96
i KATA PENGANTAR Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe C dapat terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2012 Kabupaten Bogor tentang Pembentukan RSUD Cileungsi Kelas C, semoga keberadaan Rumah sakit ini dapat mendukung upaya pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka turut meningkatkan derajat kesehatan masyarkat Kabupaten Bogor. Didalam pelaksanaan tugas sebagai SKPD baru, Kami berupaya membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014. Dokumen Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2014, sebagai alat ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan alternatif yang baik dalam skala penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancer serta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Cileungsi tahun 2014. Kami menyadari penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan agar dapat memberi manfaat untuk memajukan Kabupaten Bogor. Akhir Kata Kami Ucapkan terimakasih kepada seluruh staf Rumah sakit Umum Daerah Cileungsi yang telah mendukung sehingga Dokumen Renja ini dapat tersusun untuk pengembangan RSUD Cileungsi dan secara umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bogor Cileungsi, 28 Juni 2013 DIREKTUR RSUD CILEUNGSI Drg. Hesti Iswandari, M.Kes Pembina NIP. 196304081992122001

KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

i

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas

rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Cileungsi

Kabupaten Bogor dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe C dapat

terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor Hk. 03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor No 2 Tahun 2012 Kabupaten Bogor tentang Pembentukan RSUD

Cileungsi Kelas C, semoga keberadaan Rumah sakit ini dapat mendukung

upaya pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka turut meningkatkan

derajat kesehatan masyarkat Kabupaten Bogor.

Didalam pelaksanaan tugas sebagai SKPD baru, Kami berupaya

membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD)

RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014.

Dokumen Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam

melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2014, sebagai alat

ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan

alternatif yang baik dalam skala penggunaan sumber-sumber dana yang

tersedia.

Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan

dapat berjalan dengan baik dan lancer serta sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Cileungsi tahun 2014. Kami menyadari

penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak

perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan

agar dapat memberi manfaat untuk memajukan Kabupaten Bogor.

Akhir Kata Kami Ucapkan terimakasih kepada seluruh staf Rumah

sakit Umum Daerah Cileungsi yang telah mendukung sehingga Dokumen

Renja ini dapat tersusun untuk pengembangan RSUD Cileungsi dan secara

umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bogor

Cileungsi, 28 Juni 2013

DIREKTUR RSUD CILEUNGSI

Drg. Hesti Iswandari, M.Kes

Pembina NIP. 196304081992122001

Page 2: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. ii DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. iii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… I-1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………….... I-1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………..... I-3 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah

Sakit Umum Daerah Cileungsi…………………………………

I-4

1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi………………………

I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH CILEUNGSI…………………………………..

II-1

2.I Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012 dan Capaian Renstra RSUD Cileungsi.............................

II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi .................... II-19 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

RSUD Cileungsi ..............................................................

II-22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi ........................................................................

II-26

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. II-38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............ III-1

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa III-1 Barat ……………………………………………………………….. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cileungsi .................... III-3

3.3 Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi............................ III-4

BAB IV PENUTUP ....................................................................... IV-1

Page 3: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Keterangan Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d

Tahun 2013 Kabupaten Bogor …………………………….

II-9 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi

Kabupaten Bogor……………………………………………..

II-21

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor …………………………………………….

II-27

Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor ……………………………………………..

II-32

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor ……………

II-42

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kabupaten Bogor ……………………………………………..

III-2 Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD

Cileungsi Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor ………………………………………

III.7

Page 4: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

I-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun

2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra

terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun

2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada

RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut,

Resntra Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2008-2013 masih tetap

diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014

akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi periode tahun 2013-2014. Disamping itu,

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi harus terintegrasi dengan

Page 5: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

I-2

prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi

dengan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat, serta

harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan

dalam pelaksanaan pogram dan kegiatan dilingkup Rumah Sakit Umum

Daerah Cileungsi.

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi mulai operasional Tahun

2012 dengan standar Pelayanan Rumah Sakit Tipe C sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hk.03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2

Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi Kelas C, untuk kegiatan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai unit pelayanan publik yang masih bergantung pada

perencanaan anggaran yang berasal dari pemerintah Daerah Kabupaten

Bogor, Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan

yang efisien dan akuntable.

Pengelolaan Manajemen Rumah Sakit dituntut untuk profesional

dan tetap menjalankan fungsi sosial rumah sakit urusan wajib

pemerintah bidang kesehatan, khususnya pemberian pelayanan

kesehatan pada masyarakat miskin. Untuk itu rumah sakit harus

dikelola dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis

layanan baru rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang

tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang

telah ditetapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

rujukan di Kabupaten Bogor .

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Tahun 2014 ini

disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up, berdasarkan

masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai

ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan

dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di sekitar RSUD

Cileungsi. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan

dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan

program Pemerintah Kabupaten Bogor bidang kesehatan dan

dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu selama Tahun 2014.

Page 6: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

I-3

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014, sejumlah peraturan telah

digunakan sebagai dasar, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua ata Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor19 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Page 7: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

I-4

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD)

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7

Tahun 2009 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 37);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C;

o. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Cileungsi

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran

untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai

pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi karena memuat arah kebijakan pelayanan

kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan

wajib Pemerintah Daerah.

Page 8: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

I-5

b. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi Tahun 2014 adalah :

1) Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi;

2) Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi dalam melaksanakan seluruh kegiatan

rumah sakit pada Tahun 2014;

3) Menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Cileungsi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2014

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah

sakit sebagai unit pelayanan publik;

4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program

kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun

program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber

pendanaan;

5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja

pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Cileungsi

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Berisikan latarbelakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan

Renja RSUD Cileungsi.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH CILEUNGSI TAHUN LALU

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD

Cileungsi 2012 dan Capaian Renstra RSUD

Cileungsi, Analisis Kinerja Pelayanan RSUD

Cileungsi, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi RSUD Cileungsi, Review Terhadap

Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi, Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Page 9: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

I-6

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaah terhadap kebijakan nasional dan

provinsi, tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi serta program dan kegiatan

RSUD Cileungsi.

Bab IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan Renja RSUD Cileungsi dan

saran Rencana tindak lanjut.

Page 10: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD CILEUNGSI TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012 dan

Capaian Renstra RSUD Cileungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai Rumah Sakit

Kelas C, mempunyai kewajiban meningkatkan mutu layanan kesehatan

prima yang dituntut oleh masyarakat, secara pasti harus mampu

diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.

Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat,

pola hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikut

mengalami perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya

kesehatan secara perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari.

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai intansi yang

bertanggungjawab memberikan pelayanan kesehatan berupaya terus

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia serta

sarana dan Prasarana yang seharusnya dimiliki oleh Pelayanan

Kesehatan Rujukan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan terus ditekankan pada

setiap sektor yang ada, dimulai dari Peningkatan mutu Administrasi

Umum, Keuangan dan perlengkapan Rumah Sakit, Peningkatan mutu

pelayanan medis, Peningkatan mutu penunjang medis dan Non Medis,

Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan serta peningkatan

Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Dengan melengkapi kebutuhan

sarana dan prasarana secara bertahap dan terkontrol sehingga

dihasilkan mutu layanan prima. Kajian (Review) terhadap pelaksanaan

RENJA SKPD tahun lalu diuraikan sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 11 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana

anggaran sebesar Rp.1755.000,- terealisasi sebesar Rp.

1.500.000,- atau 85.47%, dengan output dari rencana jumlah 3

jenis alat legalitas surat menyurat yaitu materai Rp. 3000,- dan

Page 11: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-2

materai Rp. 6000,- serta pengiriman paket terealisasi sebanyak

3 jenis atau 100%;

1.2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.171.000.000,-

terealisasi sebesar Rp.146.426.934,- atau 85.63%, dengan

output dari rencana selama 6 bulan pembayaraan rekening

sambungan telepon, listrik dan air terealisasi selama 6 bulan

atau 100%;

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.9.850.000,-

terealisasi sebesar Rp.7.498.000,- atau 76.12%, dengan output

dari rencana jumlah 1 unit STNK kendaraan dinas operasional

yang diperpanjang dan pemeliharaan kendaraan roda empat

terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau 100%;

1.4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana

anggaran sebesar Rp.202.943.000,- terealisasi sebesar

Rp.162.743.000,- atau 80.19%, dengan output dari rencana

jumlah/luas 9000 M2 x 6 bulan area kantor yang dibersihkan

dan pengangkutan sampah yang dibayarkan terealisasi

sebanyak 9000 M2 x 6 bulan atau 100%;

1.5. Kegiatan penyediaan alat tulis, dari rencana anggaran sebesar

Rp.10.048.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.214.800,- atau

91.71%, dengan output dari rencana

jumlah 1 paket/39 jenis jenis alat tulis kantor yang dibeli

terealisasi sebanyak 39 jenis atau 100%;

1.6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, dari rencana anggaran sebesar

Rp.108.067.000,- terealisasi sebesar Rp.103.242.850.000,- atau

95,54%, dengan output dari rencana jumlah 1 paket/6 jenis

pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

terealisasi sebanyak 1 paket/6 jenis atau 100%;

1.7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.536.000,-

Page 12: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-3

terealisasi sebesar Rp.2.532.000,- atau 99,84%, dengan output

dari rencana jumlah 2 jenis (3 buku bacaan dan surat kabar

selama 4 bulan) terealisasi sebanyak 2 jenis (3 buku bacaan

dan surat kabar selama 4 bulan) atau 100%;

1.8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana

anggaran sebesar Rp.13.250.000,- terealisasi sebesar

Rp.11.900.000,- atau 89.81%, dengan output dari rencana

jumlah 1 paket/1000 porsi jamuan rapat dan tamu terealisasi

sebanyak 910 porsi atau 85%;

1.9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan

luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.41.720.000,-

terealisasi sebesar Rp.31.470.000,- atau 75.43%, dengan

output dari rencana jumlah 81 kali kunjungan (42 kali dalam

daerah dan 39 kali luar daerah) terealisasi sebanyak 64 kali (33

kali dalam daerah dan 31 kali luar daerah) atau 79,03%;

1.10. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran

sebesar Rp.1.436.950.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.255.150.000,- atau 87.35%, dengan output dari rencana

jumlah 186 orang terealisasi sebanyak 109 atau 58.06%;

1.11. Kegiatan penyediaan pelayanan keamanan kantor, dari rencana

anggaran sebesar Rp.60.000.000,- terealisasi sebesar

Rp.60.000.000,- atau 100%, dengan output dari rencana

jumlah 10 orang x 5 bulan tenaga pengamanan terealisasi

sebanyak 10 orang x 5 bulan atau 100%

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 6

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dari rencana

anggaran sebesar Rp.205.900.000,- terealisasi sebesar

Rp.205.900.000,- atau 100%, dengan output dari rencana

jumlah 1 unit mobil terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau

100%;

Page 13: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-4

2.2. Kegiatan pengadaan peralatan kantor, dari rencana anggaran

sebesar Rp.31.400.000,- terealisasi sebesar 30.700.000,- atau

97,77%, dengan output dari rencana jumlah 3 jenis (white

board, computer, printer) terealisasi sebanyak 3 jenis (white

board, komputer, printer) atau 100%;

2.3. Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor, dari rencana

anggaran sebesar Rp.68.725.000,- terealisasi sebesar

Rp.68.025.000,- atau 98,98%, dengan output dari rencana

jumlah 4 jenis (brankas, papan nama, wireless, papan

peringatan) terealisasi sebanyak 4 jenis (brankas, papan nama,

wireless, papan peringatan) atau 100%;

2.4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar

Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, dengan

output dari rencana jumlah 2 unit mobil terealisasi sebanyak 0

unit mobil atau 0%;

2.5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor, dari

rencana anggaran sebesar Rp.3.500.000,- terealisasi sebesar

Rp.3.350.000,- atau 95.71%, dengan output dari rencana

jumlah 2 jenis (infokus, komputer ) terealisasi sebanyak 2 jenis

(infokus, komputer ) atau 100%;

2.6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor, dari

rencana anggaran sebesar Rp.9.290.000,- terealisasi sebesar

Rp.8.800.000,- atau 94.73%, dengan output dari rencana

jumlah 4 jenis (perlengkapan kantor, mesin babat rumput, ac,

kompor gas) terealisasi sebanyak 4 (perlengkapan kantor, mesin

babat rumput, ac, kompor gas) jenis atau 100%;

3) Program peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari 2 kegiatan

dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya,

dari rencana anggaran sebesar Rp.8.170.000,- terealisasi sebesar

Rp.8.000.000,- atau 97,92%, dengan output dari rencana

Page 14: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-5

jumlah 86 buah baju KORPRI terealisasi sebanyak 86 buah baju

KORPRI atau 100%;

3.2. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan, dari rencana

anggaran sebesar Rp.50.328.000,- terealisasi sebesar

Rp.50.065.000,- atau 99,48%, dengan output dari rencana

jumlah 1 paket/8 jenis terealisasi sebanyak 1 paket / 8 jenis

atau 100%;

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 1

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dari rencana

anggaran sebesar Rp.69.500.000,- terealisasi sebesar

Rp.41.500.000,- atau 59.71%, dengan output dari rencana

jumlah 1 paket (4 orang pelatihan PPGDON dan 10 orang

pelatihan PPGD) terealisasi sebanyak jumlah 1 paket (4 orang

pelatihan PPGDON dan 10 orang pelatihan PPGD) atau 100%;

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, , terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian

sebagai berikut :

5.1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja da ikhtisar

realisasi kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar

Rp.36.157.000,- terealisasi sebesar Rp.27.007.000,- atau

74.69%, dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen

terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

5.2. Kegiatan penyusunan perencanaan anggaran, dari rencana

anggaran sebesar Rp.39.845.000,- terealisasi sebesar

Rp.36.894.750,- atau 92.60%, dengan output dari rencana

jumlah 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%;

5.3. Kegiatan penatausahaan keuangan SKPD, dari rencana

anggaran sebesar Rp.49.499.000,- terealisasi sebesar

Rp.46.258.500,- atau 93,45%, dengan output dari rencana

jumlah 36 dokumen terealisasi sebanyak 36 dokumen atau

100%;

Page 15: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-6

6) Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan, terdiri dari 1

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Kegiatan jasa pelayanan kesehatan, dari rencana anggaran

sebesar Rp.716.082.000,- terealisasi sebesar Rp.636,944.566,-

atau 88,95%, dengan output dari rencana jumlah 200 orang

terealisasi sebanyak 200 orang atau 100%;

7) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,

terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit, dari

rencana anggaran sebesar Rp.5.742.704..000,- terealisasi

sebesar Rp.5.465.098.100,- atau 95,17%, dengan output dari

rencana jumlah 5 paket (alat kedokteran umum dan ICU, alat

kedokteran THT, alat kedokteran anak, alat kedokteran mata,

alat kedokteran rehabilitas medik) terealisasi sebanyak 5 paket

(alat kedokteran umum dan ICU, alat kedokteran THT, alat

kedokteran anak, alat kedokteran mata, alat kedokteran

rehabilitas medik) atau 100%;

7.2. Kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit, dari rencana

anggaran sebesar Rp.533.914.000,- terealisasi sebesar

Rp.518.027.000,- atau 97,02%, dengan output dari rencana

jumlah 223 jenis obat terealisasi sebanyak 223 jenis obat atau

100%;

7.3. Kegiatan pengadaan ambulance/mobil jenazah, dari rencana

anggaran sebesar Rp.1.460.000.000,- terealisasi sebesar

Rp.579.889.720,- atau 39,72%, dengan output dari rencana

jumlah 3 unit mobil terealisasi sebanyak 1 unit mobil atau

33,33%;

7.4. Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain),

dari rencana anggaran sebesar Rp.87.910.000,- terealisasi

sebesar Rp.85.448.200,- atau 97,20%, dengan output dari

Page 16: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-7

rencana jumlah 33 jenis terealisasi sebanyak 33 jenis atau

100%;

7.5. Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dari

rencana anggaran sebesar Rp.37.290.000,- terealisasi sebesar

Rp.17.432.770,- atau 46,75%, dengan output dari rencana

jumlah 3 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis atau 66,67%;

7.6. Kegiatan pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar

Rp.146.089.000,- terealisasi sebesar Rp.128.166.500,- atau

87.73%, dengan output dari rencana jumlah 178 jenis

terealisasi sebanyak 178 jenis atau 100%;

7.7. Kegiatan pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga

medis rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar

Rp.468.125.000,- terealisasi sebesar Rp.450.913.465,- atau

96,32%, dengan output dari rencana jumlah 121 jenis bahan

makanan pasien dan 33 orang pegawai yang menerima

makanan terealisasi sebanyak 121 jenis bahan makanan

pasien dan 33 orang pegawai yang menerima makanan atau

100%;

7.8. Kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran pakai habis, dari

rencana anggaran sebesar Rp.449.005.000,- terealisasi sebesar

Rp.423.385.350,- atau 95,41%, dengan output dari rencana

jumlah 122 jenis terealisasi sebanyak 122 jenis atau 100%;

7.9. Kegiatan pengadaan bahan-bahan laboratorium, dari rencana

anggaran sebesar Rp.97.590.000,- terealisasi sebesar

Rp.93.142.500,- atau 95,44%, dengan output dari rencana

jumlah 20 jenis terealisasi sebanyak 20 jenis atau 100%;

7.10. Kegiatan pengadaan gas medis, dari rencana anggaran sebesar

Rp.34.900.000,- terealisasi sebesar Rp.34.250.000,- atau

98,14%, dengan output dari rencana jumlah 210 tabung

terealisasi sebanyak 210 tabung atau 100%;

Page 17: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-8

7.11. Kegiatan pengadaan software SIM RS (pendaftaran,rekam

medic, billing sistem/kasir),dari rencana anggaran sebesar

Rp.100.290.000,- terealisasi sebesar Rp.97.950.000,- atau

97,67%, dengan output dari rencana jumlah 1 jenis terealisasi

sebanyak 1 jenis atau 100%;

8) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, , terdiri dari

2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit, dari rencana

anggaran sebesar Rp.62.565.000,- terealisasi sebesar

Rp.62.037.025,- atau 99,16%, dengan output dari rencana

jumlah 9000 m terealisasi sebanyak 9000 m atau 100%;

8.2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan

limbah rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar

Rp.7.200.000,- terealisasi sebesar Rp.7.200.000,- atau 100%,

dengan output dari rencana jumlah 7 jenis terealisasi sebanyak

7 jenis atau 100%.

Data rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD

Cileungsi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Page 18: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-9

Page 19: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-10

Page 20: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-11

Page 21: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-12

Page 22: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-13

Page 23: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-14

Page 24: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-15

Page 25: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-16

Page 26: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-17

Page 27: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-18

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan

RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor selama tahun 2012, sebagai berikut :

1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, rumah sakit perlu

dilengkapi dengan SDM baik tenaga medis, paramedis dan

administrasi untuk mendukung operasional RS, namun diawal

berdirinya RSUD Cileungsi masih kekurangan SDM baik secara

kualitas maupun kuantitas.

2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah

sakit.

3) Belum optimalnya pengelolaan manajemen rumah sakit antara lain

ketersediaan Standar Operasional Prosedur, Hospital Bylaws, Standar

Pelayanan Minimal, dll.

4) Alokasi dana yang dialokasikan untuk kebutuhan RSUD Cileungsi

belum mencukupi jika dibandingkan dengan rencana kebutuhan.

5) Pelaksanaan pengadaan mobil ambulance dan mobil jenazah diakhir

tahun anggaran, sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan sangat

terbatas.

6) Kurangnya sosialisasi sebagai media informasi dan sarana promosi

pelayanan RSUD Cileungsi.

Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasi

permasalahan, yaitu :

1) SDM

a. Melaksanakan rekrutmen SDM

b. Mengoptimalkan kinerja SDM yang telah ada

c. Melaksanakan Bimbingan Teknis ke RSUD Leuwiliang dan RSUD

Cibinong untuk meningkatkan pemahaman petugas

d. Mengikuti Pelatihan PPGD bagi Perawat di RSHS Bandung dan

Pelatihan PPGDON bagi Bidan di RSUD Ciawi sebagai salah satu

kegiatan untuk meningkatkan kompetensi petugas

2) Sarana parasarana

a. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada

b. Mengusulkan penambahan saran prasana untuk meningkatkan

kinerja pelayanan rumah sakit

Page 28: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-19

3) Managemen

a. Penyusunan SOP dan SPM

b. Penyusunan hospital bylaws

4) Membuat analisa kebutuhan berdasarkan skala prioritas kemudian

mengajukan penambahan alokasi anggaran

5) Sebaiknya anggaran untuk pengadaan yang bersifat khusus tidak

dialokasikan pada akhir tahun

6) Memperbaiki sistem pelaporan yang terintegrasi, baik internal di RS

maupun dengan lintas sektor terkait

7) Dalam rangka pengembangan pelayanan di RSUD Cileungsi,

dilakukan Promosi dan Publikasi RS, diantaranya dilakukan

pengembangan pelayanan medik dan keperawatan selain melayani

pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal, RSUD Cileungsi juga

akan melayani pasien Askes dan pasien Jaminan Asuransi/

perusahaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi

RSUD Cileungsi merupakan SKPD yang baru sehingga belum

mempunyai tolak ukur indikator kinerja yang akan diuji yang ditetapkan

dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, terdiri dari:

1. Cakupan tingkat hunian rumah sakit / Bed Occupancy Rate (BOR),

dihitung berdasarkan jumlah hari rawat dibagi dengan jumlah tempat

tidur yang tersedia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Hasil

perhitungan dalam bentuk prosentase;

2. Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III rumah sakit, jumlah

tempat tidur kelas III yang tersedia terhadap jumlah tempat tidur

keseluruhan. Hasil perhitungan dalam bentuk prosentase;

3. Peningkatan layanan spesialis, jumlah semua jenis layanan spesialis

yang ada di rumah sakit;

4. Peningkatan jumlah instalasi, jumlah semua instalasi pelayanan yang

ada di rumah sakit;

Page 29: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-20

5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional

(2 spesialis/ SMF), ratio tenaga dokter spesialis di pelayanan spesialis

dasar yang ada di rumah sakit yaitu : Bedah, Penyakit Dalam, Anak,

dan Kebidanan dan Kandungan. Berdasarkan persyaratan untuk

rumah sakit tipe C yaitu 2 dokter spesialis pada tiap-tiap pelayanan

spesialis dasar;

6. Rasio tenaga paramedik (Perawat + Bidan) pe tempat tidur pasien,

ratio antara jumlah tenaga paramedik (perawat dan bidan) dibanding

dengan jumlah tempat tidur perawatan pasien.

Meskipun demikian di RSUD Cileungsi sudah mempunyai tugas

pokok dan fungsi yaitu Institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa

mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang

dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

gawat darurat (emergency) dan tindakan medik dengan tugas:

1) Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;

2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud di atas, RSUD Cileungsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan

sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit;

2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui

pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga

sesuai kebutuhan medis;

3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian

pelayanan kesehatan.

Pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator yang telah

ditetapkan di atas dapat kami sampaikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Page 30: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-21

2.2

Page 31: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-22

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Cileungsi

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah

bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib

Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatan kinerja (perfomance)

pelayananan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

di rumah sakit.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui

bahwa pelayanan RSUD Cileungsi perlu dikembangkan/ditingkatkan

dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial,

tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program

pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam

pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan

pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan

rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada

perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang

mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu

teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor–faktor

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunity)

dan ancaman (threats) sebagai berikut:

1. STRENGTHS

a. Tersedianya lahan seluas 3,8 hektar;

b. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan

pelayanan kesehatan;

c. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan langsung

pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah

sakit;

d. Dukungan stakeholder yang menjadikan RSUD sebagai SKPD

unggulan pelayanan public bidang kesehatan.

2. WEAKNESSES

a. Masih kurangnya jumlah tenaga medis spesialis, paramedis

perawatan dan non perawatan dalam memenuhi kebutuhan

Page 32: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-23

minimal operaional RS kelas C sesuai standar yang ditetapkan,

dan mendukung pengembangan jenis layanan;

b. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung

pengembangan pelayanan kesehatan RS secara optimal;

c. Fasilitas peralatan medis, peralatan perawatan, dan peralatan

pendukung pelayanan masih kurang dari standar sehingga

pelayanan kurang optimal;

d. Sistem Informasi Manajemen RS yang belum optimal dan

kurang mendukung;

e. Kurang tertibnya penataan administrasi aset dan pemeliharaan

sebagai pendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan RS;

f. Rujukan dari puskesmas, dokter swasta serta pelayanan

kesehatan lainnya cenderung menurun.

3. OPPORTUNITIES

a. Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan

oleh masyarakat (demand) yang cukup tinggi;

b. Berkembangnya wilayah Cileungsi menjadi pusat kegiatan

ekonomi Kabupaten Bogor timur sehingga memperluas pangsa

pasar;

c. Adanya jejaring dengan rumah sakit Pendidikan untuk

peningkatan mutu dan jenis layanan;

d. Berdirinya perusahaan-perusahaan swasta disekitar RSUD

sehingga memungkinkan diperluasnya ikatan kerja sama;

e. Stake Holder yang mendukung kebijakan manajemen RS, dalam

peningkatan kinerja pelayanan publik;

f. Masyarakat miskin yang tidak terjaring Jamkesmas dibiayai

oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan fasilitas

Jamkesda.

4. THREATS

a. Letak geografis RSUD Cileungsi menjadi hambatan bagi

pelanggan dari luar wilayah bogor timur untuk berobat ke RS;

b. Kondisi krisis ekonomi dan moneter sulit diprediksi yang sangat

berpengaruh terhadap daya beli masyarakat;

Page 33: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-24

c. Berdirinya rumah sakit - rumah sakit swasta dengan fasilitas

peralatan medik canggih dan lengkap dengan sarana

pendukung;

d. Era Pasar Bebas Asean (AFTA), masuknya modal asing dan

fasilitas kesehatan swasta luar negeri.

Sebagaimana dalam hasil interaksi SWOT, Strategi peningkatan

kinerja pelayanan RSUD Cileungsi dirumuskan sebagai berikut :

1. Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana,

peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS,

dengan menangkap peluang pasar menengah atas;

2. Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, SDM dan jenis

layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas

menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari

standar;

3. Jalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah

sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang

dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk

peningkatan produktivitas pelayanan.

4. Perbaiki, pelihara dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan

prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan

mengutamakan kepentingan pasien/ pelanggan/konsumen.

Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Peraturan Internal rumah sakit (Hospital By Laws). Hospital By Laws

merupakan peraturan tertinggi secara internal yang dipakai sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas di RSUD Cileungsi, disamping juga

ditetapkan Peraturan Internal Medis (Medical Staff By Laws) yang

mengatur kewenangan fungsi medis dalam melaksanakan

tindakan/pelayanan medis serta kode etik profesi.

Page 34: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-25

Kegiatan Pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggulan

a. Pengembangan layanan;

1) IGD (trauma centre);

2) Rawat inap VIP;

3) Rawat Jalan : poliklinik kebidanan dan kandungan, anak,

penyakit dalam, bedah, paru, mata, THT, syaraf, gigi dan

umum;

4) Depo Farmasi;

5) Pelayanan Laboratorium;

6) Pelayanan Radiologi;

7) Pelayanan Gizi;

8) Pelayanan Laundry;

9) Rehabilitasi Medik.

b. Penambahan Layanan Baru;

1) NICU;

2) Pengembangan Pemulasaran Jenazah;

3) Bank darah;

4) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral.

2. Peningkatan kerja sama (rujukan);

3. Optimalisasi Pelayanan ;

a. Medik;

1) Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan;

2) Pelayanan Rawat Inap;

3) Pelayanan Gawat Darurat;

4) Pelayanan Tindakan Medik Operatif.

b. Penunjang Medik;

1) Farmasi Klinik;

2) Radiologi;

3) Gizi;

4) Laboratorium;

5) Rehab Medik.

Page 35: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-26

4. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah;

5. Pelaksanaan keselamatan kerja;

6. Pengendalian Infeksi;

7. Peningkatan pelayanan administrasi;

8. Pemeliharaan peralatan rumah sakit dan penunjang lainnya;

9. Penambahan peralatan rumah sakit;

10. Penambahan gedung baru.

Kegiatan Pendukung Pelayanan :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

2. Meningkatkan kegiatan layanan administrasi perkantoran;

3. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;

4. Meningkatkan pelayanan dengan pemeliharaan dan implementasi

standar pelayanan mutu pelayanan;

5. Peningkatan kualitas perencanaan strategis rumah sakit;

6. Pengembangan sistem informasi rumah sakit (SIMRS);

7. Peningkatan layanan dengan dukungan peraturan dan keputusan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD RSUD Cileungsi

Telaahan terhadap rancangan awal SKPD dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program

dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan

tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah

terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan

untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan

identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/

kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan untuk

SKPD yang bersangkutan.

Review rancangan awal RSUD Cileungsi tahun 2014 adalah seperti

pada tabel 2.3 berikut ini :

Page 36: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-27

Page 37: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-28

Page 38: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-29

Page 39: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-30

Page 40: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-31

Page 41: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-32

2.4

Page 42: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-33

Page 43: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-34

Page 44: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-35

Page 45: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-36

Page 46: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-37

Page 47: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (pelayanan

kesehatan lanjutan) kepada masyarakat, peran masyarakat sangat

penting dalam mendukung semua program dan/atau kegiatan yang

telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna (pelayanan kesehatan lanjutan) yang terkait dan

dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta

masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan

kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RS dijabarkan

kedalam program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit ditambah/diperluas

jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang

dialami masyarakat;

2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada

masyarakat miskin;

3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui

dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit;

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara

menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan

pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi tahun 2014 pada urusan

kesehatan lingkup rumah sakit diarahkan untuk mencapai sasaran

kinerja sebagai berikut:

1. Terlaksananya tata kelola manajemen administrasi Rumah Sakit

sesuai dengan yang diharapkan;

2. Tercapainya stabilitas kinerja pelayanan kesehatan yang sesuai

standar pelayanan minimal Rumah Sakit;

3. Bertambahnya jenis pelayanan ruang rawat jalan (poliklinik), jumlah

gedung rawat inap dan jenis instalasi di Rumah Sakit.

4. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi SDM medis dan non

medis;

Page 48: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-39

5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit;

6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu

Keperawatan di Rumah Sakit;

7. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih;

8. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai

standar.

Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar

asuhan keperawatanPencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh

kinerja dari 9 progam dan 49 kegiatan dan 9 kegiatan usulan di lingkup

wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi pada RENJA SKPD

RSUD Cileungsi Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

Daerah;

k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran;

l. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;

m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

n. Penyediaan Keamanan Kantor;

o. Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medik.

Page 49: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-40

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7

kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Pengadaan Peralatan Kantor;

d. Pengadaan Perlengkapan Kantor

e. Pemeliharaan /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2

kegiatan, yaitu :

a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

d. Penyusunan Perencanaan Anggaran;

e. Penata usahaan keuangan SKPD;

f. Penyusunan dan Renja SKPD;

g. Publikasi kinerja SKPD.

6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri

dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Media Promosi Kesehatan.

Page 50: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-41

7. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3

kegiatan, yaitu :

a. Jasa Pelayanan Kesehatan;

b. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit;

c. Persiapan BLUD.

8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit terdiri dari 12 kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS;

b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;

c. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit;

d. Pengadaan Software SIM RS;

e. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium;

f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,

Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tunggu dan lain-lain);

g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-surat Menyurat

Rumah Sakit;

h. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis

Rumah Sakit;

i. Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis;

j. Pengadaan Gas Medis;

k. Pengadaan Meubeler dan perlengkapan rumah sakit

l. Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada RSUD Cileungsi;

9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri

dari 2 kegiatan, yaitu :

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit;

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

Rekapitulasi usulan program/ kegiatan yang sesuai dengan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit, disajikan

dalam tabel 2.5 berikut :

Page 51: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

II-42

Page 52: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

III-1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan yang terkait dengan tugas pkok dan fungsi SKPD.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya

kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan

berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya

kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan

penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan

upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan

Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif),

pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan

pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan

bersama antara Pemerintah dan masyarakat .

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan,

dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan

tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah

lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya

kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang

dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya

tersebut tentunya didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan

monitoring informasi kesehatan secara dua arah, dari pusat dan

daerah.

Identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang dicermati

sebagai prioritas dan sasaran pembangunan bidang kesehatan seperti

pada tabel 3.1 berikut ini :

Page 53: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

III-2

Tabel 3.1.......................

Page 54: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

III-3

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cileungsi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan

mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang

ditetapkan, RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-

hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke

depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran renja RSUD Cileungsi

Kabupaten Bogor tahun 2013 sesuai dengan target renstra SKPD yang

telah ditetapkan dalam Visi sebagai berikut:

” TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG

BERMUTU DAN TERJANGKAU BAGI MASYARAKAT “

Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, RSUD Cileungsi

menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan layanan kesehatan sesuai standar RS;

2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Rumah sakit;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Rumah

Sakit;

4. Menerapkan managemen yang terpercaya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka RSUD Cileungsi

mempunyai Motto sebagai berikut:

“KAMI ADA UNTUK KESEHATAN ANDA”

Page 55: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

III-4

3.3. Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi

Perumusan program dan kegiatan renja RSUD Cileungsi tahun

2014 direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang

direncanakan pun dianalisa menurut kebutuhan dan kondisi

penganggaran RSUD Cileungsi. Dalam tabel lampiran di akhir dokumen

ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu

indikatif yang dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran

SKPD di Kabupaten Bogor pada tahun 2014.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasional;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

Daerah;

k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran;

l. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;

m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;

n. Penyediaan Keamanan Kantor;

o. Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medik.

Page 56: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

III-5

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7

kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Pengadaan Peralatan Kantor;

d. Pengadaan Perlengkapan Kantor

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 2

kegiatan, yaitu :

a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

d. Penyusunan Perencanaan Anggaran;

e. Penata usahaan keuangan SKPD;

f. Penyusunan dan Renja SKPD;

g. Publikasi kinerja SKPD.

6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri

dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Media Promosi Kesehatan.

Page 57: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

III-6

7. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3

kegiatan, yaitu :

a. Jasa Pelayanan Kesehatan;

b. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit;

c. Persiapan BLUD.

8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit terdiri dari 12 kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS;

b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;

c. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit;

d. Pengadaan Software SIM RS;

e. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium;

f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,

Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tunggu dan lain-lain);

g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-surat Menyurat

Rumah Sakit;

h. Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Medis

Rumah Sakit;

i. Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis;

j. Pengadaan Gas Medis;

k. Pengadaan Meubeler dan perlengkapan rumah sakit;

l. Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada RSUD Cileungsi.

9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit terdiri

dari 2 kegiatan, yaitu :

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit;

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD Cileungsi tahun

2014 dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2

berikut ini :

Page 58: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

III-7

Tabel 3.2..................

Page 59: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

IV-1

BAB IV

PENUTUP

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 merupakan

dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah

bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkungan Rumah

Sakit Umum Daerah Cileungsi, guna mendukung tercapainya target

pembangunan daerah tahun 2014. Renja Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Rumah Sakit Umum

Daerah Cileungsi tahun 2013-2013, yang telah memuat hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat

permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi

dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan

program dan kegiatan yang berasal dari masyrakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah

Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai salah satu SKPD di lingkup

Pemerintahan Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya

dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.

Semoga Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 ini

dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor

tahun 2014. Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh

pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Page 60: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

SKPD : RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor

2 8=(7/6) 11=(10/4)

1 WAJIB

1 02 KESEHATAN

1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CILEUNGSI

1 02 05 01 Program Pelayanan Terpenuhinya kebutuhan

Administrasi pelayanan administrasi

Perkantoran

1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah alat legalitas surat

menyurat yang dibeli

- Materai 3000 250 buah 100 buah 100 buah 100,00% 100 buah 200 buah 80%

- Materai 6000 458 buah 200 buah 200 buah 100,00% 300 buah 500 buah 109%

- Paket - paket 15 paket 15 paket 100,00% 45 paket 60 paket 100%

1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi Jumlah sarana komunikasi

sumber daya air dan listrik dan listrik yang dibayar

- telepon 5 sambungan 5 sambungan 5 sambungan 100,00% 5 sambungan 10 sambungan 200%

- Listrik 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100,00% 1 sambungan 2 sambungan 200%

- internet 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100,00% 1 sambungan 2 sambungan 200%

1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah mobil yang dipelihara dan

dan perizinan kendaraan STNK yang diperpanjang

6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

Page 61: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit 1 unit 1 unit 100,00% 6 unit 7 unit 78%

1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Luas lingkungan kantor yang

kantor dibersihkan

- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 9000 M2 9.000 M2 100,00% 11.867 M2 20.867 M2 214%

ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3

- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan 6 bulan 6 bulan 100,00% 12 bulan 18 bulan 150%

1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 39 jenis 39 jenis 100,00% 90 jenis 129 jenis 142%

1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan Jumlah barang cetakan dan

dan penggandaan penggandaan yang dibeli

- Cetakan 36 jenis 36 jenis 36 jenis 100%

- penggandaan 100.000 lembar 57.792 lembar 57.792 lembar 58%

1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen Jumlah komponen/peralatan

instalasi listrik/penerangan listrik dan penerangan gedung

bangunan kantor yang diadakan

- Alat listrik dan elektronik 12 jenis 41 jenis 41 jenis 100,00% 15 jenis 56 jenis 467%

- Penerangan jalan umum 5 titik 6 titik 6 titik 100,00% 6 titik 12 titik 100%

1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan Jumlah surat kabar dan

dan peraturan perundang- bahan bacaan/buku peraturan

undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis 3 buah 3 buah 100,00% - buah 3 buah 75%

- Jumlah surat kabar 4 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00% 3 jenis 6 jenis 150%

- Jumlah majalah 2 jenis

1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan Jumlah makanan dan snack

dan minuman - Jumlah makanan 720 0rang 700 porsi 700 porsi 100,00% 600 porsi 1.300 porsi 181%

- Jumlah snack 60 orang 300 porsi 210 porsi 70,00% 180 porsi 390 porsi 650%

1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi dan kunsultasi

Konsultasi Ke Dalam dan Luar yang dibutuhkan

Daerah - Dalam daerah 295 kali 42 kali 33 kali 78,57% 300 kali 333 kali 113%

- Luar daerah 92 kali 39 kali 31 kali 79,49% 91 kali 122 kali 133%

1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 186 orang 108 orang 58,06% 362 orang 470 orang

Page 62: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

pendukung administrasi/ tidak tetap yang diberi honor

teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang - orang 0%

- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang - orang 0%

1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 50 dokumen 50 dokumen 500%

Arsip SKPD Cileungsi selama 1 tahun

1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan Jumlah pengelolaan

Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian

- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang 26 orang 26 orang 260%

- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis 6 jenis 6 jenis 600%

1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 10 orang 10 orang 100,00% 10 orang 20 orang 87%

Keamanan Kantor rumah sakit

1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan Jumlah SOP dan laporan pelayanan

adminsitrasi rekam medik rekam medik

- Jumlah pegawai yang diberi honor 38 orang - orang 0%

- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 9 jenis - jenis 0%

- Jumlah SOP 34 jenis - jenis 0%

- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen - dokumen 0%

1 02 05 02 Program Peningkatan Terpenuhinya peningkatan sarana

Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur

Aparatur

1 02 05 02 0005 Pengadaan Kendaraan Jumlah mobil yang dibeli - 0 1 unit 1 unit 100,00% - unit 1 unit 100%

Dinas/operasional

1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah almari es yang dibeli 17 unit 3 unit 3 unit 18%

gedung kantor - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah 10 buah 10 buah 59%

- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah 3 buah 3 buah 23%

- Jumlah ac yang dibeli 25 buah 4 buah 4 buah 16%

1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 4 unit 4 unit 100,00% 8 unit 12 unit 80%

kantor - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit 7 unit 7 unit 70%

- Jumlah printer yang dibeli 17 unit 4 unit 4 unit 100,00% 7 unit 11 unit 65%

Page 63: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit 8 unit 8 unit 32%

- Jumlah Whiteboard yang dibeli 10 buah 10 buah 100,00% - unit 10 unit 100%

- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah 0%

- Jumlah projector yang dibeli 1 buah 0%

- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 0%

1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah pemotong kertas yang dibeli - 1 buah 1 buah 100%

Kantor - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis 18 jenis 18 jenis 100%

sakit yang dibeli

- Jumlah faxmili yang dibeli - 1 buah 1 buah 100%

- Jumlah brankas yang dibeli - 6 buah 6 buah 100,00% - buah 6 buah 100%

- Jumlah papan nama yang dibeli - 21 buah 21 buah 100,00% - buah 21 buah 100%

- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 1 buah 1 buah 100,00% - buah 1 buah 100%

- Jumlah papan peringatan yang dibeli 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% - paket 2 paket 200%

- Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 0%

- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah 0%

1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah kendaraan dinas yang 9 unit 2 unit 2 unit 100,00% 6 unit 8 unit 89%

Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara

1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan kantor yang

Peralatan Kantor dipelihara

- infokus 1 unit 1 unit 1 unit 100,00% unit 1 unit 100%

- komputer 20 unit 10 unit 10 unit 100,00% unit 10 unit 50%

- Printer 10 buah - buah 0%

1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala - AC 100 unit 20 unit 20 unit 100,00% 57 unit 77 unit 77%

Perlengkapan Kantor - Genset 2 unit 1 unit 1 unit 50%

- Perlengkapan kantor 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100,00% 9 jenis 13 jenis 325%

- Mesin babat rumput 3 buah 3 buah 100,00% - buah 3 buah 100%

1 02 05 03 Program Peningkatan Terwujudnya tertib aparatur

Disiplin Aparatur

1 02 05 03 0002 Pengadaan pakaian dinas - Jumlah pakaian batik tradisional - 86 jenis 86 jenis 100,00% 172 jenis 258 jenis 100%

beserta perlengkapannya

1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 175 buah 175 buah 100,00% 153 buah 328 buah 89%

Page 64: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

Lapangan

1 02 05 05 Program Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga

Kapasitas Sumber Daya tenaga aparatur rumah sakit

Aparatur yang berkualifikasi dan

kompeten dibidangnya

1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelatihan yang diikuti

Formal - Manajemen Keperawatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

- GELS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

- BBLR 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

- Manajemen kamar bedah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

- Mediasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

- PPGDN 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 2 kegiatan 200%

- ACLS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

- PPGD 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 100%

- Manajemen BBLR dengan metode Kanguru

- Resusitasi Noenatus

- Basic Kamar Bedah

- BCLS-BTLS Perawat

- PPGD Perawat

- PPGD Dokter

- PPGDON

- ACLS Dokter

- GELS Dokter

- USG Dasar

- EKG Dokter

- Audit Keperawatan

1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 0%

aparatur - Pembinaan Jasmani 36 kali 0%

1 02 05 06 Program Peningkatan Terwujudnya

Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kinerja dan Keuangan

Page 65: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 2 dokumen 200%

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan RSUD

Kinerja SKPD Cileungsi

1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%

Keuangan Semesteran semesteran RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%

Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun

1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100,00% 4 dokumen 6 dokumen 150%

Anggaran SKPD Tahun 2012

1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 36 dokumen 36 dokumen 100,00% 3 dokumen 39 dokumen 325%

SKPD Keuangan Program

/ Kegiatan RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%

Renja SKPD Rumah Sakit Tahun 2012 dan Renstra

1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah sarana informasi mengenai

kinerja SKPD

- Publikasi 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100%

1 02 05 19 Program Promosi Terpenuhinya program

Kesehatan dan promosi kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat

1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi Jumlah media promosi kesehatan

Kesehatan - Media cetak 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100%

1 02 05 23 Program pengadaan Meningkatnya pelayanan

Page 66: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

Standarisasi Pelayanan kesehatan sesuai standar

Kesehatan

1 02 05 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 200 orang 200 orang 100,00% 239 Karyawan 439 Karyawan 146%

diberi jasa pelayanan kesehatan

1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 72 kali 72 kali 100%

kegiatan akreditasi rumah

sakit

1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 37 kali 37 kali 100%

1 02 05 26 Program pengadaan, Terpenuhinya pelayanan

Peningkatan Sarana dan kesehatan rujukan

Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

1 02 05 26 0020 Pengadaan Ambulance/Mobil - Jumlah kendaraan yang dibutuhkan - unit 3 unit 1 unit 33,33% 2 unit 3 unit 100%

Jenazah

1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 122 jenis 122 jenis 100,00% 288 jenis 410 jenis 138%

habis pakai rumah sakit habis yang dibeli

1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 223 jenis 223 jenis 100,00% 328 jenis 551 jenis 147%

rumah sakit sakit yang dibeli

1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan Jumlah bahan-bahan logistik

Logistik Rumah Sakit yang dibeli

- Peralatan kebersihan dan 8 jenis 4 jenis 4 jenis 50%

bahan pembersih

- bensin 4.000 liter 140 liter 140 liter 100,00% 9.000 liter 9.140 liter 229%

- solar 7.000 liter 4000 liter 140 liter 3,50% 12.372 liter 12.512 liter 179%

- oli 5 jenis 6 jenis 6 jenis 120%

- tabung gas 12 kg 100 buah 96 buah 96 buah 100,00% 120 buah 216 buah 216%

- tabung gas 3 kg - 36 buah 36 buah 100,00% - buah 36 buah 100%

- Pengadaan darah 120 kantong 80 kantong 80 kantong 67%

Page 67: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

- tabung gas 50 kg 60 buah

- Pertamax 3.000 liter

1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS - Jumlah software RS yang dibuat 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100,00% 1 jenis 2 jenis 200%

(Pendaftaran, Rekam Medik

Billing sistem/kasir)

1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 20 jenis 20 jenis 100,00% 83 jenis 103 jenis 104%

alat-alat laboratorium dibeli

1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan rumah

rumah tangga rumah sakit tangga rumah sakit yang dibeli

(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis 33 jenis 33 jenis 100,00% 41 jenis 74 jenis 529%

ruang tunggu dll) bahan pembersih

- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis 53 jenis 53 jenis 74%

bahan pembersih

- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis 26 jenis 26 jenis 173%

1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 178 jenis 178 jenis 100,00% 168 jenis 346 jenis 293%

administrasi dan surat

menyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 121 jenis 121 jenis 100,00% 118 jenis 239 jenis 161%

minuman pasien dan tenaga yang dibeli

medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian 9 bagian 9 bagian 100,00% 9 bagian 18 bagian 200%

makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 42 jenis 42 jenis 84%

medis pakai habis habis yang dibeli

1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis Jumlah gas medis yang dibeli

- N2O 15 tabung 10 tabung 10 tabung 100,00% 10 tabung 20 tabung 133%

- O2 2.566 tabung 1478 tabung 1.478 tabung 100,00% 1.219 tabung 2.697 tabung 105%

1 02 05 26 0060 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran yang 8 jenis 8 jenis 100%

kedokteran bagi penderita dibeli

akibat dampak rokok

Page 68: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

2 8=(7/6) 11=(10/4)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja

SKPD Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan

(2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)Tahun

2014

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

1 02 05 26 0061 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran yang

kesehatan pada RSUD dibeli

Ci;eungsi - kedokteran umum 120 jenis 58 jenis 58 jenis 100,00% 21 jenis 79 jenis 66%

- Kedokteran Mata 32 jenis 32 jenis 100,00% 1 jenis 33 jenis 100%

- Kedokteran bedah 3 jenis 3 jenis 100%

- Kedokteran kebidanan dan penyakit 4 jenis 4 jenis 100%

kandungan

- Kedokteran neurologi 4 jenis 4 jenis 100%

- Jaringan gas medis 3 ruangan 3 ruangan 100%

- Kedokteran THT 202 jenis 202 jenis 100,00% 4 jenis 206 jenis 100%

- Kedokteran anak 2 jenis 2 jenis 100,00% 4 jenis 6 jenis 100%

- Kedokteran Rehab Medik 12 jenis 12 jenis 100,00% 4 jenis 16 jenis 100%

1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan Jumlah meubeler yang dibeli

perlengkapan rumah sakit - Meubeler 10 jenis 9 jenis 9 jenis 90%

- perlengkapan kantor 3 jenis 3 jenis 100%

- peralatan dapur 2 jenis 2 jenis 100%

- penghias ruangan rumah 16 jenis 16 jenis 100%

tangga

1 02 05 27 Program Pemeliharaan Terpenuhinya kebutuhan sarana

Sarana dan Prasarana dan prasarana aparatur

Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ jumlah/luas gedung kantor/tempat

Berkala Rumah Sakit kerja yang dipelihara

- gedung tempat kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket 2 paket 200%

- instalasi air limbah 8 jenis 7 jenis 7 jenis 88%

1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 1 paket 1 paket 100%

Alat-alat Kesehatan kesehatan rumah sakit

Rumah Sakit

Page 69: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

(1) (2) (3) (4) (11)

1 Cakupan tingkat hunian rumah 75% 48 % 55 % 48 % 60 %

sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)

2 Peningkatan ketersediaan tempat 75% 100 % 52,6 % 100 % 60 %

tidur kelas III Rumah Sakit

3 Peningkatan layanan Spesialis 11 11 Spesialis 14 Spesialis 11 Spesialis 17 Spesialis

4 Peningkatan jumlah instalasi 14 10 Instalasi 12 Instalasi 10 Instalasi 14 Instalasi

5 Rasio tenaga dokter spesialis dasar 2 1:1.5 1:2 1:1.5 1:2.3

setiap layanan medik fungsional (2

spesialis/ SMF)

6 Rasio Perawat + Bidan per Tempat 1:4 1:1.06 1:1.06 1:1.06 1:1.06

Tidur (2:3)

(5) (6)

TAHUN 2013

(7)

REALISASI CAPAIAN

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi

Kabupaten Bogor

NO INDIKATORTAHUN 2012

SPM/ STANDAR

NASIONAL

TARGET RENSTRA SKPDIKK

TAHUN 2011CATATAN ANALISIS

PROYEKSI

TAHUN 2014

(10)(8) (10)

TAHUN 2013TAHUN 2011 TAHUN 2012

(9)

Page 70: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

SKPD : RSUD Cileungsi

Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana

2 3 6 7 8 11 12

1 WAJIB WAJIB

1 02 KESEHATAN KESEHATAN

1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CILEUNGSI DAERAH CILEUNGSI

1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000

Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi

Perkantoran Perkantoran

1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000

Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah

- Materai 6000 458 buah - Materai 6000 458 buah

1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik 492.077.000 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik 492.077.000

sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar

- telepon 5 sambungan - telepon 5 sambungan

- Listrik 1 sambungan - Listrik 1 sambungan

- internet 1 sambungan - internet 1 sambungan

1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4.750.000 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4.750.000

dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnya dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnya

dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit

1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.674.000 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.674.000

kantor Cileungsi yang dibersihkan kantor Cileungsi yang dibersihkan

- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 - Luas bangunan kantor yang 9.730 M2

ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3 ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3

- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan - Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan

1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000

Cileungsi Cileungsi

1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000

dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli

- Cetakan 36 jenis - Cetakan 36 jenis

- penggandaan 100.000 lembar - penggandaan 100.000 lembar

1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000

instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli

bangunan kantor yang diadakan bangunan kantor yang diadakan

- Alat listrik dan elektronik 12 jenis - Alat listrik dan elektronik 12 jenis

- Penerangan jalan umum 5 titik - Penerangan jalan umum 5 titik

1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000

dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah

undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis

- Jumlah majalah 2 jenis - Jumlah majalah 2 jenis

- Jumlah surat kabar 4 jenis - Jumlah surat kabar 4 jenis

1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.800.000 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.800.000

dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal

- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang - Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang

- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang - Jumlah makan dan minum tamu 60 orang

1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000.000

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan

Daerah - Dalam daerah 295 kali Daerah - Dalam daerah 295 kali

- Luar daerah 92 kali - Luar daerah 92 kali

1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian

101 4 5 9

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Penting

Page 71: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana

2 3 6 7 8 11 12

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian

101 4 5 9

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Penting

pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor

teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang

- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang - Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang

1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.850.000 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.850.000

Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun

1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000

Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian

- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang - Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang

- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis - Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis

1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000

Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga

1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000

adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik

- Jumlah SOP 34 jenis - Jumlah SOP 34 jenis

- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen - Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen

1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000

Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur

Aparatur Aparatur

1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000

gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah

- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah - Jumlah televisi yang dibeli 13 buah

- Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah - Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah

1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000

kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit

- Jumlah printer yang dibeli 17 unit - Jumlah printer yang dibeli 17 unit

- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit - Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit

- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah - Jumlah kamera yang dibeli 1 buah

- Jumlah projector yang dibeli 1 buah - Jumlah projector yang dibeli 1 buah

- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit - Jumlah wireless yang dibeli 1 unit

1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.870.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.870.000

Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis

sakit yang dibeli sakit yang dibeli

- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah - Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah

1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.130.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.130.000

Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara

1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000

Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara

- Printer 10 buah - Printer 10 buah

- komputer 20 unit - komputer 20 unit

1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000

Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor

- AC 100 unit - AC 100 unit

- Genset 2 unit - Genset 2 unit

- Perlengkapan kantor 4 jenis - Perlengkapan kantor 4 jenis

1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000

Disiplin Aparatur Cileungsi Disiplin Aparatur Cileungsi

1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000

Lapangan Cileungsi Lapangan Cileungsi

1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000

Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit

Aparatur yang berkualifikasi dan Aparatur yang berkualifikasi dan

kompeten dibidangnya kompeten dibidangnya

1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000

Page 72: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana

2 3 6 7 8 11 12

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian

101 4 5 9

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Penting

Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan

- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan - Resusitasi Noenatus 1 kegiatan

- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan - Basic Kamar Bedah 1 kegiatan

- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan - BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan

- PPGD Perawat 1 kegiatan - PPGD Perawat 1 kegiatan

- PPGD Dokter 1 kegiatan - PPGD Dokter 1 kegiatan

- PPGDON 1 kegiatan - PPGDON 1 kegiatan

- ACLS Dokter 1 kegiatan - ACLS Dokter 1 kegiatan

- GELS Dokter 1 kegiatan - GELS Dokter 1 kegiatan

- USG Dasar 1 kegiatan - USG Dasar 1 kegiatan

- EKG Dokter 1 kegiatan - EKG Dokter 1 kegiatan

- Audit Keperawatan 1 kegiatan - Audit Keperawatan 1 kegiatan

1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000

aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali

1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000

Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan

1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD

Kinerja SKPD Cileungsi Kinerja SKPD Cileungsi

1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000

Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000

Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun

1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000

Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012 Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012

1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000

SKPD Cileungsi Keuangan Program SKPD Cileungsi Keuangan Program

/ Kegiatan RSUD Cileungsi / Kegiatan RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000

Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra

1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000.000 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000.000

Cileungsi kinerja SKPD Cileungsi kinerja SKPD

- Publikasi 6 Kegiatan - Publikasi 6 Kegiatan

1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000

Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat

1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000

Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis

1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000

Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar

Kesehatan Kesehatan

1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000

Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan

1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000

kegiatan akreditasi rumah Cileungsi kegiatan akreditasi rumah Cileungsi

sakit sakit

1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000

Cileungsi Cileungsi

Page 73: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana

2 3 6 7 8 11 12

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian

101 4 5 9

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Penting

1 02 05 26 Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan ############# Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan #############

Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan

Prasarana Rumah Sakit/ Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata

1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000

habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000

rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli

1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000

Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli

- Peralatan kebersihan dan 8 jenis - Peralatan kebersihan dan 8 jenis

bahan pembersih bahan pembersih

- bensin 4.000 liter - bensin 4.000 liter

- Pertamax 3.000 liter - Pertamax 3.000 liter

- solar 7.000 liter - solar 7.000 liter

- oli 5 jenis - oli 5 jenis

- tabung gas 12 kg 100 buah - tabung gas 12 kg 100 buah

- tabung gas 50 kg 60 buah - tabung gas 50 kg 60 buah

- Pengadaan darah 300 kantong - Pengadaan darah 300 kantong

1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000.000 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000.000

(Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi (Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi

Billing sistem/kasir) Billing sistem/kasir)

1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000

alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli

1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100

rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli

(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis (dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis

ruang tunggu dll) bahan pembersih ruang tunggu dll) bahan pembersih

- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis - alat rumah tangga pakai habis 72 jenis

bahan pembersih bahan pembersih

- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis - alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis

1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450

administrasi dan surat Cileungsi administrasi dan surat Cileungsi

menyurat rumah sakit menyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850

minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli

medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian

makan dan minuman makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000

medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000

Cileungsi - N2O 15 tabung Cileungsi - N2O 15 tabung

- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung - Gas O2 tabung 1m3 136 tabung

- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung - Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung

1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.250.000 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.250.000

perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis

1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000

kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli

Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis

1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000

Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur

Page 74: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana

2 3 6 7 8 11 12

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian

101 4 5 9

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan

Catatan

Penting

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Rumah Sakit Paru-paru/ Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata

1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000

Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara

- gedung tempat kantor 1 paket - gedung tempat kantor 1 paket

- instalasi air limbah 8 jenis - instalasi air limbah 8 jenis

1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000

Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit

Rumah Sakit Rumah Sakit

Page 75: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

SKPD : RSUD Cileungsi

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

DanaCatatan

2 3 6 7 8

1 WAJIB

1 02 KESEHATAN

1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CILEUNGSI

1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000 APBD II

Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi

Perkantoran

1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000 APBD II

Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah

- Materai 6000 458 buah

1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, 492.077.000 APBD II

sumber daya air dan listrik Cileungsi listrik dan internet yang dibayar

- telepon 5 sambungan

- Listrik 1 sambungan

- internet 1 sambungan

1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/ 4.750.000 APBD II

dan perizinan kendaraan Cileungsi operasional yang diperpanjang

dinas/operasional legalitasnya

- Kendaraan roda 4 9 unit

1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.674.000 APBD II

kantor Cileungsi yang dibersihkan

- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2

ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3

- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan

1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000 APBD II

Cileungsi

1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000 APBD II

dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli

- Cetakan 36 jenis

- penggandaan 100.000 lembar

1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000 APBD II

1 4 5

Tabel 2.4

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor

No Indikator Kinerja Target Capaian

Page 76: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5

No Indikator Kinerja Target Capaian

instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli

bangunan kantor yang diadakan

- Alat listrik dan elektronik 12 jenis

- Penerangan jalan umum 5 titik

1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000 APBD II

dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah

undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis

- Jumlah majalah 2 jenis

- Jumlah surat kabar 4 jenis

1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan 60.800.000 APBD II

dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal

- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang

- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang

1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000.000 APBD II

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan

Daerah - Dalam daerah 295 kali

- Luar daerah 92 kali

1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000 APBD II

pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor

teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang

- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang

1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.850.000 APBD II

Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun

1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000 APBD II

Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian

- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang

- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis

1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000 APBD II

Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga

1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000 APBD II

adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik

- Jumlah SOP 34 jenis

- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen

1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000 APBD II

Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur

Aparatur

1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000 APBD II

gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah

Page 77: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5

No Indikator Kinerja Target Capaian

- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah

- Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah

1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000 APBD II

kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit

- Jumlah printer yang dibeli 17 unit

- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit

- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah

- Jumlah projector yang dibeli 1 buah

- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit

1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah 14.870.000 APBD II

Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis

sakit yang dibeli

- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah

1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit 15.130.000 APBD II

Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara

1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000 APBD II

Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara

- Printer 10 buah

- komputer 20 unit

1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000 APBD II

Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor

- AC 100 unit

- Genset 2 unit

- Perlengkapan kantor 4 jenis

1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000 APBD II

Disiplin Aparatur Cileungsi

1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000 APBD II

Lapangan Cileungsi

1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000 APBD II

Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit

Aparatur yang berkualifikasi dan

kompeten dibidangnya

1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000 APBD II

Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan

- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan

- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan

- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan

- PPGD Perawat 1 kegiatan

- PPGD Dokter 1 kegiatan

Page 78: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5

No Indikator Kinerja Target Capaian

- PPGDON 1 kegiatan

- ACLS Dokter 1 kegiatan

- GELS Dokter 1 kegiatan

- USG Dasar 1 kegiatan

- EKG Dokter 1 kegiatan

- Audit Keperawatan 1 kegiatan

1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000 APBD II

aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali

1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000 APBD II

Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kinerja dan Keuangan

1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000 APBD II

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD

Kinerja SKPD Cileungsi

1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000 APBD II

Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000 APBD II

Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun

1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000 APBD II

Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012

1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000 APBD II

SKPD Cileungsi Keuangan Program

/ Kegiatan RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000 APBD II

Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra

1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000.000 APBD II

Cileungsi kinerja SKPD

- Publikasi 6 Kegiatan

1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 APBD II

Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat

1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000 APBD II

Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis

Page 79: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5

No Indikator Kinerja Target Capaian

1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000 APBD II

Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar

Kesehatan

1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000 APBD II

Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan

1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000 APBD II

kegiatan akreditasi rumah Cileungsi

sakit

1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000 APBD II

Cileungsi

1 02 05 26 Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan 13.297.947.400 APBD II

Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan

Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000 APBD II

habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000 APBD II

rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli

1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000 APBD II

Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli

- Peralatan kebersihan dan 8 jenis

bahan pembersih

- bensin 4.000 liter

- Pertamax 3.000 liter

- solar 7.000 liter

- oli 5 jenis

- tabung gas 12 kg 100 buah

- tabung gas 50 kg 60 buah

- Pengadaan darah 300 kantong

1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000.000 APBD II

(Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi

Billing sistem/kasir)

1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000 APBD II

alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli

Page 80: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5

No Indikator Kinerja Target Capaian

1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100 APBD II

rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli

(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis

ruang tunggu dll) bahan pembersih

- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis

bahan pembersih

- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis

1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450 APBD II

administrasi dan surat Cileungsi

menyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850 APBD II

minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli

medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian

makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 APBD II

medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000 APBD II

Cileungsi - N2O 15 tabung

- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung

- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung

1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.250.000 APBD II

perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis

1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000 APBD II

kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli

Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis

1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000 APBD II

Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000 APBD II

Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara

- gedung tempat kantor 1 paket

- instalasi air limbah 8 jenis

1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000 APBD II

Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit

Rumah Sakit

Page 81: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5

No Indikator Kinerja Target Capaian

Page 82: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

SKPD : RSUD Cileungsi

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 6

1 WAJIB

1 02 KESEHATAN

1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CILEUNGSI

1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan

Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi

Perkantoran

1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli

Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah

- Materai 6000 458 buah

1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik

sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar

- telepon 5 sambungan

- Listrik 1 sambungan

- internet 1 sambungan

1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/

dan perizinan kendaraan Cileungsi operasional yang diperpanjang

dinas/operasional legalitasnya

- Kendaraan roda 4 9 unit

1 02 05 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor

kantor Cileungsi yang dibersihkan

- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2

ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M2

- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan

1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis

1 4 5

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

Kabupaten Bogor

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Page 83: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 61 4 5

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Cileungsi

1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan

dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli

- Cetakan 36 jenis

- penggandaan 100.000 lembar

1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/

instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli

bangunan kantor yang diadakan

- Alat listrik dan elektronik 12 jenis

- Penerangan jalan umum 5 titik

1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan

dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah

undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis

- Jumlah majalah 2 jenis

- Jumlah surat kabar 4 jenis

1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan

dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal

- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang

- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang

1 02 05 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan

Daerah - Dalam daerah 295 kali

- Luar daerah 92 kali

1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai

pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor

teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang

- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang

1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen

Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun

1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan

Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian

- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang

- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis

Page 84: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 61 4 5

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang

Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga

1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan

adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik

- Jumlah SOP 34 jenis

- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen

1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana

Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur

Aparatur

1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah

gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah

- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah

- Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah

1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit

kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit

- Jumlah printer yang dibeli 17 unit

- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit

- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah

- Jumlah projector yang dibeli 1 buah

- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit

1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah

Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis

sakit yang dibeli

- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah

1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 9 unit

Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara

1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang

Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara

- Printer 10 buah

- komputer 20 unit

1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/

Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor

Page 85: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 61 4 5

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

- AC 100 unit

- Genset 2 unit

- Perlengkapan kantor 4 jenis

1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur

Disiplin Aparatur Cileungsi

1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah

Lapangan Cileungsi

1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga

Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit

Aparatur yang berkualifikasi dan

kompeten dibidangnya

1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti

Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan

- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan

- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan

- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan

- PPGD Perawat 1 kegiatan

- PPGD Dokter 1 kegiatan

- PPGDON 1 kegiatan

- ACLS Dokter 1 kegiatan

- GELS Dokter 1 kegiatan

- USG Dasar 1 kegiatan

- EKG Dokter 1 kegiatan

- Audit Keperawatan 1 kegiatan

1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali

aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali

1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya

Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kinerja dan Keuangan

1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Cileungsi Kinerja dan Keuangan RSUD

Kinerja SKPD Cileungsi

Page 86: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 61 4 5

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen

Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen

Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun

1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen

Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012

1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen

SKPD Cileungsi Keuangan Program

/ Kegiatan RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen

Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra

1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai

Cileungsi kinerja SKPD

- Publikasi 6 Kegiatan

1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program

Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat

1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan

Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis

1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan

Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar

Kesehatan

1 02 05 23 0001 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang

Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan

1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali

kegiatan akreditasi rumah Cileungsi

sakit

1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali

Page 87: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 61 4 5

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Cileungsi

1 02 05 26 Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan

Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan

Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis

habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis

rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli

1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik

Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli

- Peralatan kebersihan dan 8 jenis

bahan pembersih

- bensin 4.000 liter

- Pertamax 3.000 liter

- solar 7.000 liter

- oli 5 jenis

- tabung gas 12 kg 100 buah

- tabung gas 50 kg 60 buah

- Pengadaan darah 300 kantong

1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis

(Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi

Billing sistem/kasir)

1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis

alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli

1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah

rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli

(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis

ruang tunggu dll) bahan pembersih

- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis

bahan pembersih

Page 88: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 61 4 5

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis

1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis

administrasi dan surat Cileungsi

menyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis

minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli

medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian

makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis

medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli

Cileungsi - N2O 15 tabung

- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung

- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung

1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli

perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis

1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang

kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli

Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis

1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana

Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur

Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

1 02 05 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat

Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara

- gedung tempat kantor 1 paket

- instalasi air limbah 8 jenis

1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket

Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit

Page 89: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Program/ Kegiatan Lokasi Catatan

2 3 61 4 5

No Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Rumah Sakit

Page 90: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

SKPD : RSUD CILEUNGSI

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % 7.236.903.000 7.236.903.000 8.684.283.600

Administrasi Perkantoran akses serta layanan kebutuhan

pelayanan kesehatan dasar pelayanan

pendidikan dan dan rujukan administrasi

kesehatan layanan perkantoran

1 02 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Cileungsi Jumlah materai Terwujudnya tertib 100 % 3.500.000 3.500.000 4.200.000 sedang RSUD Cileungsi

Menyurat yang dibeli administrasi surat berjalan

Materai 3000 250 buah menyurat

Materai 6000 458 buah

1 02 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Cileungsi Jumlah sarana Terwujudnya 100 % 492.077.000 492.077.000 590.492.400 sedang RSUD Cileungsi

sumber daya air dan listrik komunikasi dan kelancaran dan berjalan

listrik yang dibayar kenyamanan

telepon 5 jaringan pelaksanaan tugas

Listrik 1 jaringan aparatur

internet 1 jaringan

1 02 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Cileungsi Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 100 % 4.750.000 4.750.000 5.700.000 sedang RSUD Cileungsi

dan perizinan kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan

dinas/operasional operasional yang kendaraan dinas/

diperpanjang operaional

legalitasnya

Kendaraan roda 4 9 unit

1 02 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD Cileungsi jumlah/luas 9730 m2 Terciptanya 100 % 533.674.000 533.674.000 640.408.800 sedang RSUD Cileungsi

kantor lingkungan kantor 2137 m2 lingkungan kerja yang berjalan

yang dibersihkan bersih dan nyaman

Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan

1 02 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Cileungsi Jumlah alat tulis 91 jenis Terwujudnya 100 % 122.601.000 122.601.000 147.121.200 sedang RSUD Cileungsi

kantor yang dibeli kelancaran kegiatan berjalan

perkantoran

1 02 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan RSUD Cileungsi Jumlah barang Terwujudnya 100 % 41.331.000 41.331.000 49.597.200 sedang RSUD Cileungsi

penggandaan cetakan dan kelancaran berjalan

penggandaan yang pelaksanaan tugas

dibeli aparatur SKPD

Cetakan 36 jenis

penggandaan 100.000 lembar

1 02 01 0012 Penyediaan komponen instalasi RSUD Cileungsi Jumlah komponen 12 jenis Terwujudnya 100 % 126.275.000 126.275.000 151.530.000 sedang RSUD Cileungsi

listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ 6 tiang kenyamanan pasien berjalan

kantor penerangan bangunan PJU dan kelancaran

kantor yang dibeli pelaksanaan tugas

aparatur

1 02 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan RSUD Cileungsi Jumlah surat kabar Terpenuhinya 100 % 4.500.000 4.500.000 5.400.000 sedang RSUD Cileungsi

peraturan perundang- undangan dan bahan kebutuhan bacaan berjalan

bacaan/buku dan perundang-

peraturan undangan

Jumlah buku 4 buku

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

DaerahSasaran Daerah Lokasi

Indikator KinerjaJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggungjaw

ab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Target Target Target

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kabupaten Bogor

1 2 7 9 11

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifPrakiraan Maju

Page 91: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

perundang-undangan

Jumlah majalah 2 jenis

Jumlah surat kabar 4 jenis

1 02 01 0017 Penyediaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah orang yang 780 orang Terpenuhinya 100 % 60.800.000 60.800.000 72.960.000 sedang RSUD Cileungsi

minuman diberi jamuan makan kebutuhan jamuan berjalan

untuk rapat internal makan dan minum

1 02 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Cileungsi Jumlah koordinasi Terwujudnya 100 % 190.000.000 190.000.000 228.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan kunsultasi yang koordinasi dan berjalan

Daerah dibutuhkan konsultasi dengan

Dalam daerah 295 kali instansi di daerah,

Luar daerah 92 kali provinsi dan pusat

1 02 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Cileungsi - Jumlah pegawai 186 orang Terpenuhinya hak 100 % 5.288.255.000 5.288.255.000 6.345.906.000 sedang RSUD Cileungsi

pendukung administrasi/ teknis honorer (PTT) yang (honor) tenaga berjalan

perkantoran diberi honor honorer

- Jumlah pegawai 50 orang

kontrak yang direkrut

1 02 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Cileungsi Jumlah dokumen 10 dokumen Tertatanya dokumen 100 % 21.850.000 21.850.000 26.220.000 sedang RSUD Cileungsi

Arsip SKPD arsip di RSUD dan arsip Rumah berjalan

Cileungsi selama 1 Sakit

tahun

1 02 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi - Jumlah pegawai 10 orang Terwujudnya 100 % 17.500.000 17.500.000 21.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Administrasi Kepegawaian yang diberi honor pelayanan berjalan

- Jumlah alat tulis 1 jenis administrasi

kantor yang dibeli kepegawaian

1 02 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga 23 orang Terciptanya suasana 100 % 298.140.000 298.140.000 357.768.000 sedang RSUD Cileungsi

Keamanan Kantor pengamanan rumah aman di lingkungan berjalan

sakit yang jaga rumah sakit

1 02 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah SOP dan 34 Jenis Terpenuhinya SOP 100 % 31.650.000 31.650.000 37.980.000 sedang RSUD Cileungsi

adminsitrasi rekam medik laporan pelayanan 60 dokumen dan laporan rekam berjalan

rekam medik medik

1 02 02 Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya - - 534.520.000 534.520.000 641.424.000

dan Prasarana Aparatur kebutuhan

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

1 02 02 0007 Pengadaan Perlengkapan gedung RSUD Cileungsi Jumlah ac yang dibeli 25 buah Terwujudnya 100 % 242.060.000 242.060.000 290.472.000 sedang RSUD Cileungsi

kantor Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah pengadaan berjalan

Jumlah televisi yang dibeli 13 buah perlengkapan kantor

Jumlah lemari es yang dibeli 17 buah

1 02 02 0013 Pengadaan Peralatan kantor RSUD Cileungsi

Jumlah Komputer yang dibeli

15 unit Terwujudnya 100 % 203.925.000 203.925.000 244.710.000 sedang RSUD Cileungsi

Jumlah notebook yang dibeli 10 unit kelancaran kegiatan berjalan

Jumlah printer yang dibeli 17 unit perkantoran

Jumlah UPS/Stabilizer yang

dibeli25 unit

Jumlah kamera yang dibeli 1 buah

Jumlah projector yang dibeli1 buah

Jumlah wireless yang dibeli1 unit

1 02 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor RSUD Cileungsi Jumlah mesin tik elektrik yang

dibeli1 buah Terwujudnya 100 % 14.870.000 14.870.000 17.844.000 sedang RSUD Cileungsi

Jumlah alat rumah tangga

rumah18 jenis perlengkapan kantor berjalan

sakit yang dibeli 10 buah rumah sakit

Page 92: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

Jumlah pesawat telepon yang

dibeli

1 02 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah kendaraan 9 unit Terjaganya kondisi 100 % 15.130.000 15.130.000 18.156.000 sedang RSUD Cileungsi

Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang dipelihara kendaraan dinas/ berjalan

operasional sehingga

tetap dapat berfungsi

secara optimal

1 02 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah peralatan 100 % 25.000.000 25.000.000 30.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Peralatan Kantor yang dipelihara

printer 10 buah

komputer 20 unit

1 02 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Perbaikan dan Perlengkapan kantor 100 % 33.535.000 33.535.000 40.242.000 sedang RSUD Cileungsi

Perlengkapan gedung Kantor pemeliharaan rutin/ dalam kondisi baik berjalan

berkala perlengkapan dan siap untuk

kantor digunakan

AC 100 unit

Genset 2 unit

Perlengkapan kantor 4 jenis

1 02 03 Program Peningkatan Disiplin RSUD Cileungsi Terwujudnya tertib 100 % - - 109.200.000 109.200.000 131.040.000

Aparatur aparatur

1 02 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD Cileungsi Jumlah pakaian kerja 370 buah Terwujudnya disiplin 100 % 109.200.000 109.200.000 131.040.000 sedang RSUD Cileungsi

Lapangan lapangan petugas pegawai berjalan

1 02 05 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terpenuhinya 100 % - - 165.000.000 165.000.000 198.000.000

Kapasitas Sumber Daya kebutuhan tenaga

Aparatur tenaga aparatur

rumah sakit yang

berkualifikasi dan

kompeten

dibidangnya

1 02 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Cileungsi Jumlah pelatihan 12 kegiatan Meningkatnya kinerja 100 % 150.000.000 150.000.000 180.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Formal yang diikuti pelayanan di rumah berjalan

sakit

1 02 05 Pembinaan Mental dan Rohani RSUD Cileungsi Pengajian 12 kl 100 % 15.000.000 15.000.000 18.000.000 sedang RSUD Cileungsi

bagi Aparatur Senam 36 kali berjalan

1 02 06 Program Peningkatan RSUD Cileungsi Terwujudnya 100 % - - 309.800.000 309.800.000 371.760.000

Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan

dan Keuangan Keuangan SKPD

1 02 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Tersedianya dokumen 1 dokumen 20.000.000 20.000.000 24.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian yang menunjukkan berjalan

Kinerja SKPD Kinerja dan Keuangan kinerja SKPD

RSUD Cileungsi

1 02 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15.000.000 15.000.000 18.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Keuangan Semesteran Laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan

semesteran RSUD Laporan Keuangan

Cileungsi Pemerintah

Kabupaten Bogor dari

RSUD Cileungsi

1 02 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 1 dokumen Terpenuhinya 1 tahun 15.000.000 15.000.000 18.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Kebutuhan Bahan anggaran berjalan

akhir tahun Laporan Keuangan

Pemerintah

Kabupaten Bogor dari

RSUD Leuwiliang

Page 93: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

1 02 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD Cileungsi - Jumlah dokumen 2 dokumen Tersedianya dokumen 4 dokumen 54.800.000 54.800.000 65.760.000 sedang RSUD Cileungsi

Anggaran RKA dan DPA Anggaran SKPD berjalan

Perubahan SKPD

Tahun 2013

- Jumlah dokumen 2 dokumen

RKA dan DPA SKPD

Tahun 2013

1 02 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 12 dokumen Terwujudnya Tertib 1 tahun 75.000.000 75.000.000 90.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Administrasi Administrasi anggaran berjalan

Keuangan Program / Keuangan RSUD

Kegiatan RSUD Cileungsi

Cileungsi

1 02 06 0007 Penyusunan Renstra & Renja RSUD Cileungsi Jumlah Dokumen 2 dokumen Tersedianya Dokumen 2 dokumen 30.000.000 30.000.000 36.000.000 sedang RSUD Cileungsi

SKPD Rencana kerja Rumah Rencana Kegiatan berjalan

Sakit Tahun 2012 dan Rumah Sakit Tahun

Renstra 2012 Renstra

1 02 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Cileungsi Jumlah sarana 6 kegiatan Tersebarnya informasi 1 tahun 100.000.000 100.000.000 120.000.000 sedang RSUD Cileungsi

informasi mengenai mengenai kinerja anggaran berjalan

kinerja SKPD SKPD di lingkungan

masyarakat

1 02 19 Program Promosi Kesehatan Terpenuhinya 100 % - - 150.000.000 150.000.000 180.000.000

dan Pemberdayaan Masyarakat program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

1 02 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Cileungsi Jumlah media Terwujudnya 100 % 150.000.000 150.000.000 180.000.000 sedang RSUD Cileungsi

Kesehatan promosi kesehatan pencapaian program berjalan

- Media cetak 7 jenis promosi rumah sakit

1 02 23 Program pengadaan Meningkatnya 100 % - - 3.394.156.000 3.394.156.000 4.072.987.200

Standarisasi Pelayanan pelayanan

Kesehatan kesehatan sesuai

standar

1 02 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah tenaga 300 orang Meningkatnya kinerja 100 % 2.984.156.000 2.984.156.000 3.580.987.200 sedang RSUD Cileungsi

kesehatan yang diberi pelayanan kesehatan berjalan

jasa pelayanan dasar

kesehatan

1 02 23 0017 Standarisasi pelayanan RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan 72 kali Terakreditasinya 5 layanan 210.000.000 210.000.000 252.000.000 sedang RSUD Cileungsi

akreditasi RS kegiatan akreditasi : pelayanan di RS berjalan

Cileungsi

1 02 23 0018 Persiapan BLUD RSUD Cileungsi Jumlah pertemuan 37 kali Tersedianya dokumen 100 % 200.000.000 200.000.000 240.000.000 baru RSUD Cileungsi

kegiatan asistensi : persiapan RS BLUD

1 02 26 Program pengadaan, Terpenuhinya - - 13.297.947.400 13.297.947.400 15.957.536.880

Peningkatan Sarana dan pelayanan

Prasarana Rumah Sakit/ kesehatan rujukan

Rumah Sakit jiwa/ Rumah

Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Terpenuhinya

Mata Kebutuhan Sarana

Dan Prasarana

pelayanan

Kesehatan Rumah

Sakit

1 02 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD Cileungsi Jumlah alat 297 jenis Terpenuhinya 100 % 2.043.110.000 2.043.110.000 2.451.732.000 sedang RSUD Cileungsi

Page 94: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

habis pakai rumah sakit kedokteran pakai kebutuhan alat berjalan

habis yang dibeli kedokteran habis

pakai rumah sakit

1 02 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan rumah RSUD Cileungsi jumlah jenis obat 376 jenis Terpenuhinya 100 % 4.500.750.000 4.500.750.000 5.400.900.000 sedang RSUD Cileungsi

sakit untuk rumah sakit kebutuhan obat berjalan

yang dibeli rumah sakit

1 02 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Cileungsi Jumlah bahan-bahan Terpenuhinya bahan 100 % 247.312.000 247.312.000 296.774.400 sedang RSUD Cileungsi

Logistik Rumah Sakit logistik yang dibeli logistik Rumah sakit berjalan

Peralatan kebersihan dan 8 jenis

bahan pembersih

bensin 4.000 liter

Pertamax 3.000 liter

solar 7.000 liter

oli 5 jenis

tabung gas 12 kg 100 buah

tabung gas 50 kg 60 buah

Pengadaan darah 300 kantong

1 02 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD Cileungsi Jumlah software RS 1 paket Terpenuhinya 100 % 110.000.000 110.000.000 132.000.000 sedang RSUD Cileungsi

(Pendaftaran, Rekam Medik yang dibuat Kebutuhan Software berjalan

Billing sistem/kasir) SIM RS

1 02 26 0040 Pengadaan Bahan dan alat-alat RSUD Cileungsi Jumlah alat 99 jenis Terwujudnya 100 % 1.200.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 sedang RSUD Cileungsi

laboratorium laboratorium yang pelayanan berjalan

dibeli laboratorium yang

optimal

1 02 26 0041 Pengadaan perlengkapan rumah RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan Terwujudnya 100 % 329.408.100 329.408.100 395.289.720 sedang RSUD Cileungsi

tangga rumah sakit (dapur, rumah tangga rumah perlengkapan rumah berjalan

ruang pasien, laundry ruang sakit yang dibeli tangga rumah sakit

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih14 jenis

alat rumah tangga jenis

pakai habis bahan

pembersih

alat rumah tangga 4672 jenis

pakai habis

alat rumah tangga 15 jenis

rumah sakit

1 02 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD Cileungsi jumlah cetakan yang 118 jenis Terwujudnya kegiatan 100 % 207.716.450 207.716.450 249.259.740 sedang RSUD Cileungsi

administrasi dan surat dibeli penunjang rumah berjalan

menyurat rumah sakit sakit yang optimal

1 02 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD Cileungsi Jumlah bahan Terpenuhinya 100 % 1.585.410.850 1.585.410.850 1.902.493.020 sedang RSUD Cileungsi

minuman pasien dan tenaga makanan yang dibeli kebutuhan makanan berjalan

medis rumah sakit - Bahan makanan 148 jenis pasien rawat inap dan

pasien petugas jaga/ piket

- Makan Minum 9 bagian

pegawai

1 02 26 0046 Pengadaan Perlengkapan medis RSUD Cileungsi Jumlah perlengkapan 50 jenis Terwujudnya 100 % 198.000.000 198.000.000 237.600.000 sedang RSUD Cileungsi

pakai habis medis pakai habis pelayanan kesehatan berjalan

yang dibeli RS yang optimal

1 02 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Cileungsi Jumlah gas medis Terwujudnya 100 % 248.990.000 248.990.000 298.788.000 sedang RSUD Cileungsi

yang dibeli pelayanan kesehatan berjalan

N2O 15 tabung rumah sakit yang

Gas O2 tabung 1m3 136 tabung optimal

Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung

1 02 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Cileungsi Jumlah Meubeler 10 unit Terpenuhinya 100 % 627.250.000 627.250.000 752.700.000 sedang RSUD Cileungsi

perlengkapan rumah sakit yang dbeli kebutuhan meubeler berjalan

di Rumah Sakit

Page 95: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

1 02 26 0063 Pengadaan Alat-alat kesehatan RSUD Cileungsi Jumlah alat 120 alkes Terpenuhinya 100 % 2.000.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 sedang RSUD Cileungsi

pada RSUD Ci;eungsi kedokteran yang peralatan kedokteran berjalan

dibeli pada Rumah Sakit

1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana Tercapainya - - 394.000.000 394.000.000 472.800.000

dan Prasarana Rumah Sakit/ program pengadaan,

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah peningkatan sarana

Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit dan prasarana

Mata rumah sakit

1 02 27 0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala RSUD Cileungsi Jumlah gedung yang Terjaganya kondisi 100 % 197.000.000 197.000.000 236.400.000 sedang RSUD Cileungsi

Rumah Sakit dipelihara gedung bangunan berjalan

gedung tempat kantor 1 paket rumah sakit

instalasi air limbah 8 jenis

1 02 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Cileungsi Jumlah alkes yang 1 paket Terjaganya akurasi 100 % 197.000.000 197.000.000 236.400.000 sedang RSUD Cileungsi

Alat-alat Kesehatan dipelihara dan pengukuran alat berjalan

dikalibrasi kesehatan

- - 25.591.526.400 25.591.526.400 30.709.831.680 JUMLAH

Page 96: KATA PENGANTAR - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Rencana... · Perangkat Daerah (SKPD) berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien

#####

#####

#####

#####

#####

#####