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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/2019 1 / 24 CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA 2018 EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos Saldo Até o período Orçamentário Autorizado Discriminação da Despesa Dotação Mês Atualizada Mês Mês Até o período Até o período Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago 10 10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CISTRI Sub Unidade Unidade Órgão 10 SAÚDE 48.342.539,68 40.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,38 3.300.768,80 302 10 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 48.342.539,68 40.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,38 3.300.768,80 1001 10 302 . . PLANEJAMENTO E GESTÃO 48.342.539,68 40.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,38 3.300.768,80 0001 2 10 302 1001 . . . . MANUTENÇAO ATIVIDADES DO CISTRI 48.342.539,68 40.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,38 3.300.768,80 Contratacao por Tempo Determinado 11.650,00 10.550,00 3.1.90.04.00.00.00 00001 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 -5.400,00 1.100,00 15.000,00 01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 11.650,00 10.550,00 -5.400,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 15.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 713.849,61 297.629,44 3.1.90.11.00.00.00 00002 1.236.712,64 2.425,94 109.762,99 1.236.712,64 -110.530,94 1.236.712,64 825.000,00 01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 7.958,55 289,54 -288,85 2.425,94 2.425,94 7.669,01 7.669,01 7.669,01 4.507,53 01 0002-0002-0007-ARAGUARI 260.763,43 32.383,56 -28.745,63 32.669,39 32.669,38 228.379,87 228.379,87 228.379,87 74.994,66 01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 11.679,78 487,80 -484,98 1.857,18 1.857,18 11.191,98 11.191,98 11.191,98 4.325,55 01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 4.654,67 1.035,56 -1.033,33 1.490,05 1.490,05 3.619,11 3.619,11 3.619,11 1.718,34 01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 30.781,43 4.571,08 -4.178,39 3.658,47 1.464,96 26.210,35 26.210,35 26.210,35 12.821,47 01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 16.444,38 141,67 -65,39 4.140,68 4.140,68 16.302,71 16.302,71 16.302,71 7.737,33 01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 46.562,06 1.657,95 -1.185,60 0,00 0,00 44.904,11 44.904,11 44.904,11 10.376,46 01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 4.027,05 1.152,23 -1.152,18 1.727,33 1.727,33 2.874,82 2.874,82 2.874,82 1.960,99 01 0002-0002-0014-CENTRALINA 34.470,67 1.090,07 -983,31 2.912,15 2.912,15 33.380,60 33.380,60 33.380,60 6.782,69 01 0002-0002-0015-COROMANDEL 51.699,76 554,16 -341,66 9.895,76 9.554,10 51.145,60 51.145,60 51.145,60 18.203,82 01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 2.903,21 1.678,85 -1.677,98 132,17 132,17 1.224,36 1.224,36 1.224,36 1.232,40 01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 26.967,57 5.313,71 -5.297,56 2.188,09 2.188,09 21.653,86 21.653,86 21.653,86 5.096,28 01 0002-0002-0018-GRUPIARA 3.397,93 1.330,32 -1.330,08 0,00 -0,02 2.067,61 2.067,61 2.067,61 905,47 01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 23.373,90 585,37 -543,95 1.633,73 1.633,73 22.788,53 22.788,53 22.788,53 3.805,13 01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 9.808,54 496,91 -496,56 1.865,95 1.865,95 9.311,63 9.311,63 9.311,63 4.345,98 01 0002-0002-0021-IPIAÇU 7.323,82 419,38 -401,17 1.174,79 1.174,79 6.904,44 6.904,44 6.904,44 2.736,19 01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 23.969,52 1.016,92 -997,74 1.910,64 1.568,98 22.952,60 22.952,60 22.952,60 4.450,06 01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 255.029,41 31.690,75 -31.012,28 18.657,08 16.607,08 223.338,66 223.338,66 223.338,66 66.745,21 01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 47.043,33 1.503,88 -1.427,47 1.539,09 1.539,09 45.539,45 45.539,45 45.539,45 13.470,24 SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20191 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

10 SAÚDE 48.342.539,6840.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,383.300.768,80

30210 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 48.342.539,6840.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,383.300.768,80

100110 302. . PLANEJAMENTO E GESTÃO 48.342.539,6840.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,383.300.768,80

0001210 302 1001. . . . MANUTENÇAO ATIVIDADES DO CISTRI 48.342.539,6840.387.856,26 -19.946.953,34 78.450.074,18 8.853.129,61 78.376.574,18 252.275,37 76.041.696,383.300.768,80

Contratacao por Tempo Determinado 11.650,00 10.550,003.1.90.04.00.00.0000001 1.100,000,000,001.100,00-5.400,00 1.100,0015.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 11.650,00 10.550,00-5.400,00 0,000,00 1.100,001.100,001.100,0015.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 713.849,61 297.629,443.1.90.11.00.00.0000002 1.236.712,642.425,94109.762,991.236.712,64-110.530,94 1.236.712,64825.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 7.958,55 289,54-288,85 2.425,942.425,94 7.669,017.669,017.669,014.507,53

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 260.763,43 32.383,56-28.745,63 32.669,3932.669,38 228.379,87228.379,87228.379,8774.994,66

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 11.679,78 487,80-484,98 1.857,181.857,18 11.191,9811.191,9811.191,984.325,55

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 4.654,67 1.035,56-1.033,33 1.490,051.490,05 3.619,113.619,113.619,111.718,34

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 30.781,43 4.571,08-4.178,39 3.658,471.464,96 26.210,3526.210,3526.210,3512.821,47

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 16.444,38 141,67-65,39 4.140,684.140,68 16.302,7116.302,7116.302,717.737,33

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 46.562,06 1.657,95-1.185,60 0,000,00 44.904,1144.904,1144.904,1110.376,46

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 4.027,05 1.152,23-1.152,18 1.727,331.727,33 2.874,822.874,822.874,821.960,99

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 34.470,67 1.090,07-983,31 2.912,152.912,15 33.380,6033.380,6033.380,606.782,69

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 51.699,76 554,16-341,66 9.895,769.554,10 51.145,6051.145,6051.145,6018.203,82

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 2.903,21 1.678,85-1.677,98 132,17132,17 1.224,361.224,361.224,361.232,40

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 26.967,57 5.313,71-5.297,56 2.188,092.188,09 21.653,8621.653,8621.653,865.096,28

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 3.397,93 1.330,32-1.330,08 0,00-0,02 2.067,612.067,612.067,61905,47

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 23.373,90 585,37-543,95 1.633,731.633,73 22.788,5322.788,5322.788,533.805,13

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 9.808,54 496,91-496,56 1.865,951.865,95 9.311,639.311,639.311,634.345,98

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 7.323,82 419,38-401,17 1.174,791.174,79 6.904,446.904,446.904,442.736,19

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 23.969,52 1.016,92-997,74 1.910,641.568,98 22.952,6022.952,6022.952,604.450,06

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 255.029,41 31.690,75-31.012,28 18.657,0816.607,08 223.338,66223.338,66223.338,6666.745,21

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 47.043,33 1.503,88-1.427,47 1.539,091.539,09 45.539,4545.539,4545.539,4513.470,24

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20192 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 78.556,99 128,510,00 3.184,183.184,18 78.428,4878.428,4878.428,4830.808,82

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 36.720,71 2.647,18-1.434,17 4.094,344.094,34 34.073,5334.073,5334.073,539.536,13

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 236.593,91 12.325,01-12.296,54 10.118,6810.118,68 224.268,90224.268,90224.268,9057.458,76

01 0002-0002-0028-PRATA 47.398,16 3.459,29-3.120,63 2.027,972.027,97 43.938,8743.938,8743.938,8717.749,17

01 0002-0002-0029-ROMARIA 2.592,75 2.592,75-1.264,92 0,000,00 0,000,000,002.326,88

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 37.965,35 1.524,89-1.433,37 5.386,195.386,19 36.440,4636.440,4636.440,4612.544,98

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 47.522,57 9.419,47-9.337,20 0,000,00 38.103,1038.103,1038.103,1016.307,32

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 178.132,63 178.132,630,00 0,000,00 0,000,000,00432.052,14

Obrigacoes Patronais 492.976,53 156.774,643.1.90.13.00.00.0000003 631.201,899.218,8695.330,31631.201,89-44.170,59 631.201,89300.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 112.709,46 4.920,11-3.960,11 9.218,869.218,86 107.789,35107.789,35107.789,355.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 1.611,78 4,60-4,00 0,000,00 1.607,181.607,181.607,181.611,78

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 155.063,02 7.896,16-6.903,86 53.019,3053.019,30 147.166,86147.166,86147.166,8626.816,27

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 3.046,71 292,30-290,00 0,000,00 2.754,412.754,412.754,411.546,71

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 1.214,44 116,12-116,00 0,000,00 1.098,321.098,321.098,32614,44

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 6.084,65 296,24-296,20 0,000,00 5.788,415.788,415.788,414.584,65

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 3.766,68 0,31-0,02 0,000,00 3.766,373.766,373.766,372.766,68

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 13.544,66 277,13-276,65 0,000,00 13.267,5313.267,5313.267,533.710,37

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 901,20 32,51-32,00 0,000,00 868,69868,69868,69701,20

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 15.678,67 887,78-887,78 0,000,00 14.790,8914.790,8914.790,892.425,33

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 17.064,29 383,88-383,88 0,000,00 16.680,4116.680,4116.680,416.509,25

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 740,68 83,29-83,00 0,000,00 657,39657,39657,39440,68

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 12.983,75 254,23-254,23 0,000,00 12.729,5212.729,5212.729,521.822,31

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 923,77 236,46-236,28 0,000,00 687,31687,31687,31323,77

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 11.337,60 225,27-225,27 0,000,00 11.112,3311.112,3311.112,331.360,62

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 2.172,02 216,67-216,06 0,000,00 1.955,351.955,351.955,351.554,02

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20193 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 1.444,40 122,83-122,40 0,000,00 1.321,571.321,571.321,57978,40

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 11.862,84 927,90-927,90 0,000,00 10.934,9410.934,9410.934,941.591,24

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 136.487,96 16.947,93-16.947,93 24.594,2424.594,24 119.540,03119.540,03119.540,0323.866,47

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 14.631,23 1.600,20-1.600,20 0,000,00 13.031,0313.031,0313.031,034.816,63

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 18.827,77 832,26-832,26 0,000,00 17.995,5117.995,5117.995,5111.016,49

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 12.121,03 502,45-502,45 0,000,00 11.618,5811.618,5811.618,583.409,89

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 80.325,82 4.242,11-4.239,60 8.497,918.497,91 76.083,7176.083,7176.083,7120.545,86

01 0002-0002-0028-PRATA 16.107,34 2.069,73-2.069,73 0,000,00 14.037,6114.037,6114.037,616.346,67

01 0002-0002-0029-ROMARIA 832,04 832,040,00 0,000,00 0,000,000,00832,04

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 11.738,98 1.043,46-1.043,46 0,000,00 10.695,5210.695,5210.695,524.485,78

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 14.942,39 1.719,32-1.719,32 0,000,00 13.223,0713.223,0713.223,075.831,10

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 109.811,35 109.811,350,00 0,000,00 0,000,000,00154.491,35

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 18.693,00 3.014,153.1.90.16.00.00.0000004 15.678,851.597,761.597,7615.678,8579,14 15.678,852.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 18.693,00 3.014,1579,14 1.597,761.597,76 15.678,8515.678,8515.678,852.000,00

Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas -384.500,05 212.221,753.1.90.94.00.00.0000005 0,000,000,000,000,00 0,00600.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 3.278,20 3.278,200,00 0,000,00 0,000,000,003.278,20

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 34.541,57 34.541,570,00 0,000,00 0,000,000,0054.541,57

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 3.145,85 3.145,850,00 0,000,00 0,000,000,003.145,85

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 1.249,70 1.249,700,00 0,000,00 0,000,000,001.249,70

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 9.324,71 9.324,710,00 0,000,00 0,000,000,009.324,71

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 5.627,15 5.627,150,00 0,000,00 0,000,000,005.627,15

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 4.773,90 4.773,900,00 0,000,00 0,000,000,007.546,52

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 1.426,18 1.426,180,00 0,000,00 0,000,000,001.426,18

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 2.626,87 2.626,870,00 0,000,00 0,000,000,004.932,87

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 9.856,92 9.856,920,00 0,000,00 0,000,000,0013.239,14

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20194 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 896,29 896,290,00 0,000,00 0,000,000,00896,29

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 389,33 389,330,00 0,000,00 0,000,000,003.706,38

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 658,52 658,520,00 0,000,00 0,000,000,00658,52

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 2.493,37 2.493,370,00 0,000,00 0,000,000,002.767,37

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 2.872,71 2.872,710,00 0,000,00 0,000,000,003.160,71

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 1.793,96 1.793,960,00 0,000,00 0,000,000,001.989,96

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 2.918,41 2.918,410,00 0,000,00 0,000,000,003.236,41

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 25.956,97 25.956,970,00 0,000,00 0,000,000,0048.541,97

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 5.125,98 5.125,980,00 0,000,00 0,000,000,009.796,54

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 22.220,42 22.220,420,00 0,000,00 0,000,000,0022.406,42

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 5.868,63 5.868,630,00 0,000,00 0,000,000,006.935,36

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 32.217,71 32.217,710,00 0,000,00 0,000,000,0041.788,19

01 0002-0002-0028-PRATA 11.154,25 11.154,250,00 0,000,00 0,000,000,0012.908,49

01 0002-0002-0029-ROMARIA 1.692,28 1.692,280,00 0,000,00 0,000,000,001.692,28

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 8.628,56 8.628,560,00 0,000,00 0,000,000,009.123,62

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 11.449,81 11.449,810,00 0,000,00 0,000,000,0011.859,87

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 33,50 33,500,00 0,000,00 0,000,000,00314.219,73

Contratacao por Tempo Determinado -8.206,48 11.684,253.3.90.04.00.00.0000006 0,000,000,000,000,00 0,0020.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 109,27 109,270,00 0,000,00 0,000,000,00109,27

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 1.818,05 1.818,050,00 0,000,00 0,000,000,001.818,05

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 104,86 104,860,00 0,000,00 0,000,000,00104,86

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 41,66 41,660,00 0,000,00 0,000,000,0041,66

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 310,82 310,820,00 0,000,00 0,000,000,00310,82

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 187,57 187,570,00 0,000,00 0,000,000,00187,57

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 251,55 251,550,00 0,000,00 0,000,000,00251,55

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 47,54 47,540,00 0,000,00 0,000,000,0047,54

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20195 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 164,43 164,430,00 0,000,00 0,000,000,00164,43

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 441,30 441,300,00 0,000,00 0,000,000,00441,30

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 29,88 29,880,00 0,000,00 0,000,000,0029,88

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 123,55 123,550,00 0,000,00 0,000,000,00123,55

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 21,95 21,950,00 0,000,00 0,000,000,0021,95

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 92,25 92,250,00 0,000,00 0,000,000,0092,25

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 105,36 105,360,00 0,000,00 0,000,000,00105,36

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 66,33 66,330,00 0,000,00 0,000,000,0066,33

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 107,88 107,880,00 0,000,00 0,000,000,00107,88

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 1.618,07 1.618,070,00 0,000,00 0,000,000,001.618,07

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 326,55 326,550,00 0,000,00 0,000,000,00326,55

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 746,88 746,880,00 0,000,00 0,000,000,00746,88

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 231,18 231,180,00 0,000,00 0,000,000,00231,18

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 1.392,94 1.392,940,00 0,000,00 0,000,000,001.392,94

01 0002-0002-0028-PRATA 430,28 430,280,00 0,000,00 0,000,000,00430,28

01 0002-0002-0029-ROMARIA 56,41 56,410,00 0,000,00 0,000,000,0056,41

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 304,12 304,120,00 0,000,00 0,000,000,00304,12

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 395,33 395,330,00 0,000,00 0,000,000,00395,33

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 2.158,24 2.158,240,00 0,000,00 0,000,000,0010.473,99

Diarias - Pessoal Civil -17.738,82 13.998,003.3.90.14.00.00.0000007 17.990,000,002.450,0017.990,002.450,00 17.990,0050.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 273,18 3,180,00 0,000,00 270,00270,00270,00273,18

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 4.545,13 2.605,130,00 0,000,00 1.940,001.940,001.940,004.545,13

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 262,15 102,150,00 0,000,00 160,00160,00160,00262,15

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 104,14 44,140,00 0,000,00 60,0060,0060,00104,14

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 777,06 27,060,00 0,000,00 750,00750,00750,00777,06

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20196 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 468,93 98,930,00 0,000,00 370,00370,00370,00468,93

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 628,88 178,8850,00 50,0050,00 450,00450,00450,00628,88

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 118,85 8,850,00 0,000,00 110,00110,00110,00118,85

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 1.411,07 511,070,00 0,000,00 900,00900,00900,00411,07

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 1.103,26 23,260,00 0,000,00 1.080,001.080,001.080,001.103,26

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 74,69 24,690,00 0,000,00 50,0050,0050,0074,69

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 308,87 48,870,00 0,000,00 260,00260,00260,00308,87

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 54,88 4,880,00 0,000,00 50,0050,0050,0054,88

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 230,61 10,610,00 0,000,00 220,00220,00220,00230,61

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 263,39 153,3950,00 50,0050,00 110,00110,00110,00263,39

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 165,83 5,830,00 0,000,00 160,00160,00160,00165,83

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 269,70 59,700,00 0,000,00 210,00210,00210,00269,70

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 4.045,16 495,161.600,00 1.600,001.600,00 3.550,003.550,003.550,004.045,16

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 816,39 176,39100,00 100,00100,00 640,00640,00640,00816,39

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 1.867,20 537,200,00 0,000,00 1.330,001.330,001.330,001.867,20

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 577,95 167,9550,00 50,0050,00 410,00410,00410,00577,95

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 3.482,35 2,35550,00 550,00550,00 3.480,003.480,003.480,003.482,35

01 0002-0002-0028-PRATA 1.075,71 775,7150,00 50,0050,00 300,00300,00300,001.075,71

01 0002-0002-0029-ROMARIA 141,02 81,020,00 0,000,00 60,0060,0060,00141,02

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 760,30 640,300,00 0,000,00 120,00120,00120,00760,30

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 988,32 38,320,00 0,000,00 950,00950,00950,00988,32

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 7.172,98 7.172,980,00 0,000,00 0,000,000,0026.184,98

Material de Consumo 412.587,47 404.241,923.3.90.30.00.00.0000008 330.697,39277,1048.610,06379.114,35-304.675,56 379.114,35434.768,80

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 224.000,00 98.087,19-90.982,45 277,1019.361,83 106.744,08125.912,81125.912,8164.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 2.025,76 1.635,85-759,00 0,000,00 389,91389,91389,912.025,76

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 146.703,85 54.789,42-45.426,95 130,0011.016,44 80.897,9991.914,4391.914,4333.703,85

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2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 1.943,97 1.768,30-759,00 0,000,00 175,67175,67175,671.943,97

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 772,25 701,300,00 0,000,00 70,9570,9570,95772,25

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 9.762,18 5.366,71-759,00 0,00484,72 3.910,754.395,474.395,475.762,18

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 3.477,28 3.159,71-759,00 0,000,00 317,57317,57317,573.477,28

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 8.663,35 3.898,36-841,50 0,002.219,92 2.545,074.764,994.764,994.663,35

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 881,30 38,820,00 0,000,00 842,48842,48842,48881,30

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 7.048,26 3.097,13-1.196,72 0,00870,25 3.080,883.951,133.951,133.048,26

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 12.181,10 7.542,66-759,00 0,00484,72 4.153,724.638,444.638,448.181,10

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 553,86 103,180,00 0,000,00 450,68450,68450,68553,86

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 6.290,35 1.270,070,00 0,00484,72 4.535,565.020,285.020,282.290,35

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 406,93 369,770,00 0,000,00 37,1637,1637,16406,93

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 5.710,09 923,870,00 0,001.352,03 3.434,194.786,224.786,221.710,09

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 1.953,16 1.476,11-759,00 0,000,00 477,05477,05477,051.953,16

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 1.229,69 475,20-300,00 0,000,00 754,49754,49754,491.229,69

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 5.999,93 1.945,68-759,00 0,00484,72 3.569,534.054,254.054,251.999,93

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 137.996,42 81.111,42-76.199,55 0,003.572,42 53.312,5856.885,0056.885,0029.996,42

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 10.053,75 5.631,26-759,00 0,00484,72 3.937,774.422,494.422,496.053,75

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 17.846,00 7.981,26-2.540,85 0,002.477,58 7.387,169.864,749.864,7413.846,00

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 8.285,69 4.493,95-1.230,97 0,00254,76 3.536,983.791,743.791,744.285,69

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 135.410,40 101.894,74-78.764,07 0,002.800,17 30.715,4933.515,6633.515,6625.822,93

01 0002-0002-0028-PRATA 11.976,77 7.740,10-1.120,50 0,001.291,62 2.945,054.236,674.236,677.976,77

01 0002-0002-0029-ROMARIA 1.045,74 1.045,740,00 0,000,00 0,000,000,001.045,74

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 9.637,92 4.493,590,00 0,00484,72 4.659,615.144,335.144,335.637,92

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 11.328,78 3.029,040,00 0,00484,72 7.815,028.299,748.299,747.328,78

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 171,49 171,490,00 0,000,00 0,000,000,00194.171,49

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20198 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

Passagens e Despesas com Locomocao -6.006,94 15.598,383.3.90.33.00.00.0000009 3.394,68408,60400,003.394,68400,00 3.394,6830.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 5.000,00 2.235,51400,00 408,60400,00 2.764,492.764,492.764,495.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 136,62 136,620,00 0,000,00 0,000,000,00136,62

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 2.272,58 2.182,580,00 40,000,00 90,0090,0090,002.272,58

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 131,08 131,080,00 0,000,00 0,000,000,00131,08

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 52,07 52,070,00 0,000,00 0,000,000,0052,07

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 388,52 388,520,00 0,000,00 0,000,000,00388,52

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 234,47 234,470,00 0,000,00 0,000,000,00234,47

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 314,42 314,420,00 0,000,00 0,000,000,00314,42

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 59,43 59,430,00 0,000,00 0,000,000,0059,43

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 205,53 205,530,00 0,000,00 0,000,000,00205,53

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 551,62 551,620,00 0,000,00 0,000,000,00551,62

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 37,35 37,350,00 0,000,00 0,000,000,0037,35

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 154,41 154,410,00 0,000,00 0,000,000,00154,41

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 27,43 27,430,00 0,000,00 0,000,000,0027,43

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 115,30 115,300,00 0,000,00 0,000,000,00115,30

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 131,68 131,680,00 0,000,00 0,000,000,00131,68

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 82,91 82,910,00 0,000,00 0,000,000,0082,91

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 134,85 134,850,00 0,000,00 0,000,000,00134,85

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 2.022,58 1.649,390,00 0,000,00 373,19373,19373,192.022,58

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 408,17 408,170,00 0,000,00 0,000,000,00408,17

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 933,60 933,600,00 0,000,00 0,000,000,00933,60

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 288,98 288,980,00 0,000,00 0,000,000,00288,98

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 1.741,18 1.741,180,00 0,000,00 0,000,000,001.741,18

01 0002-0002-0028-PRATA 537,88 370,880,00 0,000,00 167,00167,00167,00537,88

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/20199 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0029-ROMARIA 70,51 70,510,00 0,000,00 0,000,000,0070,51

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 380,16 380,160,00 0,000,00 0,000,000,00380,16

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 494,19 494,190,00 0,000,00 0,000,000,00494,19

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 2.085,54 2.085,540,00 0,000,00 0,000,000,0013.092,48

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirizacao

5.000,00 5.000,003.3.90.34.00.00.0000010 0,000,000,000,000,00 0,005.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 5.000,00 5.000,000,00 0,000,00 0,000,000,005.000,00

Servicos de Consultoria -109.279,04 144.081,863.3.90.35.00.00.0000011 30.000,000,0030.000,0045.000,00-45.000,00 45.000,00300.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 1.639,10 1.639,100,00 0,000,00 0,000,000,001.639,10

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 57.270,79 57.270,79-30.000,00 0,000,00 0,000,000,0027.270,79

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 1.572,93 1.572,930,00 0,000,00 0,000,000,001.572,93

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 624,85 624,850,00 0,000,00 0,000,000,00624,85

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 4.662,35 4.662,350,00 0,000,00 0,000,000,004.662,35

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 2.813,57 2.813,570,00 0,000,00 0,000,000,002.813,57

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 3.073,26 3.073,260,00 0,000,00 0,000,000,003.773,26

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 713,09 713,090,00 0,000,00 0,000,000,00713,09

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 1.066,43 1.066,430,00 0,000,00 0,000,000,002.466,43

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 6.619,57 6.619,570,00 0,000,00 0,000,000,006.619,57

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 448,15 448,150,00 0,000,00 0,000,000,00448,15

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 1.153,19 1.153,190,00 0,000,00 0,000,000,001.853,19

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 329,26 329,260,00 0,000,00 0,000,000,00329,26

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 683,68 683,680,00 0,000,00 0,000,000,001.383,68

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 1.580,36 1.580,360,00 0,000,00 0,000,000,001.580,36

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 994,98 994,980,00 0,000,00 0,000,000,00994,98

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 918,21 918,210,00 0,000,00 0,000,000,001.618,21

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 30.070,99 15.070,99-15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0024.270,99

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201910 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 4.898,27 4.898,270,00 0,000,00 0,000,000,004.898,27

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 11.203,21 11.203,210,00 0,000,00 0,000,000,0011.203,21

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 3.467,68 3.467,680,00 0,000,00 0,000,000,003.467,68

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 30.894,10 894,100,00 0,0015.000,00 15.000,0030.000,0030.000,0020.894,10

01 0002-0002-0028-PRATA 6.454,24 6.454,240,00 0,000,00 0,000,000,006.454,24

01 0002-0002-0029-ROMARIA 846,14 846,140,00 0,000,00 0,000,000,00846,14

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 4.561,81 4.561,810,00 0,000,00 0,000,000,004.561,81

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 5.929,94 5.929,940,00 0,000,00 0,000,000,005.929,94

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 4.591,71 4.591,710,00 0,000,00 0,000,000,00157.109,85

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 18.055,403.3.90.36.00.00.0000012 13.944,600,000,0013.944,600,00 13.944,6035.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 5.000,00 213,370,00 0,000,00 4.786,634.786,634.786,635.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 163,91 163,910,00 0,000,00 0,000,000,00163,91

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 2.727,08 608,520,00 0,000,00 2.118,562.118,562.118,562.727,08

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 157,29 157,290,00 0,000,00 0,000,000,00157,29

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 62,49 12,490,00 0,000,00 50,0050,0050,0062,49

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 466,24 266,240,00 0,000,00 200,00200,00200,00466,24

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 281,36 281,360,00 0,000,00 0,000,000,00281,36

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 377,33 377,330,00 0,000,00 0,000,000,00377,33

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 71,31 71,310,00 0,000,00 0,000,000,0071,31

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 1.246,64 497,140,00 0,000,00 749,50749,50749,50246,64

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 661,96 461,960,00 0,000,00 200,00200,00200,00661,96

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 44,81 44,810,00 0,000,00 0,000,000,0044,81

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 185,32 185,320,00 0,000,00 0,000,000,00185,32

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 32,93 32,930,00 0,000,00 0,000,000,0032,93

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 138,37 138,370,00 0,000,00 0,000,000,00138,37

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 158,04 158,040,00 0,000,00 0,000,000,00158,04

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201911 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 99,50 99,500,00 0,000,00 0,000,000,0099,50

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 161,82 161,820,00 0,000,00 0,000,000,00161,82

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 2.427,10 240,600,00 0,000,00 2.186,502.186,502.186,502.427,10

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 489,83 289,830,00 0,000,00 200,00200,00200,00489,83

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 3.120,32 2.745,130,00 0,000,00 375,19375,19375,191.120,32

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 346,77 46,770,00 0,000,00 300,00300,00300,00346,77

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 2.089,41 289,410,00 0,000,00 1.800,001.800,001.800,002.089,41

01 0002-0002-0028-PRATA 645,42 445,420,00 0,000,00 200,00200,00200,00645,42

01 0002-0002-0029-ROMARIA 84,61 84,610,00 0,000,00 0,000,000,0084,61

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 456,18 256,180,00 0,000,00 200,00200,00200,00456,18

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 592,99 14,770,00 0,000,00 578,22578,22578,22592,99

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 9.710,97 9.710,970,00 0,000,00 0,000,000,0015.710,97

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 509.340,80 298.355,333.3.90.39.00.00.0000013 438.137,9711.145,5333.275,82460.985,47-207.286,02 458.360,47288.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 486.700,00 157.226,00-83.718,07 11.145,5325.798,60 314.320,93329.124,00329.474,0038.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 1.365,92 78,16-75,68 16,3216,32 1.287,761.287,761.287,761.365,92

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 47.545,65 26.733,98-25.103,60 1.955,54455,54 20.811,6720.811,6720.811,6722.725,65

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 1.310,77 682,68-329,43 197,68197,68 628,09628,09628,091.310,77

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 520,71 370,02-183,90 79,8379,83 150,69150,69150,69520,71

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 9.705,29 5.015,47-4.924,54 256,2337,14 4.652,684.689,824.689,823.885,29

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 2.344,64 203,70-119,83 357,340,00 2.140,942.140,942.140,942.344,64

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 9.664,38 4.856,33-4.188,24 0,00793,40 4.014,654.808,054.808,053.144,38

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 594,24 193,32-160,83 60,039,19 400,92400,92400,92594,24

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 10.875,36 7.239,71-7.239,56 311,7226,66 3.608,993.635,653.635,652.055,36

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 11.336,31 4.859,08-4.412,76 0,0063,90 5.013,335.077,236.477,235.516,31

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 373,46 183,38-148,73 57,0257,02 190,08190,08190,08373,46

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201912 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 8.064,33 4.586,36-4.148,56 444,491.005,44 2.472,533.477,973.477,971.544,33

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 274,38 141,19-109,07 41,8141,81 133,19133,19133,19274,38

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 7.673,07 5.226,13-5.201,65 134,9019,04 2.394,532.446,942.446,941.153,07

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 1.316,96 631,27-338,80 201,480,00 685,69685,69685,691.316,96

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 829,15 350,53-327,20 125,45125,45 478,62478,62478,62829,15

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 7.868,50 5.432,15-5.048,72 205,28266,02 2.375,612.436,352.436,351.348,50

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 44.010,82 11.942,51-11.085,84 755,403.364,79 29.458,9232.068,3132.068,3120.225,82

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 9.901,89 7.023,55-6.387,50 0,0062,96 2.815,382.878,342.878,344.081,89

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 26.096,01 16.902,34-8.345,40 0,0049,56 9.144,119.193,679.193,679.336,01

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 8.709,73 6.856,09-6.758,32 574,8544,91 1.817,921.853,641.853,642.889,73

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 29.911,75 13.467,67-13.435,84 1.989,2875,56 16.368,5216.444,0816.444,0817.411,75

01 0002-0002-0028-PRATA 11.198,54 7.014,03-6.104,89 157,45190,52 3.276,443.309,514.184,515.378,54

01 0002-0002-0029-ROMARIA 705,12 705,120,00 0,000,00 0,000,000,00705,12

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 9.621,51 5.849,28-5.668,32 0,0041,59 3.711,643.772,233.772,233.801,51

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 10.761,61 4.524,58-3.720,74 918,00452,89 5.784,146.237,036.237,034.941,61

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 60,70 60,700,00 0,000,00 0,000,000,00130.924,90

Auxilio-alimentacao 6.840,00 0,003.3.90.46.00.00.0000014 0,000,006.840,006.840,000,00 6.840,005.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 6.840,00 0,000,00 0,006.840,00 0,006.840,006.840,005.000,00

Obrigacoes Tributarias e Contributivas 163,91 28.793,843.3.90.47.00.00.0000015 1.164,200,0098,441.206,16-4.980,01 1.206,1630.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 163,91 42,80-9,45 0,000,00 121,11121,11121,11163,91

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 2.727,08 2.676,27-1.162,01 0,000,00 50,8150,8150,812.727,08

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 157,29 99,48-8,08 0,000,00 57,8157,8157,81157,29

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 62,49 62,49-26,61 0,000,00 0,000,000,0062,49

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 466,24 409,76-139,93 56,4856,48 56,4856,4856,48466,24

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 281,36 183,15-20,90 0,000,00 98,2198,2198,21281,36

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201913 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 377,33 251,95-34,28 0,000,00 125,38125,38125,38377,33

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 71,31 71,31-30,41 0,000,00 0,000,000,0071,31

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 246,64 142,89-0,16 0,000,00 103,75103,75103,75246,64

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 661,96 384,71-2,79 0,000,00 277,25277,25277,25661,96

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 44,81 44,81-19,01 0,000,00 0,000,000,0044,81

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 185,32 185,32-78,56 0,000,00 0,000,000,00185,32

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 32,93 32,93-13,94 0,000,00 0,000,000,0032,93

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 138,37 96,41-16,33 0,0041,96 0,0041,9641,96138,37

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 158,04 93,71-67,16 0,000,00 64,3364,3364,33158,04

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 99,50 99,50-41,82 0,000,00 0,000,000,0099,50

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 161,82 161,82-68,43 0,000,00 0,000,000,00161,82

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 2.427,10 2.427,10-1.025,13 0,000,00 0,000,000,002.427,10

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 489,83 489,83-206,55 0,000,00 0,000,000,00489,83

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 1.120,32 1.120,32-472,65 0,000,00 0,000,000,001.120,32

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 346,77 234,51-34,73 0,000,00 112,26112,26112,26346,77

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 2.089,41 2.089,41-881,94 0,000,00 0,000,000,002.089,41

01 0002-0002-0028-PRATA 645,42 645,42-272,44 0,000,00 0,000,000,00645,42

01 0002-0002-0029-ROMARIA 84,61 84,610,00 0,000,00 0,000,000,0084,61

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 456,18 359,37-95,80 0,000,00 96,8196,8196,81456,18

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 592,99 592,99-250,90 0,000,00 0,000,000,00592,99

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 15.710,97 15.710,970,00 0,000,00 0,000,000,0015.710,97

Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.000,00 1.000,003.3.90.48.00.00.0000016 0,000,000,000,000,00 0,001.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 1.000,00 1.000,000,00 0,000,00 0,000,000,001.000,00

Auxilio-Transporte 10.700,00 4.186,873.3.90.49.00.00.0000017 6.513,131.320,001.320,006.513,13-2.034,87 6.513,135.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 10.700,00 4.186,87-2.034,87 1.320,001.320,00 6.513,136.513,136.513,135.000,00

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2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 10.000,003.3.90.92.00.00.0000018 0,000,000,000,000,00 0,0010.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 5.000,00 5.000,000,00 0,000,00 0,000,000,005.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 27,32 27,320,00 0,000,00 0,000,000,0027,32

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 454,51 454,510,00 0,000,00 0,000,000,00454,51

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 26,22 26,220,00 0,000,00 0,000,000,0026,22

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 10,41 10,410,00 0,000,00 0,000,000,0010,41

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 77,71 77,710,00 0,000,00 0,000,000,0077,71

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 46,89 46,890,00 0,000,00 0,000,000,0046,89

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 62,89 62,890,00 0,000,00 0,000,000,0062,89

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 11,88 11,880,00 0,000,00 0,000,000,0011,88

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 41,11 41,110,00 0,000,00 0,000,000,0041,11

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 110,33 110,330,00 0,000,00 0,000,000,00110,33

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 7,47 7,470,00 0,000,00 0,000,000,007,47

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 30,89 30,890,00 0,000,00 0,000,000,0030,89

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 5,49 5,490,00 0,000,00 0,000,000,005,49

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 23,06 23,060,00 0,000,00 0,000,000,0023,06

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 26,34 26,340,00 0,000,00 0,000,000,0026,34

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 16,58 16,580,00 0,000,00 0,000,000,0016,58

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 26,97 26,970,00 0,000,00 0,000,000,0026,97

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 404,52 404,520,00 0,000,00 0,000,000,00404,52

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 81,64 81,640,00 0,000,00 0,000,000,0081,64

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 186,72 186,720,00 0,000,00 0,000,000,00186,72

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 57,79 57,790,00 0,000,00 0,000,000,0057,79

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 348,23 348,230,00 0,000,00 0,000,000,00348,23

01 0002-0002-0028-PRATA 107,57 107,570,00 0,000,00 0,000,000,00107,57

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201915 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0029-ROMARIA 14,10 14,100,00 0,000,00 0,000,000,0014,10

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 76,03 76,030,00 0,000,00 0,000,000,0076,03

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 98,83 98,830,00 0,000,00 0,000,000,0098,83

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 2.618,50 2.618,500,00 0,000,00 0,000,000,002.618,50

Indenizacoes e Restituicoes 7.000,00 5.375,523.3.90.93.00.00.0000019 6.624,48989,64989,646.624,48989,64 6.624,4810.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 7.000,00 432,02989,64 989,64989,64 6.567,986.567,986.567,985.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 27,32 27,320,00 0,000,00 0,000,000,0027,32

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 454,51 454,510,00 0,000,00 0,000,000,00454,51

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 26,22 26,220,00 0,000,00 0,000,000,0026,22

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 10,41 10,410,00 0,000,00 0,000,000,0010,41

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 77,71 77,710,00 0,000,00 0,000,000,0077,71

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 46,89 46,890,00 0,000,00 0,000,000,0046,89

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 62,89 62,890,00 0,000,00 0,000,000,0062,89

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 11,88 11,880,00 0,000,00 0,000,000,0011,88

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 41,11 41,110,00 0,000,00 0,000,000,0041,11

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 110,33 110,330,00 0,000,00 0,000,000,00110,33

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 7,47 7,470,00 0,000,00 0,000,000,007,47

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 30,89 30,890,00 0,000,00 0,000,000,0030,89

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 5,49 5,490,00 0,000,00 0,000,000,005,49

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 23,06 23,060,00 0,000,00 0,000,000,0023,06

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 26,34 26,340,00 0,000,00 0,000,000,0026,34

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 16,58 16,580,00 0,000,00 0,000,000,0016,58

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 26,97 26,970,00 0,000,00 0,000,000,0026,97

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 404,52 404,520,00 0,000,00 0,000,000,00404,52

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 81,64 25,140,00 0,000,00 56,5056,5056,5081,64

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 186,72 186,720,00 0,000,00 0,000,000,00186,72

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201916 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 57,79 57,790,00 0,000,00 0,000,000,0057,79

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 348,23 348,230,00 0,000,00 0,000,000,00348,23

01 0002-0002-0028-PRATA 107,57 107,570,00 0,000,00 0,000,000,00107,57

01 0002-0002-0029-ROMARIA 14,10 14,100,00 0,000,00 0,000,000,0014,10

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 76,03 76,030,00 0,000,00 0,000,000,0076,03

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 98,83 98,830,00 0,000,00 0,000,000,0098,83

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 2.618,50 2.618,500,00 0,000,00 0,000,000,002.618,50

Equipamentos e Material Permanente -109.840,00 134.161,024.4.90.52.00.00.0000020 50.998,980,000,0050.998,98-4.970,04 50.998,98335.000,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 40.000,00 7.517,260,00 0,000,00 32.482,7432.482,7432.482,7440.000,00

01 0002-0002-0006-ABADIA DOS DOURADOS 1.611,78 1.611,780,00 0,000,00 0,000,000,001.611,78

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 26.816,27 20.252,47-126,20 0,000,00 6.563,806.563,806.563,8026.816,27

01 0002-0002-0008-ARAPORÃ 1.546,71 1.546,710,00 0,000,00 0,000,000,001.546,71

01 0002-0002-0009-CACHOEIRA DOURADA 614,44 614,440,00 0,000,00 0,000,000,00614,44

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 4.584,65 4.584,650,00 0,000,00 0,000,000,004.584,65

01 0002-0002-0011-CANÁPOLIS 2.766,68 2.766,680,00 0,000,00 0,000,000,002.766,68

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 3.710,37 3.710,370,00 0,000,00 0,000,000,003.710,37

01 0002-0002-0013-CASCALHO RICO 701,20 701,200,00 0,000,00 0,000,000,00701,20

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 2.425,33 2.425,330,00 0,000,00 0,000,000,002.425,33

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 6.509,25 6.509,250,00 0,000,00 0,000,000,006.509,25

01 0002-0002-0016-DOURADOQUARA 440,68 440,680,00 0,000,00 0,000,000,00440,68

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 1.822,31 1.822,310,00 0,000,00 0,000,000,001.822,31

01 0002-0002-0018-GRUPIARA 323,77 323,770,00 0,000,00 0,000,000,00323,77

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 1.360,62 1.360,620,00 0,000,00 0,000,000,001.360,62

01 0002-0002-0020-INDIANÓPOLIS 1.554,02 1.554,020,00 0,000,00 0,000,000,001.554,02

01 0002-0002-0021-IPIAÇU 978,40 978,400,00 0,000,00 0,000,000,00978,40

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201917 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 1.591,24 1.591,240,00 0,000,00 0,000,000,001.591,24

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 23.866,47 18.866,47-1.689,00 0,000,00 5.000,005.000,005.000,0023.866,47

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 4.816,63 4.816,630,00 0,000,00 0,000,000,004.816,63

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 11.016,49 8.064,05-1.465,96 0,000,00 2.952,442.952,442.952,4411.016,49

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 3.409,89 3.409,890,00 0,000,00 0,000,000,003.409,89

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 20.545,86 16.545,86-1.688,88 0,000,00 4.000,004.000,004.000,0020.545,86

01 0002-0002-0028-PRATA 6.346,67 6.346,670,00 0,000,00 0,000,000,006.346,67

01 0002-0002-0029-ROMARIA 832,04 832,040,00 0,000,00 0,000,000,00832,04

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 4.485,78 4.485,780,00 0,000,00 0,000,000,004.485,78

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 5.831,10 5.831,100,00 0,000,00 0,000,000,005.831,10

01 0002-0002-0032-UBERLÂNDIA 4.651,35 4.651,350,00 0,000,00 0,000,000,00154.491,35

RESUMO FONTES

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201918 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

10 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências 200.000,00 939.292,46 -184.626,72 639.909,98 65.526,69 639.559,98 24.957,49 598.748,18 299.382,48

01 0002 0002 0006 ABADIA DOS DOURADOS 16.941,60 20.392,62 -1.136,98 11.344,97 2.442,26 11.344,97 2.442,26 11.344,97 9.047,65

01 0002 0002 0007 ARAGUARI 281.868,00 743.703,52 -137.468,25 499.036,00 97.160,66 499.036,00 87.814,23 488.019,56 244.667,52

01 0002 0002 0008 ARAPORÃ 16.257,60 25.111,83 -1.871,49 14.967,96 2.054,86 14.967,96 2.054,86 14.967,96 10.143,87

01 0002 0002 0009 CACHOEIRA DOURADA 6.458,40 9.994,73 -1.359,84 5.049,07 1.569,88 5.049,07 1.569,88 5.049,07 4.945,66

01 0002 0002 0010 CAMPINA VERDE 48.189,60 77.469,56 -10.298,06 42.090,53 2.043,30 42.090,53 3.971,18 41.568,67 35.379,03

01 0002 0002 0011 CANÁPOLIS 29.080,80 38.787,85 -965,14 22.995,80 4.140,68 22.995,80 4.498,02 22.995,80 15.792,05

01 0002 0002 0012 CAPINÓPOLIS 39.000,00 92.067,27 -6.476,27 68.320,06 3.063,32 68.320,06 50,00 65.306,74 23.747,21

01 0002 0002 0013 CASCALHO RICO 7.370,40 9.636,46 -1.375,42 5.096,91 1.736,52 5.096,91 1.787,36 5.096,91 4.539,55

01 0002 0002 0014 CENTRALINA 25.492,80 77.548,12 -10.307,53 57.511,52 3.809,06 57.511,52 3.223,87 56.614,61 20.036,60

01 0002 0002 0015 COROMANDEL 68.419,20 118.907,96 -5.900,09 80.498,93 10.102,72 79.098,93 9.895,76 78.550,31 38.409,03

01 0002 0002 0016 DOURADOQUARA 4.632,00 6.602,81 -1.928,72 2.572,51 189,19 2.572,51 189,19 2.572,51 4.030,30

01 0002 0002 0017 ESTRELA DO SUL 19.154,40 58.690,08 -9.778,91 43.141,63 3.678,25 43.141,63 2.632,58 41.651,47 15.548,45

01 0002 0002 0018 GRUPIARA 3.403,20 6.495,66 -1.689,37 2.975,27 41,79 2.975,27 41,81 2.975,27 3.520,39

01 0002 0002 0019 GURINHATÃ 14.301,60 53.393,35 -5.987,20 41.395,98 3.046,76 41.395,98 1.768,63 39.949,58 11.997,37

01 0002 0002 0020 INDIANÓPOLIS 16.334,40 22.126,96 -1.827,58 12.604,05 1.915,95 12.604,05 2.117,43 12.604,05 9.522,91

01 0002 0002 0021 IPIAÇU 10.284,00 15.141,63 -1.192,59 9.619,12 1.300,24 9.619,12 1.300,24 9.619,12 5.522,51

01 0002 0002 0022 IRAÍ DE MINAS 16.725,60 56.018,66 -7.801,79 40.588,14 2.319,72 40.588,14 2.115,92 40.042,68 15.430,52

01 0002 0002 0023 ITUIUTABA 250.862,40 666.768,09 -151.359,73 457.941,69 64.738,53 457.941,69 60.606,72 451.759,88 208.826,40

01 0002 0002 0024 MONTE ALEGRE DE MINAS 50.628,00 99.165,13 -10.280,72 66.767,81 2.186,77 66.767,81 1.639,09 66.220,13 32.397,32

01 0002 0002 0025 MONTE CARMELO 115.795,20 193.928,65 -13.657,12 120.140,03 5.711,32 120.140,03 3.184,18 117.612,89 73.788,62

01 0002 0002 0026 NOVA PONTE 35.841,60 80.490,59 -9.910,64 52.159,75 4.444,01 52.159,75 4.719,19 51.869,27 28.330,84

01 0002 0002 0027 PATROCÍNIO 215.959,20 577.391,30 -110.756,87 389.592,35 37.042,32 389.592,35 21.155,87 371.716,62 187.798,95

01 0002 0002 0028 PRATA 66.710,40 114.185,82 -12.638,19 67.064,66 3.560,11 66.189,66 2.235,42 64.864,97 47.121,16

01 0002 0002 0029 ROMARIA 8.745,60 9.011,47 -1.264,92 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 8.951,47

01 0002 0002 0030 SANTA VITÓRIA 47.150,40 89.148,91 -8.240,95 56.469,35 5.912,50 56.469,35 5.386,19 55.924,04 32.679,56

01 0002 0002 0031 TUPACIGUARA 61.291,20 111.027,68 -15.028,16 67.391,16 937,61 67.391,16 918,00 66.453,55 43.636,52

01 0002 0002 0032 UBERLÂNDIA 1.623.871,20 339.528,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.528,43

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201919 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

TOTAL UNIDADE 48.342.539,684.652.027,60 -725.129,25 2.877.305,23 330.675,02 2.874.680,23 252.275,37 2.784.158,813.300.768,80

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201920 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

10 SAÚDE 41.135.573,5331.253.527,20 -3.641.024,24 11.809.321,35 2.217.716,33 11.794.321,35 589.286,69 10.996.926,6836.699.231,20

30210 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 41.135.573,5331.253.527,20 -3.641.024,24 11.809.321,35 2.217.716,33 11.794.321,35 589.286,69 10.996.926,6836.699.231,20

100210 302. . SAMU 192 41.135.573,5331.253.527,20 -3.641.024,24 11.809.321,35 2.217.716,33 11.794.321,35 589.286,69 10.996.926,6836.699.231,20

0002210 302 1002. . . . MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRAL DEURGENCIA E EMERGENCIA

41.135.573,5331.253.527,20 -3.641.024,24 11.809.321,35 2.217.716,33 11.794.321,35 589.286,69 10.996.926,6836.699.231,20

Contratacao por Tempo Determinado 16.392.419,00 16.392.419,003.1.90.04.00.00.0000021 0,000,000,000,000,00 0,0022.081.869,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 16.392.419,00 16.392.419,000,00 0,000,00 0,000,000,0022.081.869,00

Obrigacoes Patronais 6.674.857,63 5.575.631,123.1.90.13.00.00.0000022 806.517,76279.399,90292.708,751.099.226,51-445.646,37 1.099.226,516.944.957,63

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 6.674.857,63 5.575.631,12-445.646,37 279.399,90292.708,75 806.517,761.099.226,511.099.226,516.944.957,63

Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 61.207,00 551.028,203.1.90.16.00.00.0000023 413.168,600,0071.658,50413.168,60-67.240,81 413.168,60902.989,80

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 11.500,00 10,250,00 0,000,00 11.489,7511.489,7511.489,750,00

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 2.000,00 868,870,00 0,000,00 1.131,131.131,131.131,130,00

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 5.000,00 419,230,00 0,000,00 4.580,774.580,774.580,770,00

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 5.000,00 2.578,730,00 0,000,00 2.421,272.421,272.421,270,00

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 6.000,00 195,470,00 0,000,00 5.804,535.804,535.804,530,00

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 2.000,00 423,720,00 0,000,00 1.576,281.576,281.576,280,00

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 5.000,00 1.820,320,00 0,000,00 3.179,683.179,683.179,680,00

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 9.000,00 839,860,00 0,000,00 8.160,148.160,148.160,140,00

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 2.000,00 999,830,00 0,000,00 1.000,171.000,171.000,170,00

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 3.000,00 860,080,00 0,000,00 2.139,922.139,922.139,920,00

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 2.000,00 24,210,00 0,000,00 1.975,791.975,791.975,790,00

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 12.000,00 922,960,00 0,000,00 11.077,0411.077,0411.077,040,00

01 0002-0002-0028-PRATA 5.000,00 2.084,780,00 0,000,00 2.915,222.915,222.915,220,00

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 2.000,00 883,600,00 0,000,00 1.116,401.116,401.116,400,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201921 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 1.000,00 337,750,00 0,000,00 662,25662,25662,250,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 891.696,80 537.758,54-67.240,81 71.658,5071.658,50 353.938,26353.938,26353.938,26902.989,80

Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 5.000,003.3.90.04.00.00.0000024 0,000,000,000,000,00 0,005.000,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 5.000,00 5.000,000,00 0,000,00 0,000,000,005.000,00

Material de Consumo 314.231,20 1.960.788,553.3.90.30.00.00.0000025 292.702,962.408,0095.815,12398.076,65-793.101,25 398.076,652.423.865,20

01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à 379.231,20 128.951,16-50.118,28 2.408,0040.477,92 200.243,55250.280,04250.280,04379.231,20

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 1.979.634,00 1.831.837,39-742.982,97 1.173,6055.337,20 92.459,41147.796,61147.796,612.044.634,00

Passagens e Despesas com Locomocao 16.000,00 14.178,813.3.90.33.00.00.0000026 1.821,190,000,001.821,190,00 1.821,1918.000,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 16.000,00 14.178,810,00 0,000,00 1.821,191.821,191.821,1918.000,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes deContratos de Terceirizacao

268.160,00 268.160,003.3.90.34.00.00.0000027 0,000,000,000,000,00 0,00300.000,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 268.160,00 268.160,000,00 0,000,00 0,000,000,00300.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 27.000,00 27.000,003.3.90.36.00.00.0000028 0,000,000,000,000,00 0,0030.000,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 27.000,00 27.000,000,00 0,000,00 0,000,000,0030.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 254.400,00 1.603.332,953.3.90.39.00.00.0000029 436.786,070,00135.248,76499.142,93-220.791,56 499.142,932.268.075,88

01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à 420.000,00 155.250,000,00 0,000,00 264.750,00264.750,00264.750,00420.000,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 1.682.475,88 1.448.082,95-220.791,56 72.891,90135.248,76 172.036,07234.392,93234.392,931.848.075,88

Auxilio-alimentacao 161.733,69 17.420,003.3.90.46.00.00.0000030 50.154,7950.154,79104.040,90144.313,6954.313,69 144.313,6945.873,69

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 161.733,69 17.420,0054.313,69 50.154,79104.040,90 50.154,79144.313,69144.313,6945.873,69

Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.000,00 10.000,003.3.90.48.00.00.0000031 0,000,000,000,000,00 0,0010.000,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 10.000,00 10.000,000,00 0,000,00 0,000,000,0010.000,00

Auxilio-Transporte 14.300,00 10.356,003.3.90.49.00.00.0000032 3.944,000,000,003.944,00-728,00 3.944,0020.000,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 14.300,00 10.356,00-728,00 0,000,00 3.944,003.944,003.944,0020.000,00

Equipamentos e Material Permanente 600.000,00 884.329,004.4.90.52.00.00.0000033 619.238,04111.600,0034.492,96664.271,00-5.421,68 656.771,001.648.600,00

01 0023-0023-0023-Transferências de Convênios Vinculados à 700.000,00 35.729,00-353,80 111.600,0034.492,96 619.238,04656.771,00664.271,00700.000,00

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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201922 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

20 CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 848.600,00 848.600,00-5.067,88 0,000,00 0,000,000,00948.600,00

01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências 0,00 327.864,20 -6.342,30 321.521,28 -869,67 321.521,28 1.180,33 321.521,28 6.342,92

01 0002 0002 0007 ARAGUARI 0,00 118.500,00 0,00 117.750,71 0,00 117.750,71 0,00 117.750,71 749,29

01 0002 0002 0010 CAMPINA VERDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0002 0002 0012 CAPINÓPOLIS 0,00 15.500,00 0,00 14.513,47 0,00 14.513,47 0,00 14.513,47 986,53

01 0002 0002 0014 CENTRALINA 0,00 17.700,00 0,00 17.248,56 0,00 17.248,56 0,00 17.248,56 451,44

01 0002 0002 0015 COROMANDEL 0,00 18.100,00 0,00 15.439,11 0,00 15.439,11 0,00 15.439,11 2.660,89

01 0002 0002 0017 ESTRELA DO SUL 0,00 19.500,00 0,00 19.157,29 0,00 19.157,29 0,00 19.157,29 342,71

01 0002 0002 0019 GURINHATÃ 0,00 15.500,00 0,00 14.943,35 0,00 14.943,35 0,00 14.943,35 556,65

01 0002 0002 0022 IRAÍ DE MINAS 0,00 18.200,00 0,00 16.309,71 0,00 16.309,71 0,00 16.309,71 1.890,29

01 0002 0002 0023 ITUIUTABA 0,00 124.300,00 0,00 123.365,43 0,00 123.365,43 0,00 123.365,43 934,57

01 0002 0002 0024 MONTE ALEGRE DE MINAS 0,00 13.700,00 0,00 12.604,27 0,00 12.604,27 0,00 12.604,27 1.095,73

01 0002 0002 0025 MONTE CARMELO 0,00 16.000,00 0,00 14.978,91 0,00 14.978,91 0,00 14.978,91 1.021,09

01 0002 0002 0026 NOVA PONTE 0,00 15.300,00 0,00 15.225,87 0,00 15.225,87 0,00 15.225,87 74,13

01 0002 0002 0027 PATROCÍNIO 0,00 101.000,00 0,00 95.062,07 0,00 95.062,07 0,00 95.062,07 5.937,93

01 0002 0002 0028 PRATA 0,00 16.210,00 0,00 14.122,55 0,00 14.122,55 0,00 14.122,55 2.087,45

01 0002 0002 0030 SANTA VITÓRIA 0,00 15.090,00 0,00 14.200,44 0,00 14.200,44 0,00 14.200,44 889,56

01 0002 0002 0031 TUPACIGUARA 0,00 14.400,00 0,00 13.944,44 0,00 13.944,44 0,00 13.944,44 455,56

01 0023 0023 0023 Transferências de Convênios Vinculados à 1.499.231,20 1.499.231,20 -50.472,08 1.179.301,04 74.970,88 1.171.801,04 114.008,00 1.084.231,59 319.930,16

01 0049 0049 0049 Transferências de Recursos do SUS para A 35.200.000,00 32.981.877,00 -2.024.473,31 5.378.632,33 1.783.223,55 5.378.632,33 1.592.838,74 4.863.141,55 27.603.244,67

RESUMO FONTES

TOTAL UNIDADE 41.135.573,5330.543.608,20 -1.478.615,98 3.223.964,57 733.964,99 3.216.464,57 589.286,69 2.624.333,4136.699.231,20

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201923 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

21 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EEMERGENCIA

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

10 SAÚDE 11.340.142,9286.478.555,60 -10.848.090,78 75.138.412,68 20.220.475,86 75.138.412,68 1.118.740,38 74.941.689,420,00

30210 . ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.340.142,9286.478.555,60 -10.848.090,78 75.138.412,68 20.220.475,86 75.138.412,68 1.118.740,38 74.941.689,420,00

100210 302. . SAMU 192 11.340.142,9286.478.555,60 -10.848.090,78 75.138.412,68 20.220.475,86 75.138.412,68 1.118.740,38 74.941.689,420,00

0002210 302 1002. . . . MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRAL DEURGENCIA E EMERGENCIA

11.340.142,9286.478.555,60 -10.848.090,78 75.138.412,68 20.220.475,86 75.138.412,68 1.118.740,38 74.941.689,420,00

Empregado Publico 4.804.364,20 630.007,943.1.90.11.11.00.0000034 4.163.427,191.180,331.123.359,774.174.356,26-602.671,71 4.174.356,260,00

01 0002-0002-0002-Receitas de Impostos e de Transferências 327.864,20 6.342,92-6.342,30 1.180,33-869,67 321.521,28321.521,28321.521,280,00

01 0002-0002-0007-ARAGUARI 107.000,00 739,040,00 0,000,00 106.260,96106.260,96106.260,960,00

01 0002-0002-0010-CAMPINA VERDE 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00

01 0002-0002-0012-CAPINÓPOLIS 13.500,00 117,660,00 0,000,00 13.382,3413.382,3413.382,340,00

01 0002-0002-0014-CENTRALINA 12.700,00 32,210,00 0,000,00 12.667,7912.667,7912.667,790,00

01 0002-0002-0015-COROMANDEL 13.100,00 82,160,00 0,000,00 13.017,8413.017,8413.017,840,00

01 0002-0002-0017-ESTRELA DO SUL 13.500,00 147,240,00 0,000,00 13.352,7613.352,7613.352,760,00

01 0002-0002-0019-GURINHATÃ 13.500,00 132,930,00 0,000,00 13.367,0713.367,0713.367,070,00

01 0002-0002-0022-IRAÍ DE MINAS 13.200,00 69,970,00 0,000,00 13.130,0313.130,0313.130,030,00

01 0002-0002-0023-ITUIUTABA 115.300,00 94,710,00 0,000,00 115.205,29115.205,29115.205,290,00

01 0002-0002-0024-MONTE ALEGRE DE MINAS 11.700,00 95,900,00 0,000,00 11.604,1011.604,1011.604,100,00

01 0002-0002-0025-MONTE CARMELO 13.000,00 161,010,00 0,000,00 12.838,9912.838,9912.838,990,00

01 0002-0002-0026-NOVA PONTE 13.300,00 49,920,00 0,000,00 13.250,0813.250,0813.250,080,00

01 0002-0002-0027-PATROCÍNIO 89.000,00 5.014,970,00 0,000,00 83.985,0383.985,0383.985,030,00

01 0002-0002-0028-PRATA 11.210,00 2,670,00 0,000,00 11.207,3311.207,3311.207,330,00

01 0002-0002-0030-SANTA VITÓRIA 13.090,00 5,960,00 0,000,00 13.084,0413.084,0413.084,040,00

01 0002-0002-0031-TUPACIGUARA 13.400,00 117,810,00 0,000,00 13.282,1913.282,1913.282,190,00

01 0049-0049-0049-Transferências de Recursos do SUS para A 4.010.000,00 616.800,86-596.329,41 1.117.560,051.124.229,44 3.382.270,073.393.199,143.393.199,140,00

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 24/01/201924 / 24CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA

2018EXERCÍCIO : Período Até DEZEMBRO

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos

SaldoAté o período

OrçamentárioAutorizadoDiscriminação da

DespesaDotaçãoMês

Atualizada

Mês MêsAté o período Até o período

Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago

10

21 CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EEMERGENCIA

CISTRI

Sub UnidadeUnidade

Órgão

01 0002 0002 0002 Receitas de Impostos e de Transferências 0,00 327.864,20 -6.342,30 321.521,28 -869,67 321.521,28 1.180,33 321.521,28 6.342,92

01 0002 0002 0007 ARAGUARI 0,00 118.500,00 0,00 117.750,71 0,00 117.750,71 0,00 117.750,71 749,29

01 0002 0002 0010 CAMPINA VERDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 0002 0002 0012 CAPINÓPOLIS 0,00 15.500,00 0,00 14.513,47 0,00 14.513,47 0,00 14.513,47 986,53

01 0002 0002 0014 CENTRALINA 0,00 17.700,00 0,00 17.248,56 0,00 17.248,56 0,00 17.248,56 451,44

01 0002 0002 0015 COROMANDEL 0,00 18.100,00 0,00 15.439,11 0,00 15.439,11 0,00 15.439,11 2.660,89

01 0002 0002 0017 ESTRELA DO SUL 0,00 19.500,00 0,00 19.157,29 0,00 19.157,29 0,00 19.157,29 342,71

01 0002 0002 0019 GURINHATÃ 0,00 15.500,00 0,00 14.943,35 0,00 14.943,35 0,00 14.943,35 556,65

01 0002 0002 0022 IRAÍ DE MINAS 0,00 18.200,00 0,00 16.309,71 0,00 16.309,71 0,00 16.309,71 1.890,29

01 0002 0002 0023 ITUIUTABA 0,00 124.300,00 0,00 123.365,43 0,00 123.365,43 0,00 123.365,43 934,57

01 0002 0002 0024 MONTE ALEGRE DE MINAS 0,00 13.700,00 0,00 12.604,27 0,00 12.604,27 0,00 12.604,27 1.095,73

01 0002 0002 0025 MONTE CARMELO 0,00 16.000,00 0,00 14.978,91 0,00 14.978,91 0,00 14.978,91 1.021,09

01 0002 0002 0026 NOVA PONTE 0,00 15.300,00 0,00 15.225,87 0,00 15.225,87 0,00 15.225,87 74,13

01 0002 0002 0027 PATROCÍNIO 0,00 101.000,00 0,00 95.062,07 0,00 95.062,07 0,00 95.062,07 5.937,93

01 0002 0002 0028 PRATA 0,00 16.210,00 0,00 14.122,55 0,00 14.122,55 0,00 14.122,55 2.087,45

01 0002 0002 0030 SANTA VITÓRIA 0,00 15.090,00 0,00 14.200,44 0,00 14.200,44 0,00 14.200,44 889,56

01 0002 0002 0031 TUPACIGUARA 0,00 14.400,00 0,00 13.944,44 0,00 13.944,44 0,00 13.944,44 455,56

01 0023 0023 0023 Transferências de Convênios Vinculados à 1.499.231,20 1.499.231,20 -50.472,08 1.179.301,04 74.970,88 1.171.801,04 114.008,00 1.084.231,59 319.930,16

01 0049 0049 0049 Transferências de Recursos do SUS para A 35.200.000,00 32.981.877,00 -2.024.473,31 5.378.632,33 1.783.223,55 5.378.632,33 1.592.838,74 4.863.141,55 27.603.244,67

RESUMO FONTES

TOTAL UNIDADE 11.340.142,924.804.364,20 -602.671,71 4.174.356,26 1.123.359,77 4.174.356,26 1.118.740,38 4.163.427,190,00

TOTAL GERAL 40.000.000,00 -2.806.416,94 10.275.626,06 2.187.999,78 10.265.501,06 1.960.302,44 9.571.919,4140.000.000,00 29.724.373,94

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO v.19.1.6 RelatBctDespFteRcs.rpt 24/01/2019 10:53:09