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INDAP EN CIFRAS Año 2015 Julio, 2016

INDAP EN CIFRAS - indap.gob.cl. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es una …

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INDAP EN CIFRASAño 2015

Julio, 2016

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es una institución dependiente del Ministerio deAgricultura cuya creación y mandato están establecidos por la Ley Orgánica 18.910, modificadapor la Ley 19.213.

Su Misión es:

“Contribuir al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, mediante una acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural, de hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios

en los territorios”

Su Visión es:

“Ser una Institución pública de excelencia, plural, dialogante y que trabaja en red con otros actores públicos y privados, en beneficio de la Agricultura Familiar Campesina del país”

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Nuestros Objetivos Estratégicos son:

1. Apoyar el acceso de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) a un sistema de extensión y apoyo a lainnovación que mejore sus capacidades y habilidades para desarrollar emprendimientos agrícolas yrurales, considerando las oportunidades y restricciones que señalan los mercados, los territorios yel medio ambiente.

2. Facilitar el acceso de la AFC a programas de financiamiento (créditos e incentivos) adecuados a lasnecesidades de capital de trabajo e inversiones requeridos para potenciar la diversidad deemprendimientos económicos, individuales y asociativos.

3. Ampliar y mejorar las condiciones de acceso de la AFC a los mercados locales, regionales,nacionales e internacionales, promoviendo productos tradicionales y diferenciados de alta calidad ybuscando un acercamiento entre el productor y el consumidor final.

4. Fortalecer el desarrollo organizacional de la AFC para así contribuir al desarrollo de su actividadproductiva y de su integración a los mercados, así como al fortalecimiento de su participación yposicionamiento como un actor relevante en la sociedad.

5. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento del capital social de la AFC, impulsando la cooperación entreproductores, así como la constitución de redes y alianzas entre éstos y los actores públicos yprivados, para canalizar nuevos recursos y competencias hacia el mundo rural.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Dirección Nacional

Subdirección Nacional

Regiones

División de Fomento

División de Asistencia Financiera

División Administración y

Finanzas

División de Personas

División de Sistemas

División Auditoria Interna

División Fiscalía

División Comunicaciones

y Marketing

División de Gestión

Estratégica

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1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.3. NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO

En Chile hay 262.000 explotaciones campesinas

Fuente: INDAP, Qualitas, 2009. Caracterización de la AFC a partir del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal. 6

En Chile hay 262.000 explotaciones campesinas

Utilizan el 44% de la superficie agrícola útil

Que aportan el 61% del empleo agrícola

Su actividad representa el 22% del valor de la producción agrícola

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.3. NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO

La AFC es guardiana de nuestro patrimonio:

• Genético

• Cultural

• Ambiental

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Riego en terrazas Caigua Floreo de llamas

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1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.3. NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO

Distribución de nuestra población objetivo, según estimación hecha a partir del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)

Fuente: INDAP, Estudio “Micro y Pequeña empresa agropecuaria en Chile: Criterios para una focalización eficiente de las políticas para el sector de acuerdo al VII censo agropecuario”.

Región N° de explotaciones de AFC

Arica y Parinacota 2.267

Tarapacá 1.826

Antofagasta 1.960

Atacama 2.448

Coquimbo 13.727

Valparaíso 13.738

Metropolitana 8.539

O´Higgins 20.021

Maule 36.335

Biobío 57.432

Araucanía 54.246

Los Ríos 14.875

Los Lagos 31.522

Aysén 2.871

Magallanes 928

Total 262.735

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1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.3. NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO

Los potenciales usuarios/as de INDAP trabajan distintos rubros los que se ven representados en la siguiente tabla:

Fuente: INDAP, Estudio “Micro y Pequeña empresa agropecuaria en Chile: Criterios para una focalización eficiente de las políticas para el sector de acuerdo al VII censo agropecuario”.

Rubros N° de Explotaciones

% de participación del rubro sobre el total de

usuarios/as Potenciales de INDAP

Cultivos anuales y permanentes 99.795 38

Flores 2.448 1

Hortalizas 87.896 33

Forrajeras 34.841 13

Frutas 83.670 32

Viñas 13.923 5

Forestal 65.564 25

Pollos138.920 53

Pavos

Colmenas Modernas8.913 3

Colmenas Rusticas

Bovinos 112.778 43

Bovinos Carne 111.981 43

Bovinos Leche 15.652 6

Porcinos 71.224 27

Ovinos 70.504 27

Caprinos 15.748 6

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.3. NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO

Fuente: INDAP, 2014. Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018.

La AFC es un actor relevante en la producción de alimentos:

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1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INDAP cuenta con las siguientesdependencias:

110 agencias de área

21 oficinas de área

2 oficinas móviles

15 direcciones regionales

Nivel central

Fuente: Resolución Exenta N°046118 11

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fuente: División de Personas, 31 de Diciembre del 2015

CalidadJurídica

Contrata Planta Total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Profesional 991 573 418 50 36 14 1.041 609 432

Técnicos 235 102 133 9 6 3 244 108 136

Administrativos 116 52 64 7 2 5 123 54 69

Auxiliar 1 1 1 1

Directivos 47 30 17 47 30 17

Expertos

Total 1.342 727 615 114 75 39 1.456 802 654

INDAP cuenta con una dotación de 1.456 funcionarios/as a nivel nacional, de la cual 45% sonmujeres. El 92% corresponde a funcionarios/as a contrata y el 8% de planta. La gestióninstitucional se complementa con 466 funcionarios/as a honorarios, dando un total de 1.922.

12

Fuente: División de Personas, 31 de diciembre del 2015

INDAP tiene un despliegue a lo largo de todo Chile, la distribución de sus funcionarios/as deacuerdo a la calidad jurídica se muestra en la gráfica.

13

NC XII XI X XIV IX VII VII VI XIII V IV III II I XV

Planta 26 1 4 10 5 16 13 6 12 5 4 5 2 1 1 3

Contrata 178 24 56 145 72 198 153 133 97 65 78 74 20 15 15 19

0

50

100

150

200

250

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Fuente: Sistema de Remuneraciones; 31 de diciembre del 2015

La edad promedio de los funcionarios y funcionarias es de 47 años. Los(as) ingenieros agrónomos son mayoritarios en la Institución con una participación del

41% de la planilla de profesionales; les siguen los/as médicos veterinarios con el 8% y los/ascontadores auditores con el 6%.

Rango de edad Porcentaje

Menor a 35 13%

35-60 68%

60 y mas 19%

41%

8%6%

4%3%

39%

Ingeniero Agronomo

Medico Veterinario

Contador Auditor

Ingeniero Comercial

Abogado

Otro

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1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Profesionales de INDAP según región y calidad jurídica.

* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes deinformación utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones.Fuente: Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015 15

12415

4299

58148

119105

6648

6252

151214

13

5

62

89

45

41

21

1

4

12

411

211

1

NIVEL CENTRALMAGALLANES

AYSÉNLOS LAGOS

LOS RÍOSARAUCANÍA

BIOBÍOMAULE

O´HIGGINSMETROPOLITANA

VALPARAÍSOCOQUIMBO

ATACAMAANTOFAGASTA

TARAPACÁARICA Y PARINACOTA

Profesional

Contrata Planta Suplente

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Técnicos de INDAP según región y calidad jurídica.

16

245

935

736

3024

1510

1215

42

4

2

22

31

1

1

11

151

31

3

2

NIVEL CENTRALMAGALLANES

AYSÉNLOS LAGOS

LOS RÍOSARAUCANÍA

BIOBÍOMAULE

O´HIGGINSMETROPOLITANA

VALPARAÍSOCOQUIMBO

ATACAMAANTOFAGASTA

TARAPACÁARICA Y PARINACOTA

Técnicos

Contrata Planta Suplente

* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12, se deriva de las distintas fuentes deinformación utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones.Fuente: Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Administrativos de INDAP según región y calidad jurídica.

17

31

4

5

11

7

14

4

4

18

7

5

7

1

1

1

2

7

1

2

1

2

1

2

5

3

3

1

1

1

1

NIVEL CENTRAL

MAGALLANES

AYSÉN

LOS LAGOS

LOS RÍOS

ARAUCANÍA

BIOBÍO

MAULE

O´HIGGINS

METROPOLITANA

VALPARAÍSO

COQUIMBO

ATACAMA

ANTOFAGASTA

TARAPACÁ

ARICA Y PARINACOTA

Administrativos

Contrata Planta Suplente

* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes deinformación utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones.Fuente: Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Directivos de INDAP según región y calidad jurídica.

18

11

1

2

2

3

5

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

NIVEL CENTRAL

MAGALLANES

AYSÉN

LOS LAGOS

LOS RÍOS

ARAUCANÍA

BIOBÍO

MAULE

O´HIGGINS

METROPOLITANA

VALPARAÍSO

COQUIMBO

ATACAMA

ANTOFAGASTA

TARAPACÁ

ARICA Y PARINACOTA

DIRECTIVOS

* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes deinformación utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones.Fuente: Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

Arica y Parinacota

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

Presupuesto 2015:

M$ 2.804.975: 16% se destina a Asistencia Técnica, 44% a Créditos, 18% a Inversión, 21% Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: AricaAgencias de Área: Arica y Parinacota

N° de Funcionarios/as:23 funcionarios/as; la edad promedio es 48 años; el 65% de la dotación total es profesional, el 17% técnico, el 9% administrativos y el 9% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

995 usuarios/as, de estos el 51% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 55 años y el 61% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años, solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; 15% tiene educación básica completa y más del 37% tiene educación básica incompleta o no tiene educación.

Pueblos Originarios:Existen 772 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, 97% son Aymara.

Principalmente los productores se dedican a:

Producción de tomates, cebollas, alfalfa, pimentón, arvejas, pepinos, maíz, orégano, zapallo italiano, alpacas.

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Tarapacá

Presupuesto 2015:

M$ 2.237.118: 34% se destina a Asistencia Técnica, 16% a Créditos, 28% a Inversión, 21% a Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: IquiqueAgencias de Área: Pozo Almonte

N° de Funcionarios/as:17 funcionarios/as; la edad promedio es 40 años; el 81% de la dotación total es profesional, el 13% administrativos y el 6% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

1.071 usuarios/as, de estos el 41% son mujeres; el promedio de edad es 59 años, el 53% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 28% tiene educación básica completa y más del 43% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 926 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de los cuales el 95% son Aymará y el 2% Quechua.

Principalmente los productores se dedican a:

Zanahoria, Lechuga, Ajo, Quínoa, Alfalfa, Textilería, Naranjo, Ovinos, Cebolla, Melón, Llamas.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

20Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

Antofagasta

Presupuesto 2015:

M$ 2.640.301: 25% se destina a Asistencia Técnica, 26% aCréditos, 32% a Inversión, 15% a Soporte y 1% a cubrirpagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Calama Agencias de Área: Calama

N° de Funcionarios/as:16 funcionarios/as; la edad promedio es 44 años; 75% de la dotación es profesional, 13% técnico, 6% administrativos y 6% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

1.033 usuarios/as, de estos el 56% son mujeres; el promedio de edad es superior los 60 años, el 51% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 29% tiene educación básica completa y más del 44% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 783 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de los cuales el 90% son Atacameños y 5% Aymarás.

Principalmente los productores se dedican a:

Alfalfa, Zanahoria, Ajo, Flores, Quínoa, Lechuga, Maíz, Acelga, Habas.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

21Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

Atacama

Presupuesto Actual:

M$ 5.073.425: 60% se destina a Asistencia Técnica, 8% aCréditos, 20% a Inversión, 11% Soporte y 1% a cubrir pagosde años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Copiapó Agencias de Área: Copiapó, Vallenar

N° de Funcionarios/as:22 funcionarios/as; la edad promedio es de 43 años; el 70% de la dotación total es profesional, el 22% técnico, el 4% administrativos y el 4% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

1.437 usuarios/as, de estos 43% son mujeres; el promedio de edad es superior a 63 años, el 45% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y no existen usuarios menores de 25 años; el 24% tiene educación básica completa y más del 45% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 90 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, 35% son Colla y 28% Atacameños

Principalmente los productores se dedican a:

Uva de mesa, pisquera y vinífera, Olivo, Paltos, Mango, Tomate, Alfalfa, Ají, Caprinos, Nogales, Habas, Sandía.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

22Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

CoquimboPresupuesto Actual:

M$ 12.457.754: 49% se destina a Asistencia Técnica, 12% aCréditos, 23% a Inversión, 15% Soporte y menos de 1% acubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: La Serena Agencias de Área: La Serena, Ovalle, Combarbalá, IllapelOficina de Área: Vicuña

N° de Funcionarios/as:79 funcionarios/as; la edad promedio es 44 años; 68% de la dotación total es profesional, 20% técnico, 9% administrativos y 3% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

10.774 usuarios/as, de estos 39% son mujeres; el promedio de edad es superior a 59 años y el 56% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años; el 21% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 450 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios.

Principalmente los productores se dedican a:

Uva pisquera, Uva de mesa, Nogales, Paltos, Pepino, Tomate, Olivo, Duraznos, Lechuga, Alfalfa, Ovinos, Caprinos, Apicultura.

23Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

ValparaísoPresupuesto Actual:

M$ 13.402.407: 26% se destina a Asistencia Técnica, 26% aCréditos, 28% a Inversión, 15% Soporte y menos de 5% acubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Quillota Agencias de Área: Petorca, Quillota, La Ligua, Limache, San Felipe, Casablanca, La Calera, San Antonio, Isla de Pascua

N° de Funcionarios/as:85 funcionarios/as; la edad promedio es 46 años; 75% de la dotación es profesional, 15% técnico, 9% administrativos y 1% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

9.289 usuarios/as: 36% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 58 años, 58% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 39% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 420 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios.

Principalmente los productores se dedican a:

Bovinos, Paltos, Clavel, Duraznos, Flores, Apicultura, Nogales, Uva de mesa, Papas, Lechuga, Tomate, Alfalfa, Frutilla, Gallinas, Caprinos, Pimentón.

24Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

Metropolitana

Presupuesto Actual:

M$ 9.874.756: 21% se destina a Asistencia Técnica, 31% a Créditos, 27% a Inversión, 18% Soporte y menos de 3% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: SantiagoAgencias de Área: Norte, San Bernardo, Talagante, MelipillaOficina de Área: Curacaví

N° de Funcionarios/as:72 funcionarios/as; la edad promedio es 49 años; 76% de la dotación es profesional, 14% técnico, 8% administrativos y 2% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

5.422 usuarios/as, de ellos 41% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 58 años, 59% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 21% tiene educación básica completa y más del 34% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 122 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios.

Principalmente los productores se dedican a:

Frutilla, Apicultura, Bovinos, Papas, Lechuga, Tomate, Nogales, Gallinas, Cebolla, Maíz, Choclo, Sandía, Alfalfa, Ovinos, Paltos, Caprinos.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

25Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

O’Higgins

Presupuesto Actual:

M$ 23.046.548: 22% se destina a Asistencia Técnica, 44% aCréditos, 22% a Inversión, 11% Soporte y menos del 1% acubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con:

Dirección Regional: RancaguaAgencias de Área: Litueche, Marchigue, Las Cabras, Limache, Doñihue, San Vicente, Rancagua, Rengo, Santa Cruz, Lolol, San Fernando

N° de Funcionarios/as:115 funcionarios/as; la edad promedio es 47 años; 63% de la dotación es profesional, 17% técnico, 18% administrativos y 2% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

11.786 usuarios/as, de ellos 36% son mujeres; el promedio de edad es superior a 57 años, 60% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 43% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 150 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios.

Principalmente los productores se dedican a:

Maíz, Tomate, Ovinos, Melón Tuna, Sandía, Cebolla, Bovinos, Gallinas, Duraznos, Melón, Tabaco, Manzanas, Frutilla, Arándanos, Lechuga.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

26Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

MaulePresupuesto Actual:

M$ 31.003.785: 22% se destina a Asistencia Técnica, 41% aCréditos, 25% a Inversión, 11% Soporte y 1% a cubrir pagosde años anteriores.

La Región cuenta con:

Dirección Regional: TalcaAgencias de Área: Licantén, San Clemente, Curepto, Linares, Curicó, Longaví, Talca, Cauquenes, San Javier, Parral.

N° de Funcionarios/as:141 funcionarios/as; la edad promedio es de 47 años; 77% de la dotación total es profesional, 17% técnico, 4% administrativos y auxiliares, y el 2% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

19.452 usuarios/as, de ellos el 36% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 56 años, 62% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y menos del 1% se encuentra bajo los 25 años; el 26% tiene educación básica completa y más del 44% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 384 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios.

Principalmente los productores se dedican a:

Frambuesa, Arroz, Maíz, Bovinos, Apicultura, Ovinos, Uva vinífera, Trigo, Papas, Sandía, Frutilla, Tomate, Cebolla, Cerezos, Arándanos, Poroto, Mora, Remolacha.

27Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

Biobío

Presupuesto Actual:

M$ 29.786.472: 33% se destina a Asistencia Técnica, 26% aCréditos, 27% a Inversión, 14% a Soporte y menos del 0.3%a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con:

Dirección Regional: ConcepciónAgencias de Área: Quirihue, Yumbel, San Carlos, Yungay, Coelemu, Arauco, Chillán, Los Ángeles, Bulnes, Cañete, Concepción, Santa Bárbara, El CarmenOficinas de Área: Pemuco, Tirúa, Cabrero, Ralco, Mulchén

N° de Funcionarios/as:175 funcionarios/as; la edad promedio es 49 años; 74% de la dotación total es profesional, 20% técnico, 5% administrativos y 1% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

27.640 usuarios/as, de ellos 44% son mujeres; el promedio de edad es superior a 57 años, 63% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo 1% se encuentra bajo los 25 años; 22% tiene educación básica completa y más del 52% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 4.873 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 93% son Mapuches.

Principalmente los productores se dedican a:

Bovinos, Papas, Ovinos, Trigo, Uva vinífera, Frambuesa, Tomate, Apicultura, Cilantro, Arroz, Maíz, Lechuga.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

28Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

Araucanía Presupuesto Actual:

M$ 50,280,633: 40% se destina a Asistencia Técnica, 22% a Créditos, 26% a Inversión, 10% Soporte y menos de 2% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con:

Dirección Regional: TemucoAgencias de Área: Angol, Lautaro, Purén, Vilcún, Collipulli, Lonquimay, Traiguén, Imperial, Victoria, Temuco, Curacautín, Puerto Saavedra, Carahue, Teodoro Schmidt, Pitrufquén, Cunco, Loncoche, Pucón, VillarricaOficinas de Área: Galvarino, Hualpin

N° de Funcionarios/as:218 funcionarios/as; la edad promedio es 46 años; 72% de la dotación es profesional, 14% técnico, 11% administrativos y 2% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

68.884 usuarios/as, de ellos 44% son mujeres; el promedio de edad es superior los 56 años, 65% se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 20% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 35.805 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 97% son Mapuches.

Principalmente los productores se dedican a:

Bovinos, Trigo, Papas, Ovinos, Avena, Trigo, Lechuga.

29Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

Los Ríos

Presupuesto Actual:

M$ 18.660,858: 37% se destina a Asistencia Técnica, 31% aCréditos, 21% a Inversión, 11% Soporte y menos del 0.2% acubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con:

Dirección Regional: Río BuenoAgencias de Área: Lanco, San José de la Mariquina, Panguipulli, Valdivia, Paillaco, La Unión Oficinas de Área: Máfil, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco

N° de Funcionarios/as:89 funcionarios/as; la edad promedio es 45 años; 73% de la dotación es profesional, 9% técnico, 15% administrativos y 3% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

15,471 usuarios/as, de ellos 51% son mujeres; el promedio de edad es superior los 56 años, 63% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y menos del 1% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 47% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 5.414 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 95% son Mapuches.

Principalmente los productores se dedican a:

Bovinos, Ovinos, Papas, Apicultura, Frambuesa.

30Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

Los LagosPresupuesto Actual:

M$ 33,335,685: 34% se destina a Asistencia Técnica, 34% aCréditos, 18% a Inversión, 12% Soporte y menos de 1% acubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con:

Dirección Regional: Puerto MonttAgencias de Área: Osorno, Los Muermos, Purranque, Maullín, Fresia, Calbuco, Puerto Montt, Ancud, Quemchi, Castro, Quinchao, Chonchi, Quellón, ChaiténOficinas de Área: Río Negro, Queilén, Palena

N° de Funcionarios/as:164 funcionarios/as; la edad promedio es 48 años; 63% de la dotación es profesional, 27% técnico, 8% administrativos y 2% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

22.664 usuarios/as de ellos 48% son mujeres; el promedio de edad es superior los 56 años, 62% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y menos del 1% se encuentra bajo los 25 años; el 24% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 5.313 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 86% son Mapuches.

Principalmente los productores se dedican a:

Bovinos, Ovinos, Papas.

31Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

Aysén

Presupuesto Actual:

M$ 6.050.864: 18% se destina a Asistencia Técnica, 32% aCréditos, 18% a Inversión, 31% Soporte y un 1% a cubrirpagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: CoyhaiqueAgencias de Área: Coyhaique, La Junta, Chile Chico, Puerto Ibañez, Cochrane y Puerto Aysén.

N° de Funcionarios/as:61 funcionarios/as; la edad promedio es 46 años; 68% de la dotación es profesional, 18% técnico, 10% administrativos y 4% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

1.910 usuarios/as, de ellos 38% son mujeres; el promedio de edad es superior a 58 años, 57% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 27% tiene educación básica completa y más del 45% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 168 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 66% son Mapuche

Principalmente los productores se dedican a:

Bovinos, Ovinos, Lechuga, Papas, Leña.

32Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

Magallanes

Presupuesto Actual:

M$ 1.759.633: 21% se destina a Asistencia Técnica, 19% a Créditos, 14% a Inversión, 45% Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Punta ArenasAgencias de Área: Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir

N° de Funcionarios/as:27 funcionarios/as; la edad promedio es 48 años; 56% de la dotación es profesional, 19% técnico, 13% administrativos y auxiliares, y 4% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

385 usuarios/as, de ellos 53% son mujeres; el promedio de edad es superior a 60 años, 53% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años, no existen usuarios/as menores de 25 años; el 22% tiene educación básica completa y más del 30% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios:Existen 44 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 43% son Mapuches

Principalmente los productores se dedican a:

Lechuga, Papas, Ovinos, Bovinos, Alfalfa, Lechuga, Zapallo italiano, Zanahoria, Cilantro.

33Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de diciembre del 2015

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.5. INDAP EN REGIONES

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.6. ALIADOS ESTRATÉGICOS

Consultores inscritos a nivel nacional.

Fuente: Chile Proveedores; 14 de julio del 2015

Programa de Asesoría Técnica

Número de Consultores/as Operativos/as*

Suelo 858

PRODESAL 1.500

PDTI 624

SAT 385

PDI 273

Riego 210

PADIS 45

Alianzas 110

Gestión Empresarial

19

858

1.500

624

385

273 210

45 110

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

con

sult

ore

s O

pe

rati

vos

* Totales no son sumables.

34

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.6. ALIADOS ESTRATÉGICOS

INDAP trabaja a lo largo de todo Chile con 280 municipalidades (el 100% de las municipalidadesrurales del país) distribuidas por región de la siguiente forma:

Fuente: http://convenioprodesal.indap.cl/, 31 de diciembre del 2015

4

9

30

12

32

48

30

33

20

31

14

6

3

5

3

0 10 20 30 40 50 60

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

Araucanía

Biobío

Maule

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota

35

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.7. ÉNFASIS DEL PERÍODO 2014 - 2018

Énfasis de la estrategia de fomento y del accionar de INDAP:

Fuente: INDAP, 2014. Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018. 36

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.7. ÉNFASIS DEL PERÍODO 2014 - 2018

Énfasis de la gestión:

Fuente: INDAP, 2014. Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018. 37

1) Desarrollo de las personas: la base de la

calidad

2) Gestión de Alianzas: INDAP en red

3) Organización Institucional y modelo de atención:

desconcentración y territorios

4) Sistemas Informáticos: al servicio de las personas

5) Consultores Externos: un socio estratégico

6) Gestión con base a resultados: autoevaluación y

rendición de cuentas

Con énfasis hacia la población usuaria:

1. Comercialización y agregación de valor

2. Pueblos Originarios:

3. Mujeres

4. Jóvenes

5. Organización Campesina

6. Extensionismo y desarrollo de consultores

7. Gestión de recursos hídricos y desarrollo del riego

8. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Con énfasis de gestión interna:

1. Despapelamiento y modernización

2. Política de Personas

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1.8. ÉNFASIS DEL PERÍODO 2016 - 2018

Fuente: División de Gestión estratégica, 2016.

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

39

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.1. DEFINICIÓN

Según lo establecido en la Ley Orgánica, la población potencial de INDAP correspondea dos segmentos denominados “pequeño/a productor/a agrícola” y “campesino/a”.

Pequeño/a productor/a Agrícola: es la persona natural que explota una superficie nosuperior a las 12 Hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superan el equivalente a3.500 Unidades de Fomento, que su ingreso provenga, principalmente, de laexplotación agrícola y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimende tenencia.

Campesino/a: es la persona natural que habita y trabaja habitualmente en el campo,cuyos ingresos provienen, fundamentalmente, de la actividad silvoagropecuariarealizada en forma personal, cualquiera sea la calidad jurídica en que la realice,siempre que sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño(a)productor(a) agrícola y las personas que integran su familia.

Fuente: INDAP, 2014. Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018. 40

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.2. UNIVERSO USUARIO

Evolución histórica del universo usuario/as. Período 2006 – 2015.

Fuente: Base Tesorería (31/12/15)

* Valor 2015 corresponde a la cobertura alcanzada a la fecha de cierre del presente reporte.

108.521115.606

125.094116.572 116.918

151.609158.562 156.708 157.706 160.057

114.934

153.779

185.772

131.030125.906

164.849 165.974 162.257

176.400

198.233

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

50000

100000

150000

200000

250000

Usuarios de Programas Regulares

Usuarios de Programas Regulares + Usuarios de Emergencia

41

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.2. UNIVERSO USUARIO

Fuente: Base Tesorería (31/12/15)

Totales anuales no incluyen los usuarios(as) que sin ser usuarios de INDAP, recibieron bonos por emergencia agrícola.

383

1.910

20.359

10.702

45.786

25.582

19.423

11.774

5.333

7.702

6.848

1.200

991

1.070

994

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

Araucanía

Biobío

Maule

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota

El universo atendido con programas regulares fue de 160.057 usuarios/as durante el año 2015.

42

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.2. UNIVERSO USUARIO

Del universo usuario de programas regulares del año 2015,el 43% son mujeres

7% son jóvenes menores de 35 años

32% pertenece a algún pueblo originario

La edad promedio es de 56 años

23% tiene educación básica completa; 11% tieneeducación media completa; y 2,3% tiene formacióntécnico/profesional.

86% recibe asistencia técnica

69% recibió subsidio a la inversión:

• 11% tiene programa SIRDS-S

• 3% tiene programa de Riego

30% obtuvo crédito

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 43

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.3. LAS MUJERES

Durante el 2015, INDAP atendió a 68.100 usuarias en programas regulares. La distribuciónregional de ellas se muestra en la gráfica.

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 44

196

739

9.513

5.403

20.134

11.380

7.062

4.081

2.165

2.778

2.652

514

551

433

501

0 5000 10000 15000 20000 25000

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

Araucanía

Biobío

Maule

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota

N° de usuarias atendidas

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.3. LAS MUJERES

Del total de usuarias 2015:

89% recibe asistencia técnica

75% recibió subsidio a la inversión:

• 8% tiene programa SIRDS-S

• 2% tiene programa de Riego

27% obtuvo crédito

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 45

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.4. LOS JÓVENES

Durante el 2015, INDAP atendió a 11.560 usuarios/as jóvenes (hasta 35 años de edad).Su distribución regional se muestra en la gráfica.

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 46

17

128

1.155

745

5.044

1.458

1.076

647

377

419

279

33

48

51

83

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

Araucanía

Biobío

Maule

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota

N° de Usuarios/as Jóvenes

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.4. LOS JÓVENES

Del total de usuarios/as jóvenes del 2015:

83% recibe asistencia técnica

66% recibió subsidio a la inversión:

• 5% con programa de SIRDS-S

• 1,5% tiene programa de Riego

32% obtuvo crédito

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 47

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.5. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Durante el 2015, INDAP atendió a 57.792 usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios,distribuidos de la siguiente forma.

Fuente: Base Tesorería (31/12/15)* Son usuarios PDTI que no declararon a que pueblo originario pertenece

Pueblo originarioNúmero de usuarios/as

atendidos/asParticipación (%)

Mapuche 50.966 88,18%

Aymara 1.835 3,17%

Atacameño 764 1,32%

Colla y Quechua 174 0,3%

Rapa Nui o Pascuense 191 0,33%

Yagan 27 0,045%

Sin Información (*) 3.835 6,655

Total 57.792 100%

48

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.5. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Del total de usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, año 2015:

91% recibe asistencia técnica

78% recibió subsidios a la inversión:

• 6,4% accede al programa SIRDS-S

• 1,5% accede al programa de Riego

25% obtuvo créditos

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 49

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.5. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Los programas PRODESAL y PDTI atienden en conjunto a 50.794 personas pertenecientes aPueblos Originarios; 15.243 PRODESAL y 35.551 PDTI. Este sub-universo se distribuye como semuestra a continuación.

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 50

37

78

1.039

1.636

8.452

1.414

263

124

94

228

214

156

331

781

396

40

3.915

3.001

25.034

2.955

108

14

273

151

60

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

Araucanía

Biobío

Maule

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota

N° de usuarios/as perteneciente a etnia

PRODESAL

PDTI

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.6. ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS

INDAP trabaja a lo largo de Chile con 219 Empresas Asociativas Campesina (EAC).Su distribución por región se muestra a continuación.

Fuente: Sistema de Documentos mayo del 2016 51

Región Nº EAC Participación (%)

Arica y Parinacota 1 1

Coquimbo 24 11

Valparaíso 26 12

Metropolitana 8 4

O´Higgins 34 16

Maule 28 12

Bío Bío 10 4

Araucanía 34 16

Los Ríos 39 18

Los Lagos 10 4

Aysén 2 1

Magallanes 3 1

Total general 219 100

Las EAC pueden tener distintas formas jurídicas, siendo la Sociedad de Responsabilidad Limitadala que se presenta en un mayor número de casos, abarcando un 57% del total.

52

Forma Jurídica Nº EAC Participación (%)

ANÓNIMA 36 16

COOPERATIVA 53 24

LIMITADA 125 57

SPA 5 3

Total general 219 100

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.6. ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS

Fuente: Sistema de Documentos mayo del 2016

Existen 17 Organizaciones Campesinas Nacionales, las que representan a 117.272 Socios

53

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

2.7. ORGANIZACIONES DE REPRESENTACIÓN CAMPESINA

N° Nombre OrganizaciónAntigüedad

(años)

N° Regiones en la que se encuentra

presente

N° Org. Afiliadas

Org. 2° Nivel Org. 1° Nivel N° Socios

1 ACHITUR 11 8 13 0 13 206

2 ANAMURI 17 10 104 0 104 5.000

3 CALIDER 4 8 133 0 133 11.000

4 CAMPOCOOP 45 8 98 7 91 3.430

5 CNC 48 9 86 12 74 27.280

6 CONAGRO 9 7 34 5 29 4.100

7 CONAPROCH 23 7 52 3 49 3.750

8 LEFTRARU 13 9 86 0 86 4.600

9 MUCECH 17 12 42 7 35 7.150

10 NEHUEN 27 10 67 6 61 4.000

11 NEWENCHE 12 6 107 0 107 6.566

12 RANQUIL 47 9 80 9 71 11.000

13 RED APICOLA 16 10 104 10 94 2.300

14 TRIUNFO CAMPESINO 20 8 113 10 103 9.200

15 UNAF 6 9 47 0 47 3.420

16 UOC 44 8 70 5 65 6.270

17 VOZ DEL CAMPO 23 8 69 11 58 8.000

Fuente: Sistema de Documentos mayo del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

54

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL

55

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CONSULTORES (2016)

SISTEMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADESSISTEMA DE FINANCIAMIENTO

INCENTIVOS CREDITOS

PRODESAL SATPROGYSO

(organizaciones)

PROGRAMA ASOCIATIVIDAD

ECONOMICA PDI

INVERSIONES Y

CAPITAL DE TRABAJO

CREDITO CORTO PLAZO

SEGURO

PRODEMUALIANZAS

PRODUCTIVASTURISMO RURAL

SELLO MANOS CAMPESINAS

RIEGO SIRSD-SCREDITO

LARGO PLAZO

PADIS

ASESORIA ESPECIALIZADA Y

GESTOR COMERCIAL

SABORES DEL CAMPO

RED DE TIENDAS MUNDO RURAL

(2016)

REGULARIZA-CION TIERRAS Y

AGUASPRADERAS

PDTI (NUEVO)PROGRAMA DE CAPACITACION

PROYECTOS INTEGRADOS (2016)

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Número de usuarios/as por programa, año 2015.

Fuente: Base Tesorería (31/12/15)

79.711

35.551

4.147

12.589

932 2.979 2.4469.393

4.63111.272

17.477

39.787

14.427

30

14.722

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

56

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Número de usuarios/as por programa y por región el año 2015.

Fuente: Base Tesorería (31/12/15) 57

Región PRODESAL PDTI ALIANZAS SAT

SERVICIO DE DESARROLLO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

INDAP-PRODEMU

PADIS PDI RIEGO PRADERAS SUELOSCREDITO CORTO PLAZO

CREDITO LARGO PLAZO

FONDO ROTATORIO

SEGURO

ARICA-PARINACOTA 408 60 0 184 7 36 4595

075 189 24 3 263

TARAPACÁ 899 151 0 1 2 0 42 27 0 216 248 116 0 142

ANTOFAGASTA 457 273 0 9 4 0 36 65 0 263 154 67 0 0

ATACAMA 908 14 1 141 8 19 38 137 0 117 878 271 0 59

COQUIMBO 3.142 0 343 196 101 195 2.446 138 263 0 223 1.276 949 9 152

VALPARAÍSO 5.183 108 73 1.165 48 225 237 625 92 264 3.622 737 2 421

R. METROPOLITANA 3.690 0 41 799 23 248 171279

0296 5.788 2.330 4 288

O'HIGGINS 7.802 0 268 1.981 133 227 984 782 568 1.572 5.447 1.866 0 2.237

EL MAULE 12.356 0 1.599 3.180 48 387 1.512838

995 1.786 7.991 2.090 11 2.932

BIO BÍO 16.122 2.955 730 1.740 348 539 2.039 447 2.019 3.368 8.182 3.207 0 2.642

LA ARAUCANÍA 13.336 25.034 396 1.049 61 605 1.718 662 3.534 3.250 758 353 0 3.565

LOS RÍOS 4.554 3.001 507 519 40 167 254 265 1.444 2.120 134 71 0 854

LOS LAGOS 9.768 3.915 187 1.369 36 290 1.888 135 2.486 3.692 864 551 0 1.129

AYSÉN 840 40 0 170 39 41 238 17 109 219 3.917 1.701 1 36

MAGALLANES 246 0 1 85 15 0 52 8 25 29 339 94 0 2

NIVEL CENTRAL 0 0 1 1 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0

TOTAL 79.711 35.551 4.147 12.589 932 2.979 2.446 9.393 4.631 11.272 17.477 39.787 14.427 30 14.722

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Presupuesto ejecutado por programa durante el año 2015.

Fuente: Reporte de Presupuesto, 31 de diciembre del 2015

20.266.264

1.299.024

337.693

49.204.128

21.421.116

17.539.282

2.900.528

13.621.799

9.525.892

1.155.438

1.744.951

1.947.896

9.752.239

3.649.359

20.340.104

38.768.613

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

Emergencia

Seguro

Fondo Rotatorio

Crédito Corto Plazo

Crédito Largo Plazo

Suelos

Praderas

Riego

PDI

Padis

INDAP-Prodemu

Servicio Desarrollo Capacidades Productivas y Empresariales

SAT

Alianzas

PDTI

PRODESAL

Presupuesto de los Programas M$

58

59

$ -

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

$ 45.000

2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

PRODESAL

PDTI

SAT

PAP

PADIS

INDAP-PRODEMU

RIEGO

SUELO

PDI

PRADERAS

Fuente: Base Tesorería , 31 de diciembre del 2015

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Evolución del presupuesto por programa

60

-

5

10

15

20

25

30

Mill

on

es

PRODESAL PDTI SAT ALIANZAS PADIS INDAP-PRODEMU RIEGO SUELO PDI PRADERAS

Fuente: Base Tesorería , 31 de Diciembre del 2015

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Ejecución regional por programa

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Enfoque:

Una estrategia diversificada en cuanto a mercados: todos son válidos

Mercado interno: una oportunidad a reforzar

• Cuatro pilares: Inclusión AFC - Alimentación sana – Desarrollo Local - Sustentabilidad

• Los circuitos cortos y compras públicas

Mercados internacionales de nicho (orgánico, comercio justo, naturales, etc.)

De visibilización de la AFC y acercamiento a los ciudadanos

Sello Manos Campesinas: visibilidad y preferencia por la AFC

Expo Mundo Rural, ferias, tiendas, etc.

Con nuevos apoyos a la comercialización:

Ampliación y perfeccionamiento de los programas regulares: Alianzas Productivas, SAT, PRODESAL

Nuevos servicios: Sello Manos Campesinas, Gestor Comercial, Apoyo a las Organizaciones Económicas, Servicio a Proyectos

61

Programa de Comercialización

Componentes:

• Sello “Manos Campesinas”• Vitrinas propias (Expos Mundo, Estándares feriales, etc.)• Participación en Vitrinas de otros (Ñam, Achiga, Expo Milán, Recomiendo Chile.)• Otras acciones de promoción (Catálogos, Guías)

• Nuevos lugares y formas de venta: comercio electrónico, mercados urbanos, tiendas)• Compras públicas• Convenios para el perfeccionamiento de las relaciones comerciales (CODEMA, Lo

Valledor, Supermercados, etc)• Mercados de nichos de Exportación (PROCHILE, Comercio Justo)

Estudios:• Circuitos Cortos, Compras Públicas, Valor Agregado, Asociatividad económicaManuales:• Circuitos Cortos• Mercados urbanos y Tiendas especializadas

• Gestor Comercial, Apoyo a Organización Económica, Alianzas Productivas, SAT,PRODESAL, PDTI, PADIS, PRODEMY, Servicio a Proyectos

• Valor agregado: Sabores del Campo, Programas Etiquetas

1. Promoción y visibilización de los productos y servicios de la AFC.

2. Nuevos modelos de comercialización: apertura de nuevas relaciones comerciales y perfeccionamiento de las existentes.

3. Mejoramiento del entorno comercial (Información y estudios)

4. Programas regulares de Desarrollo de capacidades y financiamiento.

62

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Programa de Comercialización

PROPÓSITO:

Promover la Incorporación de Prácticas y Manejos Ambientalmente Sustentables en los sistemas productivos y emprendimientos de los usuarios y usuarias de INDAP, con el fin

de imprimir progresivamente un sello verde a la acción de fomento de la Institución.

ENFOQUE:

De Transversalidad en la acción de fomento de INDAP, buscando incidir en todos losámbitos en los que interviene la Institución.

De Revisión y Ajuste permanente de la Plataforma de Programas y Servicios deINDAP, creando los mecanismos normativos necesarios para Incentivar las BuenasPrácticas y Manejos, y Desincentivar aquellas que no lo son.

Promoción de prácticas y manejos ambientalmente sustentables que se orienten ala Recuperación, Conservación y/o Uso Sustentable de los Objetos definidos:

Agua

Suelo

Aire

Energía

Biodiversidad

Salud de las personas

63

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Programa de Agricultura Sustentable

Componentes:

Levantamiento y difusión de experiencias exitosas de usuarios y usuarias de laInstitución.

Realización de talleres y seminarios. Exposición y distribución de material de difusión en ferias y exposiciones locales,

regionales y nacionales.

Articulación con INIA para la identificación de prácticas y manejos aplicables ypertinentes a la AFC.

Ejecución de estudios y elaboración de guías y manuales que aporten conocimientostécnicos y herramientas metodológicas.

Desarrollo de capacidades de los funcionarios de INDAP y equipos técnicos yconsultores.

Desarrollo de capacidades de los usuarios y usuarias de INDAP (Convenio INDAP –SENCE).

Revisión y ajuste permanente de la plataforma de programas y servicios de Fomento. Diseño de incentivos y desincentivos normativos que promuevan la implementación

de buenas prácticas ambientales en los servicios regulares de INDAP. Diseño de mecanismos que promuevan el desarrollo de proyectos ambientalmente

sustentables (concursos especiales de proyectos, otros).

Participación activa en instancias de coordinación interinstitucional (públicas,publico-privadas, academia, otros).

Promoción de convenios de trabajo y colaboración con instituciones vinculadas alquehacer ambiental.

Apalancamiento de recursos desde Gobiernos Regionales y otras institucionespúblicas y privadas.

4. Difusión y sensibilización.

1. Generación de conocimientos y desarrollo de capacidades.

2. Transversalización del Programa Ambiental en la acción de fomento de INDAP.

3. Articulación interinstitucional y apalancamiento de recursos

64

Programa de Agricultura Sustentable

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

PROPÓSITO:

Mejorar las capacidades y habilidades de los Consultores de Fomento, contribuyendo a incrementar el impacto de los Programas de INDAP en

el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina

ENFOQUE:

Socios Estratégicos: la prestación de servicios de los programas y servicios de INDAP es realizada por más de4.000 consultores externos desplegados en todo el país, este estamento constituye un socio estratégicoesencial para mejorar la calidad de los servicios de INDAP.

Nueva forma de relacionamiento: en tanto socios estratégicos, INDAP se propone generar una nueva formade relacionamiento y participación de los consultores, así como también, incorporarlos al proceso demejoramiento y modernización institucional.

65

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Programa de Desarrollo de Consultores

Componentes:

Contar con un Directorio único y público, con la información disponible paratodos los interesados.

Conocer todos los antecedentes de cada consultor de manera que al momentode su selección se pueda contar con información completa y confiable.

Conocer las evaluaciones de desempeño de los consultores. Conocer las evaluaciones de competencias laborales de los consultores.

Evaluar las competencias técnicas y psicolaborales de los consultores. Establecer las brechas entre las competencias técnicas y psicolaborales

observadas y las requeridas para cumplir con sus funciones. Desarrollar un plan de formación capaz de cubrir las brechas detectadas.

1. Directorio Nacional de Consultores de Fomento.

2. Evaluación de Competencias laborales.

66

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Programa de Desarrollo de Consultores

Las Evaluaciones de desempeño constituyen una herramienta fundamental enla gestión de los Programas, por cuanto permiten:

• Contar con información para apoyar la toma de decisiones de los productores eINDAP, respecto a los Consultores con los cuales les resulta más convenientetrabajar de acuerdo a las necesidades y objetivos de desarrollo de losproductores.

• Identificar los elementos relacionados con el desempeño, los mide y proporcionaretroalimentación a los propios Consultores, respecto a sus fortalezas y debilidades.

• Determinar las necesidades de formación y desarrollo de los Consultores.

• Identificar y objetivar la toma de decisiones respecto de la continuidad de losconsultores en los programas de INDAP, de manera de asegurar la calidad de losservicios a los productores.

• Entregar insumos para la evaluación de resultados e impacto de los propiosProgramas/Servicios de Fomento.

Ámbitos de Evaluación• Cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Trabajo Anual.• Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Anual.• Percepción y satisfacción de los usuarios.

3.Evaluación de Desempeño.

67

Componentes:

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Programa de Desarrollo de Consultores

Canal de información e intercambio de acceso rápido para los Consultores:• Intercambio de información.• Cursos• Talleres• Estudios de interés• Materiales de Apoyo (Manuales, cursos para productores)

5. Sistema de Información en Línea.

Destinada a mejorar las capacidades de los consultores, mediante:• Sistema soporte expertos.• Talleres/Cursos en Temas Transversales.• Talleres/Cursos en temas específicos.• Talleres de Intercambio de Experiencias.

4. Orientación y Actualización Continua.

68

Componentes:

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Programa de Desarrollo de Consultores

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Fuente: Base Tesorería , 31 de diciembre del 2015

Programa ObjetivoNúmero de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado (M$ y %)

PRODESAL

Apoyar a los pequeños/as productores/as agrícolas,campesinos/as y sus familias que desarrollan actividadessilvoagropecuarias, para fortalecer sus sistemas productivos yactividades conexas, procurando mejorar sus ingresos.

79.71138.768.613

(99,7%)

PDTI

Apoyar a pequeños/as agricultores/as agrícolas pertenecientesa las familias indígenas, a comunidades, asociaciones o gruposde hecho, para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias yactividades conexas, respetando su cosmovisión y procurandoaumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

35.55120.340.104

(100%)

PADISApoyar a los usuarios/as de la Región de Coquimbo a fortalecersus actividades silvoagropecuarias y asociadas, a través de laentrega de asesoría técnica y fondos de inversión.

2.4461.155.438

(100%)

ConvenioINDAP

PRODEMU

Incorporar a las mujeres de los sectores rurales de Chile altrabajo independiente, a través de una estrategia a 3 años, queimplica el desarrollo de inversiones del tipo económicoproductivas, asociadas a un plan de formación psicosocial ytécnico.

2.9791.744.951

(99,6%)

69

Programa ObjetivoNúmero de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado (M$ y %)

SAT

Contribuir a mejorar de forma sostenible el nivel decompetitividad del negocio o sistema productivodesarrollando las capacidades de los usuarios/as, pormedio de acciones de transferencia técnica, asesoría engestión y la articulación con otros programas defomento.

12.5899,752,239

(99%)

Alianzas Productivas

Generar encadenamientos productivos y comercialessostenibles en el tiempo, creando condiciones para quelos/as pequeños/as agricultores/as accedan a mejoresalternativas comerciales y nuevos mercados.

4.1473,649,359

(99%)

Turismo Rural

Generar condiciones de apoyo para promover accionesde asesoría, capacitación y promoción de losemprendimientos de los usuarios/as o potencialesusuarios/as que se dedican a este rubro.

1.3421.012.464

(100%)

Fuente: Base Tesorería , 31 de diciembre del 2015 70

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Programa ObjetivoNúmero de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado (M$ y %)

Sello Manos Campesinas

Es un distintivo que busca diferenciar y potenciar losproductos y servicios generados por la AFC, asegurándoleal consumidor el origen a través del reconocimiento deciertas características y atributos propios de los procesosproductivos y el “saber hacer” en la producción campesina.Los rubros incluidos en el Piloto corresponden a: (i)Hortalizas y Frutas Frescas, (ii) Procesados de Hortalizas yFrutas; (iii) Quesos Maduros; (iv) Miel; y (v) Artesanía.

120 87.000 (100%)

Asesoría Especializada y

Gestor Comercial

Apoyar a productores en la organización de su oferta deproductos, en la negociación de condiciones de venta y enla logística de comercialización.

Programa Nuevo. Su implementación se inicia a partir del año 2016

Sabores del Campo

Mejorar la gestión técnica y comercial de sus empresas yproductos, mediante la entrega de soportes técnicosespecializados que permitan iniciar y/o mejorar la inserciónen el mercado, bajo la denominación de pertenecientes ala categoría de Alimentos Procesados.

125 67.500 (100%)

Fuente: Base Tesorería , 31 de diciembre del 2015 71

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Programa ObjetivoNúmero de

Organizaciones

Presupuesto Ejecutado (M$ y %)

PROGYSO

Mejorar el resultado económico de las empresas,mediante la implementación de herramientas degestión y la instalación de competencias en losagricultores, que les permitan tomar mejoresdecisiones.

1871.258.141

(99%)

Programa Asociatividad

Económica (PAE)

El objetivo del programa es otorgar un apoyo anegocios asociativos formales e informales, otorgandomayor amplitud a las iniciativas por medio delfortalecimiento organizacional, tecnologías duras yblandas, entre otros.

13 69.875 (98%)

Fuente: Base Tesorería , 31 de diciembre del 2015 72

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Programa ObjetivoNúmero de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado (M$ y %)

PDI

Cofinanciar inversiones destinadas a incorporar tecnologíasorientadas a capitalizar y modernizar los procesos productivos de lasempresas campesinas, contribuyendo con ello al desarrollo de lacompetitividad de sus actividades.

9.3939.525.892

(99%)

SIRSD-S

Incentivo económico no reembolsable, destinado a cofinanciaractividades y prácticas para recuperar los suelos agropecuariosdegradados y/o mantener los suelos agropecuarios recuperados, conla aplicación de prácticas que eviten que los suelos se retrotraiganpor debajo de los niveles mínimos técnicos ya alcanzados.

17.47717.539.282

(99,4%)

Praderas Suplementarias y

Recursos Forrajeros

Incentivar el establecimiento de praderas suplementarias y/orecursos forrajeros como herramienta efectiva para disponer deforraje invernal y/o estival en los predios de la AFC donde el rubroganadero es el negocio principal del sistema productivo predial.

11.2722.900.528

(100%)

RiegoMejorar la gestión del agua para riego eficiente, potenciando elmejoramiento de canales, pozos, riego tecnificado y captadores deagua no aprovechable.

4.63113.621.799

(100%)

Regularización de Recursos Productivos

Tierra y Agua

Mejorar la seguridad jurídica de la tenencia imperfecta de la tierra yel agua, de los pequeños/as productores/as agrícolas, usuarios/asy/o potenciales usuarios/as de INDAP.

Programa Nuevo(continuación de los programas Bono

Legal de Aguas y Esta es Mi Tierra)

Fuente: Base Tesorería , 31 de diciembre del 2015 73

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.4. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVERSIÓN

74

Programa de desarrollo de inversión (PDI). El año 2015 se financio un total de 561

maquinarias a lo largo del país.

REGION N° MAQUINARIA INCENTIVOAríca Parinacota 19 30.354.397

Tarapacá 15 24.338.515

Antofagasta 3 2.895.592

Atacama 13 32.077.915

Coquimbo 21 77.612.375

Valaparaíso 40 60.040.877

Metropolitana 16 38.059.763

O'Higgins 58 127.369.174

Maule 130 248.703.621

BíoBío 109 179.119.496

Araucanía 72 143.341.382

Los Ríos 13 33.414.331

Aysén 42 85.674.043

Magallanes 10 40.992.138

TOTAL 561 1.123.993.619

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.4. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVERSIÓN

75

104 pulverizadoras

fueron financiadas el

2015, representando el

18,5% del total de

inversiones.

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

TIPODEMAQUINARIA NUMERO INCENTIVO

Pulverizadora 104 165.112.160

Motocultivador 93 122.939.956

Tractor 62 230.293.461

Desbrozadora 58 64.297.912

Rastra 56 130.888.443

Arado 36 73.672.999

Trituradoraderastrojos 27 57.193.882

Trituradordegranos 17 18.242.218

Nebulizadora 16 36.744.984

TrompoAbonador 15 19.969.221

Rotofresadora 13 30.492.469

Azufradora 10 6.900.897

Rotovator 9 19.426.115

Enfardadora 8 59.253.225

Segadora 8 18.607.308

Calibradora 7 15.006.562

Rastrillo 6 22.302.920

Esquiladora 5 4.824.398

Vibrocultivador 4 4.531.800

Cosechadora 4 8.292.689

Sembradora 3 15.000.000

TOTAL 561 1.123.993.619

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.4. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVERSIÓN

76

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.4. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVERSIÓN

Las Inversiones financiadas pueden ser Asociativas como Individuales, estas últimas representan el 96% a nivel nacional.

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

TIPO MAQUINARIA NUMERO INCENTIVOPulverizadora 104 165.112.160

Motocultivador 93 122.939.956

Desbrozadora 58 64.297.912

Rastra 55 128.488.443

Tractor 53 138.917.748

Arado 35 72.510.964

Trituradora de rastrojos 26 52.569.602

Triturador de granos 17 18.242.218

Trompo Abonador 15 19.969.221

Nebulizadora 15 31.744.984

Rotofresadora 13 30.492.469

Azufradora 10 6.900.897

Rotovator 9 19.426.115

Segadora 8 18.607.308

Calibradora 7 15.006.562

Esquiladora 5 4.824.398

Cosechadora 4 8.292.689

Vibrocultivador 4 4.531.800

Rastrillo 4 13.088.000

Enfardadora 3 8.381.230

Sembradora 2 5.000.000

TOTAL 540 949.344.676

PROYECTOS INDIVIDUALES

TIPO MAQUINARIA NUMERO INCENTIVO

Tractor 9 91.375.713

Enfardadora 5 50.871.995

Rastrillo 2 9.214.920

Trituradora de rastrojos 1 4.624.280

Sembradora 1 10.000.000

Nebulizadora 1 5.000.000

Arado 1 1.162.035

Rastra 1 2.400.000

TOTAL 21 174.648.943

PROYECTOS ASOCIATIVOS

77

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Con relación a los rubros atendidos con sistemas de riego tecnificado, se debe destacar el decidido apoyo a los productores de hortalizas (200 proyectos), frutales mayores (180) y frutales menores (152), donde se concentra el 50% de la inversión en riego intrapredial.

Un segundo foco de priorización lo constituye el riego de praderas artificiales y mejoradas, con 20% de la inversión total en 200 proyectos de tecnificación.

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

Un tercer bloque de focalización se da en los rubros de flores y plantas ornamentales, con 40 proyectos de riego tecnificado.

78

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Programa de Riego el año 2015 financió un total de 12.392,7 hectáreas de riego

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

PRESUPUESTO 2015 INDICADORES

Región

Recursos Presupuestados

(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

N° obras terminadas

Hectáreas físicas

incorporadas

N° de usuarios/as

Totales

N° de usuarias mujeres

N° de usuarios hombres

Sin información

de Sexo

ARICA-PARINACOTA 273.234 273.234 100,0 42 77,8 95 41 53 1TARAPACÁ 180.038 180.038 100,0 15 31,6 27 4 22 1

ANTOFAGASTA 510.942 510.942 100,0 36 97,8 65 41 23 1ATACAMA 588.043 583.646 99,3 24 203,2 137 55 81 1

COQUIMBO 1.029.028 1.028.649 100,0 206 378,8 263 65 181 17VALPARAÍSO 1.619.403 1.619.400 100,0 411 1026,3 625 161 458 6

R. METROPOLITANA 1.033.550 1.033.230 100,0 185 1608,1 279 79 194 6O'HIGGINS 1.896.453 1.873.632 98,8 403 3053,6 782 195 574 13

MAULE 2.278.009 2.258.518 99,1 475 3521,5 838 217 617 4BIOBÍO 1.511.973 1.511.973 100,0 185 1769,2 447 162 283 2

ARAUCANÍA 829.145 828.882 100,0 98 254,5 662 221 437 4LOS RÍOS 724.463 711.683 98,2 35 54,7 265 135 127 3

LOS LAGOS 767.664 767.431 100,0 52 194,1 135 52 81 2AYSÉN 86.311 80.144 92,9 10 121,3 17 5 11 1

MAGALLANES 28.805 28.135 97,7 1 0,2 8 5 2 1

NIVEL CENTRAL 336.599 332.261 98,7 0 0,0 1 0 0 1

TOTAL 13.693.659 13.621.799 99,5 2.178 12.392,7 4.631 1.438 3.144 64

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 13.214.046 3.354.147 8.203.876 1.656.023

79

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Incentivo para la construcción de riego Intrapredial, atendió a un total de 1.017 usuarios/as

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

PRESUPUESTO 2015 INDICADORES

Región

Recursos Presupuestados

(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

N° obras terminadas

Hectáreas Físicas

N° de usuarios/as

Totales

N° de usuarias mujeres

N° de usuarios hombres

Sin Información

de Sexo

ARICA-PARINACOTA 99.422 99.422 100,0 38 63,44 42 21 21

TARAPACÁ 70.441 70.441 100,0 10 17,85 10 3 7

ANTOFAGASTA 280.333 280.333 100,0 32 44,50 39 27 12

ATACAMA 96.968 96.917 99,9 15 21,84 15 9 6

COQUIMBO 318.076 318.076 100,0 44 89,13 45 6 39

VALPARAÍSO 417.939 417.939 100,0 123 199,78 133 34 98 1

R. METROPOLITANA 212.404 212.395 100,0 33 104,68 33 7 26

O'HIGGINS 503.890 498.060 98,8 110 422,24 106 23 83

MAULE 712.683 707.882 99,3 209 551,06 218 59 158 1

BIOBÍO 823.791 823.791 100,0 175 593,92 178 66 112

ARAUCANÍA 285.070 284.963 100,0 74 72,75 79 28 51

LOS RÍOS 320.734 320.734 100,0 33 45,00 45 24 20 1

LOS LAGOS 377.277 377.277 100,0 50 183,06 57 13 44

AYSÉN 54.139 52.117 96,3 10 121,28 11 4 7

MAGALLANES 26.422 26.150 99,0 1 0,20 6 4 2

NIVEL CENTRAL 19.156 16.345 85,3 0 0,00 1 1

TOTAL 4.618.745 4.602.841 99,7 957 2.530,70 1.017 328 686 3

TOTAL EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 4.515.722 1.348.501 3.088.781 78.440

80

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Programa de incentivo de riego a obras asociativas extraprediales apoyó la construcción de 104obras.

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

PRESUPUESTO 2015 INDICADORES

Región

Recursos Presupuestados

(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

Nº Obras terminadas

Hectáreas Físicas

N° de usuarios/as

Totales

N° de usuarias mujeres

N° de usuarios hombres

Sin Información

de SexoARICA-PARINACOTA 150.060 150.060 100,0 4 14,40 28 12 16

TARAPACÁ 76.903 76.903 100,0 1 3,51 14 1 13ANTOFAGASTA 185.022 185.022 100,0 4 53,33 27 15 12

ATACAMA 363.459 363.459 100,0 7 161,38 40 12 28COQUIMBO 108.947 108.947 100,0 3 43,07 13 5 7 1

VALPARAÍSO 510.919 510.919 100,0 13 412,73 105 21 83 1R. METROPOLITANA 344.249 344.249 100,0 7 1.148,90 53 8 43 2

O'HIGGINS 591.174 591.174 100,0 14 1.824,60 149 17 126 6MAULE 746.762 746.762 100,0 29 1.710,31 207 23 184

BIOBÍO 562.844 562.844 100,0 10 1.175,24 246 82 163 1ARAUCANÍA 201.742 201.742 100,0 8 103,78 45 17 28

LOS RÍOS 175.704 170.486 97,0 2 9,72 61 30 31LOS LAGOS 356.071 356.071 100,0 2 11,00 77 39 37 1

AYSÉN 0 0 - 0 0 0MAGALLANES 0 0 - 0 0 0

NIVEL CENTRAL 0 0 - 0 0 0TOTAL 4.373.858 4.368.640 99,9 104 6.671,97 1.065 282 771 12

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 4.112.337 988.023 2.696.843 427.471

81

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Programa de incentivo de riego y/o drenaje obras individuales y asociativas – Programa obrasmenores.

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

PRESUPUESTO 2015 INDICADORES

Región

Recursos Presupuestados

(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

Nº Obras terminadas

Hectáreas Físicas

N° de usuarios/as

Totales

N° de usuarias mujeres

N° de usuarios hombres

Sin Información

de Sexo

ARICA-PARINACOTA 0 0 - 0

TARAPACÁ 8.037 8.037 100,0 4 10,20 4 4

ANTOFAGASTA 0 0 - 0

ATACAMA 15.408 14.927 96,9 2 20,00 14 7 7

COQUIMBO 475.233 475.233 100,0 159 246,57 184 54 129 1

VALPARAÍSO 474.072 474.072 100,0 275 413,82 316 91 225

R. METROPOLITANA 402.423 402.423 100,0 145 354,53 193 65 128

O'HIGGINS 531.972 530.518 99,7 279 806,80 302 89 209 4

MAULE 528.643 528.643 100,0 237 1260,10 356 122 233 1

BIOBÍO 0 0 - 0

ARAUCANÍA 87.452 87.448 100,0 16 78,00 121 25 96

LOS RÍOS 0 0 - 0

LOS LAGOS 0 0 - 0

AYSÉN 0 0 - 0

MAGALLANES 0 0 - 0

NIVEL CENTRAL 0 0 - 0

TOTAL 2.523.239 2.521.300 99,9 1.117 3190,01 1.490 453 1.031 6TOTAL EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 2.495.901 701.811 1.698.898 95.192

82

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Programa de incentivo a la formulación de proyectos de riego y asociativo.

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

PRESUPUESTO 2015 INDICADORES

Región

Recursos Presupuestados

(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados (%)

N° de usuarios/as

Totales

N° de usuarias mujeres

N° de usuarios hombres

Sin Información de Sexo

ARICA-PARINACOTA 2.980 2.980 100,0 11 5 6

TARAPACÁ 520 520 100,0 6 6

ANTOFAGASTA 22.652 22.652 100,0 64 41 23

ATACAMA 8.091 8.091 100,0 15 9 6

COQUIMBO 14.014 14.014 100,0 40 9 31

VALPARAÍSO 56.271 56.271 100,0 232 54 176 2

R. METROPOLITANA 35.273 35.236 99,9 86 15 69 2

O'HIGGINS 52.345 52.344 100,0 239 37 199 3

MAULE 73.510 73.122 99,5 407 80 326 1

BIOBÍO 73.530 73.530 100,0 378 128 250

ARAUCANÍA 29.510 29.510 100,0 108 39 69

LOS RÍOS 40.046 40.046 100,0 107 55 51 1

LOS LAGOS 33.638 33.638 100,0 133 52 80 1

AYSÉN 6.336 4.999 78,9 9 3 6

MAGALLANES 0 0 - 0

NIVEL CENTRAL 0 0 - 0

TOTAL 448.716 446.955 99,6 1.835 527 1.298 10TOTAL EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 459.684 127.554 306.427 25.703

83

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

PRI N° Proyectos N° de Proyectos/

total de proyectosIncentivo M$

Monto incentivo/

Monto total

Tecnificación 437 41% 1.975.146 39%

ERNC 189 18% 837.983 16%

Otros 155 14% 668.094 13%

Acumulación 126 12% 800.266 16%

Conducción 57 5% 222.418 4%

Revestimientos 39 4% 231.112 5%

Pozos 38 4% 177.109 3%

Drenaje 35 3% 197.373 4%

Total 1.076 100% 5.109.501 100%

Tipología de Obras

84

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento

Tipología de Obras

PRI N° Proyectos N° de Proyectos/

total de proyectosIncentivo M$

Monto incentivo/

Monto total

Revestimientos 59 56% 2.134.561 55%

Acumulación 17 16% 844.538 22%

Obras 11 10% 298.902 8%

Tecnificación 7 7% 189.455 5%

Conducción 6 6% 129.696 3%

ERNC 5 5% 251.384 6%

Drenaje 1 1% 46.625 1%

Total 106 100% 3.895.160 100%

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

Programa ObjetivoNúmero de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado(M$ y %)

Créditos de Corto Plazo de enlace para inversiones

Financiar los gastos asociados a las inversiones de los proyectos quetienen asignado el incentivo o bonificación de inversiones mientras sehace efectiva la bonificación que se paga una vez ejecutadas yrecepcionadas las inversiones.

39.78749.081.107

(99%)

Créditos de Corto Plazo individual o empresas de enlace para SIRSD-S

Entregar crédito de corto plazo para financiar los gastos asociados alas prácticas o las labores contenidas en los planes de manejoaprobados con recursos asociados al SIRSD-S.

Crédito de Corto Plazo individual de enlace para el Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros

Financiar parcialmente los gastos asociados a las labores contenidas enlos planes de establecimiento de praderas suplementarias y recursosforrajeros, mediante la entrega de recursos no reembolsablesasignados a través del Programa de Praderas Suplementarias yRecursos Forrajeros.

Crédito pre-aprobado de Corto Plazo individual

Financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para el fomentode actividades económicas de carácter silvoagropecuario.

Crédito de Corto Plazo individual

Financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para desarrollaractividades económicas, cuya capacidad de generación de recursospermita el pago total de la obligación dentro del plazo indicado.

Crédito de Corto Plazo Empresas

Financiar parcialmente el capital de operación necesario ya sea paraacopio, selección, procesamiento y comercialización de productosagropecuarios, así como también los planes de explotación anual delos predios propios o de los asociados a una organización agrícola.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de diciembre del 2016 85

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

Programa ObjetivoNúmero de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado (M$ y

%)

Crédito de Largo Plazo complementario para inversiones

Financiar los gastos correspondientes al aporte propio delbeneficiario(a), asociados a las inversiones de proyectosaprobados y con recursos de incentivos o bonificación deinversiones asignados.

14.42721.286.265

(100%)

Crédito de Largo Plazo individual o empresas enlace de Riego y Drenaje

Financiar parcialmente obras de riego y/o drenaje que hanobtenido el certificado de bonificación de riego y drenaje queotorga la Ley 18.450.

Crédito de Largo Plazo individual

Financiar parcialmente inversiones en activos fijos, incluido elcapital de trabajo determinado en el respectivo proyecto.También financia el capital de trabajo de actividades cuyacapacidad de generación de recursos no permite el pago totaldentro de los 359 días.

Crédito de Largo Plazo individual o empresa para manejo de bosque nativo

Financiar parcialmente los costos de manejo del bosquenativo, en predios de pequeños(as) propietarios(as)forestales, que califiquen como tal, según la LeyNº20.283/2008, sobre recuperación del bosque nativo yfomento forestal, y que hayan recibido la asignación de labonificación administrada por CONAF.

86Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

87

El monto total colocado fue de M$ 70.367.372, atendiendo a 49.223 usuarios/as, de los cuales 16.495 fueron para mujeres; 32.663 para hombres y 65 para organizaciones. El crédito promedio colocado es de M$ 1.430.

Recuperaciones de Crédito: A Diciembre de 2015 las Recuperaciones Totales alcanzaron los M$ 61.425.523, lo cual equivale al 90,8% de los vencimientos del año. Del monto recuperado, M$ 53.974.982 corresponde a recuperaciones de crédito que vencían el mismo año, M$ 860.086 a créditos morosos arrastrados de años anteriores, y M$ 6.590.455 a créditos con vencimiento en el año 2016 o siguientes.

Reprogramaciones: son todas las renegociaciones de deudas. A Diciembre de 2015 se renegociaron 1.840 usuarios.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

88

INDAP posee distintas tasas de interés, las que dependen del Crédito al cual accede el solicitante.

Normal: para crédito de corto plazo, y usuarios general la tasa es de 9% nominal, mientras que para el largo plazo será de 5% reajustable.

Mujeres, Jóvenes y Turismo Rural: quienes califiquen para obtener este crédito de corto o largo plazo, obtendrán una tasa del 6% nominal.

Cuando el usuario/a tenga buen comportamiento y este clasificado en la categoría A, podrá obtener una rebaja del 25% en la tasa de interés, de pertenecer al segmento Mujer, Joven o Turismo rural, la rebaja será del 30%. De pertenecer a otras categorías podrá obtener una rebaja del 15%. Todo lo anterior siendo usuario/a que realice pronto pago.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

89

Categoría de los usuarios/as

CATEGORÍAN° DE

USUARIOS/AS% DE

USUARIOS/ASM$ DE

COLOCACIONES% DE

COLOCACIONESMONTO

PROMEDIO (M$)

A 34.286 69,7 56.088.432 79,7 1.636

B 2.685 5,5 3.982.126 5,7 1.483

B- 960 2 1.068.095 1,5 1.113

C 1.155 2,3 1.092.962 1,6 946

D 29 0,06 41.036 0,1 1.415

N 10.108 20,5 8.094.721 11,5 801

TOTALES 49.223 100 70.367.372 100 1.430

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

Evolución en porcentajes de la cartera de Créditos.

90

9,7 8,3 9,97,4 7,8 7,8 7,6 7,6 7,03

6,198,3

6,2 8,16,1 6,5 6,6 3,9 3,7 5

6,7

90,195

91

99 100

92,2294,95 96,19

92,9490,8

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% de Mora/Total Cartera % Perdida de la Cartera % de Recuperaciones Totales/ Total Vencimiento

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

91

Medida Presidencial N° 44

En relación a la deuda histórica, materia de la primera parte de la implementación de la Medida Presidencial N°44, al 31-12-2015 se ha otorgado un financiamiento total de $1.386.318.815, del cual $225.575.120 corresponden a 512 créditos para 476 RUT y $1.160.743.695 en 4.829 subsidios distribuidos en 3.068 RUT.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

REGIÓNMONTOS OTORGADOS SOLICITUDES RUT

Créditos Subsidios Total Créditos Subsidios Créditos Subsidios Total

ARICA-PARINACOTA 4.740.471 9.257.447 13.997.918 4 9 2 5 7

TARAPACÁ 22.332.074 22.332.074 22 9 9

ANTOFAGASTA 7.733.215 10.395.258 18.128.473 2 6 2 2 4

ATACAMA 326.858 45.059.999 45.386.857 2 27 2 11 13

COQUIMBO 1.256.537 116.714.945 117.971.482 4 426 4 273 277

VALPARAÍSO 9.835.219 88.811.533 98.646.752 24 280 20 174 194

R. METROPOLITANA 7.864.737 27.837.451 35.702.188 16 52 14 29 43

O'HIGGINS 31.178.023 103.505.701 134.683.724 48 202 46 105 151

MAULE 68.525.040 104.175.343 172.700.383 154 266 151 179 330

BIOBÍO 22.024.344 66.577.306 88.601.650 47 382 42 198 240

ARAUCANÍA 39.934.659 426.595.441 466.530.100 116 2553 109 1.654 1.763

LOS RÍOS 9.312.179 39.546.645 48.858.824 27 211 25 143 168

LOS LAGOS 1.031.611 11.893.021 12.924.632 3 30 3 18 21

AYSÉN 0 0

MAGALLANES 21.812.227 88.041.531 109.853.758 65 363 56 268 324

TOTAL 225.575.120 1.160.743.695 1.386.318.815 512 4.829 476 3.068 3.544

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS

92

Programa de Rehabilitación

En cuanto al Programa de Rehabilitación de usuarios/as con mora menor a 5 años, al 31-12-2015 se registran 2.200 renegociaciones beneficiando a 2.155 RUT, concentrándose en las Regiones del Bío Bío y la Araucanía.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

REGIÓNPROGRAMA

REHABILITACIÓN

Créditos N° de RUT

ARICA-PARINACOTA 44 42

TARAPACÁ 3 3

ANTOFAGASTA 8 8

ATACAMA 26 25

COQUIMBO 28 27

VALPARAÍSO 129 123

R. METROPOLITANA 90 90

O'HIGGINS 185 179

MAULE 253 250

BIOBÍO 446 440

ARAUCANÍA 455 444

LOS RÍOS 246 243

LOS LAGOS 90 89

AYSÉN 8 8

MAGALLANES 189 184

TOTAL 2.200 2.155

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.7. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - SEGUROS

Programa ObjetivoNúmero de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado (M$ y %)

Programa de apoyo para la contratación de Seguro Ganadero

Brindar, mediante el contrato con la compañíaaseguradora, protección frente a la muerte,enfermedades y robo de los animales, entre otrascosas, según la cobertura disponible en la póliza,tratando de reparar en parte o en su totalidad lasconsecuencias materiales negativas causadas en lamasa ganadera asegurada por efectos del siniestro.

54948.729 (100%)

Programa de apoyo para contratación de Seguro Agrícola

Facilitar el acceso al Seguro Agrícola a losusuarios/as productores/as de un cultivo y/o frutalque mediante el seguro pueda enfrentar los riesgosclimáticos a que están expuestos según los tipos decultivos, recuperando parte de los costos deproducción y continuar con su actividad productiva.

14.1731.250.295(100%)

93Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.7. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - SEGUROS

94

Región Pólizas N°

Monto

Asegurado

UF

Prima Neta

UFSubsidio UF (Real)

Arica y Parinacota 263 67.004 2.560 994

Tarapacá 142 37.060 1.908 657

Atacama 59 9.841 471 225

Coquimbo 152 25.079 1.731 889

Valparaíso 421 94.932 4.419 2.201

Región Metropolitana 288 68.218 2.584 1.327

Libertador Gral. Bernardo

O'Higgins2.237 664.621 21.559 12.181

Maule 2.932 675.374 30.642 18.502

Biobío 2.642 291.007 19.329 12.939

Araucanía 3.565 401.950 38.600 21.331

Los Ríos 854 207.127 10.307 4.957

Los Lagos 1.129 106.965 6.671 4.578

Aysén 36 21.542 646 194

Magallanes 2 344 11 9

Total 14.722 2.671.063 141.438 80.982

Evolución de contratación e indemnización

Las Aseguradoras Magallanes y CHUBB durante el período de enero-diciembre de 2015 emitieron 14.722 pólizas en total, con 14.173 contrataciones en Seguro Agrícola y 549 contrataciones en Seguro Ganadero, respectivamente. En el cuadro adjunto se presenta la contratación total de pólizas acumuladas a diciembre de 2015, de usuarios/as de INDAP Fecha de cierre al 31 de diciembre de 2015.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.7. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - SEGUROS

95

Evolución de contratación e indemnización

Especies / Rubros Pólizas N°Monto Asegurado

UFPrima Neta

UF

Subsidio UF

Cereales 5.517 876.336 46.992 32.122

Cult. Ind. 112 41.006 1.835 1.022

Hortalizas 7.452 1.226.001 70.126 37.102

Invernadero 271 111.893 2.721 878

Leguminosas 212 27.136 1.349 936

Semillero 15 3.930 359,86 187

Berries 480 141.678 9.065 4.820

Olivo 5 1.219 31,34 14

Pomáceas 28 15.529 565,03 257

Vides 72 35.775 2.678 1.198

Forrajera 6 964,05 33,04 25

Flores 3 948,52 38,79 22

Ganado Bovino 549 188.646 5.644 2.400

Total 14.722 2.671.063 141.438 80.982

En relación a la contratación por especies en INDAP, las Hortalizas y Cereales lideran durante el período dichas suscripciones, cerrando a Diciembre con 7.452 y 5.517 pólizas respectivamente, que en conjunto representan el 88.09 % de las contrataciones totales.Las Hortalizas representan un monto asegurado que corresponde a un 45.9 % del total, seguida por Cereales que representan un monto asegurado que corresponde a un 32.8 % del total

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.7. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - SEGUROS

96

Indemnizaciones

El año 2015 se cursaron 985 indemnizaciones por Seguro Agrícola, con un monto total de M$ 1.226.866 y 219 indemnizaciones de Seguro de Ganado con M$ 140.052.

Región N° Pólizas Monto Indemnizaciones

M$

Arica - Parinacota 5 8.162

Tarapacá 13 14.300

Atacama 10 31.828

Coquimbo 21 19.443

Valparaíso 4 4.287

Metropolitana 0 0

Libertador Gral. l Bernardo O'Higgins 70 229.330

Maule 20 41.061

Biobío 162 109.485

Araucanía 455 449.850

Los Ríos 186 287.446

Los Lagos 39 31.674

Total general985 1.226.866

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.7. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - SEGUROS

97

Indemnizaciones

Región N° Pólizas Monto Indemnizaciones M$

Valparaíso 3 1.729

Maule 2 1.573

La Araucanía 3 1.969

Los Lagos 48 32.842

Los Ríos 145 91.226

Aysén 17 9.627

Magallanes y la Antártica Chilena 1 1.087

Total general 219 140.053

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.8. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA – BANCO ESTADO MICROEMPRESAS

98

Minuta del Convenio

Convenio de colaboración conjunto entre INDAP y Banco Estado Microempresa S.A. con el objetivo principal, de generar una línea de financiamiento, a través de recursos del Banco Estado, para campesinos/as que estén sobre el promedio en su gestión de negocio y que requieran financiamiento superior a los que ofrece INDAP en materia de inversión agrícola. Generando así una línea de financiamiento competitiva en el mercado de capitales.

Dentro de los objetivos específicos del convenio de colaboración, se encuentran las siguientes acciones:

a) Construir la sinergia operativa entre los ejecutivos de INDAP y los Ejecutivos del Banco Estado. A través de una estrategia de capacitación conjunta que se inició el 10 de junio del 2015, en todo el país.

b) Banco Estado generará al mediano plazo una plataforma de atención preferencial para los usuarios/as de INDAP, en materia de instrumentos de inversión agrícola: como es el plan de compra de tierras para los descendientes de los primeros adquirentes de la reforma agraria.

c) INDAP por su parte, generará un acompañamiento de servicio técnico especial para todos aquellos que sean usuarios/as del financiamiento a través del Banco Estado.

d) INDAP fortalecerá su línea de trabajo educativo con los campesinos/as en materia de crédito, para así, en base a un buen comportamiento crediticio del campesino, pueda optar a un financiamiento mayor de inversión a través del Banco Estado.

e) Generar un marco técnico que permita construir una plataforma de sistemas informáticos que regule y haga operable los servicios especiales para campesinas/as tanto de los usuarios/as de INDAP, como de los clientes del Banco Estado.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.8. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA – BANCO ESTADO MICROEMPRESAS

99

Agenda de Trabajo del Convenio

Para dar cumplimiento al convenio, se ha establecido una agenda de trabajo en conjunto a contar del año 2015, orientado a las necesidades de nuestros usuarios/as, tales como:

a) Financiamiento crediticio para capital de trabajob) Financiamiento crediticio para compra de tierras e hipotecario rural c) Financiamiento crediticio para capital de trabajo para los hijos/as de agricultores propietarios de la

tierra a explotar.

De esta forma, INDAP sigue contribuyendo como institución, para que la AFC pueda aprovechar los beneficios económicos, financieros y sociales de una agricultura moderna, colaborando así en la reducción de las inequidades existentes en Chile y en el avance hacia una sociedad más justa y democrática en el sector rural.

Para aportar a este propósito, para las próximas temporadas agrícolas, INDAP elaboró las fichas técnicas de los cultivos que nuestros usuarios/as desarrollan en sus explotaciones, con el objeto de disponer de una herramienta tecnológica útil para una adecuada preparación técnica y comercial. A ello contribuye también, la generación de un sistema de información de los costos e ingresos necesarios para la mejor gestión del negocio del campesino/a. Con este instrumento, se ha logrado mejorar el diálogo entre los profesionales de INDAP, los/as pequeños/as productores/as y otras entidades financieras, para los efectos de una mejor planeación de la actividad productiva de nuestros usuarios/as.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de Diciembre del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.9. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015)

Región Total

Arica y Parinacota 32

Tarapacá 15

Antofagasta 19

Atacama 18

Coquimbo 4

Valparaíso 87

Metropolitana 30

O´Higgins 16

Maule 75

Biobío 273

Araucanía 286

Los Ríos 261

Los Lagos 194

Aysén 31

Magallanes 1Total Nacional 1.342

Población usuaria del rubro Turismo Rural de INDAP, según región y año de ejecución:

100

La inversión colocada en Turismo Rural, proviene de distintos programas. Los montos regionales por programa en el año 2015 se muestran en el siguiente cuadro:

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015)

Región PRODESAL PDTI PDI ALIANZAS TOTAL %

Arica y Parinacota 3.152.268 3.152.268 0,94

Tarapacá 11.712.540 11.712.540 3,48

Antofagasta 2.500.000 2.500.000 0,74

Atacama 6.876.532 6.876.532 2,04

Coquimbo 2.713.499 2.713.499 0,81

Valparaíso 14.700.504 2.462.640 17.163.144 5,10

Metropolitana 2.958.887 2.958.887 0,88

O´Higgins 5.006.160 8.627.057 13.633.217 4,05

Maule 8.262.035 14.434.423 22.696.458 6,74

Biobío 19.468.654 1.000.000 3.457.944 23.926.598 7,11

Araucanía 29.522.052 52.568.028 16.613.500 98.703.580 29,32

Los Ríos 12.461.904 14.500.000 16.511.630 43.473.534 12,91

Los Lagos 25.459.981 8.814.339 48.838.679 83.112.999 24,69

Aysén 2.889.473 2.889.473 0,86

Magallanes 1.125.000 1.125.000 0,33

Total Nacional ($) 131.883.450 76.882.367111.258.41

216.613.500 336.637.729 100,00

% 39,2 22,8 33,0 4,9 100

101

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.9. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

El rubro Artesanía tiene como principal actor la textilería: el 74% de los usuarios/as se desarrollaen dicha actividad.

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015)

2% 10%1%

2%

11%

74%

Rubros Artesanales Alfarería Cestería

Orfebreria Talabartería Madera

Textilería

102

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.9. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

El rubro Artesanía se encuentra presente en todo el país, la Región de la Araucanía es la que poseeel mayor número de usuarios/as.

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015).

Región PRODESAL PDTI PADIS SAT TOTAL

Arica y Parinacota 43 43

Tarapacá 49 13 62

Antofagasta 17 7 24

Atacama 15 15

Coquimbo 4 1 5

Valparaíso 22 8 30

Metropolitana 6 6

O´Higgins 49 49

Maule 588 588

Biobío 437 175 612

Araucanía 361 894 1.255

Los Ríos 251 209 460

Los Lagos 377 424 801

Aysén 39 39

Magallanes 8 8

TOTAL 2.266 1.722 1 8 3.997

103

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.9. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

La inversión colocada en el rubro Artesanía, proviene de distintos programas. Los montos regionales por programa en el año 2014 se muestran en el siguiente cuadro.

Fuente: Sistema de Teoría (31/12/2015)

Región PRODESAL PDTI PDI PRODEMU Total %

Arica y Parinacota 1.324.256 1.324.256 0,3

Tarapacá 2.098.862 22.015.403 24.114.265 5,8

Antofagasta

Atacama

Coquimbo 2.790.000 2.790.000 0,7

Valparaíso 2.071.000 14.950.000 7.905.700 24.926.700 6,0

Metropolitana 1.082.796 4.478.848 2.480.000 8.041.644 1,9

O´Higgins 3.799.001 13.969.781 15.812.560 33.581.342 8,1

Maule 18.932.719 27.734.318 2.790.000 49.457.037 12,0

Biobío 28.152.806 5.500.000 2.479.992 16.704.320 52.837.118 12,8

Araucanía 21.017.043 59.035.692 28.110.971 108.163.706 26,2

Los Ríos 9.494.716 15.814.576 3.430.501 28.739.793 7,0

Los Lagos 25.958.022 5.088.800 41.079.308 72.126.130 17,5

Aysén 2.709.622 3.720.000 6.429.622 1,6

Magallanes 135.000 135.000 0,0

TOTAL 116.775.843 85.439.068 158.249.122 52.202.580 412.666.613 100

% 28,3 20,7 38,3 12,7 100

104

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.9. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

Existe un total de 11.964 usuarios/as en el rubro Productos Procesados; su distribución segúnprograma se muestra a continuación:

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015) 105

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.9. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

Distribución de usuarios/as por Productos Procesados. Se destacan las mermeladas y losproductos lácteos y sus derivados.

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015) 106

PRODUCTOSUSUARIOS/AS

PADIS

USUARIOS/AS

PDTI

USUARIOS/AS

PRODESALTOTAL

Aceite 3 4 46 53

Amasandería 0 104 324 428

Cecinas y Embutidos 0 4 32 36

Confites/ Chocolates 0 1 27 28

Conservas 1 665 895 1.561

Cosméticos 2 3 69 74

Encurtidos 0 18 21 39

Harinas 0 210 471 681

Hierbas/ Condimentos 0 76 129 205

Huevos envasados 8 80 886 974

Jugos / Jarabes / Salsas 0 129 134 263

Lácteos y Derivados-Leche 265 83 2.203 2.551

Licores 0 272 631 903

Mermeladas 12 1.254 1.830 3.096

Miel y derivados 0 10 62 72

Mote 1 74 259 334

Pastas/ Pestos 0 10 75 85

Productos secos/

Deshidratados14 28 312 354

Vinagres 0 48 44 92

TOTAL 306 3.073 8.450 11.829

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.9. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.10. EMERGENCIA AGRÍCOLA

La Emergencia Agrícola se destina a apoyar a los usuarios/as afectados/as negativamente porsituaciones de emergencias por causa de fenómenos naturales y/o actividad humana, de carácterfortuito o de fuerza mayor, cuyas principales consecuencias son el daño en la actividad productivay/o negocio agropecuario. A continuación, se presenta el monto ejecutado y el número deusuarios/as atendidos/as durante el 2015.

Evento Monto Ejecutado M($) Prestaciones

Déficit hídrico bonos 15.767.876 126.280Déficit hídrico otros 1.143.260 56Incendios forestales 196.315 382

Plaga insectos 155.871 358Precipitaciones inundaciones y nevazones 2.298.432 4.558

Rezago productivo 29.384 560

Soporte 675.126 0Total general 20.266.264 132.194

Fuente: Sistema de Emergencia, 31 de Diciembre del 2015 107

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.10. EMERGENCIA AGRÍCOLA

Presupuesto asignado a las Emergencias Agrícolas, por región y principales indicadores, año 2015.

Región Recursos Presupuestados (M$ ) Recursos Ejecutados (M$ ) Recursos Ejecutados (%)N° de Usuarios/as

Totales

ARICA Y PARINACOTA 0 0 --- 0

TARAPACÁ 0 0 --- 0

ANTOFAGASTA 33.900 33.900 100,0 164

ATACAMA 2.452.242 2.450.898 99,9 986

COQUIMBO 4.145.007 4.144.027 100,0 10.025

VALPARAÍSO 1.280.849 1.280.849 100,0 3.494

R. METROPOLITANA 409.569 409.568 100,0 1.748

O'HIGGINS 229.208 221.696 96,7 619

EL MAULE 252.740 252.053 99,7 375

BIOBÍO 1.175.713 1.175.067 99,9 12.840

LA ARAUCANÍA 6.186.301 6.162.786 99,6 56.813

LOS RÍOS 1.529.959 1.528.955 99,9 13.853

LOS LAGOS 2.531.811 2.526.042 99,8 19.931

AYSÉN 0 0 --- 0

MAGALLANES 15.610 15.610 100,0 20

NIVEL CENTRAL (*) 64.902 64.812 99,9 1

TOTAL 20.307.811 20.266.264 99,8 120.869Fuente: Sistema de Emergencia, 31 de Diciembre del 2015 108

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa/instancias

N° de Actividades

N° de Participantes

ObjetivoPresupuesto Ejecutado

(M$ y % de ejecución anual)

Encuentros de Diálogo Participativo (Sección Nacional de Organizacionesde Representación, Grupos Temáticos de la REAF,)

53133 (en promedio por actividad)

Promover la participación de lasociedad civil en la gestióninstitucional, involucrándolaactivamente en las diferentesfacetas de la política pública delINDAP.

362,713(98%)

Consejos de la Sociedad Civil(Consejo Asesor Nacional – CAN, Consejo Asesor Ampliado – Nacional, Regional, Consejo Asesor Regional –CAR, Comité de Agencia de Área –CADAS)

14

236 (en promedio por actividad)

Diálogos Participativos con Pueblos Originarios 119 4.345

Otras instancias de participación (Mesa de Coordinación y Seguimiento PRODESAL y Mesas por Rubro)

- -

Fuente: Base Tesorería , 31 de Diciembre del 2015 109

Arica y Parinacota

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 110

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Arica y Parinacota

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

ARICA 496 128.699.153 289.100.234 5.995.532 500.000 424.294.919

CAMARONES 140 66.764.436 72.018.030 875.468.203 165.524.092 1.179.774.761

GRAL. LAGOS 152 83.595.529 11.939.882 11.684.696 3.446.338 110.666.445

PUTRE 222 121.974.852 105.756.423 81.351.322 43.781.627 352.864.224

TOTALES 1.010 401.033.970 478.814.569 974.499.753 213.252.057 2.067.600.349

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Arica y Parinacota

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 111

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 100 sellos campesinos, en 1 producto, que fueron generados a su vez por 1usuarios/as (1 mujer).

B. Programa de Primera Hectárea de Riego: 13 usuarios/as atendidos por este Programa.C. Programa de Energía Renovables No Convencionales (ERNC): se atendió a 2 usuarios/as de la Región.D. Capacitación: realización de Cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable a 18 usuarios/as.E. Participación de Pueblos Originarios: del total de usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios del país atendidos por

INDAP a través de sus programas regulares, el 19% se encuentra en la Región de Arica Y Parinacota. De ellos, el 72% fueatendido a través de programas de Asesoría Técnica, el 61% a través de Programas de Incentivo a la Inversión y el 52% a travésde Créditos.

F. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, menos del 1% se encuentraen la Región de Arica y Parinacota. De ellas, el 79% fue atendida a través de programas de Asesoría Técnica, el 75% a través deProgramas de Incentivo a la Inversión y el 42% a través de Créditos.

G. Línea de crédito “adelante mujer”: se atendieron a 36 mujeres por un total de $11.470.000, en la región de Arica y Parinacota.H. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Arica y Parinacota se atendió a menos del 1% de los/as jóvenes menores de 35 años

atendidos/as por INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 86% fue atendido/a mediante programas deAsesoría Técnica, el 36% a través de Programas de Incentivo a la Inversión y el 95% a través de Créditos.

I. Crédito especial para Jóvenes: 4 usuarios/as hicieron uso de este tipo de crédito por un valor $17.821.727.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Tarapacá

112Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Tarapacá

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversión $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

CAMIÑA 259 168.099.437 74.331.099 121.245.991 16.104.834 379.781.620

COLCHANE 217 133.997.824 133.788.839 25.066.171 292.853.051

HUARA 245 120.357.671 62.898.987 69.074.709 10.727.059 263.058.671

PICA 204 101.243.858 168.772.794 36.576.915 28.215.715 334.809.486

POZO ALMONTE 184 73.167.613 78.348.544 41.517.336 12.322.335 205.356.012

TOTALES 1.109 596.866.403 518.140.263 293.481.122 67.369.943 1.475.858.840

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Tarapacá

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 113

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 10.000 sellos a 2 productos elaborados por un usuario.B. Programa de Primera Hectárea de Riego: 5 usuarios/as atendidos/as por este Programa.C. Programa de Energías Renovables No Convencionales (ERNC): se atendió a 5 usuarios/as de la Región.D. Participación de Pueblos Originarios: del total de usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios del país atendidos/as por

INDAP a través de sus programas regulares, el 20% se encuentra en la Región de Tarapacá. De ellos, el 90% fue apoyado/a através de programas de asesoría técnica, el 66% a través de programas de incentivo a la inversión y el 23% a través decréditos. A nivel regional se atendieron a 932 usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios.

E. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, menos del 1% se encuentraen la Región de Tarapacá. De ellas, el 72% fue atendida a través programas de asesoría técnica, el 29% a través de programasde incentivo a la inversión y el 15% a través de créditos. A nivel regional se atendieron a 435 usuarias.

F. Línea Especial de Crédito “Adelante Mujer Rural”: se atendieron a 3 mujeres por un total de MM$5,9 en la región de Tarapacá.G. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Tarapacá se atendió a menos del 1% de los/as jóvenes menores de 35 años

atendidos/as por INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 51% fue atendido/a mediante programas deasesoría técnica, el 87% a través de programas de incentivo a la inversión y el 13% a través de créditos. A nivel regional, seatendieron a 51 usuarios/as jóvenes

H. Crédito Especial para Jóvenes: 4 usuarios/as hicieron uso de este tipo de crédito por un valor MM$17,8.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Antofagasta

114Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Antofagasta

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversión $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

ANTOFAGASTA 55 22.374.778 108.062.791 60.824.682 20.625.074 211.887.325

CALAMA 425 163.903.372 373.206.812 311.171.725 81.193.327 929.475.236

OLLAGUE 35 28.318.090 121.992 3.018.912 2.027.760 33.486.754

S.PEDRO DE ATACAMA 462 228.045.939 250.161.786 155.868.506 55.073.915 689.150.146

TALTAL 111 61.168.060 94.319.476 102.307.298 18.988.685 276.783.519

TOTALES 1.088 503.810.239 825.872.857 633.191.123 177.908.761 2.140.782.980

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Antofagasta

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 115

A. Programa de Primera Hectárea de Riego: 14 usuarios/as atendidos/as por este ProgramaB. Programa de Energía Renovables No Convencionales (ERNC): se atendió a 19 usuarios/as de la Región.C. Participación de Pueblos Originarios: del total de usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios del país atendidos por

INDAP a través de sus programas regulares, el 15% se encuentra en la Región de Antofagasta. De ellos, el 95% fue atendido através de programas de Asesoría Técnica, el 76% a través de Programas de Incentivo a la Inversión y el 41 % a través deCréditos.

D. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, menos del 1% se encuentraen la Región de Antofagasta. De ellas, el 77% fue atendida a través de programas de Asesoría Técnica, el 67% a través deProgramas de Incentivo a la Inversión y el 30% a través de Créditos. También el 13% de fue atendida con las acciones deEmergencia

E. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Antofagasta se atendió a menos del 1% de los/as jóvenes menores de 35 añosatendidos/as por INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 42% fue atendido/a mediante programas deAsesoría Técnica, el 35% a través de Programas de Incentivo a la Inversión, el 48% a través de Créditos y el 6% a través de lasacciones de Emergencia.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Atacama

116Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Atacama

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversión $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

ALTO DEL CARMEN 501 174.846.152 429.027.886 87.981.147 43.714.903 735.570.088

CALDERA 4 385.367 9.411.680 9.797.047

COPIAPO 233 47.101.762 142.219.529 94.842.371 49.144.573 333.308.235

DGO. DE ALMAGRO 12 9.067.124 0 9.067.124

FREIRINA 198 90.498.689 27.092.474 7.440.925 2.516.609 127.548.697

HUASCO 150 81.067.987 88.455.688 24.578.976 3.242.889 197.345.540

TIERRA AMARILLA 135 22.065.434 85.261.283 9.889.438 9.959.327 127.175.482

VALLENAR 227 84.892.714 32.797.750 25.748.798 24.906.354 168.345.616

TOTALES 1.460 509.925.229 814.266.290 250.481.655 133.484.655 1.708.157.829

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Atacama

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 117

A. Sello Manos Campesinas: Se otorgaron 10.000 sellos en 2 productos generados por 1 usuario.B. Programa de Primera Hectárea de Riego: 9 usuarios/as atendidos/as por este ProgramaC. Programa de Energía Renovables No Convencionales (ERNC): se atendió a 3 usuarios/as de la Región.D. Participación de Pueblos Originarios: del total de usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios del país atendidos/as por

INDAP a través de sus programas regulares, el 1% se encuentra en la Región de Atacama (179 usuarios/as). De ellos, el 33%fue atendido/a a través de programas de Asesoría Técnica, el 24% a través de Programas de Incentivo a la Inversión, el 52% através de Créditos y el 33% a través de las acciones de Emergencia.

E. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, menos del 1% se encuentraen la Región de Atacama (589 usuarias). De ellas, el 92% fue atendida a través de programas de Asesoría Técnica, el 75% através de Programas de Incentivo a la Inversión y el 12% a través de Créditos. También el 70% de fue atendida con lasacciones de Emergencia

F. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Atacama se atendió a menos del 1% de los/as jóvenes menores de 35 añosatendidos/as por INDAP a nivel nacional (37 usuarios/as jóvenes), a través de sus programas regulares. El 88% fue atendido/amediante programas de Asesoría Técnica, el 67% a través de Programas de Incentivo a la Inversión, el 6% a través de Créditosy el 73% a través de las acciones de Emergencia.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Coquimbo

118Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Coquimbo

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $ Corto plazo $ largo Plazo $ Totales

ANDACOLLO 273 92.531.107 28.363.254 4.889.424 14.022.356 139.806.141

CANELA 1.088 232.521.780 82.203.067 52.315.407 10.550.329 377.590.583

COMBARBALA 1.400 432.771.014 391.755.145 57.306.632 13.027.754 894.860.545

COQUIMBO 457 188.716.425 146.921.175 43.413.158 37.415.889 416.466.647

ILLAPEL 963 281.752.521 308.033.098 48.643.034 30.423.077 668.851.730

LA HIGUERA 218 97.976.295 31.349.773 4.026.286 15.054.826 148.407.180

LA SERENA 592 166.898.864 95.333.892 26.022.477 20.198.783 308.454.016

LOS VILOS 483 165.778.548 74.782.054 11.875.449 13.580.877 266.016.928

MONTE PATRIA 1.358 214.633.764 136.829.320 350.952.267 43.813.140 746.228.491

OVALLE 1.083 407.804.783 530.626.544 254.062.038 86.140.854 1.278.634.219

PAIHUANO 282 83.774.250 55.219.720 503.610 5.755.014 145.252.594

PUNITAQUI 692 158.506.521 69.426.719 46.478.138 4.585.875 278.997.253

RIO HURTADO 421 215.935.814 82.236.770 24.463.053 6.969.757 329.605.394

SALAMANCA 1.043 299.112.744 88.701.780 63.515.697 35.882.760 487.212.981

VICUÑA 504 103.888.375 111.529.382 6.605.580 18.536.962 240.560.299

TOTALES 10.857 3.142.602.805 2.233.311.693 995.072.250 355.958.253 6.726.945.001

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Coquimbo

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 119

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 20.900 sellos a 11 productos elaborados por 6 usuarios/as (5 mujeres y 1 hombre).B. Ferias regionales: Se realizó una Feria Expo Coquimbo que contó con 17 expositores/as, de los/as cuales 12 fueron mujeres y 5 hombres.C. Recuperación de embalses CORA: a través de 1 proyecto se atendió a 8 usuarios/as con una superficie mejorada de 22 hectáreas.D. Programa de Primera Hectárea de Riego: 37usuarios/as atendidos/as por este programa.E. Programa de Energías Renovables No Convencionales (ERNC): se atendió a 17 usuarios/as con sistemas de riego presurizado asociativo,

aprovechando para ello el desnivel topográfico entre la toma de agua y las áreas bajo riegoF. Capacitación: Se realizaron cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable bajo el amparo del convenio

INDAP - SENCE, que favoreció a 156 usuarios/as.G. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 6% se encuentra en la Región de

Coquimbo (4.048 usuarias). De ellas, el 90% fue atendida a través de programas de asesoría técnica, el 47% a través de programas deincentivo a la inversión y el 11% a través de créditos. Asimismo, 3.752 recibieron bonos de Emergencia.

H. Línea Especial de Crédito “Adelante Mujer Rural”: se atendieron a 78 mujeres por un total de MM$84 en la Región de Coquimbo.I. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Coquimbo se atendió al 2% de los/as jóvenes menores de 35 años atendidos/as por INDAP a

nivel nacional (444 usuarios/as jóvenes), a través de sus programas regulares. El 79% fue atendido/a mediante programas de asesoríatécnica, el 46% a través de programas de incentivo a la inversión y el 20% a través de créditos. Adicionalmente, 388 recibieron bonos deemergencia.

J. Línea Especial de Crédito Joven: 8 usuarios/as jóvenes accedieron a este tipo de financiamiento por un total de MM$14,9.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Valparaíso

120Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Valparaíso

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $ Corto Plazo $ Largo plazo $ Totales

ALGARROBO 103 54.083.559 32.141.616 9.502.064 9.942.007 105.669.246

CABILDO 788 198.458.508 303.027.645 157.564.318 104.717.985 763.768.456

CALLE LARGA 177 99.755.126 62.036.955 20.484.058 5.196.543 187.472.682

CARTAGENA 152 74.103.668 49.628.687 51.531.848 29.344.910 204.609.113

CASABLANCA 341 184.204.062 91.834.158 94.502.887 39.650.222 410.191.329

CATEMU 364 217.649.383 44.942.222 62.698.102 21.516.959 346.806.666

CONCON 2 1.274.996 0 809.623 2.084.619

EL QUISCO 20 9.850.175 11.124.609 1.525.339 7.103.030 29.603.153

EL TABO 7 1.562.075 3.101.107 8.561.370 13.224.552

HIJUELAS 424 219.069.238 70.302.500 152.729.181 68.693.364 510.794.283

ISLA DE PASCUA 113 98.594.434 0 9.125.114 107.719.548

JUAN FERNANDEZ 97 35.597.354 0 689.193 36.286.547

LA CALERA 102 37.966.615 17.082.355 27.663.969 35.360.741 118.073.680

LA CRUZ 180 77.690.979 39.166.928 20.792.495 49.364.970 187.015.372

LA LIGUA 1.456 413.966.015 204.586.561 107.472.195 231.904.055 957.928.826

LIMACHE 428 194.956.750 138.137.271 163.513.843 102.219.639 598.827.503

LLAY LLAY 279 143.923.100 38.796.308 58.273.061 19.995.137 260.987.606

LOS ANDES 116 70.031.514 7.749.057 5.410.428 4.322.813 87.513.812

NOGALES 192 92.464.008 100.731.196 50.424.994 40.702.988 284.323.186

OLMUE 199 78.689.397 47.336.911 43.291.447 19.446.323 188.764.078

PANQUEHUE 81 51.025.194 6.921.555 22.472.388 1.118.113 81.537.250

PAPUDO 191 62.608.136 34.335.631 5.549.309 10.088.272 112.581.348

PETORCA 1.042 235.490.914 253.275.893 59.586.319 45.688.311 594.041.437

PUCHUNCAVI 158 63.053.870 4.317.047 22.654.586 21.510.926 111.536.429

PUTAENDO 369 182.601.774 66.400.327 104.100.869 29.426.891 382.529.861

QUILLOTA 395 184.160.080 143.758.278 93.694.932 129.607.267 551.220.557

QUILPUE 171 78.664.659 14.287.372 31.477.740 16.529.054 140.958.825

QUINTERO 126 54.140.392 5.179.898 17.697.273 9.881.599 86.899.162

RINCONADA 116 45.277.249 5.257.538 11.200.981 8.434.813 70.170.581

SAN ANTONIO 157 128.511.051 20.198.547 53.014.811 48.442.108 250.166.517

SAN ESTEBAN 295 192.390.727 79.981.349 62.891.878 57.595.127 392.859.081

SAN FELIPE 300 174.237.126 79.122.213 51.168.595 24.977.483 329.505.417

SANTA MARIA 228 125.079.145 23.556.502 51.487.437 12.496.422 212.619.506

SANTO DOMINGO 299 157.162.710 79.909.483 106.720.856 91.838.243 435.631.292

VALPARAISO 10 1.274.998 0 1.172.972 3.398.168 5.846.138

VILLA ALEMANA 13 5.656.626 8.165.750 1.676.955 5.711.860 21.211.191

ZAPALLAR 152 50.450.146 10.561.949 6.555.511 3.852.165 71.419.771

TOTALES 9.643 4.095.675.753 2.096.955.418 1.739.065.011 1.320.702.438 9.252.398.620

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Valparaíso

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 121

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 28.045 sellos a 49 productos elaborados por 14 usuarios/as (12 mujeres y 2 hombres).B. Programa de Primera Hectárea de Riego: 64 usuarios/as atendidos/as por este programa.C. Recuperación de Embalses CORA: se financió la recuperación de 4 proyectos que atendieron a 34 usuarios/as y a 155 hectáreas.D. Riego en obras mayores: se financiaron 13 proyectos que significaron 5.872 metros lineales de canales revestidos o entubados, y 100.120

metros cúbicos de capacidad de embalse de tranques CORA rehabilitados. El GORE regional aportó a estos proyectos un total aproximadode M$1.392.

E. Riego en Obras de Proyectos de Riego Asociativo (PRA): Contempló un convenio por 3 años con ANGLOAMERICAN, que permitió obtenerpara el año 2015, MM$50 para los proyectos de la Comuna de Nogales y MM$20 para los Proyectos de la Comuna de Catemu. Estosrecursos permiten que los/as usuarios/as que acceden a esta iniciativa puedan revestir canales y construir micro embalses.

F. Programa de Energías Renovables No Convencionales (ERNC): se atendió a 44 usuarios/as de la Región.G. Participación de Pueblos Originarios: del total de usuarios pertenecientes a pueblos originarios del país atendidos por INDAP a través de

sus programas regulares, menos del 11% (764 usuarios/as) se encuentra en la Región de Valparaíso. De ellos, el 73% fue atendido/a através de programas de asesoría técnica, el 40% a través de programas de incentivo a la inversión y el 20% a través de créditos. Cabeseñalar que durante el 2015 se entregaron bonos de Emergencia a un total de 491 usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios de laRegión.

H. Capacitación: Cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable que favoreció a 252 usuarios/as.I. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 4% (3.240 mujeres) se encuentra en la

Región de Valparaíso. De ellas, el 90% fue atendida a través de programas de asesoría técnica, el 52% a través de programas de incentivoa la inversión y el 21% a través de créditos. Asimismo, 1.080 recibieron bonos de Emergencia.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Valparaíso

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 122

J. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Valparaíso se atendió al 4% (540 usuarios/as) de los/as jóvenes menores de 35 añosatendidos/as por INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 81% fue atendido/a mediante programas deasesoría técnica, el 43% a través de programas de incentivo a la inversión y el 28% a través de créditos. Adicionalmente, 209recibieron bonos de emergencia.

K. Inversiones específicas para SAT: SERCOTEC de Valparaíso a través de su Programa CRECES, focalizó recursos en la AgriculturaFamiliar Campesina de la Región. Lo anterior permitió la adquisición de maquinarias y de insumos para sistemas de riego. Estainiciativa regional se llevó a cabo en las Comunas de Limache, Quillota, Hijuelas, San Felipe y Los Andes. Los recursosaportados por SERCOTEC ascendieron a MM$312, los/as usuarios/as aportaron MM$99 y el número de usuarios/asatendidos/as fueron 78.

L. Recursos aportados por CODELCO: A través de recursos aportados por CODELCO (MM$24), se ha financiado la compra deinsumos tales como polietileno para naves de producción de cultivos forzados, el mejoramiento de naves de producción y elequipamiento de riego. Lo anterior ha permitido atender a 80 usuarios/as de los Programas PRODESAL de las Comunas deQuintero y Puchuncaví.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Metropolitana

123Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región Metropolitana

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ TOTALES

ALHUE 294 145.537.970 73.541.452 38.380.972 30.179.044 287.639.438

BUIN 156 50.369.678 13.983.492 39.206.354 39.307.329 142.866.853

CALERA DE TANGO 125 48.394.599 4.890.000 29.384.534 4.218.821 86.887.954

COLINA 233 127.883.690 89.618.614 107.079.289 37.200.297 361.781.890

CURACAVI 283 123.033.545 143.716.478 116.226.985 62.092.978 445.069.986

EL MONTE 249 131.941.961 16.864.457 115.750.615 57.153.256 321.710.289

ISLA DE MAIPO 322 163.091.593 45.817.942 32.641.482 53.902.287 295.453.304

LA PINTANA 108 52.123.582 2.500.000 5.630.568 5.246.066 65.500.216

LAMPA 334 145.880.124 92.889.254 175.938.163 57.336.187 472.043.728

MAIPU 2 791.809 1.397.495 2.189.304

MARIA PINTO 434 233.666.962 101.662.776 65.360.004 8.672.959 409.362.701

MELIPILLA 875 367.347.548 188.840.706 325.158.151 148.383.351 1.029.729.756

PADRE HURTADO 135 78.496.748 7.158.551 42.666.739 12.253.855 140.575.893

PAINE 418 133.650.005 171.794.228 233.041.616 97.396.354 635.882.203

PEÑAFLOR 99 53.497.838 19.969.776 25.774.193 35.082.283 134.324.090

PIRQUE 147 54.562.584 53.505.075 16.696.756 22.013.048 146.777.463

PUDAHUEL 3 1.736.919 1.736.919

S.JOSE DE MAIPO 151 70.539.682 12.973.385 3.585.443 87.098.510

SAN BERNARDO 122 49.230.500 3.609.994 47.018.039 15.950.024 115.808.557

SAN PEDRO 870 269.763.502 469.556.110 374.150.172 242.952.588 1.356.422.372

TALAGANTE 174 91.726.327 10.811.119 109.471.549 44.165.353 256.174.348

TIL TIL 211 115.994.076 19.306.813 47.017.495 25.743.763 208.062.147

TOTALES 5.745 2.509.261.242 1.531.434.332 1.959.567.061 1.002.835.286 7.003.097.921

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Metropolitana

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 124

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 46.500 sellos, a 35 productos elaborados por 26 usuarios/as (6 mujeres y 5hombres).

B. Ferias Regionales: se realizó la Expo Metropolitana con la participación 63 expositores/as (44 mujeres, 16 hombres y 3organizaciones de productores).

C. Programa de Primera Hectárea de Riego: 1 usuario atendido por este Programa.D. Recuperación de embalses CORA: se financió la recuperación de 3 proyectos que apoyaron a 39 usuarios/as y a 239 hectáreas.E. Programa de Energías Renovables No Convencionales: se atendió a 1 usuario de la Región.F. Programa Sistema de Cosechadores de Aguas Lluvias: construcción de 12 mini tranques de acumulación de aguas lluvias.G. Capacitación: realización de cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable.H. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 3% se encuentra en la

Región Metropolitana. De ellas, el 87% fue atendida con programas de asesoría técnica, 57% a través de programas deincentivo a la inversión y el 17% a través de créditos. Asimismo, 623 recibió bonos de emergencia.

I. Línea Especial de Crédito “Adelante Mujer”: se atendieron a 26 mujeres por un total de MM$27,8 en la región Metropolitana.J. Jóvenes: durante el 2015, en la Región Metropolitana se atendió al 3% de los/as jóvenes menores de 35 años atendidos/as

por INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 71% fue atendido/a con programas de asesoría técnica, el50% a través de programas de incentivo a la inversión y el 39% a través de créditos. Adicionalmente, 88 recibieron bonos deemergencia.

K. Crédito Especial para Jóvenes: 4 usuarios/as hicieron uso de este tipo de crédito por un valor MM$3,6.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Metropolitana

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 125

J. Programa de Mejoramiento de la Competitividad del Sector Maicero de la Agricultura Familiar Campesina (Programa MaízCampesino): este se dirige a cerca de 2.000 pequeños/as productores/as de maíz que se encuentran en las regionesMetropolitana, O’Higgins, y Maule, para quienes este producto es su principal fuente de ingresos y porque el maíz es parte deuna rotación de cultivos cuyos precios se ven afectados por las variaciones en la superficie cultivada. En este programaparticipa el Movimiento de Maiceros del Valle Central y otras organizaciones campesinas del sector, junto a las SEREMI,ODEPA; INDAP, INIA , FIA , CNR y SAG. Complementariamente, el Programa de Maíz Campesino, se basa en iniciativasimpulsadas por los gobiernos regionales del Maule y de O’Higgins y otras entidades públicas y privadas que se articulan bajoel alero de la Mesa Campesina del Maíz.

K. Programa de Recuperación del Capital Productivo en Sectores de Secano de la Región de O’Higgins: el objetivo es la entregade sacos de cubos de alfalfa a los/as usuarios/as de INDAP que tuvieran masa ganadera, ubicados en sectores afectados pordéficit hídrico. Se destinaron MM$100 con fondos de INDAP y MM$396 con fondos del Gobierno Regional. Se atendió a 2.341usuarios/as.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

O’Higgins

126Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de O´Higgins

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

CHEPICA 467 167.612.567 263.380.004 373.166.802 44.140.803 848.300.176

CHIMBARONGO 876 297.370.879 448.931.351 846.013.938 169.767.733 1.762.083.901

CODEGUA 345 153.000.369 7.389.593 132.210.201 15.744.439 308.344.602

COINCO 149 54.891.098 52.747.777 182.098.816 28.976.801 318.714.492

COLTAUCO 346 145.436.334 112.869.319 213.874.120 54.147.908 526.327.681

DOÑIHUE 310 127.280.024 81.594.923 75.023.203 15.734.532 299.632.682

GRANEROS 190 87.777.512 37.181.904 98.683.732 9.765.558 233.408.706

LA ESTRELLA 289 112.104.968 147.140.044 35.708.970 5.753.987 300.707.969

LAS CABRAS 625 217.776.961 406.213.237 868.666.730 96.347.211 1.589.004.139

LITUECHE 267 136.674.406 173.641.775 182.574.694 69.179.421 562.070.296

LOLOL 295 192.596.564 140.217.091 46.631.757 39.605.343 419.050.755

MACHALI 257 106.284.886 13.301.455 45.816.060 11.581.422 176.983.823

MALLOA 370 152.726.491 143.045.105 428.447.914 39.185.583 763.405.093

MARCHIGUE 433 165.107.948 228.939.372 41.022.243 10.656.292 445.725.855

MOSTAZAL 199 81.411.286 23.234.776 51.209.359 11.284.386 167.139.807

NANCAGUA 232 89.010.055 58.003.044 90.526.373 47.928.105 285.467.577

NAVIDAD 300 142.171.385 122.585.480 64.781.669 19.671.018 349.209.552

OLIVAR 194 74.002.332 0 60.732.509 12.783.133 147.517.974

PALMILLA 476 190.070.827 378.815.200 580.884.644 21.683.381 1.171.454.052

PAREDONES 311 117.276.477 122.999.544 57.158.110 17.946.732 315.380.863

PERALILLO 309 121.503.929 154.763.888 192.318.713 21.599.414 490.185.944

PEUMO 349 126.190.370 108.650.417 47.381.040 19.295.967 301.517.794

PICHIDEGUA 828 296.414.167 474.925.250 770.664.850 80.002.325 1.622.006.592

PICHILEMU 325 130.734.768 94.232.396 15.901.918 25.342.968 266.212.050

PLACILLA 436 160.388.801 78.142.485 247.619.326 116.978.199 603.128.811

PUMANQUE 264 107.910.580 96.153.337 20.316.695 9.467.158 233.847.770

QUINTA TILCOCO 375 150.946.600 55.471.691 719.163.405 52.202.725 977.784.421

RANCAGUA 225 98.655.390 60.547.542 114.750.456 9.693.448 283.646.836

RENGO 330 141.816.293 75.360.190 333.824.566 67.032.066 618.033.115

REQUINOA 239 95.941.730 28.781.638 120.931.409 17.761.887 263.416.664

SAN FERNANDO 353 166.166.764 61.057.744 131.326.585 40.382.385 398.933.478

SAN VICENTE 760 241.603.167 381.217.125 1.212.821.290 148.604.927 1.984.246.509

SANTA CRUZ 368 128.564.769 289.573.751 305.572.824 19.987.688 743.699.032

TOTALES 12.092 4.777.420.697 4.921.108.448 8.707.824.921 1.370.234.945 19.776.589.011

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

O’Higgins

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 127

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 38.000 sellos a 10 productos, que fueron elaborados por 4 usuarios/as (1 mujer, 1hombre y 2 organizaciones campesinas).

B. Programa de Primera Hectárea de Riego: 45 usuarios/as atendidos/as por este programa.C. Recuperación de Embalses CORA: se financió la recuperación de 4 proyectos que apoyaron a 71 usuarios/as y a 926

hectáreas.D. Programa de Energías Renovables No Convencionales (ERNC): se atendió a 44 usuarios/as de la Región.E. Programa Sistema de Cosechadores de Aguas Lluvias (SCALL): construcción de 22 mini tranques de acumulación de aguas

lluvias, apoyado con fondos del Gobierno Regional.F. Capacitación: se realizaron cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable.G. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 6% se encuentra en la

Región de O’Higgins. De ellas, el 92% fue atendida a través de programas de asesoría técnica, el 79% a través de programasde incentivo a la inversión y el 23% a través de créditos. Asimismo, 180 recibieron bonos de Emergencia.

H. Línea Especial de Crédito “Adelante Mujer Rural”: se atendieron a 2 mujeres por un total de M$1.296.I. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de O’Higgins se atendió al 6% de los/as jóvenes menores de 35 años atendidos/as por

INDAP a nivel nacional a través de sus programas regulares. El 82% fue atendido/a con programas de asesoría técnica, el 58%con programas de incentivo a la inversión y el 44% con créditos. Adicionalmente, 12 recibieron bonos de emergencia.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Maule

128Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de O´Higgins

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversión $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

CAUQUENES 1.036 442.223.172 252.243.555 237.361.365 111.925.348 1.043.753.440

CHANCO 838 363.110.714 78.342.140 83.988.321 105.734.652 631.175.827

COLBUN 505 130.790.362 71.911.452 163.065.304 42.801.750 408.568.868

CONSTITUCION 373 159.825.140 28.052.517 23.588.420 5.479.309 216.945.386

CUREPTO 872 366.212.881 378.240.724 372.048.474 145.197.716 1.261.699.795

CURICO 485 233.698.224 73.737.467 380.759.303 70.036.694 758.231.688

EMPEDRADO 195 84.342.303 9.194.313 578.337 5.212.353 99.327.306

HUALAÑE 682 304.571.568 169.496.849 234.356.069 118.380.113 826.804.599

LICANTEN 221 86.154.773 45.966.760 70.609.845 41.674.663 244.406.041

LINARES 883 274.500.988 301.592.774 654.705.216 107.378.326 1.338.177.304

LONGAVI 1.248 1.132.225.742 866.619.773 819.242.707 150.757.488 2.968.845.710

MAULE 575 231.103.487 120.591.204 574.081.722 102.380.343 1.028.156.756

MOLINA 570 379.036.395 33.170.836 143.977.130 74.213.317 630.397.678

PARRAL 925 411.001.925 472.113.929 628.598.746 188.872.450 1.700.587.050

PELARCO 424 142.644.105 50.161.996 116.967.402 37.290.541 347.064.044

PELLUHUE 537 224.406.170 49.918.803 69.556.831 227.030.496 570.912.300

PENCAHUE 648 250.571.537 63.894.743 205.315.333 30.335.154 550.116.767

RAUCO 439 150.407.697 149.636.383 299.532.122 85.045.265 684.621.467

RETIRO 1.244 479.006.463 677.407.522 573.122.868 338.268.665 2.067.805.518

RIO CLARO 502 205.670.791 14.286.759 83.129.588 34.573.363 337.660.501

ROMERAL 557 245.793.476 21.346.597 208.595.709 92.361.152 568.096.934

SAGRADA FAMILIA 510 238.130.716 97.754.537 324.610.990 75.346.284 735.842.527

SAN CLEMENTE 1.490 514.835.987 521.412.487 800.419.357 184.221.963 2.020.889.794

SAN JAVIER 1.098 436.307.695 291.804.560 470.953.399 86.166.321 1.285.231.975

SAN RAFAEL 360 139.230.417 94.350.029 93.231.242 55.186.694 381.998.382

TALCA 350 130.398.295 75.344.301 150.174.784 53.165.877 409.083.257

TENO 745 307.714.134 99.808.347 529.034.126 87.267.997 1.023.824.604

VICHUQUEN 474 204.449.955 28.429.044 53.290.652 24.411.582 310.581.233

VILLA ALEGRE 405 145.805.560 99.992.720 234.863.539 42.956.127 523.617.946

YERBAS BUENAS 840 224.092.056 217.533.511 854.548.071 117.041.035 1.413.214.673

TOTALES 20.031 8.638.262.728 5.454.356.632 9.454.306.972 2.840.713.038 26.387.639.370

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Maule

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 129

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 200.715 sellos a 57 productos, que fueron elaborados por 20 usuarios/as (6 mujeres,13 hombres y 1 persona jurídica).

B. Ferias Regionales: se realizó una feria Expo Maule, que contó con 130 expositores/as, de los/as cuales 90 fueron mujeres, 32hombres y 8 organizaciones campesinas. La asistencia a la feria Expo Maule fue de aproximadamente 50.000 visitas.

C. Programa de Primera Hectárea de Riego: 103 usuarios/as atendidos/as por este programa.D. Recuperación de Embalses CORA: se financió la recuperación de 10 proyectos que apoyaron a 94 usuarios/as y a 2.114

hectáreas.E. Programa de Energía Renovables No Convencionales: se atendió a 32 usuarios/as de la Región.F. Capacitación: cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable que apoyó a 300 usuarios/asG. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 10% se encuentra en la

Región del Maule (7.078 usuarias). De ellas, el 89% fue atendida a través de programas de asesoría técnica, el 73% a través deprogramas de incentivo a la inversión y el 29% a través de créditos. Asimismo, 116 recibieron bonos de Emergencia.

H. Línea Especial de Crédito “Adelante Mujer Rural”: se atendieron a 96 mujeres por un total de MM$97,5 en la Región.I. Jóvenes: durante el 2015, en la Región del Maule se atendió al 9% de los/as jóvenes menores de 35 años atendidos/as por

INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares (1.077 usuarios/as jóvenes). El 77% fue atendido/a medianteprogramas de asesoría técnica, el 53% a través de programas de incentivo a la inversión y el 51% a través de créditos.Adicionalmente, 6 recibieron bonos de Emergencia.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Maule

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 130

J. Línea Especial de Crédito para Jóvenes: 10 usuarios/as jóvenes accedieron a este tipo de financiamiento por un total de MM$15,9.

K. Programa Frambuesas: el objetivo de este programa es aumentar el rendimiento productivo del rubro Berries, a través del mejoramiento de la calidad de las plantas existentes y de promover acciones que permitan incorporar nuevas tecnologías en la inversión del rubro. Además se apoyan emprendimientos de productos con agregación de valor tales como mejoramiento y calidad del producto, envases, rotulación y cumplimiento de normas sanitarias. Las comunas involucradas son Longaví, Parral y Curicó. En número de usuarios/as atendidos/as por este proyecto es de 285, involucrando a 81 hectáreas y 648.000 plantas. El presupuesto fue de alrededor de M$70 a través de PDI y de M$70 a través de Riego.

L. Programa Viñas 2015-2017: El objetivo de este Programa es fortalecer el rubro Viñas, que es explotado por los/aspequeños/as productores/as de la Región, de modo de hacerlo más competitivo, disminuyendo los costos productivos,mejorando el almacenaje, y ofreciendo variedades más atractivas al mercado. En este proyecto intervienen alrededor de1.013 usuarios/as donde 731 reciben atención desde el PRODESAL, 210 del SAT y 72 desde Alianzas Productivas. El monto delproyecto asciende a M$460 (M$222 el año 2015).y son aportados por el GORE regional, como parte del Proyecto regional demejoramiento y fortalecimiento de la vitivinicultura familiar campesina de la Región del Maule, en donde INDAP de la Regióndel Maule, es un actor fundamental.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

131Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Biobío

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ inversiones $ CP $ LP $ Totales

ALTO BIO BÍO 2.000 617.454.529 140.229.231 24.055.565 2.769.651 784.508.976

ANTUCO 242 78.142.269 21.807.560 8.303.236 4.083.984 112.337.049

ARAUCO 671 282.719.355 136.355.741 35.039.175 42.755.945 496.870.216

BULNES 436 151.131.083 194.829.562 149.477.180 92.816.176 588.254.001

CABRERO 406 176.387.740 69.016.829 54.762.818 47.713.579 347.880.966

CAÑETE 1.964 800.695.833 221.150.859 492.701.008 117.838.885 1.632.386.585

CHILLAN 488 219.903.561 62.715.770 55.522.646 17.427.128 355.569.105

CHILLAN VIEJO 271 133.346.240 13.914.947 38.953.984 13.707.483 199.922.654

COBQUECURA 385 145.091.958 45.772.459 39.105.276 35.096.869 265.066.562

COELEMU 764 260.374.439 146.304.859 51.863.421 24.866.879 483.409.598

COIHUECO 514 180.800.015 88.928.635 115.652.045 47.497.981 432.878.676

CONCEPCION 37 29.496.892 600.000 1.017.631 31.114.523

CONTULMO 498 219.401.052 31.237.591 49.011.471 46.691.552 346.341.666

CORONEL 258 85.752.051 5.893.692 5.691.107 8.078.538 105.415.388

CURANILAHUE 198 89.482.462 9.970.007 2.736.712 9.825.326 112.014.507

EL CARMEN 1.078 389.410.823 405.734.907 527.175.333 160.155.746 1.482.476.809

FLORIDA 451 175.675.473 39.885.739 24.636.977 45.239.322 285.437.511

HUALQUI 410 189.727.395 25.510.183 7.648.686 17.485.171 240.371.435

LAJA 369 121.755.648 19.459.866 9.951.480 4.887.627 156.054.621

LEBU 407 198.104.127 58.756.109 62.432.816 14.485.608 333.778.660

LOS ALAMOS 421 179.566.232 44.593.380 95.793.372 23.483.895 343.436.879

Biobío

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Biobío

132Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Biobío

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ inversiones $ CP $ LP $ Totales

LOS ANGELES 1.139 364.466.066 343.593.632 277.068.210 115.320.253 1.100.448.161

MULCHEN 588 185.786.129 67.539.769 20.422.764 18.538.903 292.287.565

NACIMIENTO 538 130.779.839 57.933.430 46.950.437 17.771.288 253.434.994

NEGRETE 277 89.471.962 101.281.061 30.009.265 20.385.640 241.147.928

NINHUE 663 238.771.842 138.415.654 93.277.292 45.735.009 516.199.797

ÑIQUEN 1.011 337.772.635 488.715.437 626.116.789 269.184.040 1.721.788.901

PEMUCO 404 170.214.557 131.588.298 148.351.049 51.100.147 501.254.051

PENCO 73 44.571.098 113.218 10.008.495 4.505.373 59.198.184

PINTO 524 218.656.791 124.255.164 153.844.120 33.972.876 530.728.951

PORTEZUELO 466 164.596.835 131.614.890 18.109.247 19.772.321 334.093.293

QUILACO 386 81.256.461 116.796.089 5.369.001 9.806.277 213.227.828

QUILLECO 462 118.073.730 40.499.770 61.497.387 12.569.037 232.639.924

QUILLON 725 277.995.615 213.961.707 117.627.284 72.141.570 681.726.176

QUIRIHUE 398 156.524.220 75.469.637 42.489.342 46.130.980 320.614.179

RANQUIL 534 275.987.589 98.760.350 45.269.159 20.135.899 440.152.997

SAN CARLOS 1.518 541.665.089 573.614.790 550.258.273 272.318.407 1.937.856.559

SAN FABIAN 475 158.156.829 36.478.313 47.188.520 40.170.528 281.994.190

SAN IGNACIO 755 267.976.595 137.173.299 349.838.457 96.798.496 851.786.847

SAN NICOLAS 514 211.648.056 120.754.390 42.219.186 41.860.134 416.481.766

SAN PEDRO DE LA PAZ 24 4.915.944 3.122.644 6.792.954 4.104.283 18.935.825

SAN ROSENDO 203 89.793.693 8.112.068 11.102.376 8.272.325 117.280.462

SANTA BARBARA 613 195.310.060 184.491.777 24.288.945 22.130.910 426.221.692

SANTA JUANA 621 263.915.934 65.432.438 28.434.903 25.685.201 383.468.476

TIRUA 1.367 483.068.781 75.672.988 342.252.612 119.601.237 1.020.595.618

TOME 284 116.017.155 6.441.796 4.533.313 15.486.145 142.478.409

TREHUACO 645 240.493.926 68.665.166 9.238.705 10.801.509 329.199.306

TUCAPEL 195 88.216.368 86.844.701 109.014.996 25.209.700 309.285.765

YUMBEL 658 582.568.511 288.442.366 75.253.727 53.796.536 1.000.061.140

YUNGAY 346 166.674.353 51.165.809 91.753.360 68.964.367 378.557.889

TOTALES 28.674 10.989.765.840 5.619.618.577 5.239.094.476 2.340.194.367 24.188.673.260

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Biobío

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 133

A. Sello manos campesinas: se adjudicaron 58.500 sellos campesinos, en 31 productos, que fueron generados a su vez por 11usuarios/as (6 mujeres y 5 hombres).

B. Ferias Regionales: realización de la expo Bío Bío, con la participación 57 expositores/as, donde 38 fueron mujeres, 18hombres y 1 organización de productores.

C. Mercados campesinos: se instalaron 7 nuevos mercados campesinos en la provincia de Arauco de la Región del Bío Bío.D. Programa de primera hectárea de riego: 144 usuarios/as atendidos por este programaE. Recuperación de embalses CORA: se financió la recuperación de 1 proyecto que apoyó a 46 usuarios/as y a 458 hectáreas.F. Programa de energía renovables convencionales: se atendieron a 50 usuarios/as de la Región.G. Participación de pueblos originarios: el 8% de los pueblos originarios del País que se atienden por INDAP, son atendidos en la

región del Bío Bío. Además el 9% de los/as usuarios/as que se atendieron en la región del Bío Bío, a través de los programasde Asesoría Técnica, son de pueblos originarios. A su vez el 8% de los/as usuarios/as de los Programas de Inversión deFomento, son también de pueblos originarios. Para el caso de Crédito el 9% de los/as usuarios/as pertenecen a los pueblosoriginarios de la Región del Bío Bío. Finalmente, el 5% de los/as usuarios/as de los Programas de emergencia son también delos pueblos originarios de la región del Bío Bío

H. Talleres participativos con pueblos originarios: durante el año 2015, se realizaron 14 talleres participativos con pueblosoriginarios de la región, donde participaron 224 usuarios/as

I. Desarrollo de capacidades interculturales de funcionarios/as y equipos técnicos de INDAP: Durante el año 2015 se realizó elcurso de Formación de facilitadores para el proceso de interculturalidad de INDAP, cuyo principal objetivo fue contribuir alfortalecimiento de las competencias y capacidades de profesionales y técnicos.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Biobío

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 134

J. Mujeres: El 7% de la atención de mujeres a nivel nacional, se realiza en la Región del Bío Bío. Con respecto al los Programasde Asesoría técnica que se desarrollan como parte de las acciones de fomento, la región del Bío bío atiende al 17% de losusuarios mujeres nacionales. Para el caso de los Programas de Inversión, en la región del Bío Bío se atiende el 16% de lasmujeres nacionales. Al mismo tiempo, las mujeres que obtienen crédito en la región del Bío Bío representan el 13% de lasmujeres usuarias de créditos a nivel nacional. Finalmente, el 11% de las prestaciones del Programa de emergencia a nivelnacional fueron entregadas a mujeres en la región del Bío Bío.

K. Línea de crédito “adelante mujer”: se atendieron a 2123 mujeres por un total de $1.800.000.000, en la región del Bío Bío.L. Jóvenes: En la región del Bío Bío se atendió durante el año 2015, a alrededor del 12% de los/as jóvenes atendidos/as por

INDAP a nivel nacional. Así, el total de usuarios/as jóvenes atendidos/as fue de 1.698, donde la región del Bío Bío atiende el12% de los/as usuarios/as nacionales de los Programas de Asesorías Técnicas, el 12% de los/as usuarios/as jóvenes deProgramas de Inversión a nivel nacional, el 11% de los/as usuarios/as de los programas de financiamiento (crédito) a nivelnacional y el 8% a de los/as usuarios/as jóvenes del Programa de emergencia nacional.

M. Línea de crédito especial para Jóvenes: 424 usuario/as hizo uso de este tipo de crédito por un valor $475.000.000.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Araucanía

135Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Araucanía

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $CP $ LP $ Totales

ANGOL 1.025 258.638.750 144.861.874 342.734.531 102.313.722 848.548.877

CARAHUE 2.511 663.761.656 97.599.885 428.441.233 76.525.917 1.266.328.691

CHOLCHOL 2.766 761.635.373 76.343.586 163.647.837 95.477.109 1.097.103.905

COLLIPULLI 1.791 444.678.086 137.631.286 130.344.137 58.952.794 771.606.303

CUNCO 1.848 477.911.850 336.761.168 270.244.139 90.822.021 1.175.739.178

CURACAUTIN 1.218 294.721.146 305.957.512 176.447.261 136.463.625 913.589.544

CURARREHUE 1.923 463.738.931 52.611.993 82.920.110 62.958.260 662.229.294

ERCILLA 1.970 722.869.045 88.277.384 90.433.454 19.975.407 921.555.290

FREIRE 4.398 1.381.698.802 838.682.329 365.891.968 127.934.017 2.714.207.116

GALVARINO 2.552 640.591.517 114.938.481 110.454.584 23.305.498 889.290.080

GORBEA 1.079 226.370.758 86.791.125 195.921.874 118.114.159 627.197.916

LAUTARO 2.657 507.214.262 187.990.666 254.774.112 70.347.614 1.020.326.654

LONCOCHE 2.252 533.502.480 143.552.479 157.360.651 144.603.767 979.019.377

LONQUIMAY 2.812 961.642.438 191.528.811 144.553.685 103.405.170 1.401.130.104

LOS SAUCES 1.202 350.772.217 125.996.475 97.372.737 76.167.652 650.309.081

LUMACO 1.739 541.983.229 61.886.483 31.341.702 18.901.997 654.113.411

MELIPEUCO 982 253.199.975 43.196.269 87.126.511 43.419.094 426.941.849

NUEVA IMPERIAL 4.076 917.773.559 132.585.587 191.449.734 55.267.626 1.297.076.506

PADRE LAS CASAS 5.977 2.044.010.909 315.224.900 649.602.898 112.863.770 3.121.702.477

PERQUENCO 769 212.525.717 159.178.996 420.516.469 24.332.301 816.553.483

PITRUFQUEN 1.683 459.147.400 156.123.324 169.573.348 254.092.274 1.038.936.346

PTO. SAAVEDRA 3.060 703.555.805 119.201.461 390.014.794 63.200.836 1.275.972.896

PUCON 1.258 329.643.848 67.248.726 88.224.151 60.712.137 545.828.862

PUREN 1.613 803.057.935 108.489.611 252.008.867 51.888.574 1.215.444.987

RENAICO 418 127.336.572 59.910.943 99.581.958 60.431.128 347.260.601

TEMUCO 2.383 1.668.479.517 530.561.040 127.555.167 52.741.129 2.379.336.853

TEODORO SCHMIDT 3.253 731.196.603 145.844.192 1.165.411.125 215.562.668 2.258.014.588

TOLTEN 1.993 732.009.805 240.827.143 333.523.393 228.179.245 1.534.539.586

TRAIGUEN 1.039 328.748.420 65.238.075 218.023.253 25.122.043 637.131.791

VICTORIA 2.293 638.003.698 177.767.602 269.588.404 68.964.592 1.154.324.296

VILCUN 3.120 771.431.980 261.434.519 320.655.491 102.314.540 1.455.836.530

VILLARRICA 2.961 634.053.572 205.399.771 219.768.819 184.391.909 1.243.614.071

TOTALES 70.621 20.585.905.855 5.779.643.696 8.045.508.397 2.929.752.595 37.340.810.543

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Araucanía

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 136

A. Sello manos campesinas: se adjudicaron 55.700 sellos campesinos , en 32 productos, que fueron generados a su vez por 19usuarios/as (7 mujeres y 12 hombres).

B. Programa de primera hectárea de riego: 46 usuarios/as atendidos/as por este programaC. Programa de energía renovables convencionales: se atendieron a 52 usuarios/as de la Región.D. Participación de pueblos originarios: el 66% de los pueblos originarios del País que se atienden por INDAP, son atendidos en

la región de la Araucanía. Desde otra óptica el 73% de los/as usuarios/as que se atendieron en la región de la Araucanía, através de los programas de Asesoría Técnica, son de pueblos originarios. A su vez el 64% de los/as usuarios/as de losProgramas de Inversión de Fomento, son también de pueblos originarios. Para el caso de Crédito el 16% de los/asusuarios/as pertenecen a los pueblos originarios de la Región de Araucanía. Finalmente, el 80% de los/as usuarios/as de losProgramas de emergencia son también de los pueblos originarios de la región.

E. Talleres participativos con pueblos originarios: durante el año 2015, se realizaron 85 talleres participativos con pueblosoriginarios del país .

F. Desarrollo de capacidades interculturales de funcionarios y equipos técnicos de INDAP: Durante el año 2015 se realizó elcurso de Formación de facilitadores para el proceso de interculturalidad de INDAP, cuyo principal objetivo fue contribuir alfortalecimiento de las competencias y capacidades de profesionales y técnicos.

G. Mujeres: El 35% de la atención de mujeres a nivel nacional, se realiza en la Región de la Araucanía. Con respecto al losProgramas de Asesoría técnica que se desarrollan como parte de las acciones de fomento, el 30% de los usuarios sonmujeres. Para el caso de los Programas de Inversión, el 27% son ejecutados por mujeres y solo el 5% de los créditos sonotorgados a mujeres. Finalmente, el 37% de las prestaciones del Programa de emergencia fue otorgado a mujeres.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Araucanía

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 137

H. Línea de crédito “adelante mujer”: se atendieron a 2 mujeres por un total de $689.704.I. Jóvenes: En la región de la Araucanía se atendió durante el año 2015, a alrededor del 47% de los/as jóvenes atendidos/as por

INDAP, del total nacional. Así, el total de usuarios/as jóvenes atendidos/as es de 14.636, donde el 31% corresponde ausuarios/as de Programas de Asesorías Técnicas, el 26% a usuarios/as jóvenes de Programas de Inversión, el 7% a usuarios/asde los programas de financiamiento (crédito) y el 36% a usuarios/as jóvenes del Programa de emergencia.

J. Línea de crédito especial para Jóvenes: 1 usuario hizo uso de este tipo de crédito por un valor $891.298.-

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Los Ríos

138Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Los Ríos

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

CORRAL 353 147.354.229 14.408.954 35.951.825 43.227.778 240.942.786

FUTRONO 1.182 305.471.932 175.853.173 94.087.042 78.904.601 654.316.748

LA UNION 1.738 569.306.630 513.048.288 708.909.033 298.007.385 2.089.271.336

LAGO RANCO 1.191 391.770.614 109.676.132 212.501.023 130.959.224 844.906.993

LANCO 1.195 340.859.000 250.383.946 287.119.911 99.422.338 977.785.195

LOS LAGOS 1.113 301.062.501 215.837.703 171.261.945 188.555.371 876.717.520

MAFIL 498 175.331.338 232.508.168 211.141.114 109.877.500 728.858.120

MARIQUINA 1.393 474.828.544 254.318.142 187.758.350 190.300.761 1.107.205.797

PAILLACO 1.121 416.513.470 393.232.729 458.239.479 415.069.835 1.683.055.513

PANGUIPULLI 4.108 914.635.745 290.452.665 244.745.415 249.640.505 1.699.474.330

RIO BUENO 1.938 636.083.380 795.505.563 616.883.120 518.515.424 2.566.987.487

VALDIVIA 497 199.191.291 29.544.975 78.241.704 64.105.179 371.083.149

TOTALES 16.327 4.872.408.674 3.274.770.438 3.306.839.961 2.386.585.901 13.840.604.974

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Los Ríos

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 139

A. Sello Manos Campesinas: se adjudicaron 90.750 sellos a 28 productos, que fueron elaborados por 10 usuarios/as (9 mujeres y1 persona jurídica).

B. Ferias Regionales: Se realizó una feria Expo Los Ríos, que contó con 81 expositores/as, de los cuales 55 fueron mujeres, 22hombres y 4 organizaciones campesinas.

C. Mercados Campesinos: Se instalaron 6 mercados campesinos en distintas comunas de la Región.D. Participación de Pueblos Originarios: del total de usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios del país atendidos por

INDAP a través de sus programas regulares, el 18% se encuentra en la Región de Los Ríos. De ellos, el 75% fue atendido conprogramas de asesoría técnica, el 67% con programas de incentivo a la inversión y el 37% a través de créditos. Cabe señalarque durante el 2015 se entregaron bonos de emergencia a un total de 7.289 usuarios/as pertenecientes a pueblos originariosde la región.

E. Programa de Primera Hectárea de Riego: 76 usuarios/as atendidos/as por este programa.F. Programa de Energía Renovables No Convencionales: se apoyó a 39 usuarios/as con sistemas de riego que contemplan el uso

de energías renovables no convencionales.G. Capacitación: se realizaron cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable bajo el amparo del

convenio INDAP - SENCE.H. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 5% se encuentra en la

Región de Los Ríos. De ellas, el 86% fue atendida con programas de asesoría técnica, el 79% con programas de incentivo a lainversión y el 42% con créditos. Asimismo, 6.603 recibieron bonos de emergencia.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Los Ríos

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 140

I. Línea Especial de Crédito “Adelante Mujer Rural”: se atendieron a 159 mujeres por un total de MM$124,5 en la Región de LosRíos.

J. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Los Ríos se atendió al 6% de los/as jóvenes menores de 35 años atendidos/as porINDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 80% fue atendido/a con programas de asesoría técnica, el 72%con programas de incentivo a la inversión y el 49% con créditos. Adicionalmente, 88 recibieron bonos de emergencia.

K. Crédito Especial para Jóvenes: 1 usuario accedió a este tipo de financiamiento por un total de $302.166.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Los Lagos

141Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según linea de acción por Comuna de la Región de Los Lagos

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversión $ Corto Plazo $ Largo Plazo $ Totales

ANCUD 2.115 625.630.930 707.829.681 583.503.686 639.158.905 2.556.123.202

CALBUCO 1.705 420.870.885 144.505.761 421.728.794 355.618.934 1.342.724.374

CASTRO 894 273.961.074 245.832.430 366.521.004 172.728.706 1.059.043.214

CHAITEN 520 170.882.218 116.282.884 83.146.041 328.467.315 698.778.458

CHONCHI 900 277.490.432 298.587.103 548.742.611 223.157.192 1.347.977.338

COCHAMO 503 216.299.186 50.237.718 66.255.323 80.911.092 413.703.319

CURACO DE VELEZ 561 254.809.334 81.154.512 126.655.849 110.685.293 573.304.988

DALCAHUE 843 252.646.830 266.682.755 240.300.794 185.565.819 945.196.198

FRESIA 859 251.584.693 378.912.901 262.666.021 210.153.440 1.103.317.055

FRUTILLAR 250 106.177.448 60.592.995 56.695.891 69.299.157 292.765.491

FUTALEUFU 291 97.353.833 220.365.204 110.602.067 358.324.903 786.646.007

HUALAIHUE 342 132.515.675 10.946.499 29.968.493 90.689.384 264.120.051

LLANQUIHUE 163 78.048.272 67.276.982 38.123.607 61.088.246 244.537.107

LOS MUERMOS 1.421 345.772.321 676.029.468 800.720.953 438.503.615 2.261.026.357

MAULLIN 911 236.400.024 530.210.857 484.373.449 285.456.106 1.536.440.436

OSORNO 698 221.473.427 181.278.023 65.923.275 43.287.442 511.962.167

PALENA 248 93.339.238 41.855.644 48.083.827 174.339.986 357.618.695

PTO. MONTT 650 1.163.836.582 493.804.989 272.973.390 181.844.496 2.112.459.457

PTO. OCTAY 500 176.104.117 125.903.085 54.361.197 23.912.456 380.280.855

PTO. VARAS 258 82.310.324 75.004.464 66.305.420 65.042.447 288.662.655

PUQUELDON 599 258.954.520 74.518.134 149.361.604 120.274.290 603.108.548

PURRANQUE 573 227.884.458 145.459.312 92.424.085 86.124.209 551.892.064

PUYEHUE 748 289.013.153 256.383.367 148.861.825 99.584.338 793.842.683

QUEILEN 552 165.579.403 81.210.858 170.329.491 131.478.530 548.598.282

QUELLON 1.354 461.850.120 245.000.415 271.513.307 239.338.759 1.217.702.601

QUEMCHI 721 236.330.985 87.340.354 244.963.217 113.588.571 682.223.127

QUINCHAO 1.148 447.969.106 62.754.880 126.137.158 202.360.706 839.221.850

RIO NEGRO 832 351.327.853 165.013.078 93.707.711 77.186.180 687.234.822

S.J. DE LA COSTA 1.496 568.104.267 318.587.436 75.587.031 119.404.255 1.081.682.989

SAN PABLO 1.037 390.844.928 356.753.038 96.876.159 48.329.893 892.804.018

TOTALES 23.692 8.875.365.636 6.566.314.827 6.197.413.280 5.335.904.665 26.974.998.408

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Los Lagos

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 142

A. Sello manos campesinas: se adjudicaron 41.400 sellos campesinos, en 13 productos, que fueron generados a su vez por 4 usuarios/as (1 mujer, 3 hombres).

B. Participación en Expo Mundo rural: Se realizó una feria Expo Los lagos, que contó con 126 expositores/as, de los cuales 76 fueron mujeres, 41 hombres y 9 organizaciones campesinas.

C. Programa de primera hectárea de riego: 73 usuarios/as atendidos/as por este programaD. Programa de energía renovables convencionales: se atendió a 66 usuarios/as con sistemas de riego presurizado

asociativo, aprovechando para ello el desnivel topográfico entre la toma de agua y las áreas bajo riego. E. Capacitación: Se realizaron cursos de capacitación en temáticas transversales sobre agricultura sustentable bajo el

amparo del convenio INDAP - SENCE. Se realizó el Laboratorio territorial de Chiloé, cuyo propósito inicial fue iniciar un proceso sistemático de desarrollo de las capacidades en INDAP, en materia de gestión territorial.

F. Mujeres: El 13% de la atención de mujeres a nivel nacional, se realiza en la Región de Los Lagos. Con respecto a los Programas de Asesoría técnica que se desarrollan como parte de las acciones de fomento, la Región de Los Lagos atiende al 13% de los usuarios mujeres nacionales. Para el caso de los Programas de Inversión, en la Región de Los Lagos se atiende el 14% de las mujeres nacionales. Al mismo tiempo, las mujeres que obtienen crédito en la Región de Los Lagos representan el 24% de las mujeres usuarias de créditos a nivel nacional. Finalmente, el 18% de las prestaciones del Programa de emergencia a nivel nacional fueron entregadas a mujeres en la Región de Los Lagos.

.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Los Lagos

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 143

G. Línea de crédito “adelante mujer”: se atendieron a 38 mujeres por un total de $37.964.015, en la Región de Los Lagos.H. Jóvenes: En la Región de Los Lagos se atendió durante el año 2015, a alrededor del 8% de los/as jóvenes atendidos/as por

INDAP a nivel nacional. Así, el total de usuarios/as jóvenes atendidos/as fue de 1.230 donde la Región de Los Lagos atiende el10% de los usuarios/as nacionales de los Programas de Asesorías Técnicas, el 15% de los/as usuarios/as jóvenes de Programasde Inversión a nivel nacional, el 15% de los/as usuarios/as de los programas de financiamiento (crédito) a nivel nacional y el11% a de los/as usuarios/as jóvenes del Programa de emergencia nacional.

I. Línea de crédito joven: 3 usuarios/as jóvenes accedieron a este tipo de financiamiento por un total de $5.863.307.-

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Aysén

144Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Aysén

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversión $ Corto Plazo $ largo Plazo $ Totales

CHILE CHICO 243 99.501.207 122.621.301 51.341.952 51.756.030 325.220.490

CISNES 188 120.579.552 265.197.216 162.610.891 133.040.157 681.427.816

COCHRANE 232 67.113.486 163.509.981 160.811.663 84.073.332 475.508.462

COYHAIQUE 570 159.249.944 235.722.589 372.320.991 243.338.515 1.010.632.039

GUAITECAS 39 34.710.728 0 34.710.728

LAGO VERDE 84 65.239.406 52.534.796 29.312.748 27.638.191 174.725.141

O'HIGGINS 67 35.866.426 3.239.398 16.863.555 8.385.123 64.354.502

PTO. AYSEN 219 86.511.352 131.854.618 138.371.898 65.206.082 421.943.950

PTO. IBAÑEZ 237 80.929.032 167.901.227 134.089.502 69.711.116 452.630.877

TORTEL 56 33.182.289 0 4.607.611 7.478.583 45.268.483

TOTALES 1.935 782.883.422 1.142.581.126 1.070.330.811 690.627.129 3.686.422.488

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Aysén

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 145

A. Sello Manos Campesinas: Se otorgaron 6.950 sellos Manos Campesinas en 5 productos generados por 2 usuarios/as (1hombre y 1 mujer).

B. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 1% se encuentra en laRegión de Aysén. De ellas, el 63% fue atendida a través de programas de Asesoría Técnica, el 58% a través de Programas deIncentivo a la Inversión y el 45% a través de Créditos.

C. Crédito “Adelante mujer rural”: se otorgó este tipo de crédito a un total de 59 usuarias por un monto total de $88.316.043.-D. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Aysén se atendió al 2% de los/as jóvenes menores de 35 años atendidos/as por

INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 52% fue atendido/a mediante programas de Asesoría Técnica,el 40% a través de Programas de Incentivo a la Inversión, el 57% a través de Créditos.

E. Crédito Joven: Se otorgaron este tipo de crédito a 11 usuarios/as por un total de $12.276.327.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Magallanes

146Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015

Cobertura y presupuesto ejecutado según línea de acción por Comuna de la Región de Magallanes

Comuna Usuarios/as $ Asistencia Técnica $ Inversiones $ Corto plazo $ Largo plazo $ totales

CABO DE HORNOS 42 25.309.108 637.750 2.318.775 679.781 28.945.414

PORVENIR 57 57.615.174 85.491.426 63.808.354 40.370.870 247.285.824

PRIMAVERA 2 1.549.687 0 1.202.429 2.752.116

PTO. NATALES 139 85.647.497 55.981.793 67.619.243 38.612.732 247.861.265

PUNTA ARENAS 149 109.196.333 86.496.742 73.911.547 36.461.265 306.065.887

TIMAUKEL 3 940.735 0 3.022.530 3.963.265

TORRES DEL PAINE 3.413.655 3.413.655

TOTALES 392 280.258.534 228.607.711 210.680.449 120.740.732 840.287.426

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

Magallanes

Fuente: Sistema Tesorería, 31 de Diciembre del 2015; Sistema de Remuneraciones, 31 de Diciembre del 2015 147

A. Sello Manos Campesinas: Se otorgaron 44.700 sellos Manos Campesinas en 18 productos generados por 2 usuarios/as (1hombre y 1 persona jurídica).

B. Ferias regionales: Se organizó y desarrolló la feria Expo Magallanes, donde participaron 70 expositores/as, de los cuales 50fueron mujeres, 15 fueron hombres y 5 fueron organizaciones campesinas

C. Mujeres: del total de mujeres del país atendidas por INDAP a través de sus programas regulares, el 1% se encuentra en laRegión de Magallanes. De ellas, el 36% fue atendida a través de programas de Asesoría Técnica, el 26% a través de Programasde Incentivo a la Inversión, el 18% a través de Créditos y el menos del 1% a través de las acciones de Emergencia.

D. Crédito “Adelante mujer rural”: se otorgó este tipo de crédito a un total de 6 usuarias por un monto total de $4.293.974.-E. Jóvenes: durante el 2015, en la Región de Magallanes se atendió a menos del 1% de los/as jóvenes menores de 35 años

atendidos/as por INDAP a nivel nacional, a través de sus programas regulares. El 52% fue atendido/a mediante programas deAsesoría Técnica, el 24% a través de Programas de Incentivo a la Inversión, el 15% a través de Créditos y el 3% en acciones deEmergencia.

Acciones Relevantes

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

3.11. RESULTADOS POR REGIÓN

4. PRESUPUESTO

148

4. PRESUPUESTO

4.1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Fuente: SIGFE (31/12/15)

En el período comprendido entre los años 2006 y 2015, el presupuesto real creció en un 72%.

149

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nominal Ppto M$ 117.166. 138.554. 168.011. 169.174. 170.210. 194.505. 215.515. 228.274. 248.725. 270.288.

Real 2006 Ppto M$ 112.228. 126.878. 149.371. 148.183. 142.807. 158.437. 178.044. 176.082. 177.976. 193.212.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

MM

$

4. PRESUPUESTO

4.2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBTÍTULO

Evolución del presupuesto real destinado a la asistencia técnica (transferencias corrientes -Subtítulo 24), período 2006 – 2015 aumento en un 5% (base 2006).

150

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nominal Ppto M$ 57.473.688 70.182.322 90.080.853 56.335.279 45.998.688 59.484.480 67.459.092 67.100.202 77.584.431 88.499.178

Real Ppto M$ 55.051.425, 64.268.112, 80.087.194, 49.345.210, 38.593.084, 48.454.096, 55.730.174, 51.758.808, 55.515.756, 63.262.571,

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

MM

$

Fuente: SIGFE (31/12/15)

4. PRESUPUESTO

4.2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBTÍTULO

Evolución del presupuesto real destinado a inversiones (transferencias de capital - Subtítulo 33),período 2006 – 2015 aumento un 65% (base 2006)

Fuente: SIGFE (31/12/15)* El Subtítulo 33 fue creado el año 2009. 151

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nominal Ppto M$ - - - 29.029.829 40.423.013 35.835.188 51.087.605 58.158.532 66.000.726 58.745.570

Real Ppto M$ - - - 25.427.814 33.915.071 29.190.162 42.205.150 44.861.508 47.227.003 41.993.562

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

MM

$

4. PRESUPUESTO

4.2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBTÍTULO

Evolución del presupuesto real de Créditos (Subtítulo 32), período 2006 – 2015 aumento un 76%(base 2006).

152

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nominal Ppto M$ 31.095.785 33.208.998 36.486.976 42.375.799 47.721.499 52.652.923 58.106.185 60.352.533 60.519.953 73.248.598

Real Ppto M$ 29.785.234, 30.410.501, 32.439.075, 37.117.819, 40.038.530, 42.889.334, 48.003.430, 46.553.886, 43.305.221, 52.360.877,

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

MM

$

Fuente: SIGFE (31/12/15)*El año 2009 se desagrega el presupuesto de Transferencias Corrientes (St 24) quedando las inversiones en Transferencias de Capital St 33.

4. PRESUPUESTO

4.2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBTÍTULO

Evolución del presupuesto real para Soporte Institucional (Subtítulo 22), período 2006 – 2015aumento un 27% (base 2006).

153

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nominal Ppto M$ 4.074.035 5.244.585 5.779.628 5.563.843 5.549.436 5.760.742 5.146.558 5.254.637 5.412.276 5.574.646

Real Ppto M$ 3.902.332, 4.802.627, 5.138.430, 4.873.482, 4.655.999, 4.692.510, 4.251.740, 4.053.247, 3.872.769, 3.984.968,

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

MM

$

Fuente: SIGFE (31/12/15)

4. PRESUPUESTO

4.2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBTÍTULO

Evolución del Gasto real de los Subtítulos 21 y 23, período 2006 – 2015 aumento un 56% (base2006).

154

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nominal Ppto M$ 16.122.866 18.647.801 21.321.292 24.728.793 26.788.950 27.014.214 28.463.100 29.373.822 33.630.111 33.607.474

Real Ppto M$ 15.443.358 17.076.365 18.955.886 21.660.449 22.476.037 22.004.888 23.514.303 22.657.964 24.064.119 24.023.897

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

MM

$

Fuente: SIGFE (31/12/15)*Subtitulo 21 incorpora gastos en: Remuneraciones, viáticos, horas extras, honorarios.

4. PRESUPUESTO

4.3. COMPOSICIÓN DEL GASTO

Composición del gasto presupuestario, año 2015.

Fuente: SIGFE (31/12/15) 155

Asistencia tecnica

32%

creditos 28%

Inversion22%

Soporte16%

Deuda2%

PPTO. M$

4. PRESUPUESTO

4.4. RECURSOS APALANCADOS

Fuente: Información entregada por las Direcciones Regionales de INDAP, 2015.

Durante el año 2015, las 15 direcciones regionales de INDAP apalancaron un total de $14.894millones: 96% desde los GOREs, municipios y otras entidades públicas; y 4% de empresas privadas.

REGION

Recursos apalancados por las regiones (MM$ )

Fondos Públicos (M$)

Fondos Privados(M$)

Total Apalancado(M$)

ARICA Y PARINACOTA

3.975 0 3.975

TARAPACA 0 0 0

ANTOFAGASTA 93.779 0 93.779

ATACAMA 9.720 287.500 297.220

COQUIMBO 1.027.249 0 1.027.249

VALPARAISO 1.392.074 70.000 1.462.074

METROPOLITANA 99.390 0 99.390

O'HIGGINS 1.923.787 18.375 1.942.162

MAULE 1.609.931 0 1.609.931

BIOBIO 1.679.250 0 1.679.250

ARAUCANIA 1.860.793 69.472 1.930.265

LOS RIOS 2.455.590 0 2.455.590

LOS LAGOS 883.677 0 883.677

AYSEN 1.242.623 0 1.242.623

MAGALLANES 0 0 0

NIVEL CENTRAL 37.109 130.000 167.109

Total 14.318.947 575.347 14.894.294

156

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Título del eje

REGION Fondos Públicos (M$) REGION Fondos Privados(M$)

4. PRESUPUESTO

4.4. RECURSOS APALANCADOS

Fuente: elaboración propia, con Información entregada por las Direcciones Regionales de INDAP e información de la pagina de la SUBDERE, 2015.

INDAP apalanca recursos de los gobiernos regionales destinados al desarrollo, a nivel nacional elapalancamiento es del 1,8% de los recursos.

157

Región Fondo Nacional de Desarrollo Regional

(FNDR) (M$)

Fondos apalancados por INDAP (M$)

% de captación de recursos de INDAP

respecto a la ejecución total de los GORE

Arica y Parinacota $ 26.912.632 0,0

Tarapacá $ 36.725.776 0,0

Antofagasta $ 67.195.058 $87.550 0,1

Atacama $ 32.518.048 $ - 0,0

Coquimbo $ 59.627.291 $940.000 1,6

Valparaíso $ 69.146.412 $1.246.023 1,8

RM $ 104.229.982 $260.000 0,2

O'Higgins $ 53.040.624 $2.259.602 4,3

Maule $ 61.982.196 $1.273.664 2,1

Biobío $ 107.340.351 $1.379.301 1,3

Araucanía $ 87.934.192 $ 3.150.000 3,6

Los Ríos $ 43.839.038 $ 2.462.479 5,6

Los Lagos $ 86.916.536 $ 753.185 0,9

Aysén $ 37.708.493 $2.885.805 7,7

Magallanes* $ 42.591.231 0,0

Total general $ 917.707.860 $ 16.697.609 1,8

*El monto de Magallanes incluye el FONDEMA que representa el 15.5% de la ejecución de fondos de FNDR de Magallanes.