Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2017. GODINU
Zagreb, prosinac 2017.
2
Izmjenama i dopunama financijskog plana HOO‐a za 2017. godinu, izvršeno je usklađenje planiranih prihoda i rashoda u skladu s realizacijom do studenog i očekivanim prihodima i rashodima do kraja godine. U skladu s navedenim napravljena je preraspodjela sredstava na način da su sredstva sa programa koji se ne realiziraju u planiranom iznosu preraspodjeljuju na programe koja trebaju dodatna sredstva. U odnosu na materijal za sjednicu Skupštine napravljeno je usklađenje s materijalom za koji je SDUŠ dao suglasnost (programska skupina EOC je prebačena na Programsku skupinu 4.‐Funkcioniranje tijela i službi). I. PLANIRANI PRIHODI ZA 2017. – IZMJENE I DOPUNE Izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi za 2017. godinu u iznosu od 133.106.948 kuna uvećavaju se za 2.018.537 kuna na iznos od 135.125.485 kuna. Tablica 1: Pregled izmjena i dopuna plana prihoda za 2017. godinu
A. PRIHODI ‐po izvorima Plan za 2017. Povećanje/ Smanjenje
Novi plan
1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA 122.118.919 100.000 122.218.919
1.1. Opći prihodi i primici, prihodi od igara na sreću * 122.118.919 100.000 122.218.919
2. PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA 10.988.029 1.918.537 12.906.566
2.1. Vlastiti prihodi (prihodi marketinga) 7.000.000 ‐96.117 6.903.883
2.2. Olimpijska solidarnost 3.329.000 1.280.317 4.609.317
2.3. Ostali prihodi 659.029 734.337 1.393.366
UKUPNI PRIHODI 133.106.948 2.018.537 135.125.485
* Neutrošeni dio sredstava Državnog proračuna iz 2016. godine u iznosu od 1.149.965 kuna prenesen je u 2017. godinu i uz suglasnost SDUŠ‐a utrošen dijelom na plaćanje programa 2016. godine i na programe 2017. godine.
Obrazloženje: 1. Prihodi državnog proračuna planirani u iznosu od 122.118.919 kuna uvećavaju se za 100.000 kuna i iznose 122.218.919 kuna. Iznos od 100.000 kuna se odnosi na prihod namijenjen Hrvatskom gimnastičkom savezu kao financijska pomoć za održavanje Izbornog kongresa UEG‐a. Sredstva su osigurana Izmjenama i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 113/2017.).
2. Prihodi iz ostalih izvora planirani u iznosu od 10.988.029 kuna uvećavaju se za 1.918.537 kuna i iznose 12.906.566 kuna. Od toga: Vlastiti prihodi (prihodi od članarina i donacija) umanjuju se za 96.117 kuna i iznose 6.903.883 kuna. Prihodi od olimpijske solidarnosti planirani u iznosu od 3.329.000 kuna uvećavaju se za 1.280.317 kuna i iznose 4.609.317 kuna. Najznačajnije povećanje prihoda odnosi se na sredstva odobrena za Projekt promicanja olimpijskih vrijednosti ‐ SPTV‐ „Najbolji svjetski
3
treneri“ u iznosu od 908.000 kuna, Kontinentalne aktivnosti – Projekt SPTV‐a „Moj Savez“ 322.265 kuna i 38.000 kuna za olimpijske stipendije za sportaše – izbjeglice. Ostali prihodi planirani u iznosu od 659.029 kuna uvećani su za iznos od 734.337 kuna i iznose 1.393.366 kuna. Najznačajnije povećanje prihoda iznosi 636.304 kune, a odnosi se na sredstva namijenjena troškovima organizacije Opće skupštine EOC‐a.
4
II. PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2017. GODINU – IZMJENE I DOPUNE BR. 3 Planirani ukupni rashodi i izdaci za 2017. godinu u iznosu od 137.381.767 kuna uvećavaju se za iznos od 2.256.721 kunu i iznose 139.638.488 kuna. Rashodi za programe 2017. godine planirani u iznosu od 134.140.740 kuna uvećavaju se za 2.148.537 kuna i iznose 136.289.277 kuna, a rashodi za programe 2016. godine (plaćeni u 2017. godini) planirani u iznosu od 3.241.027 kuna uvećavaju se za 108.184 kune i iznose 3.349.211 kuna. U tablici 2 su prikazane izmjene rashoda po programskim skupinama i izvorima financiranja.
Tablica 2: Izmjene i dopune financijskog plana HOO‐a br. 3 za 2017. godinu
B. RASHODI ‐ po programskim skupinama i programima UKUPNO Izmjene i dopune 2
Povećanje/ Smanjnje
UKUPNO Izmjene i dopune 3
DP Izmjene i dopune 2
Povećanje/ Smanjnje
DP Izmjene i dopune 3
OSTALI IZVORI Izmjene i dopune 2
Povećanje/ Smanjnje
OSTALI IZVORI Izmjene i dopune 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI‐REDOVNI PROGRAMI 74.405.744 1.085.916 75.491.660 74.405.744 1.085.916 75.491.660 0 0 0 1.1. Natjecanja i pripreme 54.966.599 1.085.916 56.052.515 54.966.599 1.085.916 56.052.515 0 0 1.2. Sportsko rekreacijska natjecanja‐"Sport za sve" 263.826 263.826 263.826 263.826 0 0 1.3. Međunarodne obveze članica 2.900.856 2.900.856 2.900.856 2.900.856 0 0 1.4. Djelatnost tijela i službi 16.274.463 16.274.463 16.274.463 16.274.463 0 0 2. POSEBNI PROGRAMSKI PROJEKTI 27.960.993 ‐797.750 27.163.243 26.456.493 ‐217.750 26.238.743 1.504.500 ‐580.000 924.500 2.1. Projekti olimpijskog programa i druge višesportske priredbe 14.085.947 ‐1.150.000 12.935.947 12.931.447 ‐700.000 12.231.447 1.154.500 ‐450.000 704.500 2.1.1. Olimpijske igre ‐ Tokyo 2020. 6.652.000 ‐1.100.000 5.552.000 6.042.000 ‐700.000 5.342.000 610.000 ‐400.000 210.000 2.1.2. Zimske olimpijske igre ‐ Pyeongchang 2018. 5.773.000 ‐50.000 5.723.000 5.693.000 5.693.000 80.000 ‐50.000 30.000 2.1.3. Ljetni olimpijski festival europske mladeži (EYOF) 1.396.447 1.396.447 1.044.447 1.044.447 352.000 352.000 2.1.4. Zimski olimpijski festival europske mladeži (EYOWF) 264.500 264.500 152.000 152.000 112.500 112.500 2.2. Razvojni programi 13.875.046 352.250 14.227.296 13.525.046 482.250 14.007.296 350.000 ‐130.000 220.000
2.2.1. Razvojni programi za sportaše 5.520.000 70.000 5.590.000 5.170.000 200.000 5.370.000 350.000 ‐130.000 220.000 2.2.1.1. Program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija ‐ Program I. 560.000 560.000 560.000 560.000 0 0 2.2.1.2. Program potpore perspektivnim sportašima ‐ Program II/1 2.500.000 ‐150.000 2.350.000 2.260.000 2.260.000 240.000 ‐150.000 90.000
2.2.1.3. Program potpore perspektivnim sportašima u ekipnim sportovima ‐ Program II/2 420.000 20.000 440.000 420.000 0 420.000 0 20.000 20.000
2.2.1.4. Program potpore kvalitetnim sportašima ‐ Program III. 2.040.000 200.000 2.240.000 1.930.000 200.000 2.130.000 110.000 110.000 2.2.1.5. Predolimpijski program ‐ Program IV. 0 0 0 0 0 0
2.2.2. Razvojni programi za trenere 8.200.000 282.250 8.482.250 8.200.000 282.250 8.482.250 0 0 2.3. Dodatna zdravstvena skrb i vitaminizacija 155.046 155.046 155.046 155.046 0 0 3. PROGRAM POTICANJA RAZVOJA SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 4.523.257 107.318 4.630.575 4.443.257 107.318 4.550.575 80.000 0 80.000
5
3.1. Zajednički programi HOO‐a i sportskih zajednica 2.800.000 ‐42.682 2.757.318 2.800.000 ‐42.682 2.757.318 0 0 3.2. Programi iz područja sporta djece i mladeži 533.257 533.257 453.257 453.257 80.000 80.000 3.3. Posebni projekti za poticanje i razvoj sporta 1.190.000 150.000 1.340.000 1.190.000 150.000 1.340.000 0 0 4. ZAJEDNIČKE PROGRAMSKE ZADAĆE 17.850.918 1.217.253 19.068.171 15.044.259 ‐289.484 14.754.775 2.806.659 1.506.737 4.313.396 4.1. Djelatnost tijela i Stručne službe 13.276.918 808.304 14.085.222 12.674.259 100.000 12.774.259 602.659 708.304 1.310.963 4.1.1. Plaće i naknade radnika 9.276.918 9.276.918 8.967.318 8.967.318 309.600 309.600 4.1.2. Materijalni troškovi 1.330.000 1.330.000 1.136.941 1.136.941 193.059 193.059 4.1.3. Najam poslovnog prostora 1.770.000 1.770.000 1.770.000 1.770.000 0 0 4.1.4. Funkcioniranje tijela i službi HOO‐a * 900.000 808.304 1.708.304 800.000 100.000 900.000 100.000 708.304 808.304 4.2. Veliki dan hrvatskog sporta 600.000 600.000 250.000 250.000 350.000 350.000 4.3. Nagrada " Dražen Petrović" 184.000 ‐28.644 155.356 20.000 ‐13.484 6.516 164.000 ‐15.160 148.840 4.4. Informatizacija sporta 1.300.000 ‐400.000 900.000 1.300.000 ‐400.000 900.000 0 0 4.5. Marketinške i promidžbene aktivnosti 1.000.000 353.593 1.353.593 0 0 1.000.000 353.593 1.353.593 4.6. Informiranje i izdavaštvo 800.000 800.000 800.000 800.000 0 0 4.7. Članarine u robi i uslugama 690.000 484.000 1.174.000 0 24.000 24.000 690.000 460.000 1.150.000
5. HRVATSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA 1.600.000 12.800 1.612.800 1.600.000 1.600.000 0 12.800 12.800
6. OLIMPIJSKA SOLIDARNOST 1.960.800 1.209.000 3.169.800 0 0 1.960.800 1.209.000 3.169.800
7. ZAKLADA HRVATSKIH SPORTAŠA 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0
8. REZERVA PROGRAMA 150.000 0 150.000 0 100.000 100.000 150.000 ‐100.000 50.000
9. PROGRAMI PROMOCIJE SPORTA PUTEM MEDIJA 3.800.000 3.800.000 0 0 3.800.000 3.800.000
10. EU FONDOVI 1.839.028 ‐686.000 1.153.028 1.152.958 ‐686.000 466.958 686.070 686.070
UKUPNO 134.140.740 2.148.537 136.289.277 123.152.711 100.000 123.252.711 10.988.029 2.048.537 13.036.566
11. PROGRAMI PRETHODNIH GODINA ** 3.241.027 108.184 3.349.211 2.696.297 0 2.696.297 544.730 108.184 652.914
SVEUKUPNO 137.381.767 2.256.721 139.638.488 125.849.008 100.000 125.949.008 11.532.759 2.156.721 13.689.480
Organizacijski troškovi Skupštine EOC‐a nalaze se unutar Programa Funkcioniranja tijela i službi HOO‐a, a financirana je sredstvima Europskih olimpijskih odbora. ** Programi prethodnih godina su plaćeni prihodima 2016. godine.
6
Obrazloženje: 1. Programi nacionalnih sportskih saveza – redovni programi planirani u iznosu od 74.405.744 kuna uvećavaju se za 1.085.916 kuna i iznose 75.491.660 kuna. NSS‐i su preraspodjelom (na stavkama IV.4.4. i 10.) dobili najznačajniji dio sredstava Državnog proračuna. Povećanje se odnosi na troškove priprema i natjecanja nacionalnih selekcija u 2017. godini (Hrvatski rukometni savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski košarkaški savez, Hrvatski savez hokeja na ledu, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski streljački savez, Hrvatski mačevalački savez, Hrvatski teniski savez, Hrvatski taekwondo savez, Hrvatski judo savez, Hrvatski karate savez i Hrvatski gimnastički savez). 2. Planirani rashodi za Posebne programske projekte u iznosu od 27.960.993 kuna umanjuju se za 797.750 kuna i iznose 27.163.243 kuna. Projekt OI Tokyo 2020. se umanjuje za 1.100.000 kuna. U Projektu participira 110 sportaša što je za četiri više u odnosu na plan za 2017., ali budući da su sportaši uvrštavani u program tijekom godine, visina troškova odgovara broju mjeseci od kada su razvrstani u program. (Plan po korisniku je napravljen na bazi 12 mjeseci). Razvojni programi za sportaše i trenere uvećavaju se za 352.250 kuna. Napravljena je preraspodjela sredstava u programima za sportaše, a Razvojni programi za trenere su uvećani za 282.250 kuna. Naime, odlukom Vijeća u program su od listopada uvršteni treneri koji su ostvarili kriterijske rezultate (boks, atletika, gimnastika). 3. Programi poticanja i razvoja sporta na lokalnoj razini planirani u iznosu od 4.523.257 kuna uvećavaju se za 107.318 kuna i iznose 4.630.575 kuna. Povećanje se odnosi na Posebne projekte za poticanje i razvoj sporta namijenjenih za nabavu opreme i rekvizita za sudionike programa sukladno Pravilima. 4. Planirani rashodi za Zajedničke programske zadaće u iznosu od 17.850.918 kuna uvećavaju se za 1.217.253 kuna i iznose 19.068.171 kuna. Najznačajnije promjene odnose se na: Povećavaju se troškovi Funkcioniranja tijela i službi u iznosu od 808.304 kuna zbog: organizacijskih troškova Skupštine Europskih olimpijskih odbora planiranih u iznosu 636.304 kuna (smještaj, dvorana, troškovi dočeka, tehnička podrška, prijenos Skupštine i ostali organizacijski troškovi) i niza aktivnosti (Fair play program, simpoziji i seminari za NSS‐e i trenere). Umanjuje se iznos planiran za Informatizaciju sporta jer nije provedena planirana nabavka opreme u 2017. godini. Povećava se planirani iznos za Marketinške i promidžbene aktivnosti za 353.593 kuna, a odnosi se na troškove marketinških aktivnosti vezanih uz Projekt ZOI Pjongčang. Povećava se iznos planiran za članarine u robama i uslugama za 484.000 kuna. Najveće povećanje se odnosi na usluge zrakoplovne kompanije namijenjene pripremama i natjecanjima NSS‐a. 5. Planirani iznos od 1.600.000 kuna za Hrvatsku olimpijsku akademiju u 2017. godini se ne mijenja.
7
6. Planirani rashodi za Olimpijsku solidarnost u iznosu od 1.960.800 kuna uvećavaju se za 1.209.000 kuna na iznos 3.169.800 kuna. Povećanje se odnosi na odobrene Projekte navedene na stranici 2. 7. Planirani rashodi za Zakladu hrvatskih sportaša u iznosu od 50.000 kuna se ne mijenjaju. 8. Rezerva programa planirana u iznosu od 150.000 ostaje ista. Mijenja se izvor financiranja Rezerve programa. 100.000 kuna se dodaje na izvor Državni proračun, a namijenjena su Hrvatskom gimnastičkom savezu za organizaciju Izbornog kongresa UEG‐a. 9. Sredstva namijenjena za Programe promocije sporta putem medija planirana u iznosu od 3.800.000 kuna ostaju ista. 10. Planirani rashodi za Projekt EU fondova u iznosu od 1.839.028 kuna umanjuju se za 686.000 kuna i iznose 1.153.028 kuna. Umanjuje se planirani iznos za Projekt SUCCESS iz Državnog proračuna za nerealizirani dio troškova planiranih u 2017. godini, a koji će se realizirati u 2018. godini. 11. Programi prethodnih godina planirani u iznosu od 3.241.027 kuna uvećavaju se za 108.184 kune i iznose 3.349.211 kuna. Odnose se na dodatne priznate troškove prethodnih godina i terete ostale izvore.
Glavni tajnik, Josip Čop, dipl. oecc.
8
Dodatak
Izmjena i dopuna 3.
Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu prema Računskom planu za neprofitne organizacije (razina 2)
Prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o sustavu financiranja upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanja financijskih planova neprofitnih organizacija HOO donosi Financijski plan neprofitnih organizacija za 2017. godinu. 1. Planirani prihodi Tablica 1‐Pregled planiranih prihoda za 2017. godinu – Izmjena i dopuna prema računskom planu za neprofitne organizacije Račun PRIHODI Izmjene i dopune 2 Povećanje/
Smanjenje Izmjene i dopune 3
32 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA
2.900.000 ‐458.090 2.441.910
33 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ PRORAČUNA
122.118.919 103.529 122.222.448
34 PRIHODI OD IMOVINE 68.000 12.000 80.000
35 PRIHODI OD DONACIJA 7.429.000 2.766.084 10.195.084
36 OSTALI PRIHODI 591.029 ‐404.986 186.043
3 UKUPNO PRIHODI 133.106.948 2.018.536 135.125.485
Ukupno planirani prihodi u 2017. godine iznose 133.106.948 kuna uvećavaju se za 2.018.536 kuna na iznos od 135.125.484 kuna. Obrazloženje: 32‐ Prihodi od članarina planirani su iznosu od 2.900.000 kuna umanjuju se za 458.090 kuna na iznos od 2.441.910 kuna, a odnose se na vlastite prihode od članova Hrvatske olimpijske obitelji. 33‐ Prihodi po posebnim propisima iz proračuna planirani su iznosu od 122.118.919 kuna uvećavaju se za 103.529 kuna na iznos od 122.222.448 kuna, a odnose se na opće prihode i primitke i prihode od igara na sreću namijenjenih Programu javnih potreba sporta koje provodi HOO i prihod od 3.529 kuna koji se odnosi na sufinanciranje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa jedne osobe u HOO‐u. 34‐ Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 68.000 kuna uvećavaju se za 12.000 kuna na iznos od 80.000 kuna, a odnose na tečajne razlike i kamate.
9
35‐ Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 7.429.000 kuna uvećavaju se za 2.766.084 kuna na iznos od 10.195.084 kuna, a odnose se na prihode od trgovačkih društava i pravnih osoba, prihode od olimpijske solidarnosti i EU fondova. 36‐ Ostali prihodi planirani u iznosu od 591.029 kuna umanjuju se za 404.986 kuna na iznos 186.043 kuna odnose se na prihode od arbitraže, refundacije i ostale izvanredne prihode. 2. Planirani rashodi za 2017. – Izmjene i dopune Tablica 2 ‐Pregled planiranih rashoda – Izmjena i dopuna prema računskom planu za neprofitne organizacije
Račun RASHODI Izmjene i dopune 2 Povećanje/Smanjenje Izmjene i dopune 3
41 RASHODI ZA RADNIKE 8.635.047 0 8.635.047 42 MATERIJALNI RASHODI 29.071.143 ‐6.902.463 22.168.680 43 RASHODI AMORTIZACIJE 101.264 130.056 231.320 44 FINANCIJSKI RASHODI 322.644 21.308 343.952 45 DONACIJE 8.194.000 ‐594.000 7.600.000 46 OSTALI RASHODI 15.000 265.000 280.000
47 RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 87.242.668 9.336.821 96.579.489
4 UKUPNO RASHODI 133.581.766 2.256.721 135.838.488
Rezerva kapitala ‐ SPTV 3.800.000 0 3.800.000
RASHODI I IZDACI 137.381.766 2.256.721 139.638.488 Ukupno planirani rashodi u 2017. godine u iznosu od 133.581.766 kuna uvećavaju se za 2.256.722 kuna i iznose 135.838.488 kuna. Obrazloženje: 41 – Rashodi za radnike planirani u iznosu od 8.635.047 kuna se ne mijenjaju. 42 – Materijalni rashodi planirani u iznosu 29.071.143 kuna umanjuju se za 6.902.463 kuna i iznose 22.168.680 kuna. Razlog umanjenja je način plaćanja programa NSS‐a koji se u 2017. godini odvijao kroz transfer, a manje direktnim plaćanjem dobavljačima. Odnosi se na:
1. Naknade troškova službenih putovanja zaposlenika HOO‐a (smještaj, dnevnice, prijevoz).
2. Naknade radnicima za prijevoz, jubilarne nagrade. 3. Naknade službenih putovanja članova Vijeća, skupštine i odbora. 4. Naknade za obavljanje aktivnosti stručnih suradnika. 5. Naknade troškova službenih putovanja koji se odnose na troškove priprema i nastupa
sportaša, sportašica i nacionalnih selekcija svjetskim, europskim prvenstvima, kupovima i drugim velikim međunarodnim natjecanjima.
6. Usluge troškova prijevoza, telefona i pošte. 7. Usluge promidžbe i informiranja.
10
8. Zakupnine i najamnine koje se odnose na usluge najma poslovnog prostora ( zakup poslovnog prostora u Domu sportova koji je reguliran ugovorom između Hrvatskog olimpijskog odbora i Upravljanje sportskim objektima, Zagreb), usluge najma sportskih objekata (najam bazena, skijaških staza i drugo za pripreme i nastupe sportaša i sportašica nacionalnih selekcija ) i usluge najma opreme.
9. Zdravstvene usluge. 10. Usluge odvjetnika i pravnih savjetnika , revizije, student servisa i računalne usluge. 11. Vitaminizaciju, grafičke i tiskarske usluge, doping kontrola i testiranje.
Najznačajniji materijalni rashodi se odnose na točku 5., točku 6. i točku 8..
43 – Amortizacija planirana u iznosu od 101.264 kuna uvećava se za 130.056 kuna i iznosi 231.320 kuna. 44‐ Financijski rashodi planirani u iznosu od 322.644 kuna uvećavaju se za 21.308 kuna i iznose 343.952 kuna, a odnose se na bankarske usluge, tečajne razlike, usluge platnog prometa i sl.. 45 – Donacije planirane u iznosu od 8.194.000 kuna umanjuju se za 594.000 kuna na iznos od 7.600.000 kuna, a odnose se na stipendije sportašima i donacije školama i klubovima. 46 – Ostali rashodi su planirani u iznosu od 15.000 kuna uvećavaju se za 265.000 kuna na iznos od 280.000 kuna, a odnose se na otpise potraživanja i sl.. 47 – Rashodi vezani uz financiranje neprofitnih organizacija planirani u iznosu od 87.242.668 kuna uvećavaju se za 9.336.821 kuna i iznose 96.579.489 kuna. Odnose se transfere i refundacije NSS‐ima za redovne, olimpijske, razvojne programe najvećim dijelom vezane uz programe 2016. godine plaćene u siječnju 2017. godine. Povećanje se odnosi na usklađenje načina realizacije programa NSS‐a, povećanje transfera sredstava u skladu s Uputama za financijsku realizaciju programa u kojima participiraju NSS‐i. Uz navedene rashode potrebno je dodati i 3.800.000 kuna sredstava namijenjenih Sportskoj televiziji na ime Rezerve kapitala. 3. Financijski rezultat Tablica 3 – Preneseni višak prihoda i planirani višak prihoda za 2017.
52211 PRENESENI VIŠAK PRIHODA 3.655.294
PLANIRANI VIŠAK PRIHODA U 2017. 2.942.290
11
Prema planu prihoda i rashoda za 2017., višak prihoda iznosi 3.800.000 kuna, a odnosi se na prijenos sredstava na rezervu kapitala, za program Promocije sporta putem medija. Sredstva će biti transferirana SPTV‐u tijekom godine. 4. Plan zaduživanja i otplata U lipnju je HOO podigao kredit kojim je zatvoren kredit u PBZ‐u koji je podigao SPTV u iznosu od 3.000.000 EUR‐a kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK. Obveza HOO za SPTV u 2017. godini je kamata u iznosu od 69.450 EUR‐a cca 450.991 kua. Tablica 4 – Otplata kamata po kreditu u 2017. godini Datum dospijeća Iznos (EUR) Iznos (kn) 01.06.2017. 975,00 7.214,96 01.07.2017. 9.750,00 72.198,75 01.08.2017. 10.075,00 74.555,00 01.09.2017. 10.075,00 74.806,87 01.10.2017. 9.750,00 73.125,00 01.11.2017. 10.075,00 75.965,50 01.12.2017. 9.750,00 73.125,00 UKUPNO 60.450,00 450.991,08 * tečaj koji je korišten za izračun je 1 EUR=7,5 kn