83

LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …
Page 2: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017.

2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014

3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

6. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

7. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

Page 3: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II (HASIL ENTRY E-PLANNING / SIPPD)

Page 4: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Organisasi

Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai bahan utama Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten

Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung

Barat menyusun Renja-OPD yang menggambarkan tugas pokok dan

fungsi, visi, misi, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat pada Tahun 2019, yang mengacu pada Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 –

2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Musrenbang.

Page 5: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

2

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010-2030.

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD)

Kabupaten Lampung Barat 2005-2025.

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lampung Barat 2017-2022.

- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Lampung Barat Nomor 600/ /KPTS/II.03/I/2018 tentang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2019 ini adalah dalam rangka memenuhi

amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2019 adalah untuk dijadikan sebagai bahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika

penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Page 6: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

2017

Bab ini mendeskripsikan tentang evaluasi pelaksanaan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2017 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun

2017-2022, analisis kinerja dan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan

Nasional, Tujuan, sasaran Renja serta program dan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun

2019.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan sumber pendanaan

Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Page 7: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

Secara umum pelaksanaan Renja tahun 2017 dan perkiraan capaian

tahun 2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat mengupayakan pencapaian sasaran

melalui penentuan skala prioritas pada program dan kegiatan yang ada.

Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017:

NO PROGRAM KEGIATAN TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KELUARAN

TARGET REALISASI CAPAI AN %

1 Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran

815.361.875 761.570.245 93,40%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun dengan realisasi 100%

10.600.000 10.150.000 95,75%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya listrik, telepon dan air dalam 1 tahun realisasi 100 %

20.400.000 19.450.779 95,35%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/ Oprasional

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional dalam 1 tahun realisasi 100%

28.482.000 6.524.256 22,91%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya buku cek untuk 1 tahun realisasi 100%

100.000 50.000 50,00%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor dalama 1 tahun realisasi 100%

5.730.000 5.730.000 100,00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun realisasi 100%

33.755.000 33.755.000 100,00%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya blanko-blanko admistrasi perkantoran untuk 1 tahun realisasi 100%

38.525.000 38.525.000 100,00%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat instalasi listrik untuk 1 tahun realisasi 100%

1.500.000 1.500.000 100,00%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Tersedianya informasi bahan bacaan untuk 1

3.960.000 3.900.000 98,48%

Page 8: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

5

Perundang-undangan tahun realisasi 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat untuk 1 tahun realisasi 100%

7.200.000 6.567.000 91,21%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terslaksananya koordinasi ke luar daerah untuk 1 tahun realisasi 100%

95.000.000 86.830.250 91,40%

Penyediaan Jasa Propaganda / Publikasi Pameran

Terlaksananya pameran pembangunan, target 1 tahun realisasi 100%

7.066.000 7.056.000 99,86%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Terlakasananya koordinasi kegiatan dalam daerah untuk 1 tahun realisasi 100%.

12.600.000 9.653.750 76,62%

Oprasional Kantor UPTD Sekuting

Terlakasananya Operasional Kantor UPTD Sekuting Terpadu untuk 1 tahun realisasi 100%

550.443.875 531.878.210 96,63%

2

Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

20.606.347.000 20.423.158.516 99,11%

Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya gedung kantor dan fasilitas pemerintah realisasi 6 unit (100%)

18.200.000.000 18.059.542.800 99,23%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor untuk 1 tahun realisasi 100%

9.750.000 9.750.000 100,00%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional

Terpeliharanya kendaraan dinas 7 unit mobil, 3 unit motor dalam 1 tahun realisasi 100%

237.597.000 216.352.716 91,06%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor untuk 1 tahun realisasi 100%

9.000.000 9.000.000 100,00%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor realisasi 4 unit (100%)

1.950.000.000 1.933.172.000 99,14%

Penyusunan DED penataan tanah eks work shop bina marga, balik bukit

Tersedianya DED Penataan Tanah Eks Work Shop Bina Marga realisasi 1 DED (100%)

200.000.000 195.341.000 97,67%

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

93.000.000 91.961.600 98,88%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya pengetahuan aparatur untuk 1 tahun realisasi 100%

5.000.000 4.500.000 90,00%

Page 9: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

6

Pembinaan jasa kontruksi Terlaksanya bimtek K3 target 30 peserta realisasi 100%

88.000.000 87.461.600 99,39%

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Skpd

124.300.000 123.420.000 99,29%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya laporan kinerja SKPD untuk 1 tahun realisasi 100%

1.000.000 1.000.000 100,00%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya laporan Keuangan Semesteran untuk 1 tahun realisasi 100%

1.000.000 1.000.000 100,00%

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran untuk 1 tahun realisasi 100%

2.000.000 2.000.000 100,00%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun untuk 1 tahun realisasi 100%

2.500.000 2.500.000 100,00%

Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah untuk 1 tahun realisasi 100%

83.000.000 83.000.000 100,00%

Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan skpd

Terwujudnya Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan untuk 1 tahun realisasi 100%

9.800.000 9.800.000 100,00%

Penyusunan renstra skpd 2017 - 2022

Terwujudnya Dokumen Renstra 2017 – 2022 target 10 dokumen realisasi 100%

25.000.000 24.120.000 96,48%

5 Pengembangan Perumahan

50.000.000 15.836.885 31,67%

Fasilitasi dan koordinasi rumah swadaya

Terfasilitasi dan terkoordinasinya rumah swadaya target 1 tahun realisasi 100%

50.000.000 15.836.885 31,67%

6

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

147.046.916.000 145.530.156.32

1 98,97%

Pembangunan Jalan

Terlaksananya pembangunan jalan target 4 lokasi realisasi 4 lokasi (100%)

1.900.000.000 1.884.059.000 99,16%

Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan target 5 unit realisasi 5

2.400.000.000 2.364.457.200 98,52%

Page 10: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

7

unit (100%)

Peningkatan Jalan

Terlaksananya peningkatan jalan target 21 ruas jalan realisasi 21 ruas jalan (100%)

47.850.000.000 47.381.557.750 99,02%

DAK Penugasan Bidang Jalan

Terlaksananya peningkatan jalan target 20 ruas jalan realisasi 20 ruas jalan (100%)

93.398.000.000 92.414.579.371 98,95%

Perencanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan bidang bina marga

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan target 28 dokumen realisasi 28 dokumen (100%)

1.498.916.000 1.485.503.000 99,11%

7

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong/Trotoar

3.400.000.000 3.371.981.000 99,18%

Pembangunan Saluran Draianse dan Gorong-Gorong

Terbangunnya Saluran Drainase, Gorong-Gorong dan Trotoar target 3 lokasi realisasi 3 lokasi (100%)

3.400.000.000 3.371.981.000 99,18%

8

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6.500.000.000 6.393.858.500 98,37%

Rehabilitasi/Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Terlaksananya rehabilitasi jalan jembatan target 11 ruas jalan, 1 unit jembatan realisasi 11 ruas jalan, 1 unit jembatan (100%)

6.500.000.000 6.393.858.500 98,37%

9

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

200.000.000 179.519.000 89,76%

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

Tertanganinya rehabilitasi jalan dan jembatan dalm kondisi tanggap darurat target selama 1 tahun realisasi 100% tanggap darurat

200.000.000 179.519.000 89,76%

10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

200.000.000 188.212.900 94,11%

Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Terpeliharanya alat berat target selama 1 tahun realisasi 100%

200.000.000 188.212.900 94,11%

Page 11: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

8

11

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lain

36.421.198.000 36.115.197.000 99,16%

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigisi (DI) target 40 DI realisasi 40 DI (100%)

1.300.000.000 1.295.587.000 99,66%

DAK penugasan bidang irigasi

Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi target 6 irigasi realisasi 6 irigasi (100%)

27.750.007.000 27.520.374.000 99,17%

Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Terlaksananya pembangunan dan peningkatan Daerah Irigisi (DI) target 40 DI realisasi 40 DI (100%)

6.800.000.000 6.730.979.000 98,98%

Perencanaan teknis bidang pengairan

Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang pengairan target 23 dokumen realisasi 23 dokumen (100%)

571.191.000 568.257.000 99,49%

12

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2.694.689.000 2.668.657.000 99,03%

Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah

Terlaksananya pembangunan pengolahan air minum target 2 realisasi 2 (100%)

1.500.000.000 1.489.147.000 99,28%

DED SPAM IKK Suoh

Tersedianya dokumen DED SPAM IKK Suoh target 1 dokumen DED realisasi 1 dokumen DED (100%)

600.000.000 590.500.000 98,42%

Perencanaan bidang air minum

Tersedianya dokumen perencanaan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

286.187.000 284.072.000 99,26%

Perencanaan bidang sanitasi

Tersedianya dokumen perencanaan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

308.502.000 304.938.000 98,84%

13 Program Pengendalian Banjir

13.500.000.000 13.403.214.000 99,28%

Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Tersedianya sarana pengendalian banjir target 8 unit realisasi 8 unit (100%)

13.100.000.000 13.006.382.000 99,29%

Pembangunan Prasarana Pengamanan Danau

Tersedianya sarana pengaman danau target 1 unit realisasi 1 unit

400.000.000 396.832.000 99,21%

Page 12: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

9

(100%)

14

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

45.491.745.000 44.997.169.639 98,91%

Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

Terbangunnya jalan lingkungan target 92 lokasi realisasi 92 lokasi (100%).

32.650.000.000 32.236.038.389 98,73%

Penyusunan database jalan lingkungan

Tersedianya dokumen database jalan lingkungan 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

215.000.000 213.081.250 99,11%

DAK penugasan bidang air minum

Terbangunnya SPAM perdesaan target 4 SPAM realisasi 4 SPAM (100%)

5.444.111.000 5.389.980.200 99,01%

DAK penugasan bidang sanitasi

Terbangunnya prasarana sanitasi target 6 toilet umum realisasi 6 toilet umum (100%)

5.032.634.000 5.020.832.000 99,77%

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Terbangunnya SPAM perdesaan target 6 SPAM realisasi 6 SPAM (100%)

1.200.000.000 1.188.820.000 99,07%

Pendamping pamsimas

Terbangunnya SPAM perdesaan target 1 SPAM realisasi 1 SPAM (100%)

950.000.000 948.417.800 99,83%

15

Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

5.782.389.000 5.775.086.500 99,87%

DAK Perumahan dan Permukiman

Terbangunnya Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah target 317 Unit realisasi 317 unit (100%)

5.782.389.000 5.775.086.500 99,87%

16 Program Perencanaan Tata Ruang

370.000.000 314.296.500 84,95%

Sinkronisasi peta citra satelit dalam pembuatan peta dasar

Tersedianya peta citra satelit target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

370.000.000 314.296.500 84,95%

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

115.000.000 96.475.000 83,89%

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Tersedianya dokumen pemanfaatan ruang target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)

115.000.000 96.475.000 83,89%

18

Program penataan penguasaan, pemilikan,

390.380.000 358.581.500 91,85%

Page 13: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

10

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik pemkab lb)

Terselenggaranya Sertifikasi Tanah Milik Pemkab Lampung Barat target 35 persil realiasi 35 persil realisasi 100%

174.010.000 145.767.000 83,77%

Perencanaan pengadaan tanah

Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Milik Pemkab target 1 dokumen realisasi 1 dokumen 100%

66.370.000 63.396.500 95,52%

Pelaksanaan pengadaan tanah

Terealisasinya Pengadaan Tanah Milik Pemerintah target 1 bidang realisasi 1 bidang (100%)

150.000.000 149.418.000 99,61%

19

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

85.000.000 84.740.000 99,69%

Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan

Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kab. Lampung Barat target 3 kasus realisasi 3 kasus (100%)

85.000.000 84.740.000 99,69%

20 Program pembangunan kebun raya liwa

2.250.000.000 2.235.991.200 99,38%

Pembangunan prasarana pendamping kebun raya Liwa

Terbangunnya Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa target 1 lokasi realisasi 1 lokasi (100%)

2.250.000.000 2.235.991.200 99,38%

Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program

dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun

2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan

semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih

ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Page 14: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

11

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Periode Triwulan

IV Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

dan Kegiatan (Renstra OPD)

Tahun 2022

Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) tahun 2018

Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun

2018

Catatan Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8

Urusan Wajib

1 03 03 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Page 15: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Makanan dan Minuman

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/ Pameran

6 bulan 1 bulan 1 bulan 16,67 %

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Biaya Operasional Kantor UPTD

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% gedung pemerintah dalam kondisi baik

80,85 % 70,52 % 70,52 % 87,22 %

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang

dibangun 13 gedung 6 gedung 6 gedung 46,15 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5 gedung 1 gedung 1 gedung 20 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

50 gedung 10 gedung 10 gedung 20 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Page 16: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

13

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

6 gedung 3 gedung 3 gedung 50 %

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

12 gedung 2 gedung 2 gedung 16,67 %

Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun

12 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 66,67 %

Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang

dibangun 2 gedung - gedung - gedung - %

Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah

Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yang disusun

1 dokumen - dokumen - dokumen - %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Pembinaan Jasa Kontruksi 5 kali 1 kali 1 kali 20 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Page 17: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

14

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Penetapan Renstra SKPD 2017-2022

10 buku 10 buku 10 buku 100 %

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

% jalan dalam kondisi baik 75 % 55,5 % 55,5 % 74 %

Perencanaan pembangunan jalan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun

10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 30 %

Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang

dibangun 170 km 30,2 km 30,2 km 17,76 %

Perencanaan pembangunan jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang disusun

30 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 20 %

Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang

dibangun 30 unit 6 unit 6 unit 20,00 %

Page 18: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

15

Perencanaan Peningkatan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun

59 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 18,64 %

Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang

ditingkatkan 526 km 105,9 km 105,9 km 20,13 %

DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang

dibangun 650 km 130 km 130 km 20 %

Program Perencanaan Tata Ruang

% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang

100 % 1 1 100 %

Fasilitasi RANPERDA RDTR Jumlah dokumen Ranperda RDTR yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Fasilitasi PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun

1 dokumen - %

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

% penanganan air limpasan

100 % 80 % 80 % 80 %

Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun

10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 20 %

Page 19: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

16

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang dibangun

9 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 11,11 %

Program pembangunan turap/talud/bronjong

% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil

90 % 80 % 80 % 88,89 %

Perencanaan turap/talud/brojong

Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun

8 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 50,00 %

Pembangunan turap/talud/bronjong

Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun

13 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 15,38 %

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang

96 % 85 % 85 % 85 %

Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang

120 orang 120 orang 120 orang 100 %

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

% jalan dalam kondisi baik 80 % 55,5 % 55,5 % 69,38 %

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yang direhab

25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 20 %

Page 20: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

17

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatan yang direhab

803 km 203 km 203 km 25,28 %

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan

100 % 100 % 100 % 100 %

Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Jumlah penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %

Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

% tersedianya data ruas jalan dan jembatan

100 % 100 % 100 % 100 %

Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan

7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

% alat berat dalam kondisi baik

100 % 100 % 100 % 100 %

Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli 10 unit 1 unit 1 unit 10 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah alat berat yang dipelihara

15 unit 3 unit 3 unit 20 %

Page 21: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

18

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

% jaringan irigasi baik 60 % 45 % 45 % 75 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara

4.894 Ha 834 Ha 834 Ha 17,04 %

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun

175 lokasi

Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun

920 Ha 100 Ha 100 Ha 10,87 %

Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa

Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun

600 Ha 110 Ha 110 Ha 18,33 %

Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun

150 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 8 %

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Peningkatan ketersediaan air tanah

30 % 22 % 22 % 73,33 %

Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi

Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab

9 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 33,33 %

Program Pengembangan % air minum aman dan 92,5 % 76,9 % 76,9 % 83,14 %

Page 22: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

19

Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

sanitasi layak 96,34 % 82,34 % 82,34 % 85,47 %

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

43 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 25,58 %

Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun

24 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 36,36 %

DAK Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

75 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 20 %

Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air minum

Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yang dibangun dan dipelihara

10 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 20 %

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20 %

DAK Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

25 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 20 %

Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi

15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20 %

Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir

45 % 37 % 37 % 82,22 %

Page 23: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

20

Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai

Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan

48 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 16,67 %

Pembangunan Prasarana Pengaman Danau

Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun

8 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 50 %

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Jumlah lokasi bantaran dan tanggul sungai yang direhab

16 lokasi - %

Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir

Jumlah lokasi pengembangan daerah rawa yang dikelola

2 lokasi - %

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

% jalan lingkungan dalam kondisi baik

98,83 % 45,75 % 45,75 % 46,29 %

Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun

253 km 50 km 50 km 19,76 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan

Panjang jalan perdesaan yang direhab,

85 km 15 km 15 km 17,65 %

jumlah jembatan perdesaan yang direhab

Penyusunan Database Jalan Lingkungan

Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Page 24: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

21

Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20 %

Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air

40 % 32 % 32 % 80 %

Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan

Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji

7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %

Melaksanakan survey, investigasi, dan perencanaan detil (SID) sarana prasarana SDA

Jumlah dokumen sarana prasarana SDA yang di SID

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 %

Program Pengembangan Perumahan

% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

11,37 % 5,21 % 5,21 % 45,82 %

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Jumlah rumah MBR yang terbangun

500 unit 100 unit 100 unit 20 %

Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

11,37 % 5,21 % 5,21 % 45,82 %

Page 25: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

22

DAK Perumahan dan Permukiman

Jumlah rumah MBR yang terbangun

2500 unit 500 unit 500 unit 20 %

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat

100 % 43,32 % 43,32 % 43,32 %

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah persil tanah yang ditata

675 persil 135 persil 135 persil 20 %

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB

Jumlah luas tanah yang diadakan

10 Ha 2 Ha 2 Ha 20 %

Perencanaan Pengadaan Tanah

Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20 %

Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah

Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi

3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33,33 %

Inventarisasi tanah eks. Erfpacht

Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap

Jumlah penyuluhan program pensertifikatan tanah yang dilaksanakan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %

Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

% penanganan permasalahan tanah

100 % 20 % 20 % 20 %

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan

Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi

15 kasus 3 kasus 3 kasus 20 %

Page 26: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

23

Program Pembangunan Kebun Raya Liwa

% prasarana pendamping KRL terbangun

100 % 70 % 70 % 70 %

Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa

Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun

3 unit 1 unit 1 unit 33,33 %

Page 27: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

24

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat terhadap indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

PROFIL PELAYANAN DASAR

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2010

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu

Penca-paian

TARGET CAPAIAN PER TAHUN KET.

Indikator Nilai 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I Sumber Daya Air

Prioritas Utama penyediaan Air

untuk kebutuhan

masyarakat

1 Tersedianya air baku

untuk memenuhi

kebutuhan pokok

minimal sehari hari.

100%

2014

34 43 51 60 69 75

2 Tersedianya air irigasi

untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada.

70% 2014

80 90 100 100 100 100

II Jalan Jaringan Akses

bilitas

3 Tersedianya jalan yang

menghubungkan pusat-

pusat kegiatan

dalam wilayah kabupaten/ko

ta.

100%

2014

56 67 78 89 100 100

Mobili

tas

4 Tersedianya jalan yang

memudahkan masyarakat

perindividu melakukan

perjalanan.

100%

2014

69 77 85 92 100 100

Ke

selam

atan

5 Tersedianya

jalan yang menjamin

pengguna jalan

berkendara dengan

selamat

60% 2014

43,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21

Page 28: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

25

Ruas Ko

ndisi

Jalan

6 Tersedianya

jalan yang menjamin

kendaraan dapat berjalan

dengan selamat dan

nyaman.

60% 2014

43,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21

Ke

cepata

n

7 Tersedianya

jalan yang menjamin

perjalanan dapat

dilakukan sesuai dengan

kecepatan rencana

60% 2014

43,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21

III Air minum Cluster Pelayanan

8 Tersedianya akses air

minum yang

aman melalui

Sistem Penyediaan Air Minum

dengan jaringan

perpipaan dan bukan

jaringan perpipaan

terlindungi dengan

kebutuhan pokok

minimal 60 liter/orang/

hari

27 37 47 57 67

Sangat buruk

40% 2014

Buruk 50%

Sedang 70%

Baik 80%

Sangat

Baik

100%

IV Penyehatan

Lingkungan

Pemukiman (Sanitasi

Lingkungan dan

Persampahan

Air Limbah Permukiman

9 Tersedianya sistem air

limbah setempat yang

memadai.

60% 2014

14,62

10 Tersedianya

sistem air limbah skala

komunitas/kawasan/kota

5% 2014

Pengelolaan Sampah

11 Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di

perkotaan.

20% 2014

12 Tersedianya

sistem penanganan

sampah di perkotaan.

70% 2014

Drainase 13.1 Tersedianya sistem

jaringan drainase skala

kawasan dan skala kota

50% 2014

45

13.2 Tersedianya sistem

jaringan drainase skala

kawasan dan skala kota

sehingga tidak terjadi

genangan (lebih dari 30

cm, selama 2 jam) dan tidak

lebih dari 2 kali setahun

50% 2014

V Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

14 Berkurangnya luasan

permukiman kumuh di

kawasan

10% 2014

3,75

Page 29: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

26

perkotaan.

VI Penataan Bangunan

dan Lingkunga

n

Izin Mendirikan Bangunan

15 Terlayaninya masyarakat

dalam pengurusan

IMB di kabupaten/ko

ta.

100%

2014

769,23

Harga Standar

Bangunan Gedung Negara

(HSBGN)

16 Tersedianya

pedoman Harga Standar

Bangunan Gedung

Negara di Kabupaten

/kota

100

%

2014

100% 100% 100% 100% 100% 100%

VII Jasa

Konstruksi

Izin Usaha

Jasa Konstruksi

(IUJK)

17 Penerbitan

IUJK dalam waktu 10

(sepuluh) hari kerja setelah

persyaratan lengkap.

100

%

2014

Sistem Informasi Jasa

Konstruksi

18 Tersedianya Sistem

Informasi Jasa

Konstruksi setiap tahun

100%

2014

VIII

Penataan Ruang

Informasi Penataan

Ruang

19.1 Tersedianya informasi

mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta

rencana rincinya

melalui peta analog

100%

2014

Kab. /Kota

100

%

2014

Kecamatan

100

% 2014

(Kelurahan)

19.2 Tersedianya informasi

mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana

rincinya melalui peta

analog

100%

2014 Kab.

/Kota

100

% 2014

Kecam

atan

100% 2014

(Kelura

han)

Pelibatan Peran Masyarakat

Dalam Proses

Penyusunan

RTR

20.1 Terlaksananya penjaringan aspirasi

masyarakat

melalui forum

konsultasi publik yang

memenuhi syarat inklusif

dalam proses penyusunan

RTR dan program

pemanfaatan ruang, yang

dilakukan minimal 2

(dua) kali setiap

disusunnya RTR

100%

2014

Page 30: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

27

20.2 Terlaksananya

penjaringan aspirasi

masyarakat melalui forum

konsultasi publik yang

memenuhi syarat inklusif

dalam proses penyusunan

program pemanfaatan

ruang.

100

%

2014

Izin

Pemanfaatan Ruang

21 Terlayaninya

masyarakat dalam

pengurusan izin

pemanfaatan

ruang sesuai

dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah

kabupaten/kota beserta

rencana rincinya

100

%

2014

(Kabupaten

/Kota)

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran

Tata Ruang

22 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat

tentang pelanggaran

di bidang penataan

ruang, dalam waktu 5 (lima)

hari kerja

100%

2014 (Kab. /Kota

dan Kecam

atan

Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Publik

23 Tersedianya

luasan RTH publik sebesar

20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan.

25% 2014

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Di Kabupaten Lampung Barat, prasarana dan sarana transportasi

hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan roda dua

dan roda empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan

karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas

penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Lampung

Barat ini cukup tinggi.

Di samping jalan negara tersebut sebagai jalan arteri primer di

wilayah ini, terdapat juga jaringan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten

yang menghubungkan antara wilayah kabupaten dalam Provinsi

Lampung maupun dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat itu sendiri.

Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat mempunyai

panjang total 724 km, menurut statusnya dapat dibedakan menjadi

Page 31: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

28

Jalan Nasional dengan panjang 121,19 km (9,63%), Jalan Provinsi

dengan panjang 151,91 km (12,07%), dan Jalan Kabupaten sepanjang

724 km (78,31%). Dengan komposisi panjang jalan yang ada, maka

diperlukan penambahan panjang dan peningkatan kondisi jalan

kabupaten, sehingga dapat lebih menjangkau seluruh wilayah

Kabupaten Lampung Barat. Peningkatan panjang dan kondisi jalan

kabupaten tersebut, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di

Kabupaten Lampung Barat.

Tabel Data Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2009-2017 No Status

Jalan

Sat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Panjang Jalan Nasional

km 329,6 329,6 329,6 329,6 329,6 121,19 121,19 121,19 82,357

2 Panjang Jalan Provinsi

km 314,68 314,68 95,06 95,06 95,06 151,91 151,91 151,91 112,94

3 Panjang Jalan Kabupaten

km 1082,77 1082,77 1098,17 1098,17 985,77 985,77 985,77 985,77 724,00

Tabel Data Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2009-2017 No Kondisi

Jalan

Kabupaten

Sat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Baik km 501,83 232,54 232,54 247,46 245,47 273,21 302,12 363,17 317,58 2 Sedang km 73,90 138,08 138,08 171,76 75,03 89,48 97,95 72,77 53,14 3 Rusak

ringan km 76,07 136,53 141,93 168,92 167,73 137,80 121,48 95,95 87,35

4 Rusak berat km 430,97 575,62 585,62 510,03 497,28 485,28 464,19 455,89 265,93

Page 32: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

29

Tabel Data Jalan Menurut Jenis Perkerasan Tahun 2009-2017 No Jenis

Perkerasan Sat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Aspal/Beton km

492,78

187,21 187,21 234,40 190,89 232,92 267,65 333,83 315,43

2 Penetrasi

macadam km 236,49 236,49 205,50 167,15 136,17 126,50 99,10 75,98

3 Telford/

Kerikil km 104,82 161,76 167,16 162,66 155,91 152,15 146,01 119,54 89,47

4 Tanah/

belum

tembus

km 485,17 497,31 507,31 494,61 471,82 464,53 445,70 435,25 243,12

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GRAFIK PERKEMBANGAN KONDISI PERKERASAN JALAN

Baik Sedang Rusak ringan Rusak berat

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GRAFIK DATA JALAN MENURUT JENIS PERKERASAN

Aspal/Beton Penetrasi macadam Telford/ Kerikil Tanah/ belum tembus

Page 33: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

30

Irigasi merupakan prasarana yang vital dalam menentukan

keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk

berdaulat dalam bidang pangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

berkewajiban mendukung program ketahanan pangan Nasional. Untuk

itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irgasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 390 Tahun 2007

tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak 171

DI dengan Luas Sawah sebanyak 16.852,39 Ha. Pada akhir tahun 2013

kondisi irigasi baik sebanyak 3.367,58 Ha, kondisi sedang 10.272,83 Ha

dan kondisi rusak 3.211,98 Ha dengan Indeks Pertanaman (IP) sebesar

102,51%.

Pada awal tahun 2014 jumlah Daerah Irigasi (DI) yang menjadi

kewenangan Kabupaten Lampung Barat adalah 112 DI dengan Luas

Sawah sebanyak 10.597,51 Ha. Kondisi baik 3.133,05 Ha (29,56%),

Kondisi Sedang 5.027,17 Ha (47,44%) dan kondisi rusak 2.437,29 Ha

(23,00%) dengan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 109,94%.

Setelah terbitnya SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun

2014 tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI)

Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan Luas Sawah

sebanyak 11.442,51 Ha, hal ini karena adanya penambahan 6 Daerah

Irigasi baru. Pada awal tahun 2017 kondisi Infrastruktur irigasi

Kabupaten Lampung Barat dari total luas irigasi 11.442,51 Ha kondisi

baik 4.818,14 Ha (42,11%), kondisi sedang 5.191,51 Ha (45,37%) dan

kondisi rusak 1.432,86 Ha (12,52%) dengan Indek Pertanaman (IP)

sebesar 114,98%.

Page 34: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

31

Grafik luas baku irigasi yang belum dikelola

Grafik pada Gambar secara total luas baku irigasi yang belum

dikelola atau sisa baku sebesar 55% (6.249 Ha) dan yang telah dikelola

atau berfungsi sebesar 45% (5.193 Ha). Hal ini terjadi karena sebagian

daerah irigasi yang dapat diairi merupakan kebun produktif (kopi) dan

sebagian lagi merupakan daerah yang rawan banjir terutama daerah

Irigasi di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Potensi ini dapat

dikembangkan apabila harga komoditas padi dipasaran lebih

menguntungkan dari pada komoditas perkebunan dan harus didukung

oleh kehandalan kinerja jaringan irigasi. Komitmen untuk

meningkatkan kinerja jaringan irigasi harus juga didukung oleh

ketersediaan pendanaan. Upaya ini harus dilakukan dalam rangka

45%

55%

Grafik Luas Irigasi 11.442 Ha, Luas Fungsi 5.192 Ha dan Sisa Baku 6.249 Ha

FUNGSI

SISA BAKU

Page 35: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

32

mencapai program pemerintah untuk menjadi bangsa yang berdaulat

dibidang pangan.

Grafik Kondisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat 2013 – 2017

Ditinjau dari Indeks Pertanaman (IP) terlihat mengalami

peningkatan seperti ditunjukan oleh grafik dibawah ini.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2013 2014 2015 2016 2017

KONDISI DAERAH IRIGASI

BAIK SEDANG RUSAK

100

102,51

109,94

112,64

114,98

90

95

100

105

110

115

120

INDEKS PERTANAMAN (IP)

2012 2013 2014 2015 2016

Page 36: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

33

Percepatan pembangunan infrastruktur di perdesaan sangat

bermanfaat bagi masyarakat di perdesaan yang dilakukan melalui

penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.

Hasil capaian peningkatan jalan lingkungan perdesaan dalam

kurun waktu 2010 s.d. 2017 adalah dengan semakin banyaknya jalan

lingkungan perdesaan yang telah dibangun baik berdasarkan jumlah

ruas/lokasi pembangunan maupun panjang jalan yang telah dibangun

Pelayanan Air Minum Perdesaan yang ada di Kabupaten Lampung

Barat saat ini dikelola langsung oleh masyarakat. Pengelolaan oleh

masyarakat ini dilakukan melalui pembentukan pengurus/kelompok

pemakai air. Distribusi air minum dilakukan dengan memanfaatkan

system gravitasi melalui perpipaan yang dibangun oleh pemerintah

pusat, pemerintah daerah atau melalui pemberdayaan masyarakat

lainnya atau melalui swadaya murni.

Dari 136 desa/kelurahan yang ada di lampung Barat, baru 67

desa yang sudah dibangun dan terlayani SPAM Perdesaan, sedangkan 69

desa/kelurahan belum terlayani SPAM Perdesaan.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GRAFIK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERDESAAN

Beton Latasir Telford/Sirtu Jumlah Ruas

Page 37: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

34

SPAM di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

1. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan - SPAM IKK (Ibu Kota

Kecamatan.

2. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan – SPAM Perdesaan.

Sedangkan pengelolaan SPAM yang telah dibangun dibagi menjadi :

1. SPAM Perdesaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat

(Pokmas/OMS/BUMDES)

2. SPAM Ibukota Kabupaten yang dikelola oleh PDAM Limau Kunci

Pelayanan air bersih khususnya pada darah ibukota kecamatan

dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. PDAM

ini telah beroperasi sejak tahun 1995 setelah terpisah dari PDAM

Kabupaten Lampung Utara.

Total sambungan rumah (SR) PDAM Limau Kunci sebanyak

11.093 SR, dengan SR aktif sebanyak 10.794 unit (data sampai dengan

Agustus 2015).

Sumber air yang dipakai berasal dari air sungai/ air permukaan

dan beroperasi dengan memanfaatkan gravitasi.

Tabel Pelayanan SPAM IKK Kabupaten Lampung Barat

No Pelayanan Air Bersih Kapasitas

1 Sumber air baku Air Sungai/ Air Permukaan

2 Kapasitas terpasang 205 liter/detik

3 Cabang/unit pengelolaan 10 unit

4 Jumlah sambungan rumah (SR) terpasang 12.941 SR

5 Jumlah sambungan rumah (SR) aktif 12.701 SR

6 Produksi air 2.734.279 M3/bulan

7 Distribusi air 2.734.279 M3/bulan

8 Air terjual 2.136.644 M3/bulan

9 Sistem operasi dan jam pelayanan Gravitasi murni/24 jam

Sumber : PDAM Limau Kunci Oktober 2017

Page 38: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

35

Hasil pembangunan gedung pada kurun waktu 2008 – 2017

Pembangunan :

1. Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort (2006 – 2008)

2. Kawasan Sekuting Terpadu

• Masjid Bintang Mas (Kompleks Islamic Center) (2009 – 2010)

• Tugu Piala Tetap MTQ (2013)

• Gedung Olah Raga (GOR) Aji Saka (2012 – 2015)

• Stadion Olah Raga Bumi Sekala Bghak (2015 – sekarang)

• Kantor UPT Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu (2016)

3. Kawasan Rest Area Sumber Jaya

• Tugu Muli Batin dan nomenkelatur Bumi Sekala Bghak (2014 –

2015)

4. Pembangunan Gedung Arsip Kejaksaaan Negeri Liwa (2016)

5. Pembangunan Rumah Prestasi / Lamban Tambo (2013)

6. Pembangunan Asrama Mahasiswa di Bandar Lampung (2014 – 2015)

7. Pembangunan Gedung Infokom (2015)

8. Pembangunan Gedung Arsip DPRD (2014)

9. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Air Hitam (2013)

10. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kebun Tebu (2013)

11. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pagar Dewa (2013)

12. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bandar Negeri Suoh (2013)

13. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Batu Ketulis (2013)

14. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Lumbok Seminung (2013)

15. Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

(2013)

16. Pembangunan Gudang Obat Dinas Kesehatan (2013)

17. Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Krui (2012)

Rehabilitasi :

1. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sumber Jaya (2016)

2. Rehabilitasi Kantor BPBD (2016)

3. Rehabilitasi Operational Room (OR) Kantor Bupati (2016)

4. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Suoh (2016)

5. Rehabilitasi Instalasi Air Bersih Rumah Dinas Kajari (2016)

Page 39: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

36

6. Penataan Pertigaan Tugu Sari Sumber Jaya (2016)

7. Pembangunan Gerbang Perkotaan (2016)

8. Rehabilitasi Kantor Bappeda (2015)

9. Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan (2015)

10. Rehabilitasi Kantor Dinas Koperindag (2015)

11. Rehabilitasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2015)

12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Tugu Sari (2015)

13. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Fajar Bulan (2015)

14. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sekicau (2015)

15. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pasar Liwa (2015)

16. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Way Mengaku (2015)

17. Rehabilitasi Rumah Dinas Kajari (2015)

18. Rehabilitasi Aula Kantor Camat Way Tenong (2015)

19. Rehabilitasi Seminung Lumbok Resort (2015)

20. Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD (2015)

21. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD (2015)

22. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD (2014)

23. Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati (2013)

24. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati (2013)

25. Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres (2013)

26. Rehabilitasi Gazebo dan Nomenkelatur Pemda (2012)

27. Renovasi Gedung Perwakilan Way Halim (2010)

28. Rehab Ruang Kerja Bupati (2009)

29. Rehab Ruang Kerja Wakil Bupati (2009)

30. Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati (2009)

Permasalahan yang ada di bidang pekerjaan umum adalah sebagai

berikut:

Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan

permaslahan yang sering dihadapai adalah :

- Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana

Page 40: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

37

- Masih banyaknya daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan

lindung

- Geografis → Pegunungan, Struktur Tanah → kurang baik

Pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air dan irigasi selalu

mengalami permasalahan :

- Kondisi di lokasi yang sering terjadi bencana longsor

- Perubahan alur sungai akibat penumpukan sedimentasi atau

pendangkalan sungai.

- Irigasi yang ada merupakan irigasi sederhana dengan luasan yang kecil

karena kondisi alam yang berbukit-bukit

Adanya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya

luasan kawasan permukiman kumuh, disebabkan :

- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan

dan permukiman

- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman

- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan

pembangunan prasarana dan sarana kawasan

Terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana di

beberapa kawasan pemukiman, lemahnya pengawasan dan pengendalian

alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman dan perumahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD 2019 dengan

rancangan awal usulan RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Kabupaten Lampung Barat sesuai tabel berikut:

Page 41: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

38

Review terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD Tahun 2019

No

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.014.754.620 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.014.754.620

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 Bulan 10.600.000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 Bulan 10.600.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 40.320.000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 40.320.000

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan 28.819.350

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

12 Bulan 28.819.350

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan 200.000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan 200.000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan 6.016.500

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan 6.016.500

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 35.649.075

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 35.649.075

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan 40.451.250

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan 40.451.250

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan 2.500.000

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 Bulan 2.500.000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan 3.960.000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 Bulan 3.960.000

Page 42: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

39

- Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan 7.200.000

- Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan 7.200.000

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan 80.000.000

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bulan 80.000.000

- Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

1 Bulan 15.000.000

- Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

1 Bulan 15.000.000

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

12 Bulan 12.600.000

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

12 Bulan 12.600.000

- Biaya Operasional Kantor UPTD

12 Bulan 731.438.445 - Biaya Operasional Kantor UPTD

12 Bulan 731.438.445

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% gedung pemerintah dalam kondisi baik

74,65% 14.276.137.700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

% gedung pemerintah dalam kondisi baik

74,65% 14.276.137.700

- Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

2 gedung 5.700.000.000 - Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

2 gedung 5.700.000.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 Gedung 55.000.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 Gedung 55.000.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

10 Unit 218.687.700 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

10 Unit 218.687.700

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kendaraan dinas gedung kantor yang dipelihara

1 Tahun 9.450.000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah kendaraan dinas gedung kantor yang dipelihara

1 Tahun 9.450.000

Page 43: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

40

- Pengadaan meubelair 50.000.000

- Pengadaan meubelair 50.000.000

- Pengadaan notebook 75.000.000

- Pengadaan notebook 75.000.000

- Pengadaan printer 2.500.000

- Pengadaan printer 2.500.000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

2 gedung 1.500.000.000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

2 gedung 1.500.000.000

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

4 gedung 5.115.500.000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

4 gedung 5.115.500.000

- Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun

1 dokumen

500.000.000 - Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun

1 dokumen 500.000.000

- Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun

2 gedung 800.000.000 - Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun

2 gedung 800.000.000

- Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah

Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yang disusun

1 dokumen

250.000.000 - Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah

Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yang disusun

1 dokumen 250.000.000

Page 44: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

41

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

126.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

126.000.000

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 orang 5.000.000

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 orang 5.000.000

- Pembinaan Jasa Kontruksi 50 orang 121.000.000 - Pembinaan Jasa Kontruksi 50 orang 121.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

147.740.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

147.740.000

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Tahun 1.500.000

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Tahun 1.500.000

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4 Tahun 1.500.000

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4 Tahun 1.500.000

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Tahun 2.980.000

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Tahun 2.980.000

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Tahun 3.725.000

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Tahun 3.725.000

- Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Tahun 123.670.000 - Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Tahun 123.670.000

- Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

11 Tahun 14.365.000

- Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

11 Tahun 14.365.000

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

% jalan dalam kondisi baik

62,00% 119.169.000.000 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

% jalan dalam kondisi baik

62,00% 119.169.000.000

Page 45: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

42

- Perencanaan pembangunan jalan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun

3 dokumen

350.000.000 - Perencanaan pembangunan jalan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun

3 dokumen 350.000.000

- Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun

8 km 3.569.377.720 - Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun

8 km 3.569.377.720

- Perencanaan pembangunan jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang disusun

6 dokumen

600.000.000 - Perencanaan pembangunan jembatan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang disusun

6 dokumen 600.000.000

- Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun

2 unit 3.358.800.000 - Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun

2 unit 3.358.800.000

- Perencanaan Peningkatan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun

12 dokumen

750.000.000 - Perencanaan Peningkatan Jalan

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun

12 dokumen

750.000.000

Page 46: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

43

- Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan

55 km 54.698.672.280 - Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan

55 km 54.698.672.280

- DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun

35 km 55.842.150.000 - DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun

35 km 55.842.150.000

6 Program Perencanaan Tata Ruang

% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang

100% 551.210.615 Program Perencanaan Tata Ruang

% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang

100% 551.210.615

- Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

12 bulan 151.210.615 - Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

Koordinasi Perencanaan Tata Ruang

12 bulan 151.210.615

- Penyusunan PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun

1 dokumen

400.000.000 - Penyusunan PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun

1 dokumen 400.000.000

7 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

% penanganan air limpasan

85% 1.790.000.000 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

% penanganan air limpasan

85% 1.790.000.000

Page 47: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

44

- Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun

2 Dokumen

150.000.000 - Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun

2 Dokumen 150.000.000

- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang dibangun

2 Lokasi 1.640.000.000 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang dibangun

2 Lokasi 1.640.000.000

8 Program pembangunan turap/talud/bronjong

% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil

75% 1.700.000.000 Program pembangunan turap/talud/bronjong

% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil

75% 1.700.000.000

Page 48: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

45

- Perencanaan turap/talud/brojong

Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun

1 Dokumen

100.000.000 - Perencanaan turap/talud/brojong

Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun

1 Dokumen 100.000.000

- Pembangunan turap/talud/bronjong

Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun

3 Lokasi 1.600.000.000 - Pembangunan turap/talud/bronjong

Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun

3 Lokasi 1.600.000.000

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang'

180.000.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang'

180.000.000

- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang

120 Orang

180.000.000 - Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang

120 Orang 180.000.000

9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

% jalan dalam kondisi baik

62,00% 5.550.000.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

% jalan dalam kondisi baik

62,00% 5.550.000.000

Page 49: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

46

- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yang direhab

5 Dokumen

550.000.000 - Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yang direhab

5 Dokumen 550.000.000

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatan yang direhab

150 KM 5.000.000.000 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatan yang direhab

150 KM 5.000.000.000

10 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan

100,00% 360.000.000 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan

100,00% 360.000.000

- Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Jumlah penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

1 Tahun 360.000.000 - Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Jumlah penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

1 Tahun 360.000.000

Page 50: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

47

11 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

% tersedianya data ruas jalan dan jembatan

100,00% 240.000.000 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

% tersedianya data ruas jalan dan jembatan

100,00% 240.000.000

- Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan

1 Dokumen

240.000.000 - Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan

1 Dokumen 240.000.000

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

% alat berat dalam kondisi baik

100,00% 990.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

% alat berat dalam kondisi baik

100,00% 990.000.000

- Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli

1 Unit 750.000.000 - Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli

1 Unit 750.000.000

- Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah alat berat yang dipelihara

4 Unit 240.000.000 - Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah alat berat yang dipelihara

4 Unit 240.000.000

13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

% jaringan irigasi baik

49% 21.044.500.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

% jaringan irigasi baik

49% 21.044.500.000

Page 51: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

48

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara

834 Ha 1.500.000.000 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara

834 Ha 1.500.000.000

- DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)

Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun

35 Lokasi 13.954.500.000 - DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)

Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun

35 Lokasi 13.954.500.000

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun

100 Ha 3.450.000.000 - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun

100 Ha 3.450.000.000

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa

Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun

150 Ha 1.500.000.000 - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa

Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun

150 Ha 1.500.000.000

- Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun

6 dokumen

640.000.000 - Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun

6 dokumen 640.000.000

14 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Peningkatan ketersediaan air tanah

24,00% 1.500.000.000 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Peningkatan ketersediaan air tanah

24,00% 1.500.000.000

Page 52: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

49

- Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi

Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab

1 Lokasi 1.500.000.000 - Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi

Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab

1 Lokasi 1.500.000.000

15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

% air minum aman dan sanitasi layak

80,8% 85,84%

12.221.500.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

% air minum aman dan sanitasi layak

80,8% 85,84%

12.221.500.000

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

8 lokasi -

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

8 lokasi -

- Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun

4 dokumen

650.000.000 - Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun

4 dokumen 650.000.000

Page 53: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

50

- DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

10 lokasi 438.900.000 - DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

10 lokasi 438.900.000

- Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air minum

Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yang dibangun dan dipelihara

2 lokasi 1.500.000.000 - Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air minum

Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yang dibangun dan dipelihara

2 lokasi 1.500.000.000

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

3 lokasi 2.000.000.000 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

3 lokasi 2.000.000.000

- DAK Reguler Bidang Air Minum

Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

5 Lokasi 1.332.800.000 - DAK Reguler Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

5 Lokasi 1.332.800.000

- Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi

3 lokasi 1.200.000.000 - Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi

3 lokasi 1.200.000.000

Page 54: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

51

- DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

25 lokasi 5.099.800.000 - DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan

25 lokasi 5.099.800.000

16 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir

39% 15.299.500.000 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir

39% 15.299.500.000

- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai

Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan

13 Lokasi 13.799.500.000 - Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai

Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan

13 Lokasi 13.799.500.000

- Pembangunan Prasarana Pengaman Danau

Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun

1 Lokasi 1.500.000.000 - Pembangunan Prasarana Pengaman Danau

Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun

1 Lokasi 1.500.000.000

17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

% jalan lingkungan dalam kondisi baik

61,44% 24.101.387.685 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

% jalan lingkungan dalam kondisi baik

61,44% 25.101.387.685

Page 55: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

52

- Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun

60 KM 18.033.987.685 - Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun

60 KM 18.033.987.685

- Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan

Panjang jalan perdesaan yang direhab, jumlah jembatan perdesaan yang direhab

10 Lokasi 4.000.000.000 - Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan

Panjang jalan perdesaan yang direhab, jumlah jembatan perdesaan yang direhab

10 Lokasi 4.000.000.000

- Penyusunan Database Jalan Lingkungan

Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun

1 Dokumen

300.000.000 - Penyusunan Database Jalan Lingkungan

Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun

1 Dokumen 300.000.000

- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun

1 Dokumen

345.000.000 - Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan

Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun

1 Dokumen 345.000.000

Page 56: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

53

- DAK Afirmasi Bidang Transportasi

Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun

1 LS 1.422.400.000 - DAK Afirmasi Bidang Transportasi

Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun

1 LS 1.422.400.000

18 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air

35,00% 500.000.000 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air

35,00% 500.000.000

- Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan

Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji

1 Dokumen

500.000.000 - Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan

Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji

1 Dokumen 500.000.000

19 Program Pengembangan Perumahan

% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

20,65% -

Program Pengembangan Perumahan

% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

20,65% -

Page 57: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

54

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Jumlah rumah MBR yang terbangun

100 Unit rumah layak huni

-

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Jumlah rumah MBR yang terbangun

100 Unit rumah layak huni

-

20 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

20,65% 4.489.401.700 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

20,65% 4.489.401.700

- DAK Perumahan dan Permukiman

Jumlah rumah MBR yang terbangun

500 Unit rumah layak huni

4.489.401.700 - DAK Perumahan dan Permukiman

Jumlah rumah MBR yang terbangun

500 Unit rumah layak huni

4.489.401.700

21 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat

54,64% 3.880.000.000 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat

54,64% 3.880.000.000

- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah persil tanah yang ditata

135 Percil 735.000.000 - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah persil tanah yang ditata

135 Percil 735.000.000

- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB

Jumlah luas tanah yang diadakan

2 Ha 2.280.000.000 - Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB

Jumlah luas tanah yang diadakan

2 Ha 2.280.000.000

Page 58: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

55

- Perencanaan Pengadaan Tanah

Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun

1 Dokumen

90.000.000

- Perencanaan Pengadaan Tanah

Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun

1 Dokumen 90.000.000

- Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah

Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi

1 Dokumen

196.000.000 - Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah

Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi

1 Dokumen 196.000.000

- Inventarisasi tanah eks. Erfpacht

Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi

1 Dokumen

179.000.000 - Inventarisasi tanah eks. Erfpacht

Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi

1 Dokumen 179.000.000

- Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap

Jumlah orang yang menerima penyuluhan

5000 Orang

400.000.000 - Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap

Jumlah orang yang menerima penyuluhan

5000 Orang

400.000.000

22 Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

% penanganan permasalahan tanah

40% 120.000.000 Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

% penanganan permasalahan tanah

40% 120.000.000

Page 59: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

56

- Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan

Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi

3 Kasus 120.000.000 - Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan

Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi

3 Kasus 120.000.000

23 Program Pembangunan Kebun Raya Liwa

% prasarana pendamping

KRL terbangun

100% 2.000.000.000 Program Pembangunan Kebun Raya Liwa

% prasarana pendamping

KRL terbangun

100% 2.000.000.000

- Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa

Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun

1 Lokasi 2.000.000.000 - Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa

Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun

1 Lokasi 2.000.000.000

TOTAL 231.251.132.320 231.751.132.320

Page 60: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

57

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan usulan masyarakat diajukan melalui

surat ataupun melalui wadah berupa musrenbang, dari tingkat

pekon/desa hingga tingkat kabupaten. Adapun penentuan program

dan kegiatan yang dapat dilaksanakan disesuaikan dengan skala

prioritas dari program dan kegiatan yang diusulkan dan atas

ketersediaan dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Page 61: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

58

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun

2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN

MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut

ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam

sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang

tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri,

dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya

menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai

dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung

kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat dan kesejahteraan ekonomimasyarakat terjaga

sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan

bidang sosial.

2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan,

sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang

tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup

(IKLH).

3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang

tercermin padameningkatnya kualitas pelayanan dasar,

pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

Page 62: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

59

Page 63: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

60

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sesuai

dengan tujuan yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2022 adalah sebagai

berikut:

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan

misi 1 : mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara

berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan

lingkungan

1

Tersedianya jalan dan

jembatan dalam kondisi

mantap

Meningkatnya

konektivitas dan

aksesibilitas antar wilayah

Persentase jalan dengan

kondisi mantap (persen)

Persentase jembatan dengan

kondisi mantap (persen)

2 Tersedianya jaringan

irigasi dalam kondisi baik;

Meningkatnya kualitas

jaringan irigasi dan

pengendalian daya

rusak air

Persentase jaringan irigasi

yang berfungsi (Persen)

3 Meningkatnya perumahan

yang memenuhi standar

kelayakan dan kesehatan

Meningkatnya kualitas perumahan dan

permukiman

Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

(Persen)

4 Meningkatnya

pemanfaatan tata ruang

sesuai dengan peruntukan

Meningkatnya

pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR &

RTBL

Persentase Pemanfaatan

Lahan Sesuai RTRW (Persen)

misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan

berorientasi pada pelayanan publik

5 Tercapainya status

hukum tanah yang

akuntabel

Meningkatnya

penataan hak tanah

aset pemerintah dan masyarakat

Persentase status hukum

tanah yang akuntabel

3.2. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Page 64: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

61

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

- Biaya Operasional Kantor UPTD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung

Kantor

- Pembangunan Rumah Dinas

- Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Pembinaan Jasa Kontruksi

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan SKPD

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Perencanaan pembangunan jalan

- Pembangunan jalan

- Perencanaan pembangunan jembatan

- Pembangunan jembatan

Page 65: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

62

- Perencanaan Peningkatan Jalan

- Peningkatan Jalan

DAK Penugasan Bidang Jalan

6. Program Perencanaan Tata Ruang

- Fasilitasi PERDA RDTR

7. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

- Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong/trotoar

- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar

8. Program pembangunan turap/talud/bronjong

- Perencanaan turap/talud/brojong

- Pembangunan turap/talud/bronjong

9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan

10. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

11. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan

- Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- Pengadaan alat-alat berat

- Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa

- Perencanaan Teknis Bidang Pengairan

14. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

- Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air

Page 66: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

63

limbah

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

-

Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

-

Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan

Prasarana air minum

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pendamping Pamsimas

16. Program Pengendalian Banjir

- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai

- Pembangunan Prasarana Pengaman Danau

- Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

17. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan

- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan

18. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air

-

Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola

penampungan aliran air permukaan

19. Program Pengembangan Perumahan

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

20. Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman

- DAK Perumahan dan Permukiman

21. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB

- Perencanaan Pengadaan Tanah

- Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah

22. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

- Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan

23. Program Pembangunan Kebun Raya Liwa

- Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa

Page 67: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

64

Page 68: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

65

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah

adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran

RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah

adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh

perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah

dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan

tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai

kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan

bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja-PD).

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan

urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung

Barat. Tabel program dan kegiatan ditampilkan pada Lampiran II.

Page 69: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

66

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat selaku dinas pendukung dari

kegiatan berbagai sektor lainnya, dalam penyusunan RENJA-OPD

telah diupayakan untuk selaras dan sejalan dengan berbagai

kegiatan yang telah disusun oleh Dinas/Instansi lainnya dan

aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang dirangkum melalui

Jaring Asmara (Forum Musrenbang Pekon sampai dengan

Musrenbang Kabupaten).

Berbagai rencana program kegiatan yang telah disusun dan

ditetapkan skala prioritas untuk masing-masing misi, dalam

pelaksanaannya akan memperhatikan dan menyesuaikan dengan

kesiapan dana yang dimiliki dan disiapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat.

KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG

BARAT

Ir. ANSARI

Pembina Tk. I NIP. 19640912 199703 1 005

Page 70: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana

Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan RENJA merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap

tahun. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam

merencanakan Program dan Kegiatan untuk pembangunan infrastruktur

daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 ini,

maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah

banyak membantu hingga selesainya penyusunan RENJA ini.

Penyusunan RENJA ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun

demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten

Lampung Barat tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan

dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian kami telah

berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi

dengan pelaksana kegiatan. Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat ini

telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Maret 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Lampung Barat

Ir. ANSARI Pembina Tk. I

NIP. 19640912 199703 1 005

Page 71: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II (HASIL ENTRY E-PLANNING / SIPPD)

Page 72: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

LAMPIRAN 1

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Urusan Wajib

1 0,3 0,3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Makanan dan Minuman 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Penyediaan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pameran

6 bulan 1 bulan 1 bulan 16,67 %

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Pembinaan Dalam Daerah

60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Biaya Operasional Kantor UPTD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

% gedung pemerintah

dalam kondisi baik

80,85% 70,52% 70,52% 87,22 %

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang

dibangun

2 gedung 6 gedung 6 gedung 300,00 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

5 gedung 1 gedung 1 gedung 20,00 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

50 gedung 10 gedung 10 gedung 20,00 %

1 2 3 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja

OPD) tahun 2018

5

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra OPD s.d. Tahun 2018

DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S.D. TAHUN 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja Capaian

Program dan Kegiatan

(Renstra OPD) Tahun

2022

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Catatan

6 7=6/4 8

Page 1 of 7

Page 73: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

1 2 3 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja

OPD) tahun 2018

5

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra OPD s.d. Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja Capaian

Program dan Kegiatan

(Renstra OPD) Tahun

2022

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Catatan

6 7=6/4 8

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Dinas

Jumlah rumah dinas yang

direhab

6 gedung 3 gedung 3 gedung 50,00 %

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

direhab

22 gedung 16 gedung 16 gedung 72,73 %

Perencanaan

Pembangunan/Rehabilitasi Rumah

Dinas/Gedung Kantor

Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan/rehabilitasi

rumah dinas/gedung kantor

yang disusun

5 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 160,00 %

Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang

dibangun

2 gedung - gedung - gedung - %

Perencanaan Inventarisasi Bangunan

Gedung Pemerintah

Jumlah dokumen

inventarisasi bangunan

gedung yang disusun

1 dokumen - dokumen - dokumen - %

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Pembinaan Jasa Kontruksi 5 kali 1 kali 1 kali 20,00 %

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Peningkatan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Penetapan Renstra SKPD 2017-

2022

10 buku 10 buku 10 buku 100,00 %

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

% jalan dalam kondisi baik 75,00% 55,50% 55,50% 74,00 %

Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan

jalan yang disusun

10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 30,00 %

Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang

dibangun

170 km 30,2 km 30,2 km 17,76 %

Page 2 of 7

Page 74: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

1 2 3 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja

OPD) tahun 2018

5

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra OPD s.d. Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja Capaian

Program dan Kegiatan

(Renstra OPD) Tahun

2022

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Catatan

6 7=6/4 8

Perencanaan pembangunan

jembatan

Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan

jembatan yang disusun

30,00 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 20,00 %

Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang

dibangun

76 unit 16 unit 16 unit 21,05 %

Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen

perencanaan peningkatan

jalan yang disusun

59 dokumen 11,00 dokumen 11,00 dokumen 18,64 %

Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang

ditingkatkan

526 km 105,9 km 105,9 km 20,13 %

DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang

dibangun

650 km 130 km 130 km 20,00 %

Program Perencanaan Tata Ruang % peningkatan tata kelola

bangunan sesuai dengan

perencanaan tata ruang

100% 1 1 100,00 %

Fasilitasi RANPERDA RDTR Jumlah dokumen Ranperda

RDTR yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %

Fasilitasi PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda

RDTR yang disusun

1 dokumen - %

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong/trotoar

% penanganan air

limpasan

100% 100% 100% 100,00 %

Perencanaan Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong/trotoar yang disusun

10 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 60,00 %

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong/trotoar

Jumlah lokasi saluran

drainase/gorong-

gorong/trotoar yang dibangun

33 lokasi 23 lokasi 23 lokasi 69,70 %

Program pembangunan

turap/talud/bronjong

% penanganan kejadian

longsor dan/atau tanah

labil

90,00% 80% 80% 88,89 %

Perencanaan turap/talud/brojong Jumlah dokumen

perencanaan

turap/talud/bronjong yang

disusun

6 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 66,67 %

Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah lokasi

turap/talud/bronjong yang

dibangun

19 lokasi 12 lokasi 12 lokasi 63,16 %

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

% peningkatan tata kelola

bangunan sesuai dengan

perencanaan tata ruang

100% 100% 100% 100,00 %

Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

Jumlah orang yang

memahami aturan

pemanfaatan ruang

120 orang 120 orang 120 orang 100,00 %

Page 3 of 7

Page 75: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

1 2 3 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja

OPD) tahun 2018

5

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra OPD s.d. Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja Capaian

Program dan Kegiatan

(Renstra OPD) Tahun

2022

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Catatan

6 7=6/4 8

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

% jalan dalam kondisi baik 75,00% 55,50% 55,50% 74,00 %

Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan

jalan/jembatan

Jumlah dokumen

perencanaan jalan/jembatan

yang direhab

25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 20,00 %

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan/jembatan

Jumlah panjang jalan direhab

dan jumlah jembatan yang

direhab

803 km 203 km 203 km 25,28 %

Program Tanggap Darurat Jalan

dan Jembatan

% penanganan tanggap

darurat jalan dan jembatan

100% 100% 100% 100,00 %

Rehabilitasi jalan dan jembatan

dalam kondisi tanggap darurat

Jumlah penanganan

rehabilitasi jalan dan

jembatan dalam kondisi

tanggap darurat

5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %

Program Pengembangan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan

% tersedianya data ruas

jalan dan jembatan

100% 100% 100% 100,00 %

Pemutakhiran Data Base Jalan dan

Jembatan

Jumlah dokumen database

jalan dan jembatan yang

dimutakhirkan

7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

% alat berat dalam kondisi

baik

100% 100% 100% 100,00 %

Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli 10 unit 1 unit 1 unit 10,00 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat

berat

Jumlah alat berat yang

dipelihara

15 unit 3 unit 3 unit 20,00 %

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

% jaringan irigasi baik 60,00% 45,00% 45,00% 75,00 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi

yang direhab/dipelihara

4.894 Ha 834 Ha 834 Ha 17,04 %

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi

yang dibangun

175 lokasi

Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan Irigasi

Luas cakupan jaringan irigasi

yang dibangun

920 Ha 100 Ha 100 Ha 10,87 %

Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan rawa

Luas cakupan jaringan rawa

yang dibangun

600 Ha 110 Ha 110 Ha 18,33 %

Perencanaan Teknis Bidang

Pengairan

Jumlah dokumen

perencanaan teknis bidang

pengairan yang disusun

150 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 8,00 %

Page 4 of 7

Page 76: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

1 2 3 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja

OPD) tahun 2018

5

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra OPD s.d. Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja Capaian

Program dan Kegiatan

(Renstra OPD) Tahun

2022

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Catatan

6 7=6/4 8

Program pengembangan,

pengelolaan dan konservasi

sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

Peningkatan ketersediaan

air tanah

30,00% 22,00% 22,00% 73,33 %

Rehabilitasi bangunan prasarana-

sarana konservasi

Jumlah lokasi bangunan

prasarana-sarana konservasi

yang direhab

9 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 33,33 %

92,50% 76,90% 76,90% 83,14 %

96,34% 82,34% 82,34% 85,47 %

Penyediaan prasarana dan sarana

air limbah

Jumlah lokasi prasarana dan

sarana sanitasi yang

disediakan

47 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 23,40 %

Perencanaan Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

Jumlah dokumen

perencanaan pengembangan

kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah yang disusun

22 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 36,36 %

DAK Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan

sarana sanitasi yang

disediakan

75 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 20,00 %

Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana

dan Prasarana air minum

Jumlah lokasi sarana dan

parasarana air minum yang

dibangun dan dipelihara

10 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 20,00 %

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Bersih Perdesaan

Jumlah lokasi sarana dan

prasarana air bersih yang

dibangun

15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20,00 %

DAK Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan

prasarana air bersih yang

dibangun

25 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 20,00 %

Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan

prasarana air bersih yang

didampingi

15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20,00 %

Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah

bebas banjir

45,00% 37,00% 37,00% 82,22 %

Pengendalian Banjir pada Daerah

Tangkapan air dan Badan-Badan

Sungai

Jumlah lokasi daerah

tangkapan air dan badan-

badan sungai yang

dikendalikan

48 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 52,08 %

Pembangunan Prasarana Pengaman

Danau

Jumlah lokasi prasarana

pengaman danau yang

dibangun

5 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 80,00 %

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran

dan tanggul sungai

Jumlah lokasi bantaran dan

tanggul sungai yang direhab

16 lokasi - %

Pengembangan pengelolaan daerah

rawa dalam rangka pengendali banjir

Jumlah lokasi pengembangan

daerah rawa yang dikelola

2 lokasi - %

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

% jalan lingkungan dalam

kondisi baik

98,83% 45,75% 45,75% 46,29 %

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan air minum dan air

limbah

% air minum aman dan

sanitasi layak

Page 5 of 7

Page 77: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

1 2 3 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja

OPD) tahun 2018

5

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra OPD s.d. Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja Capaian

Program dan Kegiatan

(Renstra OPD) Tahun

2022

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Catatan

6 7=6/4 8

Pembangunan Jalan Lingkungan

Perdesaan

Panjang jalan lingkungan

perdesaan yang dibangun

253 km 50 km 50 km 19,76 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan

Jembatan Perdesaan

Panjang jalan perdesaan

yang direhab,

jumlah jembatan perdesaan

yang direhab

85 km 15 km 15 km 17,65 %

Penyusunan Database Jalan

Lingkungan

Jumlah dokumen

inventarisasi jalan lingkungan

yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %

Perencanaan Peningkatan Jalan

Lingkungan Perdesaan

Jumlah dokumen

perencanaan peningkatan

jalan lingkungan perdesaan

yang disusun

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20,00 %

Program Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya Air

Peningkatan tata kelola

Sumber Daya Air

40,00% 32,00% 32,00% 80,00 %

Studi kelayakan pengembangan

daerah aliran sungai dan pola

penampungan aliran air permukaan

Jumlah dokumen

pengembangan daerah aliran

sungai dan pola

penampungan aliran air

permukaan yang dikaji

7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %

Melaksanakan survey, investigasi,

dan perencanaan detil (SID) sarana

prasarana SDA

Jumlah dokumen sarana

prasarana SDA yang di SID

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100,00 %

Program Pengembangan

Perumahan

% Rumah Layak Huni

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

11,37% 5,21% 5,21% 45,82 %

Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

Jumlah rumah MBR yang

terbangun

500 unit 100 unit 100 unit 20,00 %

Program Lingkungan Perumahan

dan Permukiman

% Rumah Layak Huni

Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

11,37% 5,21% 5,21% 45,82 %

DAK Perumahan dan Permukiman Jumlah rumah MBR yang

terbangun

2500 unit 500 unit 500 unit 20,00 %

Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

% tanah milik Pemerintah

Kab. Lampung Barat

bersertifikat

100% 43,32% 43,32% 43,32 %

Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Jumlah persil tanah yang

ditata

675 persil 135 persil 135 persil 20,00 %

Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Pemkab LB

Jumlah luas tanah yang

diadakan

10 Ha 2 Ha 2 Ha 20,00 %

Perencanaan Pengadaan Tanah Jumlah dokumen pengadaan

tanah yang disusun

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20,00 %

Page 6 of 7

Page 78: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

1 2 3 4

Target Program dan

Kegiatan (Renja

OPD) tahun 2018

5

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Perkiraaan Realisasi Capaian Target

Renstra OPD s.d. Tahun 2018

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/KegiatanTingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

Target Kinerja Capaian

Program dan Kegiatan

(Renstra OPD) Tahun

2022

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

2018

Catatan

6 7=6/4 8

Inventarisasi dan Penelusuran Alas

Hak Tanah Pemerintah

Jumlah dokumen alas hak

tanah pemerintah yang

diinventarisasi

3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33,33 %

Inventarisasi tanah eks. Erfpacht Jumlah dokumen tanah eks.

Erfpacht yang diinventarisasi

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %

Penyuluhan Program Pensertifikatan

Tanah Sistematik Lengkap

Jumlah penyuluhan program

pensertifikatan tanah yang

dilaksanakan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %

Program Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

% penanganan

permasalahan tanah

100% 20,00% 20,00% 20,00 %

Fasilitasi Penyelesaian Konflik

Konflik Pertanahan

Jumlah konflik pertanahan

yang terfasilitasi

15 kasus 3 kasus 3 kasus 20,00 %

Program Pembangunan Kebun

Raya Liwa

% prasarana pendamping

KRL terbangun

100% 70,00% 70,00% 70,00 %

Pembangunan Prasarana

Pendamping Kebun Raya Liwa

Jumlah prasarana

pendamping Kebun Raya

Liwa yang dibangun

3 unit 1 unit 1 unit 33,33 %

Page 7 of 7

Page 79: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang01 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu OPD 12 Bulan 1.014.754.620 12 Bulan 1.116.110.05001 03 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. Balik

Bukit12 Bulan 10.600.000 APBD KAB 12 Bulan 11.686.500

01 03 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 40.320.000 APBD KAB 12 Bulan 42.336.000

01 03 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 28.819.350 APBD KAB 12 Bulan 30.260.318

01 03 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 200.000 APBD KAB 12 Bulan 110.250

01 03 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 6.016.500 APBD KAB 12 Bulan 6.317.325

01 03 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 35.649.075 APBD KAB 12 Bulan 37.431.529

01 03 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 40.451.250 APBD KAB 12 Bulan 42.473.813

01 03 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 2.500.000 APBD KAB 12 Bulan 1.653.750

01 03 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 3.960.000 APBD KAB 12 Bulan 4.365.900

01 03 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 7.200.000 APBD KAB 12 Bulan 7.938.000

01 03 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 80.000.000 APBD KAB 12 Bulan 104.737.500

01 03 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

1 Bulan 15.000.000 APBD KAB 1 Bulan 8.407.665

01 03 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 12.600.000 APBD KAB 12 Bulan 13.891.500

01 03 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit

12 Bulan 731.438.445 APBD KAB 12 Bulan 804.500.000

01 03 002 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana aparaturyang memadai

OPD 70 % 14.276.137.700 80 % 17.338.522.580

Page 80: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 002 002 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun Kec. Balik

Bukit2 Gedung 800.000.000 APBD KAB 0 Gedung 0

01 03 002 003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Tersebar 2 Gedung 5.700.000.000 APBD KAB 2 Gedung 6.840.000.00001 03 002 010 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor 100 Buah 50.000.000 APBD KAB Buah 001 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Balik

Bukit1 Gedung 55.000.000 APBD KAB 1 Gedung 60.000.000

01 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kec. BalikBukit

10 Unit 218.687.700 APBD KAB 10 Unit 240.000.000

01 03 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Periode pemeliharaan peralatan gedung kantor Kec. BalikBukit

12 Bulan 9.450.000 APBD KAB 12 Bulan 9.922.580

01 03 002 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang direhab Tersebar 1 Gedung 1.500.000.000 APBD KAB 3 Gedung 2.500.000.00001 03 002 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Tersebar 4 Gedung 5.115.500.000 APBD KAB 4 Gedung 7.138.600.00001 03 002 058 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah

Dinas/Gedung KantorJumlah dokumen perencanaanpembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedungkantor yang disusun

Tersebar 1 Dokumen 500.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 550.000.000

01 03 002 092 Penpgadaan Peralatan Komputer Terpenuhinya kebutuhan komputerisasi kantor 1 Unit 2.500.000 APBD KAB Unit 001 03 002 093 Pengadaan Laptop Terpenuhinya kebutuhan komputerisasi kantor 5 Unit 75.000.000 APBD KAB Unit 001 03 002 096 Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung

PemerintahJumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yangdisusun

Kab. LampungBarat

1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 0

01 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya OPD 2 Orang 126.000.000 2 Orang 151.200.000

01 03 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kec. BalikBukit

2 Tahun 5.000.000 APBD KAB 2 Tahun 5.750.000

01 03 005 066 Pembinaan Jasa Kontruksi Kec. BalikBukit

50 Kali 121.000.000 APBD KAB 50 Kali 145.450.000

01 03 006 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Dokumen perencanaan dan keuangan yangakuntabel dan tepat waktu

OPD 19 Dokumen 147.740.000 19 Dokumen 177.264.000

01 03 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Kec. BalikBukit

1 Tahun 1.500.000 APBD KAB 1 Tahun 1.788.000

01 03 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kec. BalikBukit

4 Tahun 1.500.000 APBD KAB 4 Tahun 1.788.000

01 03 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kec. BalikBukit

1 Tahun 2.980.000 APBD KAB 1 Tahun 3.576.000

01 03 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. BalikBukit

1 Tahun 3.725.000 APBD KAB 1 Tahun 4.470.000

01 03 006 007 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah

Kec. BalikBukit

1 Tahun 123.670.000 APBD KAB 1 Tahun 148.404.000

01 03 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanDokumen Perencanaan SKPD

Kec. BalikBukit

11 Tahun 14.365.000 APBD KAB 11 Tahun 17.238.000

01 03 015 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan dalam kondisibaik

Tersebar 62 % 119.169.000.000 68 % 194.252.900.000

01 03 015 001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalanyang disusun

Tersebar 3 Dokumen 350.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 414.000.000

01 03 015 003 Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun Tersebar 8 KM 3.569.377.720 APBD KAB 8 KM 6.285.000.000

Page 81: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 015 004 Perencanaan pembangunan jembatan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan

jembatan yang disusunTersebar 6 Dokumen 600.000.000 APBD KAB 6 Dokumen 621.000.000

01 03 015 005 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun Tersebar 2 Unit 3.358.800.000 APBD KAB 3 Unit 6.000.000.00001 03 015 007 Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang

disusunTersebar 12 Dokumen 750.000.000 APBD KAB 12 Dokumen 1.035.000.000

01 03 015 008 Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Tersebar 20 KM 54.698.672.280 APBD KAB 20 KM 69.808.400.00001 03 015 026 DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Tersebar 35 KM 55.842.150.000 APBD KAB 35 KM 110.089.500.00001 03 016 Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan

perencanaan tata ruangTersebar 100 % 551.210.615 100 % 579.204.000

01 03 016 025 Penyusunan RDTR Kota/Kecamatan Jumlah dokumen RDTR Kota/Kecamatan yang disusun Kab. LampungBarat

0 Dokumen 0 APBD KAB 1 Dokumen 400.000.000

01 03 016 026 Penyusunan PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun Tersebar 1 Dokumen 400.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 001 03 016 027 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Perencanaan Tata Ruang SKPD 12 Bulan 151.210.615 APBD KAB 12 Bulan 179.204.00001 03 019 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong/trotoarPersentase penanganan air limpasan Tersebar 85 % 1.790.000.000 90 % 1.526.400.000

01 03 019 001 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan salurandrainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun

Tersebar 2 Dokumen 150.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 158.400.000

01 03 019 003 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoaryang dibangun

Tersebar 2 Lokasi 1.640.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 1.368.000.000

01 03 020 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase penanganan kejadian longsordan/atau tanah labil

Tersebar 75 % 1.700.000.000 80 % 1.166.400.000

01 03 020 001 Perencanaan turap/talud/brojong Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjongyang disusun

Tersebar 1 Dokumen 100.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 158.400.000

01 03 020 003 Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun Tersebar 3 Lokasi 1.600.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 1.008.000.00001 03 021 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan

program pemanfaatan ruangTersebar 90 % 180.000.000 92 % 216.000.000

01 03 021 007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatanruang

Tersebar 120 Orang 180.000.000 APBD KAB 120 Orang 216.000.000

01 03 022 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

Persentase jalan dan jembatan terpelihara Tersebar 62 % 5.550.000.000 68 % 4.536.000.000

01 03 022 022 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yangdirehab

Tersebar 5 Dokumen 550.000.000 APBD KAB 5 Dokumen 360.000.000

01 03 022 023 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatanyang direhab

Tersebar 150 KM 5.000.000.000 APBD KAB 150 KM 4.176.000.000

01 03 028 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Persentase penanganan tanggap darurat jalandan jembatan

Tersebar 100 % 360.000.000 100 % 432.000.000

01 03 028 002 Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggapdarurat

Periode penanganan rehabilitasi jalan dan jembatandalam kondisi tanggap darurat

Tersebar 1 Tahun 360.000.000 APBD KAB 1 Tahun 432.000.000

01 03 030 Program Pengembangan Sistem Informasi/DataBase Jalan dan Jembatan

Persentase tersedianya data ruas jalan danjembatan

Tersebar 100 % 240.000.000 100 % 288.000.000

01 03 030 001 Pemutakhiran Data Base Jalan Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yangdimutakhirkan

Tersebar 1 Dokumen 240.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 288.000.000

01 03 032 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan

Persentase alat berat dalam kondisi baik Tersebar 100 % 990.000.000 100 % 288.000.000

Page 82: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 032 004 Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli Liwa 2 Unit 750.000.000 APBD KAB 6 Unit 001 03 032 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara Kec. Balik

Bukit4 Unit 240.000.000 APBD KAB 5 Unit 288.000.000

01 03 034 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Persentase jaringan irigasi berfungsi baik Tersebar 49 % 21.044.500.000 53 % 35.726.400.000

01 03 034 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara Tersebar 834 Ha 1.500.000.000 APBD KAB 834 Ha 1.872.000.00001 03 034 020 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun Tersebar 35 Lokasi 13.954.500.000 APBD KAB 35 Lokasi 28.706.400.00001 03 034 022 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun Tersebar 100 Ha 3.450.000.000 APBD KAB 100 Ha 4.140.000.00001 03 034 030 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun Tersebar 150 Ha 1.500.000.000 APBD KAB 150 Ha 432.000.00001 03 034 031 Perencanaan Teknis Bidang Pengairan Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang

pengairan yang disusunTersebar 6 Dokumen 640.000.000 APBD KAB 12 Dokumen 576.000.000

01 03 039 Program pengembangan, pengelolaan dan konversisungai, danau dan sumber daya air lainnya

Peningkatan ketersediaan air tanah Tersebar 24 % 1.500.000.000 26 % 7.200.000.000

01 03 039 011 Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasiyang direhab

Tersebar 1 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 7.200.000.000

01 03 041 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan airminum dan air limbah

Persentase air minum aman Tersebar 80.8 % 12.221.500.000 84.7 % 15.469.060.000

Persentase sanitasi layak Tersebar 85.84 % 89.34 %01 03 041 002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang

disediakanTersebar 0 Lokasi 0 APBD KAB 8 Lokasi 1.200.000.000

01 03 041 016 Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah yang disusun

Tersebar 4 Dokumen 650.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 504.000.000

01 03 041 020 Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana danPrasarana air Minum

Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yangdibangun dan dipelihara

Tersebar 2 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 1.800.000.000

01 03 041 024 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air BersihPerdesaan

Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yangdibangun

Tersebar 3 Lokasi 2.000.000.000 APBD KAB 4 Lokasi 2.400.000.000

01 03 041 026 DAK Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yangdibangun

Tersebar 5 Lokasi 1.332.800.000 APBD KAB 5 Lokasi 2.400.000.000

01 03 041 028 DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yangdisediakan

Tersebar 10 Lokasi 438.900.000 APBD KAB 10 Lokasi 865.260.000

01 03 041 029 Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yangdidampingi

Tersebar 3 Lokasi 1.200.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 1.200.000.000

01 03 041 030 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yangdisediakan

Tersebar 25 Lokasi 5.099.800.000 APBD KAB 25 Lokasi 5.099.800.000

01 03 044 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir Tersebar 39 % 15.299.500.000 41 % 20.819.900.00001 03 044 003 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Jumlah lokasi bantaran dan tanggul sungai yang

direhabTersebar 0 Lokasi 0 APBD KAB 4 Lokasi 1.230.000.000

01 03 044 004 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangkapengendali banjir

Jumlah lokasi pengembangan daerah rawa yangdikelola

Lokasi 0 APBD KAB 1 Lokasi 880.500.000

01 03 044 006 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air danBadan-Badan Sungai

Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badansungai yang dikendalikan

Tersebar 13 Lokasi 13.799.500.000 APBD KAB 8 Lokasi 16.909.400.000

01 03 044 009 Pembangunan Prasarana Pengaman Danau Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yangdibangun

Tersebar 1 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 1.800.000.000

01 03 046 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik Tersebar 61.44 % 24.101.387.685 77.13 % 29.447.840.300

Page 83: LAMPIRAN-LAMPIRAN...LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014 3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 4. …

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020

LOKASITARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

SUMBERDANA

TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 046 002 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun Tersebar 60 KM 18.033.987.685 APBD KAB 60 KM 22.105.760.30001 03 046 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan Panjang jalan perdesaan dan jembatan perdesaan

yang direhabTersebar 10 Lokasi 4.000.000.000 APBD KAB 15 Lokasi 4.800.000.000

01 03 046 010 Penyusunan Database Jalan Lingkungan Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yangdisusun

Kab. LampungBarat

1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 0

01 03 046 034 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalanlingkungan perdesaan yang disusun

SKPD 1 Dokumen 345.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 414.000.000

01 03 046 035 DAK Afirmasi Bidang Transportasi Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun Tersebar 1 LS 1.422.400.000 APBD KAB 1 LS 2.128.080.00001 03 056 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber

Daya AirPeningkatan tata kelola Sumber Daya Air Tersebar 35 % 500.000.000 37 % 432.000.000

01 03 056 001 Studi Kelayakan Pengembangan Daerah Aliran Sungaidan Pola Penampungan Aliran Air Permukaan

Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungaidan pola penampungan aliran air permukaan yangdikaji

Tersebar 1 Dokumen 500.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 432.000.000

01 03 056 002 Melaksanakan Survey, Investigasi dan Perencanaan Detil(SID) Sarana Prasarana SDA

Jumlah dokumen sarana prasarana SDA yang di SID Tersebar 1 Dokumen 0 APBD KAB 1 Dokumen 0

01 04 015 Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)

Tersebar 20.65 % 0 25.81 % 2.094.750.000

01 04 015 006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Jumlah rumah MBR yang terbangun Tersebar 100 Rumah 0 APBD KAB 100 Rumah 2.094.750.000

01 04 023 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Persentase Rumah Layak Huni MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)

Tersebar 20.65 % 4.489.401.700 25.81 % 7.070.332.500

01 04 023 002 DAK Perumahan dan Permukiman Jumlah rumah MBR yang terbangun Tersebar 500 Rumah 4.489.401.700 APBD KAB 500 Rumah 7.070.332.50002 04 016 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanahPersentase tanah milik Pemerintah Kab.Lampung Barat bersertifikat

Tersebar 54.64 % 3.880.000.000 65.96 % 4.088.641.500

02 04 016 001 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik Pemkab LB)

Jumlah persil tanah yang ditata Tersebar 135 Percil 735.000.000 APBD KAB 135 Percil 770.000.000

02 04 016 004 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB Jumlah luas tanah yang diadakan Tersebar 2 Ha 2.280.000.000 APBD KAB 2 Ha 2.500.000.00002 04 016 007 Perencanaan Pengadaan Tanah Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun Tersebar 1 Dokumen 90.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 77.000.00002 04 016 012 Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah

PemerintahJumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yangdiinventarisasi

Tersebar 1 Dokumen 196.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 193.600.000

02 04 016 013 Inventarisasi Tanah Eks. Erfpacht Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yangdiinventarisasi

Kec. BalikBukit

1 Dokumen 179.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 148.041.500

02 04 016 014 Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah SistematikLengkap

Jumlah orang yang menerima penyuluhan Tersebar 5000 Orang 400.000.000 APBD KAB 5000 Orang 400.000.000

02 04 017 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Persentase penanganan permasalahan tanah Tersebar 30 % 120.000.000 40 % 96.800.00002 04 017 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan Jumlah dokumen konflik pertanahan yang

diselesaikanTersebar 3 Kasus 120.000.000 APBD KAB 3 Kasus 96.800.000

03 02 027 Program Pengembangan Kebun Raya Persentase prasarana pendamping KRLterbangun

Kec. BalikBukit

100 % 2.000.000.000 % 2.000.000.000

03 02 027 004 Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yangdibangun

Kec. BalikBukit

1 Lokasi 2.000.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 2.000.000.000

TOTAL 231.251.132.320 346.513.724.930