Upload
duongkhanh
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KKBPK
SEMESTER I-TAHUN 2016
Rapat Telaah Tengah Tahun (Review) Program KKBPK Tahun 2016 Jakarta, 4-7 September 2016
Oleh: Plt. Sekretaris Utama BKKBN
Ipin ZA Husni
2
SISTEMATIKA PENYAJIAN
SASARAN DAN CAPAIAN PROGRAM KKBPK
SEMESTER I TAHUN 2016
ISU KELEMBAGAAN DAN PENGALIHAN P2D PKB/PLKB
KINERJA ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2016
SASARAN DAN CAPAIAN PROGRAM KKBPK
SEMESTER I - TAHUN 2016
SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB
(RPJMN 2015-2019)
No INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
2,37 2,36 2,33 2,31 2,28 2,28
2 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)
65,2 (all
method)
65,4 (all
method)
65,6 (all
method)
65,8 (all
method)
66,0 (all
method)
66,0 (all
method)
3 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi
26,0 25,7 25,3 25,0 24,6 24,6
4 Meningkatnya penggunaan MKJP (persen)
20,5
21,1 21,7 22,3 23,5 23,5
5 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)
10,60 10,48 10,26 10,14 9,91 9,91
TREN TFR
3,022,87 2,78
2,6 2,6 2,6
2,26 2,28 2,36
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
SDKI
1991
SDKI
1994
SDKI
1997
SDKI
2002/03
SDKI
2007
SDKI
2012
SUPAS
2005
SUPAS
2015
Target
Renstra2016
119,21
147,49
179,38
205,13
237,64 254.67
1971 1980 1990 2000 2010 2015
JUMLAH PENDUDUK (juta jiwa)
dan LPP INDONESIA 1970 - 2015 (SP dan SUPAS)
2,37
1,98
1,45 1,49 1.39
6
(SUPAS)
1.27 (Target Renstra 2016)
TREN CPR (SDKI dan SUPAS)
0
10
20
30
40
50
60
70
SDKI 1991 SDKI 1994 SDKI 1997 SDKI 2002/03 SDKI 2007 SDKI 2012 SUPAS 2015 TARGET RENSTRA 2016
49,7
54,7 57,4
60,3 61,4 61,9
57,9
65,4
47,1
52,1 54,7
56,7 57,4 57,9 57,1
60,7
All Method Modern
Perbandingan Pemakaian Alat/Cara KB
Alat/Cara KB SDKI 2012 SUPAS 2015
MOW 3.2 2.5
MOP 0.2 0.2
Pil 13.6 12.3
IUD 3.9 4.0
Suntik 31.9 33.6
Susuk 3.3 3.7
Kondom 1.8 0.7
MAL 0.0 0.1
Modern Lainnya 0.0 0.0
Modern 57,9 57,1
Pantang Berkala 1.3 0.4
Senggama Terputus 2.3 0.2
Tradisional Lainnya 0.4 0.3
Tidak Pakai 38.1 42.1
TOTAL 100.0 100.0
TREN UNMET NEED
17.0 15.3
13.6 13.2 13.1 11.4
1991 1994 1997 2002-2003 2007 2012
10.48
Target Renstra
2016 SDKI
PERBANDINGAN ASFR (SP 2010, SDKI 2012, SUPAS 2015)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
SP2010 SDKI 2012 SUPAS 2015 PROYEKSI 2015
44
Target
Renstra
2016 36
48
41 44
PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK DIINGINKAN (sumber data: SDKI)
7,2
7,4
7,1
7,0
2002 2007 2012 Target Renstra
2016
INDIKATOR PROGRAM KKBPK
No. Indikator Pencapaian 2016
1 Jumlah Peserta KB Baru PB
2 Jumlah Peserta KB Baru MKJP
3 Jumlah Peserta KB Aktif PA
4 Persentase Peserta KB Aktif MKJP
5 Persentase Kesertaan KB Pria (PA) (MOP + Kondom)
6 Persentase PUS Anggota Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-KB
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU Januari s.d Juli 2016
ALKON PPM PENC. %
IUD 613,540 270.301 44,1
MOW 132,110 64.763 49,0
MOP 15,550 7.108 45,7
IMPLANT 1,026,790 393.095 38,3
SUNTIK 3,174,200 1.933.647 60,9
PIL 1,840,770 868.016 47,2
KONDOM 349,410 179.508 51,4
TOTAL 7,152,370 3.716.438 52,0
PRIA 364,960 186.616 51,1
WANITA 6,787,410 3.529.822 52,0
MKJP 1,787,990 735.267 41,1
PAPBAR = 13,1 JAKARTA = 89,8
PAPBAR = 14,5 PAPUA = 314,8
PAPBAR = 13,4 BALI = 87,7
Penc. PB thd Total PB
(per Mix Kontrasepsi)
Sumber : Statistik Rutin
TERTINGGI TERENDAH
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF
ALKON PPM PENC. %
IUD 1,756,250 1,652,447 94.1
MOW 1,678,170 657,847 39.2
MOP 150,120 123,748 82.4
IMPLANT 2,776,900 1,616,479 58.2
SUNTIK 15,670,930 14,544,323 92.8
PIL 6,877,790 3,998,482 58.1
KONDOM 1,110,810 283,506 25.5
TOTAL 30,020,970 22,876,832 76.2
PRIA 1,260,930 407,254 32.3
WANITA 28,760,040 22,469,578 78.1
MKJP 6,361,440 4,050,521 63.7
PAPUA = 23,2 BENGKULU = 99,1
PAPBAR = 4,7 SULTRA = 283,4
PAPUA = 9,7 SULSEL = 139,0
Penc. PA thd Total PB
(per Mix Kontrasepsi)
Sumber : Pendataan Keluarga 2015
TERTINGGI TERENDAH
Mengapa Fertilitas Tidak Dapat Diturunkan?
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)
• Tahun 2000 = 1,45 (SP 2000) Tahun 2010 adalah 1,49 (SP 2010)
TFR STAGNAN
•Tahun 2002 = 2,6 (SDKI 2002) Tahun 2012 adalah 2,6 (SDKI 2012)
CPR
• Hanya naik 0,5% selama 5 tahun (SDKI 2007 – 2012)
Discontinuation Rate 27,1% (SDKI 2012)
Efek Samping 18% (SDKI 2012)
Intervensi apa yang
telah dilakukan
untuk menurunkan
efek samping
?
KELOMPOK KEGIATAN
JUMLAH KELUARGA ANGGOTA
ANGGOTA KELOMPOK DARI SELURUH TAHAPAN KS
BERSTATUS PUS
% PUS BER-KB %
1 2 3 4=3/2 5 6=5/3
BKB 3,739,499 3,101,688 82.94 2,511,468 80.97
BKR 1,885,364 1,319,039 69.96 1,029,606 78.06
BKL 1,793,696 967,491 53.94 731,706 75.63
UPPKS 1,151,479 858,222 74.53 709,964 82.72
PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN Januari s.d Juli 2016
Sumber : Statistik Rutin
ISU KELEMBAGAAN DAN PENGALIHAN P2D
PKB/PLKB
PERKA BKKBN No. 162 Tahun 2016 tentang
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Dalduk dan KB
No TYPOLOGY
PROV./K
AB./
KOTA
PERSENTASE
(%)
1 TYPE A 149 29
2 TYPE B 319 62
3 TYPE C 36 7
4 SETINGKAT BIDANG 5 1
5 TIDAK TERPETAKAN 5 1
TOTAL 514 100
PERKA BKKBN No. 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, TuSi Dinas Dalduk dan KB di Prov./Kab./Kota
No Typology Sekretaris Bidang Subag/
Seksi
Provinsi
1 TYPE A 1 4 11
2 TYPE B 1 3 8
3 TYPE C 1 2 6
Kabupaten/Kota
1 TYPE A 1 4 15
2 TYPE B 1 3 11
3 TYPE C 1 2 8
Beban Manajemen tenaga lini lapangan (PKB/PLKB). Beban Manajemen Program (6 kewenangan Prov.
dan 8 kewenangan Kab/Kota) sesuai UU 23/2014.
Urusan
DINAS UTUH
Kriteria kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SYARAT: 1. Adanya keterbatasan Keuangan Daerah (APBD), dan 2. Adanya Keterbatasan SDM 3. Harus Serumpun
INSTRUKSI KEPALA No. 166/INT/B4/2016 tentang Fasilitasi dan Advokasi Pembentukan Kelembagaan Bidang Dalduk dan KB
LAPORAN PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BERDASARKAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016
PROVINSI KAB/ KOTA
UTUH
PENGGABUNGAN KELEMBAGAAN
BELUM DIBAHAS
PPPA KES PMD SOS CAPIL
19 287 97 86 10 12 9 5 68
Jumlah Provinsi,
Kabupaten/Kota
Yang sudah
menyerahkan Data
Yang belum
menyerahkan Data
34 Provinsi,
514 Kab/Kota
33 Provinsi
484 Kab/Kota 30 Kab/Kota
REKAPITULASI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA YANG
MENYERAHKAN INVENTARISASI DATA PNS, CPNS
PKB/PLKB DAN S/D 1 JUNI 2016
Data CPNS, PNS PKB/PLKB yang sudah masuk sebanyak 13.889 dari 484 Kab/Kota
1. Ada PKB/PLKB tidak bersedia dialihkan statusnya menjadi pegawai BKKBN pusat.
2. Ada SK Bupati/Walikota tentang mutasi Petugas PKB/PLKB ke instansi lain setelah terbitnya SE Mendagri No.120/5935/sj tanggal 16 Oktober 2015.
3. Ada SK Bupati/ Walikota tentang mutasi dari instansi lain menjadi petugas PKB/PLKB setelah terbitnya SE Mendagri No.120/5935/sj tanggal 16 Oktober 2015
4. Ada pegawai yang bukan PKB/PLKB tapi berminat menjadi PKB/PLKB.
5. Ada Kab/Kota yang menyerahkan seluruh pegawai SKPD-KB termasuk pejabat strukturalnya untuk menjadi pegawai BKKBN pusat.
6. Tata cara penyerahan P2D di daerah yang belum selesai dan belum menyerahkan data PKB/PLKB.
7. Data yang dikirim → selain data PKB/PLKB juga data sarana dan prasarana.
8. Data PKB/PLKB yang belum ditandatangani Sekda.
ISU P2D PKB/PLKB
KINERJA ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2016
BERDASARKAN APLIKASI SMART-KEMENKEU
(s.d 1 September 2016)
Dashboard Aplikasi e-SMART
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BKKBN TA 2011-2016
2,52,3
2,7 2,5
3,33,6
2,4 2,2 2,4 2,1 2,6 1,0
93,8197,91
88,6483,36
79,03
26,60
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
pagu anggaran realisasi anggaran %
1. PMK nomor 249/PMK.02/2011, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas
Pelaksanaan RKA-K/L, nilai kinerja dikelompokkan dalam kategori sebagai
berikut:
a. Nilai kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% dikategorikan dengan
Sangat Baik;
b. Nilai kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan Baik;
c. Nilai kinerja lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan
Cukup atau Normal;
d. Nilai kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% dikategorikan dengan
Kurang;
e. Nilai kinerja sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang
Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja
Reward & Punishment Realisasi Anggaran dan Capaian Output
2. PMK nomor 258/PMK.02/2015, penghargaan diberikan atas ketentuan
sebagai berikut:
a. Persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95%
b. Persentase realisasi capaian output paling sedikit 95%
c. Laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat wajar tanpa
pengecualian.
Capaian Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L BKKBN TA. 2016
26,6
55,86 59,44 49,55
20
PENCAPAIAN KINERJA Tahun Anggaran: 2016
Penyerapan Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi
Tertinggi % Terendah %
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA
60,78 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT
31,70
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT
52,59 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH
30,99
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI GORONTALO
52,48 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
30,50
Penyerapan Anggaran SATKER BKKBN PUSAT
Tertinggi % Terendah %
SESTAMA 49,08 DEP. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
26,21
DEP. BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
44,47 DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE
24,18
PUSAT PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KB DAN KS
41,19 DEPUTI BIDANG KB DAN KR
0,96
Konsistensi RPD Perwakilan BKKBN Provinsi
Tertinggi % Terendah %
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU
100 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH
59,30
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA
100 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA
57,70
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT
100 BPMPKB PROVINSI DKI JAKARTA
46,42
Konsistensi RPD SATKER BKKBN Pusat
Tertinggi %
DEPUTI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 100
INSPEKTORAT UTAMA BKKBN PUSAT 100
Terendah %
DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE 24,48
DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI 2,18
Pencapaian Keluaran Perwakilan BKKBN Provinsi
Tertinggi % Terendah %
BPMPKB PROVINSI DKI JAKARTA
91,43 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH
30,35
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI LAMPUNG
70,96 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT
20,07
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
66,78 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
12,50
Pencapaian Keluaran SATKER BKKBN Pusat
Tertinggi % Terendah %
SEKRETARIAT UTAMA
48,83 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
8,81
DEPUTI BIDANG KB DAN KR
47,17 PUSAT PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KB DAN KS
0,00
Efisiensi Perwakilan BKKBN Provinsi
Tertinggi % Terendah %
BPMPKB PROVINSI DKI JAKARTA
20 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT
-20
Efisiensi SATKER BKKBN Pusat
Tertinggi %
DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI 20
Terendah %
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK -20
Nilai Kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi
Tertinggi % Terendah %
BPMPKB PROVINSI DKI JAKARTA
57,87 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
21,48
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
56,57 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI ACEH
21,28
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI BARAT
55,13 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT
18,51
Nilai Kinerja SATKER BKKBN PUSAT
Tertinggi % Terendah %
SESTAMA 45,07 DEPUTI BIDANG KS DAN PK
21,35
DEP. BIDANG ADPIN 38,10 PUSAT PENELITIAN & PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KB DAN KS
12,67
DIREKTORAT ADVOKASI DAN KIE
27,35 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
11,98
DUA ANAK CUKUP DUA ANAK CUKUP DUA ANAK CUKUP DUA ANAK CUKUP DUA ANAK CUKUP