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Budget 2019Botschaften und Anträge
Mittwoch, 28. November 2018, 19.30 UhrTurnhalle Oberhofen, Eschlikonerstrasse, Münchwilen
Einladung zur Gemeindeversammlung
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Inhaltsverzeichnis
Gemeindeversammlung
3 EinladungundTraktandenliste
3 Hinweise
Protokoll
4 Gemeindeversammlungvom29.Mai2018
Einbürgerungen
9 BotschaftüberdieErteilungvonGemeindebürgerrechten
BotschaftenundAnträge
10 ErweiterungsbauGarderobenundDuschenderSchul-undSportanlageWaldegg;
UnvorhergeseheneMehrkostenzurVerbesserungderWasserversorgung
Voranschlag2019
12 ErgebnisübersichtBudget2019undAntragdesGemeinderates
Finanzen
15 GesamtübersichtErfolgsrechnung
16 Erfolgsrechnung
23 SachgruppenErfolgsrechnung
24 Investitionsrechnung
25 SachgruppenInvestitionsrechnung
26 InvestitionsplanungBudget2019Finanzplan2020–2024
30 ErläuterungenInvestitionsplanungBudget2019
31 Finanzplan2020–2024
31 Planungsgrundlagen
32 Kennzahlen
33 Erfolgsrechnung
34 SachgliederungErfolgsrechnung
34 Investitionsrechnung
Anhang
35 Münchwilerin/MünchwilerdesJahres2018
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GemeindeversammlungEINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE
Eröffnung
WahlderStimmenzählerInnen
Traktanden:
1. Protokollgenehmigung– ProtokollderGemeindeversammlungvom29.Mai2018
2. Bürgerrechtsgesuche– PagliucaMicheleundAnna
3. ErweiterungsbauGarderobenundDuschenderSchul-undSportanlageWaldegg;UnvorhergeseheneMehrkostenzurVerbesserungderWasserversorgung
4. VoranschlagfürdasJahr2019
5. VerschiedenesundUmfrage
Talon:Münchwilerin/MünchwilerdesJahres2018
HINWEISE
HeftmitBotschaftundAnträgenDieEinladungzurGemeindeversammlungunddieBotschaf-tenundAnträgesindineinemHeftFormatA4gebunden.
WeitereExemplaresowiedievollumfänglicheFassungkön-nentelefonisch(0719691120)bestelltwerdenodersindgratis am Schalter der Einwohnerkontrolle verfügbar. Zu-sätzlichsinddieUnterlagenauchimInternet(www.muen-chwilen-tg.ch)abrufbar.
StimmausweisAlsStimmausweisgiltderpersönlichzugestellteStimmaus-weis (A5-Format). Der Stimmausweis ist beim Eintritt insVersammlungslokalabzugeben.FehlendeStimmausweisesindrechtzeitig,d.h.bisspätes-tens Dienstag, 27. November 2018 bei der Gemeindever-waltung(0719691120)zuverlangen.
AnträgeWerdasWortanderVersammlungergreifenwill,wirdgebe-ten,dasMikrofonzubenützen.DieDiskussionsrednerinnenund -redneranderGemeindeversammlungwerdengebe-ten,allfälligeAnträgeschriftlicheinzubringen,umMissver-ständnisseinderAuslegungzuvermeiden.
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ProtokollVOM DIENSTAG, 29. MAI 2018, 20.25 – 21.15 UHR
Das folgendeProtokoll ruftdieGeschäfteder letztenGe-meindeversammlunginErinnerungundgibtsämtlicheVo-ten sinngemäss wieder. Auf ausdrücklichen Wunsch derRednerinunddesRednerswerdenihreMeldungenwortge-treuübernommen.
GemeindepräsidentGuidoGrütterbegrüsstdieAnwesen-denzurGemeindeversammlung.
Vonden3474Stimmberechtigtensindderen97(2,79%)an-wesend.NichtstimmberechtigtsinddieFinanzverwalterinCarmenSomm,derGemeindeschreiberDanielPeluso,so-wiedieGästeimhinterenBereichderTurnhalle.DiePres-severtreterAnikaFrei(RegidieNeue)undRomanScherrer(Thurgauer&WilerZeitung)sindebenfallsanwesend.
DerGemeindepräsidenthältfest,dasszudieserGemeinde-versammlungordnungsgemässeingeladenwurdeundkeineBeschwerdenzuanwesendenPersonenerhobenwerden.
DieStimmenzählerInnenMarkusStadler,RegulaRütsche,DanielHubmannundStefanLeuteneggerwerdeneinstim-miggewählt.
Die vorgegebene Traktandenliste wird genehmigt. Gegendie elektronische Aufnahme der Versammlung wird keinEinwanderhoben.
1.Protokollgenehmigungvom29.November2017DieDiskussionwirdnichtgenutzt.
Beschluss:Das gedruckt vorliegende Protokoll der Gemeindeversamm-lung vom 29. November 2017 wird einstimmig genehmigt und verdankt.
2.BürgerrechtsgesucheGuidoGrüttererklärt,dassdieBewerberInnenfürdasBür-gerrechteinlängeresGesprächmitdemGemeindeschrei-berresp.dessenStellvertreterinabsolvieren,beiwelchemsieunteranderemdienotwendigeWohnsitzdauervorwei-sen und genügend Sprachkenntnisse aufweisen müssen.Ebenso werden die Gesuchsteller auf allfällige Schuldenüberprüft. Ein weiteres Kriterium ist der Nachweis einesEinkommens, damit eine gesicherte Existenz nachgewie-senwerdenkann.ImzweitenSchritt,nachdemalleUnterla-genzurZufriedenheitausgefallensind,werdensiezueinemGesprächmitdemGemeinderateingeladen.Heutewurde
nochmals bei folgenden Amtsstellen nachgefragt: SozialeDienste, Betreibungsamt, Polizei und Steueramt. Bei denBewerberinnenundBewerbernistallesinOrdnung.
DieDiskussionwirdnichtgewünscht.
Die laut Gesetz vorgeschriebene geheime AbstimmungüberdennachfolgendenGemeindebeschlussergibt:
EspositoDomenicoundAnnamitKindernValentinaundVanessaAbgegebeneStimmzettel 94Leere 1Ungültige 0MassgebendeStimmen 93FürdieAufnahme(Ja) 79GegendieAufnahme(Nein) 14
ParadisoEmiliaundVitomitKindernSerenaundLorisAbgegebeneStimmzettel 94Leere 2Ungültige 0MassgebendeStimmen 92FürdieAufnahme(Ja) 80GegendieAufnahme(Nein) 12
CostabileLauraAbgegebeneStimmzettel 94Leere 1Ungültige 0MassgebendeStimmen 93FürdieAufnahme(Ja) 77GegendieAufnahme(Nein) 16
PiccoloMariaAbgegebeneStimmzettel 94Leere 1Ungültige 0MassgebendeStimmen 93FürdieAufnahme(Ja) 77GegendieAufnahme(Nein) 16
DieDiskussionwirdnichtgewünscht.
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Beschluss:Die Bürgerrechtserteilungen erfolgen unter Vorbehalt der Aufnahme in das Kantonsbürgerrecht durch den Grossen Rat. Dieser Beschluss tritt nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
3.JahresberichtundRechnungfürdasJahr2017NadjaStrickererläutertdieJahresrechnung2017.DieRech-nungschliesstmiteinemGewinnvonCHF199651.25ab.BudgetiertwurdeeinVerlustinderHöhevonCHF109300.Die Verbesserung des Jahresergebnisses ist hauptsäch-lich auf Mehreinnahmen von Steuern in der Höhe vonCHF179000undLiegenschaften-/Grundstückgewinnsteu-ernvonCHF125000zurückzuführen.DieKostenderSozi-alenWohlfahrtsindCHF106000überBudget.WährenddiewirtschaftlicheHilfeumfasteineViertelmillionangestiegenist,fielenimBereichPrämienverbilligungenundAlimenten-bevorschussungendieKostengeringerausalsbudgetiert.KosteninderBerufsbeistandschaftsowieimGesundheits-wesenfielenebenfallshöheraus.
DieNettoinvestitionskostenbelaufensichaufCHF2,020.00Mio.,budgetierthingegenwarenrundCHF1,857Mio.Einer-seitskonntenBautenausdemJahr2016erst2017abge-schlossen werden und anderseits sind Bauabrechnungenerst imJahr2017eingereichtworden. IndenMehrkostenbefinden sich auch der gesetzliche Kostenanteil der Ge-meinde am Vorprojekt des Kantons Thurgau für das Be-triebs- und Gestaltungskonzept (BGK) sowie der KnotenEschlikoner-/Frauenfelderstrasse.
DieRechnung2017wurdenebstderGeschäfts-undRech-nungsprüfungskommissiondasersteMalvoneinerexter-nenRevisionsstelle geprüft.BeidePrüfstellengebeneinepositiveRückmeldung,zumeinenwasdieBuchhaltungre-sp.dieFinanzenbetrifft,undzumanderenwasdieZusam-menarbeitderbeidenPrüfstellenanbelangt.DiebeidenRe-visorenberichtesindentsprechendinderBotschaftersicht-lich.
NadjaStrickereröffnetdieDiskussion.
DieDiskussionwirdnichtgewünscht.
Beschluss:1. Dem Jahresbericht und der Rechnung 2017 der Politischen
Gemeinde in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von CHF 11 337 110.79 und einem Ertrag von CHF 11 536 762.04, was einen Gewinn von CHF 199 651.25 ergibt, sowie In-vestitionen mit Ausgaben von CHF 2 858 071.89 und Ein-nahmen von CHF 837 217.40, was Netto-Ausgaben von CHF 2 020 854.49 ergeben, wird einstimmig zugestimmt.
2. Der Gewinn von CHF 199 651.25 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.
4.VerschiedenesundUmfrage
AntragSchützenvereinMünchwilen;300mSchiessstand;SanierungundAufrechterhaltungSchiessbetrieb
IvoSchmuckiwillalsBesuchereinenAntragstellen.
GuidoGrütterweist ihn zurück.HerrSchmucki ist nichtMünchwiler Einwohner und somit nicht stimmberechtigt.Diesbedeutet,dasseranderheutigenVersammlungkei-nenAntragstellendarf.
JürgMorgeneggstelltfolgendenAntrag:
Die Gemeindeversammlung hat die Kredite zu der Sanie-rung der Altlasten in den Kugelfängen des Pistolenclubsund des 300m Schützenvereins zugestimmt. Mit der Bo-densanierung soll im Herbst 2018 begonnen werden. BeidiesenBautätigkeitensollderStandderPistolenschützenum5Scheibenerweitertwerden, hingegen soll nachderSanierungdes300Meter-KugelfangesderSchützenvereinnichtmehr inMünchwilenweiterschiessen.SohatesderGemeinderatentschieden.ZumjetzigenZeitpunktistnichteinmalbekannt,woderSchützenverein imnächsten Jahrweiterschiessen kann. Es könnte jedoch weitergeschos-sen werden, da der Schützenverein auf eigene RechnungKugelfängeeinbauenwürde.DieswürdedenSteuerzahlervonMünchwilennichtskosten.EsistdasMilitärgesetzAr-tikel133,dasderGemeindevorschreibt,dassdieGemein-dendasObligatorische300Meter-Schiessendurchführenmüssen.DieserPunktistauchinArtikel1derStatutendes300MeterSchützenvereinsfestgehalten.DieStatutendes300 Meter Schützenvereins sind von der MilitärdirektiondesKantonsThurgaugenehmigtundunterschriebenwor-den.DerSchützenvereinhatalldie Jahrezuverlässig,un-
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fallfreiundkostenfreifürdieGemeindedasObligatorischedurchgeführt. FallsdieSchiesspflicht auf einemexternenStandausgetragenwerdensollte,mussdieMitbenutzungder Schiessanlage anteilsmässig eingekauft werden. DieGemeindemusszudemfürdenUnterhaltsowiedieErneue-rungfürdiesenexternenStandangemesseneBeiträgeent-richten.DerSchützenvereinhatbisheralleStrom-,Wasser-sowieVersicherungsrechnungenausdereigenenKassebe-zahlt.ZusätzlichwurdeinFronarbeitdesSchützenvereinsdieSchützenstubesowiefortlaufendweitererUnterhaltdesSchützenhausesselberfinanziert.DerSchützenvereinhatmitdenJungschützenkursenseitJahrzehntenwertvolleundgefragteJugendarbeitgemacht.ProJahrhabenmindestens5SchützinnenundSchützendenKursbesucht. Falls derSchützenvereininZukunftauswärtsschiessenmuss,wür-dendie300MeterJungschützenkurseinMünchwilennichtmehrdurchgeführtwerden.SichersitzeneinigehierinderTurnhalle,diedenJungschützenkursbesuchthaben.Zudemistder300MeterStand inMünchwileneinAustragungs-ort des diesjährigen Kantonalschützenfestes, das im Junidurchgeführtwird.Eshabensichgegen7000SchützinnenundSchützenausdergesamtenSchweizangemeldet.Siewerden indenMedienschoneinigesdarübergelesenha-ben.AuchdergoldeneTannzapfen,derbeiderOrtseinfahrtsteht,isteinZeichenfürdasSchützenfest.DemSchützen-vereinistesnichtklar,warumderStanddesPistolenclubssaniertunderweitertwird,undwarumdie300MeterAnla-gedesSchützenvereinsamgleichenOrtundzumgleichenZeitpunktgeschlossenwird.DieZeitdrängt,dadieBautä-tigkeiten indiesemHerbstbeginnen.MitdemAbrissdes300MeterKugelfangessollnochvorderBudgetversamm-lungimNovember2018begonnenwerden.
ImNamendesSchützenvereinsMünchwilenwirdfolgenderAntraggestellt:
Stimmen Sie ab und teilen Sie uns mit einem JA mit, dass der Schützenverein Münchwilen weiterhin in Münchwilen schies-sen darf und dass dadurch keine erheblichen Mehrkosten durch die Umsiedelung des Schützenvereins in eine angren-zende Gemeinde auf einem anderen Schiessstand entstehen würden.
Guido Grütter ermahnt die Anwesenden, wer daranglaubt,dassderSchiessbetriebnichtskostet,dertäuschtsich.DerGemeinderathatsichdamitauseinandergesetztunddies indieBeurteilungmiteinbezogen.EsgehtnichtnurumdieSanierungdesKugelfanges,welcheanderletz-
tenGemeindeversammlungimNovember2017beschlos-senwurde.BeiWeiterbetriebgibteszusätzlicheVorschrif-tenüberLärm,Kugelfanganlage,dieGestaltungetc.DieKugelfanganlagen müssen so konzipiert sein, dass dasbleihaltigeMaterial,sprichdieKugeln,nichtmehrinsErd-reichgelangenundohnegrossenAufwandausderFang-anlageentferntwerdenkönnen.Heutesind12ScheibenimEinsatz,diesezuersetzenkostetca.CHF10000proScheibe.Somitca.CHF120000zuzüglichUnterhalt,Er-satzundErneuerung.
InderNähebefindetsicheingrossesBaugebiet,dasRe-gionaleAlterszentrum(RAT)sowiedieneueÜberbauungWohnen im Alter (WiA). Der Gemeinderat befasst sichseit mehreren Jahren mit dem Thema «Schützenverein».Der Schützenverein hätte sich Gedanken über die Zu-sammenlegungderSchiessanlagenmitumliegendenVer-einenmachensollen,mitdemZiel,dieSchiessanlage inMünchwilen aufrecht zu erhalten. Gemäss dem GesetzüberdasSchiesswesenistdieGemeindeverpflichtet,dieSchützen zumindest einem Schützenstand zuzuweisen.DieskannunddarfauchausserhalbderGemeindesein.ImKantonThurgaugibtesfastinjederGemeindemindes-tenseineSchiessanlagefür300Meter.DerGemeinderathatmitdenumliegendenGemeindenundSchützenverei-nenSirnach,EschlikonundWängiKontaktaufgenommen.DerVorstanddesSchützenvereinesMünchwilenwarda-bei. Alle drei Gemeinden resp. Vereine sind bereit, denSchützenverein Münchwilen aufzunehmen. Die Verhand-lungensindnochimGange.
Vonursprünglich980000AngehörigenderArmeesindesheutenochgut100000Angehörige.DieAnzahlder«Obli-gatorischSchiessenden»hatdrastischabgenommen.
Das Grundstück, über das geschossen wird, ist ein land-wirtschaftlichesGebiet.DerGemeinderathatmitderAuf-hebungdesSchiessstandesdemGrundeigentümersodievolle Nutzung des Bodens wiedergegeben. Er kann dieoptimalereAnpflanzungtätigen,allenfallszurbesserenBe-wirtschaftungdenBodenauffüllenundmussbeiderBear-beitungseinesLandeskeineRücksichtmehraufdasÜber-schiessrechtund-zeitennehmen.
Zur Frage, warum der Pistolenclub sanieren und weiter-schiessendarf,wirdbegründet,dassderPistolenclubanderBudgetversammlungimNovember2017frühzeitigeineBud-geterhöhungzurSanierungderSchiessanlagebeantragthat.
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DiedamalsAnwesendenhabendieserErhöhungzugestimmt.DerSchiessstandwirdvon50mauf25mKurzdistanzumge-bautunddieAnzahlScheibenvon10auf6reduziert.
NunkommtderSchützenvereinentgegenallerAbmachun-genüberraschendmiteinemAntragaufWeiterbetriebderSchiessanlage.WenndieAnwesendendiesenAntragbefür-worten,wirdderGemeinderatdas laufendeProjektstop-pen,dieVollsanierungausrechnenmüssenundanderkom-mendenGemeindeversammlungimNovember2018zurAb-stimmungvorlegen.
ViktorBrändlihältfest,dassdieKugelfängesaniertwer-den müssen, und nach Ablauf der Fristverlängerung desBundeskeineBundesgeldermehrfliessenunddieGemein-densomitdievollenKostentragenmüssen.DerSchiess-stand steht bereits länger, als die angrenzende Parzelle,welchemalüberbautwerdensoll.Sollmannundieseallfäl-ligeÜberbauungmitdemSchiesslärmschonen?Erbefür-wortetdenWeiterbetriebdesSchiessstandes.
JürgMorgeneggfügtnochan,dassdieheutigeAnzahlvon12ScheibenreduziertunddieKostenderneuenKugelfängemitSicherheit vomSchützenvereinübernommenwerden.DieBodensanierungistvomBundvorgeschrieben,solangemandiesenunindervorgeschriebenenZeitausführt,wer-dendieGelderauchgesprochen.
ThomasRothwillwissen,wiehochdieBenutzungskosteneinesauswärtigenSchiessstandessind?
GuidoGrütterkannzumheutigenZeitpunktdarüberkei-neAuskunftgeben.MitdenbeauftragtenVereinenWängiundEschlikonlaufenzurzeitVerhandlungenüberdieKondi-tionen.EsisteinFaktum,dassperGesetzdieGemeindenmit eigenem Schiessstand für den Betrieb und Unterhaltverpflichtetsind.AuchwennderVereindieKugelfängeundweiteresMaterialliefertundmontiert,derUnterhaltsowiederBetriebdergesamtenAnlagekostet,unddiePolitischeGemeindeMünchwilenwirddafüraufkommenmüssen.DieAussage,eskostetdieGemeindenichts,stimmtsonicht.
Enrico Kämpf erläutert, dass bereits vor Jahren einmaldas Projekt «Regionale Indoor Schiessanlage» (RISA) be-stand.DiesKostenbeliefensichzwischen4bis12Millio-nenFranken.DasProjektwurdeausdiversenGründenab-gelehnt.AusdiesemGrundwurdeklar,dassderZielhangwegenderBleibelastungsaniertwerdenmuss.DieseSa-
nierungwurdegeplantundbeimBundeingegeben.VorJah-ren wurde dieses traktandierte Geschäft am Anfang derGemeindeversammlungvomGemeinderatzurückgezogen.Diverse Abklärungen mussten danach noch getätigt wer-den, und es wurde alles zusammengetragen und dies imWissendesSchützenvereins.EbenfallshatderSchützen-vereinsowiederPistolenclubvorJahrendenAuftragerhal-tenaufzuzeigen,wiederSchiessbetriebinMünchwilenauf-rechterhaltenbleibenkann.DerPistolenclubhataufletztenNovembereinenAntragausgearbeitetunddenBetragvomStimmvolkerhalten.DieSanierungderScheibendesPis-tolenclubssowiedieSanierungdesBodensim300MeterBereichsindimBudget2018fürdieAusführungimHerbst2018genehmigt.DiegesamtenPlanungsarbeitensindaus-geführtundkostetenGeld,dieEingabenbeidenentspre-chendeneidgenössischenundkantonalenStellenwurdeneingereicht,dieProjektierungläuft.DieVorgabelautetaufWeiterbetrieb25MeterschiessenundStilllegungdes300Meter Schiessstandes. Die Wiese, welche beim 300 Me-terSchiessenüberschossenwird,gehörteinemMünchwi-lerLandwirt.DiesesFeldwirdteilweiseaufgefüllt,damitei-ne bessere landwirtschaftliche Bewirtschaftung möglichist.DieswurdeebenfallsbeidenentsprechendenÄmternbereitseingegeben.FallsnundieserAntragangenommenwird,müssendielaufendenPlanungenundArbeitenumge-hendeingestelltwerden.DiePlanungmussnochmalsneuausgearbeitetundbeimBundundKantonnochmalseinge-gebenwerden,neumitdemZusatz«Weiterbetrieb300Me-terSchiessanlage».DieVASASubventionsgeldersindvomBund für Münchwilen reserviert. Falls dieses Projekt neuüberarbeitet werden muss, verfallen diese VASA Gelder.Münchwilen muss sich wieder hinten anstellen, ob dannnochGelderübrigsind,dafürgibteskeineGarantie.DerFondistbegrenztundsehrvieleGemeindenwollendavonprofitieren.EsliegtinderHandderhierheuteanwesendenPersonen.
Sybille Stör will wissen, wie viele Mitglieder der Vereinzählt?
Es sind 11 Aktivmitglieder, davon 4 Münchwiler und 15Jungschützen,soJürgMorgenegg.
DieDiskussionwirdnichtweitergewünscht.
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Beschluss:Der Antrag, dass der Schützenverein Münchwilen weiterhin in Münchwilen schiessen darf, wird mit 12 JA zu 72 NEIN und 9 Enthaltungen abgelehnt.
EnricoKämpfweistnachderAbstimmungdaraufhin,dassder Gemeinderat weiterhin auf der Suche nach einer ge-eignetenLösungfürdenSchützenvereinMünchwilenseinwird.
DieDiskussionzumThema«VerschiedenesundUmfrage»wirdnichtweitergenutzt.
EineStimmrechtsbeschwerdewirdaufNachfragenvonGui-doGrütternichterhoben.
Der Gemeindepräsident dankt für das Erscheinen undschliesstdieVersammlung.
FürdieRichtigkeit:PolitischeGemeindeMünchwilenGuidoGrütter DanielPelusoGemeindepräsident Gemeindeschreiber
DieStimmenzählerInnen:MarkusStadlerRegulaRütscheDanielHubmannStefanLeutenegger
AntragDer Gemeinderat beantragt das Protokoll der Versammlung vom 29. Mai 2018 sei zu genehmigen.
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EinbürgerungenBOTSCHAFT ÜBER DIE ERTEILUNG VON GEMEINDEBÜRGERRECHTEN
GeschätzteStimmbürgerinnenundStimmbürger
Wirunterbreiten IhnennachfolgenddenEntwurfzueinemGemeindebeschluss über die Erteilung der Gemeindebür-gerrechtean:
PagliucaMicheleundAnna
mitderEmpfehlungaufZustimmung.
I.DasschweizerischeEinbürgerungssystemistgekennzeich-net durch seine Dreistufigkeit. Die gesetzlichen Grundla-genaufBundesebenesind imBundesgesetzüberErwerbundVerlustdesSchweizerbürgerrechtesvom29.Septem-ber1952(Art.12ff.BüG)geregelt.FürAusländerInnengiltdas Erfordernis von zwölf, im günstigsten AusnahmefallvonsechsJahrenWohnsitzinderSchweiz.MitdemErwerbundVerlustdesKantons-undGemeindebürgerrechtesbe-fassensichdasGesetzüberdasKantons-undGemeinde-bürgerrechtunddieVerordnungdesRegierungsrateszumGesetzüberdasKantons-undGemeindebürgerrecht.DieWohnsitzdauer inKantonundGemeindesieht fürAuslän-derInneneineWohnsitzerfordernis vonmindestenssechsJahren im Kanton und drei Jahren in der Wohngemeindevor(§5Abs.2Kantons-undGemeindebürgerrecht-G).DieErteilungdesKantons-undGemeindebürgerrechtessetztzudemdieEignungdesBewerbersundeinehinreichendeExistenzgrundlagevoraus(§6Kantons-undGemeindebür-gerrecht-G).
II.a)MitAntragvom7.Novem-ber2017ersuchenPagliucaMichele und Anna, italieni-sche Staatsangehörige, umdieErteilungdesGemeinde-bürgerrechts.Am14.Februar1965wurdeMichelePagliucainUzwilSGge-boren.DiePrimar-unddieOberstufebesuchteerinWilSG.DanachabsolvierteereineLehrealsCarrosseriespenglerbeiderFirmaT.BrändleinWilSG.Von1985bis1988wareralsIndustrielackiererbeiderJ.KellerAGinWilSGtätig,danachimselbenBerufbis2009beiderElkuchEisenringAGinJon-schwil.Seit2011 isteralsMitarbeiterMusterblechherstel-lungbeiderIGPPulvertechnikinWilSGtätig.AnnaPagliucawurdeam21.Januar1961inFlawilSGgebo-ren.DiePrimarschulebesuchtesieinItalienunddieOber-
stufeinWilSG.Von1996bis2008arbeitetesiealsVerkäu-ferinbeiderMigrosinWilSG.ZurzeitistsieHausfrau.
III.a)DasBundesamtfürAusländerfragenhatPagliucaMiche-
leundAnnaam23.August2018dieBewilligungzurEin-bürgerungimKantonThurgauerteilt.DieBewerbererfül-len die bundes- und kantonalrechtlichen Wohnsitzerfor-dernisseundhabendieweiterenerforderlichenAusweisebeigebracht.
IV.BedingtdurchdieBundesgesetzgebung,dieseit1.Januar2006inKraftist,mussderGemeinderatdieEinbürgerungs-taxenneufestlegen.FrüheristdassteuerbareEinkommenundVermögenfürdieBerechnungherangezogenworden.HeutedürfennurnochdieentstehendenKosten inRech-nunggestelltwerden.
Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 3. September2014inAnlehnungandieVorgabendesKantonesfolgendeGebührenbeschlossen:
SchweizerBürger CHF 400SchweizerEhepaar CHF 600Ausländernachdemvollendeten18.Altersjahr CHF 1500AusländischesEhepaar CHF 2200JugendlicheAusländerbiszumvollendeten18.Altersjahr CHF 800
Münchwilen,28.November2018
NamensdesGemeinderates:DerGemeindepräsident:GuidoGrütterDerGemeindeschreiber:DanielPeluso
Antrag:1. Der Gemeinderat beantragt:
Pagliuca Michele und Anna sei das Bürgerrecht der Politi-schen Gemeinde Münchwilen zu erteilen.
2. Die Bürgerrechtserteilungen erfolgen unter Vorbehalt der Aufnahme ins Kantonsbürgerrecht durch den Grossen Rat.
3. Dieser Beschluss tritt nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Schul- und Sportanlagen Waldegg Erweiterung GarderobenNACHTRAGSKREDIT FÜR ERWEITERUNG DER WASSER-ERSCHLIESSUNG
DeraktuelleStandderBauarbeitenlässtheutedieAussagezu,dassderbewilligteKreditvonCHF996000fürdieEr-weiterungGarderobenundDuschenderSchul-undSport-anlagehätteeingehaltenwerdenkönnen.
ImVerlaufderBauarbeitengelangtenjedochdieFachpla-nerzurneuenErkenntnis,dasseineverbesserteErschlies-sungderTurnhallemitWasserzwingendistumdietadelloseFunktionallersanitärenAnlageninderTurnhalleWaldegggewährleistenzukönnen.DieseverbesserteErschliessungmit Wasser hat entsprechende Kostenfolgen. Daher wirddemSouverän, alsoder kommendenGemeindeversamm-lung,einAntragumeinenNachtragskreditinderHöhevonCHF146000unterbreitet.
FolgendeFaktenführtenzurneuenErkenntnisunddamitzudenerheblichenMehrkosten:
– DietechnischenDatenblätterdesHerstellersderneuenDuscharmaturen enthalten als Berechnungsgrundlage5,4LiterproMinute.DieseAngabewurdevomHerstel-ler indieDatenblätteraufgenommen,umdasAALabeldesBundesfürwassersparendeDuscharmaturenzuer-halten.AufmehrfacheundeindringlicheNachfragederSanitärplanerwurdeseitensHerstellernachträglichoffengelegt,dasseigentlichmit12LiterproMinutegerechnetwerdenmuss,umdieeinwandfreieFunktionsämtlicherDuscharmaturengarantierenzukönnen.
– AufdenbestehendenLeitungsplänenausderBauzeitderSchulanlage istdie fürdieDuschanlagenwichtigeKalt-wasserzuleitungmiteinemDurchmesservon2Zollein-gezeichnet.TatsächlichisteinedeutlichkleinereLeitungmit5/4ZollDurchmesser inBetrieb.Dasbedeutet,derfestgestellteLeitungsquerschnittvon5/4Zollistbereitsheute sehr knapp bemessen und reicht im erneuertenunderweitertenZustandbeiWeitemnicht aus, umge-nügendKaltwasserzusämtlichenDuscharmaturenzuzu-führen.
DieBauleitungunddieSanitärplanerhabengemeinsammitdemEWMünchwilenverschiedeneVariantenzurGewähr-leistungdernötigenWasserzufuhrerarbeitetundderBau-kommissiondiewirksamsteundkostengünstigsteVariantezurEntscheidungvorgelegt.DieBaukommissionhatsichan
derSitzungvom1.Oktober2018fürdievondenFachpla-nernvorgeschlageneLösungentschieden.
GemässderGemeindeordnung (Art.35 lit. f Ziffer6)derPolitischen Gemeinde Münchwilen hat der GemeinderatdieKompetenzNachtragskreditevonmaximalCHF30000oderbis10%desursprünglichbewilligtenKrediteszuspre-chen. Darüber hinaus ist der Gemeindeversammlung einBegehrenumeinenNachtragskreditzustellen.
MitderSchulbehördeMünchwilenlaufenderzeitVerhand-lungenübereinenKostenteiler.DerzeitliegtvonderSchul-behörde noch keine Entscheidung zur Übernahme einesKostenanteils vor. Ein solcher Entscheid kann frühestensEndeOktober2018erwartetwerden.DieDrucklegungfürdie Einladung und Botschaft zur GemeindeversammlungmussMitteOktober2018abgeschlossensein.DeshalbhatderGemeinderatentschiedenderGemeindeversammlungderPolitischenGemeindeMünchwilenvom28.November2018dengesamten,erforderlichenNachtragskreditmitei-nementsprechendenTraktandumzubeantragenundfrüh-zeitigdarüberzuinformieren.
AntragDer Gemeinderat beantragt Ihnen, den Nachtragskredit von CHF 146‘000, für die Erweiterung der Wasser-Erschliessung im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau Garderoben und Duschen der Schul- und Sportanlagen Waldegg, zu ge-nehmigen.
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Musikschule
Schulhaus West
Bl i tz sc hu tz
Pausenplatz
Sportplatz
EWM Erschliessung Wasser neu
Heizzentrale im UG
Neue KaltwasserleitungNeue Warmwasserleitung Sporthalle
Turnhalle
8 Du
8 Du
Technik
Geräte
WP 1+2
Gas
BWW
WW
Schulhaus Ost Fussballplatz
A
B
C
Zusammenstellung der Massnahmen :
A
B
C
D
Schulzimmer
Neu-Ersatz
Dalte Kaltwasserleitungen
EWM Erschliessung Wasser neu
Neue Kaltwasser- und Warmwasserleitungvon Heizzentrale zur Turnhalle
Ergänzen Enthärtungsanlage
Ersetzen alter Kaltwasserleitungen
N
Erweiterung Erschliessung Wasser
Schul- und Sportanlagen Waldegg Münchwilen
Ergänzen Enthärtungsanlage
0 5 10 15 m
Best. Enthärtungsanage
EWM - Erschliessung Wasser bestehend EWM - Erschliessung Wasser best.
Wasser-Zuleitung best. 5/4 ZollPlanangabe best. 2 Zoll
8 Du
1 Du
8 Du
7 Du
10 Du
2 Du
Best. Warmwasserleitung
Lüftung
Fr. 54'000
Fr. 72'000
Fr. 15'000
Fr. 5'000
Fr. 146'000 Total Anlagekosten
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Ergebnisübersicht Budget 2019
ErfolgsrechnungAufwand CHF 11908200Ertrag CHF 11628200Verlust CHF 280000
InvestitionsrechnungAusgaben CHF 1744000Einnahmen CHF 824000Nettoinvestitionen CHF 920000
ErfolgsrechnungDas Budget 2019 der Politischen Gemeinde MünchwilensiehteinenVerlustvonCHF280000vor.DieserreduziertdasEigenkapitalaufCHF3.142Mio.BeigleichbleibendemSteuerfussvon61Prozentwirddurchdas prognostizierte Bevölkerungswachstum wiederum mitSteuer-Mehreinnahmen gerechnet. Die SteuereinnahmenfürdasJahr2019werdenmitCHF6.180Mio.budgetiert.DieMehreinnahmen von CHF 270000 gegenüber dem Budget2018 liegen hauptsächlich im Bereich der natürlichen Per-sonen.
Im Bereich der Exekutive soll die Gemeinderatspauscha-le um CHF 4000 erhöht werden. Damit wird der Stun-denansatz (der Aufwand für ein Gemeinderatsmandat inMünchwilen wird mit rund 20 Stellenprozenten beziffert)vonjetztknappCHF29aufneuCHF38proStundeerhöht.Zum Vergleich: Die Mitglieder des Wahlbüros werden mitCHF39proStundeunddieMitgliederderGRPKmitCHF44proStundeentlöhnt.
2014 hat die Gemeindeverwaltung das Geschäftsverwal-tungs-undArchivierungssystemCMIAXIOMAeingeführt.DamitwerdenseitherdieVorprotokolleundProtokolleso-wie die Pendenzenliste der Gemeinderatssitzungen undsämtlicheVorgängeinnerhalbderVerwaltungelektronischgeführt. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte erhal-tenderzeitalleSitzungsunterlagenaufPapierausgedrucktperPostzugestelltundmüssen indieVerwaltungvorbei-kommen,umdiedazugehörigenDossiers vorderSitzungzulesen.MitdertechnischeinheitlichenundsicherenAn-bindungallerGemeinderätinnenundGemeinderäteandasCMIAXIOMAPortalkönnendieseihreTraktandenundBe-merkungendazudirektundstandardisiertimSystemfüral-lesichtbarerfassen.AlleZugriffsberechtigtenkönnenvorderSitzungKommentarezudenTraktandenabgebenundAnträge zur Diskussion stellen. Sie erhalten auf alle Vor-protokolle,Protokolle,diedazugehörigenDossiersunddas
elektronischeArchivdirektenZugriff.Derheutige jenachTraktandumenormePapierflussunddessenaufwändigeOr-ganisation entfallen weitgehend. Die Sitzungsführung undPräsentation,beispielsweisevonPlänen,kanndirektamBild-schirmimSitzungszimmererfolgen.ZudemistdiePortallö-sungüberdasgeschützteNetzwerkdesKantonsdeutlichsi-chereralsderheutigeEmailVerkehrüberdasweltweiteIn-ternet.
Gemäss der Aufforderung der externen Revision werdenabBudget2019dieMietkostenimFeuerwehrgebäudeaufdiediversenNutzerumgelegt.EineSpezialfinanzierung,wienormalerweisefürdieFeuerwehrüblich,istindiesemFallnicht möglich, da diese mittelfristig positiv abschliessenmüsste.Dies ist inMünchwilennichtderFall, dadieBe-völkerungszahlimVerhältniszudenAufgabeneinerStütz-punktfeuerwehrzukleinist.
Weitere Aufwendungen in der Erfolgsrechnung sind dieÜberarbeitung des aus dem Jahr 2002 stammenden Al-terskonzepts, die neue Buslinie St.Margarethen–Eschli-kon, die Neuorganisation der Jugendarbeit sowie dieInstandstellung und Herstellung der Behindertenzugäng-lichkeitderFusswegeaufdemEvangelischenFriedhof.
Volkswirtschaft1%
Allgemeine Verwaltung
16% ÖffentlicheSicherheit
9%
Kultur, Sport und Freizeit
10%
Gesundheit10%
Soziale Sicherheit27%
Verkehr21%
Umwelt undRaumordnung
6%
BUDGET|2019
13
InvestitionsrechnungDieNetto-Investitionen,unterBerücksichtigungderRück-vergütungvonVASA-GeldernfürdieSanierungderSchiess-anlagen,belaufensichaufCHF920000;60ProzentderIn-vestitionenfallenimBereichderAbwasserversorgung(Spe-zialfinanzierung)unddemHochwasserschutzan,sowie30ProzentimStrassenbau.
ZukünftigeProjekteschlagensichimBudget2019bereitsmitProjektierungskostennieder.SomussdiePlanungfürdieSa-nierungdesGemeindehauses,dieSanierungderBrückeimEigenundderAnbaudesWerkhofsandasbestehendeFeu-erwehrgebäudeandieHandgenommenwerden.DieserBaustehtindirektemZusammenhangmitdemVerkaufderLie-genschaftenWaldeggstrasse.DiekonkretenZahlenfüreinenallfälligenLandverkauf,überdendieStimmberechtigtenvo-raussichtlichimLaufedesJahres2019anderUrneabstim-menwerden,sindnochnichtbekanntunddarumnicht imBudgetberücksichtigt.DiesezweiGeschäftesollenkosten-neutralausfallen,dasheisst,derallfälligeLandverkaufsollteilweiseindenneuenAnbauWerkhofinvestiertwerden.
Für die erste Tranche der Revision der Nutzungsplanung(Richtplan, Energierichtplan, Zonenplan, Schutzplan undBaureglement) sind im Budget 2019 CHF 80000 einge-stellt. Insgesamtwirdbis zumAbschlussderRevision imJahr2024mitInvestitionenvonCHF380000gerechnet.
ZudemisteinAnteilanderSanierungdes Jagdhauses imVillaSutterParkvonCHF100000imBudgetenthalten.
KennzahlenAusderSelbstfinanzierungvonCHF863100unddemIn-vestitionsvolumenvonCHF920000resultierteinSelbstfi-nanzierungsgradvon93.82%.Dies hat eine Zunahme der Verschuldung von rundCHF57000zurFolge.
PersonalaufwendungenFür das Jahr 2019 wird mit einer generellen Lohnanpas-sung von 0.3% gerechnet. Die individuellen Besoldungs-erhöhungenundLeistungsprämienbeiMitarbeitendenmitleistungsbezogenemAufstiegwerdenmit0.7%derBrutto-lohnsummeveranschlagt.
SachaufwendungenDerSach-undBetriebsaufwandvonCHF3186900imBud-get2019steigtumgut7%gegenüberdemBudget2018.
AbschreibungenMit den geplanten Investitionen 2019 steigen die Ab-schreibungen zusammen mit den Vorjahren auf totalCHF1130200.
SteuernDie Steuereinnahmen für das Jahr 2019 werden mitCHF 6.180 Mio. budgetiert. Die Mehreinnahmen vonCHF270000gegenüberBudget2018liegenhauptsächlichimBereichdernatürlichenPersonenundsindaufdasprog-nostizierteBevölkerungswachstumzurückzuführen.
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
–1 000 000
–2 000 000 V 2019R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 V 2017 V 2018
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
NettoinvestitionenBruttoinvestitionen
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
–1 000 000
–2 000 000 V2019R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 V2017 V2018
Selbsfinanzierungsgrad im Verhältnis der Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierung
Nettoinvestitionen
BUDGET | 2019
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Passivzinsen/VerschuldungDieZinssätzeaufdemGeld-undKapitalmarktbefindensichnachwievorauftiefemNiveau.DiesehrgünstigenKonditi-onenderlaufendenlangfristigenDarlehenbegünstigendieErfolgsrechnung.Die Neuverschuldung aufgrund der Investitionen führt zuweiterenZinslasten.
AntragDer Gemeinderat beantragt Ihnen, den Voranschlag für das Jahr 2019 in der vorliegenden Form zu genehmigen:
1. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Münchwilen für das Jahr 2019 wird gleich bleibend auf 61 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt.
2. Der Voranschlag für das Jahr 2019 – in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von
CHF 11 908 200 und einem Ertrag von CHF 11 628 200 mit einem Verlust von CHF 280 000
– in der Investitionsrechnung mit Ausgaben von CHF 1 744 000 und Einnahmen von CHF 824 000, ergibt Nettoinvestitionen von CHF 920 000, wird genehmigt
BUDGET | 2019
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FinanzenGESAMTÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 AllgemeineVerwaltung 2653300 1558700 2578000 1329700 2483044.18 1346684.70
Nettoergebnis 1094600 1248300 1136359.48
1 ÖffentlicheOrdnungundSicherheit,Verteidigung
1495700 843900 1397700 905900 1134622.63 765439.61
Nettoergebnis 651800 491800 369183.02
3 Kultur,SportundFreizeit 747400 62000 700500 50000 669731.45 80397.05
Nettoergebnis 685400 650500 589334.40
4 Gesundheit 699100 634500 681862.05
Nettoergebnis 699100 634500 681862.05
5 SozialeSicherheit 2645700 767000 2498400 696700 2777428.47 925793.40
Nettoergebnis 1878700 1801700 1851635.07
6 Verkehr 1774000 288500 1559800 281900 1528599.16 394584.30
Nettoergebnis 1485500 1277900 1134014.86
7 UmweltschutzundRaumordnung
1607000 1185900 1566100 1198200 1825240.10 1397629.18
Nettoergebnis 421100 367900 427610.92
8 Volkswirtschaft 79500 46500 86700 46500 92114.53 42984.15
Nettoergebnis 33000 40200 49130.38
9 FinanzenundSteuern 206500 7155700 230100 6742900 344119.47 6583249.65
Nettoergebnis 6949200 6512800 6239130.18
Gesamtergebnis 11908200 11908200 11251800 11251800 11536762.04 11536762.04
Verlust/–Gewinn(imNettoergebnisFinanzenundSteuernenthalten)
280000 198600 199651.25
BUDGET | 2019
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ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 AllgemeineVerwaltung 2653300 1558700 2578000 1329700 2483044.18 1346684.70Nettoergebnis 1094600 1248300 1136359.48
0110 Legislative 80200 3000 65100 3000 57311.37 11478.850120 Exekutive 417300 500 347400 500 335806.65 1241.750210 Finanz-undSteuerver-
waltung557200 490000 565500 486000 586931.35 482213.25
0221 Gemeindekanzlei 600400 310300 577100 294700 576961.13 294490.850222 Bauverwaltung 478400 122000 483500 147000 428453.18 147688.400291 Gemeindehaus 155300 116300 163600 111300 166672.80 125191.800294 Gerichtsgebäude 199900 211100 199500 208700 196176.25 211040.200295 Lieg.Waldeggstrasse5 5300 19000 5300 19000 4043.70 18936.000296 Lieg.Waldeggstrasse7,
«Teuscher-Haus»/Werkhof8900 200 9600 200 11185.02 150.00
0297 Feuerwehrgebäude 141800 285900 152300 58900 111293.78 53772.650298 Bahnhofgebäude 8600 400 9100 400 8208.95 480.95
0110 Legislative
3000.00 Löhne,Tag-undSitzungsgelderanBehörden/Komm.im2019Gemeinde-,National-u.Ständeratswahlen
0120 Exekutive
3000.00 Löhne,Tag-undSitzungsgelderanBehörden/Komm.ErhöhungGemeinderats-Entschädigung,CHF24000
3099.00 ÜbrigerPersonalaufwandEndeLegislaturperiode;MehrkostenfürWahlfeier,AbschiedsgeschenkeundGR-Reise,CHF20000
3110.00 AnschaffungBüromöbelund-geräteMobileSitzungenGemeinderat,CHF13000
3900.00 InterneVerrechnungvonMaterial-undWarenbezügeninterneVerrechnungEDV-KostenMobileSitzungenGemeinderat.CHF13000einmalig,CHF3500wiederkehrend
0221 Gemeindekanzlei
3133.00 Informatik-NutzungsaufwandMobileSitzungenGemeinderatsieheinterneVerrechnungenFunkt.0120,CHF16500
0297 Feuerwehrgebäude
4470.00 Pacht-undMietzinseLiegenschaftenVVab2018UmlegungderinternenMietenfürFeuer-wehrdepotCHF152000undALSTCHF75000
BUDGET | 2019
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ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1 ÖffentlicheOrdnungundSicherheit,Verteidigung
1495700 843900 1397700 905900 1134622.63 765439.61
Nettoergebnis 651800 491800 369183.021110 Ordnungsdienst 3600 3600 4666.201400 AllgemeinesRechtswesen 469300 80700 457300 78700 442804.80 120127.601500 Feuerwehr 786200 704700 760200 757700 544514.30 583295.111610 MilitärischeVerteidigung 136000 20000 78000 23000 49968.28 16522.001620 Zivilschutz 96800 38500 94100 46500 90163.30 45494.901621 ZivilerGemeindeführungs-
stab3800 4500 2505.75
1500 Feuerwehr
3090.00 Aus-undWeiterbildungdesPersonalsdiverseWeiterbildungenzwecksNachfolgeregelungoberesKader,CHF23800
3099.00 ÜbrigerPersonalaufwandFeuerwehrballalle3Jahre,CHF12500
3160.00 MieteFW-DepotWeinfelderstrasse26aab2018UmlegungderinternenMietefürFeuer-wehrdepot,CHF152000
1610 MilitärischeVerteidigung
3160.00 MieteALSTWeinfelderstrasse26a(FW-Depot)ab2018UmlegungderinternenMietefürALST,CHF75000
1620 Zivilschutz
4631.00 BeiträgevonKantonenundKonkordatenkeineKantons-ErsatzbeiträgefürdieKostenderZivilschutzregion
BUDGET | 2019
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ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 Kultur,SportUndFreizeit 747400 62000 700500 50000 669731.45 80397.05Nettoergebnis 685400 650500 589334.40
3120 DenkmalpflegeundHeimatschutz
5000 10000 30170.00
3210 Bibliothek 147600 50000 150100 50000 138686.29 50815.653211 Ludothek 30400 30400 27764.103221 VillaSutter 70000 60000 47200.003290 ÜbrigeKultur 55300 58200 43475.80 20.003320 Massenmedien 28000 28000 30146.903411 ParkbadanderMurg 37000 37000 35857.403414 Sportanlagen 251900 246900 217889.25 3561.403421 Parkanlagenund
Wanderwege71200 79900 61144.20
3422 Pumptrack-Anlage/öffentl.Spielplatzevang.Kirche
51000 12000 37397.51 26000.00
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4 Gesundheit 699100 634500 681862.05Nettoergebnis 699100 634500 681862.05
4125 PflegefinanzierungAlters-undPflegeheime
423000 370000 362531.00
4210 AmbulanteKrankenpflege 275400 263800 318789.654320 ÜbrigeKrankheits-
bekämpfung200 200 150.00
4340 Lebensmittelkontrolle 500 500 391.40
3221 VillaSutter
3300.40 PlanmässigeAbschreibungenHochbautenVVallg.HaushaltAbschreibungInvestitionsanteilanRenovations-beitragJagdhaus,CHF10000
3414 Sportanlagen
3300.40 PlanmässigeAbschreibungenHochbautenVVallg.HaushaltAbschreibungenfürNeubauGarderoben
3422 Pumptrack-Anlage/öffentl.Spielplatzevang.Kirche
3140.00 UnterhaltanGrundstückenjährlicherUnterhaltöffentlicherSpielplatzevang.Kirche,CHF6000
3636.10 BeiträgeDorfvereineErstellungskostenöffentlicherSpielplatzevang.KircheCHF60000,KostenanteilGemeindeFr.45000
4511.00 EntnahmenausFondsEKEntnahmeausFondsKonto2910.02fürErstellungCHF6000,EntnahmeausFondsKonto2910.03fürjährlichenUnterhaltCHF6000,
BUDGET | 2019
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ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5 SozialeSicherheit 2645700 767000 2498400 696700 2777428.47 925793.40Nettoergebnis 1878700 1801700 1851635.07
5110 Krankenversicherung 150000 120000 150000 120000 205442.96 195695.245120 Prämienverbilligungen 520000 470000 471487.955310 Alters-undHinterlassenen-
versicherungAHV36900 8000 29600 8000 37785.10 7598.00
5350 LeistungenandasAlter 36900 6900 6791.905430 Alimentenbevorschussung
und-inkasso170000 120000 210000 130000 182198.30 153949.35
5440 Jugendschutz 56100 63500 19700 59853.65 19939.655450 LeistungenanFamilien 122700 119100 13000 117573.20 13293.105451 KinderkrippenundKinder-
horte26000 13000 19562.50
5720 WirtschaftlicheHilfe 935000 333000 895000 250000 1064388.55 303795.695730 Asylwesen 225000 186000 180000 156000 221923.69 231518.055790 ÜbrigeFürsorge 367100 361300 390420.67 4.32
5350 LeistungenandasAlter
3132.00 HonorareexterneBerater,Gutachter,FachexpertenÜberarbeitungAlterskonzeptausdemJahre2002,CHF30000
5440 Jugendschutz
3010.00 LöhnedesVerwaltungs-undBetriebspersonalsab01.01.2019ÜbertrittderJugend-undFamilienbe-ratungzurVSGM.Neuab01.01.201950Stellen%fürJugendsozialarbeitervollumfänglichz.L.derPGM.
4632.00 BeiträgevonGemeindenundGemeindezweck-verbändenWegfallAnteilVSGManLohnkosten
5450 LeistungenanFamilien
3010.00 LöhnedesVerwaltungs-undBetriebspersonalsab01.01.2019ÜbertrittderJugend-undFamilienbe-ratungzurVSGM.Neuab01.01.201950Stellen%fürJugendsozialarbeitervollumfänglichz.L.derPGM.
4632.00 BeiträgevonGemeindenundGemeindezweck-verbändenWegfallAnteilVSGManLohnkosten
5451 KinderkrippenundKinderhorte
3160.00 Mieteinkl.Strom+NKLiegenschaften(Mittagstisch)AnteilanVSGMCHF7000
3636.17 BeiträgeanSpielgruppenundMittagstischeMehrkostenfürSpiel-undChrabbelgruppe,CHF6000
BUDGET | 2019
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ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6 Verkehr 1774000 288500 1559800 281900 1528599.16 394584.30Nettoergebnis 1485500 1277900 1134014.86
6130 Kantonsstrassen,übrige 112900 94600 113436.906150 Gemeindestrassen 1211200 196700 1099000 192600 1042078.16 305851.856155 Hundewesen 23400 43500 22000 41000 15612.90 41620.456210 Bahninfrastruktur 117500 18300 97600 18300 117536.75 18267.006220 Regionalverkehr 281000 220000 212318.006290 ÜbrigeröffentlicherVerkehr 28000 30000 26600 30000 27616.45 28845.00
6150 Gemeindestrassen
3010.00 LöhnedesVerwaltungs-undBetriebspersonalsneuerTeilzeitmitarbeiterab01.08.2018
3111.00 AnschaffungMaschinen,Geräte,FahrzeugeGerätfürchemiefreieWildkrautbekämpfung,CHF20000undLaubsaugerHolder,komb.mitKehrmaschine(ErsatzLaubbläserJg.1999)CHF45000
3141.30 UnterhaltStrassenbeleuchtungen,-signaleundVerkehrsspiegelCHF85000Übertragaus2018
6220 Regionalverkehr
3631.00 BeiträgeanKantoneundKonkordateMehrkostenfürneueBuslinieSt.Margarethen–Eschlikon,CHF61000
BUDGET | 2019
21
ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
7 UmweltschutzundRaumordnung
1607000 1185900 1566100 1198200 1825240.10 1397629.18
Nettoergebnis 421100 367900 427610.927201 Abwasserbeseitigung
(Gemeindebetrieb)749600 749600 726400 726400 750963.37 750963.37
7301 Abfallwirtschaft(Gemeindebetrieb)
401100 401100 436100 436100 582127.21 582127.21
7410 Gewässerverbauungen 100600 97900 101958.60 5460.507500 Arten-undLandschafts-
schutz14400 11200 14400 11200 3935.85 11225.00
7610 LuftreinhaltungundKlimaschutz
9700 8400 10252.10
7710 FriedhofundBestattung 236400 18500 186700 20500 243121.97 23395.857790 ÜbrigerUmweltschutz 5500 5500 4000 4000 5689.20 5689.207900 Raumordnung 89700 92200 127191.80 18768.05
7201 Abwasserbeseitigung(Gemeindebetrieb)
3143.00 UnterhaltübrigeTiefbautenRAT-KostenbeteiligungEntflechtungFremdwassermax.CHF50000
7710 FriedhofundBestattung
3143.00 UnterhaltübrigeTiefbautenEvang.Friedhof;KieswegedurchBelagersetzenCHF58000
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8 Volkswirtschaft 79500 46500 86700 46500 92114.53 42984.15Nettoergebnis 33000 40200 49130.38
8120 LandwirtschaftlicheStrukturverbesserungen
17000 18500 15271.00
8140 ProduktionsverbesserungPflanzen
13000 500 20100 500 19429.00 120.00
8200 Forstwirtschaft 35100 34000 32031.95 1022.358300 JagdundFischerei 6300 6000 6300 6000 9754.45 6732.358400 Tourismus 3600 3500 3476.208500 Industrie,Gewerbe,Handel 1100 1000 8940.13 3400.008710 Elektrizität(allgemein) 40000 40000 31709.458790 Energie,n.a.g(allgemein) 3400 3300 3211.80
BUDGET | 2019
22
ERFOLGSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
9 FinanzenundSteuern 206500 7155700 230100 6742900 344119.47 6583249.65Nettoergebnis 6949200 6512800 6239130.18
9100 Steuern 50000 6230000 50000 5960000 6051.13 5865284.289500 ÜbrigeErtragsanteile 11000 544000 11000 494000 11938.89 621111.659610 Zinsen 90100 14700 114900 18500 67547.90 15166.329631 Grundstücke(Land)des
Finanzvermögens1400 32000 1400 18000 774.30 17706.80
9632 Lieg.MFHWaldeggstrasse4 54000 54000 52800 52800 58156.00 58156.009639 Gewinne/Verluste/Wert-
berichtigungenaufLiegen-schaftenFV
4350.00
9710 RückverteilungenausCO2-Abgabe
1000 1000 1474.60
9999 Verlust/-Gewinn 280000 198600 199651.25
9631 Grundstücke(Land)desFinanzvermögens
4430.00 Pacht-undMietzinseLiegenschaftenFVBaurechtszinsWiA,CHF14000
BUDGET | 2019
23
ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3 Aufwand 11908200 11251800 11337110.7930 Personalaufwand 2699900 2582600 2471428.9031 Sach-undÜbrigerBetriebs-
aufwand3186900 2975200 2684035.87
33 AbschreibungenVerwaltungsvermögen
884100 828500 777954.67
34 Finanzaufwand 92600 115500 72536.9835 EinlageninFondsund
Spezialfinanzierungen50000 100000 320061.44
36 Transferaufwand 4563000 4216900 4589707.1837 DurchlaufendenBeiträge 50000 65000 68424.0039 InterneVerrechnungen 381700 368100 352961.75
4 Ertrag 11628200 11053200 11536762.0440 Fiskalertrag 6838500 6517000 6462258.4441 RegalienundKonzessionen 6000 6000 6732.3542 Entgelte 2051700 1975900 2522397.1643 VerschiedeneErträge 18000 18000 17580.0044 Finanzertrag 687400 442600 447278.1445 EntnahmenausFondsund
Spezialfinanzierungen37100 50100 29400.00
46 Transferertrag 1557800 1610500 1629730.2047 DurchlaufendeBeiträge 50000 65000 68424.0049 InterneVerrechnungen 381700 368100 352961.75
9 Abschlusskonten 280000 198600 199651.2590 Verlust/-Gewinn 280000 198600 199651.25
Gesamtergebnis 11908200 11908200 11251800 11251800 11536762.04 11536762.04
BUDGET | 2019
24
INVESTITIONSRECHNUNG
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
0 AllgemeineVerwaltung 50000
Nettoinvestition 50000
0291 Gemeindehaus 50000
1 ÖffentlicheOrdnungundSicherheit,Verteidigung
50000 351000 680000 381000
Nettoinvestition 301000 299 000
1500 Feuerwehr 60000 30000
1610 MilitärischeVerteidigung 50000 351000 620000 351000
3 Kultur,SportundFreizeit 100000 996000 14233.25
Nettoinvestition 100000 996000 14233.25
3221 VillaSutter 100000
3414 Sportanlagen 996000 14233.25
6 Verkehr 345000 1505000 145000 1863912.32 249411.40
Nettoinvestition 345000 1360000 1614500.92
6130 Kantonsstrassen,übrige 230936.90
6150 Gemeindestrassen 345000 1505000 145000 1467038.67 249411.40
6210 Bahninfrastruktur 165936.75
7 UmweltschutzundRaumordnung
1199000 473000 1251000 428000 979926.32 587806.00
Nettoinvestition 726000 823000 392120.32
7201 Abwasserbeseitigung(Gemeindebetrieb)
440000 100000 600000 70000 420993.17 237806.00
7410 Gewässerverbauungen 679000 373000 651000 358000 558933.15 350000.00
7900 Raumordnung 80000
1744000 824000 4432000 954000 2858071.89 837217.40
Nettoinvestition 920000 3478000 2020854.49
1744000 1744000 4432000 4432000 3695289.29 3695289.29
BUDGET | 2019
25
INVESTITIONSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN
Budget2019 Budget2018 Rechnung2017
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
5 Investitionsausgaben 1744000 4432000 3695289.29
50 Sachanlagen 1664000 4432000 2461198.24
51 InvestitionenaufRechnungDritter
396873.65
52 ImmaterielleAnlagen 80000
6 Investitionseinnahmen 824000 954000 3695289.29
61 Rückerstattungen 100000 215000 487217.40
63 InvestitionsbeiträgefüreigeneRechnung
724000 739000 350000.00
1744000 824000 4432000 954000 2858071.89 837217.40
Nettoinvestition 920000 3478000 2020854.49
1744000 1744000 4432000 4432000 3695289.29 3695289.29
BUDGET | 2019
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INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2019
FINANZPLAN 2020–2024
Budget2019
Budget2020
Budget2021
Budget2022
Budget2023
Budget2024
0 AllgemeineVerwaltung 50000 750000 750000
0291 Gemeindehaus 50000 750000 7500005040.00 Hochbauten 50000 750000 750000INV00119 Gemeindehaus,UmfangreicheSanierung
Gebäude50000 750000 750000
029x ÜberbauungWaldeggVerkaufLandWaldegg 0ErweiterungFeuerwehr-DepotfürWerkhof 0
1 ÖffentlicheOrdnungundSicherheit,Verteidigung
–301000 350000 325000
1500 Feuerwehr 350000 3250005060.00 Mobilien 700000 650000INV00067 Tanklöschfahrzeug1,Huco1,
(ErsatzJg.1996)700000
INV00120 RüstfahrzeugHuco7(ErsatzJg.1999) 6500006310.00 KantoneundKonkordate –350000 –325000INV00067 Tanklöschfahrzeug1,Huco1,
(ErsatzJg.1996)–350000
INV00120 RüstfahrzeugHuco7(ErsatzJg.1999) –325000
1610 MilitärischeVerteidigung –3010005040.00 Hochbauten 50000INV00069 SchiessanlageOberhofen300m-D19
(Minimalsanierung)50000
6300.00 Bund –181000INV00007 SchiessanlageOberhofen300m-D21
(Minimalsanierung)–64000
INV00069 SchiessanlageOberhofen300m-D19(Minimalsanierung)
–96000
INV00070 SchiessanlageOberhofen50m-D20(Mini-malsanierung)mitUmbauKugelfang10Stk.
–21000
6310.00 KantoneundKonkordate –170000INV00007 SchiessanlageOberhofen300m-D21
(Minimalsanierung)–35000
INV00069 SchiessanlageOberhofen300m-D19(Minimalsanierung)
–115000
INV00070 SchiessanlageOberhofen50m-D20(Mini-malsanierung)mitUmbauKugelfang10Stk.
–20000
BUDGET | 2019
27
Budget2019
Budget2020
Budget2021
Budget2022
Budget2023
Budget2024
3 Kultur,SportundFreizeit 100000
3221 VillaSutter 1000005040.00 Hochbauten 100000INV00114 VillaSutter,AnteilRenovationsbeitrag
Jagdhaus100000
6 Verkehr 345000 1005000 1410000 990000 1260000 550000
6130 Kantonsstrassen,übrige 250000 2000005110.00 Strassen/Verkehrswege 250000 200000INV00011 VerkehrsführungEschlikonerstrasse/Knoten
Frauenfelderstrasse250000
INV00056 FrauenfelderstrasseRadweg(Industriestr.-Gde.grenzeWängi)
200000
6150 Gemeindestrassen 345000 715000 1410000 990000 1260000 3500005010.00 Strassen 345000 680000 1510000 1240000 1260000 350000INV00015 Neuhaus-Buchenacker;Fussweg 70000INV00022 Sirnacherstrasse+Trottoir 230000INV00023 Sirnacherstrasse,Belagssanierung 30000 470000INV00024 Werkstrasse(Brunnenstrasse-Murgtalstrasse) 20000 130000INV00026 imEigen,SanierungBrücke 20000 380000INV00030 Wehrstrasse(Grossackerstrasse-
Sackgasse)inkl.Fussweg20000 120000
INV00031 Säntisstrasse(Eschlikoner-bisHofenstrasse) 30000 220000INV00033 Weinfelderstrasse(Wiler-bisWaldeggstr.
Pizzeria),Strassenraumgestaltung50000
INV00034 Murgtalstrasse,TrottoirentlangParz.230 95000INV00055 Badstrasse,Sanierung 180000INV00057 Chräbsbach,Erschliessung2.Etappe
(Strasse)200000
INV00073 ParkplatzAlters-/PflegeheimmitErneuerungVeloparkierungsanlage,Sanierung
350000
INV00087 Friedenstrasse 280000INV00088 Murgstrasse 220000INV00090 Holzmannshaus,div.Strassen 700000 100000INV00096 RebenackerNord,Sanierung 20000INV00097 Rebenacker,ZufahrtWiA 20000INV00098 StockwieseWendeplatz,Trottoiranpassung 70000INV00099 Schützenhausstrasse,Belagsersatz 350000INV00100 HolzmannshausPfaffenstil,Vollausbau 300000INV00101 MurgtalstrasseSüd,Belagsersatz 100000INV00102 Mörikonerstrasse,SanierungBelag
(Hocheinbau)undneueBrücke30000 270000 110000
INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2019
FINANZPLAN 2020–2024
BUDGET | 2019
28
Budget2019
Budget2020
Budget2021
Budget2022
Budget2023
Budget2024
INV00104 Isenbühl,Deckbelag+restlicheAbschlüsse 60000INV00115 Raiffeisenbankentlang,komb.Fuss-
undRadweg110000
INV00116 Evang.Kircheentlang,VerbreiterungGehweg
30000
5060.00 Mobilien 35000 50000INV00091 Werkhoffahrzeug(ErsatzPick-UpJg.1994) 35000INV00092 Werkhoffahrzeug(ErsatzHubstapler
Jg.2002)50000
6110.00 Strassen –150000 –250000INV00055 Badstrasse,Sanierung –80000INV00057 Chräbsbach,Erschliessung2.Etappe
(Strasse)–200000
INV00087 Friedenstrasse –70000INV00088 Murgstrasse –50000
6210 Bahninfrastruktur 400005040.00 Hochbauten 40000INV00106 FW-HaltestelleMünchwilen,Veloparkierung 40000
7 UmweltschutzundRaumordnung 726000 555000 440000 430000 50000 –20000
7201 Abwasserbeseitigung(Gemeindebetrieb) 340000 495000 380000 380000 –1000005030.00 ÜbrigerTiefbau 440000 915000 480000 530000 100000INV00040 EinmasseHausanschlüsse 15000INV00045 Eschlikonerstrasseresp.Knotensanierung
(MeteorwasserEschlikonerstr.-Murg)15000 145000
INV00047 GEPÜberarbeitung 50000 50000INV00049 MezikonRichtungTrungerbach/Mühli-
graben,Entwässerungsleitung50000
INV00050 Schachtdeckel-undSchachtinnen-sanierungen
50000 50000 50000
INV00058 Chräbsbach,Erschliessung2.Etappe(Kanalisation)
50000
INV00059 Badstrasse(Frauenfelder-bisMurgtal-strasse)
180000
INV00060 Wehrstrasse(Grossacker-Püntweg) 100000INV00077 Kanalisationssanierungennach
GEP-Erkenntnissen250000 250000 150000 150000 100000
INV00078 HWEWiesenstrasse,VergrösserungEntlastungsleitung
100000
INV00094 EntwässerungenGISmitEigentumattributierung
10000
INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2019
FINANZPLAN 2020–2024
BUDGET | 2019
29
Budget2019
Budget2020
Budget2021
Budget2022
Budget2023
Budget2024
INV00108 Eschlikoner-/Frauenfelderstrasse,Kanalerneuerung
100000
INV00109 Rebenacker,Kanalisation-UmlegungGebietOberhofen
100000
INV00110 Rebenacker,Kanalisation-NeubauGebietOberhofen1.Etappe
110000
INV00111 Rebenacker,Kanalisation-NeubauGebietOberhofen2.Etappe
110000
INV00118 Holzmannshaus,ErsatzLöschwasserleitung/AnpassungReservoirEschlikon
230000
6130.00 Tiefbau –100000 –420000 –100000 –150000 –100000 –100000INV00036 Anschlussgebühren –100000 –100000 –100000 –100000 –100000 –100000INV00058 Chräbsbach,Erschliessung2.Etappe
(Kanalisation)–50000
INV00109 Rebenacker,Kanalisation-UmlegungGebietOberhofen
–100000
INV00110 Rebenacker,Kanalisation-NeubauGebietOberhofen1.Etappe
–110000
INV00111 Rebenacker,Kanalisation-NeubauGebietOberhofen2.Etappe
–110000
7410 Gewässerverbauungen 3060005020.00 Wasserbau 679000INV00080 HochwasserschutzChräbsbach 6790006310.00 KantoneundKonkordate –373000INV00080 HochwasserschutzChräbsbach –373000
7900 Raumordnung 80000 60000 60000 50000 50000 800005290.00 ÜbrigeimmaterielleAnlagen 80000 60000 60000 50000 50000 80000INV00117 gesamteOrtsplanungsrevision 80000 60000 60000 50000 50000 80000
Nettoinvestition 920000 2660000 2600000 1420000 1310000 855000
INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2019
FINANZPLAN 2020–2024
BUDGET | 2019
30
ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2019
INV00119 Projektierungskosten
INV00069 AufhebungSchiessanlage,Boden-SanierungbestehenderKugelfang,Minimalsanierung;TotalCHF350000,FertigstellungÜbertrag2019
INV00007 AbgeltungVASA,Übertragins2019
INV00069 AbgeltungVASA,Übertragins2019
INV00070 AbgeltungVASA,Übertragins2019
INV00007 KostenbeteiligungKanton,Übertragins2019
INV00069 KostenbeteiligungKanton,Übertragins2019
INV00070 KostenbeteiligungKanton,Übertragins2019
INV00015 TotalkostenCHF70000,Übertragins2019
INV00026 TotalkostenCHF400000,im2019Planungskosten
INV00033 TotalCHF710000,ÜbertragfürDeckbelag.
INV00034 imZusammenhangmitdenHochbautenwirddasTrottoirrealisiert.
INV00096 TotalCHF130000,ÜbertragfürDeckbelag.
INV00097 TotalCHF150000,ÜbertragfürDeckbelag.
INV00098 TotalCHF70000,Übertragins2019
INV00040 AufnahmenundÜbertraginsWEB-GIS,TotalCHF290000Projektüber4Jahreverteilt(2014–2019).ZusätzlichCHF15000fürErgän-zungLeitungskataster.
INV00045 TotalCHF160000,inAbhängigkeitmitFunkt.6130,Inv.Nr.11;Planung2019,Ausführung2020
INV00047 TotalCHF440000inKoordinationmitVer-bands-GEPüberdieFolgejahrebis2020.
INV00049 neueEntwässerungsleitung
INV00050 DefekteDeckelundSchachtringeersetzen(EntwässerungundKanalisation),defekteDurch-laufrinnensanieren.JährlichCHF50000von2015–2021.
INV00077 TotalCHF1150000,SanierungenSchmutzwasser-undRegenwasserableitungengemässGEP-Aus-wertungen,InlinerundRobotersanierungen.
INV00094 Eigentums-Bestimmungsämtlichernichtdefinier-tenKanalisations-undMeteorwasserleitungen,zusätzlicheAufwendungenim2019
INV00080 UmsetzungMassnahme-Plan,TotalFr.1330000,nettoFr.599000(nachAnteilBundundKan-ton)überdieJahre2015–2019(Inv.Nr.79+Inv.Nr.80),LeitstrukturenaufHöheSwisstulle2019.AusbauMezikonerstrassebisEinmündungMurg.
INV00117 TotalCHF380000indenJahren2019–2024fürRichtplan,Zonenplan,Baureglement,Gewässer-raumlinieundGefahrenkarte
BUDGET | 2019
31
Allgemeines
Die Finanzplanung betrachtet die mittelfristige Entwick-lung der Finanzen und Aufgaben der Politischen Gemein-deMünchwilen.DerFinanzplandientdemGemeinderatalsFührungsinstrument.IhmkommtimGegensatzzumVoran-schlag keine verpflichtende oder ermächtigende Wirkungzu.DierollendePlanungzeigtauf,wiesichderGemeinde-haushaltentwickelnkönnte.Im InvestitionsvolumenderPlanjahrezeichnensichnebstKostenfürKantons-undGemeindestrassensowieKanali-sationauchKostenfürdieGemeindehaussanierungunddieBeschaffungvonErsatzFeuerwehrfahrzeugenab.Die Ausgabensteigerung im Gesundheits- und Sozialbe-reichkanndurchdiePolitischeGemeindenichtgesteuertwerden. Es ist davon auszugehen, dass dieser Kostenan-
stieg,wieindenvergangenenJahren,auchindenkünftigenJahrenanhält.BeigleichbleibendemSteuerfussvon61%zeigtdieErfolgs-rechnungauf,dassderVerlustjährlichsteigt.DasresultierendestrukturelleDefizitderPlanungsjahrere-duziertjährlichdasEigenkapital.Die Selbstfinanzierung der Erfolgsrechnung reicht nichtaus,umdieInvestitionenzufinanzieren.FolglichisteinAn-stiegderVerschuldungfestzustellen.
SolltensichdiebekanntenKostentreiber(Gesundheits-undSozialbereich,AusgabenöffentlicherVerkehr)derErfolgs-rechnungsowiediegeplantenInvestitionsvorhabenerhär-ten,isteineSteuerfusskorrekturnachobenerforderlichumdieVerschuldungunddenRückgangdesEigenkapitalszuverhindern.
FINANZPLAN 2020–2024
PLANUNGSGRUNDLAGEN
DieBerechnungdesFinanzplanesstütztsichauffolgendeAnnahmen:
Fipla2020 Fipla2021 Fipla2022 Fipla2023 Fipla2024Teuerungsfaktorenin%
Personalaufwendungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sachaufwendungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Entwicklungsfaktoren
Wohnbevölkerung 5690 5740 5790 5840 5890
Abschreibungssätzein%(linearüberNutzungsdauer)
Grundstückenichtüberbaut,40Jahre 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Hochbauten,33Jahre 3 3 3 3 3
Tiefbauten,40Jahre 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Kanal-/Leitungsnetze,Gewässerverb.,50Jahre 2 2 2 2 2
Orts-,Regional-,übrigePlanungen,10Jahre 10 10 10 10 10
Mob.,Masch.,allg.Motor-FZ,(Haustechnik),8Jahre 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Spezialfahrz.(Feuerw.,Strassenreinig),15Jahre 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
übrigeSachgüter,5Jahre 20 20 20 20 20
Informatik,4Jahre 25 25 25 25 25
Steuerfusseffektiv,in% 61 61 61 61 61
Steuerfussnotwendig,in% 74 74 60 64 59
BUDGET|2019
32
Budget2019 Fipla2020 Fipla2021 Fipla2022 Fipla2023 Fipla2024
Selbstfinanzierungsgradin% 94 41 44 75 76 126
VeränderungderGesamtverschuldunginCHFTausend(+=Zunahme,-=Abnahme)
56 1562 1446 351 315 -219
NettoschuldproKopfinCHF 833 1094 1337 1386 1428 1379
NettoschuldgesamthaftinCHF 4663900 6226200 7672200 8023700 8339500 8119600
SteuerkraftinCHFTausend 10131148 10344262 10483607 10544262 10596721 10649180
SteuerkraftproKopfinCHF 1809 1818 1826 1821 1815 1808
BestandEigenkapitalinCHFTausend 3142 3029* 2906* 2662* 2317* 2017*
Bilanzüberschussquotient(AnteilEKin%vonSteuereinnahmen)
47 45 42 38 33 29
*abJahr2020AuflösungderNeubewertungsreserveFinanzvermögen
KENNZAHLEN
Nettoverschuldung
Eigenkapital
SelbstfinanzierungsgradimVerhältnisderNettoinvestitionen
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
2019 2020 2021 2022 2023 20243 142 400 3 029 100 2 906 300 2 662 600 2 317 700 2 017 000
in C
HF
Taus
end
in CHF
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
in C
HF
Taus
end
2019 2020 2021 2022 2023 2024
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2019 2020 2021 2022 2023 2024
SelbstfinanzierungNettoinvestitionen
BUDGET | 2019
33
Budget2019 Fipla2020 Fipla2021 Fipla2022 Fipla2023 Fipla2024
0 AllgemeineVerwaltung 1094600 1024000 1058700 1065600 1111800 1087200
1 ÖffentlicheOrdnungundSicherheit,Verteidigung
651800 684700 680300 693900 745100 703800
3 Kultur,SportundFreizeit 685400 648000 646700 656300 645700 649400
4 Gesundheit 699100 714000 729000 744100 759100 774100
5 SozialeSicherheit 1878700 1872500 1880900 1889500 1898100 1907000
6 Verkehr 1485500 1389600 1427700 1465800 1495600 1522800
7 UmweltschutzundRaumordnung 421100 390600 397000 402400 407800 406100
8 Volkswirtschaft 33000 39200 37800 49400 38000 39600
9 FinanzenundSteuern –6669200 –6649300 –6735300 –6723300 –6756300 –6789300
Gesamtergebnis(Verlust/–Gewinn) 280000 113300 122800 243700 344900 300700
ERFOLGSRECHNUNG
BUDGET | 2019
34
ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN
Budget2019 Fipla2020 Fipla2021 Fipla2022 Fipla2023 Fipla2024
3 Aufwand 11908200 11716900 11823400 11939300 12076900 12067100
30 Personalaufwand 2699900 2664100 2680800 2712500 2751500 2740800
31 Sach-undÜbrigerBetriebsaufwand 3186900 2962400 2958400 2965100 3026400 2962400
33 AbschreibungenVerwaltungsvermögen 884100 965600 1039400 1076800 1104100 1143000
34 Finanzaufwand 92600 117000 117000 117000 117000 117000
35 EinlageninFondsundSpezialfinanzierungen
50000 45400 45400 45400 45400 45400
36 Transferaufwand 4563000 4543700 4563700 4603800 4613800 4639800
37 DurchlaufendenBeiträge 50000 50000 50000 50000 50000 50000
39 InterneVerrechnungen 381700 368700 368700 368700 368700 368700
4 Ertrag –11628200 –11603600 –11700600 –11695600 –11732000 –11766400
40 Fiskalertrag –6838500 –6971500 –7059500 –7099500 –7134500 –7169500
41 RegalienundKonzessionen –6000 –6000 –6000 –6000 –6000 –6000
42 Entgelte –2051700 –2034700 –2034700 –2034700 –2034700 –2034700
43 VerschiedeneErträge –18000 –18000 –18000 –18000 –18000 –18000
44 Finanzertrag –687400 –687400 –687400 –687400 –687400 –687400
45 EntnahmenausFondsundSpezialfinanzierungen
–37100 –53400 –61400 –63400 –63800 –62200
46 Transferertrag –1557800 –1400900 –1401900 –1354900 –1355900 –1356900
47 DurchlaufendeBeiträge –50000 –50000 –50000 –50000 –50000 –50000
49 InterneVerrechnungen –381700 –381700 –381700 –381700 –381700 –381700
Gesamtergebnis(Verlust/–Gewinn) 280000 113300 122800 243700 344900 300700
INVESTITIONSRECHNUNG DerFinanzplanInvestitionsrechnungistgemeinsammitdemBudget(sieheSeite26)aufgeführt.
BUDGET | 2019
35
Münchwilerin/Münchwiler des Jahres 2018
MeinVorschlag(Name,VornameundAdresse)
WeshalbsolltediesePersonausgezeichnetwerden:
MeinName(Name,VornameundAdresse)
DiesenausgefülltenTalonkönnenSieauchvorBeginnderGemeindeversammlungabgebenoderbis4.Dezember2018einsendenan:GemeindeMünchwilen,Sport-undKulturkommission,SusanneHagen,ImZentrum4,9542Mü[email protected].
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