Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jl. Gubernur Syarkawi Km 3,9 Kec. Gambut Kab Banjar
Kalimantan Selatan
i
DAN RENJA TAHUN 2015
RUMAH SAKIT JIWASAMBANG LIHUM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
Jl. Gubernur Syarkawi Km 3,9 Kec. Gambut
Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 6730000 Fak (0511) 6730006
ii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan
dan kemampuan kepada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum untuk melaksanakan
kegiatan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat baik promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif dan juga melakukan program kerja yang telah ditetapkan dengan
baik dan lancar.
Disusunnya Rencana kerja atahun 2015 merupakan acuan dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit demi mewujudkan pelayanan kesehatan jiwa
disamping sebagai media informasi yang memberikan gambaran rencana kerja
Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik Rumah Sakit Jiwa
Sambang Lihum dimana terdapat perubahan baik itu penambahan maupun
pengurangan kegiatan yang dianggap prioritas.
Dalam Penyusunan Rencana Kerja tahun 2015 ini, kami menyadari
sepenuhnya, masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, setiap kritik
dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan Rencana
Kerja masa-masa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan kesehatan
sesuai dengan yang diprioritaskan.
Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja tahun
2015 kami ucapkan terima kasih. Semoga memberi manfaat kepada kita semua demi
tercapainya pelayanan kesehatan jiwa yang prima kepada masyarakat.
Gambut, Desember 2014
Plt. Direktur
RS Jiwa Sambang Lihum
dr. H. IBG. Dharma Putra, MKM
NIP. 19610301 198703 1 016
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................... ii
DAFTAR ISI .............................................................................................. iii
Bab I Pendahuluan ................................................................................... 1
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II ... 4
Bab III Rencana Program dan Kegiatan Perubahan .................................... 20
Bab IV Penutup ........................................................................................... 27
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB I: Pendahuluan - 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan “Masyarakat Kalimantan
Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai”
(BERMUNAJAD) dan Misi Pembangunan Kesehatan yaitu mewujudkan Kalimantan
Sehat 2015 dengan mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan upaya
peningkatan pelayanan kesehatan dan rujukan sesuai standar pelayanan medis yang
bermutu, merata dan terjangkau, maka Rumah Sakit Jiwa mengambil peran penting saat
ini dalam memberikan layanan pada masyarakat tidak hanya mengobati orang yang sakit
jiwa namun lebih luas untuk meningkatkan kualitas kejiwaan, psikologis dan mental
masyarakat.
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum terletak terletak di wilayah Kecamatan
Gambut, Kabupaten Banjar dengan luas areal ± 10 hektar, berdiri di atas lahan gambut
dan jauh dari pemukiman penduduk. Rumah Sakit ini berada 500 m dari Jl. Gubernur
Syarkawi Km 3,9. Jalan Gubernur Syarkawi merupakan jalan lintas Kalimantan Selatan –
Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebelumnya bernama Rumah
sakit Jiwa Tamban dan berkedudukan di Tamban. Didirikan sejak tahun 1951 sebagai
koloni untuk penderita gangguan jiwa yang kemudian tahun 1978 ditingkatkan statusnya
menjadi RS Type C melalui SK Menkes RI No 135 / 78. Pada tahun 2001 Status RS Jiwa
Tamban naik menjadi RS Type B melalui SK No 1233/ Menkes/ SK/XI/2001. Saat ini,
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Daerah
dengan klasifikasi A berdasarkan, Keputusan Menteri Kesehatan No.
580/MENKES/SK/VII/2009 Tanggal 28 Juli 2009.
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah Sakit ini merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan didukung dengan Sumber Daya Manusia yang
berjumlah 492 orang, terdiri dari 232 tenaga PNS dan 261 tenaga kontrak (data per
Desember 2013).
Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan sistem
regionalisasi pelayanan kesehatan di mana Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ditetapkan
menjadi Rumah Sakit Rujukan Jiwa dan Ketergantungan Obat di Kalimantan Selatan. Hal
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB I: Pendahuluan - 2
ini tentu saja menuntut dilakukannya peningkatan kemampuan pengelolaan rumah sakit
secara professional. Ini berarti bahwa pengelola rumah sakit memerlukan pemahaman,
kemampuan, dan ketrampilan akan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara
memyeluruh. Salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dan akan mempengaruhi
keberhasilan penerapan fungsi-fungsi manjemen lainnya adalah fungsi perencanaan rumah
sakit.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang
Lihum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Rencana Strategis (Renstra)
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan tahun 2011-2015. Selanjutnya, dengan berpedoman
pada Renstra inilah dibuat Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai bentuk penjabaran
perencanaan di tiap tahunnya. Adapun Rencan Kerja Perubahan merupakan dokumen
perencanaan yang dkhususkan kepada perubahan-perubahan kegiatan yang ada pada
Rencana Kerja SKPD, baik itu penambahan maupun pengurangan jumlah kegiatan yang
dianggap prioritas oleh SKPD yang bersangkutan. Sehingga kegiatan yang belum
terakomodir atau berlum terlaksana pada Rencana Kerja sebelumnya dapat direalisasikan
pada Rencana Kerja sesuai dengan kondisi APBD yang dterima oleh SKPD.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 Pasal 45.
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa
secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan
pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya peningkatan kesehatan jiwa
serta pencegahan penyakit kejiwaan.
Sedang berdasarkan fungsinya, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum mempunyai fungsi :
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB I: Pendahuluan - 3
a. Pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
b. Pelayanan rawat inap dan rawat jalan
c. Pelayanan penunjang medis dan non medis
d. Pelayanan rujukan
e. Fasilitasi pendidikan tenaga kesehatan jiwa
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB III: Rencana Program dan Kegiatan Perubahan - 20
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA (2015)
No Program Kegiatan Indikator
Kelompok sasaran Jumlah
1 Program Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
+ Lemari arsip medik 2 buah + AC (1 PK) 10 unit + kipas angin 50 unit + Komputer SIMPEG 1 paket + rak tv 7 buah + kulkas 1 unit + TV 7 unit + peralatan sekuriti
(handy talkie) 10 paket
Penyediaan jasa pegawai non PNS
+ dokter spesialis 1 org + tenaga medis 6 org + tenaga kontrak 249 org + tenaga apoteker 2 org + tenaga psikolog 3 org
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
+ Perbaikan mutu jalan
RS 1 paket
+ Pemb. reservoir air 1 paket + Pemb. menara air 1 paket + Pemb. aula RS 1 paket + Pemb. gedung diklat 1 paket + Pemb. pos satpam 1 paket + Pemb. asrama diklat/
mahasiswa 1 paket
+ Urugan halaman ruang
palm / RS 1 paket
+ Pemb. tempat parkir
roda 2 1 paket
+ Pemb. taman miniatur 1 paket + Pemb. taman 1 paket
Pengadaan peralatan gedung kantor
+ mesin fotocopy 1 unit + lemari arsip 8 bh + AC 25 unit + kipas angin 50 unit + mesin pengering
pakaian 5 bh
+ mesin pompa air hidran 4 bh + mesin pompa air alkon 20 bh + komputer/PC 5 paket + Laptop 3 paket + printer 30 bh + rak TV 43 bh + kulkas 43 unit + CCTV 13 paket + TV 43 bh
Pengadaan mebeleur + meja kerja 50bh + meja makan 25
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB III: Rencana Program dan Kegiatan Perubahan - 21
+ kursi putar 100 + kursi tunggu pasien 25 + kursi makan 200 + sofa tamu 10 + lemari kaca besi 40 + meja resepsionis 13 + spring bed 50
Pengadaan PDH dan PSL
+ Baju dinas dan perlengkapan sekuriti
18 buah
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
kursus singkat, pelatihan
1 paket
Bimtek 1 paket
4 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Penyediaan biaya bantuan pengobatan bagi keluarga miskin
Belanja jasa
pemeliharaan kesehatan 1 paket
Droping, rujukan, penjemputan dan pelayanan
1 paket
5 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
+ Bed pasien 224 buah
+ Alat radiologi 1 unit
+ Spectro Photometer 1 paket + Hematologi Analizer 1 paket + Simple water test kit 1 paket + Food contamination
test kit
1 paket
+ Micro wave Diathermy
1 paket
+ Matras/bantal guling
200 buah
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
+ Gorden 1 paket + Seprei dan sarung
bantal 1 paket
Pembangunan rumah sakit
+ Finishing ruang keruwing
1 paket
+ Pembangunan bangsal & anak remaja bermasalah
1 paket
+ Pembangunan bangsal usia lanjut
1 paket
+ Pembangunan IGD Umum
1 paket
+ Perluasan ruang akasia
1 paket
+ Perluasan ruang ramin
1 paket
+ Perluasan ruang pinus
1 paket
+ Perluasan ruang jenazah
1 paket
+ Pembuatan jalan refleksi
1 paket
+ Pembuatan taman bermain dan gazebo pasien
1 paket
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB III: Rencana Program dan Kegiatan Perubahan - 22
Pengadaan alat kesehatan (DAK)
+ Bed pasien 57 buah
+ Alat IGD umum 1 paket
Pengadaan alat kedokteran penunjang non medik
+ Perlengkapan anak kebutuhan khusus
1 paket
+ Perlengkapan lanjut usia
1 paket
Pengadaan alat kesehatan (Pendamping DAK)
Bed pasien 12 buah
6 Program peningkatan sumber daya kesehatan
Penyelenggaraan diklat teknis
narasumber/tenaga
ahli/instruktur 1 paket
B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
No Program Kegiatan Indikator
Kelompok Sasaran Jumlah
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Kulkas mayat 1 buah
Absen sidik jari 3 paket
Pompa air 5 buah
Dispenser air 14 buah
Komputer/PC 15 paket
Perlengkapan olahraga 1 paket
Mesin cuci+pengering 2 paket
Mesin cuci 1 paket
Penyediaan jasa
pegawai non PNS
dokter spesialis jiwa 1 org tenaga medis 11 org tenaga kontrak 277 org tenaga apoteker 3 org tenaga psikolog 3 org tenaga konsul dokter
spesialis 5 org
Penyediaan makan dan
minum pasien
Makanan & minuman pasien 1 tahun
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
Aparatur
Pengadaan mebeleur Meja makan 37 buah
Meja racik 1 buah
Meja resepsionis 8 buah
Kursi belajar 70 buah
Kursi tunggu pasien 23 buah
Kursi makan 50 buah
Lemari obat 1 paket
Lemari pakaian 20 buah
Filling cabinet 13 buah
Papan tulis 50 buah
Rak rekam medik 4 paket
Matras 133buah
Pembangunan gedung
kantor
Pengadaan konstruksi jalan 1 paket Urugan lingkungan RS 1 paket
3 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal kursus singkat, pelatihan 1 paket Bimtek 1 paket
4 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Penyediaan biaya
bantuan pengobatan
bagi keluarga miskin
Belanja jasa pemeliharaan
kesehatan
1 paket
Droping, rujukan,
penjemputan dan pelayanan
1 paket
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB III: Rencana Program dan Kegiatan Perubahan - 23
5 Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit Jiwa
Pengadaan alat
kesehatan RS
Insenerator 1 paket
Kursi roda 30 paket
Timbangan badan 40 buah
Steteskop 21 buah
Thermometer 21 buah
Alat fiksasi 201buah
Stabilizer dan UPS 4 paket
Blender obat 3 buah
Pengadaan alat
kesehatan RS
(DAK+Pendamping)
Ventilator 1 paket Transcardialdoppler 1 paket Spectro Photometer 1 paket
Pembangunan rumah sakit
Pembangunan selasar
penghubung bangunan
1 paket
Pembangunan menara air 1 paket Pembangunan jalan refleksi 1 paket Pembangunan perluasan
gudang
1 paket
Pembangunan perluasan
Nusa Indah
1 paket
6 Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Obat-obatan
(umum,jamkesmas,ekatalog),
BAKHP dan Lap
1 paket
7 Peningkatan Sumber
Daya Kesehatan Penyelenggaraan diklat teknis
narasumber/tenaga
ahli/instruktur 1 paket
C. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2015
No Program Kegiatan Indikator Keterangan
Kelompok Sasaran Jumlah
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Pembuatan kasa
nyamuk
1 paket + kegiatan baru
Pengadaan
perlengkapan
olahraga
1 paket + pagu
Pemasangan Gardu
Trafo 250 KVA
1 paket + kegiatan baru
Honorarium PNS Honor pelaksana
kegiatan
1 tahun + kegiatan baru
Honor penyedia jasa
administrasi
1 tahun + kegiatan baru
2 Peningkatan
sarana dan
prasarana
Aparatur
Pembangunan
gedung kantor
Sisa pembangunan
aula
1 paket Sisa pembayaran
kegiatan
Sisa pembangunan
gedung diklat
1 paket Sisa pembayaran
kegiatan Sisa pembangunan
asrama
diklat/mahasiswa
1 paket Sisa pembayaran
kegiatan
Pasangan bata press
segi enam 985 M2
1 paket + kegiatan baru
Pasangan bata press
segi enam 1.196 M2
1 paket + kegiatan baru
Pembuatan taman
ruang rawat inap Jati
1 paket + kegiatan baru
Pembuatan taman
ruang rawat inap
1 paket + kegiatan baru
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB III: Rencana Program dan Kegiatan Perubahan - 24
Mahoni
Pembuatan tempat
parkir tamu 3x15 2
bh
1 paket + kegiatan baru
Pembuatan taman
samping gedung
rehab
1 paket + kegiatan baru
Pembuatan tempat
parkir ruang IGD &
laboratorium
1 paket + kegiatan baru
Pembuatan taman
samping gedung
IGD
1 paket + kegiatan baru
3 Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
Penyediaan biaya
bantuan
pengobatan bagi
keluarga miskin
Belanja jasa
pemeliharaan
kesehatan
1 paket + pagu
Droping, rujukan,
penjemputan dan
pelayanan
1 paket + pagu
4 Pengadaan,
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Rumah Sakit
Jiwa
Pengadaan alat
kesehatan RS
Peralatan kesehatan 1 paket + kegiatan baru
Pengadaan USG 1 paket + kegiatan baru
Pembangunan rumah sakit
Sisa pembangunan
IGD Umum
1 paket Sisa pembayaran
kegiatan
Pembuatan pagar
selasar
1 paket + kegiatan baru
Pembuatan arsitektur
dalam
ruangan/Lobby
1 paket + kegiatan baru
Perencanaan
pembangunan
gedung kantor
administrasi
1 paket + kegiatan baru
D. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
No Program Kegiatan Indikator
Kelompok Sasaran Jumlah
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Honorarium PNS 3 paket
Penyediaan honor tim
komite kegiatan
Honorarium pelaksana
kegiatan
1 paket
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Pendingin ruangan (AC) 7 buah
Tandon air 5
Pompa air 5 buah
Dispenser 10 buah
Kulkas/lemari pendingin 10 buah
Jam dinding 10 paket
Pembatas ruangan/partisi 1 paket
Komputer/PC 5 paket
Laptop 2 paket
Printer 2 paket
Pointer (penunjuk proyektor) 4 buah
Tiang microphone 5 paket
Microphone wireless 5 paket
Televisi 2 paket
DVD Player 2 paket
Penyediaan jasa dokter spesialis jiwa 1 org
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB III: Rencana Program dan Kegiatan Perubahan - 25
pegawai non PNS tenaga medis 7 org tenaga kontrak 215 org tenaga apoteker 3 org tenaga psikolog 3 org tenaga konsul dokter spesialis 5 org
Penyediaan makan dan
minum pasien
Makanan & minuman pasien 1 tahun
2 Peningkatan sarana
dan prasarana
Aparatur
Pengadaan mebeleur Meja komputer 5 buah
Meja kerja 5 buah
Kursi relaksasi 1 buah
Kursi tunggu pasien 5 buah
Kursi kerja 3 buah
Lemari kaca 5 buah
Matras 133buah
pembangunan gedung
kantor
Pembangunan pagar RS 1 paket
3 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
kursus singkat, pelatihan 1 paket
Bimtek 1 paket
4 Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja &
Keuangan
Penyusunan rencana
kerja
Belanja Jasa Penyusunan
rencana kerja
1 tahun
5 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Penyediaan biaya
bantuan pengobatan
bagi keluarga miskin
Belanja jasa pemeliharaan
kesehatan
1 paket
Droping, rujukan,
penjemputan dan pelayanan
1 paket
6 Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit Jiwa
Pembangunan rumah
sakit
Pembangunan portal pintu
masuk
1 paket
Pembangunan pos satpam 1 paket Pembangunan pagar selasar 1 paket
Pengadaan alat
kesehatan
Oksigen set (selang+regular) 16 set
Nebulizer 1 buah
Syringe pump 1 buah
Tensi meter raksa berdiri 10 buah
Tiang infus 16 buah
Ambubag 2 set
Alat penghancur jarum 16 unit
Infusion pum 1unit
WWZ (alat kompres panas
dingin)
16 buah
Bengkok 16 buah
Dressing set 1 set
Pen light 16 buah
Suction unit 1 unit
Suctio instrument set 1 set
Emergency set 2 set
Bak instrumen 1 buah
7 Pemeliharaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit Jiwa
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
sakit
Pemeliharaan ruang perawatan
jiwa pria
1 paket
Pemeliharaan ruang perawatan
jiwa wanita
1 paket
Pemeliharaan ruang IGD dan
poliklinik
1 paket
Pemeliharaan ruang
detoksifikasi & perawatan
1 paket
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB III: Rencana Program dan Kegiatan Perubahan - 26
napza
Pemeliharaan ruang penunjang
medik
1 paket
8 Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Obat-obatan
(umum,jamkesmas,ekatalog),
BAKHP dan Lap
1 paket
9 Peningkatan Sumber
Daya Kesehatan Penyelenggaraan diklat teknis
narasumber/tenaga
ahli/instruktur
1 paket
Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
Bab VII: Penutup - 27
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2014 merupakan
dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Stratejik (Renstra) Rumah
Sakit Jiwa Sambang Lihum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015.
2. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2014 menjadi
acuan dan pedoman kerja manajemen Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit
sehingga terlaksana program dan kegiatan yang direncanakan secara efektif dan
efisien.
3. Rumah Sakit sangat optimis tentang perkembangan rumah sakit dalam jangka
waktu mendatang dengan telah dinaikkannya tipe Rumah Sakit menjadi Type A
dan telah dibukanya layanan-layanan unggulan
4. Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sesuai dengan Kebijakan
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan yang
menetapkan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menjadi pusat Rujukan Kesehatan
Jiwa dan Ketergantungan obat.
5. Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 terdapat 7 program dengan 11 kegiatan.
Sedangkan pada Renja Perubahan Tahun 2014 terdapat 17 buah penambahan sub
kegiatan baru dan 3 buah sub kegiatan yang pagu anggarannya ditambah serta 4
buah sub kegiatan yang diperuntukan pada pembayaran sisa kegiatan anggaran
tahun 2013.
6. Untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 terdapat 9 program dengan 15 kegiatan.
B. SARAN
- Komponen RS terus melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak
luar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.
- Agar RS dapat membentuk Komite Mutu atau tim pengendali mutu yang bertugas
menyusun program peningkatan mutu dan mengkoordinasikan pelaksanaan
Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
Bab VII: Penutup - 28
program di berbagai unit kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan program dan
membuat laporan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut.
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 4
BA
B II
EV
AL
UA
SI P
EL
AK
SA
NA
AN
RE
NJ
A S
KP
D S
AM
PA
I DE
NG
AN
TR
IWU
LA
N II
A. E
VA
LU
AS
I KE
UA
NG
AN
TA
HU
N 2
04
Pen
capaian
Keu
angan
Rum
ah S
akit d
apat d
ilihat p
ada p
encap
aian sasaran
-sasaran p
rioritas R
um
ah S
akit, an
tara lain:
Pro
gra
m
Ke
gia
tan
Ind
ikato
r P
en
cap
aian
T
arg
et (%
) K
elo
mp
ok
S
atu
an
Ren
can
a R
ealisa
si
2
3 4
5 6
7
1. Pro
gram
P
elayan
an
adm
inistrasi
perk
anto
ran
1. Pen
yed
iaan jasa
peralatan
dan
p
erleng
kap
an k
anto
r
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 263.950.000
261.704.000 99,15
- S
DM
tim
2
2 100
Kelu
ara
n:
+ L
em
ari arsip m
edik
b
uah
2
2 100
+ A
C (1
PK
) u
nit
10 10
100 +
kip
as ang
in
un
it 50
50 100
+ K
om
puter S
IMP
EG
p
aket
1 1
100 +
rak tv
b
uah
7
7 100
+ k
ulk
as u
nit
1
1
100 +
TV
u
nit
7 7
100
+ p
eralatan
sekuriti (h
and
y ta
lkie)
pak
et 10
10 100
Hasil :
Keg
iatan ad
min
istrasi & p
elayan
an
keseh
atan d
i RS
dap
at berjalan
den
gan
lan
car
bu
lan
12 12
100
2. P
eny
ediaan
jasa M
asu
ka
n :
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 5
p
egaw
ai no
n P
NS
- D
ana
Rp
. 4.449.750.000
4.423.500.000 99,41
K
elua
ran
:
T
erlaksan
any
a pen
yed
iaan jasa p
egaw
ai n
on
PN
S
%
100 100
100
+
do
kter sp
esialis
Oran
g
1 1
100
+
tenag
a med
is O
rang
6
6 100
+
tenag
a ko
ntrak
O
rang
249
249 100
+
tenag
a apotek
er
2 2
100
+
tenag
a psik
olo
g
Oran
g
3 3
100
H
asil :
K
elancaran
pelak
sanaan
tug
as %
100
100 100
2. Pro
gram
P
enin
gk
atan
Saran
a dan
P
rasarana
Ap
aratur
3. Pem
ban
gu
nan
g
edu
ng
kan
tor
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 12.194.150.000
9.827.537.987 80,59
- S
DM
T
im
2 2
100
Kelu
ara
n:
+ P
erbaik
an m
utu
jala
n R
S
Pak
et 1
1 100
+ P
em
bangu
nan reserv
oir a
ir P
aket
1 1
100
+ P
em
bangu
nan m
enara a
ir P
aket
1 1
100
+ P
em
bangu
nan au
la RS
P
aket
1 1
98,02
+ P
em
bangu
nan g
edu
ng d
iklat
Pak
et 1
1 83,1
+ P
em
bangu
nan p
os satp
am
Pak
et 1
1 100
+ P
em
bangu
nan asra
ma d
iklat/m
ahasisw
a
Pak
et 1
1 93,81
+ U
rugan
hala
man ru
ang p
alm
/ RS
P
aket
1 1
100
+ P
em
bangu
nan tem
pat p
arkir ro
da 2
P
aket
1 1
100
+ P
em
bangu
nan tam
an m
iniatu
r P
aket
1 1
100
+ P
em
bangu
nan tam
an
P
aket
1 1
100
Ha
sil :
Pem
anfaatan
fasilitas %
100
100 100
4. Pen
gad
aan p
eralatan
Ma
suk
an
:
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 6
ged
un
g k
anto
r - D
ana
Rp
. 1.581.550.000
1.380.363.100 87,28
- S
DM
T
im
2 2
100
Kelu
ara
n:
+ m
esin fo
toco
py
un
it 1
1 100
+ le
mari arsip
B
uah
8
8 100
+ A
C
un
it 25
25 100
+ k
ipas a
ng
in
un
it 50
50 100
+ m
esin p
engerin
g p
akaia
n
Bu
ah
5 5
100
+ m
esin p
om
pa a
ir hid
ran
B
uah
4
4 100
+ m
esin p
om
pa a
ir alk
on
B
uah
20
20 100
+ k
om
puter/P
C
Pak
et 5
5 100
+ L
apto
p
Pak
et 3
3 100
+ p
rinter
Bu
ah
30 30
100
+ rak
TV
B
uah
43
43 100
+ k
ulk
as u
nit
43 43
100
+ C
CT
V
Pak
et 13
13 100
+ T
V
Bu
ah
43 43
100
Ha
sil :
Pem
anfaatan
baran
g p
erleng
kap
an
kan
tor
%
100 100
100
5. Pen
gad
aan m
ebeleu
r M
asu
ka
n :
- D
ana
Rp
. 1.434.800.000
1.420.700.400 99,02
- S
DM
T
im
2 2
100
Kelu
ara
n:
+ m
eja k
erja
Bu
ah
50 50
100
+ m
eja m
akan
B
uah
25
25 100
+ k
ursi p
utar
Bu
ah
100 100
100
+ k
ursi tu
nggu p
asien
B
uah
25
25 100
+ k
ursi m
akan
B
uah
200
200 100
+ so
fa tamu
B
uah
10
10 100
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 7
+ le
mari k
aca besi
Bu
ah
40 40
100
+ m
eja resep
sionis
Bu
ah
13 13
100
+ sp
ring b
ed
Bu
ah
50 50
100
Ha
sil :
Pem
anfaatan
baran
g m
ebelau
ir %
100
100 100
6. P
eng
adaan
PD
H d
an
PS
L
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 27.000.000
26.571.600 98,41
- S
DM
T
im
2 2
100
Kelu
ara
n:
+ B
aju d
inas d
an p
erleng
kap
an sek
uriti
bu
ah
18 18
100
Ha
sil :
Kelan
caran p
etug
as keam
anan
%
100
100 100
3. Pro
gram
p
enin
gk
atan
kap
asitas su
mb
er day
a ap
aratur
7. Pen
did
ikan
dan
p
elatihan
form
al
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 840.600.000
838.250.500 99,72
Kelu
ara
n:
ku
rsus sin
gk
at, pelatih
an
pak
et 1
1 100
bim
tek
pak
et 1
1 100
Ha
sil :
Pen
ing
katan
info
rmasi d
an sk
ill SD
M
%
100 80
80
4. Pro
gram
p
elayan
an
keseh
atan
pen
du
du
k
misk
in
8. Pen
yed
iaan b
iaya
ban
tuan
pen
go
batan
b
agi k
eluarg
a misk
in
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 2.164.800.000
1.245.892.740 57,55
- S
DM
T
im
1 1
100
Kelu
ara
n:
+ B
ela
nja jasa p
em
elih
araan k
ese
hatan
%
100
100 100
+ D
rop
ing
, ruju
kan
, pen
jemp
utan
dan
p
elayan
an
%
100 100
100
Ha
sil :
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 8
Jamin
an p
elayan
an k
esehatan
pen
du
du
k
misk
in terp
enu
hi
%
100 100
100
5. Pen
gad
aan,
pen
ing
katan
saran
a dan
p
rasarana
rum
ah sak
it /
rum
ah sak
it jiwa
/ ru
mah
sakit
paru
-paru
/
rum
ah sak
it m
ata
9. Pen
gad
aan alat-
alat keseh
atan ru
mah
sak
it
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 5.101.200.000
4.791.706.000 93,93
- S
DM
tim
5
5 100
Kelu
ara
n:
+ B
ed p
asien
bed
224
224 100
+ A
lat radio
log
i u
nit
1 1
100
+ S
pectro
Ph
oto
meter
un
it 1
1 100
+ H
emato
log
i An
alizer u
nit
1 1
100
+ S
imp
le water test k
it u
nit
1 1
100
+ F
oo
d co
ntam
inatio
n test k
it u
nit
1 1
100
+ M
icro w
ave D
iatherm
y
un
it 1
1 100
+ M
atras/b
antal g
ulin
g
bu
ah
200 200
100
Ha
sil :
Pem
anfaatan
fasilitas %
100
100 100
10. Pen
gad
aan
perlen
gk
apan
rum
ah
tang
ga ru
mah
sakit
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 206.800.000
194.600.000 94,10
- S
DM
tim
2
2 100
Kelu
ara
n:
+ G
ord
en
pak
et 1
1 100
+ S
eprei d
an saru
ng b
anta
l P
aket
1 1
100
H
asil :
Pem
anfaatan
fasilitas perlen
gk
apan
ru
mah
tang
ga ru
mah
sakit
%
100 100
100
11. Pem
ban
gu
nan
ru
mah
sakit
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 10.597.600.000
9.296.235.030 87,72
- S
DM
tim
5
5 100
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 9
K
elua
ran
:
+
Fin
ishin
g ru
ang
keru
win
g
pak
et 1
1 100
+
Pem
ban
gu
nan
ban
gsal &
anak
remaja
berm
asalah
pak
et 1
1 100
+
Pem
ban
gu
nan
ban
gsal u
sia lanju
t p
aket
1 1
100
+
Pem
ban
gu
nan
IGD
Um
um
p
aket
1 1
96,74
+
Perlu
asan ru
ang
akasia
pak
et 1
1 100
+
Perlu
asan ru
ang
ramin
p
aket
1 1
100
+
Perlu
asan ru
ang
pin
us
pak
et 1
1 100
+
Perlu
asan ru
ang
jenazah
p
aket
1 1
100
+
Pem
bu
atan jalan
refleksi
pak
et 1
1 100
+
Pem
bu
atan tam
an b
ermain
dan
gazeb
o
pasien
p
aket
1 1
100
H
asil :
P
eman
faatan fasilitas
%
100 100
100
12. Pen
gad
aan alat
keseh
atan (D
AK
)
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 1.437.213.000
1.336.117.500 92,97
- S
DM
tim
2
2 100
Kelu
ara
n:
+ B
ed p
asien
bed
57
57 100
+ A
lat IGD
um
um
p
aket
1 1
100
Ha
sil :
Pem
anfaatan
fasilitas %
100
100 100
13. Pen
gad
aan alat
ked
ok
teran p
enu
njan
g
no
n m
edik
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 399.400.000
300.399.740 75,21
- S
DM
tim
2
2 100
Kelu
ara
n:
+ P
erleng
kap
an an
ak k
ebu
tuh
an k
hu
sus
pak
et 1
1 100
+ P
erleng
kap
an lan
jut u
sia p
aket
1 1
100
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 10
Ha
sil :
Pem
anfaatan
fasilitas %
100
100 100
14. Pen
gad
aan alat
keseh
atan
(Pen
dam
pin
g D
AK
)
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 146.000.000
142.990.000 97,94
- S
DM
tim
2
2 100
Kelu
ara
n:
Bed
pasien
b
ed
12 12
100
Ha
sil :
Pem
anfaatan
fasilitas %
100
100 100
6. Pro
gram
p
enin
gk
atan
sum
ber d
aya
keseh
atan
15. Pen
yelen
gg
araan
dik
lat tekn
is
Ma
suk
an
:
- D
ana
Rp
. 53.328.000
21.250.000 39,85
- S
DM
T
im
1 1
100
Kelu
ara
n:
narasu
mber/ten
aga ah
li/instru
ktu
r %
100
100 100
Ha
sil :
terpen
uh
i biay
a ho
no
rarium
%
100
95 95
B. E
VA
LU
AS
I KE
UA
NG
AN
SA
MP
AI D
EN
GA
N T
RIW
UL
AN
II (SA
MP
AI D
EN
GA
N A
PR
IL 2
014)
Pen
capaian
Keu
angan
Rum
ah S
akit d
apat d
ilihat p
ada p
encap
aian sasa
ran-sasaran
prio
ritas Rum
ah S
akit, an
tara lain:
No
P
rog
ram
K
egia
tan
In
dik
ato
r
P
enca
pa
ian
Ta
rget (%
)
K
elom
po
k S
asa
ran
J
um
lah
R
enca
na
R
ealisa
si
1
Pela
yanan
Ad
min
istrasi
Perk
anto
ran
Pen
yed
iaan p
eralatan
dan
perle
ngkap
an
kan
tor
Ku
lkas m
ayat
1 b
uah
201.2
00.0
00
0
0
Abse
n sid
ik jari
3 p
aket
31.0
00.0
00
27.1
63.5
00
100
Po
mpa a
ir 5 b
uah
10.0
00.0
00
0
0
Disp
enser a
ir 14 b
uah
43.2
00.0
00
0
0
Ko
mputer/P
C
15 p
aket
151.2
00.0
00
149.1
60.0
00
100
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 11
Perle
ngkap
an o
lahrag
a
1 p
aket
98.8
80.0
00
0
0
Mesin
cuci+
pengerin
g
2 p
aket
Mesin
cuci
1 p
aket
53.2
00.0
00
0
0
Pen
yed
iaan ja
sa
peg
awai n
on P
NS
Ho
no
rarium
ho
no
rer/peg
awai tid
ak tetap
1 tah
un
5.996.400.000
1.306.560.000
Pen
yed
iaan m
akan
dan
min
um
pasie
n
Mak
anan &
min
um
an p
asien
1 tah
un
1.0
12.5
00.0
00
0
0
2
Pen
ingkatan
sarana d
an
prasaran
a
Aparatu
r
Pen
gad
aan m
ebeleu
r M
eja m
akan
37 b
uah
74.0
00.0
00
0
0
Meja rac
ik
1 b
uah
Meja resep
sionis
8 b
uah
Kursi b
ela
jar 70 b
uah
164.9
00.0
00
0
0
Kursi tu
nggu p
asien
23 b
uah
Kursi m
akan
50 b
uah
35.0
00.0
00
0
0
Lem
ari obat
1 p
aket
Lem
ari pak
aia
n
20 b
uah
145.9
00.0
00
0
0
Fillin
g ca
bin
et 13 b
uah
52.0
00.0
00
0
0
Pap
an tu
lis 50 b
uah
31.8
00.0
00
0
0
Rak
rekam
med
ik
4 p
aket
150.9
00.0
00
0
0
Matras
133buah
200.4
00.0
00
0
0
Pem
bangu
nan g
edu
ng
kan
tor
Pen
gad
aan k
onstru
ksi ja
lan
1 p
aket
5.6
91.0
00.0
00
4.9
90.0
00
0
Uru
gan
lingku
ngan R
S
1 p
aket
1.3
73.2
00.0
00
4.5
00.0
00
0
3
Pen
ingkatan
Kap
asitas
Su
mber D
aya
Aparatu
r
Pen
did
ikan d
an
pelatih
an fo
rmal
ku
rsus sin
gk
at, pelatih
an
1 p
aket
221.000.000 55.100.000
B
imtek
1 p
aket
279.000.000 233.247.960
4
Pela
yanan
Kese
hatan
Pen
duduk
Misk
in
Pen
yed
iaan b
iaya
bantu
an p
engo
batan
bag
i kelu
arga m
iskin
Bela
nja ja
sa pem
elih
araan k
esehatan
1 p
aket
2.3
14.8
00.0
00
692.9
47.6
38
5
Pen
gad
aan,
Pen
ingkatan
Saran
a dan
Prasaran
a
Ru
mah S
akit
Pen
gad
aan a
lat
kese
hatan
RS
2 p
aket
602.4
80.0
00
0
0
Pen
gad
aan a
lat
kese
hatan
RS
(DA
K+
Pendam
pin
g)
2 p
aket
1.0
94.4
38.0
00
0
0
Ren
cana K
erja (RE
NJA
) Tahu
n 2015
RS
Jiwa S
am
ban
g L
ihu
m
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 12
Jiwa
Pem
ban
gu
nan
ru
mah
sakit
5 p
aket
4.3
08.0
00.0
00
19.7
00.0
00
0
6
Obat d
an
Perb
ekala
n
Kese
hatan
Obat d
an P
erbek
ala
n
Kese
hatan
Obat-o
batan
(um
um
,jam
kesm
as,e-k
atalog),
BA
KH
P d
an L
ap
1 p
aket
1.1
47.3
00.0
00
0
0
7
Pen
ingkatan
Su
mber D
aya
Kese
hatan
Pen
yelen
gg
araan
dik
lat tekn
is
narasu
mber/ten
aga ah
li/instru
ktu
r 1 p
aket
48.500.000 0
0
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 13
B. CAPAIAN EVALUASI KINERJA
Indikator standar untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelayanan di Rumah Sakit
adalah sebagai berikut: Target Realisasi
2012
Realisasi
2013
Inst. Gawat Darurat
- Kunjungan pasien
1200 kunjungan
3377
4196
Rawat Jalan
- Jumlah kunjungan rawat jalan
- Rerata kunjungan baru per hari
- Rerata kunjungan rawat jalan per hari
- Rasio kunjungan baru terhadap total
kunjungan
3650 kunjungan
1 – 3 kunjungan
10 – 12 kunjungan
0,2 – 0,5
7979
2
19
0,09
12537
5
35
0,14
Rawat Inap
- Bed Occupancy Rate (BOR)
- Length of Stay (LOS)
- Bed Turn Over (BTO)
- Turn Over Interval (TOI)
- Gross Death Rate (GDR)
- Nett Death Rate (NDR) - Hari perawatan
60 – 90 % < 90 hari 40 – 50 kl 1 – 3 hari < 45 per mil < 45 per mil -
81,55 %
70,65
3,72
18,14
6,01
5,34
120108 hr
84,07%
75,10
3,50
16,60
7,34
7,34
143310 hr
Keterangan:
1. Jumlah kunjungan pasien Instalasi Gawat Darurat Tahun 2013 mengalami
peningkatan signifikan dibanding tahun 2012, yaitu dari 3377 menjadi 4196
kunjungan.
2. Kunjungan pasien rawat jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan
melampaui target yang telah ditetapkan. Dimana rerata kunjungan pasien per hari
mencapai 35 kunjungan walaupun rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan
tak mencapai target yang ditetapkan. Ini berarti, kunjungan pasien rawat jalan
masih didominasi pasien lama yang berobat ulang.
3. BOR (tingkat pemanfaatan Tempat Tidur)
Adalah persentase penggunaan tempat tidur (standar nasional 60 % - 90 %). Jika
suatu rumah sakit mempunyai angka BOR di bawah batas standar minimal berarti
rumah sakit belum berfungsi dan bermanfaat sebagaimana mestinya. Namun bila
terlalu tinggi, berarti Rumah sakit penuh sesak. Berdasarkan perhitungan data
indikator rawat inap Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di ketahui bahwa
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 14
perhitungan BOR rata – rata 84,07 %. Jadi BOR Rumah sakit Jiwa Sambang
Lihum sudah memenuhi standar Depkes dan itu berarti tingkat pemanfataan
tempat tidurnya efisien.
4. LOS (rata-rata lamanya pasien dirawat dalam satu tahun)
Berdasarkan perhitungan data indikator rawat inap Rumah Sakit Jiwa Sambang
Lihum di ketahui bahwa perhitungan LOS rata – rata 75,10 hari. Standar LOS
menurut Depkes 6 – 9 hari. Namun berdasarkan teori pengobatan rumah sakit
jiwa rata-rata 90 hari.
5. TOI
Indikator yang menunjukkan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati pasien
dalam satu tahun. Dianjurkan agar waktunya sependek mungkin suatu tempat
tidur tidak terisi. Standar TOI menurut Depkes 1 – 3 hari. Berdasarkan
perhitungan data indikator rawat inap Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di
ketahui bahwa perhitungan TOI rata – rata 16,60 hari. Jadi TOI Rumah sakit Jiwa
Sambang Lihum belum sesuai standar.
6. BTO
Adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dimana indikator ini menunjukkan
berapa kali satu tempat tidur digunakan oleh pasien dalam satu tahun. Makin
tinggi frekuensi pemakaian tempat tidur menunjukkan makin baiknya performen
rumah sakit dimana makin banyak pasien dapat terlayani. Berdasarkan
perhitungan data indikator rawat inap Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di
ketahui bahwa perhitungan BTO rata – rata 3,50 kali. Standar BTO menurut
Depkes 40 – 50 pasien, jadi BTO Rumah sakit Jiwa Sambang Lihum belum
sesuai standar.
Kesimpulan
Jika digambarkan dalam suatu grafik, maka grafik BOR, LOS, TOI, BTO untuk
parameter rawat inap secara menyeluruh belum bisa dikatakan efisien karena ke
empat titik belum bisa bertemu di daerah efisiensi. Hal ini di karenakan LOS,
TOI, dan BTO sangat jauh dari parameter Depkes.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 15
C. CAPAIAN TUJUAN ORGANISASI
Berikut akan diuraikan capaian tujuan organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang
Lihum:
1. Tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif.
Tujuan ini merupakan tujuan pokok organisasi Rumah Sakit Jiwa Sambang
Lihum, indikator kerja dan realisasi terinci sebagai berikut:
Indikator kinerja Indikator hasil Target renstra 2010-2015
Realisasi
2011 2012 2013
1. Terlaksana upaya kesehatan jiwa perorangan
Pelayanan IGD 4 – 5 kunjungan per hari
3 4
Pelayanan rawat jalan 13 – 20 kunjungan per hari
17 19 35
Pelayanan rawat inap > 200 Kapasitas Tempat Tidur
270 460 484
2. Terlaksana upaya kesehatan jiwa masyarakat
Penyuluhan/sosialisasi kesehatan jiwa
48 kali 3 24 27
Integrasi RSj dengan RSU, puskesmas dan panti sosial
120 kunjungan 96 96 96
Home visite 130 kunjungan 0 0
Family gathering 4 kegiatan 0 0 0
Secara umum, pencapaian Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum cukup
baik dan memenuhi target. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya
tenaga medis, khususnya psikolog dan dokter spesialis jiwa. Untuk tahun
2013, Rumah sakit Jiwa Sambang Lihum memiliki 3 orang psikolog dan 1
orang yang telah menyelesaikan studi spesialis kesehatan jiwa. Solusi jangka
panjang yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum adalah
memfasilitasi dokter umum untuk mengambil pendidikan spesialis jiwa.
Tercatat ada 3 orang yang masih belajar untuk pendidikan spesialis kesehatan
jiwa (psikiater).
2. Tujuan Menjadikan Pusat Rujukan Kesehatan Jiwa dan Ketergantungan Obat
di Kalimantan Selatan
Indikator kinerja Indikator hasil Target renstra 2010-2015
Realisasi
2011 2012 2013
1. Rumah Sakit menjadi pusat rujukan jiwa di Kalimantan Selatan
Relokasi RS dan kenaikan kelas menjadi tipe A
100 % tercapai 100 100 100
2. Rumah sakit menjadi rujukan terapi dan rehabilitasi napza di
Terbangunnya pusat terapi dan rehabilitasi Napza
100 % tercapai 100 100 100
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 16
Kalsel
Upaya untuk menjadikan Rumah Sakit sebagai rujukan jiwa dan
ketergantungan obat di Kalimantan Selatan dimulai sejak relokasi Rumah
Sakit dari Tamban, di Kab. Batola, ke Gambut, Kab. Banjar tahun 2007 lalu.
Hal ini dilakukan untuk membuka akses yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan jiwa. Selanjutnya
diupayakan untuk menaikkan tipe Rumah Sakit, yang berarti juga menambah
kapasitas tempat tidur dan memperluas cakupan pelayanan. Sehingga pada
tanggal 28 Juli 2009, keluar Keputusan Menteri Kesehatan No.
580/MENKES/SK/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Jiwa
Sambang Lihum sebagai Rumah Sakit Khusus Daerah dengan klasifikasi A.
Adapun sebagai pusat terapi dan rehabilitasi Napza, Rumah Sakit
memulainya sejak tahun 2008 dengan membuka bangsal rehabilitasi Napza
dengan kapasitas mula-mula 12 Tempat Tidur. Tahun 2009, dibangun gedung
detoksifikasi dengan luasan 1100 m2. Dengan terbangunnya gedung tersebut,
dapat melayani gawat darurat napza, poliklinik napza (rawat jalan) dan unit
detoksifikasi dengan 40 tempat tidur. Tanggal 1 April 2010, Pusat Terapi dan
rehabilitasi Napza dikukuhkan namanya, yaitu “Kampus Unit Terapi Narkoba
(UNITRA) Sambang Lihum, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor: 188.44/0154.A/KUM/2010. Adapun peresmian gedung baru
Unit Terapi dan Rehabilitasi Narkoba dilakukan oleh Gubernur Kalimantan
Selatan, H. Rudi Ariffin, pada tanggal 14 Agustus 2010 di Banjarmasin.
3. Tujuan Mewujudkan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui penjaminan
biaya kesehatan (total coverage), terutama bagi masyarakat rentan dan
keluarga miskin
Indikator kinerja Indikator hasil Target renstra 2010-2015
Realisasi
2011 2012 2013
Jumlah penduduk miskin yang terlayani melalui penjaminan biaya kesehatan di Rumah Sakit
Pelayanan rawat jalan bagi penduduk miskin
Sebanyak-banyaknya (orang)
3019 3844 6686
Pelayanan rawat inap bagi penduduk miskin
Sebanyak-banyaknya (orang)
968 1065 1264
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 17
Untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat miskin, Rumah Sakit
membentuk tim pengendali Jamkesmas. Beberapa permasalahan yang
dihadapi dalam pelayanan jamkesmas :
- Tidak semua pasien keluarga miskin yang berobat ke RS Jiwa Sambang
Lihum mempunyai kartu Jamkesmas
- Adanya perbedaan data pasien dengan kartu jamkesmas terutama nama
dan tanggal lahir.
- Kurang optimalnya peran Departemen Sosial dalam penanganan pasien
gelandangan psikotik sehingga menyulitkan pelayanan dan pengklaiman
pasien tersebut oleh Rumah Sakit.
- Tim sering kesulitan berkoordinasi dengan keluarga pasien karena faktor
sosial-ekonomi serta adanya stigma negatif.
4. Tujuan Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
Indikator kinerja Indikator hasil Target renstra 2010-2015
Realisasi
2011 2012 2013
Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM Rumah Sakit
Persentase anggaran diklat terhadap total pembiayaan RS
2,5 % 0,52 0,43 2,05
Untuk menjamin pelayanan yang berkualitas maka Sumber Daya Manusia di
Rumah Sakit maka harus terus diupayakan pendidikan dan pelatihannya. Ini
untuk memberikan penyegaran dan pemanfaatan ilmu-ilmu baru yang terus
berkembang. Karena itulah, Rumah Sakit membentuk Instalasi Diklat untuk
memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai-pegawainya. Anggaran untuk
Diklat pertama kali didapat tahun 2008. Saat itu, model yang dilakukan hanya
dengan mengirim atau mengikutsertakan pegawai pada pelatihan-pelatihan
atau bimbingan teknis di luar Rumah Sakit. Mulai tahun 2009, diupayakan
untuk menyelenggarakan sendiri pelatihan-pelatihan yang memungkinkan
dengan mendatangkan narasumber dari luar Rumah Sakit. Diklat ditargetkan
untuk menjangkau 75 % dari pegawai Rumah Sakit.
5. Tujuan Meningkatkan kualitas perencanaan rumah sakit dan laporannya
Indikator kinerja Indikator hasil Target renstra 2010-2015
Realisasi
2011 2012 2013
Tersedianya dokumen perencanaan rumah sakit yang mantap
Disahkannya Renstra RS 100 % 100 % 100 % 100 % Disahkannya Renja tahunan
100 % 100 % 100 % 100 %
Tersusunnya RKA-SKPD 100 % 100 % 100 % 100 %
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 18
dan laporan pencapaian kinerja yang berkualitas
Tersusunnya RKA-KL 100 % 100 % 100 % 100 % Tersusunnya LAKIP 100 % 100 % 100 % 100 % Tersusunnya LKPJ &LPPD 100 % 100 % 100 % 100 % Tersusunnya Laporan Penggunaan Sumber Daya
100 % 100 % 100 % 100 %
Laporan akurat dan tepat waktu
100 % 100 % 100 % 100 %
Untuk mewujudkan perencanaan Rumah Sakit dan penyusunan laporan
kinerja yang berkualitas, dibentuk Tim Perencana Rumah Sakit yang
merangkum berbagai unsur dalam Rumah Sakit.
6. Tujuan Mengembangkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan
jiwa
Indikator kinerja Indikator hasil Target renstra 2010-2015
Realisasi
2011 2012 2013
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan master plan RS tipe A
Terpenuhi fasilitas gedung / tempat kerja yang memenuhi standar
100 % 100 % 100 % 100 %
Terpenuhi peralatan kesehatan yang memadai
100 % 100 % 100 % 100 %
Terpenuhi perlengkapan rumah tangga rumah sakit
100 % 100 % 100 % 100 %
Terpenuhi peralatan kantor yang memadai
100 % 100 % 100 % 100 %
Terpenuhi sarana mobilitas 100 % 100 % 100 % 100 %
Untuk pengembangan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan jiwa terkendala
dengan anggaran Rumah Sakit yang kecil, di sisi lain juga menyesuaikan
dengan tenaga yang tersedia. Seringkali akselerasi pengembangan sarana dan
prasarana lebih cepat dibanding akselerasi Sumber Daya Manusia yang
memanfaatkannya.
7. Tujuan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi kesehatan yang
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta
pengawasan dan pertanggungjawaban.
Indikator kinerja Indikator hasil Target renstra 2010-2015
Realisasi
2011 2012 2013
Terselenggara manajemen kesehatan yang efisien dan akuntabel
Terselenggaranya administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
100 % 100 % 100 % 100 %
Terlaksananya administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 %
Tercapainya peningkatan manajemen mutu (quality assurance)
100 % 100 % 100 % 100 %
Tercapainya akreditasi Rumah Sakit untuk 5
100 % 100 % 100 % 100 %
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu - 19
pelayanan dasar
Terwujudnya koordinasi berjenjang dan kerjasama lintas sektoral.
100 % 100 % 100 % 100 %
Tercapainya penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan yang sesuai perkembangan
100 % 100 % 100 % 100 %
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan yang akurat, cepat dan tepat waktu.
100 % 80 % 100 % 100 %
Terwujudnya kesejahteraan pegawai rumah sakit
100 % 100 % 100 % 100 %
Nama Kegiatan Ket
APBD 2015 Usulan 2016
Penyediaan jasa administrasi keuangan 254.500.000,00 300.000.000,00 Sumber Dana APBD
Penyediaan makanan dan minuman 3.101.350.000,00 6.000.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 85.600.000,00 1.000.000.000,00
Pengadaan mebeleur 200.400.000,00 1.500.000.000,00
penyadian jasa pelayanan kesehatan 5.787.120.000,00 6.000.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2.867.550.000,00 7.000.000.000,00
Penyediaan biaya bantuan pengobatan bagi keluarga
miskin
3.544.348.000,00 15.000.000.000,00
Pengadaan alat kedokteran umum 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Pembangunan rumah sakit 823.912.000,00 18.000.000.000,00
Pengadaan alat kedokteran umum (DAK) 0,00
pembangunan gedung kantor 4.326.720.000,00 14.000.000.000,00
penyusunan rencana kerja 100.000.000,00 200.000.000,00
Penyelenggaraan diklat teknis 156.700.000,00 500.000.000,00
pemeliharaan rutin/berkala gedung rs 850.000.000,00 3.000.000.000,00
JUMLAH 24.098.200.000,00 80.500.000.000,00
belanja modal 1.500.000.000,00 1.550.000.000,00 Sumber Dana BLUD
belanja pegawai 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
belanja barang dan jasa 25.619.012.000,00 26.000.000.000,00
JUMLAH 30.119.012.000,00 30.550.000.000,00
TOTAL 24.098.200.000,00 111.050.000.000,00
Dana (Juta Rupiah)
(Renja Tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum Prov. Kalimantan Selatan)
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA
BAB V
Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
BAB VI: Sumber Dana yang dibutuhkan - 32
BAB VI
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN
Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa
Sambang Lihum tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO SUMBER DANA USULAN
KEGIATAN 2015
Anggaran 2015 USULAN 2016
1. Dana APBD Provinsi Kalimantan
Selatan
24.098.200.000
80,500,000,000
2 Dana BLUD RS Jiwa Sambang Lihum 30,119,012,000 30,550,000,000
Jumlah
Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015 RS Jiwa Sambang Lihum
Bab VII: Penutup - 33
BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2015 merupakan
dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Stratejik (Renstra) Rumah
Sakit Jiwa Sambang Lihum dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015.
2. Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tahun 2014 menjadi
acuan dan pedoman kerja manajemen Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit
sehingga terlaksana program dan kegiatan yang direncanakan secara efektif dan
efisien.
3. Rumah Sakit sangat optimis tentang perkembangan rumah sakit dalam jangka
waktu mendatang dengan telah dinaikkannya tipe Rumah Sakit menjadi Type A
dan telah dibukanya layanan-layanan unggulan
4. Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sesuai dengan Kebijakan
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan yang
menetapkan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menjadi pusat Rujukan Kesehatan
Jiwa dan Ketergantungan obat.
B. SARAN
- Komponen RS terus melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak
luar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.
- Agar RS dapat membentuk Komite Mutu atau tim pengendali mutu yang bertugas
menyusun program peningkatan mutu dan mengkoordinasikan pelaksanaan
program di berbagai unit kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan program dan
membuat laporan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut.