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Noviembre, 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN,
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
“PRONTUARIO del Proyecto del
Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los
ejercicios fiscales 2014-2015”
Elaborado por:
M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario
_________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque;
Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5036-0000 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-13 00 ext. 4726
Correo-e. : [email protected]
“PRONTUARIO del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2014-2015”
Índice
Contenido Página
Introducción 5 Resumen Ejecutivo 7 1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal 10 2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones 17 2.1. La Gran Función Gobierno 19 2.1.1. La Función Legislación 20 2.1.2. La Función Justicia 21 2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno 23 2.1.4. La Función Relaciones Exteriores 25 2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios 26 2.1.6. La Función Seguridad Nacional 27 2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 29 2.1.8. La Función Otros Servicios Generales 31 2.2. La Gran Función Desarrollo Social 33 2.2.1. La Función Protección Ambiental 34 2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad 36 2.2.3. La Función Salud 38 2.2.4. La Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 40 2.2.5. La Función Educación 42 2.2.6. La Función Protección Social 45 2.2.7. Otros Asuntos Sociales 48 2.3. La Gran Función Desarrollo Económico 49 2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 50 2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 52 2.3.3. La Función Combustibles y Energía 54 2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes 56 2.3.5. La Función Turismo 58 2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación 59 2.4. La Gran Función Otras 61 2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda 62 2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas 63 2.4.3. La Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 64 2.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 65 3. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 66 3.1. Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 67 3.2. Presupuesto para el Gasto Federalizado 68 3.3. Aportaciones Federales distribuidas por Fondos y por Entidad Federativa 69 3.4. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos 70 3.5. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por destino del gasto 71 3.6. Distribución del gasto para Cultura, por Unidad Responsable 72 3.7. Presupuesto público federal en México en Materia Electoral 73 3.8. Presupuesto para las Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura 74 3.9. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) 75 3.10.Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones 76 3.11. Presupuesto para la Población Indígena 77
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3
3.12. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 79 3.13. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 85 3.14. Presupuesto con Perspectiva de Género 87 3.15. Recursos para Atención a Grupos Vulnerables 90 3.16. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 91 3.17. Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 92 3.18. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Jóvenes 94 3.19. Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes 96 3.20. Recursos para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y
Promoción de Proyectos Productivos 99
3.21. Provisiones Salariales y Económicas 102 3.22. Presupuesto para el Programa (Oportunidades) Prospera 105 3.23. Conservación, Mantenimiento Carretero y Empleo Temporal 106 3.24. Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales, Apoyo para Saneamiento
Financiero de las UPES, Consolidación de las Universidades Interculturales, e Instituciones Estatales de Cultura
109
3.25. Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 114 3.26. Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Programa Hidráulico:
Subsidios para Entidades Federativas 115
4. La clasificación del gasto público federal por Programas Presupuestarios, por ramos 118 4.1. Poder Legislativo 119 4.2. Presidencia de la República 120 4.3. Poder Judicial 121 4.4. Gobernación 122 4.5. Relaciones Exteriores 124 4.6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 125 4.7. Defensa Nacional (SEDENA) 127 4.8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 128 4.9. Comunicaciones y Transportes (SCT) 129 4.10. Economía 130 4.11. Educación Pública (SEP) 131 4.12. Salud 133 4.13. Marina 134 4.14. Trabajo y Previsión social (STPS) 135 4.15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 136 4.16. Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 137 4.17. Procuraduría General de la Republica PGR) 139 4.18. Energía 140 4.19. Aportaciones a Seguridad Social 141 4.20. Desarrollo Social (SEDESOL) 142 4.21. Turismo 143 4.22. Instituto Federal Electoral (IFE) 144 4.23. Provisiones Salariales y Económicas 145 4.24. Deuda Pública 147 4.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos 148
4.26. Función Pública 149 4.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 150 4.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 151 4.29. Tribunales Agrarios 152 4.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 153 4.31. Aportaciones Federales para Estados y Municipios 154 4.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 155 4.33. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 156 4.34. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 157 4.35. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 158 4.36. Información Nacional Estadística y Geográfica (INEG) 159 4.37 Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 160 4.39 |Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 161 4.40 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 162
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4.41 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 163 4.42. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 164 4.43. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 165 4.44. Comisión Federal de Electricidad (CFE) 166 4.45. Petróleos Mexicanos (PEMEX) 167 5. La clasificación del gasto público federal por Unidades Responsables 168 5.1. Poder Legislativo 169 5.2. Presidencia de la República 170 5.3. Poder Judicial 171 5.4. Gobernación 172 5.5. Relaciones Exteriores 174 5.6. SHCP 175 5.7. SEDENA 176 5.8. SAGARPA 177 5.9. SCT 179 5.10. ECONOMÍA 181 5.11. SEP 183 5.12. Salud 186 5.13. Marina 187 5.14. STPS 188 5.15. SEDATU 190 5.16. SEMARNART 192 5.17. PGR 194 5.18. Energía 197 5.19. Aportaciones a Seguridad Social 198 5.20. SEDESOL 199 5.21. Turismo 201 5.22. IFE 202 5.23. Provisiones Salariales y Económicas 203 5.24. Deuda Pública 204 5.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
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5.26. Función Pública 206 5.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 207 5.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 208 5.29. Tribunales Agrarios 209 5.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 210 5.31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 211 5.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 212 5.33. CNDH 213 5.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 214 5.36. CONACYT 215 5.37. INEG 216 5.38 COFECE 217 5.39 INEE 218 5.40 IFETEL 219 5.41 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 220 6. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto 221 6.1. Gobernación SHCP, SEDENA y SAGARPA 222 6.2. SCT y Economía 223 6.3. SEP 224 6.4. SALUD STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA 225 6.5. SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT 226
Introducción El 5 de septiembre del año 2014, el Titular del Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2015, el cual incluye: los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Miscelánea Fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para que el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados los examinen, discutan, modifiquen en caso de ser necesario, y aprueben en los términos del artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este prontuario tiene como objetivo proporcionar información ágil y oportuna de las principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas (ingreso y gasto), con el propósito de coadyuvar en los trabajos legislativos en materia de hacienda pública federal que se realizan al interior de la Cámara de Diputados. La información contenida en este prontuario corresponde al marco económico sobre el cual se estimaron las principales variables macroeconómicas del país; incluyendo el PIB, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, la plataforma de exportación petrolera; además del PIB y la inflación esperada en los Estados Unidos. Respecto a las finanzas públicas: se elaboró un comparativo de la recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, que comprenden los impuestos (IVA, ISR, IEPS entre otros); los derechos; los productos; los aprovechamientos; los ingresos de organismos y empresas; las aportaciones a la seguridad social y los ingresos derivados de financiamiento. En lo referente al gasto público, éste se analizará en seis niveles: 1. Por ramos: los cuales se clasifican en autónomos, administrativos, generales y
entidades sujetas a control presupuestario; 2. Por grandes funciones: donde se identifica el origen y destino del gasto para
las Grandes Funciones Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros.
3. Por programas especiales: que incluye el Régimen Fiscal de PEMEX; el Gasto Federalizado (Aportaciones y Participaciones Federales por Entidad Federativa); el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS); el Presupuesto Identificado para Seguridad Pública y Seguridad Nacional; el Programa Oportunidades; el Presupuesto para la Población Indígena; el Presupuesto con Perspectiva de Género; entre otros.
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4. Por programas presupuestarios contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.
5. Por unidades responsables contenidos en los diferentes ramos que integran el
presupuesto de egresos de la Federación.
6. Por las entidades de control presupuestario indirecto contenidos en los diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.
Este trabajo se realizó con el apoyo altamente profesional de la C. Martha Amador Quintero, capturista y del C. Erick Cortés Martínez, prestador de servicio social, ambos de esta Subdirección, a quienes les agradezco su dedicada colaboración.
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Resumen Ejecutivo En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se propone una recaudación presupuestaria para el Gobierno Federal de 4 billones 676 mil 237.1 millones de pesos (mdp). Estos recursos representan un incremento del 4.4% respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2014 y un incremento del 4.7% respecto al aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 por la Cámara de Diputados. De este total:
A. Los ingresos del Gobierno Federal ascienden a 2 billones, 887 mil 021.1 mdp; distribuidos de la siguiente manera:
Los impuestos, son de 1 billón 970 mil 223.5 mdp; Las contribuciones de mejoras, son de 29.8 mdp Los derechos, son de 39 mil 211.9 mdp; Los productos, son de 6 mil 063.4 mdp; Los aprovechamientos, son de 122 mil 025.7 mdp; Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, son de 749 mil
466 mdp.
B. Los Ingresos de Organismos y Empresas, son de 1 billón 116 mil 621.0 mdp, los cuales se integraron de la siguiente manera:
Las cuotas y aportaciones de seguridad social, son de 243 mil 482.8 mdp. Los ingresos por ventas de bienes y servicios, son de 873 mil 138.2 mdp.
C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento ascienden a 672 mil 595.0 mdp, distribuidos de la siguiente manera:
El endeudamiento interno del Gobierno Federal, son de 603 mil 001.3 mdp; El Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, son de -58 mil
857.9 mdp; y El déficit de empresas productivas del Estado, son de 128 mil 451.2 mdp.
En contrapartida, para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal total propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es de 4 billones, 676 mil 237.1 mdp. Estos recursos representan un incremento del 4.4% respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2014 y del 4.7% respecto al aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2014.
Si la Cámara de Diputados aprueba esta propuesta, la distribución se realizará de la siguiente manera:
Para los ramos autónomos, 94 mil 497.31 mdp;
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Ramo 40 Información nacional estadística y geografía, 8 mil 458.7 mdp; Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2 mil 526.9 mdp; Los ramos administrativos, 1 billón 177 mil 674.3 mdp; Los ramos generales, 2 billones 206 mil 865.3 mdp; Las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp; y Las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp.
El gasto por grandes funciones propuesto por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados se distribuyó de la siguiente manera:
Para la Gran Función Gobierno, se propusieron 343 mil 610.67 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:
Para Legislación, 13 mil 835.72 mdp; Para Justicia, 104 mil 753.64 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, 27 mil 734.84 mdp; Para Relaciones Exteriores, 8 mil 096.49 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios, 29 mil 427.48 mdp; Para Seguridad Nacional, 92 mil 761.81 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, 54 mil 058.18 mdp; y Para Otros Servicios Generales, 12 mil 942.51 mdp.
Para la Gran Función Desarrollo Social, se propusieron 2 billones 547 mil 472.20 mdp, distribuidos en las siguientes funciones: Para Protección Ambiental, 33 mil 122.40 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, 227 mil 456.28 mdp; Para Salud, 516 mil 221.86 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 21 mil 275.54
mdp; Para Educación, 672 mil 350.41 mdp; Para Protección Social, 1 billón 075 mil 991.14 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, 1 mil 055.21 mdp.
Para la Gran Función Desarrollo Económico se propusieron 1 billón 245 mil 217.93 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:
Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, 25 mil 932.92 mdp;
Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, 104 mil 148.48 mdp; Para Combustibles y Energía, 992 mil 350.78 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, 123 mil 278.60 mdp; Para Turismo, 7 mil 344.92 mdp; Para Ciencia y Tecnología, 62 mil 162.23 mdp.
Para la Gran Función Otras se propusieron 974 mil 352.06 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:
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Para el Costo Financiero de la Deuda, 327 mil 038.55 mdp; Para los Recursos a Entidades Federativas, 605 mil 278.51 mdp; Para ADEFAS, 31 mil 085 mdp; y Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 10 mil 950 mdp.
El Ejecutivo Federal estimó los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal basándose en el siguiente marco macroeconómico para el año 2015: El crecimiento del PIB en México lo ubicó en 3.7% y en Estados Unidos de 3.0%; la inflación de México en 3.0% y para Estados Unidos de 2.1%; el tipo de cambio nominal de 13.0 pesos por dólar; la tasa de interés nominal (CETES a 28 días) en 3.3% y 0.3% real; una tasa de interés externa del 0.7% para la Libor; un precio promedio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación de 82.0 dólares por barril, con una plataforma de exportación de 1 millón 090.0 mil barriles diarios y una plataforma de producción de 2 millones 400 mil barriles diarios (Véase cuadro No. 1).
Cuadro No. 1. Marco Macroeconómico 2014-2015.
Concepto 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Producto Interno Bruto
Crecimiento real (%) 3.9 2.7 3.7
Nominal (miles de millones de pesos) 17,591.8 17,096.3 18,317.6
Deflactor del PIB (crecimiento promedio, %) 3.8 3.4 3.4
Inflación
Dic./dic(%) 3.0 3.9 3.00
Tipo de cambio nominal
Promedio (pesos por dólar de EU) 12.6 13.1 13.0
Tasas de interés (CETES a 28 días)
Nominal fin de período (%) 4.0 3.0 3.5
Nominal promedio (%) 4.0 3.0 3.3
Real acumulada (%) 1.0 -0.8 0.3
Cuenta corriente
Millones de dólares -21,476.90 -24,805.0 -27,660.0
% del PIB -1.5 -1.9 -2.0
Variables de apoyo:
Balance fiscal (% del PIB)
Balance tradicional -1.5 -1.5 -1.0
Balance tradicional con inversión -3.5 -3.5 -3.5
PIB EU.
Crecimiento real (%) 2.6 2.1 3.0
Producción industrial EU.
Crecimiento real (%) 3.2 4.0 3.7
Inflación EU.
Diciembre a diciembre (%) 1.9 2.0 2.1
Tasas de interés externas
LIBOR (promedio, %) 0.5 0.2 0.7
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares por barril) 81 94 82
Plataforma de exportación promedio (millones de barriles diarios)
1,170.0 1,115.0 1,090.0
Plataforma de producción crudo (mbd) 2,520.0 2,350.0 2,400.0
Gas natural
Precio promedio (dólares / MMBtu) 3.9 4.4 4.00 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica. México, DF. Varios años.
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1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal
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1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal
Los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal son las percepciones que obtiene el sector público por la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación. De acuerdo con el Glosario de las Términos más Usuales de la Administración Pública, publicación de la SHCP, éstos se integran de tres grandes rubros: Los ingresos del Gobierno Federal, se definen como los recursos consignados en
las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos tipificados en esta Ley;
Los ingresos de Organismos y Empresas, son los recursos que obtienen las diversas entidades que conforman el sector paraestatal y tienen su origen principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad; ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activos fijos; aportaciones de capital y transferencias del Gobierno Federal así como los financiamientos internos y externos; y
Los ingresos derivados de financiamiento, son recursos financieros que el Gobierno obtiene para cubrir el déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país, a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de créditos o cualquier otro documento pagadero a plazo.
Para el ejercicio fiscal 2015, la recaudación de los ingresos presupuestarios contenido en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación se estimó en 4 billones, 676 mil 237.1 mdp. Estos recursos representan un incremento en términos nominales de 196 mil 283.1 mdp respecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2014 y de 209 mil 011.2 mdp para la Ley de Ingresos aprobado en el 2014. En términos reales, se observa un incremento del 4.4% respecto a la iniciativa 2014 y de 4.7% respecto a la aprobada para el año actual. Los ingresos presupuestarios contenidos en la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015 se clasifican de la siguiente manera: A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 887 mil 021.1 mdp;
distribuidos de la siguiente manera:
Los impuestos son de 1 billón 970 mil 223.5 mdp, de este total:
El Impuesto Sobre la Renta (ISR), es de 1 billón 053 mil 715.0 mdp; El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es de 703 mil 848.5 mdp; Los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS), es de 156
mil 704.7 mdp; El impuesto al comercio exterior, es de 27 mil 875.9 mdp; Los accesorios, son de 22 mil 704.7 mdp; Otros impuestos, son de 2 mil 200 mdp;
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Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pagos, son de – 3 mil 464.0 mdp;
Las contribuciones de mejoras por obras pública de infraestructura hidráulica, son de 29.8 mdp;
Los Derechos, son de 39 mil 211.9 mdp, distribuidos de la siguiente manera:
Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, son de 33 mil 901.2 mdp;
Por prestación de servicios, son de 5 mil 310.7 mdp;
Los Productos, son de 6 mil 063.4 mdp; Los Aprovechamientos, son de 122 mil 025.7 mdp. Las trasferencias, asignaciones y otras ayudas, que conformarán el Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, son de 749 mil 466.8 mdp.
B. Los Ingresos de Organismos y Empresas son de 1 billón 116 mil 621.0 mdp, los cuales se integraron de la siguiente manera:
Las cuotas y aportaciones a la seguridad social, son de 243 mil 482.8 mdp; y Los ingresos por ventas de bienes y servicios, son de 873 mil 138.2 mdp,
distribuidos de la siguiente manera:
Ingresos por venta de bienes y servicios, son de 78 mil 064.2 mdp, donde: o El IMSS, son de 30 mil 129.6 mdp; e o El ISSSTE, son de 47 mil 934.6 mdp.
Ingresos de operación de empresas productivas del Estado, son de 795 mil 074 mdp: o PEMEX, son de 438 mil 257.3 mdp o CFE, son de 356 mil 816.7 mdp;
C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 672 mil 595.0 mdp, distribuidos de la siguiente manera:
El endeudamiento neto del Gobierno Federal, es de 571 mil 916.3 mdp; El déficit de organismos y empresas de control directo, es de -58 mil 857.5 mdp; y El déficit de empresas productivas del Estado, es de 128 mil 451.2 mdp.
(Véase cuadro No. 2). El procedimiento legislativo para la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 ha concluido, los cambios más importantes fueron la reducción del precio estimado del barril de petróleo crudo de exportación que pasó de 82 dólares por barril, de acuerdo con las estimaciones de la SHCP, a 79 dólares por barril, que fue el pronóstico aprobado por el Congreso de la Unión. Pese a la reducción del precio del petróleo, los ingresos aprobados serán 18 mil 440.3 mdp superiores a la propuesta elaborada por el Ejecutivo Federal, cuya iniciativa contenía recursos para el Gobierno Central por 4 billones 676 mil 237.1 mdp, el Congreso de la Unión aprobó en la Ley de Ingresos 4 billones 694 mil 677.4 mdp. (Véase cuadro No. 2).
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Cuadro No. 2. Recaudación de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal, 2014-2015. (Millones de pesos y Variación real).
Concepto 2014 LIF/ 2015 ILIF/ 2015 LIF/
Diferencial 2015 LIF -2014 LIF
Diferencial 2015 LIF -2015 ILIF
2015 ILIF / 2014 LIF
2015 LIF / 2014 LIF
2015 LIF / 2015 ILIF
Millones de pesos Variación real.
A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL. 2,709,961.1 2,887,021.1 2,904,011.8 194,050.7 16,990.7 6.5 7.2 0.6
I. Impuestos 1,770,163.0 1,970,223.5 1,978,980.6 208,817.6 8,757.1 11.30 11.8 0.4
1. Impuesto Sobre la Renta 1,006,376.9 1,053,715.0 1,059,206.2 52,829.3 5,491.2 4.7 5.2 0.5
2. Impuesto al Valor Agregado 609,392.5 703,848.5 703,848.5 94,456.0 - 15.5 15.5 -
3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 134,441.6 156,704.7 159,970.6 25,529.0 3,265.9 16.6 19.0 2.1
A. Gasolinas, diesel para combustión automotriz 16,483.0 27,055.4 30,321.3 13,838.3 3,265.9 64.1 84.0 12.1
a) Artículo 2o.-A, fracción I -4,283.0 3,418.7 5,857.4 10,140.4 2,438.7 -179.8 -236.8 71.3
b) Artículo 2o.-A, fracción II 20,766.0 23,636.7 24,463.9 3,697.9 827.2 13.8 17.8 3.5
B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza 36,752.0 40,403.4 40,403.4 3,651.4 - 9.9 9.9 -
a) Bebidas alcohólicas 11,714.2 11,383.2 11,383.2 -331.0 - -2.8 -2.8 -
b) Cervezas y bebidas refrescantes 25,037.8 29,020.2 29,020.2 3,982.4 - 15.9 15.9 -
C) Tabacos labrados 37,208.4 34,426.6 34,426.6 -2,781.8 - -7.5 -7.5 -
D) Juegos con apuestas y sorteos 3,012.2 2,599.9 2,599.9 -412.3 - -13.7 -13.7 -
E) Redes públicas de telecomunicaciones 8,081.0 8,065.4 8,065.4 -15.6 - -0.2 -0.2 -
F) Bebidas energetizantes 23.6 23.9 23.9 0.3 - 1.3 1.3 -
G) Bebidas saborizadas 12,455.0 18,271.1 18,271.1 5,816.1 - 46.7 46.7 -
H) Alimentos no básicos con alta densidad calórica 5,600.0 15,348.4 15,348.4 9,748.4 -
174.1 -
I) Plaguicidas 184.7 638.8 638.8 454.1 - 245.9 245.9 -
J) Carbono 14,641.7 - - -14,641.7 - -100.0 -100.0 -
k) Combustibles fósiles - 9,871.8 9,871.8 9,871.8 - - - -
4. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 6,703.3 6,638.7 6,638.7 -64.6 - -1.0 -1.0 -
5. Impuestos al Comercio Exterior: 26,758.6 27,875.9 27,875.9 1,117.3 - 4.2 4.2 -
A. A la importación 26,758.6 27,875.9 27,875.9 1,117.3 - 4.2 4.2 -
B. A la exportación - - - - - - - -
6. Accesorios 20,562.2 22,704.7 22,704.7 2,142.5 - 10.4 10.4 -
7. Impuestos a los Rendimientos Petroleros 1,501.2 - - -1,501.2 - -100.0 -100.0 -
8. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 - - - -
9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
-35,573.3 -3,464.0 -3,464.0 32,109.3 - -90.3 -90.3 -
II. Contribución de Mejora 27.8 29.8 29.8 2.0 - 7.2 7.2 -
III. Derechos 822,023.4 39,211.9 39,211.9 -782,811.5 - -95.2 -95.2 -
1. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público:
31,974.2 33,901.2 33,901.2 1,927.0 - 6.0 6.0 -
2. Derechos a los hidrocarburos. 785,383.3 - - -785,383.3 - -100.0 -100.0 -
a) Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 659,341.7 - - -659,341.7 - -100.0 -100.0 -
b) Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización 100,825.2 - - -100,825.2 - -100.0 -100.0 -
c) Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo 3,003.8 - - -3,003.8 - -100.0 -100.0 -
d) Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía
7,610.9 - - -7,610.9 - -100.0 -100.0 -
e) Derecho para la Fiscalización Petrolera 35.1 - - -35.1 - -100.0 -100.0 -
g) Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 4,539.1 - - -4,539.1 - -100.0 -100.0 -
h) Derecho Especial Sobre Hidrocarburos 6,745.9 - - -6,745.9 - -100.0 -100.0 -
i) Derecho adicional sobre hidrocarburos. 2,936.5 - - -2,936.5 - -100.0 -100.0 -
j) Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos.
345.1 - - -345.1 - -100.0 -100.0 -
3. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público: 4,665.9 5,310.7 5,310.7 644.8 - 13.8 13.8 -
V. Productos. 5,665.7 6,063.4 6,063.4 397.7 - 7.0 7.0 -
VI. Aprovechamientos 112,081.2 122,025.7 134,626.8 22,545.6 12,601.1 8.9 20.1 10.3
VII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 - - -0.6
1. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
- 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 - - -0.6
A. Ordinarias - 749,466.8 745,099.3 745,099.3 -4,367.5 - - -0.6
B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,106,786.7 1,116,621.0 1,118,070.6 11,283.9 1,449.6 0.9 1.0 0.1
I. Ingresos de organismos y empresas: 878,598.7 873,138.2 874,587.8 -4,010.9 1,449.6 -0.6 -0.5 0.2
1. Petróleos Mexicanos. 462,357.5 438,257.3 439,706.9 -22,650.6 1,449.6 -5.2 -4.9 0.3
2. CFE 343,405.4 356,816.7 356,816.7 13,411.3 - 3.9 3.9 -
3. IMSS 29,932.2 30,129.6 30,129.6 197.4 - 0.7 0.7 -
4. ISSSTE 42,903.6 47,934.6 47,934.6 5,031.0 - 11.7 11.7 -
II . Cuotas para seguridad social: 228,188.0 243,482.8 243,482.8 15,294.8 - 6.7 6.7 -
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. 228,188.0 243,482.8 243,482.8 15,294.8 - 6.7 6.7 -
C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 650,478.1 672,595.0 672,595.0 22,116.9 - 3.4 3.4 -
I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 580,757.4 571,916.3 573,365.9 -7,391.5 1,449.6 -1.5 -1.3 0.3
A. Interno. 580,757.4 571,916.3 573,365.9 -7,391.5 1,449.6 -1.5 -1.3 0.3
B. Externo. - - - - - - - -
II. Otros financiamientos: 30,062.8 31,085.0 31,085.0 1,022.2 - 3.4 3.4 -
A. Diferimiento de pagos. 30,062.8 31,085.0 31,085.0 1,022.2 - 3.4 3.4 -
III. Déficit de organismos y empresas de control directo (se suma). 39,657.9 -58,857.5 -58,857.5 -98,515.4 - -248.4 -248.4 -
IV. Déficit de empresas productivas del Estado - 128,451.2 127,001.6 127,001.6 -1,449.6 - - -1.1
Total 4,467,225.9 4,676,237.1 4,694,677.4 227,451.5 18,440.3 4.7 5.1 0.4 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información dela Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.
LIF/ Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión. ILIF/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice el Congreso de la Unión.
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En contrapartida, el gasto público federal es definido por el glosario arriba citado como:
El conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, realizan el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de la República; los organismos públicos autónomos; los organismos descentralizados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; y los fondos y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal.
Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal contenido en el Proyecto de Egresos de la Federación ascendió a 4 billones, 676 mil 237.1 mdp. Estos recursos representan un incremento en términos nominales de 196 mil 282.9 mdp con respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para el 2014 y de 209 mil 011.3 mdp respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el 2014. En términos reales aumentó en 4.4% respecto al proyecto 2014 y en 4.7% respecto al aprobado por la Cámara de Diputados para el año actual.
El gasto público federal propuesto se distribuyó de la siguiente manera:
Para los ramos autónomos, 105 mil 482.8 mdp; Para los ramos administrativos, 1 billón 177 mil 674.3 mdp; Para los ramos generales, 2 billones 206 mil 865.3 mdp; Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp; y Para las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp.
El gasto propuesto para los ramos autónomos se distribuyó de la siguiente manera:
Para el Poder Legislativo, 13 mil 648.3 mdp, de los cuales:
Para la Cámara de Senadores, 4 mil 269.2 mdp; Para la Cámara de Diputados, 7 mil 339.2 mdp; y Para la Auditoría Superior de la Federación, 2 mil 040.0 mdp.
Para el Poder Judicial se propusieron 56 mil 269.1 mdp, distribuidos en los siguientes organismos: Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 mil 654.9 mdp; Para el Consejo de la Judicatura Federal, 48 mil 552.1 mdp; y Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 mil 062.0 mdp.
Para el Instituto Nacional Electoral, 18 mil 572.4 mdp;
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1 mil 466.0 mdp;
Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 mil 458.7 mdp;
Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2 mil 526.9 mdp;
Para la Comisión Federal de Competencia Económica, 478.3 mdp;
Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 1 mil 170 mdp;
Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2 mil 000.0 mdp.
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Para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 893.2 mdp.
Del gasto para los ramos administrativos, destacan las siguientes partidas: Para Educación, 305 mil 741.6 mdp; Para Salud, 134 mil 928.4 mdp; Para la SCT, 120 mil 757.4 mdp; Para la SEDESOL, 117 mil 048.4 mdp; y Para SAGARPA, 87 mil 762.0 mdp. El gasto propuesto para los ramos generales es de 2 billones, 206 mil 865.32 mdp, distribuidos de la siguiente manera: Para las Aportaciones a Seguridad Social, 501 mil 627.3 mdp; Para las Provisiones Salariales y Económicas, 93 mil 095.0 mdp; Para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos, 46 mil 880.2 mdp; y Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 590 mil
910.8 mdp. Para Deuda Pública, 327 mil 038.6 mdp; Para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 605 mil 278.5 mdp; Para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), 31 mil 085.0 mdp; y Para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la
Banca, 10 mil 950.0 mdp. El gasto propuesto para las entidades sujetas a control presupuestario directo es de 706 mil 453.9 mdp, distribuidos de la siguiente manera: Para el ISSSTE, 208 mil 758.6 mdp; Para el IMSS, 497 mil 695.3 mdp; El gasto propuesto para las empresas productivas del Estado es de 923 mil 525.2 mdp, distribuidos en los siguientes ramos: Para la CFE, 314 mil 456.5 mdp. Para PEMEX, 540 mil 580.1 mdp. (Véase cuadro No. 3).
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Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Concepto 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
2015 PEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
A. RAMOS AUTÓNOMOS 90,890.5 88,850.9 105,482.8 14,592.4 16,631.9 -2.2 16.1 18.7
01 Poder Legislativo 12,831.7 12,381.7 13,648.3 816.6 1,266.6 -3.5 6.4 10.2
Cámara de Senadores 3,907.2 3,722.4 4,269.2 361.9 546.7 -4.7 9.3 14.7
Cámara de Diputados 7,110.7 6,795.5 7,339.2 228.4 543.6 -4.4 3.2 8.0
Auditoria Superior de la Federación 1,813.7 1,863.7 2,040.0 226.3 176.3 2.8 12.5 9.5
03 Poder Judicial 54,241.6 50,241.6 56,269.1 2,027.5 6,027.5 -7.4 3.7 12.0
Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,553.9 4,553.9 4,654.9 101.0 101.0 - 2.2 2.2
Consejo de la Judicatura Federal 47,199.1 43,199.1 48,552.1 1,353.1 5,353.1 -8.5 2.9 12.4
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,488.6 2,488.6 3,062.0 573.4 573.4 - 23.0 23.0
22 Instituto Federal Electoral 12,334.0 11,834.0 18,572.4 6,238.4 6,738.4 -4.1 50.6 56.9
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,416.4 1,416.4 1,466.0 49.6 49.6 - 3.5 3.5
41 Comisión Federal de Competencia Económica
297.1 478.3 478.3 181.2 - - 61.0
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
613.4 1,170.0 1,170.0 556.6 - - 90.8
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones
2,000.0 2,000.0 2,000.0 - - - -
44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
893.2
40 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,840.0 7,840.0 8,458.7 618.7 618.7 - 7.9 7.9
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,226.9 2,226.9 2,526.9 300.0 300.0 - 13.5 13.5
B. RAMOS ADMINISTRATIVOS 1,130,332.9 1,131,486.0 1,177,674.3 47,341.3 46,188.2 0.1 4.2 4.1
Gasto Programable 1,130,332.9 1,131,486.0 1,177,674.3 47,341.3 46,188.2 0.1 4.2 4.1
02 Presidencia de la Republica 2,200.5 2,200.5 2,296.2 95.7 95.7 - 4.3 4.3
04 Gobernación 74,914.9 75,003.3 77,721.7 2,806.8 2,718.4 0.1 3.7 3.6
05 Relaciones Exteriores 7,532.5 7,532.5 8,096.5 564.0 564.0 - 7.5 7.5
06 Hacienda y Crédito Público 41,356.7 41,882.3 43,935.1 2,578.5 2,052.8 1.3 6.2 4.9
07 Defensa Nacional 65,236.9 65,236.9 71,269.7 6,032.7 6,032.7 - 9.2 9.2
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 81,461.5 82,900.4 87,762.0 6,300.5 4,861.6 1.8 7.7 5.9
09 Comunicaciones y Transportes 114,749.3 118,832.4 120,757.4 6,008.1 1,925.0 3.6 5.2 1.6
10 Economía 21,432.9 21,183.7 21,908.1 475.1 724.4 -1.2 2.2 3.4
11 Educación Pública 289,972.2 292,548.8 305,741.6 15,769.4 13,192.8 0.9 5.4 4.5
12 Salud 130,120.8 130,264.8 134,928.4 4,807.6 4,663.6 0.1 3.7 3.6
13 Marina 24,599.7 24,602.7 27,024.5 2,424.8 2,421.8 0.0 9.9 9.8
14 Trabajo y Previsión Social 4,901.5 4,903.5 5,384.6 483.1 481.1 0.0 9.9 9.8
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 26,376.4 26,590.5 21,825.9 -4,550.5 -4,764.6 0.8 -17.3 -17.9
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 68,952.6 66,227.6 67,176.7 -1,775.9 949.1 -4.0 -2.6 1.4
17 Procuraduría General de la República 17,284.2 17,288.3 17,254.5 -29.7 -33.8 0.0 -0.2 -0.2
18 Energía 3,786.2 3,294.2 3,837.0 50.8 542.8 -13.0 1.3 16.5
20 Desarrollo Social 115,178.5 111,211.2 117,048.8 1,870.3 5,837.6 -3.4 1.6 5.2
21 Turismo 6,046.4 6,053.2 7,344.9 1,298.5 1,291.7 0.1 21.5 21.3
27 Función Pública 1,478.4 1,478.4 1,483.9 5.5 5.5 - 0.4 0.4
31 Tribunales Agrarios 1,035.1 1,035.1 1,039.9 4.9 4.9 - 0.5 0.5
36 Seguridad Pública - - - - - - - -
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 129.4 129.4 130.1 0.7 0.7 - 0.5 0.5
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 31,586.3 31,086.3 33,706.7 2,120.3 2,620.3 -1.6 6.7 8.4
ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA: 1/ - - 750.0 750.0 750.0 - - -
Comisión Reguladora de Energía - - 400.0 400.0 400.0 - - -
Comisión Nacional de Hidrocarburos - - 350.0 350.0 350.0 - - -
C. RAMOS GENERALES 2,112,286.2 2,113,921.8 2,206,865.3 94,579.1 92,943.5 0.1 4.5 4.4
Gasto Programable 1,180,197.3 1,201,348.7 1,232,513.3 52,315.9 31,164.6 1.8 4.4 2.6
19 Aportaciones a Seguridad Social 493,793.7 485,720.3 501,627.3 7,833.6 15,907.0 -1.6 1.6 3.3
23 Provisiones Salariales y Económicas 91,304.3 122,956.7 93,095.0 1,790.7 -29,861.7 34.7 2.0 -24.3
25 Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación Básica, Normal y Tecnológica y de Adultos
46,793.2 47,093.2 46,880.2 87.0 -213.0 0.6 0.2 -0.5
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 548,306.2 545,578.5 590,910.8 42,604.6 45,332.3 -0.5 7.8 8.3
Gasto No Programable 932,088.8 912,573.1 974,352.1 42,263.2 61,778.9 -2.1 4.5 6.8
24 Deuda Pública 310,646.1 307,646.1 327,038.6 16,392.5 19,392.5 -1.0 5.3 6.3
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 585,654.3 577,638.6 605,278.5 19,624.2 27,639.9 -1.4 3.4 4.8
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 24,050.2 15,550.2 31,085.0 7,034.8 15,534.8 -35.3 29.3 99.9
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
11,738.2 11,738.2 10,950.0 -788.2 -788.2 - -6.7 -6.7
D. ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 682,419.6 682,419.6 706,453.9 24,034.3 24,034.3 - 3.5 3.5
Gasto Programable 682,419.6 682,419.6 706,453.9 24,034.3 24,034.3 - 3.5 3.5
GYN Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado 205,458.6 205,458.6 208,758.6 3,300.0 3,300.0 - 1.6 1.6
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 476,961.0 476,961.0 497,695.3 20,734.3 20,734.3 - 4.3 4.3
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 2/ 3/ 902,222.6 888,722.6 923,525.2 21,302.6 34,802.6 -1.5 2.4 3.9
Gasto Programable 841,242.0 827,742.0 855,036.6 13,794.6 27,294.6 -1.6 1.6 3.3
TOQ Comisión Federal de Electricidad 313,565.8 306,065.8 314,456.5 890.7 8,390.7 -2.4 0.3 2.7
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 527,676.2 521,676.2 540,580.1 12,903.8 18,903.8 -1.1 2.4 3.6
Gasto No Programable 60,980.6 60,980.6 68,488.6 7,508.0 7,508.0 - 12.3 12.3
TOQ Comisión Federal de Electricidad 15,419.6 15,419.6 14,500.0 -919.6 -919.6 - -6.0 -6.0
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 45,561.0 45,561.0 53,988.6 8,427.6 8,427.6 - 18.5 18.5
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de control directo en la Administración Pública Federal
438,197.6 438,175.2 443,764.5 5,566.8 5,589.2 -0.0 1.3 1.3
Gasto Neto Total. 4,479,954.2 4,467,225.8 4,676,237.1 196,282.9 209,011.3 -0.3 4.4 4.7
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 1/ Los importes señalados no se suman al total, ya que se encuentran contenidos en el Ramo 18 Energía, por encontrarse en proceso de regularización debido al cambio de su personalidad jurídica conforme a lo señalado en el artículo 20 fracción 111 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 2/ Esta clasificación corresponde a los cambios derivados de la expedición de las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 2 de las leyes respectivas. 3/ Para la Comisión Federal de Electricidad refleja el monto neto sin incluir erogación alguna por concepto de aprovechamientos, así como ninguna transferencia del Gobierno Federal para el otorgamiento de subsidios
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17
2. La clasificación del gasto público federal por grandes funciones
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18
2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones Otra forma de analizar el gasto público federal es por Grandes Funciones. Para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo propuso las siguientes asignaciones presupuestarias. Para la Gran Función Gobierno se propusieron 343 mil 610.67 mdp; cifra que
representa un incremento del 2.53% respecto al proyecto 2014 y del 7.06% respecto al aprobado en el 2014.
Para la Gran Función Desarrollo Social se propusieron 2 billones 547 mil 472.84 mdp; cifra que representa un incremento del 4.0% respecto al proyecto 2014 y del 2.87% respecto al aprobado en el 2014;
Para la Gran Función Desarrollo Económico se propusieron un gasto de 1
billón 245 mil 217.93 mdp; cifra que representa un incremento del 3.76% respecto al proyecto 2014 y del 4.15% respecto al aprobado en el 2014.
Para la Gran Función Otras se propusieron 974 mil 352.06 mdp; cifra que
representa un incremento del 4.53% respecto al proyecto 2014 y del 6.77% respecto al aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 4.).
Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México por Grandes Funciones 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Gobierno 335,122.57 320,939.94 343,610.67 8,488.11 22,670.73 -4.23 2.53 7.06
Desarrollo Social 2,449,516.87 2,476,386.98 2,547,572.20 98,055.33 71,185.22 1.10 4.00 2.87
Desarrollo Económico 1,200,082.28 1,195,586.19 1,245,217.93 45,135.65 49,631.74 -0.37 3.76 4.15
Otras 932,088.84 912,573.15 974,352.06 42,263.22 61,778.91 -2.09 4.53 6.77
Total 4,916,777.05 4,905,451.15 5,241,131.58 324,354.53 335,680.43 -0.23 6.60 6.84 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
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19
2.1. La Gran Función Gobierno Para la Gran Función Gobierno se propuso 343 mil 610.67 mdp; cifra que representa un incremento del 2.53% respecto al proyecto 2014 y del 7.06% respecto al aprobado en el 2014. La Gran Función Gobierno se desagregó en las siguientes 8 funciones: Para Legislación, se propusieron 13 mil 835.72 mdp; Para Justicia, se propusieron 104 mil 753.64 mdp; Para la Coordinación de la Política de Gobierno, se propusieron 27 mil 734.84
mdp; Para Relaciones Exteriores, se propusieron 8 mil 096.49 mdp; Para Asuntos Financieros y Hacendarios se propusieron 29 mil 427.48 mdp; Para Seguridad Nacional, se propusieron 92 mil 761.81 mdp; Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, se propusieron 54 mil
058.18 mdp; y Para Otros Servicios Generales, se propusieron 12 mil 942.51 mdp (Véase
cuadro No. 5).
Cuadro No. 5. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Gobierno por función, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Legislación 11,056.06 11,056.06 13,835.72 2,779.65 2,779.65 - 25.14 25.14
Justicia 99,574.34 95,756.72 104,753.64 5,179.30 8,996.93 -3.83 5.20 9.40
Coordinación de la Política de Gobierno
21,337.72 20,911.72 27,734.84 6,397.12 6,823.12 -2.00 29.98 32.63
Relaciones Exteriores 7,532.48 7,532.48 8,096.49 564.01 564.01 - 7.49 7.49
Asuntos Financieros y Hacendarios
45,477.77 35,980.77 29,427.48 -16,050.29 -6,553.29 -20.88 -35.29 -18.21
Seguridad Nacional 84,002.89 84,005.89 92,761.81 8,758.92 8,755.92 0.00 10.43 10.42
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
53,309.62 53,314.62 54,058.18 748.56 743.56 0.01 1.40 1.39
Otros Servicios Generales
11,056.06 11,056.06 12,942.51 1,886.45 1,886.45 - 17.06 17.06
Total de la Gran Función Gobierno
335,122.57 320,939.94 343,610.67 8,488.11 22,670.73 -4.23 2.53 7.06
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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20
2.1.1 La Función Legislación
Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 13 mil 648.34 mdp, cifra que representa un incremento del 6.36% respecto al proyecto 2014 y del 10.23% respecto al aprobado en el 2014. Este gasto se asignará a las siguientes dependencias: Para la Cámara de Diputados se propuso un gasto de 7 mil 339.17 mdp; cifra
que representa un incremento del 3.21% respecto al proyecto 2014 y del 8.0% respecto al gasto aprobado en el 2013.
Para la Cámara de Senadores se propuso un gasto de 4 mil 269.18 mdp; cifra que representa un incremento del 9.26% respecto al proyecto 2014 y de 14.69% respecto al gasto aprobado en el 2014
. Para la Auditoria Superior de la Federación se propuso un gasto de 2 mil
039.99 mdp; cifra que representa un incremento del 12.47% respecto al proyecto 2014 y de 9.46% respecto al gasto aprobado en el 2014.
La totalidad del gasto propuesto para esta Función se destina para desahogar el procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de las leyes (Véase cuadro No. 6).
Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México, para la Función Legislación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo
Gra
n
Fu
nc
ión
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
1 Auditoría Superior de la Federación
1.-
Gobie
rno
1,813.74 1,863.74 2,039.99 226.26 176.26 2.76 12.47 9.46
1 Cámara de Diputados
7,110.72 6,795.52 7,339.17 228.44 543.64 -4.43 3.21 8.00
1 Cámara de Senadores
3,907.23 3,722.43 4,269.18 361.95 546.75 -4.73 9.26 14.69
Total de la Función por Ramos 12,831.69 12,381.69 13,648.34 816.65 1,266.65 -3.51 6.36 10.23
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Legislación 1.-
Gobie
rno
12,831.69 12,381.69 13,648.34 816.65 1,266.65 -3.51 6.36 10.23
Total de la Función por Destino del Gasto
12,831.69 12,381.69 13,648.34 816.65 1,266.65 -3.51 6.36 10.23
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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2.1.2 La Función Justicia Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 104 mil 753.64 mdp, cifra que representa un incremento del 5.20% respecto al proyecto 2014 y del 9.40% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para el Poder Judicial de la Federación se propuso un gasto de 56 mil 269.07
mdp; cifra que representa un incremento del 3.74% respecto al proyecto 2014 y del 12% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Gobernación se propuso un gasto de 22 mil 275.72 mdp; cifra que representa un incremento del 8.81% respecto al proyecto 2014 y del 8.41% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SHCP se propuso un gasto de 957.99 mdp; cifra que representa un incremento del 103.62% respecto al proyecto 2014 y de 103.62% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SEDENA se propuso un gasto de 732.35 mdp; cifra que representa un incremento del 2.12% respecto al proyecto 2014 y de 2.12% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la STPS se propuso un gasto de 1 mil 512.54 mdp; cifra que representa un incremento del 35.12% respecto al proyecto 2014 y de 35.12% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se propuso un gasto de 718.72 mdp; cifra que representa un incremento del 21.43% respecto al proyecto 2014 y de 3.68% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la PGR se propuso un gasto de 17 mil 254.49 mdp; cifra que representa
una reducción del 0.17% respecto al proyecto 2014 y de 0.20% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para los Tribunales Agrarios se propuso un gasto de 1 mil 039.95 mdp; cifra que representa un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2014 y de 0.47% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se propuso un gasto de 2 mil 526.87 mdp; cifra que representa un incremento del 13.47% respecto al proyecto 2014 y de 13.47% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la CNDH se propuso un gasto de 1 mil 465.96 mdp; cifra que representa un incremento del 3.50% respecto al proyecto 2014 y de 3.50% respecto al gasto aprobado en el 2014
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El gasto para la Función Justicia se destinará para las siguientes actividades:
Para Impartición de Justicia se propuso 61 mil 829.89 mdp; cifra que representa un incremento del 4.71% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 12.32% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Procuración de Justicia se propuso 19 mil 482.99 mdp; cifra que representa un incremento del 0.69% respecto al proyecto 2014 y del 0.14% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Reclusión y Readaptación Social se propuso 20 mil 102.06 mdp; cifra que representa un incremento del 8.71% respecto al proyecto 2014 y del 8.71% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Derechos Humanos se propuso 3 mil 223.35 mdp; cifra que representa un
incremento del 24.91% respecto al proyecto para el 2014 y de 21.29% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Función Pública se propuso 115.35 mdp; cifra que representa un incremento del 9.23% respecto al proyecto para el 2014 y de 9.23% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 7).
Cuadro No. 7. Presupuesto público federal en México, para la Función Justicia por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo G
ran
Fu
nc
ión
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
3 Poder Judicial
1.-
Gobie
rno
54,241.57 50,241.57 56,269.07 2,027.50 6,027.50 -7.37 3.74 12.00
4 Gobernación 20,471.31 20,548.31 22,275.72 1,804.40 1,727.40 0.38 8.81 8.41
6 SHCP 470.49 470.49 957.99 487.51 487.51 - 103.62 103.62
7 SEDENA 717.14 717.14 732.35 15.21 15.21 - 2.12 2.12
14 STPS 1,119.44 1,119.44 1,512.54 393.11 393.11 - 35.12 35.12
15 SEDATU 591.88 693.18 718.72 126.83 25.53 17.11 21.43 3.68
17 PGR 17,284.19 17,288.26 17,254.49 -29.70 -33.78 0.02 -0.17 -0.20
31 Tribunales Agrarios 1,035.07 1,035.07 1,039.95 4.88 4.88 - 0.47 0.47
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
2,226.88 2,226.88 2,526.87 299.99 299.99 - 13.47 13.47
35 CNDH 1,416.38 1,416.38 1,465.96 49.57 49.57 - 3.50 3.50
Total de la Función por Ramos 99,574.34 95,756.72 104,753.64 5,179.30 8,996.93 -3.83 5.20 9.40
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Impartición de Justicia
1.-
Gobie
rno
59,047.12 55,047.12 61,829.89 2,782.77 6,782.77 -6.77 4.71 12.32
2 Procuración de Justicia 19,349.62 19,454.99 19,482.99 133.38 28.00 0.54 0.69 0.14
3 Reclusión y Readaptación Social
18,491.52 18,491.52 20,102.06 1,610.54 1,610.54 - 8.71 8.71
4 Derechos Humanos 2,580.47 2,657.47 3,223.35 642.88 565.88 2.98 24.91 21.29
3 Función Pública 105.61 105.61 115.35 9.74 9.74 -0.00 9.23 9.23
Total de la Función por Destino del Gasto 99,574.34 95,756.72 104,753.64 5,179.30 8,996.93 -3.83 5.20 9.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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2.1.3 La Función Coordinación de la Política de Gobierno
Para el ejercicio fiscal 2015 se propuso un gasto de 27 mil 734.84 mdp, cifra que representa un incremento del 29.98% respecto al proyecto 2014 y de 32.63% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
Para la Presidencia de la República se propuso un gasto de 1 mil 147.04 mdp;
cifra que representa un decremento del 9.42% respecto al proyecto 2014 y del 9.42% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Gobernación se propuso un gasto de 5 mil 356.29 mdp; cifra que representa un incremento del 3.45% respecto al proyecto 2014 y de 3.32% respecto al gasto aprobado para el 2014.
Para SHCP se propuso un gasto de 995.25 mdp; cifra que representa un incremento del 8.38% respecto al proyecto 2014 y de 1.11% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el INE se propuso un gasto de 18 mil 572.41 mdp; cifra que representa un incremento del 50.58% respecto al proyecto 2014 y de 56.94% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Provisiones Salariales y Económica se propuso un gasto de 49.80 mdp; cifra que representa un incremento del 48.66% respecto al proyecto 2014 y de 41.88% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Secretaria de la Función Pública se propuso un gasto de 1 mil 483.95 mdp; cifra que representa un incremento del 0.37% respecto al proyecto 2014 y de 0.37% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se propuso un gasto de 130.09 mdp; cifra que representa un incremento del 0.51% respecto al proyecto 2014 y de 0.51% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Coordinación de la Política de Gobierno se destinará para las siguientes actividades:
Para Presidencia se propuso 1 mil 132.02 mdp; cifra que representa un decremento del 9.58% respecto al proyecto 2014 y de 9.58% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Política Interior se propuso 2 mil 291.97 mdp; cifra que representa un decremento del 9.36% respecto al proyecto 2014 y de 9.36% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
24
Para Preservación y Cuidado del Patrimonio Público se propuso 232.19 mdp; cifra que representa un incremento de 3.17% respecto al proyecto 2014, y de 3.17% respecto al aprobado en el 2013;
Para la Función Pública se propuso 1 mil 483.82 mdp; cifra que representa un incremento de 0.86% respecto al proyecto 2014 y de 0.75% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Asuntos Jurídicos se propuso 123.96 mdp; cifra que representa un incremento del 0.30% respecto al proyecto 2014 y de 0.30% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Organización de Procesos Electorales se propuso 18 mil 572.41 mdp; cifra que representa un incremento de 50.58% respecto al proyecto 2014 y de 56.94% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Población se propuso 2 mil 979.61 mdp; cifra que representa un incremento de 16.21% respecto al proyecto 2014 y de 15.91% respecto al gasto aprobado en el 2013; y
Para Otros se propuso 918.85 mdp; cifra que representa un incremento del 9.48% respecto al proyecto 2014 y del 1.48% respecto gasto aprobado en el 2013. (Véase cuadro No. 8).
Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la Función Coordinación de la Política de Gobierno, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo
Gra
n
Fu
nc
ión
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
2 Presidencia de la Republica
1.-
Gobie
rno
1,266.33 1,266.33 1,147.04 -119.28 -119.28 - -9.42 -9.42
4 Gobernación 5,177.76 5,184.16 5,356.29 178.53 172.13 0.12 3.45 3.32
6 SHCP 918.29 984.29 995.25 76.96 10.96 7.19 8.38 1.11
22 IFE 12,333.98 11,833.98 18,572.41 6,238.43 6,738.43 -4.05 50.58 56.94
23 Provisiones Salariales y Económicas
33.50 35.10 49.80 16.30 14.70 4.78 48.66 41.88
27 Función Pública 1,478.43 1,478.43 1,483.95 5.52 5.52 - 0.37 0.37
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
129.43 129.43 130.09 0.66 0.66 - 0.51 0.51
Total de la Función por Ramos 21,337.72 20,911.72 27,734.84 6,397.12 6,823.12 -2.00 29.98 32.63
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
01 Presidencia / Gubernatura
1.-
Gobie
rno
1,251.93 1,251.93 1,132.02 -119.90 -119.90 - -9.58 -9.58
02 Política Interior 2,528.55 2,528.55 2,291.97 -236.58 -236.58 - -9.36 -9.36
03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
225.06 225.06 232.19 7.13 7.13 - 3.17 3.17
04 Función Pública 1,471.15 1,472.75 1,483.82 12.67 11.07 0.11 0.86 0.75
05 Asuntos Jurídicos 123.58 123.58 123.96 0.37 0.37 - 0.30 0.30
06 Organización de Procesos Electorales
12,333.98 11,833.98 18,572.41 6,238.43 6,738.43 -4.05 50.58 56.94
07 Población 2,564.00 2,570.40 2,979.61 415.61 409.21 0.25 16.21 15.92
09 Otros 839.46 905.46 918.85 79.39 13.39 7.86 9.46 1.48
Total de la Función por Destino del Gasto 21,337.72 20,911.72 27,734.84 6,397.12 6,823.12 -2.00 29.98 32.63
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
25
2.1.4 La Función Relaciones Exteriores Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 8 mil 096.49 mdp, cifra que representa un incremento de 7.49% respecto al proyecto 2014 y de 7.49% respecto al
gasto aprobado en el 2014. La totalidad del gasto de esta función se destinaría para que el Gobierno Federal desempeñe la tarea de Relaciones Exteriores (Véase cuadro No. 9).
Cuadro No. 9. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran
Función
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
5 Relaciones Exteriores
1.-Gobierno
7,532.48 7,532.48 8,096.49 564.01 564.01 - 7.49 7.49
Total de la Función por Ramos 7,532.48 7,532.48 8,096.49 564.01 564.01 - 7.49 7.49
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
2 Relaciones Exteriores 1.-
Gobierno
7,514.83 7,514.83 8,076.94 562.11 562.11 - 7.48 7.48
3 Función Pública 17.65 17.65 19.55 1.90 1.90 - 10.76 10.76
Total de la Función por Destino del Gasto
7,532.48 7,532.48 8,096.49 564.01 564.01 - 7.49 7.49
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
26
2.1.5 La Función Asuntos Financieros y Hacendarios
Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 29 mil 427.48 mdp, cifra que representa un decremento del 35.29% respecto al proyecto 2014 y de 18.21% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
Para la SHCP se propuso un gasto de 22 mil 910.28 mdp; cifra que representa un incremento del 1.50% respecto al proyecto 2014 y de 1.49% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 6 mil 517.20 mdp; cifra que representa un decremento del 71.55% respecto al proyecto 2014 y de 51.39% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios se destinará a las siguientes actividades:
Para Asuntos Financieros se propuso 2 mil 857.47 mdp; cifra que representa un incremento del 5.65% respecto al proyecto 2014 y de 5.65% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Asuntos Hacendarios se propuso 26 mil 424.42 mdp; cifra que representa
un decremento del 38.01% respecto al proyecto 2014 y de 20.24% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propuso 145.59 mdp; cifra que representa un incremento del 0.92% respecto al proyecto 2014 y de 0.92% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 10).
Cuadro No. 10. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo
Gra
n
Fu
nc
ión
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
6 SHCP
1.-
Gobie
rno
22,571.84 22,574.84 22,910.28 338.44 335.44 0.01 1.50 1.49
23 Provisiones Salariales y Económicas
22,905.93 13,405.93 6,517.20 -16,388.73 -6,888.73 -41.47 -71.55 -51.39
Total de la Función por Ramos 45,477.77 35,980.77 29,427.48 -16,050.29 -6,553.29 -20.88 -35.29 -18.21
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Asuntos Financieros
1.-
Gobie
rno
2,704.54 2,704.54 2,857.47 152.92 152.92 - 5.65 5.65
2 Asuntos Hacendarios 42,628.95 33,131.95 26,424.42 -16,204.53 -6,707.53 -22.28 -38.01 -20.24
4 Función Pública 144.27 144.27 145.59 1.32 1.32 - 0.92 0.92
Total de la Función por Destino del Gasto 45,477.77 35,980.77 29,427.48 -16,050.29 -6,553.29 -20.88 -35.29 -18.21
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
27
2.1.6 La Función Seguridad Nacional Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 92 mil 761.81 mdp, cifra que representa incremento del 10.43% respecto al proyecto 2014 y de 10.42% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Presidencia de la República se propuso un gasto de 1 mil 149.99 mdp;
cifra que representa un incremento del 23.01% respecto al proyecto 2014 y de 23.01% respecto al gasto aprobado en el 2014;
Para Gobernación se propuso un gasto de 7 mil 616.13 mdp; cifra que
representa un incremento del 1.05% respecto al proyecto 2014 y de 1.05% respecto al gasto aprobado en el 2014;
Para la SEDENA se propuso un gasto de 59 mil 616.11 mdp; cifra que
representa un incremento del 1.47% respecto al proyecto 2014 y de 1.47% respecto al gasto aprobado en el 2014;
Para Marina se propuso un gasto de 24 mil 380.38 mdp; cifra que representa un incremento del 13.05% respecto al proyecto 2014 y de 13.04% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Seguridad Nacional se destinará para las siguientes actividades: Para Defensa se propuso 59 mil 616.11 mdp; cifra que representa un
incremento del 10.47% respecto al proyecto 2014 y de 10.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Marina se propuso 24 mil 380.38 mdp; cifra que representa un incremento del 13.05% respecto al proyecto 2014 y de 13.04% con respecto al gasto aprobado en el 2014; y
Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional se propuso 8 mil 765.32 mdp; cifra que representa un incremento del 3.47% respecto al proyecto 2014 y de 3.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 11).
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
28
Cuadro No. 11. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Nacional por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo
Gra
n
Fu
nc
ión
2014 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
2 Presidencia de la República
1.-
Gobie
rno 934.20 934.20 1,149.19 214.99 214.99 - 23.01 23.01
4 Gobernación 7,537.09 7,537.09 7,616.13 79.05 79.05 - 1.05 1.05
7 Defensa Nacional
53,965.89 53,965.89 59,616.11 5,650.22 5,650.22 - 10.47 10.47
13 Marina 21,565.72 21,568.72 24,380.38 2,814.66 2,811.66 0.01 13.05 13.04
Total de la Función por Ramos 84,002.89 84,005.89 92,761.81 8,758.92 8,755.92 0.00 10.43 10.42
No. Sf.
Subfunción Destino del Gasto
(Subfunción).
1 Defensa
1.-
Gobie
rno
53,965.89 53,965.89 59,616.11 5,650.22 5,650.22 - 10.47 10.47
2 Marina 21,565.72 21,568.72 24,380.38 2,814.66 2,811.66 0.01 13.05 13.04
3
Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
8,471.28 8,471.28 8,765.32 294.04 294.04 - 3.47 3.47
Total de la Función por Destino del Gasto
84,002.89 84,005.89 92,761.81 8,758.92 8,755.92 0.00 10.43 10.42
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
29
2.1.7 La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 54 mil 058.18 mdp, cifra que representa un decremento del 1.40% respecto al proyecto 2014 y de 1.39% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Gobernación se propuso un gasto de 41 mil 546.56 mdp; cifra que
representa un incremento del 1.47% respecto al proyecto 2014 y de 1.45% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SEDENA se propuso un gasto de 2 mil 690.44 mdp; cifra que
representa un decremento del 4.30% respecto al proyecto 2014 y de 4.30% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para las Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 1 mil
630.21 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2014, ni con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se
propuso un gasto de 8 mil 190.96 mdp; cifra que representa un incremento del 3.40% respecto al proyecto 2014 y de 3.40% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior se destinará a las siguientes actividades: Para Policía se propuso 27 mil 762.41 mdp; cifra que representa un
decremento del 1.34% respecto al proyecto 2014 y de 1.34% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Protección Civil se propuso 241.83 mdp; cifra que representa un decremento del 0.73% respecto al proyecto 2014 y de 0.73% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad se propuso 5 mil 378.43 mdp; cifra que representa un incremento del 6.28% respecto al proyecto 2014 y de 6.18% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se propuso 17 mil 886.35 mdp; cifra que representa un incremento del 5.50% respecto al proyecto 2014 y de 5.50% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propuso 98.7 mdp; cifra que representa un
decremento del 2.16% respecto al proyecto 2014 y de 2.16% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
30
Para el Programa de Seguridad Pública de la SEDENA se propuso 2 mil 690.44 mdp; cifra que representa un decremento del 4.30% respecto al proyecto 2014 y de 4.30% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 12).
Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por ramos y por
destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Fun-ción
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
4 Gobernación
1.-
Gobie
rno
40,946.49 40,951.49 41,546.56 600.07 595.07 0.01 1.47 1.45
7 SEDENA 2,811.28 2,811.28 2,690.44 -120.83 -120.83 - -4.30 -4.30
23 Provisiones Salariales y Económicas
1,630.21 1,630.21 1,630.21 - - - - -
33
Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios
7,921.64 7,921.64 8,190.96 269.32 269.32 - 3.40 3.40
Total de la Función por Ramos 53,309.62 53,314.62 44,362.80 -8,946.82 -8,951.82 0.01 -16.78 -16.79
No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).
01 Policía
1.-
Gobie
rno
28,139.98 28,139.98 27,762.41 -377.56 -377.56 - -1.34 -1.34
02 Protección Civil 243.60 243.60 241.83 -1.77 -1.77 - -0.73 -0.73
03
Otros Asuntos de Orden Pública y Seguridad
5,060.63 5,065.63 5,378.43 317.80 312.80 0.10 6.28 6.18
04
Sistema Nacional de Seguridad Pública
16,953.25 16,953.25 8,190.97 -8,762.27 -8,762.27 - -51.68 -51.68
04 Función Pública 100.89 100.89 98.70 -2.18 -2.18 - -2.16 -2.16
A004
Programa de Seguridad Pública de la SEDENA
2,811.28 2,811.28 2,690.44 -120.83 -120.83 - -4.30 -4.30
Total de la Función por Destino del Gasto
53,309.62 53,314.62 44,362.80 -8,946.82 -8,951.82 0.01 -16.78 -16.79
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados.
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31
2.1.8 La Función Otros Servicios Generales
Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 13 mil 835.72 mdp; cifra que representa un incremento del 25.14% respecto al proyecto 2014 y de 25.14% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Gobernación se propuso un gasto de 862.94 mdp; cifra que representa
un incremento del 17.61% respecto al proyecto 2014 y de 17.61% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SHCP se propuso un gasto de 3 mil 620.91 mdp; cifra que representa
un incremento del 45.86% respecto al proyecto 2014 y de 45.86% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la INEGI se propuso un gasto de 8 mil 458.66 mdp; cifra que representa un incremento del 7.89% respecto al proyecto 2014 y de 7.89% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el IFAI se propuso un gasto de 893.20 mdp; esta función antes pertenecía
al ramo de la SHCP.
El gasto para la Función Otros Servicios Generales se destinarán a las siguientes actividades: Para Servicios Estadísticos se propuso un gasto de 8 mil 458.66 mdp; cifra que
representa un incremento del 7.89% respecto al proyecto 2014 y de 7.89% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Servicios de Comunicación y Medios se propuso 1 mil 056.26 mdp cifra que representa un incremento del 14.90% respecto al proyecto 2014 y de 14.90% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Acceso a la Información Pública Gubernamental, se propuso un gasto de
882.22 mdp; esta función antes pertenecía al ramo de la SHCP. Para Otros se propuso 918.85 mdp; cifra que representa un incremento del
44.10% respecto al proyecto 2014 y de 44.10% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Función Pública se propuso 46.69 mdp; cifra que representa un decremento del 18.20% respecto al proyecto 2014 y de 18.20% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 13).
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32
Cuadro No. 13. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Servicios Generales por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 1/
No. Ramo
Ramo Gran
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
4 Gobernación
1.-
Gobie
r
no
733.70 733.70 862.94 129.24 129.24 - 17.61 17.61
6 SHCP 1,886.29 1,886.29 3,620.91 1,734.63 1,734.63 - 91.96 91.96
40 INEG 7,839.97 7,839.97 8,458.66 618.69 618.69 - 7.89 7.89
44 IFAI 1/ 596.10 596.10 893.20 893.20 297.10 297.10 - 49.84
Total de la Función por Ramos 11,056.06 11,056.06 13,835.72 2,779.65 2,779.65 - 25.14 25.14
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
02 Servicios Estadísticos
1.-
Gobie
rno
7,839.97 7,839.97 8,458.66 618.69 618.69 - 7.89 7.89
03 Servicios de Comunicación y Medios
919.28 919.28 1,056.26 136.97 136.97 - 14.90 14.90
04
Acceso a la Información Pública Gubernamental 1/
596.10 596.10 882.22 286.12 286.12 - 48.00 48.00
05 Otros 1,643.62 1,643.62 918.85 -724.77 -724.77 - -44.10 -44.10
04 Función Pública 57.08 57.08 57.68 0.60 0.60 - 1.04 1.04
Total de la Función por Destino del Gasto
11,056.06 11,056.06 13,835.72 2,779.65 2,779.65 - 25.14 25.14
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ El gasto para Acceso a la Información Pública Gubernamental hasta el ejercicio fiscal 2014 formaba parte del ramo de la SHCP, para el 2015 es un ramo autónomo.
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33
2.2 La Gran Función Desarrollo Social Para la Gran Función Desarrollo Social se propusieron 2 billones 547 mil 472.84 mdp; cifra que representa un incremento del 4.0% respecto al proyecto 2014 y de 2.87% respecto al gasto aprobado en el 2014; La Gran Función Desarrollo Social se desagregó en las siguientes 7 funciones: Para Protección Ambiental, es de 33 mil 122.40 mdp; Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, es de 227 mil 456.28 mdp; Para Salud, es de 516 mil 221.86 mdp; Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, es de 21 mil
275.54 mdp; Para Educación, es de 672 mil 350.41 mdp; Para Protección Social, es de 1 billón 075 mil 991.14 mdp; y Para Otros Asuntos Sociales, es de 1 mil 055.21 mdp (Véase cuadro No. 14).
Cuadro No. 14. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Social por función, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Protección Ambiental 37,609.96 34,609.96 33,122.40 -4,487.56 -1,487.56 -7.98 -11.93 -4.30
Vivienda y Servicios a la Comunidad
225,998.55 258,463.18 227,456.28 1,457.73 -31,006.90 14.36 0.65 -12.00
Salud 490,056.79 490,198.79 516,321.22 26,264.43 26,122.43 0.03 5.36 5.33
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
19,284.32 27,097.18 21,275.54 1,991.22 -5,821.65 40.51 10.33 -21.48
Educación 622,789.87 623,814.22 672,350.41 49,560.55 48,536.20 0.16 7.96 7.78
Protección Social 1,052,756.87 1,041,183.13 1,075,991.14 23,234.27 34,808.01 -1.10 2.21 3.34
Otros Asuntos Sociales 1,020.51 1,020.51 1,055.21 34.70 34.70 - 3.40 3.40
Total de la Gran Función Desarrollo Social
2,449,516.87 2,476,386.98 2,547,572.20 98,055.33 71,185.22 1.10 4.00 2.87
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
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34
2.2.1 Función Protección Ambiental Para el ejercicio fiscal 2015 se propuso un gasto de 33 mil 122.40 mdp; cifra que representa un decremento de 11.93% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 4.30% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene del ramo de SEMARNAT. El gasto para la Función Protección Ambiental se destinará a las siguientes actividades: Para Administración del Agua se propuso 8 mil 054.68 mdp; cifra que
representa un decremento del 58.13% respecto al proyecto 2014 y del 50.39% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado se propuso 15 mil 840.67 mdp; cifra que representa un incremento del 59.03% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 59.03% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Reducción de la Contaminación se propuso 12.91 mdp, cifra que
representa un incremento del 0.80% respecto al proyecto 2014 y del 0.80% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje se propuso 1 mil
365.54 mdp; cifra que representa un incremento del 1.52% respecto al proyecto 2014 y del 1.52% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Otros de Protección Ambiental se propuso 7 mil 724.14 mdp; cifra que representa un incremento del 11.39% respecto al proyecto 2014 y del 11.39% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propuso 124.45 mdp; cifra que representa un
incremento del 2.55% respecto al proyecto 2014 y del 2.55% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 15).
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35
Cuadro No. 15. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 1/
No. Ramo Ramo
Gran Función
2014 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
16 SEMARNAT 2.-Desarrollo Social
37,609.96 34,609.96 33,122.40 -4,487.56 -1,487.56 -7.98 -11.93 -4.30
Total de la Función por Ramos 37,609.96 34,609.96 33,122.40 -4,487.56 -1,487.56 -7.98 -11.93 -4.30
No. Sf.
Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
02 Administración del Agua 19,235.69 16,235.69 8,054.68 -11,181.01 -8,181.01 -15.60 -58.13 -50.39
03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
9,960.78 9,960.78 15,840.67 5,879.89 5,879.89 - 59.03 59.03
04 Reducción de la Contaminación
12.81 12.81 12.91 0.10 0.10 - 0.80 0.80
05 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
1,345.15 1,345.15 1,365.54 20.40 20.40 - 1.52 1.52
06 Otros de Protección Ambiental
6,934.18 6,934.18 7,724.14 789.96 789.96 - 11.39 11.39
04 Función Pública 121.35 121.35 124.45 3.10 3.10 - 2.55 2.55
Total de la Función por Destino del Gasto
37,609.96 34,609.96 33,122.40 -4,487.56 -1,487.56 -7.98 -11.93 -4.30
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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36
2.2.2 La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso un gasto de 227 mil 456.28 mdp; cifra que representa un incremento del 0.65% respecto al proyecto 2014 y un decremento del 12.00% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se propuso un
gasto de 17 mil 851.16 mdp; cifra que representa un decremento del 14.47% respecto al proyecto 2014 y del 14.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SEMARNAT se propuso un gasto de 14 mil 176.42 mdp; cifra que representa un incremento del 6.47% respecto al proyecto 2014 y de 4.90% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SEDESOL se propuso un gasto de 8 mil 383.03 mdp; cifra que
representa un decremento del 5.05% respecto al proyecto 2014 y del 5.37% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 36 mil
266.43 mdp; cifra que representa un incremento del 15.98% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 44.93% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se
propuso un gasto de 149 mil 839.90 mdp; cifra que representa un decremento de 0.76% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 0.81% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el ISSSTE se propuso un gasto de 939.34 mdp; cifra que representa un
incremento del 28.25% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 28.25% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad se destinará a las siguientes actividades: Para Urbanización se propuso 6 mil 199.25 mdp; cifra que representa un
incremento del 3.15% respecto al proyecto 2014 y de 3.15% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Abastecimiento de Agua se propuso 14 mil 176.42 mdp; cifra que representa un incremento del 6.47% respecto al proyecto 2014 y del 4.90% respecto al gasto aprobado en el 2014.
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37
Para Vivienda se propuso 11 mil 619.46 mdp; cifra que representa un decremento del 21.64% respecto al proyecto 2014 y de 21.64% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Desarrollo Regional se propuso 194 mil 514.75 mdp; cifra que representa un incremento de 1.78% respecto al proyecto 2014 y de un decremento del 12.92% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propuso 23.15 mdp; cifra que representa un incremento del 3.04% respecto al proyecto 2014 y de 3.04% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Apoyo Social para Vivienda se propuso 923.26 mdp; cifra que representa un incremento del 28.69% respecto al proyecto 2014 y de 28.69 % con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 16).
Cuadro No. 16. Presupuesto público federal en México, para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad y, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
15 SEDATU
2 D
esarr
ollo
Socia
l
20,871.15 20,871.15 17,851.16 -3,019.99 -3,019.99 - -14.47 -14.47
16 SEMARNAT 13,314.54 13,514.54 14,176.42 861.88 661.88 1.50 6.47 4.90
20 SEDESOL 8,829.32 8,859.09 8,383.03 -446.28 -476.05 0.34 -5.05 -5.37
23 Provisiones Salariales y Económicas
31,270.48 65,852.59 36,266.43 4,995.95 -29,586.17 110.59 15.98 -44.93
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
150,980.63 148,633.38 149,839.90 -1,140.73 1,206.52 -1.55 -0.76 0.81
FAIS 58,408.24 57,912.91 58,383.02 -57,468.90 -56,973.57 -0.85 -98.39 -98.38
FAIS Estatal 7,079.08 7,019.89 7,076.87 -2.21 56.98 -0.84 -0.03 0.81
FAIS Municipal 51,329.16 50,893.03 51,306.15 -23.01 413.12 -0.85 -0.04 0.81
FORTAMUN 59,863.78 58,666.19 59,142.41 -721.37 476.22 -2.00 -1.21 0.81
FAFEF 32,708.62 32,054.27 32,314.47 -394.14 260.20 -2.00 -1.21 0.81
GYN GYN
ISSSTE 732.43 732.43 939.34 206.91 206.91 -0.00 28.25 28.25
Total de la Función por Ramos 225,998.55 258,463.18 227,456.28 1,457.73 -31,006.90 14.36 0.65 -12.00
No. Sf.
Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Urbanización
2 D
esarr
ollo
Socia
l
6,010.22 6,010.22 6,199.25 189.02 189.02 - 3.15 3.15
3 Abastecimiento de Agua
13,314.54 13,514.54 14,176.42 861.88 661.88 1.50 6.47 4.90
5 Vivienda 14,829.08 14,829.08 11,619.46 -3,209.62 -3,209.62 - -21.64 -21.64
7 Desarrollo Regional 191,104.84 223,369.47 194,514.75 3,409.91 -28,854.72 16.88 1.78 -12.92
4 Función Pública 22.46 22.46 23.15 0.68 0.68 - 3.04 3.04
6 Apoyo Social para Vivienda
717.40 717.40 923.26 205.86 205.86 - 28.69 28.69
Total de la Función por Destino del Gasto 225,998.55 258,463.18 227,456.28 1,457.73 -31,006.90 14.36 0.65 -12.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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38
2.2.3 La Función Salud Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Salud un gasto de 516 mil 221.86 mdp; cifra que representa un incremento de 5.34% respecto al proyecto 2014 y de 5.31% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SEDENA se propuso un gasto de 5 mil 738.91 mdp; cifra que representa
un incremento de 0.04% respecto al proyecto 2014 y de 0.04% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Salud se propuso un gasto de 130 mil 242.94 mdp; cifra que representa un incremento del 3.60% respecto al proyecto 2014 y de 3.48% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Marina se propuso un gasto de 1 mil 688.94 mdp; cifra que representa un
incremento del 16.59% respecto al proyecto 2014 y de 16.59% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Aportaciones a Seguridad Social se propuso un gasto de 14 mil 439.11 mdp cifra que representa un incremento del 5.64% respecto al proyecto 2014 y de 5.64% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Aportaciones Federales para la Entidades Federativas y Municipios se
propuso un gasto de 77 mil 845.08 mdp; cifra que representa un incremento del 8.05% respecto al proyecto 2014 y de 8.05% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el IMSS se propuso un gasto de 232 mil 375.33 mdp; cifra que representa
un incremento del 6.93% respecto al proyecto 2014 y de 6.93% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el ISSSTE se propuso un gasto de 53 mil 891.54 mdp; cifra que representa un decremento del 0.43% respecto al proyecto 2014 y de 0.43% respecto al gasto aprobado en el 2013.
El gasto para la Función Salud se destinará a las siguientes actividades: Para Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad se propusieron 26 mil
828.37 mdp; cifra que representa un incremento del 10.61% respecto al proyecto 2014 y de 10.61% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Prestación de Servicios de Salud de la Persona se propusieron 375 mil 923.28 mdp; cifra que representa un incremento de 5.49% respecto al proyecto 2014 y de 5.49% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
39
Para Generación de Recursos para la Salud se propusieron 15 mil 873.88 mdp; cifra que representa un incremento de 4.94% respecto al proyecto y un incremento de 4.87% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Rectoría del Sistema de Salud se propusieron 11 mil 783.39 mdp; cifra que representa un incremento de 4.44% respecto al proyecto 2014 y de 3.41% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Protección Social de Salud se propusieron 85 mil 074.00 mdp; cifra que
representa un incremento de 3.22% respecto al proyecto 2014 y de 3.22% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propusieron 738.95 mdp; cifra que representa un
incremento de 17.90% respecto al proyecto 2014 y de 17.90% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 17)
Cuadro No. 17. Presupuesto público federal en México, para la Función Salud por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Fun-ción
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
7 Defensa Nacional
2
Desarr
ollo
So
cia
l
5,736.61 5,736.61 5,738.91 2.30 2.30 - 0.04 0.04 12 Salud 125,721.71 125,863.71 130,342.30 4,620.60 4,478.60 0.11 3.68 3.56
13 Marina 1,448.57 1,448.57 1,688.94 240.37 240.37 - 16.59 16.59
19 Aportaciones a Seguridad Social
13,668.79 13,668.79 14,439.11 770.32 770.32 - 5.64 5.64
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
72,045.19 72,045.19 77,845.08 5,799.89 5,799.89 - 8.05 8.05
GYR IMSS 217,312.79 217,312.79 232,375.33 15,062.54 15,062.54 - 6.93 6.93
GYN ISSSTE 54,123.13 54,123.13 53,891.54 -231.59 -231.59 - -0.43 -0.43
Total de la Función por Ramos 490,056.79 490,198.79 516,321.22 26,264.43 26,122.43 0.03 5.36 5.33
No. Sf.
Destino del Gasto (Subfunción).
1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
2 D
esarr
ollo
Socia
l
24,255.30 24,255.30 26,828.37 2,573.06 2,573.06 - 10.61 10.61
2 Prestación de Servicios de Salud de la Persona
356,348.25 356,368.25 375,923.28 19,575.03 19,555.03 0.01 5.49 5.49
3 Generación de Recursos para la Salud
15,127.25 15,137.23 15,973.24 845.99 836.01 0.07 5.59 5.52
4 Rectoría del Sistema de Salud
11,282.76 11,394.76 11,783.39 500.63 388.63 0.99 4.44 3.41
5 Protección Social en Salud
82,416.46 82,416.48 85,074.00 2,657.54 2,657.52 0.00 3.22 3.22
3 Función Pública 626.77 626.77 738.95 112.18 112.18 - 17.90 17.90
Total de la Función por Destino del Gasto
490,056.79 490,198.79 516,321.22 26,264.43 26,122.43 0.03 5.36 5.33
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la
Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación
de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
40
2.2.4 Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales un gasto de 21 mil 275.54 mdp; cifra que representa un incremento del 10.33% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 21.48% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Gobernación se propuso un gasto de 95.84 mdp; cifra que representa un
aumento del 10.91% respecto al proyecto 2014 y de 10.91% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SEP se propuso un gasto de 21 mil 179.70 mdp; cifra que representa
un incremento del 10.32% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 0.52% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se destinará a las siguientes actividades:
Para Deporte y Recreación se propusieron 3 mil 589.30 mdp; cifra que representa un decremento de 15.06% respecto al proyecto 2014 y de 51.74% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Cultura se propusieron 17 mil 522.07 mdp; cifra que representa un incremento de 18.00% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 9.91% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales se propusieron
95.84 mdp; cifra que representa un incremento del 10.91% respecto al proyecto 2014 y de 10.91% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propusieron 68.33 mdp; cifra que representa un
decremento del 44.59% respecto al proyecto 2014 y de 44.59% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 18).
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41
Cuadro No. 18. Presupuesto público federal en México, para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, por
ramos y por destino del gasto, 2014-2015 (Millones de pesos y variación real)
No. Ramo
Ramo
Gra
n
Fu
nc
ión
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
4 Gobernación 2
Desarr
oll
o S
ocia
l 86.41 86.41 95.84 9.43 9.43 - 10.91 10.91
11 SEP 19,197.91 21,070.67 21,179.70 1,981.79 109.03 9.75 10.32 0.52
23 Provisiones Salariales y Económicas
- 5,940.11 - - -5,940.11 - - -100.00
Total de Función por Ramos 19,284.32 27,097.18 21,275.54 1,991.22 -5,821.65 40.51 10.33 -21.48
No. Sf.
Destino del Gasto (Subfunción).
01 Deporte y Recreación
2 D
esarr
ollo
Socia
l 4,225.91 7,437.50 3,589.30 -636.62 -3,848.20 76.00 -15.06 -51.74
02 Cultura 14,848.68 19,449.96 17,522.07 2,673.40 -1,927.88 30.99 18.00 -9.91
04
Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales
86.41 86.41 95.84 9.43 9.43 - 10.91 10.91
04 Total de la Función Pública
123.32 123.32 68.33 -54.99 -54.99 - -44.59 -44.59
Total de la Función por Destino del Gasto
19,284.32 27,097.18 21,275.54 1,991.22 -5,821.65 40.51 10.33 -21.48
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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42
2.2.5 Función Educación
Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Educación un gasto de 672 mil 350.41 mdp; cifra que representa un incremento del 7.96% respecto al proyecto 2014 y de 7.78% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SEDENA se propuso un gasto de 2 mil 491.85 mdp; cifra que representa
un incremento del 24.22% respecto al proyecto 2014 y de 24.22% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para SAGARPA se propuso un gasto de 3 mil 572.05 mdp; cifra que
representa un incremento del 5.40% respecto al proyecto 2014 y de 3.87% con respecto al gasto aprobado en el 2013.
Para la SEP se propuso un gasto de 270 mil 889.07 mdp; cifra que representa
un incremento del 4.20% respecto al proyecto 2014 y de 3.92% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Marina se propuso un gasto de 955.20 mdp; cifra que representa un
decremento del 39.75% respecto al proyecto 2014 y de 39.75% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos se propuso un gasto de 46 mil 880.17 mdp; cifra que representa un incremento del 0.19% respecto al proyecto 2014 y un decremento del 0.45% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios se
propuso un gasto de 346 mil 392.08 mdp; cifra que representa un incremento del 12.22% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 12.32% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se propuso un
gasto de 1 mil 170.00 mdp; cifra que representa un incremento del 90.76% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Educación se destinara a las siguientes actividades:
Para Educación Básica se propuso 425 mil 729.97 mdp; cifra que representa un incremento del 10.69% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 10.69% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Educación Media Superior se propuso 81 mil 004.76 mdp; cifra que
representa un decremento de 4.97% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 3.91% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
43
Para Educación Superior se propuso 123 mil 153.75 mdp; cifra que representa un incremento del 13.88% respecto al proyecto 2014 y de 12.14% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Posgrado se propuso 5 mil 883.24 mdp; cifra que representa un decremento del 15.40% respecto al proyecto 2014 y de 16.44% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Educación para Adultos se propuso 5 mil 388.65 mdp; cifra que representa un incremento del 22.15% respecto al proyecto 2014 y de 22.15% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes se propuso 30 mil 806.13 mdp; cifra que representa un decremento del 6.83% respecto al proyecto 2014 y de 7.38% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propuso 383.92 mdp; cifra que representa un incremento de 4.69% respecto al proyecto 2014 y del 6.42% con respecto al gasto aprobado en el 2013 (Véase cuadro No. 19).
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44
Cuadro No. 19. Presupuesto público federal en México, para la Función Educación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Fun-ción
2014 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
6 SHCP
2 D
esarr
ollo
Socia
l
363.35 -
-363.35 - -100.00 -100.00 -
7 Defensa Nacional 2,006.03 2,006.03 2,491.85 485.82 485.82 - 24.22 24.22
8 SAGARPA 3,389.02 3,439.03 3,572.05 183.02 133.01 1.48 5.40 3.87
11 Educación Pública 259,968.28 260,672.14 270,889.07 10,920.79 10,216.94 0.27 4.20 3.92
Educación Básica 53,557.20 53,497.20 55873.42754 -52,602.00 -52,542.00 -0.11 -98.22 -98.21
Educación Media
Superior 79,444.03 78,401.33 74838.41934 -32,563.86 -31,521.17 -1.31 -40.99 -40.20
Educación Superior 101,799.39 103,569.94 116452.3198 244,592.68 242,822.14 1.74 240.27 234.45
Posgrado 5,687.27 5,723.27 4520.359913 -4,517.27 -4,553.27 0.63 -79.43 -79.56
Educación para Adultos 2,255.93 2,255.93 3,165.33 909.40 909.40 - 40.31 40.31
Otros Servicios
Educativos y Actividades Inherentes
16,901.83 16,901.83 15,715.02 -1,186.81 -1,186.81 - -7.02 -7.02
Función Pública 322.63 322.63 324.20 1.57 1.57 0.00 0.49 0.49
13 Marina 1,585.39 1,585.39 955.20 -630.19 -630.19 - -39.75 -39.75
25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
46,793.17 47,093.17 46,880.17 86.99 -213.01 0.64 0.19 -0.45
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
308,684.61 308,405.10 346,392.08 37,707.46 37,986.98 -0.09 12.22 12.32
FAEB 292,583.47 292,583.47 - -292,583.47 -292,583.47 - -100.00 -100.00
FONE 1/ - - 330,325.82 330,325.82 330,325.82 - - -
FONE Servicios Personales
- - 298,886.34 298,886.34 298,886.34 - - -
FONE Otros de Gasto Corriente
- - 10,749.61 10,749.61 10,749.61 - - -
FONE Gasto de Operación
- - 12,012.95 12,012.95 12,012.95 - - -
FONE Fondo de Compensación
- - 8,676.93 8,676.93 8,676.93 - - -
FAM 10,343.64 10,064.13 10,145.82 -197.82 81.69 -2.70 -1.91 0.81
Infraestructura Básica 6,619.93 6,441.04 6,493.33 -126.60 52.28 -2.70 -1.91 0.81
Infraestructura Superior 3,723.71 3,623.09 3,652.50 -71.21 29.41 -2.70 -1.91 0.81
FAETA 5,757.50 5,757.50 5,920.43 162.93 162.93 - 2.83 2.83
Ed. Tecnológica 3,601.83 3,601.83 3,697.11 95.28 95.28 - 2.65 2.65
Ed. Adultos 2,155.67 2,155.67 2,223.32 67.65 67.65 - 3.14 3.14
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
- 613.35 1,170.00 1,170.00 556.65 - - 90.76
Total de la Función por Ramos 622,789.87 623,814.22 672,350.41 49,560.55 48,536.20 0.16 7.96 7.78
No. Sf.
Destino del Gasto (Subfunción).
1 Educación Básica
2 D
esarr
ollo
Socia
l
384,610.58 384,616.85 425,729.97 41,119.38 41,113.12 0.00 10.69 10.69
2 Educación Media Superior 85,241.69 84,302.74 81,004.76 -6.93 -3,297.98 -1.10 -4.97 -3.91
3 Educación Superior 108,139.51 109,822.62 123,153.75 15,014.24 13,331.13 1.56 13.88 12.14
4 Posgrado 6,954.43 7,040.44 5,883.24 -1,071.19 -1,157.20 1.24 -15.40 -16.44
5 Educación para Adultos 4,411.60 4,411.60 5,388.65 977.06 977.06 - 22.15 22.15
6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
33,065.34 33,259.21 30,806.13 -2,259.21 -2,453.08 0.59 -6.83 -7.38
4 Función Pública 366.71 360.76 383.92 17.21 23.16 -1.62 4.69 6.42
Total de la Función por Destino del Gasto 622,789.87 623,814.22 672,350.41 49,560.55 48,536.20 0.16 7.96 7.78 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 1/ Hasta el ejercicio fiscal 2014 se denominó FAEB
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
45
2.2.6 La Función Protección Social Para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo propuso para la Función Protección Social un gasto de 1 millón 075 mil 991.14 mdp; cifra que representa un incremento de 2.21% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 3.34% respecto al gasto aprobado en el 2013.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
Para la SHCP se propuso un gasto de 11 mil 309.31 mdp; cifra que representa un incremento de 4.63% respecto al proyecto 2014 y un decremento del 1.05% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Salud se propuso un gasto de 2 mil 428.75 mdp; cifra que representa un incremento de 2.86% respecto al proyecto 2014 y 2.86% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Aportaciones a Seguridad Social se propuso un gasto de 487 mil 188.23 mdp; cifra que representa un incremento de 1.47% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 3.21% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para SEDESOL se propuso un gasto de 108 mil 665.77 mdp; cifra que representa un incremento de 2.18% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 6.17% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 9 mil 995.50 mdp; cifra que representa un decremento de 8.46% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 8.27% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se propuso un gasto de 8 mil 642.74 mdp; cifra que representa un decremento de 0.36% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 0.81% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para CFE se propuso un gasto de 28 mil 513.12 mdp; cifra que representa un incremento de 22.54% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 22.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el IMSS se propuso un gasto de 265 mil 319.99 mdp; cifra que representa un incremento de 2.18% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 2.18% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el ISSSTE se propuso un gasto de 153 mil 927.73 mdp; cifra que representa un incremento de 2.21% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 2.21% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
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46
El gasto para la Función Protección Social se destinara a las siguientes actividades: Para Enfermedad e Incapacidad se propusieron 15 mil 832.77 mdp; cifra que
representa un decremento de 0.81% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 0.81% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Edad Avanzada se propusieron 783 mil 996.75 mdp; cifra que representa un incremento de 1.72% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 2.79% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Familia e Hijos se propusieron un gasto de 11 mil 571.02 mdp; cifra que representa un incremento de 3.76% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 3.76% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Indígenas se propusieron 11 mil 294.61 mdp; cifra que representa un
incremento del 4.63% respecto al proyecto 2014 gasto y un decremento de 1.05% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Otros Grupos Vulnerables se propusieron 120 mil 211.40 mdp; cifra que representa un incremento del 2.06% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 5.74% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Otros de Seguridad Social y Asistencia Social se propusieron 132 mil
918.72 mdp; cifra que representa un incremento del 5.36% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 5.38% con respecto al gasto aprobado en el 2013.
Para Función Pública se propusieron 165.87 mdp; cifra que representa un incremento de 21.96% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 21.96% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 20).
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47
Cuadro No. 20. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Social por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo G
ran
Fu
nc
ión
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
6 SHCP
2 D
esarr
ollo
Socia
l
10,808.83 11,428.83 11,309.31 500.48 -119.52 5.74 4.63 -1.05
12 Salud 2,361.16 2,361.16 2,428.75 67.59 67.59 - 2.86 2.86
19 Aportaciones a Seguridad Social
480,124.95 472,051.55 487,188.23 7,063.28 15,136.67 -1.68 1.47 3.21
20 SEDESOL 106,349.15 102,352.15 108,665.77 2,316.62 6,313.62 -3.76 2.18 6.17
23 Provisiones Salariales y Económicas
10,919.63 10,897.23 9,995.50 -924.13 -901.73 -0.21 -8.46 -8.27
33
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
8,674.08 8,573.14 8,642.74 -31.35 69.59 -1.16 -0.36 0.81
TOQ CFE 23,267.80 23,267.80 28,513.12 5,245.32 5,245.32 - 22.54 22.54
GYR IMSS 259,648.21 259,648.21 265,319.99 5,671.78 5,671.78 - 2.18 2.18
GYN ISSSTE 150,603.06 150,603.06 153,927.73 3,324.68 3,324.68 - 2.21 2.21
Total de la Función por Ramos
1,052,756.87 1,041,183.13 1,075,991.14 23,234.27 34,808.01 -1.10 2.21 3.34
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
01 Enfermedad e Incapacidad
2 D
esarr
ollo
Socia
l
15,962.61 15,962.61 15,832.77 -129.84 -129.84 - -0.81 -0.81
02 Edad Avanzada
770,772.62 762,699.22 783,996.75 13,224.13 21,297.53 -1.05 1.72 2.79
03 Familia e Hijos
11,152.22 11,152.22 11,571.02 418.80 418.80 - 3.76 3.76
07 Indígenas 10,794.73 11,414.73 11,294.61 499.88 -120.12 5.74 4.63 -1.05
08 Otros Grupos Vulnerables
117,781.30 113,683.36 120,211.40 2,430.10 6,528.04 -3.48 2.06 5.74
09
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
126,157.39 126,134.99 132,918.72 6,761.33 6,783.73 -0.02 5.36 5.38
04 Función Pública
136.01 136.01 165.87 29.87 29.87 -0.00 21.96 21.96
Total de la Función por Destino del Gasto
1,052,756.87 1,041,183.13 1,075,991.14 23,234.27 34,808.01 -1.10 2.21 3.34
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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48
4.2.6 La Función Otros Asuntos Sociales Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Otros Asuntos Sociales un gasto de 1 mil 055.21 mdp; cifra que representa un incremento de 3.40% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 3.40% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene del ramos de la SHCP y es para la Función Otros Asuntos Sociales por la misma cantidad, teniendo como antecedente las Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera (Véase cuadro No. 21).
Cuadro No. 21. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Asuntos Sociales por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran
Función
2014 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
6 Hacienda y Crédito Público
2 Desarrollo
Social 1,020.51 1,020.51 1,055.21 34.70 34.70 - 3.40 3.40
Total de la Función por Ramos 1,020.51 1,020.51 1,055.21 34.70 34.70 - 3.40 3.40
No. Sf.
Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Otros Asuntos Sociales
2 Desarrollo
Social 1,020.51 1,020.51 1,055 34.70 34.70 - 3.40 3.40
Total de la Función por Destino del Gasto
1,020.51 1,020.51 1,055.21 34.70 34.70 - 3.40 3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
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49
4.3 La Gran Función Desarrollo Económico Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Gran Función Desarrollo Económico un gasto de 1 billón 245 mil 217.93 mdp; cifra que representa un incremento del 3.76% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 4.15% respecto al gasto aprobado en el 2013. La Gran Función Desarrollo Económico se desagrega en las siguientes 6 funciones:
Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, es de 25 mil
932.92 mdp; Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, es de 104 mil 148.48 mdp; Para Combustibles y Energía, es de 922 mil 350.78 mdp; Para Comunicaciones y Transportes, es de 123 mil 278.60 mdp; Para Turismo, es de 7 mil 344.92 mdp; Para Ciencia, Tecnología e Innovación, es de 62 mil 162.23 mdp (Véase
cuadro No. 22).
Cuadro No. 22. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Económico por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 1/
24,876.29 26,351.09 25,932.92 1,056.63 -418.17 5.93 4.25 -1.59
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
97,918.97 99,645.64 104,148.48 6,229.51 4,502.84 1.76 6.36 4.52
Combustibles y Energía 899,542.00 885,841.40 922,350.78 22,808.79 36,509.39 -1.52 2.54 4.12
Comunicaciones y Transportes
115,430.73 121,513.79 123,278.60 7,847.87 1,764.81 5.27 6.80 1.45
Turismo 6,046.42 6,053.17 7,344.92 1,298.49 1,291.74 0.11 21.48 21.34
Ciencia, Tecnología e Innovación
56,267.87 56,181.09 62,162.23 5,894.36 5,981.14 -0.15 10.48 10.65
Total de la Gran Función Desarrollo Económico
1,200,082.28 1,195,586.19 1,245,217.93 45,135.65 49,631.74 -0.37 3.76 4.15
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados. 1/ Incluye 151.18 millones de pesos de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.
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50
4.3.6 La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General un gasto de 25 mil 932.92 mdp; cifra que representa un incremento del 4.25% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 1.59% con respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Economía se propuso un gasto de 21 mil 582.55 mdp; cifra que
representa un incremento del 2.32% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 3.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la STPS se propuso un gasto de 3 mil 872.03 mdp; cifra que representa
un incremento del 2.38% respecto al proyecto 2014 y de 2.32% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Comisión Federal de Competencia Económica se propuso un gasto de
478.33 mdp; cifra que representa un incremento del 60.9% con respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2014.
El gasto para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se destinara a las siguientes actividades: Para Asuntos Económicos y Comerciales en General se propusieron 21 mil
801.51 mdp; cifra que representa un incremento del 4.58% respecto al proyecto 2014 y del 4.35% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Asuntos Laborales Generales se propusieron 3 mil 840.33 mdp; cifra que
representa un incremento del 2.39% respecto al proyecto 2014 y de 2.33% con respecto al aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propusieron 139.89 mdp; cifra que representa un
incremento del 6.72% respecto al proyecto 2014 y de 5.38% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Extracción de Recursos Minerales, excepto los Combustibles Minerales
se propusieron 151.18 mdp; cifra que representa un decremento de 2.01% respeto al proyecto 2014 y un decremento de 90.39% con respecto al gasto aprobado en el 2013 (Véase cuadro No. 23).
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51
Cuadro No. 23. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 1/
No. Ramo
Ramo
Gra
n
Fu
nc
ión
2014 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
10 Economía
3.-
Desarr
ollo
E
conóm
ico
21,094.22 20,845.00 21,572.81 478.59 727.81 -1.18 2.27 3.49
14 STPS 3,782.07 3,784.07 3,872.03 89.96 87.96 0.05 2.38 2.32
23 Provisiones Salariales y Económicas
- 1,424.90 - - -1,424.90 - - -100.00
41 Comisión Federal de Competencia Económica
- 297.13 478.33 478.33 181.21 - - 60.99
Total de Función Temas Empresariales
24,876.29 26,351.09 25,923.17 1,046.88 -427.92 5.93 4.21 -1.62
No. Sf.
Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
01 Asuntos Económicos y Comerciales en General
3.-
Desarr
ollo
Económ
ico
20,846.24 20,892.47 21,801.51 955.27 909.04 0.22 4.58 4.35
02 Asuntos Laborales Generales
3,750.76 3,752.76 3,840.33 89.57 87.57 0.05 2.39 2.33
04 Función Pública 131.08 132.75 130.15 -0.93 -2.60 1.27 -0.71 -1.96
01 Extracción de Recursos Minerales Excepto los Combustibles Minerales 1/
148.21 1,573.11 151.18 2.97 -1,421.93 961.43 2.01 -90.39
Total de la Función por Destino del Gasto
24,876.29 26,351.09 25,923.17 1,046.88 -427.92 5.93 4.21 -1.62
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Incluye 151.18 mdp de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.
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52
4.3.7 La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza un gasto de 104 mil 148.48 mdp; cifra que representa un incremento del 6.36% respecto al proyecto 2014 y de 4.52% respecto al gasto aprobado en el 2013.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se propuso un gasto de 3 mil 086.19 mdp; cifra que representa
un incremento del 13.42% respecto al proyecto 2014 y de 5.66% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para SAGARPA se propuso un gasto de 78 mil 440.25 mdp; cifra que
representa un incremento del 8.23% respecto al proyecto 2014 y de 6.27% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se propuso un
gasto de 3 mil 269.09 mdp; cifra que representa un decremento del 33.63% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 35.12% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SEMARNAT se propuso un gasto de 19 mil 352.95 mdp; cifra que representa un incremento del 10.59% respecto al proyecto 2014 y del 10.12% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se destinara a las siguientes actividades: Para Agropecuaria se propusieron 77 mil 930.28 mdp; cifra que representa un
incremento del 5.11% respecto al proyecto 2014 y de 3.02% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Silvicultura se propusieron 7 mil 714.64 mdp; cifra que representa un
incremento del 1.52% respecto al proyecto 2014 y de 1.52% con respecto al gasto aprobado en el 2015.
Para Acuacultura, Pesca y Caza se propusieron 3 mil 474.60 mdp; cifra que representa un decremento del 2.19% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 3.72% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Hidroagrícola se propusieron aprobaron 11 mil 614.49 mdp; cifra que
representa un incremento del 17.60% respecto al proyecto 2014 y de 16.71% con respecto al 2014.
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53
Para Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario se propusieron 3 mil 086.19 mdp; cifra que representa un incremento del 13.42% respecto al proyecto 2014 y de 5.66% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propusieron 328.29 mdp; cifra que representa un
incremento del 82.20% respecto al proyecto 2014 y de 82.20% respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 24).
Cuadro No. 24. Presupuesto público federal en México, para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, por ramos y por destino del gasto,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo
Gra
n
Fu
nc
ión
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
6 SHCP
3.-
Desa
rrollo
E
conó
mic
o
2,720.99 2,920.99 3,086.19 365.20 165.20 7.35 13.42 5.66
8 SAGARPA 72,472.82 73,811.69 78,440.25 5,967.43 4,628.56 1.85 8.23 6.27
15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
4,925.61 5,038.41 3,269.09 -1,656.52 -1,769.32 2.29 -33.63 -35.12
16 SEMARNAT 17,499.56 17,574.56 19,352.95 1,853.40 1,778.40 0.43 10.59 10.12
23 Provisiones Salariales y Económicas
300.00 300.00 - -300.00 -300.00 - -100.00 -100.00
Total de la Función por Ramos 97,918.97 99,645.64 104,148.48 6,229.51 4,502.84 1.76 6.36 4.52
No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).
01 Agropecuaria
3.-
Desa
rrollo
E
conó
mic
o
74,142.10 75,643.77 77,930.28 3,788.18 2,286.51 2.03 5.11 3.02
02 Silvicultura 7,598.94 7,598.94 7,714.64 115.70 115.70 - 1.52 1.52
03 Acuacultura, Pesca y Caza
3,400.10 3,350.10 3,474.60 74.50 124.50 -1.47 2.19 3.72
05 Hidroagrícola 9,876.67 9,951.67 11,614.49 1,737.82 1,662.82 0.76 17.60 16.71
06
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
2,720.99 2,920.99 3,086.19 365.20 165.20 7.35 13.42 5.66
04 Función Pública 180.18 180.18 328.29 148.10 148.10 0.00 82.20 82.20
Total de la Función por Destino del Gasto
97,918.97 99,645.64 104,148.48 6,229.51 4,502.84 1.76 6.36 4.52
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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54
4.3.8 La Función Combustibles y Energía Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Combustibles y Energía un gasto de 922 mil 350.78 mdp; cifra que representa un incremento del 2.54% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 4.12% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Energía se propuso un gasto de 3 mil 015.28 mdp; cifra que representa
un incremento del 2.02% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 22.40% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 24 mil
323.40 mdp; cifra que representa un incremento del 37.95% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 35.71% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para CFE se propuso un gasto de 300 mil 443.43 mdp; cifra que representa un
decremento del 1.73% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 0.75% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para PEMEX se propuso un gasto de 594 mil 568.68 mdp; cifra que representa
un incremento del 3.72% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 4.82% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Combustibles y Energía se destinara a las siguientes actividades: Para Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) se propuso 564 mil 743.63 mdp;
cifra que representa un incremento de 3.67% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 4.77% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Combustibles Nucleares se propuso 146.43 mdp; cifra que representa un
incremento de 16.32% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 16.32% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Otros Combustibles se propuso 1 mil 689.12 mdp; cifra que representa un
decremento de 26.98% respecto al proyecto 2014 y un decremento de 6.99% con respecto al gasto aprobado en el 2013.
Para Electricidad se propuso 285 mil 959.53 mdp; cifra que representa un
decremento del 1.45% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 1.17% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
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55
Para Función Pública se propuso 1 mil 323.47 mdp; cifra que representa un incremento del 7.41% respecto al proyecto 2014 y de 7.57% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Costo Financiero (Anexo 1 Decreto de PEF) se propuso 68 mil 488.60
mdp; cifra que representa un incremento de 12.31% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 12.31% respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 25).
Cuadro No. 25. Presupuesto público federal en México, para la Función Combustibles y Energía por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Fun-ción
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
18 Energía
3.-
Desa
rrollo
Econó
mic
o 2,955.45 2,463.45 3,015.28 59.83 551.83 -16.65 2.02 22.40
23 Provisiones Salariales y Económicas
17,631.70 17,923.10 24,323.40 6,691.70 6,400.30 1.65 37.95 35.71
T0Q CFE 305,717.60 298,217.60 300,443.43 -5,274.18 2,225.82 -2.45 -1.73 0.75
TZZ PEMEX 573,237.25 567,237.25 594,568.68 21,331.43 27,331.43 -1.05 3.72 4.82
Total de la Función por Ramos 899,542.00 885,841.40 922,350.78 22,808.79 36,509.39 -1.52 2.54 4.12
No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).
02 Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
3.-
Desa
rrollo
Econ
óm
ico
544,731.07 539,024.37 564,743.63 20,012.55 25,719.26 -1.05 3.67 4.77
03 Combustibles Nucleares
125.89 125.89 146.43 20.54 20.54 - 16.32 16.32
04 Otros Combustibles 2,313.11 1,816.11 1,689.12 -623.99 -126.99 -21.49 -26.98 -6.99
05 Electricidad 290,159.13 282,664.13 285,959.53 -4,199.60 3,295.40 -2.58 -1.45 1.17
03 Función Publica 1,232.18 1,230.28 1,323.47 91.29 93.19 -0.15 7.41 7.57
Costo Financiero (Anexo 1 Decreto de PEF)
60,980.62 60,980.62 68,488.60 7,507.98 7,507.98 - 12.31 12.31
Total de la Función por Destino del Gasto
899,542.00 885,841.40 922,350.78 22,808.79 36,509.39 -1.52 2.54 4.12
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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56
4.3.9 La Función Comunicaciones y Transportes Para el ejercicio fiscal 2014, se propuso para la Función Comunicaciones y Transportes un gasto de 123 mil 278.60 mdp; cifra que representa un incremento del 6.80% respecto al proyecto 2014 y de 1.45% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SCT se propuso un gasto de 120 mil 467.46 mdp; cifra que representa un
incremento del 5.25% respecto al proyecto 2014 y de 1.62% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 811.14 mdp;
cifra que representa un decremento del 16.52% respecto al proyecto 2014 y de 16.52% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones se propuso un gasto de 2 mil
mdp; sin variaciones con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014.
El gasto para la Función Comunicaciones y Transportes se destinara a las siguientes actividades: Para Transporte por Carretera se propusieron 54 mil 315.26 mdp; cifra que
representa un decremento de 8.80% respecto al proyecto 2014 y del 22.19% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Transporte por Agua y Puertos se propusieron 3 mil 166.77 mdp; cifra que
representa un decremento del 12.99% respecto al proyecto 2014 y de 20.26% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Transporte por Ferrocarril se propusieron 26 mil 989.64 mdp; cifra que
representa un incremento del 17.33% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 28.50% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Transporte Aéreo se propusieron 13 mil 914.18 mdp; cifra que representa
un incremento del 304.41% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 304.41% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Otros relacionados con Transporte se propusieron 3 mil 355.44 mdp; cifra que representa un decremento del 74.51% respecto al proyecto 2014 y un aumento del 68.54% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Comunicaciones se propusieron 21 mil 409.47 mdp; cifra que representa
un incremento del 70.93% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 71.12% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
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57
Para Función Pública se propusieron 127.84 mdp; cifra que representa un
incremento del 27.36% respecto al proyecto 2014 y de 11.28% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 26).
Cuadro No. 26. Presupuesto público federal en México, para la Función Comunicaciones y Transportes, por ramos y por destino del gasto,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Fun-ción
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
9 Comunicaciones y Transporte
3.-
Desarr
ollo
E
conóm
ico
114,459.01 118,542.08 120,467.46 6,008.45 1,925.38 3.57 5.25 1.62
23 Provisiones Salariales y Económicas
971.72 971.72 811.14 -160.58 -160.58 - -16.52 -16.52
43
Instituto Federal de Telecomunicaciones
- 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - -
Total de la Función por Ramos 115,430.73 121,513.79 123,278.60 7,847.87 1,764.81 5.27 6.80 1.45
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
01 Transporte por Carretera
3.-
Desarr
ollo
Económ
ico 59,557.04 69,805.10 54,315.26 -5,241.77 15,489.84 17.21 -8.80 -22.19
02 Transporte por Agua y Puertos
3,639.41 3,971.41 3,166.77 -472.64 -804.64 9.12 -12.99 -20.26
03 Transporte por Ferrocarril
23,003.37 21,003.37 26,989.64 3,986.27 5,986.27 -8.69 17.33 28.50
04 Transporte Aéreo 3,440.57 3,440.57 13,914.18 10,473.61 10,473.61 - 304.41 304.41
06 Otros Relacionados con Transporte
13,164.40 10,667.40 3,355.44 -9,808.96 -7,311.96 -18.97 -74.51 -68.54
01 Comunicaciones 12,525.57 12,511.06 21,409.47 8,883.90 8,898.40 -0.12 70.93 71.12
04 Función Pública 100.37 114.87 127.84 27.47 12.96 14.45 27.36 11.28
Total de la Función por Destino del Gasto
115,430.73 121,513.79 123,278.60 7,847.87 1,764.81 5.27 6.80 1.45
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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58
4.3.10 . La Función Turismo Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Turismo un gasto de 7 mil 344.92 mdp; cifra que representa un incremento del 21.48% respecto al proyecto 2014 y de 21.34% con respecto al gasto aprobado en el 2014, recursos que provienen del Ramo de Turismo, y se distribuirán paras las siguientes actividades: Para Turismo se propuso 7 mil 275.51 mdp; cifra que representa un incremento
del 21.35% respecto al proyecto 2014 y de 21.22% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propuso 69.40 mdp; cifra que representa un incremento del 35.92% respecto al proyecto 2014 y de 35.92% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 27).
Cuadro No. 27. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
21 Turismo 3.-
Desarrollo Económico
6,046.42 6,053.17 7,344.92 1,298.49 1,291.74 0.11 21.48 21.34
Total de la Función por Ramos
6,046.42 6,053.17 7,344.92 1,298.49 1,291.74 0.11 21.48 21.34
No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).
1 Turismo 3.-Desarrollo Económico
5,995.36 6,002.12 7,275.51 1,280.15 1,273.40 0.11 21.35 21.22
3 Función Pública
51.06 51.06 69.40 18.34 18.34 - 35.92 35.92
Total de la Función por Destino del Gasto
6,046.42 6,053.17 7,344.92 1,298.49 1,291.74 0.11 21.48 21.34
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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59
4.3.11 La Función Ciencia, Tecnología e Innovación Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación un gasto de 62 mil 162.23 mdp; cifra que representa un incremento del 10.48% respecto al proyecto 2014 y del 10.65% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SAGARPA se propuso un gasto de 5 mil 749.73 mdp; cifra que
representa un incremento del 2.68% respecto al proyecto 2014 y de 1.77% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para SCT se propuso un gasto de 289.95 mdp; cifra que representa un
decremento del 0.12% respecto al proyecto 2014 y de 0.12% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Economía se propuso un gasto de 325.52 mdp; cifra que representa un decremento del 3.90% respecto al proyecto 2014 y de 3.90% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para la SEP se propuso un gasto de 13 mil 672.80 mdp; cifra que representa un incremento del 26.53% respecto al proyecto 2014 y de 26.53% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Salud se propuso un gasto de 2 mil 157.34 mdp; cifra que representa un incremento de 5.86% respecto al proyecto 2014 y de 5.76% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para SEMARNAT se propuso un gasto de 524.93 mdp; cifra que representa un decremento del 0.68% respecto al proyecto 2014 y de 0.68% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Energía se propuso un gasto de 821.69 mdp; cifra que representa un decremento del 1.09% respecto al proyecto 2014 y de 1.09% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 4 mil 913.60 mdp; cifra que representa un incremento del 15.62% respecto al proyecto 2014 y de 6.56% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para CONACYT se propuso un gasto de 33 mil 706.67 mdp; cifra que
representa un incremento del 6.71% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 8.43% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación se destinara a las
siguientes actividades:
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
60
Para Investigación Científica se propusieron 45 mil 518.57 mdp; cifra que representa un incremento del 9.49% respecto al proyecto 2014 y un incremento del 10.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Desarrollo Tecnológico se propusieron 1 mil 692.66 mdp cifra que representa un incremento del 4.33% respecto al proyecto 2014 y de 4.33% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Servicios Científicos y Tecnológicos se propusieron 3 mil 576.66 mdp; cifra que representa un incremento del 13.21% respecto al proyecto 2014 y de 13.21% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Innovación se a propusieron 11 mil 282.37 mdp; cifra que representa un incremento del 14.84% respecto al proyecto 2014 y de 10.77% respecto al gasto aprobado en el 2014.
Para Función Pública se propusieron 91.98 mdp; cifra que representa un decremento del 2.23% respecto al proyecto 2014 y de 2.23% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 28).
Cuadro No. 28. Presupuesto público federal en México, para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Funci
ón
2014 PPEF 2014 PEF
2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
8 SAGARPA
3.-
Desa
rrollo
Econ
óm
ico
5,599.70 5,649.72 5,749.73 150.03 100.01 0.89 2.68 1.77
9 SCT 290.30 290.30 289.95 -0.35 -0.35 - -0.12 -0.12
10 Economía 338.72 338.72 325.52 -13.19 -13.19 - -3.90 -3.90
11 Educación Pública 10,805.97 10,805.97 13,672.80 2,866.83 2,866.83 - 26.53 26.53
12 Salud 2,037.89 2,039.89 2,157.34 119.45 117.45 0.10 5.86 5.76
16 SEMARNAT 528.53 528.53 524.93 -3.60 -3.60 - -0.68 -0.68
18 Energía 830.73 830.73 821.69 -9.04 -9.04 - -1.09 -1.09
23 Provisiones Salariales y Económicas
4,249.70 4,610.90 4,913.60 663.90 302.70 8.50 15.62 6.56
38 CONACYT 31,586.32 31,086.32 33,706.67 2,120.34 2,620.34 -1.58 6.71 8.43
Total de la Función por Ramos 56,267.87 56,181.09 62,162.23 5,894.36 5,981.14 -0.15 10.48 10.65
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
01 Investigación Científica
3.-
Desa
rrollo
Econó
mic
o 41,571.46 41,123.48 45,518.57 3,947.12 4,395.10 -1.08 9.49 10.69
02 Desarrollo Tecnológico 1,622.42 1,622.42 1,692.66 70.24 70.24 - 4.33 4.33
03 Servicios Científicos y Tecnológicos
3,159.41 3,159.41 3,576.66 417.24 417.24 - 13.21 13.21
04 Innovación 9,824.61 10,185.81 11,282.37 1,457.76 1,096.56 3.68 14.84 10.77
03 Función Pública 89.97 89.97 91.98 2.00 2.00 - 2.23 2.23
Total de la Función por Destino del Gasto
56,267.87 56,181.09 62,162.23 5,894.36 5,981.14 -0.15 10.48 10.65
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
61
4.4 La Gran Función Otras Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Gran Función Otras un gasto de 974 mil 352.06 mdp; cifra que representa un decremento del 4.53% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 6.77% respecto al gasto aprobado en el 2014. La Gran Función Otras se desagregó en las siguientes 4 funciones: Para Costo Financiero de la Deuda, es de 327 mil 038.55 mdp; Para Recursos a Entidades Federativas, es de 605 mil 278.51 mdp; Para ADEFAS, es de 31 mil 085.00; y Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, es de 10 mil 950.00 mdp
(Véase cuadro No. 29).
Cuadro No. 29. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Otras, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Costo Financiero de la Deuda
310,646.10 307,646.10 327,038.55 16,392.45 19,392.45 -0.97 5.28 6.30
Recursos a Entidades Federativas
585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
11,738.20 11,738.20 10,950.00 -788.20 -788.20 - -6.71 -6.71
Total de la Gran Función Otras
932,088.84 912,573.15 974,352.06 42,263.22 61,778.91 -2.09 4.53 6.77
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
62
4.4.6 La Función Costo Financiero de la Deuda Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Costo Financiero de la Deuda un gasto de 327 mil 038.55 mdp, los cuales provienen del ramo de Deuda Pública; cifra que representa un incremento del 5.28% respecto al 2014 y un incremento de 6.30% respecto al gasto aprobado en el 2014. El gasto para la Función Costo Financiero de la Deuda se destinara a las siguientes partidas: Para Deuda Pública Interna se propusieron 269 mil 640.70 mdp; cifra que
representa un incremento del 4.66% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 5.90% respecto al gasto aprobado en el 2014; y
Para Deuda Pública Externa se propusieron 57 mil 397.85 mdp; cifra que
representa un incremento del 8.26% respecto al proyecto 2014 y de 8.26% respecto al gasto aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 30).
Cuadro No. 30. Presupuesto público federal en México, para la Función Costo Financiero de la Deuda, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran
Función
2014 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
24 Deuda Pública
4.-Otras no Clasificadas
en Funciones Anteriores
310,646.10 307,646.10 327,038.55 16,392.45 19,392.45 -0.97 5.28 6.30
Total de la Función por Ramos 310,646.10 307,646.10 327,038.55 16,392.45 19,392.45 -0.97 5.28 6.30
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Deuda Pública Interna
4.-Otras no Clasificadas
en Funciones Anteriores
257,626.84 254,626.84 269,640.70 12,013.86 15,013.86 -1.16 4.66 5.90
2 Deuda Pública Externa
53,019.26 53,019.26 57,397.85 4,378.59 4,378.59 - 8.26 8.26
Total de la Función por Destino del Gasto
310,646.10 307,646.10 327,038.55 16,392.45 19,392.45 -0.97 5.28 6.30
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
63
4.4.7 La Función Recursos a Entidades Federativas Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Recursos a Entidades Federativas un gasto de 605 mil 278.51 mdp, los cuales provienen del ramo de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; cifra que representa un decremento del 3.35% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 4.78% respecto al gasto aprobado en el 2013. La totalidad de estos recursos se destinaran a las Entidades Federativas (Véase cuadro No. 31).
Cuadro No. 31. Presupuesto público federal en México, para la Función Recursos a Entidades Federativas, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF
-2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
4.-Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78
Total de la Función por Ramos 585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1
Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
4.-Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78
Total de la Función por Destino del Gasto 585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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64
4.4.8 La Función ADEFAS Para el ejercicio fiscal 2014, se propuso para la Función ADEFAS un gasto de 31 mil 085.00 mdp, los cuales provienen del ramo que lleva este nombre; cifra que representa un incremento del 29.25% respecto al proyecto 2014 y un incremento de 99.90% respecto al gasto aprobado en el 2014. La totalidad de estos recursos se destinaría para atender los Adeudos de Ejercicios Fiscales (Véase cuadro No. 32).
Cuadro No. 32. Presupuesto público federal en México, para la Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF
-2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
30
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
4.-Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
Total de la Función por Ramos 24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Adeudos de Ejercicios Fiscales
4.-Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
Total de la Función por Destino del Gasto
24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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65
4.4.9 La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
Para el ejercicio fiscal 2015, se propuso para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca un gasto de 10 mil 950.00 mdp, los cuales provienen del ramo de Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca; cifra que representa un decremento del 6.71% respecto al proyecto 2014 y de 6.71% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se destinara a:
Para Apoyos al IPAB se propusieron 10 mil 950.00 mdp; cifra que representa un decremento del 4.49% respecto al proyecto 2014 y de 4.49% respecto al gasto aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 33).
Cuadro No. 33. Presupuesto público federal en México, para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo Gran Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
34
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
4.-Otras no Clasificadas en
Funciones Anteriores
11,738.20 11,738.20 10,950.00 -788.20 -788.20 - -6.71 -6.71
Total de la Función por Ramos 11,738.20 11,738.20 10,950.00 -788.20 -788.20 - -6.71 -6.71
No. Sf.
Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).
1 Apoyos al IPAB
4.-Otras no Clasificadas en
Funciones Anteriores
11,464.90 11,464.90 10,950.00 -514.90 -514.90 - -4.49 -4.49
3 Banca de Desarrollo 0.0002 0.0002 0.0002 - - - - -
4
Apoyar los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS)
273.30 273.30 0.0004 -273.30 -273.30 - -100 -100
Total de la Función por Destino del Gasto 11,738.20 11,738.20 10,950.00 -788.20 -788.20 - -6.71 -6.71
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
5 Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación
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67
Cuadro No. 34. Obligaciones fiscales que PEMEX pagó al Gobierno Federal al final del ejercicio fiscal, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
C O N C E P T O S 2014 ILIF/ 2014 LIF/ 2015 ILIF/
Diferencial 2015 ILIF -2014 ILIF
Diferencial 2015 ILIF -2014 LIF
2014 LIF / 2014 ILIF
2015 ILIF / 2014 ILIF
2015 ILIF / 2014 LIF
Millones de pesos Variación real.
GOBIERNO FEDERAL 781,561.4 803,367.5 27,055.4 -754,506.0 21,806.1 2.8 -96.5 -96.6
Ingresos tributarios 47,669.8 17,984.2 27,055.4 -20,614.4 -29,685.6 -62.3 -43.2 50.4
Producción y Servicios 46,168.6 16,483.0 27,055.4 -19,113.2 -29,685.6 -64.3 -41.4 64.1
Art. 2-A, fr. I 25,402.6 -4,283.0 3,418.70 -21,983.9 -29,685.6 -116.9 -86.5 -179.8
Art. 2-A, fr. II 20,766.0 20,766.0 23,636.70 2,870.7 - - 13.8 13.8
Impuestos a los Rendimientos Petroleros
1,501.2 1,501.2 - -1,501.2 - - -100.0 -100.0
Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos
- - 2,200.00 2,200.0 - - - -
Transferencia del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
- - 749,466.8 749,466.8 - - - -
Ingresos no Tributarios (Derechos Petroleros)
733,891.6 785,383.3 - -733,891.6 51,491.7 7.0 -100.0 -100.0
Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos
614,792.4 659,341.7 - -614,792.4 44,549.3 7.2 -100.0 -100.0
Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización
95,650.8 100,825.2 - -95,650.8 5,174.4 5.4 -100.0 -100.0
Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo
3,003.8 3,003.8 - -3,003.8 - - -100.0 -100.0
Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía
7,249.7 7,610.9 - -7,249.7 361.2 5.0 -100.0 -100.0
Derecho para la Fiscalización Petrolera
33.5 35.1 - -33.5 1.6 4.8 -100.0 -100.0
Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos
4,269.7 4,539.1 - -4,269.7 269.4 6.3 -100.0 -100.0
Derecho Especial Sobre Hidrocarburos
6,291.4 6,745.9 - -6,291.4 454.5 7.2 -100.0 -100.0
Derecho Adicional Sobre Hidrocarburos
2,275.6 2,936.5 - -2,275.6 660.9 29.0 -100.0 -100.0
Derecho para Regular y Supervisar la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
324.7 345.1 - -324.7 20.4 6.3 -100.0 -100.0
PEMEX 443,172.5 462,357.5 581,904.42 138,731.9 19,185.0 4.3 31.3 25.9
T o t a l 1,224,733.9 1,265,725.0 608,959.8 -615,774.1 40,991.1 3.3 -50.3 -51.9 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. LIF/ La información se obtuvo de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a las estimaciones hechas por el Congreso de la Unión relacionadas con el pago que PEMEX tiene que
realizar al Gobierno Federal ILIF/ La información se obtuvo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a la propuesta que el Ejecutivo Federal le realiza al Congreso de la Unión y está sujeta a las
modificaciones que éste le realice.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
68
Cuadro No.35. Gasto Federalizado en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Función 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Ramo 28. Participaciones Federales
FGP - 464,043.42 465,802.00 465,802.00 1,758.58 - - 0.38
FFM - 22,895.91 23,081.80 23,081.80 185.89 - - 0.81
Otros Conceptos participables e incentivos económicos
114,175.51 114,175.51 114,175.51 - - -
IEPS - 10,327.07
- -10,327.07 - - -100.00
E. Hidrocarburos - 3,956.05
- -3,956.05 - - -100.00
3.17% del DAEP - 313.88
- -313.88 - - -100.00
I-ISAN - 6,703.30
- -6,703.30 - - -100.00
Gasolinas y Diesel - 16,990.36
- -16,990.36 - - -100.00
F Compensación - 3,775.64
- -3,775.64 - - -100.00
0.136% RFP - 3,113.84
- -3,113.84 - - -100.00
Fiscalización - 28,619.89
- -28,619.89 - - -100.00
FC-ISAN - 2,138.94 2,219.20 2,219.20 80.27 - - 3.75
Convenios - 12,601.75
- -12,601.75 - - -100.00
Total 585,654.34 575,480.06 605,278.51 -10,174.28 29,798.46 -1.74 3.35 5.18
Ramo 33. Aportaciones Federales
FONE
330,325.82 330,325.82 330,325.82 - - -
FAEB 292,583.47 292,583.47
-292,583.47 -292,583.47 - -100.00 -100.00
FASSA 72,045.19 72,045.19 77,845.08 5,799.89 5,799.89 - 8.05 8.05
FAIS 58,408.24 57,912.91 58,383.02 -25.22 470.10 -0.85 -0.04 0.81
FAIS Estatal 7,079.08 7,019.89 7,076.87 -2.21 56.98 -0.84 -0.03 0.81
FAIS Municipal 51,329.16 50,893.03 51,306.15 -23.01 413.12 -0.85 -0.04 0.81
FORTAMUN 59,863.78 58,666.19 59,142.41 -721.37 476.22 -2.00 -1.21 0.81
FAM 19,017.72 18,637.27 18,788.56 -229.17 151.29 -2.00 -1.21 0.81
FAM DIF 8,674.08 8,573.14 8,642.74 -31.35 69.59 -1.16 -0.36 0.81
FAM educación 10,343.64 6,619.93 10,145.82 -197.82 3,525.89 -36.00 -1.91 53.26
FAETA 5,757.50 5,757.50 5,920.43 162.93 162.93 - 2.83 2.83
FAETA Tec 3,601.83 3,601.83 3,697.11 95.28 95.28 - 2.65 2.65
FAETA Adultos 2,155.67 2,155.67 2,223.32 67.65 67.65 -0.00 3.14 3.14
FASP 7,921.64 7,921.64 8,190.96 269.32 269.32 - 3.40 3.40
FAFEF 32,708.62 32,054.27 32,314.47 -394.14 260.20 -2.00 -1.21 0.81
Total 548,306.16 545,578.45 590,910.76 42,604.60 45,332.31 -0.50 7.77 8.31
Ramo 25
Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
46,793.2 47,093.2 46,880.2 86.99 -213.01 0.64 0.19 -0.45
Ramo 23
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 7,217.19 14,217.19 6,008.47 -1,208.72 -8,208.72 96.99 -16.75 -57.74
Fondo de Prevención De Desastres Naturales (FOPREDEN)
335.19 335.19 346.59 11.40 11.40 -0.00 3.40 3.40
Programas Regionales 3,014.25 3,014.25 3,116.73 102.48 102.48 0.00 3.40 3.40
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable
300.00 300.00 300.00 - - - - -
Fondo Regional 6,747.00 6,747.00 6,976.40 229.40 229.40 - 3.40 3.40
Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca
4,062.04 4,062.04 4,200.15 138.11 138.11 -0.00 3.40 3.40
Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,684.96 2,684.96 2,776.24 91.29 91.28 0.00 3.40 3.40
Fondos Metropolitanos 9943.47 9,943.47 10,381.55 438.08 438.08 - 4.41 4.41
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
368.71 368.71 381.25 12.54 12.54 -0.00 3.40 3.40
Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 200.00 - - - - -
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
500.00 500.00 600.00 100.00 100.00 - 20.00 20.00
Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales
2,000.00 5,000.00 2,000.00 - -3,000.00 150.00 - -60.00
Ramo 23 Total 34,358.56 44,358.56 34,170.65 -187.91 -10,187.91 29.10 -0.55 -22.97
Otros Ramos
Subsidio en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal (SUBSEMUN)
4,733.03 4,733.03 4,893.95 160.92 160.92 - 3.40 3.40
Gasto Federalizado Total 1,219,845.26 1,217,243.27 1,282,134.04 62,288.78 64,890.77 -0.21 5.11 5.33 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
69
Cuadro No. 36. Aportaciones Federales para Estados y Municipios en México, por Fondos de Aportación, 2015. (Millones de pesos).
Estados FONE FASSA
FAIS
FORTAMUN
FAM
FASP
FAETA
FAFEF Total Nacional Estatal Municipal Nacional
Asist. Social
Ed. Básica
Ed. Media y Superior
Nacional Ed.
Tecnológica Ed.
Adultos
Aguascalientes 4,965.98 1,359.57 238.44 28.90 209.54 621.42 70.28 70.28 - - - 90.45 54.47 35.98 292.77 7,638.90
Baja California 9,018.18 1,825.83 300.38 36.41 263.97 1,679.38 155.66 155.66 - - - 181.62 116.78 64.83 1,126.48 14,287.53
Baja California Sur 3,419.29 871.22 112.10 13.59 98.51 361.80 37.08 37.08 - - - 56.75 29.24 27.50 172.85 5,031.08
Campeche 4,542.96 1,297.12 609.37 73.86 535.51 437.39 72.48 72.48 - - - 86.81 35.00 51.81 219.66 7,265.79
Coahuila 9,983.92 1,515.37 456.87 55.38 401.49 1,431.72 134.96 134.96 - - - 233.30 127.38 105.92 629.24 14,385.38
Colima 2,939.99 1,172.57 109.99 13.33 96.65 347.69 41.26 41.26 - - - 65.46 35.34 30.13 210.90 4,887.87
Chiapas 15,495.04 3,611.41 10,137.86 1,228.86 8,909.00 2,537.91 762.91 762.91 - - - 292.00 135.83 156.17 1,918.26 34,755.39
Chihuahua 10,512.93 2,040.05 1,125.46 136.42 989.04 1,798.08 201.92 201.92 - - - 194.25 129.67 64.58 1,150.41 17,023.10
Distrito Federal - 3,840.16 775.86 94.04 681.81 4,900.26 500.61 500.61 - - - - - - 1,874.22 11,891.10
Durango 7,331.07 1,748.90 847.14 102.69 744.45 855.01 131.09 131.09 - - - 90.00 34.52 55.48 534.76 11,537.96
Guanajuato 13,860.64 2,634.19 2,169.21 262.94 1,906.27 2,824.72 361.39 361.39 - - - 303.90 207.63 96.26 1,370.27 23,524.31
Guerrero 16,653.02 3,675.41 5,058.14 613.12 4,445.02 1,736.92 434.91 434.91 - - - 198.51 113.36 85.15 1,192.59 28,949.50
Hidalgo 11,096.94 2,585.08 1,793.60 217.41 1,576.19 1,391.09 227.13 227.13 - - - 121.88 54.35 67.52 756.25 17,971.98
Jalisco 17,076.92 4,121.00 1,429.92 173.33 1,256.59 3,835.73 432.44 432.44 - - - 320.00 220.37 99.63 2,051.88 29,267.89
Estado de México 33,331.17 8,556.58 3,781.59 458.38 3,323.21 8,129.64 933.06 933.06 - - - 780.60 639.96 140.64 4,582.34 60,094.98
Michoacán 15,586.91 2,778.37 2,358.87 285.93 2,072.94 2,234.76 358.00 358.00 - - - 257.74 175.56 82.17 1,347.16 24,921.81
Morelos 6,608.31 1,413.30 535.57 64.92 470.65 928.53 129.71 129.71 - - - 110.59 59.84 50.75 449.22 10,175.22
Nayarit 5,100.46 1,346.66 534.88 64.83 470.04 587.33 75.19 75.19 - - - 91.67 44.64 47.03 393.25 8,129.44
Nuevo León 12,519.09 2,288.43 672.19 81.48 590.71 2,452.78 206.16 206.16 - - - 186.18 186.18 - 1,101.18 19,426.01
Oaxaca 17,788.06 3,229.26 5,685.23 689.13 4,996.10 1,952.05 535.26 535.26 - - - 123.10 - 123.10 1,217.75 30,530.70
Puebla 15,071.02 2,998.04 4,705.06 570.32 4,134.74 3,001.26 571.91 571.91 - - - 236.36 127.48 108.88 1,732.37 28,316.00
Querétaro 5,493.71 1,539.77 574.53 69.64 504.89 965.87 116.27 116.27 - - - 97.49 39.24 58.25 432.31 9,219.95
Quintana Roo 4,716.42 1,307.27 591.95 71.75 520.20 747.06 94.44 94.44 - - - 125.74 85.31 40.42 289.18 7,872.05
SLP 10,635.01 1,679.69 1,890.83 229.20 1,661.63 1,335.53 201.66 201.66 - - - 137.22 74.61 62.61 662.42 16,542.36
Sinaloa 9,349.05 2,228.60 740.28 89.73 650.55 1,448.47 181.13 181.13 - - - 257.41 189.18 68.23 862.53 15,067.48
Sonora 7,363.36 1,989.85 483.54 58.61 424.92 1,415.13 147.06 147.06 - - - 257.03 191.49 65.54 795.42 12,451.38
Tabasco 6,615.77 2,169.80 1,148.03 139.16 1,008.87 1,154.89 182.64 182.64 - - - 160.31 94.82 65.49 564.69 11,996.13
Tamaulipas 11,937.77 2,530.33 763.94 92.60 671.34 1,714.22 189.08 189.08 - - - 211.55 147.64 63.92 868.92 18,215.81
Tlaxcala 4,872.49 1,250.16 539.34 65.38 473.96 616.76 93.92 93.92 - - - 71.33 35.95 35.38 393.17 7,837.17
Veracruz 24,467.79 4,937.13 6,002.32 727.57 5,274.75 3,910.21 727.48 727.48 - - - 350.41 193.71 156.70 2,084.17 42,479.51
Yucatán 5,495.24 1,574.47 1,374.74 166.64 1,208.10 1,023.40 222.70 222.70 - - - 149.92 86.13 63.79 613.25 10,453.72
Zacatecas 6,477.32 1,729.50 835.81 101.31 734.50 765.38 112.97 112.97 - - - 80.88 31.41 49.46 424.60 10,426.47
NDG - - - - - - 10,145.82 - 6,493.33 3,652.50 8,190.96 - - - - 18,336.79
Gasto total 330,325.82 77,845.08 58,383.02 7,076.87 51,306.15 59,142.41 18,788.56 8,642.74 6,493.33 3,652.50 8,190.96 5,920.43 3,697.11 2,223.32 32,314.47 590,910.76
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
70
Cuadro No. 37. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Ramo
Ramo 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Seguridad Pública
3 Poder Judicial 47,199.05 43,199.05 48,552.13 1,353.08 5,353.08 -8.47 2.87 12.39
4 Gobernación 63,047.18 63,129.18 65,267.91 2,220.73 2,138.73 0.13 3.52 3.39
7 Defensa Nacional 3,528.42 3,528.42 3,422.79 -105.63 -105.63 - -2.99 -2.99
17 PGR 17,284.19 17,288.26 17,254.49 -29.70 -33.78 0.02 -0.17 -0.20
23 Provisiones Salariales y Económicas
1,630.21 1,630.21 1,630.21 - - - - -
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
19,894.40 19,654.88 20,019.45 125.05 364.57 -1.20 0.63 1.85
FASP 7,921.64 7,921.64 8,190.96 269.32 269.32 - 3.40 3.40
FORTAMUN 11,972.76 11,733.24 11,828.48 -144.27 95.24 -2.00 -1.21 0.81
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1,416.38 1,416.38 1,465.96 49.57 49.57 - 3.50 3.50
Total de Seguridad Pública 153,999.82 149,846.38 157,612.93 3,613.11 7,766.55 -2.70 2.35 5.18
Seguridad Nacional
2 Presidencia de la República
934.20 934.20 1,149.19 214.99 214.99 - 23.01 23.01
4 Gobernación 7,537.09 7,537.09 7,616.13 79.05 79.05 - 1.05 1.05
7 Defensa Nacional 53,965.89 53,965.89 59,616.11 5,650.22 5,650.22 - 10.47 10.47
13 Marina 21,565.72 21,568.72 24,380.38 2,814.66 2,811.66 0.01 13.05 13.04
Total de Seguridad Nacional 84,002.89 84,005.89 92,761.81 8,758.92 8,755.92 0.00 10.43 10.42
Total de Seguridad Pública y Seguridad Nacional
238,002.71 233,852.27 250,374.74 12,372.03 16,522.47 -1.74 5.20 7.07
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
71
Cuadro No. 38. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional, por destino del gasto,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No. Sf.
Destino del Gasto (Subfunción). 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Seguridad Pública
1 Policía 28,139.98 28,139.98 27,762.41 -377.56 -377.56 - -1.34 -1.34
1 Impartición de Justicia 47,523.09 43,523.09 48,881.55 1,358.46 5,358.46 -8.42 2.86 12.31
1 Defensa (Programa de Seguridad Pública de la SEDENA)
2,811.28 2,811.28 2,690.44 -120.83 -120.83 - -4.30 -4.30
2 Procuración de Justicia 18,564.29 18,568.37 18,568.67 4.37 0.30 0.02 0.02 0.00
2 Política Interior 91.53 91.53 90.38 -1.15 -1.15 - -1.26 -1.26
3 Reclusión y Readaptación Social
18,491.52 18,491.52 20,102.06 1,610.54 1,610.54 - 8.71 8.71
3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
5,060.63 5,065.63 5,378.43 317.80 312.80 0.10 6.28 6.18
4 Función Pública 154.65 154.65 167.40 12.75 12.75 - 8.25 8.25
4 Derechos Humanos 2,109.99 2,186.99 2,265.36 155.37 78.37 3.65 7.36 3.58
4 Sistema Nacional de Seguridad Publica
16,953.25 16,953.25 17,886.35 933.10 933.10 - 5.50 5.50
7 Población 2,126.86 2,126.86 1,991.39 -135.47 -135.47 - -6.37 -6.37
FORTAMUN 11,972.76 11,733.24 11,828.48 -144.27 95.24 -2.00 -1.21 0.81
Total de las Subfunciones de Seguridad Pública
153,999.82 149,846.38 157,612.93 3,613.11 7,766.55 -2.70 2.35 5.18
Seguridad Nacional
1 Defensa 53,965.89 53,965.89 59,616.11 5,650.22 5,650.22 - 10.47 10.47
2 Marina 21,565.72 21,568.72 24,380.38 2,814.66 2,811.66 0.01 13.05 13.04
3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
8,471.28 8,471.28 8,765.32 294.04 294.04 - 3.47 3.47
Total de las Subfunciones de Seguridad Nacional
84,002.89 84,005.89 92,761.81 8,758.92 8,755.92 0.00 10.43 10.42
Total de las Subfunciones 238,002.71 233,852.27 250,374.74 12,372.03 16,522.47 -1.74 5.20 7.07 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
72
Cuadro No. 39. Distribución del gasto para Cultura del ramo de la Secretaría de Educación Pública, por Unidad Responsable, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Unidad Responsable 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
5,260.42 7,128.18 5,171.17 -89.25 -1,957.00 1.36 0.98 0.73
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
3,520.58 3,520.58 3,905.88 385.30 385.30 1.00 1.11 1.11
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
2,856.59 2,861.59 2,990.67 134.08 129.08 1.00 1.05 1.05
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
972.02 972.02 3,168.95 2,196.93 2,196.93 1.00 3.26 3.26
B01 XE-IPN Canal 11 611.97 611.97 611.97 - - 1.00 1.00 1.00
A2M Universidad Autónoma Metropolitana
436.72 436.72 428.69 -8.03 -8.03 1.00 0.98 0.98
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
343.68 343.68 341.04 -2.64 -2.64 1.00 0.99 0.99
MAR Fondo de Cultura Económica
237.76 237.76 237.76 - - 1.00 1.00 1.00
MHL
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
200.99 200.99 200.99 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
F00 Radio Educación 92.34 92.34 51.35 -40.99 -40.99 1.00 0.56 0.56
L6U
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
91.80 91.80 92.52 0.72 0.72 1.00 1.01 1.01
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A.
79.26 79.26 71.09 -8.17 -8.17 1.00 0.90 0.90
I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor
71.23 71.23 69.69 -1.54 -1.54 1.00 0.98 0.98
L8G Educal, S.A. de C.V. 54.64 54.64 54.52 -0.12 -0.12 1.00 1.00 1.00
L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional
47.81 47.81 50.17 2.35 2.35 1.00 1.05 1.05
L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C.
42.99 42.99 49.45 6.46 6.46 1.00 1.15 1.15
J00
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
41.84 41.84 40.83 -1.01 -1.01 1.00 0.98 0.98
Gasto de Educación para Cultura por UR
14,962.64 16,835.40 17,536.74 2,574.09 701.34 1.13 1.17 1.04
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
73
Cuadro No. 40. Presupuesto público federal en México en materia Electoral, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
No. Ramos
Ramos 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
3 Poder Judicial 2,488.62 2,488.62 3,062.02 573.40 573.40 - 23.04 23.04
17 Procuraduría General de Justicia
152.01 152.01 152.34 0.33 0.33 - 0.22 0.22
22 Instituto Federal Electoral
12,333.98 11,833.98 18,572.41 6,238.43 6,738.43 -4.05 50.58 56.94
Total de la Función 14,974.60 14,474.60 21,786.77 6,812.17 7,312.17 -3.34 45.49 50.52
Gasto total en materia electoral
1 Impartición de Justicia (TRIFE)
2,488.62 2,488.62 3,062.02 573.40 573.40 - 23.04 23.04
2 Procuración de Justicia (FEPADE)
152.01 152.01 152.34 0.33 0.33 - 0.22 0.22
6 Organización de Procesos Electorales
12,333.98 11,833.98 18,572.41 6,238.43 6,738.43 -4.05 50.58 56.94
Gasto total en materia electoral
14,974.60 14,474.60 21,786.77 6,812.17 7,312.17 -3.34 45.49 50.52
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
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74
Cuadro No. 41. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Proyecto 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,302.60 972.20 0 -1,302.60 -972.20 -25.36 -100.00 -100.00
REGIÓN NOROESTE 700.00 233.60 0 -700.00 -233.60 -66.63 -100.00 -100.00
Puertecitos-Laguna de Chapala 200.00 233.60 0 -200.00 -233.60 16.80 -100.00 -100.00
San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca
500.00 - 0 -500.00 - -100.00 -100.00 -
REGIÓN OCCIDENTE-NORESTE 150.00 142.80 0 -150.00 -142.80 -4.80 -100.00 -100.00
Durango-Fresnillo 150.00 142.80 0 -150.00 -142.80 -4.80 -100.00 -100.00
REGIÓN SUR SUROESTE 83.60 595.80 0 -83.60 -595.80 612.68 -100.00 -100.00
Acapulco-Zihuatanejo 83.60 595.80 0 -83.60 -595.80 612.68 -100.00 -100.00
REGIÓN SUR SURESTE 369.00 - 0 -369.00 - -100.00 -100.00 -
Villahermosa-Escárcega-Xpujil 294.00 - 0 -294.00 - -100.00 -100.00 -
Cafetal-Tulúm-Playa del Carmen
75.00 - 0 -75.00 - -100.00 -100.00 -
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4,333.70 2,174.70 85.90 -4,247.80 -2,088.80 -49.82 -98.02 -96.05
Túnel Emisor Oriente (TEO) 3,084.80 1,088.20 85.90 -2,998.90 -1,002.30 -64.72 -97.22 -92.11
Presa El Zapotillo 1,248.90 1,086.50 0 -1,248.90 -1,086.50 -13.00 -100.00 -100.00
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 275.20 583.10 508.00 232.80 -75.10 111.88 84.59 -12.88
CIP Costa del pacífico 275.20 583.10 508.0 232.80 -75.10 111.88 84.59 -12.88
TOTAL 5,911.50 3,730.00 593.90 -5,317.60 -3,136.10 -36.90 -89.95 -84.08 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 3 del Decreto y del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
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75
Cuadro No. 42. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) para Comisión Federal de Electricidad, 2014-2015. (Millones de pesos).
Proyecto PEF 2014 PEF 2014 Proyecto PEF 2015
Nuevos proyectos
Inversión Directa Inversión
Condicionada Suma Inversión Directa
Inversión Condicionada
Suma Inversión Directa Inversión
Condicionada Suma
23,160.2 - 23,160.2 23,160.2 - 23,160.2 69,192.72 28,011.66 97,204.38
Proyectos Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores de Inversión Directa y Condicionada
Inversión Directa Inversión
Coordinada Suma
Inversión Directa
Inversión Coordinada
Suma Inversión
Directa Inversión
Coordinada Suma
357,115.7 202,342.8 559,458.6 357,115.7 202,342.8 559,458.6 387,020.30 182,045.03 569,065.33
Proyectos Aprobados para Ejercicios Fiscales Anteriores y para Nuevos Proyectos
Inversión Directa Inversión
Coordinada Suma
Inversión Directa
Inversión Coordinada
Suma Inversión
Directa Inversión
Coordinada Suma
380,275.9 202,342.8 582,618.8 380,275.9 202,342.8 582,618.8 456213.0217 210,056.69 666,269.71
Proyectos de Inversión Directa Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Monto Autorizado
Monto Contratado
Monto Comprometido
Monto Autorizado
Monto Contratado
Monto Comprometido
Monto Autorizado
Monto Contratado
Monto Comprometido
272,814.6 216,461.5 185,883.6 272,814.6 216,461.5 185,883.6 295,688.66 234,763.63 187,022.10
Monto Máximo de Compromiso de Proyectos de Inversión Condicionada Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Monto Autorizado
Monto Contratado
Monto Comprometido
Monto Autorizado
Monto Contratado
Monto Comprometido
Monto Autorizado
Monto Contratado
Monto Comprometido
111,657.4 94,482.3 75,087.7 111,657.4 94,482.3 75,087.7 125,946.39 102,319.77 78,555.44
Previsiones para Pago de Amortizaciones y Costo Financiero de Proyectos de Inversión Directa
Inversión Física (Amortizaciones)
Costo Financiero
Suma Inversión Física (Amortizaciones)
Costo Financiero
Suma Inversión Física (Amortizaciones)
Costo Financiero
Suma
16,748.1 7,658.8 24,406.9 16,748.1 7,658.8 24,406.9 16,487.11 7,001.99 23,489.10 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 5 del Decreto y del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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76
Cuadro No. 43. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Ramos 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Costo Financiero de la Deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública
281,516.07 307,646.10 327,038.55 45,522.48 19,392.45 9.28 16.17 6.30
Costo Financiero de la Deuda de las Entidades Incluidas en el Anexo 1. de este Decreto
50,291.89 60,980.62 68,488.60 18,196.71 7,507.98 21.25 36.18 12.31
Erogaciones Incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
13,578.60 11,738.20 10,950.00 -2,628.60 -788.20 -13.55 -19.36 -6.71
Obligaciones Incurridas a Través de los Programas de Apoyo a Deudores
1,648.20 1,934.70 1,584.40 -63.80 -350.30 17.38 -3.87 -18.11
Obligaciones Surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores
11,930.40 9,803.50 9,365.60 -2,564.80 -437.90 -17.83 -21.50 -4.47
Total 345,386.57 380,364.92 406,477.15 61,090.58 26,112.23 10.13 17.69 6.87 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 7 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
77
Cuadro No. 44. Presupuesto público federal en México para la Población Indígena, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Ram
o
Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
06 Hacienda y Crédito Público (CDI) 10,808.83 11,408.83 11,309.31 500.48 -99.52 5.55 4.63 -0.87
Fomento del patrimonio cultural Indígena 130.89 130.89 141.18 10.28 10.28 - 7.86 7.86
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 25.10 25.10 - -25.10 -25.10 - -100.00 -100.00
Actividades de apoyo administrativo 219.36 219.36 258.99 39.63 39.63 - 18.07 18.07
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
14.10 14.10 14.70 0.60 0.60 - 4.25 4.25
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
1,236.30 1,336.30 1,386.02 149.72 49.72 8.09 12.11 3.72
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
0.50 0.50 0.50 - - - - -
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,040.29 1,040.29 1,075.97 35.68 35.68 - 3.43 3.43
Programa de Infraestructura Indígena 6,641.39 7,141.39 6,862.45 221.06 -278.94 7.53 3.33 -3.91
Programa para el Mejoramiento dela Producción y la Productividad Indígena
1,284.06 1,284.06 1,324.62 40.56 40.56 - 3.16 3.16
Programa de Derechos Indígenas 216.84 216.84 244.88 28.04 28.04 - 12.93 12.93
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
3,153.67 3,153.67 3,797.79 644.12 644.12 - 20.42 20.42
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
- - 271.55 271.55 271.55 - - -
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
- - 305.84 305.84 305.84 - - -
Programa Integral de Desarrollo Rural 1,073.67 1,073.67 1,140.40 66.74 66.74 - 6.22 6.22
Programa de Fomento a la Agricultura 2,080.00 2,080.00 2,080.00 - - - - -
09 Comunicaciones y Transportes 1,743.43 5,509.79 1,765.82 22.40 -3,743.97 216.03 1.28 -67.95
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
39.42 3,805.78 - -39.42 -3,805.78 9,554.99 -100.00 -100.00
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
1,312.64 1,312.64 1,372.22 59.58 59.58 - 4.54 4.54
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
46.66 46.66 48.89 2.24 2.24 - 4.79 4.79
Programa de Empleo Temporal (PET) 344.71 344.71 344.71 0.00 0.00 - 0.00 0.00
10 Economía 36.00 36.00 36.74 0.74 0.74 - 2.07 2.07
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
25.20 25.20 20.16 -5.04 -5.04 - -20.00 -20.00
Programa de Fomento a la Economía Social - - 5.41 5.41 5.41 - - -
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
10.80 10.80 11.18 0.38 0.38 - 3.50 3.50
11 Educación Pública 7,990.52 7,990.52 8,646.12 655.60 655.60 -0.00 8.20 8.20
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
- - 106.75 106.75 106.75 - - -
Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria
490.92 490.92 477.77 -13.15 -13.15 -0.00 -2.68 -2.68
Normar los servicios educativos 76.16 76.16 77.11 0.96 0.96 - 1.26 1.26
Diseño y aplicación de la política educativa 29.32 29.32 20.06 -9.26 -9.26 - -31.58 -31.58
Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 101.63 101.63 104.93 3.30 3.30 - 3.24 3.24
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
6,830.37 6,830.37 6,830.37 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
Programa Nacional de Becas 132.46 132.46 699.34 566.88 566.88 -0.00 427.96 427.96
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 259.49 259.49 259.49 -0.00 - -0.00 -0.00 -
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
70.17 70.17 70.28 0.12 0.12 - 0.17 0.17
12 Salud 4,866.48 4,866.48 4,866.49 0.02 0.02 - 0.00 0.00
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
10.04 10.04 10.04 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
9.80 9.80 9.80 - - - - -
Programa Comunidades Saludables 47.65 47.65 47.65 - - - - -
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
972.00 972.00 972.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Caravanas de las Salud / Unidades Médicas Móviles 137.55 137.55 137.55 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Seguro Popular 3,689.43 3,689.43 3,689.45 0.02 0.02 - 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
78
Cuadro No. 44.1. Presupuesto público federal en México para la Población Indígena, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Ram
o
Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,879.30 1,923.22 1,409.75 -469.55 -513.47 2.34 -24.99 -26.70
Fomento al desarrollo agrario - 73.94 73.94 73.94 - - - -
Programa de vivienda digna 771.88 771.88 797.84 25.96 25.96 - 3.36 3.36
Programa de Vivienda Rural 518.99 518.99 537.96 18.97 18.97 -0.00 3.66 3.66
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
262.62 262.62 - -262.62 -262.62 -0.00 -100.00 -100.00
Programa para el Impulso de Empresas y Organizaciones Sociales y Agrarias
325.80 - - -325.80 - -100.00 -100.00 -
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
- 295.78 - - -295.78 - - -100.00
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,800.16 1,800.16 3,244.45 1,444.29 1,444.29 -0.00 80.23 80.23
Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado
953.45 953.45 1,149.20 195.75 195.75 - 20.53 20.53
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.71 0.71 0.45 -0.26 -0.26 - -36.31 -36.31
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
47.38 47.38 47.51 0.13 0.13 - 0.28 0.28
Programa de Empleo Temporal (PET) 74.07 74.07 76.59 2.52 2.52 -0.00 3.40 3.40
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
345.13 345.13 364.92 19.79 19.79 - 5.74 5.74
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
199.59 199.59 722.32 522.73 522.73 -0.00 261.90 261.90
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
14.37 14.37 14.86 0.49 0.49 - 3.40 3.40
Programa Nacional Forestal Desarrollo Forestal
160.20 160.20 868.60 708.40 708.40 -0.00 442.20 442.20
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico
5.27 5.27 - -5.27 -5.27 -0.00 -100.00 -100.00
19 Aportaciones a Seguridad Social 3,169.49 3,169.49 3,305.53 136.04 136.04 - 4.29 4.29
Programa IMSS-PROSPERA 3,169.49 3,169.49 3,305.53 136.04 136.04 - 4.29 4.29
20 Desarrollo Social 27,110.72 27,110.72 29,120.66 2,009.95 2,009.95 - 7.41 7.41
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
25.88 25.88 26.78 0.90 0.90 - 3.48 3.48
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
867.09 867.09 896.57 29.48 29.48 - 3.40 3.40
Programa de Opciones Productivas 140.00 140.00 140.00 - - - - -
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
212.05 212.05 219.26 7.21 7.21 - 3.40 3.40
Programa 3x1 para Migrantes 33.03 33.03 33.83 0.79 0.79 - 2.40 2.40
Programa de Coinversión Social 19.92 19.92 288.54 268.62 268.62 - 1,348.73 1,348.73
Programa de Empleo Temporal (PET) 222.13 222.13 231.99 9.86 9.86 - 4.44 4.44
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
11,512.17 11,512.17 12,561.97 1,049.80 1,049.80 - 9.12 9.12
Programa de Apoyo Alimentario 461.68 461.68 562.43 100.75 100.75 - 21.82 21.82
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
220.94 220.94 228.45 7.51 7.51 - 3.40 3.40
Pensión para Adultos Mayores 12,440.98 12,440.98 12,958.13 517.14 517.14 - 4.16 4.16
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
954.85 954.85 972.72 17.87 17.87 - 1.87 1.87
23 Provisiones Salariales y Económicas 150.00 150.00 150.00 - - - - -
Fondo de Apoyo a Migrantes 150.00 150.00 150.00 - - - - -
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
10,113.58 10,020.88 9,847.62 -265.96 -173.26 -0.92 -2.63 -1.73
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
7,959.73 7,892.10 7,956.16 -3.57 64.06 -0.85 -0.04 0.81
FAM Asistencia Social 2,153.85 2,128.79 1,891.46 -262.39 -237.33 -1.16 -12.18 -11.15
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
14.32 14.32 14.72 0.40 0.40 - 2.77 2.77
Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión
5.19 5.19 5.42 0.23 0.23 - 4.46 4.46
Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas
9.13 9.13 9.30 0.16 0.16 - 1.81 1.81
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 20.00 20.00 30.00 10.00 10.00 - 50.00 50.00
Apoyos institucionales para actividades científicas. tecnológicas y de innovación
20.00 20.00 30.00 10.00 10.00 - 50.00 50.00
Total 72,856.50 77,174.09 77,545.02 4,688.52 370.93 5.93 6.44 0.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 45. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I).
Ve
rtie
nte
Co
nc
urr
e
nte
Ra
mo
Pro
gra
ma
Descripción 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
1. Financiera 2,921.00 3,121.00 3,286.20 365.20 165.20 6.85 12.50 5.29
1.
Fin
an
cie
ra
1. Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural
2,921.00 3,121.00 3,286.20 365.20 165.20 6.85 12.50 5.29
Hacienda y Crédito Público 2,921.00 3,121.00 3,286.20 365.20 165.20 6.85 12.50 5.29
AGROASEMEX 1,553.80 1,553.80 1,606.60 52.80 52.80 - 3.40 3.40
BANSEFI 200.00 200.00 200.00 - - - - -
Financiera Rural 703.40 703.40 - -703.40 -703.40 - -100.00 -100.00
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
- - 727.30 727.30 727.30 - - -
FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura)
334.10 534.10 552.30 218.20 18.20 59.86 65.31 3.41
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
129.70 129.70 200.00 70.30 70.30 - 54.20 54.20
2. Competitividad 61,764.30 61,999.40 64,428.80 2,664.50 2,429.40 0.38 4.31 3.92
2.
Co
mp
eti
tiv
ida
d
2. Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 8,487.20 8,072.20 8,421.60 -65.60 349.40 -4.89 -0.77 4.33
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
8,487.20 8,072.20 8,421.60 -65.60 349.40 -4.89 -0.77 4.33
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
8,487.20 8,072.20 8,421.60 -65.60 349.40 -4.89 -0.77 4.33
Incentivos a la Comercialización 8,152.80 7,737.80 8,072.80 -80.00 335.00 -5.09 -0.98 4.33
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
334.40 334.40 348.80 14.40 14.40 - 4.31 4.31
3. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo
1,051.40 1,161.20 1,199.90 148.50 38.70 10.44 14.12 3.33
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
- 700.00 723.80 723.80 23.80 - - 3.40
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
- 700.00 723.80 723.80 23.80 - - 3.40
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 814.50 224.30 224.30 -590.20 - -72.46 -72.46 -
Apoyo a organizaciones sociales 814.50 224.30 224.30 -590.20 - -72.46 -72.46 -
Desarrollo Social 236.90 236.90 251.80 14.90 14.90 - 6.29 6.29
Coinversión Social 236.90 236.90 251.80 14.90 14.90 - 6.29 6.29
4. Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 51,869.80 52,410.10 54,440.60 2,570.80 2,030.50 1.04 4.96 3.87
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
47,564.60 48,104.90 51,160.90 3,596.30 3,056.00 1.14 7.56 6.35
Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora
- - 1,180.60 1,180.60 1,180.60 - - -
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
4,587.40 4,587.40 4,743.30 155.90 155.90 - 3.40 3.40
Programa de Fomento a la Agricultura 18,714.10 18,334.60 19,136.00 421.90 801.40 -2.03 2.25 4.37
Agroincentivos 477.70 577.70 602.90 125.20 25.20 20.93 26.21 4.36
Agroproducción Integral 859.70 564.60 589.30 -270.40 24.70 -34.33 -31.45 4.37
Desarrollo de Cluster Agroalimentario (AGROCLUSTER)
977.70 427.70 446.40 -531.30 18.70 -56.25 -54.34 4.37
PROAGRO Productivo 13,558.80 13,558.80 14,151.40 592.60 592.60 - 4.37 4.37
PROCAFE e Impulso Productivo al Café 334.40 700.00 730.60 396.20 30.60 109.33 118.48 4.37
Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA)
429.90 429.90 448.70 18.80 18.80 - 4.37 4.37
Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) 47.80 47.80 49.90 2.10 2.10 - 4.39 4.39
Tecnificación del Riego 2,028.10 2,028.10 2,116.80 88.70 88.70 - 4.37 4.37
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
1,817.80 1,767.80 1,827.90 10.10 60.10 -2.75 0.56 3.40
Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
1,756.70 1,706.70 1,764.70 8.00 58.00 -2.85 0.46 3.40
Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola
61.10 61.10 63.20 2.10 2.10 - 3.44 3.44
Programa de Fomento Ganadero 816.80 1,041.80 1,087.30 270.50 45.50 27.55 33.12 4.37
Manejo Postproducción Pecuario (incentivos a la postproducción pecuaria)
191.10 191.10 199.40 8.30 8.30 - 4.34 4.34
Manejo Postproducción Pecuario (infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario)
146.20 146.20 152.60 6.40 6.40 - 4.38 4.38
Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario) 95.50 125.50 131.00 35.50 5.50 31.41 37.17 4.38
Productividad Pecuaria (Manejo de ganado) 95.50 125.50 131.00 35.50 5.50 31.41 37.17 4.38
Productividad Pecuaria (Reproducción y material genético pecuario)
267.50 207.50 216.60 -50.90 9.10 -22.43 -19.03 4.39
Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos
- 150.00 156.60 156.60 6.60 - - 4.40
Programa Porcino (PROPOR) - 75.00 78.30 78.30 3.30 - - 4.40
Sistemas Producto Pecuarios 21.00 21.00 21.90 0.90 0.90 - 4.29 4.29 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
80
Cuadro No. 45.1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II).
Vert
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Co
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Pro
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Descripción 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
2. C
om
peti
tivid
ad
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
2,986.00 3,011.00 3,113.40 127.40 102.40 0.84 4.27 3.40
Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado
2,456.40 2,356.40 2,436.50 -19.90 80.10 -4.07 -0.81 3.40
Innovación y Transferencia de Tecnología Ganadera
190.80 190.80 197.20 6.40 6.40 - 3.35 3.35
Minería Social - 100.00 103.40 103.40 3.40 - - 3.40
Recursos Genéticos Acuícolas 147.80 147.80 152.80 5.00 5.00 - 3.38 3.38
Recursos Genéticos Agrícolas 95.50 95.50 98.80 3.30 3.30 - 3.46 3.46
Recursos Zoogenéticos 95.50 120.50 124.60 29.10 4.10 26.18 30.47 3.40
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
6,600.50 6,570.40 6,793.80 193.30 223.40 -0.46 2.93 3.40
Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo
1,433.00 1,433.00 1,481.80 48.80 48.80 - 3.41 3.41
Certificación para la Productividad Agroalimentaria
47.80 47.80 49.40 1.60 1.60 - 3.35 3.35
Desarrollo Productivo Sur Sureste 1,033.70 1,033.70 1,068.80 35.10 35.10 - 3.40 3.40
Fortalecimiento a la Cadena Productiva 238.80 238.80 247.00 8.20 8.20 - 3.43 3.43
Innovación Estadística y Estudios (SNIDRUS)
261.40 261.40 270.30 8.90 8.90 - 3.40 3.40
Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos)
47.80 97.80 101.10 53.30 3.30 104.60 111.51 3.37
Productividad Agroalimentaria 2,335.90 2,335.90 2,415.30 79.40 79.40 - 3.40 3.40
Programa Regional de Desarrollo previsto en el PND
47.80 47.80 49.40 1.60 1.60 - 3.35 3.35
Sistema Nacional de Agroparqués 1,154.30 1,074.30 1,110.80 -43.50 36.50 -6.93 -3.77 3.40
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
5,143.00 5,143.00 5,272.30 129.30 129.30 - 2.51 2.51
Rastros TIF
450.00 465.30 465.30 15.30 - - 3.40
Programa Integral de Desarrollo Rural 6,899.00 7,648.90 8,006.30 1,107.30 357.40 10.87 16.05 4.67
Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio
482.60 482.60 505.20 22.60 22.60 - 4.68 4.68
Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero
3,950.00 3,950.00 4,134.60 184.60 184.60 - 4.67 4.67
Capacitación y Extensión de Educación Agropecuaria
150.00 157.00 157.00 7.00 - - 4.67
Coordinación para la Integración de Proyectos
269.00 169.00 176.90 -92.10 7.90 -37.17 -34.24 4.67
Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 1,215.20 1,215.20 1,271.90 56.70 56.70 - 4.67 4.67
Desarrollo Integral de Cadenas de Valor 191.10 191.10 200.00 8.90 8.90 - 4.66 4.66
Extensión e Innovación Productiva 600.00 600.00 628.00 28.00 28.00 - 4.67 4.67
Extensionismo Rural
600.00 628.00 628.00 28.00 - - 4.67
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
191.10 291.10 304.70 113.60 13.60 52.33 59.45 4.67
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,141.80 1,141.80 - -1,141.80 -1,141.80 - -100.00 -100.00
Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora
1,141.80 1,141.80
-1,141.80 -1,141.80 - -100.00 -100.00
Economía 2,993.90 2,993.90 3,104.20 110.30 110.30 - 3.68 3.68
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
198.50 198.50 - -198.50 -198.50 - -100.00 -100.00
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
204.90
204.90
205.20 0.30
0.30
- 0.15
0.15
Programa de Fomento a la Economía Social 2,350.50 2,350.50 2,432.80 82.30 82.30 - 3.50 3.50
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y Fondo Nacional Emprendedor
240.00 240.00 466.20 226.20 226.20 - 94.25 94.25
Turismo 169.50 169.50 175.50 6.00 6.00 - 3.54 3.54
Ecoturismo y Turismo Rural 169.50 169.50 175.50 6.00 6.00 - 3.54 3.54
5. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 355.90 355.90 366.70 10.80 10.80 - 3.03 3.03
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 200.00 200.00 206.80 6.80 6.80 - 3.40 3.40
Apoyos a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales
200.00 200.00 206.80 6.80 6.80 - 3.40 3.40
Desarrollo Social 155.90 155.90 159.90 4.00 4.00 - 2.57 2.57
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
155.90 155.90 159.90 4.00 4.00 - 2.57 2.57
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
81
Cuadro No. 45.2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte III).
Vert
ien
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Co
ncu
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Ram
o
Pro
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ma
Descripción 2014 PPEF 2014 PEF
2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF /
2014 PEF
Millones de pesos Variación real
3. Medio Ambiente 14,105.90 14,855.90 15,803.70 1,697.80 947.80 5.32 12.04 6.38
3. M
ed
io A
mb
ien
te
6. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
14,105.90 14,855.90 15,803.70 1,697.80 947.80 5.32 12.04 6.38
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
7,500.80 8,250.80 8,613.60 1,112.80 362.80 10.00 14.84 4.40
Programa de Fomento a la Agricultura 902.00 1,052.00 1,097.90 195.90 45.90 16.63 21.72 4.36
Bioenergía y Sustentabilidad 267.20 417.20 435.40 168.20 18.20 56.14 62.95 4.36
Reconversión y Productividad 634.80 634.80 662.50 27.70 27.70 - 4.36 4.36
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
274.30 274.30 283.50 9.20 9.20 - 3.35 3.35
PROPESCA - - 50.00 50.00 50.00 - - -
Desarrollo Estratégico de la Acuacultura
152.90 152.90 108.10 -44.80 -44.80 - -29.30 -29.30
Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable
54.50 54.50 56.30 1.80 1.80 - 3.30 3.30
Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas
66.90 66.90 69.10 2.20 2.20 - 3.29 3.29
Programa de Fomento Ganadero 4,563.40 5,163.40 5,388.80 825.40 225.40 13.15 18.09 4.37
Bioseguridad pecuaria 213.80 213.80 223.10 9.30 9.30 - 4.35 4.35
Infraestructura y equipo del repoblamiento
- 200.00 208.70 208.70 8.70 - - 4.35
PROGAN Productivo 4,022.00 4,022.00 4,197.60 175.60 175.60 - 4.37 4.37
Repoblamiento y Recría Pecuaria 327.60 727.60 759.40 431.80 31.80 122.10 131.81 4.37
Programa Integral de Desarrollo Rural 1,761.10 1,761.10 1,843.40 82.30 82.30 - 4.67 4.67
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)
1,761.10 1,761.10 1,843.40 82.30 82.30 - 4.67 4.67
Medio Ambiente y Recursos Naturales 6,605.10 6,605.10 7,190.10 585.00 585.00 - 8.86 8.86
Forestal 4,504.90 4,504.90 5,052.90 548.00 548.00 - 12.16 12.16
Protección al medio ambiente en el medio rural
2,100.20 2,100.20 2,137.20 37.00 37.00 - 1.76 1.76
Desarrollo Regional Sustentable 225.60 225.60 226.20 0.60 0.60 - 0.27 0.27
PET (Incendios Forestales) 569.80 569.80 589.20 19.40 19.40 - 3.40 3.40
PROFEPA 187.80 187.80 192.20 4.40 4.40 - 2.34 2.34
Vida Silvestre 1,117.00 1,117.00 1,129.60 12.60 12.60 - 1.13 1.13
4. Educativa 35,241.30 35,609.50 35,442.00 200.70 -167.50 1.04 0.57 -0.47
4. E
du
cati
va
7. Programa de Educación e Investigación 35,241.30 35,609.50 35,442.00 200.70 -167.50 1.04 0.57 -0.47
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
5,563.10 5,638.10 5,773.40 210.30 135.30 1.35 3.78 2.40
Colegio de Postgraduados 1,120.70 1,170.70 1,217.00 96.30 46.30 4.46 8.59 3.95
CSAEGRO 94.80 94.80 96.30 1.50 1.50 - 1.58 1.58
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
1,367.30 1,392.30 1,365.60 -1.70 -26.70 1.83 -0.12 -1.92
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) 683.70 683.70 705.20 21.50 21.50 - 3.14 3.14
Universidad Autónoma de Chapingo 2,296.60 2,296.60 2,389.30 92.70 92.70 - 4.04 4.04
Educación Pública 29,678.20 29,971.40 29,668.60 -9.60 -302.80 0.99 -0.03 -1.01
Desarrollo de Capacidades 4,635.80 4,635.80 5,644.60 1,008.80 1,008.80 - 21.76 21.76
Educación Agropecuaria 7,219.80 7,263.00 6,188.70 -1,031.10 -1,074.30 0.60 -14.28 -14.79
Infraestructura Educativa Tecnológica
100.00 99.80 99.80 -0.20 - - -0.20
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
16,724.50 16,724.50 16,724.50 - - - - -
Programa Educativo Rural 250.00 400.00 207.60 -42.40 -192.40 60.00 -16.96 -48.10
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
848.10 848.10 903.20 55.10 55.10 - 6.50 6.50
5. Laboral 1,125.60 1,125.60 1,169.40 43.80 43.80 - 3.89 3.89
5. L
ab
ora
l
8. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural
1,125.60 1,125.60 1,169.40 43.80 43.80 - 3.89 3.89
Trabajo y Previsión Social 140.00 140.00 140.00 - - - - -
Trabajadores Agrícolas Temporales 140.00 140.00 140.00 - - - - -
Desarrollo Social 985.60 985.60 1,029.40 43.80 43.80 - 4.44 4.44
PET 985.60 985.60 1,029.40 43.80 43.80 - 4.44 4.44 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
82
Cuadro No. 45.3. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte IV).
Vert
ien
te
Co
nc
urr
e
nte
Ra
mo
Pro
gra
ma
Descripción 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
6. Social 91,678.40 92,612.50 95,831.90 4,153.50 3,219.40 1.02 4.53 3.48
6. S
ocia
l
9. Programa de atención a la pobreza en el medio rural
58,266.40 58,886.40 60,902.10 2,635.70 2,015.70 1.06 4.52 3.42
Relaciones Exteriores 75.00 75.00 75.00 - - - - -
Atención a migrantes 75.00 75.00 75.00 - - - - -
Hacienda y Crédito Público 10,808.80 11,428.80 11,309.30 500.50 -119.50 5.74 4.63 -1.05
Atención a Indígenas (CDI) 10,808.80 11,428.80 11,309.30 500.50 -119.50 5.74 4.63 -1.05
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3,038.70 3,038.70 2,769.10 -269.60 -269.60 - -8.87 -8.87
Atención a la población 3,038.70 3,038.70 2,769.10 -269.60 -269.60 - -8.87 -8.87
Vivienda Rural 3,038.70 3,038.70 2,769.10 -269.60 -269.60 - -8.87 -8.87
Desarrollo Social 44,343.90 44,343.90 46,748.70 2,404.80 2,404.80 - 5.42 5.42
Atención a la población 44,343.90 44,343.90 46,748.70 2,404.80 2,404.80 - 5.42 5.42
Jornaleros AgrÍcolas 229.60 229.60 238.70 9.10 9.10 - 3.96 3.96
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
5,814.10 5,814.10 6,011.80 197.70 197.70 - 3.40 3.40
Pensión para Adultos Mayores
33,240.80 33,240.80 35,437.00 2,196.20 2,196.20 - 6.61 6.61
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
5,059.40 5,059.40 5,061.20 1.80 1.80 - 0.04 0.04
10. Programa de Derecho a la Alimentación 33,412.00 33,726.10 34,929.80 1,517.80 1,203.70 0.94 4.54 3.57
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
1,213.30 1,213.30 1,266.30 53.00 53.00 - 4.37 4.37
Programa de Fomento a la Agricultura
1,213.30 1,213.30 1,266.30 53.00 53.00 - 4.37 4.37
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)
1,213.30 1,213.30 1,266.30 53.00 53.00 - 4.37 4.37
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
95.50 95.50 98.80 3.30 3.30 - 3.46 3.46
Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas
95.50 95.50 98.80 3.30 3.30 - 3.46 3.46
Programa Integral de Desarrollo Rural
3,823.20 4,137.30 4,323.20 500.00 185.90 8.22 13.08 4.49
Modelización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO)
582.10 582.10 601.90 19.80 19.80 - 3.40 3.40
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
3,050.00 3,230.00 3,380.90 330.90 150.90 5.90 10.85 4.67
Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil
191.10 325.20 340.40 149.30 15.20 70.17 78.13 4.67
Desarrollo Social 28,280.00 28,280.00 29,241.50 961.50 961.50 - 3.40 3.40
Abasto Rural a cargo de Diconsa S. A. de C.V.
1,418.10 1,418.10 1,466.30 48.20 48.20 - 3.40 3.40
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
23,256.50 23,256.50 24,047.20 790.70 790.70 - 3.40 3.40
Programa Alimentario 3,605.40 3,605.40 3,728.00 122.60 122.60 - 3.40 3.40
7. Infraestructura 60,378.80 70,263.70 56,164.10 -4,214.70 -14,099.60 16.37 -6.98 -20.07
7. In
fraestr
uctu
ra
11. Programa de infraestructura en el medio rural
60,378.80 70,263.70 56,164.10 -4,214.70 -14,099.60 16.37 -6.98 -20.07
Comunicaciones y Transportes 4,340.80 14,588.90 - -4,340.80 -14,588.90 236.09 -100.00 -100.00
Infraestructura 4,340.80 14,588.90 - -4,340.80 -14,588.90 236.09 -100.00 -100.00
Caminos Rurales 4,340.80 14,588.90 - -4,340.80 -14,588.90 236.09 -100.00 -100.00
Medio Ambiente y Recursos Naturales 15,071.50 15,146.50 15,569.20 497.70 422.70 0.50 3.30 2.79
IMTA 270.60 270.60 267.30 -3.30 -3.30 - -1.22 -1.22
Infraestructura Hidroagrícola 10,404.40 10,479.40 11,184.80 780.40 705.40 0.72 7.50 6.73
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
90.70 90.70 85.20 -5.50 -5.50 - -6.06 -6.06
Programas Hidráulicos 4,305.80 4,305.80 4,031.90 -273.90 -273.90 - -6.36 -6.36
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
40,666.50 40,228.30 40,594.90 -71.60 366.60 -1.08 -0.18 0.91
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
40,666.50 40,228.30 40,594.90 -71.60 366.60 -1.08 -0.18 0.91
Provisiones Salariales y Económicas 300.00 300.00 - -300.00 -300.00 - -100.00 -100.00
Fondo para el desarrollo rural sustentable
300.00 300.00 - -300.00 -300.00 - -100.00 -100.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
83
Cuadro No. 45.4. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte V).
Vert
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te
Co
ncu
rre
nte
Ram
o
Pro
gra
ma
Descripción 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
8. Salud 47,231.10 47,231.10 48,103.30 872.20 872.20 -0.00 1.85 1.85
8. S
alu
d
12. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural
47,231.10 47,231.10 48,103.30 872.20 872.20 -0.00 1.85 1.85
Salud 37,561.80 37,561.80 38,034.00 472.20 472.20 - 1.26 1.26
Salud en población rural 37,561.80 37,561.80 38,034.10 472.30 472.30 - 1.26 1.26
Desarrollo de Capacidades 590.90 590.90 640.00 49.10 49.10 - 8.31 8.31
Sistema de Protección Social
en Salud (SPSS) 36,970.90 36,970.90 37,394.10 423.20 423.20 - 1.14 1.14
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
4,968.90 4,968.90 5,003.10 34.20 34.20 - 0.69 0.69
Seguro Médico Siglo XXI 1,891.80 1,891.80 1,956.10 64.30 64.30 - 3.40 3.40
Seguro Popular 30,110.20 30,110.20 30,434.90 324.70 324.70 - 1.08 1.08
Aportaciones a Seguridad Social 9,669.30 9,669.30 10,069.30 400.00 400.00 - 4.14 4.14
IMSS-OPORTUNIDADES (PROSPERA)
9,319.30 9,319.30 9,719.30 400.00 400.00 - 4.29 4.29
Seguridad Social Cañeros 350.00 350.00 350.00 - - - - -
9. Agraria 1,308.10 1,308.10 1,318.40 10.30 10.30 - 0.79 0.79
9. A
gra
ria
13. Programa para la atención de aspectos agrarios
1,308.10 1,308.10 1,318.40 10.30 10.30 - 0.79 0.79
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
1,308.10 1,308.10 1,318.40 10.30 10.30 - 0.79 0.79
Atención de aspectos agrarios 1,308.10 1,308.10 1,318.40 10.30 10.30 - 0.79 0.79
Archivo General Agrario 362.40 362.40 361.30 -1.10 -1.10 - -0.30 -0.30
Conflictos Agrarios y Obligaciones Juridicas
611.00 611.00 611.00 - - - - -
Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)
334.70 334.70 346.10 11.40 11.40 - 3.41 3.41
10. Administrativa 10,264.80 10,543.30 10,610.80 346.00 67.50 2.71 3.37 0.64
10. A
dm
inis
trati
va
14. Gasto Administrativo 10,264.80 10,543.30 10,610.80 346.00 67.50 2.71 3.37 0.64
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
7,214.20 7,388.40 7,380.30 166.10 -8.10 2.41 2.30 -0.11
ASERCA 275.20 275.20 274.80 -0.40 -0.40 - -0.15 -0.15
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña deAzúcar
36.70 36.70 37.30 0.60 0.60 - 1.63 1.63
CONAPESCA 1,075.20 1,075.20 1,102.60 27.40 27.40 - 2.55 2.55
CONAZA 59.20 59.20 80.30 21.10 21.10 - 35.64 35.64
Dependencia 4,087.40 4,261.60 4,297.70 210.30 36.10 4.26 5.15 0.85
FEESA 159.30 159.30 158.80 -0.50 -0.50 - -0.31 -0.31
FIRCO 299.90 299.90 317.20 17.30 17.30 - 5.77 5.77
INCA RURAL 34.50 34.50 33.00 -1.50 -1.50 - -4.35 -4.35
SENASICA (Incluye obra pública de inspección)
1,004.30 1,004.30 895.60 -108.70 -108.70 - -10.82 -10.82
SIAP 129.60 129.60 130.10 0.50 0.50 - 0.39 0.39
SNICS 52.90 52.90 52.90 - - - - -
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2,015.50 2,119.80 2,190.60 175.10 70.80 5.17 8.69 3.34
Dependencia 746.10 749.10 767.90 21.80 18.80 0.40 2.92 2.51
Procuraduría Agraria 798.70 900.00 942.80 144.10 42.80 12.68 18.04 4.76
Registro Agrario Nacional 470.70 470.70 479.90 9.20 9.20 - 1.95 1.95
Tribunales Agrarios 1,035.10 1,035.10 1,039.90 4.80 4.80 - 0.46 0.46
Tribunales Agrarios 1,035.10 1,035.10 1,039.90 4.80 4.80 - 0.46 0.46
Total 326,019.30 338,670.10 332,158.60 6,139.30 -6,511.50 3.88 1.88 -1.92 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
84
Cuadro No.45.5. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015. (Millones de pesos). (Parte VI).
Entidad Federativa
Concurrencia con Entidades
Federativas
Extensión e Innovación Productiva
Sistemas Producto
COUSSA PESA SNIDRUS Sanidades Gran Total
Aguascalientes 61.80 8.30 9.40 6.10 - 0.90 23.10 109.60
Baja California 79.50 10.70 0.90 7.80 - 1.40 31.30 131.60
Baja California Sur 44.30 5.90 0.30 4.30 - 1.00 28.80 84.60
Campeche 81.50 10.90 0.80 8.00 55.70 1.40 55.20 213.50
Coahuila 1/ 164.80 14.70 0.30 10.80 - - 51.20 241.80
Colima 51.50 6.90 1.30 5.10 - 1.00 26.10 91.90
Chiapas 293.70 39.40 3.90 28.90 458.00 4.40 110.60 938.90
Chihuahua 153.90 20.70 1.60 15.10 126.30 2.20 75.60 395.40
Distrito Federal 36.30 5.00 1.10 3.60 - 2.00 3.80 51.80
Durango 122.80 16.40 1.10 12.00 130.30 2.20 57.70 342.50
Guanajuato 204.90 27.50 1.20 20.10 12.90 2.30 68.70 337.60
Guerrero 188.10 25.10 - 18.60 646.40 2.80 67.40 948.40
Hidalgo 164.80 21.90 1.10 16.30 249.00 2.10 52.40 507.60
Jalisco 229.10 31.20 1.40 22.20 21.00 4.70 110.30 419.90
Estado de México 202.90 26.90 3.20 20.10 135.70 4.20 47.20 440.20
Michoacán 209.80 28.10 3.70 20.60 125.10 3.40 121.00 511.70
Morelos 99.80 13.30 0.30 9.80 80.90 0.90 36.00 241.00
Nayarit 98.90 13.20 2.30 9.70 49.40 1.70 66.20 241.40
Nuevo León 91.70 12.30 0.30 9.10 - 1.40 51.30 166.10
Oaxaca 269.90 36.20 7.90 26.40 462.30 2.70 48.90 854.30
Puebla 211.00 28.30 4.90 20.70 247.60 2.50 68.80 583.80
Querétaro 94.20 12.60 0.30 9.20 - 1.10 27.20 144.60
Quintana Roo 55.50 7.40 0.90 5.40 - 0.80 27.90 97.90
San Luis Potosí 123.90 16.50 1.80 12.10 129.20 2.30 57.70 343.50
Sinaloa 199.20 26.60 0.90 19.60 - 2.20 234.70 483.20
Sonora 197.70 26.40 1.30 19.40 - 2.60 94.40 341.80
Tabasco 134.70 18.10 1.90 13.30 17.30 3.90 59.10 248.30
Tamaulipas 163.50 21.90 6.80 16.10 - 2.70 84.30 295.30
Tlaxcala 68.30 9.20 0.30 6.80 43.70 0.90 13.70 142.90
Veracruz 331.30 44.40 9.70 32.60 246.20 3.80 108.90 776.90
Yucatán 135.20 18.10 - 13.30 16.50 - 50.20 233.30
Zacatecas 178.90 24.00 1.30 17.60 127.30 2.10 45.50 396.70
Total 4,743.40 628.10 72.20 460.70 3,380.80 67.60 2,005.20 11,358.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
1_/ El 75% de los recursos de este componente serán ejercidos mediante la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) respectivamente.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
85
Cuadro No. 46. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Ram
os
Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
04 Gobernación 95.74 95.74 86.70 -9.04 -9.04 - -9.44 -9.44
Centro Nacional de Prevención de Desastres - 95.74 - - -95.74 - - -100.00
05 Relaciones Exteriores 5.30 5.30 5.30 - - - - -
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
- 5.30 - - -5.30 - - -100.00
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6,217.71 6,360.21 7,008.03 790.32 647.82 2.29 12.71 10.19
Colegio de Postgraduados - 1,132.67 - - - 1,132.67 - - -100.00
Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles - 267.19 - - -267.19 - - -100.00
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico - 203.83 - - -203.83 - - -100.00
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
- 1,737.43 - - - 1,737.43 - - -100.00
Instituto Nacional de Pesca - 718.87 - - -718.87 - - -100.00
Universidad Autónoma Chapingo - 2,300.22 - - - 2,300.22 - - -100.00
09 Comunicaciones y Transportes 290.30 290.30 289.95 -0.35 -0.35 - -0.12 -0.12
Instituto Mexicano del Transporte - 177.49 - - -177.49 - - -100.00
Agencia Espacial Mexicana - 112.81 - - -112.81 - - -100.00
10 Economía 2,335.62 2,335.62 2,466.86 131.23 131.23 0.00 5.62 5.62
Centro Nacional de Metrología - 378.61 - - -378.61 - - -100.00
Dirección General de Industrias Ligeras - 5.00 - - -5.00 - - -100.00
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior - 1,091.75 - - - 1,091.75 - - -100.00
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - 132.22 - - -132.22 - - -100.00
Instituto Nacional del Emprendedor - 101.54 - - -101.54 - - -100.00
Procuraduría Federal del Consumidor - 17.50 - - -17.50 - - -100.00
Servicio Geológico Mexicano - 608.99 - - -608.99 - - -100.00
11 Educación Pública 18,460.53 18,496.53 20,099.69 1,639.16 1,603.16 0.20 8.88 8.67
Centro de Enseñanza Técnica Industrial - 2.52 - - -2.52 - - -100.00
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
- 2,924.54 - - - 2,924.54 - - -100.00
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
- 187.19 - - -187.19 - - -100.00
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
- 2.70 - - -2.70 - - -100.00
Dirección General de Educación Superior Tecnológica - 153.74 - - -153.74 - - -100.00
Dirección General de Educación Superior Universitaria - 1,141.12 - - - 1,141.12 - - -100.00
El Colegio de México, A.C. - 638.59 - - -638.59 - - -100.00
Instituto Nacional de Antropología e Historia - 232.06 - - -232.06 - - -100.00
Instituto Politécnico Nacional - 2,247.89 - - - 2,247.89 - - -100.00
Subsecretaría de Educación Media Superior - 7.28 - - -7.28 - - -100.00
Subsecretaría de Educación Superior - 357.55 - - -357.55 - - -100.00
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro - 157.74 - - -157.74 - - -100.00
Universidad Autónoma Metropolitana - 1,944.02 - - - 1,944.02 - - -100.00
Universidad Nacional Autónoma de México - 8,352.78 - - - 8,352.78 - - -100.00
Universidad Pedagógica Nacional - 146.80 - - -146.80 - - -100.00
12 Salud 5,950.12 5,962.12 6,218.20 268.08 256.08 0.20 4.51 4.30
Sa
lud
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas - 15.59 - - -15.59 - - -100.00
Centros de Integración Juvenil, A.C. - 13.50 - - -13.50 - - -100.00
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
- 2.21 - - -2.21 - - -100.00
Dirección General de Calidad y Educación en Salud - 2,815.54 - - - 2,815.54 - - -100.00
Hospital General "Dr. Manuel Gea González" - 83.30 - - -83.30 - - -100.00
Hospital General de México - 48.81 - - -48.81 - - -100.00
Hospital Infantil de México Federico Gómez - 164.95 - - -164.95 - - -100.00
Hospital Juárez de México - 34.93 - - -34.93 - - -100.00
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
- 3.78 - - -3.78 - - -100.00
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca - 5.96 - - -5.96 - - -100.00
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
- 8.22 - - -8.22 - - -100.00
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca - 6.93 - - -6.93 - - -100.00
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío - 28.97 - - -28.97 - - -100.00
Instituto Nacional de Cancerología - 129.67 - - -129.67 - - -100.00
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez - 194.82 - - -194.82 - - -100.00
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
- 414.90 - - -414.90 - - -100.00
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
- 227.80 - - -227.80 - - -100.00
Instituto Nacional de Geriatría - 52.71 - - -52.71 - - -100.00
Instituto Nacional de Medicina Genómica - 210.77 - - -210.77 - - -100.00
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
- 159.60 - - -159.60 - - -100.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
86
Cuadro No. 46. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Ram
os
Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
12
Sa
lud
Instituto Nacional de Pediatría - 206.74 - - -206.74 - - -100.00
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
- 282.35 - - -282.35 - - -100.00
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz - 167.07 - - -167.07 - - -100.00
Instituto Nacional de Rehabilitación - 119.34 - - -119.34 - - -100.00
Instituto Nacional de Salud Pública - 480.48 - - -480.48 - - -100.00
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. - 21.04 - - -21.04 - - -100.00
Servicios de Atención Psiquiátrica - 0.39 - - -0.39 - - -100.00
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia - 61.74 - - -61.74 - - -100.00
13 Marina 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Dirección General de Investigación y Desarrollo - 15.00 - - -15.00 - - -100.00
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 781.08 781.08 797.98 16.90 16.90 - 2.16 2.16
Comisión Nacional del Agua - 11.40 - - -11.40 - - -100.00
Comisión Nacional Forestal - 7.40 - - -7.40 - - -100.00
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua - 504.33 - - -504.33 - - -100.00
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático - 257.95 - - -257.95 - - -100.00
17 Procuraduría General de la República 117.60 117.60 198.42 80.82 80.82 - 68.72 68.72
Instituto Nacional de Ciencias Penales - 117.60 - - -117.60 - - -100.00
18 Energía 7,744.64 7,744.64 8,164.19 419.55 419.55 - 5.42 5.42
Instituto de Investigaciones Eléctricas - 904.40 - - -904.40 - - -100.00
Instituto Mexicano del Petróleo - 6,072.02 - - - 6,072.02 - - -100.00
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares - 768.22 - - -768.22 - - -100.00
21 Turismo 28.35 28.35 30.81 2.46 2.46 - 8.68 8.68
Centro de Estudios Superiores en Turismo - 28.35 - - -28.35 - - -100.00
23 Provisiones Salariales y Económicas 4,249.70 4,610.90 4,913.60 663.90 302.70 8.50 15.62 6.56
Unidad de Política y Control Presupuestario - 4,610.90 - - - 4,610.90 - - -100.00
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 34,967.41 34,467.41 37,117.78 2,150.37 2,650.37 -1.43 6.15 7.69
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial - 576.39 - - -576.39 - - -100.00
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. - 259.37 - - -259.37 - - -100.00
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
- 632.63 - - -632.63 - - -100.00
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. - 392.05 - - -392.05 - - -100.00
Centro de Investigación en Geografía y Geomática, "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
- 67.10 - - -67.10 - - -100.00
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. - 207.61 - - -207.61 - - -100.00
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. - 203.22 - - -203.22 - - -100.00
Centro de Investigación en Química Aplicada - 280.99 - - -280.99 - - -100.00
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
- 236.18 - - -236.18 - - -100.00
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
- 171.85 - - -171.85 - - -100.00
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. - 413.57 - - -413.57 - - -100.00
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. - 489.79 - - -489.79 - - -100.00
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. - 183.96 - - -183.96 - - -100.00
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
- 310.78 - - -310.78 - - -100.00
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
- 270.67 - - -270.67 - - -100.00
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada - 691.42 - - -691.42 - - -100.00
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - 25,115.06 - - -25,115.06 - - -100.00
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
- 1,036.44 - - - 1,036.44 - - -100.00
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. - 308.43 - - -308.43 - - -100.00
El Colegio de la Frontera Sur - 426.32 - - -426.32 - - -100.00
El Colegio de Michoacán, A.C. - 131.81 - - -131.81 - - -100.00
El Colegio de San Luis, A.C. - 112.42 - - -112.42 - - -100.00
Fondo de Información y Documentación para la Industria - 708.27 - - -708.27 - - -100.00
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos - 177.79 - - -177.79 - - -100.00
Instituto de Ecología, A.C. - 315.19 - - -315.19 - - -100.00
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" - 178.69 - - -178.69 - - -100.00
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica - 393.30 - - -393.30 - - -100.00
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
- 176.13 - - -176.13 - - -100.00
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 464.93 464.93 549.11 84.19 84.19 - 18.11 18.11
Instituto Mexicano del Seguro Social - 464.93 - - -464.93 - - -100.00
51 Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado
86.09 86.09 92.66 6.57 6.57 - 7.63 7.63
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
- 86.09 - #¡VALOR! -86.09 #¡VALOR! #¡VALOR! -100.00
TOTAL 81,810.12 81,861.82 88,054.28 6,244.16 6,192.46 0.06 7.63 7.56 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
87
Cuadro No. 47. Presupuesto Público Federal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Ra
mo
Programa Presupuestario 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
01 Poder Legislativo - 36.00 - - -36.00 - - -100.00
Actividades derivadas del Trabajo Legislativo - 36.00 - - -36.00 - - -100.00
04 Gobernación 171.46 243.86 257.51 86.05 13.65 42.23 50.19 5.60
Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 9.50 - - -9.50 - -100.00 -100.00 -
Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
6.50 - - -6.50 - -100.00 -100.00 -
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
124.42 191.42 197.92 73.49 6.49 53.85 59.07 3.39
Planeación demográfica del país 3.60 10.00 7.52 3.92 -2.48 177.78 108.75 -24.85
Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas
10.43 10.43 10.75 0.32 0.32 - 3.05 3.05
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
10.00 10.00 26.00 16.00 16.00 - 160.00 160.00
Implementar las políticas , programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública dela Nación y sus habitantes
- 3.00 3.00 3.00 - - - -
Conducción de la política en materia de Derechos Humanos - 10.00 1.95 1.95 -8.05 - - -80.50
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
- 2.00 0.08 0.08 -1.92 - - -96.24
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
7.00 7.00 10.30 3.30 3.30 - 47.14 47.14
05 Relaciones Exteriores 11.00 11.00 11.00 - - - - -
Protección y asistencia consular 10.25 10.25 10.00 -0.25 -0.25 - -2.44 -2.44
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género
0.75 0.75 1.00 0.25 0.25 - 33.33 33.33
06 Hacienda y Crédito Público 1,376.76 1,465.76 1,587.63 210.87 121.87 6.46 15.32 8.31
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto / Atención a Victimas
0.19 0.19 0.19 - - - - -
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 17.56 17.56 - -17.56 -17.56 - -100.00 -100.00
Actividades de apoyo administrativo 20.78 23.78 25.22 4.44 1.44 14.44 21.39 6.07
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 7.54 7.54 7.94 0.40 0.40 - 5.31 5.31
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
433.42 473.42 489.32 55.90 15.90 9.23 12.90 3.36
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
375.82 401.82 415.42 39.60 13.60 6.92 10.54 3.38
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
450.19 450.19 554.27 104.08 104.08 - 23.12 23.12
Programa de Derechos Indígenas 71.26 91.26 95.27 24.00 4.00 28.06 33.68 4.38
07 Defensa Nacional 104.00 104.00 104.00 - - - - -
Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 104.00 104.00 104.00 - - - - -
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
449.35 449.35 1,985.69 1,536.34 1,536.34 - 341.90 341.90
Registro, Control y Seguimiento delos Programas Presupuestarios
4.35 4.35 4.41 0.06 0.06 - 1.35 1.35
Programa de Apoyo para la Productividad dela Mujer Emprendedora
- - 1,180.65 1,180.65 1,180.65 - - -
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
- - 355.63 355.63 355.63 - - -
Programa Integral de Desarrollo Rural 445.00 445.00 445.00 - - - - -
09 Comunicaciones y Transportes 5.50 8.50 8.46 2.96 -0.04 54.55 53.85 -0.45
Definición y conducción dela política de comunicaciones y transportes
5.50 8.50 8.46 2.96 -0.04 54.55 53.85 -0.45
10 Economía 1,476.95 1,497.95 1,911.04 434.09 413.09 1.42 29.39 27.58
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
- 3.00 3.00 3.00 - - - -
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
204.95 204.95 205.16 0.21 0.21 - 0.10 0.10
Programa de Fomento a la Economía Social - - 963.46 963.46 963.46 - - -
Fondo Nacional Emprendedor 650.00 650.00 650.00 - - - - -
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 72.00 90.00 89.42 17.42 -0.58 25.00 24.20 -0.64
Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 550.00 550.00 - -550.00 -550.00 - -100.00 -100.00
11 Educación Pública 1,923.91 2,388.91 3,490.47 1,566.56 1,101.56 24.17 81.43 46.11
Prestación de servicios de educación superior y posgrado - - 1.45 1.45 1.45 - - -
Impulso al desarrollo dela cultura 20.00 25.00 20.00 - -5.00 25.00 - -20.00
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género 76.40 76.40 79.00 2.60 2.60 - 3.41 3.41
Programa Nacional de Becas 1,555.09 1,975.09 3,082.76 1,527.67 1,107.67 27.01 98.24 56.08
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 183.17 223.17 232.26 49.09 9.09 21.84 26.80 4.07
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
75.00 75.00 75.00 - - - - -
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 14.26 14.26 - -14.26 -14.26 - -100.00 -100.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
88
Cuadro No. 47.1. Presupuesto Público Federal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Ram
o
Programa Presupuestario 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
12 Salud 4,645.60 4,789.60 4,958.35 312.75 168.75 3.10 6.73 3.52
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
52.00 62.00 62.00 10.00 - 19.23 19.23 -
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
1.75 1.75 1.75 0.01 0.01 - 0.46 0.46
Investigación y desarrollo tecnológico en salud 165.28 167.28 167.28 2.00 -0.00 1.21 1.21 -0.00
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
1,294.75 1,314.75 1,366.79 72.04 52.04 1.54 5.56 3.96
Prevención y atención contra las adicciones 5.19 5.19 6.67 1.48 1.48 - 28.52 28.52
Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 311.60 311.60 316.47 4.87 4.87 - 1.56 1.56
Rectoría en Salud - - 17.78 17.78 17.78 - - -
Promoción dela salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones
4.05 6.05 6.05 2.00 - 49.41 49.41 -
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 156.37 231.37 255.54 99.17 24.17 47.96 63.42 10.45
Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
1,397.60 1,432.60 1,507.16 109.56 74.56 2.50 7.84 5.20
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 91.97 91.97 91.97 - - - - -
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
315.15 315.15 315.15 - - - - -
Reducción de la mortalidad materna / Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica
520.00 520.00 521.01 1.01 1.01 - 0.19 0.19
Prevención contra la obesidad / Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
312.12 312.12 322.73 10.61 10.61 - 3.40 3.40
Calidad en Salud e Innovación 17.78 17.78 - -17.78 -17.78 - -100.00 -100.00
13 Marina 45.47 48.47 69.20 23.73 20.73 6.60 52.20 42.78
Administración y fomento dela educación naval 19.01 19.01 3.00 -16.01 -16.01 - -84.22 -84.22
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
26.46 26.46 63.20 36.74 36.74 - 138.88 138.88
Actividades de apoyo administrativo - 3.00 3.00 3.00 - - - -
14 Trabajo y Previsión Social 45.22 47.22 47.22 2.00 - 4.42 4.42 -
Procuración de justicia laboral 26.50 26.50 26.50 - - - - -
Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
18.72 20.72 20.72 2.00 - 10.68 10.68 -
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,600.31 4,882.75 2,864.28 -1,736.03 -2,018.47 6.14 -37.74 -41.34
Fomento al desarrollo agrario - 85.98 85.98 85.98 - - - -
Actividades de apoyo administrativo - 3.00 3.00 3.00 - - - -
Programa Hábitat 643.05 643.05 625.12 -17.93 -17.93 - -2.79 -2.79
Programa de vivienda digna 693.44 693.44 673.42 -20.02 -20.02 - -2.89 -2.89
Programa de Vivienda Rural 206.24 206.24 202.12 -4.12 -4.12 - -2.00 -2.00
Rescate de espacios públicos 138.35 138.35 133.85 -4.49 -4.49 - -3.25 -3.25
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
913.46 1,141.83 - -913.46 -1,141.83 25.00 -100.00 -100.00
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
1,626.93 1,626.93 1,140.78 -486.14 -486.14 - -29.88 -29.88
Programa para el Impulso de Empresas y Organizaciones Sociales y Agrarias
378.85 - - -378.85 - -100.00 -100.00 -
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
- 343.94 - - -343.94 - - -100.00
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 488.87 488.87 521.49 32.61 32.61 - 6.67 6.67
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.56 0.56 0.29 -0.27 -0.27 - -48.63 -48.63
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
78.96 78.96 79.18 0.22 0.22 - 0.28 0.28
Programa de Empleo Temporal (PET) 212.12 212.12 219.33 7.21 7.21 - 3.40 3.40
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 182.87 182.87 207.83 24.96 24.96 - 13.65 13.65
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 14.37 14.37 14.86 0.49 0.49 - 3.40 3.40
17 Procuraduría General de la República 127.03 131.11 131.11 4.08 -0.00 3.21 3.21 -0.00
Investigar y perseguir los delitos del orden federal 84.11 84.11 71.59 -12.52 -12.52 - -14.89 -14.89
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
37.00 37.00 53.75 16.75 16.75 - 45.26 45.26
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
5.92 10.00 5.78 -0.15 -4.22 68.82 -2.47 -42.23
18 Energía 0.57 8.57 7.52 6.95 -1.05 1,403.51 1,218.87 -12.28
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía
0.15 - 0.11 -0.04 0.11 -100.00 -27.07 -
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable dela energía
- 0.15 0.04 0.04 -0.11 - - -72.93
Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
0.13 0.13 0.13 - - - - -
Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas
0.24 0.24 0.10 -0.14 -0.14 - -58.43 -58.43
Actividades de apoyo administrativo 0.05 3.05 2.10 2.05 -0.96 6,000.00 4,090.00 -31.31
Coordinación dela implementación de la política energética y delas entidades del sector electricidad
- 5.00 5.04 5.04 0.04 - - 0.86
19 Aportaciones a Seguridad Social 0.70 0.70 0.60 -0.10 -0.10 - -14.29 -14.29
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos dela Revolución Mexicana
0.70 0.70 0.60 -0.10 -0.10 - -14.29 -14.29
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigac ión y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
89
Cuadro No. 47.2. Presupuesto Público Federal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III
Ram
o
Programa Presupuestario 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
20 Desarrollo Social 5,906.38 5,567.11 5,773.32 -133.06 206.21 -5.74 -2.25 3.70
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 243.97 43.97 49.12 -194.86 5.14 -81.98 -79.87 11.69
Definición y conducción dela política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social
401.61 404.61 398.39 -3.21 -6.21 0.75 -0.80 -1.54
Programa de Opciones Productivas - 5.00 41.15 41.15 36.15 - - 723.06
Programa de Coinversión Social 295.07 128.03 142.65 -152.42 14.62 -56.61 -51.66 11.42
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención dela Violencia Contra las Mujeres
268.23 288.00 297.79 29.56 9.79 7.37 11.02 3.40
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,682.33 3,682.33 3,807.53 125.20 125.20 - 3.40 3.40
Seguro de vida para jefas de familia 1,015.18 1,015.18 1,036.70 21.52 21.52 - 2.12 2.12
21 Turismo 7.33 14.08 14.08 6.75 -0.00 92.12 92.12 -0.00
Servicios de asistencia integral e información turística 0.11 0.11 - -0.11 -0.11 - -100.00 -100.00
Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR 0.18 0.18 - -0.18 -0.18 - -100.00 -100.00
Promoción de México como Destino Turístico 0.17 0.17 - -0.17 -0.17 - -100.00 -100.00
Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
3.24 3.24 - -3.24 -3.24 - -100.00 -100.00
Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas
0.16 0.16 - -0.16 -0.16 - -100.00 -100.00
Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 0.15 3.91 - -0.15 -3.91 2,463.85 -100.00 -100.00
Regulación y certificación de estándares de calidad turística 0.89 0.89 - -0.89 -0.89 - -100.00 -100.00
Actividades de apoyo administrativo 0.54 0.54 - -0.54 -0.54 - -100.00 -100.00
Planeación y conducción de la política de turismo 0.69 3.69 14.08 13.39 10.39 433.67 1,936.03 281.51
Impulso a la competitividad del sector turismo 1.18 1.18 - -1.18 -1.18 - -100.00 -100.00
22 Instituto Nacional Electoral 9.84 20.99 16.59 6.74 -4.41 113.26 68.48 -21.00
Gestión Administrativa - - 12.00 12.00 12.00 - - -
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico 1.62 5.42 0.60 -1.02 -4.82 234.01 -63.05 -88.94
Otorgamiento de prerrogativas a partidos polí1icos , fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión
2.57 5.12 3.99 1.41 -1.14 99.21 55.04 -22.17
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía 5.40 10.20 - -5.40 -10.20 88.89 -100.00 -100.00
Vinculación con la sociedad 0.25 0.25 - -0.25 -0.25 - -100.00 -100.00
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 23.61 23.61 24.79 1.18 1.18 - 5.00 5.00
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres y atender asuntos de la mujer
23.61 23.61 24.79 1.18 1.18 - 5.00 5.00
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 60.00 70.00 90.00 30.00 20.00 16.67 50.00 28.57
Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
60.00 70.00 90.00 30.00 20.00 16.67 50.00 28.57
40 Información Nacional Estadística y Geográfica 42.65 42.65 43.41 0.76 0.76 - 1.78 1.78
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional
42.65 42.65 43.41 0.76 0.76 - 1.78 1.78
18 Energía 1/ 15.55 15.55 8.10 -7.45 -7.45 - -47.93 -47.93
Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones
0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
3.05 3.05 1.00 -2.05 -2.05 - -67.18 -67.18
Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad 1.08 1.08 2.50 1.42 1.42 - 130.61 130.61
Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional. Así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones
1.32 1.32 1.00 -0.32 -0.32 - -24.28 -24.28
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
0.47 0.47 0.47 - - - - -
Actividades de apoyo administrativo 0.88 0.88 0.88 -0.00 -0.00 - -0.00 -0.00
Actividades de apoyo a la función pública y buen agobiemos 0.17 0.17 0.02 -0.14 -0.14 - -86.71 -86.71
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica
1.20 1.20 1.00 -0.20 -0.20 - -16.67 -16.67
Planeación y dirección de los procesos productivos 0.93 0.93 0.73 -0.21 -0.21 - -22.42 -22.42
Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica
0.39 0.39 - -0.39 -0.39 - -100.00 -100.00
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional
0.99 0.99 - -0.99 -0.99 - -100.00 -100.00
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica
4.57 4.57 - -4.57 -4.57 - -100.00 -100.00
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 1/ 14,562.66 14,562.66 15,603.60 1,040.94 1,040.94 - 7.15 7.15
Servicios de guardería 9,294.10 9,294.10 9,649.70 355.60 355.60 - 3.83 3.83
Atención a la salud reproductiva 5,268.56 5,268.56 5,953.90 685.34 685.34 - 13.01 13.01
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1/
197.02 197.02 209.84 12.82 12.82 - 6.51 6.51
Control del Estado de Salud de la Embarazada 173.15 173.15 186.93 13.78 13.78 - 7.96 7.96
Equidad de Género 23.87 23.87 22.92 -0.96 -0.96 - -4.00 -4.00
Total 21,522.53 22,341.07 23,917.76 2,395.24 1,576.69 3.80 11.13 7.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Pres upuesto de
Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
90
Cuadro No. 48. Distribución de los Recursos para Grupos Vulnerables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Ra
mo
Programas Presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
04 Gobernación 127.76 145.94 150.95 23.19 5.01 14.23 18.15 3.43
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 127.76 145.94 150.95 23.19 5.01 14.23 18.15 3.43
05 Relaciones Exteriores 175.70 225.70 225.70 50.00 - 28.46 28.46 -
Protección y Asistencia Consular 175.70 225.70 225.70 50.00 - 28.46 28.46 -
11 Educación Pública 1,497.97 1,421.68 1,800.47 302.50 378.79 -5.09 20.19 26.64
Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud
377.74 - - -377.74 - -100.00 -100.00 -
Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes
223.23 - - -223.23 - -100.00 -100.00 -
Programa de Escuela Segura 340.00 340.00 338.66 -1.34 -1.34 - -0.39 -0.39
Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable 227.00 - - -227.00 - -100.00 -100.00 -
Educación para Personas con Discapacidad 330.00 - - -330.00 - -100.00 -100.00 -
Programa Nacional de Becas - 563.09 1,185.68 1,185.68 622.59 - - 110.57
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa - 303.58 266.13 266.13 -37.46 - - -12.34
Escuelas Dignas - 200.00 - - -200.00 - - -100.00
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación - 15.00 10.00 10.00 -5.00 - - -33.33
12 Salud 1/ 3,833.21 6,048.67 6,316.62 2,483.41 267.95 57.80 64.79 4.43
Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud
108.65 61.74 49.36 -59.29 -12.38 -43.18 -54.57 -20.05
Asistencia Social y Protección del Paciente 600.68 503.40 540.82 -59.86 37.43 -16.20 -9.96 7.43
Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS 323.00 352.00 358.27 35.27 6.27 8.98 10.92 1.78
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable 267.09 91.97 93.63 -173.45 1.67 -65.57 -64.94 1.81
Servicios de Atención a Población Vulnerable - 796.56 824.72 824.72 28.16 - - 3.54
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"
- 177.37 182.89 182.89 5.52 - - 3.11
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
262.21 315.15 325.86 63.65 10.71 20.19 24.28 3.40
Programas de Atención a Personas con Discapacidad 250.49 39.70 40.54 -209.95 0.84 -84.15 -83.82 2.11
Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia
171.38 131.58 135.54 -35.84 3.96 -23.22 -20.91 3.01
Seguro Médico Siglo XXI - 2,519.43 2,605.09 2,605.09 85.66 - - 3.40
Instituto Nacional de Rehabilitación 1,043.64 1,059.79 1,159.89 116.25 100.11 1.55 11.14 9.45
Dignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en Salud
500.00 - - -500.00 - -100.00 -100.00 -
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud
306.06 - - -306.06 - -100.00 -100.00 -
14 Trabajo y Previsión Social 29.13 29.13 29.13 - - - - -
Fomento de la Equidad de Género y la no Discriminación en el Mercado Laboral
29.13 29.13 29.13 - - - - -
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - 39.11 40.43 40.43 1.32 - - 3.36
Programa de vivienda digna - 39.11 40.43 40.43 1.32 - - 3.36
20 Desarrollo Social 28,292.94 41,972.35 42,826.37 14,533.44 854.03 48.35 51.37 2.03
Servicios a Grupos con Necesidades Especiales 273.00 301.16 312.03 39.03 10.87 10.31 14.29 3.61
Pensión para Adultos Mayores 23,772.30 36,064.98 36,829.94 13,057.64 764.96 51.71 54.93 2.12
Programa de Vivienda Digna 37.68 - - -37.68 - -100.00 -100.00 -
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 274.08 262.93 264.06 -10.02 1.13 -4.07 -3.66 0.43
Programa de Coinversión Social 289.68 294.20 307.99 18.31 13.79 1.56 6.32 4.69
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
3,246.19 3,440.80 3,458.44 212.25 17.64 6.00 6.54 0.51
Seguro de Vida para Jefas de Familia 400.00 1,015.18 1,036.70 636.70 21.52 153.79 159.17 2.12
Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud
- 243.97 245.58 245.58 1.60 - - 0.66
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
- 288.00 297.79 297.79 9.79 - - 3.40
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
- 61.12 73.84 73.84 12.72 - - 20.82
23 Previsiones Salariales y Económicas 500.00 500.00 600.00 100.00 100.00 - 20.00 20.00
Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad
500.00 500.00 600.00 100.00 100.00 - 20.00 20.00
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 4.51 27.80 29.58 25.07 1.79 515.99 555.55 6.42
Atender Asuntos Relativos a la Aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
4.51 7.14 8.46 3.95 1.32 58.25 87.50 18.48
Atender Asuntos Relacionados con Víctimas del Delito - 20.65 21.12 21.12 0.47
- 2.25
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
21.55 21.62 21.02 -0.53 -0.60 0.36 -2.44 -2.79
Atención a Personas con Discapacidad 21.55 21.62 21.02 -0.53 -0.60 0.36 -2.44 -2.79
Total 34,482.75 50,431.99 52,040.27 17,557.51 1,608.27 46.25 50.92 3.19 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 14 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Incluye recursos para la atención de los trastornos del espectro autista.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
91
Cuadro No. 49. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Programa 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
4 Gobernación 2.37 2.12 1.17 -1.19 -0.95 -10.31 -50.38 -44.68
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
175.00 417.19 435.42 260.42 18.23 138.39 148.81 4.37
12 Salud 30.00 33.00 33.00 3.00 - 10.00 10.00 -
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
3.30 3.10 3.24 -0.06 0.14 -6.06 -1.84 4.50
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
3.30 3.10 3.24 -0.06 0.14 -6.06 -1.84 4.50
18 Energía 14,560.61 17,357.83 18,635.97 4,075.36 1,278.14 19.21 27.99 7.36
Secretaría de Energía 300.00 1,030.30 430.30 130.30 -600.00 243.43 43.43 -58.24
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
83.24 101.32 113.04 29.80 11.72 21.71 35.79 11.57
Instituto de Investigaciones Eléctricas
0.35 0.35 0.70 0.35 0.35 - 100.00 100.00
Pemex-Exploración y Producción
- 20.75 487.30 487.30 466.55 - - 2,248.42
Pemex -Refinación 2,296.43 1,218.11 897.76 -1,398.67 -320.35 -46.96 -60.91 -26.30
Pemex -Gas y Petroquímica Básica
- 104.27 21.52 21.52 -82.75 - - -79.36
Pemex-Petroquímica - 11.41 176.89 176.89 165.49 - - 1,450.59
Comisión Federal de Electricidad *
12,180.58 14,871.33 16,508.45 4,327.87 1,637.12 22.09 35.53 11.01
Total 14,771.27 17,813.24 19,108.80 4,337.53 1,295.56 20.59 29.36 7.27 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 14 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
92
Cuadro No. 50. Recursos Para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte I
Ram
o
Ramos / Programas Presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
04 Gobernación 241.80 241.80 240.03 -1.77 -1.77 - -0.73 -0.73
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 241.80 241.80 240.03 -1.77 -1.77 - -0.73 -0.73
06 Hacienda y Crédito Público 48.10 48.10 54.15 6.05 6.05 - 12.59 12.59
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad indígena
48.10 48.10 54.15 6.05 6.05 - 12.59 12.59
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
10,740.01 11,715.01 13,492.47 2,752.46 1,777.46 9.08 25.63 15.17
Programa de Fomento a la Agricultura 701.98 851.98 1,097.96 395.98 245.98 21.37 56.41 28.87
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
591.19 591.19 1,995.84 1,404.65 1,404.65 - 237.60 237.60
Programa de Fomento Ganadero 3,735.77 4,560.77 4,420.74 684.97 -140.03 22.08 18.34 -3.07
Programa Integral de Desarrollo Rural 5,711.07 5,711.07 5,977.93 266.86 266.86 - 4.67 4.67
09 Comunicaciones y Transportes 1,075.35 1,075.35 1,329.33 253.98 253.98 - 23.62 23.62
Reconstrucción y Conservación de Carreteras 1,075.35 1,075.35 1,329.33 253.98 253.98 - 23.62 23.62
10 Economía 10.45 10.45 10.45 - - - - -
Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
0.45 0.45 0.45 - - - - -
Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
10.00 10.00 10.00 - - - - -
12 Salud 651.11 651.11 643.78 -7.33 -7.33 - -1.13 -1.13
Protección Contra Riesgos Sanitarios 268.22 268.22 270.90 2.67 2.67 - 1.00 1.00
Vigilancia epidemiológica 382.89 382.89 372.89 -10.00 -10.00 - -2.61 -2.61
13 Marina 201.90 201.90 178.71 -23.19 -23.19 - -11.49 -11.49
Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino
201.90 201.90 178.71 -23.19 -23.19 - -11.49 -11.49
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 51.09 51.09 52.84 1.75 1.75 - 3.42 3.42
Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos
34.09 34.09 35.26 1.17 1.17 - 3.44 3.44
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
17.00 17.00 17.57 0.57 0.57 - 3.36 3.36
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 13,126.09 13,126.09 16,551.38 3,425.29 3,425.29 - 26.10 26.10
16 M
ed
io A
mb
ien
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rale
s
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 15.57 15.57 4.33 -11.24 -11.24 - -72.19 -72.19
Actividades de apoyo administrativo 11.93 11.93 13.23 1.29 1.29 - 10.85 10.85
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 7.53 7.53 7.58 0.05 0.05 - 0.63 0.63
Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
246.19 246.19 246.19 - - - - -
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
18.26 18.26 18.26 - - - - -
Fideicomisos Ambientales 1.11 1.11 1.11 - - - - -
Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
1.47 1.47 1.47 - - - - -
Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable dela Vida Silvestre
174.03 174.03 179.95 5.92 5.92 - 3.40 3.40
Incentivos para la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales
- - 258.50 258.50 258.50 - - -
Investigación científica y tecnológica 253.99 253.99 250.01 -3.99 -3.99 - -1.57 -1.57
Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde
244.01 244.01 242.42 -1.60 -1.60 - -0.65 -0.65
Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable
24.08 24.08 37.55 13.47 13.47 - 55.91 55.91
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 160.99 160.99 143.73 -17.26 -17.26 - -10.72 -10.72
Políticas de Investigación de Cambio Climático 5.19 5.19 5.23 0.04 0.04 - 0.79 0.79
Prevención y gestión integral de residuos 653.49 653.49 675.71 22.22 22.22 - 3.40 3.40
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
225.60 225.60 226.24 0.64 0.64 - 0.28 0.28
Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental 0.45 0.45 0.47 0.02 0.02 - 3.40 3.40
Programa de Empleo Temporal - - 589.16 589.16 589.16 - - -
Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
56.60 56.60 56.60 - - - - -
Programa de inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental
13.62 13.62 3.26 -10.36 -10.36 - -76.04 -76.04
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 108.59 108.59 2,990.09 2,881.50 2,881.50 - 2,653.68 2,653.68
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia
21.50 21.50 22.23 0.73 0.73 - 3.40 3.40
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 4.05 4.05 4.19 0.14 0.14 - 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
93
Cuadro No. 50.1. Recursos Para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte II
Ram
o
Ramos / Programas Presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
16
Me
dio
Am
bie
nte
y R
ec
urs
os
Na
tura
les
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 2,134.06 2,134.06 2,206.62 72.56 72.56 - 3.40 3.40
Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal 2,550.14 2,550.14 2,786.73 236.59 236.59 - 9.28 9.28
Programa Nacional Forestal-Protección Forestal 2,265.64 2,265.64 2,261.07 -4.57 -4.57 - -0.20 -0.20
Regulación Ambiental 68.46 68.46 68.89 0.43 0.43 - 0.64 0.64
Túnel Emisor Oriente y planta de Tratamiento Atotonilco - - 3,250.58 3,250.58 3,250.58 - - -
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
2,896.49 2,896.49 - -2,896.49 -2,896.49 - -100.00 -100.00
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 63.96 63.96 - -63.96 -63.96 - -100.00 -100.00
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico 71.82 71.82 - -71.82 -71.82 - -100.00 -100.00
Manejo Sustentable de tierras 3.10 3.10 - -3.10 -3.10 - -100.00 -100.00
Programa de Cultura del Agua 1.09 1.09 - -1.09 -1.09 - -100.00 -100.00
Programa para atender desastres naturales 200.38 200.38 - -200.38 -200.38 - -100.00 -100.00
Programas Hídricos Integrales 332.83 332.83 - -332.83 -332.83 - -100.00 -100.00
Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas
243.14 243.14 - -243.14 -243.14 - -100.00 -100.00
Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco
46.73 46.73 - -46.73 -46.73 - -100.00 -100.00
18 Energía 4,268.55 3,768.55 1,509.52 -2,759.03 -2,259.03 -11.71 -64.64 -59.94
18 E
nerg
ía
Actividades de apoyo administrativo 4.84 4.84 4.85 0.01 0.01 - 0.23 0.23
Conducción dela política energética 237.29 237.29 262.61 25.32 25.32 - 10.67 10.67
Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad
96.75 96.75 209.79 113.04 113.04 - 116.83 116.83
Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía
1,530.30 1,030.30 430.30 -1,100.00 -600.00 -32.67 -71.88 -58.24
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía
29.16 29.16 33.19 4.03 4.03 - 13.81 13.81
Mantenimiento de infraestructura 100.65 100.65 125.16 24.51 24.51 - 24.35 24.35
Otros proyectos 36.41 36.41 54.15 17.74 17.74 - 48.73 48.73
Otros programas de inversión 0.00 0.00 - -0.00 -0.00 - -100.00 -100.00
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente dela energía eléctrica
6.09 6.09 5.31 -0.77 -0.77 - -12.72 -12.72
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
21.57 21.57 25.72 4.14 4.14 - 19.21 19.21
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos 2,170.79 2,170.79 315.98 -1,854.81 -1,854.81 - -85.44 -85.44
Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable dela energía
21.37 21.37 25.50 4.13 4.13 - 19.34 19.34
Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía 13.33 13.33 16.96 3.64 3.64 - 27.28 27.28
21 Turismo 0.66 0.66 0.66 - - - - -
21 T
uri
sm
o
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.00 0.00 - -0.00 -0.00 - -100.00 -100.00
Actividades de apoyo administrativo 0.03 0.03 - -0.03 -0.03 - -100.00 -100.00
Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
0.22 0.22 - -0.22 -0.22 - -100.00 -100.00
Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables 0.07 0.07 - -0.07 -0.07 - -100.00 -100.00
Impulso a la competitividad del sector turismo 0.07 0.07 - -0.07 -0.07 - -100.00 -100.00
Planeación y conducción de la política de turismo 0.20 0.20 0.66 0.45 0.45 - 220.56 220.56
Promoción de México como Destino Turístico 0.03 0.03 - -0.03 -0.03 - -100.00 -100.00
Regulación y certificación de estándares de calidad turística 0.02 0.02 - -0.02 -0.02 - -100.00 -100.00
Servicios de asistencia integral e información turística 0.01 0.01 - -0.01 -0.01 - -100.00 -100.00
23 Provisiones Salariales y Económicas 6,580.66 6,580.66 6,355.06 -225.60 -225.60 - -3.43 -3.43
Fondo de Desastres Naturales(FONDEN) 6,245.47 6,245.47 6,008.47 -237.00 -237.00 - -3.79 -3.79
Fondo de Prevención de Desastres Naturales(FOPREDEN) 335.19 335.19 346.59 11.40 11.40 - 3.40 3.40
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 232.00 232.00 245.05 13.05 13.05 - 5.63 5.63
Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
2.00 2.00 5.00 3.00 3.00 - 150.00 150.00
Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
100.00 100.00 100.00 - - - - -
Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas
130.00 130.00 140.05 10.05 10.05 - 7.73 7.73
Total 37,227.77 37,702.77 40,663.44 3,435.67 2,960.67 1.28 9.23 7.85 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
94
Cuadro No. 51. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Ram
o
Programa
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
06 Hacienda y Crédito Público 67.82 67.82 70.36 2.54 2.54 - 3.74 3.74
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 67.82 67.82 70.36 2.54 2.54 - 3.74 3.74
10 Economía 205.00 205.00 205.00 - - - - -
Programa de Fomento a la Economía Social 105.00 105.00 5.00 -100.00 -100.00 - -95.24 -95.24
Fondo Nacional Emprendedor 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00
11 Educación Pública 188,161.17 188,884.62 197,309.61 9,148.43 8,424.98 0.38 4.86 4.46
11 E
du
ca
ció
n P
úb
lic
a
Educación Básica 7,051.41 7,057.41 7,068.46 17.06 11.06 0.09 0.24 0.16
Programa Nacional de Becas 130.00 130.00 130.00 - - - - -
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
45.79 51.79 62.85 17.06 11.06 13.10 37.25 21.35
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
6,875.62 6,875.62 6,875.62 - - - - -
Educación Media Superior 79,109.64 78,066.95 73,932.04 -5,177.61 -4,134.91 -1.32 -6.54 -5.30
Educa
ció
n M
edia
Su
peri
or
Investigación científica y desarrollo tecnológico 1.71 1.71 1.54 -0.17 -0.17 - -10.00 -10.00
Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa
35.94 35.94 36.79 0.84 0.84 - 2.35 2.35
Formación y certificación para el trabajo 2,648.45 2,648.45 2,606.04 -42.41 -42.41 - -1.60 -1.60
Prestación de servicios de educación media superior
7,021.29 7,021.29 7,994.35 973.06 973.06 - 13.86 13.86
Prestación de servicios de educación técnica 26,164.53 26,264.53 26,847.59 683.06 583.06 0.38 2.61 2.22
Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)
16.85 16.85 521.85 505.00 505.00 - 2,997.57 2,997.57
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
- - 14.85 14.85 14.85 - - -
Programa Nacional de Becas 5,642.94 5,242.94 6,242.94 600.00 1,000.00 -7.09 10.63 19.07
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
50.00 50.00 50.00 - - - - -
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
10,182.14 10,182.14 10,182.14 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
22,565.63 22,565.63 15,650.51 -6,915.12 -6,915.12 - -30.64 -30.64
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
3,908.44 3,165.74 3,633.58 -274.86 467.84 -19.00 -7.03 14.78
Apoyos a centros y organizaciones de educación
150.45 150.45 149.86 -0.59 -0.59 - -0.39 -0.39
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
49.08 49.08 - -49.08 -49.08 - -100.00 -100.00
Mantenimiento de infraestructura 147.70 147.70 - -147.70 -147.70 - -100.00 -100.00
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
524.49 524.49 - -524.49 -524.49 - -100.00 -100.00
Educación Superior 101,577.22 103,337.37 116,242.13 14,664.91 12,904.77 1.73 14.44 12.49
Educa
ció
n S
up
eri
or
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
38,954.46 39,218.46 37,978.49 -975.97 -1,239.97 0.68 -2.51 -3.16
Mantenimiento de infraestructura 262.29 262.29 399.55 137.27 137.27 - 52.33 52.33
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
613.08 763.08 398.85 -214.23 -364.23 24.47 -34.94 -47.73
Programa Nacional de Becas 8,066.96 7,466.96 8,436.99 370.03 970.03 -7.44 4.59 12.99
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
150.00 150.00 100.00 -50.00 -50.00 - -33.33 -33.33
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
1,519.07 2,236.85 2,255.98 736.90 19.12 47.25 48.51 0.85
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
453.08 775.80 801.78 348.70 25.98 71.23 76.96 3.35
Programa de Carrera Docente (UPES) 385.09 385.09 398.19 13.09 13.09 - 3.40 3.40
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
46,010.34 46,010.34 59,095.29 13,084.95 13,084.95 - 28.44 28.44
Fondo para elevar la calidad dela educación superior
1,037.97 1,037.97 1,013.78 -24.19 -24.19 - -2.33 -2.33
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
1,554.27 2,286.57 2,513.94 959.67 227.37 47.12 61.74 9.94
Apoyos a centros y organizaciones de educación
494.68 668.03 702.79 208.11 34.76 35.04 42.07 5.20
Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES
2,075.93 2,075.93 2,146.52 70.58 70.58 - 3.40 3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
95
Cuadro No. 51.1. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Ram
o
Programa
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Posgrado 422.90
422.90 66.97
-355.93 -355.93 - -84.16 -84.16
Programa Nacional de Becas 174.54
174.54 66.97
-107.57 -107.57 - -61.63 -61.63
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales 248.36
248.36 -
-248.36 -248.36 - -100.00 -100.00
12 Salud 308.13
357.52 409.26
101.13 51.74 16.03 32.82 14.47
Prevención y atención contra las adicciones 208.54
208.54 249.30
40.75 40.75 - 19.54 19.54
Prevención y atención de VIH SIDA y otras ITS 99.59
148.97 159.96
60.38 10.99 49.59 60.63 7.38
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 523.60
523.60 541.38
17.78 17.78 - 3.40 3.40
Programa de Vivienda Rural 33.88
33.88 35.12
1.24 1.24 - 3.66 3.66
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios. 200.00
200.00 206.80
6.80 6.80 - 3.40 3.40
Programa de vivienda digna 289.71
289.71 299.46
9.74 9.74 - 3.36 3.36
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.82 0.82 0.84
0.02 0.02 - 3.03 3.03
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 0.82 0.82 0.84
0.02 0.02 - 3.03 3.03
20 Desarrollo Social 345.05
345.05 346.55
1.50 1.50 - 0.43 0.43
Instituto Mexicano de la Juventud 345.05
345.05 346.55
1.50 1.50 - 0.43 0.43
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 738.84
738.84 744.29
5.45 5.45 - 0.74 0.74
Prestación de servicios de educación normal en el D.F. 738.84
738.84 744.29
5.45 5.45 - 0.74 0.74
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 10,723.81
10,621.67 11,101.90
378.09 480.23 -0.95 3.53 4.52
Educación Básica 3,398.27
3,396.75 3,752.29
354.02 355.54 -0.04 10.42 10.47
FAEB / FONE 2,479.73
2,479.73 2,807.77
328.04 328.04 - 13.23 13.23
FONE Servicios Personales 2,540.53 2,540.53 2,540.53 - - -
FONE Otros de Gasto Corriente - - 91.37 91.37 91.37 - - -
FONE Gasto de Operación - - 102.11 102.11 102.11 - - -
FONE Fondo de Compensación - - 73.75 73.75 73.75 - - -
FAM Infraestructura Educativa Básica 56.27
54.75 55.19
-1.08 0.44 -2.70 -1.91 0.81
FAETA Educación de Adultos 862.27
862.27 889.33
27.06 27.06 - 3.14 3.14
Educación Media Superior 4,089.64
4,076.46 4,175.59
85.95 99.13 -0.32 2.10 2.43
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 487.81
474.62 478.48
-9.33 3.85 -2.70 -1.91 0.81
FAETA Educación Tecnológica 3,601.83
3,601.83 3,697.11
95.28 95.28 - 2.65 2.65
Educación Superior 3,235.90
3,148.46 3,174.02
-61.89 25.56 -2.70 -1.91 0.81
Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 3,235.90
3,148.46 3,174.02
-61.89 25.56 -2.70 -1.91 0.81
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 1,538.42
1,538.42 1,738.54
200.12 200.12 - 13.01 13.01
Atención a la salud reproductiva 1,538.42
1,538.42 1,738.54
200.12 200.12 - 13.01 13.01
Total 202,612.66 203,283.35 212,467.72
9,855.06 9,184.37 0.33 4.86 4.52
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
96
Cuadro No. 52. Distribución de los Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Ram
o
Programas Presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
06 Hacienda y Crédito Público 873.59 873.59 906.30 32.71 32.71 - 3.74 3.74
Programa de Apoyo a la Educación Indígena" 873.59 873.59 906.30 32.71 32.71 - 3.74 3.74
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
720.28 720.28 734.03 13.75 13.75 - 1.91 1.91
Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior
720.28 720.28 734.03 13.75 13.75 - 1.91 1.91
11 Educación Pública 126,090.84 133,555.40 132,654.69 6,563.84 -900.71 5.92 5.21 -0.67
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
347.23 347.23 488.02 140.79 140.79 - 40.55 40.55
Cultura Física 220.65 220.65 220.93 0.27 0.27 - 0.12 0.12
Diseño y aplicación de la política educativa 86.05 86.05 519.15 433.10 433.10 - 503.29 503.29
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género
15.28 15.28 15.80 0.52 0.52 - 3.41 3.41
Diseño, construcción , certificación y evaluación de la infraestructura física educativa
35.94 35.94 36.79 0.84 0.84 - - 2.35
Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos
2,809.45 2,809.45 2,748.29 -61.16 -61.16 - - -2.18
Escuelas Dignas 3,330.00 3,330.00 3,330.00 - - - - -
Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados
411.72 411.72 353.66 -58.06 -58.06 - -14.10 -14.10
Formación y certificación para el trabajo 1,059.38 1,059.38 1,042.41 -16.96 -16.96 - -1.60 -1.60
Investigación científica y desarrollo tecnológico 1.71 1.71 1.54 -0.17 -0.17 - - -10.00
Mantenimiento de infraestructura 147.70 147.70 135.05 -12.65 -12.65 - -8.56 -8.56
Normar los servicios educativos 28.99 28.99 20.97 -8.02 -8.02 - -27.66 -27.66
Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria
4,370.87 4,420.87 4,256.21 -114.66 -164.66 1.14 -2.62 -3.72
Prestación de servicios de educación media superior
7,021.29 7,021.29 7,994.35 973.06 973.06 - - 13.86
Prestación de servicios de educación técnica 26,164.53 26,264.53 26,847.59 683.06 583.06 0.38 2.61 2.22
Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
279.57 279.57 246.50 -33.07 -33.07 - -11.83 -11.83
Programa de Escuela Segura 340.00 340.00 338.66 -1.34 -1.34 - -0.39 -0.39
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
3,908.44 3,165.74 3,633.58 -274.86 467.84 -19.00 -7.03 14.78
Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM
16.85 16.85 521.85 505.00 505.00 - 2,997.57 2,997.57
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
800.00 800.00 800.01 0.01 0.01 - - 0.00
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2,510.14 2,510.14 2,510.14 - - - - -
Programa de la Reforma Educativa - - 9,067.25 9,067.25 9,067.25 - - -
Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,515.91 1,469.82 -46.09 -46.09 - - -3.04
Programa Escuelas de Tiempo Completo 12,000.38 12,000.38 14,000.38 2,000.00 2,000.00 - - -
Programa Nacional de Becas 5,925.05 5,525.05 6,525.05 600.00 1,000.00 -6.75 10.13 18.10
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 203.66 203.66 203.66 - - - - -
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 355.28 395.28 472.38 117.09 77.09 11.26 32.96 19.50
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
1,343.27 1,343.27 928.27 -415.00 -415.00 - - -30.89
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
22,565.63 22,565.63 15,650.51 -6,915.12 -6,915.12 - - -30.64
Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil
- 850.00 - - -850.00 - - -
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo
- 7,567.25 - - -7,567.25 - - -100.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Programa operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 2/ Incluye al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
97
Cuadro No. 52.1. Distribución de los Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real) Parte II
Ram
os
Programas Presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
12 Salud 40,615.34 40,617.34 41,730.48 1,115.13 1,113.13 0.00 2.75 2.74
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
49.43 49.43 71.22 21.79 21.79 - 44.08 44.08
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
1.19 1.19 1.23 0.04 0.04 - 3.46 3.46
Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud
20.00 20.00 19.40 -0.60 -0.60 - -3.00 -3.00
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
142.65 142.65 137.09 -5.56 -5.56 - -3.90 -3.90
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
208.92 208.92 219.29 10.37 10.37 - 4.96 4.96
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
1,867.46 1,867.46 1,935.31 67.85 67.85 - 3.63 3.63
Prevención y atención contra las adicciones
214.48 214.48 223.27 8.79 8.79 - - 4.10
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
1.61 1.61 1.61 - - - - -
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
14.00 14.00 14.00 - - - - -
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
4.76 4.76 4.86 0.10 0.10 - - -
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
315.15 315.15 309.57 -5.58 -5.58 - -1.77 -1.77
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia
45.51 45.51 57.18 11.67 11.67 - 25.65 25.65
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
131.58 131.58 135.54 3.96 3.96 - 3.01 3.01
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones
90.93 92.93 86.04 -4.89 -6.89 - - -7.42
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
3,122.60 3,122.60 3,295.62 173.02 173.02 - 5.54 5.54
Proyectos de infraestructura social de salud
3.37 3.37 5.00 1.63 1.63 - 48.52 48.52
Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
1,376.31 1,376.31 1,919.94 543.62 543.62 - - -
Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica
520.00 520.00 521.01 1.01 1.01 - 0.19 0.19
Seguro Médico Siglo XXI 2,519.43 2,519.43 2,605.09 85.66 85.66 - 3.40 3.40
Seguro Popular 29,655.31 29,655.31 29,813.58 158.27 158.27 - - 0.53
Servicios de Atención a Población Vulnerable
310.66 310.66 354.63 43.97 43.97 - 14.15 14.15
19 Aportaciones a Seguridad Social 3,363.34 3,363.34 3,507.70 144.36 144.36 - 4.29 4.29
Programa 1MSS-PROSPERA 3,363.34 3,363.34 3,507.70 144.36 144.36 - 4.29 4.29
20 Desarrollo Social 45,515.91 44,525.91 48,565.03 3,049.12 4,039.12 -2.18 6.70 -
Programa de Abasto Social de Leche a cargo Licona, S.A. de C.V.
699.68 699.68 723.59 23.91 23.91 - 3.42 -
Programa de adquisición de leche nacional a cargo de L1CONSA, S.A. de C. V.
1,255.37 1,255.37 1,255.37 - - - - -
Programa de Apoyo Alimentario 3,828.19 3,828.19 4,663.59 835.40 835.40 - 21.82 21.82
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
72.59 72.59 75.48 2.89 2.89 - 3.98 3.98
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
3,440.80 3,440.80 3,458.44 17.64 17.64 - - -
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
35,457.89 34,467.89 37,611.03 2,153.14 3,143.14 -2.79 6.07 9.12
Seguro de vida para jefas de familia 761.38 761.38 777.52 16.14 16.14 - 2.12 2.12 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Programa operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 2/ Incluye al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
98
Cuadro No. 52.2. Distribución de los Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real) Parte III
Ram
os
Programas Presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
32,544.14 32,544.14 33,289.32 745.19 745.19 - 2.29 2.29
Becas para la población atendida por el sector educativo
190.68 190.68 158.29 -32.39 -32.39 - -16.98 -16.98
Prestación de servicios de educación básica en el D.F.
31,614.62 31,614.62 32,386.75 772.12 772.12 - 2.44 2.44
Prestación de servicios de educación normal en el D.F.
738.84 738.84 744.29 5.45 5.45 - 0.74 0.74
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
322,416.52 322,146.12 362,233.21 39,816.68 40,087.08 -0.08 12.35 12.44
FAETA Educación de Adultos 134.66 134.66 139.24 4.58 4.58 - 3.40 3.40
FAETA Educación Tecnológica 3,601.83 3,601.83 3,697.11 95.28 95.28 - 2.65 2.65
FAM Asistencia Social 6,731.09 6,652.76 7,006.80 275.71 354.04 - - 5.32
FAM Infraestructura Educativa Básica 6,619.93 6,441.04 6,493.33 -126.60 52.28 -2.70 -1.91 0.81
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
487.81 474.62 478.48 -9.33 3.85 -2.70 -1.91 0.81
FASSA 12,257.73 12,257.73 14,092.43 1,834.70 1,834.70 - - -
FAEB / FONE 292,583.47 292,583.47 330,325.82 37,742.35 37,742.35 - 12.90 12.90
FONE Fondo de Compensación - - 8,676.93 8,676.93 8,676.93 - - -
FONE Gasto de Operación - - 12,012.95 12,012.95 12,012.95 - - -
FONE Otros de Gasto Corriente - - 10,749.61 10,749.61 10,749.61 - - -
FONE Servicios Personales - - 298,886.34 298,886.34 298,886.34 - - -
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
3.20 3.20 4.52 1.32 1.32 - 41.28 41.28
Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores
3.20 3.20 4.52 1.32 1.32 - - -
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 73,372.90 73,372.90 77,087.24 3,714.35 3,714.35 - 5.06 5.06
Atención a la salud pública 2,496.33 2,496.33 2,046.69 -449.64 -449.64 - -18.01 -18.01
Atención a la salud reproductiva 5,268.56 5,268.56 5,953.90 685.34 685.34 - - 13.01
Atención curativa eficiente 56,046.23 56,046.23 59,271.68 3,225.44 3,225.44 - 5.75 5.75
Prestaciones sociales eficientes 267.67 267.67 165.28 -102.39 -102.39 - -38.25 -38.25
Servicios de guardería 9,294.10 9,294.10 9,649.70 355.60 355.60 - 3.83 3.83
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
4,234.22 4,234.22 4,219.94 -14.28 -14.28 - -0.34 -
Atención Materno Infantil 116.99 116.99 120.08 3.09 3.09 - 2.64 -
Consulta Externa Especializada 569.56 569.56 583.61 14.04 14.04 - 2.47 -
Consulta Externa General 1,215.69 1,215.69 1,112.78 -102.92 -102.92 - -8.47 -8.47
Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación
300.70 300.70 295.23 -5.47 -5.47 - -1.82 -1.82
Control del Estado de Salud de la Embarazada
173.15 173.15 186.93 13.78 13.78 - - -
Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
1,858.12 1,858.12 1,921.32 63.20 63.20 - 3.40 3.40
Total 437,594.56 436,581.46 490,644.63 53,050.08 54,063.17 -0.23 12.12 12.38 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 1/ Programa operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 2/ Incluye al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
99
Cuadro No. 53. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, 2014-
2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Ram
o
Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
04 Gobernación 32,181.52 32,250.52 37,171.90 4,990.38 4,921.38 0.21 15.51 15.26
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1.40 1.40 1.40 - - - - -
Actividades de apoyo administrativo 3.82 3.82 1.63 -2.19 -2.19 - - -57.32
Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país
45.08 45.08 65.69 20.61 20.61 - 45.71 45.71
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
630.82 630.82 649.01 18.20 18.20 - - 2.88
Defensa de los Derechos Humanos -
56.05 - - - - -
Fomento de la cultura dela participación ciudadana en la prevención del delito
339.11 341.11 239.97 -99.14 -101.14 - - -29.65
Gendarmería Nacional - - 5,091.97 5,091.97 5,091.97 - - -
Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
20,684.20 20,684.20 20,378.75 -305.45 -305.45 - - -1.48
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
134.40 134.40 138.96 - - - - -
Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
4,733.03 4,733.03 4,893.95 160.92 160.92 - - 3.40
Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
976.44 976.44 1,009.64 33.20 33.20 - - 3.40
Programa Nacional de Prevención del Delito 2,595.00 2,595.00 2,683.23 88.23 88.23 - 3.40 3.40
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
124.42 191.42 197.92 - - - - -
Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas
10.43 10.43 10.75 0.32 0.32 - 3.05 3.05
Promover la Protección delos Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
141.87 141.87 147.91 6.04 6.04 - 4.26 4.26
Servicios de protección, custodia , vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
- - 1,605.05 1,605.05 1,605.05 - - -
Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales
160.49 160.49 - -160.49 -160.49 - -100.00 -100.00
Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito
1,566.57 1,566.57 - -1,566.57 -1,566.57 - -100.00 -100.00
Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos
34.43 34.43 - -34.43 -34.43 - -100.00 -100.00
06 Hacienda y Crédito Público 328.08 328.08 402.85 74.77 74.77 - 22.79 -
Atención a Victimas - - 186.88 186.88 186.88 - - -
Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero
- - 215.96 215.96 215.96 - - -
Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas
46.82 46.82 - - - - - -
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto
186.88 186.88 - -186.88 -186.88 - -100.00 -100.00
Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero
94.37 94.37 - -94.37 -94.37 - - -100.00
07 Defensa Nacional 4,364.44 4,364.44 4,502.38 137.94 137.94 - 3.16 3.16
Derechos humanos 41.02 41.02 43.33 2.31 2.31 - 5.63 5.63
Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
104.00 104.00 104.00 - - - - -
Programa de Seguridad Pública de la Secretaria dela Defensa Nacional
2,811.28 2,811.28 2,690.44 -120.83 -120.83 - -4.30 -4.30
Sistema educativo militar 1,408.14 1,408.14 1,664.61 256.47 256.47 - 18.21 18.21
09 Comunicaciones y Transportes 1,799.50 1,799.50 1,860.68 61.18 61.18 - 3.40 3.40
Programa de Empleo Temporal (PET) 1,799.50 1,799.50 1,860.68 61.18 61.18 - 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
100
Cuadro No. 53.1. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Ram
o
Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
10 Economía 818.37 822.87 1,085.92 267.55 263.05 0.55 32.69 31.97
Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
40.32 40.32 40.32 - - - - -
Fondo Nacional Emprendedor 400.00 400.00 250.00 -150.00 -150.00 - -37.50 -37.50
Programa de Fomento a la Economía Social - - 767.65 767.65 767.65 - - -
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
22.50 27.00 27.95 5.45 0.95 20.00 24.20 3.50
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
40.00 40.00 - -40.00 -40.00 - -100.00 -100.00
Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)
315.55 315.55 - -315.55 -315.55 - -100.00 -100.00
11 Educación Pública 80,357.80 79,362.80 85,106.32 4,748.53 5,743.53 -1.24 5.91 7.24
Atención al deporte 736.85 736.85 845.24 108.40 108.40 - 14.71 14.71
Cultura Física 735.51 735.51 736.42 0.91 0.91 - 0.12 0.12
Deporte 2,112.54 2,112.54 1,365.86 -746.68 -746.68 - -35.35 -35.35
Diseño, construcción , certificación y evaluación de la infraestructura básica educativa
230.74 230.74 214.12 -16.62 -16.62 - -7.20 -7.20
Formación y certificación para el trabajo 2,648.45 2,648.45 2,606.04 -42.41 -42.41 - -1.60 -1.60
Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena
101.63 101.63 104.93 3.30 3.30 - 3.24 3.24
Impulso al desarrollo de la cultura 5,876.35 5,881.35 8,052.91 2,176.56 2,171.56 0.09 37.04 36.92
Instituciones Estatales de Cultura 1,025.96 1,025.96 1,060.84 34.88 34.88 - - 3.40
Producción y distribución de libros , materiales educativos, culturales y comerciales
283.10 283.10 285.15 2.05 2.05 - - 0.72
Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
1,265.43 1,265.43 1,227.29 -38.14 -38.14 - -3.01 -3.01
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
600.00 600.00 600.40 0.40 0.40 - 0.07 0.07
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC
48.59 48.59 55.24 6.65 6.65 - 13.69 13.69
Programa de Escuela Segura 340.00 340.00 338.66 -1.34 -1.34 - -0.39 -0.39
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
5,462.71 5,462.71 6,157.87 695.17 695.17 - 12.73 -
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2,510.14 2,510.14 2,510.14 - - - - -
Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,515.91 1,469.82 -46.09 -46.09 - -3.04 -
Programa Escuelas de Tiempo Completo 12,000.38 12,000.38 14,000.38 2,000.00 2,000.00 - 16.67 -
Programa Nacional de Becas 14,587.65 13,587.65 15,199.13 611.48 1,611.48 -6.86 4.19 -
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de Inclusión Social
28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 0.00 - 0.00 -
12 Salud 1,374.06 1,374.06 1,404.82 30.76 30.76 - 2.24 -
Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
0.95 0.95 0.95 - - - - -
Prevención y atención contra las adicciones 1,358.81 1,358.81 1,379.32 20.52 20.52 - 1.51 -
Programa Comunidades Saludables 11.35 11.35 11.35 -0.00 -0.00 - -0.00 -
Promoción dela salud , prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles , enfermedades transmisibles y lesiones
2.96 2.96 13.21 10.25 10.25 - 346.37 -
13 Marina 2,414.49 2,414.49 3,596.60 1,182.11 1,182.11 - 48.96 -
Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
- - 3,596.60 3,596.60 3,596.60 - - -
Administración y fomento de la educación naval 1,491.39 1,491.39 - -1,491.39 -1,491.39 - -100.00 -
Desarrollo de las comunicaciones navales e informática
142.47 142.47 - -142.47 -142.47 - -100.00 -
Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval
780.63 780.63 - -780.63 -780.63 - -100.00 -
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
101
Cuadro No. 53.2. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III
Ram
o
Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
14 Trabajo y Previsión Social 1.80 1.80 1.85 0.05 0.05 - - 2.88
Capacitación a trabajadores 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 - - 0.61
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
1.00 1.00 1.00 - - - - -
Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
0.12 0.12 0.13 0.01 0.01 - - 6.99
Instrumentación de la poli1ica laboral 0.66 0.66 0.70 0.04 0.04 - - 6.62
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,070.73 2,081.70 2,086.44 15.72 4.74 - - 0.23
Fomento al desarrollo agrario - 22.43 22.43 22.43 - - - -
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios
- - 10.34 10.34 10.34 - - -
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
- - 25.54 25.54 25.54 - - -
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
- - 99.47 99.47 99.47 - - -
Programa de vivienda digna 64.39 64.39 66.58 2.18 2.18 - - 3.39
Programa Hábitat 765.70 765.70 791.95 26.26 26.26 - - 3.43
Rescate de espacios públicos 1,035.00 1,035.00 1,070.13 35.13 35.13 - - 3.39
Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales
10.00 10.00 - -10.00 -10.00 - - -100.00
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
114.18 114.18 - -114.18 -114.18 - - -100.00
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
- 70.00 - - -70.00 - - -100.00
Programa para el Impulso de Empresas y Organizaciones Sociales y Agrarias
81.45 - - -81.45 - - - -
17 Procuraduría General de la República 1,926.59 1,930.66 1,905.15 -21.44 -25.52 - - -1.32
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
1,773.05 1,773.05 1,672.50 -100.55 -100.55 - - -5.67
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
153.53 157.61 232.64 79.11 75.04 - - 47.61
20 Desarrollo Social 4,205.11 4,219.70 4,141.82 -63.29 -77.88 - - -1.85
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
2.06 2.06 2.43 0.36 0.36 - - 17.69
Actividades de apoyo administrativo 27.79 27.79 27.32 -0.47 -0.47 - - -1.69
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
3.20 3.20 3.20 - - - - -
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud
243.97 243.97 245.58 1.60 1.60 - - 0.66
Programa 3 x 1 para Migrantes 123.75 123.75 157.76 34.01 34.01 - - 27.48
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención dela Violencia Contra las Mujeres
155.78 167.65 168.56 12.78 0.91 - - 0.55
Programa de Coinversión Social 80.55 83.28 84.29 3.74 1.01 - - 1.21
Programa de Empleo Temporal (PET) 1,250.63 1,250.63 1,280.03 29.40 29.40 - - 2.35
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
619.34 619.34 622.52 3.18 3.18 - - 0.51
Programa de Opciones Productivas 112.20 112.20 123.46 11.26 11.26 - - 10.03
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
1,142.77 1,142.77 974.77 -168.00 -168.00 - - -14.70
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
192.29 192.29 197.28 4.99 4.99 - - 2.59
Seguro de vida para jefas de familia 182.73 182.73 186.61 3.87 3.87 - - 2.12
Subsidios a programas para jóvenes 68.02 68.02 68.02 - - - - -
Total 10,010.50 10,044.65 10,094.85 84.35 50.20 - - 0.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
102
Cuadro No. 54. Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2014-2015. (Millones de pesos). (Parte I).
Programa 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Programa Salarial 10,419.63 10,397.23 9,395.50 -1,024.13 -1,001.73 -0.21 -9.83 -9.63
Situaciones laborales supervenientes 10,419.63 10,397.23 9,395.50 -1,024.13 -1,001.73 -0.21 -9.83 -9.63
Provisiones Económicas 7,639.41 14,639.41 6,442.09 -1,197.32 -8,197.32 91.63 -15.67 -55.99
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 7,217.19 14,217.19 6,008.47 -1,208.72 -8,208.72 96.99 -16.75 -57.74
Fideicomiso FONDEN - 7,217.19 - - -7,217.19 - - -100.00
Fondo Guerrero - 7,000.00 - - -7,000.00 - - -100.00
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
335.19 335.19 346.59 11.40 11.40 - 3.40 3.40
Comisiones y pago a CECOBAN 87.03 87.03 87.03 - - - - -
Provisiones Salariales y Económicas (Operación) 5,789.30 5,789.30 5,367.46 -421.84 -421.84 - -7.29 -7.29
Desarrollo Regional 45,574.52 69,596.75 28,109.78 -17,464.74 -41,486.97 52.71 -38.32 -3.00
Programas Regionales 3,014.25 3,014.25 3,116.73 102.48 102.48 - 3.40 -2.00
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable
300.00 300.00 - -300.00 -300.00 - -100.00 -100.00
Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Anexo 19.1)
500.00 500.00 600.00 100.00 100.00 - 20.00 -1.00
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2,000.00 5,000.00 2,000.00 - -3,000.00 150.00 - -
Proyectos de Desarrollo Regional 250.00 18,332.12 300.00 50.00 -18,032.12 7,232.85 20.00 -98.36
Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
100.00 100.00 100.00 - - - - -
Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste
150.00 200.00 200.00 50.00 - 33.33 33.33 -
Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados (Anexo 19.5)
- 18,032.12 - - -18,032.12 - - -100.00
Fondo Regional 6,747.00 6,747.00 6,976.40 229.40 229.40 - 3.40 3.40
Chiapas 1,471.83 1,471.83 1,521.87 50.04 50.04 - 3.40 3.40
Guerrero 1,332.72 1,332.72 1,378.04 45.31 45.31 - 3.40 3.40
Oaxaca 1,257.49 1,257.49 1,300.24 42.75 42.75 - 3.40 3.40
Veracruz 469.54 469.54 485.51 15.96 15.96 - 3.40 3.40
Hidalgo 445.02 445.02 460.15 15.13 15.13 - 3.40 3.40
Michoacán 426.80 426.80 441.31 14.51 14.51 - 3.40 3.40
Guanajuato 376.24 376.24 389.03 12.79 12.79 - 3.40 3.40
Puebla 367.01 367.01 379.49 12.48 12.48 - 3.40 3.40
Zacatecas 320.73 320.73 331.63 10.90 10.90 - 3.40 3.40
San Luis Potosí 279.62 279.62 289.13 9.51 9.51 - 3.40 3.40
Fondos Metropolitanos 9,943.47 9,943.47 10,381.55 438.08 438.08 0.00 4.41 4.41
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2,535.10 2,535.10 2,535.11 0.01 0.01 - 0.00 0.00
Fondo de Capitalidad - 3,000.00 2,000.00 2,000.00 -1,000.00 - - -33.33
Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 200.00 - - - - -
Implementación del Sistema de Justicia Penal - 5,000.00 - - -5,000.00 - - -100.00
Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes
- 500.00 - - -500.00 - - -100.00
Derecho Especial sobre Minería 1,424.90 1,424.90 - -1,424.90 -1,424.90 - -100.00 -100.00
Fondo para Fronteras - 3,000.00 - - -3,000.00 - - -100.00
Fondo Sur -Sureste - 500.00 - - -500.00 - - -100.00
Fondo de Cultura (Anexo 19.3) - 2,728.53 - - -2,728.53 - - -100.00
Fondo de Infraestructura Deportiva (Anexo 19.4) - 3,211.58 - - -3,211.58 - - -100.00
Otras provisiones económicas 18,659.81 3,659.81 12,293.35 -6,366.46 8,633.54 -80.39 -34.12 235.90
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
368.71 368.71 381.25 12.54 12.54 - 3.40 3.40
Contingencias Económicas 979.43 979.43 1,012.73 33.30 33.30 - 3.40 3.40
Seguridad y Logística 1,630.21 1,630.21 1,630.21 - - - - -
Previsión para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
- - 8,587.71 8,587.71 8,587.71 - - -
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño
625.60 625.60 625.60 - - - - -
Provisión para la Armonización Contable 55.87 55.87 55.87 - - - - -
Fondo para la Administración de la Nómina Educativa
15,000.00 - - -15,000.00 - -100.00 -100.00 -
Gastos Asociados a Ingresos Petroleros 21,881.40 22,534.00 31,486.80 9,605.40 8,952.80 2.98 43.90 39.73
Total 91,304.26 122,956.69 93,094.99 1,790.72 -29,861.70 34.67 1.96 -24.29 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 20 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
103
Cuadro No. 54.1. Fondos Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
(Parte II).
Programas 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Zona Metropolitana del Valle de México 3,919.04 3,919.04 4,052.28 -2,866.41 2,866.41 - -73.14 -73.14
Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara
1,018.01 1,018.01 1,052.62 -111.53 -111.53 - -10.96 -10.96
Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey
876.68 876.68 906.49 -272.21 -272.21 - -31.05 -31.05
Zona Metropolitana de la Laguna 487.88 487.88 604.47 -69.32 -69.32 - -14.21 -14.21
Zona Metropolitana de Toluca 404.80 404.80 418.56 13.76 13.76 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de León 404.80 404.80 418.56 -43.64 -43.64 - -10.78 -10.78
Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala 349.28 349.28 361.16 -110.62 -110.62 - -31.67 -31.67
Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro
230.81 230.81 238.66 -92.71 -92.71 - -40.17 -40.17
Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes
133.56 133.56 138.10 -13.80 -13.80 - -10.34 -10.34
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 115.81 115.81 119.75 3.77 3.77 - 3.26 3.26
Zona Metropolitana de Saltillo 115.66 115.66 119.59 3.67 3.67 - 3.18 3.18
Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa
115.41 115.41 119.33 3.92 3.92 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Pachuca 115.41 115.41 119.33 1.19 1.19 - 1.03 1.03
Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.77 112.77 116.60 -2.81 -2.81 - -2.49 -2.49
Zona Metropolitana de la Ciudad Acapulco 106.34 106.34 109.96 -10.74 -10.74 - -10.09 -10.09
Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G. S.
92.46 92.46 95.61 -2.59 -2.59 - -2.80 -2.80
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez
86.92 86.92 89.87 1.46 1.46 - 1.68 1.68
Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida 85.47 85.47 88.38 -7.74 -7.74 - -9.05 -9.05
Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 75.18 75.18 77.73 -15.14 -15.14 - -20.14 -20.14
Zona Metropolitana de Veracruz 58.06 58.06 60.03 1.73 1.73 - 2.99 2.99
Zona Metropolitana de Monclova – Frontera 57.83 57.83 59.79 1.97 1.97 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tula 57.83 57.83 59.79 1.84 1.84 - 3.18 3.18
Zona Metropolitana de Tepic 57.70 57.70 59.67 1.96 1.96 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Zacatecas – Guadalupe
57.70 57.70 59.67 -3.89 -3.89 - -6.74 -6.74
Zona Metropolitana de Cuernavaca 52.05 52.05 53.82 1.77 1.77 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Juárez 52.05 52.05 53.82 -2.66 -2.66 - -5.10 -5.10
Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 47.77 47.77 49.39 0.07 0.07 - 0.15 0.15
Zona Metropolitana de Chihuahua 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Reynosa -Río Bravo 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Colima -Villa de Álvarez
46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Piedras Negras 46.26 46.26 47.84 -4.41 -4.41 - -9.53 -9.53
Zona Metropolitana de Morelia 40.48 40.48 41.86 1.38 1.38 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tlaxcala – Apizaco 40.48 40.48 41.86 1.38 1.38 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Matamoros 40.48 40.48 41.86 -1.68 -1.68 - -4.16 -4.16
Zona Metropolitana de Mexicali 37.52 37.52 38.80 -1.72 -1.72 - -4.59 -4.59
Zona Metropolitana de Tulancingo 34.62 34.62 35.80 0.06 0.06 - 0.17 0.17
Zona Metropolitana de Ocotlán 33.54 33.54 34.68 -4.84 -4.84 - -14.43 -14.43
Zona Metropolitana de Tecomán 27.76 27.76 28.70 0.94 0.94 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Río Verde -Cd. Fernández
27.76 27.76 28.70 0.94 0.94 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Moroleón – Uriangato 27.76 27.76 28.70 0.11 0.11 - 0.38 0.38
Zona Metropolitana de Tehuacán 26.95 26.95 27.86 -3.03 -3.03 - -11.24 -11.24
Zona Metropolitana de Xalapa 23.13 23.13 23.92 -0.77 -0.77 - -3.32 -3.32
Zona Metropolitana de Acayucan 21.63 21.63 22.36 -2.49 -2.49 - -11.53 -11.53
Zona Metropolitana de La Piedad – Pénjamo 18.51 18.51 19.13 -4.15 -4.15 - -22.45 -22.45
Zona Metropolitana de Cuautla 13.88 13.88 14.35 -3.12 -3.12 - -22.45 -22.45
Zona Metropolitana de La Laja – Bajío 10.41 10.41 10.76 - 0 .35 - 1.03 1.03
Total 9,943.47 9,943.47 10,381.55 -9,943.47 -9,943.47 - -100.00 -100.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
104
Cuadro No. 54.2. Distribución del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Entidad 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Aguascalientes 6.51 6.51 7.81 9.38 9.38 - 144.12 144.12
Baja California 13.24 13.24 15.89 -8.07 -8.07 - -60.95 -60.95
Baja California Sur 4.31 4.31 5.17 5.28 5.28 - 122.48 122.48
Campeche 7.99 7.99 9.59 6.32 6.32 - 79.14 79.14
Coahuila 11.93 11.93 14.31 -2.92 -2.92 - -24.51 -24.51
Colima 7.50 7.50 9.00 14.89 14.89 - 198.46 198.46
Chiapas 18.66 18.66 22.39 -0.92 -0.92 - -4.93 -4.93
Chihuahua 14.78 14.78 17.74 23.52 23.52 - 159.07 159.07
Distrito Federal 31.92 31.92 38.30 -6.96 -6.96 - -21.80 -21.80
Durango 20.80 20.80 24.96 3.26 3.26 - 15.67 15.67
Guanajuato 20.05 20.05 24.06 -3.00 -3.00 - -14.96 -14.96
Guerrero 14.21 14.21 17.05 0.63 0.63 - 4.42 4.42
Hidalgo 12.36 12.36 14.83 19.06 19.06 - 154.21 154.21
Jalisco 26.19 26.19 31.42 39.23 39.23 - 149.83 149.83
México 54.52 54.52 65.42 -34.13 -34.13 - -62.60 -62.60
Michoacán 16.99 16.99 20.39 -6.21 -6.21 - -36.55 -36.55
Morelos 8.98 8.98 10.78 -0.83 -0.83 - -9.22 -9.22
Nayarit 6.80 6.80 8.16 14.19 14.19 - 208.87 208.87
Nuevo León 17.49 17.49 20.99 1.28 1.28 - 7.32 7.32
Oaxaca 15.64 15.64 18.77 10.53 10.53 - 67.29 67.29
Puebla 21.81 21.81 26.17 -11.19 -11.19 - -51.29 -51.29
Querétaro 8.85 8.85 10.62 2.48 2.48 - 27.97 27.97
Quintana Roo 9.44 9.44 11.33 5.28 5.28 - 55.96 55.96
San Luis Potosí 12.27 12.27 14.72 3.18 3.18 - 25.88 25.88
Sinaloa 12.87 12.87 15.45 1.16 1.16 - 8.99 8.99
Sonora 11.69 11.69 14.03 1.22 1.22 - 10.41 10.41
Tabasco 10.76 10.76 12.91 6.17 6.17 - 57.35 57.35
Tamaulipas 14.10 14.10 16.93 -5.42 -5.42 - -38.42 -38.42
Tlaxcala 7.24 7.24 8.69 28.06 28.06 - 387.64 387.64
Veracruz 29.41 29.41 35.30 -17.40 -17.40 - -59.14 -59.14
Yucatán 10.01 10.01 12.02 14.79 14.79 - 147.72 147.72
Zacatecas 20.67 20.67 24.81 579.33 579.33 - 2,802.36 2,802.36
Total 500.00 500.00 600.00 -500.00 -500.00 - -100.00 -100.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
105
Cuadro No. 55. Presupuesto Público Federal en México para el Programa OPORTUNIDADES -PROSPERA por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Ramo
OPORTUNIDADES 2014 PPEF
OPORTUNIDADES 2014 PEF
PROSPERA 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
SEDESOL 1/ 36,719.05 36,719.05 40,692.28 3,973.23 3,973.23 - 10.82 10.82
SEP 23,869.23 23,869.23 28,275.87 4,406.64 4,406.64 - 18.46 18.46
Salud 5,544.22 5,544.22 6,023.19 478.97 478.97 - 8.64 8.64
Total 66,132.50 66,132.50 74,991.34 8,858.84 8,858.84 - 13.40 13.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. PROSPERA reemplazo al Programa Oportunidades en el 2015
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106
Cuadro No. 56. Anexo 28 Distribución de los Recursos para Conservación de Infraestructura Carretera, por entidad federativa,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Aguascalientes 281.77 281.77 291.35 9.58 9.58 - 3.40 3.40
Baja California 257.14 257.14 265.88 8.74 8.74 - 3.40 3.40
Baja California Sur 211.29 211.29 218.47 7.18 7.18 - 3.40 3.40
Campeche 467.76 467.76 199.40 -268.36 -268.36 - -57.37 -57.37
Chiapas 488.82 488.82 505.44 16.62 16.62 - 3.40 3.40
Chihuahua 209.23 209.23 216.34 7.11 7.11 - 3.40 3.40
Coahuila 297.65 297.65 307.77 10.12 10.12 - 3.40 3.40
Colima 199.75 199.75 206.54 6.79 6.79 - 3.40 3.40
Durango 249.56 249.56 258.05 8.49 8.49 - 3.40 3.40
Guanajuato 206.78 206.78 213.81 7.03 7.03 - 3.40 3.40
Guerrero 179.15 179.15 204.63 25.48 25.48 - 14.22 14.22
Hidalgo 161.96 161.96 167.46 5.51 5.51 - 3.40 3.40
Jalisco 746.45 746.45 771.83 25.38 25.38 - 3.40 3.40
México 653.16 653.16 675.36 22.21 22.21 - 3.40 3.40
Michoacán 1,056.05 1,056.05 1,091.96 35.91 35.91 - 3.40 3.40
Morelos 459.87 459.87 475.50 15.64 15.64 - 3.40 3.40
Nayarit 377.25 377.25 175.86 -201.39 -201.39 - -53.38 -53.38
Nuevo León 688.45 688.45 711.86 23.41 23.41 - 3.40 3.40
Oaxaca 1,026.88 1,026.88 1,061.79 34.91 34.91 - 3.40 3.40
Puebla 465.05 465.05 480.86 15.81 15.81 - 3.40 3.40
Querétaro 142.56 142.56 147.41 4.85 4.85 - 3.40 3.40
Quintana Roo 512.91 512.91 530.35 17.44 17.44 - 3.40 3.40
San Luis Potosí 281.29 281.29 290.86 9.56 9.56 - 3.40 3.40
Sinaloa 699.37 699.37 723.15 23.78 23.78 - 3.40 3.40
Sonora 634.06 634.06 655.62 21.56 21.56 - 3.40 3.40
Tabasco 221.49 221.49 229.02 7.53 7.53 - 3.40 3.40
Tamaulipas 316.09 316.09 326.84 10.75 10.75 - 3.40 3.40
Tlaxcala 287.69 287.69 297.48 9.78 9.78 - 3.40 3.40
Veracruz 751.62 751.62 777.18 25.56 25.56 - 3.40 3.40
Yucatán 301.80 301.80 312.07 10.26 10.26 - 3.40 3.40
Zacatecas 1,044.41 1,044.41 786.14 -258.27 -258.27 - -24.73 -24.73
Total 13,877.32 13,877.32 13,576.28 -301.04 -301.04 - -2.17 -2.17 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
107
Cuadro No. 56.1. Anexo 28, Distribución de los Recursos para Conservación y Estudios de Proyectos de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras, por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Aguascalientes 162.42 162.42 167.95 5.52 5.52 - 3.40 3.40
Baja California 42.71 42.71 44.16 1.45 1.45 - 3.40 3.40
Baja California Sur 111.67 111.67 115.46 3.80 3.80 - 3.40 3.40
Campeche 370.48 370.48 383.07 12.60 12.60 - 3.40 3.40
Chiapas 251.57 251.57 260.12 8.55 8.55 - 3.40 3.40
Chihuahua 94.84 94.84 98.08 3.24 3.24 - 3.42 3.42
Coahuila 83.54 83.54 86.38 2.84 2.84 - 3.40 3.40
Colima 87.47 87.47 90.45 2.97 2.97 - 3.40 3.40
Durango 31.42 31.42 32.48 1.07 1.07 - 3.40 3.40
Guanajuato 88.08 88.08 91.08 2.99 2.99 - 3.40 3.40
Guerrero 160.97 160.97 166.45 5.47 5.47 - 3.40 3.40
Hidalgo 131.19 131.19 135.85 4.66 4.66 - 3.55 3.55
Jalisco 325.47 325.47 336.54 11.07 11.07 - 3.40 3.40
México 261.36 261.36 270.25 8.89 8.89 - 3.40 3.40
Michoacán 30.20 30.20 31.23 1.03 1.03 - 3.40 3.40
Morelos 49.51 49.51 51.20 1.68 1.68 - 3.40 3.40
Nayarit 82.36 82.36 85.16 2.80 2.80 - 3.40 3.40
Nuevo León 98.58 98.58 101.94 3.35 3.35 - 3.40 3.40
Oaxaca 55.00 55.00 56.87 1.87 1.87 - 3.40 3.40
Puebla 232.83 232.83 240.74 7.92 7.92 - 3.40 3.40
Querétaro 54.16 54.16 56.01 1.84 1.84 - 3.40 3.40
Quintana Roo 81.82 81.82 84.61 2.78 2.78 - 3.40 3.40
San Luis Potos í 167.40 167.40 173.09 5.69 5.69 - 3.40 3.40
Sinaloa 168.08 168.08 173.79 5.71 5.71 - 3.40 3.40
Sonora 101.69 101.69 105.15 3.46 3.46 - 3.40 3.40
Tabasco 98.06 98.06 101.40 3.33 3.33 - 3.40 3.40
Tamaulipas 97.16 97.16 100.46 3.30 3.30 - 3.40 3.40
Tlaxcala 49.06 49.06 50.73 1.67 1.67 - 3.40 3.40
Veracruz 177.15 177.15 183.18 6.02 6.02 - 3.40 3.40
Yucatán 75.26 75.26 77.82 2.56 2.56 - 3.40 3.40
Zacatecas 134.59 134.59 139.17 4.58 4.58 - 3.40 3.40
Total 3,956.13 3,956.13 4,090.86 134.73 134.73 - 3.41 3.41 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
108
Cuadro No. 56.2. Anexo 28, Distribución de los Recursos para el Programa de Empleo Temporal, por entidad federativa, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real). Parte III
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Aguascalientes 15.00 15.00 15.51 0.51 0.51 - 3.40 3.40
Baja California 23.52 23.52 24.32 0.80 0.80 - 3.40 3.40
Baja California Sur 20.66 20.66 21.36 0.70 0.70 - 3.40 3.40
Campeche 26.16 26.16 27.05 0.89 0.89 - 3.40 3.40
Chiapas 85.92 85.92 88.84 2.92 2.92 - 3.40 3.40
Chihuahua 45.56 45.56 47.11 1.55 1.55 - 3.40 3.40
Coahuila 33.98 33.98 35.14 1.16 1.16 - 3.40 3.40
Colima 29.84 29.84 30.85 1.01 1.01 - 3.40 3.40
Durango 34.89 34.89 36.08 1.19 1.19 - 3.40 3.40
Guanajuato 26.99 26.99 27.91 0.92 0.92 - 3.40 3.40
Guerrero 57.67 57.67 59.63 1.96 1.96 - 3.40 3.40
Hidalgo 63.13 63.13 65.28 2.15 2.15 - 3.40 3.40
Jalisco 47.59 47.59 49.21 1.62 1.62 - 3.40 3.40
México 84.48 84.48 87.35 2.87 2.87 - 3.40 3.40
Michoacán 57.24 57.24 59.19 1.95 1.95 - 3.40 3.40
Morelos 34.75 34.75 35.93 1.18 1.18 - 3.40 3.40
Nayarit 37.84 37.84 39.13 1.29 1.29 - 3.40 3.40
Nuevo León 35.09 35.09 36.28 1.19 1.19 - 3.40 3.40
Oaxaca 91.14 91.14 94.24 3.10 3.10 - 3.40 3.40
Puebla 75.76 75.76 78.34 2.58 2.58 - 3.40 3.40
Querétaro 20.38 20.38 21.07 0.69 0.69 - 3.40 3.40
Quintana Roo 33.98 33.98 35.14 1.16 1.16 - 3.40 3.40
San Luis Potos í 50.44 50.44 52.15 1.71 1.71 - 3.40 3.40
Sinaloa 45.37 45.37 46.91 1.54 1.54 - 3.40 3.40
Sonora 44.37 44.37 45.88 1.51 1.51 - 3.40 3.40
Tabasco 50.24 50.24 51.95 1.71 1.71 - 3.40 3.40
Tamaulipas 53.93 53.93 55.76 1.83 1.83 - 3.40 3.40
Tlaxcala 30.70 30.70 31.74 1.04 1.04 - 3.40 3.40
Veracruz 71.15 71.15 73.57 2.42 2.42 - 3.40 3.40
Yucatán 45.48 45.48 47.03 1.55 1.55 - 3.40 3.40
Zacatecas 44.99 44.99 46.52 1.53 1.53 - 3.40 3.40
Total 1,418.24 1,418.24 1,466.46 48.22 48.22 - 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
109
Cuadro No. 57. Anexo 29 Distribución de los Recursos para el Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales (U006),
por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real.
Aguascalientes 659.97 659.97 728.06 68.08 68.08 - 10.32 10.32
Baja California 1,307.90 1,307.90 1,442.83 134.93 134.93 - 10.32 10.32
Baja California Sur 372.40 372.40 410.82 38.42 38.42 - 10.32 10.32
Campeche 736.47 736.47 812.44 75.98 75.98 - 10.32 10.32
Chiapas 1,099.96 1,099.96 1,213.44 113.47 113.47 - 10.32 10.32
Chihuahua 1,199.66 1,199.66 1,323.42 123.76 123.76 - 10.32 10.32
Coahuila 1,059.33 1,059.33 1,168.61 109.28 109.28 - 10.32 10.32
Colima 1,549.86 1,549.86 1,709.15 159.29 159.29 - 10.28 10.28
Durango 1,055.94 1,055.94 1,164.82 108.87 108.87 - 10.31 10.31
Guanajuato 1,180.43 1,180.43 1,550.79 370.36 370.36 - 31.38 31.38
Guerrero 1,529.30 1,529.30 1,687.07 157.77 157.77 - 10.32 10.32
Hidalgo 1,076.62 1,076.62 1,187.68 111.07 111.07 - 10.32 10.32
Jalisco 4,504.05 4,504.05 5,117.85 613.80 613.80 - 13.63 13.63
México 1,679.81 1,679.81 1,853.10 173.29 173.29 - 10.32 10.32
Michoacán 1,539.96 1,539.96 1,698.83 158.86 158.86 - 10.32 10.32
Morelos 965.01 965.01 1,064.56 99.55 99.55 - 10.32 10.32
Nayarit 1,115.91 1,115.91 1,231.03 115.12 115.12 - 10.32 10.32
Nuevo León 4,218.42 4,218.42 4,653.60 435.18 435.18 - 10.32 10.32
Oaxaca 928.99 928.99 1,024.82 95.84 95.84 - 10.32 10.32
Puebla 3,302.79 3,302.79 3,643.52 340.72 340.72 - 10.32 10.32
Querétaro 1,101.20 1,101.20 1,214.80 113.60 113.60 - 10.32 10.32
Quintana Roo 234.42 234.42 258.60 24.18 24.18 - 10.32 10.32
San Luis Potosí 1,551.81 1,551.81 1,711.90 160.09 160.09 - 10.32 10.32
Sinaloa 3,522.42 3,522.42 3,885.80 363.38 363.38 - 10.32 10.32
Sonora 1,615.19 1,615.19 1,181.82 -433.37 -433.37 - -26.83 -26.83
Tabasco 968.19 968.19 1,068.07 99.88 99.88 - 10.32 10.32
Tamaulipas 1,741.94 1,741.94 1,921.65 179.70 179.70 - 10.32 10.32
Tlaxcala 506.72 506.72 559.00 52.27 52.27 - 10.32 10.32
Veracruz 2,005.11 2,005.11 2,211.96 206.85 206.85 - 10.32 10.32
Yucatán 1,541.36 1,541.36 1,700.37 159.01 159.01 - 10.32 10.32
Zacatecas 1,191.65 1,191.65 1,314.58 122.93 122.93 - 10.32 10.32
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511)
47,062.82 47,062.82 51,714.98 4,652.16 4,652.16 - 9.88 9.88
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
110
Cuadro No. 57.1. Anexo 29.1. Distribución del gasto para Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales
de las UPES (Saneamiento financiero) (U081), 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Descripción 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Universidad Autónoma de Baja California
94.39 94.39 97.60 3.21 3.21 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma de Chiapas
26.29 26.29 27.18 0.89 0.89 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma de Chihuahua
66.49 66.49 68.75 2.26 2.26 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
29.66 29.66 30.67 1.01 1.01 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma de Guerrero
112.03 112.03 115.84 3.81 3.81 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
45.52 45.52 47.07 1.55 1.55 - 3.40 3.40
Universidad de Guadalajara
104.83 104.83 108.40 3.56 3.56 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma del Estado de México
81.40 81.40 84.16 2.77 2.77 - 3.40 3.40
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
73.05 73.05 75.53 2.48 2.48 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma de Nuevo León
100.57 100.57 103.99 3.42 3.42 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
71.35 71.35 73.77 2.43 2.43 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma de Sinaloa
108.01 108.01 111.68 3.67 3.67 - 3.40 3.40
Instituto Tecnológico de Sonora
53.71 53.71 55.53 1.83 1.83 - 3.40 3.40
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
51.49 51.49 53.24 1.75 1.75 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma de Zacatecas
19.19 19.19 19.85 0.65 0.65 - 3.40 3.40
U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES (Saneamiento financiero)
1,037.97 1,037.97 1,073.26 35.29 35.29 - 3.40 3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
111
Cuadro No. 57.2. Anexo 29.2. Distribución del gasto para Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
(Universidades Interculturales) (S245), 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III
Descripción 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Universidad Intercultural de Chiapas
12.54 12.54 12.96 0.43 0.43 - 3.40 3.40
Universidad Intercultural del Estado de México
16.56 16.56 17.12 0.56 0.56 - 3.40 3.40
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
15.15 15.15 15.66 0.51 0.51 - 3.40 3.40
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
10.52 10.52 10.87 0.36 0.36 - 3.40 3.40
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
9.56 9.56 9.89 0.33 0.33 - 3.40 3.40
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero
4.10 4.10 4.24 0.14 0.14 - 3.40 3.40
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
13.91 13.91 14.39 0.47 0.47 - 3.40 3.40
Universidad Intercultural Veracruzana
2.05 2.05 2.12 0.07 0.07 - 3.40 3.40
Universidad Autónoma Indígena de México
12.73 12.73 13.16 0.43 0.43 - 3.40 3.40
S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas (Universidades Interculturales)
97.10 97.10 100.41 3.30 3.30 - 3.40 3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.2 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
112
Cuadro No. 57.3. Anexo 29.3. Distribución del gasto para Ciudades Patrimonio (R046), 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte
IV
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Oaxaca 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Tlacotalpan 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Querétaro 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Guanajuato 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Zacatecas 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Campeche 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Distrito Federal 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Morelia 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Puebla 15.00 15.00 15.00 - - - - -
San Miguel de Allende 15.00 15.00 15.00 - - - - -
Ciudades Patrimonio (R046) 150.00 150.00 150.00 - - - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
113
Cuadro No. 57.3.1. Anexo 29.3. Distribución del gasto para Instituciones Estatales de Cultura (U059), 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte V
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Aguascalientes 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Baja California 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Baja California Sur 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Campeche 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Chiapas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Chihuahua 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Coahuila 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Colima 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
DF 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Durango 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Guanajuato 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Guerrero 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Hidalgo 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Jalisco 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
México 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Michoacán 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Morelos 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Nayarit 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Nuevo León 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Oaxaca 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Puebla 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Querétaro 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Quintana Roo 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
San Luis Potosí 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Sinaloa 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Sonora 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Tabasco 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Tamaulipas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Tlaxcala 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Veracruz 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Yucatán 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Zacatecas 32.06 32.06 33.15 1.09 1.09 - 3.40 3.40
Instituciones Estatales de Cultura (U059)
1,025.96 1,025.96 1,060.84 34.88 34.88 - 3.40 3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
114
Cuadro No. 58. Anexo 30 Distribución del gasto para la Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Aguascalientes 105.04 105.04 49.25 -55.80 -55.80 - -53.12 -53.12
Baja California 178.69 178.69 92.69 -86.00 -86.00 - -48.13 -48.13
Baja California Sur 82.54 82.54 41.82 -40.72 -40.72 - -49.33 -49.33
Campeche 81.28 81.28 65.70 -15.58 -15.58 - -19.17 -19.17
Coahuila 73.56 73.56 105.28 31.72 31.72 - 43.12 43.12
Colima 108.74 108.74 49.13 -59.61 -59.61 - -54.82 -54.82
Chiapas 159.18 159.18 164.45 5.27 5.27 - 3.31 3.31
Chihuahua 91.59 91.59 162.32 70.72 70.72 - 77.21 77.21
Distrito Federal 105.01 105.01 36.80 -68.22 -68.22 - -64.96 -64.96
Durango 106.51 106.51 105.79 -0.72 -0.72 - -0.68 -0.68
Guanajuato 125.26 125.26 119.47 -5.79 -5.79 - -4.62 -4.62
Guerrero 92.03 92.03 369.53 277.50 277.50 - 301.54 301.54
Hidalgo 129.27 129.27 130.10 0.82 0.82 - 0.64 0.64
Jalisco 101.43 101.43 61.07 -40.37 -40.37 - -39.80 -39.80
México 349.68 349.68 292.86 -56.82 -56.82 - -16.25 -16.25
Michoacán 111.75 111.75 148.25 36.49 36.49 - 32.65 32.65
Morelos 106.92 106.92 58.40 -48.51 -48.51 - -45.38 -45.38
Nayarit 113.41 113.41 86.81 -26.60 -26.60 - -23.46 -23.46
Nuevo León 219.87 219.87 86.95 -132.92 -132.92 - -60.45 -60.45
Oaxaca 173.60 173.60 320.40 146.80 146.80 - 84.56 84.56
Puebla 215.66 215.66 163.16 -52.50 -52.50 - -24.35 -24.35
Querétaro 110.55 110.55 61.95 -48.60 -48.60 - -43.96 -43.96
Quintana Roo 65.75 65.75 65.62 -0.13 -0.13 - -0.20 -0.20
San Luis Potosí 104.63 104.63 48.85 -55.79 -55.79 - -53.32 -53.32
Sinaloa 155.62 155.62 101.75 -53.88 -53.88 - -34.62 -34.62
Sonora 62.56 62.56 117.77 55.21 55.21 - 88.24 88.24
Tabasco 109.03 109.03 71.45 -37.58 -37.58 - -34.47 -34.47
Tamaulipas 62.52 62.52 121.94 59.41 59.41 - 95.03 95.03
Tlaxcala 92.85 92.85 130.61 37.76 37.76 - 40.66 40.66
Veracruz 292.48 292.48 427.05 134.57 134.57 - 46.01 46.01
Yucatán 56.04 56.04 100.61 44.57 44.57 - 79.53 79.53
Zacatecas 170.05 170.05 155.35 -14.70 -14.70 - -8.65 -8.65
TOTAL 4,113.12 4,113.12 4,113.12 0.00 0.00 - 0.00 0.00 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 30 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
Cuadro No. 59. Anexo 31 Distribución del gasto para la Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Aguascalientes 23.97 23.97 24.79 0.82 0.82 - 3.40 3.40
Baja California 31.48 31.48 32.55 1.07 1.07 - 3.40 3.40
Baja California Sur 6.85 6.85 7.08 0.23 0.23 - 3.40 3.40
Campeche 107.87 107.87 111.54 3.67 3.67 - 3.40 3.40
Chiapas 17.72 17.72 18.32 0.60 0.60 - 3.40 3.40
Chihuahua 18.03 18.03 18.64 0.61 0.61 - 3.40 3.40
Coahuila 72.43 72.43 74.90 2.46 2.46 - 3.40 3.40
Colima 12.46 12.46 12.88 0.42 0.42 - 3.40 3.40
Distrito Federal 133.40 133.40 137.94 4.54 4.54 - 3.40 3.40
Durango 52.39 52.39 54.17 1.78 1.78 - 3.40 3.40
Guanajuato 53.52 53.52 55.34 1.82 1.82 - 3.40 3.40
Guerrero 82.96 82.96 85.78 2.82 2.82 - 3.40 3.40
Hidalgo 72.43 72.43 74.90 2.46 2.46 - 3.40 3.40
Jalisco 84.14 84.14 87.00 2.86 2.86 - 3.40 3.40
México 266.18 266.18 275.23 9.05 9.05 - 3.40 3.40
Michoacán 46.97 46.97 48.57 1.60 1.60 - 3.40 3.40
Morelos 24.89 24.89 25.74 0.85 0.85 - 3.40 3.40
Nayarit 9.32 9.32 9.63 0.32 0.32 - 3.40 3.40
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
115
Nuevo León 64.62 64.62 66.81 2.20 2.20 - 3.40 3.40
Oaxaca 27.10 27.10 28.02 0.92 0.92 - 3.40 3.40
Puebla 60.32 60.32 62.37 2.05 2.05 - 3.40 3.40
Querétaro 2.08 2.08 2.16 0.07 0.07 - 3.40 3.40
Quintana Roo 46.90 46.90 48.49 1.59 1.59 - 3.40 3.40
San Luis Potosí 8.34 8.34 8.62 0.28 0.28 - 3.40 3.40
Sinaloa 26.39 26.39 27.28 0.90 0.90 - 3.40 3.40
Sonora 28.09 28.09 29.05 0.96 0.96 - 3.40 3.40
Tabasco 100.93 100.93 104.37 3.43 3.43 - 3.40 3.40
Tamaulipas 9.38 9.38 9.70 0.32 0.32 - 3.40 3.40
Tlaxcala 7.30 7.30 7.54 0.25 0.25 - 3.40 3.40
Veracruz 37.00 37.00 38.26 1.26 1.26 - 3.40 3.40
Yucatán 17.72 17.72 18.32 0.60 0.60 - 3.40 3.40
Zacatecas 17.56 17.56 18.16 0.60 0.60 - 3.40 3.40
TOTAL 1,570.74 1,570.74 1,624.14 53.41 53.41 - 3.40 3.40 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Cuadro No. 59.1. Anexo 31.1. Distribución del gasto para el Programa Hidráulico correspondiente a los Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Aguascalientes 292.20 292.20 305.21 13.01 13.01 - 4.45 4.45
Baja California 150.58 150.58 157.44 6.85 6.85 - 4.55 4.55
Baja California Sur 221.63 221.63 233.17 11.54 11.54 - 5.21 5.21
Campeche 173.57 173.57 182.36 8.79 8.79 - 5.07 5.07
Coahuila 301.13 301.13 315.26 14.13 14.13 - 4.69 4.69
Colima 192.61 192.61 202.21 9.60 9.60 - 4.98 4.98
Chiapas 340.82 340.82 358.86 18.04 18.04 - 5.29 5.29
Chihuahua 351.18 351.18 369.09 17.90 17.90 - 5.10 5.10
Distrito Federal 987.79 987.79 1,036.02 48.23 48.23 - 4.88 4.88
Durango 476.05 476.05 499.78 23.73 23.73 - 4.98 4.98
Guanajuato 261.97 261.97 275.50 13.53 13.53 - 5.16 5.16
Guerrero 800.80 800.80 841.74 40.94 40.94 - 5.11 5.11
Hidalgo 305.36 305.36 321.94 16.58 16.58 - 5.43 5.43
Jalisco 221.20 221.20 231.20 10.00 10.00 - 4.52 4.52
Estado de México 1,109.59 1,109.59 1,161.93 52.34 52.34 - 4.72 4.72
Michoacán 267.07 267.07 279.10 12.04 12.04 - 4.51 4.51
Morelos 337.63 337.63 354.78 17.16 17.16 - 5.08 5.08
Nayarit 208.63 208.63 218.88 10.25 10.25 - 4.91 4.91
Nuevo León 432.00 432.00 453.59 21.59 21.59 - 5.00 5.00
Oaxaca 504.42 504.42 527.60 23.18 23.18 - 4.60 4.60
Puebla 591.60 591.60 619.84 28.24 28.24 - 4.77 4.77
Querétaro 211.98 211.98 222.74 10.75 10.75 - 5.07 5.07
Quintana Roo 204.86 204.86 215.72 10.86 10.86 - 5.30 5.30
San Luis Potosí 193.82 193.82 203.67 9.85 9.85 - 5.08 5.08
Sinaloa 427.91 427.91 448.92 21.01 21.01 - 4.91 4.91
Sonora 397.43 397.43 415.86 18.44 18.44 - 4.64 4.64
Tabasco 490.25 490.25 515.98 25.73 25.73 - 5.25 5.25
Tamaulipas 520.41 520.41 545.02 24.61 24.61 - 4.73 4.73
Tlaxcala 125.39 125.39 131.30 5.90 5.90 - 4.71 4.71
Veracruz 676.18 676.18 709.36 33.18 33.18 - 4.91 4.91
Yucatán 236.93 236.93 249.17 12.24 12.24 - 5.17 5.17
Zacatecas 401.38 401.38 419.25 17.86 17.86 - 4.45 4.45
Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas
12,414.37 12,414.37 13,022.46 608.09 608.09 - 4.90 4.90
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
Cuadro No. 59.1.1. Anexo 31.1 Distribución del gasto para el Programa Hidráulico, correspondiente a los Subsidios Hidroagrícola, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III
Estado 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial Diferencial 2014 PEF / 2015 PPEF / 2015 PPEF
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
116
2015 PPEF -2014 PPEF
2015 PPEF -2014 PEF
2014 PPEF 2014 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación %
Aguascalientes 246.29 246.29 254.67 8.37 8.37 - 3.40 3.40
Baja California 216.90 216.90 224.28 7.37 7.37 - 3.40 3.40
Baja California Sur 49.50 49.50 51.19 1.68 1.68 - 3.40 3.40
Campeche 31.58 31.58 32.66 1.07 1.07 - 3.40 3.40
Coahuila 98.64 98.64 102.00 3.35 3.35 - 3.40 3.40
Colima 91.84 91.84 94.96 3.12 3.12 - 3.40 3.40
Chiapas 67.07 67.07 69.35 2.28 2.28 - 3.40 3.40
Chihuahua 107.11 107.11 110.76 3.64 3.64 - 3.40 3.40
Distrito Federal 46.65 46.65 48.24 1.59 1.59 - 3.40 3.40
Durango 211.92 211.92 219.12 7.21 7.21 - 3.40 3.40
Guanajuato 106.85 106.85 110.48 3.63 3.63 - 3.40 3.40
Guerrero 31.19 31.19 32.25 1.06 1.06 - 3.40 3.40
Hidalgo 204.92 204.92 211.89 6.97 6.97 - 3.40 3.40
Jalisco 81.33 81.33 84.10 2.77 2.77 - 3.40 3.40
Estado de México 90.32 90.32 93.39 3.07 3.07 - 3.40 3.40
Michoacán 89.39 89.39 92.43 3.04 3.04 - 3.40 3.40
Morelos 65.60 65.60 67.83 2.23 2.23 - 3.40 3.40
Nayarit 103.97 103.97 107.51 3.54 3.54 - 3.40 3.40
Nuevo León 155.26 155.26 160.54 5.28 5.28 - 3.40 3.40
Oaxaca 42.42 42.42 43.86 1.44 1.44 - 3.40 3.40
Puebla 103.58 103.58 107.10 3.52 3.52 - 3.40 3.40
Querétaro 29.84 29.84 30.85 1.01 1.01 - 3.40 3.40
Quintana Roo 56.50 56.50 58.43 1.92 1.92 - 3.40 3.40
San Luis Potosí 169.97 169.97 175.75 5.78 5.78 - 3.40 3.40
Sinaloa 474.91 474.91 491.06 16.15 16.15 - 3.40 3.40
Sonora 337.73 337.73 349.21 11.48 11.48 - 3.40 3.40
Tabasco 21.36 21.36 22.08 0.73 0.73 - 3.40 3.40
Tamaulipas 166.18 166.18 171.83 5.65 5.65 - 3.40 3.40
Tlaxcala 30.27 30.27 31.30 1.03 1.03 - 3.40 3.40
Veracruz 356.67 356.67 368.80 12.13 12.13 - 3.40 3.40
Yucatán 40.20 40.20 41.57 1.37 1.37 - 3.40 3.40
Zacatecas 83.65 83.65 86.49 2.84 2.84 - 3.40 3.40
Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas
4,009.64 4,009.64 4,145.96 136.33 136.33 - 3.40 3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
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117
6 La clasificación del gasto público federal por Programas
Presupuestarios, por ramos.
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118
Cuadro No. 60. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Legislativo, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
R001 Actividades Derivadas del Trabajo Legislativo
10,822.92 10,410.24 11,329.87 506.96 919.63 -3.81 4.68 8.83
R002
Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
1,813.74 1,863.74 2,039.99 226.26 176.26 2.76 12.47 9.46
K026 Otros Proyectos 131.93 75.42 100.10 -31.82 24.68 -42.83 -24.12 32.73
K027 Mantenimiento de Infraestructura
63.11 32.29 178.37 115.26 146.08 -48.83 182.64 452.34
Por Programas Presupuestarios (Pps)
12,831.69 12,381.69 13,648.34 816.65 1,266.65 -3.51 6.36 10.23
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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119
Cuadro No. 61. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Presidencia de la República, por programas presupuestarios, 2014-
2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
P001
Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.
24.93 24.93 24.82 -0.12 -0.12 - -0.47 -0.47
P002
Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República.
1,112.27 1,112.27 1,014.98 -97.29 -97.29 - -8.75 -8.75
P003
Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.
35.93 35.93 41.87 5.94 5.94 - 16.52 16.52
P004
Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
909.26 909.26 1,124.37 215.11 215.11 - 23.66 23.66
R001
Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio Nacional
3.64 3.64
-3.64 -3.64 - -100.00 -100.00
M001 Actividades de apoyo administrativo
100.08 100.08 75.17 -24.91 -24.91 - -24.89 -24.89
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
14.40 14.40 15.02 0.62 0.62 - 4.29 4.29
Por Programas Presupuestarios (Pps)
2,200.52 2,200.52 2,296.23 95.71 95.71 - 4.35 4.35
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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120
Cuadro No. 62. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Judicial, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
R001 Otras Actividades 54,241.57 50,241.57 56,269.07 2,027.50 6,027.50 -7.37 3.74 12.00
Por Programas Presupuestarios (Pps)
54,241.57 50,241.57 56,269.07 2,027.50 6,027.50 -7.37 3.74 12.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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121
Cuadro No. 63. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y variación
real). (Parte I).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E903 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
20,684.20 20,684.20 20,378.75 -305.45 -305.45 - -1.48 -1.48
E904 Administración del sistema federal penitenciario
16,953.44 16,953.44 16,991.43 37.99 37.99 - 0.22 0.22
E001 Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional
2,924.13 2,924.13 7,616.13 4,692.01 4,692.01 - 160.46 160.46
E017 Gendarmería Nacional - - 5,091.97 5,091.97 5,091.97 - - -
U002
Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal
4,733.03 4,733.03 4,893.95 160.92 160.92 - 3.40 3.40
U003
Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial
2,668.40 2,668.40 2,759.13 90.73 90.73 - 3.40 3.40
U006 Programa Nacional de Prevención del Delito
2,595.00 2,595.00 2,683.23 88.23 88.23 - 3.40 3.40
M001
Actividades de apoyo administrativo 2,667.96 2,667.96 2,251.99 -415.97 -415.97 - -15.59 -15.59
K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública
1,103.68 1,103.68 2,083.38 979.70 979.70 - 88.77 88.77
E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos
2,102.05 2,102.05 1,966 -135.96 -135.96 - -6.47 -6.47
E901 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito
1,566.57 1,566.57 1,605.05 38.48 38.48 - 2.46 2.46
R903 Plataforma México 999.36 999.36 1,393.30 393.94 393.94 - 39.42 39.42
U004 Otorgamiento de subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal
976.44 976.44 1,009.64 33.20 33.20 - 3.40 3.40
P001
Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales.
709.59 709.59 722.90 13.31 13.31 - 1.88 1.88
E012 Registro e Identificación de Población 281.38 281.38 688.42 407.04 407.04 - 144.66 144.66
P021
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
351.17 354.17 677.46 326.29 323.29 0.85 92.91 91.28
P014 Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública
630.82 630.82 649.01 18.20 18.20 - 2.88 2.88
P005
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación.
480.80 480.80 620.60 139.80 139.80 - 29.08 29.08
E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
307.65 307.65 362.56 54.91 54.91 - 17.85 17.85
K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación.
512.96 512.96 300.00 -212.96 -212.96 - -41.52 -41.52
R906 Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales
201.51
201.51 300.00 98.49 98.49 - 48.88 48.88
N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
241.80 241.80 240.03 -1.77 -1.77 - -0.73 -0.73
P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
339.11 341.11 239.97 -99.14 -101.14 0.59 -29.23 -29.65
E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
124.42 191.42 197.92 73.49 6.49 53.85 59.07 3.39
O001
Actividades de apoyo a la función Pública y buen Gobierno
163.77 163.77 169.70 5.93 5.93 - 3.62 3.62
Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte I).
64,319.25 64,391.25 75,892.62 11,573.37 11,501.37 0.11 17.99 17.86
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
122
Cuadro No. 63.1 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y
variación real). (Parte II).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
P019 Coordinar la política migratoria 60.93 60.93 164.89 103.95 103.95 - 170.60 170.60
P009 Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana.
112.45 112.45 163.20 50.76 50.76 - 45.14 45.14
E014 Realizar, promover y coordinar la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales
160.49 160.49 160.27 -0.21 -0.21 - -0.13 -0.13
P024 Promover la Protección de los derechos Humanos y Prevenir la Discriminación.
141.87 141.87 147.91 6.04 6.04 - 4.26 4.26
P017 Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
134.40 134.40 138.96 4.56 4.56 - 3.40 3.40
P016
Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas a fin de lograr las Reformas Legislativas que transformen el Orden Jurídico Nacional
120.69 120.69 127.05 6.37 6.37 - 5.27 5.27
P022 Conducción de la política en materia de Derechos Humanos
116.79 126.79 123.82 7.03 -2.97 8.56 6.02 -2.34
P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal
117.81 117.81 108.01 -9.80 -9.80 - -8.32 -8.32
E004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo federal
92.42 92.42 82.06 -10.35 -10.35 - -11.20 -11.20
E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación.
84.68 84.68 81.33 -3.35 -3.35 - -3.96 -3.96
E905 Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
- - 76.60 76.60 76.60 - - -
P006 Planeación demográfica del país. 71.71 78.11 72.22 0.51 -5.89 8.92 0.71 -7.54
P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país
45.08 45.08 65.69 20.61 20.61 - 45.71 45.71
L001
Cumplimiento de las Sentencias y Soluciones Amistosas Emitidas por la Comisión y/o la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CNDH a fín de Reparar los Daños de los Mismos
51.00 51.00 57.00 6.00 6.00 - 11.76 11.76
P004 Divulgación de las acciones en materia de derechos humanos.
34.43 34.43 56.05 21.62 21.62 - 62.80 62.80
U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas
53.80 53.80 55.63 1.83 1.83 - 3.40 3.40
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
2.78 2.78 47.65 44.87 44.87 - 1,616.36 1,616.36
P020 Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas
31.98 31.98 36.05 4.07 4.07 - 12.72 12.72
P018 Conducción de la Política del Gobierno Federal en Materia Religiosa
27.09 27.09 28.65 1.56 1.56 - 5.75 5.75
E006 Atención a refugiados en el país 24.81 24.81 25.31 0.49 0.49 - 1.99 1.99
P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas
10.43 10.43 10.75 0.32 0.32 - 3.05 3.05
N001 Coordinación del sistema nacional de protección civil.
- - - - - - - -
R003 Provisión para la creación de la Gendarmería
4,500.00 4,500.00 - -4,500.00 -4,500.00 - - -
R004 Centros Estratégicos de Inteligencia 4,600.00 4,600.00 - -4,600.00 -4,600.00 - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte II).
10,595.65 10,612.05 1,829.12 -8,766.53 -8,782.93 0.15 -82.74 -82.76
Total por Pps 74,914.90 75,003.30 77,721.74 2,806.84 2,718.44 0.12 3.75 3.62 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
123
Cuadro No. 64. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Relaciones Exteriores, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
P004
Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional
3,620.88 3,620.88 4,219.82 598.93 598.93 - 16.54 16.54
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
1,637.00 1,637.00 1,923.79 286.79 286.79 0.00 17.52 17.52
M001 Actividades de apoyo administrativo
865.36 865.36 445.46 -419.90 -419.90 - -48.52 -48.52
P005
Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales.
382.56 382.56 355.90 -26.67 -26.67 - -6.97 -6.97
E002 Protección y asistencia consular
242.33 242.33 244.29 46.46 1.96 - 0.81 0.81
P001
Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción económica y cultural de México
197.84 197.84 195.20 -2.63 -2.63 - -1.33 -1.33
P002 Diseño y conducción de la política exterior de México
152.43 152.43 174.42 21.99 21.99 - 14.43 14.43
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
140.83 140.83 150.00 9.17 9.17 - 6.51 6.51
E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares
128.49 128.49 134.94 6.45 6.45 - 5.02 5.02
E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior
33.32 33.32 82.95 49.63 49.63 - 148.94 148.94
E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país
55.78 55.78 60.54 4.76 4.76 - 8.53 8.53
E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales
21.74 21.74 49.28 27.55 27.55 - 126.73 126.73
P003
Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia
17.87 17.87 20.04 2.18 2.18 - 12.18 12.18
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
17.65 17.65 19.55 1.90 1.90 - 10.76 10.76
E006
Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.
17.40 17.40 19.30 1.90 1.90 - 10.94 10.94
P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género
1.00 1.00 1.00 - - - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
7,532.48 7,532.48 8,096.49 564.01 564.01 - 7.49 7.49
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
124
Cuadro No. 65. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
(Parte I).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E026 Recaudación de las Contribuciones Federales
9,441.43 9,441.43 9,511.78 70.35 70.35 - 0.75 0.75
S179 Programa de Infraestructura Indígena 6,641.39 7,141.39 6,862.45 221.06 -278.94 7.53 3.33 -3.91
M001 Actividades de apoyo administrativo 3,515.33 3,497.68 3,501.57 -13.75 3.90 -0.50 -0.39 0.11
E025 Control de la Operación Aduanera 3,134.06 3,134.06 3,177.36 43.30 43.30 - 1.38 1.38
R021 Administrar los Recursos de Fondos de Pensiones a Cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
234.90 234.90 1,927.90 1,693.00 1,693.00 - 720.73 720.73
P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
1,236.30 1,336.30 1,386.02 149.72 49.72 8.09 12.11 3.72
S001 Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario
1,308.79 1,308.79 1,361.59 52.80 52.80 - 4.03 4.03
S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
1,284.06 1,284.06 1,324.62 40.56 40.56 - 3.16 3.16
S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena
1,040.29 1,040.29 1,075.97 35.68 35.68 - 3.43 3.43
G005
Regulación, Inspección y Vigilancia de las Entidades del Sistema Financiero Mexicano Sujetas a la Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
875.52 875.52 998.33 122.81 122.81 - 14.03 14.03
E032
Administración y Enajenación de los Activos Referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
920.06 920.06 936.26 16.20 16.20 - 1.76 1.76
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
867.60 867.60 867.60 - - - - -
F006 Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera
820.51 820.51 855.21 34.70 34.70 - 4.23 4.23
P002
Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño.
809.42 809.42 854.87 45.44 45.44 - 5.61 5.61
E033 Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto
243.33 243.33 805.78 562.45 562.45 - 231.15 231.15
E003 Administración de los Fondos Federales y Valores en Propiedad y/o Custodia del Gobierno Federal
696.08 696.08 693.86 -2.22 -2.22 - -0.32 -0.32
E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
636.99 636.99 669.89 32.90 32.90 - 5.16 5.16
E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
578.59 578.59 611.29 32.70 32.70 - 5.65 5.65
F017 Programas que canalizan apoyos para el fomento a los sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural
334.10 534.10 552.30 218.20 18.20 59.86 65.31 3.41
P001 Diseño de la política de ingresos 531.81 531.81 530.29 -1.53 -1.53 - -0.29 -0.29
P003 Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública
532.79 532.79 515.27 -17.52 -17.52 - -3.29 -3.29
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
433.42 473.42 489.32 55.90 15.90 9.23 12.90 3.36
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
375.82 401.82 415.42 39.60 13.60 6.92 10.54 3.38
P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
378.79 378.79 394.64 15.86 15.86 - 4.19 4.19
F001 Programa de garantías Líquidas 358.50 358.50 382.40 23.90 23.90 - 6.67 6.67
B001 Producción de Impresos Valorados, no Valorados, Numerados y de Seguridad
286.72 286.72 285.44 -1.28 -1.28 - -0.45 -0.45
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
300.23 294.28 283.39 -16.84 -10.89 -1.98 -5.61 -3.70
Total del ramo Parte I 37,816.82 38,659.22 41,270.80 3,453.98 2,611.59 2.23 9.13 6.76 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
125
Cuadro No. 65.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real). (Parte II).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
U011 Programa de Derechos Indígenas 216.84 236.84 244.88 28.04 8.04 9.22 12.93 3.40
F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
236.00 236.00 236.00 - - - - -
G001 Regulación del sector financiero 210.37 210.37 218.00 7.63 7.63 - 3.63 3.63
G002 Detención y Prevención de Ilícitos Financieros Relacionados con el Terrorismo y el Lavado de Dinero
221.87 221.87 215.96 -5.90 -5.90 - - -
G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador
204.92 204.92 211.12 6.20 6.20 - 3.03 3.03
F010 Programa de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura
129.70 129.70 200.00 70.30 70.30 - 54.20 54.20
G003 Regulación, Inspección y Vigilancia de Entidades Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro
173.27 173.27 181.07 7.80 7.80 - 4.50 4.50
E005 Recopilación y Producción de Material Informativo (Notimex)
168.84 168.84 175.04 6.20 6.20 - 3.67 3.67
S172 Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario
151.30 151.30 151.30 - - - - -
F033 Actividades orientadas al fortalecimiento de la Red Bancaria para la Inclusión Financiera
150.00 150.00 150.00 - - - - -
E008 Administración, Restauración y Difusión del Acervo Patrimonial y Documental de la SHCP
143.86 143.86 143.43 -0.43 -0.43 - -0.30 -0.30
F031 Fomento del patrimonio cultural Indígena
130.89 130.89 141.18 10.28 10.28 - 7.86 7.86
P011 Perfeccionamiento del sistema Nacional de Coordinación Fiscal
105.33 105.33 103.80 -1.54 -1.54 - -1.46 -1.46
S199 Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas
93.70 93.70 93.70 - - - - -
F002
Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.
62.70 62.70 62.70 - - - - -
U010
Actividades orientadas a otorgar apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
50.00 50.00 50.00 - - - - -
F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito
46.20 46.20 46.20 - - - - -
R018
Aportaciones al Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos.
- - 25.49 25.49 25.49 - - -
K027 Mantenimiento de infraestructura 9.12 9.12 9.46 0.35 0.35 - 3.79 3.79
K043 Otros programas de inversión. 5.00 5.00 5.00 - - - - -
E006 Promoción del Acceso a la Información Pública
325.67 325.67 - -325.67 -325.67 - -100.00 -100.00
E007 Protección de Datos Personales 194.23 194.23 - -194.23 -194.23 - -100.00 -100.00
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
87.50 87.50 - -87.50 -87.50 - -100.00 -100.00
E034 Atención Integral a Familiares a Personas Desaparecidas o no
Localizadas
70.27 70.27 - -70.27 - - -100.00 -
K014 Otros proyectos de infraestructura social 15.53 15.53 - -15.53 -15.53 - -100.00 -100.00
E035 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados
336.75 - - -336.75 #¡VALOR! #¡VALOR! -100.00 #¡VALOR!
Total del ramo Parte II 3,539.86 3,223.11 2,664.34 -875.52 -558.77 -8.95 -24.73 -17.34
Por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I + Parte II
41,356.68 41,882.33 43,935.14 2,578.46 2,052.81 1.27 6.23 4.90
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
126
Cuadro No. 66. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEDENA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos
y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
A002 Defensa de la integridad, la independencia, la Soberanía del territorio Nacional
32,718.65 32,718.65 35,427.71 2,709.06 2,709.06 - 8.28 8.28
A003 Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana
7,839.21 7,839.21 11,349.73 3,510.52 3,510.52 - 44.78 44.78
M001 Actividades de apoyo administrativo
7,460.42 7,460.42 7,092.32 -368.10 -368.10 - -4.93 -4.93
A009 Programa de sanidad militar 5,736.61 5,736.61 5,738.91 2.30 2.30 - 0.04 0.04
A004 Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional
2,811.28 2,811.28 2,690.44 597.44 -3,046.16 - -4.30 -4.30
A019
Mantenimiento y Conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria
2,093.01 2,093.01 2,176.48 83.48 1,920.02 - 3.99 3.99
A021 Sistema educativo militar 1,408.14 1,408.14 1,664.61 256.47 256.47 - 18.21 18.21
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
1,693.18 1,693.18 1,311.94 -381.24 -381.24 - -22.52 -22.52
A001
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Producción y Mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios
1,133.87 1,133.87 1,105.48 -28.39 -28.39 - -2.50 -2.50
A018
Investigación, Desarrollo y Producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura
995.57 995.57 1,009.74 14.16 14.16 - 1.42 1.42
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerzas Armadas en activo
496.31 496.31 727.24 230.93 230.93 - 46.53 46.53
A020 Programa de justicia militar 585.88 585.88 608.36 22.48 22.48 0.00 3.84 3.84
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
104.00 104.00 104.00 - - - - -
A022
Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de Educación Superior y/o demás centros públicos de Investigación Superior
100.00 100.00 100.00 - - - - -
A023 Salud y producción animal - - 99.56 99.56 99.56 - - -
A017 Derechos Humanos 41.02 41.02 43.33 2.31 2.31 - 5.63 5.63
R018
Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo
18.00 18.00 18.00 - - - - -
A010 Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)
1.81 1.81 1.81 0.00 0.00 - 0.11 0.11
Por Programas Presupuestarios (Pps)
65,236.95 65,236.95 71,269.65 6,032.70 6,032.70 - 9.25 9.25
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
127
Cuadro No. 67. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SAGARPA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
S259 Programa de Fomento a la Agricultura 20,829.35 20,599.85 21,500.24 670.89 900.39 -1.10 3.22 4.37
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
8,487.15 8,072.15 8,421.60 -65.55 349.45 -4.89 -0.77 4.33
S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
6,339.04 6,309.04 6,523.55 184.51 214.51 -0.47 2.91 3.40
S260 Programa de Fomento Ganadero 5,380.20 6,205.21 6,476.18 1,095.99 270.98 15.33 20.37 4.37
S240 Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas
4,587.37 4,587.37 4,743.34 155.97 155.97 - 3.40 3.40
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
3,877.30 4,051.55 4,054.99 177.68 3.43 4.49 4.58 0.08
S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
3,568.14 3,593.15 3,715.32 147.18 122.17 0.70 4.12 3.40
R099 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales
283.80 283.80 2,701.72 2,417.92 2,417.92 - 851.98 851.98
S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 11,901.08 12,965.19 2,298.55 -9,602.53 -10,666.64 8.94 -80.69 -82.27
G001 Regulación Supervisión y Aplicación de las Políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y Pesquera
1,894.54 1,894.54 2,239.79 345.25 345.25 - 18.22 18.22
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,187.53 2,137.53 2,210.20 22.68 72.68 -2.29 1.04 3.40
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
1,939.00 1,939.00 2,004.93 65.93 65.93 - 3.40 3.40
U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de inspección Fitozoosanitarias
1,863.89 1,863.89 1,927.26 63.37 63.37 - 3.40 3.40
M001 Actividades de Apoyo Administrativo 2,044.49 2,044.49 1897.82 -146.68 -146.68 - -7.17 -7.17
E004 Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia Agropecuaria
1,164.66 1,214.67 1,254.20 89.54 39.53 4.29 7.69 3.25
E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras
1,180.58 1,180.58 1,181.22 0.64 0.64 -0.00 0.05 0.05
S088 Programa de Apoyo para la Productividad de la mujer emprendedora.
- - 1,180.65 1,180.65 1,180.65 - - -
E002 Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel Superior
1,081.37 1,081.37 1,106.08 24.71 24.71 - 2.28 2.28
E006 Generación de Proyectos de Investigación 771.55 796.56 746.56 -24.99 -50.00 3.24 -3.24 -6.28
E001 Desarrollo y Aplicación de Programas educativos a Nivel Medio Superior
720.28 720.28 734.03 13.75 13.75 - 1.91 1.91
S089 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en núcleos Agrarios (FAPPA)
- - 723.80 723.80 723.80 - -
K026 Otros proyectos 334.93 334.93 356.24 21.31 21.31 - 6.36 6.36
O001 Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno 126.52 126.52 275.13 148.62 148.62 - 117.47 117.47
U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS)
261.38 261.38 270.27 8.89 8.89 - 3.40 3.40
E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 219.84 219.84 219.84 - - - - -
E003
Vinculación entre los Servicios Académicos que Presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica
186.30 186.30 193.19 6.89 6.89 - 3.70 3.70
U013 Vinculación Productiva 65.60 65.60 67.83 2.23 2.23 - 3.40 3.40
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 61.33 61.33 63.42 2.09 2.09 - 3.40 3.40
L001 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
39.21 39.21 29.37 -9.84 -9.84 - -25.09 -25.09
F001 Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera
11.45 11.45 11.45 - - - - -
K028 Estudios de preinversión 13.35 13.35 11.01 -2.34 -2.34 - -17.51 -17.51
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la calidad de los productos pecuarios
10.00 10.00 10.34 0.34 0.34 - 3.40 3.40
K009 Proyectos de infraestructura social de educación.
- - 8.08 8.08 8.08 - - -
U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana
3.00 3.00 3.10 0.10 0.10 - 3.40 3.40
U019 Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
20.70 20.70 - -20.70 -20.70 - -100.00 -100.00
K027 Mantenimiento de infraestructura 6.62 6.62 - -6.62 -6.62 - -100.00 -100.00
Por Programas Presupuestarios (Pps) 81,461.55 82,900.45 87,762.03 6,300.48 4,861.58 1.77 7.73 5.86 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
128
Cuadro No. 68. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SCT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 22,911.11 22,883.97 23,634.34 723.23 750.37 -0.12 3.16 3.28
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 1,831.09 3,810.07 17,589.49 15,758.41 13,779.42 108.08 860.60 361.66
K032 Conservación de infraestructura Carretera 14,873.32 14,873.32 13,872.28 -1,001.04 -1,001.04 - -6.73 -6.73
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos
255.16 255.16 10,509.56 10,254.40 10,254.40 - 4,018.78 4,018.78
R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones 10,000.00 7,500.00 8,611.50 -1,388.50 1,111.50 -25.00 -13.89 14.82
R023 Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros
15,000.00 11,008.71 6,508.70 -8,491.30 -4,500.01 -26.61 -56.61 -40.88
G003 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de carreteras
5,094.97 5,094.97 5,082.00 -12.96 -12.96 - -0.25 -0.25
K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3,791.70 3,791.70 3,920.62 128.92 128.92 - 3.40 3.40
P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2,513.40 3,484.88 3,499.97 986.57 15.09 38.65 39.25 0.43
K045 Sistema Satelital 3,083.50 3,083.50 3,125.61 42.11 42.11 - 1.37 1.37
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
2,426.90 2,426.90 2,426.90 - - - - -
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 2,309.71 2,309.71 2,423.39 113.68 113.68 - - -
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 2,610.65 2,942.65 2,285.24 -325.41 -657.41 12.72 -12.46 -22.34
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,282.46 2,248.18 2,279.86 -2.61 31.67 - -0.11 1.41
G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
4,984.02 4,984.02 2,177.54 -2,806.48 -2,806.48 -0.00 -56.31 -56.31
K041 Sistema de transporte Colectivo 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - -
S071 Programa de Empleo temporal (PET) 1,799.50 1,799.50 1,860.68 61.18 61.18 - 3.40 3.40
G008 Derecho de Vía 1,493.62 1,493.62 1,543.65 50.03 50.03 - 3.35 3.35
K033 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
1,397.20 1,397.20 1,400.00 2.80 2.80 - 0.20 0.20
E012 Servicios de correo 1,252.87 1,252.87 1,252.87 - - - - -
K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
1,185.00 1,185.00 1,155.85 -29.15 -29.15 - -2.46 -2.46
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
629.42 629.42 879.42 250.00 250.00 - 39.72 39.72
K028 Estudios de preinversión 1,349.62 1,361.92 830.67 -518.95 -531.25 0.91 -38.45 -39.01
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
459.67 459.67 479.74 20.07 20.07 - 4.37 4.37
K039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
300.00 300.00 305.59 5.59 5.59 - 1.86 1.86
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 244.00 244.00 222.50 -21.50 -21.50 - -8.81 -8.81
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria - - 200.00 200.00 200.00 - - -
E015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
154.19 154.19 153.87 -0.32 -0.32 - -0.21 -0.21
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
109.07 109.07 108.24 -0.83 -0.83 - -0.76 -0.76
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
100.37 89.50 90.87 -9.50 1.37 -10.83 -9.47 1.53
E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante
67.23 67.23 66.68 -0.54 -0.54 - -0.80 -0.80
E004 Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
55.38 55.38 56.71 1.33 1.33 - 2.41 2.41
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria 56.59 56.59 53.18 -3.40 -3.40 - -6.01 -6.01
R099 Aportaciones a organismos Internacionales 34.24 34.24 34.24 - - - - -
E022 Operación de infraestructura ferroviaria 25.56 25.56 25.56 - - - - -
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 23.56 23.56 25.34 1.79 1.79 - 7.58 7.58
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
23.30 23.30 24.09 0.79 0.79 - 3.40 3.40
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
14.50 14.50 14.50 - - - - -
K026 Otros proyectos 150.00 150.00 13.91 -136.09 -136.09 - -90.73 -90.73
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
7.20 7.20 7.20 - - - - -
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 5.02 5.02 5.02 - - - - -
K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
4,340.77 14,615.98 - -4,340.77 -14,615.98 236.71 -100.00 -100.00
K027 Mantenimiento de infraestructura 580.12 580.12 - -580.12 -580.12 - -100.00 -100.00
G004 Regulación del sector de telecomunicaciones 2,923.33 - - -2,923.33 - -100.00 -100.00 -
Por Programas Presupuestarios (Pps) 114,749.32 118,832.38 120,757.41 6,008.09 1,925.03 3.56 5.24 1.62 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
129
Cuadro No. 69. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Economía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana -Empresa (Fondo PYME)
9,377.26 9,377.26 9,907.39 530.13 530.13 - 5.65 5.65
S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 2,350.50 2,350.50 2,432.77 82.27 82.27 - 3.50 3.50
P002 Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economía mundial
1,048.07 1,048.07 564.75 -483.32 -483.32 - -46.11 -46.11
F003 Promoción al Comercio Exterior y atracción de Inversión Extranjera Directa
926.21 926.21 1,072.92 146.70 146.70 - 15.84 15.84
P008 Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía
811.05 811.05 595.30 -215.76 -215.76 - -26.60 -26.60
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
741.75 741.75 767.90 26.15 26.15 - 3.53 3.53
M001 Actividades de apoyo administrativo 656.63 636.65 863.21 206.58 226.56 -3.04 31.46 35.59
U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera
567.19 567.19 587.09 19.90 19.90 - 3.51 3.51
E009 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
397.49 397.49 418.67 21.18 21.18 - 5.33 5.33
P009 Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de los sectores industrial, comercial y de servicios
387.78 387.78 656.17 268.39 268.39 - 69.21 69.21
R003 Fondos para impulsar la innovación 350.00 350.00 362.25 12.25 12.25 - 3.50 3.50
B002 Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
325.80 325.80 368.15 42.36 42.36 - 13.00 13.00
E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
297.22 297.22 287.32 -9.91 -9.91 - -3.33 -3.33
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores
284.41 284.41 323.08 38.67 38.67 - 13.60 13.60
E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores
277.18 277.18 315.71 38.53 38.53 - 13.90 13.90
P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
264.10 267.10 282.51 18.41 15.41 1.14 6.97 5.77
U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales
250.16 250.16 259.00 8.84 8.84 - 3.54 3.54
G005 Modernización y promoción del marco regulatorio y operativo en materia mercantil
221.64 221.64 229.34 7.70 7.70 - 3.48 3.48
S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)
207.07 207.07 214.19 7.12 7.12 - 3.44 3.44
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
204.95 204.95 205.16 0.21 0.21 - 0.10 0.10
S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 203.89 203.89
-203.89 -203.89 - -100.00 -100.00
E007 Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional
200.64 200.64 205.68 5.03 5.03 - 2.51 2.51
F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras
147.51 147.51 150.48 2.97 2.97 - 2.02 2.02
P007 Diseño e instrumentación de acciones en materia comercial, de inversión extranjera, competitividad, competencia y cooperación regulatoria
144.67 144.67 152.23 7.56 7.56 - 5.22 5.22
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 104.54 115.06 119.28 14.75 4.23 10.06 14.11 3.67
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 97.06 98.00 102.02 4.96 4.02 0.97 5.11 4.10
R099 Cuotas a organismos internacionales 82.24 82.24 84.02 1.78 1.78 - 2.16 2.16
P010 Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares
73.97 73.97 73.28 -0.68 -0.68 - -0.92 -0.92
G002
Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la conformidad, y participación en la normalización internacional
70.83 70.83 73.79 2.96 2.96 - 4.18 4.18
G001 Modernización del marco regulatorio y operativo para la inversión extranjera en México
67.50 67.50 70.77 3.27 3.27 - 4.85 4.85
K027 Mantenimiento de infraestructura 46.83 46.83 160.44 113.61 113.61 - 242.57 242.57
R002 Fondo proaudiovisual 3.10 3.10 3.21 0.11 0.11 - 3.50 3.50
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia
243.71 - - -243.71 - -100.00 -100.00 0
Por Programas Presupuestarios (Pps) 21,432.94 21,183.71 21,908.08 475.14 724.36 -1.16 2.22 3.42
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
130
Cuadro No. 70. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
(Parte I).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
69,403.85 69,403.85 74,745.81 5,341.96 5,341.96 - 7.70 7.70
E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado
43,477.37 43,777.37 42,486.70 -990.67 -1,290.67 0.69 -2.28 -2.95
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
28,275.87 28,275.87 28,275.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E008 Prestación de servicios de educación técnica
26,164.53 26,264.53 26,847.70 683.17 583.17 0.38 2.61 2.22
S243 Programa Nacional de Becas 14,587.65 13,587.65 15,199.13 611.48 1,611.48 -6.86 4.19 11.86
S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo
12,000.38 12,000.38 14,000.38 2,000.00 2,000.00 - 16.67 16.67
E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico
10,423.22 10,423.22 13,431.72 3,008.50 3,008.50 - 28.86 28.86
M001 Actividades de apoyo administrativo 11,100.95 11,100.95 10,814.15 -286.80 -286.80 - -2.58 -2.58
U082 Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo
8,567.25 7,567.25 9,067.25 500.00 1,500.00 -11.67 5.84 19.82
E011 Impulso al desarrollo de la cultura 5,876.35 5,881.35 8,052.91 2,176.56 2,171.56 0.09
36.92
E007 Prestación de servicios de educación media superior
7,021.29 7,021.29 7,994.35 973.06 973.06 - 13.86 13.86
U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
5,462.71 5,462.71 6,157.87 695.17 695.17 - 12.73 12.73
E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria
4,600.92 4,650.92 4,477.69 -123.23 -173.23 1.09 -2.68 -3.72
U074 Escuelas Dignas 3,330.00 3,330.00 3,330.00 - - - - -
E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
2,170.18 2,170.18 3,050.12 879.95 879.95 - 40.55 40.55
B003 Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos
2,809.45 2,809.45 2,748.29 -61.16 -61.16 - - -2.18
E005 Formación y certificación para el trabajo 2,648.45 2,648.45 2,606.04 -42.41 -42.41 - -1.60 -1.60
U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital
2,510.14 2,510.14 2,510.14 - - - - -
E012 Incorporación, Restauración, Conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación
2,067.09 2,067.09 2,307.78 240.69 240.69 - 11.64 11.64
S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
1,519.07 2,236.85 2,255.98 736.90 19.12 47.25 48.51 0.85
U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES
2,075.93 2,075.93 2,146.52 70.58 70.58 - 3.40 3.40
P001 Diseño y aplicación de la política educativa
1,593.44 1,593.44 2,124.17 530.74 530.74 - 33.31 33.31
K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
2,255.36 2,405.36 1,489.50 -765.85 -915.85 6.65 -33.96 -38.08
S029 Programa Escuelas de Calidad 1,515.91 1,515.91 1,469.82 -46.09 -46.09 - - -3.04
S205 Deporte 2,112.54 2,112.54 1,365.86 -746.68 -746.68 -
-35.35
E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
1,265.43 1,265.43 1,227.29 -38.14 -38.14 -
-3.01
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación
1,784.06 1,957.41 1,078.33 -705.73 -879.08 9.72 -39.56 -44.91
U059 Instituciones Estatales de Cultura 1,025.96 1,025.96 1,060.84 34.88 34.88 - 3.40 3.40
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
656.74 979.46 1,020.29 363.55 40.83 49.14 55.36 4.17
U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior
1,037.97 1,037.97 1,013.78 -24.19 -24.19 - -2.33 -2.33
Total Pps Parte I 279,340.04 279,158.89 294,356.28 15,016.24 15,197.39 -0.06 5.38 5.44 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
131
Cuadro No. 70.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte
II).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E042 Servicios educativos culturales 833.29 833.29 1,008.28 174.98 174.98 - 21.00 21.00
R075 Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y Análogos
821.20 821.20 940.85 119.66 119.66 -0.00 14.57 14.57
E017 Atención al deporte 736.85 736.85 845.24 108.40 108.40 - 14.71 14.71
S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
800.00 800.00 800.01 0.01 0.01 - 0.00 0.00
S204 Cultura Física 735.51 735.51 736.42 0.91 0.91 - 0.12 0.12
K027 Mantenimiento de infraestructura 641.05 641.05 683.53 42.48 42.48 - 6.63 6.63
S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento
640.38 640.38 641.16 0.77 0.77 - 0.12 0.12
S209 Programa de Apoyo a la infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
600.00 600.00 600.40 0.40 0.40 - 0.07 0.07
S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
505.28 545.28 572.38 67.09 27.09 7.92 13.28 4.97
E009 Programa de Formación de recursos Humanos basados en competencias (PROFORHCOM)
16.85 16.85 521.85 505.00 505.00 - 2,997.57 2,997.57
E022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos
494.61 494.61 493.90 -0.70 -0.70 - -0.14 -0.14
G001 Normar los servicios educativos 561.52 561.52 492.96 -68.56 -68.56 - -12.21 -12.21
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
357.53 357.53 438.09 80.56 80.56 - 22.53 22.53
U040 Programa de Carrera Docentes(UPES) 385.09 385.09 398.19 13.09 13.09 - 3.40 3.40
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
445.95 445.95 392.52 -53.43 -53.43 - -11.98 -11.98
E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados
411.72 411.72 353.66 -58.06 -58.06 - -14.10 -14.10
S222 Programa de Escuela Segura 340.00 340.00 338.66 -1.34 -1.34 - - -0.39
E016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales
283.10 283.10 285.15 2.05 2.05 - 0.72 0.72
E047 Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa
230.74 230.74 214.12 -16.62 -16.62 - -7.20 -7.20
R046 Ciudades Patrimonio Mundial 150.00 150.00 150.00 - - - - -
E028 Normalización y certificación en competencias laborales
116.97 116.97 110.00 -6.97 -6.97 - -5.95 -5.95
P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena
101.63 101.63 104.93 3.30 3.30 - 3.24 3.24
E032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género
76.40 76.40 79.00 2.60 2.60 - 3.41 3.41
S208
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)
50.00 50.00 56.70 6.70 6.70 - 13.40 13.40
S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y comunitarias (PACMYC)
48.59 48.59 55.24 6.65 6.65 - 13.69 13.69
E039 Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de Profesionistas
51.20 51.20 37.78 -13.42 -13.42 - -26.21 -26.21
E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
26.24 26.24 23.67 -2.57 -2.57 - -9.80 -9.80
E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 170.43 170.43 10.60 -159.83 -159.83 - -93.78 -93.78
R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas
- 1,867.76 - - - - - -100.00
U031 Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil
- 850.00 - - - - - -
Total Pps Parte III 10,632.13 13,389.89 11,385.30 753.16 -2,004.59 - - -14.97
Total Pps 289,972.17 292,548.78 305,741.58 15,769.41 13,192.80 0.89 5.44 4.51 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
132
Cuadro No. 71. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Salud, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
U005 Seguro Popular 72,330.03 72,330.03 74,789.23 2,459.20 2,459.20 - 3.40 3.40
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
17,559.66 17,579.66 18,421.60 861.93 841.93 0.11 4.91 4.79
S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
5,825.14 5,825.14 6,023.19 198.05 198.05 - 3.40 3.40
U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
4,113.10 4,113.12 4,113.12 0.02 - 0.00 0.00 -
M001 Actividades de apoyo administrativo 4,449.32 4,449.32 4,045.80 -403.52 -403.52 - -9.07 -9.07
E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
3,448.69 3,458.69 3,674.59 225.90 215.90 0.29 6.55 6.24
E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud
3,451.16 3,451.16 3,657.78 206.62 206.62 - 5.99 5.99
S201 Seguro Médico Siglo XXI 2,519.43 2,519.43 2,605.09 85.66 85.66 - 3.40 3.40
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
2,037.89 2,039.89 2,157.34 119.45 117.45 0.10 5.86 5.76
E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
1,376.31 1,376.31 1,919.94 543.62 543.62 - 39.50 39.50
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
1,191.72 1,191.72 1,887.48 695.77 695.77 - 58.38 58.38
P017 Atención de la Salud reproductiva y la Igualdad de género en Salud
1422.601867 1,457.60 1,507.16 84.56 49.56 2.46 5.94 3.40
E025 Prevención y atención contra las adicciones
1,358.81 1,358.81 1,405.03 46.22 46.22 -0.00 3.40 3.40
P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones
827.01 829.01 883.17 56.16 54.16 0.24 6.79 6.53
G004 Protección contra riesgos Sanitarios 835.26 835.26 860.28 25.02 25.02 0.00 3.00 3.00
E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable
796.56 796.56 824.72 28.16 28.16 - 3.54 3.54
S200 Caravanas de la Salud 763.02 763.02 788.96 25.94 25.94 - 3.40 3.40
P012 Calidad en Salud e Innovación 703.86 703.86 752.10 48.24 48.24 - 6.85 6.85
P013 Asistencia social y protección del paciente
682.63 682.63 707.56 24.93 24.93 - 3.65 3.65
U009 Vigilancia epidemiológica 643.34 643.34 665.21 21.87 21.87 - 3.40 3.40
U007 Reducción de la mortalidad materna 520.00 520.00 537.68 17.68 17.68 - 3.40 3.40
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
290.71 365.71 361.99 71.28 -3.72 25.80 24.52 -1.02
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
221.86 221.86 332.93 111.06 111.06 - 50.06 50.06
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
464.42 464.42 331.87 -132.55 -132.55 - -28.54 -28.54
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
315.15 315.15 325.86 10.71 10.71 - 3.40 3.40
U008 Prevención contra la obesidad 312.12 312.12 322.73 10.61 10.61 - 3.40 3.40
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
177.37 177.37 182.89 5.52 5.52 - 3.11 3.11
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
246.51 246.51 140.16 -106.34 -106.34 - -43.14 -43.14
S149 Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia
131.58 131.58 135.54 3.96 3.96 - 3.01 3.01
S202 Sistema integral de Calidad en Salud 101.35 101.35 104.80 3.45 3.45 - 3.40 3.40
S150 Programas de Atención a familias y Población Vulnerable
91.97 91.97 94.58 2.61 2.61 - 2.84 2.84
S037 Programa Comunidades Saludables 75.63 75.63 77.96 2.33 2.33 - 3.08 3.08
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
107.02 107.02 71.17 -35.85 -35.85 - -33.50 -33.50
U006 Fortalecimiento de las redes de Servicios de Salud
364.49 364.47 68.77 -295.72 -295.70 -0.01 -81.13 -81.13
S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia
57.60 57.60 59.56 1.96 1.96 - 3.40 3.40
K027 Mantenimiento de infraestructura 267.75 267.75 50.00 -217.75 -217.75 - -81.33 -81.33
S039 Programas de Atención a Personas con Discapacidad
39.70 39.70 40.54 0.84 0.84 - 2.11 2.11
Por Programas Presupuestarios (Pps) 130,120.76 130,264.76 134,928.40 4,807.64 4,663.64 0.11 3.69 3.58 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
133
Cuadro No. 72. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Marina, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
A001
Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
13,800.27 13,800.27 15,226.15 1,425.88 1,425.88 - 10.33 10.33
A004
Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales
2,490.85 2,490.85 2,786.78 295.93 295.93 - 11.88 11.88
M001 Actividades de apoyo administrativo
1,584.65 1,587.65 1,306.91 -277.75 -280.75 0.19 -17.53 -17.68
A006 Administración y fomento de la educación naval
1,491.39 1,491.39 844.58 -646.81 -646.81 - -43.37 -43.37
A007 Administración y fomento de los servicios de salud
1,448.57 1,448.57 1,688.94 240.37 240.37 - 16.59 16.59
A003 Construcción naval para la sustitución de busques de la Armada de México
1,287.84 1,287.84 963.74 -324.10 -324.10 - -25.17 -25.17
A008 Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval
1,048.14 1,048.14 1,251.97 203.83 203.83 - 19.45 19.45
A009 Desarrollo de las comunicaciones navales e informática
705.69 705.69 880.97 175.28 175.28 - 24.84 24.84
K019
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
328.99 328.99 842.26 513.28 513.28 - 156.02 156.02
A002 Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino
221.87 221.87 178.71 -43.16 -43.16 - -19.45 -19.45
K012
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
96.71 96.71 942.19 845.48 845.48 - 874.27 874.27
R010 Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo
85.49 85.49 101.83 16.35 16.35 - 19.12 19.12
R011
Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo.
8.52 8.52 8.79 0.27 0.27 - 3.17 3.17
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
0.70 0.70 0.70 - - - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
24,599.68 24,602.68 27,024.52 2,424.84 2,421.84 0.01 9.86 9.84
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
134
Cuadro No. 73. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del STPS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
1,655.55 1,655.55 1,711.84 56.29 56.29 - 3.40 3.40
E001 Impartición de Justicia Laboral
913.75 913.75 1,303.86 390.11 390.11 - 42.69 42.69
P001 Instrumentación de la política laboral
561.83 561.83 558.09 -3.74 -3.74 - -0.67 -0.67
E003
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
554.91 554.91 578.97 24.06 24.06 - 4.34 4.34
M001 Actividades de Apoyo administrativo
412.16 412.16 409.56 -2.60 -2.60 - -0.63 -0.63
E010
Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo
213.64 213.64 220.90 7.26 7.26 - 3.40 3.40
E002 Procuración de justicia laboral
205.68 205.68 208.68 3.00 3.00 - 1.46 1.46
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
100.35 100.35 100.35 - - - - -
E004 Capacitación a trabajadores
57.70 57.70 59.78 2.08 2.08 - 3.61 3.61
U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral
32.90 32.90 32.90 - - - - -
E005
Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
31.41 33.41 34.04 2.63 0.63 6.37 8.37 1.88
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
31.31 31.31 31.70 0.39 0.39 - 1.26 1.26
P002 Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo
28.28 28.28 29.44 1.15 1.15 - 4.08 4.08
E008 Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos
26.79 26.79 28.06 1.27 1.27 - 4.75 4.75
E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo
26.79 26.79 27.70 0.92 0.92 - 3.42 3.42
E011 Actualización y registro de agrupaciones sindicales
23.91 23.91 23.95 0.04 0.04 - 0.17 0.17
E007
Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo
21.17 21.17 21.37 0.20 0.20 - 0.95 0.95
U002 Programa de apoyo para la Productividad
3.37 3.37 3.37 - - - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
4,901.50 4,903.50 5,384.57 483.07 481.07 0.04 9.86 9.81
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
135
Cuadro No. 74. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
12,039.42 12,039.42 8,704.11 -3,335.31 -3,335.31 - -27.70 -27.70
S048 Programa Hábitat Programa de vivienda digna 3,828.49 3,828.49 3,959.77 131.28 131.28 - 3.43 3.43
S058 Programa de vivienda digna 1,624.28 1,624.28 1,712.08 87.81 87.81 - 5.41 5.41
S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)
1,141.83 1,141.83
-1,141.83 -1,141.83 - -100.00 -100.00
S175 Rescate de espacios públicos 1,035.00 1,035.00 1,070.13 35.13 35.13 - 3.39 3.39
P001 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano
853.53 853.53 829.99 -23.55 -23.55 - -2.76 -2.76
S117 Programa de Vivienda Rural 741.42 741.42 773.26 31.84 31.84 - 4.29 4.29
E001 Procuración de justicia agraria 579.64 680.94 705.65 126.00 24.70 17.48 21.74 3.63
E002 Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural
471.51 471.51 471.51 - - - - -
U001 Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR)
334.71 334.71 346.09 11.38 11.38 - 3.40 3.40
M001 Actividades de apoyo administrativo 323.53 326.53 407.58 84.05 81.05 0.93 25.98 24.82
U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
325.40 325.40 336.46 11.06 11.06 - 3.40 3.40
P003 Modernización del Catastro Rural Nacional 276.82 276.82 276.82 - - - - -
E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
257.32 257.32 254.44 -2.88 -2.88 - -1.12 -1.12
S255 Consolidación de Reservas Urbanas 250.00 250.00 258.53 8.53 8.53 - 3.41 3.41
S213
Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)
237.42 237.42 245.52 8.10 8.10 - 3.41 3.41
F002 Fomento al desarrollo agrario - 224.31 224.31 224.31 - - - -
S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 200.00 200.00 206.80 6.80 6.80 - 3.40 3.40
S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural 200.00 200.00 206.80 6.80 6.80 - 3.40 3.40
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles 139.45 139.45 139.45 - - - - -
P005 Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio
139.06 139.06 128.87 -10.19 -10.19 -0.00 -7.33 -7.33
S253 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
100.00 100.00 103.36 3.36 3.36 - 3.36 3.36
S254 Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos
100.00 100.00 103.43 3.43 3.43 - 3.43 3.43
P004 Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
89.09 89.09 86.25 -2.84 -2.84 - -3.19 -3.19
E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios
85.57 85.57 84.50 -1.07 -1.07 - -1.25 -1.25
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
49.70 49.70 49.35 -0.34 -0.34 - -0.69 -0.69
S237 Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos
48.70 48.70 50.38 1.68 1.68 - 3.44 3.44
R001 Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano
46.15 46.15 46.15 - - - - -
U002 Programa de impulso al desarrollo regional y territorial
27.60 27.60 28.54 0.94 0.94 - 3.40 3.40
G001 Reglamentación, verificación e inspección de las actividades la Ley Agraria
15.23 15.23 14.69 -0.54 -0.54 - -3.57 -3.57
U004 Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios
1.03 1.03 1.07 0.04 0.04 - 3.40 3.40
S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
- 700.00 - - -700.00 - -100.00
S267 Programa para el Impulso de Empresas y Organizaciones Sociales y Agrarias
814.51 - - -814.51 - -100.00 -100.00 -
Por Programas Presupuestarios (Pps) 26,376.40 25,890.50 21,825.89 -4,550.51 -4,764.61 0.81 -17.25 -17.92 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
136
Cuadro No. 75. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
(Parte I).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas productivas
9,654.96 7,300.44 6,947.70 -2,707.26 -352.75 -24.39 -28.04 -4.83
G010 Programa de gestión hídrica 6,083.62 5,438.14 6,330.09 246.46 891.95 -10.61 4.05 16.40
S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
5,596.57 5,596.57 5,910.86 314.28 314.28 - 5.62 5.62
K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado
3,954.92 3,954.92 5,362.39 1,407.47 1,407.47 - 35.59 35.59
K007 Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento
4,146.58 4,346.58 3,766.88 -379.70 -579.70 4.82 -9.16 -13.34
K131 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco
2,644.12 2,644.12 3,363.22 719.10 719.10 - 27.20 27.20
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
2,891.77 2,891.77 2,990.09 98.32 98.32 - 3.40 3.40
S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
2,798.88 2,798.88 2,956.05 157.16 157.16 -0.00 5.62 5.62
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,629.42 2,629.42 2,912.53 283.11 283.11 - 10.77 10.77
U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal 2,723.14 2,723.14 2,815.73 92.59 92.59 - 3.40 3.40
E001 Operación y mantenimiento del sistema Cutzamala
2,537.78 2,537.78 2,537.78 - - - - -
E014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal
2,272.32 2,272.32 2,267.75 -4.57 -4.57 - -0.20 -0.20
S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
2,134.06 2,134.06 2,206.62 72.56 72.56 - 3.40 3.40
S079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado
2,100.00 2,100.00 2,171.40 71.40 71.40 - 3.40 3.40
U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas
1,570.74 1,570.74 1,624.14 53.41 53.41 - 3.40 3.40
G003 Regulación Ambiental 1,183.19 1,183.19 1,556.75 373.57 373.57 - 31.57 31.57
K141 Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado
1,080.34 1,080.34 1,303.67 223.34 223.34 - 20.67 20.67
S217 Programa de Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego
1,177.71 1,177.71 1,217.75 40.04 40.04 - 3.40 3.40
U037 Infraestructura Hídrica 736.68 736.68 761.73 25.05 25.05 -0.00 3.40 3.40
E002 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México
709.95 709.95 709.95 - - - - -
U012 Prevención y gestión integral de residuos 685.51 685.51 709 23.31 23.31 - 3.40 3.40
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 607.12 607.12 627.77 20.64 20.64 - 3.40 3.40
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambienta 513.71 513.71 436.14 -77.57 -77.57 - -15.10 -15.10
E006 Manejo integral del Sistema Hidrológico 397.63 397.63 397.63 - - - - -
G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
377.32 377.32 377.32 - - - - -
U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego
349.06 349.06 360.93 11.87 11.87 - 3.40 3.40
K138 Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental
1,568.89 1,568.89 284.58 -1,284.30 -1,284.30 - -81.86 -81.86
U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas
268.67 268.67 277.80 9.13 9.13 - 3.40 3.40
R015 Fideicomisos Ambientales 260.50 260.50 268.72 8.22 8.22 - 3.15 3.15
G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
262.79 262.79 262.79 - - - - -
U031 Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
250.00 250.00 258.50 8.50 8.50 - 3.40 3.40
E009 Investigación científica y tecnológica 253.99 253.99 250.01 -3.99 -3.99 - -1.57 -1.57
E007 Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas
243.14 243.14 243.14 - - - - -
E015 Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde
244.01 244.01 242.42 -1.60 -1.60 - -0.65 -0.65
R099 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales
241.08 241.08 241.08 - - 0.00 - -0.00
S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
225.60 225.60 233.27 7.67 7.67 - 3.40 3.40
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
225.02 225.02 217.42 -7.60 -7.60 - -3.38 -3.38
Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I
65,600.77 62,800.77 65,401.37 -199.39 2,600.61 -4.27 -0.30 4.14
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
137
Cuadro No. 75.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). (Parte II).
Clave Programas presupuestarios 2013 PEF 2014 PPEF 2014 PEF
Diferencial 2014 PEF -2013 PEF
Diferencial 2014 PEF -2014 PPEF
2014 PPEF / 2013 PEF
2014 PEF / 2013 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
Millones de pesos Variación real
N001 Programa para atender desastres naturales
200.38 200.38 200.38 - - - - -
U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
174.03 174.03 179.95 5.92 5.92 - 3.40 3.40
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
150.44 150.44 153.32 2.88 2.88 - 1.91 1.91
G030 Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable
50.16 50.16 126.62 76.46 76.46 - 152.44 152.44
P001 Conducción de las políticas Hídricas 122.71 122.71 122.71 - - - - -
U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua
114.20 114.20 118.08 3.88 3.88 - 3.40 3.40
U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción.
113.70 113.70 117.57 3.87 3.87 - 3.40 3.40
K028 Estudios de preinversión 59.85 134.85 94.85 35.00 -40.00 125.31 58.48 -29.66
G001 Administración Sustentable del Agua 88.00 88.00 88.00 - - - - -
K137 Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco
219.73 219.73 71.83 -147.90 -147.90 - -67.31 -67.31
S047 Programa de Agua Limpia 59.81 59.81 61.85 2.03 2.03 - 3.40 3.40
E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
50.23 50.23 50.54 0.32 0.32 - 0.63 0.63
G024 Inspección, medición y calificación de infracciones.
50.10 50.10 50.10 - - - - -
U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca
45.98 45.98 47.54 1.56 1.56 - 3.40 3.40
U009 Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina
40.00 40.00 41.36 1.36 1.36 - 3.40 3.40
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
121.96 121.96 33.76 -88.20 -88.20 - -72.32 -72.32
U010 Programa de Cultura del Agua 29.85 29.85 30.87 1.01 1.01 - 3.40 3.40
U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
26.99 26.99 27.90 0.92 0.92 - 3.40 3.40
E008 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.
26.37 26.37 26.37 - - - - -
G025 Recaudación y fiscalización. 22.47 22.47 22.47 - - - - -
U024 Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia
21.50 21.50 22.23 0.73 0.73 - 3.40 3.40
U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo
18.00 18.00 18.61 0.61 0.61 - 3.40 3.40
U034 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)
12.00 12.00 12.41 0.41 0.41 - 3.40 3.40
U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)
11.00 11.00 11.37 0.37 0.37 - 3.40 3.40
G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
9.81 9.81 9.81 - - - - -
G023 Servicios a usuarios y mercado del agua 9.39 9.39 9.39 - - - - -
P008 Políticas de Investigación de Cambio Climático
5.19 5.19 5.23 0.04 0.04 - 0.79 0.79
U001 Programa de Devolución de Derechos 4.82 4.82 4.99 0.16 0.16 - 3.40 3.40
E004 Programa directo de Agua Limpia 4.45 4.45 4.45 - - - - -
G022 Delimitación de causes y zonas federales 3.91 3.91 3.91 - - - - -
G021 Registro Público de Derechos del Agua 3.76 3.76 3.76 - - - - -
U021 Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental
3.00 3.00 3.10 0.10 0.10 - 3.40 3.40
K134 Programas Hídricos Integrales 1,109.44 1,109.44 - -1,109.44 -1,109.44 - -100.00 -100.00
K139 Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico
239.40 239.40 - -239.40 -239.40 - -100.00 -100.00
K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza
126.10 126.10 - -126.10 -126.10 - -100.00 -100.00
F002 Manejo Sustentable de tierras 3.10 3.10 - -3.10 -3.10 - -100.00 -100.00
Total Pps Parte II 3,351.82 3,426.82 1,775.33 -1,576.49 -1,651.49 2.24 -47.03 -48.19
Total Pps 68,952.59 66,227.59 67,176.70 -1,775.89 949.11 -3.95 -2.58 1.43 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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138
Cuadro No. 76. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la PGR, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos)
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal
10,000.43 10,000.43 10,800.88 800.45 800.45 - 8.00 8.00
E003
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
2,219.30 2,219.30 1,919.95 -299.35 -299.35 - -13.49 -13.49
E013
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
1,773.05 1,773.05 1,672.50 -100.55 -100.55 - -5.67 -5.67
M001 Actividades de apoyo administrativo
1,393.23 1,393.23 988.06 -405.18 -405.18 - -29.08 -29.08
E008
Representación jurídica de la federación en el ámbito nacional e internacional
476.54 476.54 475.37 -1.17 -1.17 - -0.25 -0.25
E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
460.21 460.21 448.46 -11.75 -11.75 - -2.55 -2.55
E012
Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal
246.58 246.58 260.19 13.61 13.61 - 5.52 5.52
K022
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
188.91 188.91 - -188.91 -188.91 - -100.00 -100.00
E009
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
153.53 157.61 232.64 79.11 75.04 2.66 51.53 47.61
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
152.01 152.01 152.34 0.33 0.33 - 0.22 0.22
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
75.99 75.99 82.41 6.42 6.42 - 8.45 8.45
K027 Mantenimiento de infraestructura
61.73 61.73 107.30 45.57 45.57 - 73.82 73.82
E010
Investigación académica en el marco de las ciencias penales
61.60 61.60 90.00 28.40 28.40 - 46.10 46.10
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
21.06 21.06 24.38 3.33 3.33 - 15.81 15.81
Por Programas Presupuestarios (Pps)
17,284.19 17,288.26 17,254.49 -29.70 -33.78 0.02 -0.17 -0.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 77. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Energía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
M001 Actividades de apoyo administrativo 393.73 396.73 994.95 601.22 598.22 0.76 152.70 150.79
R003 Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía
1,530.30 1,030.30 430.30 -1,100.00 -600.00 -32.67 -71.88 -58.24
G002
Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
165.28 165.28 287.03 121.75 121.75 0.00 73.66 73.66
E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear
274.45 274.45 268.69 -5.76 -5.76 - -2.10 -2.10
P001 Conducción de la política energética 237.29 237.29 262.61 25.32 25.32 - 10.67 10.67
E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
240.50 240.50 239.82 -0.68 -0.68 - -0.28 -0.28
P003 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos
111.54 111.54 234.08 122.54 122.54 - 109.86 109.86
E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear
226.00 226.00 223.40 -2.60 -2.60 - -1.15 -1.15
P002 Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad
96.75 101.75 209.79 113.04 108.04 5.17 116.83 106.18
R099 Cuotas a Organismos internacionales de Energía
171.30 171.30 177.12 5.82 5.82 - 3.40 3.40
G003
Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas
114.88 114.88 137.29 22.41 22.41 - 19.50 19.50
G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación
23.37 23.37 91.53 68.16 68.16 - 291.73 291.73
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
39.78 39.78 64.41 24.63 24.63 - 61.93 61.93
G001
Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP, aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia
41.78 41.78 47.98 6.20 6.20 - 14.85 14.85
G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación
17.82 17.82 40.61 22.79 22.79 - 127.88 127.88
E009 Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía
29.16 29.16 33.19 4.03 4.03 - 13.81 13.81
P007 Realizar estudios de evolución, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos
15.96 15.96 25.97 10.01 10.01 - 62.67 62.67
F012 Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
21.57 21.57 25.72 4.14 4.14 - 19.21 19.21
P008
Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía
21.37 21.37 25.50 4.13 4.13 - 19.34 19.34
G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía
13.33 13.33 16.96 3.64 3.64 - 27.28 27.28
Por Programas Presupuestarios (Pps) 3,786.17 3,294.17 3,836.96 50.79 542.79 -12.99 1.34 16.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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140
Cuadro No. 78. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones a Seguridad Social, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago
160,724.00 160,724.00 159,859.12 -864.88 -864.88 - -0.54 -0.54
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE
133,937.28 133,937.28 135,100.00 1,162.72 1,162.72 - 0.87 0.87
T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad
65,410.00 65,410.00 69,887.70 4,477.70 4,477.70 - 6.85 6.85
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
28,317.22 25,916.39 28,012.71 -304.51 2,096.32 -8.48 -1.08 8.09
J025
Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro
18,640.54 17,857.21 19,393.92 753.38 1,536.72 -4.20 4.04 8.61
J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia
14,998.51 14,998.51 16,459.59 1,461.07 1,461.07 - 9.74 9.74
T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE
14,815.60 14,815.60 14,858.00 42.40 42.40 - 0.29 0.29
R018 Apoyo para Cubrir el Gasto de Operación del ISSSTE
13,070.00 13,070.00 13,070.00 - - - - -
S038 Programa IMSS-Oportunidades 9,319.30 9,319.30 9,719.30 400.00 400.00 - 4.29 4.29
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS 4,499.00 4,499.00 2,998.92 -1,500.08 -1,500.08 - -33.34 -33.34
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
4,350.00 4,350.00 6,378.82 2,028.82 2,028.82 - 46.64 46.64
R029 Pensión Universal 4,083.00 4,083.00
-4,083.00 -4,083.00 - -100.00 -100.00
T005 11% de Haberes y Haberes de Retiro
3,999.49 3,999.49 4,369.81 370.32 370.32 - 9.26 9.26
J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México
2,823.60 2,823.60 3,712.48 888.88 888.88 - 31.48 31.48
T002 Seguro de Invalidez y Vida 2,135.00 2,135.00 2,367.11 232.11 232.11 - 10.87 10.87
R027 Seguro de Desempleo 1,950.00 1,950.00 2,600.05 650.05 650.05 - 33.34 33.34
J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
3,654.50 1,500.00 2,545.00 -1,109.50 1,045.00 -58.95 -30.36 69.67
R028 Régimen de Incorporación 1,160.00 1,160.00 2,000.00 840.00 840.00 - 72.41 72.41
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 2,795.00 1,118.27 4,567.06 1,772.06 3,448.80 -59.99 63.40 308.41
T003 Seguro de Salud para la Familia 952.00 952.00 1,127.14 175.14 175.14 - 18.40 18.40
R015 Apoyo a Jubilados del IMSS e ISSSTE
1,474.00 416.00 1,065.00 -409.00 649.00 -71.78 -27.75 156.01
U001 Seguridad Social Cañeros 350.00 350.00 350.00 - - - - -
J017 Fondo de reserva para el retiro IMSS
- - 850.00 850.00 850.00 - - -
R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
250.00 250.00 250.00 - - - - -
R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
85.00 85.00 85.00 - - - - -
J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana
0.70 0.70 0.60 -0.10 -0.10 - -14.29 -14.29
Por Programas Presupuestarios (Pps) 493,793.74 485,720.35 501,627.34 7,833.60 15,906.99 -1.63 1.59 3.27 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
141
Cuadro No. 79. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del SEDESOL, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
S176 Pensión para Adultos Mayores 45,225.52 42,225.52 45,015.57 -209.95 2,790.05 -6.63 -0.46 6.61
S072 Programa de desarrollo Humano Oportunidades
39,551.82 38,551.82 39,862.59 310.76 1,310.76 -2.53 0.79 3.40
S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
6,883.48 6,883.48 5,593.43 -1,290.05 -1,290.05 - -18.74 -18.74
S118 Programa de Apoyo Alimentario 4,905.25 4,905.25 5,072.02 166.78 166.78 - 3.40 3.40
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
3,682.33 3,682.33 3,807.53 125.20 125.20 - 3.40 3.40
B004 Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.
2,183.16 2,183.16 2,183.16 - - - - -
S053 Programa de Abasto rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.(DICONSA)
1,929.44 1,929.44 1,995.04 65.60 65.60 - 3.40 3.40
U009 Comedores Comunitarios 1,555.50 1,555.50 3,055.50 1,500.00 1,500.00 - 96.43 96.43
P002 Definición y conducción de la política del desarrollo social, el ordenamiento territorial y la vivienda
1,338.68 1,341.68 1,327.97 -10.71 -13.71 0.22 -0.80 -1.02
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
1,340.91 1,340.91 1,386.50 45.59 45.59 - 3.40 3.40
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,242.92 1,242.92 1,535.72 292.80 292.80 0.00 23.56 23.56
S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de S.V.
1,128.06 1,128.06 1,166.41 38.35 38.35 - 3.40 3.40
S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia
1,015.18 1,015.18 1,049.69 34.52 34.52 - 3.40 3.40
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 545.58 545.58 564.13 18.55 18.55 - 3.40 3.40
P005 Promoción e Instrumentación de la Participación para el Desarrollo Comunitario y la Cohesión Social
- - 529.46 529.46 529.46 - - -
S054 Programa de Opciones Productivas 429.97 429.97 444.59 14.62 14.62 - 3.40 3.40
S070 Programa de Coinversión Social 322.36 332.36 343.66 21.30 11.30 3.10 6.61 3.40
S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
312.32 312.32 322.93 10.62 10.62 - 3.40 3.40
E003 Servicios a grupos con necesidades especiales
301.16 301.16 312.03 10.87 10.87 - 3.61 3.61
S155
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
268.23 288.00 297.79 29.56 9.79 7.37 11.02 3.40
P003 Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales
277.96 277.96 410.78 132.81 132.81 - 47.78 47.78
E016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud
243.97 243.97 245.58 1.60 1.60 - 0.66 0.66
S057 Programas de Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
212.05 212.05 219.26 7.21 7.21 - 3.40 3.40
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
82.07 82.07 95.12 13.05 13.05 - 15.90 15.90
U008 Subsidios a programas para jóvenes 68.02 68.02 68.02 - - - - -
P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad
64.33 64.33 77.73 13.39 13.39 - 20.82 20.82
F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil
49.64 49.64 48.02 -1.62 -1.62 - -3.26 -3.26
R009 Evaluación y estudios de los programas sociales
8.17 8.17 8.17 - - - - -
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
7.20 7.20 7.20 - - - - -
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
3.20 3.20 3.20 - - - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps) 115,178.47 111,211.24 117,048.80 1,870.33 5,837.56 -3.44 1.62 5.25 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
142
Cuadro No. 80. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Turismo, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable
1,508.54 1,508.54 1,508.54 - - -0.00 - 0.00
K021 Proyectos de infraestructura de turismo
904.33 904.33 854.62 -49.72 -49.72 - -5.50 -5.50
F002
Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
758.44 758.44 728.23 -30.20 -30.20 - -3.98 -3.98
F001 Promoción de México como Destino Turístico
726.97 726.97 1,341.52 614.55 614.55 - 84.54 84.54
K026 Otros proyectos 450.45 450.45 498.77 48.32 48.32 - 10.73 10.73
M001 Actividades de apoyo administrativo
349.10 349.10 272.52 -76.58 -76.58 - -21.94 -21.94
K027 Mantenimiento de infraestructura 322.29 322.29 411.83 89.54 89.54 - 27.78 27.78
P001 Planeación y conducción de la política de turismo
305.46 308.46 289.10 -16.36 -19.36 0.98 -5.36 -6.28
E005 Servicios de orientación turística 270.18 270.18 276.43 6.25 6.25 - 2.31 2.31
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR
253.59 253.59 253.59 - - - - -
K028 Estudios de Preinversión - - 54.25 54.25 54.25 - - -
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
51.06 51.06 69.40 18.34 18.34 - 35.92 35.92
F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas
43.83 43.83 64.40 20.57 20.57 - 46.93 46.93
F004 Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables
39.44 43.19 115.57 76.13 72.38 9.52 193.04 167.58
G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística
30.95 30.95 69.96 39.01 39.01 - 126.06 126.06
P002 Impulso a la competitividad del sector turismo
20.34 20.34 24.71 4.37 4.37 - 21.47 21.47
R002
Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo"
6.11 6.11 6.11 - - - - -
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
5.34 5.34 5.34 - - - - -
U002 Pueblos mágicos y destinos prioritarios
- - 500.03 500.03 500.03 - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps) 6,046.42 6,053.17 7,344.91 1,298.49 1,291.74 0.11 21.48 21.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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143
Cuadro No. 81. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del IFE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
R009
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión
4,554.31 4,541.33 6,026.21 1,471.90 1,484.88 -0.28 32.32 32.70
R005
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
2,682.53 2,612.80 3,368.51 685.98 755.71 -2.60 25.57 28.92
M001
Gestión Administrativa
1,905.81 1,575.96 2,604.22 698.41 1,028.27 -17.31 36.65 65.25
R008 Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
1,210.16 1,173.15 1,571.83 361.68 398.68 -3.06 29.89 33.98
R003
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
573.41 560.07 1,768.81 1,195.39 1,208.74 -2.33 208.47 215.82
R002 Organización electoral federal
526.02 513.60 2,119.46 1,593.44 1,605.86 -2.36 302.93 312.66
R011 Tecnologías de información y comunicaciones
431.33 427.31 597.94 166.60 170.62 -0.93 38.62 39.93
R010 Vinculación con la sociedad
180.82 172.36 207.64 26.81 35.28 -4.68 14.83 20.47
O001
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
124.45 117.68 144.66 20.21 26.98 -5.44 16.24 22.93
M002
Organización del servicio profesional electoral
92.15 87.85 105.71 13.57 17.86 -4.66 14.72 20.33
P001
Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
52.99 51.86 57.42 4.44 5.57 -2.13 8.38 10.74
Por Programas Presupuestarios (Pps)
12,333.98 11,833.98 18,572.41 6,238.43 6,738.43 -4.05 50.58 56.94
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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144
Cuadro No. 82. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
R081 Derecho para el Fondo de Estabilización 10,000.00 10,000.00 16,630.60 6,630.60 6,630.60 - 66.31 66.31
U057 Fondos Metropolitanos 9,943.47 9,943.47 10,381.55 438.08 438.08 - 4.41 4.41
R001 Situaciones laborales supervenientes 10,419.63 10,397.23 9,395.50 -1,024.13 -1,001.73 -0.21 -9.83 -9.63
R131 Previsión para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
- - 8,587.71 8,587.71 8,587.71 - - -
U019 Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca
4,062.04 4,062.04 6,976.40 2,914.35 2,914.35 - 71.75 71.75
R080 Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo
3,003.80 3,003.80 6,912.60 3,908.80 3,908.80 - 130.13 130.13
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 7,217.19 7,217.19 6,008.47 -1,208.72 -1,208.72 - -16.75 -16.75
R125 Provisiones Salariales y Económicas (Operación)
5,789.30 5,789.30 5,367.46 -421.84 -421.84 - -7.29 -7.29
R010 Derecho para Fondo de Investigación en Materia de Energía
4,249.70 4,610.90 4,913.60
U022 Programas Regionales 3,014.25 3,014.25 3,116.73 102.48 102.48 - 3.40 3.40
U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
2,535.10 2,535.10 2,535.11 0.01 0.01 - 0.00 0.00
U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos
- - 2,200.00 2,200.00 2,200.00 - - -
U058
Fondo de paviemntación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales
2,000.00 5,000.00 2,000.00 - -3,000.00 150.00 - -60.00
U087 Fondo de Capitalidad - 3,000.00 2,000.00 2,000.00 -1,000.00 - - -33.33
R003 Seguridad y Logística 1,630.21 1,630.21 1,630.21 - - - - -
U117 Contingencias Económicas
1,012.73 1,012.73 1,012.73 - - -
R079 Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos
324.70 345.10 780.20 455.50 435.10 6.28 140.28 126.08
R005 Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño
625.60 625.60 625.60 - - - - -
U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad
500.00 500.00 600.00 100.00 100.00 - 20.00 20.00
U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado
368.71 368.71 381.25 12.54 12.54 - 3.40 3.40
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
335.19 335.19 346.59 11.40 11.40 - 3.40 3.40
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 200.00 200.00 200.00 - - - - -
U052 Proyecto para el Desarrollo Regional de la Zona Henequera del Sureste (Yucatán)
150.00 200.00 200.00 50.00 - 33.33 33.33 -
U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
100.00 100.00 100.00 - - - - -
R007 Comisiones y pago a CECOBAN 87.03 87.03 87.03 - - - - -
R116 Provisión para la Armonización Contable 55.87 55.87 55.87 - - - - -
R011 Derecho para la Fiscalización Petrolera 33.50 35.10 49.80 16.30 14.70 4.78 48.66 41.88
U128 Proyectos de Desarrollo Regional - 18,032.12
- -18,032.12 - - -100.00
N004 Fondo Guerrero - 7,000.00 - - -7,000.00 - - -100.00
U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal
5,000.00 5,000.00 - -5,000.00 -5,000.00 - -100.00 -100.00
R078 Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 4,269.70 4,539.10 - -4,269.70 -4,539.10 6.31 -100.00 -100.00
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva - 3,211.58 - - -3,211.58 - - -100.00
U085 Fondo para fronteras - 3,000.00 - - -3,000.00 - - -100.00
U091 Fondo de Cultura - 2,728.53 - - -2,728.53 - - -100.00
U020 Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,684.96 2,684.96 - -2,684.96 -2,684.96 - -100.00 -100.00
R012 Derecho especial sobre minería 1,424.90 1,424.90 - -1,424.90 -1,424.90 - -100.00 -100.00
R117 Monumento Estela de Luz Bicentenario 979.43 979.43 - -979.43 -979.43 - -100.00 -100.00
R083 Conservación, operación y equipamientos de los recintos de los poderes
- 500.00 - - -500.00 - - -100.00
U090 Fondo Sur-Sureste - 500.00 - - -500.00 - - -100.00
U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable
300.00 300.00 - -300.00 -300.00 - -100.00 -100.00
U086 Fondo para la Administración de la Nómina Educativa
10,000.00 - - -10,000.00 - -100.00 -100.00 -
Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps)
91,304.26 122,956.69 93,094.99 1,790.72 -29,861.70 34.67 1.96 -24.29
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
145
Cuadro No. 82.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real). (Parte II).
Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
Zona Metropolitana del Valle de México 3,919.04 3,919.04 4,052.28 133.25 133.25 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 1,018.01 1,018.01 1,052.62 34.61 34.61 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 876.68 876.68 906.49 29.81 29.81 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Laguna 487.88 487.88 604.47 116.59 116.59 - 23.90 23.90
Zona Metropolitana de Toluca 404.80 404.80 418.56 13.76 13.76 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de León 404.80 404.80 418.56 13.76 13.76 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala 349.28 349.28 361.16 11.88 11.88 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 230.81 230.81 238.66 7.85 7.85 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes
133.56 133.56 138.10 4.54 4.54 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 115.81 115.81 119.75 3.94 3.94 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Saltillo 115.66 115.66 119.59 3.93 3.93 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 115.41 115.41 119.33 3.92 3.92 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Pachuca 115.41 115.41 119.33 3.92 3.92 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.77 112.77 116.60 3.83 3.83 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad Acapulco 106.34 106.34 109.96 3.62 3.62 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G. S.
92.46 92.46 95.61 3.14 3.14 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez
86.92 86.92 89.87 2.96 2.96 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida 85.47 85.47 88.38 2.91 2.91 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 75.18 75.18 77.73 2.56 2.56 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Veracruz 58.06 58.06 60.03 1.97 1.97 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Monclova – Frontera 57.83 57.83 59.79 1.97 1.97 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tula 57.83 57.83 59.79 1.97 1.97 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tepic 57.70 57.70 59.67 1.96 1.96 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Zacatecas – Guadalupe 57.70 57.70 59.67 1.96 1.96 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Cuernavaca 52.05 52.05 53.82 1.77 1.77 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Juárez 52.05 52.05 53.82 1.77 1.77 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 47.77 47.77 49.39 1.62 1.62 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Chihuahua 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Reynosa -Río Bravo 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Colima -Villa de Álvarez 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Piedras Negras 46.26 46.26 47.84 1.57 1.57 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Morelia 40.48 40.48 41.86 1.38 1.38 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tlaxcala – Apizaco 40.48 40.48 41.86 1.38 1.38 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Matamoros 40.48 40.48 41.86 1.38 1.38 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Mexicali 37.52 37.52 38.80 1.28 1.28 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tulancingo 34.62 34.62 35.80 1.18 1.18 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Ocotlán 33.54 33.54 34.68 1.14 1.14 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tecomán 27.76 27.76 28.70 0.94 0.94 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Río Verde -Cd. Fernández 27.76 27.76 28.70 0.94 0.94 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Moroleón – Uriangato 27.76 27.76 28.70 0.94 0.94 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Tehuacán 26.95 26.95 27.86 0.92 0.92 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Xalapa 23.13 23.13 23.92 0.79 0.79 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Acayucan 21.63 21.63 22.36 0.74 0.74 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de La Piedad – Pénjamo 18.51 18.51 19.13 0.63 0.63 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de Cuautla 13.88 13.88 14.35 0.47 0.47 - 3.40 3.40
Zona Metropolitana de La Laja – Bajío 10.41 10.41 10.76 0.35 0.35 - 3.40 3.40
Total de los Fondos 9,943.47 9,943.47 10,381.55 438.08 438.08 - 4.41 4.41 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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146
Cuadro No. 83. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Deuda Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
D001 Valores Gubernamentales
251,857.87 248,857.87 264,137.60 12,279.73 15,279.73 -1.19 4.88 6.14
D005 Bonos 38,369.16 38,369.16 41,882.37 3,513.21 3,513.21 - 9.16 9.16
D009 Organismos financieros internacionales
13,920.11 13,920.11 14,260.08 339.97 339.97 - 2.44 2.44
D004 Otros financiamientos 2,926.84 2,926.84 2,950.44 23.59 23.59 - 0.81 0.81
D002 Fondo de ahorro SAR 2,778.76 2,778.76 2,517.28 -261.48 -261.48 - -9.41 -9.41
D008 Bilaterales 654.22 654.22 1,177.40 523.18 523.18 - 79.97 79.97
D007 Coberturas 75.77 75.77 78.00 2.24 2.24 - 2.95 2.95
D003 Pensión ISSSTE 63.37 63.37 35.39 -27.98 -27.98 - -44.16 -44.16
D006 Banca comercial 0.0004 0.0004 0.0004 0.0000 - 8.99 8.99 -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
310,646.10 307,646.10 327,038.55 16,392.45 19,392.45 -0.97 5.28 6.30
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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147
Cuadro No. 84. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E003 Prestación de Servicios de Educación Básica en el D.F.
31,614.62 31,614.62 32,386.75 772.12 772.12 - 2.44 2.44
I002
Previsiones Salariales y Económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
12,834.56 13,134.56 10,134.56 -2,700.00 -3,000.00 2.34 -21.04 -22.84
M001 Actividades de apoyo administrativo
1,287.92 1,287.92 3,308.48 2,020.56 2,020.56 - 156.89 156.89
E004 Prestación de servicios de educación normal en el D.F.
738.84 738.84 744.29 5.45 5.45 - 0.74 0.74
U001 Becas para la Población Atendida por el sector educativo
190.68 190.68 158.29 -32.39 -32.39 - -16.98 -16.98
I003
Previsiones Salariales y Económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
98.24 98.24 98.24 - - - - -
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
28.32 28.32 49.56 21.25 21.25 - 75.03 75.03
Por Programas Presupuestarios (Pps)
46,793.17 47,093.17 46,880.17 86.99 -213.01 0.64 0.19 -0.45
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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148
Cuadro No. 85. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Función Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública
330.17 330.17 340.32 10.15 10.15 - 3.07 3.07
O005
Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la administración Pública Federal
320.17 320.17 317.01 -3.16 -3.16 - -0.99 -0.99
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
254.37 254.37 254.93 0.56 0.56 - 0.22 0.22
M001 Actividades de apoyo administrativo
136.65 136.65 113.00 -23.66 -23.66 - -17.31 -17.31
O007
Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales
125.06 125.06 125.43 0.37 0.37 - 0.29 0.29
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
91.63 91.63 96.00 4.37 4.37 - 4.77 4.77
O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno
60.67 60.67 68.34 7.67 7.67 - 12.64 12.64
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
54.39 54.39 56.51 2.12 2.12 - 3.89 3.89
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
49.46 49.46 24.30 -25.16 -25.16 - -50.86 -50.86
K027 Mantenimiento de infraestructura 27.95 27.95 58.34 30.39 30.39 - 108.73 108.73
K028 Estudios de preinversión 22.59 22.59 24.12 1.53 1.53 - 6.76 6.76
R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
5.32 5.32 5.66 0.34 0.34 - 6.34 6.34
Por Programas Presupuestarios (Pps) 1,478.43 1,478.43 1,483.95 5.52 5.52 - 0.37 0.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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149
Cuadro No. 86. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
C001 Fondo General de Participaciones
473,391.10 464,043.42 465,802.00 -7,589.10 1,758.58 -1.97 -1.60 0.38
C003
Otros conceptos participables e incentivos económicos
86,761.00 88,560.38 2,219.20 -84,541.80 -86,341.18 2.07 -97.44 -97.49
C002 Fondo de Fomento Municipal
23,363.30 22,895.91 23,081.80 -281.50 185.89 -2.00 -1.20 0.81
C004
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
2,138.94 2,138.94 114,175.51 112,036.57 112,036.57 - 5,237.95 5,237.95
Por Programas Presupuestarios (Pps)
585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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150
Cuadro No. 87. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los ADEFAS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
H001 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
Por Programas Presupuestarios (Pps)
24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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151
Cuadro No. 88. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los Tribunales Agrarios, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E001
Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
683.63 683.63 658.75 -24.88 -24.88 - -3.64 -3.64
E002
Resolución de juicios agrarios Dotatorios de tierras y los recursos de revisión
262.50 262.50 284.58 22.08 22.08 - 8.41 8.41
M001 Actividades de apoyo administrativo
87.10 87.10 94.78 7.68 7.68 - 8.82 8.82
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 - 0.12 0.12
Por Programas Presupuestarios (Pps)
1,035.07 1,035.07 1,039.95 4.88 4.88 - 0.47 0.47
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
152
Cuadro No. 89. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
2,107.77 2,107.77 2,406.53 298.77 298.77 - 14.17 14.17
M001 Actividades de apoyo administrativo
82.71 82.71 83.93 1.22 1.22 - 1.48 1.48
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
36.30 36.30 36.30 - - - - -
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
0.10 0.10 0.10 - - - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
2,226.88 2,226.88 2,526.87 299.99 299.99 - 13.47 13.47
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
153
Cuadro No. 90. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
I001 FAEB 292,583.47 292,583.47 - -292,583.47 -92,583.47 - -100.00 -100.00
FONE - - 330,325.82 330,325.82 330,325.82 - - -
I014 FONE Otros de Gasto Corriente
- - 10,749.61 10,749.61 10,749.61 - - -
I016 FONE Fondo de Compensación
- - 8,676.93 8,676.93 8,676.93 - - -
I015 FONE Gasto de Operación
- - 12,012.95 12,012.95 12,012.95 - - -
I013 FONE Servicios Personales
- - 298,886.34 298,886.34 298,886.34 - - -
I002 FASSA 72,045.19 72,045.19 77,845.08 5,799.89 5,799.89 - 8.05 8.05
FASSA Servicios de Salud a la Comunidad
18,140.74 18,140.74 20,582.41 2,441.68 2,441.68 - 13.46 13.46
FASSA Servicios de Salud a la Persona
46,234.02 46,234.02 48,826.12 -43,002.14 -43,002.14 - -93.01 -93.01
FASSA Generación de Recursos para la Salud
2,728.48 2,728.48 3,231.88 2,476.19 2,476.19 - 90.75 90.75
FASSA Rectoría del Sistema de Salud
4,941.95 4,941.95 5,204.67 262.71 262.71 - 5.32 5.32
FAIS 58,408.24 57,912.91 58,383.02 -25.22 470.10 -0.85 -0.04 0.81
I003 FAIS Estatal 7,079.08 7,019.89 7,076.87 -2.21 56.98 -0.84 -0.03 0.81
I004 FAIS Municipal 51,329.16 50,893.03 51,306.15 -23.01 413.12 -0.85 -0.04 0.81
I005 FORTAMUN 59,863.78 58,666.19 59,142.41 -721.37 476.22 -2.00 -1.21 0.81
FAM 19,017.72 18,637.27 18,788.56 -229.17 151.29 -2.00 -1.21 0.81
I006 FAM Asistencia Social
8,674.08 8,573.14 8,642.74 -31.35 69.59 -1.16 -0.36 0.81
I007 FAM Infraestructura Educativa Básica
6,619.93 6,441.04 6,493.33 -126.60 52.28 -2.70 -1.91 0.81
I008
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
3,723.71 3,623.09 3,652.50 -71.21 29.41 -2.70 -1.91 0.81
FAETA 5,757.50 5,757.50 5,920.43 162.93 162.93 - 2.83 2.83
I009 FAETA Educación Tecnológica
3,601.83 3,601.83 3,697.11 95.28 95.28 - 2.65 2.65
I010 FAETA Educación de Adultos
2,155.67 2,155.67 2,223.32 67.65 67.65 - 3.14 3.14
I011 FASP 7,921.64 7,921.64 8,190.96 269.32 269.32 - 3.40 3.40
I012 FAFEF 32,708.62 32,054.27 32,314.47 -394.14 260.20 -2.00 -1.21 0.81
Por Programas Presupuestarios (Pps)
548,306.16 545,578.45 590,910.76 42,604.60 45,332.31 -0.50 7.77 8.31
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Corresponde al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesta por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
154
Cuadro No. 91. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la
Banca, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
D011 I P A B
9,803.50 9,803.50 9,365.60 -437.90 -437.90 - -4.47 -4.47
D002 HIPOTECARIO-VIVIENDA 1,661.40 1,661.40 1,584.40 -77.00 -77.00 - -4.63 -4.63
D007 ESTADOS Y MUNICIPIOS Reestructuración en UDIs
273.30 273.30 0.0001 -273.30 -273.30 - -100.00 -100.00
D001 INDUSTRIA Descuento en pago
0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -
D003 AGROINDUSTRIA Descuento en pago
0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -
D008 INDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo
0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -
D009 AGROINDUSTRIA Descuento en pago Banca de Desarrollo
0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -
D004 INDUSTRIA Reestructuración en UDIs
0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -
D005 HIPOTECARIO-VIVIENDA Reestructuración en UDIs
0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -
D006 AGROINDUSTRIA Reestructuración en UDIs
0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
11,738.20 11,738.20 10,950.00 -788.20 -788.20 - -6.71 -6.71
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
155
Cuadro No. 92. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CNDH, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
M001 Actividades de apoyo administrativo 450.08 450.08 460.38 10.30 10.30 - 2.29 2.29
E004 Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones
408.23 408.23 423.80 15.57 15.57 - 3.81 3.81
E003 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas foráneas y atender asuntos relacionados con las personas migrantes
65.25 65.25 67.51 2.26 2.26 - 3.46 3.46
E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y ofrecer servicios Bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos
55.82 55.82 56.11 0.29 0.29 - 0.52 0.52
E015 Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional
55.61 55.61 61.92 6.31 6.31 - 11.35 11.35
E017 Ejecutar el programa de comunicación social 47.00 47.00 48.22 1.22 1.22 - 2.60 2.60
E016 Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, y administrar el archivo institucional
43.91 43.91 44.02 0.11 0.11 - 0.26 0.26
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 29.83 29.83 31.25 1.42 1.42 - 4.77 4.77
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de Igualdad entre mujeres y hombres
23.61 23.61 24.79 1.18 1.18 - 5.00 5.00
E005 Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas
23.47 23.47 21.77 -1.70 -1.70 - -7.23 -7.23
E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 20.65 20.65 21.12 0.47 0.47 - 2.25 2.25
E002 Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales
18.59 18.59 20.11 1.52 1.52 - 8.19 8.19
E008
Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
17.94 17.94 18.72 0.78 0.78 - 4.35 4.35
E014 Promover el respeto de los Derechos Humanos de posibles víctimas de la trata de personas, agravio a periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos
16.68 16.68 16.82 0.15 0.15 - 0.89 0.89
E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro
16.46 16.46 16.87 0.41 0.41 - 2.48 2.48
R020
Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y organismos estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas
16.44 16.44 16.98 0.54 0.54 - 3.26 3.26
P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales
14.75 14.75 13.07 -1.68 -1.68 - -11.39 -11.39
R021 Realizar acciones de apoyo jurídico 12.62 12.62 15.46 2.84 2.84 - 22.50 22.50
E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados
11.91 11.91 12.19 0.28 0.28 - 2.38 2.38
R030 Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones.
9.53 9.53 9.55 0.02 0.02 - 0.24 0.24
E022 Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas
9.13 9.13 9.30 0.16 0.16 - 1.81 1.81
E028 Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social
8.60 8.60 8.63 0.03 0.03 - 0.39 0.39
E024
Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
7.14 7.14 8.46 1.32 1.32 - 18.48 18.48
E026 Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos
6.21 6.21 6.48 0.27 0.27 - 4.38 4.38
E011 Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores
5.81 5.81 8.21 2.40 2.40 - 41.28 41.28
E010 Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión
5.19 5.19 5.42 0.23 0.23 - 4.46 4.46
E012 Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida
4.52 4.52 6.43 1.91 1.91 - 42.30 42.30
E023 Apoyar a Organismos Locales de Protección a Derechos Humanos para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP)
4.22 4.22 4.77 0.55 0.55 - 13.10 13.10
E029 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales
3.45 3.45 3.47 0.02 0.02 - 0.53 0.53
E025 Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos
2.35 2.35 2.47 0.13 0.13 - 5.50 5.50
E009 Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero
1.40 1.40 1.66 0.25 0.25 - 18.01 18.01
Por Programas Presupuestarios (Pps) 1,416.38 1,416.38 1,465.96 49.57 49.57 - 3.50 3.50 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
156
Cuadro No. 93. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
P001
Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal
95.08 95.08 101.26 6.18 6.18 - 6.50 6.50
M001 Actividades de apoyo administrativo
28.51 28.51 22.70 -5.81 -5.81 - -20.38 -20.38
O001
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
5.84 5.84 6.13 0.29 0.29 - 4.94 4.94
Por Programas Presupuestarios (Pps)
129.43 129.43 130.09 0.66 0.66 - 0.51 0.51
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
157
Cuadro No. 94. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del CONACYT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
7,840.00 7,840.00 8,226.67 386.67 386.67 - 4.93 4.93
U003
Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas
4,000.00 4,000.00 4,640.00 640.00 640.00 - 16.00 16.00
E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
3,805.30 3,805.30 4,064.92 259.62 259.62 - 6.82 6.82
S191 Sistema Nacional de Investigadores
3,722.00 3,722.00 3,991.96 269.96 269.96 - 7.25 7.25
F002 Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
3,202.87 2,702.87 2,473.20 -729.67 -229.67 -15.61 -22.78 -8.50
U004 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico
1,565.24 1,565.24 1,719.11 153.86 153.86 - 9.83 9.83
S236 Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica
1,224.00 1,224.00 1,411.88 187.88 187.88 - 15.35 15.35
E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
1,279.40 1,279.40 1,395.30 115.90 115.90 - 9.06 9.06
S225
Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
900.00 900.00 1,071.00 171.00 171.00 - 19.00 19.00
P001 Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas
501.99 501.99 1,033.46 531.47 531.47 - 105.87 105.87
M001 Actividades de apoyo administrativo
1,297.83 1,297.83 993.89 -303.94 -303.94 0.00 -23.42 -23.42
F001 Fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación
600.00 600.00 840.00 240.00 240.00 - 40.00 40.00
S192 Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
724.00 724.00 774.68 50.68 50.68 - 7.00 7.00
U002 Apoyo a la consolidación institucional
537.00 537.00 579.96 42.96 42.96 - 8.00 8.00
K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
128.90 128.90 251.37 122.47 122.47 - 95.01 95.01
U001 Apoyos para estudios e investigaciones
146.94 146.94 169.57 22.63 22.63 - 15.40 15.40
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
60.54 60.54 62.00 1.45 1.45 - 2.40 2.40
K027 Mantenimiento de infraestructura
49.30 49.30 6.60 -42.70 -42.70 - -86.61 -86.61
R002 Fondo para Inversiones en Desarrollo Tecnológico
1.00 1.00 1.10 0.10 0.10 - 10.00 10.00
Por Programas Presupuestarios (Pps)
31,586.32 31,086.32 33,706.67 2,120.34 2,620.34 -1.58 6.71 8.43
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
158
Cuadro No. 95 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del INEGI, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
P002
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional
4,798.92 4,798.92 5,085.57 286.65 286.65 - 5.97 5.97
P005 Censos Económicos 2,084.09 2,084.09 111.21 -1,972.88 -1,972.88 - -94.66 -94.66
M001 Actividades de apoyo administrativo
456.08 456.08 492.17 36.10 36.10 - 7.91 7.91
P004 Censo de Población y Vivienda
223.00 223.00 2,474.26 2,251.26 2,251.26 - 1,009.54 1,009.54
P001
Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
209.20 209.20 223.01 13.80 13.80 - 6.60 6.60
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
68.68 68.68 72.44 3.76 3.76 - 5.47 5.47
Por Programas Presupuestarios (Pps)
7,839.97 7,839.97 8,458.66 618.69 618.69 - 7.89 7.89
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
159
Cuadro No. 96. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
- 8.21 11.54 11.54 3.33 - - 40.59
M001 Actividades de Apoyo Administrativo
- 18.31 69.27 69.27 50.96 - - 278.29
G006
Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia
- 270.61 397.52 397.52 126.92 - - 46.90
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- 297.13 478.33 478.33 181.21 - - 60.99
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
160
Cuadro No. 97. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E001 Normatividad y Política Educativa
- 6.29
- -6.29 - - -100.00
E002 Evaluación del Sistema Educativo Nacional
- 32.43 371.61 - - - - -
E003 Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación
- 73.36 100.35 - - - - -
E035
Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados
- 250.00 - - - - - -
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
- 25.52 27.83 - - - - -
M001 Actividades de apoyo administrativo
- 145.73 472.37 472.37 326.64 - - 224.14
P002
Coordinación del sistema nacional de evaluación educativa, planeación y comunicación social.
- - 63.87 63.87 63.87 - - -
P003 Normatividad y Política Educativa
- - 103.41 103.41 103.41 - - -
P001
Coordinación de la Política Nacional de Evaluación y del Programa Estratégico de Desarrollo Institucional
- 80.02 30.56 30.56 -49.47 - - -61.81
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- 613.35 1,170.00 1,170.00 556.65 - - 90.76
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
161
Cuadro No. 98. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
O001 Contraloría Interna - 25.38 36.97 36.97 11.59 - - 45.69
M001 Actividades de Apoyo Administrativo
435.44 257.66 257.66 -177.77 - - -40.83
G006
Prevención y Eliminación de Prácticas y Concentraciones Monopólicas y Demás Restricciones a la Competencia y Libre Concurrencia
- 42.36 139.07 139.07 96.71 - - 228.32
P001 - - 79.85 79.85 79.85 - - -
G004 Regulación del Sector Telecomunicaciones
- 1,496.83 1,486.45 1,486.45 -10.37 - - -0.69
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - -
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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162
Cuadro No. 99. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
- - 10.98 10.98 10.98 - - -
M001 Actividades de Apoyo Administrativo
- - 28.58 28.58 28.58 - - -
E001
Definir las políticas institucionales, establecer y aprobar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades de la A.P.F.
- - 257.46 257.46 257.46 - - -
E002
Coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y difusión del ejerccio de los derechos de acceso a la información.
- - 320.31 320.31 320.31 - - -
E003 Promoción del acceso a la información
- - 165.61 165.61 165.61 - - -
E004 Protección de Datos Personales
- - 62.25 62.25 62.25 - - -
K025 Regulación del Sector Telecomunicaciones
- - 48.00 48.00 48.00 - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- - 893.20 893.20 893.20 - - -
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 100. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del IMSS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973
160,724.00 160,724.00 159,859.12 -864.88 -864.88 - -0.54 -0.54
E002 Atención curativa eficiente 155,683.98 155,683.98 164,643.54 8,959.56 8,959.56 - 5.75 5.75
J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
56,890.59 56,890.59 64,948.00 8,057.41 8,057.41 - 14.16 14.16
M001 Actividades de apoyo administrativo
48,906.79 48,906.79 55,141.57 6,234.78 6,234.78 - 12.75 12.75
J002 Rentas vitalicias Ley 1997 15,599.00 15,599.00 14,109.92 -1,489.08 -1,489.08 - -9.55 -9.55
J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho
13,971.00 13,971.00 13,799.00 -172.00 -172.00 - -1.23 -1.23
E007 Servicios de guardería 9,294.10 9,294.10 9,649.70 355.60 355.60 - 3.83 3.83
E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales
5,536.21 5,536.21 5,697.77 161.56 161.56 - 2.92 2.92
E008 Atención a la salud reproductiva
5,268.56 5,268.56 5,953.90 685.34 685.34 - 13.01 13.01
K012
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
4,450.00 4,450.00 4,833.02 383.02 383.02 - 8.61 8.61
E001 Atención a la salud pública 3,566.19 3,566.19 2,728.92 -837.27 -837.27 - -23.48 -23.48
E010
Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas
1,018.35 1,018.35 974.34 -44.01 -44.01 - -4.32 -4.32
E003 Atención a la salud en el trabajo
1,001.52 1,001.52 820.42 #¡REF! #¡REF! - #¡REF! #¡REF!
E009 Prestaciones sociales eficientes
863.45 863.45 500.84 -362.61 -362.61 - -42.00 -42.00
E004 Investigación en salud en el IMSS
464.93 464.93 549.11 355.50 355.50 - 76.46 76.46
K029 Programas de adquisiciones
300.00 300.00 946.37 646.37 646.37 - 215.46 215.46
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
265.33 265.33 281.66 16.33 16.33 - 6.15 6.15
K027 Mantenimiento de infraestructura
50.00 50.00
-50.00 -50.00 - -100.00 -100.00
W001 Operaciones ajenas -6,893.00 -6,893.00 -7,741.90 -848.90 -848.90 - 12.32 12.32
Por Programas Presupuestarios (Pps)
476,961.00 476,961.00 497,695.32 20,734.32 20,734.32 - 4.35 4.35
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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164
Cuadro No. 101. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del ISSSTE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
J026 Pensiones y Jubilaciones 131,663.19 131,663.19 128,108.29 -3,554.90 -3,554.90 - -2.70 -2.70
E018 Suministro de Claves de Medicamentos
14,069.15 14,069.15 14,547.47 478.32 478.32 - 3.40 3.40
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
12,053.76 12,053.76 12,519.33 465.57 465.57 - 3.86 3.86
M003 Gastos de Administración 9,234.24 9,234.24 11,136.52 1,902.28 1,902.28 - 20.60 20.60
E012 Hospitalización Especializada 7,468.90 7,468.90 7,404.02 -64.88 -64.88 - -0.87 -0.87
E010 Consulta Externa Especializada 5,695.62 5,695.62 5,836.06 140.44 140.44 - 2.47 2.47
E011 Hospitalización General 5,676.83 5,676.83 5,580.84 -96.00 -96.00 - -1.69 -1.69
E009 Consulta Externa General 5,285.63 5,285.63 4,838.16 -447.47 -447.47 - -8.47 -8.47
K011 Proyectos de infraestructura social 2,210.96 2,210.96 2,306.29 95.33 95.33 - 4.31 4.31
E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
1,858.12 1,858.12 1,921.32 447.52 447.52 - 24.08 24.08
E013 Atención de Urgencias 1,452.95 1,452.95 1,398.46 -54.49 -54.49 - -3.75 -3.75
E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico
1,172.88 1,172.88 964.97 -207.91 -207.91 - -17.73 -17.73
J021 Pensiones por Invalidez 1,128.72 1,128.72 19.52 -1,109.20 -1,109.20 - -98.27 -98.27
M001 Actividades de apoyo administrativo 885.33 885.33 820.79 -64.54 -64.54 - -7.29 -7.29
E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar
860.51 860.51 860.95 0.44 0.44 - 0.05 0.05
J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 815.29 815.29 1,955.55 1,140.26 1,140.26 - 139.86 139.86
E007 Consulta Bucal 711.99 711.99 691.20 -20.79 -20.79 - -2.92 -2.92
J028 Pagos de Funeral 446.96 446.96 530.98 84.02 84.02 - 18.80 18.80
E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación
400.94 400.94 393.64 -7.29 -7.29 - -1.82 -1.82
E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud
234.44 234.44 227.44 -7.00 -7.00 - -2.99 -2.99
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
197.64 197.64 199.65 2.02 2.02 - 1.02 1.02
E002 Control de Enfermedades Transmisibles
196.88 196.88 163.74 -33.14 -33.14 - -16.83 -16.83
E003 Detección Oportuna de Enfermedades 192.81 192.81 184.43 -8.39 -8.39 - -4.35 -4.35
E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada
173.15 173.15 186.93 13.78 13.78 - 7.96 7.96
E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos
142.81 142.81 180.05 37.24 37.24 - 26.07 26.07
E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 138.76 138.76 134.72 -4.04 -4.04 - -2.91 -2.91
E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social
138.14 138.14 95.18 -42.96 -42.96 - -31.10 -31.10
E031 Servicios Culturales 117.34 117.34 134.67 17.33 17.33 - 14.77 14.77
E006 Atención Materno Infantil 116.99 116.99 120.08 3.09 3.09 - 2.64 2.64
E014 Rehabilitación 101.42 101.42 99.68 -1.74 -1.74 - -1.72 -1.72
E004 Orientación para la Salud 86.27 86.27 87.95 1.68 1.68 - 1.95 1.95
E015 Investigación Científica y Tecnológica 86.09 86.09 92.66 6.57 6.57 - 7.63 7.63
E030 Servicios Deportivos 78.10 78.10 62.43 -15.67 -15.67 - -20.06 -20.06
J027 Indemnizaciones Globales 71.88 71.88 79.36 7.48 7.48 - 10.40 10.40
E034 Servicios Funerarios 55.60 55.60 54.84 -0.76 -0.76 - -1.37 -1.37
E041 Servicios Integrales de Turismo 42.18 42.18 53.91 11.73 11.73 - 27.81 27.81
E033 Servicios Integrales a Pensionados 33.68 33.68 27.35 -6.33 -6.33 - -18.80 -18.80
J020 Subsidios y Ayudas 27.49 27.49 39.07 11.58 11.58 - 42.11 42.11
J024 Pensiones por Cesantía 25.26 25.26 167.05 141.79 141.79 - 561.44 561.44
J025 Pensiones por Vejez 25.26 25.26 4,459.08 4,433.82 4,433.82 - 17,555.89 17,555.89
E036 Equidad de Género 23.87 23.87 22.92 -0.96 -0.96 - -4.00 -4.00
E042 Atención a Personas con Discapacidad
21.62 21.62 21.02 -0.60 -0.60 - -2.79 -2.79
J022 Pensiones por Causa de Muerte Edad Avanzada
20.11 20.11 19.63 -0.48 -0.48 - -2.39 -2.39
E032 Servicios Turísticos 18.85 18.85 10.44 -8.41 -8.41 - -44.63 -44.63
Por Programas Presupuestarios (Pps) 205,458.62 205,458.62 208,758.62 3,300.00 3,300.00 - 1.61 1.61 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
165
Cuadro No. 102. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CFE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
101,914.75 94,414.75 83,132.17 -18,782.58 -11,282.58 -7.36 -18.43 -11.95
R584 Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía
57,017.98 57,017.98 59,906.87 2,888.89 2,888.89 - 5.07 5.07
E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica
36,543.71 36,543.71 40,957.21 4,413.50 4,413.50 - 12.08 12.08
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 23,267.80 23,267.80 28,513.12 5,245.32 5,245.32 - 22.54 22.54
K044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
18,343.09 18,343.09 17,251.09 -1,092.00 -1,092.00 - -5.95 -5.95
M001 Actividades de apoyo administrativo 13,619.77 13,619.77 17,126.97 3,507.19 3,507.19 - 25.75 25.75
E563 Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad
13,037.22 13,037.22 15,939.30 2,902.08 2,902.08 - 22.26 22.26
K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad
8,470.12 8,470.12 10,243.63 1,773.51 1,773.51 - 20.94 20.94
K027 Mantenimiento de infraestructura 6,373.79 6,373.79 10,226.42 3,852.63 3,852.63 - 60.44 60.44
E567
Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones
6,944.16 6,944.16 7,008.40 64.24 64.24 - 0.93 0.93
E562 Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica
4,947.94 4,947.94 5,370.74 422.81 422.81 - 8.55 8.55
E568 Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional
5,950.75 5,950.75 4,893.49 -1,057.26 -1,057.26 - -17.77 -17.77
K029 Programas de adquisiciones 2,669.86 2,669.86 4,135.95 1,466.09 1,466.09 - 54.91 54.91
P552
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica
3,292.33 3,292.33 3,188.53 -103.80 -103.80 - -3.15 -3.15
R582 Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica.
1,508.81 1,508.81 1,743.05 234.24 234.24 - 15.52 15.52
E555
Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones
1,341.98 1,341.98 1,255.07 -86.90 -86.90 - -6.48 -6.48
R585 Planeación y dirección de los procesos productivos
2,869.00 2,869.00 810.59 -2,058.41 -2,058.41 - -71.75 -71.75
W001 Operaciones ajenas 530.00 530.00 530.00 - - - - -
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
824.23 824.23 369.60 -454.63 -454.63 - -55.16 -55.16
K028 Estudios de preinversión 565.37 565.37 363.75 -201.62 -201.62 - -35.66 -35.66
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
300.00 300.00 357.50 57.50 57.50 - 19.17 19.17
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
309.09 309.09 331.99 22.90 22.90 - 7.41 7.41
K014 Otros proyectos de infraestructura social - - 314.00 314.00 314.00 - - -
P553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional 232.52 232.52 240.49 7.97 7.97 - 3.43 3.43
E578 Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica
131.29 131.29 185.04 53.74 53.74 - 40.93 40.93
F571 Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
45.05 45.05 46.22 1.17 1.17 - 2.61 2.61
K026 Otros proyectos 15.20 15.20 15.36 0.17 0.17 - 1.11 1.11
R586 Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas
2,500.00 2,500.00 - -2,500.00 -2,500.00 - -100.00 -100.00
Por Programas Presupuestarios (Pps) 313,565.80 306,065.80 314,456.55 890.75 8,390.75 -2.39 0.28 2.74 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la
Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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166
Cuadro No. 103. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de PEMEX, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Clave Programas presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
K002 Proyectos de infraestructura económica de Hidrocarburos
324,725.88 324,725.88 326,953.43 2,227.55 2,227.55 - 0.69 0.69
B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
70,793.06 67,651.80 68,848.36 -1,944.70 1,196.57 -4.44 -2.75 1.77
J002 Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX
38,119.06 38,119.06 43,155.07 5,036.01 5,036.01 - 13.21 13.21
E010 Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
25,294.85 24,092.69 24,719.55 -575.29 626.87 -4.75 -2.27 2.60
K027 Mantenimiento de infraestructura 17,800.02 17,800.02 20,675.48 2,875.46 2,875.46 - 16.15 16.15
E013 Servicios médicos al personal de PEMEX
12,767.69 12,383.82 11,350.27 -1,417.42 -1,033.54 -3.01 -11.10 -8.35
M001 Actividades de apoyo administrativo 7,405.53 7,131.94 7,449.63 44.10 317.69 -3.69 0.60 4.45
E015
Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX
6,918.81 6,570.65 8,066.02 1,147.22 1,495.38 -5.03 16.58 22.76
K026 Otros proyectos 5,517.53 5,517.53 6,564.80 1,047.27 1,047.27 - 18.98 18.98
K028 Estudios de preinversión 3,990.89 3,990.89 3,215.08 -775.81 -775.81 - -19.44 -19.44
E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
3,762.85 3,311.92 4,894.92 1,132.07 1,583.00 -11.98 30.09 47.80
E012
Actividades destinadas a la
operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología
3,133.67 2,964.39 3,715.15 581.48 750.77 -5.40 18.56 25.33
K029 Programas de adquisiciones 2,514.97 2,514.97 3,469.80 954.83 954.83 - 37.97 37.97
K043 Otros programas de inversión 2,076.30 2,076.30 4,224.90 2,148.60 2,148.60 - 103.48 103.48
E014 Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX
1,090.78 1,063.53 1,093.78 3.01 30.25 -2.50 0.28 2.84
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
862.53 859.04 935.30 72.76 76.26 -0.41 8.44 8.88
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
600.51 600.51 791.59 191.09 191.09 - 31.82 31.82
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
102.45 102.45 127.39 24.93 24.93 - 24.33 24.33
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
96.72 96.72 95.19 -1.54 -1.54 - -1.59 -1.59
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
93.03 93.03 215.17 122.14 122.14 - 131.28 131.28
K014 Otros proyectos de infraestructura social
9.09 9.09 19.17 10.08 10.08 - 110.94 110.94
Por Programas Presupuestarios (Pps) 527,676.23 521,676.23 540,580.08 12,903.85 18,903.85 -1.14 2.45 3.62
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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167
7 Clasificación del gasto público federal por Unidades
Responsables, y por ramo
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168
Cuadro No. 104. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Legislativo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Variación real
100 Cámara de Diputados
7,110.72 6,795.52 7,339.17 228.44 543.64 -4.43 3.21 8.00
200 Cámara de Senadores
3,907.23 3,722.43 4,269.18 361.95 546.75 -4.73 9.26 14.69
101 Auditoria Superior de la Federación
1,813.74 1,863.74 2,039.99 226.26 176.26 2.76 12.47 9.46
Presupuesto total 12,831.69 12,381.69 13,648.34 816.65 1,266.65 -3.51 6.36 10.23
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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169
Cuadro No. 105. Presupuesto propuesto y aprobado para la Presidencia de la República, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Variación real
113 Coordinación General de Administración
563.99 563.99 514.27 -49.71 -49.71 - -8.81 -8.81
210 Estado Mayor Presidencial
507.28 507.28 624.05 116.77 116.77 - 23.02 23.02
211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales
401.98 401.98 500.32 98.33 98.33 - 24.46 24.46
112 Secretaria Particular 226.05 226.05 165.47 -60.58 -60.58 - -26.80 -26.80
115 Coordinación General de Comunicación Social
116.98 116.98 119.16 2.18 2.18 - 1.87 1.87
130 Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental
82.61 82.61 81.70 -0.91 -0.91 - -1.10 -1.10
114 Coordinación General de Opinión Pública e Imagen
66.04 66.04 62.10 -3.94 -3.94 - -5.97 -5.97
128 Coordinación de Asesores
55.72 55.72 53.05 -2.67 -2.67 - -4.80 -4.80
127 Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales
44.10 44.10 40.29 -3.81 -3.81 - -8.64 -8.64
129 Oficina de la Presidencia de la República 42.42 42.42 48.00 5.58 5.58 - 13.16 13.16
135 Coordinación de Estrategia Digital Nacional
25.85 25.85 29.19 3.34 3.34 - 12.93 12.93
133 Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Social
24.93 24.93 24.82 -0.12 -0.12 - -0.47 -0.47
132 Órgano Interno de Control 14.40 14.40 15.02 0.62 0.62 - 4.29 4.29
136 Coordinación de Crónica Presidencial
9.05 9.05 8.34 -0.71 -0.71 - -7.83 -7.83
137 Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación
8.82 8.82 6.09 -2.72 -2.72 - -30.90 -30.90
134 Coordinación de Vinculación
6.66 6.66 4.36 -2.30 -2.30 - -34.54 -34.54
131 Conservaduría de Palacio Nacional
3.64 3.64
-3.64 -3.64 - -100.00 -100.00
Presupuesto total 2,200.52 2,200.52 2,296.23 95.71 95.71 - 4.35 4.35
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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170
Cuadro No. 106. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Judicial, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
Impartir justicia en el ámbito de su competencia
51,752.95 47,752.95 53,207.05 1,454.10 5,454.10 -7.73 2.81 11.42
110 Consejo de la Judicatura Federal
47,199.05 43,199.05 48,552.13 1,353.08 5,353.08 -8.47 2.87 12.39
100 Suprema Corte de Justicia de la Nación
4,553.90 4,553.90 4,654.92 101.02 101.02 - 2.22 2.22
Resolver impugnaciones en procesos electorales
2,488.62 2,488.62 3,062.02 573.40 573.40 - 23.04 23.04
210 Sala Superior 1,835.88 1,835.88 2,047.70 211.82 211.82 - 11.54 11.54
211 Salas Regionales 652.74 652.74 1,014.32 361.58 361.58 - 55.39 55.39
Presupuesto total 54,241.57 50,241.57 56,269.07 2,027.50 6,027.50 -7.37 3.74 12.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
171
Cuadro No. 107. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
L00 Policía Federal 22,041.74 22,041.74 26,099.64 4,057.89 4,057.89 - 18.41 18.41
D00 Prevención y Readaptación Social 18,505.65 18,505.65 20,118.68 1,613.03 1,613.03 - 8.72 8.72
W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
8,083.15 8,083.15 8,346.83 263.68 263.68 - 3.26 3.26
I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 7,537.09 7,537.09 7,616.13 79.05 79.05 - 1.05 1.05
800 Oficialía Mayor 4,616.87 4,616.87 51.28 -4,565.59 -4,565.59 - -98.89 -98.89
500 Unidad para el Desarrollo Político 2,707.65 2,707.65 2,743.56 35.90 35.90 - 1.33 1.33
K00 Instituto Nacional de Migración 2,102.14 2,102.14 1,979.08 -123.06 -123.06 - -5.85 -5.85
O00 Servicio de Protección Federal 1,559.16 1,559.16 1,640.14 80.98 80.98 - 5.19 5.19
U00 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
1,094.26 1,094.26 1,453.38 359.12 359.12 - 32.82 32.82
631 Dirección General de Plataforma México 853.31 853.31 1,238.85 385.53 385.53 - 45.18 45.18
EZN Archivo General de la Nación 584.97 584.97 381.53 -203.44 -203.44 - -34.78 -34.78
F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 307.65 307.65 362.56 54.91 54.91 - 17.85 17.85
410 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal
304.49 304.49 706.16 401.66 401.66 - 131.91 131.91
911 Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
230.26 230.26 252.02 21.75 21.75 - 9.45 9.45
111 Dirección General de Comunicación Social 228.50 228.50 229.40 0.91 0.91 - 0.40 0.40
214 Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas
202.34 202.34 195.31 -7.02 -7.02 - -3.47 -3.47
810 Dirección General de Recursos Humanos 200.41 200.41 224.89 24.48 24.48 - 12.22 12.22
811 Dirección General de Programación y Presupuesto
198.49 198.49 97.34 -101.15 -101.15 - -50.96 -50.96
V00 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
124.42 191.42 197.92 73.49 6.49 53.85 59.07 3.39
812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
182.23 182.23 191.13 8.91 8.91 - 4.89 4.89
710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
169.56 169.56 299.72 130.16 130.16 - 76.77 76.77
E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
161.64 161.64 161.33 -0.31 -0.31 - -0.19 -0.19
EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
145.94 145.94 150.95 5.01 5.01 - 3.43 3.43
632 Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública
125.38 125.38 127.55 2.17 2.17 - 1.73 1.73
100 Secretaría 121.40 121.40 117.62 -3.78 -3.78 - -3.11 -3.11
211 Unidad de Gobierno 112.62 112.62 115.55 2.93 2.93 - 2.60 2.60
813 Dirección General de Tecnologías de la Información
103.63 103.63 107.43 3.81 3.81 - 3.67 3.67
215 Dirección General de Juegos y Sorteos 96.50 96.50 104.10 7.60 7.60 - 7.88 7.88
H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres 95.74 95.74 86.70 -9.04 -9.04 - -9.44 -9.44
Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
92.42 92.42 82.06 -10.35 -10.35 - -11.20 -11.20
514
Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
88.78 90.78 37.96 -50.82 -52.82 2.25 -57.24 -58.18
612 Dirección General de Seguridad Privada 89.06 89.06 76.60 -12.45 -12.45 - -13.98 -13.98
114 Unidad de Contraloría Interna 85.12 85.12 84.71 -0.40 -0.40 - -0.47 -0.47
G00 Secretaria General del Consejo Nacional de Población
71.71 78.11 76.02 4.31 -2.09 8.92 6.01 -2.68
600 Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
76.51 76.51 194.61 118.11 118.11 - 154.37 154.37
412 Unidad de Política Migratoria 60.93 60.93 90.38 29.45 29.45 - 48.33 48.33
914 Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
47.90 57.90 63.66 15.76 5.76 20.88 32.91 9.95
814 Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa
57.42 57.42 60.63 3.22 3.22 - 5.60 5.60
200 Subsecretaria de Gobierno 56.85 56.85 65.33 8.48 8.48 - 14.92 14.92
642 Dirección General de Servicios para la Operación Policial
56.62 56.62 55.77 -0.85 -0.85 - -1.49 -1.49
511 Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención Social
55.71 55.71 56.97 1.26 1.26 - 2.26 2.26
641 Dirección General de Servicios 55.12 55.12 50.57 -4.55 -4.55 - -8.25 -8.25
611 Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación
54.88 54.88 43.68 -11.20 -11.20 - -20.41 -20.41
Presupuesto total Parte I 73,746.20 73,831.60 76,435.73 2,689.53 2,604.13 0.12 3.65 3.53 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
172
Cuadro No. 107.1. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
512 Dirección General de Coordinación Intersecretarial
47.17 47.17 48.80 1.63 1.63 - 3.46 3.46
121 Dirección General de Protección Civil 45.63 45.63 50.43 4.80 4.80 - 10.52 10.52
621 Dirección General de Política para el Desarrollo Policial
44.61 45.61 35.12 -9.49 -10.49 2.24 -21.27 -23.00
510 Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico
45.08 45.08 65.69 20.61 20.61 - 45.71 45.71
A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
44.35 44.35 46.30 1.94 1.94 - 4.38 4.38
913 Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos
44.09 44.09 45.08 0.99 0.99 - 2.24 2.24
131 Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios
41.53 41.53 42.71 1.18 1.18 - 2.85 2.85
130 Unidad General de Asuntos Jurídicos 41.42 41.42 90.41 49.00 49.00 - 118.31 118.31
311 Unidad de Enlace Legislativo 41.22 41.22 43.51 2.29 2.29 - 5.56 5.56
652 Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación
38.14 38.14 33.37 -4.77 -4.77 - -12.50 -12.50
120 Coordinación Nacional de Protección Civil 37.31 37.31 39.04 1.73 1.73 - 4.63 4.63
122 Dirección General para la Gestión de Riesgos
35.00 35.00 35.05 0.06 0.06 - 0.16 0.16
513 Dirección General de Coordinación para la Operación Territorial
34.80 34.80 35.92 1.12 1.12 - 3.21 3.21
651 Dirección General de Apoyo Jurídico 34.62 34.62 34.37 -0.26 -0.26 - -0.74 -0.74
640 Unidad de Servicios y Formación Policial 33.40 33.40 41.22 7.82 7.82 - 23.40 23.40
101 Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
31.98 31.98 36.05 4.07 4.07 - 12.72 12.72
400 Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos
31.38 31.38 38.58 7.20 7.20 - 22.96 22.96
123 Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil
29.92 29.92 30.61 0.69 0.69 - 2.31 2.31
610 Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada
29.60 29.60 28.45 -1.16 -1.16 - -3.90 -3.90
217 Dirección General de Análisis y Prospectiva para la Política Interior
29.09 29.09 30.84 1.75 1.75 - 6.01 6.01
700 Subsecretaría de Normatividad de Medios 28.38 28.38 33.09 4.70 4.70 - 16.57 16.57
212 Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales
27.94 27.94 28.61 0.67 0.67 - 2.40 2.40
712 Dirección General de Medios Impresos 27.79 27.79 30.13 2.34 2.34 - 8.41 8.41
411 Dirección General de Asociaciones Religiosas
27.09 27.09 28.65 1.56 1.56 - 5.75 5.75
623 Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario
26.25 26.25 23.33 -2.92 -2.92 - -11.13 -11.13
300 Subsecretaria de Enlace Legislativo 25.19 25.19 27.69 2.50 2.50 - 9.92 9.92
N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
24.81 24.81 25.96 1.14 1.14 - 4.61 4.61
900 Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
24.80 24.80 25.83 1.03 1.03 - 4.16 4.16
622 Dirección General del Centro de Control de Confianza
20.41 22.41 17.64 -2.77 -4.77 9.80 -13.57 -21.29
313 Dirección General de Acuerdos Políticos 22.20 22.20 22.55 0.35 0.35 - 1.57 1.57
711 Dirección General de Normatividad de Comunicación
20.79 20.79 22.41 1.62 1.62 - 7.78 7.78
630 Unidad de Información para la Seguridad Pública
20.67 20.67 26.90 6.23 6.23 - 30.17 30.17
312 Dirección General de Información Legislativa 18.55 18.55 19.27 0.72 0.72 - 3.89 3.89
216 Unidad de Política Interior y Análisis de Información
18.51 18.51 19.26 0.75 0.75 - 4.04 4.04
132 Dirección General de lo Contencioso 16.54 16.54 17.01 0.48 0.48 - 2.88 2.88
620 Unidad de Desarrollo e Integración Institucional
14.97 14.97 20.99 6.01 6.01 - 40.16 40.16
310 Dirección General de Estudios Legislativos 13.52 13.52 14.02 0.50 0.50 - 3.72 3.72
133 Dirección General de Procedimientos Constitucionales
12.97 12.97 13.07 0.10 0.10 - 0.74 0.74
650 Inspectoría General 11.17 11.17 12.20 1.03 1.03 - 9.20 9.20
M00 Secretaria Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
5.78 5.78 5.86 0.08 0.08 - 1.33 1.33
Presupuesto total Parte II 1,168.70 1,171.70 1,286.02 117.31 114.31 0.26 10.04 9.76
Presupuesto total Parte I +II 74,914.90 75,003.30 77,721.74 2,806.84 2,718.44 0.12 3.75 3.62 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
173
Cuadro No. 108. Presupuesto propuesto y aprobado para Relaciones Exteriores, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
811 Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas
1,311.93 1,311.93 1,391.06 79.13 79.13 - 6.03 6.03
400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1,079.04 1,079.04 1,432.83 353.79 353.79 - 32.79 32.79
200 Subsecretaría para América del Norte 896.80 896.80 1,174.00 277.20 277.20 - 30.91 30.91
411 Dirección General para Europa 599.70 599.70 395.45 -204.25 -204.25 - -34.06 -34.06
610 Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos
462.38 462.38 140.17 -322.20 -322.20 - -69.68 -69.68
K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
444.39 444.39 551.07 106.68 106.68 - 24.01 24.01
300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe 439.10 439.10 651.25 212.15 212.15 - 48.32 48.32
613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
332.71 332.71 138.19 -194.52 -194.52 - -58.47 -58.47
800 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
277.41 277.41 326.65 49.24 49.24 - 17.75 17.75
211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
242.33 242.33 244.29 1.96 1.96 - 0.81 0.81
310 Dirección General para América Latina y el Caribe
187.70 187.70 192.49 4.79 4.79 - 2.55 2.55
210 Dirección General para América del Norte 155.61 155.61 249.58 93.97 93.97 - 60.38 60.38
412 Dirección General para Asia-Pacífico 146.98 146.98 137.42 -9.56 -9.56 - -6.50 -6.50
311 Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos
137.13 137.13 125.67 -11.46 -11.46 - -8.36 -8.36
413 Dirección General para África y Medio Oriente 125.25 125.25 140.10 14.86 14.86 - 11.86 11.86
611 Dirección General de Delegaciones 112.30 112.30 118.88 6.58 6.58 - 5.86 5.86
614 Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación
73.83 73.83 119.92 46.10 46.10 - 62.44 62.44
600 Oficialía Mayor 69.27 69.27 30.88 -38.39 -38.39 - -55.42 -55.42
111 Dirección General de Protocolo 51.98 51.98 66.19 14.21 14.21 - 27.34 27.34
612 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
44.95 44.95 46.30 1.35 1.35 - 3.00 3.00
100 Secretaría 43.24 43.24 47.24 4.00 4.00 - 9.25 9.25
B00 Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos
40.24 40.24 43.57 3.34 3.34 - 8.29 8.29
J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 33.32 33.32 82.95 49.63 49.63 - 148.94 148.94
112 Dirección General de Comunicación Social 28.37 28.37 29.62 1.25 1.25 - 4.40 4.40
812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
27.23 27.23 29.92 2.69 2.69 - 9.88 9.88
616 Dirección General de Asuntos Jurídicos 23.06 23.06 23.33 0.27 0.27 - 1.19 1.19
810 Dirección General para Temas Globales 21.89 21.89 27.10 5.21 5.21 - 23.78 23.78
121 Consultaría Jurídica 21.74 21.74 25.95 4.21 4.21 - 19.39 19.39
123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático
21.04 21.04 23.09 2.05 2.05 - 9.76 9.76
615 Órgano Interno de Control 17.65 17.65 19.55 1.90 1.90 - 10.76 10.76
I00 Instituto Matías Romero 17.40 17.40 19.30 1.90 1.90 - 10.94 10.94
212 Dirección General de Servicios Consulares 16.19 16.19 16.06 -0.13 -0.13 - -0.83 -0.83
C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belice.
15.54 15.54 16.96 1.42 1.42 - 9.15 9.15
103 Dirección General de Coordinación Política 7.80 7.80 8.27 0.47 0.47 - 6.09 6.09
813 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil
4.64 4.64 5.98 1.34 1.34 - 28.77 28.77
213 Dirección General de Asuntos Especiales 2.35 2.35 5.19 2.83 2.83 - 120.48 120.48
Presupuesto total 7,532.48 7,532.48 8,096.49 564.01 564.01 - 7.49 7.49 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
174
Cuadro No. 109. Presupuesto propuesto y aprobado para SHCP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E00 Servicio de Administración Tributaria 14,189.11 14,189.11 14,267.62 78.51 78.51 - 0.55 0.55
AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
10,808.83 11,428.83 11,309.31 500.48 -119.52 5.74 4.63 -1.05
GSA Agroasemex, S.A. 1,553.79 1,553.79 1,606.59 52.80 52.80 - 3.40 3.40
HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1,254.53 1,254.53 2,969.33 1,714.80 1,714.80 - 136.69 136.69
B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1,150.12 1,150.12 1,221.37 71.25 71.25 - 6.19 6.19
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1,020.51 1,020.51 1,055.21 34.70 34.70 - 3.40 3.40
215 Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda 967.20 967.20 926.74 -40.46 -40.46 - -4.18 -4.18
HHG Instituto Nacional de las Mujeres 847.00 913.00 995.25 148.25 82.25 7.79 17.50 9.01
AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 803.08 803.08 833.37 30.29 30.29 - 3.77 3.77
HAN Financiera Rural 703.40 703.40 727.30 23.90 23.90 - 3.40 3.40
G3A Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
637.20 637.20 675.14 37.94 37.94 - 5.95 5.95
HHE Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
607.69 607.69
-607.69 -607.69 - -100.00 -100.00
HAS Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
334.10 534.10 552.30 218.20 18.20 59.86 65.31 3.41
AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos 470.49 470.49 889.21 418.72 418.72 - 89.00 89.00
711 Dirección General de Recursos Humanos 438.91 441.91 412.23 -26.69 -29.69 0.68 -6.08 -6.72
610 Subtesorero de Operación 432.45 432.45 434.38 1.92 1.92 - 0.45 0.45
713 Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores
286.72 286.72 285.44 -1.28 -1.28 - -0.45 -0.45
112 Unidad de Comunicación Social y Vocero 243.93 243.93 240.12 -3.82 -3.82 - -1.56 -1.56
C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 233.02 233.02 258.48 25.46 25.46 - 10.93 10.93
110 Unidad de Inteligencia Financiera 224.87 224.87 218.96 -5.90 -5.90 - -2.63 -2.63
712 Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales
218.29 218.29 235.50 17.21 17.21 - 7.88 7.88
D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 212.29 212.29 229.17 16.88 16.88 - 7.95 7.95
AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 189.58 189.58 197.22 7.64 7.64 - 4.03 4.03
411 Unidad de Política y Control Presupuestario 167.51 167.51 185.60 18.09 18.09 - 10.80 10.80
715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
143.86 143.86 143.43 -0.43 -0.43 - -0.30 -0.30
700 Oficialía Mayor 143.26 143.26 196.35 53.09 53.09 - 37.05 37.05
400 Subsecretaría de Egresos 136.79 136.79 135.74 -1.05 -1.05 - -0.77 -0.77
HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 129.70 129.70 200.00 70.30 70.30 - 54.20 54.20
511 Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 126.94 126.94 138.07 11.13 11.13 - 8.77 8.77
716 Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información
121.62 121.62 121.66 0.04 0.04 - 0.04 0.04
200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 118.28 118.28 99.43 -18.85 -18.85 - -15.94 -15.94
100 Secretaría 116.97 116.97 121.44 4.47 4.47 - 3.82 3.82
415 Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 109.64 109.64 114.62 4.98 4.98 - 4.54 4.54
412 Unidad de Contabilidad Gubernamental 107.17 107.17 112.18 5.01 5.01 - 4.68 4.68
313 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 105.33 105.33 103.80 -1.54 -1.54 - -1.46 -1.46
416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 101.06 101.06 100.49 -0.57 -0.57 - -0.56 -0.56
210 Unida de Crédito Público 95.70 95.70 96.72 1.02 1.02 - 1.07 1.07
211 Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 89.74 89.74 94.42 4.68 4.68 - 5.22 5.22
310 Unidad de Política de Ingresos Tributarios 89.03 89.03 84.48 -4.55 -4.55 - -5.11 -5.11
612 Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 87.47 87.47 88.96 1.49 1.49 - 1.70 1.70
513 Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 87.03 87.03 93.02 5.99 5.99 - 6.88 6.88
300 Subsecretaría de Ingresos 81.79 81.79 78.92 -2.87 -2.87 - -3.51 -3.51
710 Dirección General de Recursos Financieros 80.38 80.38 74.93 -5.45 -5.45 - -6.78 -6.78
213 Unidad de Banca Valores y Ahorro 79.58 79.58 82.13 2.55 2.55 - 3.20 3.20
311 Unidad de Legislación Tributaria 76.17 76.17 78.53 2.36 2.36 - 3.10 3.10
410 Unidad de Inversiones 73.31 73.31 79.42 6.11 6.11 - 8.33 8.33
113 Órgano Interno de Control 71.29 71.29 68.46 -2.83 -2.83 - -3.97 -3.97
212 Unidad de Banca de Desarrollo 68.06 68.06 70.78 2.72 2.72 - 4.00 4.00
510 Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 66.96 66.96 59.84 -7.12 -7.12 - -10.64 -10.64
419 Unidad de Evaluación del Desempeño 64.68 64.68 71.91 7.23 7.23 - 11.18 11.18
214 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 62.73 62.73 65.09 2.36 2.36 - 3.77 3.77
600 Tesorería de la Federación 61.92 61.92 57.55 -4.38 -4.38 - -7.07 -7.07
611 Subtesorero de Contabilidad y Control Operativo 58.74 58.74 58.05 -0.69 -0.69 - -1.18 -1.18
500 Procuraduría Fiscal de la Federación 58.38 58.38 61.73 3.36 3.36 - 5.75 5.75
613 Dirección General de Asuntos Jurídicos 55.49 55.49 54.93 -0.56 -0.56 - -1.01 -1.01
418 Dirección General Jurídica de Egresos 49.26 49.26 54.91 5.65 5.65 - 11.46 11.46
312 Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 40.89 40.89 48.24 7.35 7.35 - 17.97 17.97
512 Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 39.48 39.48 41.98 2.50 2.50 - 6.33 6.33
A2O Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 363.35 -
-363.35 - -100.00 -100.00 -
111 Unidad de Productividad Económica - - 31.62 - - - - -
714 Conservaduría de Palacio Nacional - - 25.49 - - - - -
HDB Comisión Nacional de Vivienda - -
- - - - -
Presupuesto total 41,356.68 41,882.33 43,935.14 2,578.45 2,052.81 1.27 6.23 4.90 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
175
Cuadro No. 110. Presupuesto propuesto y probado para SEDENA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
120 Comandancia I Región Militar 13,477.04 13,477.04 13,705.14 228.10 228.10 - 1.69 1.69
132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
7,839.21 7,839.21 11,349.73 3,510.52 3,510.52 - 44.78 44.78
110 Dirección General de Administración
6,813.81 6,813.81 6,427.05 -386.76 -386.76 - -5.68 -5.68
116 Dirección General de Sanidad 5,736.61 5,736.61 5,838.47 101.86 101.86 - 1.78 1.78
111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
5,169.85 5,169.85 6,992.91 1,823.07 1,823.07 - 35.26 35.26
117 Dirección General de Ingenieros
3,786.18 3,786.18 3,488.42 -297.76 -297.76 - -7.86 -7.86
126 Comandancia VII Región Militar
2,358.31 2,358.31 2,464.85 106.54 106.54 - 4.52 4.52
125 Comandancia VI Región Militar 2,288.70 2,288.70 2,403.47 114.77 114.77 - 5.01 5.01
131 Comandancia XII Región Militar
1,850.88 1,850.88 1,931.24 80.36 80.36 - 4.34 4.34
124 Comandancia V Región Militar 1,791.04 1,791.04 1,903.17 112.13 112.13 - 6.26 6.26
121 Comandancia II Región Militar 1,737.61 1,737.61 1,828.67 91.07 91.07 - 5.24 5.24
127 Comandancia VIII Región Militar
1,726.61 1,726.61 1,793.72 67.11 67.11 - 3.89 3.89
115
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
1,509.72 1,509.72 1,764.61 254.89 254.89 - 16.88 16.88
130 Comandancia XI Región Militar 1,255.07 1,255.07 1,283.60 28.52 28.52 - 2.27 2.27
122 Comandancia III Región Militar 1,180.50 1,180.50 1,209.33 28.82 28.82 - 2.44 2.44
128 Comandancia IX Región Militar 1,137.15 1,137.15 1,160.73 23.57 23.57 - 2.07 2.07
112 Dirección General de Industria Militar
1,133.87 1,133.87 1,105.48 -28.39 -28.39 - -2.50 -2.50
123 Comandancia IV Región Militar 1,057.70 1,057.70 1,081.97 24.28 24.28 - 2.30 2.30
129 Comandancia X Región Militar 1,017.49 1,017.49 1,050.16 32.68 32.68 - 3.21 3.21
113 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
995.57 995.57 1,009.74 14.16 14.16 - 1.42 1.42
140 Dirección General de Informática
410.48 410.48 429.33 18.85 18.85 - 4.59 4.59
136 Procuraduría General de Justicia Militar
261.84 261.84 278.94 17.10 17.10 - 6.53 6.53
138 Dirección General de Comunicación Social
246.41 246.41 245.51 -0.91 -0.91 - -0.37 -0.37
114 Dirección General de Justicia Militar
210.98 210.98 215.77 4.78 4.78 - 2.27 2.27
139 Dirección General de Derechos Humanos
131.26 131.26 123.98 -7.27 -7.27 - -5.54 -5.54
135 Presidencia del Supremo Tribunal Militar
113.06 113.06 113.66 0.60 0.60 - 0.53 0.53
141 Dirección General de Intendencia
- - 70.01 70.01 70.01 - - -
Presupuesto total 65,236.95 65,236.95 71,269.65 6,032.70 6,032.70 - 9.25 9.25 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
176
Cuadro No. 111. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
313 Dirección General de Operación y Explotación de Padrones
13,571.72 13,571.72 14,164.61 592.89 592.89 - 4.37 4.37
F00 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
8,762.35 8,347.35 8,688.20 -74.15 340.85 -4.74 -0.85 4.08
116 Coordinación General de Ganadería 5,712.04 6,562.06 6,897.94 1,185.90 335.88 14.88 20.76 5.12
B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
6,147.29 6,147.29 6,167.98 20.69 20.69 -0.00 0.34 0.34
311 Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico
4,764.76 5,130.36 5,323.66 558.90 193.30 7.67 11.73 3.77
310 Dirección General de Fomento a la Agricultura 5,486.35 4,741.25 4,947.42 -538.93 206.17 -13.58 -9.82 4.35
411 Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural
3,927.22 4,241.33 4,445.74 518.51 204.40 8.00 13.20 4.82
412 Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario
3,961.73 3,961.73 4,146.77 185.04 185.04 - 4.67 4.67
113 Coordinación General de Delegaciones 3,680.25 3,680.25 4,839.36 1,159.11 1,159.11 0.00 31.50 31.50
212 Dirección General de Logística y Alimentación 3,504.09 3,424.09 3,541.48 37.39 117.39 -2.28 1.07 3.43
I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 3,262.69 3,212.69 3,312.77 50.08 100.08 -1.53 1.53 3.12
413 Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
1,610.87 2,360.87 1,427.38 -183.49 -933.49 46.56 -11.39 -39.54
A1I Universidad Autónoma de Chapingo 2,296.62 2,296.62 2,389.31 92.69 92.69 - 4.04 4.04
410 Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias
1,772.62 1,772.62 1,859.50 86.88 86.88 - 4.90 4.90
211 Dirección General de Administración de Riesgos
1,691.53 1,691.53 1,898.47 206.93 206.93 - 12.23 12.23
JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
1,367.34 1,392.35 1,355.94 -11.40 -36.41 1.83 -0.83 -2.62
IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas 1,274.38 1,274.38 1,352.25 77.87 77.87 - 6.11 6.11
IZC Colegio de Posgraduados 1,120.67 1,170.68 1,217.03 96.35 46.34 4.46 8.60 3.96
214 Dirección General de Zonas Tropicales 1,038.67 1,038.67 1,074.96 36.29 36.29 -0.00 3.49 3.49
RJL Instituto Nacional de Pesca 831.44 831.44 858.00 26.56 26.56 - 3.19 3.19
112 Coordinación General de Enlace Sectorial 490.50 490.50 2,416.86 1,926.36 1,926.36 - 392.73 392.73
312 Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles
276.88 426.88 445.91 169.03 19.03 54.17 61.05 4.46
G00 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
391.00 391.00 400.34 9.34 9.34 - 2.39 2.39
117 Coordinación General de Asuntos Internacionales
361.04 361.04 331.95 -29.08 -29.08 - -8.06 -8.06
I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido 299.92 299.92 317.22 17.30 17.30 -0.00 5.77 5.77
500 Oficialía Mayor 122.01 296.26 109.55 -12.46 -186.71 142.82 -10.21 -63.02
511 Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos
250.63 250.63 226.93 -23.70 -23.70 - -9.46 -9.46
513 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
197.66 197.66 298.17 100.51 100.51 - 50.85 50.85
512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
165.03 165.03 174.19 9.17 9.17 - 5.55 5.55
210 Dirección General de Planeación y Evaluación 111.54 161.54 16.60 -94.95 -144.95 44.83 -85.12 -89.73
I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
159.28 159.28 158.76 -0.52 -0.52 -0.00 -0.33 -0.33
D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
94.85 94.85 96.31 1.46 1.46 -0.00 1.54 1.54
100 Secretaría 83.58 83.58 82.72 -0.87 -0.87 - -1.04 -1.04
114 Órgano Interno de Control 68.70 68.70 70.13 1.43 1.43 - 2.09 2.09
C00 Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
52.85 52.85 52.85 -0.00 -0.00 - -0.00 -0.00
213 Dirección General de Normalización Agroalimentaria
51.06 51.06 52.95 1.89 1.89 -0.00 3.70 3.70
510 Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas
49.51 49.51 52.62 3.11 3.11 -0.00 6.28 6.28
111 Coordinación General de Comunicación Social 37.11 37.11 38.32 1.21 1.21 - 3.27 3.27
AFU Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
36.71 36.71 37.31 0.60 0.60 - 1.64 1.64
I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
34.54 34.54 32.99 -1.55 -1.55 - -4.49 -4.49
110 Abogado General 33.21 33.21 36.60 3.40 3.40 - 10.23 10.23
300 Subsecretaría de Agricultura 22.25 22.25 20.76 -1.49 -1.49 - -6.68 -6.68
200 Subsecretaría de Alimentación y Competitividad
15.72 15.72 16.20 0.48 0.48 0.00 3.09 3.09
400 Subsecretaria de Desarrollo Rural 13.41 13.41 16.22 2.81 2.81 - 20.95 20.95
Presupuesto total Parte I 79,203.61 80,642.51 85,411.21 6,207.60 4,768.70 1.82 7.84 5.91 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
177
Cuadro No. 111.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, Parte II, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave Delegación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
121 Aguascalientes 34.55 34.55 36.77 2.22 2.22 - 6.42 6.42
122 Baja California 54.79 54.79 56.99 2.20 2.20 0.00 4.01 4.01
123 Baja California Sur 30.98 30.98 32.39 1.41 1.41 0.00 4.57 4.57
124 Campeche 35.25 35.25 36.50 1.25 1.25 - 3.56 3.56
125 Coahuila 48.63 48.63 49.05 0.42 0.42 - 0.87 0.87
126 Colima 41.94 41.94 44.47 2.53 2.53 - 6.03 6.03
127 Chiapas 152.88 152.88 159.98 7.09 7.09 0.00 4.64 4.64
128 Chihuahua 89.00 89.00 91.87 2.87 2.87 - 3.23 3.23
129 Distrito Federal 28.76 28.76 27.27 36.81 36.81 - 127.98 127.98
130 Durango 63.84 63.84 65.58 10.17 10.17 - 15.93 15.93
131 Guanajuato 70.00 70.00 74.02 20.99 20.99 -0.00 29.99 29.99
132 Guerrero 88.12 88.12 91.00 -15.81 -15.81 - -17.94 -17.94
133 Hidalgo 69.06 69.06 72.31 24.20 24.20 - 35.05 35.05
134 Jalisco 95.76 95.76 93.27 10.73 10.73 - 11.21 11.21
135 México 99.30 99.30 106.49 17.18 17.18 - 17.30 17.30
136 Michoacán 112.38 112.38 116.49 -79.00 -79.00 - -70.30 -70.30
137 Morelos 31.25 31.25 33.38 21.88 21.88 - 70.03 70.03
138 Nayarit 50.01 50.01 53.13 1.77 1.77 - 3.55 3.55
139 Nuevo León 49.71 49.71 51.79 56.82 56.82 - 114.29 114.29
140 Oaxaca 101.63 101.63 106.53 -4.05 -4.05 0.00 -3.98 -3.98
141 Puebla 92.12 92.12 97.59 -58.74 -58.74 0.00 -63.76 -63.76
142 Querétaro 32.48 32.48 33.38 4.50 4.50 - 13.86 13.86
143 Quintana Roo 33.55 33.55 36.98 35.02 35.02 - 104.37 104.37
144 San Luis Potosí 64.88 64.88 68.57 27.77 27.77 0.00 42.79 42.79
145 Sinaloa 90.05 90.05 92.65 -20.84 -20.84 -0.00 -23.15 -23.15
146 Sonora 66.82 66.82 69.21 #¡REF! #¡REF! - #¡REF! #¡REF!
147 Tabasco 61.65 61.65 64.11 2.46 2.46 - 3.99 3.99
148 Tamaulipas 101.05 101.05 105.62 4.58 4.58 - 4.53 4.53
149 Tlaxcala 41.55 41.55 43.25 1.71 1.71 -0.00 4.11 4.11
150 Veracruz 124.30 124.30 129.87 5.57 5.57 - 4.48 4.48
151 Yucatán 74.08 74.08 76.92 2.85 2.85 0.00 3.84 3.84
152 Zacatecas 79.18 79.18 82.97 3.79 3.79 -0.00 4.79 4.79
153 Delegación en la Región Lagunera
48.36 48.36 50.43 2.07 2.07 0.00 4.27 4.27
Presupuesto total Parte II 2,257.94 2,257.94 2,350.82 92.88 92.88 0.00 4.11 4.11
Presupuesto total Parte I y II
81,461.55 82,900.45 87,762.03 6,300.48 4,861.58 1.77 7.73 5.86
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
178
Cuadro No. 112. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
21,052.63 19,052.63 25,673.47 4,620.84 6,620.84 -9.50 21.95 34.75
300 Subsecretaría de Transporte 10,037.55 7,540.55 2,003.09 -8,034.46 -5,537.46 -24.88 -80.04 -73.44
210 Dirección General de Carreteras 4,014.95 4,014.95 3,367.16 -647.79 -647.79 - -16.13 -16.13
400 Subsecretaría de Comunicaciones 3,260.69 3,260.69 11,915.20 8,654.52 8,654.52 - 265.42 265.42
211 Dirección General de Conservación de Carreteras
3,061.42 3,061.42 2,085.31 -976.12 -976.12 - -31.88 -31.88
411 Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión
1,840.35 2,808.83 2,809.85 969.50 1.02 52.62 52.68 0.04
C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
2,580.84 2,580.84 2,547.77 -33.07 -33.07 - -1.28 -1.28
116 Coordinación de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento 2,420.90 2,420.90 2,421.38 0.48 0.48 - 0.02 0.02
510 Dirección General de Puertos 1,830.70 2,162.70 1,501.02 -329.68 -661.68 18.14 -18.01 -30.60
214 Dirección General de Desarrollo Carretero 1,364.08 1,364.08 1,087.73 -276.36 -276.36 - -20.26 -20.26
J9E Servicio Postal Mexicano 1,310.61 1,310.61 1,310.61 - - - - -
J2Z Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
1,000.00 1,000.00 659.21 -340.79 -340.79 - -34.08 -34.08
KCZ Telecomunicaciones de México 635.98 635.98 885.98 250.00 250.00 - 39.31 39.31
713 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones
436.49 436.49 437.03 0.54 0.54 - 0.12 0.12
310 Dirección General de Aeronáutica Civil 423.65 423.65 429.46 5.81 5.81 - 1.37 1.37
212 Dirección General de Servicios Técnicos 392.98 392.98 71.40 -321.58 -321.58 - -81.83 -81.83
J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
260.00 260.00 - -260.00 -260.00 - -100.00 -100.00
712 Dirección General de Recursos Materiales 243.60 243.60 245.23 1.62 1.62 - 0.67 0.67
312 Dirección General de Autotransporte Federal 234.57 234.57 235.81 1.24 1.24 - 0.53 0.53
700 Oficialía Mayor 197.92 197.92 202.61 4.69 4.69 - 2.37 2.37
313 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
194.10 194.10 197.58 3.48 3.48 - 1.79 1.79
A00 Instituto Mexicano del Transporte 194.06 194.06 195.15 1.08 1.08 - 0.56 0.56
711 Dirección General de Recursos Humanos 186.38 186.38 303.07 116.68 116.68 - 62.60 62.60
511 Dirección General de Marina Mercante 173.15 173.15 182.66 9.51 9.51 - 5.49 5.49
J2U Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
160.35 160.35 13.91 -146.44 -146.44 - -91.33 -91.33
111 Dirección General de Comunicación Social 155.81 155.81 156.50 0.69 0.69 - 0.44 0.44
JZN Agencia Espacial Mexicana 112.81 112.81 111.98 -0.83 -0.83 - -0.73 -0.73
710 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
102.79 102.79 104.36 1.57 1.57 - 1.52 1.52
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec,S.A. de C.V.
97.60 97.60 656.27 558.67 558.67 - 572.43 572.43
110 Unidad de Asunto Jurídicos 92.70 92.70 94.17 1.47 1.47 - 1.58 1.58
J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
79.45 79.45 78.86 -0.60 -0.60 - -0.75 -0.75
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 79.00 79.00 122.00 43.00 43.00 - 54.44 54.44
J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
77.63 77.63 - -77.63 -77.63 - -100.00 -100.00
100 Secretaría 68.28 68.28 69.69 1.41 1.41 - 2.07 2.07
112 Órgano Interno de Control 63.85 63.85 64.95 1.10 1.10 - 1.73 1.73
200 Subsecretaría de Infraestructura 46.40 46.40 47.42 1.02 1.02 - 2.19 2.19
611 Dirección General de Evaluación 45.39 45.39 45.71 0.32 0.32 - 0.71 0.71
500 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
32.37 32.37 32.97 0.61 0.61 - 1.87 1.87
512 Dirección General de Fomento y Administración Portuaria
31.64 31.64 32.17 0.53 0.53 - 1.68 1.68
600 Coordinación General de Centros SCT 30.69 30.69 31.37 0.68 0.68 - 2.21 2.21
J3C Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
27.84 27.84 53.45 25.61 25.61 - 92.00 92.00
114 Dirección General de Planeación 24.54 24.54 24.93 0.39 0.39 - 1.59 1.59
102 Dirección General de Vinculación 22.45 22.45 22.84 0.39 0.39 - 1.76 1.76
KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
- - 10,571.53 10,571.53 10,571.53 - - -
414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal
12.34 12.34 12.52 0.18 0.18 - 1.44 1.44
D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones 2,968.48 - - -2,968.48 - -100.00 -100.00 -
J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.
- - 289.00 289.00 289.00 - - -
Presupuesto total Parte I 61,680.03 55,515.03 73,115.38 11,435.35 17,600.35 -10.00 18.54 31.70 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
179
Cuadro No. 112.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte
II
Clave Centro SCT 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
621 Aguascalientes 743.66 1,004.66 756.06 12.40 -248.60 35.10 1.67 -24.74
622 Centro SCT Baja California 1,314.75 1,421.75 1,244.52 -70.23 -177.23 8.14 -5.34 -12.47
623 Centro SCT Baja California Sur 874.33 1,148.33 917.68 43.35 -230.65 31.34 4.96 -20.09
624 Centro SCT Campeche 1,367.35 1,567.35 1,407.77 40.42 -159.58 14.63 2.96 -10.18
625 Centro SCT Coahuila 1,271.79 1,642.75 1,221.40 -50.38 -421.35 29.17 -3.96 -25.65
626 Centro SCT Colima 977.61 1,022.81 735.12 -242.49 -287.69 4.62 -24.80 -28.13
627 Centro SCT Chiapas 1,862.65 2,802.65 1,950.08 87.43 -852.57 50.47 4.69 -30.42
628 Centro SCT Chihuahua 1,454.93 1,782.19 977.35 -477.59 -804.84 22.49 -32.83 -45.16
630 Centro SCT Durango 2,738.36 2,785.36 1,970.73 -767.63 -814.63 1.72 -28.03 -29.25
631 Centro SCT Guanajuato 3,580.09 3,889.60 2,144.23 -1,435.86 -1,745.37 8.65 -40.11 -44.87
632 Centro SCT Guerrero 1,716.75 2,155.97 1,236.38 -480.38 -919.60 25.58 -27.98 -42.65
633 Centro SCT Hidalgo 1,052.60 1,888.57 1,087.38 34.78 -801.19 79.42 3.30 -42.42
634 Centro SCT Jalisco 2,762.69 3,168.78 2,633.35 -129.33 -535.43 14.70 -4.68 -16.90
635 Centro SCT México 3,100.66 4,037.62 2,246.84 -853.82 -1,790.79 30.22 -27.54 -44.35
636 Centro SCT Michoacán 2,076.46 2,414.81 2,278.92 202.46 -135.90 16.29 9.75 -5.63
637 Centro SCT Morelos 943.46 1,046.26 974.74 31.28 -71.52 10.90 3.32 -6.84
638 Centro SCT Nayarit 978.29 978.29 518.09 -460.20 -460.20 - -47.04 -47.04
639 Centro SCT Nuevo León 2,404.96 2,687.96 2,486.27 81.30 -201.70 11.77 3.38 -7.50
640 Centro SCT Oaxaca 1,986.42 2,768.49 2,052.59 66.17 -715.90 39.37 3.33 -25.86
641 Centro SCT Puebla 2,146.92 2,516.92 2,317.23 170.31 -199.69 17.23 7.93 -7.93
642 Centro SCT Querétaro 946.69 1,459.14 926.76 -19.92 -532.37 54.13 -2.10 -36.49
643 Centro SCT Quintana Roo 1,082.26 1,102.26 1,056.66 -25.60 -45.60 1.85 -2.37 -4.14
644 Centro SCT San Luis Potosí 2,216.09 2,216.09 1,762.92 -453.17 -453.17 0.00 -20.45 -20.45
645 Centro SCT Sinaloa 1,752.11 1,921.58 1,504.16 -247.95 -417.41 9.67 -14.15 -21.72
646 Centro SCT Sonora 1,747.68 2,157.63 1,686.69 -60.99 -470.93 23.46 -3.49 -21.83
647 Centro SCT Tabasco 1,480.63 1,771.64 1,545.29 64.65 -226.35 19.65 4.37 -12.78
648 Centro SCT Tamaulipas 1,766.71 1,865.27 1,519.38 -247.33 -345.88 5.58 -14.00 -18.54
649 Centro SCT Tlaxcala 984.96 1,130.96 1,017.78 32.82 -113.18 14.82 3.33 -10.01
650 Centro SCT Veracruz 2,524.11 3,201.01 2,505.74 -18.38 -695.28 26.82 -0.73 -21.72
651 Centro SCT Yucatán 1,424.01 1,547.08 1,216.22 -207.79 -330.85 8.64 -14.59 -21.39
652 Centro SCT Zacatecas 1,789.29 2,213.58 1,743.70 -45.59 -469.88 23.71 -2.55 -21.23
Presupuesto total Parte II 53,069.29 63,317.35 47,642.03 -5,427.26 -15,675.32 19.31 -10.23 -24.76
Presupuesto total Parte I + II 114,749.32 118,832.38 120,757.41 6,008.10 1,925.03 3.56 5.24 1.62 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
180
Cuadro No. 113. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
E00 Instituto Nacional del Emprendedor 10,088.99 10,088.99 10,188.83 99.84 99.84 - 0.99 0.99
D00 Instituto Nacional de la Economía Social 2,717.61 2,717.61 2,810.08 92.47 92.47 - 3.40 3.40
K2W Pro México 1,592.45 1,592.45 1,853.55 261.10 261.10 - 16.40 16.40
410 Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital
1,150.72 1,150.72 1,191.96 41.24 41.24 - 3.58 3.58
LAT Procuraduría Federal del Consumidor 1,003.67 1,003.67 1,144.93 141.25 141.25 - 14.07 14.07
511 Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones
581.13 581.13 83.91 -497.22 -497.22 - -85.56 -85.56
K2H Centro Nacional de Metrología 370.45 370.45 340.24 -30.20 -30.20 - -8.15 -8.15
102 Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
323.36 341.36 348.05 24.70 6.70 5.57 7.64 1.96
412 Dirección General de Industrias Básicas 302.71 302.71 310.11 7.40 7.40 - 2.44 2.44
415 Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
261.81 261.81 271.90 10.08 10.08 - 3.85 3.85
500 Subsecretaría de Comercio Exterior 250.42 250.42 255.25 4.82 4.82 - 1.93 1.93
LAU Servicio Geológico Mexicano 222.91 222.91 225.04 2.13 2.13 -0.00 0.96 0.96
316 Dirección General de Normatividad Mercantil
221.64 221.64 229.34 7.70 7.70 - 3.48 3.48
100 Secretaría 127.07 130.07 132.09 5.02 2.02 2.36 3.95 1.55
710 Dirección General de Recursos Humanos 127.20 127.20 218.60 91.40 91.40 - 71.85 71.85
120 Coordinación General de Delegaciones Federales
102.10 102.10 100.85 -1.25 -1.25 - -1.22 -1.22
416 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
92.42 92.42 95.82 3.40 3.40 - 3.68 3.68
300 Subsecretaría de Competitividad y Normatividad
89.11 89.11 94.22 5.11 5.11 -0.00 5.73 5.73
510 Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales
87.90 87.90 91.16 3.26 3.26 0.00 3.70 3.70
312 Dirección General de Normas 83.02 83.02 85.98 2.96 2.96 0.00 3.57 3.57
700 Oficialía Mayor 81.99 81.99 44.03 -37.96 -37.96 - -46.30 -46.30
B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 81.10 81.10 90.71 9.62 9.62 0.00 11.86 11.86
317 Secretariado Técnico de la Competitividad 70.33 70.33 64.69 -5.64 -5.64 - -8.02 -8.02
315 Dirección General de Inversión Extranjera 67.50 67.50 70.77 3.27 3.27 - 4.85 4.85
414 Dirección General de Comercio Exterior 66.39 66.39 59.77 -6.62 -6.62 - -9.97 -9.97
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 63.16 63.16 67.95 4.79 4.79 - 7.58 7.58
520 Unidad de Negociaciones Internacionales 62.42 62.42 64.71 2.29 2.29 - 3.67 3.67
400 Subsecretaría de Industria y Comercio 56.97 56.97 54.02 -2.95 -2.95 - -5.18 -5.18
181 Dirección General de Regulación Minera 53.72 53.72 59.21 5.50 5.50 - 10.23 10.23
111 Dirección General de Comunicación Social 50.61 50.61 56.53 5.91 5.91 - 11.68 11.68
713 Dirección General de Informática 49.42 49.42 41.82 -7.61 -7.61 - -15.40 -15.40
180 Coordinación General de Minería 47.44 47.44 43.11 -4.34 -4.34 - -9.14 -9.14
182 Dirección General de Desarrollo Minero 47.05 47.05 48.86 1.81 1.81 - 3.85 3.85
712 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
44.94 44.94 48.23 3.29 3.29 - 7.31 7.31
711 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
43.89 43.89 140.28 96.38 96.38 - 219.57 219.57
514 Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones
40.26 40.26 42.85 2.59 2.59 - 6.42 6.42
104 Unidad de Contraloría Interna 33.92 33.92 34.92 1.01 1.01 - 2.97 2.97
515 Dirección General de Comercio 33.38 33.38 34.53 1.14 1.14 - 3.42 3.42
521 Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión
26.66 26.66 27.61 0.95 0.95 - 3.56 3.56
112 Dirección General de Planeación y Evaluación
12.15 12.15 14.73 2.58 2.58 - 21.19 21.19
113 Dirección General de Vinculación Política 11.10 11.10 11.22 0.12 0.12 - 1.04 1.04
523 Dirección General de Reglas de Comercio Internacional
9.45 9.45 9.81 0.37 0.37 - 3.87 3.87
417 Unidad de compras de Gobierno 6.87 6.87 277.11 270.25 270.25 - 3,935.78 3,935.78
522 Dirección General para Europa y África 6.12 6.12 6.35 0.23 0.23 - 3.80 3.80
318 Unidad de Diseño e Implementación de Políticas Públicas para la Productividad
3.75 3.75 11.84 8.09 8.09 - 215.42 215.42
A00 Comisión Federal de Competencia 270.23 - - -270.23 - - - -
Presupuesto Parte I 21,137.55 20,888.32 21,590.25 452.70 701.93 -1.18 2.14 3.36 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
181
Cuadro No. 113.1. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte
II
Clave Delegación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
121 Aguascalientes 6.52 6.52 6.89 0.36 0.36 - 5.60 5.60
122 Baja California 5.00 5.00 5.29 0.29 0.29 - 5.87 5.87
123 Baja California Sur 6.99 6.99 7.35 0.35 0.35 - 5.07 5.07
124 Campeche 5.29 5.29 5.56 0.26 0.26 - 4.98 4.98
125 Coahuila 8.82 8.82 10.58 1.76 1.76 - 19.91 19.91
126 Colima 5.37 5.37 5.83 0.47 0.47 - 8.71 8.71
127 Chiapas 6.12 6.12 6.58 0.46 0.46 - 7.48 7.48
128 Chihuahua 8.68 8.68 9.34 0.66 0.66 - 7.63 7.63
129 Distrito Federal 14.00 14.00 15.58 1.57 1.57 - 11.25 11.25
130 Durango 7.61 7.61 8.97 1.37 1.37 - 17.96 17.96
131 Guanajuato 5.71 5.71 6.04 0.33 0.33 - 5.82 5.82
132 Guerrero 5.75 5.75 6.09 0.34 0.34 - 5.88 5.88
133 Hidalgo 6.28 6.28 6.75 0.47 0.47 - 7.50 7.50
134 Jalisco 11.64 11.64 12.77 1.13 1.13 - 9.69 9.69
135 México 8.05 8.05 8.59 0.54 0.54 - 6.66 6.66
136 Michoacán 7.34 7.34 7.95 0.62 0.62 - 8.39 8.39
137 Morelos 6.63 6.63 7.11 0.48 0.48 - 7.29 7.29
138 Nayarit 5.01 5.01 5.20 0.19 0.19 - 3.77 3.77
139 Nuevo León 12.99 12.99 13.82 0.83 0.83 - 6.43 6.43
140 Oaxaca 6.84 6.84 7.20 0.35 0.35 - 5.13 5.13
141 Puebla 12.33 12.33 13.29 0.95 0.95 - 7.72 7.72
142 Querétaro 7.95 7.95 8.97 1.02 1.02 - 12.82 12.82
143 Quintana Roo 2.97 2.97 3.12 0.15 0.15 - 5.01 5.01
144 San Luis Potosí 5.85 5.85 6.07 0.22 0.22 - 3.74 3.74
145 Sinaloa 7.40 7.40 7.83 0.43 0.43 - 5.82 5.82
146 Sonora 9.91 9.91 10.50 0.59 0.59 - 5.99 5.99
147 Tabasco 5.66 5.66 5.90 0.24 0.24 - 4.24 4.24
148 Tamaulipas 4.13 4.13 4.34 0.20 0.20 - 4.88 4.88
149 Tlaxcala 5.45 5.45 5.74 0.29 0.29 - 5.30 5.30
150 Veracruz 5.93 5.93 6.26 0.33 0.33 - 5.60 5.60
151 Yucatán 6.86 6.86 7.31 0.45 0.45 - 6.57 6.57
152 Zacatecas 7.95 7.95 7.93 -0.01 -0.01 - -0.15 -0.15
Total por Delegaciones 233.03 233.03 250.73 17.70 17.70 - 7.60 7.60
Subdelegación
154 Subdelegación en Tijuana 6.52 6.52 7.00 0.48 0.48 - 7.41 7.41
155 Subdelegación en Piedras Negras 2.52 2.52 2.70 0.18 0.18 - 7.15 7.15
156 Subdelegación en Torreón 4.18 4.18 4.47 0.29 0.29 - 6.89 6.89
157 Subdelegación en Tapachula 2.52 2.52 2.67 0.16 0.16 - 6.27 6.27
158 Subdelegación en Ciudad Juárez 6.00 6.00 6.42 0.42 0.42 - 7.04 7.04
159 Subdelegación en Gómez Palacio 2.62 2.62 2.81 0.19 0.19 - 7.27 7.27
160 Subdelegación en Celaya 2.76 2.76 2.99 0.23 0.23 - 8.47 8.47
161 Subdelegación en Chilpancingo 2.68 2.68 2.98 0.29 0.29 - 10.90 10.90
162 Subdelegación en Cancún 3.90 3.90 4.08 0.18 0.18 - 4.71 4.71
163 Subdelegación en Ciudad Obregón 2.46 2.46 2.63 0.17 0.17 - 6.89 6.89
164 Subdelegación en Nogales 2.96 2.96 3.15 0.19 0.19 - 6.26 6.26
165 Subdelegación en San Luis Río Colorado
2.62 2.62 2.81 0.19 0.19 - 7.43 7.43
166 Subdelegación en Matamoros 2.47 2.47 2.67 0.21 0.21 - 8.40 8.40
167 Subdelegación en Nuevo Laredo 1.69 1.69 2.07 0.38 0.38 - 22.73 22.73
168 Subdelegación en Reynosa 4.11 4.11 4.35 0.25 0.25 - 5.97 5.97
169 Subdelegación en Tampico 2.52 2.52 2.72 0.20 0.20 - 7.97 7.97
170 Subdelegación en Coatzacoalcos 2.80 2.80 3.00 0.20 0.20 - 7.06 7.06
171 Subdelegación en Poza Rica 3.07 3.07 3.35 0.28 0.28 - 9.14 9.14
172 Subdelegación en Puerto de Veracruz 3.98 3.98 4.21 0.23 0.23 - 5.82 5.82
Total por Subdelegaciones 62.36 62.36 67.09 4.73 4.73 - 7.58 7.58
Presupuesto total 21,432.94 21,183.08 21,908.08 475.14 724.36 -1.16 2.22 3.42 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la
Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
182
Cuadro No. 114. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
511 Dirección General de Educación Superior Universitaria
52,992.08 54,951.54 60,221.70 7,229.62 5,270.15 3.70 13.64 9.59
700 Oficialía Mayor 34,704.05 35,554.05 33,703.45 -1,000.60 -1,850.60 2.45 -2.88 -5.21
A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 31,187.09 31,187.09 33,563.78 2,376.69 2,376.69 - 7.62 7.62
600 Subsecretaría de Educación Media Superior 26,118.91 24,976.21 26,812.11 693.20 1,835.90 -4.37 2.65 7.35
310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
22,441.69 21,441.69 24,892.78 2,451.09 3,451.09 -4.46 10.92 16.10
M00 Tecnológico Nacional de México - - 15,510.64 15,510.64 15,510.64 - - -
611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
14,674.80 14,674.80 15,304.24 629.44 629.44 - 4.29 4.29
B00 Instituto Politécnico Nacional 13,522.29 13,822.29 14,952.78 1,430.49 1,130.49 2.22 10.58 8.18
500 Subsecretaría de Educación Superior 7,373.36 6,773.36 7,258.00 -115.36 484.64 -8.14 -1.56 7.16
610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
6,380.72 6,480.72 6,396 15.55 -84.45 1.57 0.24 -1.30
A2M Universidad Autónoma Metropolitana 5,773.89 5,773.89 6,149.32 375.42 375.42 - 6.50 6.50
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo 5,773.20 5,823.20 5,682.59 -90.62 -140.62 0.87 -1.57 -2.41
H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 5,260.42 7,128.18 5,181.17 -79.25 -1,947.00 35.51 -1.51 -27.31
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas
4,164.70 4,390.73 4,312.84 148.14 -77.89 5.43 3.56 -1.77
D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,520.58 3,520.58 3,905.88 385.30 385.30 - 10.94 10.94
L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
4,225.43 4,225.43 3,589.61 -635.82 -635.82 - -15.05 -15.05
MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
3,537.70 3,537.70 3,517.94 -19.76 -19.76 - -0.56 -0.56
MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
2,265.01 2,265.01 3,173.31 908.30 908.30 - 40.10 40.10
E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
2,856.59 2,861.59 2,990.67 134.08 129.08 0.18 4.69 4.51
311 Dirección General de Materiales Educativos 2,934.28 2,934.28 2,879.53 -54.75 -54.75 - -1.87 -1.87
613 Dirección General de Centros de Formación pare el Trabajo
2,648.45 2,648.45 2,606.04 -42.41 -42.41 - -1.60 -1.60
L6J Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
2,558.38 2,558.38 2,546.31 -12.06 -12.06 - -0.47 -0.47
L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
2,046.61 2,046.61 2,179.69 133.08 133.08 - 6.50 6.50
712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
2,004.76 2,004.76 1,946.47 -58.29 -58.29 - -2.91 -2.91
L5N Colegio de Bachilleres 1,665.75 1,665.75 1,713.73 47.97 47.97 - 2.88 2.88
L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
1,334.05 1,334.05 1,302.86 -31.19 -31.19 - -2.34 -2.34
300 Subsecretaría de Educación Básica 1,174.92 1,214.92 1,285.62 110.71 70.71 3.40 9.42 5.82
615 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar
1,131.07 1,131.07 1,144.55 13.48 13.48 - 1.19 1.19
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
848.07 848.07 903.25 55.18 55.18 - 6.51 6.51
A00 Universidad Pedagógica Nacional 761.20 761.20 810.69 49.49 49.49 - 6.50 6.50
515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
607.32 594.72 795.89 188.57 201.17 -2.08 31.05 33.83
616 Dirección General del Bachillerato 681.32 681.32 698.92 17.60 17.60 - 2.58 2.58
L00 Universidad Abierta y a Distancia de México - - 698.42 698.42 698.42 - - -
B01 XE-IPN Canal 11 611.97 611.97 611.97 - - - - -
L8K El Colegio de México, A.C. 544.66 544.66 580.08 35.42 35.42 - 6.50 6.50
112 Dirección General de Relaciones Internacionales
480.81 480.81 553.94 73.13 73.13 - 15.21 15.21
200 Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
452.64 452.64 380.20 -72.44 -72.44 - -16.00 -16.00
k00 Universidad Abierta y a Distancia de México 273.89 273.89 371.92 98.03 98.03 - 35.79 35.79
212 Dirección General de Evaluación de Políticas
413.22 413.22 363.06 -50.16 -50.16 - -12.14 -12.14
Presupuesto total Parte I 269,945.88 272,588.84 301,492.21 31,546.33 28,903.37 0.98 11.69 10.60 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
183
Cuadro No. 114.1. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía 343.68 343.68 341.04 -2.64 -2.64 - -0.77 -0.77
216 Dirección General de Televisión Educativa
396.36 396.36 339.71 -56.65 -56.65 - -14.29 -14.29
L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 283.01 283.01 306.09 23.08 23.08 - 8.16 8.16
L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
246.94 246.94 249.18 2.24 2.24 - 0.91 0.91
MAR Fondo de Cultura Económica 237.76 237.76 237.76 - - - - -
313 Dirección General de Educación Indígena
235.48 235.48 227.18 -8.30 -8.30 - -3.53 -3.53
MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 200.99 200.99 200.99 0.00 0.00 - 0.00 0.00
MDL Instituto Mexicano de la Radio 191.19 191.19 182.72 -8.47 -8.47 - -4.43 -4.43
711 Dirección General del Personal 166.07 166.07 156.41 -9.66 -9.66 - -5.81 -5.81
120 Coordinación Ejecutiva 35.30 35.30 146.86 111.56 111.56 - 316.07 316.07
710 Dirección General de administración Presupuestal y Recursos Financieros
148.15 148.15 143.31 -4.84 -4.84 - -3.27 -3.27
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 112.80 112.80 115.49 2.69 2.69 - 2.38 2.38
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
120.77 120.77 114.01 -6.76 -6.76 - -5.60 -5.60
116 Órgano Interno de Control 104.73 104.73 106.02 1.29 1.29 - 1.23 1.23
L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A de C.V.
93.09 93.09 93.83 0.74 0.74 - 0.79 0.79
713 Dirección General de Tecnología de la Información
86.85 86.85 88.01 1.16 1.16 - 1.33 1.33
F00 Radio Educación 92.34 92.34 85.16 -7.18 -7.18 - -7.78 -7.78
110 Dirección General de Comunicación Social
89.75 89.75 84.82 -4.93 -4.93 - -5.49 -5.49
512 Dirección General de Profesiones 87.99 87.99 75.22 -12.77 -12.77 - -14.52 -14.52
312 Dirección General de Desarrollo Curricular
84.44 84.44 75.18 -9.26 -9.26 - -10.97 -10.97
100 Secretaría 73.19 73.19 71.27 -1.92 -1.92 - -2.62 -2.62
L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V.
79.26 79.26 71.09 -8.17 -8.17 - -10.31 -10.31
I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor 71.23 71.23 69.69 -1.54 -1.54 - -2.16 -2.16
210 Dirección General de Planeación y Programación
80.24 80.24 68.08 -12.16 -12.16 - -15.16 -15.16
L8G Educal, S.A de C.V. 54.64 54.64 54.52 -0.12 -0.12 - -0.21 -0.21
L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional 47.81 47.81 50.17 2.35 2.35 - 4.92 4.92
L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
42.99 42.99 49.45 6.46 6.46 - 15.03 15.03
114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación
45.09 45.09 44.30 -0.79 -0.79 - -1.76 -1.76
111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 42.34 42.34 42.71 0.37 0.37 - 0.87 0.87
J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
41.84 41.84 40.83 -1.01 -1.01 - -2.41 -2.41
211 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
48.57 48.57 40.79 -7.78 -7.78 - -16.02 -16.02
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional
38.56 38.56 39.53 0.96 0.96 - 2.50 2.50
115 Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe
26.86 37.26 33.27 6.41 -3.99 38.72 23.87 -10.70
714 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización
25.08 25.08 22.46 -2.62 -2.62 - -10.44 -10.44
153 Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal
15.34 15.34 14.98 -0.35 -0.35 - -2.31 -2.31
G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte
9.84 9.84 9.55 -0.29 -0.29 - -2.97 -2.97
215 Coordinación Nacional de Carrera Magisterial
27.20 27.20 - -27.20 -27.20 - -100.00 -100.00
314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicios
286.35 286.35 - -286.35 -286.35 - -100.00 -100.00
513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica
15,458.64 15,381.89 - -15,458.64 -15,381.89 -0.50 -100.00 -100.00
Presupuesto total Parte II 19,872.74 19,806.39 4,091.65 -15,781.09 -15,714.74 -0.33 -79.41 -79.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
184
Cuadro No. 114.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte III
Clave
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el
Estado
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
121 Aguascalientes 4.78 4.78 4.90 0.11 0.11 - 2.39 2.39
122 Baja California 5.21 5.21 5.43 0.22 0.22 - 4.21 4.21
123 Baja California Sur 4.28 4.28 4.44 0.16 0.16 - 3.68 3.68
124 Campeche 4.69 4.69 4.87 0.19 0.19 - 4.00 4.00
125 Coahuila 4.65 4.65 4.76 0.11 0.11 - 2.33 2.33
126 Colima 4.69 4.69 4.79 0.10 0.10 - 2.15 2.15
127 Chiapas 5.48 5.48 5.71 0.22 0.22 - 4.08 4.08
128 Chihuahua 4.59 4.59 4.70 0.11 0.11 - 2.40 2.40
130 Durango 5.02 5.02 5.14 0.12 0.12 - 2.39 2.39
131 Guanajuato 4.16 4.16 4.27 0.10 0.10 - 2.49 2.49
132 Guerrero 5.39 5.39 5.49 0.10 0.10 - 1.90 1.90
133 Hidalgo 5.44 5.44 5.58 0.14 0.14 - 2.62 2.62
134 Jalisco 5.09 5.09 5.21 0.12 0.12 - 2.45 2.45
135 México 4.53 4.53 4.63 0.10 0.10 - 2.30 2.30
136 Michoacán 4.71 4.71 4.83 0.12 0.12 - 2.50 2.50
137 Morelos 4.99 4.99 5.11 0.12 0.12 - 2.37 2.37
138 Nayarit 4.85 4.85 4.96 0.11 0.11 - 2.30 2.30
139 Nuevo León 4.61 4.61 4.72 0.11 0.11 - 2.32 2.32
140 Oaxaca 5.86 5.86 6.01 0.15 0.15 - 2.50 2.50
141 Puebla 4.65 4.65 4.76 0.11 0.11 - 2.30 2.30
142 Querétaro 5.31 5.31 5.43 0.11 0.11 - 2.16 2.16
143 Quintana Roo 4.32 4.32 4.48 0.16 0.16 - 3.64 3.64
144 San Luis Potosí 4.52 4.52 4.63 0.11 0.11 - 2.33 2.33
145 Sinaloa 4.78 4.78 4.89 0.12 0.12 - 2.44 2.44
146 Sonora 4.93 4.93 5.02 0.09 0.09 - 1.90 1.90
147 Tabasco 5.04 5.04 5.26 0.22 0.22 - 4.42 4.42
148 Tamaulipas 4.77 4.77 4.88 0.11 0.11 - 2.34 2.34
149 Tlaxcala 4.89 4.89 5.00 0.10 0.10 - 2.08 2.08
150 Veracruz 6.72 6.72 6.88 0.16 0.16 - 2.34 2.34
151 Yucatán 5.74 5.74 5.99 0.25 0.25 - 4.29 4.29
152 Zacatecas 4.84 4.84 4.96 0.11 0.11 - 2.33 2.33
Presupuesto total Parte III 153.54 153.54 157.71 4.17 4.17 - 2.71 2.71
Presupuesto total Parte I+II+III
289,972.17 292,548.78 305,741.58 15,769.41 13,192.80 0.89 5.44 4.51
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
185
Cuadro No. 115. Presupuesto propuesto y aprobado para Salud, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 84,128.49 84,128.49 86,947.78 2,819.29 2,819.29 - 3.35 3.35
500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 4,169.12 4,169.14 4,172.45 3.33 3.30 - 0.08 0.08
610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 3,008.38 3,008.38 3,130.33 121.96 121.96 - 4.05 4.05
NBD Hospital General de México 2,530.21 2,530.21 2,998.74 468.54 468.54 - 18.52 18.52
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2,341.79 2,341.79 2,462.55 120.75 120.75 - 5.16 5.16
L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1,908.97 1,908.97 2,027.55 118.58 118.58 - 6.21 6.21
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 1,479.56 1,481.56 2,022.01 542.44 540.44 0.14 36.66 36.48
514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 1,471.72 1,471.69 922.34 -549.37 -549.35 -0.00 -37.33 -37.33
NBV Instituto Nacional de Cancerología 1,381.54 1,429.54 1,356.42 -25.12 -73.12 3.47 -1.82 -5.11
NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1,310.51 1,310.51 1,286.89 -23.62 -23.62 - -1.80 -1.80
NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 1,294.82 1,294.82 1,328.65 33.83 33.83 - 2.61 2.61
NDF Instituto Nacional de Rehabilitación 1,247.43 1,247.43 1,341.79 94.36 94.36 - 7.56 7.56
M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1,239.14 1,239.14 1,180.39 -58.75 -58.75 - -4.74 -4.74
NCZ Instituto Nacional de Pediatría 1,213.15 1,213.15 1,272.91 59.75 59.75 - 4.93 4.93
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 1,073.07 1,153.07 1,114.97 41.90 -38.10 7.46 3.90 -3.30
S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1,120.11 1,120.11 1,123.25 3.14 3.14 - 0.28 0.28
NAW Hospital Juárez de México 1,119.10 1,119.10 1,188.63 69.53 69.53 - 6.21 6.21
160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
1,104.70 1,104.70 1,167.81 63.11 63.11 - 5.71 5.71
513 Dirección General de Recursos Humanos 1,102.76 1,102.76 946.61 -156.15 -156.15 - -14.16 -14.16
NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 975.26 975.26 1,034.69 59.43 59.43 - 6.09 6.09
O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 974.97 974.97 858.04 -116.93 -116.93 - -11.99 -11.99
NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 964.88 964.88 1,069.52 104.64 104.64 - 10.85 10.85
611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 927.84 927.84 952.08 24.24 24.24 - 2.61 2.61
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 925.81 925.81 1,532.41 606.60 606.60 - 65.52 65.52
NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 925.81 925.81 961.87 36.06 36.06 - 3.89 3.89
N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 867.64 867.64 903.08 35.44 35.44 - 4.09 4.09
NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 863.93 863.93 874.23 10.30 10.30 - 1.19 1.19
X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 780.05 780.05 801.02 20.97 20.97 - 2.69 2.69
NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 722.77 722.77 774.16 51.39 51.39 - 7.11 7.11
NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 679.50 679.50 689.58 10.09 10.09 - 1.48 1.48
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 657.67 657.67 655.24 -2.43 -2.43 - -0.37 -0.37
316 Dirección General de Epidemiología 647.03 647.03 703.15 56.11 56.11 - 8.67 8.67
NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
554.43 554.43 679.96 125.53 125.53 - 22.64 22.64
172 Dirección General de Relaciones Internacionales 488.93 488.93 357.27 -131.66 -131.66 - -26.93 -26.93
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 444.41 444.41 456.49 12.08 12.08 - 2.72 2.72
NDY Instituto Nacional de Salud Pública 394.26 394.26 392.02 -2.24 -2.24 - -0.57 -0.57
M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 341.75 341.75 341.86 0.11 0.11 - 0.03 0.03
K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 275.70 287.70 332.80 57.10 45.10 4.35 20.71 15.68
310 Dirección General de Promoción de la Salud 254.43 254.43 412.40 157.97 157.97 - 62.09 62.09
NCE Instituto Nacional de Geriatría 217.36 219.36 200.63 -16.73 -18.73 0.92 -7.69 -8.54
NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 217.56 217.56 205.72 -11.84 -11.84 - -5.44 -5.44
512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 214.18 214.18 215.52 1.35 1.35 - 0.63 0.63
100 Secretaría 129.22 129.22 130.29 1.07 1.07 - 0.83 0.83
M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 125.72 125.72 124.47 -1.25 -1.25 - -0.99 -0.99
313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 104.44 104.44 102.55 -1.90 -1.90 - -1.82 -1.82
510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 101.18 101.18 101.94 0.76 0.76 - 0.75 0.75
613 Dirección General de Información en Salud 91.15 91.15 90.21 -0.94 -0.94 - -1.03 -1.03
I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 86.20 86.20 85.67 -0.53 -0.53 - -0.61 -0.61
112 Dirección General de Comunicación Social 85.48 85.48 83.36 -2.12 -2.12 - -2.48 -2.48
V00 Comisión Nacional de Bioética 84.87 84.87 45.97 -38.90 -38.90 - -45.83 -45.83
511 Dirección General de Tecnologías de la Información 81.77 81.77 124.29 42.52 42.52 - 51.99 51.99
E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 81.10 81.10 65.57 -15.54 -15.54 - -19.16 -19.16
113 Órgano Interno de Control 68.18 68.18 64.86 -3.32 -3.32 - -4.87 -4.87
300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 63.59 63.59 62.74 -0.84 -0.84 - -1.33 -1.33
111 Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 63.36 63.36 62.12 -1.24 -1.24 - -1.95 -1.95
315 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
61.46 61.46 61.83 0.37 0.37 - 0.61 0.61
180 Comisión Nacional contra las Adicciones 53.63 53.63 52.84 -0.79 -0.79 - -1.47 -1.47
170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 53.53 53.53 51.23 -2.31 -2.31 - -4.31 -4.31
614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 52.50 52.50 51.83 -0.67 -0.67 - -1.27 -1.27
600 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 49.39 49.39 49.65 0.26 0.26 - 0.53 0.53
T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 45.11 45.11 44.10 -1.01 -1.01 - -2.23 -2.23
171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 33.30 33.30 32.59 -0.71 -0.71 - -2.13 -2.13
114 Unidad de Análisis Económico 22.54 22.54 22.39 -0.15 -0.15 - -0.68 -0.68
Q00 Centro Nacional de Trasplantes 22.29 22.29 22.07 -0.22 -0.22 - -1.00 -1.00
Presupuesto total 130,120.76 130,264.76 134,928.40 4,807.64 4,663.64 0.11 3.69 3.58 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
186
Cuadro No. 117. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
310 Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
1,902.25 1,902.25 1,972.30 70.05 70.05 0.00 3.68 3.68
110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
913.75 913.75 1,303.86 390.11 390.11 - 42.69 42.69
A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
206.75 206.75 209.75 3.00 3.00 - 1.45 1.45
114 Unidad de Asuntos Internacionales
147.29 147.29 149.32 2.03 2.03 - 1.38 1.38
500 Oficialía Mayor 140.31 140.31 105.28 -35.03 -35.03 - -24.97 -24.97
312 Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo
96.30 96.30 97.47 1.17 1.17 - 1.22 1.22
510 Dirección General de Recursos Humanos
91.76 91.76 95.72 3.96 3.96 - 4.32 4.32
512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
76.64 76.64 79.20 2.56 2.56 - 3.34 3.34
100 Secretaría 73.84 73.84 69.64 -4.20 -4.20 - -5.69 -5.69
112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo
71.27 71.27 51.36 -19.91 -19.91 - -27.94 -27.94
411 Dirección General de Capacitación 57.70 57.70 59.78 2.08 2.08 - 3.61 3.61
311 Dirección General de Productividad Laboral
49.32 49.32 51.20 1.88 1.88 - 3.81 3.81
117 Dirección General de Asuntos Jurídicos
48.61 48.61 52.46 3.85 3.85 - 7.93 7.93
511 Dirección General de Programación y Presupuesto
45.80 45.80 47.72 1.91 1.91 - 4.18 4.18
210 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo
45.28 45.28 46.94 1.66 1.66 - 3.66 3.66
513 Dirección General de Tecnologías de Información
45.27 45.27 69.15 23.88 23.88 - 52.75 52.75
153 Delegación Metropolitana en el Distrito Federal
43.72 43.72 45.84 2.12 2.12 - 4.84 4.84
Cuadro No. 116. Presupuesto propuesto y aprobado para Marina, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
115 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales
12,624.21 12,624.21 14,034.89 1,410.69 1,410.69 - 11.17 11.17
311 Dirección General de Recursos Humanos
3,498.08 3,501.08 3,014.50 -483.58 -486.58 0.09 -13.82 -13.90
216 Dirección General de Servicios
2,487.42 2,487.42 4,362.32 1,874.90 1,874.90 - 75.38 75.38
211 Dirección General de Construcciones Navales
1,969.17 1,969.17 1,382.64 -586.53 -586.53 - -29.79 -29.79
312 Dirección General de Administración y Finanzas
1,809.09 1,809.09 1,725.48 -83.61 -83.61 - -4.62 -4.62
113 Estado Mayor General de la Armada
1,155.39 1,155.39 1,562.30 406.91 406.91 - 35.22 35.22
300 Oficialía Mayor 453.77 453.77 520.53 66.76 66.76 - 14.71 14.71
212 Dirección General de Investigación y Desarrollo
335.04 335.04 149.82 -185.23 -185.23 - -55.28 -55.28
100 Secretaría 121.96 121.96 127.69 5.73 5.73 - 4.70 4.70
110 Inspección y Contraloría General de Marina
62.54 62.54 61.47 -1.07 -1.07 - -1.71 -1.71
200 Subsecretaría 28.87 28.87 26.72 -2.15 -2.15 - -7.45 -7.45
117 Unidad Jurídica 25.40 25.40 31.46 6.06 6.06 - 23.85 23.85
111 Junta de Almirantes 16.39 16.39 16.46 0.07 0.07 - 0.45 0.45
112 Junta Naval 12.35 12.35 8.23 -4.11 -4.11 - -33.32 -33.32
Presupuesto total 24,599.68 24,602.68 27,024.52 2,424.84 2,421.84 0.01 9.86 9.84
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
187
PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
41.41 41.41 42.77 1.35 1.35 - 3.27 3.27
400 Subsecretario de Inclusión Laboral 35.42 35.42 36.65 1.22 1.22 - 3.45 3.45
111 Dirección General de Comunicación Social
34.85 34.85 35.71 0.86 0.86 - 2.48 2.48
200 Subsecretaría del Trabajo, 34.52 34.52 34.56 0.04 0.04 - 0.11 0.11
410 Dirección General para la Igualdad Laboral
31.41 33.41 34.04 2.63 0.63 6.37 8.37 1.88
115 Órgano Interno de Control 29.43 29.43 29.74 0.31 0.31 - 1.06 1.06
300 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral
28.68 28.68 29.34 0.66 0.66 - 2.29 2.29
214 Unidad de Funcionarios Conciliadores
26.79 26.79 28.06 1.27 1.27 - 4.75 4.75
213 Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo
26.79 26.79
-26.79 -26.79 - -100.00 -100.00
211 Dirección General de Registro de Asociaciones
23.91 23.91 23.95 0.04 0.04 - 0.17 0.17
B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario
21.22 21.22 21.92 0.70 0.70 - 3.28 3.28
413 Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo
27.70
313 Dirección General de Fomento de la Empleabilidad
- -
- - - - -
Presupuesto Parte I 4,390.31 4,392.31 4,851.44 461.12 459.12 0.05 10.50 10.45
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
188
Cuadro No. 117.1. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte II
Clave
Delegación Federal del Trabajo
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
121 Aguascalientes 10.25 10.25 10.69 0.44 0.44 - 4.25 4.25
122 Baja California 17.51 17.51 18.30 0.78 0.78 - 4.48 4.48
123 Baja California Sur 10.63 10.63 11.03 0.41 0.41 - 3.83 3.83
124 Campeche 13.00 13.00 13.54 0.55 0.55 - 4.20 4.20
125 Coahuila 26.20 26.20 27.40 1.20 1.20 - 4.58 4.58
126 Colima 9.03 9.03 9.40 0.36 0.36 - 4.03 4.03
127 Chiapas 12.75 12.75 13.31 0.55 0.55 - 4.33 4.33
128 Chihuahua 18.97 18.97 19.76 0.79 0.79 - 4.15 4.15
130 Durango 11.16 11.16 11.63 0.47 0.47 - 4.21 4.21
131 Guanajuato 17.57 17.57 18.37 0.80 0.80 - 4.53 4.53
132 Guerrero 17.60 17.60 18.30 0.70 0.70 - 3.95 3.95
133 Hidalgo 15.76 15.76 16.46 0.70 0.70 - 4.44 4.44
134 Jalisco 27.09 27.09 28.29 1.20 1.20 - 4.44 4.44
135 México 34.46 34.46 36.04 1.58 1.58 - 4.58 4.58
136 Michoacán 14.79 14.79 15.41 0.63 0.63 - 4.23 4.23
137 Morelos 12.59 12.59 13.13 0.53 0.53 - 4.24 4.24
138 Nayarit 10.79 10.79 11.24 0.45 0.45 - 4.16 4.16
139 Nuevo León 20.67 20.67 21.51 0.84 0.84 - 4.09 4.09
140 Oaxaca 13.49 13.49 14.04 0.55 0.55 - 4.08 4.08
141 Puebla 17.93 17.93 18.77 0.84 0.84 - 4.68 4.68
142 Querétaro 15.70 15.70 16.42 0.73 0.73 - 4.63 4.63
143 Quintana Roo 11.58 11.58 12.04 0.46 0.46 - 3.99 3.99
144 San Luis Potosí 13.45 13.45 14.07 0.62 0.62 - 4.59 4.59
145 Sinaloa 18.49 18.49 19.24 0.75 0.75 - 4.08 4.08
146 Sonora 18.12 18.12 18.87 0.74 0.74 - 4.10 4.10
147 Tabasco 13.08 13.08 13.58 0.51 0.51 - 3.90 3.90
148 Tamaulipas 23.24 23.24 24.21 0.97 0.97 - 4.18 4.18
149 Tlaxcala 11.23 11.23 11.73 0.50 0.50 - 4.46 4.46
150 Veracruz 30.48 30.48 31.75 1.27 1.27 - 4.16 4.16
151 Yucatán 11.99 11.99 12.50 0.52 0.52 - 4.32 4.32
152 Zacatecas 11.59 11.59 12.10 0.51 0.51 - 4.39 4.39
Presupuesto Parte II 511.19 511.19 533.13 21.94 21.94 - 4.29 4.29
Presupuesto total Parte I + II 4,901.50 4,903.50 5,384.57 483.06 481.06 0.04 9.86 9.81 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
189
Cuadro No. 118. Presupuesto propuesto y aprobado para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real). Parte I
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
QCW Comisión Nacional de Vivienda 12,166.12 12,166.12 8,826.35 -3,339.76 -3,339.76 - -27.45 -27.45
510 Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
3,848.41 3,848.41 3,978.24 129.83 129.83 - 3.37 3.37
QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
2,365.70 2,365.70 2,447.42 81.72 81.72 - 3.45 3.45
310 Dirección General de Coordinación 2,184.03 2,293.83 233.81 -1,950.22 -2,060.02 5.03 -89.29 -89.81
B00 Registro Agrario Nacional 1,119.80 1,119.80 1,137.64 17.83 17.83 - 1.59 1.59
512 Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
1,074.10 1,074.10 1,210.17 136.07 136.07 - 12.67 12.67
QEZ Procuraduría Agraria 846.73 948.03 992.44 145.70 44.40 11.96 17.21 4.68
511 Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda
637.22 637.22 551.89 -85.33 -85.33 - -13.39 -13.39
311 Dirección General de Política y Planeación Agraria
493.56 493.56
-493.56 -493.56 - -100.00 -100.00
214 Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral
335.72 335.72 346.44 10.71 10.71 - 3.19 3.19
312 Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural
210.35 210.35 441.17 230.82 230.82 - 109.73 109.73
110 Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos
189.57 189.57 186.35 -3.22 -3.22 - -1.70 -1.70
213 Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo
173.60 173.60 176.88 3.28 3.28 - 1.89 1.89
100 Secretaría 69.28 69.28 67.42 -1.86 -1.86 - -2.68 -2.68
120 Dirección General de Coordinación de Delegaciones
68.56 68.56 67.92 -0.63 -0.63 - -0.93 -0.93
210 Dirección General de Ordenamiento y Regularización
54.68 54.68 51.77 -2.91 -2.91 - -5.32 -5.32
400 Oficialía Mayor 47.37 47.37 112.10 64.74 64.74 - 136.67 136.67
500 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
36.68 36.68 34.70 -1.98 -1.98 - -5.39 -5.39
413 Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional
34.65 34.65 31.74 -2.91 -2.91 - -8.39 -8.39
513 Dirección General de Desarrollo Regional
33.71 33.71 34.45 0.75 0.75 - 2.21 2.21
410 Dirección General de Administración
27.92 30.92 29.23 1.31 -1.69 10.75 4.70 -5.46
412 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
25.62 25.62 23.35 -2.27 -2.27 - -8.84 -8.84
200 Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural
24.48 24.48 23.31 -1.17 -1.17 - -4.76 -4.76
112 Órgano Interno de Control 21.44 21.44 20.37 -1.07 -1.07 - -4.98 -4.98
111 Dirección General de Comunicación Social
20.79 20.79 20.21 -0.58 -0.58 - -2.80 -2.80
300 Subsecretaría de Política Sectorial 20.53 20.53 19.73 -0.80 -0.80 - -3.91 -3.91
411 Dirección General de Tecnología de la Información
16.63 16.63 15.62 -1.01 -1.01 - -6.05 -6.05
113 Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional
14.00 14.00 13.59 -0.41 -0.41 - -2.95 -2.95
215 Dirección General de Coordinación Metropolitana
11.24 11.24 10.91 -0.33 -0.33 - -2.96 -2.96
313 Dirección General de Concertación Social
- - 492.62 492.62 492.62 - - -
Presupuesto total Parte I 26,172.49 26,386.59 21,597.86 -4,574.63 -4,788.73 0.82 -17.48 -18.15 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
190
Cuadro No. 118.1. Presupuesto propuesto y aprobado para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por unidades responsables, 2014-
2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II).
Clave Delegación
Estatal
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
121 Aguascalientes 3.98 3.98 4.49 0.51 0.51 - 12.88 12.88
122 Baja California 4.94 4.94 5.37 0.43 0.43 - 8.76 8.76
123 Baja California Sur 4.46 4.46 4.94 0.48 0.48 - 10.80 10.80
124 Campeche 4.51 4.51 5.50 0.99 0.99 - 22.03 22.03
125 Coahuila 4.84 4.84 5.54 0.70 0.70 - 14.55 14.55
126 Colima 4.43 4.43 4.92 0.49 0.49 - 10.99 10.99
127 Chiapas 9.30 9.30 10.31 1.01 1.01 - 10.80 10.80
128 Chihuahua 5.90 5.90 6.78 0.88 0.88 - 15.01 15.01
129 Distrito Federal 5.08 5.08 6.10 1.02 1.02 - 20.09 20.09
130 Durango 4.89 4.89 5.59 0.70 0.70 - 14.31 14.31
131 Guanajuato 4.79 4.79 5.79 1.00 1.00 - 20.99 20.99
132 Guerrero 5.94 5.94 7.21 1.27 1.27 - 21.34 21.34
133 Hidalgo 10.31 10.31 10.84 0.53 0.53 - 5.16 5.16
134 Jalisco 7.66 7.66 8.40 0.74 0.74 - 9.68 9.68
135 México 6.75 6.75 8.38 1.63 1.63 - 24.09 24.09
136 Michoacán 8.92 8.92 9.91 0.99 0.99 - 11.12 11.12
137 Morelos 6.17 6.17 6.49 0.32 0.32 - 5.26 5.26
138 Nayarit 4.72 4.72 5.43 0.71 0.71 - 15.09 15.09
139 Nuevo León 5.22 5.22 5.91 0.69 0.69 - 13.26 13.26
140 Oaxaca 14.51 14.51 15.38 0.87 0.87 - 5.98 5.98
141 Puebla 6.73 6.73 7.94 1.21 1.21 - 17.98 17.98
142 Querétaro 6.14 6.14 6.68 0.54 0.54 - 8.75 8.75
143 Quintana Roo 5.26 5.26 5.68 0.42 0.42 - 8.08 8.08
144 San Luis Potosí 6.33 6.33 7.12 0.79 0.79 - 12.49 12.49
145 Sinaloa 7.68 7.68 8.08 0.40 0.40 - 5.26 5.26
146 Sonora 7.37 7.37 8.06 0.69 0.69 - 9.38 9.38
147 Tabasco 4.68 4.68 5.63 0.95 0.95 - 20.17 20.17
148 Tamaulipas 6.55 6.55 7.08 0.53 0.53 - 8.03 8.03
149 Tlaxcala 4.91 4.91 5.34 0.43 0.43 - 8.72 8.72
150 Veracruz 8.85 8.85 9.84 0.99 0.99 - 11.23 11.23
151 Yucatán 7.17 7.17 7.62 0.45 0.45 - 6.30 6.30
152 Zacatecas 4.95 4.95 5.68 0.73 0.73 - 14.79 14.79
Presupuesto total Parte II 203.91 203.91 228.03 24.12 24.12 - 11.83 11.83
Presupuesto total Parte I+II 26,376.40 26,590.50 21,825.89 -4,550.51 -4,764.61 0.81 -17.25 -17.92 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
191
Cuadro No. 119. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte I
Clave Delegación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
121 Aguascalientes 14.19 14.19 14.19 - - - - -
122 Baja California 21.33 21.33 21.33 - - - - -
123 Baja California Sur 18.46 18.46 18.46 - - - - -
124 Campeche 20.59 20.59 20.59 - - - - -
125 Coahuila 16.54 16.54 16.54 - - - - -
126 Colima 14.96 14.96 14.96 - - - - -
127 Chiapas 25.02 25.02 25.02 - - - - -
128 Chihuahua 19.21 19.21 19.21 - - - - -
130 Durango 24.26 24.26 24.26 - - - - -
131 Guanajuato 15.00 15.00 15.00 - - - - -
132 Guerrero 39.47 39.47 39.47 - - - - -
133 Hidalgo 13.72 13.72 13.72 - - - - -
134 Jalisco 26.17 26.17 26.17 - - - - -
135 México 24.04 24.04 24.04 - - - - -
136 Michoacán 25.09 25.09 25.09 - - - - -
137 Morelos 13.89 13.89 13.89 - - - - -
138 Nayarit 19.02 19.02 19.02 - - - - -
139 Nuevo León 15.06 15.06 15.06 - - - - -
140 Oaxaca 22.91 22.91 22.91 - - - - -
141 Puebla 15.86 15.86 15.86 - - - - -
142 Querétaro 14.43 14.43 14.43 - - - - -
143 Quintana Roo 19.41 19.41 19.41 - - - - -
144 San Luis Potosí 15.23 15.23 15.23 - - - - -
145 Sinaloa 18.66 18.66 18.66 - - - - -
146 Sonora 16.71 16.71 16.71 - - - - -
147 Tabasco 14.49 14.49 14.49 - - - - -
148 Tamaulipas 22.91 22.91 22.91 - - - - -
149 Tlaxcala 14.35 14.35 14.35 - - - - -
150 Veracruz 32.64 32.64 32.64 - - - - -
151 Yucatán 18.19 18.19 18.19 - - - - -
152 Zacatecas 15.09 15.09 15.09 - - - - -
Presupuesto total Parte II 606.91 606.91 607.91 - - - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
192
Cuadro No. 119.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II.
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
B00 Comisión Nacional del Agua 52,462.42 49,737.42 49,763.34 -2,699.08 25.92 -5.19 -5.14 0.05
RHQ Comisión Nacional Forestal 7,628.39 7,628.39 7,743.96 115.58 115.58 - 1.52 1.52
100 Secretaría 1,853.30 1,853.30 1,914.86 61.56 61.56 - 3.32 3.32
F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
1,171.11 1,171.11 1,185.59 14.48 14.48 - 1.24 1.24
E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
1,101.47 1,101.47 1,107.22 5.75 5.75 - 0.52 0.52
612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
702.91 702.91 727.47 24.56 24.56 - 3.49 3.49
413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
632.21 632.21 1,002.96 370.74 370.74 - 58.64 58.64
713 Dirección General de Vida Silvestre 378.43 378.43 384.34 5.92 5.92 - 1.56 1.56
510 Dirección General de Desarrollo Humano y Organización
280.40 280.40 360.28 79.88 79.88 - 28.49 28.49
RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 270.58 270.58 267.31 -3.28 -3.28 - -1.21 -1.21
RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
257.95 257.95 257.62 -0.32 -0.32 - -0.13 -0.13
512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
253.16 253.16 298.44 45.28 45.28 - 17.89 17.89
710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
211.01 211.01 181.17 -29.84 -29.84 - -14.14 -14.14
109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales
157.47 157.47 157.47 - - - - -
411 Dirección General de Estadística e Información Ambiental
107.53 107.53 96.21 -11.32 -11.32 - -10.53 -10.53
400 Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental
85.25 85.25 85.25 - - - - -
714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros
70.26 70.26 73.16 2.90 2.90 - 4.13 4.13
700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
68.95 68.95 86.96 18.01 18.01 - 26.13 26.13
500 Oficialía Mayor 61.02 61.02 276.58 215.56 215.56 - 353.27 353.27
115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
59.40 59.40 59.62 0.22 0.22 - 0.38 0.38
116 Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia
58.29 58.29 58.90 0.61 0.61 - 1.05 1.05
113 Órgano Interno de Control 46.62 46.62 47.37 0.75 0.75 - 1.62 1.62
712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos
46.61 46.61 46.61 - - - - -
711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
43.73 43.73 43.73 - - - - -
715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
41.46 41.46 41.46 - - - - -
600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
41.33 41.33 41.33 - - - - -
513 Dirección General de Informática y Telecomunicaciones
38.76 38.76 38.76 - - - - -
511 Dirección General de Programación y Presupuesto
36.70 36.70 36.70 - - - - -
112 Coordinación General Jurídica 31.32 31.32 31.32 - - - - -
614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas
28.55 28.55 28.55 - - - - -
610 Dirección General de Industria 26.52 26.52 22.13 -4.39 -4.39 - -16.56 -16.56
111 Coordinación General de Comunicación Social
25.23 25.23 25.23 - - - - -
114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 24.44 24.44 37.99 13.55 13.55 - 55.44 55.44
611 Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables
20.46 20.46 17.41 -3.05 -3.05 - -14.92 -14.92
410 Dirección General de Planeación y Evaluación
17.26 17.26 17.26 - - - - -
414 Dirección General de Políticas para el Cambio Climático
5.19 5.19 5.23 0.04 0.04 - 0.79 0.79
Presupuesto total Parte II 68,345.68 65,620.68 66,569.79 -1,775.89 949.11 -3.99 -2.60 1.45
Presupuesto total Parte I+II 68,952.59 66,227.59 67,176.70 -1,775.89 949.11 -3.95 -2.58 1.43 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
193
Cuadro No. 120. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I.
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
120 Policía Federal Ministerial 2,576.18 2,576.18 2,508.66 -67.53 -67.53 - -2.62 -2.62
812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
2,172.00 2,172.00 2,690.81 518.82 518.82 - 23.89 23.89
300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
1,684.55 1,684.55 1,691.19 6.64 6.64 - 0.39 0.39
813 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
1,136.08 1,136.08 1,118.52 -17.56 -17.56 - -1.55 -1.55
140 Coordinación General de Servicios Periciales 1,055.96 1,055.96 1,037.56 -18.40 -18.40 - -1.74 -1.74
815 Dirección General de Servicios Aéreos 901.05 901.05 627.46 -273.59 -273.59 - -30.36 -30.36
400 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
757.07 757.07 755.96 -1.10 -1.10 - -0.15 -0.15
811 Dirección General de Recursos Humanos 633.90 633.90 783.55 149.65 149.65 - 23.61 23.61
816 Dirección General de Seguridad Institucional 491.63 491.63 274.44 -217.19 -217.19 - -44.18 -44.18
800 Oficialía Mayor 430.05 430.05 179.54 -250.51 -250.51 - -58.25 -58.25
134 Dirección General del Servicio de Carrera 327.88 327.88 263.15 -64.73 -64.73 - -19.74 -19.74
500 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales
288.93 288.93 272.12 -16.81 -16.81 - -5.82 -5.82
A00 Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
288.31 288.31 156.06 -132.25 -132.25 - -45.87 -45.87
900 Visitaduría General 176.18 176.18 186.22 10.04 10.04 - 5.70 5.70
110 Dirección General de Comunicación Social 155.22 155.22 137.85 -17.38 -17.38 - -11.19 -11.19
700 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
152.01 152.01 152.34 0.33 0.33 - 0.22 0.22
200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales
138.12 138.12 135.52 -2.60 -2.60 - -1.88 -1.88
C00 Centro de Evaluación y Control de Confianza 132.99 132.99 119.48 -13.52 -13.52 - -10.16 -10.16
216 Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías
125.78 125.78 122.74 -3.04 -3.04 - -2.42 -2.42
100 Procuraduría General de la República 124.27 124.27 254.43 130.16 130.16 - 104.73 104.73
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales 98.55 98.55 142.42 43.87 43.87 - 44.52 44.52
600 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
97.18 97.18 134.86 37.68 37.68 - 38.78 38.78
601 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
90.03 94.11 77.37 -12.67 -16.75 4.53 -14.07 -17.79
144 Dirección General de Laboratorios Criminalísticos
78.23 78.23 104.95 26.72 26.72 - 34.15 34.15
130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional
77.04 77.04 75.36 -1.68 -1.68 - -2.19 -2.19
112 Órgano de Control Interno 74.36 74.36 80.59 6.23 6.23 - 8.37 8.37
124 Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico 74.20 74.20 75.56 1.37 1.37 - 1.84 1.84
412 Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda
63.96 63.96 69.32 5.36 5.36 - 8.38 8.38
D00 Centro Federal de Protección a Personas 59.63 59.63 41.96 -17.67 -17.67 - -29.63 -29.63
217 Agregadurías Legales, Regionales y Oficinas de Enlace
59.00 59.00 60.90 1.90 1.90 - 3.23 3.23
B00 Instituto de Formación Ministerial, policial y Pericial
56.02 56.02 41.65 -14.36 -14.36 - -25.64 -25.64
210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 54.91 54.91 56.97 2.06 2.06 - 3.75 3.75
810 Dirección General de Programación y Presupuesto
52.57 52.57 54.73 2.16 2.16 - 4.10 4.10
411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud
51.63 51.63 52.66 1.03 1.03 - 1.99 1.99
102 Coordinación General de Información y Análisis Financiero
42.98 42.98
-42.98 -42.98 - -100.00 -100.00
312 Dirección General de Control de Juicios de Amparo
42.40 42.40 40.88 -1.52 -1.52 - -3.59 -3.59
214 Dirección General de Cooperación Internacional 42.39 42.39 45.13 2.74 2.74 - 6.46 6.46
603 Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas
40.21 40.21 14.68 -25.53 -25.53 - -63.50 -63.50
310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas
40.04 40.04 37.47 -2.57 -2.57 - -6.41 -6.41
602 Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión
39.01 39.01 28.89 -10.12 -10.12 - -25.95 -25.95
Presupuesto total Parte I 14,982.51 14,986.58 14,703.94 -278.56 -282.64 0.03 -1.86 -1.89 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
194
Cuadro No. 120.1 Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II.
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
133 Dirección General de Formación Profesional 38.46 38.46 38.82 0.35 0.35 - 0.92 0.92
213 Dirección General de Procedimientos Internacionales 37.69 37.69 36.90 -0.79 -0.79 - -2.10 -2.10
814 Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales
37.58 37.58 42.59 5.00 5.00 - 13.31 13.31
613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
37.54 37.54 81.46 43.92 43.92 - 116.98 116.98
514 Coordinación General de Investigación 34.03 34.03 37.09 3.06 3.06 - 9.00 9.00
132 Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación
31.89 31.89 34.91 9.00 9.00 - 28.21 28.21
911 Dirección General de Asuntos Internos 29.11 29.11 30.98 1.87 1.87 - 6.41 6.41
510 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial
29.10 29.10 30.18 1.08 1.08 - 3.72 3.72
311 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales
28.27 28.27 30.11 1.83 1.83 - 6.48 6.48
413 Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro
27.95 27.95 29.63 1.67 1.67 - 5.99 5.99
122 Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas
27.37 27.37 27.36 -0.01 -0.01 - -0.05 -0.05
313 Coordinación de Supervisión y Control Regional 27.21 27.21 27.25 0.04 0.04 - 0.16 0.16
131 Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos
25.51 25.51 21.69 -3.82 -3.82 - -14.99 -14.99
513 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia
25.26 25.26 26.31 1.05 1.05 - 4.17 4.17
511 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
24.07 24.07 24.26 0.19 0.19 - 0.78 0.78
410 Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
23.55 23.55 25.51 1.96 1.96 - 8.31 8.31
211 Dirección General de Constitucionalidad 22.64 22.64 23.52 0.88 0.88 - 3.89 3.89
419 Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación en Delincuencia Organizada
21.92 21.92 22.70 0.77 0.77 - 3.53 3.53
913 Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución
21.70 21.70 22.56 0.86 0.86 - 3.99 3.99
121 Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales
20.70 20.70 21.06 0.37 0.37 - 1.77 1.77
512 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales
20.60 20.60 21.20 0.61 0.61 - 2.95 2.95
414 Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos
20.51 20.51 22.14 1.62 1.62 - 7.90 7.90
123 Dirección General del Centro de Comunicaciones 20.01 20.01 18.60 -1.42 -1.42 - -7.09 -7.09
516 Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales
19.70 19.70 20.21 0.50 0.50 - 2.55 2.55
125 Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos
19.29 19.29 17.50 -1.79 -1.79 - -9.28 -9.28
515 Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final
18.52 18.52 17.08 -1.44 -1.44 - -7.76 -7.76
415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos
17.95 17.95 19.33 1.38 1.38 - 7.71 7.71
417 Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada
17.35 17.35 18.49 1.14 1.14 - 6.58 6.58
212 Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad
17.06 17.06 18.07 1.01 1.01 - 5.91 5.91
418 Dirección General de Cuerpo Técnico de Control 16.44 16.44 108.09 91.66 91.66 - 557.63 557.63
416 Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada
11.60 11.60 12.59 0.99 0.99 - 8.54 8.54
910 Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica 10.96 10.96 11.32 0.37 0.37 - 3.34 3.34
141 Dirección General de Especialidades Periciales Documentales
10.86 10.86 9.41 -1.45 -1.45 - -13.38 -13.38
143 Dirección General de Ingenierías Forenses 10.23 10.23 10.10 -0.13 -0.13 - -1.27 -1.27
142 Dirección General de Especialidades Médico Forenses 9.88 9.88 9.65 -0.23 -0.23 - -2.30 -2.30
129 Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL
9.73 9.73 10.26 0.53 0.53 - 5.45 5.45
914 Dirección General de Procedimientos de Remoción 8.64 8.64 9.11 0.47 0.47 - 5.43 5.43
610 Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección
6.78 6.78 6.09 -0.70 -0.70 - -10.29 -10.29
611 Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos
6.11 6.11 4.46 -1.64 -1.64 - -26.90 -26.90
101 Unidad Especializada en Análisis Financiero - - 65.20 65.20 65.20 - - -
Presupuesto total Parte II 843.79 843.79 1,063.78 219.99 219.99 - 26.07 26.07 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
195
Cuadro No. 120.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III.
Clave Delegación
Estatal
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
321 Aguascalientes 25.04 25.04 23.92 -1.12 -1.12 - -4.47 -4.47
322 Baja California 78.67 78.67 74.13 -4.54 -4.54 - -5.77 -5.77
323 Baja California Sur 26.78 26.78 26.35 -0.43 -0.43 - -1.60 -1.60
324 Campeche 25.14 25.14 25.12 -0.03 -0.03 - -0.11 -0.11
325 Coahuila 39.12 39.12 49.86 10.74 10.74 - 27.45 27.45
326 Colima 29.11 29.11 28.08 -1.03 -1.03 - -3.52 -3.52
327 Chiapas 58.64 58.64 57.12 -1.52 -1.52 - -2.59 -2.59
328 Chihuahua 64.88 64.88 65.46 0.58 0.58 - 0.90 0.90
329 Distrito Federal 112.73 112.73 120.42 7.69 7.69 - 6.82 6.82
330 Durango 34.92 34.92 39.78 4.86 4.86 - 13.93 13.93
331 Guanajuato 55.45 55.45 51.65 -3.80 -3.80 - -6.86 -6.86
332 Guerrero 43.92 43.92 45.75 1.84 1.84 - 4.18 4.18
333 Hidalgo 30.06 30.06 29.97 -0.09 -0.09 - -0.30 -0.30
334 Jalisco 82.81 82.81 85.70 2.89 2.89 - 3.49 3.49
335 México 57.88 57.88 56.20 -1.68 -1.68 - -2.90 -2.90
336 Michoacán 45.18 45.18 48.78 3.60 3.60 - 7.96 7.96
337 Morelos 34.89 34.89 36.24 1.35 1.35 - 3.86 3.86
338 Nayarit 29.46 29.46 28.39 -1.06 -1.06 - -3.61 -3.61
339 Nuevo León 54.74 54.74 57.95 3.21 3.21 - 5.86 5.86
340 Oaxaca 45.43 45.43 43.58 -1.85 -1.85 - -4.08 -4.08
341 Puebla 32.32 32.32 34.18 1.86 1.86 - 5.75 5.75
342 Querétaro 30.24 30.24 30.31 0.07 0.07 - 0.23 0.23
343 Quintana Roo 33.87 33.87 35.81 1.94 1.94 - 5.72 5.72
344 San Luis Potosí 34.04 34.04 37.09 3.05 3.05 - 8.95 8.95
345 Sinaloa 65.24 65.24 64.05 -1.19 -1.19 - -1.82 -1.82
346 Sonora 61.43 61.43 59.02 -2.41 -2.41 - -3.92 -3.92
347 Tabasco 32.64 32.64 32.11 -0.53 -0.53 - -1.63 -1.63
348 Tamaulipas 57.98 57.98 58.22 0.24 0.24 - 0.42 0.42
349 Tlaxcala 22.87 22.87 22.55 -0.33 -0.33 - -1.44 -1.44
350 Veracruz 59.06 59.06 66.56 7.50 7.50 - 12.71 12.71
351 Yucatán 27.85 27.85 27.84 -0.01 -0.01 - -0.05 -0.05
352 Zacatecas 25.50 25.50 24.58 -0.92 -0.92 - -3.62 -3.62
Presupuesto total Parte III 1,457.89 1,457.89 1,486.76 28.87 28.87 - 1.98 1.98
Presupuesto total 17,284.19 17,288.26 17,254.49 -29.70 -33.78 0.02 -0.17 -0.20 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
196
Cuadro No. 121. Presupuesto propuesto y aprobado para Energía, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
211 Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente
1,540.92 1,040.92 441.84 -1,099.08 -599.08 -32.45 -71.33 -57.55
T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
574.26 574.26 565.90 -8.36 -8.36 - -1.46 -1.46
T0K Instituto de Investigaciones Eléctricas 256.47 256.47 255.79 -0.68 -0.68 - -0.27 -0.27
C00 Comisión Reguladora de Energía 212.14 212.14 370.36 158.22 158.22 - 74.58 74.58
111 Dirección General de Asuntos Internacionales
196.11 196.11 215.70 19.60 19.60 - 9.99 9.99
410 Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios
148.04 151.04 126.03 -22.01 -25.01 2.03 -14.87 -16.56
A00 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
129.16 129.16 179.37 50.21 50.21 - 38.87 38.87
E00 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
101.32 101.32 113.04 11.72 11.72 - 11.57 11.57
D00 Comisión Nacional de Hidrocarburos 74.93 74.93 350.04 275.12 275.12 - 367.19 367.19
100 Secretaría 58.14 58.14 61.14 3.00 3.00 - 5.16 5.16
200 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico
50.03 50.03 52.73 2.70 2.70 - 5.40 5.40
512 Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
46.92 46.92 51.66 4.74 4.74 - 10.10 10.10
300 Subsecretaría de Electricidad 39.83 44.83 152.25 112.42 107.42 12.55 282.26 239.62
513 Dirección General de Gas L.P. 41.78 41.78 47.98 6.20 6.20 - 14.85 14.85
400 Oficialía Mayor 39.72 39.72 148.79 109.06 109.06 - 274.56 274.56
411 Dirección General de Programación y Presupuesto
37.85 37.85 314.78 276.93 276.93 - 731.56 731.56
500 Subsecretaría de Hidrocarburos 36.43 36.43 150.39 113.96 113.96 - 312.86 312.86
110 Unidad de Asuntos Jurídicos 34.71 34.71 35.73 1.03 1.03 - 2.96 2.96
314 Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares
28.76 28.76 28.98 0.22 0.22 - 0.78 0.78
511 Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos
28.20 28.20 32.03 3.84 3.84 - 13.61 13.61
112 Unidad de Comunicación Social 27.03 27.03 28.32 1.29 1.29 - 4.77 4.77
210 Dirección General de Planeación Energética
23.38 23.38 23.83 0.46 0.46 - 1.95 1.95
113 Órgano Interno de Control 22.89 22.89 47.50 24.60 24.60 - 107.48 107.48
311 Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica
21.39 21.39 21.46 0.07 0.07 - 0.32 0.32
315 Dirección General de Análisis, Seguimiento e Información Eléctrica
6.77 6.77 7.10 0.32 0.32 - 4.78 4.78
212 Dirección General de Eficiencia Energética e Innovación Tecnológica
6.26 6.26 6.55 0.29 0.29 - 4.56 4.56
114 Dirección General de Vinculación y Enlace
2.32 2.32 4.18 1.87 1.87 - 80.68 80.68
412 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
0.42 0.42 3.48 3.06 3.06 - 731.38 731.38
Presupuesto total 3,786.17 3,294.17 3,836.96 50.79 542.79 -12.99 1.34 16.48 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
197
Cuadro No. 122. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones a Seguridad Social, por unidades responsables, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
233,720.00 233,720.00 236,240.00 2,520.00 2,520.00 - 1.08 1.08
GYN
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
161,822.88 161,822.88 163,028.00 1,205.12 1,205.12 - 0.74 0.74
416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
78,917.16 70,843.76 81,194.34 2,277.18 10,350.58 -10.23 2.89 14.61
411 Unidad de Política y Control Presupuestario
15,334.21 15,334.21 16,795.19 1,460.97 1,460.97 - 9.53 9.53
HXA
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
3,999.49 3,999.49 4,369.81 370.32 370.32 - 9.26 9.26
Presupuesto total 493,793.74 485,720.35 501,627.34 7,833.60 15,906.99 -1.63 1.59 3.27 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
198
Cuadro No. 123. Presupuesto propuesto y aprobado para Desarrollo Social, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Parte I.
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
G00 Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
44,981.08 43,981.08 45,764.30 783.23 1,783.23 -2.22 1.74 4.05
213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
46,817.15 43,817.15 46,658.13 -159.01 2,840.99 -6.41 -0.34 6.48
212 Unidad de Microrregiones 7,368.54 7,368.54 6,090.02 -1,278.52 -1,278.52 - -17.35 -17.35
VST Liconsa, S.A. de C.V. 3,311.22 3,311.22 3,349.57 38.35 38.35 - 1.16 1.16
VSS Diconsa, S.A. de C.V. 1,929.44 1,929.44 1,995.04 65.60 65.60 - 3.40 3.40
711 Dirección General de Participación Social
1,559.58 1,559.58 3,065.89 1,506.31 1,506.31 - 96.58 96.58
200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
1,032.25 1,032.25 1,065.98 33.73 33.73 - 3.27 3.27
211 Dirección General de Políticas Sociales
730.16 730.16 839.98 109.82 109.82 - 15.04 15.04
D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social 668.99 698.76 760.82 91.83 62.06 4.45 13.73 8.88
710 Dirección General de Desarrollo Comunitario
3.96 3.96 522.56 518.59 518.59 - 13,090.46 13,090.46
210 Dirección General de Opciones Productivas
451.62 451.62 465.54 13.93 13.93 - 3.08 3.08
V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
353.71 353.71 365.11 11.41 11.41 - 3.23 3.23
VUY Instituto Mexicano de la Juventud 345.05 345.05 346.55 1.50 1.50 - 0.43 0.43
VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
301.30 301.30 490.60 189.31 189.31 - 62.83 62.83
412 Dirección General de Recursos Humanos
238.53 238.53 294.15 55.62 55.62 - 23.32 23.32
VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
231.82 231.82 238.86 7.05 7.05 - 3.04 3.04
400 Oficialía Mayor 158.19 158.19 25.47 -132.71 -132.71 - -83.90 -83.90
411 Dirección General de Recursos Materiales
126.13 126.13 106.58 -19.55 -19.55 - -15.50 -15.50
600 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación
125.77 125.77 130.39 4.62 4.62 - 3.67 3.67
100 Secretaría 110.72 110.72 114.87 4.16 4.16 - 3.75 3.75
VRW Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
64.74 64.74 78.16 13.42 13.42 - 20.74 20.74
110 Unidad de Comunicación Social 60.55 60.55 61.49 0.94 0.94 - 1.55 1.55
410 Dirección General de Programación y Presupuesto
45.60 45.60 43.12 -2.48 -2.48 - -5.44 -5.44
214 Dirección General de Seguimiento 35.78 35.78 35.57 -0.21 -0.21 - -0.60 -0.60
112 Unidad de Coordinación de Delegaciones
34.55 34.55 35.82 1.27 1.27 - 3.68 3.68
114 Órgano Interno de Control 34.18 34.18 35.23 1.05 1.05 - 3.06 3.06
612 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios
30.02 30.02 29.23 -0.79 -0.79 - -2.63 -2.63
610 Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales
24.63 27.63 24.45 -0.18 -3.18 12.18 -0.73 -11.51
500 Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia
27.29 27.29 26.80 -0.49 -0.49 - -1.79 -1.79
413 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
26.52 26.52 25.99 -0.53 -0.53 - -1.99 -1.99
414 Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales
24.36 24.36 23.76 -0.60 -0.60 - -2.47 -2.47
115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional
24.29 24.29 23.95 -0.34 -0.34 - -1.39 -1.39
510 Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos
23.99 23.99 23.38 -0.61 -0.61 - -2.56 -2.56
611 Dirección General de Análisis y Prospectiva
20.67 20.67 20.00 -0.67 -0.67 - -3.23 -3.23
613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales
18.02 18.02 17.15 -0.87 -0.87 - -4.83 -4.83
700 Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social
11.42 11.42 21.65 10.23 10.23 - 89.53 89.53
Presupuesto total Parte I 111,351.79 107,384.56 113,216.18 1,864.39 5,831.62 -3.56 1.67 5.43 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
199
Cuadro No. 123.1. Presupuesto propuesto y aprobado para Desarrollo Social, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real). Parte II.
Clave Denominación
SEDESOL
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
121 Aguascalientes 85.92 85.92 85.16 -0.76 -0.76 - -0.88 -0.88
122 Baja California 62.69 62.69 62.73 0.04 0.04 - 0.06 0.06
123 Baja California Sur 40.03 40.03 39.74 -0.29 -0.29 - -0.73 -0.73
124 Campeche 59.08 59.08 58.79 -0.29 -0.29 - -0.49 -0.49
125 Coahuila 87.44 87.44 87.23 -0.20 -0.20 - -0.23 -0.23
126 Colima 56.82 56.82 56.53 -0.29 -0.29 - -0.51 -0.51
127 Chiapas 148.64 148.64 149.20 0.57 0.57 - 0.38 0.38
128 Chihuahua 113.62 113.62 114.18 0.56 0.56 - 0.49 0.49
129 Distrito Federal 218.40 218.40 215.85 -2.55 -2.55 - -1.17 -1.17
130 Durango 100.45 100.45 100.64 0.19 0.19 - 0.19 0.19
131 Guanajuato 210.53 210.53 211.58 1.05 1.05 - 0.50 0.50
132 Guerrero 122.34 122.34 122.73 0.39 0.39 - 0.32 0.32
133 Hidalgo 106.02 106.02 106.18 0.16 0.16 - 0.15 0.15
134 Jalisco 225.81 225.81 227.37 1.56 1.56 - 0.69 0.69
135 México 424.12 424.12 426.51 2.39 2.39 - 0.56 0.56
136 Michoacán 145.64 145.64 146.37 0.72 0.72 - 0.50 0.50
137 Morelos 96.64 96.64 96.65 0.01 0.01 - 0.01 0.01
138 Nayarit 112.58 112.58 112.81 0.23 0.23 - 0.21 0.21
139 Nuevo León 83.46 83.46 83.57 0.10 0.10 - 0.12 0.12
140 Oaxaca 134.74 134.74 135.59 0.85 0.85 - 0.63 0.63
141 Puebla 168.00 168.00 168.77 0.78 0.78 - 0.46 0.46
142 Querétaro 72.66 72.66 72.55 -0.12 -0.12 - -0.16 -0.16
143 Quintana Roo 55.78 55.78 55.56 -0.22 -0.22 - -0.39 -0.39
144 San Luis Potosí 98.79 98.79 98.85 0.06 0.06 - 0.06 0.06
145 Sinaloa 130.38 130.38 131.16 0.78 0.78 - 0.60 0.60
146 Sonora 89.17 89.17 89.15 -0.02 -0.02 - -0.02 -0.02
147 Tabasco 86.14 86.14 86.07 -0.07 -0.07 - -0.08 -0.08
148 Tamaulipas 122.23 122.23 122.67 0.45 0.45 - 0.36 0.36
149 Tlaxcala 81.71 81.71 81.35 -0.36 -0.36 - -0.44 -0.44
150 Veracruz 97.89 97.89 98.08 0.19 0.19 - 0.19 0.19
151 Yucatán 87.37 87.37 87.03 -0.34 -0.34 - -0.39 -0.39
152 Zacatecas 101.60 101.60 101.99 0.39 0.39 - 0.38 0.38
Presupuesto total Parte II 3,826.68 3,826.68 3,832.63 5.95 5.95 - 0.16 0.16
Presupuesto total 115,178.47 111,211.24 117,048.81 1,870.34 5,837.57 -3.44 1.62 5.25
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
200
Cuadro No. 124. Presupuesto propuesto y aprobado para Turismo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2,561.98 2,561.98 2,676.96 114.98 114.98 - 4.49 4.49
210 Dirección General de Programas Regionales
1,383.23 1,383.23 1,584.08 200.86 200.86 - 14.52 14.52
W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
762.75 762.75 1,378.38 615.63 615.63 - 80.71 80.71
B00 Corporación Ángeles Verdes 270.18 270.18 276.43 6.25 6.25 - 2.31 2.31
W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
253.59 253.59 253.59 - - - - -
211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos
208.91 212.66 23.29 -185.61 -189.37 1.80 -88.85 -89.05
500 Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor)
155.17 155.17 29.82 -125.35 -125.35 - -80.78 -80.78
100 Secretaría 72.03 72.03 84.83 12.80 12.80 - 17.77 17.77
510 Dirección General de Administración 64.68 64.68 61.59 -3.09 -3.09 - -4.78 -4.78
111 Dirección General de Comunicación Social
37.46 37.46 33.83 -3.63 -3.63 - -9.68 -9.68
610 Dirección General de Información y Análisis
36.89 36.89 23.99 -12.91 -12.91 - -34.99 -34.99
600 Subsecretaría de Planeación Turística 36.57 36.57 95.80 59.23 59.23 - 161.98 161.98
200 Subsecretaría de Operación Turística 32.46 32.46 30.99 -1.47 -1.47 - -4.52 -4.52
511 Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial
32.34 32.34
-32.34 -32.34 - -100.00 -100.00
213 Dirección General de Mejora Regulatoria
30.95 30.95
-30.95 -30.95 - -100.00 -100.00
A00 Centro de Estudios Superiores de Turismo
28.65 28.65 30.81 2.16 2.16 - 7.53 7.53
611 Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial
19.77 22.77 15.25 -4.53 -7.53 15.17 -22.90 -33.05
112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 20.40 20.40 24.17 3.77 3.77 - 18.46 18.46
212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística
20.34 20.34
-20.34 -20.34 - -100.00 -100.00
110 Contraloría Interna 18.06 18.06 18.08 0.01 0.01 - 0.07 0.07
214 Dirección General de Gestión de Destinos
- - 516.79 516.79 516.79 - - -
120 Unidad de Coordinación Sectorial y Regional
- - 8.12 8.12 8.12 - - -
121 Delegación Regional Noreste - - 6.12 6.12 6.12 - - -
122 Delegación Regional Noroeste - - 6.12 6.12 6.12 - - -
123 Delegación Regional Centro - - 6.12 6.12 6.12 - - -
124 Delegación Regional Sureste - - 6.16 6.16 6.16 - - -
125 Delegación Regional Suroeste - - 6.16 6.16 6.16 - - -
512 Dirección General de Programación y Presupuesto
- - 20.76 20.76 20.76 - - -
513 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
- - 14.86 14.86 14.86 - - -
215 Dirección General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas
- - 14.40 14.40 14.40 - - -
300 Subsecretaría de Calidad y Regulación - - 25.40 25.40 25.40 - - -
310 Dirección General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística
- - 16.74 16.74 16.74 - - -
311 Dirección General de Certificación Turística
- - 15.83 15.83 15.83 - - -
312 Dirección General de Verificación y Sanción
- - 11.99 11.99 11.99 - - -
113 Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales
- - 9.04 9.04 9.04 - - -
612 Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable
- - 8.96 8.96 8.96 - - -
613 Dirección General de Seguimiento y Evaluación
- - 9.45 9.45 9.45 - - -
Presupuesto total 6,046.42 6,053.17 7,344.92 1,298.49 1,291.74 0.11 21.48 21.34 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
201
Cuadro No. 125. Presupuesto propuesto y aprobado para IFE, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
112 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
3,147.15 4,371.61 5,707.46 2,560.31 1,335.86 38.91 81.35 30.56
300 Juntas Distritales 4,376.70 3,076.61 6,120.33 1,743.63 3,043.72 -29.70 39.84 98.93
200 Juntas Locales 1,072.27 1,046.99 1,360.47 288.20 313.48 -2.36 26.88 29.94
111 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
1,017.90 984.49 1,202.59 184.69 218.10 -3.28 18.14 22.15
116 Dirección Ejecutiva de Administración
431.33 532.77 1,424.79 993.46 892.02 23.52 230.32 167.43
109 Unidad de Servicios de Informática
158.72 427.31 597.94 439.21 170.62 169.22 276.72 39.93
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
844.81 223.68 373.15 -471.66 149.47 -73.52 -55.83 66.83
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
227.78 155.57 341.65 113.87 186.08 -31.70 49.99 119.61
102 Consejeros Electorales 153.28 152.03 221.46 68.18 69.43 -0.81 44.48 45.66
103 Secretaría Ejecutiva 124.45 122.71 174.55 50.10 51.84 -1.40 40.26 42.25
107 Contraloría General 92.15 117.68 144.66 52.51 26.98 27.71 56.99 22.93
120 Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
107.79 109.55 244.27 136.49 134.73 1.63 126.63 122.99
108 Dirección Jurídica 115.02 104.18 73.52 -41.51 -30.66 -9.43 -36.09 -29.43
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
61.27 87.85 105.71 44.44 17.86 43.38 72.53 20.33
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social
124.18 58.64 106.66 -17.52 48.01 -52.78 -14.11 81.87
121 Unidad Técnica de Planeación
39.97 51.86 57.42 17.45 5.57 29.73 43.66 10.74
101 Presidencia del Consejo General
50.20 49.41 55.37 5.17 5.97 -1.59 10.30 12.08
106 Dirección del Secretariado 52.99 47.32 54.80 1.81 7.48 -10.69 3.42 15.80
110 Centro para el Desarrollo Democrático
44.54 42.36
-44.54 -42.36 -4.90 -100.00 -100.00
112 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
- - 9.18 9.18 9.18 - - -
123
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
- - 60.75 60.75 60.75 - - -
124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
- - 34.70 34.70 34.70 - - -
118 Servicios de Información y Documentación
35.04 37.90 51.16 16.12 13.26 8.17 46.02 34.99
105 Coordinación de Asuntos Internacionales
56.44 33.46 49.82 -6.63 16.36 -40.72 -11.74 48.90
Presupuesto total 12,333.98 11,833.98 18,572.41 6,238.43 6,738.43 -4.05 50.58 56.94 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
202
Cuadro No. 126. Presupuesto propuesto y aprobado para Provisiones Salariales y Económicas, por unidades responsables, 2014-
2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
411 Unidad de Política y Control Presupuestario
91,304.26 122,956.69 93,094.99 1,790.72 -29,861.70 34.67 1.96 -24.29
Presupuesto total 91,304.26 122,956.69 93,094.99 1,790.72 -29,861.70 34.67 1.96 -24.29 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
203
Cuadro No. 127. Presupuesto propuesto y aprobado para Deuda Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
210 Unidad de Crédito Público
310,646.10 307,646.10 327,038.55 16,392.45 19,392.45 -0.97 5.28 6.30
Presupuesto total 310,646.10 307,646.10 327,038.55 16,392.45 19,392.45 -0.97 5.28 6.30 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
204
Cuadro No. 128. Presupuesto propuesto y aprobado para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
C00
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
33,860.38 33,860.38 36,647.37 2,786.99 2,786.99 - 8.23 8.23
700 Oficialía Mayor 12,932.80 13,232.80 10,232.80 -2,700.00 -3,000.00 2.32 -20.88 -22.67
Presupuesto total 46,793.17 47,093.17 46,880.17 86.99 -213.01 0.64 0.19 -0.45
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
205
Cuadro No. 129. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
225.06 225.06 232.19 7.13 7.13 - 3.17 3.17
313 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control
141.45 141.45 141.04 -0.41 -0.41 - -0.29 -0.29
315 Unidad de Asuntos Jurídicos 99.94 99.94 104.11 4.17 4.17 - 4.17 4.17
210 Unidad de Auditoria Gubernamental
62.17 62.17 69.02 6.85 6.85 - 11.02 11.02
408 Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal
60.67 60.67 68.34 7.67 7.67 - 12.64 12.64
409 Unidad de Gobierno Digital 58.36 58.36 65.80 7.44 7.44 - 12.75 12.75
511 Dirección General de Tecnologías de Información
56.59 56.59 49.94 -6.65 -6.65 - -11.75 -11.75
411 Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública
55.48 55.48 59.68 4.20 4.20 - 7.56 7.56
112 Contraloría Interna 54.39 54.39 56.51 2.12 2.12 - 3.89 3.89
314 Dirección General de Información e Integración
50.41 50.41 53.66 3.25 3.25 - 6.44 6.44
311 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
50.08 50.08 41.28 -8.80 -8.80 - -17.58 -17.58
500 Oficialía Mayor 45.54 45.54 16.24 -29.30 -29.30 - -64.34 -64.34
211 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
43.10 43.10 40.60 -2.51 -2.51 - -5.81 -5.81
510 Dirección General de Recursos Humanos
42.40 42.40 44.38 1.98 1.98 - 4.66 4.66
416 Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental
38.25 38.25 39.89 1.64 1.64 - 4.30 4.30
312 Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas
38.03 38.03 42.13 4.10 4.10 - 10.78 10.78
308 Unidad de Política de
Contrataciones Públicas 36.03 36.03 34.77 -1.27 -1.27 - -3.51 -3.51
116 Dirección General de Comunicación Social
35.68 35.68 39.01 3.32 3.32 - 9.32 9.32
100 Secretaría 35.10 35.10 34.13 -0.96 -0.96 - -2.74 -2.74
309 Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas
33.22 33.22 29.89 -3.32 -3.32 - -10.00 -10.00
514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
30.26 30.26 34.22 3.96 3.96 - 13.10 13.10
310 Dirección General de Denuncias e Investigaciones
27.16 27.16 22.34 -4.82 -4.82 - -17.74 -17.74
208 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública
26.98 26.98 30.78 3.80 3.80 - 14.07 14.07
117 Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional
26.17 26.17 26.27 0.10 0.10 - 0.38 0.38
209 Unidad de Control de la Gestión Pública
25.03 25.03 25.04 0.01 0.01 - 0.04 0.04
512 Dirección General de Programación y Presupuesto
18.46 18.46 18.16 -0.30 -0.30 - -1.61 -1.61
212 Dirección General de Auditorías Externas
16.38 16.38 14.70 -1.68 -1.68 - -10.25 -10.25
300
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas
15.91 15.91 13.75 -2.15 -2.15 - -13.53 -13.53
400 Subsecretaría de la Función Pública
15.08 15.08 16.94 1.86 1.86 - 12.31 12.31
200 Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública
15.05 15.05 19.13 4.09 4.09 - 27.17 27.17
Presupuesto total 1,478.43 1,478.43 1,483.95 5.52 5.52 - 0.37 0.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
206
Cuadro No. 130. Presupuesto propuesto y aprobado para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por unidades
responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
114
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas
585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78
Presupuesto total 585,654.34 577,638.65 605,278.51 19,624.17 27,639.86 -1.37 3.35 4.78 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
207
Cuadro No. 131. Presupuesto propuesto y aprobado para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por unidades responsables,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
411 Unidad de Política y Control Presupuestario
24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90
Presupuesto total 24,050.20 15,550.20 31,085.00 7,034.80 15,534.80 -35.34 29.25 99.90 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
208
Cuadro No. 132. Presupuesto propuesto y aprobado para Tribunales Agrarios, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
200 Tribunales Unitarios Agrarios
702.55 702.55 677.04 -25.51 -25.51 - -3.63 -3.63
100 Tribunal Superior Agrario
70.01 70.01 284.58 214.57 214.57 - 306.47 306.47
300 Oficialía Mayor 262.50 262.50 78.33 -184.17 -184.17 - -70.16 -70.16
Presupuesto total 1,035.07 1,035.07 1,039.95 4.88 4.88 - 0.47 0.47 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
209
Cuadro No. 133. Presupuesto propuesto para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
110 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal
1,226.13 1,226.13 1,518.70 292.57 292.57 - 23.86 23.86
410 Dirección General de Recursos Humanos 38.60 38.60 38.99 0.39 0.39 - 1.01 1.01
113 Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L.
36.63 36.63 37.29 0.66 0.66 - 1.81 1.81
204 Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. 34.03 34.03 34.44 0.41 0.41 - 1.19 1.19
121 Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx.
33.82 33.82 33.94 0.12 0.12 - 0.36 0.36
116 Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.
32.75 32.75 34.05 1.30 1.30 - 3.95 3.95
203 Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L.
31.76 31.76 31.99 0.24 0.24 - 0.74 0.74
120 Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. 31.55 31.55 31.44 -0.11 -0.11 - -0.35 -0.35
117 Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León
30.85 30.85 30.90 0.05 0.05 - 0.16 0.16
201 Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx..
29.97 29.97 29.67 -0.31 -0.31 - -1.03 -1.03
306 Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps.
29.90 29.90 29.92 0.03 0.03 - 0.10 0.10
305 Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx..
29.83 29.83 29.57 -0.26 -0.26 - -0.87 -0.87
122 Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.
29.76 29.76 29.58 -0.18 -0.18 - -0.61 -0.61
119 Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc.
29.23 29.23 28.99 -0.24 -0.24 - -0.84 -0.84
301 Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 28.72 28.72 28.78 0.06 0.06 - 0.23 0.23
202 Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. 28.48 28.48 28.46 -0.01 -0.01 - -0.04 -0.04
206 Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih.
28.39 28.39 28.26 -0.13 -0.13 - -0.46 -0.46
115 Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. 28.16 28.16 28.14 -0.02 -0.02 - -0.08 -0.08
209 Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California
28.10 28.10 28.02 -0.09 -0.09 - -0.30 -0.30
208 Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz
28.06 28.06 27.92 -0.14 -0.14 - -0.49 -0.49
114 Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.
27.79 27.79 28.22 0.43 0.43 - 1.53 1.53
111 Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son.
27.72 27.72 28.70 0.98 0.98 - 3.53 3.53
308 Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo
27.38 27.38 27.73 0.34 0.34 - 1.25 1.25
118 Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax.
27.38 27.38 30.23 2.85 2.85 - 10.41 10.41
303 Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin. 27.22 27.22 27.40 0.18 0.18 - 0.67 0.67
309 Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila
26.67 26.67 26.81 0.14 0.14 - 0.52 0.52
210 Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango
26.64 26.64 28.20 1.56 1.56 - 5.84 5.84
302 Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags.
26.62 26.62 26.88 0.26 0.26 - 0.97 0.97
310 Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco
26.40 26.40 27.14 0.74 0.74 - 2.82 2.82
307 Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
25.96 25.96 25.89 -0.07 -0.07 - -0.27 -0.27
112 Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.
25.39 25.39 25.56 0.17 0.17 - 0.67 0.67
304 Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah.
25.29 25.29 25.25 -0.04 -0.04 - -0.14 -0.14
205 Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal.
24.86 24.86 25.24 0.38 0.38 - 1.51 1.51
207 Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue.
22.72 22.72
-22.72 -22.72 - -100.00 -100.00
412 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
21.46 21.46 21.91 0.45 0.45 - 2.09 2.09
411 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
14.02 14.02 14.24 0.22 0.22 - 1.58 1.58
400 Oficialía Mayor 8.63 8.63 8.80 0.16
- 1.90
211 Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas
19.63
Presupuesto total 2,2 26.88 2,226.88 2,526.87 299.99 299.99 - 13.47 13.47 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
210
Cuadro No. 134. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por
unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
01 Aguascalientes 6,152.78 6,165.50 7,638.90 1,486.12 1,473.41 0.21 24.15 23.90
02 Baja California 14,184.27 14,190.76 14,287.53 103.26 96.76 0.05 0.73 0.68
03 Baja California Sur 4,146.67 4,173.13 5,031.08 884.41 857.95 0.64 21.33 20.56
04 Campeche 5,968.99 5,963.51 7,265.79 1,296.80 1,302.28 -0.09 21.73 21.84
05 Coahuila 12,422.50 12,419.55 14,385.38 1,962.87 1,965.83 -0.02 15.80 15.83
06 Colima 4,254.37 4,265.20 4,887.87 633.49 622.67 0.25 14.89 14.60
07 Chiapas 35,255.62 34,404.47 34,755.39 -500.23 350.91 -2.41 -1.42 1.02
08 Chihuahua 15,536.13 15,438.61 17,023.10 1,486.97 1,584.49 -0.63 9.57 10.26
09 Distrito Federal 10,995.69 11,651.30 11,891.10 895.41 239.81 5.96 8.14 2.06
10 Durango 10,362.97 10,324.09 11,537.96 1,174.99 1,213.87 -0.38 11.34 11.76
11 Guanajuato 23,422.52 23,295.04 23,524.31 101.79 229.28 -0.54 0.43 0.98
12 Guerrero 25,419.71 25,102.43 28,949.50 3,529.79 3,847.07 -1.25 13.89 15.33
13 Hidalgo 15,456.96 15,344.56 17,971.98 2,515.02 2,627.43 -0.73 16.27 17.12
14 Jalisco 28,993.87 28,938.84 29,267.89 274.02 329.05 -0.19 0.95 1.14
15 Estado de México 59,741.67 59,580.61 60,094.98 353.31 514.36 -0.27 0.59 0.86
16 Michoacán 21,911.69 21,864.40 24,921.81 3,010.12 3,057.41 -0.22 13.74 13.98
17 Morelos 8,480.06 8,477.40 10,175.22 1,695.15 1,697.82 -0.03 19.99 20.03
18 Nayarit 6,950.07 6,947.76 8,129.44 1,179.38 1,181.68 -0.03 16.97 17.01
19 Nuevo León 17,862.00 17,792.59 19,426.01 1,564.01 1,633.42 -0.39 8.76 9.18
20 Oaxaca 27,144.67 26,858.05 30,530.70 3,386.03 3,672.65 -1.06 12.47 13.67
21 Puebla 28,262.03 27,828.83 28,316.00 53.98 487.18 -1.53 0.19 1.75
22 Querétaro 8,280.14 8,276.07 9,219.95 939.81 943.89 -0.05 11.35 11.41
23 Quintana Roo 6,786.21 6,763.65 7,872.05 1,085.84 1,108.40 -0.33 16.00 16.39
24 SLP 14,216.78 14,119.13 16,542.36 2,325.58 2,423.23 -0.69 16.36 17.16
25 Sinaloa 13,329.89 13,298.54 15,067.48 1,737.58 1,768.94 -0.24 13.04 13.30
26 Sonora 12,269.35 12,282.22 12,451.38 182.02 169.16 0.10 1.48 1.38
27 Tabasco 11,817.35 11,832.50 11,996.13 178.78 163.63 0.13 1.51 1.38
28 Tamaulipas 15,666.88 15,660.68 18,215.81 2,548.94 2,555.14 -0.04 16.27 16.32
29 Tlaxcala 6,554.33 6,558.75 7,837.17 1,282.84 1,278.42 0.07 19.57 19.49
30 Veracruz 38,268.25 37,936.04 42,479.51 4,211.26 4,543.47 -0.87 11.00 11.98
31 Yucatán 10,363.04 10,306.89 10,453.72 90.68 146.83 -0.54 0.88 1.42
32 Zacatecas 9,563.41 9,531.60 10,426.47 863.06 894.87 -0.33 9.02 9.39
34 No Distribuible Geográficamente
18,265.28 17,985.77 18,336.79 71.50 351.02 -1.53 0.39 1.95
Gasto total 548,306.16 545,578.45 590,910.76 42,604.60 45,332.31 -0.50 7.77 8.31 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
211
Cuadro No. 135. Presupuesto propuesto y aprobado para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
210 Unidad de Crédito Público
11,738.20 11,738.20 10,950.00 -788.20 -788.20 - -6.71 -6.71
Presupuesto total 11,738.20 11,738.20 10,950.00 -788.20 -788.20 - -6.71 -6.71
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
212
Cuadro No. 136. Presupuesto propuesto y aprobado para CNDH, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
112 Oficialía Mayor 450.08 450.08 460.38 10.30 10.30 - 2.29 2.29
101 Primera Visitaduría General
194.42 194.42 206.12 11.70 11.70 - 6.02 6.02
116 Quinta Visitaduría General
165.49 165.49 172.22 6.73 6.73 - 4.07 4.07
102 Segunda Visitaduría General
83.52 83.52 83.81 0.30 0.30 - 0.35 0.35
104 Cuarta Visitaduría General
68.47 68.47 70.95 2.47 2.47 - 3.61 3.61
117 Sexta Visitaduría General
61.08 61.08 61.91 0.84 0.84 - 1.37 1.37
105 Secretaría Técnica del Consejo Consultivo
55.61 55.61 61.92 6.31 6.31 - 11.35 11.35
108 Centro Nacional de Derechos Humanos
55.82 55.82 56.11 0.29 0.29 - 0.52 0.52
103 Tercera Visitaduría General
53.00 53.00 56.98 3.98 3.98 - 7.51 7.51
107 Coordinación General de Comunicación y Proyectos
47.00 47.00 48.22 1.22 1.22 - 2.60 2.60
106 Secretaría Ejecutiva 43.91 43.91 44.02 0.11 0.11 - 0.26 0.26
109 Dirección General de Quejas y Orientación
42.92 42.92 44.82 1.90 1.90 - 4.43 4.43
113 Órgano Interno de Control
29.83 29.83 31.25 1.42 1.42 - 4.77 4.77
111 Dirección General de Información Automatizada
16.44 16.44 16.98 0.54 0.54 - 3.26 3.26
110 Dirección General de Planeación y Análisis
14.75 14.75 13.07 -1.68 -1.68 - -11.39 -11.39
115 Dirección General de Asuntos Jurídicos
12.62 12.62 15.46 2.84 2.84 - 22.50 22.50
100 Presidencia 11.91 11.91 12.19 0.28 0.28 - 2.38 2.38
118 Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones
9.53 9.53 9.55 0.02 0.02 - 0.24 0.24
Presupuesto total 1,416.38 1,416.38 1,465.96 49.57 49.57 - 3.50 3.50
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
213
Cuadro No. 137. Presupuesto propuesto y aprobado para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
114 Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso
30.10 30.10 25.22 -4.88 -4.88 - -16.23 -16.23
109 Dirección General de Administración y Finanzas
28.51 28.51 22.70 -5.81 -5.81 - -20.38 -20.38
113 Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos
19.53 19.53 21.24 1.72 1.72 - 8.79 8.79
112 Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales
19.15 19.15 20.65 1.50 1.50 - 7.84 7.84
100 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
15.77 15.77 23.53 7.77 7.77 - 49.25 49.25
111 Coordinación de Asesores
10.53 10.53 10.61 0.09 0.09 - 0.81 0.81
110 Órgano Interno de Control
5.84 5.84 6.13 0.29 0.29 - 4.94 4.94
Presupuesto total 129.43 129.43 130.09 0.66 0.66 - 0.51 0.51
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
214
Cuadro No. 138. Presupuesto propuesto y aprobado para CONACYT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
25,612.56 25,112.56 27,322.17 1,709.61 2,209.61 -1.95 6.67 8.80
9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B. C.
564.46 564.46 532.56 -31.90 -31.90 - -5.65 -5.65
90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
407.83 407.83 432.45 24.62 24.62 - 6.04 6.04
90M Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
389.06 389.06 505.67 116.61 116.61 - 29.97 29.97
91U Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
348.30 348.30 417.13 68.84 68.84 - 19.76 19.76
91E El Colegio de la Frontera Sur 330.81 330.81 330.90 0.09 0.09 - 0.03 0.03
9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
336.40 336.40 392.18 55.79 55.79 - 16.58 16.58
90W Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
309.60 309.60 299.40 -10.19 -10.19 - -3.29 -3.29
9ZY Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
332.62 332.62 364.20 31.58 31.58 - 9.49 9.49
91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
271.52 271.52 313.24 41.72 41.72 - 15.36 15.36
91Q Instituto de Ecología, A.C. 255.82 255.82 280.68 24.86 24.86 - 9.72 9.72
90U Centro de Investigaciones en Química Aplicada
246.99 246.99 218.41 -28.59 -28.59 - -11.57 -11.57
90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
246.41 246.41 259.02 12.61 12.61 - 5.12 5.12
90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
242.52 242.52 257.06 14.54 14.54 - 5.99 5.99
90G CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"
198.67 198.67 18.56 -180.11 -180.11 - -90.66 -90.66
90I Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
185.46 185.46 194.12 8.67 8.67 - 4.67 4.67
90C Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
182.98 182.98 227.83 44.85 44.85 - 24.51 24.51
90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
173.52 173.52 179.99 6.46 6.46 - 3.72 3.72
90S Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
164.41 164.41 206.41 42.00 42.00 - 25.54 25.54
91S Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
167.19 167.19 199.02 31.83 31.83 - 19.04 19.04
91I El Colegio de Michoacán, A.C. 128.57 128.57 161.23 32.66 32.66 - 25.41 25.41
90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
128.35 128.35 160.30 31.95 31.95 - 24.89 24.89
91W Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
122.18 122.18 170.42 48.24 48.24 - 39.49 39.49
91K El Colegio de San Luis, A.C. 109.54 109.54 114.81 5.27 5.27 - 4.81 4.81
91O Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos
74.46 74.46 81.86 7.40 7.40 - 9.94 9.94
90A Centro de Investigación en Geografía y Geomántica "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.
56.10 56.10 67.04 10.94 10.94 - 19.50 19.50
Presupuesto total 31,586.32 31,086.32 33,706.67 2,120.34 2,620.34 -1.58 6.71 8.43 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
215
Cuadro No. 139 Presupuesto propuesto y aprobado para Información Nacional de Estadística Geografía, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
100 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
7,839.97 7,839.97 8,458.66 618.69 618.69 - 7.89 7.89
Presupuesto total 7,839.97 7,839.97 8,458.66 618.69 618.69 - 7.89 7.89
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
216
Cuadro No. 140. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por
programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
300
Secretario Ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica
- 124.10 - - -124.10 - - -100.00
100
Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica
- 115.68 176.03 176.03 60.35 - - 52.17
200
Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica
- 49.14 83.55 83.55 34.42 - - 70.04
500
Contraloría Interna de la Comisión Federal de Competencia Económica
- 8.21 11.54 11.54 3.33 - - 40.59
600 Autoridad Investigadora
118.54 118.54 118.54 - - -
700 Secretaría Técnica
88.66 88.66 88.66
- -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- 297.13 478.33 478.33 181.21 - - 60.99
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
217
Cuadro No. 141. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
300 Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional
- 221.97 371.61 371.61 149.65 - - 67.42
600 Unidad de Administración - 145.73 472.37 472.37 326.64 - - 224.14
400 Unidad de Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación
- 73.36 100.35 100.35 26.98 - - 36.78
200 Unidad de Normatividad y Política Educativa
- 66.75 103.41 103.41 36.66 - - 54.93
500 Unidad de Planeación, Coordinación y Comunicación Social
- 50.09 63.87 63.87 13.78 - - 27.51
100 Presidencia - 29.93 30.56 30.56 0.63 - - 2.09
700 Contraloría Interna - 25.52 27.83 27.83 2.31 - - 9.07
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- 613.35 1,170.00 1,170.00 556.65 - - 90.76
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
218
Cuadro No. 142. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios
2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF Diferencial
2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
111 Contraloría Interna - 25.38 36.97 36.97 11.59 - - 45.69
112 Coordinación General de Administración
- 435.44 257.66 257.66 -177.77 - - -40.83
700 Unidad de Competencia Económica
- 42.36 70.72 70.72 28.37 - - 66.97
200 Presidencia - 203.17 43.76 43.76 -159.41 - - -78.46
110 Coordinación General de Comunicación Social
- 137.05 68.34 68.34 -68.71 - - -50.13
113 Coordinación General de Organización y Tecnologías de la Información
- 267.62 - - -267.62 - - -100.00
221 Unidad de Política Regulatoria
- 205.73 191.35 191.35 -14.37 - - -6.99
300 Unidad de Servicios a la Industria
- 89.43 - - -89.43 - - -100.00
400 Unidad de Supervisión y Verificación
- 363.15 - - -363.15 - - -100.00
500 Unidad de Sistemas de Radio y Televisión
- 187.12 - - -187.12 - - -100.00
600 Unidad de Asuntos Jurídicos
- 43.56 - - -43.56 - - -100.00
100 Pleno - - 108.29 108.29 108.29 - - -
210 Coordinación General de Planeación Estratégica
- - 19.02 19.02 19.02 - - -
211 Coordinación General de Mejora Regulatoria
- - 10.92 10.92 10.92 - - -
212 Coordinación General de Vinculación Institucional
- - 24.08 24.08 24.08 - - -
213 Coordinación General de Comunicación Social
- - 173.03 173.03 173.03 - - -
222 Unidad de Espectro Radioeléctrico
- - 99.66 99.66 99.66 - - -
223 Unidad de Concesiones y Servicios
- - 142.62 142.62 142.62 - - -
220 Coordinación Ejecutiva - - 8.45 8.45 8.45 - - -
224 Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales
- - 286.25 286.25 286.25 - - -
227 Unidad de Asuntos Jurídicos
- - 84.53 84.53 84.53 - - -
228 Coordinación General de Asuntos
- - 32.86 32.86 32.86 - - -
225 Unidad de Cumplimiento
292.55
229 Coordinación General de Política del Usuario
- - 26.52 26.52 26.52 - - -
230 Centro de Estudios - - 22.40 22.40 22.40 - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - -
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
219
Cuadro No. 143. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Programas
presupuestarios 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
500 Contraloría Interna - - 10.98 10.98 10.98 - - -
100 Presidencia - - 257.46 257.46 257.46 - - -
200 Secretaría General - - 368.31 368.31 368.31 - - -
300 Secretaría de Acceso a la Información
- - 165.61 165.61 165.61 - - -
400 Secretaría de Protección de Datos Personales
- - 62.25 62.25 62.25 - - -
210 Dirección General de Administración
- - 28.58 28.58 28.58 - - -
Por Programas Presupuestarios (Pps)
- - 893.20 893.20 893.20 - - -
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
220
8 Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
221
Cuadro No. 144. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos Gobernación, SHCP y SAGARPA, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Ramo Entidades 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
Gobernación Talleres Gráficos de México 609.64 609.64 646.66 37.02 37.02 - 6.07 6.07
Gobernación Archivo General de la Nación 586.47 586.47 384.03 - 202.44 -202.44 - -34.52 -34.52
Gobernación Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 171.64 171.64 201.33 29.69 29.69 - 17.30 17.30
Gobernación Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 145.94 145.94 150.95 5.01 5.01 - 3.43 3.43
Gobernación 1,513.69 1,513.69 1,382.97 - 130.73 -130.73 - -8.64 -8.64
SHCP Agroasemex, S.A. 1,911.72 1,911.72 1,933.98 22.26 22.26 - 1.16 1.16
SHCP Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
3,146.99 3,146.99 3,543.02 396.02 396.02 - 12.58 12.58
SHCP Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1,500.11 1,500.11 1,637.50 137.39 137.39 - 9.16 9.16
SHCP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
2,774.63 2,774.63 3,053.06 278.44 278.44 - 10.04 10.04
SHCP Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
2,633.78 2,633.78 2,840.81 207.03 207.03 0.00 7.86 7.86
SHCP Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 470.49 470.49 957.99 487.51 487.51 - 103.62 103.62
SHCP Casa de Moneda de México 1,402.98 1,402.98 1,801.17 398.19 398.19 - 28.38 28.38
SHCP Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
10,808.83 11,428.83 11,309.31 500.48 -119.52 5.74 4.63 -1.05
SHCP Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
672.20 672.20 712.14 39.94 39.94 - 5.94 5.94
SHCP Financiera Rural 2,243.07 2,243.07 2,360.32 117.25 117.25 - 5.23 5.23
SHCP Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 488.85 488.85 541.37 52.52 52.52 - 10.74 10.74
SHCP Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
256.67 256.67 237.90 -18.77 -18.77 - -7.31 -7.31
SHCP Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras
33.96 33.96 34.86 0.90 0.90 - 2.64 2.64
SHCP Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
214.14 214.14 200.96 -13.17 -13.17 - -6.15 -6.15
SHCP Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
347.54 881.64 912.50 564.96 30.86 153.68 162.56 3.50
SHCP Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1,026.78 1,026.78 1,071.64 44.86 44.86 - 4.37 4.37
SHCP Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
611.69 611.69 - - 611.69 -611.69 - -100.00 -100.00
SHCP Instituto Nacional de las Mujeres 847.00 913.00 926.79 79.79 13.79 7.79 9.42 1.51
SHCP Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 363.35 - - - 363.35 - -100.00 -100.00 -
SHCP Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 521.43 521.43 602.69 81.26 81.26 - 15.58 15.58
SHCP Lotería Nacional para la Asistencia Pública 2,068.60 2,068.60 1,989.74 -78.86 -78.86 - -3.81 -3.81
SHCP Nacional Financiera, S.N.C. 1,989.28 1,989.28 2,759.43 770.15 770.15 - 38.71 38.71
SHCP Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 226.75 226.75 236.93 10.18 10.18 - 4.49 4.49
SHCP Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 803.08 803.08 833.37 30.29 30.29 - 3.77 3.77
SHCP Pronósticos para la Asistencia Pública 2,783.97 2,783.97 2,438.68 - 345.29 -345.29 - -12.40 -12.40
SHCP Ramo 42: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
- 362.08 - - -362.08 - - -100.00
SHCP Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 191.45 191.45 169.47 -21.98 -21.98 - -11.48 -11.48
SHCP Servicios de Administración y Enajenación de Bienes 1,416.63 1,416.63 3,154.43 1,737.80 1,737.80 - 122.67 122.67
SHCP Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1,388.26 1,388.26 1,433.16 44.90 44.90 - 3.23 3.23
SHCP 43,144.24 44,363.07 47,693.23 4,548.98 3,330.16 2.83 10.54 7.51
SEDENA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
6,950.94 6,950.94 7,419.22 468.28 468.28 - 6.74 6.74
SEDENA 6,950.94 6,950.94 7,419.22 468.28 468.28 - 6.74 6.74
SAGARPA Universidad Autónoma de Chapingo 2,300.22 2,300.22 2,392.91 92.69 92.69 - 4.03 4.03
SAGARPA Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
1,743.34 1,768.35 1,623.21 - 120.14 -145.15 1.43 -6.89 -8.21
SAGARPA Comisión Nacional de las Zonas Áridas 1,274.53 1,274.53 1,352.35 77.82 77.82 - 6.11 6.11
SAGARPA Colegio de Postgraduados 1,132.67 1,182.68 1,229.03 96.35 46.34 4.42 8.51 3.92
SAGARPA Instituto Nacional de Pesca 861.44 861.44 888.00 26.56 26.56 - 3.08 3.08
SAGARPA Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
334.54 334.54 432.99 98.45 98.45 - 29.43 29.43
SAGARPA Fideicomiso de Riesgo Compartido 299.92 299.92 317.22 17.30 17.30 - 5.77 5.77
SAGARPA Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
159.28 159.28 158.76 -0.52 -0.52 - -0.33 -0.33
SAGARPA Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 94.88 94.88 153.27 58.39 58.39 - 61.54 61.54
SAGARPA Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
36.71 36.71 37.31 0.60 0.60 - 1.64 1.64
SAGARPA 8,237.54 8,312.56 8,585.04 347.50 272.48 0.91 4.22 3.28 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
222
Cuadro No. 145. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SCT y Economía, 2014-2015. (Millones de pesos).
Ramo Entidades 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
SCT Servicio Postal Mexicano 5,358.15 5,358.15 5,629.95 271.80 271.80 - 5.07 5.07
SCT Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
- - 10,571.53 10,571.53 10,571.53 - - -
SCT Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
4,482.76 4,482.76 5,187.07 704.31 704.31 - 15.71 15.71
SCT Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
3,480.95 3,480.95 2,934.73 - 546.21 -546.21 - -15.69 -15.69
SCT Telecomunicaciones de México 2,802.11 2,802.11 3,109.65 307.54 307.54 - 10.98 10.98
SCT Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2,587.20 2,587.20 2,879.09 291.89 291.89 - 11.28 11.28
SCT Administración Portuaria Integral de Guaymas, S. A. de C.V.
1,301.38 1,301.38 996.27 - 305.11 -305.11 - -23.44 -23.44
SCT Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S. A. de C.V.
1,222.80 1,222.80 1,254.15 31.35 31.35 - 2.56 2.56
SCT Administración Portuaria Integral de Veracruz, S. A. de C.V.
1,220.74 1,220.74 1,289.06 68.32 68.32 - 5.60 5.60
SCT Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S. A. de C.V.
931.38 931.38 987.11 55.73 55.73 - 5.98 5.98
SCT Administración Portuaria Integral de Altamira, S. A. de C.V.
733.89 733.89 1,091.93 358.04 358.04 - 48.79 48.79
SCT Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
520.65 520.65 1,079.32 558.67 558.67 - 107.30 107.30
SCT Administración Portuaria Integral de Progreso, S. A. de C.V.
281.48 281.48 136.28 - 145.21 -145.21 - -51.59 -51.59
SCT Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S. A. de C.V.
266.61 266.61 279.19 12.58 12.58 - 4.72 4.72
SCT Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S. A. de C.V.
212.97 212.97 233.41 20.44 20.44 - 9.60 9.60
SCT Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
190.08 190.08 253.35 63.27 63.27 - 33.29 33.29
SCT Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
163.44 163.44 178.62 15.19 15.19 - 9.29 9.29
SCT Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. A. de C.V.
161.53 161.53 171.24 9.71 9.71 - 6.01 6.01
SCT Administración Portuaria Integral de Ensenada, S. A. de C.V.
152.50 152.50 145.16 -7.34 -7.34 - -4.81 -4.81
SCT Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S. A. de C.V.
144.09 144.09 111.36 -32.73 -32.73 - -22.72 -22.72
SCT Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S. A. de C.V.
141.77 141.77 146.50 4.74 4.74 - 3.34 3.34
SCT Administración Portuaria Integral de Tampico, S. A. de C.V.
126.80 126.80 139.16 12.35 12.35 - 9.74 9.74
SCT Agencia Espacial Mexicana 112.81 112.81 123.48 10.67 10.67 - 9.46 9.46
SCT Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S. A. de C.V.
108.42 108.42 119.61 11.18 11.18 - 10.31 10.31
SCT Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S. A. de C.V.
53.98 53.98 65.06 11.09 11.09 - 20.54 20.54
SCT Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S. A. de C.V.
38.53 38.53 65.08 26.55 26.55 - 68.92 68.92
SCT 26,797.03 26,797.03 39,177.38 12,380.36 12,380.36 - 46.20 46.20
Economía Exportadora de Sal, S. A. de C. V. 2,228.02 2,228.02 2,373.71 145.69 145.69 - 6.54 6.54
Economía ProMéxico 1,624.45 1,624.45 1,875.55 251.10 251.10 - 15.46 15.46
Economía Procuraduría Federal del Consumidor 1,181.95 1,181.95 1,349.41 167.45 167.45 - 14.17 14.17
Economía Servicio Geológico Mexicano 695.67 695.67 695.67 - - - - -
Economía Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 650.82 650.82 663.33 12.51 12.51 - 1.92 1.92
Economía Centro Nacional de Metrología 453.04 453.04 422.83 -30.20 -30.20 - -6.67 -6.67
Economía Fideicomiso de Fomento Minero 244.42 244.42 260.93 16.52 16.52 - 6.76 6.76
Economía 7,078.36 7,078.36 7,641.43 563.06 563.06 - 7.95 7.95 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
223
Cuadro No. 146. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEP, 2014-2015. (Millones de pesos).
Ramo Entidades 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
SEP Universidad Nacional Autónoma de México 33,337.09 33,337.09 35,863.78 2,526.69 2,526.69 - 7.58 7.58
SEP Universidad Autónoma Metropolitana 5,854.89 5,854.89 6,232.32 377.42 377.42 - 6.45 6.45
SEP Consejo Nacional de Fomento Educativo 5,843.92 5,893.92 5,736.59 - 107.34 -157.34 0.86 -1.84 -2.67
SEP Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
4,240.88 4,240.88 3,605.06 - 635.82 -635.82 - -14.99 -14.99
SEP Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
3,541.20 3,541.20 3,521.44 -19.76 -19.76 - -0.56 -0.56
SEP Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
2,966.72 2,966.72 3,102.23 135.51 135.51 - 4.57 4.57
SEP Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
2,663.38 2,663.38 2,645.61 -17.77 -17.77 - -0.67 -0.67
SEP Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
2,272.01 2,272.01 3,180.31 908.30 908.30 - 39.98 39.98
SEP Colegio de Bachilleres 1,712.75 1,712.75 1,773.73 60.97 60.97 - 3.56 3.56
SEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
1,470.60 1,470.60 1,415.86 -54.74 -54.74 - -3.72 -3.72
SEP Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.
1,380.00 1,380.00 1,381.21 1.21 1.21 - 0.09 0.09
SEP Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 863.07 863.07 918.25 55.18 55.18 - 6.39 6.39
SEP El Colegio de México, A.C. 657.45 657.45 694.86 37.40 37.40 - 5.69 5.69
SEP Estudios Churubusco Azteca, S.A. 479.26 479.26 471.09 -8.17 -8.17 - -1.71 -1.71
SEP Fondo de Cultura Económica 460.46 460.46 463.41 2.96 2.96 - 0.64 0.64
SEP Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del I.P.N.
396.94 396.94 419.18 22.24 22.24 - 5.60 5.60
SEP Instituto Mexicano de Cinematografía 351.70 351.70 349.06 -2.64 -2.64 - -0.75 -0.75
SEP Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 332.79 332.79 353.13 20.34 20.34 - 6.11 6.11
SEP Centro de Enseñanza Técnica Industrial 307.45 307.45 329.88 22.43 22.43 - 7.30 7.30
SEP Educal, S.A. de C.V. 254.61 254.61 245.45 -9.16 -9.16 - -3.60 -3.60
SEP Instituto Mexicano de la Radio 232.19 232.19 226.94 -5.26 -5.26 - -2.26 -2.26
SEP Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral
138.76 138.76 140.81 2.05 2.05 - 1.48 1.48
SEP Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
115.09 115.09 115.83 0.74 0.74 - 0.64 0.64
SEP Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 112.80 112.80 115.49 2.69 2.69 - 2.38 2.38
SEP Fideicomiso para la Cineteca Nacional 82.66 82.66 100.17 17.51 17.51 - 21.18 21.18
SEP Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 46.15 46.15 52.62 6.46 6.46 - 14.00 14.00
SEP Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N. 38.86 38.86 39.54 0.68 0.68 - 1.75 1.75
SEP 70,153.70 70,203.70 73,493.83 3,340.13 3,290.13 0.07 4.76 4.69 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
224
Cuadro No. 147. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SALUD, STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA, 2014-2015. (Millones de
pesos).
Ramo Entidades 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -
2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
SALUD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 3,410.37 3,410.37 3,528.74 118.38 118.38 - 3.47 3.47
SALUD Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
2,965.90 2,965.90 2,877.09 -88.81 -88.81 - -2.99 -2.99
SALUD Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
2,374.45 2,374.45 2,516.14 141.69 141.69 - 5.97 5.97
SALUD Instituto Nacional de Cancerología 2,246.13 2,294.13 2,038.01 - 208.12 -256.12 2.14 -9.27 -11.16
SALUD Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"
2,193.76 2,193.76 1,671.04 - 522.72 -522.72 - -23.83 -23.83
SALUD Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 1,544.82 1,544.82 1,578.65 33.83 33.83 - 2.19 2.19
SALUD Instituto Nacional de Rehabilitación 1,377.43 1,377.43 1,548.42 170.99 170.99 - 12.41 12.41
SALUD Hospital Juárez de México 1,341.10 1,341.10 1,418.09 76.99 76.99 - 5.74 5.74
SALUD Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" 1,298.14 1,298.14 1,358.06 59.92 59.92 - 4.62 4.62
SALUD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
1,294.07 1,374.07 1,335.97 41.90 -38.10 6.18 3.24 -2.77
SALUD Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1,289.14 1,289.14 1,260.39 -28.75 -28.75 - -2.23 -2.23
SALUD Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 1,109.81 1,109.81 1,184.40 74.59 74.59 - 6.72 6.72
SALUD Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
1,104.88 1,104.88 1,119.52 14.64 14.64 - 1.33 1.33
SALUD Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 1,015.81 1,015.81 1,632.41 616.60 616.60 - 60.70 60.70
SALUD Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"
963.93 963.93 969.23 5.30 5.30 - 0.55 0.55
SALUD Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"
779.50 779.50 808.40 28.91 28.91 - 3.71 3.71
SALUD Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
762.77 762.77 834.16 71.39 71.39 - 9.36 9.36
SALUD Centros de Integración Juvenil, A.C. 686.53 686.53 682.24 -4.29 -4.29 - -0.62 -0.62
SALUD Hospital Regional de Alta Especialidad de la Ciudad de Victoria "Bicentenario 2010"
591.12 591.12 723.37 132.25 132.25 - 22.37 22.37
SALUD Instituto Nacional de Salud Pública 554.26 554.26 592.02 37.76 37.76 - 6.81 6.81
SALUD Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 530.41 530.41 542.00 11.59 11.59 - 2.18 2.18
SALUD Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"
373.26 373.26 373.37 0.11 0.11 - 0.03 0.03
SALUD Instituto Nacional de Medicina Genómica 225.96 225.96 212.22 -13.74 -13.74 - -6.08 -6.08
SALUD Instituto Nacional de Geriatría 220.65 222.65 203.92 -16.73 -18.73 0.91 -7.58 -8.41
SALUD Instituto Nacional de Pediatría - 1,533.15 1,908.93 1,908.93 375.78 - - 24.51
SALUD 30,254.20 31,917.36 32,916.80 2,662.59 999.44 5.50 8.80 3.13
STPS Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
1,697.15 1,697.15 1,985.03 287.88 287.88 - 16.96 16.96
STPS Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 41.41 41.41 42.77 1.35 1.35 - 3.27 3.27
STPS 1,738.56 1,738.56 2,027.79 289.23 289.23 - 16.64 16.64
SRA Comisión Nacional de Vivienda 12,166.12 12,166.12 8,826.35 -3,339.76 -3,339.76 - -27.45 -27.45
SRA Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
2,629.65 2,629.65 2,656.41 26.76 26.76 - 1.02 1.02
SRA Procuraduría Agraria 846.73 948.03 992.44 145.70 44.40 11.96 17.21 4.68
SRA Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
594.04 594.04 719.89 125.85 125.85 - 21.19 21.19
SRA Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 105.96 105.96 109.07 3.11 3.11 - 2.93 2.93
SRA 16,342.51 16,443.81 13,304.16 -3,038.35 -3,139.65 0.62 -18.59 -19.09
SEMARNAT Comisión Nacional Forestal 7,649.39 7,649.39 8,059.96 410.58 410.58 - 5.37 5.37
SEMARNAT Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 504.33 504.33 521.56 17.22 17.22 - 3.41 3.41
SEMARNAT Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 257.95 257.95 297.62 39.68 39.68 - 15.38 15.38
SEMARNAT 8,411.67 8,411.67 8,879.14 467.48 467.48 - 5.56 5.56
PGR Instituto Nacional de Ciencias Penales 154.55 154.55 198.42 43.87 43.87 - 28.39 28.39
PGR 154.55 154.55 198.42 43.87 43.87 - 28.39 28.39
Energía Instituto Mexicano del Petróleo 6,161.48 6,161.48 7,040.27 878.79 878.79 - 14.26 14.26
Energía Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
3,082.71 3,082.71 2,264.36 - 818.35 -818.35 - -26.55 -26.55
Energía P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1,046.69 1,046.69 1,003.16 -43.53 -43.53 - -4.16 -4.16
Energía Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. (Consolidado)
962.74 962.74 1,138.03 175.30 175.30 - 18.21 18.21
Energía Instituto de Investigaciones Eléctricas 951.27 951.27 978.00 26.73 26.73 - 2.81 2.81
Energía Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 797.09 797.09 781.48 -15.62 -15.62 - -1.96 -1.96
Energía III Servicios, S.A de C.V. 704.06 704.06 728.16 24.10 24.10 - 3.42 3.42
Energía Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A de C.V.
347.52 347.52 523.37 175.85 175.85 - 50.60 50.60
Energía 14,053.56 14,053.56 14,456.83 403.27 403.27 - 2.87 2.87 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico
225
Cuadro No. 148. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT, 2014-2015. (Millones de
pesos).
Ramo Entidades 2014 PPEF 2014 PEF 2015 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PPEF
Diferencial 2015 PPEF -2014 PEF
2014 PEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PPEF
2015 PPEF / 2014 PEF
Millones de pesos Variación real
SEDESOL Diconsa, S. A. de C.V. 19,210.27 19,210.27 21,739.86 2,529.59 2,529.59 - 13.17 13.17
SEDESOL Liconsa, S. A. de C.V. 12,550.73 12,550.73 9,445.68 -3,105.05 -3,105.05 - -24.74 -24.74
SEDESOL Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 358.91 358.91 370.31 11.41 11.41 - 3.18 3.18
SEDESOL Instituto Mexicano de la Juventud 345.05 345.05 346.55 1.50 1.50 - 0.43 0.43
SEDESOL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
301.30 301.30 490.60 189.31 189.31 - 62.83 62.83
SEDESOL Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 261.82 261.82 268.86 7.05 7.05 - 2.69 2.69
SEDESOL Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
64.74 64.74 78.16 13.42 13.42 - 20.74 20.74
SEDESOL 33,092.80 33,092.80 32,740.03 - 352.77 -352.77 - -1.07 -1.07
Turismo Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2,842.14 2,842.14 1,175.11 -1,667.03 -1,667.03 - -58.65 -58.65
Turismo FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 837.73 837.73 2,557.59 1,719.86 1,719.86 - 205.30 205.30
Turismo FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 773.49 773.49 517.14 - 256.35 -256.35 - -33.14 -33.14
Turismo Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
767.35 767.35 1,382.33 614.98 614.98 - 80.14 80.14
Turismo FONATUR Operadora Portuaria, S. A. de C. V. 196.10 196.10 236.78 40.68 40.68 - 20.74 20.74
Turismo 5,416.80 5,416.80 5,868.94 452.14 452.14 - 8.35 8.35
Función Pública
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 590.00 590.00 600.19 10.19 10.19 - 1.73 1.73
Función Pública
590.00 590.00 600.19 10.19 10.19 - 1.73 1.73
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 25,615.06 25,115.06 27,142.68 1,527.62 2,027.62 -1.95 5.96 8.07
CONACYT Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
1,036.44 1,036.44 990.87 -45.57 -45.57 - -4.40 -4.40
CONACYT Fondo de Información y Documentación para la Industria
708.27 708.27 974.86 266.59 266.59 - 37.64 37.64
CONACYT CIATEQ A.C. Centro de Tecnología Avanzada, A.C. 691.42 691.42 626.36 -65.05 -65.05 - -9.41 -9.41
CONACYT Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California
632.63 632.63 574.79 -57.84 -57.84 - -9.14 -9.14
CONACYT Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 576.39 576.39 613.13 36.73 36.73 - 6.37 6.37
CONACYT Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
489.79 489.79 452.33 -37.45 -37.45 - -7.65 -7.65
CONACYT El Colegio de la Frontera Sur 426.32 426.32 394.20 -32.12 -32.12 - -7.53 -7.53
CONACYT Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
413.57 413.57 545.67 132.11 132.11 - 31.94 31.94
CONACYT Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 393.30 393.30 461.79 68.49 68.49 - 17.42 17.42
CONACYT Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
352.83 392.05 419.93 67.10 27.88 11.12 19.02 7.11
CONACYT Instituto de Ecología, A.C. 315.19 315.19 329.53 14.35 14.35 - 4.55 4.55
CONACYT Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
310.78 310.78 302.14 -8.64 -8.64 - -2.78 -2.78
CONACYT El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 308.43 308.43 353.73 45.30 45.30 - 14.69 14.69
CONACYT Centro de Investigaciones en Química Aplicada 280.99 280.99 243.70 -37.30 -37.30 - -13.27 -13.27
CONACYT CIATEC A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.
270.67 270.67 289.52 18.85 18.85 - 6.97 6.97
CONACYT Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 259.37 259.37 273.90 14.54 14.54 - 5.60 5.60
CONACYT Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
236.18 236.18 233.08 -3.10 -3.10 - -1.31 -1.31
CONACYT Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 207.61 207.61 253.44 45.84 45.84 - 22.08 22.08
CONACYT Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
203.22 203.22 228.90 25.68 25.68 - 12.63 12.63
CONACYT Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 183.96 183.96 215.80 31.85 31.85 - 17.31 17.31
CONACYT Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos 177.79 177.79 203.49 25.71 25.71 - 14.46 14.46
CONACYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
176.13 176.13 222.25 46.12 46.12 - 26.19 26.19
CONACYT Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
171.85 171.85 201.62 29.77 29.77 - 17.32 17.32
CONACYT El Colegio de Michoacán, A.C. 131.81 131.81 164.71 32.90 32.90 - 24.96 24.96
CONACYT El Colegio de San Luis, A.C. 112.42 112.42 119.81 7.39 7.39 - 6.58 6.58
CONACYT Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 78.69 178.69 210.42 131.72 31.72 127.08 167.39 17.75
CONACYT Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.
67.10 67.10 75.10 8.01 8.01 - 11.93 11.93
CONACYT 34,828.19 34,467.41 37,117.78 2,289.59 2,650.37 -1.04 6.57 7.69
Total 308,758.34 311,505.86 333,503.17 24,744.83 21,997.31 0.89 8.01 7.06 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Dip. Heriberto Manuel Galindo Quiñones Presidente
Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre
Dip. Marcelo Garza Ruvalcaba Dip. Fernando Rodríguez Doval Sen. Juan Carlos Romero Hicks
Sen. Adolfo Romero Lainas
SECRETARÍA GENERAL
Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Lic. José María Hernández Vallejo Director General
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Mtra. Avelina Morales Robles
Directora
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO
M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector
C. Dolores García Flores
C. Martha Amador Quintero Capturistas Capturistas