11
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami menyelesaikan pekerjaan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut, kami susun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan peraturan terkait lainnya diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan Akuntabilitas di bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada para fihak terkait. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 telah disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja yang mencakup input, output, outcome dan inpact disetiap kegiatan. Dengan system anggaran yang berbasis kinerja, dan adanya keterkaitan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disamping dapat mencapai output, outcome, inpact yang telah ditargetkan juga diharapkan akan secara nyata dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna meski kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak dikemudian hari atas berbagai hal yang dikandung dalam Laporan Keuangan ini. Semoga Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait (Stakeholders) dari Pemerintah Kabupaten Grobogan. Purwodadi, 18 April 2012

Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

rahmatNya sehingga kami menyelesaikan pekerjaan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran

2011 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca

Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut, kami susun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur

dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan –

peraturan terkait lainnya diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan

Akuntabilitas di bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada para fihak terkait.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2011 telah disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja yang mencakup

input, output, outcome dan inpact disetiap kegiatan. Dengan system anggaran yang berbasis kinerja,

dan adanya keterkaitan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka setiap program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan disamping dapat mencapai output, outcome, inpact yang telah

ditargetkan juga diharapkan akan secara nyata dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna meski

kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena

itu, kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak dikemudian hari atas

berbagai hal yang dikandung dalam Laporan Keuangan ini.

Semoga Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait

(Stakeholders) dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 18 April 2012

Page 2: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

2

BUPATI GROBOGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari (a) Laporan

Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan Atas Laporan

Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas

posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan.

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Page 3: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

3

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN

TA 2011

REALISASI

TA 2010 ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

1. PENDAPATAN 1.143.991.996.882,00 1.163.858.404.192,00 101,74 943.967.135.644,00

1.1. PENDAPATAN ASLI

DAERAH 84.349.354.734,00 87.912.458.185,00 104,22 78.366.420.899,00

1.1.1. Pajak Daerah 13.080.600.000,00 14.990.198.823,00

114,60

15.104.906.059,00

1.1.2. Retribusi Daerah 14.512.339.000,00 14.261.854.045,00 98,27 48.749.800.832,00

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan 3.537.294.705 ,00 5.895.692.871,00 166.67 5.138.562.275,00

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah 53.219.121.029,00 52.764.712.446,00 99.15 9.373.151.733,00

1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.032.269.067.148,00 1.048.902.371.007,00 101.61 843.854.884.745,00

1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat –

Dana Perimbangan 804.530.704.682,00 805.407.794.183,00 100.11 746.052.421.038,00

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 54.843.084.429,00 56.438.628.785,00 102.91 59.171.741.854,00

1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /

Sumber Daya Alam 2.453.097.253,00 1.734.643.398,00 70.71 1.581.096.184,00

1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 668.995.423.000,00 668.995.422.000,00 100.00 617.827.183.000,00

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 78.239.100.000,00 78.239.100.000,00 100.00 67.472.400.000,00

1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat -

Lainnya 193.272.367.280,00 193.272.367.280,00 100.00 59.847.060.000,00

1.2.2.2. Dana Penyesuaian 193.272.367.280,00 193.272.367.280,00 100.00 59.847.060.000,00

1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 34.465.995.186,00 50.222.209.544,00 145.72 37.955.403.707,00

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 34.465.995.186,00 50.222.209.544,00 145.72 37.955.403.707,00

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH

27.373.575.000,00

27.043.575.000,00 98.79 21.745.830.000,00

1.3.1. Pendapatan Hibah - - -

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 27.373.575.000,00 27.043.575.000,00 98.79 21.745.830.000,00

Page 4: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

4

NO URAIAN

TA 2011

REALISASI

TA 2010 ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

2. BELANJA 1.240.184.215.721,00 1.173.213.711.868,00 94,60 902.227.716.016,00

2.1. BELANJA OPERASI 1.023.337.347.009,00 1.001.224.100.346,00 97,84 809.159.332.529,00

2.1.1. Belanja Pegawai 731.671.497.310,00 725.217.929.433,00 99,12 590.338.962.586,00

2.1.2. Belanja Barang 207.305.024.939,00 198.002.896.664,00 95,51 130.717.703.081,00

2.1.3. Belanja Bunga 267.920.360,00 255.955.760,00 95,53 2.261.205.632,00

2.1.5. Belanja Hibah 28.747.634.400,00 26.065.640.186,00 90,67 31.425.159.609,00

2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 25.484.120.000,00 23.609.166.778,00 92,64 28.255.753.480,00

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 29.861.150.000,00 28.072.511.525,00 94,01 26.160.548.141,00

2.2. BELANJA MODAL 205.645.992.791,00 161.321.536.776,00 78,45 91.688.215.123,00

2.2.1. Belanja Tanah 263.025.000,00 204.950.000,00 77,92 -

2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin 52.536.940.577,00 25.989.706.688,00 49,47 18.034.571.046,00

2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan 47.878.489.423,00 45.532.928.330,00 95,10 21.151.890.676,00

2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan 62.523.806.644,00 57.931.410.914,00

92,65 51.499.550.227,00

2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya 42.443.731.147,00 31.662.540.844,00 74,60 1.002.203.174,00

2.2.6. Belanja Aset Lainnya - - - -

2.3. BELANJA TAK TERDUGA 10.100.875.921,00 9.570.524.746,00 94,75 639.336.364,00

2.3.1. Belanja Tak Terduga 10.100.875.921,00 9.570.524.746,00 94,75 639.336.364,00

2.4. TRANSFER 1.100.000.000,00 1.097.550.000,00 99,78 740.832.000,00

2.4.1. Transfer/ Bagi Hasil ke Desa 1.100.000.000,00 1.097.550.000,00 99,78 740.832.000,00

2.4.1.1. Bagi Hasil Pajak 1.100.000.000,00 1.097.550.000,00 99,78 740.832.000,00

2.4.1.2. Bagi Hasil Retribusi - - - -

2.4.1.3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - -

SURPLUS/(DEFISIT) (96.192.218.839,00) (9.355.307.676,00) 9,73 41.739.419.628,00

Page 5: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

5

NO URAIAN

TA 2011

REALISASI

TA 2010 ANGGARAN

SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI %

3. PEMBIAYAAN

3.1. PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

125.034.299.623,00

70.556.130.412,00 56,42 65.466.982.839,00

3.1.1. Penggunaan SiLPA 63.915.469.074,00 63.915.469.074,00 100,00 49.648.544.571,00

3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah 50.114.201.657,00 - - 3.677.458.217,00

3.1.5. Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah - - - -

3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah 11.004.628.892,00 6.640.661.338,00 60,34 12.140.980.051,00

3.2. PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

28.842.080.784,00 25.620.550.951,00 88,83 43.290.933.393,00

3.2. Pembentukan Dana Cadangan - - - -

3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah - - - 5.825.500.000,00

3.2.3. Pembayaran Pokok Utang 27.232.080.784,00 24.010.550.951,00 88,17 33.460.433.393,00

3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 1.610.000.000,00 1.610.000.000,00 100,00 4.005.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 96.192.218.839,00 44.935.579.461,00 46,71 22.176.049.446,00

SISA LEBIH

PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA) - 35.580.271.785,00 - 63.915.469.074,00

Purwodadi, 9 Mei 2012

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Page 6: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

6

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Tahun 2011 Tahun 2010

1 ASET

I.1. ASET LANCAR

1.1.1. Kas 41.971.258.736,00 64.552.603.750,00

- Kas di Kas Daerah 38.924.005.881,00 63.827.377.894,00

- Kas di Bendahara Pengeluaran 1.545.513.648,00 597.327.293,00

- Kas di Bendahara Penerimaan 57.144.622,00 127.898.563,00

-Kas di BLUD 1.444.594.585,00 -

1.1.3. Piutang 13.564.110.557,00 10.973.241.344,00

- Piutang Pajak - 16.578.000,00

- Piutang Retribusi 6.319.704.515,00 3.834.100.112,00

- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1.926.726.374,00 1.542.824.092,00

- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -

- Piutang Lainnya 5.317.679.668,00 5.579.739.140,00

1.1.5. Persediaan 21.619.483.860,00 11.999.766.330,00

Jumlah Aset Lancar 77.154.853.153,00 87.525.611.424,00

I.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1. - Investasi Non Permanen 260.000.000,00 -

- Investasi Non Permanen Lainnya 260.000.000,00 -

1.2.2. - Investasi Permanen 72.190.603.237,00 50.490.027.376,00

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 72.190.603.237,00 50.230.027.376,00

- Investasi Permanen Lainnya - 260.000.000,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang 72.450.603.237,00 50.490.027.376,00

I.3. ASET TETAP

1.3.1. Tanah 250.761.139.114,00 255.813.600.545,00

- Tanah 250.761.139.114,00 255.813.600.545,00

1.3.2. Peralatan dan Mesin 180.228.890.405,10 154.024.991.013,00

Alat-alat Berat 1.636.043.000,00 1.664.478.000,00

Alat-alat Angkutan 43.078.758.720,00 42.047.267.900,00

Alat Bengkel 2.035.808.040,00 1.808.069.400,00

Alat Pertanian dan Peternakan 1.671.767.790,00 1.562.564.750,00

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 93.119.690.268,10 79.761.442.618,00

Page 7: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

7

NO. URAIAN Tahun 2011 Tahun 2010

Alat Studio dan Alat Komunikasi 6.577.319.414,00 5.716.728.500,00

Alat Ukur 404.187.165,00 319.064.000,00

Alat-alat Kedokteran 14.357.184.857,00 13.687.533.845,00

Alat Laboratorium 16.643.340.846,00 7.091.166.000,00

Alat Keamanan 367.560.000,00 366.676.000,00

Alat Olah Raga 337.230.305,00 -

1.3.3. Gedung dan Bangunan 421.275.505.802,00 383.710.115.994,00

Bangunan Gedung 414.502.520.152,00 376.962.331.344,00

Bangunan Monumen 6.772.985.650,00 6.747.784.650,00

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 710.170.428.549,00 658.604.807.492,00

- Jalan dan Jembatan 573.910.725.353,00 537.814.664.792,00

- Bangunan Air (Irigasi) 128.485.177.255,00 114.199.739.200,00

- Instalasi 1.633.693.761,00 1.279.873.400,00

- Jaringan 6.140.832.180,00 5.310.530.100,00

1.3.5. Aset Tetap Lainnya 48.955.995.005,90 30.729.726.350,00

- Buku dan Perpustakaan 45.556.271.459,90 27.927.521.200,00

- Barang bercorak kesenian dan kebudayaan 2.909.118.546,00 2.386.870.150,00

- Hewan /Ternak dan Tumbuhan 416.153.000,00 415.335.000,00

-Aset Tetap Lain-lain 74.452.000,00 -

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

7.580.578.000,00 -

- Kontruksi dalam pengerjaan 7.580.578.000,00 -

Jumlah Aset Tetap 1.618.972.536.876,00 1.482.883.241.394,00

I.5. ASET LAINNYA

- Tagihan Penjualan Angsuran 6.502.080.903,00 7.269.734.843,00

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - -

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2.581.000.000,00 -

- Aset Tak Berwujud 3.775.049.808,00 3.615.147.300,00

- Aset Lain-lain 20.850.000,00 1.869.000.000,00

Jumlah Aset Lainnya 12.878.980.711,00 12.753.882.143,00

JUMLAH ASET 1.781.456.973.977,00 1.633.652.762.337,00

2 KEWAJIBAN

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 6.330.000.699,00 507.784.826,00

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 140.073.663,00 15.848.861.715,68

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 1.739.743.770,00 1.152.069.846,25

- Utang Jangka Pendek Lainnya 3.309.500.175,00 17.055.934.752,00

Page 8: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

8

NO. URAIAN Tahun 2011 Tahun 2010

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 11.519.318.307,00 34.564.651.139,93

2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat 402.693.394,96 542.767.057,96

- Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank - -

- Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan

Bank - 1.813.033.136,08

- Utang Jangka Panjang Lainnya 10.577.871.000,00 10.577.871.000,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 10.980.564.394,96 12.933.671.193,96

JUMLAH KEWAJIBAN 22.499.882.701,96 47.498.322.333,89

3 EKUITAS DANA

3.1. EKUITAS DANA LANCAR

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 35.580.271.785,00 63.915.469.074,00

- Pendapatan yang Ditangguhkan 60.986.252,00 129.349.850,00

- Cadangan Piutang 13.564.110.557,00 10.973.241.344,00

- Cadangan Persediaan 21.619.483.860,00 11.999.766.330,00

- Dana yg harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka Pendek (5.189.317.608,00) (34.056.866.313,93)

Jumlah Ekuitas Dana Lancar 65.635.534.846,00 52.960.960.284,07

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI

- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 72.450.603.237,00 50.490.027.376,00

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.618.972.536.876,00 1.482.883.241.394,00

- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 12.878.980.711,00 12.753.882.143,00

- Dana yg harus Disediakan untuk Pembayaran

Utang Jangka Panjang (10.980.564.394,96) (12.993.671.193,96)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.693.321.556.429,04 1.533.193.479.718,96

JUMLAH EKUITAS DANA 1.758.957.091.275,04 1.586.154.440.003,11

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.781.456.973.977,00 1.633.652.762.337,00

Purwodadi, 9 Mei 2012

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Page 9: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

9

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN 2011 2010

I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

I.1. Arus Masuk Kas

Pendapatan Pajak Daerah 14.990.198.823,00 15.104.906.059,00

Pendapatan Retribusi Daerah 14.261.854.045,00 48.749.800.832,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 5.895.692.871,00 5.138.562.275,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 11.103.392.357,00 9.120.075.573,00

Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 58.173.272.183,00 60.752.838.038,00

Dana Alokasi Umum 668.995.422.000,00 617.827.183.000,00

Dana Alokasi Khusus 78.239.100.000,00 67.472.400.000,00

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi 50.222.209.544,00 37.955.403.707,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 193.272.367.280,00 59.847.060.000,00

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya 27.043.575.000,00 21.745.830.000,00

Jumlah Arus Kas Masuk 1.122.197.084.103,00 943.714.059.484,00

I.2. Arus Keluar Kas

Belanja Pegawai 723.592.275.433,00 590.338.962.586,00

Belanja Barang 161.594.950.807,00 130.717.703.081,00

Belanja Bunga 255.955.760,00 2.261.205.632,00

Belanja Hibah 26.065.640.186,00 31.425.159.609,00

Belanja Bantuan Sosial 23.609.166.778,00 28.255.753.480,00

Belanja Belanja Bagi Hasil 1.097.550.000,00 740.832.000,00

Belanja Bantuan Keuangan 28.072.511.525,00 26.160.548.141,00

Belanja Tak Terduga 9.570.524.746,00 639.336.364,00

Jumlah Arus Keluar Kas 973.858.575.235,00 810.539.500.893,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 148.338.508.868,00 133.174.558.591,00

II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

II.1. Arus Masuk Kas

Pendapatan Penjualan atas Tanah - -

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin 247.793.000,00 253.076.160,00

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan - -

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap - -

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya - -

Jumlah Arus Masuk Kas 247.793.000,00 253.076.160,00

II.2. Arus Keluar Kas

Belanja Tanah 204.950.000,00 -

Belanja Peralatan dan Mesin 24.757.878.191,00 18.034.571.046,00

Belanja Gedung dan Bangunan 44.795.026.330,00 21.151.890.676,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 57.931.410.914,00 51.499.550.227,00

Page 10: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

10

NO URAIAN 2011 2010

Belanja Aset Tetap Lainnya 31.662.540.844,00 1.002.203.174,00

Belanja Aset Lainnya - -

Jumlah Arus Keluar Kas 159.351.806.279,00 91.688.215.123,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non

Keuangan (159.104.013.279,00) (91.435.138.963,00)

III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

III.1. Arus Masuk Kas

Silpa Tahun Lalu - -

Pencairan Dana Cadangan - -

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - -

Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat - -

Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya - 3.677.458.217,00

Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank - -

Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan

Bank

- -

Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi - -

Pinjaman Dalam Negerin Lainnya - -

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Negara - -

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Daerah - -

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah

Daerah Lainnya - -

Penerimaan Piutang Daerah 6.640.661.338,00 12.140.980.051,00

Jumlah Arus Masuk Kas 6.640.661.338,00 15.818.438.268,00

III.2. Arus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan - -

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - 5.825.500.000,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-

Pemerintah Pusat 24.010.550.951,00 33.460.433.393,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -

Pemerintah Daerah Lainnya - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan Bank - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga

Keuangan bukan Bank - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.610.000.000,00 4.005.000.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas 25.620.550.951,00 43.290.933.393,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (18.979.889.613,00) (27.472.495.125,00)

IV ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

IV.1. Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 62.831.900.138,00 51.848.679.437,00

Penerimaan kembali Sisa UP Tahun Lalu 95.251.958,00 1.311.529.158,00

Page 11: Laporan Keuangan Kabupaten Grobogan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011

11

NO URAIAN 2011 2010

Jumlah Arus Masuk Kas 62.927.152.096,00 53.160.208.595,00

IV.2. Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 58.073.009.413,00 51.841.518.659,00

Pengeluaran Sisa UP Tahun ini 12.120.672,00 95.251.958,00

Jumlah Arus Keluar Kas 58.085.130.085,00 51.936.770.617,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran 4.842.022.011,00 1.223.437.978,00

KENAIKAN / (PENURUNAN KAS) (24.903.372.013,00) 15.490.362.481,00

Saldo Awal Kas di BUD 63.827.377.894,00 48.337.015.413,00

Saldo Akhir Kas di BUD 38.924.005.881,00 63.827.377.894,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 1.545.513.648,00 597.327.293,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 57.144.622,00 127.898.563,00

Saldo Akhir Kas di BLUD 1.444.594.585,00 -

Saldo Akhir Kas 41.971.258.736,00 64.552.603.750,00

Purwodadi, 9 Mei 2012

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO