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ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL
MECI EN LA ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ADOPCIONNacional El Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por
el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiana, MECI 1000:2005.”
Municipal Adoptado mediante Resolución No. 238 (9 de
Octubre de 2008) “La adopción del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 de la Alcaldía de Zipaquirá”
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SIS
TEM
A D
E C
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TR
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NTER
NO
COMPONENTES
ELEMENTOS
SUBSISTEMA DE CONTROL
ESTRATEGICO
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES DE CONTROL
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN PÚBLICA
AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
PLANES DE MEJORAMIENTO
AMBIENTE DE CONTROL
•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS. •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.•ESTILO DE DIRECCIÓN.•PLANES Y PROGRAMAS. •MODELO DE OPERACIÓN. •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
CONTEXTO ESTRATÉGICO.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. ANÁLISIS DE RIESGOS.VALORACIÓN DE RIESGOS.POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN. PROCEDIMIENTOS. CONTROLES.INDICADORES.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INFORMACIÓN PRIMARIA. INFORMACIÓN SECUNDARIA. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
COMUNICACIÓN ORGANIZATIVA. COMUNICACIÓN INFORMATIVA.MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLAUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. AUDITORÍA INTERNA
INSTITUCIONAL. POR PROCESOSINDIVIDUAL.
SIS
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MODELO DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES DEL ESTADO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AGENDA DE CONECTIVIDAD
GOBIERNO EN LÍNEATERRITORIAL
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
IMPLEMENTACIÓN• La implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea ha sido
impulsada por normas como:
• La Directiva Presidencial No. 2 de 2000, la Ley 812 de 2003, el documento Visión 2019, la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 1151 de 2008, estructuran y fortalecen la Estrategia de Gobierno En Línea.
• La Directiva Presidencial No. 10 de 2002, la Ley 790 de 2002 y el Documento CONPES 3248 de 2003, que introducen disposiciones en lo concerniente al Gobierno En Línea como proceso estructural de la renovación y modernización de la administración pública.
• El Documento CONPES 3292 de 2004 y la Ley 962 de 2005, que precisan acciones para facilitar las relaciones de los ciudadanos y empresarios con la administración pública.
• El Decreto 2170 del 2002, el Documento CONPES 3249 de 2003, el Decreto 2434 de 2006 y la Ley 1150 de 2007, que fortalecen la transparencia y eficiencia en la contratación pública con el uso de las TIC.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS• Mejorar la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas:
considera el establecimiento de nuevas formas de relación gobierno -ciudadano que permitan al Estado brindar sus servicios en forma eficiente, eficaz, con calidad y con independencia de las variables de tiempo y espacio.
• Fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana: se concentra en el fomento y la creación de mecanismos que permitan al ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, abriendo nuevos espacios y formas de participación ciudadana sustentado en gran parte por la publicidad de información.
• Mejorar la eficiencia del Estado: busca la concepción y el establecimiento de procesos al interior de las entidades del Estado que permitan la integración de los sistemas de los diferentes servicios, compartir recursos y mejorar la gestión interna en las instituciones públicas y por consiguiente la eficiencia del Estado.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FASESFase de información en línea
Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios Web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda básica. La información, en su mayoría, se mantiene estática y no existe interacción en línea sino una relación unidireccional. Adicionalmente, se crea un portal de Gobierno que ofrece el acceso a través de un solo punto a la información que publican las entidades en sus sitios Web.
Fase de interacción en línea
Es la fase en la cual los sitios Web son actualizados con mayor regularidad y se
habilita la comunicación de dos vías de entidades con ciudadanos y empresas, con las consultas en línea e interacción con servidores públicos. Se ofrecen mecanismos que acercan al ciudadano con la administración, le posibilitan contactarla y hacer uso de la información que proveen las entidades en sus sitio.
Fase de transacción en línea
Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios, mediante canales seguros y ofreciendo la posibilidad de navegar el sitio en cualquier otro idioma diferente al español.
Fase de transformación en línea
Es la fase en la cual se realizan cambios en la forma de operar del Estado, de forma que se eliminan los límites entre entidades y se organizan los servicios alrededor de necesidades de ciudadanos y empresas, quienes pueden acceder a estos servicios por múltiples canales y/o ventanillas únicas virtuales. Para esto, las instituciones deben estar interconectadas y sus sistemas de información misionales integrados, aprovechando la Intranet Gubernamental. Adicionalmente, se habilitan herramientas de personalización para que los usuarios adapten los sitios Web a sus preferencias.
Fase de democracia en línea
Es la fase en la cual el ciudadano participa activa y colectivamente en la toma de decisiones de un Estado totalmente integrado en línea, que ha interiorizado en sus prácticas el Gobierno en Línea, siendo éstas de uso cotidiano para el ciudadano. El Gobierno incentiva a la ciudadanía a contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, programas y temas legislativos, así como a participar en la toma de decisiones y, en general, está dispuesto a involucrar a la sociedad en un diálogo abierto de doble vía. En esta fase las entidades ofrecen específicamente información, servicios y trámites en línea para incluir a las poblaciones más vulnerables.
Oficina Asesora de Control Interno
CONECTIVIDAD CON LAS DEPENDENCIAS
DELEGADOS COMITÉ GEL-T 2010
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
CONECTIVIDAD CON LAS DEPENDENCIAS
DELEGADOS COMITÉ GEL-T 2010DEPENDENCIA DELEGADO
ASESORA DEL DESPACHO PILAR GONZÁLEZ
SECRETARIA GENERAL CARLOS CASTILLO
OFICINA ASESORA JURIDICA ÁLVARO PAIPA GALEANO
SECRETARIA DE GOBIERNO FREDY FAJARDO
IMCRDZ GLORIA PINZÓN TORRES/ OMAR FABIÁN TRIVIÑO
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO FERNANDO PRECIADO
SECRETARIO HACIENDA FERLEY A. MOYA ACOSTA
SECRETARIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE
FREDDY ALBERTO GARCÍA / MARÍA CONSUELO RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MARÍA CONSUELO POSADA HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GERMÁN LAMPREA VARGAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO VICTORIA EUGENIA ÁNGEL
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
EAAAZ JOHANA ZULUAGA BAHAMÓN
EFZ JOSÉ YESID RODRÍGUEZ/ VIVIANA VALBUENA
CATEDRAL DE SAL S.E.M ANDREA FORERO AHUMADA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ZIPAQUIRÁ ORLANDO DÍAZ SILVA
SECRETARIA VIVIENDA Y ACCIÓN SOCIAL OSCAR JAVIER IBÁÑEZ MUÑOZ
OFICINA DE PLANEACIÓN JOHANA PATRICIA RUIZ
SISBEN JHON WILMER FORERO
CONCEJO MUNICIPAL INELDA OLARTE
PERSONERIA ALEJANDRO MARTINEZ
OFICINA DE SISTEMAS FERNANDO REY
CONECTIVIDAD CON LAS DEPENDENCIAS
DELEGADOS COMITÉ GEL-T 2010
PAGINAS WEB’S
MAPA INTERACTIVO EN LA PAGINA INICALPRESENTACIÓN PAGINA INICAL
www.zipaquira.gov.cowww.zipaquira-cundinamarca.gov.co
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
!COMO VAMOS¡REPORTE ULTIMO RANKING CORTE 02/03/2010
Consolidado
fase de información
Consolidado fase de
interacción
Consolidado ambas fases
1 CAJICA 82% 73% 77%
2 NEMOCON 70% 73% 71%
3 COTA 66% 64% 65%
4 ZIPAQUIRA 64% 64% 64%
5 TOCANCIPA 51% 55% 53%
6 TABIO 37% 55% 46%
7 SOPO 29% 55% 42%
8 GACHANCIPA 22% 55% 38%
9 TENJO 0% 55% 27%
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ESTADISTICASperiodo resumido últimos 12 meses
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ACCESOS POR PAIS EN MAYO 2010
CERTIFICACIÓN EN LA NORMA TÉCNICA DE
CALIDAD NTCGP 1000
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
CERTIFICACIÓN EN LA NORMA TÉCNICA DE
CALIDAD NTCGP 1000
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
De acuerdo a la Ley 872 de 2003 “por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”, se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, esta norma está dirigida a todas las entidades y se ha elaborado con el propósito de que éstas puedan mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes, luego se publica la NTCGP 1000:2009, la cual explica mejor algunos numerales de la antigua versión.
REPRESENTANTE
De acuerdo a la NTCGP 1000 debe haber un Representante de la
Dirección.
La Doctora Olga Alejandra Araque fue elegida como Representante de la
Dirección.OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Se ha realizado:• Diagnóstico: El cual arrojó un resultado del 29% de
implementación (Ver perfil)• Sensibilización: Se realizaron sensibilizaciones a
todos los funcionarios.• Planeación estratégica: Se definieron y aprobaron la
Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos de Calidad , el Alcance a certificar y el Mapa de Procesos
AVANCES
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
DIAGNÓSTICO NTCGP 1000
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
AVANCES
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Estamos en:•Etapa documental (Direccionamiento y Gestión Documental)•Revisión de Cuadro de Mando para medición.
MISIÓN
LA ALCALDIA DE ZIPAQUIRA PRESTA SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL ADMINISTRANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
VISIÓN NOS PROYECTAMOS COMO UNA CIUDAD FRATERNA, LIDER EN EL DEPARTAMENTO, SOSTENIBLE, COMPETITIVA EN LA REGION, CUMPLIENDO LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE LA INVERSIÓN DE RECURSOS, PARTICIPACION CIUDADANA Y EQUIPO DE TRABAJO COMPROMETIDO. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
POLÍTICA DE CALIDADNUESTRO COMPROMISO ES LA EJECUCION EFICIENTE DE PLANES Y PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD Y BIENESTAR HACIA LA SATISFACCION EFECTIVA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD, TRABAJANDO PERMANENTEMENTE EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EFICAZ DE LOS PROCESOS.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVOS DE CALIDAD
•Cumplir de manera eficiente los planes y proyectos de la entidad para satisfacer los intereses de la comunidad.•Prestar los servicios definidos en la entidad con oportunidad•Garantizar el bienestar de los servidores públicos con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia en la institución.•Propender por el bienestar de la comunidad a través de la respuesta a las solicitudes.•Aumentar la satisfacción de la comunidad para hacer de Zipaquirá una Gran Ciudad.•Mejorar continuamente los procesos•Cumplir con la eficacia de cada uno de los procesos
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ALCANCE A CERTIFICAR
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE ZIPAQUIRÁ EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS PARA EL CAMPESINO, EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL SISBEN, SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA DISCAPACITADOS; CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
PROYECTOS
•Se está trabajando con el publicista para elaborar los elementos promocionales y ubicar en toda la Alcaldía las directrices de la Entidad.•En la Izada de Bandera de la Secretaría General se presentará una obra de teatro alusiva al tema de Calidad.
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