Upload
lamhuong
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2
KONDISI UMUM JAWA TENGAH
1. Jumlah Penduduk : 32.443.900 jiwa (SP 2010)
2. LPP : 0,37 % (SP 2010)
3. Proporsi Balita (0-4 th) : 8,67% (SP 2010)
4. Proporsi Remaja (10 -24 th ) : 24,67 % (SP 2010)
5. Proporsi Lansia (>65 Th) : 7,05 % (SP 2010)
6. TFR : 2,5 (SDKI 2012)
7. ASFR : 35 / 1000 Kelahiran, (SDKI 2012)
8. CPR : 62,37 % (Susenas 2012)
9. Unmetneed : 7,6 (SDKI 2012)
10.MKJP : 26,33 % (SR semester I 2014)
11.Pra S & KS I : 47,16 % (Pendataan Keluarga 2013)
12.PIK R/M : 1686 kelompok (SR semester I 2014)
13.BKB :3940 BKR: 842 BKL : 1910 (SR semester I 2014)
14.UPPKS :1099 kelompok (SR semester I 2014)
3
NO INDIKATOR 2014 SASARAN CAPAIAN %
1 persentase PA MKJP terhadap PA Total 30.50 26.33 86.33
2 Persentase PB MKJP Terhadap PB Total 43.10 24.52 56.89
3 Persentase PB Pria terhadap PB Total 3.50 4.30 122.86
4 Unmetneed 5.20 10.42 49.90
5Jumlah Keluarga aktif ikut pertemuan BKB
756,945 607,526 80.26
6 persentase anggota BKB Ber KB 73.09 80.98 110.79
7 jumlah PUS Anggota Klmpok BKB 785,827 633,304.00 80.59
8jumlah keluarga aktif ikut Pertemuan BKR
360,275 292,163 81.09
9jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar
273 164 60.07
4
NO INDIKATOR 2014 SASARAN CAPAIAN %
10Jumlah Keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL
386,900 324,068 83.76
11 Jumlah PPKS di Kabupaten/Kota 36 36 100.00
12% PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota Kelmpk UPPKS yg menjadi Peserta KB
89.92 70.60 78.51
13 Jumlah Profil Keluarga di Provinsi 1 1 100.00
14Jumlah Parameter Kependudukan di Provinsi
1 1 100.00
15Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan di Provinsi
1 1 100.00
16Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi
1 1 100.00
17 % Tindak Lanjut Temuan PengawasanIntern/Ekstern 100.00 100.00 100.00
18 jumlah Kab/Kota yang telahmembentuk BKKBD 2 0 0.00
Penyusunan Profil dalam Proses ; Penandatanganan MOU kerjasama penduk dilaksanakan bulan Agustus 2014
5
KONTRASEPSI PB% THD
TOTAL PBPPM PB %PB/PPM
IUD 35,015 7.44 116,850 29.97
MOW 10,737 2.28 24,145 44.47
MOP 615 0.13 3,659 16.81
KONDOM 19,672 4.18 27,371 71.87
IMPLANT 69,067 14.67 243,041 28.42
SUNTIK 260,898 55.41 329,988 79.06
PIL 74,811 15.89 154,109 48.54
JUMLAH 470,815 899,163 52.36
MKJP 115,434 24.52 387,695 29.77
NON MKJP 355,381 75.48 511,468 69.48
PRIA 20,287 4.31 31,030 65.38
WANITA 450,528 95.69 868,133 51.90
6 Sumber : F/I/DAL, Data
Informasi
KONTRASEPSI PA% THD
TOTAL PAPPM PA %PA/PPM
IUD 472,217 8.80 407,134 115.99
MOW 285,556 5.32 265,710 107.47
MOP 53,669 1.00 74,578 71.96
KONDOM 125,872 2.34 101,693 123.78
IMPLANT 602,276 11.22 571,593 105.37
SUNTIK 3,033,703 56.51 2,200,683 137.85
PIL 795,055 14.81 703,940 112.94
JUMLAH 5,368,348 4,325,331 124.11
18/09/2014
SI
PAGU 199,041,342,000 %
SPJ (GU + LS) 29,942,700,352 15.04
UMK 8,830,608,700 4.44
KAS/BANK 10,590,709,300 5.32
REALISASI SPM 49,364,018,352 24.80
REALISASI ANGGARAN SD BULAN JUNI 2014
18/09/2014
REALISASI ANGGARAN PROVINSI DAN KAB/KOTA
SD BULAN JUNI 2014
ALOKASI PAGU % REALISASI % REAL
PROVINSI 78,235,482,000.00 39.31 32,480,442,092 41.52
KAB/KOTA 120,805,860,000.00 60.69 16,883,576,260 13.98
JUMLAH 199,041,342,000.00 100.00 49,364,018,352 24.80
18/09/2014
REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT
s.d. 30 JUNI 2014
OUT
PUTURAIAN PAGU REALISASI SPJ %
001Rancangan Induk Pengendalian
Penduduk Provinsi Rp 2,780,500,000 714,945,600 25.71
002Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Provinsi Rp 59,606,112,000 9,566,789,360 16.05
004Pembinaan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Provinsi
Rp 53,478,560,000 11,917,125,301 22.28
005Advokasi dan Penggerakkan
Provinsi Rp 3,185,150,000 890,950,700 27.97
006 Kerjasama dengan mitra kerja Rp 1,713,000,000 592,153,700 34.57
007Pengelolaan data dan
informasi pembangunan KKB Rp 8,212,495,000 983,515,200 11.98
008SDM yang Terdidik dan
Terlatih Provinsi Rp 15,778,270,000 2,802,294,300 17.76
009Penelitian Kependudukan dan
KB Provinsi Rp 1,714,000,000 602,766,000 35.17
010Dokumen Perencanaan
Program KKB di Provinsi Rp 2,633,299,000 452,897,900 17.20
18/09/2014
REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT
s.d. 30 JUNI 2014
OUT
PUTURAIAN PAGU REALISASI SPJ %
012Monitoring, Evaluasi, dan
Pembinaan Pengelolaan Rp 2,017,943,000 918,753,825 45.53
013 Dukungan Opeasional PPLKB,
PLKB/PKB dan IMP Rp 18,129,800,000 - -
014Penguatan Jejaring Mekanisme
operasional program KKB di Rp 6,389,500,000 -
994 Layanan Perkantoran Rp 21,381,833,000 8,073,372,666 37.76
995 Kendaraan Bermotor Rp 240,000,000 234,750,000 97.81
997Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran Rp 780,880,000 - -
998 Gedung dan Bangunan Rp 1,000,000,000 - -
Rp 199,041,342,000 37,750,314,552 18.97 TOTAL
KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALOKON DAN RATIO S/D JUNI 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH
NO JENIS
ALKON
PENGEL
RATA2
KAB/
KOTA
PENGEL RATA2
PROV. PROV RATIO
KAB/
KOTA RATIO JUMLAH RATIO
SISA
ALKON
DI
KLINIK BULAN
INI
PENGEL
RATA2
DI KLINIK KAB/
KOTA
RATIO
1. PIL
(Cycle) 288,391 268,000 2,065,660 7.7 962,335 3.3 3,027,995 11.0 472,848 304,175 1.6
2. KONDOM
(Gross) 784 677 53,632 79.2 7,154 9.1 60,786 88.3 80,128 15,790 5.1
3. SUNTIK
(Vial) 102,425 212,000 1,827,070 8.6 479,000 4.7 2,306,070 13.3 270,269 131,017 2.1
4. IUD
(Each) 5,668 1,550 3,500 2.3 38,583 6.8 42,083 9.1 47,675 4,975 9.6
5. SUSUK
(Set) 13,068 9,660 28,320 2.9 44,657 3.4 72,977 6.3 33,677 13,785 2.4
Kebumen Wonosobo
Tegal (Kode 3328)
Cilacap Purworejo Sragen
Purbalingga Temanggung
Banjarnegara Grobogan Pekalongan (Kode 3326)
Banyumas Pemalang
Jepara Brebes
Wonogiri
Magelang (Kode 3308)
Kendal Boyolali
Klaten Batang Pati Semarang (Kode 3322) Demak
Rembang Blora
Tegal (Kode 3376) Salatiga Karanganyar
Kudus Pekalongan (Kode 3375)
Semarang (Kode 3374)
Surakarta Sukoharjo
Magelang (Kode 3371)
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0
Provinsi Jawa tengah
I
IV III
II
DIY
SEMARANG
KAB.SEMARANG
CILACAP
SALATIGA
KENDAL BATANG
DEMAK
KUDUS
JEPARA
PATI
REMBANG
BLORA GROBOGAN
SRAGEN
BOYOLALI
KLATEN SUKOHARJO
WONOGIRI
KARANGANYAR SURAKARTA
MAGELANG
KAB.MAGELANG
TEMANGGUNG
WONOSOBO
B.NEGARA
PEKALONGAN
KAB.
PEKALONGAN
KAB. TEGAL
TEGAL
BREBES
BANYUMAS
KEBUMEN PURWOREJO
P.LINGGA
PETA DISTRIBUSI KUADRAN (CPR & TFR )
KABUPATEN/KOTA SE JATENG
PEMALANG
Kuadran I (11 KAB/KOTA)
Kuadran II (8 KAB/KOTA) 14
Kuadran III (8 KAB/KOTA)
Kuadran IV (8 KAB/KOTA)
15
IDENTIFIKASI VARIABEL
STRATEGI OPERASIONAL
JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN DUKUNGAN ANGGARAN
- Unmetneed Tinggi (Tmg 10,9% , Wngr 12,2% & Mgl 11,1%)
-Melakukan Pemetaan Segmentasi Sasaran
- Agar Penggarapan Lebih Tepat Sasaran
-KIE Melalui MUPEN -Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Pelayanan KB Statis, Mobile & Pelayanan KB Plus -Pembinaan Poktan PK - Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi - Pelatihan Refresh PLKB - Pelatihan TOMA TOGA -Pelatihan KIP K Bagi Bidan PLKB -Orientasi dan Pelatihan KKBPK bagi mitra kerja
-Dana KIE -Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan
Penggarapan PUS MUPAR Peningkatan Jejaring Kemitraan Meningkatkan pelayanan KB Mobile, Bhaksos dan Momentum terutama di Galciltas dan Kumuh, Miskin, Perkotaan
-Sebagai Upaya Ekstensifikasi Program
-Mendekatkan pelayanan KB kepada PUS yang kurang memiliki akses terhadap Faskes/ pelayanan KB
- MKJP rendah (Grb 12,6%, Brebs 12,9%, Jpra 13,4% & Tegal 15,1%)
-Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas, Konversi & Pely. mobile melalui Baksos -Peningkatan Jejaring Kemitraan
Sebagai Upaya Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien.
-KIE RaKom - KIE MUPEN -Pelayanan Momentum -Pemeriksaan Pap Smear IVA Bagi Peserta KB MKJP -Penguatan PKBRS -Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter
-Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Pelayanan Pap Smear IVA -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan
- UKP (Wnsb 19, Bjn 19, Grb 19 , Brebes 19& Jpr 19)
-Peningkatan Peran PIK R/M & BKR - Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe -Peningkatan Peran Mitra Kerja
Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra
-Genre Goes To School/Campus -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKN -Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK -Sosialisasi Genre Momentum -Jambore Remaja - Pelatihan PS KS
-Dana KIE -Dana Pendampingan KKN -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan
- ASFR 15-19 tahun tinggi (Wnsb 90, Tmg 83, Bjn 94,Grb 72, Pati 60, Brebes 61 & Jpra 59)
16
IDENTIFIKASI VARIABEL
STRATEGI OPERASIONAL
JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN DUKUNGAN ANGGARAN
- CPR Rendah (Kbmn 56,7%, Pklngn 59,2%, Clcp 58,4%)
Meningkatkan kesertaan ber-KB dengan sistem Kafetaria terutama PUSMUPAR untuk penjarangan kelahiran Melakukan pembinaan kesertaan ber-KB secara intensif melalui Poktan
Sebagai upaya pemerataan dan peningkatan cakupan pelayanan KB dalam rangka penurunan TFR Untuk lebih menjamin keberlangsungan kesertaan ber-KB
-Optimalisasi KIE Kelompok dan Interpersonal -Pendistribusian media KIE di klinik dan Faskes -Optimalisasi Pelayanan KB Statis -Optimalisasi Pelayanan KB Mobile terutama di Galciltas -Kolaborasi bersama seluruh mitra kerja di semua tingkatan -Optimalisasi fungsi Poktan dalam pembinaan kesertaan ber-KB
-Dana KIE -Dana Penggerakkan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitasi -Dana Pertemuan
- Unmetneed Tinggi (Kbmn 9,8% , Prwj 9,2% & Bnyms 10,6%)
-Meningkatkan Cakupan dan Kualitas KIE (Below the Line) -Peningkatan Jejaring Kemitraan Pemerintah, Swasta & LSOM -Penggerakan dan Pelayanan KB Baru Sistem Kafetaria -Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan -Penyediaan Alkon di semua Fasyankes
-Untuk mengubah PSP masyrkt terhadap Program KKB
-Dalam rangka akselarasi pencapaian peserta KB
-Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Optimalisasi KIE berbagai media --Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK -Pelayanan KB Statis, Mobile , Pelayanan KB Plus, Roadshow dan baksos momentum -Pelayanan Wil. Galciltas dan Jalsus -Pembinaan Poktan PK -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan BCC Bagi PLKB -Orientasi TOGA TOMA
-Dana KIE -Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Pertemuan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitasi -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan
17
IDENTIFIKASI VARIABEL
STRATEGI OPERASIONAL
JUSTIFIKASI MODEL KETERPADUAN DUKUNGAN ANGGARAN
- MKJP rendah (Clcp 13,9%, Pklngn 13,5%, Pml 11,4% & Kndal 12,4%)
-Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas & Pely. Mobile -Penggarapan PUS MUPAR -Peningkatan Jejaring Kemitraan
Sebagai Upaya Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien.
-KIE MKJP RaKom - KIE MKJP MUPEN -KIE MKJP Grebeg Pasar -Penggerakan MKJP -Pelayanan MKJP Mobile -Roadshow MKJP -Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter -Pembinaan Poktan PK -Penguatan lini lapangan
-Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan
- UKP Rendah (Pml 19)
-Peningkatan Peran PIK R/M & BKR - Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe -Peningkatan Peran Mitra Kerja
Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra
-KIE Media Luar Ruang -Genre Goes To School/Campus -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK -Sosialisasi Genre Momentum -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKNP -elatihan PS KS -Jambore Remaja
-Dana KIE -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan -Dana Pendampingan KKN
- ASFR 15-19 tahun tinggi (Pml 62 & Bylali 51)
19
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK
1 Pendataan Keluarga 4,288,500,000 Juli - September
2 Penyusunan Peta PUS 428.900.000 Juli - September
3 KIE Radio Komunitas 155.000.000 Agustus - November
4 KIE Grebeg Pasar 100.000.000 Agustus - Oktober
5 KIE Mitra Kerja Provinsi dan Kab / Kota 557.940.000 Agustus - September
6 KIE Below the line (Pembuatan Media) 276.000.000 Agustus - November
7 Penggerakan Pelayanan KB MKJP 19.419.641.896 Agustus - Desember
8 Pelayanan Ayoman Kegagalan 161.280.000 Agustus - Desember
9 Pemeriksaan Papsmear/IVA bagi peserta KB MKJP 290.820.000 Agustus - Desember
10 Penggerakan Pelayanan Ulang dan Ganti Cara MKJP 1.324.045.000 Agustus - Desember
11 Roadshow MOP/MKJP dan Pelayanan KB Mobile 196.000.000 Agustus - Desember
12 Sarana Prasarana Pely KB yg didistribusikan ke
KKB 7.289.750.000 Agustus- Oktober
20
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK
13 Pembinaan kelompok UPPKS bagi Peserta KB Aktif
dalam Peningkatan Pendapatan Keluaga Percontohan
50.000.000 Agustus - September
14 Pengembangan jejaring Kemitraan Usaha 73.250.000 Agustus
15 Jambore UPPKS 78.795.000 September
16 Identifikasi sasaran Kelompok BKB Holistik Integratrif 250.000.000 Agustus - Oktober
17 Pengadaan BKB Kit 1.208.000.000 Juli - Oktober
18 Evaluasi Pelaksanaan BKB Paripurna 44.200.000 Agustus
19 Promosi Program Genre Go To School / Momentum 83.050.000 Agustus - September
20 Forum koordinasi program GenRe 68.350.000 Agustus
21 Peningkatan Kualitas Remaja pada Program GenRe 144.740.000 September
22 Capacity Building Program Genre bagi Kader BKR 169.000.000 Oktober
23 Pengadan Genre Kit 1.489.000.000 Agustus – Oktober
24 Peningkatan Peran mitra kerja
-IPADI
-Koalisi Kependdudukan
-Fapsedu
405.870.000 Agustus , Oktober
Juli s/d Desember
Agustus s/d Oktober
25 Capacity Building Bagi Guru BK 42.700.000 Oktober
26 Peningkatan Peran PTN PTS dalam Pogram KKBPK 61.065.000 Agustus, September
27 Jambore Pendidikan Kependudukan Bagi Remaja 88.124.000 Oktober
21
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK
28 Ketersediaan alat kontrasepsi
-Sosialisasi JKK dan Peningkatan Kualitas Alur
Distribusi Alkon
-Distribusi dan Monev Alkon
-Evaluasi Ketersediaan Alkon
315.140.000
Agustus
Juli – Desember
September
29 Fasilitasi pelaksanaan anggaran kab/kota 195.624.000 Juli- Desember
30 Pelatihan Provider
Pelat. CTU bg Bidan
Pelat. CTU bg Dokter
Pelat. MOP bg Dokter
Pelat. MOW bg Dokter
3.734.000.000
2.043.225.000
168.496.000
160.979.000
Agustus – September
Agustus -September
Oktober
Oktober
31 Pelatihan PLKB/PKB
Pelatihan bg BCC & KIP bg PLKB
Pelat. Diklat fungs. Dasar bg PKB PNS
Diklat fungs. Penjenjangan PKB terampil ke ahli
Diklat teknis KKB penyegaran (Refresh) bg PLKB
238.840.000
428.034.000
57.796.000
2.548.840.000
Oktober
November
November
Agustus - September
32 Pengelola Pelatihan Program
Pelat.teknis dasar (LTD) bg PKB Non PNS
46.313.000
Desember
33 Pelatihan Mitra Kerja
Pelat. Dasar prog. KB bg. Penggerak mitra PKK
Orientasi toga toma (PKK)
47.415.000
35.750.000
Agustus
Agustus
23
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN
PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH
POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO
1
2
3
4
5.
Jumlah PPLKB/Ka. UPT yang ada
Jumlah PPLKB/Ka. UPT belum dilatih
Jumlah PKB
Jumlah PKB Belum dilatih
Jumlah PLKB
Jumlah PLKB belum Dilatih
Jumlah Dokter
Telah mengikuti Pelatihan IUD
Telah mengikuti Pelatihan Implant
Telah mengikuti Pelatihan MOP
Telah mengikuti Pelatihan MOW
Jumlah Bidan
Telah mengikuti Pelatihan IUD
Telah mengikuti Pelatihan Implant
Telah mengikuti Pelatihan KIP Konseling
Telah mengikuti R/R Klinik KB
584
89
2.296
85
461
42
3.067
1.359
1.416
2.028
2.034
13.175
5.785
5.955
7.829
8.231
1 : 1
1 : 4
1 Kecamatan : 5 Dokter
1 Desa : 1-2 Bidan
24
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN
PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH
POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO/Kec/Desa/Kel
6
7
8
9
10
11
12
13
Jumlah TOGA
Jumlah TOGA telah dilatih
Jumlah TOMA
Jumlah TOMA telah dilatih
Jumlah PPKBD
Jumlah Sub PPKBD
Kelonpok KB
Kelompok BKB Terdaftar
Kelompok BKB Aktif
Keluarga Balita Anggota BKB terdaftar
Keluarga Balita Anggota BKB aktif
Kelompok BKR Terdaftar
Kelompok BKR Aktif
Keluarga Balita Anggota BKR terdaftar
Keluarga Balita Anggota BKR aktif
Kelompok BKL Terdaftar
Kelompok BKL Aktif
19.855
2.469
31.652
4.295
8.718
51.244
195.909
18.789
17.504
722.694
677.322
8.150
7.739
338.072
320.404
10.767
10.108
1 Desa/Kelurahan : 2 Toga
1 Desa/Kelurahan : 0,2 Toga
1 Desa/Kelurahan : 3-4 Toma
1 Desa/Kelurahan : 0,5 Toma
1 Desa/Kelurahan : 1 PPKBD
1 Rw/dusun : 1 Sub PPKBD
1 RT : 1 Kelompok KB
1 Desa/Kelurahan : 2 BKB
1 Desa : 2 BKB
10 Kel. Sasaran : 7 Kel Anggota
7 Kel Anggota : 6 Kel. Aktif
1 Desa/Kelurahan : 0,95 - 1 BKR
1 Desa/Kelurahan : 0,90 – 1 BKR
10 Kel. Sasaran : 3 Kel. Anggota
1 Kel. Sasaran : 0,94-1 Kel Aktif
1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL
1 Desa/Kelurahan : 1 – 1,1 BKL
25
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN
PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH
POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO
14
15
16.
Jumlah Tempat Pelayanan:
KKB Pemerintah
KKB Swasta
DPS
BPS
Jumlah Tempat Pelayanan yang mendapat bantuan:
IUD Kits
Implant Kits
Obgyn bed
PIK R/M yang dilaporkan
PIK R/M Aktif
1.441
539
2.508
10.809
1.773
1.389
674
1.382
1.371
1 Kec. : 2 – 3 KKB Pemerintah
1 Kec. : 1 KKB Swasta
1 Kecamatan : 4 DPS
1 Desa/Kel. : 1,2 BPS
1 IUD KITS : 1 KKB PEM.
1 IMPLAN KITS : 1 KKB PEM.
1 KKB PEM. : 0,5 OBGYN BED
1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M
1 Kecamatan : 1 – 2 PIK R/M
KUADRAN I (BANJARNEGARA, TEMANGGUNG, WONOSOBO, GROBOGAN, JEPARA & WONOGIRI)
• ASFR 15-19 tahun relatif tinggi 70 – 95
• Angka ASFR 30 – 34 relatif tinggi (70 -
118) sehingga masih banyak usia tua
yang melahirkan walaupun angka
penggunaan kontrasepsi tinggi tetapi
angka kelahiran masih tinggi
• Ikut KB pada usia tua
• Jenis Alkon yang digunakan tingkat
efektifitasnya rendah (NON MKJP)
26
KUADRAN II
• CPR Rendah (Kebumen 56,7%, Pekalongan
59,2% &Cilacap 58,4%)
• Rasio PLKB Relatif Tinggi (Kebumen 1:6,
Pekalongan 1:5 dan Cilacap 1:3)
• Jumlah penduduk dan PUS besar
• Wilayah luas (banyak wilayah galciltas, wilayah
perbukitan)
• Kultur masyarakat pantai
• Kelembagaan gemuk dan hampir semuanya
Bapermas 27