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令 和 2 年 5 月
補 正 予 算 書
目 次
ページ
令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号) 1
令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号)
令和2年度大和市一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24,564,631千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ103,144,931千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年5月1日専決
大和市長 大 木 哲
-1-
-2-
第
331,099
歳
2 国庫補助金
1,817,925 2
出
4,564,631 2
6,382,556
予
歳
入 合 計 7
算
8,580,300 2
4,564,631 1
補
03,144,931
1
歳 出
正
(単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正
歳
額 金 額
2 総務費 7,59
入
6,338 24,263,607 31,859,945
1 総務管理費 5,799,502 24,
263,607 30,063,109
3 民生費 38,351,085 30
(
1,024 38,65
単
2,109
位
2 児童福祉費 17
:
,775,867 30
千
1,024 18,07
円
6,891
表
)
款 項 補正前の額 補
正 額 金
歳
出 合 計 7
額
8,580,300 2
(
4,564,631 1
一
03,144,931
般
会計)
歳
16 国庫支出金 15,
766,468 24,
入
564,631 40,
-3-
歳 正
64,631 40,3
31,099
歳 入
予
合 計 78,580
,300 24,564
算
,631 103,14
4,931
事 項 入 別 明 細 書
1 総
括 (歳 入)
歳
(単位
:千円)
款 補 正 前
出
の 額 補 正
額 計
(一般会計)
1
補
6 国庫支出金 15,7
66,468 24,5
-4-
(歳 出) (単位:千円)
款 補正前の額 補 正 額 計補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
2総務費 国県支出金 24,263,607
7,596,338 24,263,607 31,859,945 地 方 債 0 0
そ の 他 0
3民生費 国県支出金 301,024
38,351,085 301,024 38,652,109 地 方 債 0 0
そ の 他 0
国県支出金 24,564,631
歳出合計 78,580,300 24,564,631 103,144,931 地 方 債 0 0
そ の 他 0
-5-
2.
40,331,099
款 (16)国庫支出金
項 ( 2 )国庫補助金
2 国庫補助金 1,817,925 24,564,631 26,382,556
1 総務費国庫補助金 207,536 24,263,607 2
歳
4,471,143
2 民生費国庫補助金 533,220 301,024 83
款
4,244
項 目 補
入
正前の額 補 正 額 計
(一般会計)
16 国庫支出金 15,766,468 24,564,631
-6-
1 総務管理費補助金 24,263,607 03
(
特別定額給付金給付
単
事業補助金
位
補助率:10/1
:
0 24,263,60
千
7
円)
2 児童福祉費補助金 301,024 07 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業補助金
補助率:10/10 301,024
節説 明
区 分 金 額
-7-
3.
金
への臨時特別給付金給
地
付事業 (こども総務課
)
方 債 そ
0 301,024 3
の
01,024 301,
024
他
(一般会計
国庫補助金
)
301,024
2 総務費 7,596,338 24,263,607 31,859,945 24,263,607
款 ( 2 )総務費
項 ( 1 )総務管理費
歳
1 総務管理費 5,799,502 24,263,607 30,063,109 24,263,607
18 特別定額給付
補
金給 0 24,263,
607 24,263,
正
607 24,263,
607
額 の
付費
財 源 内
出
訳
款 項
(1) 特別定額
給付金給付事業 (特別
目
定額給付金担当)
(事業) 補
0 2
正
4,263,607 2
前
4,263,607 2
の
4,263,607
額 補 正 額
国庫補助金
計 特
24,263,607
定 財
3 民生費
38,351,085
源
301,024 38,
一
652,109 301
般
,024
財
2 児童福祉
源
費 17,775,867 301,024 18,076,891 301,024
1 児童福祉総務費 7,735,074 301,024 8,036,098 301,024
国県支出
(36)子育て世帯
-8-
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、児童手当を受給する世帯に対し、
1 報酬 432 臨時特別給付金を支給します。
10 需用費 74
11 役務費 6,021
(
12 委託料 4,05
単
7
位:
18 負担金、補助及び
千
290,440
円
交付
)
金
8 旅費 10 01 特別定額給付金給付事業 24,263,607
10 需用費 1,000
11 役務費 54,997
12 委託料 169,400
18 負担金、補
節
助及び 24,038,200
交付金
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、一律に特別定額給付金を支給しま
8 旅費 10 す。
10 需用費 1,000
11 役務費 54,997
12 委託料 169,400
18 負担金、補助及び 24,038,200
交付金
区 分 金
1 報酬
額
432 36 子育て世
説
帯への臨時特別給付金
給付事業 301,02
4
10 需用費 7
4
11 役務費 6,0
21
12 委託料 4,
057
明
18 負担金、補助及び 290,440
交付金
-9-
給与費明細書
2 一 般 職
(1) 総 括 (単位:千円)
報 酬 給 料 職員手当 計
(1,682)
1,333 1,294,097 5,108,088 4,607,216 11,009,401 2,070,371 13,079,772
(1,688)
1,333 1,294,529 5,108,088 4,607,216 11,009,833 2,070,371 13,080,204
(6)
432 432 432
※ ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである。
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当
補正前 158,740 538,200 98,373 98,425 115,056 499,880
補正後 158,740 538,200 98,373 98,425 115,056 499,880
比 較
区 分 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当管理職員特別勤務手当
補正前 16,811 1,408,058 906,173 92,370 674,130 1,000
補正後 16,811 1,408,058 906,173 92,370 674,130 1,000
比 較
職員数(人)
給 与 費共済費 合 計
補正前
補正後
比 較
職員手当の 内 訳
職員手当の 内 訳
区 分
-10-
イ 会計年度任用職員 (単位:千円)
報 酬 給 料 職員手当 計
(1,586)
1,294,097 128,258 1,422,355 174,207 1,596,562
(1,592)
1,294,529 128,258 1,422,787 174,207 1,596,994
(6)
432 432 432
※ ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである。
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当
補正前
補正後
比 較
区 分 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当管理職員特別勤務手当
補正前 128,258
補正後 128,258
比 較
補正後
比 較
職員手当の 内 訳
職員手当の 内 訳
区 分職員数(人)
給 与 費共済費 合 計
補正前
-11-