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1 Versao final
Índice pág.
Lista de Abreviaturas ............................................................................................................ 2
SUMÁRIO EXECUTIVO ....................................................................................................... 8
NOTA INTRODUTÓRIA ..................................................................................................... 10
CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONOMICO E SOCIAL ......................... 10
AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO .......................................................................... 14
Análise do Desempenho por Prioridade e Pilar de Suporte ................................................ 14
PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania .................. 14
PRIORIDADE II - Desenvolver o Capital Humano e Social................................................. 16
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO ............................................................................ 17
PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA ......................................................................................... 31
GÉNERO, CRIANÇA E ACCÃO SOCIAL ........................................................................... 32
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ........................................................................................................ 38
PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade. ................. 41
TRABALHO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL .......................................................................... 41
PRODUÇÃO PECUÁRIA .......................................................................................................... 48
INDÚSTRIA E COMÉRCIO ........................................................................................................ 49
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO ......................................................................................... 51
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES .......................................................................................... 54
EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS “7 MILHÕES” ............................................................................. 58
PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais.............................. 59
V. PRIORIDADE V Assegurar a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente. .................... 64
Gestão de Calamidades .......................................................................................................... 64
VI. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e
Descentralização ................................................................................................................ 65
TRIBUNAL DE MENORES ........................................................................................................ 69
ASSISTÊNCIA JURÍDICA ......................................................................................................... 70
ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS .......................................................................................... 73
VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável .......... 77
FINANÇAS PÚBLICAS ............................................................................................................. 77
CAPITULO V ........................................................................................................................ 95
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 95
2 Versao final
Lista de Abreviaturas
ACS Agentes Comunitários de Saúde
ATS Aconselhamento e Testagem em Saúde
BCG Bacilo Calmett Guérin
CFMP Cenário Fiscal de Médio Prazo
COV Crianças Órfãs e Vulneráveis
C.S Centro de Saúde
DPT/HB Difteria, Pertussis Tosse Convulsa, Tétano e
Hepatite B
DSCM
DEDH
Direcção de Saúde da Cidade
Direcção de Educação e Desenvolvimento
Humano
EPC Escola Primária Completa
EP1 Ensino Primário do 1º Grau
EP2 Ensino Primário do 2º Grau
ESG Ensino Secundário Geral
ETB Ensino Técnico Básico
FAIJ Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis
FASE Fundo de Apoio ao Sector da Educação
GATV Gabinete de Aconselhamento e Testagem
Voluntária
ha Hectares
HIV Vírus de Imunodeficiência Humana
IDS Índice de Desenvolvimento Sustentável
INE Instituto Nacional de Estatística
INEFP Instituto Nacional de Emprego e Formação
IOF Profissional
Inquérito de Orçamento familiar
ITS Infecções de Transmissão Sexual
M&A Monitoria e Avaliação
MISAU Ministério da Saúde
MJD Ministério da Juventude e Desportos
MOPH Ministério das Obras Publicas e Habitação
OMM Organização da Mulher Moçambicana
PARP Plano de Acção para a Redução da Pobreza
PNEE Pessoa com Necessidades Educativas Especiais
PAV Programa Alargado de Vacinação
PFA Paralisia Flácida Aguda
PCR Polymerase Chain Reaction (Reacção em Cadeia da
Polimerase)
PITTA Programa de Transferência de Tecnologias
Agrárias
3 Versao final
PMA Programa Mundial de Alimentação
PNCTL
PQG
Programa Nacional de Combate a Tuberculose e
Lepra
Programa Quinquenal do Governo
PPs Pontos percentuais
PTV Programa de Transmissão Vertical
SDTL Supervisores Distritais de Tuberculose e Lepra
SENSAP Serviço Nacional de Salvação Pública
SIDA Sindroma de Imunodeficiência Adquirida
SISTAFE Sistema de Administração Financeira do Estado
SMI Saúde Materno-Infantil
SNS Serviço Nacional de Saúde
SSRAJ Saúde Sexual Reprodutiva Adolescentes e Jovens
TA Tribunal Administrativo
TB Tuberculose
TARV Tratamento Anti-Retroviral
Tétano RN Tétano Recém-Nascido
TIO Tratamento de Infecções Oportunistas
TIP Tratamento Intermitente Preventivo
Tons Toneladas
UA´s Unidades de Atendimento
UNFPA Fundo das Nações Unidas para a População
US Unidade Sanitária
VAS Vacina Anti-Sarampo
4 Versao final
Lista de Quadros
Quadro 1. Datas e grupos culturais envolvidos nas celebrações
Quadro 2: Movimento de visitas registadas- número de visitantes
Quadro 3: Número de licenças emitidas
Quadro 4: Principais Indicadores Sociais
Quadro5: Efectivos escolares da Cidade de Maputo em 2016
Quadro 6: Efectivos escolares da Cidade de Maputo 2015 a 2016 no EP1
Quadro 7: efectivos escolares do EP2 em 2016 – Púbico
Quadro 8: efectivos escolares do EP2 em 2015 - Privado
Quadro 9: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016
Quadro 10: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016 - Privado
Quadro 11: efectivos escolares a Distância em 2016
Quadro 12: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Público
Quadro 13: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Privado
Quadro 14: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Publico
Quadro 15: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Privado
Quadro 16: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Público
Quadro 17: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Privado
Quadro 18: efectivos escolares do AEA em 2016 (regular)
Quadro19: contratação - 2016
Quadro 20: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Setembro 2016 – Ensino Primário
Quadro 21: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Setembro 2016 – Ensino Secundário
Quadro 22: Comparação do Aproveitamento Pedagógico de Janeiro a Setembro 2016
Quadro 23: Escolas apuradas por distrito
Quadro 24: Árvores plantadas até Setembro
Quadro 25:Escolas Apuradas por Distritos
Quadro 26: Arvores Plantadas na Cidade de Maputo
Quadro 27: Atletas envolvidos na fase Interna
Quadro 28: - Perfil Epidemologico
Quadro 29: Tendencia das Doencas não Transmissiveis de notificacao Obrigatoria
Quadro 30: Evolucao do Estado de Saude da Populacao
Quadro 31: Prestacao de Cuidados de Saude
Quadro 32: Cobertura de Saude Materno Infantil
Quadro 33: Programa Alargado de Vacinacao
5 Versao final
Quadro 34: Equidade de Genero
Quadro 35: Crianca nos Centros de Acolhimento
Quadro 36: Infantarios, Criancas Atendidas por sexo
Quadro 37: Adopcao e Tutela
Quadro 38:Escolinhas Comunitaris
Quadro 39: Centros Infantis e Criancas Atendidas poe sexo
Quadro 40: Centros Infantis
Quadro 41:Atendimento ao Idoso
Quadro 42 : Atendimento a Pessoas com Dificiencia
Quadro 43 – Programas de Assistencia
Quadro 44: – Ligacoes de Agua
Quadro 45:Indicadores Economicos
Quadro 46: Empregos Criados
Quadro 47: Prestacoes Processadas
Quadro 48:Certidoes de Quitacoes Emitidas
Quadro 49: Producao Agricola Sector Privado e Familiar
Quadro50: Producao Sectorial e Familiar por Distritos
Quadro 51: Naiscimentos e Mortalidades
Quadro 52: Producao Pecuaris
Quadro 53:Producao Industrial
Quadro 54:Precos 2015/2016
Quadro 55:Licenciamento Normal
Quadro 56:Licenciamento Simplificado
Quadro 57: Licenciamento Normal, Simplificado e Industrial
Quadro 58.Dados Gerais , Janeiro a Dezembro de 2016
Quadro 59 . Movimento de Hospedes e Dormidas
Quadro 60:Producao Sectorial
Quadro 61:Licencas de Transportes Emitidas
Quadro 62 : Licencas de Transportes Renovadas
Quadro 63: Licencas de Transportes Canceladas
Quadro 64:Evolucao de Actividade de Seguranca Rodoviaris
Quadro 65:Producao Global
Quadro 66: Execucao dos 7 Milhoes
Quadro 67:Reembolsos dos 7 Milhoes
Quadro 68: Infraestruturas Eletricas
6 Versao final
Quadro 69: Nivel de Abastecimento de Energia Eletrica
Quadro 70: Expansao de Energia Eletrica
Quadro 71 : Produtos Recebidos no Ambito da Solidariedade Nacional
Quadro 72 : Valores Monetarios Recebidos no Ambito da Solidariedade Nacional
Quadro 73 : Indicadores do PQG- Pilar I
Quadro 74 : Promocoes, Progressoes e Mudancas de Carreira
Quadro 75: Movimento Processual
Quadro 76. Movimento Processual Procuradoria
Quadro 77:. Movimento Processual do Tribunal Judicial da Cidade.
Quadro 78: Movimento Processual Distrital
Quadro 79: Movimento Processual
Quadro 80: Actos Registais
Quadro 81: Registo Automovel, Evolucao de Actos
Quadro 82: Comparativo de Palestras de Educacao Civica
Quadro 83: Movimento Processual Tribunal Administrativo
Quadro 84: Movimento processual (Contecioso Admnistrativo)
Quadro 85: Movimento processual Tribunal Fiscal
Quadro 86 : Movimento processual Tribunal Aduaneiro
Quadro 87: Evolução de Crime Tributário na Cidade (12 meses de 2016)
Quadro 88: Movimento processual Tribunal da Polícia
Quadro 89: Movimento processual Tribunal Superior de Recursos
Quadro 90: Evolução de Crime na Cidade
Quadro 91: Casos violentos (12 meses de 2016)
Quadro 92: Consequências dos sinistros
Quadro 93: Bens apreendidos e recuperados (12 meses de 2016)
Quadro 94: Ocorrências
Quadro 95: Arrecadação de Receitas
Quadro 96: Execução do Orçamento de Funcionamento
Execução de Transferências Correntes, desagregado por rubricas
Quadro 97: Execução do Fundo de Despesas com Pessoal (Valores Em Mt)
Quadro 98: Evolução de efectivo de Funcionários e Agentes do Estado
Quadro 99 : Execução do Fundo de Bens e Serviços desagregado por Sectores
Quadro 100: Quadro comparativo de valores de pensões
Quadro 101: Evolução de efectivos de pensionistas em 2016
Quadro 102: Execução do Fundo de Investimento
7 Versao final
Quadro 103: Execução da Componente interna de investimento
Quadro 104: Componente Externa
Quadro 105: Projectos Aprovados por sector (CPI)
Quadro 106: Volume de Investimento
Quadro 107: recolha de verbetes Janeiro a dezembro de 2016
Quadro 108: Indice de Preço ao Consumidor
Quadro 109: questionário realizados por brigada
Quadro 110:Informação sobre o Censo Piloto
Quadro 111: Dividas
Quadro 112:Perispectitivas para 2017
Quadro 113: Principais Indicadores do PQG 2015-2019 12 Meses de 2016
8 Versao final
SUMÁRIO EXECUTIVO
1. O balanço do Plano Economico e Social referente ao período de Janeiro a Dezembro apresenta
acções realizadas na operacionalização do Programa Quinquenal do Governo 2015 – 2019 cujo objectivo
central foi melhorar as condições de vida do povo Moçambicano, aumentando o emprego, a
produtividade, a competitividade e criando a riqueza com desenvolvimento inclusivo, num ambiente de
paz e segurança.
2. No presente documento estão reflectidos os compromissos para 2016, projectados no Plano
Economico e Social 2016 e no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Estes objectivos abarcam
os sectores económicos, sociais e têm como finalidade melhorar as condições de vida da população.
3. O Plano Económico e Social 2016 foi implementado numa conjuntura de orçamento restritivo baseado
num cenário de adopção de medidas de racionalização e contenção da despesa para fazer face ao
impacto da conjuntura económica actual e especial atenção foi dada para os sectores de educação,
saúde, justiça e segurança.
4. Durante o período em referência, foram concluídas 10 salas de aula e distribuídas 4.361 carteiras duplas.
5. Foram matriculados em todos os subsistemas de ensino 367.445 alunos contra 363.872 de igual período
de 2015. No ensino primário do primeiro grau, foram matriculados 149.889 alunos sendo 131.398 nas
escolas públicas e 18.491 nas privadas contra 145.635 de 2015.
6. Foram distribuídos 503.000 livros escolares (298.000 do EP1 e 205.000 do EP2) e 8.500 manuais para
professores, sendo 4.500 para o EP1 e 4.000 para o EP2, o que comparado com igual período de 2015,
registou um crescimento em 12%.
7. Foram registados 37.174 casos de malária, com 31 óbitos, contra 47.117 e 81 óbitos de igual período do
ano transacto o que representa uma redução de casos em 21% e de óbitos em 62%. Importa salientar
que os casos de malária na cidade de Maputo estão a apresentar uma tendência decrescente, fruto do
trabalho de prevenção, nomeadamente: pulverização intradomiciliária e campanhas de sensibilização
para o saneamento do meio realizado pelo Governo da Cidade e do Município de Maputo.
8. Em relação aos casos de diarreia, foram registados 43.128 casos contra 43.690 de igual período de
2015, o que corresponde a uma diminuição dos casos em torno de 1%. Verificou-se igualmente uma
redução no número de óbitos em 77%, tendo passado de 37 em 2015 para 7 em 2016.
9. Foram realizados 40.992 partos institucionais dos 46.966 planificados, o que corresponde a um
cumprimento do plano em 87,3%, que comparado com igual período de 2015, representa um decréscimo
de partos em 10%. Tendo nascido 40.155 nados vivos e destes 2.995 registaram baixo peso.
10. Iniciaram o Tratamento Anti-Retroviral 29.297 pacientes, dos quais 1.896 são crianças sendo um
cumulativo até ao momento de 137.667 pacientes.
11. Foi prestada assistência na comunidade a 13.420 crianças órfãs e Vulneráveis, 6411 idosos e 350
pessoas com deficiência.
9 Versao final
12. Foram inspeccionados 517 estabelecimentos abrangendo um total de 39.266 trabalhadores nacionais e
1.098 trabalhadores estrangeiros tendo sido detectadas 886 infracções. Que comparado com igual
período de 2015 (736 estabelecimentos), regista-se um decréscimo em 29,75%
13. Como resultado de promoção de iniciativas geradoras de emprego, foram abrangidos 22.184
beneficiários de emprego, dos quais 15.069 são jovens.
14. Foram efectuados 3.026 registos de novas ligações de água e 7.080 ligações eléctricas permitindo o
alcance de uma cobertura de água e energia em 66.73% e 96%, respectivamente.
15. Foram produzidas 68.865 ton de culturas diversas numa área de 10.174,7hae distribuídos 132.300 kg de
fertilizantes orgânicos e 15,5 kg de semente de hortícolas diversas.
16. Foram registados 9.304 crimes diversos, tendo sido esclarecidos 7.714 o que corresponde a 83% da
operatividade policial.
17. Fiscalizadas 226.859 viaturas, tendo sido impostas 18.086 multas, apreendidas 2.747 cartas de
condução e 1.495 motoristas autuados por conduzir em estado de embriaguez.
18. A produção global foi de 28.360.550 mil Mt, correspondente a uma realização do plano em 124%. Sendo
de destacar os sectores de alojamentoe restauração com 46.45%, seguido de Indústriae comércio com
uma contribuição de 30.57%, serviços do Governo com 14.53% respectivamente.
19. Dos 384.094.090,00Mt de receita planificada foi cobrada o valor de 392.711.880,63Mt, o que corresponde
a um cumprimento do plano em 102,2% e um crescimento de 3.7% face a 2015.
20. A execução global das despesas a nível do Governo da Cidade de Maputo foi de 4.658.520.633,00MT do
Funcionamento ede Investimento, o correspondente a 94,86% do limite fixado e um crescimento em
6,77% face a igual período de 2015.
10 Versao final
NOTA INTRODUTÓRIA
21. A Cidade de Maputo localiza-se geograficamente na região Sul de Moçambique, possui uma população
estimada em 1.257.453 habitantes (INE, Projecções Anuais da População total Urbano e Rural, 2007-
2040), com uma densidade populacional de 4.192/km2. Estende-se do Distrito Municipal KaTembe ao
bairro de Chiango no sentido Sul/Norte e da Ilha de Inhaca ao vale de Infulene, na orientação Este/Oeste.
Faz o seu limite com a Província de Maputo nos extremos Norte, Sul e Oeste e é banhado pelo Oceano
Índico no extremo Este, onde se localiza a Ilha de Inhaca.
22. O Presente Relatório “Balanço do Plano Económico e Social” refere-se as acções realizadas de
Janeiro a Dezembro de 2016, e apresenta os resultados do Plano Económico e Social do Governo da
Cidade de Maputo. De um modo específico, o documento resgata diversas iniciativas de grande
relevância realizadas a nível sectorial de impacto e inclusão social.
23. O documento encontra-se estruturado em 5 capítulos. O primeiro capítulo refere-se ao sumário executivo
que contem informações que visualizam de forma sintética o conteúdo do relatório, o segundo onde se
faz a nota introdutória. O terceiro e o quarto capítulo fazem uma avaliação global do desempenho com
recurso à análise comportamental dos principais indicadores sócio económicos. O quinto e o último
capítulo apresentam em formato matricial as principais acções desenvolvidas por prioridade e pilar, com
vista aferir o grau de cumprimento das acções programadas no PES 2016 e considerações finais.
CONTEXTO DETERMINANTE DO AMBIENTE ECONOMICO E SOCIAL
24. O Plano Económico e Social 2016 foi implementado numa conjuntura de orçamento restritivo baseado
num cenário de adopção de medidas de racionalização e contenção da despesa para fazer face ao
impacto da conjuntura económica actual.
25. De Janeiro á Dezembro do corrente ano, a Cidade de Maputo registou um aumento do nível geral de
preços na ordem de 24.62%. A divisão de alimentação e bebidas não alcoólicas contribuiu para esta
tendência com cerca de 15.58pp positivos.
26. Quando comparado com igual período de 2015 (11.10%), verificou-se um aumento do nível geral de
preços na ordem de 13.52pp.
27. Analisando a inflação acumulada por produto, constata-se que o Amendoim, o Arroz, o Tomate, o
Consumo de electricidade, a Cebola, o Carapau e o Óleo alimentar, foram os que mais influenciaram
o comportamento geral. Estes produtos comparticiparam no total da inflação acumulada com
aproximadamente 9,49pp positivos.
28. Igualmente, registou-se uma desvalorização do metical face ao dólar americano e ao rand sul-africano,
principais moedas usadas na importação de produtos, o que originou oscilações do preço dos produtos,
aumentando o custo de vida da população.
11 Versao final
29. A Cidade de Maputo registou em Dezembro de 2016 uma Inflação mensal de 2,92%. A inflação
acumulada situou-se em 24,62% e a inflação média 12 meses foi de 19,27%.
Gráfico 1: (Inflação Acumulada de Janeiro a Dezembro 2016) Contribuição acumulada por divisão (pp)
Fonte: INE- Delegacao da Cidade de Maputo
30. No início da campanha agrícola 2015/2016, verificou-se seca e estiagem o que originou um decréscimo
da produtividade agrícola.
Aspectos Sociais
31. No âmbito da melhoria dos serviços de saúde prestados a população, foi entregue um Barco
Ambulância ao Distrito Municipal KaNyaka, o que melhorou o processo de transferência de doentes da
Ilha para o continente (Cidade de Maputo).
32. Foi garantido o pagamento de salários a todos os Funcionários e Agentes de Estado e a todos os
Pensionistas da Cidade de Maputo. A estrutura etária da cidade reflecte uma relação de dependência
12 Versao final
económica aproximada de 35.1%, isto é 64.9% da população (de 15 à 64 anos de idade) é activa, os
restantes 35.1% (menores de 15 anos e maiores de 65 anos) são dependentes. (Agenda Estatística 14a
Edição 2016).
33. Funcionam na Cidade de Maputo 236 escolas, sendo: 141 do ensino público e 95 do ensino Privado. Das
141 escolas públicas, 102 são do ensino primário, 32 secundário, 6 técnico profissional e 1 Instituto de
Formação de gestores de educação.
34. Existem 76 centros de Alfabetização e Educação de Adultos que abrangem um total de 9.783
alfabetizandos. Segundo o IOF 2014/15, a taxa de analfabetismo na Cidade de Maputo é de 9.5%, que
comparado com o IOF 2008/09 (10.9%), registou-se uma redução do índice de analfabetismo em 1.4
pontos percentuais.
35. A Rede Sanitária pública é constituída por 35 Unidades Sanitárias, sendo 4 Hospitais Gerais, 1
Especializado em Saúde Mental, 4 Centros de Saúde Urbano C, 5 Centros de Saúde Urbano B, 14
Centros de Saúde Urbano A, 2 Centro de Saúde Rural do tipo I, 5 Centro de Saúde Rural Tipo II, 13
Maternidades e 6 Bancos de Socorro. A Rede Sanitária Privada reconhecida pela DSCM é constituída
por 205 Unidades Sanitárias, sendo 3 Hospitais, 10 Clínicas, 86 Consultórios Médicos, 40 Centros de
Saúde e 37 Postos de Saúde.
36. Nos provedores de Saúde conta-se também com 12 Laboratórios de Análises Clínicas, 9 ambulâncias, 3
ervanárias, 4 planos de saúde e 179 Farmácias Comerciais das quais 20 Estatais. Não estando sob a
jurisdição da Direcção de Saúde estão em funcionamento: 1 Hospital Central, 1 Hospital Militar, 1
Hospital Privado de Maputo e 1 Instituto do Coração.
37. O rácio médico população é de 17/100.000 habitantes e de técnicos de saúde é de 145/100.000
habitantes.
38. Segundo o Inquérito Nacional de Prevalência, Riscos Comportamentais, e Informação sobre o HIV e
SIDA em Moçambique (INSIDA) realizado em 2009, a Cidade de Maputo tem uma taxa de prevalência de
HIV estimada em 16,8%, dos quais 20,5 % são mulheres e 12,3% são homens.
39. Em relação ao saneamento do meio, segundo o IOF 2014/15 nota-se que do total da população 32.2%
usa retrete ligada à fossa séptica, 48.8% com latrina melhorada, 20.1 com latrina não melhorada e 0.9%
não tem latrina.
40. Relativamente ao abastecimento de água, 99.5% da população consomem água proveniente de fontes
seguras e 0.5% consome agua de fontes não segura (IOF 2014/2015). A taxa de cobertura de água
urbana é 66.07%.
41. Relativamente à fonte de energia para iluminação, 93.4% dos agregados familiares usam energia
eléctrica 0.1% usam geradores, 2.9% petróleo e gás, 3.4% velas, 0.1% baterias e 0.2% pilhas. (IOF
2014/15).
13 Versao final
42. De acordo com o Inquérito Orçamento Familiar (IOF 2014/2015), A taxa de desemprego da população
dos 15 aos 24 anos de indivíduos com ensino secundário e mais é de 55%, e destas mulheres são as
que apresentam maior percentagem que corresponde a 60.7%.
43. A cidade de Maputo no ano de 2016 registou fenómenos calamitosos sendo de destacar os registados no
dia 20 de Fevereiro de 2016, calor intenso que atingiu 44.9°c durante o dia, e ao entardecer verificou-se
ventos fortes acompanhados de chuvas fracas, que resultaram em danos nos Distritos Municipais
KaTembe e KaMubukwana.
44. Nos dias 24 de Outubro, 7 e 12 de Novembro, 24 de Dezembro de 2016 houve registo de chuvas
intensas acompanhadas de ventos fortes que resultaram em óbitos, feridos, destruição de casas e
diversas infra-estruturas socioeconómicas sendo:
1. Danos humanos:
Óbitos 16;
Feridos 127. Destes três (3) graves e os restantes receberam tratamento e alta;
2. Danos materiais:
Incêndio na câmara frigorífica. Presume-se que tenha sido provocado por uma descarga atmosférica.
Desabamento de uma parede do Complexo da Piscina de Natação no Estádio Nacional de Zimpeto,
que causou 11 vítimas humanas.
2. Danos na agricultura:
Foram afectadas 128 hectares de culturas diversas e 995 produtores nos distritos Municipais de
KaMavota, KaMubukwana e KaTembe.
14 Versao Final
AVALIAÇÃO GERAL DO DESEMPENHO
Análise do Desempenho por Prioridade e Pilar de Suporte
PRIORIDADE I - Consolidar a Unidade Nacional, Paz e Reforçar a Soberania
CULTURA
Celebração de datas Históricas e Comemorativas
45. Foram celebradas 15 datas históricas e comemorativas com a participação de 2.985 artistas (1.742 sexo
feminino) e 164 grupos culturais, representando uma realização de 83.3% em relação as datas
comemorativas e um crescimento de 3.7% no que concerne ao número de grupos culturais face a igual
período do ano transacto. Quadro 1. Datas e grupos culturais envolvidos nas celebrações
2015 2016 Variação 2015/2016
Datas celebradas 12 15 25%
N. Artistas 3.065 2.985 (2,6%)
N. Grupos culturais 158 164 3.79
Fonte: Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo
46. Realizada, no âmbito do Projecto “Cultura Itinerante”, sessões de exibição de documentário atinente a
celebração do dia dos Heróis Moçambicanos (3 de Fevereiro), que abrangeu aproximadamente 750 crianças
do Bairro de Laulane.
47. Foram realizados 2 Workshops 1 de pintura e 1 de escultura, tendo como resultado a produção de 47 obras.
IX Festival Nacional de Cultura
48. Sob o "lema Celebrando a Diversidade Cultural pela Consolidação da Paz e Desenvolvimento", a
Cidade de Maputo participou, no IX Festival Nacional Multidisciplinar de Cultura, cuja Fase Nacional decorreu
de 24 a 28 de Agosto de 2016, na Cidade da Beira e Dondo, com 80 participantes sendo, 28 do sexo feminino
correspondente a cerca de 35% da participação da mulher.
Visitas a Monumentos e Museus
49. No âmbito da divulgação da função sócio-cultural dos locais históricos, foram registados 114.008 visitantes sendo 95.380 Monumentos, 33.678 Museus e 22.632 bibliotecas respectivamente, representando 177.6% e
15 Versao Final
296.5% da realização do plano e um crescimento de 43.6% e 28.3% no que se refere ao registo dos Monumentos e Museus.
Quadro 2: Movimento de visitas registadas- número de visitantes
Indicador Real 2015 Planificado 2016 Real 2016 Realização
%
Variação
2015/2016
Monumentos 137.060 53.675 95.380 177.69 43.69
Museus 26.240 11.358 33.678 296.51 28.34
Fonte: Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo
Licenciamento das Indústrias Culturais e Certificação do Artesanato
50. No âmbito do desenvolvimento das Indústrias culturais, foram licenciados 14 agentes culturais e
realizadas 63 certificações do artesanato transportado por viajantes para fora do território.
Quadro 3: Número de licenças emitidas
Indicador 2015 2016 Variac %
Promotores de espectâculos 11 14 27,3
Certificação do artesanato 37 63 70,3
Declaração de obras de arte 88 97 10,2
Autorização de espectâculos 14 17 21.4
Fonte: Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo
RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO
51. Foram recenseados 30.935 jovens sendo: 13.698 do sexo feminino e 17.237 masculinos, o correspondente a 162.8% do planificado (19.000) e um decréscimo em 12% face ao mesmo período de 2015.
52. Foram submetidos a provas de classificação e selecção 1.345 recrutas, dos quais 658 ficaram aptos para as fileiras de defesa e segurança.
53. Foram incorporados nos 4 turnos 565 recrutas do nível básico (490 masculinos e 75 feminino) nos centros
da Manhiça, Chokwé, Nacala, Montepuez e Cuamba.
54. No âmbito da Reserva de Disponibilidade durante o período em análise foram׃
a) Emitidos 358 cartões de desmobilização de Combatentes, sendo 30 para Combatentes de Luta de Libertação Nacional e 328 para Combatentes da Defesa da Soberania e Integridade Territorial;
b) Emitidas 187 Cédulas militares, 2ª via para os que passaram a Reserva de Disponibilidade e 203 declarações para o provimento de emprego.
16 Versao Final
PRIORIDADE II - Desenvolver o Capital Humano e Social Quadro 4: Principais Indicadores Sociais
Area Indicadores
PES 2016 PQG 2015-2019
Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Grau de Real (%)
Variação (%)
Real (2015-2016)
Educação
Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª classe (%)
88.9 91.5 92.2 100.8 3.0 92.2
Nº de professores primários formados
2.158 2.376 2.189 92 1 4.347
Nº de professores contratados 229 259 259 100.0 13.1 488
Nº de alunos matriculados 363.872 372.209 367.445 98.7 1.0 731.317
Nº de carteiras escolares distribuídas
5.766 3.961 4.361 110.1 (24,4) 10.127
Nº de salas de aulas construidas 85 72 10 13.88 (88.23) 95
Rácio aluno por professor no EP1 (ensino publico diurno)
61 61 60 101.7 (1.6) 60
Saúde
Taxa de cobertura de crianças completamente vacinadas (%)
39% (42.615)
43.156 29.736 69 (31) 72.351
Taxa de cobertura de partos institucionais (%)
51% (23.447)
46.966 40.992 87 74.82 59.562
Taxa de cura de desnutrição aguda em crianças menores de 5 anos (%)
93% 89% 93% 104 0 93%
Taxa de cobertura de TARV em Adultos (%)
118.738 118.710 129.489 109 9.1 248.227
Taxa de cobertura de TARV pediátrico (%)
100%(7777) 77/80 8.052 104 3.0 15.829
Nº de profissionais colocados no sistema de saúde
210 149 247 167% 17 457
Rácios profissionais de Saúde por 100.000 habitantes
135/100.000 132/100.000 165/100.000 118 15 156/100.000
Taxa de cobertura de rastreio de cancro de útero em mulheres entre 30-55 anos nas consultas de Planeamento Familiar
14%(13.812) 5% 26% (8.365) 100% (40) 22.177
Taxa de pacientes de TB/HIV que iniciaram TARV
3.819 4.251 3.986 93% 4.4 7.805
Agua
Nº de fontes de água dispersa construídas ou reabilitadas
Nº de sistemas construídos ou reabilitados nas zonas rurais
Nº ligações domiciliarias 4.605 2.952 3291 111.5 (28,5) 7.896
17 Versao Final
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Efectivos Escolares
55. Foram matriculados na Cidade de Maputo em 2016, em todos os turnos e subsistemas (Ensino Geral,
Técnico, PESD e AEA), 367.445 alunos o que corresponde a um crescimento de 1.0% em relação a 2015
(363.872 alunos).
Quadro5: Efectivos escolares da Cidade de Maputo em 2016
Tipo de Ensino
Diurno
Nocturno
Total
M HM M HM H HM
Público 140.743 270 .579 23. 085 47 .781 163. 828 318. 360
Privado 25. 589 46. 433 1.382 2. 652 26.971 49.085
Total 166. 332 317. 012 24. 467 50.433 190.799 367. 445
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Ensino primário do 1º grau
56. Foram matriculados no ensino público e privado 149.889 alunos dos 147.103 planificados, o que corresponde
a 101.8% do plano. Comparado com igual período de 2015 (145.635 alunos), registou-se um crescimento em
2.92%.
Quadro 6: Efectivos escolares da Cidade de Maputo 2015 a 2016 no EP1
Publico Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 129.892 131.227 131.398 100,1 1,2
Nº NI (1ª Classe) 24.183 24.284 24.270 99,9 0,4
% Raparigas 49.3 49.2 49.4 - -
Privado
Nº Alunos 15.743 15.876 18.491 116,5 17,5
Nº NI (1ª Classe) 3.539 2.912 3.897 133,8 10,1
% Raparigas 48.8 48.8 49.7 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
57. Os níveis de cumprimento do plano no efectivo global e nos novos ingressos estão a cerca de 100% e têm uma ligeira tendência crescente em relação ao ano 2015. No geral, todos os distritos tiveram cumprimentos satisfatórios em relação aos novos ingressos na 1ª classe. Contudo registou-se uma ligeira pressão nos distritos KaMubukwana, KaMaxaqueni e KaNyaka.
Ensino primário do 2º grau
58. O efectivo escolar registado no ensino público e privado foi de 53.865, dos 53.458 planificados, o que corresponde a um cumprimento do plano em 100.8%, e a um crescimento de 1.6% quando comparado com igual período de 2015 (52.991).
18 Versao Final
Quadro 7: efectivos escolares do EP2 em 2016 – Púbico
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº de alunos 48.493 48.902 49.107 100,4 1,3
Nº (6a classe) 21.766 22.444 18.192 81,1 -16,4
% Raparigas 51.2 52.4 50.7 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 8: efectivos escolares do EP2 em 2015 - Privado
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 4.498 4.556 4.758 104,4 5,8
Nº NI (6ª Classe) 2.178 2.358 2.014 85,4 -7,5
% Raparigas 53.6 52.9 52.8 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Ensino Secundário do 1º ciclo
59. Foram matriculados 72.267 alunos nos dois subsistemas, dos 74.268 planificados, o que corresponde a 97.3% do plano e a um decréscimo em 0.8% face a igual período de 2015.
Quadro 9: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº Alunos 59.487 60.734 58.258 95,9 -2,1
Nº NI (8ª Classe) 17.082 16.292 13.268 81,4 -22,3
% Raparigas 56.4 55.7 56.5 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvovimento Humano
Quadro 10: efectivos escolares do 1º ciclo do ESG em 2016 - Privado
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº Alunos 13.388 13.544 14.009 103,4 4,6
Nº NI (8ª Classe) 4.184 4.459 3.181 71,3 -24,0
% Raparigas 59.5 57.7 59.5 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Ensino a Distância
60. Foram matriculados 4.378 alunos, dos 5.327 planificados, o que corresponde a 82.2% do plano e um aumento na ordem de 10.2%, face a igual período de 2015.
Quadro 11: efectivos escolares a Distância em 2016
Indicador Real
2015 Plano
2016 Real
2016 % Real/Plano
% Cresc 2015- 2016
Nº Alunos 3.971 5.327 4.378 82,2 10,2
Nº NI (8ª Classe) 1.218 2.417 1.257 52,0 3,2
% Raparigas 52.6 44.2 54.9 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
19 Versao Final
Ensino Secundário do 2º ciclo
61. Neste subsistema, foram matriculados 24.514 alunos no ensino público e privado, dos 24.079 planificados, o que corresponde a uma execução do plano em 101.8%. Comparando com igual período do ano passado (23.243), verifica-se um crescimento em 5.4%.
Quadro 12: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Público
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 20.871 21.499 18.475 85,9 -11,5
Nº NI (11ª Classe) 10.719 8.994 5.530 61,5 -48,4
% Raparigas 57.2 57.1 57.8 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 13: efectivos escolares do 2º ciclo do ESG em 2016 - Privado
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 2.372 2.580 6.039 234,1 154,6
Nº NI (11ª Classe) 1.187 1.236 2.970 240,3 150,2
% Raparigas 59.4 59.4 63.2 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Ensino Técnico Profissional
Ensino técnico profissional e vocacional básico
62. Os efectivos no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Básico Público e Privado foram de 1.891 dos 1.728
planificados, o que corresponde a 109.4% do planificado. Comparado com igual período de 2015 (2.152),
registou-se um decréscimo em 12.12%. Este facto deve-se fundamentalmente ao funcionamento no mesmo
recinto dos níveis básico e médio na Escola Industrial 1º de Maio e Instituto Comercial de Maputo no âmbito
da introdução dos cursos das novas qualificações.
Quadro 14: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Publico Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 2.152 1.728 1.763 102,0 -18,1
Nº de NI 613 307 678 220,8 10,6
% Raparigas 39.4 34.5 39.8 - -
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Quadro 15: efectivos escolares do ETPVB em 2016 - Privado Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 161 161 128 79,5 -20,5
Nº de NI 88 33 69 209,1 -21,6
% Raparigas 22.4 24.2 30.4 - -
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
20 Versao Final
Ensino Tecnico Profissional e Vocacional Madio
63. O efectivo no Ensino Técnico Profissional e Vocacional Médio Público e Privado foi de 5.890, dos 5.764
planificados, o que corresponde a um cumprimento do plano em 102.1%, e comparado com igual período do
ano 2015 (5.536), verifica-se um crescimento na ordem de 6.3% derivado da introdução de cursos das novas
qualificações.
Quadro 16: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Público
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016 Nº Alunos 3.013 3.017 2.882 95,5 -4,3
Nº de NI 992 755 864 114,4 -12,9
% Raparigas 35.4 36.1 38.4 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 17: efectivos escolares do ETPVM em 2016 - Privado
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 2.523 2.474 3.008 121,6 19,2
Nº NI 1.206 669 1.226 183,3 1,7
% Raparigas 52.7 53.2 56.8 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Alfabetização e Educação de Adultos
64. No subsistema de Alfabetização e Educação de Adultos, dos 9.783 planificados, foram matriculados 4.119
alunos, o que corresponde a realização do plano em 42.1% e a um decréscimo 17.6% quando comparado
com igual período do ano 2015. A diminuição dos efectivos deveu-se a falta de candidatos nas modalidades
de Alfa-Rádio e PROFASA, sendo esta suportada pelo programa regular.
Quadro 18: efectivos escolares do AEA em 2016 (regular)
Real Plano Real % % Cresc
Indicador 2015 2016 2016 Real/Plano 2015- 2016
Nº Alunos 4.998 9.783 4.119 42,1 -17,6
Nº NI 2.307 6.899 1.814 26,3 -21,4
% Raparigas 74.5 74.6 74.2 - - Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
65. Importa salientar que os dados da tabela abaixo são apenas da Alfabetização regular, pois não estão inclusos
os dados de outros programas (Alfa-rádio e PROFASA) que esperam movimentar um efectivo de
3.637alfabetizandos.
21 Versao Final
Livro Escolar de Distribuição Gratuita
66. Distribuídos 503.000 livros escolares (298.000 do EP1 e 205.000 do EP2), o que corresponde a um
crescimento a 111.78% da realização do plano e um crescimento de 12% comparado a 2015. Em simultâneo
foram distribuídos 8.500 manuais para professores, sendo 4.500 para o EP1 e 4.000 para o EP2.
Contratação de Docentes
67. Para o presente ano foram contratados 259 docentes para os diferentes níveis de ensino, encontrando-se em
plena actividade. Comparativamente a igual período de 2015 nota-se um crescimento em 14%.
Quadro19: contratação - 2016
Níveis/Carreiras
Total
Distritos
EP1 EP2 ESG 1 e 2 ETM DN4 DN3 DN1 DN1
Ka Mpfumu 17 4 11 3 35 Nlhamankulo 27 0 2 0 29 KaMaxaqueni 29 2 2 3 36 KaMavota 37 7 1 0 45 KaMubukwana 67 8 13 0 88 KaTembe 6 2 3 0 11 KaNyaka 2 2 11 0 14
Sub - Total 185 25 43 6 259 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Aproveitamento pedagógico de Janeiro a Dezembro de 2016
68. Os resultados provisórios mostram que o aproveitamento pedagógico de forma global foi de 76.5%, que comparado com igual período de 2015 (70.4%) registou um crescimento em 6.1%, sendo de destacar o do ESG1 e AEA em 17.1% e 17,4% , respectivamente.
69. Este crescimento pode estar associado à melhoria do desempenho nas classes terminais de cada ciclo, contrariamente ao que aconteceu em 2015, o que mostra que houve esforço redobrado tanto dos professores como dos alunos em reverter a situação.
Quadro 20: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Dezembro 2016 – Ensino Primário
Avaliados SITUAÇÃO POSITIVA % Positiva
H M HM H M HM H M HM
1ª 12383 12635 25018 12001 12347 24348 96,9 97,7 97,3
2ª 16730 15410 32140 11960 11983 23943 71,5 77,8 74,5
Sub-total 1 29113 28045 57158 23961 24330 48291 82,3 86,8 84,5
3ª 10114 11001 21115 9184 10353 19537 90,8 94,1 92,5
4ª 11073 11325 22398 9995 10925 20920 90,3 96,5 93,4
5ª 16113 14997 31110 9615 10632 20247 59,7 70,9 65,1
Sub-total 37300 37323 74623 28794 31910 60704 77,2 85,5 81,3
Total E.P1 66413 65368 131781 52755 56240 108995 79,4 86,0 82,7
22 Versao Final
6ª 9113 10444 19557 8687 9789 18476 95,3 93,7 94,5
7ª 14061 14409 28470 9243 10608 19851 65,7 73,6 69,7
Sub-total 2 23174 24853 48027 17930 20397 38327 77,4 82,1 79,8
Total do EP 89587 90221 179808 70685 76637 147322 78,9 84,9 81,9 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Quadro 21: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Dezembro 2016 – Ensino Secundário
Avaliados SITUAÇÃO POSITIVA % Positiva
H M HM H M HM H M HM
8ª 10432 11737 22169 7774 9193 16967 74,5% 78,3% 76,5%
9ª 11319 13573 24892 7884 9894 17778 69,7% 72,9% 71,4%
10ª 15557 20432 35989 10081 13610 23691 64,8% 66,6% 65,8%
Sub-total 3 37308 45742 83050 25739 32697 58436 69,0% 71,5% 70,4%
11ª 5791 6867 12658 3375 4115 7490 58,3% 59,9% 59,2%
12ª 7265 9445 16710 4406 5901 10307 60,6% 62,5% 61,7%
Sub-total 4 13056 16312 29368 7781 10016 17797 59,6% 61,4% 60,6%
TOT. ESG 50364 62054 112418 33520 42713 76233 66,6% 68,8% 67,8%
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Quadro 22: Aproveitamento Pedagógico da Cidade de Maputo Janeiro a Dezembro 2016 – Ensino Técnico e AEA
Avaliados SITUAÇÃO POSITIVA % Positiva
H M HM H M HM H M HM
ETB 249 183 432 117 112 229 47,0% 61,2% 53,0%
ETM 866 158 1024 620 130 750 71,6% 82,3% 73,2%
Sub-total 5 1115 341 1456 737 242 979 66,1% 71,0% 67,2%
Alfabetização 129 485 614 101 415 516 78,3 85,6 84,0
3º Ano 244 487 731 202 401 603 82,8 82,3 82,5
Sub-total 6 373 972 1345 303 816 1119 81,2% 84,0% 83,2%
TOT. Geral 141439 153588 295027 105245 120408 225653 74,4% 78,4% 76,5%
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Quadro 23: Comparação do Aproveitamento Pedagógico de Janeiro a Dezembro 2016
EP1 EP2 ESG1 ESG2
2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência
84.2% 82.7% (1.5) 74.2% 79.8% 5.6 53.3% 70.4% 17.1 55.1% 60.6% 5.5
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano Quadro 24: Comparação do Aproveitamento Pedagógico de Janeiro a Dezembro 2016 (cont)
ETB ETM AEA Total
2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência 2015 2016 Tendência
60.3% 53.0 (7.3) 70.9% 73.2% 2.3 65.8% 83.2 17.4 70.4% 76.5% 6.1
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Carteiras
70. Foram fornecidas até ao fim do terceiro trimestre 4.361 carteiras duplas, sendo 2.355 pelo Governo da Cidade
e 2.006 pelo Município da Cidade de Maputo.
23 Versao Final
No âmbito de Programas Especiais Produção Escolar
71. Lançado o projecto “Escola Verde” um concurso envolveu todas as escolas Primárias da Cidade onde foram
apuradas 7 por distrito que participaram na fase provincial, conforme o quadro abaixo:
Quadro 25: Escolas apuradas por distrito
Distrito KaMpfumu KaMaxakeni Nhlamankulu KaMubukwana
Kamavota
Katembe
KaNyaka
EPC16 de Junho EPC Khurula
EPC Lhanguene Piloto
EPC Unidade 30
EPC Acordos de Roma
EPC KaTembe
EPC Inhaca Noge
EPC Luta Continua EPC Maxaquene C
EPC Centro
EPC Unidade 30
EPC 9 de Agosto
EPC Chamissava
EPC Mandende
EPC7 de Setembro EPC 4 de Outubro
-------------- EPC do Bagamoio
EPC Chiango
EPC 10 de Julho
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Fonte: Direcção de Educação e Desenvolvimento Humano
72. Foram realizadas palestras de educação alimentar em 3 distritos nomeadamente KaMaxakeni, KaMavota e
KaMpfumu tendo envolvido cerca de 3.000 alunos e 30 professores no âmbito do cumprimento das actividades que
respondem os Objectivos do PMRDC (Plano Multissectorial para Redução da Desnutrição Crónica).
73. Foram plantadas 6.238 plantas, sendo 3.234 de sombra e 3.004 de fruta;
Quadro 26: Árvores plantadas de Janeiro a Dezembro
Árvores plantadas até ao mês de Dezembro
Distrito Nº de árvores planificadas para 2016 Nº de árvores plantadas até Dezembro de
2016
Sombra Fruta Total Sombra Fruta Total
KaMpfumu 200 200 400 187 208 395
Nlhamankulo 350 300 650 343 335 687
KaMaxakeni 400 250 650 489 420 909
Ka Mavota 500 450 950 553 478 1.031
KaMubukwana 500 600 1100 602 598 1.110
KaTembe 600 410 910 561 408 969
KaNyaka 550 600 1150 499 557 1.056
Total 3.100 2.800 5.910 3.234 3.004 6.238 Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
Desporto Escolar
74. Foi realizada a cerimónia de abertura oficial da época desportiva escolar 2016, sob o lema: “Por Um Desporto
Escolar Livre do HIV/SIDA e de Consumo de Droga”, no Distrito Municipal KaTembe, dirigida por S.Excia
Governadora da Cidade de Maputo e contou com a participação dos membros da comunidade local, 70 professores
e 600 alunos dos quais 100 de KaMpfuma, 100 Nlhamankulo, 100 KaMaxaqueni, 100 KaMavota, 100 KaMubukwana
24 Versao Final
e 100 KaTembe. Importa salientar que nesta Cerimónia foi feita a premiação das equipas que mais se destacaram
em 2015.
75. Foram capacitados 13 professores do Distrito Municipal KaNyaka envolvidos nos jogos desportivos escolares em
matérias de arbitragem e treinamento na modalidade de futebol 11.
76. Realizada a Fase Interna dos Jogos Desportivos Escolares, com o envolvimento de 147.383 alunos, dos quais
60.722 são raparigas. Comparativamente ao ano passado o número de participantes aumentou em 19.5%.
77. Foi feito o acompanhamento da realização da fase Distrital dos jogos desportivos escolares com o envolvimento de
29.150 alunos dos Distritos KaMpfumu, Nlhamankulu, KaMaxakeni, KaMavota e KaMubukwana.
Quadro 27:Atletas envolvidos na fase interna Janeiro a Dezembro 2016
Distritos Matriculados Movimentados/M. Movimentados/F. Total M/F
1 KaMpfumu 32.177 1.577 2.035 3.612
2 Nlhamankulo 22.200 1.567 1.406 2.973
3 KaMaxakeni 44.989 2184 1733 3.917
4 KaMavota 43.671 2.956 2.508 5.464
5 KaMubukwana 81.573 3.943 3.918 7.861
6 KaTembe 7.112 2.571 2.506 5.077
7 KaNyaka 2.246 136 101 237
Total 233.968 14.943 14.207 29.150
Fonte: Direcção da Educação e Desenvolvimento Humano
78. Foi realizada a Fase Provincial da XIV Edição da Copa Coca-Cola com envolvimento de 180 alunos de 10 escolas
secundárias da Cidade de Maputo, cujo vencedor foi a Escola Secundária Heróis Moçambicanos, do Distrito
KaMubukwana.
Saúde Escolar
79. Foram vacinadas contra tétano 57.263 alunos da 1ªe 2ª classes e as mulheres em Idade Fértil (MIFs) nas
Escolas Primárias e Secundárias e desparasitados 180.505 alunos da 1ª a 7ª classe das escolas primárias
desde 14 de Fevereiro do corrente ano.
80. Capacitados 210 Alunos Activistas e 26 técnicos de todos os distritos Municipais em matéria de Saúde Sexual
e Reprodutiva.
81. Realizadas 19 palestras sobre prevenção e combate ao tráfico de pessoas em igual número de escolas, foram
abrangidos 15.300 pessoas entre alunos e professores;
82. Foram distribuídos 100.000 preservativos a DEDHCM, escolas secundárias e técnicas da Cidade de Maputo.
25 Versao Final
Inspecção
83. Realizadas 87 visitas de acompanhamento do decurso das aulas (inicio e fim dos turnos) e do processo de
ensino e aprendizagem;
84. Realizadas vistorias em 15 escolas Privadas em 6 Distritos Municipais;
85. Realizada a verificação dos processos de candidatos a exames extraordinários em 17 centros;
86. Feito o acompanhamento dos exames finais em 92 estabelecimentos de ensino;
87. Realizada a verificação aleatória da qualidade de correcção e da divulgação dos resultados dos exames
finais.
88. Realizadas 250 missões Inspectivas sendo: 184 Missões Pedagógicas, 4 missões Administrativas, 57
Denúncias, 5 Missões de Desporto e 2.939 Petições.
SAÚDE
Monitoria das Doenças de Notificação Obrigatória
89. O estado de saúde da população registou melhorias na medida em que comparando a igual período do ano
passado tendo-se registado uma redução nos casos notificados de malária, diarreia, meningite. Todavia, registou-se um aumento dos casos de desinteria em 22%.
90. Foram registados 37.174 casos de malária, com 31 obitos, contra 47.117 e 81 óbitos de igual período do ano
transacto. Importa salientar que os casos de malária na cidade de Maputo estão a apresentar uma tendência decrescente fruto do trabalho de prevenção realizado pelo Governo da Cidade.
91. Em relação aos casos de diarreia, foram registados 43.128 casos contra 43.690 de igual período de 2015, o
que corresponde a um decréscimo de casos em torno de 1% e uma redução significativa no número de óbitos, tendo passado de 37 em 2015 para 7 em 2016.
Quadro–28: Perfil epidemiológico
Doenças No.Casos notificados
Evol % No. Óbitos notificados Evol
%
Taxa de Letalidade
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Sarampo 110 76 -31 0 0 0 0 0
PFA 11 16 45 0 0 0 0 0
Tétano RN 0 0 0 0 0 0 0 0
Malária 47.117 37.174 -21 81 31 -62 0 0
Mordedura Animal/Raiva
1.351 1.252 -7 1 0 -100 0 0
Diarreia 43.690 43.128 -1 37 7 -81 0 0
Disenteria 2.676 3.252 22 0 0 0 0 0
Cólera 3 22 633 0 2 >100 0 0
Meningite 69 46 -33 6 1 -83 9 2
Fonte: Direccao da Saude
26 Versao Final
Doenças Não Transmissíveis
92. A Hipertensão Arterial e os traumas continuam sendo destacados com maior número de casos, seguido da Asma, AVC/trombose, e diabetes do tipo 1. Contudo, as Neoplasias Malignas e AVC/trombose constituem ainda preocupação apresentando taxa de letalidade de 28% e 12%, respectivamente.
Quadro 29: Tendência das doenças não transmissíveis de notificação Obrigatória - BEM-PS
Doença No.Casos Notificados
Evol % No. Óbitos notificados Taxa de letalidade
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Hipertensão 6.597 8.451 28 43 46 1 1
AVC/trombose 760 802 6 111 95 15 12
Diabetes ID 573 705 23 2 7 0 1
NID 1.608 1.712 6 46 29 3 2
Asma 9.852 8.743 -11 0 0 0 0
Trauma 25.741 59.915 >100 10 25 0 0
Neoplasia Mal. 290 191 -34 66 45 23 24
Fonte: Direcção da Saúde da cidade
93. Com vista a redução de casos por doenças não transmissíveis foram realizadas várias actividades, tais
como as feiras de saúde e medição de Tensão Arterial nas Instituições públicas e privadas.
Evolução do Estado Nutricional da População
94. Nas maternidades da Cidade de Maputo nasceram 40.155 nados vivos contra 46.124 nados vivos de igual
período de 2015, o que corresponde a um decréscimo de 12%, e destes 2.995 registaram baixo peso.
95. Nas consultas, foram atendidas 491.126 crianças contra 406.482 crianças de 2015, das quais 3.816 (contra
4.276 de 2015) registaram crescimento insuficiente o que corresponde a uma taxa de mau crescimento de
0.8%. A situação de mau crescimento é moderada, uma vez que está abaixo da zona de alarme (1,2%).
Continuam em curso várias actividades para melhorar este indicador como:
Foram realizadas várias actividades para melhorar este indicado, nemeadamente:
Intensificada a educação nutricional nas consultas da criança sadia e pré-natal;
Suplementada com sal ferroso e ácido fólico à mulher grávida;
Desparasitada a mulher grávida e a criança.
Tratada de forma preventiva contra a malária a mulher grávida.
Feita a triagem nutricional nas consultas da criança sadia.
Tratada a criança com desnutrição usando suplementos nutricionais.
27 Versao Final
Quadro 30: - Evolução do Estado de Saúde da População
Indicador 2015 2016
Natimortalidade 32/1000 27/1000
Natimortalidade com foco (+) 0.5% 0.3%
Mortalidade Materna Intra-hospitalar
104/100.000 122/100.000
Mau Crescimento 1.2% 0.8%
Baixo Peso a Nascença 9% 7.5%
Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo
Prestação de Cuidados de Saúde
96. A Cidade de Maputo registou um aumento nas consultas externas em 19% tendo sido realizadas 2.489.943
consultas contra 2.086.686 de 2015.
Quadro 31: Prestação de Cuidados de Saúde
Indicador Realizado Variação %
2015 2016 2015/2016
Consultas Externas (Mil) 2.086.686 2.489.943 19%
Consultas Externas/Habitante 1.7 2.0 18%
Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo
Cobertura Saúde Materna e Infantil
97. Foram realizados 40.992 partos dos quais 9.253 cesarianas com uma taxa de 23% em relação aos partos
normais contra 45.930 partos e 9.220 cesarianas com uma taxa de cesarianas de 20% em 2015.
Iniciativa Maternidade Modelo
98. Ao nível da cidade, a estratégia está sendo efetuada nos três Hospitais Gerais no HCM e em quatro Centros
de Saúde. Dos 40.992 partos realizados nos Hospitais Gerais e Central, 824 (2%) foram na posição semi-
vertical 24.833 (61%) foram partos com partogramas completamente preenchido e 1.537 (3.7%) foram
mulheres tratadas com sulfato de magnésio.
99. Dos 40.155 RN vivos, 30.027 (75%) fizeram contacto pele a pele e 29.460 (73%) tiveram aleitamento dentro
da primeira hora após o parto.
Quadro 32: Cobertura Saúde Materno Infantil
INDICADOR
REALIZADO
2015 2016
Realizado Meta IC (%) Realizado Meta IC (%)
Consultas Pré-Natais 47.155 62.085 76% 41.798 62.873 67%
Partos Institucionais 45.930 46.378 99% 40.992 46.966 87%
Consultas Pós-parto 33.522 35.202 95% 41.226 34.649 119%
Novas Utentes de Planeamento Familiar 86.257 122.415 70% 98.439 123.968 79%
1ª Consulta 0-11 meses 36.102 39.734 91% 39.838 40.238 99%
1ª Consulta 1-4 Anos 29.571 32.533 91% 40.163 32.945 121%
Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade
28 Versao Final
Programa Alargado De Vacinação (PAV)
90. Foram completamente vacinadas 32.090 crianças dos 43.156 menores de 1 ano planificadas,
representando um índice de cumprimento anual de 74%. Quadro 33:- Programa Alargado de Vacinação
INDICADOR 2015 2016
Realizado Meta IC (%) Realizado Meta IC (%)
BCG (0-11 meses) 44.521 44.701 99% 43.465 45.268 96%
VAS (0-11 meses) 30.941 42.615 73% 33.272 43.156 77%
DPT/HB 1ª dose (0-11 meses) 33.486( 42.615 79% 36.716 43.156 85%
DPT/HB 3ª dose (0-11 meses) 32.282 42.615 76% 33.920 43.156 79%
Criança Completamente Vacinada 30.231 42.615 71% 32.090 43.156 74%
VAT Mif’s 2ª a 5ª doses 47.367 64.246 74% 92.615 65.061 142%
VAT Grávida 2ª a 5ª doses 42.378 49.668 85% 57.791 50.298 115%
TAXAS DE QUEBRA VACINAL
DPT/HB 1ª -3ª dose 3.7 8.2
DPT/HB 1ª/VAS 8.2 10.3
Fonte: REP – Direcção de Saúde da Cidade de Maputo
Outros Programas
Programa de Infecções de Transmissão Sexual/Hiv-Sida
TARV
91. De Janeiro a Dezembro de 2016, iniciaram o Tratamento Anti-Retroviral 29.595 pacientes contra 20.533
pacientes de 2015, dos quais 1.901 são crianças, tendo um cumulativo até ao momento 137.667 pacientes.
CCR
92. Foram atendidas 8.662 crianças expostas, onde 7.363 (85%) foram crianças expostas ao HIV, 1.502 casos
de contacto com tuberculose, 90 com Desnutrição Aguda grave, 440 com Desnutrição moderada e 223 de
outras condições de risco.
93. Foram testadas com PCR 2.072 crianças menores de 8 semanas e testadas 481 crianças com mais de 8
semanas.
PREVENÇÃO E COMBATE AO HIV/SIDA
94. Dos 22 enocntros de coordenação da resposta ao HIV e SIDA planificados, foram realizados 24 o que
corresponde a 109% da realização do plano e um crescimento em 82,16% face a igual período de 2015.
Dos encontros realizados 05 envolvendo os pontos focais de combate ao HIV e SIDA nas instituições do
Governo, 07 de divulgação PEN-IV aos pontos focais nos Distritos KaMpfumu, KaMaxaquene, KaMavota e
KaMubukwana; 07 Foruns de Coordenação das respostas ao HIV ao nível dos distritos e ao nível da
Cidade; 07 encontros dos grupos técnicos, sendo 03 com a FDC e os subrecipientes do Fundo Global,
29 Versao Final
01 com a FHI 360, 01 com os respectivos subrecipientes dos fundos da USAID e PEPFAR, mais 02
encontros de Monitoria e Avaliação e da gestão do Preservativo. Nestes encontros participaram 750
pessoas
95. Foram visitadas 04 Comissões Distritais de Combate ao HIV e SIDA à luz da operacionalização da
orientação do MAEque versa "todos pontos focais para comissões distritais de combate ao HIV&SIDA,
devem ser funcionários públicos".
96. Divulgada a lei 19/2014 sobre os direitos e deveres de pessoas em TARV, sobretudo no que se refere à
infecção dolosa que é um crime punível nos termos da presente lei, tendo sido abrangidos 1.380
indivíduos, através das organizações Pfuka u Hanya, Kindlimuka, AJUSTEM e Sector privado nas
comunidades e local de trabalho, respectivamente.
97. Foram adquiridos e disponibilizados 2.190.836 preservativos masculinos e 20.600 femininos, o que
representa um cumprimento do plano em 95.29% e um decréscimo em 4%, comparado ao igual período de
2015.
98. Foram realizadas 115 visitas de Monitoria e Avaliação da Resposta ao HIV e SIDA, sendo 85 em
organizações da sociedade civil e 30 em instituições públicas e privadas), o que representa um
cumprimento do plano em 100%.
99. Foramrealizadas13 Feiras de Saúde, sendo 4 no Distrito KaMaxakeni, 2 no Distrito Nlhamankulo, 5 no
DistritoKampfumu e 2 no DistritoKamubukwane, envolvendo 2.565 pessoas.
100. Foram realizadas as celebrações do 1 de Dezembro, die Mundial de Luta contra o HIV e SIDA, onde
participaram cerca de 5.000 Pessoas. Estas cerimónias foram orientadas por Sua Excelencia o Presidente
da República de Moçambique e contaram com a participação de diversas individualidades do governo
central e da cidade, assim como da sociedade civil.
30 Versao Final
Fonte relatório do NCHV/SIDA
101. Realizadas um total de 1471 palestras ao longo do ano, sendo: 30 em 10 esquadras da PRM do
Distrito Municipal KaMpfumu com a participação de 537 de Polícias, dos quais 194 mulheres; 221
palestras sobre SSR, tendo alcançado 3.328 Pessoas; 43 sobre ATS nas comunidades, tendo
abrangendo cerca de 2.354 ATS); 585 nas Escolas da Cidade; 435 Pelas Organizações LAMBDA e
KUFUNANA abrandendo 503 camionistas, 8.197 mulheres trabalhadores sexo (MTS e LGBT).156 pelas
Associações Reencontro e Kutenga abrangendo 4.680 Adolescentes e Jovens na Comunidade; Igualmente
Realizada pela ARISO, 1 palestra em benefício dos presidiários da Cadeia Central, abrangendo 260
reclusos e funcionários.
102. Apoiadas 6.176 (3.127 homens e 3.037 mulheres) pessoas das 10.000 previstas na Mitigação do impacto
do HIV/SIDA no local do trabalho, COV´s e no seio dos grupos vulneráveis, o que corresponde a 62.4% da
execução do plano.
103. Disponibilizados pelos parceiros da resposta ao HIV e SIDA mais de 15.000 folhetos e cartazes, o que
representa umcumprimento do plano em mais de 100%, que comparado com igual período de 2015,
regista-se um decréscimo em 11,5%;
104. Realizada uma capacitação para 28 organizações da sociedade civil em matéria de manuseamento do
preservativo feminino, qualidade de dados e relatórios de actividades pelos agentes implementadores da
resposta no combate ao HIV e SIDA, onde participaram 56 pessoas. Igualmente Foram capacitados pelo
sector privado, 20 educadores de pares dos quais 10 masculinos e 10 femininos.
31 Versao Final
PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA
105. Foram proferidas 510 palestras de
sensibilização contra o consumo e venda de
estupefacientes. Estas palestras beneficiaram
cerca de 31.250 pessoas (17.150 mulheres e
14.100 homens) em diferentes
estabelecimentos de ensinos e nas
comunidades ao nível de todos os distritos,
contra 29.335 beneficiadas no ano transacto,
tendo-se registado um crescimento do nível
de abrangência em 6% e uma realização do
plano em 106%.
106. Realizadas 42 formações de
activistas Anti-Drogas, tendo
beneficiado cerca de 1.505
pessoas (795 mulheres e 710
homens) dentre jovens das
Associações Juvenis e religiosas,
líderes comunitários, educadores
de infância, alunos e professores
correspondendo a uma realização
do plano em 105%.
107. No mesmo período, foram realizadas 72 visitas de acompanhamento psicossocial directo às famílias, tendo
beneficiado 1.280 pessoas toxicodependentes, (390 mulheres e 380 homens) o que representa um
cumprimento do plano em 110% e um crescimento de 1% face a igual período de 2015.
108. Em termos de resultado, 24 indivíduos registam melhorias através de tratamento ambulatório e foram
integrados em cursos de Formação Profissional, 12 Estão integrados no Centro de Acolhimento Infanto-
juvenil – ALDEIA SOS, 16 encaminhados para o Centro de reabilitação da REMAR, 15 estão sendo
seguidos nas diferentes Unidades Hospitalares com serviços de atendimento a Saúde Mental e os
restantes beneficiam-se de aconselhamento psicossocial no Centro de Reclusão Preventiva de Maputo,
vulgo Cadeia Civil.
109. Foram distribuídos 750 panfletos e 450 autocolantes por ocasião da feira de saúde no dia Mundial da
Saúde tendo abrangido cerca de 3.000 pessoas.
32 Versao Final
110. Foi realizada 1 campanha de
sensibilização Anti-droga que envolveu
cerca de 300 pessoas dentre os
estudantes da Escola Primária e
Secundária de Malhazine e a população
circunvizinha.
GÉNERO, CRIANÇA E ACCÃO SOCIAL
Promoção da Equidade do Género
111. Foram realizadas 15 feiras (3-KaMpfumo, 2-KaMaxakene e 5- KaMubukwana, 3-KaMavota e 2-KaTembe),
sob o lema: Planta 50/50 até 2030: “Acelere o Passo Rumo a Igualdade de Género”, que culminaram
com a exposição de artigos artesanais, instrumentos de orientação e apoio técnico, gastronomia, exposição
de produtos agrícolas, bijuteria envolvendo ao todo 12.278 pessoas, das quais 10.071 do sexo feminino e
2.207 do sexo masculino.
Quadro 34: Equidade de Género Indicadores Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Grau de Execuçao do
(%) 2016/2015 (%)
Número de Feiras realizadas 14 15 15 100% 7,14%
Número de pessoas capacitadas em matérias de género
241 710 710 100% 194,60%
Número de Associações maioritariamente constituídas por Mulheres Capacitadas
15 28 28 100% 86,66%
Número de pessoas vítimas de violência assistidas
133 150 132 88,0% (0,75%)
Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade
Promoção do Empoderamento da Mulher
112. Realizada a 1ª sessão do Conselho Provincial Para o Avanço da Mulher, onde estiveram presentes 24
pessoas sendo 01 homem e 23 mulheres. Igualmente, foram realizadas 2 sessões do Conselho Provincial
Técnico para o Avanço da Mulher com participação de 46 pessoas (43 do sexo feminino e 3 do sexo
masculino)
113. Revitalizadas 23 Unidades de Género nas instituições Publicas nos Distritos Municipais KaMpfumu,
KaMaxakeni, KaMavota e KaMubukwana. 4 Conselhos Distritais para o Avanço da Mulher nos Distritos
Municipais KaMpfumu, Kamaxakene, KaMubukwana e KaNyaka, abrangendo 153 Membros (94 do sexo
feminino e 59 do sexo masculino).
33 Versao Final
114. Foi comemorado o dia 8 de Março, dia internacional da Mulher, sob o Lema: 50/50 até 2030 “Acelere
Passo Rumo a Igualdade de Género e Empoderamento” no Distrito Municipal KaMubukwana, com a
abrangência de 3.500 pessoas.
Criança em Situação difícil e nos Centros de Acolhimento
115. Celebrou-se a quinzena da criança sob lema “Com a Estabilidade Social, Protegemos os Direitos da
Criança” envolvendo mais de 3.850 crianças da Cidade;
116. Em parceria com as organizações não governamentais e da sociedade civil, foi assegurada a provisão dos
serviços básicos às crianças órfãs e vulneráveis. Neste âmbito, foi prestada assistência na comunidade a
13.420 crianças órfãs e Vulneráveis, mediante atribuição de kitis de produtos alimentares, uniforme e
material escolar. Comparativamente com igual período de 2015, registou-se uma redução de 7,19% de
assistência as COV’s.
117. Foram atendidas nos 17 Centros Abertos e 14 Centros Fechados 4030 e 1004 crianças respectivamente,
representando execução do plano em 56,66% para o número de crianças assistidas nos Centros abertos e
111.5 % nos Centros Fechados.
Quadro 35: Crianças nos Centros de acolhimento. Grau de Realização do plano
Programa Indicador Real 2015 Plano 2016
Peal 2016 % de Realização
Var %2015-2016
Nº de Centros Abertos 31 30 17 56,6% (45,16%)
Nº de Crianças atendidas 12.066 6.000 4.030 67,1% (66,6%)
Nº de Centros fechados 14 14 14 100% 0
Crianças Atendidas 1.153 900 1.004 111,5% (12.9%)
Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade
118. Foram assistidas nos infantários 298 crianças, (sendo 213 no infantário público e 85 no infantário privado) o
que corresponde a uma redução em 28,73% relativamente ao número de crianças assistidas em 2015.
Quadro 36: Infantários, Crianças atendidas por sexo
Infantarios
do MGCAS
Criancas Atendidas Infantarios
Privados
Criancas Atendidas
Masc Fem Total Masc Fem Total
1 101 112 213 1 37 48 85
Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade
119. Foram transferidas para outros centros 38 crianças (30 do sexo masculino e 8 do sexo feminino) contra 14
crianças de 2015, o que corresponde a um crescimento de 171,42% e grau do cumprimento do plano em
69,09%.
Adopção e Tutela
120. Foram identificadas 298 crianças necessitando de acolhimento provisório, destas 130 foram reintegradas
nas suas famílias biológicas, 7 foram reintegradas na família de acolhimento e 16 foram adoptadas.
34 Versao Final
Quadro 37: Adopção e Tutela, Grau de Realização do plano
Programa Indicador Quantidades % de Realização Variação % 2015-2016
Real 2014
Real 2015 Plano 2016
Real 2016
Nº de Crianças identificadas 498 341 300 298 99.3% (12,6%)
Nº de Crianças reintegradas família própria
162 143 130 130 100% (9,0%)
Nº de Crianças reintegradas na família de Acolhimento
15 6 5 7 140% 16,6%
Nº de Crianças tuteladas 110 65 80 126 157.5% 93,8%
Nº de Crianças Adoptadas 23 12 12 16 133.3% 33,3%
Fonte: Direcção do Genero, Criança e Acção Social da cidade
121. Formados 3 comités comunitários de protecção da criança no Distrito Municipal KaNyaka, onde
participaram 57 pessoas, sendo 28 do sexo masculino e 29 do sexo feminino.
Criança em Idade Pré-Escolar
122. Foram assistidas em 107 escolinhas 5.183 crianças (2.526 do sexo masculino e 2.657 do sexo feminino),
representando 97,79% de execução do plano. As mesmas foram assistidas por 567 animadores.
Quadro 38: Escolinhas Comunitárias, grau de Realização do Plano
Programa Indicador Real
2015
Plano
2016
Real
2016
%
Realizacao
% Variacao
Nº de Escolinhas Comunitárias 104 100 107 107% 2,8%
Nº de Animadores 339 400 567 141,7% 67,2%
Crianças Atendidas 5.782 5.300 5.183 97,7% (10.3%)
Fonte: Direcção da Mulher Acção Social da cidade
123. No tocante aos centros infantis, foram assistidas 10.275 crianças, sendo 5.359 do sexo masculino e 4.916
do sexo feminino. Destas, 9.453 foram assistidas no sector privado, representando 113,20% de realização
do plano e crescimento de 13,20% face a 2015 e por outro lado, 822 crianças foram assistidas nos centros
públicos com execução do plano de 120,8% e incremento de 17,42% face a igual período de 2015.
Quadro 39: Centros Infantis e crianças atendidas por sexo em cada Distrito
Distritos NºdeCentros
Infantis
Crianças Atendidas Número de Educadores
Masc Femin Total Form N/Form Total
KaMfumo 73 3.207 2.824 6.031 1.311 107 1.418
Nhlamanculo 8 301 304 605 38 10 48
Kamaxaquene 8 283 311 594 15 1 16
Kamavota 22 905 907 1812 98 7 105
Kamubukwana 19 640 550 1190 165 159 324
KaTembe 1 23 20 43 3 0 3
KaNyaka 0 0 0 0 0 0
TOTAL 131 5.359 4.916 10.275 1.630 284 1.914
Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade
35 Versao Final
Quadro 40: Centros Infantis Grau de Realização do Plano
Programa Indicador Real
2014
Real
2015
Real
2016
Plano
2016
% Realizacao % Variacao
Nº de Centros infantis Públicos 3 3 3 3 100% 0,0%
Crianças atendidas 677 700 822 680 120,8% 17,42%
Nº de Centros privados 87 106 120 106 113,20% 13,20%
Nº de Crianças atendidas 10.370 8.584 9.453 8.500 111,21% 10,12%
Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social
124. Com vista a melhorar o atendimento das crianças nas unidades de educação pré-escolar, foram realizadas
98 visitas de supervisão as escolinhas e centros infantis dos Distritos Municipais: 34 KaMpfumu, 20
Kamaxakeni, 18 Nhlamankulu, 19 KaMavota, 24 KaMubukwana, 9 KaTembe 4 KaNyaka
Atendimento ao Idoso
125. Comemorado o dia 15 de Junho, dia Internacional de sensibilização sobre a violência perpetrada à Pessoa
Idosa no Centro Aberto de Hulene, onde estiveram presentes 250 Idosos dos quais 191 do sexo feminino,
59 do sexo masculino e 100 convidados, totalizando 350 participantes, sob o lema: “NÃO À VIOLÊNCIA
CONTRA A PESSOA IDOSA”
126. Foram atendidos na comunidade 6.411 idosos, sendo 953 do sexo masculino e 5.458
127. Nos 3 centros de Apoio Fechados, foram assistidos 152 idosos, o que representa 77,94% de execução do
plano e um decréscimo de 5.0% em relação a igual período do ano anterior.
128. Foram atendidos nos centros Comunitários Abertos 707 idosos, o que representa a uma realização do
plano em 135,96%, e um decréscimo de 2.2% face a 2015.
Quadro 41: Atendimento ao Idoso nas Instituições
Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade
129. Realizadas 7 visitas de supervisão, sendo 3 de acompanhamento a igual numero de beneficiários de casas
construídas no âmbito do apoio social directo as pessoas carenciadas, com vista avaliar as condições de
conservação pelos utentes no Distrito Municipal KaTembe e outras 4 de acompanhamento do
funcionamento dos centros de acolhimento.
Programa Indicador Quantidades % de
Realização
Variação %
2016-2015 Real
2014
Real
2015
Real
2016
Plano
2016
Nº de Centros Fechados 3 3 3 3 100,0% 0,0%
Nº de Idosos Atendidos 362 160 152 195 77,94% (-5,0%)
N. de centros Abertos 3 3 3 3 100,0% 0,0%
N. de idosos atendidos 202 723 707 520 135,96% (2,2%)
36 Versao Final
Pessoa com Deficiência
130. Assistidas na comunidade 1.457 (1.063 mulheres e 394 homens) pessoas com deficiência, das 1.780
planificadas, o que corresponde a 81,8% da realizaçãa do plano, que comparado com igual período de
2015 registou-se um crescimento em 102,9%.
Quadro 42: Atendimento as Pessoas com Deficiência
Programa Indicador Real
2015
Plano
2016
Real
2016
% de Realização Variação %
2016-2015
Nº de Pessoas
Identificadas
93 200 191 95,5%
105,3%
Nº de Pessoas
Acompanhadas
718 1.780 1.457 81,85% 102,9%
Crianças Integradas nas
Escolas
28 28 33 117% 17,85%
Nº de Activistas
Capacitados
31 50 0 0,0% 0,0%
Fonte: SDGCAS
131. Acompanhadas 36 (11 mulheres e 25 homens) crianças com deficiência para o centro de reabilitação
psicossocial das Mavotas no Distrito Municipal KaMavota, o que representa a 100% da realização do plano,
que comparado com igual período de 2015 (28 crianças), registou-se um crescimento em 28,6%.
132. Nas escolas especiais foram assistidas 415 crianças, das quais 233 do sexo masculino e 182 do sexo
feminino, comparativamente a igual período do ano passado (171) regista-se um crescimento de 142.6%
quando comparado com igual período de 2015.
Promoção e Divulgação dos Direitos dos Grupos Alvo
133. Em relação à Divulgação dos direitos da mulher, criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência e
prevenção de práticas sociais nocivas, foram realizadas 175 palestras das 175 previstas e 20 debates entre
televisivos e radiofónicos dos 20 programados, com maior peso nas rádios comunitárias e círculos
comunitários, correspondendo a realização do plano em 100% em ambos os casos. As palestras
beneficiaram 17.785 pessoas, das quais 6.041 do sexo masculino e 11.744 do sexo feminino. As palestras
tiveram lugar nos seguintes locais: 19-KaMpfumu; 29-Nhlamankulu, 34-KaMaxakene, 33-KaMavota, 26-
KaMubukwana e 22-Katembe e 12-KaNyanka.
134. Foram produzidos e distribuídos 200 panfletos, 02 dísticos para exibição no âmbito do lançamento do mês
da Mulher, que teve o seu lançamento no dia 02 de Março no pavilhão do Estrela Vermelha, onde foi
antecedido por um desfile (marcha) pelas avenidas e artérias da cidade de Maputo, onde exortavam o
papel da mulher, os seus direitos e deveres;
37 Versao Final
Programas de Assistência Social
135. O Programa Subsídio social Básico garante a assistência aos grupos populacionais em estado de
pobreza sem capacidade para o trabalho em situação de vulnerabilidade através de transferência
monetária. Neste âmbito, foram realizadas as seguintes actividades.
136. Concedido Subsídio Social Básico a 9.158 beneficiários (41 KaMpfumu, 1.257 Nlhamankulu, 1.696
KaMaxakeni, 2.526 KaMavota, 2.053 KaMubukwana, 1.335 KaTembe e 250 KaNyka , sendo 1534 do sexo
feminino e 7624 do sexo masculino, representando 100% de execução do plano.
137. O Programa Apoio Social Directo visa proporcionar assistência social, alimentar e material a indivíduos
em situação de pobreza com limitações ou impossibilidade de por si só resolver os seus problemas.
138. Foram assistidos 2.114 agregados familiares dos 2.113 planificados, sendo 1.647 do sexo feminino e 467
do sexo masculino o que corresponde a 100.04% do plano e um decréscimo na ordem de 12.8% quando
comparado a igual período de 2015.
139. Para garantir a mobilidade e integração social e comunitária, foram distribuídos 63 meios de compensação
a 20 pessoas com deficiência, 35 idosos e 8 crianças. Desses meios constam 33 carrinhas de rodas e 30
pares de óculos. Dos beneficiários 27 são do sexo masculino e 36 do sexo feminino.
140. Apoiados 104 Agregados Familiares dos quais 58 chefiados por género feminino e 46 por gênero
masculino, sendo Crianças Órfãs e Vulneráveis como grupo alvo que mais se beneficiou com 58.6% e
pessoas vivendo com HIV e SIDA o que menos se beneficiou com 5.7%. Do total, os Agregados Familiares
se beneficiaram de kit escolar e utensílios domésticos.
141. O Programa Acção Social Produtiva visa promover a inclusão socio-económica das populações mais
vulneráveis com capacidade física para o trabalho. Neste programa as acções consistem na limpeza nos
bairros em contrapartida de subsídio atribuído a cada beneficiário para o aumento do rendimento familiar.
142. Atendidos 1.111 Agregados familiares no Programa Acção Social Produtiva, dos quais 95% chefiados por
mulheres e 5% por homens.
143. No Programa Apoio as Iniciativas de Geração de Rendimento, foram atribuídos Kits a 283
beneficiários para desenvolvimento de auto emprego.
144. No âmbito do atendimento institucional (Unidades Sociais), dos 803 planificados, foram atendidos 860
utentes, dos quais 229 homens e 631 mulheres, o que corresponde a 107% do planificado e um
decréscimo de 34.98% face a 2015.
145. Encaminhadas 60 pessoas que procuram outros serviços noutros sectores, sendo 40 para os diversos
bairros da Cidade de Maputo e 20 para o INEFP.
38 Versao Final
Quadro 43: Programas assistenciais
N. de Beneficiários Real 2015 Plano 2016 Real 2016 % Real % Cres
Prog. De Subsidio Social Básico 10.068 9.158 9.158 100% (9%) Prog. De Apoio Social Directo 2.412 2.113 2.114 100,4% (12.4%)
Prog. De Serviços S. A. Social. 1.235 803 860 107% (34.98%)
Fonte: Direcção do Género, Criança e Acção Social da cidade.
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
146. Realizadas 3.291 ligações que beneficiaram 795.528 pessoas nos bairros do Distrito Municipal de Nlhamankulu e KaMaxakeni e Laulane bem como a implementação do programa de redução de perdas no bairro da Mafalala. Comparando com igual período do ano transacto, verifica-se a uma redução do número de ligações em 0,1%.
Quadro 44 : Numero de ligacoes de agua
Número de Ligações de Janeiro a Dezembro de 2016
Maputo cidade (AO,s
de Chamanculo, Maxaquene e Laulane)
Designação Chamanculo Maxaquene Laulane Total
Cidade Total
Cidade
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Domésticas totais 43. 814
44. 238 39. 697 37 .931 49 .261 50. 440 132. 772 132. 609
Domésticas Activas 34. 447 34.011 35. 932 35. 065 43 .164 42. 076 113. 543 111. 152
Fontanários totais 106 121 29 21 174 167 309 309
Fontanários Activos 26 9 2 2 7 6 35 17
Novas ligações 1.468 988 785 659 2 .261 1. 644 4. 514 3. 291
Horas de Distribuição 8 7 10 7 7 6 8 7
Total de População da cidade de Maputo (Nr)
1 .189. 815 1. 204.093
Total População Servida (Nr) 796 .392 795. 528
Taxa de Cobertura (%) 66.93 66.07
147. No global, número de ligações domésticas registadas é de 132.609 contra 132.772 de igual período de 2016, o que corresponde um decrescimo em 0.12%.
148. A população servida durante o período em análise é de 803.220, contra 797.292 de igual período de 2015, o que corresponde a um crescimento em 0.7 pontos percentuais.
149. Realizada a extensão de cerca de 14.6 km da rede secundária e terciária de abastecimento de água, sendo 0.53 km, 0.92 km e 13.5 km nos bairros de Nlhamankulu Maxaquene e Laulane respectivamente;
150. O número de fontenários cresceu de 303 em 2015 para 313 em 2016, dos quais 21 são activos, e a taxa
de cobertura de água melhorou de 66.87% de Janeiro a Dezembro de 2015 para 66.73% em 2016.
39 Versao Final
JUVENTUDE E DESPORTOS
Na área da juventude
151. No ambito das comemoracoes da Semana Nacional da Juventude sob lema “Juventude Liderando o
Desenvolvimento Sustentável” foram realizadas diversas actividades de índole política, sócio - cultural,
educativas, desportivas e recreativas, envolvendo 2.510 (1.674 homens e 836 mulheres) participantes, o
que corresponde a 167% da realização do plano. Que comparando com igual período de 2015 (300)
registou se um decréscimo em 16%;
152. Em coordenação com o INEFP, Direccao da Cultura, APEC e Barclays, capacitados 891 jovens em matéria
de Liderança, Gestão Associativa, de Elaboração de Projectos e Gestão de Pequenos Negócios Avicultura,
Culinária, Empregados de Mesa, Serralharia, Electricidade, Corte e Costura, Hotelaria, Refrigeração,
Climatização, Recurso Humanos, Relações Publicas, Marketing, Secretariado Executivo, Contabilidade,
Inglês pratico e Técnicas Bancárias, o que corresponde a 445% de execução do plano e comparando com
igual período de 2015 registou - se um crescimento em 345%. Importa referir que o sobre comprimento
deveu – se a busca de novas parcerias;
153. No âmbito do Programa Geração Biz, foram formados 60 activistas de base comunitária em matérias de
SSRAJ, ITS, HIV, SIDA, prevenção e combate ao uso e consumo ilícito de Drogas, o que corresponde a 100%
da realização do plano, que comparando com igual período de 2015, registou se um decréscimo de 50%;
154. No âmbito do FAIJ, foram financiados com fundos provenientes dos reembolsos, 05 projectos de geração de
rendimento e auto-emprego, dos 10 planificados o que corresponde a 50% de execução do plano que
comparando com igual; período de 2015 (36) registou –se um decréscimo de 50%;
155. Rubricados 06 Contratos – Programa com (i) Conselho da Juventude, (ii) Associação de Futebol Infantil Bebec,
(iii) Associação de Atletismo, (iv) Associação da Pessoa com Deficiência, (v) Associação desporto dos surdos e
(vi) Clube Inhambanhense, todos da Cidade de Maputo com vista à capacitação técnica e institucional destes
órgão, o que representa a 100% do planificado, o que comparado com igual período de 2015 (2) regista -se um
decréscimo em 200%;
156. Realizados 09 encontros de diálogo com a juventude, presididos por S. Excia. Iolanda Cintura Seuane,
Governadora da Cidade de Maputo, envolvendo cerca de 1.470 participantes, destacando-se como temas a
“Manutenção da Paz, a Mitigação da Perseguição às Pessoas com Albinismo, a prevenção ao HIV e o combate
ao uso e consumo de Drogas e do álcool”;
157. Atribuídos 15 terrenos e respectivos DUAT, no Distrito Municipal KaTembe, a igual número de jovens da Cidade
de Maputo, dos 1.000 terrenos ora programados;
158. Prestado apoio técnico e metodológico a 29 associações juvenis e 12 agremiações desportivas na
elaboração dos seus estatutos e tramitação da respectiva documentação para a sua legalização jurídica;
159. Realizadas 5 palestras ao nível dos 7 distritos da Cidade, sobre “Oportunidade de Financiamento para
Iniciativas Empreendedoras: No Caso do FAIJ”, envolvendo ao todo cerca de 2.200 jovens;
40 Versao Final
160. Realizadas visitas de monitoria e avaliação a 47 projectos de geração de rendimentos e auto - emprego,
vocacionados à criação e venda de frangos e prestação de serviços diversos dos Distritos de Nhlamankulu
(10), KaMubukwana (12) e KaMaxakeni (08), o correspondente a 47,5% do planificado e a um crescimento de
47.5% face a igual período de 2015.
Na Área do Desporto
161. Realizado o VII Festival de Jogos Tradicionais sob lema: ’’ Jogos Tradicionais, Promovendo a Liberdade
Nacional e a Cultura de Paz”, tendo movimentado em todas as fases cerca de 1.300 pessoas, destas, 350
participantes directos sendo 289 do sexo masculino e 61 feminino o que corresponde ao cumprimento da meta
em 100%.
162. Realizadas actividades desportivas sócio - culturais e recreativas massivas, no quadro das celebrações da
“Semana Nacional do Desporto” e do 25 de Setembro, Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique
assinalada em todo o território nacional de 18 a 25 de Setembro, sob o lema “ Desporto Inspirando a Paz e
a Unidade Nacional”, envolvendo ao todo cerca de 2.200 participantes dos 07 distritos Municipais da
Cidade de Maputo;
163. Realizadas actividades desportivas sócio - culturais e recreativas massivas, alusivas as datas históricas, nos
quais foi registada uma movimentação global de cerca de 23.240 participantes, no âmbito do Programa
“Juventude Ocupada, Juventude Saudavel” ;
164. Realizados Torneios “Fut Menina Biz” e “Copa Coalizão 2016”
em todos os distritos, no âmbito das comemorações dos Dias
Internacional da Mulher e da Mulher Moçambicana, no quadro da
implementação do Programa Geração Biz contando com o
envolvimento de 684 jogadoras do sexo feminino, distribuídas por
24 equipessendo 6 equipes por distrito, envolvendo cerca de 9.300
participantes, o que corresponde ao cumprimento da meta em
100%;
165. Realizada a XI Edição do Programa “Férias Desportivas - Edição 2015/2016”, sob lema: “Por Um Desporto
Livre do HIV/SIDA e Droga, Saber é Vencer”, consubstanciada pelo funcionamento de “Centros de Férias
Desportivas”, ao nível de todos os distritos e o apoio logístico à realização da XXVIII Edição do torneio anual de
futebol infanto-juvenil, vulgo “Bebec”, envolvendo ao todo cerca de 50.000 participantes, entre os participantes
directos e publico assistente, o que representa ao cumprimento da meta em 100%;
166. Formados 100 agentes desportivos em matérias de Gestão Desportiva para Pessoa com Deficiência e em
arbitragem da modalidade de Hóquei – em – patins, no Distrito Municipal de Nhlamankulu, no Centro Cultural
Tsyndza, o que correspondente a uma realização do plano em 100%.
167. Realizada no dia 17 de Dezembro na Praça da Independência a VII Mini – Olimpíada “Samora
Machel”consubstanciada pelo Lançamento Oficial da XII Edição do Programa “Férias Desportivas -
2016/2017”, que decorreram sob o lema: “Celebrando Samora Machel Com Um Desporto Livre Do HIV –
SIDA e Drogas, Saber é Vencer tendo contado com a participação de cerca de 3.000 participantes.
41 Versao Final
168. Assegurado o apoio material e equipamento desportivo aos núcleos desportivos comunitários dos
07 distritos em (250 camisetas; 350 coletes desportivos; 07 redes de voleibol; 175 cordas de ginástica; 07
cronómetros; 14 taças e 160 medalhas; 160 bols das quais: (96 de futebol, 21 de basquetebol, 43 de voleibol)
PRIORIDADE III - Promover o Emprego, a Produtividade e a Competitividade.
TRABALHO EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL Quadro 45: Indicadores Economicos
Area Indicadores
PES 2016
PQG 2015-2019
Real 2015 Plano 2016
Real 2016 Grau de Real
Variacao %
Real (2015-206)
Trabalho
Nº de novos empregos criados pelo sector público e privado
30.907 29.991 22.184 73.97 (28,22) 53.091
Nº de beneficiários de formação profissional para o auto-emprego
19.009 17.131 15.491 90.42 (18,5) 34.500
Nº de empresas inscritas no Sistema de Segurança Social Obrigatório
3.188 2.652 3.154 118.92 (1,06) 6.342
Nº de estabelecimentos inspecionados 736 804 557 69.28 (24,32) 1.293
Agricultura
Área de regadios construídos e /ou reabilitados (hectares)
94 ha 120 ha 94ha 78 0 94
Taxa de agregados familiares em insegurança alimentar crónica
10.1 9.1 11.1 121 9% 11.1
Fonte: INEFP e Direcção de Agricultura
TRABALHO, EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL
No domínio da Inspecção do Trabalho
169. Foram inspeccionados 524 estabelecimentos dos 804 planificados, o que corresponde a 65,2% da
realização do plano, abrangendo um total de 40.514 trabalhadores nacionais (31.762 são homens, 7.630
mulheres) e 1.122 trabalhadores estrangeiros de ambos os sexos. Comparado com igual período de 2015
(736) verifica-se um decréscimo em 28.8% de estabelecimentos inspencionados. Referir que nos
estabelecimentos visitados foram detectadas 972 infracções das quais 272 resultaram em autos de notícia
e 668 autos de advertência.
170. Foram contratados 4.700 trabalhadores de nacionalidade estrangeira, correspondente a um cumprimento
do plano em 111% e comparado com igual período de 2015 (1.254), regista-se um crescimento em
274,8%.
171. No âmbito do trabalho de curta duração, foram registados 841 processos de comunicação, e recebidos 329
processos de comunicações entre rescisões, transferências e caducidades dos contratos de trabalho.
42 Versao Final
172. No âmbito do trabalho de curta duração, foram registados 529 processos de comunicação, e recebidos 154
processos de comunicações entre rescisões, transferências e caducidades dos contratos de trabalho.
Emprego
173. Como resultado de promoção de iniciativas geradoras de emprego, foram abrangidos 22.194 beneficiários
de emprego, dos quais 14.827 são jovens, o que corresponde a 74% da realização do plano e um
decréscimo de 17.86 % face a 2015.
Quadro 46 : Empregos criados na Cidade de Maputo
Postos de Emprego Criados Real 2015 Plano 2016 Real 2016 % Realiza % Crescim
Colocações Efectuadas pelo INEFP 105 150 110 73,33 4,76
Colocações do APE 11377 4850 8004 165,03 (29,65)
Emprego no Âmbito do PERPU 1135 379 * - 0,00
Emprego no Âmbito do FAIJ 36 251 10 3,98 (72,22)
Emprego no âmbito dos 7 Milhões 132 345 * - 0,00
Fundo da Paz e Reconciliação Nacional 328 * 42 - (87,20)
Fundo de Fomento Pesqueiro * * 17 - 0,00
Admissões Directas 11404 22598 10978 48,58 (3,74)
Função Publica 541 408 908 222,55 67,84
Auto Emprego 100 120 104 86,67 4,00
Turismo 695 200 467 233,50 (32,81)
Licencas de Transportes 1168 690 1554 225,22 33,05
Total 27021 29991 22194 74,00 (17,86) Fonte: Direcção Trabalho Emprego e Segurança Social
Estágios Pré- Profissionais
174. Foram registados 240 Estágios Pré-profissionais, o que corresponde um decréscimo de 21,1% face a 2015
(304) e uma realização do plano em 88,9%.
Formação Profissional
175. Beneficiaram de acções de formação profissional 15.491 cidadãos nas diversas especialidades, o
correspondente a 90% do planificado (17.131) e a um decréscimo de 18.5% face a igual período de 2015
(19.009). Destes 8.966 são homens e 6.525são mulheres. Referir que deste universo de 11.700 são jovens,
o que corresponde a 76% do plano.
Desemprego Acumulado
176. Durante o período, foram despedidos por motivos diversos 5.914 trabalhadores sendo 4.580 homens e
1.334 mulheres. O desemprego acumulado durante os 12 meses do corrente ano foi de 19.177 candidatos,
sendo 13.395 homens e 5.782 mulheres.
43 Versao Final
Mediação de Conflitos
177. Foram mediados 2.016 casos de conflitos laborais, dos quais 1.892 resolvidos contra 2.170 casos de
conflitos laborais e 1.789 resolvidos de igual período de 2015 o que corresponde a um decréscimo de 7.1%
de casos mediados e um aumento de 5.75% de casos de resolvidos.
178. Foram emitidas 124 certidões de impasse para o tribunal de trabalho (por falta de consenso entre as
partes).
179. Registadas (6) greves nas Empresas MEDLIFE - TRAUMA LIMITADA, CRBC e MOVITEL motivadas
por falta de pagamento de salários, falta de pagamento das indemnizações e horas extras, reajusto salarial,
e ausência do diálogo entre a gestão e os trabalhadores.
Segurança Social Inscrição de Contribuintes
180. Foram inscritos 3.154 contribuintes, o que representa do plano em 124,56% e a um crescimento de 1,68%
face a igual período de 2015. Este desempenho deveu-se em grande medida pela aderência ao Sistema de
muitas micro e pequenas empresas pressionadas pela exigência de certidões de quitação para a prestação
de serviços, sobretudo, na sua relação com as instituições do Estado. Com este nível de inscrições, o
número acumulado passou para 26.986 contribuintes inscritos na Cidade de Maputo.
Inscrição de Beneficiários
181. Foram inscritos 8.431 beneficiários, o que representa 100,1% do plano em e um decréscimo de 11,09%
face a igual período de 2015. Este nível de cumprimento deve-se ao facto da Cidade de Maputo
caracterizar-se por actividades de comércio e serviços assentes, sobretudo, em micro e pequenas
empresas, que empregam poucos trabalhadores por um lado e por outro a grande mobilidade de
trabalhadores já inscritos no sistema de uma empresa. Em termos cumulativos, existem 502.076
beneficiários.
Prestações Pagas
182. Durante o período em análise, foi dado maior enfoque ao saneamento consubstanciado na tramitação,
processamento de todos os casos acumulados de anos anteriores e a normalização de casos correntes.
Quadro 47 - Prestações Processadas 2016
Categoria de prestação Tipo de prestação Nº de casos- 2016
Subsídios
Morte 1.032
Funeral 906
Doença 7.274
Maternidade 3.529
Pensões
Pensão de Velhice 2.236
Pensão de Invalidez 121
Pensão de Sobrevivência 942
Abono Abono de Velhice 279
Abono de Sobrevivência 202
TOTAL 16.521 Fonte: Direcção Trabalho Emprego e Segurança Social
44 Versao Final
Inscrição dos Trabalhadores por Conta Própria
183. Foram inscritos 2.180 potenciais trabalhadores por conta Própria, o que representa 335,38% do planificado
(650). Este sobrecumprimento foi resultado da realização de 4.435 palestras que abrangeram 6.675
trabalhadores de um universo de 32.388 previstos para o ano.
Emissão de Certidões de Quitação
184. Recebidos 19.959 e emitidas 16.639 quitações contra 15.018 de igual periodo de 2015, o que representa a
uma realização do plano em 115,54% e um crescimento de 10,79% em relação a igual período do ano
passado.
QUADRO 48: – Certidões de Quitação emitidos
Mês Real 2015 Plano 2016 Real 2016 (%) Real %TC
Janeiro 900 1.600 1.145 71,56 27,2
Fevereiro 1.304 1.600 1.332 83,25 2,1
Março 1.695 1.600 1.347 84,18 (20,5)
Abril 1.165 1.600 1.880 117,5 61,4
Maio 1.174 1.600 1.494 93,37 27,3
Junho 1.100 1.600 1.535 95,93 39.5
Julho 1.679 1.600 1.378 86,12 (17.9)
Agosto 1.353 1.600 1.633 102,06 20.7
Setembro 1.143 1.600 1.539 96,18 34.6
Outubro 1.447 1.600 1.323 90,43 82.68
Novembro 1.077 1.600 1.292 67,31 80.75
Dezembro 981 1.600 741 61,31 46.31
Total 15.018 14.400 16.639 115,54 10.79
Fonte: Departamento de Seguro Social – 2016
AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Produção Agrícola:
185. Foram produzidas 68.865 toneladas de culturas diversas numa área de 1300ha correspondente a cerca de
10.174,7 ha, correspondendo a uma realização em 89,8% e 90,0% respectivamente. A produtividade
agrícola foi de 6,7ton/há, influenciada pela seca e estiagem.
Quadro 49: Totais - Sectores Privado e Familia
DESIGNAÇÃO
Plano-2016 Real-2015 Real-2016 Grau de realiz(%) Taxa Cresc(%)
Area (ha)
Produçäo (ton.)
Area(ha) Produçäo
(ton.) Area(ha)
Produçäo (ton.)
Area (ha)
Produçäo (ton.)
Area (ha)
Produçäo (ton.)
CEREAIS 593.1 1200.55 1034.5 582.57 580.3 367 97.8 30.6 (43.9) (37.0)
LEGUMINOSAS 3602.1 2877.29 568.1 479.32 2150 1024 59.7 35.6 278.5 113.6
RAÍZES E TUBÉRC.
815.2 3892.94 1031.5 11162.4 735.4 7203 90.2 185.0 (28.7) (35.5)
HORTÍCOLAS 6300.3 68705.723 7786.85 58568.03 6709 60271 106.5 87.7 (13.8) 2.9
TOTAL 11310.7 76676.503 10420.95 70792.32 10174.7 68865 90.0 89.8 (2.4) (2.7)
Fonte: Direcção de Agricultura e Segurança Alimentar
45 Versao Final
186. Fazendo uma análise comparativa ao igual período do ano transato, verificou-se um decréscimo de 2,7%
em relação a produção colhida, devido a escassez de chuvas, estiagem e dos vendavais que se fizeram
sentir na zona sul.
187. Importa salientar que o Distrito KaMavota contribui em cerca de 49.3% da produção total numa área de
4.471,02ha.
Quadro 50: Totais - Sectores Privado e Familiar por Distrito
CULTURAS KAMAVOTA KAMUBUKWANA KATEMBE KANHAKA
AREA(ha) PRODUC.(ton) AREA(ha) PRODUC.(ton) AREA(ha) PRODUC.(ton) AREA(ha) PRODUC.(ton)
CEREAIS 92.85 58.72 116.06 73.40 290.15 183.50 75.44 33.03
LEGUMENOSAS 645.00 307.20 322.50 153.60 645.00 307.20 107.50 51.20
R.TUBERCULOS 110.31 1080.45 161.79 1584.66 419.18 4177.74 22.06 230.50
HORTICOLAS 3622.86 32546.34 2012.70 18081.30 1073.44 9643.36 6.71 60.27
TOTAL 4471.02 33992.71 2613.05 19892.96 2427.77 14311.80 211.71 375.00
Fonte: Direcção de Agricultura e Segurança Alimentar
Provisão de insumos:
188. Foram distribuídos insumos nas seguintes
quantidades: 132.300kg de fertilizantes
orgânicos, 15,5 kg de semente de hortícolas,
345kgs de feijão nhemba, 304kgs de abobora
e 675kgs de milho, beneficiando a 5.130
produtores dos quais 3.640 mulheres.
189. Para a produção dos viveiros para campos de
demostração de resultados, foram alocadas 400g de
alface, couve, tomate, cebola e 500g de beterraba,
beneficiando a 2.670 produtores.
46 Versao Final
Fitossanidade - prospecção de pragas, doenças e infestantes.
190. Registou-se durante este período, a presença de
diferentes pragas nos Distritos KaMavota e
KaMubukwana, tendo-se destacado pelos seus
prejuízos a traça de couve, para o controle destes foi
necessária à pulverização das culturas com
Metamidofos, Halt e outros biopesticidas como
piripiri.
Assistência Técnica:
193. A assistência técnica é garantida por um total de 12 extensionistas em campo dos quais 5 mulheres sob
supervisão de 2 técnicos afectos nos distritos KaMavota e KaMubukwana, respectivamente.
194. Durante o período em análise, foram assistidas 34 associações agro-pecuárias, tendo sido abrangidos
12.338 membros dos quais 7.824 são mulheres.
Irrigação
191. Foram mobilizados os produtores para limpeza manual
de valas secundárias e terciárias, tendo aderido 5.928,
dos quais 1.539 mulheres, onde foram limpos 30km de
valas principais, 58km de valas secundárias e 52km de
valas terciárias.
192. Para o aumento da capacidade de irrigação nos campos
de produção, foram concluídos 3 sistemas de rega com
a capacidade de irrigar 94ha nas associações Força do
Povo, Massacre de Mbuzine e Tomas Sankara nos
Distritos KaMubukwana e KaMavota, respectivamente,
beneficiando a 540 produtores dos quais 378 mulheres.
Em relação aos outros 5 sistemas estão em construção.
Fig 1 Vala limpa manualmente pelos produtores
47 Versao Final
Preparação de terra
195. Em relação a mecanização agrícola, na preparação das áreas de produção, a Cidade de Maputo contou
com 3 tractores (1 KaMavota e 2 KaTembe), 1multicultivadora em KaMavota e 6 juntas de gado bovino em
KaTembe.
Transmissão de tecnologias
196. Para o alcance de maior número de produtores na
assistência e demonstração de tecnologias inovativas na
produção de hortícolas, foram instalados 51 CDR’s, onde
se fez a demonstração de práticas de produção orgânica,
técnicas de Malching, dimensionamento e gestão de
sistemas de rega e avaliação dos diferentes tipos de
compasso, envolvendo um total de 1.245 produtores dos
quais 802 são mulheres.
Fig. 2 Transmissão de tecnologias aos produtores
Assistências as Escolas (EP1 e EP2) e Centros Internatos
197. No âmbito do programa escolar, foram assistidas 6 escolas dos Distritos KaMpfumu (EPC’ 25 de
Setembro), KaMubukwana (Escola Wiriyamo), KaMaxaquene (EPC4 e EPC Unidade 24) e KaTembe (EPC
de KaTembe e de Guaxene), KaMavota (9 de Agosto, Unidade 27 e Acordos de Roma) envolvendo 504
alunos. As actividades realizadas cingiram-se em 9 palestras e alocação de 720kg de fertilizantes e
sementes de hortícolas.
Comercialização Agrícola
198. Foram realizadas 19 feiras agrícolas que
contaram com participação de 300 expositores
dos quais 150 são mulheres, o que representa
126.6% do planificado (15).
48 Versao Final
PRODUÇÃO PECUÁRIA
Sanidade Animal
199. Foram realizados 2.046 banhos carracicidas
contra 4.543 do igual período do ano passado,
verificando-se um decréscimo de 55% devido a
estiagem que obriga os criadores a deslocarem
os animais para zonas que tenham pasto
disponível.
200. Foram vacinadas 27.231 aves, das 17.720 planificadas, beneficiando 1.271 famílias. O sobre cumprimento
da meta foi resultado do crescimento da participação dos criadores em resposta aos trabalhos de
sensibilização levadas a cabo antes do início da campanha.
201. Em relação a vacinação de bovinos foram vacinados 357 bovinos contra Dermatose Nodular dos 476
planificados. Comparativamente a igual período do ano transacto, verifica-se um decréscimo na ordem de
11%, devido a falta do pasto por consequência da seca/estiagem, facto que resultou na transferência
destas espécies para Província de Maputo.
202. Com vista a contribuir para a saúde pública da Cidade de Maputo, foram vacinados contra raiva 10.632
animais dos quais 9.672 caninos e 968 felinos.
Produção Animal
Nascimentos e Mortalidades:
203. O cumprimento das técnicas do maneio alimentar e sanitário bem como os cuidados a tomar no processo
de produção animal por parte dos criadores resultou em aumento de nascimentos em quase todas
espécies devido a introdução de animais jovens na reprodução. Este aumento deve-se ao seguimento de
recomendações técnicas e cuidados por parte dos criadores.
Quadro 51: Nascimentos e mortalidades
Espécies
Nascimentos Mortalidade
2015 2016 2015 2016
Bovinos 15 2 0 2
coelhos 315 132 180 15
P.Rumin. 315 9 0 0
Suína 33 289 3 2
Galinhas 7206 5592 85 22
Patos 2254 2152 163 12
Perus 220 230 0 2
Fonte: Direccao de Agricultura e Seguranca Alimentar
49 Versao Final
Produção de Carne e Ovos
204. Foram produzidas 689,4 ton de carne de frango, 3.050 de carne de pato e 35.034 unidades de
ovos. Registou-se decréscimo em relação ao período homólogo devido a custos de produção (elevado
preço de racção e outros suplementos).
Quadro 52: Produção Pecuária:
Prod Real Plano Real 2016 Taxa
2015 2016 Cresc.
(ton) (ton) (ton) (%)
Carne de Frango 772 808.94 35.40 689.4 -10.7
Carne de pato 3 329 3 441 20 3 050 -8.4
Carne de Coelho 227 749 41 410 80.6
Ovo de consumo (duzias) 32 658 34 916 6 451 35 034 7.3
Ovos para Incubação ___ ___ 2 400 000
Produtos Prod. Quadra festiva
(ton)
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Produção Industrial
1. A Produção Industrial foi de 8.670.761Mt , o que corresponde a uma realização do plano em 140.6%. Importa
salientar que a partir do mês de Junho do ano corrente, a Direccão Nacional da Indústria (DNI) introduziu o
sistema online da base de dados para a produção industrial, onde se constatou que a actual amostra para a
cidade de Maputo passou de 32 para 51.
Quadro 53: Produção Industrial (1000MT) Janeiro a Dezembro 2016
RAMO DE ACTIVIDADE PLANO/2016
ANUAL
REAL 2016
% TR
ALIMENTAR 4.295.600,00 10.278.035,00 106.9
TEXTIL 124.829,00 145.453,00 116.52
QUIMICO 783.840,00 1.342.546,00 171.27
METALURGICO 957.621,00 572.460,00 59.77
MOBILIARIO 122.025,00 952.021,00 780.18
OUTRAS INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS 6.221,00 37.364,00 600,61
TOTAL 6.290.138,00 8.670.761,00 140.6
Fonte: Direcção Indústria e Comercio da Cidade
2. Importa referir que a baixa produção industrial, não apenas deriva da falta de fornecimento de dados das 6
empresas, mas também ao facto de migração de empresas para província de Maputo, como é o caso da
empresa Morvite.
50 Versao Final
3. Foram efectuadas sensibilizações para adesão ao selo Orgulho Moçambicano-Made In Mozambique a 29
empresas o correspondente a 96.6 % de realização do planificado e uma redução de 59% face a igual período
de 2015. Em resultado da sensibilização Procedeu-se a entrega do selo “Orgulho Moçambicano - Made in
Mozambique” a 9 novas empresas, o que corresponde a uma realização do plano em 45%.
4. Foram realizadas 154 vistorias contra 159 do mesmo período do ano anterior, representando um decréscimo
na ordem de 3.14%.
5. Relativamente a Feira Internacional de Maputo (FACIM), estiveram presentes no Stand da Cidade de Maputo
120 expositores, contra 200 de igual período de 2015 tendo culminado com 52 parcerias e 1.430 Contratos.
Preços Registados
6. Durante o ano de 2016, verificou-se um aumento do nível geral de preços em 21.08%, resultante da
desvalorização do metical.
Quadro54: comparativo de preços 2015/2016
Mapa Comparativo de Preços dos bens de consumo praticados no Mercado de Janeiro à Dezembro de 2015 e 2016.
N/O Produto U/M Outubro Novembro Dezembro
2015 2016 2015 2016 2015 2016
1 Farinha de milho kg/Mt 30.00 60,00 30.00 65.00 30.00 65,00
2 Farinha de trigo p/bolos kg/Mt 40.00 50,00 40.00 55,00 40.00 60,00
3 Arroz extra importado kg/Mt 40.00 70,00 40.00 70,00 40.00 80,00
4 Arroz extra nacional kg/Mt 38.00 0,00 38.00 0,00 38.00 0,00
5 Arroz corrente importado kg/Mt 35.00 55,00 35.00 55,00 35.00 55,00
6 Arroz corrente nacional kg/Mt 35.00 0,00 35.00 0,00 35.00 0,00
7 Óleo alimentar nacional Lt/Mt 70.00 125,00 70.00 135,00 70.00 155,00
8 Óleo alimentar importado Lt/Mt 95.00 180,00 95.00 199,00 95.00 225,00
9 Açúcar branco kg/Mt 45.00 70,00 45.00 75,00 45.00 80,00
10 Açúcar castanho kg/Mt 40.00 65,00 40.00 70,00 40.00 75,00
11 Frango congelado nacional kg/Mt 156.00 240,00 156.00 275,00 156.00 285,00
12 Frango congelado importado kg/Mt 136.40 250,00 136.40 245,00 136.40 259,00
13 Carne de vaca de 2ª kg/Mt 190.00 180,00 190.00 190,00 190.00 220,00
14 Peixe carapau nº16 kg/Mt 75.00 80,00 70.00 80,00 70.00 85,00
15 Peixe carapau nº18 kg/Mt 65.00 85,00 65.00 95,00 65.00 100,00
16 Peixe carapau nº20 kg/Mt 75.00 100,00 75.00 110,00 75.00 130,00
17 Peixe carapau nº25 kg/Mt 80.00 120,00 80.00 130,00 80.00 140,00
18 Ovos Dz/Mt 60.00 90,00 60.00 90,00 60.00 95,00
19 Feijão manteiga nacional kg/Mt 70.00 95,00 70.00 95,00 70.00 95,00
20 Amendoim nacional kg/Mt 70.00 110,00 70.00 110,00 70.00 120,00
21 Batata-reno kg/Mt 30.00 45,00 30.00 45,00 30.00 50,00
22 Cebola kg/Mt 30.00 45,00 30.00 45,00 30.00 50,00
23 Tomate kg/Mt 50.00 50,00 50.00 60,00 50.00 90,00
Fonte: Direccao da Industria e Comercio
51 Versao Final
Inspecção das Actividades Económicas
Fiscalização e Inspecção às Unidades Económicas
1. Foram inspeccionadas 500 unidades económicas das 570 planificadas, o que corresponde a 87.7% da
realização do plano. Importa referir que as unidades inspeccionadas 100 são vocacionadas ao exercício da
actividade turística, 31 actividade Industrial, 348 da área comercial e 11 da área cultural.
2. Apreendidos 3.964 kg de produtos alimentares com ma conservação e fora do prazo de validade em
estabelecimentos comerciais no Distrito Municipal de KaMpfumu, tendo resultado em multas no valor de
203.532Mt.
3. Foram atendidas 64 reclamações provenientes dos cidadãos insatisfeitos com os serviços oferecidos pelos
agentes económicos com o registo no livro de reclamações e nos termos de lei 2/96 de Janeiro, atinente a
petições, queixas e reclamações que resultou em 36 casos resolvidos e 12 em tramitação.
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO
4. Foram licenciadas no total 5.046 empresas, sendo 4.607 no ramo comercial pelo regime normal, 422 pelo
regime simplificado e 17 empresas industriais, comparativamente a igual período do ano transacto verifica-se
um crescimento do licenciamento em 21% face a 2015.
5. O licenciamento comercial pelo regime normal registou 4.607 novos estabelecimentos, sendo 901 grosso,
1.079 retalho e 2.627 prestação de serviço, comparando com igual período do ano 2015, registou um
crescimento na ordem e 11%. Quadro 55: Licenciamento Normal
Licenciamento Normal
Distrito Grosso Retalho Prest.
Serviço Total
1-ka Mpfumo 619 608 2.113 3.340
2-Nhlamankulu 74 135 128 337
3-Ka Maxaquene 35 83 64 182
4-Ka Mavota 66 86 173 325
5-Ka Mubukwana 104 167 145 416
6-Ka Tembe 3 0 4 7
7-Ka Nyaka 0 0 0 0
Total 2016 901 1.079 2.627 4.607
Fonte: Balcão de Atendimento Único
6. No âmbito do licenciamento Simplificado, foram registados 422 estabelecimentos dos quais 197 (46.7%) são
de prestação de serviços, 161 (38%) são venda a retalho e os restantes 15.3% são da área de imobiliária,
que comparando com igual período de 2015 registou-se uma redução em 46%.
52 Versao Final
Quadro 56: Licenciamento Simplificado
Licenciamento Simplificado
Distrito Retalho Prestação de
Serviços Imobiliária Total
1-ka Numo 65 158 53 276
2-Nhlamankulu 17 8 1 26
3-Ka Maxaquene 14 5 2 21
4-Ka Mavota 28 12 3 43
5-Ka Mubukwana 35 14 4 53
6-Ka Tembe 2 0 1 3
7-Ka Nyaka 0 0 0 0
Total 2016 161 197 64 422
Fonte: Balcão de Atendimento Único
7. Com a abertura de 5.046 estabelecimentos comerciais por regime normal, simplificado e industrial, espera-se
criar 11.648 postos de trabalho, que irão beneficiar a 46.592 membros dos agregados familiares, num
investimento global de 1.732.063.850.00Mt.
Quadro 57: Licenciamento normal, simplificado e Industrial Tipo de Licenciamento
Número de Licenciamentos
Postos de Trabalho Criados
Volume de Investimentos
Beneficiários Agregados Familiares
Normal 4.607 9.214 92.140.000,00 36.856
Simplificado 422 844 8.440.000,00 3.376
Industrial 17 1.590 1.631.483.850,00 6.360
Total 5.046 11.648 1.732.063.850,00 46.592
Fonte: Balcão de Atendimento Único
8. Foram emitidos 372 cartões de importação e exportação a operadores de comércio externo.
9. Pela Cncervatoria de Registos de Entidades Legais CREL foram efecuadas 2.319 reservas de nome, contra
3.204 efectuadas em 2015 o que representa um decrescimo na ordem de 27.62%.
10. Realizadas 180 vistorias e emitidos 96 pareceres para o licenciamento de Clinicas, Postos de Saude e
Farmacias, Centros infantins e Turisticos. Foram ainda encerradas 07 estabelecimentos industriais e 128 de
Comércio e Serviços.
11. Os serviços tributários no BAU emitiram 2.854 NUITs contra 3.831 emitidos em igual período do ano
transacto, tendo-se verificado uma redução na ordem de 26%.
12. No âmbito da descentralização de Serviços Públicos, foram instalados pelo BAU 2 pontos de atendimento
electrónico nos distritos de Nlhamankulu e KaMaxaquene, que tem contribuído significativamente para a
reducao dos prazos e tempo de espera de 10 para 2 dias.
13. Na cidade de Maputo registou-se o encerrramento de 135 empresas devido a crise económica, sendo 128 do
ramo de comércio e serviços e 7 do ramo industrial.Em consequência foram despedidos 5.825 trabalhadores.
53 Versao Final
TURISMO
14. A Cidade de Maputo possui 1.545 estabelecimentos turísticos, dos quais 161 são de alojamento, 1.233 de
restauração e bebidas e 151 agências de viagens e turismo, contra 1.505 estabelecimentos de igual período
de 2015, o que corresponde a um crescimento de 2%.
15. O sector de turismo tem uma capacidade de 5.887 quartos, 11.343 camas e emprega 19.186 trabalhadores,
sendo 14.181 nos estabelecimentos de restauração e bebidas, 4.227 de alojamento e 847 nas agências de
viagens e turismo. Em termos de realizacao do plano corresponde a 101% e 101% referente a quartos e
camas.
Quadro 58: Dados gerais de Janeiro a Dezembro de 2016
Indicador Real 2015 Plano 2016 Real 2016 TR % TC %
Nº de Estabelec. Turísticos 1.505 1.595 1.545 0.97 2.00
Hotéis 37 38 38 100.00 0.03
Lodge 1 7 3 42.90 2.00
Residenciais 27 32 27 84.40 0.00
Pensões 33 40 33 82.50 0.00
Aluguer de quartos 28 30 28 93.30 0.00
Alojamento particular 13 20 13 65.00 0.00
Casa de hóspedes 5 8 8 100.00 0.60
Agências de viagem 140 170 151 88.80 0.08
Restaurantes 1.204 1.250 1.233 98.80 0.03
Nº de Camas 10.891 11.200 11.343 101,04 0.05
Nº de quartos 5.569 5.800 5.887 101,05 0.06
Fonte: Direcção de Cultura e turismo da Cidade
Movimento de Hóspedes e Dormidas
16. Registaram-se 1.083.640 hóspedes na Cidade de Maputo, dos quais 502.930 são nacionais e 580.710
estrangeiros contra 1.962.245 hóspedes de igual período do ano passado, o que representa uma redução em
44.7%.
17. Foram registadas 1.557.847dormidas contra 2.562.957de igual período do ano passado das quais
639.821dormidas são nacionais e 918.026 estrangeiras, representando uma redução no registo de dormidas
em 39.2%.
Quadro 59: Movimento de hóspedes e dormidas
Indicador Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Realização (%) Variação %
Nº de hóspedes nacionais 975.102 650.000 502.930 77 (48.4)
Nº de hóspedes estrangeiros 987.143 700.000 580.710 82 (139.4)
Nº de dormidas nacionais 1.205.310 800.000 639.821 79 (177.1)
Nº de dormidas estrangeiras 1.357.647 1.550.000 918.026 59 (32.4) Fonte: Direcção de Cultura e turismo da Cidade
54 Versao Final
Licenciamento da Actividade Turística
18. No âmbito do desenvolvimento das Indústrias turística, foram licenciados 54 estabelrcimentos turísticas, tendo
arrecadado um valor global de 1.019.800,60Mt, contra 323.600.00Mt de igual período do ano transacto,
representando um crescimento do valor arrecadado em 215.1% devido promoção turística, participação nas
feiras nacionais e internacionais e ainda devido a fusão de receitas do licenciamento das áreas da cultura e do
turismo.
Receita Turistica
19. Do universo de 1.545 estabelecimentos turísticos existentes, foram recolhidos dados estatísticos em 912
estabelecimentos, registando uma receita de 13.173.518,43Mt contra 16.258.579,68Mt de 2015,
representando um grau de realização do plano e um decrescimento face a 2015 em 142.9 % e 19%
respectivamente.
Quadro 60: Produção do sector Mil Mt
Fonte: Direcção de Cultura e turismo da Cidade
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
20. Com vista a estabelecer ligação entre as zonas de produção e as de consumo, foram licenciados 533
veículos para o exercício da actividade de transporte nacional de mercadorias, dos 600 planificados para o
ano de 2016, o que representa um cumprimento do plano em 88,8%, e um decréscimo de 18,8%quando
comparado com igual período do ano anterior;
Quadro 61: Licenças de transporte emitidas – Período: 12 meses de 2016
Designação Unidade de Plano Real % Realiz. % Variaç.
Indicador Medida 2016 2015 2016 2016 2015/2016
Transporte Nacional de Mercadorias nº 600 656 533 88,8 (18,8)
Transporte Interdistrital de Passageiros nº 50 72 32 64.0 (55.6)
Transporte de Aluguer em veículo de Passageiros nº 40 38 52 130 (36,8)
Transporte Ocasional nº 46 64 46 100 (28,1)
Semi-Reboques nº 235 230 215 91.5 (6,5)
Emissão de Alvarás nº 6 7 9 150 (28,6) Fonte: Direcção dos Transportes da Cidade
Designação Valor preço constante
Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Realizacao % %TC
Prod. Hoteleira 3.500,00MT 6.503.431,87 5.639.720,00 6.323.288,84 112.1 (2.7)
Prod. Restaurantes 2.000,00MT 9.755.147,81 6.360.280,00 6.850.229,58 107.7 (29.7)
55 Versao Final
21. A redução do nível de licenciamentos deveu-se a instabilidade política na zona centro do País, o que leva aos
operadores optarem por licenciamentos de transporte internacional (para a África do Sul).
22. Ainda no período em análise foram realizadas as seguintes actividades:
Licenciado 6 veículos para o transporte de aluguer de pronto-socorro;
Emitidas 14 segundas via de licenças de transporte nacional de mercadorias;
Emitidas 12 segundas via de licença de transporte de aluguer em veículo de passageiros;
Renovação de Licenças
23. Renovadas 64 licenças de transporte nacional de mercadorias, 74 de transporte interprovincial de
passageiros, 9 de transporte interdistrital de passageiros e 38 de transporte de aluguer em veículo de
passageiros, o que comparado com igual período de 2015, regista-se um decréscimo em 16,9% em licenças
de transporte nacional de mercadoria, 19,1% em transportes de aluguer de passageiros, igual percentagem
de 2015 em transporte inter-distrital e um crescimento em 60%de licenças de transporte interprovincial de
passageiros, respectivamente;
Quadro 62: Licenças de transporte renovadas – Período: Janeiro a Dezembro de 2016
Fonte: DTTCM
020406080
T. Nac. MercadT. Interp. Passag.
T. Interd. Passag.
T. Alug. Veic. Passag.
Plano 2016
Real 2015
Real 2016
Designação Unidade de Plano % Realiz. % Variac.
Indicador Medida 2016 2015 2016 2016 2015/2016
Transp. Nacional de Mercadorias nº 55 71 42 76.4 -40.8
Transp. Interprovincial de Passag. nº 50 35 49 98.0 40.0
Transp. Interdistrital de Passag. nº 10 7 6 60.0 -14.3
Transp. de Aluguer em veiculo de passageiros nº 40 26 24 60.0 -7.7
Real
56 Versao Final
Cancelamento de Licenças
24. Durante o período em análise, foram registados 11 pedidos de cancelamento de licença de transporte
nacional de mercadorias contra 3 de igual período do ano 2015. Relativamente às outras actividades, não se
registaram pedidos de cancelamento.
Quadro 63: Licenças de transporte canceladas - Período: Janeiro a Setembro de 2016
Designação Unidade de
Indicador Medida 2015 2016
Transp. Nacional de Mercadorias nº 3 11
Transp. Interprovincial de Passageiros nº 1 0
Transporte Interdistrital de Passageiros nº 0 0
Transporte de Aluguer em veiculo de Passageiros nº 0 0
Real
Fonte: DTTC-DT
Segurança Rodoviária
25. Foram sensibilizados 41.814 alunos do ensino primário em 326 palestras acompanhadas por 1.017
professores, em matéria de prevenção e segurança rodoviária e condução defensiva. Igualmente, foram
formados 39 funcionários em matérias ligadas a Deontologia profissional.
26. Foram ainda formados 2.303 crentes de diversas religiões, 26 pequenos reguladores de Trânsito nas escolas abrangidas e reciclados 135 instrutores de condução de automóvel, 17.415 peões, 19.711.vendedores informais e 1.818 instruendos nas respectivas escolas de condução.
27. Foi garantida a educação vial para 711 beneficiários e 654 motociclistas.
Quadro 64: Evolução de actividades de segurança rodoviária
Designação REAL
2015
PLANO
2016
REAL
2016 TR% TC%
Entr/ veículos e
atrib/matrícula 28 736 26 250 26 250 100,0 (8,7)
Inspecção de
veículos 78 844 75 000 76 738 102,3 (2,7)
Fiscalização de
escolas 35 39 35 89,7 0,0
Condutores
formados 41 690 38 000 61 131 160,9 46.6
Cartas
Renovadas 25 387 28 500 31 799 111,6 25,3
Fonte: – Delegação do INATTER da Cidade de Maputo
020 00040 00060 00080 000
100 000
REAL 2015
PLANO 2016
REAL 2016
57 Versao Final
Produção Global da Cidade
28. A produção global valorizada foi de 29 597 462.06mil Mt, correspondente a uma realização do plano em 125%.
29. Os sectores que registaram o cumprimento do plano acima de 100% foram alojamento e restauracao (143%), Industria Manufactureira (140,6%), Transporte (119%), energia eletrica (107%), consumo de agua (102%).
30. Em termos de estrutura percentual sendo de destacar os sectores de alojamento e restauração com 44.51%, seguido de Indústria e comércio com uma contribuição de 29.30% e serviços do Governo com 13.92%. É de referir que os dados reportados da produção Global da Cidade de Maputo, foram calculados por via de amostragens sectoriais e parte dos sectores são contabilizados ao nível do Município e Central
Quadro 65: Produção Global UM : 103 Meticais
SECTOR Plano 2016 Real 2016 TR% Est. Perc. %
Agricultura 191 423 171 541.00 90 0.58
Pecuaria 370 201 285 720.00 77 0.97
Pescas 694 973 145 158.00 21 0.49
Construcao do Sector Publico 172 452 88 652.00 51 0.30
Industria Manufatureira 6 290 138 8 670 761.00 138 29.30
Alojamento e Restauracao 9 220 200 13 173 518.00 143 44.51
Energia Electrica 1 331 152 1 659 155.00 125 5.61
Consumo de Agua 921 300 940 900.00 102 3.18
Transportes 64 088 76 376.98 119 0.26
Serviços do Governo 4 230 749 4 120 933.00 97 13.92
Educação 52 800 47 059.38 89 0.16
Saúde Humana e Acção Social 35 290 23 349.77 66 0.08
Aluguer de Imóveis 158 230 194 337.93 123 0.66
Produção Global 23 732 996 29 597 462.06 125 100.00
Fonte INE e DEFCM
58 Versao Final
31. Importa referir que na componente de serviços de educacao e saúde não foi alcançado a meta porque foi
fortemente afectada pela reducao de orçamento devido a crise firmada que afecta o pais.
EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS “7 MILHÕES”
32. No âmbito dos “7 milhões”, foi planificado 14.852.600,00Mt para os projectos de produção de alimentos e
geração de renda e emprego. De referir que no período em análise, não foram financiados nenhuns projectos
por falta de desembolso.
Quadro 66 : Execução dos “ 7 milhões”
Distrito Municipal Planificado Disponibilizado Executado % Execução KaTembe 7.426.300,00 0,00 0,00 0,00 KaNyaka 7.426.300,00 0,00 0,00 0,00 Total 14.852.600,00 0,00 0,00 0,00
Fonte: Secretaria da Cidade
Reembolso
33. Foram arrecadados 1.345.067,00Mt sendo 823.278,00Mt em KaTembe e 521.789,00Mt em KaNyaka, o que
representa 27.45% do planificado e um decréscimo de 12.17% face a 2015. Este decréscimo prende-se
fundamentalmente a Paralisação de projectos, com maior incidência na área de pesca e a não realizacao das
actividades de monitorias dos projectos pelos ETDs em coordenação com os membros do Conselhos
Consultivos dos Bairros.
59 Versao Final
Quadro 67: Reembolso efectuado de Janeiro a Setembro 2016.
DISTRITO MUNICIPAL
ANO DE 2015 ANO DE 2016
Cump.Plano Var % Arrecadado Planificado Arrecadado
KANYAKA 601 000.00 1 400 000.00 521.789,00 37 -13.17
KATEMBE 930 500.00 3 500 000.00 823 278.00 23.52 -11.52
TOTAL 1 531 500.00 4 900 000.00 1 345 067.00 27.45 -12.17
Fonte: Secretaria da Cidade
34. Foi executado no Distrito da KaTembe 230.000,00Mt , correspondente a 19.4% dos 1.186 .736.00 valor
reembolsado. Importa referir que com este valor foram financiados 3 projectos, sendo: 01 de abastecimento
de agua e 02 de pecuária.
Capacitações
35. Foi realizada em coordenação com o INEFP, IPEME, Secretaria da Cidade de Maputo e Autoridade Tributária,
a capacitação de 60 novos potenciais candidatos a beneficiários dos “7 milhões” em matéria de gestão básica
de pequenos negócios, Imposto simplificado e Aplicações dos “7 milhões”, sendo 40 em KaTembe e 20 em
KaNyaka.
Monitorias
36. Foi realizada 1 monitoria das 4 planificadas, tendo abrangido 55 projectos, dos quais 30 de KaTembe e 25 de
KaNyaka.
PRIORIDADE IV - Desenvolver Infra-estruturas Económicas e Sociais
Quadro 68: Infraestruturas eletricas
Area Indicadores
PES 2016
PQG 2015-2019
Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Grau de Real
Variacao %
Real (2015-206)
% da população com acesso a energia eléctrica da REN
99 99 99 100% 0 99%
Novas ligações domiciliários Rede Nacional 10.340 12.000 7.080 59 (31.53) 17.420
Nº de Distritos Electrificados (em curso) 1 KaMavota
2(KaMavota e KaTembe)
2(KaMavota e KaTembe)
100%
Fonte: EDM –Area de Distribuicao da Cidade de Maputo
60 Versao Final
APIE
37. A Cidade de Maputo conta com 3.066 imóveis, dos quais 1.093 são usados para actividades económicas
lojas, cantinas, escritórios entre outras, 258 arrendadas as Embaixadas e instituições estrangeiras e os
restantes 1.715imóveis são casas de habitação.
38. Nesta secção, foi planificado 560 inspecções aos imóveis em situação irregular ainda sobre a gestão de
APIE, incluindo casas de construção de materiais precário, tendo sido levado a cabo 380 o que corresponde
a 67.86%, do planificado e um crescimento de 147.4% face a 2015.
39. Regularizados 53 contratos de arrendamento, contra 88 regularizados em igual período de 2015, o que
corresponde a 60% do plano e um decréscimo de 39.5%.
40. Foram fiscalizadas obras em 24 instituições, sendo 20 instituições do Estado 4 representações
diplomáticas.
41. Foram regularizados 37 imóveis contra 57 de igual período do ano transacto correspondendo a uma
redução de 35.09% do número de imóveis regularizados. Realçar que, foram realizadas 150 inspecções dos
130 planificados, aos imóveis ainda sobre a gestão de APIE, contra 336 do ano anterior, o que corresponde
a uma redução na ordem de 55.4% quando comparado ao igual período de 2015.
Infraestruturas concluídas
42. Durante o período em referência, foram concluídas seguintes infraestruturas:
a) 2 Postos policiais (1 em KaMavota e 1 em Nhlamankulu),
b) 10 Salas de aulas sendo 2 na EPC Unidade 30 e 8 na EPC de Magoanine.
Em curso as seguintes infra-estruturas económicas e sociais:
a) 4 Salas para mediação de conflitos laboarais,
b) Prevê-se até ao final do Iº trimestre a entrega de 29 salas de aula, sendo 8 na EPC 19 de Outubro,
10 na EPC Magoanine e 11 na Unidade 30.
c) Reabilitação as casas de banho das escolas Secundárias Noroeste 1 e edifício da DEDH;
d) Reabilitação da cave e sala de audiências do Tribunal de Menores;
e) Requalificação e Reabilitação do Bloco Administrativo do Hospital Jose Macamo (conclusão
prevista para Abril de 2017),
f) Morgue do Hospital Psiquiátrico de Infulene (conclusão da montagem de equipamento prevista
para Fevereiro de 2017),
g) Bloco Administrativo da Morgue do HPI (conclusão prevista para Março de 2017),
h) Edifício para o funcionamento da Delegação do INAS,
i) Reabilitação de 2 casas para funcionários de Saude.
43. Ainda no período em referência foram garantidas seguintes aquisicoes:
61 Versao Final
a) Aquisição de geradores para 4 unidade Unidades
Sanitárias: Xipamanine, KaTembe 1 de Junho para
e Direcção de saúde
b) Aquisição de equipamento para a Manutenção de
carteiras nas Escolas Secundárias Quisse Mavota,
Josina Machel, Francisco Manyanga e Instituto
Industrial de Maputo.
Ilustração: Construção de Posto Policial de KaMavota
Posto Policial Nlhamankulu
Gerador alocado no Centro de Saúde 1 de Junho
62 Versao Final
Construção do Edifício do INAS
Reabilitação do Bloco Administrativo HG José Macamo
Reabilitação de casas para Funcionários
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
44. Foram realizadas 7.080 novas ligações de energia eléctrica o que corresponde a uma realização do plano
em 70.8% e um decréscimo de 31.5% (2.497), face a igual período do ano 2015.
45. A actual taxa de cobertura do Sistema Credelec na Cidade de Maputo é de 96%, e a taxa de acesso a
energia eléctrica é de 99%.
Quadro 69: Nível de Abastecimento de Energia Eléctrica à População da Cidade de Maputo
EXPANSÃO DA ENERGIA ELÉCTRICA Real 2015 Plano 2016
Real 2016
Taxa de Real %
Taxa de Cresc.
(%) Comentários à Taxa de Realização
Total de Postos de Transformação púbicos - Existentes 964 997 972 97.5% 1% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente
Total de Postos de Transformação privados - Existentes 632 721 682 94.6% 8% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente
Novas fontes de energia eléctrica (Postos de transformação) para novas ligações, expansão em novas áreas e para melhorar a qualidade de energia
23 52 25 48.1% 8.7% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente
63 Versao Final
eléctrica fornecida.
Total Extensão de Nova rede de média tensão construida para ligação das novas fontes em [km]
16 42 18.0 42.9% 13.9% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente
Extensão de Nova Rede de baixa tensão para expansão em novas áreas e para melhorar a qualidade de energia eléctrica fornecida [km]
23.3 50.0 16.9 33.8% -27% Priorizados os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente
Nrº. de Novas Ligações 10 340 12 000 7 080 59.0% -31.5% Falta de financiamento para Novas Ligações, priorizando os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente
Nr. de novas ligações com Contadores Credelec. 10 257 10 800 6 908 64.0% -33% Falta de financiamento para Novas Ligações, priorizando os Projectos de melhoramento e reforço da rede eléctrica já existente
Nr. TOTAL DE CLIENTES na Cidade de Maputo 278 760 289 504 281 894 97.4% 1.1% Afectado pela falta de financiamento em Novas Ligações
Nr. TOTAL DE CLIENTES DOMÉSTICOS na Cidade de Maputo
253 150 268 371 279 675 104.2% 10%
Nr. TOTAL DE CLIENTES COM SISTEMA CREDELEC (Pré-pagamento)
265 520 275 451 270 458 98.2% 2% Afectado pela falta de Financiamento em Novas Ligações
Taxa de cobertura do Sistema Credelec (Pré-pagamento)
95% 95% 96% 101.1% 1%
Taxa de Acesso á Energia Eléctrica na Cidade de Maputo
99% 99% 99% 100.0% 0%
Quadro 70: EXPANSÃO DA ENERGIA ELÉCTRICA
ACTIVIDADES PLANIFICADAS & REALIZADAS NA CIDADE DE MAPUTO - 2016
Item Plano de Actividade Impacto Custo (Mt)
Grau de realização (%)
Observação
1 Ligar 12000 novos clientes Aumento acesso a energia eléctrica por parte das populações ao nível da Cidade de Maputo
47 091 600.00 59% Realizadas 7080 novas ligações (Falta de Financiamento)
2
Reforço e Reabilitação da rede eléctrica com a montagem 12 PTs de 100KVA-33/0,4KV 2.3Km de RMT e 5.98Km de RBT e 72 candeeiros de Iluminação Pública - Bairro Inhagoia. (EDAP - Projecto Piloto)
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)
15 557 796.00 100% Concluído
3 Melhoramento da rede de Baixa Tensão com a montagem de 280 postes de BT, 9.85Km de RBT, 6.75Km de cabo de baixadas - Bairro de Aeroporto A
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)
8 695 823.03 85% Em curso a mobilização de mais materiais
4 Montagem de 1 PTs 315kVA-33/0.4kV, 0.63Km de RMT e melhoramento de 7Km de RBT no Bairro de Magoanine A
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)
4 936 046.40 35% Aguarda a disponibilização dos materiais
5 Montagem de 1 PT pórtico de 315kVA, 33/04kV, 3Km de RMT e melhoramento de 6Km de rede Baixa Tensão - Bairro Inkassane
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaTembe)
5 185 932.00 40% Aguarda a disponibilização dos materiais
6 Reabilitação do PT119 e rede eléctrica com a montagem 0.7km de RBT e 0.6km de baixadas - Bairro Inhagoia.
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)
1 475 000.00 100% Concluído
7
Melhoramento da Rede de Baixa tensão e IP no com montagem de 5,2km de RBT e 150 candeeiros de 150W, , Av. Julius Nyerere/Rua do Palmar - Bairro Polana Caniço B
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMaxakeni)
10 212 491.84 70% Em curso a mobilização de mais materiais
8
Melhoramento da Rede de Baixa tensão com montagem de 21,42km de RBT, 530 postes de BT, 20km de condutor de baixada na Rua do Costa do Sol, Rua do GD - Bairro Polana Caniço A,
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMaxakeni)
9 973 422.81 70% Em curso a mobilização de mais materiais
9 Eletrificação do Bairro de Chiango (Zona de Reassentados), com a montagem 1 PT de 200KVA-11/0,4KV, 1.19Km de RMT e 5Km de RBT
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMavota)
3 248 489.23 85% Em curso a mobilização de mais materiais
10 Montagem de 1 PT pórtico de 315kVA-11/0.4kV, 1.3Km de RMT e melhoramento de 7km da rede de Baixa Tensão - Bairro Romão, Escola 9 de Agosto
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMavota)
4 856 832.24 45% Em curso a mobilização de mais materiais
11 Melhoramento da rede de Baixa Tensao com a implantacao de 12 Postes de Betao, 1km de RBT na Av. Das FPLM - Bairro de Mavalane
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMaxaqueni)
302.229.94 100% Concluído
64 Versao Final
V. PRIORIDADE V Assegurar a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Ambiente.
Gestão de Calamidades
46. No âmbito do processo de prevenção e mitigação das calamidades, foram capacitados 7 Conselhos
Técnicos de Gestão de Calamidades em todos os distritos em matérias de Gestão e Resposta a Emergências
totalizando 133 membros.
47. Revitalizados 5 CLGRC- Comités Locais de Gestão de Risco de Calamidade nos distritos Municipais de
KaMavota, Nlhamankulu, KaMaxaqueni e KaMubukwana com 91 membros.
48. Foram reassentadas 123 famílias no âmbito da solidariedade para com as populações afectadas pelas inundações, sendo (8 no Tchumene, 110 em Bobole e 5 em Phazimane-Marracuene).
49. Com vista a apoiar a população vítima da seca que assola as regiões centro e sul de Moçambique, o INGC recebeu donativos e valores monetarios do Governo da cidade de Maputo, segundo o quadro abaixo:
Quadro 71: Diversos produtos recebidos no âmbito da solidariedade nacional
Produto Tipo de Embalagem Quantidade
Massa esparguetes pacotes 2
Farinha de milho caixa 2 kg
Roupa diversa caixa 15 peças
Roupa diversas sacos
Roupa diversa caixas 4
Roupa diversa Sacos plásticos 3
Sapatos e pastas Bacia 1
Diversos produtos alimentares caixa 1
Arroz Sacos 2.5 ton
Roupa diversa Volume 23
Roupa diversa Caixa 1
Fonte: Delegação do INGC da Cidade de Maputo
Quadro 72: Valores monetários recebido no âmbito da solidariedade nacional
Indicador Valor em Mt
Valores Monetarios 103.781,23
Fonte: Delegação do INGC da Cidade de Maputo
12 Reabilitação do PT 81R (Engraxadores) com a montagem de 2 Postes de Madeira de 12m; 10 Postes de madeira de 9m -Bairro George Dimitrov.
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMubukwana)
874,116,54 100% Concluído
13 Reconfiguracao de Rede de BT com a montagem 0,9km de cabo ABC 4x50mm2 e acessorios, na zona da Escola 10 de Novembro - Bairro de Laulane
Melhoramento da qualidade de fornecimento de energia as populações do Bairro Inhagoia (DM KaMavota)
590 625.00 100% Concluído
Total 111 824 058.55 76%
BT - Baixa Tensão
RBT - Rede de Baixa Tensão
MT - Media Tensão
RMT - Rede de Média Tensão
65 Versao Final
VI. PILAR I - Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
Quadro 73: Indicadores do PQG- Pilar I
Area Indicadores
PES 2016
PQG 2015-2019
Real 2015 Plano 2016
Real 2016 Grau de Real
Variacao %
Real (2015-206)
Industria e Comercio
Nº de dias para licenciamento empresarial
4 4 1 100 75 1
Justiça
Nº de cidadãos economicamente carenciados beneficiários da assistência jurídica e patrocínio judiciário
7.272 7.992 9.303 116.40 27.93 16.575
% de casos julgados por ano
109.6% 100% 100% 100% ----- 100%
Segurança e Ordem Publica
% de Bis produzidos em relação aos solicitados 75%
(150.009) 100% (157.156)
48.3% (75.941) 48.3% (49.4)
63.2% (225.500)
% de casos criminais esclarecidos em relação aos registados
85 85 83 97.6 (2.4) 83
Nº de vistos emitidos na fronteira 121.653 141.000 90.562 64.23 (25.56) 212.215
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Presidência Aberta e Inclusiva
50. Foi garantida a preparação e realização da Visita Presidencial a Cidade de Maputo, tendo a mesma se
realizado nos dias 2 e 3 de Junho tendo abrangido os Distritos Municipais, KaMpfumu, KaMubukwana e
KaNyaka.
Governação Participativa
51. O Governo da Cidade de Maputo, das 24 sessões planificadas, realizou a 100%, onde foram debatidos
vários assuntos, o que corresponde a uma realização do plano em 116,7%.
52. Foram visitados os 7 Distritos Municipais, o que corresponde a um cumprimento do plano 100% tendo sido
mantidos encontros de trabalho com as estruturas locais, organismos da sociedade civil (com destaque aos
66 Versao Final
agentes económicos), bem como o comício popular nos Distritos, tendo abrangido um total de 13.175
pessoas.
53. Foram realizadas visitas a 44 sectores/instituições do Governo da Cidade de Maputo, nomeadamente:
Hospital Geral Polana Caniço; Posto Policial da Polana Caniço; Projecto de reabilitação de duas salas de aula
com o Orçamento Participativo na EPC 4º Congresso; Centro Aberto HAKUMANA; Escola de Jogadores da
Polana Caniço “A”; Balcão de Atendimento Único; Escola Secundária Geral de Inhaca – Sede; Centro de Saúde
de Inguane; Casa Mãe Espera de Inhaca; Escola Secundária da Polana; Escola Secundária Eduardo Mondlane
Xitlhango; Obras de construção do Instituto de Ciências de Saúde do Infulene; Centro de Saúde e Hospital de
Chamanculo; Obras de Construção do Posto Policial- Bairro de Chamanculo; Maternidade do Hospital Geral
José Macamo tendo sido feita a respectiva entrega após as obras; Posto Policial da Malanga e Depósito de
Medicamento da Cidade de Maputo.
54. Realizadas 13 sessões do Fórum de Gestores de Recursos Humanos das 12 planificadas,
representando 108.3% do plano.
No domínio da Função Pública
55. Foram realizadas 1.247 promoções 544 progressões e 439 mudanças de carreira por conclusão de nível, o que corresponde a uma realização do plano em 81.8%, 46,1%, e 46.3% respectivamente. De referir estes actos administrativos beneficiaram somente os sectores de educação e saúde, dada a restrição orçamental.
Quadro 74: Promoções, Progressões e Mudança de Carreira Janeiro a Dezembro 2016
Acto Administrativo 12 Meses de 2015 12 Meses de 2016 16/15
Planificado Realizado Planificado Realizado %Real Variaç
Promoções 1.829 1.298 1.523 1.247 81.8 (3.9)
Progressões 992 607 1.181 544 46.1 (10.4)
Mudanças de carreira 1.574 1.072 949 439 46.3 (59)
Total 4.395 2.977 3.653 2.230 61.4 (25.1) Fonte: – Secretaria da Cidade de Maputo/ DPFCM
56. Foram cadastrados 892 (469 homens e 423 mulheres) Funcionários e Agentes do Estado das instituições do Governo da Cidade, contra 1.011 de 2015, o que corresponde a um decréscimo de 11.8%.
57. Realizados 12 cursos de curta duração abrangendo 277 funcionários, sendo 112 homens e 165 mulheres, em matérias relativas à ː Tecnologias de Informação e Comunicação, Conta Gerência, SNAE, SIC e SIGEDAP, correspondendo a uma realização do plano em 100% e um crescimento em 20% comparado com igual período de 2015.
58. Foram desligados e aposentados do Aparelho do Estado 146 funcionários contra 45 funcionários no ano de 2015.
59. Como forma de incentivar os servidores do Estado, foram premiados 272 funcionários, sendo 134 mulheres e 138 homens, por terem sido distinguidos pelo cumprimento exemplar das suas obrigações durante o ano em 2016, contra 126 de 2015.
60. Foram instaurados durante o período em referência 92 processos disciplinares a igual numero de funcionarios, dos quais 63 homens e 29 mulheres, contra 25 processos de igual período do ano 2015. Importa referir que dos 92 processos disciplinares 16 foram arquivados por insuficiência de matéria.
67 Versao Final
Inspecção
61. Foram realizadas 20 visitas Inspectivas a instituições do Estado, tendo abrangido na sua maioria à 16 unidade sanitárias. Referir que uma foi de âmbito extraordinário.
62. Com vista a que os órgãos de controlo interno possam passar a emitir pareceres sobre a Conta Gerência, foi realizada no IFAPA, uma capacitação a cerca de 22 inspectores.
Monitoria das actividades das ONG´s
63. Foram visitadas 32 ONG´s e 14 associações, o que representa um cumprimento do plano em 29.52%, tendo-
se verificado que 5 ONG’s desenvolvem suas actividades fora da Cidade 1 ONG’s parou as actividades por
falta de fundos.
SUB-PROCURADORIA
64. Foram tramitados 1.155 processos contra 893 de igual período de 2015, o que representa um crescimento em
29.3%. Importa referir que dos 1.155 processos tramitados, 939 foram despachados, o que corresponde a
uma realização de 81.3%, que comparado com igual período de 2015 (597 despachados), regista-se um
crescimento em 57.3%
Quadro 75: Movimento Processual
Designação Janeiro a Dezembro 2015 Janeiro a Dezembro de 2016
Tramitados Despachados Tramitados Despachados Real.%
Processos 893 597 1.155 939 81.3 Fonte: Sub-Procuradoria
PROCURADORIA
65. Foram tramitados 21.003 processos, contra 17.424 do mesmo período de 2015, dos quais 17.566
despachados, o que representa um crescimento em 20.5% e um desempenho de 83.6%.
Quadro 76: Movimento Processual de Janeiro a Dezembro 2016
Distrito/Jurisdição
Actividade Processual
Tramitados 2016
Tramitados 2015
Diferença %
2016 % do desempenho (findos em relação aos tramitados
2016)
% do desempenho (findos em relação aos
Entrados 2016)
Entrados Findos Transitam
9Crim
e
Global (PCM + Distritos) 11.817 6.071 5.746 48,62 9.188 8.692 3.125 73,56 94,60
Global PCM-Sede 1.441 1.244 197 13,67 690 837 604 58,08 121,30
SIC 4.891 0 4.891 100,00 4.891 4.891 0 100,00 100,00
Global Distritos 5.485 4.827 658 12,00 3.607 2.964 2.521 54,04 82,17
Cível 2.005 267 1.738 86,68 2.005 2.005 0 100,00 100,00
Laboral 2.549 1.958 591 23,19 2.480 2.511 38 98,51 101,25
68 Versao Final
Menores 2.316 6.912 (4.596) (198,45) 2.250 2.110 206 91,11 93,78
Comercial 1.367 1.229 138 10,10 1.367 1.367 0 100,00 100,00
Administrativo 222 157 65 29,28 222 207 15 93,24 93,24
Fiscal 490 385 105 21,43 490 460 30 93,88 93,88
Aduaneiro 237 445 (208) (87,76) 227 214 23 90,30 94,27
TOTAL 21.003 17.424 3.579 17.04 18.229 17.566 3.437 83,64 96,36
Fonte: Procuradoria da Cidade de Maputo
66. Foram recebidas 322 chamadas na linha do Procurador e foram devidamente atendidas e encaminhadas
contra 223 do igual período do ano passado o que representa um crescimento na ordem de 44.39%. Do total
de chamadas recebidas, 89 resultaram em soltura, por prisão fora dos pressupostos legalmente estabelecidos
e foram instaurados 2 processos.
67. Foram tramitados 65 processos sendo 21 peculatos e 44 processos de corrupção, dos quais foram
despachados 14 casos peculatos e 27 de corrupção o que corresponde a um desempenho de 66.6% e 61.3%
resctivamente.
68. Foram realizadas 79 palestras, contra 118 de igual período de 2015, o que corresponde a um decréscimo de
33.1%. Importa referir que foram ministradas sobre as seguintes matérias: Corrupção, tráfico de pessoas e
drogas, violência baseada no género, Direitos colectivo e difusos, Droga, prevenção criminal e menores em
conflito com a lei, Direitos e deveres dos reclusos, prisão preventiva e outras, tende abrangido cerca de 4.692
participantes
TRIBUNAL JUDICIAL
69. Foram tramitados pelo Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 12.737 processos nas treze secções, tendo sido
findos 3.650 representando uma realização de 28.65%. Importa referir que a nível distrital, foram tramitados
32.004 processos, dos quais findos 13.980.
Quadro 77: Movimento processual do Tribunal Judicial da Cidade- Janeiro a Dezembro de 2016
Fonte: Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
Quadro 78: Movimento processual do nível Distrital
12 meses de 2016
Secção Pendentes Entrados Findos
Transitados Sentença Outros motivos
Cível 2.555 1.185 621 534 2.585
Criminal 20.687 7.577 5.015 7.810 15.439
Total 23.242 8.762 5.636 8.344 18.024
Fonte: Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
Secção Pendentes Entrados Findos
Transitados Sentença Outros motivos
Comercial 1.116 838 313 159 1.482
Cível 4.656 1.290 945 494 4.507
Criminal 497 447 389 46 539
Laboral 2.599 1.264 1.097 207 2.559
Total 8.868 3.869 2.744 906 9.087
69 Versao Final
TRIBUNAL DE MENORES
70. Deram entrada 3.285 processos pelo Tribunal de Menores, contra 3.284 do mesmo período de 2015,
tendo sido tramitados e sentenciados 2.268 processos, contra 3.305 de 2015, que representa um crescimento
na ordem de 0.03% para os processos entrados um decréscimo de 31.4% para os processos findos face a
2015.
JUSTICA
71. Na área de registos, destacam-se a efectivação de 29.278 registos de nascimento, correspondente a
65,1% do plano e um decréscimo de 20,1% comparado com mesmo período de 2015. É de referir que foram
registados 12.328 óbitos, 2.655 casamentos e 55 divórcios respectivamente, tendo havido um decréscimo de
divórcios e óbitos correspondente a 14.% e 17.2% , em relação ao ano transacto.
72. Os cartórios notariais lavraram 3.834 escrituras, 7.659 procurações, 288.598 reconhecimentos de
assinaturas, 4.28.854 conferências de fotocópias e 17.352 termos de autenticações. Em relação ao ano
passado, foi verificado decréscimo em todos os actos praticados no sector notarial, como ilustra a tabela a
seguir.
Quadro 79: Actos Registais do 12 Meses de 2016
Actos Registais e Notariais Real 2015 Plano 2016
Real 2016
% de Registos (Previsão 2016)
Taxa de Variação (2015 -
2016)
Nascimentos 36.640 45.000 29.278 65,1% -20,1%
Casamentos 3.089 3.000 2.655 88,5% -14%
Divórcios 186 95 55 57,9% -7046%
Óbitos 14.890 13.000 12.328 94,8% -17,2%
Escrituras 4.648 5.000 3.834 76,7% -17,5%
Procurações 8.504 8.500 7.659 90% -9,9%
Reconhecimentos 338.478 330.000 288.598 87,5% -14,7%
Conferências de fotocópias 663.063 700.000 428.854 61,3% 35-,3%
Registo inicial 14.313 20.000 12.020 60,1% -51,2%
Transmissões 10.118 17.000 15.405 90,6% -23,3%
Segundas vias 575 2.500 650 26,0% -50,69%
Matrículas individual 1.140 1.200 1.059 83,3% -7,1%
Matrículas de sociedades 4.823 5.250 3.481 66,3% -27,8%
Associações 113 145 139 95,9% 23,0%
Registo de Extracto de Aquisição
2.044 3.500 2.283
65,2% -11,7%
Registo de Extracto de Descrição
621 400 429 107,3,% -30,9%
Certidões 25.127 27.000 9.565 35,45% -61,9%
582.613 1.181.590 818.272 69,3% -28,8%
Fonte: Direcção da Justiça da Cidade
73. A Conservatória do Registo Predial lavrou 2.289 registos de aquisições 429 de descrição e processou 9.565,
o que correspondentes a um incremento em cerca 11,7%, por sinal único acto crescente verificado neste
sector, pois os restantes actos decresceram em 30,9% e 61,9% em relação ao igual período do ano passado,
ver a tabela 7.
70 Versao Final
Quadro 80: Registo Predial, evolução dos actos.
REGISTO PREDIAL
ACTOS REGISTOS EFECTUADOS VARIAÇÃO
% Real 2015 Real 2016
Certidões 12.802 7.667 (69,49%)
Apresentações 33 - -,%
Prédios Descritos 255 308 (50,40%)
Inscrições Diversas 346 292 (59,10%)
Transmissões 902 1.661 (18,74%)
Hipotecas 276 318 (47,87%)
Averbamentos 313 300 (54,75%)
Cancelamentos 143 214 (29,61%)
P. Horizontal 15 22 (33,33%) Fonte: Direcção de Justiça da Cidade de Maputo
Registo Automóvel
300. Atendendo a redução na demanda de importação de veículos automóveis, a Conservatória do Registo de
Propriedade Automóvel lavrou durante o período em análise, 12.020 registos iniciais, 15.405 transmissões
e emitidas 650 segundas vias, o que corresponde a um decréscimo em relação ao igual período do ano
2015, em 51,2%, 23,3% e 43,3% respectivamente.
Quadro 81:. Registo Automóvel, evolução dos actos.
REGISTO AUTOMÓVEL
ACTOS REGISTOS EFECTUADOS
6 Meses 2015 12 Meses 2016
Reg. Inicial 14.313 12.020 -51,2%
Certidões 162 306 7,83%
Transmissões 10.118 15.405 -23,3%
Hipotecas 162 306 7,83%
Averbamentos 2 9 -35,71%
2ª Vias 575 650 -43,3% Fonte: Direcção da Justiça da Cidade
IV. Registo de Entidades Legais
301. Em relação ao igual período anterior, houve aumentos nos actos registais, sendo de destacar os
averbamentos em cerca de 75.86% e registos das associações em cerca de 1.77%, de referir que alguns
actos sofreram decréscimo a destacar: Os registos de associações e registos de matrícula individual em
cerca de 47.71% e 25.35% respectivamente. Abaixo a tabela ilustrativa.
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
302. Foram assistidos pelo IPAJ 9.303 beneficiários, o correspondente a 116.4% do plano, sendo: 6.079
processos criminais, 2187 processos cíveis, 535 Extra Judiciais, 498 casos Violência Domestica e 4 de
Proteção a criança, que Comparado com igual período de 2015, registou-se um crescimento na ordem de
24%.
71 Versao Final
303. Foram realizadas 42 palestras de Educação Cívica ao nível do IPAJ (Violência praticada contra criança e
Direitos da criança; Trafico de Crianças e Direito a Família e ao Nome; Acesso a Justiça e os Direitos do
Estudante Trabalhador e Divulgação da Lei sobre a Violência Domestica), tendo abrangido a 14.598
pessoas. Comparado a igual período do ano transacto verifica-se uma redução em 16% face a 2015.
Quadro 82: Comparativa de Palestras de Educação Cívica Janeiro a Dezembro de 2016
Designação Real 2015 Plano 2016 Real 2016 Real (%) Variç Beneficiarios
Palestra 50 34 42 123.5 (16) 7.992
Fonte: Instituto do Patrocínio da Assistência Jurídica
304. Realizadas 3 Feiras Jurídicas, das quais uma no Estabelecimento Penitenciário Provincial de Maputo,
onde se beneficiaram da mesma 198 reclusos, e outras no Circulo do Bairro de Jardim Unidade 7 Distrito
Municipal de Nlhamankulo, tendo sido prestados serviços tais como: assistência Jurídica, Registo de
Nascimento, Atribuição do NUIT, medição de pressão arterial e emissão de Bilhetes de Identidade.
305. Promovidas 5 Campanhas de Educação Cívica contra 2 promovidas em igual período do ano transacto
tendo atingido 2490 cidadãos (945 homens e 1545 Mulheres), tendo sido abordados os seguintes
temas: Acesso á Justiça e Igualdade de Género; Casamentos Prematuros, Tráfico e Abuso Sexual de
Menores e Direitos da Criança.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
306. Deram entrada 9.560 processos de visto no Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo, tendo sido
despachados 7.576, dos quais 2.655 visados e 4.921 anotados, o que corresponde a uma realização em
79.2%. No concernente ao contencioso administrativo deram entrada 126 processos, dos quais 48 foram
julgados.
Quadro 83: Movimento Processual
Janeiro a Dezembro de 2016
Processos Entradas
Despachados
Visados Anotados Cres (%) Real (%)
2015 2016 Cres (%) 2015 2016 2015 2016
Visto
Pessoal 6.533 8.858 39.6 2.308 2.602 2.929 4.519 40 80.4
Visto não
Pessoal 652 702 7.7 51 53 392 402 2.7 64.8
Total 7.185 9.560 33.1 2.359 2.655 3.321 4.921 33.4 79.24
Fonte: Tribunal Administrativo da Cidade
Quadro 84: Movimento processual (Contencioso Administrativo)
Janeiro a Dezembro de 2016
Processos Entradas
Variação Julgados
Variação Real (%) 2015 2016 2015 2016
Contencioso Administrativo
450 126 (72) 36 48 33.3 38.1
Fonte: Tribunal Administrativo da Cidade
72 Versao Final
TRIBUNAL FISCAL
307. No presente período deram entrada neste Tribunal 358 processos, contra 300 de igual período de 2015,
tendo sido julgados 456, o que corresponde a um desempenho de 127.4% e um crescimento de 27.4% e
82.4% respectivamente.
Quadro 85: Movimento Processual
12 Meses
Designação Entrados Julgados
2015 2016 Cres.% 2015 2016 Real% Cres.%
Processo Juridico Fiscal 300 358 19.3 250 456 127.4 82.4 Fonte: Tribunal Fiscal da Cidade
TRIBUNAL ADUANEIRO
308. Foram tramitados através do Tribunal Aduaneiro, 177 (173 cartorio de Maputo, 3, cartorio de Gaza e 1
cartorio de Inhambane) processos fiscais Aduaneiros, dos quais 123 são processos ordinários, contra 219
de igual período de 2015, o correspondente a um decréscimo de 19,2%.
Quadro 86: Movimento prossessual
Descrição Cartório de Maputo
Taxa de Variação
2015 2016 2016
Processos Ordinários 128 119 -26%
Pagamento Voluntários 81 54 -27%
Total 209 173 -26.8%
Fonte: Tribunal Aduaneiro
Quadro 87: Evolução do crime tributário
Infracção
12 Meses
2015
12 Meses 2016 Taxa de variação
Contrabando 91 84 (7,7%)
Descaminho 91 37 (59,3%)
Transgressão 35 57 62,9%
Fraudes Garantias fiscais 0 1 0
Sem infracção 2 0 0
Total 219 179 (18,3%)
Fonte: Tribunal Aduaneiro
TRIBUNAL DA POLÍCIA
309. Foram tramitados no Tribunal da Policia 26.773processos, contra 27.792 de igual período de 2015, tendo
sido findos 18.853 e 17.013, o correspondente a um decréscimo de 3.7% eum crescimento em 10.8%
respectivamente e uma realização de 70.42% em relação aos tramitados.
73 Versao Final
Quadro 88: Movimento processual
Fonte: Tribunal da Policia da Cidade
TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS
310. Foram tramitados 3.318 processos nas três secções, tendo sido despachados 348,o correspondente a uma realização do plano em 103.6% e em relação aos tramitados em 10.5%.
Quadro 89: Evolução Processual
Fonte: Tribunal da Policia da Cidade
ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICAS
311. A segurança dos cidadãos na cidade de Maputo foi melhorada significativamente, resultado das seguintes
acções operativas de prevenção e combate ao crime, bem como de segurança rodoviária levadas a cabo
pela PRM-Cidade de Maputo:
a) Realizadas 193.567patrulhas a pé e motorizadas, contra 186.789 de 2015;
b) Reforçada a segurança das instituições bancárias, postos de cobranças da EDM e ADM;
c) Realizadas 1.478 reuniões de ligação Polícia-comunidade contra 1.115 de 2015, nas quais participaram
cerca de 1.934.347 cidadãos;
d) Consolidados 64 Conselhos Comunitários de Segurança.
e) Realizadas 1.064 actividades preventivas contra 207 de igual período de 2015, sendo 919 de Inspecção, 63
vistorias, 23 pareceres técnicos, 5 simulação, 28 palestras e 26 piquete de prevenção.
Criminalidade
312. Foram registados 9.304 crimes diversos contra 9.321 do igual período do ano 2015, representando uma
redução de crimes em 0.2%. Do total dos crimes conhecidos, foram esclarecidos 8.692, o que corresponde
a 85% da operatividade policial.
Janeiro a Dezembro de 2016
Designação Tramitado Findos
Transitados Pendentes Entrados Total 2015 2016 Real% Variaç%
Processos 10.779 15.994 26.773 17.013 18.853 70.42 10.82 9.420
Janeiro a Dezembro de 2016
Secção
Tramitado Realizado
Transitados Pendentes Entrados Plano Findos
Real% Tramita
dos
Real% Plano
Criminal 574 170 132 157 21.1 118.9 587
Cível 654 160 91 134 16.5 147.3 680
Laboral 1.679 81 118 57 3.2 48.3 1.703
Total 2.907 411 336 348 10.5 103.6 2.970
74 Versao Final
Quadro 90 : Evolução de Crime na Cidade (Janeiro a Dezembro de 2016)
Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo
Casos Violentos Ocorridos
313. Foram registados 203 casos, contra 286 de igual período de 2015, o que representa um decréscimo em 29.02% (83 casos).
Quadro 91: Casos violentos (Jameiro a Dezembro de 2016)
Delitos Conhecidos Tendência
2015 2016
Roubos com recurso a arma de fogo 138 100 (38)
Homicídios Voluntários 48 40 (8)
Cárcere Privado 14 18 4
Violação 86 45 (41)
Total 286 203 (83)
Fonte: Comando da PRM
Acidentes de Viação
314. Foram conhecidos e controlados 545 acidentes de viação contra 586 casos de igual período de 2015, o que
representa um decrescimo na ordem de 7%. Os casos de atropelamento carro-peão foram os que mais se
destacaram, com 300 casos, seguido dos casos de choque entre carros e de despiste com 133 e 69 casos,
respectivamente.
315. Os casos de acidente resultaram em 82 mortos, 266 feridos graves, 444 feridos ligeiros, entre outros danos
materiais, contra 83, 294 e 486, de igual período de 2015, o que representa um decréscimo na ordem de
1.2%, 9.5% e 8.6% respectivamente.
Distritos Municipais C. PROP. C. PESSOAS C. ORDEM SUB-TOTAL
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Ka Mpfumo 2.010 2.118 592 449 97 87 2.699 2.654
Nhlamankulu 1.312 1.401 478 386 104 88 1.894 1.875
Ka Maxakene 1.000 1.067 308 270 32 30 1.340 1.367
Ka Mavota 1.150 1.168 436 335 20 35 1.606 1.538
KaMubukwana 1.400 1.458 261 289 26 22 1.687 1.769
Ka Tembe 41 50 34 56 3 11 78 117
Ka Nyaka - 1 - 0 - 0 - 1
TOTAL 6.913 7.263 2.109 1.785 282 273 9.304 9.321
75 Versao Final
Quadro 92: Consequências dos sinistros
CONSEQUÊNCIAS 2015 2016 Var (%)
Mortos 96 86 (10.4)
Feridos Graves 319 292 (8.5)
Feridos Ligeiros 552 496 (10.1)
Danos Materiais Avultados 325 285 (12.3)
Danos Materiais Ligeiros 259 252 (2.7)
Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo
Operatividade e resultados operativos
316. Como resultado das acções, foram obtidos os seguintes resultados:
a) Esclarecidos 7.914 crimes dos 9.304 conhecidos, que correspondem 85% de operatividade policial;
b) Detidos 8.123 indivíduos pela prática de diversos tipos de crime;
c) Neutralizadas 349 quadrilhas especializadas na prática de diferentes crimes;
d) Fiscalizadas 226.859 viaturas contra 243.534 de 2015, tendo sido impostas 18.086 multas, apreendidas
2.747 cartas de condução, efectuados 3.700 testes de alcoolemia e 1.396 motoristas autuados por terem
acusado positivo.
e) Foram aprendidos diversos bens, com destaque para 135 viaturas, 55 armas de fogo, 535 munições 4
motorizadas e drogas diversas.
Quadro 93: Bens apreendidos e recuperados (Jeneiro a Dezembro de 2016)
Fonte: – Comando da PRM da Cidade de Maputo
No âmbito da Migração
317. Passaram pelos Postos de Travessia dos SMC – Maputo, 277.001 viajantes contra 195.389 de igual
período de 2015. Destes, 55.042 são cidadãos nacionais e 221.959 são cidadãos estrangeiros contra
61.375 nacionais e 134.014 estrangeiros de igual período de 2015.
BENS QUANTIDADE
Viatura 135
Arma de fogo 55
Munição 535
Motorizada 4
Cocaina 79 Ampolas e 16.025Kg
Cannabis sativa 16.250 kg e 33 Bolinhas
Telemóveis 96
Cornos de rinocerontes 14 Kg
Pontas de Marfim 1.450Kg
Colares de Marfim 3
Efenfrina 33.296
Computadores 37
Valores monetarios 115.555 Dólares e 607.300,00Mts
Moeda falsa 900 Dólares
Televisores 14
76 Versao Final
318. Deram entrada 90.562 pedidos de emissão de documentos, dos quais 65.300 foram para cidadãos
nacionais e 25.262 para cidadãos estrangeiros. Destes 82.821 emitidos, 1.151 prorrogados e 530
substituidos.
319. Foi recusada a entrada a 574 passageiros de diferentes nacionalidades contra 853 de 2015, o
correspondente a um decrescimo em 32.7%. Do total de 574 recusados, sendo 406 por serem portadores
de passaporte com visto falso, 164 por serem portadores de passaportes sem visto de entrada, 3 por falta
de meios de subsistência e 1 por falsas declarações.
320. Foram repatriados 27 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades por permanência ilegal no país.
No âmbito da Identificação Civil
321. Recebidos 157.156 pedidos para emissão de Bilhetes de Identidades contra 200.578 de 2015, tendo sido
produzidos 75.941 o que corresponde 48.3% de realizacão e comparado com igual período de 2015
registou-se um decrescimo em 21.2%, 49.4% respectivamente.
Acidentes Maritimos
322. Foram registados 24 casos de acidentes maritimos, contra 32 de igual periodo de 2015, o correspondente a
um decrescimo em 25% face a 2015.
SENSAP
323. Foram registadas e controladas 380 ocorrências, contra 237 do mesmo período de 2015, tendo os casos
de incêndios os que se registaram com maior frequência (208), o que corresponde a um crescimento na
ordem de 60.3% face a 2015.
Quadro 94. Ocorrências de Janeiro a Dezembro
12 Meses
Ocorrências 2015 2016 Cres.%
Incêndios 158 208 31.6
Acidentes de viação 27 64 137
Acidente de trabalho 2 0 (100)
Acidente Maritimo 0 4 0
Afogamentos 10 10 0
Socorros 12 0 (100)
Corpo sem vida 7 15 114.3
Encravamento de algemas 8 0 (100)
Encravamento de portas 6 23 283.3
Encravamento de elevador 7 6 (14.3)
Outros 0 50 0
Total 237 380 60.3 Fonte Comando da PRM
77 Versao Final
VII. PILAR II - Promover o Ambiente Macroeconómico e Equilibrado e Sustentável
FINANÇAS PÚBLICAS
324. Durante o período de Janeiro a Dezembro de 2016, foi colectado ao nível do Governo da Cidade o montante de 430.082.216,71Mt, o que representa uma realização do plano em 111,98 % e um crescimento de 13.57%. comparativamente ao exercício de 2015.
Contou para este nível de cobrança:
a) As Rendas de Casa, que no actual período apresentam o montante de 194.337.933.54Mt contra 158.032.086.34Mt arrecadados no ano transacto, registando-se uma subida na ordem de 22,97%. Este resultado deve-se a subida do dólar no mercado nacional.
b) A rubrica Assistência Médica Medicamentosa que apresenta no período em referência, 40.068.168,44Mt contra 24.909.845,97Mt, do mesmo período do ano transacto registando-se um crescimento na ordem de 60.85%, tendo como justificação o reajustamento salarial no ano 2016 e admissões nos sectores da Educação e Saúde.
c) A receita própria destaca-se o sector de Educação, Saude, Mulher e Acção Social e INEFP; d) A receita Consignada destaca-se o sector de Cultura e turismo, Industria e Comercio, Transportes, BAU,
tribunal Aduaneiro, Assistencia Madica e Madicamentosa e donativos.
78 Versao Final
Quadro 95: Arrecadação de Receitas de Janeiro a Setembro 2016
Fonte: Direcção de Economia e Financas da Cidade
Designação Previsão 2016 Real/15 Real/16 Realização Variação
Rec.Cor. Adm Prov 384 094 090.00 378 694 456.86 430 092 379.64 111.98 13.57
Receitas Fiscais 0.00 0.00 2 210.25 0.00 0.00
Outros Impostos 0.00 2 210.25 0.00 0.00
Outros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receit Não Fiscais 9 575 220.00 17 568 292.33 25 327 348.39 264.51 44.17
Taxas div. Servços 9 575 220.00 5 788 104.90 3 758 647.81 39.25 -35.06
Outras 0.00 11 780 187.43 21 568 700.58 0.00 83.09
Outras Rec.N.Fisc 249 543 000.00 248 013 180.53 276 828 299.88 110.93 11.62
Rendas de Casa 158 230 430.00 158 032 086.34 194 337 933.54 122.82 22.97
Outras 91 312 570.00 89 981 094.19 82 490 366.34 90.34 -8.32
Subsíd.Funeral 91 312 570.00 89 963 131.47 82 341 132.88 90.18 -8.47
Outras 0.00 17 962.72 149 233.46 0.00 730.80
Receitas Proprias 88 090 070.00 72 535 389.76 71 002 046.91 80.60 -2.11
Hosp.G.Jose Macamo 420 000.00 334 042.78 432 319.77 102.93 29.42
' ' Chamanculo 650 000.00 502 778.00 377 356.00 58.05 0.00
' '' Infulene Benfica 15 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
' ' Mavalane 460 000.00 537 482.33 318 940.70 69.33 0.00
Dir. Educação 52 800 000.00 47 201 106.43 47 059 380.07 89.13 -0.30
INEFP 5 561 440.00 1 464 718.56 331 520.00 5.96 0.00
Dir Saude 17 960 000.00 10 791 793.64 11 245 606.94 62.61 4.21
Dir Mulher e A. Social 10 223 630.00 11 648 367.02 10 975 545.18 107.35 -5.78
Outros 0.00 55 101.00 261 378.25 0.00 374.36
Receitas Consignada 34 354 180.00 36 726 685.61 56 324 549.58 163.95 53.36
Dir Turismo 400 000.00 121 600.00 469 512.80 117.38 286.11
Dir. Ind.Comer. Cidade 500 000.00 240 314.06 0.00 0.00 0.00
Dir Transporte cidade 2 670 690.00 1 774 221.04 1 831 454.39 68.58 3.23
Balção de Atendimento Único 5 000 000.00 8 442 420.45 10 624 879.05 212.50 25.85
Tribunal Aduaneiro 500 000.00 1 223 284.09 3 306 209.04 661.24 170.27
Assistência Médica Medicament 25 283 490.00 24 909 845.97 40 068 168.44 158.48 60.85
Imposto Superficie 25% 0.00 15 000.00 0.00 0.00 -100.00
Outros/Donativos 0.00 0.00 10 162.93 0.00 0.00
Outras 0.00 0.00 14 162.93 0.00 0.00
Receita de Capital 2 531 620.00 2 494 208.63 421 324.63 16.64 -83.11
Alienação do Patrimonio 2 531 620.00 2 494 208.63 421 324.63 16.64 -83.11
Outros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a)Outr Rec não cont orçamen 0.00 1 356 700.00 186 600.00 0.00 0.00
Rec oper Tesouraria 0.00 1 356 700.00 186 600.00 0.00 0.00
79 Versao Final
Execução da Despesa
325. Para o presente exercício económico, foi aprovado o valor global de 4.911.184.971,00Mt, sendo para
Funcionamento 4,230.749.373,24Mt e 680.435.598,30Mt. para despesas de Investimento. A execução
global das despesas a nível do Governo da Cidade de Maputo foi de 4.658.520.633,00MTdo
Funcionamento ede Investimento, o correspondente a 94,86% do limite fixado e um crescimento em 6,77%
face a igual período de 2015.
Despesas de Funcionamento
326. A execução da componente de Despesa de Funcionamento situou-se em 4,144,653,627.20Mt
correspondente a 97,33% de um limite de 4,230,749,373.24Mt. As rubricas de Despesas com Pessoal, Bens e
Serviços e Transferências, são as que tiveram maior volume global a nível da execução de despesa.
Quadro 96: Execução do Orçamento de Funcionamento (Valores em Mt)
Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)
Desp. C/Pessoal 2,753,892,184.40 3,008,658,231.75 2,975,447,989.19 98,90 8.05
Salários Remuneraç 2,702,244,462.72 2,951,133,068.55 2,921,578,380.74 99,00 8.12
Demais Desp C/pess 51,647,721.68 57,525,163.20 53,869,608.45 93,65 4.30
Bens e Serviços 576,195,923.41 684,372,536.02 656,976,948.50 96,00 14.02
Bens 346,850,640.84 404,067,705.42 389,493,003.30 96,39 12.29
Serviços 229,345,282.57 280,304,830.60 267,483,945.20 95,43 16.63
Transf/Correntes 625,703,500.59 533,997,605.47 511,665,088.47 95,82 18.23
Adminstra Publica 373,997,900.00 395,552,253.12 384,230,688.48 97,14 2.74
Transf. A Familias 251,705,600.59 138,445,352.35 127,434,399.99 92,05 49.37
Pensões civis 133,738,245.01 20.932.000,00 20,931,834.20 100,00 0.00
Autarquias 373,986,650.59 395,502,253.12 384,182,253.12 97,14 2.73
Exercicios Findos 3,971,789.43 0,00 0,00 0,00 0.00
Demais Despesa/corr 3,250.00 201,000.00 82,100.00 40,85 2,426.15
Bens de Capital 3,294,397.07 3,520,000.00 481,501.04 13,68 85.38
Total 3,963,061,044.90 4,230,749,373.24 4,144,653,627.20 97,33 4.58
Fonte: – Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo extraido em 29/12/16
Fundo de Despesas com Pessoal
327. Fundo das Despesas com Pessoal suporta despesas com salários e remunerações e demais despesas
com o pessoal, executou 2,975,447,989.19Mt tendo pago um efectivo de 13.598 Funcionários e Agentes do
Estado, 13.597 sendo do pessoal do quadro pagos no e-FOLHA e 1 contratado, ainda no SPAV.
Comparado com igual período do ano de 2015, verifica-se um decréscimo em 0,11%.
Quadro 97: Execução do Fundo de Despesas com Pessoal (Valores Em Mt)
Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)
Educação 1,919,615,942.82 2,033,921,963.74 2,004,900,064.25 98,57 4,44
Saúde 291,955,911.35 362,526,161.60 358,135,771.74 98,79 23,00
Outros Sectores 542,320,330.23 612,210,106.41 558,542.544.75 91,23 2.29
TOTAL 2,753,892,184.40 3,008,658,231.75 2,971,998,570.83 98,78 7,92
Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo
80 Versao Final
Quadro 98: Evolução de efectivo de Funcionários e Agentes do Estado
Designação Efectivo dos 12 meses 2015 Efectivo dos 12 meses 2016 Diferença
Pessoal do Quadro 12.774 13.597 823
Pessoal Fora do Quadro 839 1 838
TOTAL 13.613 13.598 (15)
328. Foi pago 167.721.668,41Mt na componente de horas extraordinárias, sendo 164.900.366,40Mt, para
Direcção de Educação e Desenvolvimento Humano, 2.027.398,36Mt para Direcção da Saúde e
793.903,65Mt para outros sectores.
329. Foram incluídos todos os contratados no e-folha, ficando 1 funcionário do Gabinete do Governador e os
salários pagos pelo fundo comum da saúde.
330. Atribuídos cabimentos orçamentais, visando realizar actos administrativos (562 progressões, 720
admissoes, 778 promoções e 368 mudanças de carreira) representando um impacto de 116.238.647,11Mt
para beneficiar 3.409 funcionários nos sectores da Saúde e Educação; assim discriminados:
Educação: 473 promoções, 259 admissões, 236 progressões, 247 mudança de carreira com efectivo
de 2.428 funcionarios.
Saúde: 305 promoções, 461 admissões, 326 progressões, 121 mudança de carreira, com um efectivo
de 1.213 funcionarios.
Bens e Serviços
331. Foi pago a credores o valor de 656,976,948.50Mt, o correspondente a 96% de 684,372,536.02Mt. Em relação a
igual período do ano transacto, esta execução representa um crescimento na ordem de 14,02%.
Quadro 99: Execução do Fundo de Bens e Serviços desagregado por Sectores (Valores Em Mt)
Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)
Educação 127,920,218.73 164,913,850.00 159,201,220,92 96,54 24,5
Saúde 164,987,495.29 216,967,340.00 213,471,552.98 98.39 29.39
Outros Sectores 283,288,209.39 302.491.346,00 284.304.174,60 93,99 0,36
TOTAL 576,195,923.41 684,372,536.02 656.976.948,50 96 14.02
Fonte: - Direcção do Plano e Finanças da Cidade de Maputo
Transferências Correntes
332. Em relação as transferências, foi pago o valor de 511.665.088,47Mt, correspondente a 95.82% de um
montante de 533.997.605,47Mt aprovado e um crescimento de 18.23% quando comparado a igual período
de 2015.
81 Versao Final
Pensões
333. Foi pago em pensões o montante de 151.320.869,34Mt o que corresponde a 100% do limite fixado. Este
montante cobriu pensões de um universo de 2.432 pensionistas, dos quais 1. 854 são pensionistas de
aposentação e 578 de sobrevivência. Comparativamente a igual período do ano transacto, o volume de
despesas com as pensões cresceu em 33.49%.
Quadro 100: Quadro comparativo de valores pensões (Valores Em Mt)
Designação Executado 2015 Executado 2016
Pensão de Aposentação 94.975.389,59 123.889.222,34
Pensão de Sobrevivência civil 17.379.750,36 27.431.647,00
TOTAL 113.355.139,95 151.320.869,34
Quadro 101: Evolução de efectivos de pensionistas em 2016 ( Em unidades)
Classificação da pensão Efectivo nos12 Meses 2015 Efectivo nos 12 Meses 2016 Diferença
Pensão de Aposentação 1710 1854 144
Pensão de Sobrevivência civil 499 579 79
TOTAL 2209 2432 223
Despesas de Investimento
334. Para o corrente exercício, foi dotado um limite orçamental de 680.435.598,30Mt, com uma realização de
554.328.018,99Mt correspondente a 80.4%. De salientar que o baixo nível de execução foi devido ao
atraso nos desembolsos do orçamento de 2016 na componente interna e externa.
Quadro 102 : Execução do Fundo de Investimento (Valores Em Mt) Designação Executado 2015 Dotação 2016 Executado 2016 TR. (%) TC. (%)
Componente Interna 199.475.342,20 383.153.463,60 321.165.344,32 83,82 61
Componente Externa 200.853.024,63 297.282.134,70 233.162.674,67 78.4 16.08
TOTAL 400.328.366,83 680.435.598,30 554.328.018,99 80,4 38.46
Componente Interna
335. Para esta componente de investimento, foi executado o montante de 321.165.344,32Mt, o correspondente
a 83,82% do limite orçamental de 383.153.463,60Mt.
82 Versao Final
Quadro 103: Execução da Componente interna de investimento
Posição de: 11-01-2017 um:mts
Codigo do Projecto Sector Limite de Receita
Limite Inicial Limite
Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo
% Exec.
1 2 2 3 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%
1 NÚCLEO PROVINCIAL DE COMBATE AO HIV/SIDA
SAU07-03-GPM-2015-0007
Actividades de Apoio a Organizações Comunitarias de Base de Combate ao HIV-SIDA 0,00 0,00 3 289 654,00 0,00 3 289 654,00 2 111 680,00 1 177 974,00 64,19
SAU07-03-GPM-2015-0020
Programa Nacional de Combate ao HIV-SIDA 0,00 0,00 3 236 630,00 0,00 3 236 630,00 2 661 572,72 575 057,28 82,23
0,00 0,00 6 526 284,00 0,00 6 526 284,00 4 773 252,72 1 753 031,28 73,14
2 GABINETE DO GOVERNADOR
MAE44-01-CID-2014-0030
Apetrechamento da Residência e do Gabinete do Governador 0,00 2 000 000,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00 820 000,00 0,00
MAE44-01-CID-2014-0034
Construçäo da Residência Oficial do Governador da Cidade
de Maputo 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAE44-02-CID-2015-0019
Reabilitação da Residência Oficial do Governador 0,00 1 500 000,00 5 900 000,00 0,00 5 900 000,00 5 890 959,13 9 040,87 99,85
0,00 6 500 000,00 6 720 000,00 0,00 6 720 000,00 5 890 959,13 829 040,87 87,66
3 TRIBUNAL PROVINCIAL
MDJ34-00-CID-2014-0022
Consultoria e Construcao faseada do Tribunal Judicial do distrito Municipal/Nhulamankulu 0,00 18 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 18 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES
MAE44-01-CID-2016-0010 Aquisição de Maquinaria e Equipamento Informatico 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAE44-01-CID-2016-0026 Reabilitação de Instalações do Tribunal de Menores 0,00 0,00 920 000,00 0,00 920 000,00 420 000,00 500 000,00
0,00 2 500 000,00 920 000,00 0,00 920 000,00 420 000,00 500 000,00 45,65
5 TRIBUNAL FISCAL
MAE44-01-CID-2016-0009
Construação do Edificio do Tribunal Fiscal da Cidade de Maputo 0,00 3 803 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Versao Final
0,00 3 803 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
MAE37-00-CID-2016-0003
Reabilitaçäo do Edificio do Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROCURADORIA PROVINCIAL DE MAPUTO
MDJ34-00-CID-2012-0036
Apetrechamento da Procuradoria Distrital KaMubuwana 0,00 650 000,00 13 935 000,00 0,00 13 935 000,00 12 499 368,00 1 435 632,00 89,70
MDJ34-00-CID-2016-0015
Estudo de Projecto de Construcao da Procuradoria Distrital 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 250 000,00 13 935 000,00 0,00 13 935 000,00 12 499 368,00 1 435 632,00 89,70
8 SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DA CIDADE M
MAE44-01-CID-2016-0025
Apetrechamento da Casa de Magistrados 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00
8 DELEGAÇÃO DO IPAJ
MDJ34-00-CID-2013-0054
Apoio Institucional Administractivo 0,00 1 700 000,00 5 967 000,00 0,00 5 967 000,00 2 967 000,00 3 000 000,00 49,72
0,00 1 700 000,00 5 967 000,00 0,00 5 967 000,00 2 967 000,00 3 000 000,00 49,72
9 SECRETARIA PROVINCIAL DE MAPUTO
MAE44-01-CID-2012-0013 Manutenção do Edificio do Governador 0,00 3 200 000,00 3 480 000,00 0,00 3 480 000,00 3 204 898,50 275 101,50 92,09
MAE44-01-CID-2015-0013 Apetrechamento 0,00 635 500,00 571 950,00 0,00 571 950,00 571 950,00 0,00 100,00
MAE44-01-CID-2016-0019 Construação de Posto Policial 0,00 13 000 000,00 13 204 343,98 0,00 13 204 343,98 13 202 546,43 1 797,55 99,99
MAE44-01-CID-2011-0034 4 Computador 0,00 864 500,00 778 050,00 0,00 778 050,00 778 050,00 0,00 100,00
Sub-Total 0,00 17 700 000,00 18 034 343,98 0,00 18 034 343,98 17 757 444,93 276 899,05 98,46
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DISTRITAL
MAE44-01-CID-2016-0021
Construação e Reabilitacao de Infraestruturas Distritais – KaTembe 0,00 4 595 850,00 4 136 260,00 0,00 4 136 260,00 0,00 4 136 260,00 0,00
MAE44-01-CID-2016-0024
Geracao de Rendimentos, Emprego e Producao de Alimentos KaTembe 0,00 7 426 300,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00
MAE44-01-CID- Construação e Reabilitacao de Infraestruturas Distritais – 0,00 4 378 860,00 3 940 970,00 0,00 3 940 970,00 0,00 3 940 970,00 0,00
84 Versao Final
2016-0022 KaNyaka
MAE44-02-CID-2016-0023
Geracao de Rendimentos, Emprego e Producao de Alimentos KaNyaka 0,00 7 426 300,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00 6 683 670,00 0,00
Sub-Total 0,00 23 827 310,00 21 444 570,00 0,00 21 444 570,00 0,00 21 444 570,00 0,00
Total 0,00 41 527 310,00 39 478 913,98 0,00 39 478 913,98 17 757 444,93 21 721 469,05 44,98
Codigo do Projecto Sector Limite de Receita
Limite Inicial Limite
Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo
% Exec.
1 2 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%
10 DIR. PLANO E FINANÇAS
MAE44-02-CID-2011-0044
Manutençäo das Instalaçoes 0,00 2 500 000,00 3 060 000,00 0,00 3 060 000,00 3 059 995,59 4,41 100,00
MAE44-02-CID-2015-0037
Manutenção e Apetrechamento da Casa da KaTembe 0,00 1 500 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 539 876,79 123,21 99,98
MDF49-00-CID-2012-0011 Monitoria e Avaliçäo do PES 0,00 3 300 000,00 2 970 000,00 0,00 2 970 000,00 2 842 381,94 127 618,06 95,70
MDF49-00-CID-2013-0019
Assuntos Sociais 0,00 1 000 000,00 457 500,00 0,00 457 500,00 454 642,84 2 857,16 99,38
0,00 8 300 000,00 7 027 500,00 0,00 7 027 500,00 6 896 897,16 130 602,84 98,14
11 DELEGAÇÃO PROV. DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
MAE44-02-MDF-2008-0011
Capacitação Institucional 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 498 779,00 1 221,00 99,97
0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 498 779,00 1 221,00 99,97
12 DELEGAÇÃO DO INE MAPUTO CIDADE
MDF-54-00-EGE-2015-0001
IV Recenseamento Geral da População e Habitação 0,00 0,00 6 568 000,00 0,00 6 568 000,00 5 445 339,06 1 122 660,94 82,91
0,00 0,00 6 568 000,00 0,00 6 568 000,00 5 445 339,06 1 122 660,94 82,91
13 DIRECÇÃO DO PROV. DO TRABALHO MAPUTO CIDADE
MAE-44-01-TRB-2016-0011
Aquirir Viaturas e Equipamento Informatico 0,00 0,00 951 797,60 0,00 951 797,60 597 972,07 353 825,53 62,83
0,00 0,00 951 797,60 0,00 951 797,60 597 972,07 353 825,53 62,83
14 DELEGACAO PROVINCIAL DO INEFP
TRB28-01-CID-2013-0052
Facilidade de Emprego e Formacao Profissional 0,00 2 200 000,00 1 980 000,00 0,00 1 980 000,00 1 977 231,18 2 768,82 99,86
85 Versao Final
TRB28-01-CID-2016-0027
Feira de Emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAE44-01-CID-2015-0017
Apetrechamento Institucional 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRB28-01-TRB-2012-0009
Formação Profissional 0,00 0,00 1 075 110,00 0,00 1 075 110,00 1 071 605,00 3 505,00 99,67
0,00 4 700 000,00 3 055 110,00 0,00 3 055 110,00 3 048 836,18 6 273,82 99,79
15 CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LABORAL
MAE44-01-CID-2015-0034 Melhorar a Resolucao de Conflitos Laborais 0,00 3 696 770,00 4 114 950,00 0,00 4 114 950,00 4 114 950,00 0,00 100,00
0,00 3 696 770,00 4 114 950,00 0,00 4 114 950,00 4 114 950,00 0,00 0,00
16 DIRECÇÃO DA AGRICULTURA
AGR17-03-CID-2010-0033 Aquisição de Insumos Agricolas 0,00 1 507 090,00 1 356 380,00 0,00 1 356 380,00 1 356 380,00 0,00 100,00
AGR17-04-CID-2016-0008
Fomento de Aves - Galinhas de Mato 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGR19-01-CID-2015-0022
Campanha Agraria 2015/16 e Vacinações 0,00 672 000,00 604 800,00 0,00 604 800,00 601 786,21 3 013,79 99,50
AGR32-01-CID-2012-0024
Construação de Sistemas de Irrigação - Fase 2 0,00 2 100 000,00 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 0,00 100,00
AGR32-01-CID-2014-0024
Construcao da Casa Agraria de Kamavota 0,00 7 222 400,00 200 160,00 0,00 200 160,00 0,00 200 160,00 0,00
AGR32-04-CID-2013-0039
Realizacao de Ferias Agro-Pecuarias 0,00 320 000,00 288 000,00 0,00 288 000,00 287 949,82 50,18 99,98
MCT20-01-CID-2013-0040
Treinamento de Extencionistas na Colecta e Processamento de Informacao 0,00 1 028 520,00 925 670,00 0,00 925 670,00 911 796,50 13 873,50 98,50
MAE44-01-CID-2015-0026
Assistencia aos Produtores 0,00 897 000,00 1 207 300,00 0,00 1 207 300,00 1 205 299,50 2 000,50 99,83
MAE44-01-CID-2016-0017
Direccao Distrital de Agricultura e Seguranca 0,00 4 267 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUS22-04-AGR-2011-0005
Trabalho de Inquerito Agricola - TIA 0,00 0,00 511 240,00 0,00 511 240,00 160 180,00 351 060,00 31,33
0,00 18 289 150,00 14 593 550,00 0,00 14 593 550,00 14 023 392,03 570 157,97 96,09
Codigo do Projecto Sector Limite de Receita
Limite Inicial Limite
Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo
% Exec.
1 2 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%
17 DIRECÇÃO DO TURISMO DA CIDADE
86 Versao Final
TUR24-00-CID-2010-0025 Promoção Turistica 0,00 1 125 000,00 712 500,00 0,00 712 500,00 0,00 712 500,00 0,00
MAE44-02-CID-2009-0003
Reabilit5açäo do Edificio da Direcção do Turismo de Maputo 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAE-02-CID-2010-0018
Formação de Quadros Ténicos e Basicos em Hotelaria e Turismo 0,00 400 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00
0,00 2 025 000,00 1 072 500,00 0,00 1 072 500,00 0,00 1 072 500,00 0,00
18 DIRECÇÃO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
MAE44-01-CID-2016-0014 Aptrechamento da Direccao 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAE44-01-CID-2016-0014 Apetrechamento da Direccao 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100,00
1 500 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100,00
19 DELEGAÇÃO DA APIE
MAE44-02-CID-2010-0013 Reabilitação e Manutenção de Imoveis 0,00 13 690 000,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00
0,00 13 690 000,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00 4 921 000,00 0,00
Codigo do Projecto Sector Limite de Receita
Limite Inicial Limite
Actualizado Cativo Disponivel Exec Saldo
% Exec.
1 2 4 5=3*10% 6=4-5 7 8=6-7 9=7/4%
20 DIRECÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MEC05-01-CID-2016-0005
Reabiltação da EPC Polana Caniço B 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEC05-01-CID-2016-0020
Reabilitação da EPC Inhaca Malhangalene 0,00 3 000 000,00 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00 6 699 707,62 292,38 100,00
MEC05-02-CID-2016-0006
Reabilitacao da EPC Bagamoyo (Unidade 29- Projecto a espera de inscrição) 0,00 7 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEC05-03-CID-2012-0016
Alfabetizacao da educação para os adultos 0,00 1 472 480,00 1 325 230,00 0,00 1 325 230,00 1 115 400,00 209 830,00 84,17
MEC05-03-CID-2015-0005
Subsidio de AEA na Cidade 0,00 2 414 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEC36-00-CID-2014-0003
Construcao de Salas para ESG 0,00 0,00 635 000,00 0,00 635 000,00 634 995,44 4,56 100,00
MAE44-01-CID-2015-0010
Instalação de Terminais de SISTAFE nas DDEs 0,00 4 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEC05-02-CID-2016-00018
Manutenção de Carteiras Escolares 0,00 4 000 000,00 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00 3 593 632,05 6 367,95 99,82
87 Versao Final
MEC05-04-CID-2007-0012
Carteiras Escolares 0,00 6 500 000,00 7 880 000,00 0,00 7 880 000,00 7 472 860,05 407 139,95 94,83
MAE44-01-CID-2012-0007
Aquisicao de Equipamento Diverso 7 300 000,00 10 300 000,00 9 381 336,01 0,00 9 381 336,01 9 352 955,35 28 380,66 99,70
MAE44-01-CID-2016-0007
Reabiltação das Casas de Banho nas Escolas da Cidade 0,00 10 300 000,00 6 361 540,00 0,00 6 361 540,00 6 298 861,94 62 678,06 99,01
MAE44-02-MEC-2013-0019
Aquisição de Distribuição de Carteiras Escolares 0,00 0,00 1 636 000,00 0,00 1 636 000,00 1 636 000,00 0,00 100,00
7 300 000,00 56 916 580,00 37 519 106,01 0,00 37 519 106,01 36 804 412,45 714 693,56 98,10
21 DIRECCAO DA JUVENTUDE E DESPORTOS
MDJ13-01-CID-2014-0018
Formação de Activistas de Base Comunitaria 0,00 760 000,00 684 000,00 0,00 684 000,00 670 813,16 13 186,84 98,07
MDJ13-01-CID-2014-0019
Financiamento de Projectos da Juventude (Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis) 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MJD13-01-CID-2014-0005
Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis 0,00 0,00 818 200,00 0,00 818 200,00 0,00 818 200,00 0,00
MDJ13-02-CID-2014-0005 Criação de Habitos e Pratica dos Jogos Tradicionais 0,00 600 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 539 529,00 471,00 99,91
MDJ13-02-CID-2014-0006
Desporto com Qualidade Saber e Vencer 0,00 940 000,00 846 000,00 0,00 846 000,00 844 571,25 1 428,75 99,83
MDJ13-02-CID-2014-0008
Massificação de Desporto 0,00 1 500 000,00 637 324,57 0,00 637 324,57 630 107,41 7 217,16 98,87
MAE37-00-CID-2015-0020
Dar Continuidade a Obra de Construção do Centro Juvenil 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12 100 000,00 3 525 524,57 0,00 3 525 524,57 2 685 020,82 840 503,75 76,16
22 DIRECÇÃO DA SAÚDE
SAU06-05-CID-2011-0021 Construção da Morgue da Medicina do Infulene 0,00 6 500 000,00 12 066 000,00 0,00 12 066 000,00 12 065 573,31 426,69 100,00
SAU35-00-CID-2012-0042
Aquisicao de diverso material administractivo para US de DSCM 0,00 2 499 990,00 2 249 990,00 0,00 2 249 990,00 2 249 990,00 0,00 100,00
SAU35-00-CID-2015-0011 Reabilitação do Hospital Geral Jose Macamo 0,00 18 454 940,00 16 609 450,00 0,00 16 609 450,00 16 439 482,36 169 967,64 98,98
SAU35-00-CID-2015-0027
Reabilitação do Edificio Sede da Direcção de Saúde da Cidade 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAE44-01-CID-2016-0011 Laboratorio de Exames de BK+ 0,00 1 500 000,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 100,00
MAE44-01-CID-2016-0012 Equipamento e Geradores para US e Deposito 0,00 8 500 000,00 7 650 000,00 0,00 7 650 000,00 7 650 000,00 0,00 100,00
MAE44-01-CID-2016-0013 Reabilitação de Casas 0,00 3 300 000,00 2 970 000,00 0,00 2 970 000,00 2 945 772,14 24 227,86 99,18
88 Versao Final
0,00 44 254 930,00 42 895 440,00 0,00 42 895 440,00 42 700 817,81 194 622,19 99,55
23 DIR. MULHER E ACÇÃO SOCIAL
CID01-00-CID-2010-0038
Reabilitação das instalações 0,00 12 550 000,00 4 595 000,00 0,00 4 595 000,00 2 512 685,52 2 082 314,48 54,68
0,00 12 550 000,00 4 595 000,00 0,00 4 595 000,00 2 512 685,52 2 082 314,48 54,68
24 DEL. INST. NAC. ACÇÃO SOCIAL
MAE37-00-CID-2011-0045
Construção 0,00 16 000 000,00 11 741 029,31 0,00 11 741 029,31 11 741 029,31 0,00 100,00
0,00 16 000 000,00 11 741 029,31 0,00 11 741 029,31 11 741 029,31 0,00 100,00
25 AUTARQUIAS
Fundo de Investimento de Iniciativa Autarquicas
0,00 147 068 980,00 140 287 188,13 0,00 140 287 188,13 140 287 188,13 0,00 100,00
Programa Estratégico de Redução da Pobreza Urbana
0,00 20 738 570,00 20 738 570,00 0,00 20 738 570,00 0,00 20 738 570,00 0,00
0,00 167 807 550,00 161 025 758,13 0,00 161 025 758,13 140 287 188,13 20 738 570,00 87,12
8 800 000,00 443 676 420,00 383 153 463,60 0,00 383 153 463,60 321 165 344,32 61 988 119,28 83,82
89 Versao Final
Componente Externa
336. Para esta componente de investimento, foi alocado o montante de 297 282 134,70Mt, tendo-se alcançado uma execução de 233 162 674,67Mt o
correspondente a 78,43% da dotação orçamental. Importa referir que o fraco desempenho deveu-se ao não desembolso de fundos por parte dos
doadores.
Quadro 104: Componente Externa
Posição: 11-01-2017 Um: mts
Programa do Governo
Codigo do Projecto Sector Limite Inicial Limite
Actualizado Execução Saldo
% Exec.
0 1 1 4 5 6=4-5 7=5/4%
1. DELEGAÇÃO DO INGC DA CIDADE DE MAPUTO
MCA43-01 505MCA-43-01-MCA-2016-0002 Adaptação a Mudanças Climaticas 0,00 1 000 000,00 746 503,20 253 496,80 74,65
0,00 1 000 000,00 746 503,20 253 496,80 74,65
2. DELEGAÇÃO PROV. INE DA CIDADE DE MAPUTO
MDF54-00 702MDF-54-00-EGE-2015-0001 IV Recenseamento Geral da População e Habitação 2 547 123,75 665 824,00 1 881 299,75 26,14
MDF54-00 702MDF-54-00-MDF-2005-0023 Ficheiro de Unidades Estatisticas 0,00 2 260 668,99 1 411 206,81 849 462,18 62,42
Total 0,00 4 807 792,74 2 077 030,81 2 730 761,93 43,20
3. DIR. DA EDUCAÇÃO E CULTURA DA CIDADE DE MAPUTO
MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2015-0006 Apoio Directo as Escolas (ADE) 16 739 270,00 16 739 270,00 16 739 270,00 0,00 100,00
MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2008-0019 Fundo de Apoio a Supervisão Distrital - Educação 1 327 870,00 1 327 870,00 1 265 746,85 62 123,15 95,32
MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2015-0001 Formação e Capacitação de Professores 5 000 000,00 6 500 000,00 6 498 189,94 1 810,06 99,97
MEC36-00 201MEC-36-00-CID-2016-0002 Construcao de Salas de aulas para o ESG 1 695 000,00 1 833 000,00 1 831 800,00 1 200,00 99,93
MEC36-00 401MEC-36-00-MEC-2006-0001 Contrução de Salas de Aulas 0,00 31 179 570,00 31 179 570,00 0,00 100,00
MDF51-00 701MDF-51-00-MEC-2015-0003 Gestão das Finanças Publicas Orientadas para Resultados 0,00 204 000,00 199 548,60 4 451,40 97,82
MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2012-0002 Material de Ensino e Outras Actividades do ESG 0,00 6 686 350,00 6 686 073,14 276,86 100,00
90 Versao Final
SAU07-03 202SAU07-03-MEC-2007-0032 Prevenção e Combate do HIV/SIDA 0,00 1 053 000,00 1 053 000,00 0,00 100,00
MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2012-0001 Fundo de Apoio a Supervisão Provincial 2 400 340,00 2 400 340,00 2 348 308,10 52 031,90 97,83
MEC05-04 201MEC-05-04-CID-2015-0003 Apoio Alimentar para os Centros Internatos e Lares 647 500,00 647 500,00 645 006,50 2 493,50 99,61
Total 27 809 980,00 68 570 900,00 68 446 513,13 124 386,87 99,82
4. DIR. DA SAÚDE DA CIDADE DE MAPUTO
MDF49-00 701MDF49-00-MDF-2014-0005 Gestão das Finanças Publicas Orientadas para 0,00 584 029,10 45 000,00 539 029,10 7,71
MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2015-0001 Gestão das Finanças Publicas Orientadas para Resultados 0,00 4 054 628,24 3 090 249,97 964 378,27 76,22
SAU06-05 202SAU06-05-CID-2008-0009 PROSAUDE- Direcção Provincial de Saúde da Cidade
1 859 280,00 7 759 280,00 4 773 135,38 2 986 144,62 61,52
SAU07-06 202SAU07-06-SAU-2013-0009 Apoio ao Programa Alargado de Vacinação
0,00 2 579 551,92 2 462 631,01 116 920,91 95,47
MOP09-01 203MOP09-01-SAU-2012-0037 Apoio a Pulverização - PROS - DNCDGE
0,00 4 884 765,70 3 693 236,42 1 191 529,28 75,61
MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH
0,00 1 729 728,00 0,00 1 729 728,00 0,00
MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2015-0019 Fortalecimento de Sistema de Saúde - GAVI HSS
0,00 1 999 380,00 1 205 104,00 794 276,00 60,27
Total
1 859 280,00 23 591 362,96 15 269 356,78 8 322 006,18 64,72
5. HOSPITAL GERAL DO CHAMANCULO
SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-0018
PROSAUDE- Fortalecimento de Capacidade Institucional - HGChamanculo
5 496 720,00 13 042 387,00 10 426 331,87 2 616 055,13 79,94
MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH
0,00 3 333 696,00 1 985 631,98 1 348 064,02 59,56
Total
5 496 720,00 16 376 083,00 12 411 963,85 3 964 119,15 75,79
6. HOSPITAL GERAL DE MAVALANE
SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-2025
PROSAUDE-Fortalecimento da Capacidade Institucional - HG de Mavalane
16 023 680,00 77 933 936,00 70 278 021,31 7 655 914,69 90,18
MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH
0,00 7 672 096,00 0,00 7 672 096,00 0,00
Total
16 023 680,00 85 606 032,00 70 278 021,31 15 328 010,69 82,09
7. HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO
SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-0019 PROSAUDE - Hospital Geral José Macamo
8 870 680,00 58 463 428,00 48 635 210,35 9 828 217,65 83,19
MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH
0,00 11 425 301,00 3 775 177,00 7 650 124,00 33,04
91 Versao Final
Total
8 870 680,00 69 888 729,00 52 410 387,35 17 478 341,65 74,99
8. HOSPITAL PSIQUIATRICO DE INFULENE
SAU06-05 SAU06-05-CID-2012-0033 PROSAUDE - Hospital Psiquiatrico de Infulene
1 784 020,00 8 122 907,00 5 729 468,24 2 393 438,76 70,53
MAE44-02 601MAE44-02-SAU-2012-0030 Apoio a Gestão do Pessoal - PROS - DRH
0,00 1 647 642,00 0,00 1 647 642,00 0,00
Total 1 784 020,00 9 770 549,00 5 729 468,24 4 041 080,76 58,64
SAU06-05 9. HOSPITAL GERAL DA POLANA CANIÇO
PROSAUDE - Hospital Geral da Polana Caniçp
0,00 2 564 676,00 0,00 2 564 676,00 0,00
Total 0,00 2 564 676,00 0,00 2 564 676,00 0,00
9. DEL. INAS DA CIDADE DE MAPUTO
MAS15-01 MAS15-01-CID-2012-0005 Subsidio Social Básico 1 829 720,00 1 829 720,00 0,00 1 829 720,00 0,00
MAS15-02 MAS15-01-CID-2014-0004 Programa Accao SocialPprodutiva - PASP 25 276 290,00 13 276 290,00 5 793 430,00 7 482 860,00 43,64
Total 27 106 010,00 15 106 010,00 5 793 430,00 9 312 580,00 38,35
Total Geral 88 950 370,00 297 282 134,70 233 162 674,67 64 119 460,03 78,43
92 Versao Final
CENTRO DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS
300. No concernente a promoção do Investimento Directo aprovado na cidade, foram aprovados 74 projectos, o
que representa 105% do planificado, num investimento total de USD 456.932.600,92 susceptíveis de criar
4.023 postos de emprego. Comparado a igual período de 2015 (115 projectos aprovados), e USD
405.612.110,24, de Investimento directo regista-se um decréscimo de 35.7% e um crescimento do volume
de investimento em 12.6% respectivamente.
Quadro 105: Projectos Aprovados por sectores em 2016
Sector Nº de Projectos Nº de Projectos(%)
Transporte 12 16.2
Construcao 4 5.4
Banca 3 4.1
Turismo 7 9.5
Industria 13 17.5
Servicos 35 47.3
Total 74 100
T R A N S P O R T EC O N S T R U C A O B A N C A T U R I S M O I N D U S T R I A S E R V I C O S
12 4 3 7 13
35
PROJECTO APROVADOS POR SECTOR(2016)
301. Em relação ao volume de investimento, os sectores de turismo, servicos e industria ocupam as primeiras
três posições de forma decrescente com 33.6%, 29.8% e 23.4%, respectivamente.
Quadro 106: Volumes do Investimento em 2016
Sector Valor Investimento (Usd) Valor do Investimento (%)
Transporte 1,197,830.46 0.3
Construcao 52,542,222.22 11.5
Banca 6,575,000.00 1.4
Turismo 153,581,806.26 33.6
Industria 106,539,599.01 23.4
Servicos 136,496,142.97 29.8
Total 456,932,600.92 100
Investimento Directo Nacional
300. O investimento directo nacional totalizou o valor de US$ 28.464.629,11 , o que corresponde a apenas 6.2%
de investimento total aprovado.
93 Versao Final
Investimento Directo Estrangeiro
301. O investimento directo estrangeiro atingiu um total de USD 374.822.817,86 correspondente a 82% do
investimento total aprovado.
300. Para aferir o grau de execução, de um plano anual de 150, foram monitorados e acompanhados
109 projectos, o que corresponde a uma realização em 73%. Os projectos monitorados
representam um valor global aprovado de 742.584.314,93 USD, com valor efectivamente já
realizado de 653.541.722,59 USD, o que resultou em 2089 postos de emprego para
moçambicanos.
301. Capacitados 21 técnicos do Governo da Cidade de Maputo, em matérias ligadas a Lei de
Investimentos e seu Regulamento; procedimentos de tramitação de proposta de Investimentos até
a sua aprovação;
ESTATÍSTICA
No Âmbito das Estatísticas Corrente
302. Foram recolhidos 10.655 verbetes contendo dados estatísticos, o que corresponde a uma taxa de
realização de 84.65% dos 12.504 planificados. Comparado com igual período do ano passado regista-se
um crescimento na ordem de 0.6%.
Quadro 107: recolha de verbetes de Janeiro a Setembro de 2016
Área Tipo de Inquérito/Censo
Nº de
Verbetes
Programados Recebidos
Taxa de
Resposta
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016
Económica Inquéritos Mensais as Empresas
(IME)
993
11.916
11.916
10.059
10.159
84,4
85,3 85,3
Demográfica e
Social
Inquérito Mensal à (Polícia,
Cinemas, Museus, Rádios,
Televisões, Bibliotecas e casas de
Cultura)
49 588 588 529 496
90%
84% 84%
Quadro 108: Índice de Preço ao Consumidor
Nº de unidades de recolha de preços
(mes)
Nº de preços recolhidos
(mes)
Nº de de preços recolhidos durante
11 meses
Cidade de Maputo 600 6199 68189
303. Para o ano de 2016 colamos como desafio, a produção e disponibilização de publicações com periodicidade
semestral e anual, o Anuário da Cidade de Maputo, boletins sectoriais e informação rápida em folhetos e
desdobráveis.
94 Versao Final
304. Apresentamos em seguida um quadro detalhado dos produtos estatísticos que nos propomos realizar no ano de
2016.
305. Com o objectivo de produzir e disponibilizar informações de natureza económica, foram realizadas as
seguintes actividades:
Recolha de Preços e elaboração de Boletins Mensais e do primeiro trimestre do Índice de Preços no
Consumidor;
Recolha e tratamento de informação para a produção do Anuário Estatístico Provincial 2015;
Realizado o Censo de Empresas;
Efectuada a harmonização dos quadros estatísticos e o início da introdução da informação para a produção
de boletins semestrais das rádios e televisões.
Censo de Empresas
306. O objectivo geral do CEMPRE 2014 – 2016 enquadra-se nos objectivos definidos no Plano Estratégico para o
período 2013 – 2017, no que refere à produção e disseminação de estatísticas económicas correntes visando
assegurar a produção e disseminação, em tempo oportuno, dos indicadores macroeconómicos relevantes que
retratam a realidade e que sirvam de base para a planificação e avaliação dos progressos alcançados na esfera
económica do País ao longo dos anos. Durante os cinco meses de recolha os dados obtidos foram 10 022
unidades entre concluídas e pendentes. Ficaram por concluir 876 unidades como mostra o quadro seguinte.
Quadro 109: Número de questionários realizados por brigadas e por tipos.
Descrição B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Total
Empresas 1063 1009 1255 1280 1063 1369 1015 8054
Estabelecimentos Empresa 201 156 126 140 163 220 188 1194
ISFL 71 77 49 56 47 52 32 384
Estabelecimentos ISFL 50 45 15 16 23 29 14 192
AcessoOnline 21 51 51 26 7 19 23 198
Total 1406 1338 1496 1518 1303 1689 1272 10022
Censo Piloto
307. Em preparação do Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH) e para testar a metodologia e
instrumentos de recolha de dados para esta operação, decorreu entre os dias 1 e 15 de Agosto de 2016, o
Censo Piloto, que abarcou todas as pessoas residentes no Bairro da Urbanização, o único bairro escolhido na
Cidade de Maputo.
308. O Censo piloto é uma simulação do Censo principal, testa a funcionalidade como o fluxo de envio e retorno do
material, a recolha de dados em todos os agregados familiares das áreas seleccionadas, entre outros aspectos
logísticos, administrativos e técnicos.
95 Versao Final
Quadro 110: Informação sobre o Censo Piloto
Nº de Áreas de Enumeração 28
Áreas de Enumeração cobertas 28
Áreas de enumeração fechadas 28
Nº de Casas abrangidas 2.127
Agregados Familiares Previstos 3.289
Agregados familiares Cobertos 3.034
CAPITULO V
CONSIDERAÇÕES FINAIS
309. O Governo da Cidade de Maputo elegeu 186 actividades estratégicas para o cumprimento do PQG 2015-
2019 e para a melhoria da vida e do bem-estar da população.Destas actividades
a) 123(66,12%) Foram cumpridas à 100% - verde
b) 27(14,51%) Realizadas de 75% à 99%- amarelo
c) 36(19,37%) Realizadas de 0-74% – vermelho
310. Foram factores desfavoráveis para o desenvolvimento das actividades planificadas para o período em
análise o orçamento restritivo, os atrasos na libertação dos fundos do Orçamento de Estado e a
desvalorização do metical, como consequência da crise económica.
311. Das 186 actividades eleitas pelo Governo da Cidade, 123 actividades estão com um cumprimento igual ou
acima de 100%, 27 entre 75% a 99% e 36 abaixo de 74%.
Constrangimentos
Ocorrência de seca e estiagem;
A crise económica que implicou o ajustamento no orçamento do Estado e as respetivas metas do PES;
Fraco desembolso dos fundos o que implicou em dividas e a transção de algumas despesas para 2017 o
que poderá comprometer as metas do PES 2017;
96 Versao Final
Quadro 111: Levantamento da Divida
N˚ Sectores
Dividas de
D.Desp. com o
Pessoal
Dividas Bens e
Serviços
Dividas de
Salário
Total de
Dividas
1
Sub-
Procuradoria 962 565.00 711 532.13 0.00 1 674 097.13
2 IPAJ 325 591.00 168 759.12 73 347.70 567 697.82
3
Centro de
Mediacao
Arb. Laboral 0.00 417 000.00 0.00 417 000.00
4
Nucleo Prov.
Combate ao
HIV/SIDA 0.00 135 428.78 0.00 135 428.78
5
Hospital
Geral de
Mavalane 0.00 42 009.99 0.00 42 009.99
6
Hospital
Geral da
Polana
Caniço 0.00 850 000.00 0.00 850 000.00
7
Direcçäo
Cultura e
Turismo 0.00 108 000.00 0.00 108 000.00
8 1 288 156.00 2 324 730.02 73 347.70 3 794 233.72
Perspectivas e Desafios para o exercício económico 2017 Os resultados alcançados no exercício económico de 2016 não foram satisfatórios, face a situação adversa que negativamente está a afectar Moçambique. O Governo da Cidade de Maputo vai priorizar acções e actividades que irão merecer atenção, para o cumprimento das metas de modo a encorajar para o prosseguimento e alcance dos objectivos preconizados Programa Quinquenal do Governo.2015-2019. Nesta óptica no quadro abaixo apresenta as perspectivas/, por cada uma das prioridades e pilar no PQG 2015-2019. Quadro Nº112 Perspectivas para 2017
Nº Prioridade/ Pilar Perspectiva e desafios para 2017
1
Prioridade II: Desenvolver o Capital Humano e Social
Os desafios, a saber: na Educação, melhorar aproveitamento escolar e taxa bruta de conclusão no ensino a todos níveis; Na Saúde a questão do controlo das grandes endemias e as taxas de cobertura do Serviço Materno Infantil e do Programa Alargado de Vacinações, sem descurar a questão do HIV e SIDA que ainda é bastante crítica. A melhoria da taxa de cobertura dos partos institucionais afigura-se igualmente como um desafio.
2
Prioridade III: Promover o Emprego e Melhorar a Produtividade e a Competitividade
Na agricultura garantir o aprovisionamento de semente de hortícolas de 310kg em 2016 para 350kg em 2017, como estratégia para intensificção da produção através da montagem de CDR’s e para fazer face as calamidades naturais Instalar 03 estufas com sistema de rega das quais 01 em KaMavota, 01 em KaMubukwana e 01 em KaTembe para a produção de plântulas, como forma de garantir a produção de
97 Versao Final
hortícolas de qualidade Produção Intensiva de hortícolas: Garantir o acesso de factores de produção a todas 34 associações que mais produzem a nível dos Distritos. Aumentar a produção de horticolas de 68.865 ton (2016) para 96.458ton (2017), através do aumento da produtividade em cada ciclo (4 a 8 ciclos), esperando se que a produção global aumente de 86.367ton para 103.462 ton. Produção Coelhos: promover a produção da carne de coelho como forma de reduzir os indices da desnutrição crónica e aguda nas familias. Promoção do empreendedorismo: incubação de jovens na produção intensiva aves e coelhos e agro - negócio através do PITTA. Licenciar 4.426 empresas, sendo: 3.854 comerciais, 550 do regime simplificado e 22 do regime industrial. Aumentar a capacidade turística para 1.608 estabelecimentos turísticos, com a entrada em funcionamento de mais 48 estabelecimentos turísticos, o que poderá contribuir para um crescimento de 2% do número de quartos e camas disponíveis na Cidade de Maputo
3
Prioridade IV: Desenvolvimento de Infra-estruturas económicas e Sociais
• Conclusão da Construção de 24 salas de aula; • Reabilitação de casas de Banho; • Reabilitação da EPC 24 de Julho; • Aquisição de 1.350 carteiras escolares e reparação de
500; • Reabilitação e requalificação do bloco de fisioterapia do
Hospital Geral de José Macamo; • Reabilitação do sistema hidráulico do Hospital Geral
Polana Caniço; • Construção 8 Sistemas de Rega; • Construção de 3 estufas; • Construção e apetrechamento de 2 postos policiais; • Reabilitação do centro Infantil Amizade e Pomba Branca.
4
Pilar I: Consolidar o Estado de Direito Democrático, Boa Governação e Descentralização
Na Governação continuar com a governação participativa através de visitas a todos os distritos e 31 Instituições do Estados e Outras; acelerar o processo dos actos administrativos com a realizacao de 1.542 promoções, 1.227 progressões e 903 mudanças de carreira por conclusão de nivel; assegurar a assistência jurídica aos cidadãos carenciados; continuar com a celeridade nos processos jurídicos e garantir a ordem e segurança da população na Cidade de Maputo.
5
Pilar II: Promover Um Ambiente Macro-Económico
Prevê-se no ano de 2017 arrecadar receita no valor global de 395.212,12 mil Mt Em relação a despesa, no global o Orçamento de Estado é de 3.658.054,86mil Mt.
98 Versao Final
Maputo, Janeiro de 2017
99 Versao Final
QUADRO 113: Principais Indicadores do PQG 2015-2019 12 Meses de 2016
Nº de
Ordem
PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL
Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Promover um sistema educativo inclusivo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição das competências requeridas ao nível de conhecimentos, habilidades e
atitudes que respondam as necessidades de desenvolvimento humano
Indicadores do PQG
2015-2019
Ano Base
2014
Meta para
2019
Avaliação do
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicadores do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
1 Nº de crianças e jovens
com deficiência no
ensino
438 3000 83.4% 2100 Nº de crianças e
jovens com
deficiência no
2.072 2100 1752 Aumentado o
registado do
número de
100 Versao Final
ensino crianças com
deficiência no
ensino
DEDH
2 Taxa líquida de
escolarização aos 6 anos
na 1ª classe (%)
91.1 92.0 111,3% 91.5 Taxa líquida de
escolarização
aos 6 anos na 1ª
classe (%)
88.9 91.5 92.2 Aumentado o
número de
ingressos de
alunos na idade
certa
3 Nº de salas concluídas 50 150 13.8% 10 Salas
de aula
iniciadas
em
2013/201
4
Nº de salas de
aula construídas
85 72 10 Melhoria
substancial do
aproveitamento na
7ª classe em
comparação com o
III Trimestre 2015
(68.0%)
4 Nº de carteiras escolares
distribuídas
2.300 1710 228.9%
Adquirir
1905
carteiras
escolares
Nº de carteiras
escolares
distribuídas
1905 1.905 4.361
2006 Carteiras
foram fornecidas
pelo Município e
400 carteiras pelo
MINEDH, fora do
plano da DEDH
5 Nº de professores
contratados
71 438 100% 259 Nº de
professores
229 259 259 Contratados mais
professores para o
101 Versao Final
contratados ensino Primário
6 Taxa bruta de conclusão
do EP2 (%)
82.2 92.0
87.1%
Garantir
que todas
as
crianças
concluam
o ensino
primário
na idade
certa
Taxa bruta de
conclusão do
EP2 (%)
86.1 86.1 75.1
Melhoria
substancial do
aproveitamento na
7ª classe em
comparaçõ com o
II Trimestre
(69.0%)
7 Nº de efectivos escolares
no ensino Técnico-
profissional
4.088 6.000 93.3% 7.492 Nº de efectivos
escolares no
ensino Técnico-
profissional
5.165 7.492 6.804 Aumentada a
participação dos
alunos neste
subsistema
8 Nº de professores
primários formados
2.088 3000 92.1% 2.189 Nº de
professores
primários
formados
2.158 2.376 2.189 Incrementado o
número de
professores
formados não
obstante não ter
atingido 100%
9 Rácio aluno por professor 63 55 101.6 60 Rácio aluno por
professor
61 61 60 Reduzido o rácio
alunos por
professor de 61
para 60
Nº de
Ordem
PRIORIDADE II: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO E SOCIAL
Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Expandir o acesso e melhorar a qualidade de serviços de saúde, reduzir a mortalidade materna, a morbi-mortalidade por desnutrição crónica, malária,
tuberculose, HIV, doenças não transmissíveis e doenças preveníveis
Indicadores do PQG
2015-2019
Ano Base
2014
Meta para 2019 Avaliação do
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicadores do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
10 Taxa de Cobertura de
partos institucionais (%) 84% 87% 87% 46.966
Taxa de
cobertura de
partos
institucionais (%)
51% (23.447) 46.966 (40.992)
87%
Aumentada a
utilização dos
serviços de saúde
existentes
11 Taxa de cobertura de 67% 94% 74% 43.156 Taxa de 39% (42.615) 43.156 (32.090) Garantida a
102 Versao Final
crianças completamente
vacinadas (%)
cobertura de
crianças
completamente
vacinadas (%)
74% protecção de
crianças <1 ano de
doenças
preveníveis por
vacina
Direcção
de
Saúde
da
Cidade
de
Maputo
12
Taxa de cura de
desnutrição aguda em
crianças menores de 5
anos (%)
89% 94% 105.6 93%
Taxa de cura de
desnutrição
aguda em
crianças
menores de 5
anos (%)
93% 89% 94%
Reforçada a cura e
o sucesso de
tratamento
13
Prevalência da
desnutrição crónica em
crianças menores de 5
anos (%)
42% * 17% 100% <30%
Prevalência da
desnutrição
crónica em
crianças
menores de 5
anos (%)
<30% 30% (IDS-2011)
Melhorados os
conhecimentos,
atitudes e de
procura de
serviços
14 Taxa de Natimortalidade 32/1000 27/1000 27/1000 32/1000
Taxa de
morbilidade
Infanto-juvenil
35/1000 32/1000 27/1000
Reduzidos os
índices de
morbilidade em 5%
abaixo da meta
15
Taxa de cobertura de
TARV Pediátrico/Adulto
(%)
73 86 104% 75
Taxa de
cobertura de
TARV pediátrico
100% (7.777) 75
(7.948)
102%
Aumentado o
acesso de TARV
pediátrico
76 88 109% 78
Taxa de
cobertura de
TARV Adulto
(%)
100%
(118.738)) 78
(129.719)
109%
Aumentado o
acesso de TARV
Adulto
16
Taxa de cobertura de
TARV de mulheres
grávidas seropositivas
(%)
124% 100% 86% 86%
(3.906)
Taxa de
cobertura de
TARV de
mulheres
grávidas
seropositivas
100% (8.928) 100%
(4.534) 86% (3.906)
Aumentado o
acesso a serviços
TARV para
mulheres grávidas
seropositivas
103 Versao Final
(%)
17
Rácios profissionais de
Saúde por 100.000
habitantes
129 144
146/100.0
00
(1.847)
132/1000
00
Rácios
profissionais de
Saúde por
100.000
habitantes
135/100000
(1677)
132/100.00
0
146/100.000
(1.847)
Aumentada a
densidade de
profissionais de
saúde
18 Nº de profissionais
colocados 169 1000 185% 100%
Nº de
profissionais
colocados
(210) (149) 185% (276) Nº de profissionais
colocados
19 Nº de Distritos com
Hospitais Gerais 2 3 100 3
Nº de Distritos
com Hospitais
Gerais
66.7% (2) (3) (3)
Aumentado o nº de
Us com pacote
mínimo de serviços
104 Versao Final
20
22
Nº de unidades sanitárias
construídas e/reabilitadas
Construções:
1-Cs Chiango
1-Sector de
Fisioterapia
HGJM
1-Bloco
Administrativ
o HGJM
1-Muro no
Rrecinto do
HPi
1-Morgue HPI
1-Laboratório
de
Baciloscopia
HGPC
1-Novo DPM
1-Construção
do CS Chiango
1-Sector de
Fisioterapia
HGJM
1-Bloco
Administrativo
HGJM
1-Muro no
recinto do HPi
1-Morgue HPI
1-Laboratório
de
Baciloscopia
HGPC
1-Novo DPM
60% 100%
Nº de unidades
sanitárias
Construídas e
Reabilitadas
________
Bloco
Administrat
ivo HGJM
60% de
Execucao
fisica e
100% de
Execucao
financeira
Aumentado o
acesso a saúde
á população
95% 100%
Nº de unidades
sanitárias
Construídas e
Reabilitadas
_________ Morgue
HPI
95% de
Execucao
fisica e
100% de
Execucao
financeira
Aumentado o
acesso a saúde
á população
100% 100% Nº de Geradores
Adquiridos _________
4
Geradores
100% de
Execucao
fisica e
100% de
Execucao
Financeira
Aumentado o
acesso a saúde
á população
40% 100%
Nº de unidades
sanitárias
Construídas e
Reabilitadas
----------------
Laboratório
de
Baciloscopi
a HGPC
40% de
Execucao
fisica e
100% de
Execucao
financeira
Aumentado o
acesso a saúde
á população
70% 100%
Nº de unidades
sanitárias
Construídas e
Reabilitadas
----------------
Reabilitaca
o da casa
dos
funcionario
s
70% de
execucao
física e
100% de
execucao
Aumentado o
acesso a saúde
á população
105 Versao Final
financeira
Taxa de cobertura de
rastreio de cancro de
útero em mulheres entre
30-55 anos nas consultas
de Planeamento Familiar
12% 17% 140% 26%
(8.365)
Taxa de
cobertura de
rastreio de
cancro
14% (13.812) 5% 26% (8.365)
Aumentada a
cobertura de
rastreio de cancro
de útero em
mulheres entre 30-
55 anos nas
consultas de
Planeamento
Familiar
N º de
Ordem
Objectivo Estratégico:(iii) Promover a participação da juventude nas actividades sociocultural, desportiva e económicas como mecanismo para massificar a prática regular da actividade física e desportiva e
melhorar a qualidade de vida, saúde e bem-estar da população.
Indicador do PQG 2015-
2019
Ano Base:
2014
Meta para
2019
Avaliação de
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
23 Total da população
escolar que participa em
actividades artístico-
cultural 60.484 122.568 23.9% 21000
Total da
população
escolar que
participa em
actividades
artístico-cultural
69.237 87.900
21.000
Total da população
escolar que
participa em
actividades
artístico-cultural
Direcção
Educaçã
o e
Desenvol
vimento
Humano
e
Direcção
da
Juventud
e e
Desporto
24 Total da população
escolar no projecto
cultura itinerante. 337.8%
Total da
população
escolar no
projecto cultura
itinerante.
900 222 750
Total da população
escolar no projecto
cultura itinerante.
25 Nº de feiras e festivais
realizados
2 2 Feiras e 3
Festivais 66.6% 2
Nº de feiras e
festivais
realizados
2 Feiras e 3
Festivais
Feira de
produtos
culturais
e 2
festivais
culturais
realizado
s
Divulgado
o
património
cultural e
a
diversidade
de
produtos
culturais
2
106 Versao Final
26 Nº de jovens
beneficiários dos
projectos e iniciativa
juvenil.
34 165 50% 5 10 Nº de jovens
beneficiários dos
projectos e
iniciativa juvenil
36 10
projectos
5 Melhorada a renda
de mais jovens
empreendedores
N º de
Ordem
Objectivo Estratégico:(iv) Promover a igualdade e equidade de género na s diversas esferas do desenvolvimento económico, sócio, político e cultural, assegurar a proteger ao e desenvolvimento integral da
criança e garantir a assistência social aos combatentes e as pessoas
Indicador do PQG 2015-
2019
Ano Base:
2014
Meta para
2019
Avaliação de
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
27 Número de beneficiários
do programa Apoio
Social Directo.
2.032 12.675 99.5% 2.113 Número de
beneficiários do
programa Apoio
Social Directo.
2412 2.113 2103
Reduzido o nível
de mendicidade
Direcção
do
Género
Criança
e Acção
Social da
Cidade
de
Maputo
28 Número de Beneficiários
do Programa Subsidio
Social Básico
9.067 50.130 100% 9158 Número de
Beneficiários do
Programa
Subsidia Social
Básico
9.158 9158 9.158
29 Número de crianças
atendidas nos centros de
acolhimento
5.208 38.180 101.6% 13.200 Número de
crianças
atendidas nos
centros de
acolhimento
13.219 13.200 13.420 Acolhidas crianças
desamparadas e
reduzida a
mendicidade
destas.
30 Número de crianças
atendidas nos centros
infantis e escolinhas
comunitárias
11.047 67.421 101.1% 14.480 Número de
crianças
atendidas nos
centros infantis
9.284 14.480 14.636 Crianças
preparadas para o
ciclo escolar
31 Número de crianças
encaminhadas para o
ensino regular
30 155 117.8% 28 Número de
crianças
encaminhadas
para o ensino
regular
28 28 33 Integradas
Crianças com
deficiência no
regime regular de
educação.
107 Versao Final
32
Número de idosos
assistidos nos centros de
apoio a velhice
149
775
77.9%
195
Número de
idosos assistidos
nos centros de
apoio a velhice
160
195
152
Acolhidos Idosos
desamparados e
estigmatizados
pelos seus
familiares.
33 Número de idosos
assistidos nos centros
abertos
202 2750 135.9% 520 Número de
idosos assistidos
nos centros
abertos
723 520 707 Ocupados os
idosos com
diversas
actividades
34 Número de pessoas com
deficiência assistida
684 3425 19.6% 1.780 Número de
pessoas com
deficiência
assistida
718 1.780 350 Reduzida
vulnerabilidade de
pessoas com
deficiência
35 Número de crianças
assistidas nas escolas
especiais
509 2500 81.4% 510 Número de
crianças
assistidas nas
escolas
especiais
171 510 415 Criadas condições
de ensino e
aprendizagem para
crianças com
deficiência de
acordo com a
deficiência
Nº de
Ordem
PRIORIDADE III: PROMOVER O EMPREGO E MELHORAR A PRODUTIVIDDADE E A COMPETITIVIDADE
Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Aumentar a produtividade e a produção em todos os sectores com ênfase na agricultura
Indicadores do PQG
2015-2019
Ano Base
2014
Meta para
2019
Avaliação do
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
36 Nº de PMES assistidas
em matéria de
desenvolvimento de
negócios
500 1250 100% 250 Nº de PMES
assistidas em
matéria de
desenvolvimento
de negócios
250 250 250 Melhorado o
funcionamento das
Pequenas e
Medias Empresas
Direcção
da
Industria
e
Comérci
o
37 % De agregados
familiares com consumo
adequado
92% 98% 91.4% 83.5% % De agregados
familiares com
consumo
adequado
92% 93% 83.5 (AFs
chefiados
por
homens
Aumentado o nº de
agregados
familiares com
consumo
108 Versao Final
86.5% e
AFs
chefiados
por
mulheres
80.5%)
adequado.
Direcção
da
Agricultur
a e
Seguran
ça
Alimentar
38 % De agregados
familiares em
insegurança alimentar
crónica
11.1 6.1 121.9% 11.1% % De agregados
de familiares em
insegurança
alimentar
crónica
10.1 9.1% 11.1% Reduzido o nº de
famílias em
situação de
insegurança
alimentar crónica
39 Área de regadios
construídos e ou
reabilitados (hectares)
188ha 250ha 96.6% 120ha Área de regadios
construídos
(hectares)
94ha 120ha 116h Aumento de área
para cultivo
Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Promover o emprego legalidade laboral e a segurança social
Indicadores do PQG
2015-2019
Ano Base
2014
Meta para
2019
Avaliação do
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
40 N º de novos empregos
criados pelo sector
público e privados.
191850 337,155 57.18 31.035 N º de novos
empregos
criados pelo
sector público e
privados.
30.907 29.991 17.150 Garantir empregos
aos cidadãos
Direcção
do
Trabalho
Emprego
e
Seguran
ça Social
41 Nº de estágios pré-
profissionais
1,447 2,797 33.1 181 Nº de estágios
pré-profissionais
304 181 74 Garantir que os
recém-formados
aliem a teoria e a
prática
42 Nº de beneficiários de
formação profissional
96466 183,966 63.1 17.131 Nº de
beneficiários de
formação
profissional
19.009 17.131 10.820 Garantir o aumento
de Cidadãos com
formação
profissional
43 Nº de estabelecimentos
inspeccionados
859 4000 52 804 Nº de
estabelecimento
s
inspeccionados
736 804 418 Garantida maior
legalidade laboral
109 Versao Final
44 Nº de Empresas inscritas
no sistema de segurança
Social Obrigatório
2831 14,948 94 2.652 Nº de Empresas
inscritas no
sistema de
segurança
Social
Obrigatório
3.188 2.652 2.498 Garantido que
maior nº de
trabalhadores
esteja inscrito no
sistema de
segurança social
INSS
45 Nº de Trabalhadores por
conta de outrem inscritos
no sistema de segurança
social obrigatório.
31.201 169.656 80.2 32.843 Nº de
Trabalhadores
por conta de
outrem inscritos
no sistema de
segurança social
obrigatório.
9.483 8422 6754
Maior número de
trabalhadores
inscritos no
sistema de
segurança social
46 Nº de Trabalhadores por
conta própria inscritos no
sistema de segurança
social obrigatório
0 1.294 310,5 619 Nº de
Trabalhadores
por conta própria
inscritos no
sistema de
segurança social
obrigatório
00 650 2.018
Nº de
Ordem
PRIORIDADE IV: DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS ECONOMICAS E SOCIAIS
Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Aumentar o acesso com qualidade e a disponibilidade de Energia Eléctrica, combustíveis líquidos e gás natural para o desenvolvimento das actividades
socioeconómicas, o consumo doméstico e a exportação
Indicadores do PQG
2015-2019
Ano Base
2014
Meta para
2019
Avaliação do
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
47
% da população com
acesso a energia
eléctrica
98 99 100 99 % da população
com acesso a
energia eléctrica
99 99 99 Aumentada a
cobertura da rede
eléctrica
EDM-
Cidade
de
Maputo
48 Número de consumidores
de energia eletrica
269.607 310.968 96.76 289.504 Número de
consumidores
beneficiados
272.824 289.504 280.130 Aumentada a
cobertura da rede
eléctrica
49 Nº de sedes distritais
com obras de
electrificação em curso
7 7 100 2 Nº de sedes
distritais com
obras de
electrificação em
1(KaMavota) 2(KaMav
ota e
Katembe
)
2(KaMavot
a e
Katembe)
Aumentada a
cobertura da rede
eléctrica
110 Versao Final
curso
N º de
Ordem
Objectivo Estratégico: (iii) Construir Centro de Formação profissional
Indicador do PQG 2015-
2019
Ano Base:
2014
Meta para
2019
Avaliação de
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
50 Nº de Centros de
Formação Profissionais e
Centro de Emprego
Construídos
1 3 - - - N de Centros de
Formação
Profissionais
Construídos
1 1 0 Centro da
KaTembe ainda
em construção por
falta de orçamento
INEEFP
N º de
Ordem
Objectivo Estratégico: (iv) Apetrechar Centros
Indicador do PQG 2015-
2019
Ano Base:
2014
Meta para
2019
Avaliação de
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
51 Nº de Centros
Apetrechados
1 4 100 1 Apetrechar
Centros
1 1 1 apetrechado o
Centro de
Malhazine
INEEFP
N º de
Ordem
Objectivo Estratégico: (vi) Aumentar a provisão e acesso aos serviços de abastecimento de água, de saneamento, transporte, comunicações e habitação.
Indicador do PQG 2015-
2019
Ano Base:
2014
Meta para
2019
Avaliação de
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
52 % da população vivendo
nas zonas rurais, com
fonte de água segura.
N/A N/A - N/A N/A % da população
vivendo nas
zonas rurais,
com fonte de
água segura.
N/A N/A N/A -
53 % da
população
vivendo nas
zonas
urbanas com
fonte de água
segura
64 68 95 68 % da população
vivendo nas
zonas urbanas
com fonte de
água segura
95% 68 68% da
população
beneficiada
54 Nº de sistemas de
abastecimento de água
2 Furos
abertos nos - - - -
Nº de sistemas N/A N/A N/A N/A
111 Versao Final
reabilitados (Pequenos
Sistemas)
bairros de
Magoanine A
e C, no
âmbito do
programa de
emergência
dos
Pequenos
sistemas
reabilitados
Águas da
região de
Maputo
55 Km de rede de
abastecimento de água
construídos
254.3 Km
instalados no
âmbito
projecto de
terciária dos
“400km”
- 100 12.14 Kms de rede
construídos
70.67 12.14 12.14 Maior cobertura
de água potável
na cidade
56 Nº de fontes de água
dispersas construídas
(fontanários)
4
Construídos,
dos quais 2
no
Magoanine A
e outros 2 no
Magoanaine
C no âmbito
do programa
de
emergência
dos
pequenos
sistemas
- - - -
Nº de fontes
dispersas
construídas
N/A N/A N/A
Maior cobertura
de água potável
na cidade
57 Nº de fontenários
construídos nas zonas
urbanas
9 (KaNyaka)
12
(KaTembe)
1 KaTembe - 120-
Chamancu
lo
26-
Maxaquen
e
172-
Laulane
Nº de
fontenários
construídos nas
zonas urbanas
109-
Chamanculo
29- Maxaquene
174- Laulane N/A
120-
Chamanculo
26-
Maxaquene
172- Laulane
Maior cobertura
de água potável
na cidade
58 Penetração telefónica 100 100 100 Penetração
telefónica.
100 100% 100% Expandida rede
de telefonia
Direcção
dos
112 Versao Final
Transpor
tes e
comunic
acoes
Nº de
Ordem
PRIORIDADE V: ASSEGURAR A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E DO AMBIENTE
Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (i) Reduzir a vulnerabilidade das comunidades, da economia e as calamidades naturais e antropogénicas
Indicadores do PQG
2015-2019
Ano Base
2014
Meta para
2019
Avaliação do
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
59 % De comunidades com
conhecimento sobre
acções de redução do
risco de calamidades
50% de 70
comunidades
100% de 73
comunidades
100% 12 Nº Famílias com
conhecimento
sobre acções de
redução do risco
de calamidades
630 Famílias 12 12 Aumentar número
de famílias com
conhecimento
INGCC
60 Nº de membros de
comités e líderes locais
capacitados
35 Comités e
630 membros
15 Comités 100% 7 Nº de membros
de comités e
líderes locais
capacitados
5 Comités 7
Comités
7 Comites
133
membros
Dotada Capacidade
de mitigação de
riscos e calamidade
aos membros dos
comités locais
61 Nº de comunidades
atingidas no
mapeamento de riscos e
calamidades
- - 87.5 8
Comunid
ades
Nº de
comunidades
atingidas por
província
KaTembe
(Guaxene,
Chali, Inguide,
Chamissava e
Incassane)
Inhaka
(Ribzwene,
Inguane e
Nhaquene),
8 07
Comunida
des
Mapeados 5
comudidades e
faltam 3 em fase de
validação em
inhaka no mes de
outubro
62 % De famílias em áreas
de risco reassentadas
em zonas seguras
51% de 1.200
familias
76.9 160
Famílias
% De famílias
em áreas de
risco
reassentadas
em zonas
seguras
82 Famílias
reassentadas
160
Famílias
123
familias
Reduzir a
vulnerabilidade das
famílias em zonas
de risco
N º de
Ordem
PILAR I: GARANTIR O ESTADO DE DIREITO, DEMOCRÁTICO, BOA GOVERNAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO
Objectivo Estratégico: (i) Melhorar o Ambiente de Negocio.
Indicador do PQG 2015- Ano Base: Meta para Avaliação de Acção do Indicador do Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
113 Versao Final
2019 2014 2019 Desempenho PES 2016 PES para 2016 Esperado o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
63 Nr. De dias para o
licenciamento
empresarial
10 6 100% 101-4
Dias
Nr. de dias para
o licenciamento
empresarial
1-4 Dias 4 Dias 1 Dias Melhorado
Ambiente de
Negocio
BAU
64 Nr. de procedimento para
obter empresa
10 5 100% 4 Nr. de
procedimento
para abertura
empresa
10
Procedimento
4
Procedim
entos
4
Procedime
nto
Melhorado
Ambiente de
Negocio
Nº de
Ordem
Objectivo estratégico do PQG 2015-2019: (ii) Assegurar uma Justiça ao alcance de todos, mais próximos e mais justa, com enfoque na efectividade dos direitos, deveres e liberdades fundamentais dos
cidadãos
Indicadores do PQG
2015-2019
Ano Base
2014
Meta para
2019
Avaliação do
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
65
% de casos julgados por
ano
2.964
N/A
100%
1.100
% de casos
julgados por ano
N/A 1.100 1.689
Maior celeridade
nos julgamentos
Tribunal
de
Menores
66 Aumento do número de
casos julgados e Findos
11.671 N/A 56.4% 1.715 Aumento do
número de
casos julgados e
Findos
15.324 18.661 10.531 Tribunal
Judicial
67 % Número de
infraestruturas de justiça
reabilitada e % Número
de infraestruturas de
justiça construídas
6
6
- - 1-
Delegaca
o do IPAJ
na
KaTembe
% Número de
infraestruturas
de justiça
6 1-
Delegaca
o do
IPAJ na
KaTemb
So no final
de 2016
Direcção
de
Justiça
68 Nº de cidadãos
carenciados assistidos
pelo Estado
7.128 43.856 87% 7.992 Nº de cidadãos
carenciados
assistidos pelo
Estado
7.272 7.992 7.012 Garantida
assistência jurídica
a cidadãos
carenciados
IPAJ e
Direcção
de
Justiça
69 % de crianças registadas
por total de nascimento
por ano
39.276
(88.3%)
286.446 34.9% 56.585 % de crianças
registadas por
total de
nascimento por
ano
36.640 56.585 19.741 Aumentado o
número de
crianças registadas
anualmente
N º de Objectivo Estratégico:(iii) Prosseguir o Combate a corrupção, o reforço da prevenção e combate a criminalidade emissão de documentos de identificação, controlo do movimento Migratório e Salvação
114 Versao Final
Ordem Publica.
Indicador do PQG 2015-
2019
Ano Base:
2014
Meta para
2019
Avaliação de
Desempenho
Acção do
PES 2016
Indicador do
PES para 2016
Real 2015 Meta 2016 Resultado Instituiçã
o
Respons
ável
Real Grau de
Real (%)
Plano Real
70 % de casos criminais
esclarecidos em relação
aos registos
85 85 98.8 85 % de casos
criminais
esclarecidos em
relação aos
registos
85 85 82 Aumento da
operatividade
policial
PRM
71 % de população que
possui o B.I biométrico
68 79 - 72 % de população
que possui o B.I
biométrico
79 72 Vai se
apurar no
final de
2016
Aumentado o
número de
cidadãos com o BI
biométrico
72 % de BI´s produzidos em
relação aos solicitados
164.630 - 93.6 110.000 % de BI´s
produzidos em
relação aos
solicitados
150.009 110.000 103.007
73 % de casos de corrupção
acusados por total de
casos entrados
12 8 64 47 % de casos de
corrupção
acusados por
total de casos
entrados
19 Maior celeridade
na tramitação de
casos de
corrupção.
74 Nº de casos de corrupção
denunciados e acusados
- - 82.6 23
Nº de casos de
corrupção
denunciados e
acusados
11
23 19 Desencorajados a
prática de actos de
correcção nas
instituições
públicas.
75 Nº de vistos de Fronteira
emitidos
143128 172000 58 141000 N de vistos de
Fronteira
emitidos
121.653 141.000 82.821 Garantido o
controlo da
mobilidade
fronteiriça