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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1 N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación 220130007783 O 01/01/2017 2013 0700 3132 20100 0,10 A01300706 / ALOKABIDE 22013001486 ALQUILER VIVIENDAS 0,10 ALOKABIDE, CUOTAS CESION TEMPORAL DE 3 VIVIENDAS EN PROTEC.DISCAPACIDADES C/APAOLETA Nº 1, DESDE 01-03-2013 AL 31-12-2013 220130012074 O 01/01/2017 2013 1000 3221 22699 49,46 A01051747 / ALKORA E.B.S. 22013004685 15 CURSOS DFA. GASTOS DIVERSOS 49,46 ALKORA, POLIZA SEGURO ALUMNOS CURSO D.F.A. 2013 "WEB FOMENTO EMPLEO Y APLICACIONES EN GOOGLE" 220160015558 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22735 1.934,60 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22016005325 Emit- 15 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUZENAK, Impartición de la Actividad Física Adaptada DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos, MES DICIEMBRE 220160015674 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 570,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22016010070 300 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTAN TA RAMONA SERBAN, COMIDAS Y CENAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES NOVIEMBRE.-DTO:3096 220160015675 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 64,50 B01348390 / LAUDIO SOINU S.L. 22016010070 TCK0801/0015 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LAUDIO SOINU S.L., CENAS POLICIA MUNICIPAL FINES DE SEMANA, MES NOVIEMBRE.-DTO:3096 220160015676 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 70,40 J01176718 / CAFE BAR ALDATZ, S.C. 22016010070 2016-0077 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BAR ALDATZ, S.C., CENAS POLICIA LOCAL FINES DE SEMANA, MES NOVIEMBRE.-DTO:3096 220160015735 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 75,85 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22016000512 Emit- 144 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., COLOCACION DE CARTELES EUSKERA "SORGIN ZAPATUAK" .-DTO:3105 2016 0900 3351 22606 9,09 22016001571 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKERA 220160015739 O 01/01/2017 2016 0600 3411 22780 722,55 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22016010161 2016//539 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., Servicio de Conserjeria ( de 08:45 a SEMANA POLIDEPORTIVO 15:15 ), 7, 8 Y 9 DICIEMBRE.-DTO:3100 220160015821 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22606 2.923,56 G48264030 / SUSPERGINTZA ELKARTEA 22016008173 SUS 103016 ACTIVIDADES EDUCACIÓN SUSPERGINTZA ELKARTEA, PROGRAMA "Los y las niños y niñas COLEGIOS vascos/as de la guerra ".-DTO:3073 220160015825 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22746 11.519,20 F20740767 / AZTIKER KOOP. ELKARTE TXIKIA 22016006023 AZ 1688 CONTRATO DIAGNÓSTICO AZTIKER KOOP. ESTUDIO SOBRE CONDICIONES DE VIDA DE PERSONAS MAYORES LOS MAYORES DE 80 AÑOS.-DTO:3102 220160015826 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22606 3.520,00 15396624X / UNAI ARRIETA 22016006020 2016/19 ACTIVIDADES SOCIOC. MAYORES UNAI ARRIETA, PROGRAMA PROMOCION ENVEJECIMIENTO "BIZI ZAITEZ BIZI".-DTO:3101

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220130007783 O 01/01/2017 2013 0700 3132 20100 0,10 A01300706 / ALOKABIDE 22013001486 ALQUILER VIVIENDAS 0,10 ALOKABIDE, CUOTAS CESION TEMPORAL DE 3 VIVIENDAS EN PROTEC.DISCAPACIDADES C/APAOLETA Nº 1, DESDE 01-03-2013 AL 31-12-2013

220130012074 O 01/01/2017 2013 1000 3221 22699 49,46 A01051747 / ALKORA E.B.S. 22013004685 15 CURSOS DFA. GASTOS DIVERSOS 49,46 ALKORA, POLIZA SEGURO ALUMNOS CURSO D.F.A. 2013 "WEB FOMENTO EMPLEO Y APLICACIONES EN GOOGLE"

220160015558 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22735 1.934,60 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22016005325 Emit- 15 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUZENAK, Impartición de la Actividad Física Adaptada DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos, MES DICIEMBRE

220160015674 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 570,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22016010070 300 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTAN TA RAMONA SERBAN, COMIDAS Y CENAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES NOVIEMBRE.-DTO:3096

220160015675 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 64,50 B01348390 / LAUDIO SOINU S.L. 22016010070 TCK0801/0015 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LAUDIO SOINU S.L., CENAS POLICIA MUNICIPAL FINES DE SEMANA, MES NOVIEMBRE.-DTO:3096

220160015676 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 70,40 J01176718 / CAFE BAR ALDATZ, S.C. 22016010070 2016-0077 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BAR ALDATZ, S.C., CENAS POLICIA LOCAL FINES DE SEMANA, MES NOVIEMBRE.-DTO:3096

220160015735 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 75,85 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22016000512 Emit- 144 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., COLOCACION DE CARTELES EUSKERA "SORGIN ZAPATUAK" .-DTO:3105 2016 0900 3351 22606 9,09 22016001571 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKERA

220160015739 O 01/01/2017 2016 0600 3411 22780 722,55 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22016010161 2016//539 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., Servicio de Conserjeria ( de 08:45 a SEMANA POLIDEPORTIVO 15:15 ), 7, 8 Y 9 DICIEMBRE.-DTO:3100

220160015821 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22606 2.923,56 G48264030 / SUSPERGINTZA ELKARTEA 22016008173 SUS 103016 ACTIVIDADES EDUCACIÓN SUSPERGINTZA ELKARTEA, PROGRAMA "Los y las niños y niñas COLEGIOS vascos/as de la guerra ".-DTO:3073

220160015825 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22746 11.519,20 F20740767 / AZTIKER KOOP. ELKARTE TXIKIA 22016006023 AZ 1688 CONTRATO DIAGNÓSTICO AZTIKER KOOP. ESTUDIO SOBRE CONDICIONES DE VIDA DE PERSONAS MAYORES LOS MAYORES DE 80 AÑOS.-DTO:3102

220160015826 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22606 3.520,00 15396624X / UNAI ARRIETA 22016006020 2016/19 ACTIVIDADES SOCIOC. MAYORES UNAI ARRIETA, PROGRAMA PROMOCION ENVEJECIMIENTO "BIZI ZAITEZ BIZI".-DTO:3101

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160015828 O 01/01/2017 2016 0800 2317 22606 11.790,00 G01369354 / COLECTIVO SEXOLOGICO SEXAGERIAN SEXOLOGIA ELKARTEA 22016005833 Rect- 2 ACTIVIDADES PROGRAMAS SEXAGERIAN. PROGRAMA SERVICIO RELACIONES IGUALDAD SATISFATORIAS ENTRE CHICOS/AS.-DTO:3081

220160015829 O 01/01/2017 2016 0500 1711 22764 12.379,67 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L. 22016008363 16 75 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN NJARDINERIA, S.L., MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES JARDINES NOVIEMBRE.-DTO:3058

220160015830 O 01/01/2017 2016 0500 1533 21000 2.109,64 B01261957 / SEIBOL,S.L.L. TRANS-GRUA 22016009457 180 REPARAC. MANTEN. SEIBOL, S.L.L., LIMPIEZA CAUCE DEL RIO ALDAI.-DTO:3042 INFRAESTRUC. URBANAS

220160015947 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 283,52 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010177 61129030462056 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 13/09 A 08/11

220160015948 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 46,62 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010178 61129030454814 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA ESTACION ABASTECIMIENTO DE AGUA BOMBEO DUBIRIS DEL 13/09 A 08/11

220160015949 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22101 153,66 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010179 61129030434408 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA CENTRO DIA SOCIAL MENORES DEL 13/09 A 08/11

220160015950 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 58,13 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010180 61129030429054 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 13/09 A 08/11

220160015951 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 73,75 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010181 61129030429076 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA FRONTON INSTALACIONES DEPORTIVAS ARETA DEL 13/09 A 08/11

220160015952 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22101 80,37 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010182 61129030448055 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA PISO SOCIAL DESHAUCIOS ZUBEROA DEL 13/09 A 08/11

220160015953 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 1.053,08 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010183 61129030453606 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA

CULTURALES CULTURALES GARDEA DEL 13/09 A 08/11

220160015954 O 01/01/2017 2016 1000 4141 22101 163,46 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010184 61129030469726 ENERGIA ELECTRICA HUERTOS IBERDROLA CLIENTES, ENERGIA ELECTRICA HUERTOS ECOLÓGICOS ECOLOGICOS DEL 20/09 A 10/11

220160015955 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 40.378,45 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010185 61129030415347 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 13/09 A 08/11

220160015956 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 754,41 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010186 61129030426482 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACIONES DE BOMBEO DEL 13/09 A 08/11

220160015957 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22101 295,94 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010187 61129030414500 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECCTRICA CORPORACION EDIFICIOS CORPORACION DEL 13/09 A 08/11

220160015958 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 56,97 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010188 61129030415193 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA DEL 13/09 A 08/11

220160015959 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22101 140,87 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010189 61129030424383 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA SOCIAL EMERGENCIAS SOCIALES DEL 13/09 A 08/11

220160015960 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22101 257,96 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010190 61129030423132 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA GAZTE-LEKU GAZTELEKU DEL 13/09 A 08/11

220160015961 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22101 28,13 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010191 61129030492866 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA SOCIAL VIVIENDA APALOETA DEL 13/09 A 08/11

220160015962 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 240,80 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010192 61129030490463 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 13/09 A 08/11

220160015963 O 01/01/2017 2016 1000 4141 22101 56,91 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010193 61129030483242 ENERGIA ELECTRICA HUERTOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA ECOLÓGICOS TEINDA PRODUCTOS DEL CASERIO DEL 13/09 A 08/11

220160015964 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 123,03 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010194 61129030415924 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS BOLATOKI DEL 16/09 A 09/11

220160015965 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 262,40 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010195 61129030413630 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PUBLICOS COLEGIO ROSALIA DE CASTRO DEL 16/09 A 09/11

220160015966 O 01/01/2017 2016 0600 3321 22101 465,92 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010196 61129030414815 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DEL 16/09 A 09/11

220160015967 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 215,34 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010197 61129030422206 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES NERVION 2, DEL 16/09 A 09/11

220160015968 O 01/01/2017 2016 0500 1641 22101 283,50 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010198 61129030416635 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO DEL 16/09 A 09/11

220160015969 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 144,94 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010199 160466375 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A., ENERGIA ELECTRICA CASA ZUBIKODEL 20/10 A CULTURALES 18/11

220160015970 O 01/01/2017 2016 0800 3232 22101 512,50 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010200 160456066 ENERGIA HAURESKOLA AUDAX, S.A., ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA DEL 22/09 A 11/11

220160015971 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22101 146,64 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010201 160455365 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA AUDAX, S.A., ENERGIA ELECTRICA SOCIALES VIÑA VIEJA DEL SOCIAL 22/09 A 11/11

220160015972 O 01/01/2017 2016 0100 9253 22604 334,71 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010202 160454526 GASTOS JUZGADO DE PAZ AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DEL 22/09 A 11/11

220160015973 O 01/01/2017 2016 0500 1534 22101 500,02 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010203 160465616 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ASCENSOR ESCALERAS MECANICA ZUMALAKARREGI DEL 22/09 A 11/11

220160015974 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22101 1.448,68 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010204 160468101 ENERGIA ELECTRICA MATADERO AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 22/09 A 11/11

220160015975 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22101 5.196,99 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010205 160438444 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL CORPORACION DEL 22/09 A 11/11

220160015976 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22101 528,93 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010206 160466087 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO DEL 22/09 CORPORACION A 11/11

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160015977 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22101 520,46 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010207 160466271 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALMACEN ARZA DEL CORPORACION 22/09 A 11/11

220160015978 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 8.912,51 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010208 160468021 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS LAMUZA DEL 21/10 A 18/11

220160015979 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 369,25 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010209 160468020 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS ELLAKURI DEL 21/10 A 18/11

220160015980 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 1.241,37 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010210 160468018 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CAMPO SNA MARTIN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 20/10 A 18/11

220160015981 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 969,89 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010211 160468011 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GARDEA DEL 20/10 A 18/11

220160015982 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 296,02 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010212 160464776 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA FRONTON ARETA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 20/10 A 18/11

220160015983 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 715,23 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010213 160466377 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA FRONTON LATIORRO INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 20/10 A 18/11

220160015984 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 128,68 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010214 160466384 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO ABASTECIMIENTO DE AGUA ISASI DEL 20/10 A 18/11

220160015985 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 1.029,79 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010215 160450650 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO ABASTECIMIENTO DE AGUA LARRAZABAL DEL 20/10 A 18/11

220160015986 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22101 195,96 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010216 160436792 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CMFP DEL 20/10 A

18/11

220160015987 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22101 2.873,90 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010217 160468023 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CMFP DEL 20/10 A 18/11

220160015988 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 851,45 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010218 160464044 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS ARETA JUBILADOS DEL 20/10 A 18/11

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160015989 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 438,71 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010219 160466378 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA EN DEL 20/10 A JUBILADOS 18/11

220160015990 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 732,56 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010220 160466382 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS DTOR JUBILADOS FLEMING DEL 20/10 A 18/11

220160015991 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 697,61 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010221 160459194 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO ARETA DEL PUBLICOS 20/10 A 18/11

220160015992 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 515,66 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010222 160462993 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO ARETA DEL PUBLICOS 20/10 A 18/11

220160015993 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 255,65 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010223 160468013 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO LAMUZA PUBLICOS DEL 20/10 A 18/11

220160015994 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 1.011,50 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010224 160468015 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO LATIORRO PUBLICOS DEL 20/10 A 18/11

220160015995 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 408,30 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010225 160468017 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO LATIORRO PUBLICOS DEL 20/10 A 18/11

220160015996 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 814,58 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010226 160459195 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA CULTURALES ARETA DEL 20/10 A 18/11

220160015997 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 949,64 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010227 160465622 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA DEL CULTURALES 20/10 A 18/11

220160015998 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 222,73 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A.

22016010228 160466374 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES NERVION 2 DEL 20/10 A 18/11

220160015999 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 944,21 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010229 160472526 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA DEL CULTURALES 20/10 A 18/11

220160016000 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 288,66 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22016010230 160466380 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CULTURALES GARDEA CULTURALES DEL 20/10 A 18/11

220160016001 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 572,05 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010231 160466376 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 20/10 A 18/11

220160016002 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.053,28 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010232 160448925 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016003 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 303,56 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010233 160450679 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016004 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.197,62 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010234 160450680 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016005 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 2.601,17 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010235 160450875 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016006 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 3.178,05 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010236 160450877 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016007 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 3.286,09 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010237 160450880 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016008 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.879,21 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010238 160452532 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016009 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.754,62 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010239 160452533 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016010 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.702,98 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22016010240 160452534 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016011 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 764,05 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010241 160454529 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016012 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 2.088,44 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010242 160455364 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016013 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 2.294,45 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010243 160456065 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO

PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016014 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 2.369,92 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010244 160456953 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016015 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 4.832,10 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010245 160462990 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 18/11

220160016016 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.728,65 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010246 160463407 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 26/09 A 18/11

220160016017 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.035,88 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010247 160463403 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 26/09 A 18/11

220160016018 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 681,61 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010248 160465620 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 26/09 A 18/11

220160016019 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 703,51 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010249 160466379 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 26/09 A 18/11

220160016020 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.021,06 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010250 160468019 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 26/09 A 18/11

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016022 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22103 269,27 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22016010252 71160000041613 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CASA CULTURA CULTURALES ARETA DEL 23/09 A 23/11

220160016023 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22103 153,83 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22016010253 71160000041611 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 23/09 A 23/11

220160016024 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22103 210,70 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22016010254 71160000042708 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 16/09 A 24/11

220160016026 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22103 31,46 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22016010256 71160000043266 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 17/09 A 22/11

220160016027 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22103 7,41 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22016010257 71160000044652 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, SUMINISTRO GAS CULTURALES CULTURALES NERVION 2 DEL 03/11 A 22/11

220160016028 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22103 281,24 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22016010258 71160000044588 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CULTURALES CULTURALES NERVION 2 DEL 22/09 A 02/11

220160016029 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22104 1.495,19 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010259 016/0001767276 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220160016030 O 01/01/2017 2016 0500 1711 22104 199,55 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010260 016/0001767279 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES JARDINERIA

220160016031 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22104 403,72 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010261 016/0001846348 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LOCAL

220160016032 O 01/01/2017 2016 1000 4141 22104 137,81 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010262 016/0001767277 COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES Y VIVEROS

220160016033 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22104 123,00 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010263 016/0001767278 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO

220160016034 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22103 493,80 A80298839 / REPSOL COMERCIAL PROD.PETROLIFEROS S.A. 22016010264 55/D/16/002777 CALEFACCION CENTROS REPSOL COMERCIAL, S.A. SUMINISTRO DE GASOIL CULTURALES INSTALACIONES CULTURA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016035 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22103 6.822,33 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010265 G160028126 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 26/10 A 24/11

220160016036 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 4.044,62 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010266 G160028133 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO LATIORRO DEL 26/10 A 24/11

220160016037 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 1.512,51 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010267 G160028125 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO LATIORRO DEL 26/10 A 24/11

220160016038 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22103 2.060,30 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010268 G160028034 CALEFACCION CENTRO M. ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS CMFP DEL 26/10 A 24/11 FORMACION PROFESIONAL

220160016039 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22103 712,90 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010269 G160028010 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS CAMPO FUTBOL SAN MARTIN DEL 26/10 A 24/11

220160016040 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 1.335,21 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010270 G160028032 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO LAMUZA DEL 26/10 A 24/11

220160016041 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22103 164,44 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010271 G160026634 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS FRONTON ARETA DEL 22/09 A 04/11

220160016042 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22103 9,51 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010272 160000220 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS FRONTON ARETA DEL 22/09 A 04/11

220160016043 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 1.595,82 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010273 G160026383 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS ECOLEGIO LATIORRO DEL 22/09 A 04/11

220160016044 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22103 4.839,36 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010274 G160026363 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 22/09 A 04/11

220160016045 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22103 719,59 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010275 G160027547 CALEFACCION EDIFICIOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS ALMACEN ARZA DEL CORPORACION 22/09 A 04/11

220160016046 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 169,99 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010276 G160026384 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO LATIORRO DEL

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22/09 A 04/11

220160016047 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 217,86 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010277 G160026270 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO ARETA DEL 22/09 A 04/11

220160016048 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22103 479,66 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010278 G160026269 CALEFACCION CENTRO M. ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS CMFP DEL 22/09 A 04/11 FORMACION PROFESIONAL

220160016049 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 335,05 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010279 G160026271 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO LAMUZA DEL 22/09 A 04/11

220160016050 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22103 2.031,95 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010280 G160028124 CALEFACCION EDIFICIOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS ALMACEN ARZA DEL CORPORACION 26/10 A 24/11

220160016051 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22103 3.994,08 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22016010281 A16141 CALEFACCION CENTROS SUMOIL, S.A. SUMINISTRO GAS A CASA CULTURA CULTURALES

220160016052 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22103 228,73 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22016010282 71160000045529 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO DE GAS EN MATADERO DEL 25/11 A 20/12

220160016053 O 01/01/2017 2016 0100 9204 22710 3.559,39 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22016000001 Emit- 146 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., SERVICIOS REPARTO CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA, MES DICIEMBRE 2016 0100 9204 22710 224,08 22016006744 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA

220160016054 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22747 996,87 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016002854 16 590 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L., Coordinación de Seguridad Urbanización del Ámbito PREVENCION RIESGOS Norte ZV-17 de Areta

220160016055 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22747 232,49 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016002854 16 591 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.Coordinación de Seguridad Acondicionamiento de Edificio PREVENCION RIESGOS de Planta Baja de Educación Infantil CEP Latiorro LHI

220160016056 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22747 116,86 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016002854 16 592 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L., Coordinación de Seguridad Obras Varias de Reforma, PREVENCION RIESGOS Adecuación y Mejoras del Polideportivo "Granja"

220160016057 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22747 66,78 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016002854 16 593 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L., Coordinación de Seguridad Reforma y Sustitución de PREVENCION RIESGOS Saneamiento en Atxarte

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016058 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22747 294,93 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016002854 16 594 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L. Coordinador SegSustitución Enfriadora Climatización y PREVENCION RIESGOS Acondicionamiento Parcial de 2ª Mital de Cubierta

220160016059 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22747 85,75 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016002854 16 595 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L.,Coordinación de Seguridad Soterramiento de Circuitos PREVENCION RIESGOS Exteriores de Calefacción en CEP Fabián Legorburu LHI

220160016060 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22747 625,98 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016002854 16 654 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L., Coordinación de Seguridad: "Actuaciones de PREVENCION RIESGOS Emergencia en el Caserío Etxebarri"

220160016061 O 01/01/2017 2016 0600 3411 22780 1.611,93 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22016000459 2016//538 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., Serv. de SOS y Porteria Fin de Semana SEMANA POLIDEPORTIVO ( Diciembre 2016 ) 2016 0600 3411 22780 1.499,39 22016006522 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE

SEMANA POLIDEPORTIVO

220160016062 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22606 4.101,90 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22016004495 Rect- 4 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU, S.L., Cine Juventud, 3 Sesiones ESTRENO de "Cine Club" Laudio Top Zinema

220160016063 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22718 32.936,69 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22016000458 Emit- 842016 CONTRATO SERVICIOS GESTION EMU EMUSAN, S.L., SERVICIOS MATADERO ( SACRIFICIOS MATADERO DICIEMBRE 2016 )

220160016064 O 01/01/2017 2016 0100 9205 22705 1.569,20 B31310790 / CUSTAR S.L. -CUSTODIA DE ARCHIVO- 22016000008 2016- 554 CONTRATO CUSTODIA, CUSTAR, S.L., CUSTODIA Y CONSULTA DOCUMENTAL MES ALMACENAJE ARCHIVO DICIEMBRE

220160016065 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22714 1.435,00 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22016004137 VR201621025145 MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA SADD. MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, ACS Y EDIFICIOS AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE

220160016066 O 01/01/2017 2016 0500 1331 22716 689,41 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22016000435 M16 324 CONTRATO MTTO INSTALACIONES RADIMER, S.L., MANTENIMIENTO ELECTRICO. DICIEMBRE 2016 SEMAFORICAS 2016 0500 1651 21000 1.760,62 22016000436 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2016 0500 1651 21000 438,72 22016000437 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

220160016067 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22720 2.916,63 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22016000505 Rect- 14 CONTRATO SERVICIO MONITORES KIRIKIÑO, Gaztegunearen dinamizazioa. abendua GESTION GAZTELEKU GAZTELEKU MES DICIEMBRE

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016068 O 01/01/2017 2016 0300 9341 22709 5.892,03 A48913297 / GESMUNPAL, S. A- 22016000011 2016- 485 SERVICIO APOYO RECAUDACION GESMUINPAL, S.A., APOYO A RECAUDACION EJECUTIVA DE EJECUTIVA TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS, MES DICIEMBRE

220160016069 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22718 36.394,49 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22016000458 Emit- 782016 CONTRATO SERVICIOS GESTION EMU EMUSAN, S.L., SERVICIOS MATADERO ( SACRIFICIOS MATADERO NOVIEMBRE 2016 )

220160016070 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22016007697 924/16 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMANN, S.L., SISTEMA ASPPCC EN MATADERO, MES INFORMATICOS NOVIEMBRE

220160016071 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22711 395,34 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22016000440 10764 CONTRATO MANTTO ASCENSORES IZA ASCENSORES, S.L., MANTTO. ASCENSORES Y ESCLERAS CASA CONSISTORIAL MECANICAS, MES DICIEMBRE 2016 0600 3421 22711 99,57 22016000441 CONTRATO MANTENIMIENTO

ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2016 0800 3231 22711 81,84 22016000442 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2016 0800 3231 22711 245,30 22016000443 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2016 1000 2419 22711 98,91 22016000444 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2016 0500 9204 22711 98,91 22016000445 CONTRATO MANTTO ASCENSORES

CASA CONSISTORIAL 2016 0600 3331 22711 197,74 22016000446 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2016 0500 1534 22711 466,24 22016000447 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2016 0500 1534 22711 1.792,30 22016000449 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2016 0500 1621 22711 207,79

22016002953 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT

220160016072 O 01/01/2017 2016 1000 4312 22606 1.575,00 B75055210 / IKERPARTNERS, S.L. 22016000489 Emit- 016316 ACTIVIDADES FOMENTO Y IKERPARTNERS, S.L., "Asistencia Técnica a Agencia Desarrollo DINAMIZACION COMERCIO Local en Materias de Comercio, Empleo y For. MES DICIEMBRE

220160016073 O 01/01/2017 2016 1000 4331 22606 1.584,00 B48299028 / BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. 22016000490 BI 2430/16 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA BULTZ LAN KONSULTING, S.L., ASESORAMIENTO A

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PERSONAS EMPRENDEDORAS MES DICIEMBRE

220160016074 O 01/01/2017 2016 0500 1331 20000 843,30 14506761V / GASTAKA ARREGUI, ENRIQUE 22016005094 12/16 ALQUILER DE TERRENOS ENRIQUE GASTAKA ARREGI, ALQUILER APARCAMIENTO EN LANDALUZE, MES DICIEMBRE

220160016075 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22763 634,85 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22016000469 Emit- 145 CONTRATO GESTION TALLERES IPARNATURE, S.L., Servicio gestion ludoteca ( Diciembre ) C.CULTURA 2016 0600 3341 22763 62,04 22016006755 CONTRATO GESTION TALLERES C.CULTURA

220160016076 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE 22016004142 34 CONTRATO ACTUACIONES CORAL ANDERE, CONCIERTO FESTIVIDAD SANTA CECILIA EL MUSICALES 27 NOVIEMBRE

220160016077 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE 22016005292 33 CONTRATO ACTUACIONES CORAL ANDERE, CONCIERTO EL 19 NOVIEMBRE MUSICALES

220160016078 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE 22016005292 36 CONTRATO ACTUACIONES CORAL ANDERE, CONCIERTO EN LA RESIDENCIA EL 22 MUSICALES DICIEMBRE

220160016079 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE 22016005292 35 CONTRATO ACTUACIONES CORAL ANDERE, CONCIERTO EL 18 DICIEMBRE MUSICALES

220160016080 O 01/01/2017 2016 0300 9331 22775 2.783,00 U71172258 / UTE TRACASA 22016000516 2016/0038 GESTION Y ADMON.PROCESOS UTE TRACASA, CONSULTA Y ASISTENCIA PARA GESTION INFORM.CATASTRO CATASTRO, CUARTO TRIMESTRE 2016

220160016081 O 01/01/2017 2016 0600 3331 21100 2.994,51 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22016010283 VR201621024586 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GIROA SDAD. , INERTIZACIÓN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE EN CULTURALES ZUBIKO ETXEA

220160016082 O 01/01/2017 2016 0600 3331 21100 2.692,25 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22016010284 VR201621025474 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GIROA SDAD., CASA CULTURA GARDEA INSPECCION CULTURALES PERIODICA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE VALIDA PARA 5 AÑOS

220160016083 O 01/01/2017 2016 0500 1651 21000 11,98 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22016010285 M16- 325 REPARAC. MANTENIM. RED DE RADIMER, S.L. MATERIALES diciembre 16 . ALUMBRADO PUBLICO

220160016084 O 01/01/2017 2016 0500 1533 21300 107,09 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22016010286 FF 628 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS 7422-FGL DE INFRAESTRUCTURAS

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220160016085 O 01/01/2017 2016 0500 1641 22699 363,00 B48713309 / STAYFOR S.L. 22016010287 2883 OTROS GASTOS DIVERSOS STAYFOR, S.L., RETIRADA DE CONTENEDORES DEL CEMENTERIO CEMENTERIO

220160016086 O 01/01/2017 2016 0600 3421 21100 72,60 G01175074 / CARPINTERIA METALICA RUIZ, C.B. 22016010288 55 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS CARPINTERIA METALICA RUIZ, C.B., LACADO VENTANAS EN DEPORTES POLIDEPORTIVO LAMUZA

220160016087 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22106 8,51 16303643R / FARMACIA IRANZU SOLAUN 22016010289 172 PENSIONES ALIMENTICIAS A FARMACIA SOLAUN, PRODUCTOS FARMACIA PARA TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220160016088 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22106 3,68 16303643R / FARMACIA IRANZU SOLAUN 22016010290 173 PENSIONES ALIMENTICIAS A FARMACIA SOLAUN, PRODUCTOS FARMACIA PARA AYUDA TRANSEUNTES SOCIAL

220160016089 O 01/01/2017 2016 0500 1641 22699 363,00 30610840W / BILBAO IBARRA, ALFREDO -MARMOLERIA BILBAO- 22016010291 210 OTROS GASTOS DIVERSOS ALFREDO BILBAO IBARRA, INHUMACIONES Y EXHUMACIONES CEMENTERIO MES DICIEMBRE

220160016090 O 01/01/2017 2016 0600 3321 22002 101,25 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22016010292 20155730 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, REVISTAS PARA BIBLIOTECA, MES BIBLIOTECA NOVIEMBRE

220160016091 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22016010293 A/000090/16 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO DE TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220160016092 O 01/01/2017 2016 0500 1532 21000 2.280,85 A01008051 / YARRITU, S.A. 22016010294 16A 389 REPARAC. MANTENIM YARRITU, S.A., SUMINISTRO AGLOMERADO PARA PARCHES EN PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS ASFALTADOS

220160016093 O 01/01/2017 2016 0300 9204 22001 240,19 A48157549 / EDICIONES GERNIKA S.A.U. 22016010295 16057 MATERIAL OFICINA SERVICIOS EDICIONES GERNIKA, S.A., AGENDAS PARA OFICINAS GENERALES GENERALES

220160016094 O 01/01/2017 2016 0600 3321 22002 113,64 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22016010296 20155756 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, REVISTAS PARA BIBLIOTECA, MES BIBLIOTECA DICIEMBRE

220160016095 O 01/01/2017 2016 0600 3321 22002 51,40 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22016010297 20155755 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A BIBLIOTECA ARETA, MES BIBLIOTECA DICIEMBRE

220160016096 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22106 17,42 16303643R / FARMACIA IRANZU SOLAUN 22016010298 191 PENSIONES ALIMENTICIAS A FARMACIA IRANZU SOLAUN, PRODUCTOS FARMACIA AYUDA TRANSEUNTES SOCIAL

220160016097 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22606 24,20 A48139232 / EUSKAL TELEBISTA

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22016010299 9674 ACTIVIDADES JUVENTUD EUSKAL TELEBISTA, SUMINISTRO DE DVD PARA PROYECCION DEL DOCUMENTAL "VOCES DE PAPEL"

220160016098 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22188 215,36 A08255317 / MESSER IBÉRICA DE GASES, S.A. 22016010300 6560516819 OTROS SUMINISTROS CMFP MESSER IBERICA, S.A., ALQUILER BOTELLAS DE OXIGENO AL CMFP

220160016099 O 01/01/2017 2016 0100 1331 22738 57,38 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22016010301 2110 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA GRUAS OJEMBARRENA, S.L., RETIRADA DE VEHICULO DE LA PUBLICA VIA PUBLICA

220160016100 O 01/01/2017 2016 0500 1533 21000 1.094,48 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22016010302 FC16-2900 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., TUBO PARA SANEAMIENTOS INFRAESTRUC. URBANAS

220160016101 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22108 3,12 72254987G / FARMACIA C. FUERTES 22016010303 000669 BOTIQUIN INSTALACIONES FARMACIA FUERTES, PRODUCTOS PARA BOTIQUIN CULTURA DEPORTIVAS

220160016102 O 01/01/2017 2016 0500 1533 21000 27,83 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22016010304 161587 REPARAC. MANTEN. FERRETERIA GOAR, S.L. MATERIALES REPARACIONES INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220160016103 O 01/01/2017 2016 0800 3231 21100 8,86 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22016010305 161586 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS FERRETERIA GOAR, S.L. PERNIO PARA COLEGIO LATIORRO PUBLICOS

220160016104 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 147,69 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22016010306 161588 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS FERRETERIA GOAR, S.L. MANILLAS PUERTAS SERV. COMUNES

220160016114 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22606 211,75 B75030155 / URTZI ALKAIN, S.L., 22016010316 30 ACTIVIDADES JUVENTUD URTZI ALKAIN, S.L., CREACION DE PERSONAJE PARA PUBLICIDAD Y SU DIFUSION

220160016116 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 21,39 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22016010169 Emit- 145 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN LLODIO, S.L., COLOCACION CARTELES EUSKERA "BERTSO SAIOA UMEENTZAKO EGIN".-DTO:3109

220160016117 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 850,00 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA

22016000512 2016 01 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KIRIKIÑO, jakin eta jolas sorgin zapatuan 13 DE EUSKERA FEBRERO.-DTO:3135

220160016118 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 850,00 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22016000512 Rect- 17 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KIRIKIÑO, tomaxen abenturak sorgin zapatuan EL 12 EUSKERA MARZO.-DTO:3136

220160016119 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 850,00 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22016000512 Rect- 18 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KIRIKIÑO, patata tropikala sorgin zapatuan, EL 23 ABRIL.-DTO:3137

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EUSKERA

220160016120 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 850,00 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22016000512 Rect- 19 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KIRIKIÑO, nai imaginazioak sorgin zapatuan EL 15 EUSKERA OCTUBRE.-DTO:3138

220160016121 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 850,00 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22016000512 Rect- 20 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KIRIKIÑO, kidam magoa sorgin zapatuan EL 12 EUSKERA NOVIEMBRE.-DTO:3139

220160016122 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 850,00 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22016000512 Rect- 21 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KIRIKIÑO, korri, salto eta brinko sorgin zapatuan, EL 26 EUSKERA NOVIEMBRE.-DTO:3140

220160016123 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 850,00 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22016000512 Rect- 22 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KIRIKIÑO, txorromorro sorgin zapatuan EL 17 DICIEM EUSKERA BRE.-DTO:3141

220160016124 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 54,01 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22016010169 6/20160894 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., IMPRESION CARTELES PROGRAMA EUSKERA BERTSOLARISMO.-DTO:3109

220160016125 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 118,58 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22016010169 214 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GRAFICAS TXINDOKI, S.L., IMPRESION HOJAS PROGRAMA DIA EUSKERA DEL EUSKARA.-DTO:3109

220160016128 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22671 271,04 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22016010166 287 GASTOS EDICION PUBLICACIONES GRAFICAS TXINDOKI, S.L., IMPRESION CARTELES PROGRAMA CULTURA NAVIDEÑO.-DTO:3108

220160016129 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 665,50 G20948915 / ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA 22016010170 H16/1004 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA, DESARROLLO PROGRAMA "BAI EUSKERA EUSKARARI" EN COMERCIO.-DTO:3110

220160016130 O 01/01/2017 2016 0100 9252 22699 121,00 B01530823 / ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, S.L. 22016010172 P2288/2016 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS ARABAKO ALEA, ANUNCIO EN PRENSA FALDON ESPECIAL DIA MEDIOS COMUNICACION DEL EUSKARA.-DTO:3114

220160016132 O 01/01/2017 2016 0700 3372 21200 112,40 14236572D / MUÑOZ MARTINEZ, CECILIO. REFRIGERACION CECILIO

22016010167 1110 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CECILIO MUÑOZ MARTINEZ, REPARACION CAMA FRIGORIFICA CENTROS JUBILADOS CLUB JUBILADOS SAN ROKEZAR.-DTO:3115

220160016134 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 72,60 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22016000685 Emit- 40 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., Apoyo TECNICO EN ACTUIACION DE BERTSOLARIS EUSKERA EL 2 DE DICIEMB RE.-DTO:3089

220160016142 O 01/01/2017 2016 0500 1534 21900 3.147,21 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22016010069 FV16/452 REPARAC. MANTEN OTRO INMOVIL. CRISTALERIA SAG, S.L. SUMINISTRO Y COLOCACION DE

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ESPACIOS URBANOS CRISTAL EN ASCENSOR LATIORRO.-DTO:3067

220160016143 O 01/01/2017 2016 0500 1534 21900 3.147,21 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22016010321 FV16/453 REPARAC. MANTEN OTRO INMOVIL. CRISTALERIA SAG, S.L. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPACIOS URBANOS CRISTAL EN ASCENSOR LATIORRO.-DTO:3067

220160016144 O 01/01/2017 2016 0300 9331 22797 1.936,00 B95792784 / ADOS ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS SLL 22016008987 A 2016001187 CONSULTORIA INVENTARIO BIENES ADOS, S.L.L., MANTENIMIENTO APLICACION A2INVEN MUNICIPALES 2016.-DTO:3161

220160016146 O 01/01/2017 2016 0500 1534 21900 3.607,16 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22016010164 10 498 REPARAC. MANTEN OTRO INMOVIL. URBABIL 2000, S.L., SUSTITUCION DE B ARANDILLA EN ESPACIOS URBANOS BIDEZAHARRETA.-DTO:3111

220160016148 O 01/01/2017 2016 1000 2419 22606 2.000,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22016008359 1F- 051016 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION, ACCION FORMATIVA TECNICAS Y PROCEDIMEINTOS DE LIMPIEZA CON UTILIZACION DE MAQUINARIA .-DTO:3070

220160016149 O 01/01/2017 2016 1000 2419 22606 1.960,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22016008230 1F- 054016 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION, S.L.L., CARNET MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CALIDAD ALIMENTARIA.-DTO:3085

220160016150 O 01/01/2017 2016 1000 2419 22606 980,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22016009370 1F- 056716 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDOD FORMACION, S.L.L., CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. CALIDAD ALIMENTARIA ( 2ª FACTURA ).-DTO:3085

220160016151 O 01/01/2017 2016 1000 2419 22606 980,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22016009370 1F- 056816 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION, S.L.L., CARNET MANIPULADOR ALIMENTOS. CALIDAD ALIMENTARIA. ALERGIAS E INTOLERANCIAS.-DTO:3085

220160016152 O 01/01/2017 2016 1000 2419 22606 2.000,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22016008359 1F- 057016 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO DORMACION, S.L.L., TECNICAS Y PROCEDIMEINTOS DE LIMPIEZA CON UTILIZACION DE MAQUINARIA.-DTO:3070

220160016163 O 01/01/2017 2016 0800 2317 22606 767,75 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22016010175 000160 ACTIVIDADES PROGRAMAS AIARALDEA KOM. ZERBITZUAK, S.L., PREPARACION FIESTA IGUALDAD REPARTO PREMIOS PROGRAMA "BELDUR BARIK".-DTO:3144

220160016164 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22606 871,20 B01444264 / ARIN DIGITAL, S.L.U. 22016010168 160373 ACTIVIDADES JUVENTUD ARIN DIGITAL, S.L.IU., IMPRESION CARTELES PROGRAMA "VALORA LA ACTIVIDAD".-DTO:3153

220160016165 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22606 2.178,00 30661651Y / JORRIN CUESTA, ELENA 22016010176 39-16 ACTIVIDADES JUVENTUD ELENA JORRIN CUESTA, DOS CURSOS COCINA Y NUTRICION PARA JOVENES.-DTO:3159

220160016173 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 264,00 J01176718 / CAFE BAR ALDATZ, S.C.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22016010174 2016-0078 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CAFE BAR ALDATZ, S.C., COMIDAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL MES DICIEMBRE.-DTO:3162

220160016174 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 660,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22016010174 303 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTANTA RAMONA SERBAN, COMIDAS A POLICIA LOCAL FINES DE SEMANA, MES DICIEMBRE.-DTO:3162

220160016175 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22770 452,85 X3260527R / LING FEN QIU (RESTAURANTE MULAN) 22016010174 003 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LING FEN QIU, COMIDAS FIN DE SEMANA PLOCIA LOCAL, MES DICIEMBRE.-DTO:3162

220160016178 O 01/01/2017 2016 0900 3351 22606 2.005,58 G01468248 / INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIOA 22016008980 1000184 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES INFOAIARALDEA, INSERCION PUBLICIDAD Y FILMES EN REVISTA EUSKERA AIARALDEA.-DTO:3195

220160016198 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22201 158,54 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22016010319 MULTIFAC TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A. FRAS CON ABONO SERVICIO TELEFONIA FIJA, MES NOVIEMBRE.-DTO:3171

220160016199 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22201 110,69 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22016010319 MULTIFAC TELEFONO SERVICIOS GENERALES RC FRAS CON ABONO SERVICIO TELEFONIA FIJA, DEL 1 A 22 DICIEMBRE.-DTO:3171

220160016203 O 01/01/2017 2016 1000 4141 21000 540,00 B01146778 / AIALUR S.L. 22016010391 Emit- 13 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES AIALUR, S.L., REPLANTEO Y COLOCACIÓN DE 4 MOJONES EN NATURALES LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.-DTO:3183

220160016204 O 01/01/2017 2016 1000 4141 21000 791,00 A48266886 / MALICAR, S.A. 22016010391 16/ 33 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES MALICAR, S.A., Igualar pista en Iñarrondo. / Retirada de cortezas NATURALES junto a camino de Lezeaga.- DTO:3183

220160016205 O 01/01/2017 2016 0700 3372 21100 3.986,28 B01463686 / LEZIAGA 1995 CONSTRUCCIONES, S.L. 22016010173 Emit- 19 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS LEZIAGA 1995, S.L., REPARACIONES EN TECHOS, CARPINTERIA CENTROS JUBILADOS y pintura CENTRO JUBILADOS LAMUZA.-DTO:3122

220160016206 O 01/01/2017 2016 0500 1601 21000 10.593,55 E01111855 / JOSE MIGUEL URRUELA-FERNANDO GOMEZ 22016010318 215 REPARACIONES ALCANTARILLADO JOSE MIGUEL URRUELA Y FERNANDO GOMEZ, REPARACION CANALIZACION BARRIO ZUMELTZA.-DTO:3173

220160016207 O 01/01/2017 2016 0800 3371 22606 5.600,00 30670026D / IVAN BARQUERO GOMEZ

22016010392 ect2-Emit- 164 ACTIVIDADES JUVENTUD IVAN BARQUERO GOMEZ, REALIZACION Campus tecnológico NAVIDAD 2016.-DTO:3189

220160016214 O 01/01/2017 2016 0600 3381 22606 1.627,85 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010399 61230090068758 FIESTAS DE SAN ROQUE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA CONEXION FESTEJO SAN ROKE DEL 12/08 A 14/09

220160016215 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22103 2.223,04 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010400 G-160029557 CALEFACCION CENTRO M. ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS CMFP DEL 24/11 A 20/12

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

FORMACION PROFESIONAL

220160016216 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22103 1.274,61 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22016010401 G-160029558 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO LAMUZA DEL 24/11 A 20/12

220160016217 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22104 891,50 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010402 20160001936935 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOIL VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS MES DICIEMBRE

220160016218 O 01/01/2017 2016 0100 1321 22104 414,48 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010403 016/0002014925 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL MES DICIEM BRE

220160016219 O 01/01/2017 2016 0500 1711 22104 121,09 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010404 20160001936937 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS PARQUES Y PARQUES Y JARDINES JARDINES MES DICIEM BRE

220160016220 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22104 78,53 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010405 016/0001936934 COMBUSTIBLE VEHICULO SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MES DICIEMBRE

220160016221 O 01/01/2017 2016 1000 4141 22104 131,74 A79707345 / SOLRED, S.A. 22016010406 016/0001936936 COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS MONTES MES Y VIVEROS DICIEM BRE

220160016222 O 01/01/2017 2016 0200 9202 22747 4.258,26 B95431367 / IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L. 22016000010 0005136165 CONSULTORIA PLAN PREVENCION IMQ, S.L., VIGILANCIA DE LA SALUD, 4º TRIMESTRE 2016 RIESGOS LABORALES

220160016223 O 01/01/2017 2016 0200 9202 22747 3.046,77 B95431367 / IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREVENCION S.L. 22016000010 0005136166 CONSULTORIA PLAN PREVENCION IMQ, S.L., .CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS, 4º TRIMESTRE 2016 RIESGOS LABORALES

220160016224 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22763 6.995,93 B01433259 / KULTURBIDE GESTION SOCIOCULTURAL, S.L. 22016000467 309 CONTRATO GESTION TALLERES KULTURBIDE, S.L., SERVICIO "GESTIÓN CASA DE CULTURA" C.CULTURA DICIEMBRE 2016

220160016225 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22201 3.090,54 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22016005328 01MAPG4 TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A.,SERVICIOI TELEFONIA, FIJA, MOVIL Y TRASMISION DE DATOS

220160016226 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22201 2.193,26 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22016005328 01MILDX TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., TELEFONIA FIJA, MOVIEL Y TRASMISION DE DATOS DEL 1 AL 22 DICIEMBRE

220160016227 O 01/01/2017 2016 0600 3411 22300 462,24 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22016000466 162450 TRANSPORTES INSTALACIONES AUTOCARES SOBRON, S.L., TRASLADO DE ALUMNOS AL DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES DICIEMBRE

220160016228 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22752 1.725,00 G01054261 / CORAL SANTA LUCIA DE LLODIO 22016005322 12/216 CONTRATO ACTUACIONES CORAL SANTA LUCIA, CONCIERTO DE NAVIDAD MUSICALES

220160016229 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22752 1.725,00 G01054261 / CORAL SANTA LUCIA DE LLODIO 22016005322 11/2016 CONTRATO ACTUACIONES CORAL SANTA LUCIA, CONCIERTO DE OTOÑO MUSICALES

220160016230 O 01/01/2017 2016 0600 3341 22752 1.725,00 G01054261 / CORAL SANTA LUCIA DE LLODIO 22016005322 10/2016 CONTRATO ACTUACIONES CORAL SANTA LUCIA, CONCIERTO DIA DE LA COFRADIA MUSICALES

220160016231 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22740 150,04 B20572160 / IZADI LABORATEGIA S.L. 22016000461 A/16551 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS IZADI LABORATEGIA, S.L., TRATAMIENTO AGUA PISCINAS, MES DICIEMBRE

220160016232 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22016007697 989/16 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMANN, S.L., VERIFICACION SISTEMA APPCC EN INFORMATICOS MATADERO, MES DICIEMBRE

220160016233 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22201 9,95 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22016010407 01MADEW TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., Cuotas DATOS E INTERNET CONCEJALIA HACIENDA, MES NOVIEMBRE

220160016234 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22201 7,06 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22016010408 01MIHF2 TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., Cuotas DATOS E INTERNET CONCEJALIA HACIENDA, DEL 1 AL 22 DICIEMBRE

220160016235 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 22,86 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22016010409 10954 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L., DESLIZADERA PUERTA SERV. COMUNES

220160016236 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 54,45 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22016010410 10955 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L., LLAVES ELECTRONICAS SERV. COMUNES

220160016237 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 268,80 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L.

22016010411 10956 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L., REPARACION TELEFONO SERV. COMUNES

220160016238 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 47,00 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22016010412 10958 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L., MATERIALES EDIFICIOS SERV. COMUNES

220160016239 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 45,74 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22016010413 10957 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L., RECOGEDOR DE ACEITE PARA GUIAS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

SERV. COMUNES

220160016240 O 01/01/2017 2016 0100 9121 23100 115,31 B20915146 / ALDAIKOERREKA PARKING, S.L. 22016010414 Emit- 39 DIETAS, LOCOMOCION Y ALDAIKOERREKA PARKING, S.L., CONSUMO DE TICKETS DEL TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO PARKING, MES AGOSTO

220160016241 O 01/01/2017 2016 0100 9121 23100 112,35 B20915146 / ALDAIKOERREKA PARKING, S.L. 22016010415 Emit- 41 DIETAS, LOCOMOCION Y ALDAIKOERREKA PARAKING, S.L., CONSUMO DE TICKETS EN TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO EL PARKING DE ALDAIKOERREKA, MES SETIEMBRE

220160016242 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22199 284,56 B99383614 / FENOLICOS E INOXIDABLES, S.L.L., 22016010416 A/20160300 OTROS SUMINISTROS FENOLICOS E INOX., S.L.L., MUÑEQUERAS CON CAPUCHON INSTALACIONES DEPORTIVAS TAQUILLAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220160016243 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 232,32 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22016010417 71612269 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., RETIRADA DEL ORDENADOR CONTROL SISTEMA SERV. COMUNES GRAFICO Y SU SUSTITUCION

220160016244 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 398,89 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22016010418 71612104 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220160016245 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 115,48 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22016010419 71611655 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220160016246 O 01/01/2017 2016 0500 9204 21100 98,09 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22016010420 71612761 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220160016247 O 01/01/2017 2016 1000 2419 21100 82,11 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22016010421 71612762 MNTTO Y REPARAC. EDIFICIO SERCOIN, S.A., REPARACION EDIFICIO AGENCIA DESARROLLO AGENCIA DESARROLLO

220160016248 O 01/01/2017 2016 0100 9252 22699 416,14 B95011276 / EUSKAL PRENSA -GARA- 22016010422 P16-3024 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS EUSKAL PRENSA, PUBLICACION ANUNCIO MUNICIPAL "PARTE MEDIOS COMUNICACION HARTUZ BIZI GARA"

220160016249 O 01/01/2017 2016 1000 2419 22300 23,28 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22016010423 A00014263 TRANSPORTES FOMENTO EMPLEO VILORA SERV. URG., S.L., TRANSPORTE A LA AGENCIA

DESARROLLO

220160016250 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22300 130,89 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22016010424 A00014264 TRANSPORTES SERVICIOS VILORA SERV. URG., S.L., TRANSPORTE A OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

220160016251 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22300 93,12 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22016010425 A00014265 TRANSPORTES BIENESTAR VILORA SERV. URG., S.L., TRANSPORTE A BIENESTAR SOCIAL SOCIAL.-

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016252 O 01/01/2017 2016 0500 1611 21100 39,89 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22016010426 106976 REPARAC.MANTEN. EDIFICIOS SALTOKI BIZKAIA, S.A., REPARACION DE MANOMETRO Y AGUAS VALVULA EN EUSKALTEGI

220160016253 O 01/01/2017 2016 0400 1501 21200 285,86 A48272827 / SELZUR BIZKAIA, S.L. 22016010427 1609365 REPARAC. MANTENIM. SELZUR BIZKAIA, S.L.,FACTURACION FOTOCOPIADORA MAQUINARIA URBANISMO URBANISMO, 4º TRIMESTRE 2016

220160016254 O 01/01/2017 2016 0100 9252 22699 90,75 G01468248 / INFO-AIARALDEA KULTURA ETA KOMUNIKAZIOA 22016010428 1000191 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS INFO AIARALDEA, ANUNCIO SOBRE EL DIA DEL EUSKARA MEDIOS COMUNICACION

220160016255 O 01/01/2017 2016 0500 1641 22699 121,00 30610840W / BILBAO IBARRA, ALFREDO -MARMOLERIA BILBAO- 22016010429 217 OTROS GASTOS DIVERSOS ALFREDO BILBAO, INHUMACION DE NICHO CEMENTERIO

220160016257 O 01/01/2017 2016 0100 9204 22202 1.901,62 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22016010431 4001930452 SERVICIOS POSTALES SDAD . CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., CORRESPENDENCIA MES DICIEMBRE 2016 0100 9253 22604 60,94 22016010432 GASTOS JUZGADO DE PAZ

220160016258 O 01/01/2017 2016 0500 1534 22101 1,50 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010203 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y AUDAX, S.A., GASTOS COSTE FINANCIERO FACTURA Nº4244 ESCALERAS MECANICA

220160016259 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 2,91 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010211 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A., GASTOS COSTE FINANCIERO FACTURA Nº4252 INSTALACIONES DEPORTIVAS

220160016260 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 217,80 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010215 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A., GASTOS COSTE FINANCIERO FACTURA Nº4256 Y ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRECCION DE ERROR EN REGISTRO

220160016261 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 0,87 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010230 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A., GASTOS COSTE FINANCIERO FACTURA Nº4271 CULTURALES

220160016262 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 1,72 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A.

22016010231 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A., GASTOS COSTE FINANCIERO FACTURA Nº4272 CULTURALES

220160016263 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 5,11 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010240 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., GASTOS COSTE FINANCIERO FACTURA Nº4281 PUBLICO

220160016264 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 14,50 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010245 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., GASTOS COSTE FINANCIERO FACTURA Nº4286

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PUBLICO

220160016265 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 207,76 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010178 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SEGUNDA PARTE FACTURA Nº ABASTECIMIENTO DE AGUA 4203 POR CORRECCION DE ERROR EN REGISTRO

220160016266 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22101 1.068,99 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010179 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SEGUNDA PARTE FACTURA Nº SOCIAL 4204 POR CORRECCION DE ERROR EN REGISTRO

220160016267 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 10,04 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010215 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A., PARTE FACTURA 4256 POR ERROR EN REGISTROS ABASTECIMIENTO DE AGUA

220160016268 O 01/01/2017 2016 0300 9331 21100 2.077,55 H01269067 / CDAD. LAMUZA, 19 22016010397 CUOTAS MANTEN. COMUN. COMUN. PROPIETARIOS C/LAMUZA 19, CUOTA GASTOS POR PROPIETARIOS PATRIMONI REPARACION CUBIERTA, LONJAS CTRO. MAYORES LAMUZA.-DTO:3208

220160016275 O 01/01/2017 2016 0600 3381 22606 6.750,00 Q2866001G / CRUZ ROJA DE ALAVA 22016010398 9 FIESTAS DE SAN ROQUE CRUZ ROJA, Servicios preventivos realizados por Cruz Roja para el Ayuntamiento de Llodio en los años 2014 y 2015.-DTO:32

220160016276 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22759 16.087,25 B20504221 / MAYKOLUX S.L. 22016008294 2016 82 CONTRATO MONTAJE Y DESMONT MAYKOLUX, S.L., 75% ILUMINACION NAVIDEÑA PARTE ALUMB.NAVIDEÑO 2016.-DTO:3097

220160016277 O 01/01/2017 2016 0300 9331 22746 23.779,33 Q4818001B / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 22016004481 60000000004963 CONTRATO CONSULTORIAS E EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, PUESTA EN VALOR Y INFORMES DIFUSION SANTA MARIA DEL YERMO.-DTO:3214

220160016285 O 01/01/2017 2016 0100 1331 22738 0,36 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22016010301 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA OJEMBARRENA GRUAS, S.L., DIFERENCIA POR ERROR EN PUBLICA REGISTRO FACTURA 4421

220160016286 O 01/01/2017 2016 0300 9331 22746 4.367,40 B01146778 / AIALUR S.L. 22016010434 Emit- 19 CONTRATO CONSULTORIAS E AIALUR, S.L., ELABORACION DEL INVENTARIO DE CAMINOS INFORMES RURALES DEL MUNICIPIO DE LAUDIO / LLODIO.-DTO:3222

220160016287 O 01/01/2017 2016 0500 1711 22764 12.379,67 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L.

22016008364 Rect-16 81 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN, S.L., MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES JARDINES DICIEMBRE.-DTO:3226

220160016288 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22503 1.925,97 Q0100554E / URA, UR AGENTZIA/AGENCIA VASCA DEL AGUA 22016010435 CANON AGUA UR AGENTZIA URA, CANON AGUA DE CONSUMO PÚBLICO, AÑO 2016.-DTO:3225

220160016289 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22744 1.909,40 B79121612 / JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 22016010437 MULTIFAC CONTRATO SISTEMA CONTROL- JOHNSON CONTROLS, S.L., FUNCIONAMIENTO SISTEMA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

REGULAC.INSTAL AYTO REGULACION CASA CONSISTORIAL.-DTO:3221

220160016297 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22102 59.972,40 P0100362C / KANTAURIKO URKIDETZA-CONSORCIO AGUAS 22016010436 Emit- 012 SUMINISTRO DE AGUA KANTAURIKO URKIDETZA, CONSUMO AGUA POTABLE, DICIEMBRE 16.-DTO:3228

220160016299 O 01/01/2017 2016 0700 2311 22101 185,40 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010438 160204416 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA AUDAX, S.L., ENERGIA ELECTRICA SOCIALES VIÑA VIEJA EN DEL SOCIAL 16/03 A 18/05

220160016300 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 183,88 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22016010439 61229030392788 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA COMERCI. S.A.U., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 20/10 A 15/12

220160016301 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 71,37 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010440 61229030404928 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA CENTRO INSTALACIONES DEPORTIVAS SOCORRO FRONTON ARETA DEL 31/10 A 30/11

220160016302 O 01/01/2017 2016 0500 1534 22101 1.238,35 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22016010441 61229030428765 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA ESCALERAS ESCALERAS MECANICA LATIORRO DEL 18/10 A 19/12

220160016303 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22101 189,63 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010442 160481257 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CMFP DEL 31/10 A 30/11

220160016304 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22101 5.972,75 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010443 160483479 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL DEL CORPORACION 31/10 A 30/11

220160016305 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 1.073,23 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010444 160506386 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA DEL 18/11 A CULTURALES 19/12

220160016306 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 1.107,31 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010445 160506084 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA DEL 18/11 A CULTURALES 19/12

220160016307 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 1.575,01 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010446 160506082 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO LAMUZA DEL 18/11 A

PUBLICOS 19/12

220160016308 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 5.979,28 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010447 160505905 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL INSTALACIONES DEPORTIVAS 18/11 A 19/12

220160016309 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 2.378,36 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010448 160505904 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

INSTALACIONES DEPORTIVAS 18/11 A 19/12

220160016310 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.255,49 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010449 160505903 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUBLICO 18/11 A 19/12

220160016311 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 852,68 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010450 160505902 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUBLICO 18/11 A 19/12

220160016312 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 1.502,11 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010451 160505901 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CAMPO SAN MARTIN DEL 18/11 INSTALACIONES DEPORTIVAS A 19/12

220160016313 O 01/01/2017 2016 0800 3261 22101 443,95 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010452 160505900 ENERGIA ELECTRICA STA.MARIA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CENTRO EPA DEL 18/11 A DEL YERMO EPA 19/12

220160016314 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 1.113,67 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010453 160505899 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO LATIORRO DEL 18/11 PUBLICOS A 19/12

220160016315 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 428,94 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010454 160505898 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CASA ZUBIKO DEL 18/11 A CULTURALES 19/12

220160016316 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 770,02 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010455 160505897 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA FRONTON LATIORRO DEL INSTALACIONES DEPORTIVAS 18/11 A 19/12

220160016317 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 670,74 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010456 160505896 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CULTURALES HERRIKO PLAZA 2 CULTURALES DEL 18/11 A 19/12

220160016318 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22101 2.929,06 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010457 160505895 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CMFP DEL 18/11 A 19/12

220160016319 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 493,61 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010458 160505894 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS DOCTOR FLEMING

JUBILADOS DEL 18/11 A 19/12

220160016320 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 581,38 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010459 160505488 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CULTURALES HERRIKO PLAZA CULTURALES DEL 18/11 A 19/12

220160016321 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22101 1.374,13 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010460 160505472 ENERGIA ELECTRICA MATADERO AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 18/11 A 19/12

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016322 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 477,95 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010461 160505471 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS LAMUZA 17 DEL JUBILADOS 18/11 A 19/12

220160016323 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 194,59 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010462 160505020 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CULTURALES NERVION 2 DEL CULTURALES 18/11 A 19/12

220160016324 O 01/01/2017 2016 0700 3372 22101 1.071,01 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010463 160507651 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS ARETA DEL 17/11 JUBILADOS A 20/12

220160016325 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22101 615,98 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010464 160507139 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA COLEGIO ARETA DEL 17/11 A PUBLICOS 20/12

220160016326 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 347,32 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010465 160506487 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA FRONTON ARETA DEL 17/11 A INSTALACIONES DEPORTIVAS 20/12

220160016327 O 01/01/2017 2016 0500 1651 22101 1.014,65 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010466 160510010 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUBLICO 18/11 A 21/12

220160016328 O 01/01/2017 2016 0500 1534 22101 629,92 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010467 160510009 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA ASCENSOR ZUMALAKARREGI ESCALERAS MECANICA DEL 18/11 A 21/12

220160016329 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22101 696,62 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010468 160519107 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA ALMACEN ARZA DEL 18/11 A CORPORACION 21/12

220160016330 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22101 1.485,37 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010469 160508574 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO GARDEA DEL INSTALACIONES DEPORTIVAS 18/11 A 21/12

220160016331 O 01/01/2017 2016 0500 1611 22101 142,27 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010470 160508571 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA ESTACION BOMBEO ISASI DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA 18/11 A 21/12

220160016332 O 01/01/2017 2016 0600 3331 22101 379,74 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22016010471 160508568 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A. ENERGIA ELECTRICA CULTURALES GARDEA DEL CULTURALES 18/11 A 21/12

220160016333 O 01/01/2017 2016 0500 1533 20301 3.184,72 W0017646A / FRAIKIN ASSETS SAS SUC.EN ESPAÑA 22016000454 LD16110289 RENTING CAMION VIAS PUBLICAS FRAIKIN ASSETS, Alquiler Larga duracion CAMION GRUA, MEWS NOVIEMBRE

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016334 O 01/01/2017 2016 0500 1533 20301 3.184,72 W0017646A / FRAIKIN ASSETS SAS SUC.EN ESPAÑA 22016000454 LD16120282 RENTING CAMION VIAS PUBLICAS FRAIKIN ASSETS, Alquiler Larga duracion CAMION GRUA MES DICIEMBRE

220160016335 O 01/01/2017 2016 0500 1534 22726 998,25 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22016000526 5807 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., MANTENIMIENTO 7 WCs AUTOMATICOS MES ASEOS AUTOLAVABLES DICIEMBRE

220160016336 O 01/01/2017 2016 0500 1331 22773 9.237,14 B48242549 / DELTA CONTROL Y SERVICIOS, S.L 22016000433 16203 VIGILANCIA PARKING CAMIONES DELTA, S.L., SERVICIO DE SEGURIDAD APARCAMIENTO DE CAMIONES MES DICIEMBRE

220160016337 O 01/01/2017 2016 0800 3241 22701 10.042,71 B01235290 / GARBIZER S.L. 22016006032 Rect- 11 CONTRATO LIMPIEZA C.M.F.P GARBIZER, S.L., LIMPIEZA CENTRO MUNICIPAL MES DICIEMBRE

220160016338 O 01/01/2017 2016 0500 9204 22741 68,64 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22016004484 Emit- 41 CONTRATO MTTO GRUPOS BOMBAS IPAR, S.L., MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO PRESION BOMBAS AYTO. MES DICIEMBRE 2016 0500 1533 22741 60,10 22016004485 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS 2016 0600 3421 22741 394,74 22016004486 CONTRATO MANTTO. BOMBAS

220160016339 O 01/01/2017 2016 0600 3421 22701 21.043,40 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22016001789 TA 2016/277 CONTRATO LIMPIEZA ENVISER, S.A.U., DICIEMBRE 2016 Servicio de limpieza de centros INSTALACIONES DEPORTIVAS deportivos municipales. Nuevo Canon Ejercicio 2016 2016 0600 3421 22701 94,28 22016001789 CONTRATO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS 2016 0600 3421 22701 1.250,73 22016007478 CONTRATO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS

220160016340 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22701 2.030,07 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22015000790 TA 2016/278 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS ENVISER, S.A.U., Limpieza del Colegio Areta, Ascensor y Museo Gastronomico. DICIEMBRE 2016 2016 0800 3231 22701 2.156,94 22015000791 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS 2016 0600 3331 22701 238,47 22015000792 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2016 0600 3331 22701 504,31 22015000793 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2016 0500 1534 22701 563,09 22015000795 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2016 0500 9204 22701 402,77 22015000796 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

CORPORACION 2016 0500 9204 22701 75,35 22015000798 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2016 0500 9204 22701 247,50 22015000799 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

220160016341 O 01/01/2017 2016 0600 3421 21000 2.128,41 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22016000027 TA 2016/279 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER, S.A.U., Servicio de mantenimiento del campo de futbol de INFRAESTRUC. DEPORTES zonas ajardinadas de Ellakuri. MES DE DICIEMBRE 2016 2016 0600 3421 21000 10,85 22016006789 REPARAC. MANT. E.T.C. INFRAESTRUC. DEPORTES 2016 0600 3421 21000 0,01 22016010433 REPARAC. MANT. E.T.C. INFRAESTRUC. DEPORTES

220160016342 O 01/01/2017 2016 0800 3231 22701 5.683,29 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22016006037 3EXT 201613112 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS INDESA 2010, S.L. LIMPIEZA CEP LAMUZA LATIORRO, E.P.A. STA MARIA DEL YERMO MES DE DICIEMBRE DE 2016 2016 0600 3321 22701 492,56 22016006038 LIMPIEZA BIBLIOTECA 2016 0600 3331 22701 296,21 22016006039 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2016 0800 3261 22701 882,91 22016006040 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO 2016 0800 3371 22701 529,84 22016006041 LIMPIEZA GAZTELEKU 2016 0700 2311 22701 464,88 22016006042 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR 2016 0800 3232 22701 2.517,03 22016006043 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA

220160016343 O 01/01/2017 2016 0500 1711 22764 2.581,38 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22016006044 3EXT 201613113 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., JARDNERIA LATIORRO MES DE DICIEMBRE JARDINES DE 2016

220160016344 O 01/01/2017 2016 0100 9252 22736 625,67 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22016000007 000170 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L., REDACCION NOTICIAS ZUIN 1ª Y 2ª QUINCENA DICIEMBRE

220160016345 O 01/01/2017 2016 0100 9252 22699 459,80 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22016002096 000171 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L., CUENTA TWITTER MEDIOS COMUNICACION MES DICIEMBRE

220160016346 O 01/01/2017 2016 0500 1532 21000 2.310,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22016010472 Rect-163013 2 REPARAC. MANTENIM DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L., GESTION DE RESIDUOS Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS ALQUILER DE CONTENEDORES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220160016347 O 01/01/2017 2016 0500 1532 21000 1.155,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22016010473 Rect-162608 1 REPARAC. MANTENIM DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L., GESTION DE RESIDUOS Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS ALQUILER DE CONTENEDORES

220160016348 O 01/01/2017 2016 0600 3421 21000 392,19 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22016010474 TA 2016/289 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER, S.A.U., Reparación de electrovalvula en el campo de futbol INFRAESTRUC. DEPORTES de Ellakuri efectuada el 14/10/16

220160016349 O 01/01/2017 2016 0100 9204 22002 363,00 B20810354 / IRAGARRI S.L. 22016010475 I 164615 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. IRAGARRI, S.L., ANUARIO ALAVA 2016 / ARABAKO URTEKARIA GENERALES 2016

220160016350 O 01/01/2017 2016 0500 1533 22741 84,70 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22016010476 Emit- 42 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS BOMBAS IPAR, S.L., MANT.CEMENT./ASCE, MES DICIEMBRE VIAS PUBLICAS

220160016351 O 01/01/2017 2016 0600 3381 22606 2.304,70 B48420459 / ETXEKIT S.L. 22016010477 E16 2171 FIESTAS DE SAN ROQUE ETXEKIT, S.L., ALQUILER 7 RECIPIENTES POR PERIODO DEL 15/08/16 AL 29/08/16

220160016352 O 01/01/2017 2016 0500 1711 22764 417,53 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22016010478 2213EXT 13065 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., ajuste incremento 4% sobre base imponible en JARDINES factura 13055 del mes de junio

220160016353 O 01/01/2017 2016 0500 1711 22764 99,18 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22016010479 2213EXT 13066 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., Ajuste factura 13056 de junio 2015, increment0 4% JARDINES a la Base Imponible sin repercusion de Iva

220160016354 O 01/01/2017 2016 0500 1532 22699 1.059,96 B95826343 / ARRATIKER, S.L. 22016010480 052 OTROS GASTOS DIVERSOS ARRATIKER, S.L., FRESADO CURVA DE HORMIGON EN PAVIMENTACIÓN CARRETERA DUBIRIS

220160016355 O 01/01/2017 2016 0500 1621 22699 1.355,20 B95452207 / AMIANTEC 3000, S.L. 22016010481 2016/200 OTROS GASTOS DIVERSOS AMIANTEC 3000, S.L., RETIRADA Y TRANSPORTE DE RECOGIDA RR.SS.UU. FIBROCEMENTO CON AMIANTO

220160016356 O 01/01/2017 2016 0500 4391 22712 1.634,41 G48986137 / HAZI FUNDAZIOA 22016010482 HA/0175/16 MANTENIMIENTO PROGRAMAS HAZI FUNDAZIOA, MANTTO. SISTEMA GESTION MATADERO 2016 INFORMATICOS

220170000069 O 25/01/2017 2017 0900 3351 22606 450,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 1 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOL TOUR, S.L., ACTO EN LUDOTECA EL 14 ENERO FOMENTO EUSKERA PROGRAMA SORGIN ZAPATUA.-DTO:84

220170000070 O 25/01/2017 2017 0900 3351 22606 850,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 2 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOL TOUR, S.L., ACTO EN LUDOTECA EL 21 ENERO FOMENTO EUSKERA PROGRAMA SORGIN ZAPATUA.-DTO:148

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000084 ADO 27/01/2017 2017 0700 3372 20100 8.709,48 S4833001C / GOBIERNO VASCO 22017000049 ALQ. VIVIENDAS 2.177,37 GOBIERNO VASCO, CONTRAPRESTACION POR CESION TEMPORAL PROTEC.DIVERSIDAD FUNCI ONAL ALQUILER 3 VIVIENDAS EN APAOLETA 1, AÑO 2017.-DTO:150

220170000086 O 27/01/2017 2017 0900 3351 22606 36,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017000029 7/20170021 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., IMPRESION 60 CARTELES 2 PROGRAMAS FOMENTO EUSKERA SORGIN ZAPATUA, 14 Y 21 ENERO.-DTO:162

220170000106 O 31/01/2017 2017 0900 3351 22606 968,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000441 Emit- 43 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., Cine euskera ( Proyección de cine del mes de enero FOMENTO EUSKERA ).-DTO:69

220170000159 ADO 03/02/2017 2017 0600 3421 21100 1.899,70 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017000454 17007 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS MADERAS DIVA, S.L., INSTALCION DE MODULOS EN DEPORTES VESTUARIOS CAMPO SAN MARTIN.-DTO:191

220170000160 O 03/02/2017 2017 0900 3351 22606 1.069,30 G75107268 / MENDIAK ETA HERRIAK ELKARTEA 22017000011 M- 001 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES MENDIAK ETA HERRIAK, SALIDA CON ALUMNOS EL 22 ENERO FOMENTO EUSKERA PROGRAMA OXIGENOA EUSKARARI.-DTO:175

220170000161 ADO 03/02/2017 2017 0300 9331 21100 1.200,00 H01194984 / CDAD.BATZALARRIN, 2 22017000053 CUOTAS MANTEN. COMUN. CUOTA GASTOS COMUN. PROPIETARIOS C/BATZALARRIN 12 (ANTES PROPIETARIOS PATRIMONI PIO XII), AÑO 2017, 2 PISOS, ARCHIVO MPAL.-DTO:170

220170000162 ADO 06/02/2017 2017 0300 9331 21100 1.800,00 H01280106 / COMUNIDAD HERRIKO PLAZA, 10 22017000054 CUOTAS MANTEN. COMUN. CUOTA GASTOS COMUN. PROPIETARIOS C/HERRIKO PLAZA 10, 3 PROPIETARIOS PATRIMONI VIVIENDAS DEL AYTO. AÑO 2017.-DTO:169

220170000225 O 07/02/2017 2017 0900 3351 22606 896,61 B95847968 / BURUTU COMUNICACION, S.L. 22017000034 1235-2017 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES BURUTU COMUNICACION, S.L., GESTION CAMPAÑA FOMENTO EUSKERA MATRICULACION EN MODELO "D"DTO:214

220170000284 ADO 10/02/2017 2017 1000 2419 22699 354,93 G20227203 / GARAPEN 22017000438 2017015 OTROS GASTOS DIVERSOS GARAPEN, Actualización de los datos del Observatorio FOMENTO EMPLEO Urbano.-DTO:182

220170000285 ADO 10/02/2017 2017 0900 3351 22606 229,90 B01537414 / KUTTUNA FILMAK, S.L.U.

22017000531 01 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES KUTTUNA FILMAK, S.L.U., PROYECCION DE 2 CORTOMETRAJES FOMENTO EUSKERA Y DEBATE POSTERIOR.-DTO:235

220170000286 O 10/02/2017 2017 0900 3351 22606 198,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017000029 7/20170070 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., CARTELES ANUNCIO 11 PROGRAMAS SORGIN FOMENTO EUSKERA ZAPATUA.-DTO:229

220170000287 ADO 10/02/2017 2017 0600 3411 22723 6.246,63 B01278571 / DISPORT EKI S.L. 22017000544 Emit- 1 CONTRATO CURSOS GIMNASIA Y DISPORT EKI, S.L., LAUDIO CURSOS DEPORTIVOS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

RECEPCIÓN POLIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES ENERO.-DTO:264

220170000289 ADO 10/02/2017 2017 0600 3411 22780 6.862,73 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017000549 2017//35 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AIATEKO MANAGEMENT, S.L., CONTROL ACCESO Y SEMANA POLIDEPORTIVO SOCORRISMO POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES ENERO.-DTO:268

220170000290 ADO 10/02/2017 2017 0600 3411 22724 2.977,48 B13510946 / PROIDMAN, S.L. 22017000550 A- 217 CONTRATO SERVICIOS PROIDMAN, S.L., SERVICIO SOCORRISMO DE APOYO EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO POLIDEPORTIVO LAMUZA, ENERO 2017.-DTO:226

220170000291 ADO 13/02/2017 2017 0300 9331 21100 964,00 H01227982 / COMUNIDAD PROPIETARIOS ARDANTZAZAR, 6 22017000537 CUOTAS MANTEN. COMUN. COMUN. PROPIETARIOS C/ARDANTZAZAR 6, LONJA DEL PROPIETARIOS PATRIMONI AYTO,CUOTA GASTOS EXTRAORDINARIOS INSTALACION ASCENSOR .-DTO:251

220170000292 ADO 13/02/2017 2017 0300 9331 21100 204,19 H01156322 / COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ ARETA, 31 22017000536 CUOTAS MANTEN. COMUN. COMUN. PROPIETARIOS C/ARETA 31, GASTOS CUOTA PROPIETARIOS PATRIMONI EXTRAORDINARIA REPARACION FUGA BAJANTE, LONJA AYTO.-DTO:253

220170000296 O 13/02/2017 2017 0900 3351 22606 968,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000441 Emit- 45 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., proyeccion del film "igelak" en euskera 5 de FOMENTO EUSKERA febrero.-DTO:274

220170000297 ADO 13/02/2017 2017 0700 3372 21100 2.172,22 B01463686 / LEZIAGA 1995 CONSTRUCCIONES, S.L. 22017000534 Emit- 21 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS LEZIAGA 1995, S.L., REPARACIONES Y PINTURA CENTRO CENTROS JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA 17.-DTO:262

220170000298 ADO 13/02/2017 2017 0500 4141 22699 1.040,60 J95483053 / KOLDO ROTAECHE-ANGEL Mª SANCHEZ 22017000538 526/2016 OTROS GASTOS DIVERSOS MONTES, KOLDO ROTAECHE-ANGEL Mª SANCHEZ, REPARACION DAÑOS HUERTOS, .. PRODUCIDOS POR JABALIES EN CAMINO OLETA.-DTO:267

220170000300 ADO 13/02/2017 2017 0700 2311 22400 303,74 A01051747 / ALKORA E.B.S. 22017000540 PRIMAS DE SEGUROS ALKORA E.B.S., SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS RECOGIDA ETC. BANCO ALIMENTOS.-DTO:259

220170000305 O 14/02/2017 2017 0700 3372 21200 1.028,50 B01531292 / HOSTARTE GASTEIZ S.L. 22017000020 B/17006 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HOSTARTE GASTEIZ, S.L., REPARACION CAMARA FRIO DE CENTROS JUBILADOS COCINA CENTRO JUBILADOS SANTA ANA.-DTO:272

220170000306 ADO 14/02/2017 2017 0700 2311 21200 123,42 B01179795 / ETXEGUREN ZERBITZUAK, S.L. 22017000547 307027 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ETXEGUREN ZERBITZUAK, S.L., AVERIA TERMO ELECTRICO EN UTILLAJE PISO HERRIKO PLAZA,10-3º IZDA.-DTO:276

220170000307 ADO 14/02/2017 2017 0700 3372 21200 58,08 B95106647 / INSTALACIONES DE HOSTELERIA IBAÑEZ S.L. 22017000546 A/20170012 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HOSTELERIA IBAÑEZ, S.L., REPARACION CAFETERA CLUB CENTROS JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA.-DTO:282

220170000333 ADO 15/02/2017 2017 0700 3372 21200 122,21 B01531292 / HOSTARTE GASTEIZ S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000539 A/17016 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HOSTARTE GASTEIZ, S.L., REPARACION FREIDORA CLUB CENTROS JUBILADOS JUBILADOS SANTA ANA.-DTO:258

220170000345 O 17/02/2017 2017 0100 1301 22712 1.496,65 B95837555 / APLICACIONES GESPOL, S.L. 22017000007 49/17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS GESPOL, S.L., MANTTO APLICATIVO INFORMATICO GESPOL, AÑO INFORMATICOS 2017, POLICIA LOCAL.-DTO:318

220170000347 ADO 17/02/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017000567 7/20170083 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., IMPRESION CARTELES ANUNCIO PROGRAMA FOMENTO EUSKERA "SORGIN ZAPATUAK" EL 4 MARZO.-DTO:323

220170000352 ADO 17/02/2017 2017 0300 9331 21100 300,00 H1216316 / COMUNIDAD PROPIETARIOS UGARTE, 4 22017000563 CUOTAS MANTEN. COMUN. COMUN. PROPIETARIOS C/UGARTE 4,, CUOTA GASTOS LOCAL PROPIETARIOS PATRIMONI GAZTELEKU, AÑO 2017.-DTO:309

220170000383 O 17/02/2017 2017 0900 3351 22606 850,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 5 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOL TOUR, S.L., ACTO EN ARETA EL 11 FEBRERO FOMENTO EUSKERA PROGRAMA SORGIN ZAPATUAK.-DTO:334

220170000389 O 20/02/2017 2017 0600 3381 22608 4.000,00 B95455556 / FATIMA DIEZ BARCINA, S.L. 22017000010 Emit- 17014 FIESTAS DE NAVIDAD FATIMA DIEZ BARCINA, PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD DIAS 3 Y 4 ENERO

220170000390 O 20/02/2017 2017 0700 2313 22732 10.446,39 B01345107 / HAURTZAROA, EDUC. SOCIAL S.L. 22017000523 17- 1 CONTRATO CENTRO DE DIA HAURTZAROA, S.L., SERVICIO DEL "CENTRO DE DIA PARA MENORES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LLODIO" MES ENERO.

220170000391 O 20/02/2017 2017 0100 1331 22738 132,30 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22017000019 2 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA OJEMBARRENA GRUAS, S.L., RETIRADA DE VEHICULO DE LA PUBLICA VIA PUBLICA

220170000392 O 20/02/2017 2017 0600 3381 22608 1.155,00 B95630737 / KULTURA KOORD. AMALUR, S.L. 22017000015 4 FIESTAS DE NAVIDAD AMALUR, S.L., PARQUE ACUATICO INFANTIL ENOLIDEPORTIVO LAMUZA EL 2 DE ENERO

220170000393 O 20/02/2017 2017 0600 3421 22712 2.083,04 B34040774 / OMESA INFORMATICA S.L. 22017000024 1710090 CONTRATO MTTO PROGR. OMESA INFORMATICA, S.L., MANTTO PROGRAMA ABONADOS INFORMATICOS DEPORTES ESCUELAS DEPORTIVAS Y TAQUILLAS INSTALACIONES

220170000394 O 20/02/2017 2017 0100 9203 22713 2.120,89 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP.

22017000440 2017- 7 APOYO EXTERNO ADMIDOR. REDES AIARA INFORMATICA, S. SERVICIO APOYO EXTERNO A TAREAS INFORMATICAS PUESTO ADMINISTRADOR REDES INFORMATICAS. DEL 1 AL 20 ENERO 2017

220170000395 O 20/02/2017 2017 1000 4331 22606 1.584,00 B48299028 / BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. 22017000032 BI 174/17 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA BULTZ LAN KONSULTING,S .L.,SERVICIO DE ASESORAMIENTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS EN LAUDIO MES ENERO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000396 O 20/02/2017 2017 1000 4312 22606 1.732,50 B75055210 / IKERPARTNERS, S.L. 22017000031 Emit- 017252 ACTIVIDADES FOMENTO Y IKERPARTNERS, S.L. "Asistencia Técnica a la Agencia de DINAMIZACION COMERCIO Desarrollo Local en Materias de Comercio MES ENERO

220170000397 O 20/02/2017 2017 0600 3411 22722 3.747,08 J01316082 / DONA GURUTZE S.C. 22017000520 256 CONTRATO GESTION DONA GURUTZE, S.C., GESTION CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO GARDEA DEPORTIVO GARDEA, MES ENERO

220170000398 O 20/02/2017 2017 0100 9252 22603 605,00 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 79106PA000 19 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., PROGRAMA QUINCENAL AYUNTAMIENTO TE INFORMA, MES ENERO

220170000399 O 20/02/2017 2017 0100 9252 22699 181,50 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000023 79106PA000 35 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS LAUDIO IRRATIA, S.L., BANNER PAGINA WEB, MES ENERO MEDIOS COMUNICACION

220170000400 O 20/02/2017 2017 0100 9203 22713 1.178,31 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017000440 2017- 13 APOYO EXTERNO ADMIDOR. REDES AIARA INFORMATICA S. COOP., APOYO EXTERNO TAREAS INFORMATICAS PUESTO DE ADMINISTRADOR DE REDES. (DEL 21 AL 31 ENERO 2017)

220170000401 O 20/02/2017 2017 0700 3372 22735 2.642,35 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22017000013 Emit- 16 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUZENAK, impartición de la Actividad Física Adaptada DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos, MES ENERO

220170000402 O 20/02/2017 2017 0100 9252 22710 4.591,95 J01507417 / ORAIN21 S.C. 22017000446 2017 001 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN ORAIN21, S.C., Diseño, maquetación, impresión y reparto de ZUIN quincenal LAS DOS DE ENERO Y 1ERA DE FEBRERO

220170000403 O 20/02/2017 2017 0100 9204 22710 3.911,11 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1600003 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L. SERVICIO REPARTO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA ENERO 2017

220170000404 O 20/02/2017 2017 0300 9341 22709 3.257,03 A48913297 / GESMUNPAL, S. A- 22017000461 2017- 14 SERVICIO APOYO RECAUDACION GESMUNPAL, S.A., APOYO A RECAUDACION EJECUTIVA DE EJECUTIVA TRIBUTOS Y OTROS, MES ENERO

220170000405 O 20/02/2017 2017 0500 9204 22714 1.435,00 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017000516 VR201721001656 MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA S.A.U MANTTO CALEFACCIONES, ACS Y AIRE EDIFICIOS ACONDICIONADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MES ENERO

220170000406 O 20/02/2017 2017 0100 9205 22705 1.569,20 B31310790 / CUSTAR S.L. -CUSTODIA DE ARCHIVO- 22017000458 2017- 2 CONTRATO CUSTODIA, CUSTAR, S.L., CUSTODIA Y CONSULTA DOCUMENTAL MES ALMACENAJE ARCHIVO ENERO

220170000407 O 20/02/2017 2017 0100 1331 22738 88,20 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22017000019 181 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA GRUAS OJEMBARRENA, S.L., RETIRADA DE VEHICULO DE LA PUBLICA VIA PUBLICA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000408 O 20/02/2017 2017 0600 3341 22752 690,00 G01279439 / LANKAIETAKO LAGUNAK KULTUR TALDEA 22017000055 1/2017 CONTRATO ACTUACIONES LANKAIETAKO LAGUNAK, KALEJIRAK 6 ENERO Y 4 FEBRERO MUSICALES

220170000409 O 20/02/2017 2017 0600 3321 22742 1.106,05 B95003166 / SERVACE, S.L. 22017000518 A/800083 CONTRATO GESTION BIBLIOTECA SERVACE, S.L., AUXILIAR GESTION BIBLIOTECA ARETA, MES DE ARETA ENERO

220170000411 ADO 20/02/2017 2017 0500 4141 21300 1.229,98 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000580 F 15 MANTEN. Y REPARACION VEHICULO AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 3513 CBS MONTES

220170000412 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 172,11 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000581 F 16 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1130 INFRAESTRUC URBANAS FXT DE VIAS PUBLICAS

220170000413 ADO 20/02/2017 2017 0500 4141 21300 31,15 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000582 F 17 MANTEN. Y REPARACION VEHICULO AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO VI-0440 T MONTES

220170000414 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 21300 396,54 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000583 F 18 REPARAC., MANTENIM. VEHICULO AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO DEPORTES VI-5904 Y INSTALACIONES DEPORTES

220170000415 ADO 20/02/2017 2017 0100 1351 21300 213,35 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000584 F 19 REPARAC. MANTEN. VEHICULO AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PROTECCIÓN CIVIL VI-1087 T PROTECCION CIVIL

220170000416 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 65,63 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000585 F 20 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 6516 INFRAESTRUC URBANAS CDY DE VIAS PUBLICAS

220170000417 ADO 20/02/2017 2017 0500 4141 21300 133,28 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000586 FF 44 MANTEN. Y REPARACION VEHICULO AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO VI-0440 T MONTES

220170000418 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 303,70 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000587 FF 45 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-4967 T DE VIAS PUBLICAS

220170000419 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21300 249,87 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000588 FF 46 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1121 POLICIA MUNICIPAL HBR POLICIA LOCAL

220170000420 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21300 18,31 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000589 FF 47 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR POLICIA LOCAL

220170000421 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21200 1.089,00 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000590 Rect- 51 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L. REPARACION FOTOCOPIADORA POLICIA MUNICIPAL POLICIA MUNICIPAL

220170000422 ADO 20/02/2017 2017 0100 9203 22003 98,98 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017000591 Rect- 52 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L, TONER RESIDUAL FOTOCOPIADORA INVENTARIABLE BIENESTAR SOCIAL

220170000423 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 21200 70,66 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017000592 Rect- 53 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL,, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS COMUNES POLICIA LOCAL

220170000424 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 53,54 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000593 FF 69 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1137 INFRAESTRUC URBANAS FXT DE INFRAESTRUCTURAS

220170000425 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 31,06 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000594 FF 71 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L. REPARACION EXCAVADORA INFRAESTRUC URBANAS

220170000426 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21300 26,67 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000595 FF 72 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L. REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170000427 ADO 20/02/2017 2017 0800 3231 21100 997,65 E01180678 / PAGARBI, C.B. 22017000596 1361. REPARAC.MANTENIM COLEGIOS PAGARBI, C.B., COLOCACION DE VIDEOPORTERO EN COLEGIO PUBLICOS LATIORRO

220170000428 ADO 20/02/2017 2017 0800 3231 21100 79,50 J01506716 / JOKAR, S.C. 22017000597 1 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS JOKARA, S.C., COLOCACION DE CERRADURA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO

220170000429 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 22199 146,41 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017000598 17-007 SUMINISTROS INFRAESTR. TORULOS NERVION, S.L., SUMINISTRO DE PLACA, CALLE ALTUI URBANAS

220170000430 ADO 20/02/2017 2017 0500 1711 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017000599 80120001149453 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI-6830 T DE PARQUES Y JARDINES JARDINERIA

220170000431 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017000600 80120001148013 REPARAC., MANTENIM. VEHICULO ITEUVE ARRIGORRIAGA, REVISION VEHICULO VI5904 Y DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170000432 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017000601 80120001148014 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, REVISION VEHICULO VI5905Y OBRAS Y SERVICIOS COMUNES SERVICIOS

220170000433 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA)

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000602 80120001148474 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, REVISION VEHICULO VI4967T DE INFRAESTRUC URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000434 ADO 20/02/2017 2017 0300 9204 22001 164,90 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017000603 1043 MATERIAL OFICINA SERVICIOS FIDEL ALVARO GALAN, CARTUCHOS TINTA OFICINAS GENERALES GENERALES

220170000435 O 20/02/2017 2017 0400 1501 20201 220,74 W0013547E / BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 22017000462 FLL AYA14195 RENTING IMPRESORA URBANISMO BNP PARIBAS, S.A. RENTIN FOTOCOPIADORA URBANISMO MES ENERO

220170000436 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 22199 45,02 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017000604 201700003 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., COPIAS DE LLAVES EDIFICIOS CORPORACION CORPORACION

220170000437 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 22699 11,22 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017000605 201700002 OTROS GASTOS DIVERSOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., ADHESIVOS PARA INSTALACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPORTIVAS

220170000438 ADO 20/02/2017 2017 0100 9204 22699 63,44 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017000606 FR020170107306 OTROS GASTOS SERVICIOS SDAD. CORREOS Y TEL. S.A., APARTADO DE CORREOS AYTO. GENERALES

220170000439 ADO 20/02/2017 2017 0100 9253 22604 63,44 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017000607 FR020170107507 GASTOS JUZGADO DE PAZ SDAD. CORREOS Y TEL. S.A., APARTADO DE CORREOS DEL JUZGADO

220170000440 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 109,77 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017000608 FC17-13 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., TAPA HIDRAULICA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000441 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 940,29 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017000609 FC17-14 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., BALDOSA BLANCA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000442 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 956,09 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017000610 FC17-15 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., BALDOSA ROJA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000443 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 146,00 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A.

22017000611 FC17-16 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., TAPA HIDRAULICA PARA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

220170000444 ADO 20/02/2017 2017 0500 1641 22199 387,68 A48250351 / DISOL, S.A. 22017000612 A/326865 OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO DISOL, S.A., SUMINISTRO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL

220170000445 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 22199 242,00 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000613 17-008 SUMINISTROS INFRAESTR. ROTULOS NERVION, S.L., SUMINISTRO PLACAS BATZALARRIN URBANAS KALEA Y BATZALARRIN PASABIDEA

220170000446 ADO 20/02/2017 2017 0700 4931 22699 188,76 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017000614 2 OTROS GASTOS DIVERSOS O.M.I.C. GRAFICAS TXINDOKI, S.L., BOLSAS RECICLADAS PARA OFICINA OMIC

220170000447 ADO 20/02/2017 2017 0700 2311 22699 12,23 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017000615 201700001 OTROS GASTOS DIVERSOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., ARMARIO LLAVERO ASISTENCIA SOCIAL

220170000448 ADO 20/02/2017 2017 0600 3331 22199 128,07 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017000616 1061 OTROS SUMINISTROS EDIF. FIDEL ALVARO GALAN, TONER PARA CASA CULTURA CULTURALES

220170000449 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017000617 80120001150171 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO 1180HBR DE POLICIA MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170000450 ADO 20/02/2017 2017 0100 9203 22003 156,09 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017000618 Rect- 54 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L, TONER RESIDUAL FOTOCOPIADORA INVENTARIABLE POLICIA LOCAL

220170000451 ADO 20/02/2017 2017 0500 1534 21400 235,95 B01278704 / RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ S.L. 22017000619 911354 REPARAC. MANTEN.MOBILIARIO Y RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ, S.L., PINTAR BARANDILLAS ENSERES VIAS PUBL. CALLE LANDALUZE

220170000452 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 21200 267,29 B95167060 / A. INDE EDUCA S.L. 22017000620 2017/11 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA A. INDE EDUCA, S.L., REPARACION DE ELIPTICA EN DEPORTES POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170000453 ADO 20/02/2017 2017 0500 1641 22699 423,50 A48167373 / ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A. 22017000621 G/17-000002 OTROS GASTOS DIVERSOS ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A., CARGA DE LOSAS DE CEMENTERIO MARMOL EN CEMENTERIO

220170000454 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 22188 164,56 22751374G / ROSA MARIA CASADO GOMEZ 22017000622 458 OTROS SUMINISTROS MATERIAL ROSA Mª CASADO TRAPAGA, CAJAS DE REACTIVOS PISCINAS DEPORTIVO POLIDEPORTIVO

220170000455 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21200 469,46 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L.

22017000623 2058687/A REPARAC MAQUINARIA, INSTAL SERVILAN, S.L., REPARACION DE MINI YANMAR INFRAESTR

220170000456 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21200 130,44 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017000624 2058652/A REPARAC MAQUINARIA, INSTAL SERVILAN, S.L., REPARACION DE MINI YANMAR INFRAESTR

220170000457 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 297,26 B01337658 / CEPINORTE, S.L. 22017000625 A17000020 REPARAC. MANTEN. CEPINORTE, S.L., SUMINISTRO PINTURAS PARA MANTTO.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

220170000458 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 21100 59,44 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017000626 201700006 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., CONTERA Y CILINDRO Y DEPORTES CERRADURA INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170000459 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 22001 32,91 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017000627 1066 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES FIDEL ALVARO GALAN, TONER PARA POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170000460 ADO 20/02/2017 2017 0800 3231 21100 200,53 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017000628 170052 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES PARA MANTTO. PUBLICOS COLEGIOS

220170000461 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 21000 82,43 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017000629 170053 REPARAC. MANT. E.T.C. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES INSTALACIONES INFRAESTRUC. DEPORTES DEPORTIVAS

220170000462 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 22199 122,66 A08015646 / S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 22017000630 462148973 SUMINISTROS INFRAESTR. CARBUROS METALICOS, S.A., BOTELLAS DE OXIGENO URBANAS

220170000463 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21200 617,57 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017000631 20158694/A REPARAC MAQUINARIA, INSTAL SERVILAN, S.L., REPARACION DE RODILLO INFRAESTR

220170000464 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 22199 1.161,60 A09042227 / PEREZ DE CARCAMO, S.A. 22017000632 13 SUMINISTROS INFRAESTR. PEREZ DE CADRCAMO, S.A., SACOS DE SAL PARA DESHIELO URBANAS

220170000465 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 177,14 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017000633 AB10512 REPARAC. MANTEN. CANTERAS DEL NORTE, S.A.U., ARENA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000466 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 420,66 A48027171 / MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. 22017000634 1/111437 REPARAC. MANTEN. MENDIGUREN Y UGARTE, S.A., MATERIALES MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000467 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 21100 879,57 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017000635 101863/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A. MATERIALES LECTRICOS MANTTO. DEPORTES INSTALACIONES DEPORTES

220170000468 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 21100 138,46 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017000636 101864/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A. MATERIALES ELECTRICOS MANTTO. EDIFICIOS SERV. COMUNES CORPORACION

220170000469 ADO 20/02/2017 2017 0800 3231 21100 371,03 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017000637 101867/2017 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS BAIMEN, S.A., MATERIALES LECTRICOS MANTTO. COLEGIOS PUBLICOS PUBLICOS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000470 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 22199 240,19 E01180678 / PAGARBI, C.B. 22017000638 13388 OTROS SUMINISTROS PAGARBI, C.B., REPRODUCTOR USB PARA AMPLIFICADOR DEL INSTALACIONES DEPORTIVAS GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170000471 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 22199 312,79 B34040774 / OMESA INFORMATICA S.L. 22017000639 1710102 OTROS SUMINISTROS OMESA INFORMATICA, S.L., LECTOR DE CARNETS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170000472 ADO 20/02/2017 2017 0500 1641 21100 146,71 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017000640 17010 REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO MADERAS DIVA, S.L., LISTONES DE PINO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL

220170000473 ADO 20/02/2017 2017 0100 9203 22003 949,46 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017000641 1079 MATERIAL INFORMÁTICO NO FIDEL ALVARO GALAN, TONER RECICLADO OFICINAS INVENTARIABLE GENERALES

220170000474 ADO 20/02/2017 2017 0700 4931 22699 193,60 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017000642 20 OTROS GASTOS DIVERSOS O.M.I.C. JULIO ORTIZ, COPIAS EN BLANCO Y NEGRO OFICINA OMIC

220170000475 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 1.027,92 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017000643 201711229 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAZOS PAR AMANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000476 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 229,90 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017000644 201711230 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAS ELECTROSOLDADAS PAR INFRAESTRUC. URBANAS AMANTTO. INFRAESTRUCTURAS

220170000477 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21200 160,78 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017000645 2058725/A REPARAC MAQUINARIA, INSTAL SERVILAN, S.L., REPARACION DE MAQUINA INFRAESTR

220170000478 ADO 20/02/2017 2017 0300 9204 22001 813,12 A28122125 / CANON ESPAÑA, S.A. 22017000646 2808443 MATERIAL OFICINA SERVICIOS CANON, S.,A., PAPEL OFICINAS GENERALES GENERALES

220170000479 ADO 20/02/2017 2017 0600 3331 22199 213,21 B48450282 / HYGOLET IBERIA, S.L. 22017000647 F1779 OTROS SUMINISTROS EDIF. HYGOLERT IBERIA, S.L., FUNDAS PARA PARAGUAS CULTURALES

220170000480 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 22199 109,87 B48450282 / HYGOLET IBERIA, S.L. 22017000648 F1780 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS HYGOLERT IBERIA, S.L., FUNDAS PARA PARAGUAS CORPORACION

220170000481 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 22199 778,03 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L. 22017000649 01 0000048 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., MATERIALES PARA TRATAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS AGUA PISCINAS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000482 ADO 20/02/2017 2017 0500 4391 21200 520,00 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22017000650 001/17LL REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA EMU EMUSAN, S.L., REPARACION MAQUINA DE LIMPIEZA MATADERO MATADERO

220170000483 ADO 20/02/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017000651 A/000001/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170000484 ADO 20/02/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017000652 A/000002/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170000485 ADO 20/02/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017000653 A/000003/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170000486 ADO 20/02/2017 2017 0300 9204 22001 324,16 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017000654 25 MATERIAL OFICINA SERVICIOS JULIO ORTIZ, COPIAS OFICINAS GENERALES GENERALES

220170000487 ADO 20/02/2017 2017 1000 4312 22699 29,28 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017000655 27 OTROS GASTOS DIVERSOS JULIO ORTIZ, COPIAS A COLOR A AGENCIA DESARROLLO COMERCIO

220170000488 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21000 1.138,27 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017000656 170098 REPARAC. MANTEN. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170000489 ADO 20/02/2017 2017 0500 1641 21100 55,26 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017000657 170100 REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES MANTTO. CEMENTERIO MUNICIPAL

220170000490 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 21100 98,19 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017000658 170099 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES MANTTO. EDIFICIOS SERV. COMUNES CORPORACION

220170000491 ADO 20/02/2017 2017 0100 9253 22604 157,30 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017000659 1089 GASTOS JUZGADO DE PAZ FIDEL ALVARO GALAN, TONER PARA EL JUZGADO

220170000492 ADO 20/02/2017 2017 0100 9203 22003 299,29 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L.

22017000660 Rect- 55 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L., TONER RESIDUAL FOTOCOPIADORA INVENTARIABLE DEL SAC

220170000493 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 21100 393,25 14522152K / A.AGUIRRE LOPEZ -CRONOMETRIA INDUSTRIAL- 22017000661 35/17 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS A. AGUIRRE LOPEZ, REPARACION RELOJ CASA CONSISTORIAL SERV. COMUNES

220170000494 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 21100 1.203,95 E01180678 / PAGARBI, C.B. 22017000662 13394 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS PAGARBI, C.B., PROYECTOR PARA SALA MULTIUSOS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

SERV. COMUNES

220170000495 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 0,07 A95653077 / KUTXABANK 22017000663 01102 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION RECIBOS IBI, ORD:102 GESTION TESORERIA

220170000496 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 10,54 A95653077 / KUTXABANK 22017000664 01104 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION TPV, ORD:104 GESTION TESORERIA

220170000497 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 17,76 A95653077 / KUTXABANK 22017000665 01106 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS REMESA RECIBOS, ORD:106 GESTION TESORERIA

220170000498 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 73,18 A95653077 / KUTXABANK 22017000666 01109 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS DEVOLUCION RECIBOS, ORD:109 GESTION TESORERIA

220170000499 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 150,50 A95653077 / KUTXABANK 22017000667 01110 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION TPV, ORD:110 GESTION TESORERIA

220170000500 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 526,35 A95653077 / KUTXABANK 22017000668 01112 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS REMESAS Y DEVOLUCION RECIBOS, GESTION TESORERIA ORD:112

220170000501 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 3,23 A95653077 / KUTXABANK 22017000669 01114 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION TPV MULTAS TRAFICO GESTION TESORERIA ORD:114

220170000502 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 106,41 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017000670 01116 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS DEVOLUCION RECIBOS ORD:116 GESTION TESORERIA

220170000503 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 22,69 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017000671 01118 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS DEVOLUCION RECIBOS Y REMESAS GESTION TESORERIA ORD:118

220170000504 ADO 20/02/2017 2017 0300 9341 22699 0,29 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017000672 01125 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS DEVOLUCION RECIBOS ORD:125

GESTION TESORERIA

220170000505 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017000673 80120001152013 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A. REVISION VEHICULO VI-9121 X DE INFRAESTRUC URBANAS OBRAS Y SERVICIOS

220170000506 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 22201 9,95 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017000674 01N0WRQ TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A. CUOTA INTERNET CONCEJALIA DE HACIENDA, MES ENERO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000507 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 22201 121,00 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017000675 01N0WRE TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, CUOTA MENSUAL TRATAMIENTEO DOMINIO PAGINA LAUDIO.EUS MES ENERO

220170000508 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 2.570,77 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000676 FF 84 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION DE RODILLO DE INFRAESTRUC URBANAS BOMAG

220170000509 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21300 1.204,48 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000677 FF 85 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1121 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170000510 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 177,30 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000678 FF 86 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS 8753 CDP DE INFRAESTRUCTURAS

220170000511 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 233,97 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000679 FF 87 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO E INFRAESTRUC URBANAS 7084 BKF DE INFRAESTRUCTURAS

220170000512 ADO 20/02/2017 2017 0500 1711 21300 92,04 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000680 FF 88 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES VOI-6830 T DE JARDINERIA

220170000513 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 21300 146,71 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000681 FF 89 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES VI-9121-X DE OBRAS Y SERVICIOS

220170000514 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 172,82 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000682 FF 90 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-17102-V EXCAVADORA ( SUSTITUIR ESPEJOS )

220170000515 ADO 20/02/2017 2017 0500 1711 21300 265,98 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000683 FF 92 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES VI-6830-T DE JARDINERIA

220170000516 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21300 904,15 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000684 FF 113 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170000517 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 21300 53,54 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017000685 FF 112 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1137 INFRAESTRUC URBANAS FXT DE INFRAESTRUCTURAS

220170000518 ADO 20/02/2017 2017 0500 1533 22199 23,23 30663444M / MARIA ANGELES PÉREZ MARTÍNEZ-GAUZLAN 22017000686 9160905 SUMINISTROS INFRAESTR. MARIA ANGELES MARTINEZ, GAUZLAN, GUANTES PARA URBANAS PESONAL INFRAESTRUCTURAS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000519 ADO 20/02/2017 2017 0100 9241 22755 84,25 14891218Y / DE MIGUEL BORGE, FERNANDO 22017000687 17.9 CONTRATO PARTICIPACIÓN FERNANDO DE MIGUEL BORGE, ALIMENTOS PARTICIPANTES CIUDADANA EN CONSULTA POPULAR CALENDARIO FESTIVO

220170000520 ADO 20/02/2017 2017 0600 3421 22108 23,92 72254987G / FARMACIA C. FUERTES 22017000688 000688 BOTIQUIN INSTALACIONES CARLOS FUERTES, FARMACIA, GUANTES DE LATEX Y DEPORTIVAS PRODUCTOS BOTIQUIN POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170000521 ADO 20/02/2017 2017 0600 3331 22300 13,69 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017000689 A00014318 TRANSPORTES EDIF. CULTURALES VILORA SER. URG. TRANSPORTE A AREA CULTURA

220170000522 ADO 20/02/2017 2017 0500 9204 22300 11,07 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017000690 A00014319 TRANSPORTES SERVICIOS VILORA SER. URG. TRANSPORTE A AREA OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

220170000523 ADO 20/02/2017 2017 0700 2311 22300 93,12 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017000691 A00014320 TRANSPORTES BIENESTAR VILORA SER. URG. TRANSPORTE A AREA BIENESTAR SOCIAL SOCIAL.-

220170000524 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017000692 80120001152704 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A. REVISION VEHICULO 1121 HBR DE POLICIA MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170000525 ADO 20/02/2017 2017 0400 1511 22699 8,55 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017000693 201700018 OTROS GASTOS DIVERSOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., FLEXOMETRO AREA URBANISMO URBANISMO

220170000526 ADO 20/02/2017 2017 0100 1321 21200 486,42 S2817035E / CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA 22017000694 F170049 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CENTRO DE METEOROLOGIA, VERIFICACION DE ETILOMETRO POLICIA MUNICIPAL DE POLICIA LOCAL

220170000527 ADO 20/02/2017 2017 0100 9204 22002 9,00 G20171682 / EIZIE, EUSKAL ITZULTZAILE Z.ETA I.E. 22017000695 S/22 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. EIZIE, CUOTA SUSCRIPCION A LA REVISTA SENEZ, AÑO 2017 GENERALES

220170000531 ADO 20/02/2017 2017 0600 3341 22606 3.206,50 B95099388 / CARPAS IBARRA S.L. 22017000569 16/192 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CARPAS IBARRA, S.L., ALQUILER DE CARPA PARA EL 10 DE CULTURA SETIEMBRE 2016 ACTO DE SOS PARKEA.-DTO:337

220170000855 ADO 22/02/2017 2017 0100 1321 22770 795,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22017000570 309 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTANTA RAMONA SERBAN, COMIDAD FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL.-DTO:366

220170000856 ADO 22/02/2017 2017 0100 1321 22770 70,40 J01324847 / BAR ALDATZ, S.C. 22017000570 2017-0001 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BAR ALDATZ, S.C., COMIDAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES ENERO.-DTO:366

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000857 ADO 22/02/2017 2017 0100 1321 22770 294,31 B01527837 / BIRIBIL LAUDIO, S.L. 22017000570 001/00953 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BIRIBIL LAUDIO, S.L., CENAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES ENERO.-DTO:366

220170000863 ADO 23/02/2017 2017 0100 9241 22695 10.914,20 F20740767 / AZTIKER KOOP. ELKARTE TXIKIA 22017000786 AZ 17/002 GASTOS DIVERSOS AZTIKER, KOOP., REALIZACION DE CONSULTA POPULAR SOBRE PARTICIPACION CIUDADANA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES.-DTO:385

220170000869 ADO 23/02/2017 2017 0800 3241 22188 125,02 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017000787 201700005 OTROS SUMINISTROS CMFP ANE GARAYO Y OTRO, S.C., MATERIALES VARIOS AL CMFP AÑO 2016

220170000870 ADO 23/02/2017 2017 0600 3421 22103 175,41 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017000788 12309192 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAND FACILITES, S.L.U., SUMINISTRO GAS EN FRONTON ARETA MES NOVIEMBRE 2016

220170000871 ADO 23/02/2017 2017 0500 4391 22504 698,24 S5100023J / ENTE PUBLICO DE SALUD OSAKIDETZA 22017000789 003-17 TASAS OSAKIDETZA MATADERO OSAKIDETZA, TASAS MATADERO MES SETIEMBRE 2016 MUNICIPAL

220170000872 ADO 23/02/2017 2017 0500 4391 22504 703,65 S5100023J / ENTE PUBLICO DE SALUD OSAKIDETZA 22017000790 007-17 TASAS OSAKIDETZA MATADERO OSAKIDETZA, TASAS MATADERO MES NOVIEMBRE 2016 MUNICIPAL

220170000873 ADO 23/02/2017 2017 0500 4391 22504 662,03 S5100023J / ENTE PUBLICO DE SALUD OSAKIDETZA 22017000791 008-17 TASAS OSAKIDETZA MATADERO OSAKIDETZA, TASAS MATADERO MES DICIEMBRE 2016 MUNICIPAL

220170000874 ADO 23/02/2017 2017 0500 4391 22504 698,47 S5100023J / ENTE PUBLICO DE SALUD OSAKIDETZA 22017000792 006-17 TASAS OSAKIDETZA MATADERO OSAKIDETZA, TASAS MATADERO MES OCTUBRE 2016 MUNICIPAL

220170000875 ADO 23/02/2017 2017 0800 3241 22188 20,57 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017000793 101865/2017 OTROS SUMINISTROS CMFP BAIMEN, S.A. MATERIALES ELECTRICOS PARA CMFP 2016

220170000876 O 23/02/2017 2017 0500 1621 22783 12.440,05 A78779550 / ENVAC IBERIA S.A. 22016002339 PVA- 141 CONTRATO MANTENIMIENTO ENVAC IBERIA, S.A., MANTTO. SISTEMA RECOGIDA NEUMATICA, RECOGIDA NEUMATICA MES DICIEMBRE 2016

220170000877 ADO 23/02/2017 2017 0800 3241 22188 84,11 15362019C / IÑAKI AREITIOAURTENA URBIOLA 22017000794 A/2017024 OTROS SUMINISTROS CMFP IÑAKI AREITIOAURTENA URBIOLA, MATERIALES ELECTRICOS PARA CMFP 2016

220170000878 O 23/02/2017 2017 0500 9204 22702 655,42 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22016000457 71701495 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN SIST. SEGUR. S.A. MANTTO SISTEMA ALARMA DE EDIF. MPALES. INTRUSION Y SISTEMAS DE PROTECCION, MES DICIEMBRE 2016

220170000879 ADO 23/02/2017 2017 0800 3241 22188 90,51 B01357227 / SUMINISTROS IBAIONDO, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000795 34 OTROS SUMINISTROS CMFP IBAIONDO, S.L., RODAMIENTOS PARA CMFP

220170000880 ADO 23/02/2017 2017 0800 3241 22188 228,58 A08255317 / MESSER IBÉRICA DE GASES, S.A. 22017000796 6560496570 OTROS SUMINISTROS CMFP MESSER IBERICA GASES, S.A. ALQUILER BOTELLAS DE GAS AL CMFP

220170000881 ADO 23/02/2017 2017 0500 9204 22702 1.013,94 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017000797 71610469 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A., MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EDIF. MPALES. ALARMA E INTRUSION, MES NOVIEMBRE 2016

220170000882 ADO 23/02/2017 2017 0600 3381 22688 600,00 G01375104 / TTUNTTURRO KULTUR ELKARTEA 22017000798 002/16 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS TTUNTTURRO KULTURA ELKARTEA, ACTUACION EL DIA OLENTZERO 2016

220170000903 ADO 23/02/2017 2017 0300 9331 21100 850,88 G0144283I / COMUNIDAD DE USUARIOS DE LOS GARAJES DE LA HERRIKO PLAZA 22017000766 CUOTAS MANTEN. COMUN. CUOTA GASTOS COMUN. PROPIETARIOS GARAJES HERRIKO PROPIETARIOS PATRIMONI PLAZA , AÑO 2016.-DTO:382

220170000912 ADO 24/02/2017 2017 0800 3241 22101 187,09 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017000800 17/291950 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P UNIELECTRICA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CMFP DEL 30/11 A 31/12/2016

220170000913 ADO 24/02/2017 2017 0700 2311 22101 96,35 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017000801 70120010390987 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDOLA CLIENTES,S S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA SOCIAL ELECTRICA PISO SOCIAL HERRIKO PLAZA

220170000914 ADO 24/02/2017 2017 0700 2311 22101 14,02 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017000802 70125010423854 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO EJERGIA ELECTRICA SOCIAL PISPO SOCIAL HERRIKO PLAZA DEL 19/01 A 24/01

220170000915 ADO 24/02/2017 2017 0600 3321 22103 1.015,72 A95292223 / NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U. (NATURCORP REDES, S.A.) 22017000803 2N170100021834 CALEFACCION BIBLIOTECA EDP DISTRIBUCION, S.A.U. SUMINISTRO GAS A BIBLIOTECA DEL 22/11/16 A 16/01/2017

220170000916 ADO 24/02/2017 2017 0800 3232 22103 513,56 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017000804 71170000001853 GAS HAURESKOLA EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS HAURRESKOLA DEL 18/11 A 19/01

220170000917 ADO 24/02/2017 2017 0700 3372 22103 501,81 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017000805 71170000001861 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 22/11 A 22/01

220170000918 ADO 24/02/2017 2017 0600 3421 22103 1.308,80 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017000806 71170000001787 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 18/11 A 18/01

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170000919 ADO 24/02/2017 2017 0800 3371 22103 415,47 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017000807 71170000001810 CALEFACCION GAZTELEKU EDP COMERCIALIZADORA, S.A. SUMINISTRO DE GAS AL GAZTELEKU DEL 18/11 A 18/01

220170000920 ADO 24/02/2017 2017 0700 2311 22103 343,71 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017000808 71170000001859 GAS LOCALES GRUPOS BIENESTAR EDP COMERCIALIZADORA, S.A. SUMINISTRO DE GAS SOCIALES SOCIAL ARDANTZAZAHARRA DEL 18/11 A 19/01

220170000921 ADO 24/02/2017 2017 0600 3331 22103 4.285,82 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22017000809 A2149 CALEFACCION CENTROS SUMOIL, S.A., SUMINISRO GASOLEO A CASA CULTURA CULTURALES

220170000922 ADO 24/02/2017 2017 0600 3331 22103 1.505,25 B95184628 / DISTRIBUCIONES ELEURI. S.L. 22017000810 0088/17 CALEFACCION CENTROS DIXTRIBUCIONES ELEURI, S.L., SUMINISTRO DE GASOIL CULTURALES INSTLACIONES CULTURALES

220170000979 O 27/02/2017 2017 0900 3351 22606 1.770,95 G75107268 / MENDIAK ETA HERRIAK ELKARTEA 22017000011 M- 6 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES MENDIAK ETA MENDIAK, SALIDA EL 2017/01/19 AL FOMENTO EUSKERA ROKOPOLIS, PROGRAMA OXIGENOA EUSKARARI.-DTO:413

220170000987 ADO 27/02/2017 2017 1000 4331 22606 435,45 B83834747 / OVH HISPANO, S.L.U. 22017000784 ES1129715 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA OVH HISPANO, S.L.U. SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN SERVIDOR INFORMACION PARA EMPRESAS.-DTO:436

220170001003 O 01/03/2017 2017 0500 1533 20301 3.184,72 W0017646A / FRAIKIN ASSETS SAS SUC.EN ESPAÑA 22017000572 LD17010285 RENTING CAMION VIAS PUBLICAS FRAIKIN ASSETS, RENTIN VEHICULO GRUA OBRAS Y SERVICIOS, MES ENERO

220170001004 O 01/03/2017 2017 0500 4141 22768 3.808,95 B01146778 / AIALUR S.L. 22017000515 Emit- 22 CONTRATO CONSULTORIA MONTES AIALUR, S.L., Honorarios SERVICIO ORDENACIÓN Y GESTION MEDIO NATURAL DE LAUDIO, MES ENERO

220170001005 O 01/03/2017 2017 0600 3341 22763 7.520,39 B01433259 / KULTURBIDE GESTION SOCIOCULTURAL, S.L. 22017000519 14 CONTRATO GESTION TALLERES KULTURBIDE, S.L., SERVICIO "GESTIÓN CASA DE CULTURA" C.CULTURA enero 2017

220170001006 O 01/03/2017 2017 0100 9204 22710 1.462,61 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1600001 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER, GEN, LLODIO, S.L., SERVICIO RECIBOS DE CORRESPONDENCIA AGUA - REPARTO DE RECIBOS

220170001007 O 01/03/2017 2017 0800 3371 22606 2.534,95 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000442 Emit- 44 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU, S.L.., PROYECCIONES MUNICIPALES DE CINE ( Area de juventud cine mes de enero )

220170001008 O 01/03/2017 2017 0500 1331 22773 9.237,14 B48242549 / DELTA CONTROL Y SERVICIOS, S.L 22017000514 16286 VIGILANCIA PARKING CAMIONES DELTA, S.L., SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADOS PARKING CAMIONES ARANTZAR, MES ENERO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001009 O 01/03/2017 2017 0800 3231 22701 6.961,25 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017000474 3EXT 201713001 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS INDESA 2010, S.L., LIMPIEZA CEP LAMUZA Y LATIORRO MES DE ENERO 2017 / LIMPIEZA E.P.A. STA MARIA DEL YERMO 2017 0800 3231 22701 10,87 22017000474 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS 2017 0600 3321 22701 488,30 22017000475 LIMPIEZA BIBLIOTECA 2017 0600 3331 22701 293,47 22017000476 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0800 3261 22701 874,97 22017000477 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO 2017 0800 3371 22701 524,95 22017000478 LIMPIEZA GAZTELEKU 2017 0700 2311 22701 460,66 22017000479 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR 2017 0800 3232 22701 1.252,25 22017000480 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA

220170001010 O 01/03/2017 2017 0500 1711 22764 2.581,38 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017000573 3EXT 201713002 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., JARDNERIA LATIORRO MES DE ENERO 2017 JARDINES

220170001011 O 01/03/2017 2017 0500 9204 22711 395,27 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017000495 462 CONTRATO MANTTO ASCENSORES IZA ASCENSORES, S.L., Colegio Lateorro ( Servicio Mantenimiento CASA CONSISTORIAL Ascensor enero/2017 2017 0600 3421 22711 99,83 22017000496 CONTRATO MANTENIMIENTO

ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2017 0800 3231 22711 81,77 22017000497 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 245,30 22017000498 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 98,84 22017000499 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 98,84 22017000500 CONTRATO MANTTO ASCENSORES

CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 98,84 22017000501 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1534 22711 233,19 22017000502 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 233,19 22017000503 CONTRATO MANTENIMIENTO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 1.902,02 22017000504 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 98,84 22017000505 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 98,01 22017000506 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT

220170001012 O 01/03/2017 2017 0600 3421 22701 22.388,41 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000484 TA 2017/10 CONTRATO LIMPIEZA ENVISER, S.A.U., ENERO 2017 Servicio de limpieza de centros INSTALACIONES DEPORTIVAS deportivos municipales.

220170001013 O 01/03/2017 2017 0800 3231 22701 2.145,70 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000464 TA 2017/11 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS ENVISER, S.A.U., Limpieza del Colegio Areta, Ascensor y Museo Gastronomico, ENERO 2017 2017 0800 3231 22701 2.188,61 22017000465 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS 2017 0600 3331 22701 217,80 22017000466 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0600 3331 22701 497,15 22017000467 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0500 1534 22701 417,61 22017000468 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 1534 22701 278,40 22017000469 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 9204 22701 122,50 22017000470 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 245,52 22017000471 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 35,07 22017000472 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 70,14 22017000473 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

220170001014 O 01/03/2017 2017 0600 3421 21000 2.139,27 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000482 TA 2017/12 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER S.A.U., mantenimiento del campo de futbol de zonas INFRAESTRUC. DEPORTES ajardinadas de Ellakuri. MES DE ENERO 2017

220170001015 O 01/03/2017 2017 0500 1621 22783 12.711,32 A78779550 / ENVAC IBERIA S.A.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000485 PVA- 00517 CONTRATO MANTENIMIENTO ENVAC IBERIA, S.A., MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA RECOGIDA AUTOMATIZADA DE RESIDUOS, MES ENERO

220170001016 O 01/03/2017 2017 0600 3381 22688 245,30 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017000457 BA 000025 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ALLENDE ENKARKI, S.L., SERVICIO BAÑOS QUIMICOS FIESTAS SAN BLAS

220170001017 O 01/03/2017 2017 0500 1534 22726 998,25 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017000481 6166 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, A.L., MANTENIMIENTO 7 WCs AUTOMATICOS MES ASEOS AUTOLAVABLES ENERO

220170001018 O 01/03/2017 2017 0500 1533 22747 2.178,91 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016000525 17 88 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L., Coordinación Seguridad Mejora y PREVENCION RIESGOS Acondicionamiento de Pavimentos del Municipio de Laudio, MES FEBRERO

220170001019 O 01/03/2017 2017 0500 1533 22747 76,67 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016000525 17 89 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L., Coordinación Seguridad Demolición Antiguos Aseos PREVENCION RIESGOS y Almacenes en el Mercado de Abastos., MES FEBRERO

220170001020 O 01/03/2017 2017 0500 1533 22747 230,58 B95379012 / INGECOR, ESTUDIOS Y CCORDINACIONES, S.L. 22016000525 17 90 CONTR.CONSULTORIA PLAN INGECOR, S.L., Coordinación Seguridad Instalación Juegos PREVENCION RIESGOS Infantiles Acuáticos Urbanización Parque Zubiko Etxea, FEBRERO

220170001021 O 01/03/2017 2017 0800 3371 22720 2.916,67 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22017000524 2017 01 CONTRATO SERVICIO MONITORES KIRIKIÑO TALDEA, gaztegunearen dinamizazioa. Urtarrila GAZTELEKU

220170001022 O 01/03/2017 2017 0500 9204 22741 82,70 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000487 Emit- 43 CONTRATO MTTO GRUPOS BOMBAS IPAR, S.L., MANTTO. ESTACIONES DE BOMBEO, ENERO PRESION BOMBAS AYTO. 2017 2017 0500 1533 22741 74,00 22017000488 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS 2017 0600 3421 22741 409,13 22017000489 CONTRATO MANTTO. BOMBAS

220170001023 O 01/03/2017 2017 0500 1534 22741 21,18 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000451 Emit- 44 CONTRATO MANTTO. BOMBAS BOMBAS IPAR, S.L., MANTENIMIENTO, CEMENTERIO. ASCENSOR Y HUERTOS ENERO 2017 2017 0500 1641 22741 21,18 22017000452 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS 2017 0500 4141 22741 42,34 22017000453 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS

220170001024 O 01/03/2017 2017 0600 3411 22300 823,36 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017000571 171054 TRANSPORTES INSTALACIONES AUTOCARES SOBRON, S.L. TRASLADO ALUMNOS AL DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES ENERO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001025 O 01/03/2017 2017 0500 1533 20301 3.184,72 W0017646A / FRAIKIN ASSETS SAS SUC.EN ESPAÑA 22017000572 LD17020284 RENTING CAMION VIAS PUBLICAS FRAIKIN ASSETS. RENTING CAMION GRUA DE OBRAS Y SERVICIOS, MES FEBRERO

220170001026 O 01/03/2017 2017 0100 9204 22710 998,25 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700005 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., BIENESTAR SOCIAL - CORRESPONDENCIA JORNADA MAYORES - REPARTO DE CARTAS

220170001027 O 01/03/2017 2017 0600 3421 22740 150,04 B20572160 / IZADI LABORATEGIA S.L. 22017000005 A/17018 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS IZADI LABORATEGIA, S.L., TRATAMIENTO AGUA PISCINAS POLIDEPORTIVO LAMUZA MES ENERO

220170001028 O 01/03/2017 2017 0700 3112 22699 765,00 14956693T / JOSE MIGUEL PELAZ 22016006026 141 GASTOS CAMPAÑAS SANITARIAS JOSE M. PELAZ CISNEROS, ESTERILIZACION DE GATOS ANIMALES MESES NOVIEMBRE/FEBRERO

220170001029 O 01/03/2017 2017 0300 9321 22620 98,18 36168531L / ENRIQUE MASIDE PARAMO 22017000532 248 GASTOS CONVENIO CON REGISTRO ENRIQUE MASIDE PARAMO, DOCUMENTACION REGISTRO DE PROPIEDAD LA PROPIEDAD

220170001030 O 01/03/2017 2017 0300 9321 22620 294,53 36168531L / ENRIQUE MASIDE PARAMO 22017000532 396 GASTOS CONVENIO CON REGISTRO ENRIQUE MASIDE PARAMO, DOCUMENTACION REGISTRO DE PROPIEDAD LA PROPIEDAD

220170001031 ADO 01/03/2017 2017 0800 2317 22606 272,25 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017001197 2017- 15 ACTIVIDADES PROGRAMAS AIARA INFORMATICA, S. COOP., SERVICIO ANUAL HOSTING IGUALDAD neskateka.eus

220170001032 ADO 01/03/2017 2017 0800 3231 21100 79,86 B20456794 / OFENVAL, S.L. 22017001198 A/F17022 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS OFENVAL, S.L., TRABAJOS EN COLEGIO FABIAN LEGORBURU PUBLICOS

220170001033 ADO 01/03/2017 2017 0600 3321 22001 322,79 B95042313 / DIGISISTEMS, S.L., 22017001199 170011 MATERIAL DE OFICINA DE LA DIGISISTEMS, S.L., TONER PARA BIBLIOTECA BIBLIOTECA

220170001034 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 21100 66,55 B01317502 / MOBINER, TAPICERIA Y MOBILIARIO NERVION ,S.L.L. 22017001200 A17/05 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS MOBIMER, S.L.L., PIEZA DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAMUZA DEPORTES

220170001035 ADO 01/03/2017 2017 0500 1641 22199 387,68 A48250351 / DISOL, S.A. 22017001201 A/327066 OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO DISOL, S.A., SUMINISTRO DE TRATAMIENTOS BIOLOGICOS AL

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

MUNICIPAL CEMENTERIO

220170001036 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21000 441,05 B01014828 / HORMIGONES ALAVESES S.L. 22017001202 2017/20 REPARAC. MANTEN. HORMIGONES ALAVESES, S.L. SUMINISTROS A INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

220170001037 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 21100 137,18 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001203 VR201721000381 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA, S. UNIPERSOAL, CASA CONSISTORIAL SUSTITUR 5 SERV. COMUNES MANOMETROS Y 2 TERMOMETROS QUE DAN VALORES ERRONEOS

220170001038 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 22201 153,43 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017001204 01N0WRH TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A. CONSUMO CONEXION A INTERNET

220170001039 ADO 01/03/2017 2017 0600 3331 21100 176,09 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001205 VR201721000666 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GIROA, S. UNIPERSONAL, REPARACION RELOJ CONTROL CULTURALES SALON CASA CULTURA ARETA-LLODIO

220170001040 ADO 01/03/2017 2017 0600 3331 21100 60,50 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001206 VR201721001089 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GIROA, CASA CULTURA GARDEA LLODIO SE SUSTITUYEN DOS CULTURALES MANÓMETROS DE 0 A 6 BAR DE LA BOMBA DE CALEFACCIÓN.

220170001041 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 21100 62,92 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001207 VR201721001090 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA, S.A.U., FRONTÓN DE ARETA LLODIO SE LLENA DE DEPORTES AIRE EL VASO DE EXPANSIÓN Y SE SUSTITUYE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD

220170001042 ADO 01/03/2017 2017 0700 3372 21100 99,22 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001208 VR201721001091 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS GIROA, S.A.U., SALAS DE JUBILADOS LAMUZA, C.P. LAMUZA CENTROS JUBILADOS Y JUBILADOR DR FLEMING. SE COMPRAN LAS JUNTAS DE ESTANQUEDAD

220170001043 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 21100 130,68 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001209 VR201721001093 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA, S.A.U.,CASA CONSISTORIAL COMPROBAR SERV. COMUNES FUNCIONAMIENTO FANCOILS ZONA COMISARÍA. 4/1: SE SUSTITUYE UN ACTUADOR

220170001044 ADO 01/03/2017 2017 0100 9253 22604 103,91 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001210 70002287 GASTOS JUZGADO DE PAZ CAYPE, S.A., Suministro Sellos de Caucho AL JUZGADO

220170001045 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 22001 16,60 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001211 70002288 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES CAYPE, S.A., Suministro de Material de Oficina POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170001046 ADO 01/03/2017 2017 0100 9253 22604 271,92 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001212 70002289 GASTOS JUZGADO DE PAZ CAYPE, S.A., Suministro de Material de Oficina AL JUZGADO

220170001047 ADO 01/03/2017 2017 0600 3331 21100 305,28 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001213 103557/2017 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

CULTURALES INSTALACIONES CULTURALES

220170001048 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21000 94,66 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001214 103558/2017 REPARAC. MANTEN. BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS

220170001049 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 21000 1.428,91 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001215 103560/2017 REPARAC. MANT. E.T.C. BAIMEN, S.A., SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS INFRAESTRUC. DEPORTES MANTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170001050 ADO 01/03/2017 2017 0800 3231 21100 350,90 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001216 103561/2017 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PUBLICOS COLEGIOS PUBLICOS

220170001051 ADO 01/03/2017 2017 0800 2317 21100 32,14 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001217 103562/2017 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ARA IGUALDAD IGUALDAD

220170001052 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 21100 76,39 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001218 103563/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS SERV. COMUNES EDIFICIOS COPORACION

220170001053 ADO 01/03/2017 2017 0500 1711 21200 30,19 B01505775 / MAQUINARIA ESKUZA, S.L. 22017001219 86-16 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA MAQUINARIA ESCUZA, S.L., REPARACION DE DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES

220170001054 ADO 01/03/2017 2017 0300 9204 22001 459,61 B20062295 / MONTTE S.L. 22017001220 C17-01125-R MATERIAL OFICINA SERVICIOS MONTTE, S.L., PAPEL Y MATERIALES OFICINAS GENERALES GENERALES

220170001055 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21000 4.414,78 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017001221 FC17-95 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A. BALDOSAS Y BORDILLOS INFRAESTRUC. URBANAS REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS

220170001056 ADO 01/03/2017 2017 0500 1532 21000 322,63 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017001222 AB10546 REPARAC. MANTENIM CANTERAS DEL NORTE, S.A.U., ARENA Y ZAHORRA ARTIFICIAL PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS PARA PAVIMENTACION

220170001057 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21000 350,90 B01278704 / RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ S.L. 22017001223 911361 REPARAC. MANTEN. RECUBRIMINETOS SANTA CRUZ, S.L., PINTURA

INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170001058 O 01/03/2017 2017 0400 1501 20201 220,74 W0013547E / BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 22017000462 FLLAYA78854 RENTING IMPRESORA URBANISMO BNP PARAIBAS, RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO, MES FEBRERO

220170001059 ADO 01/03/2017 2017 0500 1641 21200 296,92 B48590293 / MAKELE S.L. 22017001224 20170088 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA MAKELE, S.L., REPARACION MANGUERA EN CEMENTERIO CEMENTERIO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001060 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 22199 213,21 B48450282 / HYGOLET IBERIA, S.L. 22017001225 F17178 OTROS SUMINISTROS HYGOLETIBERIA, S.L., FUNDAS PARA PARAGUAS INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170001061 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21000 774,40 A09042227 / PEREZ DE CARCAMO, S.A. 22017001226 84 REPARAC. MANTEN. PEREZ DE CARCAMO, S.A., SAL PARA DESHIELO INFRAESTRUC. URBANAS

220170001062 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 22199 166,39 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017001227 B1770 OTROS SUMINISTROS BABIOTEC, S.L., ESMERILADORA METABO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170001063 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 21100 23,85 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001228 170099 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS FERRETERIA GOAR, S.L., BISAGRAS EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170001064 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 22199 1,50 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001229 170098 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS FERRETERIA GOAR, S.L., COPIAS DE LLAVES CORPORACION

220170001065 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 21100 83,22 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001230 170097 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS FERRETERIA GOAR, S.L., CERRADURA EDIFICIOS SERV. COMUNES CORPORACION

220170001066 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 21100 39,95 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001231 170100 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS FERRETERIA GOAR, S.L., DISCO ESCULPIR MADERA SERV. COMUNES

220170001067 ADO 01/03/2017 2017 0800 2317 21100 217,80 B01235290 / GARBIZER S.L. 22017001232 05-2017-A REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS GARBIZER, S.L., LIMPIEZA PISO AREA MUJER IGUALDAD

220170001068 ADO 01/03/2017 2017 0800 3231 21100 40,27 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017001233 201700017 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., MATERIALES A COLEGIOS PUBLICOS

220170001069 ADO 01/03/2017 2017 0100 1321 21300 600,57 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001234 FF 130 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170001070 ADO 01/03/2017 2017 0100 1321 21300 23,04 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001235 FF 131 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARCION VEHICULO 112 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170001071 ADO 01/03/2017 2017 0100 1321 21300 634,83 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001236 FF 132 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 112 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001072 ADO 01/03/2017 2017 0600 3331 21100 738,10 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017001237 17016 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS MADERAS DIVA, S.L., REPARACION PUERTA ENTRADA CASA CULTURALES CULTURA

220170001073 ADO 01/03/2017 2017 0600 3321 22002 66,60 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017001238 20175781 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A LA BIBLIOTECA DE BIBLIOTECA ARETA, MES ENERO

220170001074 ADO 01/03/2017 2017 0600 3321 22002 88,25 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017001239 20175782 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, REVISTAS A LA BIBLIOTECA MES ENERO BIBLIOTECA

220170001075 ADO 01/03/2017 2017 0600 3321 22002 270,40 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017001240 20175787 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A LA BIBLIOTECA MES BIBLIOTECA ENERO

220170001076 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21200 122,72 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017001241 2058752/A REPARAC MAQUINARIA, INSTAL SERVILAN, S.L. SOLDADURA DIENTES DEL CAZO DE LA INFRAESTR EXCAVADORA

220170001077 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 21100 38,60 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017001242 17/000029 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS CRISTALERIA SAG, S.L., COLOCACION DE CRISTAL DEPORTES POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170001078 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21300 12,10 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017001243 17/000028 REPARAC. MANTEN VEHICULOS CRISTALERIA SAG, S.L.,REPARACION VEHICULO 1137 FXT DE INFRAESTRUC URBANAS VIAS PUBLICAS

220170001079 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 21200 27,23 B34040774 / OMESA INFORMATICA S.L. 22017001244 1710133 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA OMESA INFORMATAICA, S.L., SOPORTE LIMPIEZA CARNETS DEPORTES ABONADOS MANTTO. SOFTWARE POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170001080 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 21100 181,50 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017001245 17-057 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ROTULOS NERVION, S.L., MODIFICAR ROTULOS DE SERV. COMUNES SEÑALIZACION INTERIOR

220170001081 ADO 01/03/2017 2017 0100 9204 22202 2.289,79 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017001246 4001957798 SERVICIOS POSTALES SDAD. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., CORRESPONDENCIA

MES ENERO 2017 0100 9253 22604 86,92 22017001247 GASTOS JUZGADO DE PAZ

220170001082 ADO 01/03/2017 2017 0500 1532 21000 270,46 A48028435 / ASFALTADOS OLARRA S.A. 22017001248 V2017/000009 REPARAC. MANTENIM ASFALTADOS OLARRA, S.A., ASFALTO PARA PAVIMENTACION PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS

220170001083 ADO 01/03/2017 2017 0500 1533 21000 472,77 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017001249 201711237 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAZOS REPARACIONES INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170001084 ADO 01/03/2017 2017 0100 1321 21300 27,05 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017001250 80120001153626 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S-A-. REVISION VEHICULO 7755 FGJ DE POLICIA MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170001085 ADO 01/03/2017 2017 0100 1321 22199 152,46 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017001251 B17361 OTROS SUMINISTROS POLICIA BABIOTEC, S.L., SUMINISTRO PERCHERO A POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL

220170001086 ADO 01/03/2017 2017 0100 9241 22695 704,22 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017001252 3 GASTOS DIVERSOS GRAFICAS TXINDOKI, S.L., PAPELETAS PARA CONSULTA PARTICIPACION CIUDADANA POPULAR CAMBIO FECHAS FIESTAS SAN ROKE

220170001087 ADO 01/03/2017 2017 0800 3231 21100 480,50 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017001253 201700019 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., SUMINISTROS A COLEGIOS PUBLICOS

220170001088 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 22109 1.588,13 B01444983 / BIO EARTH CARE 22017001254 201701001 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS BIO EARTH CARE, S.L., SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA CORPORACION

220170001089 ADO 01/03/2017 2017 0500 9204 22699 175,33 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017001255 66 OTROS GASTOS DIVERSOS JULIO ORTIZ, FOTOCOPIAS A COLOR DE INFORME SOBRE EDIFICIOS CORPORACION AMIANTO

220170001090 ADO 01/03/2017 2017 0100 9203 22003 493,80 B95057915 / IBAIZABAL, S.L. -RECICLAJE- 22017001256 A/20170214 MATERIAL INFORMÁTICO NO IBAIZABAL, S.L., TONER RECICLADO OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170001091 ADO 01/03/2017 2017 0100 1321 21200 79,15 B95714598 / TETRALOGIK, S.L.L. 22017001257 2017/2023 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA TETRALOGIK, S.L.L., REPARACION LINTERNA POLICIA LOCAL POLICIA MUNICIPAL

220170001092 ADO 01/03/2017 2017 0600 3421 21000 14,85 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22017001258 13442 REPARAC. MANT. E.T.C. SALTOKI BIZKAIA, S.A., TUBERIA DE POLIBUTILENO INFRAESTRUC. DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170001093 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 57,07 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA

22017001259 2017/569 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION 41 PGOU EN SUELO NO BOTHA-PRENSA URBANIZABLE

220170001094 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 141,16 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001260 2017/569-1 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA BOTHA-PRENSA FUNERALES CIVILES

220170001095 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 27,97 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001261 20163886 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION EXPTE. ACTIVIDADES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

BOTHA-PRENSA AMPLIACION TALLER MECANICO DE AUTOBUSES

220170001096 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 128,03 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001262 20164102 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION EXPTE. ENEJENACON BOTHA-PRENSA APROVECHAMIENTOS FORESTALES

220170001097 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 110,63 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001263 20164111 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION CONTRATACION OBRAS BOTHA-PRENSA URBANIZACION EN ARRAÑO

220170001098 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 127,90 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001264 2016/4137 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION CONTRATACION SERVICIO BOTHA-PRENSA DIRECCION URBANIZACION ZUBIKO KURAJO

220170001099 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 31,17 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001265 2016/4137-1 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION MANTTO. CALEFACCIONES Y BOTHA-PRENSA ACS EDIFICIOS MUNICIPALES

220170001100 ADO 01/03/2017 2017 0100 9201 22603 45,00 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001266 2017/348 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO MODIFICACION OBRAS CONSTRUCCION 2 BOTHA-PRENSA PISTAS PADEL POLIDEPORTIVO GARDEA

220170001117 ADO 02/03/2017 2017 0500 1711 22764 12.379,67 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L. 22017000780 17 02 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN, S.L., MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES ENERO JARDINES 2017DTO:437

220170001118 ADO 02/03/2017 2017 0500 1621 22699 713,90 B95452207 / AMIANTEC 3000, S.L. 22017000781 2017/018 OTROS GASTOS DIVERSOS AMIANTEC 3000, S.L., RETIRADA Y TRANSPORTE DE RECOGIDA RR.SS.UU. FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CALLE ASPALZA.-DTO:432

220170001119 O 02/03/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017000033 7/20170040 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., ELABORACION CARTELES ESPECTACULO FOMENTO EUSKERA "AGINAKO ZERO BAT".-DTO:465

220170001120 O 02/03/2017 2017 0900 3351 22606 9,44 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000033 -Emit- 1700004 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SERV. GEN. LLODIO, S.L., REPARTO CARTELES FOMENTO EUSKERA ESPECTACULO "AGINAKO ZERO BAT".-DTO:465

220170001161 ADO 02/03/2017 2017 0500 1532 21000 56,80 A48028435 / ASFALTADOS OLARRA S.A. 22017001248 REPARAC. MANTENIM ASFALTADOS OLARRA, S.A., IMPORTE CORRESPONDIENTE AL

PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS IVA DE LA FACTURA Nº 469 DE ASFALTO PARA PAVIMENTACION

220170001213 ADO 02/03/2017 2017 0500 1711 22199 6.758,97 A26022657 / VIVEROS PERICA, S.A. 22017001194 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y VIVEROS PERICA, S.A., CONTRATACION SUMINISTRO PLANTA JARDINES VERANO PARQUES Y JARDINES.-DTO:459 220170001373 ADO 06/03/2017 2017 0800 3241 22188 80,62 B01251529 / ANALISIS Y SUMILACIÓN, S.L. 22017001272 OTROS SUMINISTROS CMFP ANALISIS Y SIMULACION, S.L.,. SERVICIO MANTEN. LICENCIAS SOFTWARE SIEMENS DEL CMFP, MES DICBRE DE 2016.-DTO:477

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001374 ADO 06/03/2017 2017 0100 9204 22400 577,40 A01051747 / ALKORA E.B.S. 22017001273 PRIMAS DE SEGUROS ALKORA, E.B.S., CONTRATO Y FRA. PRIMA SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS AUZOLANA REHABILITACION CASTILLO ARRAÑO.-DTO:476

220170001376 O 07/03/2017 2017 0500 1533 21000 1.887,60 B01057629 / SISCA, S.L. 22016008370 001/ 1007 REPARAC. MANTEN. SISCA, S.L., DESMONTAR Y MONTAR BIONDA INCLUIDO INFRAESTRUC. URBANAS CATADRIOTICOS EN ARRAÑO.-DTRO:466

220170001378 ADO 07/03/2017 2017 0200 9202 22699 133.806,32 S0113006A / JUZGADO DE LOS SOCIAL Nº 1 DE VITORIA 22017001195 OTROS GASTOS SERV GRALES INDEMNIZACIÓN E INTERESES DEMORA SENTENCIA 30/2017 FUNCION PUBLICA JUZGADO SOCIAL,, RESPONSAB. FALLECIMIENTO DE KEPA GALDOS.-JGL:3/3/17

220170001379 ADO 07/03/2017 2017 0600 3331 22103 690,11 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001277 71170000002063 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CASA CULTURA

CULTURALES ARETA DEL 24/11 A 24/01

220170001380 ADO 07/03/2017 2017 0600 3421 22103 26,43 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001278 71170000002356 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS EN DEL 23/11 A 18/01 PISCINAS ELLAKURI

220170001381 ADO 07/03/2017 2017 0700 3372 22103 178,25 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001279 71170000002241 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 24/11 A 23/01

220170001382 ADO 07/03/2017 2017 0500 4391 22103 293,99 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001280 71170000002745 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS MATADERO 21/11 A 25/01

220170001383 ADO 07/03/2017 2017 0500 1651 22104 130,12 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001281 017/0000067320 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO, MES ENERO

220170001384 ADO 07/03/2017 2017 0100 1321 22104 585,81 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001282 017/0000142524 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAL POLICIA LOCAL, MES ENERO

220170001385 ADO 07/03/2017 2017 0500 4141 22104 98,59 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001283 017/0000067319 COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES, MES ENERO

220170001386 ADO 07/03/2017 2017 0500 9204 22104 35,80 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001284 017/0000067317 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS, MES ENERO

220170001387 ADO 07/03/2017 2017 0500 1711 22104 286,55 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001285 017/0000067321 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PARQUES Y JARDINES JARDINERIA, MES ENERO

220170001388 ADO 07/03/2017 2017 0500 1533 22104 1.384,35 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001286 017/0000067318 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS, MES ENERO

220170001389 ADO 07/03/2017 2017 0600 3411 22724 4.198,83 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017001274 2017//44 CONTRATO SERVICIOS AITEKO MANAGEMENT, S.L. SUSTITUCION DE MONITOR SALVAMENTO Y SOCORRISMO MUNICIPAL DEL 3 AL 28 FEBRERO.-DTO:487

220170001392 O 07/03/2017 2017 1000 2418 22753 64.350,00 G01126127 / SARTU -FORMACION Y EMPLEO 22017000698 1/17 PROG.LIMPIEZA Y RESTAURACION SARTU, ORGANIZACION Y DESARROLLO "TRABAJOS LIMPIEZA Y AMBIENTAL ARRAÑO-LARRA RESTAURACION AMBIENTA EN ARRAÑO DE LARRA, 1ª FASE.-DTO:448

220170001403 O 08/03/2017 2017 0900 3351 22606 850,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 12 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOL TOUR, S.L., ORGANIZACION DE ACTO EN UGARTE, FOMENTO EUSKERA EL 4 DE MARZO, PROGRAMA "SORGIN ZAPATUAK".-DTO:506

220170001404 O 08/03/2017 2017 0600 3381 22688 13.131,80 B01552736 / ARABA ESPECTACULOS, S.L. 22017000533 2017 008 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ARABA ESPECTACULOS, S.L. ORGANIZACION CARNAVALES Personal para inscripciones,/ Desfile Y Fanfarres .-DTO:504

220170001438 ADO 09/03/2017 2017 0500 1533 22104 0,25 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001286 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A. DIFERENCIA POR ERROR EN IMPORTE FACTURA INFRAESTR. URBANAS Nº 486

220170001443 ADO 09/03/2017 2017 0100 9121 22300 3.505,37 B64737646 / ACROSS LOGISTICS 22017001276 17000260 TRANSPORTES ACROSS LOGISTICS, TRANSPORTE DE ROPA RECOGIDA PARA LESBOS.-DTO:510

220170001444 O 09/03/2017 2017 0600 3331 22699 3.121,80 B95452207 / AMIANTEC 3000, S.L. 22017000046 2017/038 OTROS GASTOS DIVERSOS CASAS AMIANTEC 3000, S.L., RETIRADA DE HORNO Y JARDINERA DE DE CULTURA FIBROCEMENTO CON AMIANTO.-DTO:521

220170001500 ADO 16/03/2017 2017 0500 1611 22101 173,90 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001387 70130030456482 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACIONES DE BOMBEO DEL 10/11 A 23/01

220170001501 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 312,31 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001388 70130030466792 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICO ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL 08/11 A 13/01

220170001502 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 22101 52,84 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001389 70130030433403 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS CLUB JUBILADOS ARETA DEL 15/11 A 27/01

220170001503 ADO 16/03/2017 2017 0500 1534 22101 1.296,43 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017001390 70130030454949 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS MECANICA ELECTRICA ESCALERAS LATIORRO DEL 08/11 A 13/01

220170001504 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22101 785,23 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001391 70130030473054 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORPORACION URINARIO PUBLICO DEL 08/11 A 13/01

220170001505 ADO 16/03/2017 2017 0500 4141 22101 79,38 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001392 70130030474698 ENERGIA ELECTRICA HUERTOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ECOLOGICOS ELECTRICA HUERTOS ECOLOGICOS DEL 08/11 A 13/01

220170001506 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22101 71,12 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001393 70130030450588 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SOCIAL PISO DESAHUCIOS DEL 11/11 A 19/01

220170001507 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22101 371,91 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001394 70130030439163 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORPORACION CASA CONSISTORIAL DEL 11/11 A 24/01

220170001508 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 73,75 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001395 70130030433426 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA INSTALACIONES DEPORTIVAS ELECTRICA FRONTON ARETA DEL 11/11 A 24/01

220170001509 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 36.622,18 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001396 70130030419776 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA C, ULT. RECURSO, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICO ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL 08/11 A 13/01

220170001510 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22101 315,20 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001397 70130030428814 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA SOCIAL ELECTRICA SOCIALES DEL 11/11 A 24/01

220170001511 ADO 16/03/2017 2017 0500 1611 22101 700,23 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001398 17013003030856 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICA ESTACIONES BOMBEO DEL 08/11 A 13/01

220170001512 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22101 668,24 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001399 17013003030202 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA CORPORACION ELECTRICA EDIFICIOS CORPORACION DEL 15/11 A 27/01

220170001513 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 22101 325,56 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001400 17013003017866 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICOS ELECTRICA COLEGIO ROSALIA DEL 15/11 A 27/01

220170001514 ADO 16/03/2017 2017 0600 3321 22101 715,97 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

RECURSO, S.A.U. 22017001401 17013003019239 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DEL 11/11 A 19/01

220170001515 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 22101 124,33 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001402 17013003019617 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA JUBILADOS ELECTRICA JUBILADOS SAN ROKE DEL 11/11 A 26/01

220170001516 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 167,39 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001403 17013003026650 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA CULTURALES ELECTRICA CULTURALES DEL 11/11 A 26/01

220170001517 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22101 76,92 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001404 17013003087371 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA C. ULT. RECURSO S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA

CORPORACION ELECTRICA TIENDA PRODUCTOS CASERIO DEL 11/11 A 24/01

220170001518 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 1.253,69 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001405 170040231 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA CULTURALES ARETA DEL 15/11 A 27/01

220170001519 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 22101 1.014,85 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001406 170040230 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO ARETA PUBLICOS DEL 15/11 A 27/01

220170001520 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.133,83 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001407 170038456 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 11/11 A 26/01

220170001521 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 2.159,56 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001408 170038009 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 14/11 A 25/01

220170001522 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 2.567,46 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001409 170037502 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 11/11 A 26/01

220170001523 ADO 16/03/2017 2017 0800 3232 22101 784,52 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001410 170035898 ENERGIA HAURESKOLA AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA DEL 11/11 A 24/01

220170001524 ADO 16/03/2017 2017 0100 9253 22604 1.161,67 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001411 170035708 GASTOS JUZGADO DE PAZ AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO PAZ DEL 11/11 A 24/01

220170001525 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22101 236,41 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001412 170035707 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SOCIALES VIÑA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

SOCIAL VIEJA DEL 11/11 A 24/01

220170001526 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 2.091,84 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001413 170035706 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 11/11 A 24/01

220170001527 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 1.130,79 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001414 170035072 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS GARDEA DEL 11/12 A 23/01

220170001528 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.666,78 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001415 170035071 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 10/11 A 23/01

220170001529 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 421,65 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001416 170035070 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES GARDEA DEL 21/12 A 23/01

220170001530 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.629,77 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001417 170035069 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 10/11 A 23/01

220170001531 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.140,04 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001418 170034659 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 21/12 A 23/01

220170001532 ADO 16/03/2017 2017 0500 1534 22101 648,87 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001419 170034658 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ASCENSOR ESCALERAS MECANICA ZUMALAKARREGI DEL 21/12 A 23/01

220170001533 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22101 734,58 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001420 170034657 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN ARZA CORPORACION DEL 21/12 A 23/01

220170001534 ADO 16/03/2017 2017 0500 1611 22101 130,13 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001421 170033808 ENERGIA ELECTRICA AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESTACION ABASTECIMIENTO DE AGUA BOMBEO ISASI DEL 21/12 A 20/01

220170001535 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 3.179,71 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001422 170032112 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO

PUBLICO PUBLICO DEL 10/11 A 20/01

220170001536 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 22101 152,39 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001423 170029219 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 19/12 A 18/01

220170001537 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 305,25 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001424 170029216 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON ARETA DEL 20/12 A 18/01

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001538 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 1.169,82 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001425 170029213 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 19/12 A 18/01

220170001539 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 120,65 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001426 170029211 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES ZUBIKO DEL 19/12 A 18/01

220170001540 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 22101 1.009,75 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001427 170028215 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 20/12 A 18/01

220170001541 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 927,78 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001428 170027463 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECASA CULTURALES CULTURA LAMUZA DEL 19/12 A 17/01

220170001542 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 5.760,75 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001429 170027462 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 19/12 A 17/01

220170001543 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.239,50 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001430 170027461 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 19/12 A 17/01

220170001544 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 819,30 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001431 170027460 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 19/12 A 17/01

220170001545 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 22101 401,44 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001432 170027459 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA 17 DEL 19/12 A 17/01

220170001546 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 22101 430,91 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001433 170027458 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO DEL 19/12 A 17/01

220170001547 ADO 16/03/2017 2017 0500 4391 22101 1.320,51 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001434 170027303 ENERGIA ELECTRICA MATADERO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 19/12 A 18/01

220170001548 ADO 16/03/2017 2017 0800 3241 22101 2.667,38 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001435 170027302 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CMFP DEL 19/12 A 18/01

220170001549 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 22101 603,50 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001436 170027301 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO ARETA DEL 19/12 A 18/01

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001550 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 1.343,26 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001437 170027300 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CAMPO INSTALACIONES DEPORTIVAS FUTBOL SAN MARTIN DEL 19/12 A 18/01

220170001551 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 544,27 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001438 170026688 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 19/12 A 17/01

220170001552 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 158,27 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001439 170026686 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES NERVION DEL 19/12 A 17/01

220170001553 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 22101 914,41 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001440 170026685 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO DEL 19/12 A 17/01

220170001554 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 583,02 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001441 170026684 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON LATIORRO DEL 19/12 A 17/01

220170001555 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 642,66 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001442 170026683 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 19/12 A 17/01

220170001556 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22101 976,18 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001443 170025397 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES CULTURA DEL 19/12 A 17/01

220170001557 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 22101 860,44 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001444 170025389 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LAMUZA DEL 19/12 A 17/01

220170001558 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 2.454,12 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001445 1700253.85 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 09/11 A 17/01

220170001559 ADO 16/03/2017 2017 0500 1611 22101 1.086,28 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001446 170024952 ENERGIA ELECTRICA AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACION BOMBEO LARRAZABALDEL 08/11 A 17/01

220170001560 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 2.948,45 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001447 170023609 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 09/11 A 16/01

220170001561 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 3.096,67 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001448 170023608 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 09/11 A 16/01

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001562 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.094,45 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001449 170023216 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 09/11 A 16/01

220170001563 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 310,05 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001450 170023215 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 09/11 A 16/01

220170001564 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.610,12 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001451 170022423 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 08/11 A 13/01

220170001565 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22101 6.750,97 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001452 170004287 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AUDAX ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CORPORACION CONSISTORIAL DEL 30/11 A 31/12

220170001566 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22101 170,25 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001453 17/309708 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO GARDEA DEL 23/01 A 27/01

220170001567 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22101 9.496,25 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001454 17/309712 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CORPORACION CONSISTORIAL DEL 31/12 A 31/01/2017

220170001568 ADO 16/03/2017 2017 0800 3371 22101 25,77 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001455 17/321029 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, UNIELECTRICA ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA GAZTE-LEKU GAZTELEKU DEL 17/01 A 15/02

220170001569 ADO 16/03/2017 2017 0800 3241 22103 2.113,52 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22017001456 G170001401 Gas ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS CMFP DEL 24/11 A 20/12/2016

220170001570 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22103 21,25 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001457 71170000003259 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, S.A.SUMINISTRO GAS CULTURALES CULTURALES NREVION DEL 23/11 A 20/01/2017

220170001571 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22103 595,27 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001458 71170000002879 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDP COMERCIALIZADORA, S.A.SUMINISTRO GAS JUBILADOS

LAMUZA DEL 25/11 A 24/01/2017

220170001572 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22103 271,98 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017001459 12309790 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS CAMPO SAN MARTIN DEL 11/01 A 23/01

220170001573 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22103 395,67 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22017001460 G170000847 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS CAMPO SAN MARTIN DEL 23/11 A 10/01

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001574 ADO 16/03/2017 2017 0800 3261 22103 533,69 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001461 71170000004160 CALEFACCION STA. MARIA DEL EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CENRO EPA YERMO EPA DEL 01/01 A 30/01

220170001575 ADO 16/03/2017 2017 0800 3261 22103 667,99 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001462 71170000004154 CALEFACCION STA. MARIA DEL EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CENTRO EPA YERMO EPA DEL 25/11 A 31/12/2016

220170001576 ADO 16/03/2017 2017 0600 3421 22103 1.842,32 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017001463 12310006 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAND FACILITIS, S.L.U., SUMINISTRO GAS AL FRONTON ARETA DEL 21/11-16 A 24/01/17

220170001577 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22103 578,36 B95184628 / DISTRIBUCIONES ELEURI. S.L. 22017001464 0179/17 CALEFACCION CENTROS ELEURI, S.L., SUMINISTRO DE GASOIL EDIFICIOS CULTURA CULTURALES

220170001579 O 16/03/2017 2017 0100 1331 22738 88,20 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22017000019 80 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA GRUAS OJEMBARRENA, S.L., RETIRADA VEHICULO 8566JDK DE PUBLICA LA VIA PUBLICA

220170001580 O 16/03/2017 2017 0500 4391 22718 37.482,43 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22017000513 Emit- 092017 CONTRATO SERVICIOS GESTION EMU EMUSAN, S.L., SERVICIOS MATADERO, SACRIFICIOS Y MATADERO ACARREOS DE CARNE, ENERO 2017 )

220170001581 O 16/03/2017 2017 0500 9204 22702 974,10 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017000486 71700974 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A., MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ALARMA EDIF. MPALES. DE INTRUSION MES FEBRERO

220170001582 O 16/03/2017 2017 0500 9204 22702 974,10 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017000486 71701576 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A., MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ALARMA EDIF. MPALES. DE INTRUSION MES ENERO

220170001583 O 16/03/2017 2017 0700 2313 22732 10.446,39 B01345107 / HAURTZAROA, EDUC. SOCIAL S.L. 22017000523 17- 2 CONTRATO CENTRO DE DIA HAURTZAROA, S.L., SERVICIO DEL "CENTRO DE DIA PARA MENORES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LLODIO" MES DE FEBRERO

220170001584 O 16/03/2017 2017 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22017000511 75/17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMANN, S.L., VERIFICACION SISTEMA APPCC EN INFORMATICOS MATADERO, MES ENERO

220170001585 O 16/03/2017 2017 0500 1631 22701 84.384,16 A28037224 / FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. 22017000483 SM1669/1000047 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA FOMENTO Y CONTRATAS, S.A-., TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA MUNICIPIO, MES DE ENERO 2017

220170001586 O 16/03/2017 2017 0600 3321 22712 701,80 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017000545 2017- 25 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AIARA INFORM. SERVICIO HOTSPOT, CONTROL CONTENIDO WEB,

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

INFORMATICOS ANCHO DE BANDA, ANTIVIRUS Y ANTISPAM 1 AÑO (BIBLIOTECA MUNICIPAL)

220170001587 O 16/03/2017 2017 0100 9121 22762 1.258,40 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000448 000012 CONTRATO GRABACION PLENOS AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L., TRASMISION PLENO MES ENERO POR INTERNET

220170001588 O 16/03/2017 2017 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE 22017000035 38 CONTRATO ACTUACIONES CORAL ANDERE, ACTUACION EN VISPERA DIA SANTA AGUEDA MUSICALES

220170001589 O 16/03/2017 2017 0100 9204 22710 12,58 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 -Emit- 1700006 DISTRIBUCION DE AGENCIA SERV. GEN. LLODIO, S.L., SERVICIO DE REPARTO CORRESPONDENCIA DE CARTELES CORTES TDRAFICO EN ALBERTO ACERO

220170001590 O 16/03/2017 2017 0800 3371 22606 4.101,90 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000442 Emit- 46 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU, S.L.., Cine Juventud ( 3 "Estrenos" + 2 "Cine Club Proyecciones de febrero 2017 )

220170001591 O 16/03/2017 2017 1000 4312 22606 1.732,50 B75055210 / IKERPARTNERS, S.L. 22017000031 Emit- 17255 ACTIVIDADES FOMENTO Y IKERPARTNERS, S.L., "Asistencia Técnica a Agencia Desarrollo DINAMIZACION COMERCIO Local en Materias Comercio, Empleo y Formac, MES FEBRERO

220170001592 O 16/03/2017 2017 0800 3371 22720 2.916,67 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22017000524 201702 CONTRATO SERVICIO MONITORES KIRIKIÑO, Gaztelekuaren dinamizazioa. otsaila, MES FEBRERO GAZTELEKU

220170001593 O 16/03/2017 2017 1000 4331 22606 1.584,00 B48299028 / BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. 22017000032 BI 3592017 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA BULTZ LAN KONSULTING, S.L., SERVICIO DE ASESORAMIENTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS EN LAUDIO/, MES FEBRERO

220170001594 O 16/03/2017 2017 0100 9252 22603 605,00 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 79106PA000 55 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., PROGRAMA QUINCENAL AYUNTAMIENTO TE INFORMA, 2ª QUINCENA MES FEBRERO

220170001595 O 16/03/2017 2017 0100 9252 22699 181,50 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000023 79106PA000 67 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS LAUDIO IRRATIA, S.L., BANNER PAGINA WEB, MES FEBRERO MEDIOS COMUNICACION

220170001596 O 16/03/2017 2017 0100 9252 22603 238,49 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 79106PA000 75 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., CUÑAS PROPAGANDA PLAN ESTRATEGICO COMERCIO LAUDIO

220170001597 O 16/03/2017 2017 0600 3341 22763 8.219,68 B01433259 / KULTURBIDE GESTION SOCIOCULTURAL, S.L. 22017000519 49 CONTRATO GESTION TALLERES KULTURBIDE GESTION, S.L., SERVICIO MES DE FEBRERO DE C.CULTURA GESTIÓN CASA DE CULTURA / TALLERES

220170001598 O 16/03/2017 2017 0100 9203 22713 3.320,72 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000440 2017- 27 APOYO EXTERNO ADMIDOR. REDES AIARA INFORMATICA, APOYO EXTERNO A TAREAS DEL PUESTO INFORMATICAS ADMINISTRADOR REDES INFORMATICAS. FEBRERO 2017

220170001599 O 16/03/2017 2017 0100 1331 22738 88,20 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22017000019 285 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA OJEMBARRENA GRUAS, S.L. RETIRADA VEHICULO S6072AH DE PUBLICA LA VIA PUBLICA

220170001600 O 16/03/2017 2017 0100 1331 22738 88,20 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22017000019 286 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA OJEMBARRENA GRUAS, S.L. RETIRADA VEHICULO BI4732CG DE PUBLICA LA VIA PUBLICA

220170001601 O 16/03/2017 2017 0700 3372 22735 3.091,00 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22017000013 Emit- 17 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUZENAK, impartición de la Actividad Física Adaptada DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos MES FEBRERO

220170001602 O 16/03/2017 2017 0600 3411 22722 3.747,08 J01316082 / DONA GURUTZE S.C. 22017000520 258 CONTRATO GESTION DONA GURUTZE, S.C., GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO GARDEA Y CULTURALES GARDEA, MES FEBRERO

220170001603 O 16/03/2017 2017 0600 3381 22688 600,00 G01375104 / TTUNTTURRO KULTUR ELKARTEA 22017000002 002/17 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS TTUNTTURO KULTUR TALDEA, KALEJIRA CON CABEZUDOS EL 25 FEBRERO

220170001604 O 16/03/2017 2017 0300 9341 22709 4.562,64 A48913297 / GESMUNPAL, S. A- 22017000461 2017- 46 SERVICIO APOYO RECAUDACION GESMUNPAL, S.A. APOYO RECAUDACION EJECUTIVA DE EJECUTIVA TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS, MES FEBRERO

220170001605 O 16/03/2017 2017 0100 9241 22755 2.268,75 B95379863 / ELKAR CONSULTING S.L.L. 22017001310 Emit- 12 CONTRATO PARTICIPACIÓN ELKAR CONSULTING, S.L.L., Gestion participacion ciudadana Y CIUDADANA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES febrero

220170001606 O 16/03/2017 2017 0100 9205 22705 1.417,35 B31310790 / CUSTAR S.L. -CUSTODIA DE ARCHIVO- 22017000458 2017- 56 CONTRATO CUSTODIA, CUSTAR, S.L., CUSTODIA Y CONSULTA DOCUMENTAL, MES ALMACENAJE ARCHIVO FEBRERO

220170001607 O 16/03/2017 2017 0100 9121 22762 1.258,40 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000448 000021 CONTRATO GRABACION PLENOS AIARALDEA KOM. ZERB., S.L., EMISON POR INTERNET DEL PLENO DE 27 DE FEBRERO

220170001608 O 16/03/2017 2017 0600 3341 22752 345,00 G01279439 / LANKAIETAKO LAGUNAK KULTUR TALDEA

22017000055 2/2017 CONTRATO ACTUACIONES LANKAIETAKO LAGUNAK, KALEJIRA EL 5 MARZO MUSICALES

220170001609 O 16/03/2017 2017 0100 9204 22710 3.839,54 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700008 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., SERVICIO CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA MES FEBRERO.

220170001610 O 16/03/2017 2017 0600 3321 22742 1.307,77 B95003166 / SERVACE, S.L. 22017000518 A 800174 CONTRATO GESTION BIBLIOTECA SERVACE, S.L., Auxiliar en Biblioteca Areta ( FEBRERO 2017 )

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

DE ARETA

220170001611 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 21000 1.944,42 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001465 450172/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., MATERIALES ELECTRICOS REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO

220170001612 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 21100 375,10 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001466 VR201721002416 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA S.A.U., CASA CONSITORIAL 20/01: ARREGLO PRIMERA SERV. COMUNES PLANTA, ALCALDÍA Y GRUPOS

220170001613 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 21100 38,72 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001467 VR201721002417 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GIROA S.A.U., CASA CULTURA LAMUZA SE SUSTITUYE EL CULTURALES INYECTOR DEL QUEMADOR DE LA CALDERA DOS, SE PONE UNO DE 3 GALONES 45

220170001614 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 21100 22,39 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001468 VR201721002418 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GIROA, S.A.U., ZUBIKO ETXEA SE SUSTITUYE EL MANÓMETRO CULTURALES DE LA CALDERA DE 0 A 4 BARES SALIDA INFERIOR.

220170001615 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 21100 378,25 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001469 VR201721002419 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GIROA, S.A.U. CP MENENDEZ PIDAL 17/01: SE ARREGLA FUGA PUBLICOS EN DOS REDUCCIONES DEL RADIADOR DEL PASILLO Y EN UNA DEL DE LA

220170001616 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 21100 56,72 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001470 71701553 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S. SEGURIDAD, S.A., RECARGA DE BATERIAS CLUB CENTROS JUBILADOS JUBILADOS

220170001617 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 21100 28,36 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001471 71701555 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS SERCOIN, S. SEGURIDAD, S.A., RECARGA DE BATERIAS PUBLICOS COLEGIO LATIORRO

220170001618 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 21100 28,36 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001472 71701556 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S. SEGURIDAD, S.A., RECARGA DE BATERIAS CASA CULTURALES CULTURA

220170001619 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 21100 28,36 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001473 71701550 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S. SEGURIDAD, S.A., RECARGA DE BATERIAS SERV. COMUNES ARCHIVO

220170001620 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 21100 28,36 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001474 71701546 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN S. SEGURIDAD, S.A., REPARACION CASA SERV. COMUNES CONSISTORIAL

220170001621 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 21100 23,72 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001475 71701548 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN S. SEGURIDAD, S.A., REPARACION CASA CULTURA CULTURALES

220170001622 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 21100 56,72 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017001476 71701552 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN S. SEGURIDAD, S.A., REPARACION CASA SERV. COMUNES CONSISTORIAL

220170001623 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 21100 10,97 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001477 71701554 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S. SEGURIDAD, S.A., REPARACION JUBILADOS ARETA CENTROS JUBILADOS

220170001624 ADO 16/03/2017 2017 0500 1641 22699 363,00 B48713309 / STAYFOR S.L. 22017001478 2899 OTROS GASTOS DIVERSOS STAYFOR, S.L., RETIRADA CONTENEDORES DEL CEMENTERIO CEMENTERIO

220170001625 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 21100 65,58 B01551886 / FONTANERIA VIRTUS, S.L. 22017001479 68/C REPARAC.MANTENIM COLEGIOS FONTANERIA VIRTUS, S.L., REPARACION COLEGIO ARETA PUBLICOS

220170001626 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 21100 372,44 B01032663 / ELECTRICIDAD BARRUETA SL 22017001480 Emit- 3 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ELECTRICIDAD BARRUETA, S.L., CAMBIAR LÍNEA DE ENCHUFES PUBLICOS EN COLEGIO FABIAN LEGORBURU.

220170001627 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22699 314,60 B95452207 / AMIANTEC 3000, S.L. 22017001481 2017/024 OTROS GASTOS DIVERSOS AMIANATEC 3000, S.L.,TOMA DE MUESTRAS SOLIDAS EN EDIFICIOS CORPORACION PILARES

220170001628 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 21300 23,67 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001482 FF 160 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 6516 INFRAESTRUC URBANAS CDY DE VIAS PUBLICAS

220170001629 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 21300 2.874,97 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001483 FF 161 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 7422 INFRAESTRUC URBANAS FGL DE VIAS PUBLICAS

220170001630 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 21300 1.402,69 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001484 FF 162 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS E7084 BFK DE VIAS PUBLICAS

220170001631 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 21300 1.597,30 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001485 FF 165 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 7533 INFRAESTRUC URBANAS CDP DE VIAS PUBLICAS

220170001632 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 21300 923,44 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L.

22017001486 FF 166 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO E INFRAESTRUC URBANAS 7084 BFK DE VIAS PUBLICAS

220170001633 ADO 16/03/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017001487 FA131119 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES ENERO 2017

220170001634 ADO 16/03/2017 2017 0100 9201 22603 683,58 72717410N / JUAN CARLOS NAVARRO ORUETA 22017001488 01/0004 PUBLICIDAD ANUNCIOS JUAN CARLOS NAVARRO, MAQUETACION DE ANUNCIO EN

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

BOTHA-PRENSA PRENSA

220170001635 ADO 16/03/2017 2017 0800 3241 22188 2.603,44 B28984094 / SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L. 22017001489 5300041841 OTROS SUMINISTROS CMFP NCH, S.L., MATERIALES TALLER MECANICO CMFP 2016

220170001636 ADO 16/03/2017 2017 0800 3241 22188 257,05 B28984094 / SOLUCIONES TÉCNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L. 22017001490 5300042404 OTROS SUMINISTROS CMFP NCH, S.L., MATERIALES TALLER MECANICO CMFP 2016

220170001637 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 22199 122,66 A08015646 / S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 22017001491 462216606 SUMINISTROS INFRAESTR. CARBUROS METALICOS, S.A., ENVASES PARA URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170001638 ADO 16/03/2017 2017 0100 1321 21300 150,08 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001492 FF 193 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170001639 ADO 16/03/2017 2017 0500 1711 21300 355,50 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001493 FF 194 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES VI-6830 DE JARDINERIA

220170001640 ADO 16/03/2017 2017 0100 9204 22002 260,00 A48290936 / GOMILA, LIBRERIA JURIDICA S.A. 22017001494 R1700064 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. LIBRERIA GOMILA, S.A., REVISTA DE DERECHO A SECRETARIA GENERALES GENERAL

220170001641 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 21200 223,43 B95106647 / INSTALACIONES DE HOSTELERIA IBAÑEZ S.L. 22017001495 A/20170025 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HOSTELERIA IBAÑEZ, S.L., REPARACION MAQUINA CAFE CLUB CENTROS JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING

220170001642 ADO 16/03/2017 2017 0100 9204 22002 2.615,46 A79216651 / EDICIONES FRANCIS LEFEBRE 22017001496 RFL17-0210301 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. EDICIONES LEFEBRE, S.A. LIBROS JURIDICOS A SECRETARIA GENERALES GENERAL

220170001643 ADO 16/03/2017 2017 0100 9204 22002 1.429,26 A79216651 / EDICIONES FRANCIS LEFEBRE 22017001497 RFL17-0212115 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. EDICIONES LEFEBRE, S.A. LIBROS JURIDICOS A SECRETARIA GENERALES GENERAL

220170001644 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 21200 73,27 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017001498 Rect- 56 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS COMUNES ALMACEN ARZA

220170001645 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 21000 363,00 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22017001499 10 90 REPARAC. MANTEN. URBABIL 2000, S.L. Llave Mando Manual Pivotes Extraibles y INFRAESTRUC. URBANAS Semiautomáticos

220170001646 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017001500 A/000005/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTE A TRANSEUNTES

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

TRANSEUNTES

220170001647 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017001501 A/000006/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170001648 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017001502 A/000007/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170001649 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22106 34,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017001503 A/000008/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170001650 ADO 16/03/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017001504 A/000009/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170001651 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 3,80 A95653077 / KUTXABANK 22017001505 10402 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION TPV SAC, ORD:104 GESTION TESORERIA

220170001652 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 14,74 A95653077 / KUTXABANK 22017001506 10602 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION DEVOLUCION RECIBOS, GESTION TESORERIA ORD:106

220170001653 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 0,57 A95653077 / KUTXABANK 22017001507 10902 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION DEVOLUCION RECIBOS GESTION TESORERIA CUOTAS POLIDEPORTIVO, ORD:109

220170001654 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 27,15 A95653077 / KUTXABANK 22017001508 11002 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION TPV INSTALACIONES GESTION TESORERIA DEPORTIVAS, ORD:110

220170001655 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 0,14 A95653077 / KUTXABANK 22017001509 11202 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION DEVOLUCION RECIBOS , GESTION TESORERIA ORD:112

220170001656 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 4,35 A95653077 / KUTXABANK 22017001510 11402 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS COMISION TPV TRAFICO,, ORD:114

GESTION TESORERIA

220170001657 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 0,07 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017001511 11602 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS COMISION RECIBOS AGUA, ORD:116 GESTION TESORERIA

220170001658 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 0,74 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017001512 11702 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS COMISION MULTAS TRAFICO, GESTION TESORERIA ORD:117

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001659 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 3,11 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017001513 11802 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS COMISION INSTALACIONES GESTION TESORERIA DEPORTIVAS, ORD:118

220170001660 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 0,99 F31021611 / CAJA RURAL DE NAVARRA 22017001514 20302 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA RURAL NAVARRA, GASTOS COMISION RECIBOS, ORD:203 GESTION TESORERIA

220170001661 ADO 16/03/2017 2017 0800 3232 22699 112,76 14870525J / LARISGOITIA ZARATE, JOSE RAMON.-TINTORERIA NERVION 22017001515 1700 OTROS GASTOS DIVERSOS JOSE RAMON LARISGOITIA, TINTORERIA, LIMPIEZA MANTAS, HAURESKOLA EDREDON FUNDAS Y SABANAS HAURRESKOLA

220170001662 ADO 16/03/2017 2017 0600 3331 22188 42,65 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001516 6-0021769 OTROS SUMINISTROS CULTURA CAYPE, S.A., MATERIAL OFICINA CENTROS CULTURALES

220170001663 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 21300 708,91 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017001517 2058796/A REPARAC. MANTEN VEHICULOS SERVILAN, S.L., REPARACION DE EXCAVADORA INFRAESTRUC URBANAS

220170001664 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22201 9,95 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017001518 01N9DDG TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A.,CONEXION Y DADTOS INTERNET CONCEJALIA HACIENDA

220170001665 ADO 16/03/2017 2017 0500 9204 22201 149,70 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017001519 01N9DDQ TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., ALARMAS COLEGIOS

220170001666 ADO 16/03/2017 2017 0100 9204 22002 139,20 A07860291 / OCU EDICIONES S.A. 22017001520 30009799 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. OCU EDICIONES, S.A., SUSCRIPCION A REVISATA DEL OCU GENERALES "COMPRA MAESTRA, DINERO Y DERECHOS" AÑO 2017

220170001667 ADO 16/03/2017 2017 0700 3372 21200 117,37 B01531292 / HOSTARTE GASTEIZ S.L. 22017001521 B/17051 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HOSTARTE GASTEIZ, S.L., REPARACION BOTELLERO CLUB CENTROS JUBILADOS JUBILADOS SANTA ANA

220170001668 ADO 16/03/2017 2017 0100 9121 23100 28,80 A95653077 / KUTXABANK 22017001522 01032017 DIETAS, LOCOMOCION Y KUTXABANK, GASTOS VIA T TARJETA ALCALDIA MES FEBRERO TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO

220170001669 ADO 16/03/2017 2017 0300 9341 22699 4,25 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017001523 02032017 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, RECARGO 5% PAGO IRPF FUERA DE PLAZO GESTION TESORERIA

220170001674 ADO 16/03/2017 2017 0500 1533 22699 49,70 1111111111 / PERSONAL 22017001528 OTROS GASTOS INFRAESTR. EXCESO DE CUOTA PATRONAL SEG. SOCIAL FUNC. URBANAS ANTERIORES POR INFRACOTIZACION + RECARGO (KEPA ESCUDERO)

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001675 ADO 16/03/2017 2017 0500 1534 22101 1,95 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001419 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y AUDAX S.A., COSTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA ESCALERAS MECANICA FACTURA Nº 392

220170001676 ADO 16/03/2017 2017 0800 3241 22101 8,00 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001435 ENERGIA ELECTRICA C.M.F.P AUDAX S.A., COSTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 408

220170001677 ADO 16/03/2017 2017 0800 3231 22101 1,81 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001436 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX S.A., COSTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICOS FACTURA Nº 409

220170001678 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 0,93 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001450 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX S.A., COSTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICO FACTURA Nº 423

220170001679 ADO 16/03/2017 2017 0500 1651 22101 4,83 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001451 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX S.A., COSTE FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICO FACTURA Nº 424

220170001680 ADO 16/03/2017 2017 0800 3371 22101 520,30 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001455 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., 2ª PARTE FACTURA Nº 658 POR GAZTE-LEKU ERROR EN REGISTRO ORIGINAL

220170001692 O 16/03/2017 2017 0900 3351 22606 121,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000551 Emit- 47 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., ASISTENCIA TECNICA PROYECCION Laudioholtza ( FOMENTO EUSKERA Documental MAIRUELEGORRETA ).-DTO:546

220170001693 ADO 16/03/2017 2017 0100 1321 22770 57,90 X3260527R / LING FEN QIU (RESTAURANTE MULAN) 22017001290 004 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LING FEN QIU, COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL MES FEBRERO.-DTO:548

220170001694 ADO 16/03/2017 2017 0100 1321 22770 144,00 J01176718 / CAFE BAR ALDATZ, S.C. 22017001290 2017-0002 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BAR ALDATZ, S.C. COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES FEBRERO.-DTO:548

220170001695 ADO 16/03/2017 2017 0100 1321 22770 64,06 B01527837 / BIRIBIL LAUDIO, S.L. 22017001290 001/03701 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BIRIBIL LAUDIO, S.L. COMIDAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES FEBRERO.-DTO:548

220170001696 O 16/03/2017 2017 0200 9202 22712 6.647,01 B95050977 / CEDATEC 2000 S.L. 22017000799 2017 2052 CONTRATO MANT.PROGRAMA CEDATEC 2000. S-L-. Mantenimiento Anual Proragrama De Nóminas NOMINAS 2017.-DTO:538

220170001697 ADO 16/03/2017 2017 0100 1321 22770 780,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22017001290 312 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTANTA RAMONA, TOKI ON, COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES FEBRERO.-DTO:548

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170001698 O 16/03/2017 2017 0900 3351 22606 9,44 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000551 Emit- 1700010 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, A.L. DPTO DE EUSKERA- FOMENTO EUSKERA COLOCACION CARTELES ANUNCIO DOCUMENTAL "MAIRUELEGORRETA" .-DTO:546

220170001699 O 16/03/2017 2017 0900 3351 22606 2.420,00 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017000542 B 2017/B/1226 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKARAZ KOOPEREATIBA, LAUDIO AIZU PUBLIZITATEA AIZU FOMENTO EUSKERA ALDIZKARIAN DOS ANUNCIOS.-DTO:547

220170001700 O 16/03/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017000551 20170127 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., 3O CARTELES PROYECCION DOCUMENTAL FOMENTO EUSKERA "MAIRUELEGORRETA".-DTO:546

220170001701 O 16/03/2017 2017 0900 3351 22606 181,50 72756468Q / MIKEL EZKERRO NAJERA 22017000551 02-19-17 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES MIKEL EZKERRO NAJERA, PROYECCION DE DOCUMENTAL FOMENTO EUSKERA "MAIRUELEGORRETA".-DTO:546

220170001702 O 16/03/2017 2017 0900 3351 22606 450,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 13 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOL TOUR, S.L.,Laudion Martxoaren 11an Ludotekan FOMENTO EUSKERA burututako trebakuntza saioa SORGIN ZAPATUAK.-DTO:563

220170001850 ADO 17/03/2017 2017 0800 3231 22101 0,10 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001444 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS AUDAX ENERGIA, S.A., 2ª PARTE FACTURA 417 PUBLICOS CORRESPONDIENTE A COSTE FINANCIERO

220170002062 ADO 22/03/2017 2017 0500 1611 22717 19.268,03 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017001308 MULTIFAC CONTRATO MANTENIMIENTO RED SERVICIO MANTEN. RED SUMINISTRO AGUA POTABLE, MES AGUAS ENERO 2017, CON ABONO POR REGULARIZACION PRECIO EN 2015.-DTO:577

220170002090 ADO 22/03/2017 2017 0500 1611 22717 19.268,03 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017001308 MULTIFAC CONTRATO MANTENIMIENTO RED SERVICIO MANTEN. RED SUMINISTRO AGUA POTABLE, MES AGUAS ENERO 2017, CON ABONO POR REGULARIZACION PRECIO EN 2015.-DTO:577

220170002097 O 22/03/2017 2017 0600 3411 22724 2.170,05 B13510946 / PROIDMAN, S.L. 22016000465 A- 218 CONTRATO SERVICIOS PROIDMAN, S.L., HORAS DE SERVICIO DE SOCORRISMO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO APOYO EN EL POLIDEPORTIVO LAMUZA, DICIEMBRE 2016DTO:600

220170002098 O 22/03/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017000029 20170128 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., 3O CARTELES ACTO PROGRAMA SORGIN FOMENTO EUSKERA ZAPATUA EL 18/03/2017.-DTO603:

220170002099 O 22/03/2017 2017 0900 3351 22606 121,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000543 Emit- 49 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., Arabako bertsolari txapelketa 2017 ( Tecnico para la sala FOMENTO EUSKERA (bertsolari txapelketa 2017) )DTO:611

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002100 O 22/03/2017 2017 0900 3351 22606 968,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000441 Emit- 50 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., Cine euskera marzo ( Proyeccion cine mes de marzo FOMENTO EUSKERA ).-DTO:612

220170002101 O 22/03/2017 2017 0900 3351 22606 2.000,00 G01151414 / ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA 22017000543 ABE2017 32 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA, ARABAKO BERTSOLARI FOMENTO EUSKERA TXAPELKETA 2017. laudioko finalaurrekoa. 2017-03-11.-DTO:611

220170002102 O 22/03/2017 2017 0900 3351 22606 450,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 14 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOLTOUR, S.L., Laudion Martxoaren 18an Ludotekan FOMENTO EUSKERA burututako trebakuntza saioa.-DTO:603

220170002103 ADO 22/03/2017 2017 0500 9204 22699 3.751,00 B01401991 / ATARTE ESTUDIO SLP 22017001309 Emit- 4 OTROS GASTOS DIVERSOS ATARTE, SLP, Certificado de Eficiencia Energética de edificio EDIFICIOS CORPORACION consistorial.-DTO:582

220170002104 ADO 22/03/2017 2017 0500 1533 21000 2.541,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22017001320 Emit- 170196 REPARAC. MANTEN. DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L., GESTION RESIDUOS POR INFRAESTRUC. URBANAS TRABAJOS EN VIAS URBANAS.-DTO:584

220170002105 ADO 22/03/2017 2017 0500 1611 22102 60.724,52 P0100362C / KANTAURIKO URKIDETZA-CONSORCIO AGUAS 22017001306 Emit- 0117 SUMINISTRO DE AGUA KANTAURIKO URKIDETZA, SUMINISTRO AGUA POTABLE ENERO 17.-DTO:576

220170002106 ADO 22/03/2017 2017 0600 3411 22724 1.899,72 B13510946 / PROIDMAN, S.L. 22017001315 A- 0220 CONTRATO SERVICIOS PROIDMAN S.L., SERVICIO DE SOCORRISMO DE APOYO EN EL SALVAMENTO Y SOCORRISMO POLIDEPORTIVO LAMUZA DE FEBRERO 2017.-DTO:601

220170002107 ADO 22/03/2017 2017 0900 3351 22606 72,60 F01407261 / GRAFIK SAREA KOOP.E. 22017001537 A/1700007 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GRAFIK SAREA, KOOP. CARTELES ACTUALIZACION "EUSKARA FOMENTO EUSKERA SARI ZIURRA".-DTO:615

220170002132 O 23/03/2017 2017 1000 2418 22756 14.975,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017000767 1F- 006817 PROG. PROYECTO ACTIVACION E FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L., PRIMERA FACTURA INSERCIÓN LAUDIOLAN 2016 PROYECTO PLAN LOCAL ACTIVACION E INSERCION AL EMPLEO.-DTO:562

220170002141 O 23/03/2017 2017 0600 3341 22752 4.609,31 G01038439 / AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE 22017000530 01/17 CONTRATO ACTUACIONES AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE, CONCIERTO EL 29 ENERO MUSICALES EN IGLESIA SAN PEDRO

220170002142 O 23/03/2017 2017 0500 9204 22201 899,98 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22016005328 01N0WRL TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL. S.A., TELEFONIA FIJA, MOVIEL Y TRASMISION DE DATOS DEL 22/12 A 21/01 2017 0500 9204 22201 2.190,52 22017000517 TELEFONO SERVICIOS GENERALES

220170002143 O 23/03/2017 2017 1000 4312 22760 3.025,00 11920373W / TOMASA GONZALEZ MARTIN 22017000038 Rect-Emit- 2 SERVICIO TUTORIZACION GESTION TOMASA GONZALEZ MARTIN, SERVICIO TUTORIZACION DE

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

COMERCIO APOYO A LA GESTION DE EMPRESA Y COMERCIO

220170002144 O 23/03/2017 2017 0600 3411 22723 7.281,78 B01278571 / DISPORT EKI S.L. 22017000529 Emit- 5 CONTRATO CURSOS GIMNASIA Y DISPORT EKI, S.L., LAUDIO CURSOS DEPORTIVOS, MES RECEPCIÓN POLIDEPORTIVO FEBRERO

220170002145 O 23/03/2017 2017 0600 3331 22699 133,10 B95303459 / ECO CLEAN S.L. 22017001289 170032 OTROS GASTOS DIVERSOS CASAS ECO CLEAN, S.L., ALQUILER DE UNIDAD SANIATARIA CASA DE CULTURA CULTURA, MES FEBRERO

220170002146 O 23/03/2017 2017 0500 9204 22711 395,27 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017000495 640 CONTRATO MANTTO ASCENSORES IZA ASCENSORES, S.L., Servicio Mantenimiento AscensorES Y CASA CONSISTORIAL ESCALERAS MECANICAS, MES febrero 2017 2017 0600 3421 22711 99,83 22017000496 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS

2017 0800 3231 22711 81,77 22017000497 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 245,30 22017000498 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 98,84 22017000499 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 98,84 22017000500 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 98,84

22017000501 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1534 22711 233,19 22017000502 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 233,19 22017000503 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 1.865,50 22017000504 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS

EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 98,84 22017000505 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 98,01 22017000506 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT 2017 0500 9204 22711 4,94 22017001294 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL

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2017 0600 3421 22711 1,25 22017001295 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2017 0800 3231 22711 1,02 22017001296 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 3,07 22017001297 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 1,24 22017001298 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 1,24 22017001299 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 1,20 22017001300 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1534 22711 2,92 22017001301 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 2,92 22017001302 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 14,49 22017001303 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 1,24 22017001304 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 0,99 22017001305 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT

220170002147 O 23/03/2017 2017 0500 9204 22714 1.379,04 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017002133 VR201721004070 MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA SDAD. UNIPERSONAL, MANTTO. MES FEBRERO, EDIFICIOS CALEFACCION, ACS Y AIRE ACONDICIONADO,

220170002148 O 23/03/2017 2017 0500 9204 22702 974,10 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017000486 71702144 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A., MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ALARMA EDIF. MPALES. DE INTRUSION Y SISTEMAS DE PROTECCION

220170002149 O 23/03/2017 2017 0600 3341 22752 4.609,31 G01038439 / AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE 22017000530 02/17 CONTRATO ACTUACIONES AGRUPACION MUSICAL SAN ROKE, CONCIERTO EL 26 FEBRERO MUSICALES EN IGLESIA SAN PEDRO

220170002150 O 23/03/2017 2017 0600 3411 22780 6.862,65 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000450 2017//71 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., SOCORRISMO FINES DE SEMANA Y SOS SEMANA POLIDEPORTIVO Complementario ( Sabado de 08:45 a 20:45 ), MES FEBREROI

220170002151 O 23/03/2017 2017 0500 9204 22741 82,70 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000487 Emit- 47 CONTRATO MTTO GRUPOS BOMBAS IPAR, S.L., MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO, PRESION BOMBAS AYTO. MES FEB.17 2017 0500 1533 22741 74,00 22017000488 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS 2017 0600 3421 22741 409,13 22017000489 CONTRATO MANTTO. BOMBAS

220170002152 O 23/03/2017 2017 0500 1534 22741 21,18 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000451 Emit- 48 CONTRATO MANTTO. BOMBAS BOMBAS IPAR, S.L., MANTENIMIENTO CEMENTERIO Y HUERTOS ECOLOGICOS, MES FEBRERO 2017 0500 1641 22741 21,18 22017000452 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS 2017 0500 4141 22741 42,34 22017000453 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS

220170002153 O 23/03/2017 2017 0400 1501 20201 220,74 W0013547E / BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 22017000462 FLLAYA96204 RENTING IMPRESORA URBANISMO BNP PARIBAS, S.A., RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO, MES MARZO

220170002154 O 23/03/2017 2017 0600 3341 22763 696,89 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22017000521 2017- 4 CONTRATO GESTION TALLERES iparnature, s.l., Servicio gestion ludoteca ( Enero 2017 ) C.CULTURA

220170002155 O 23/03/2017 2017 0600 3341 22763 696,89 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22017000521 2017- 13 CONTRATO GESTION TALLERES IPARNATURE, S-.L. Servicio gestion ludoteca ( Febrero 2017 ) C.CULTURA

220170002156 O 23/03/2017 2017 0600 3411 22724 1.598,40 B13510946 / PROIDMAN, S.L. 22017000528 A- 0219 CONTRATO SERVICIOS PROIDMAN, S.L., SERVICIO SOCORRISMO DE APOYO EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO POLIDEPORTIVO LAMUZA DE FEBRERO 2017

220170002157 O 23/03/2017 2017 0100 9252 22710 3.061,30 J01507417 / ORAIN21 S.C. 22017000446 1-001-2017 019 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN ORAIN21, S.C., Diseño, maquetación, impresión y reparto de 9.000 ZUIN 2ª quincena FEBRERO Y 1ª MARZO

220170002158 O 23/03/2017 2017 0600 3341 22606 297,00 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017001275 171238 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AUTOBUSES SOBRON, S.L. TRASLADO DE LA BANDA MUSICA A CULTURA VITORIA-GASTEIZ EL 12 MARZO

220170002159 O 23/03/2017 2017 0600 3411 22300 921,60 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017000571 171168 TRANSPORTES INSTALACIONES AUTOBUSES SOBRON, S.L. TRASLADO DE ESCOLARES AL DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA MES FEBRERO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002160 O 23/03/2017 2017 0600 3421 22740 150,04 B20572160 / IZADI LABORATEGIA S.L. 22017000005 A/17068 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS IZADI LABORATEGIA, S.L., ANALISIS AGUAS PISCINAS MES FEBRERO

220170002161 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 989,78 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22017001553 10 25 REPARAC. MANTEN. URBABIL 2000, S.L., Reparacion Pivote Extraible Acero Ïnoxidable INFRAESTRUC. URBANAS

220170002162 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21200 449,01 A28226090 / HILTI ESPAÑOLA, S.A. 22017001554 1703944713 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL HILTI, S.A. BATERIA PARA INFRAESTRUCTURAS INFRAESTR

220170002163 ADO 23/03/2017 2017 0600 3321 22002 45,00 B75021725 / IRRIEN LAGUNAK S.L. 22017001555 17013978 PRENSA, REVISTAS, LIBROS IRRIEN LAGUNAK, S.L., SUSCRIPCION A IRRIEN LAGUNAK AÑO BIBLIOTECA 2017

220170002164 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 193,60 E95578530 / PUERTAS ROMA, C.B. 22017001556 17F0009 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS PUERTAS ROMA, C.B., COLOCACION FOTOCELULA EN PUERTA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO

220170002165 ADO 23/03/2017 2017 0600 3381 22688 859,10 B95325452 / MONTAKETAK S.L. 22017001557 25 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS MONTAKETAK, S.L., PREPARACION Y ARREGLO TOLDO DE ESCENARIO

220170002166 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 223,85 B95607008 / LANMEDIA COMUNICACIONES, S.L. 22017001558 V 211 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS LANMEDIA COMUNICACIONES, S.L., REPLANTEO DE EXTENSIONES SERV. COMUNES telefonicas

220170002167 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 354,59 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017001559 17/000041 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS CRISTALERIA SAG, S.L., COLOCACION DE VIDRIOS EN PUBLICOS COLEGIO LATIORRO

220170002168 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 22199 2.153,80 B32219701 / INDUSTRIAS PLÁSTICAS ORENSANAS, S.L. 22017001560 2017SL/406 SUMINISTROS INFRAESTR. INPLANOR, S.L., BOLSAS PARA SANECANES URBANAS

220170002169 ADO 23/03/2017 2017 0600 3331 21100 659,45 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017001561 17025 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS MADERAS DIVA, S.L., SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA EN

CULTURALES CASA CULTURA

220170002170 ADO 23/03/2017 2017 0600 3421 21100 65,34 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017001562 17026 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS MADERAS DIVA, S.L., SUMINISTRO PIEZAS MECANIZADAS DE DEPORTES PINO AL POOLIDEPORTIVO LAMUZA

220170002171 ADO 23/03/2017 2017 0300 9204 22001 160,58 B20062295 / MONTTE S.L. 22017001563 C17-03050-R MATERIAL OFICINA SERVICIOS MONTTE, S.L., PAPEL OFICINAS GENERALES GENERALES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002172 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 246,73 A48027171 / MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. 22017001564 1/112015 REPARAC. MANTEN. MENDIGUREN Y UGARTE, S.A., TUBO REDONDO DE INFRAESTRUC. URBANAS SOLDADUIRA

220170002173 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 530,46 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017001565 AB10586 REPARAC. MANTEN. CANTERAS DEL NORTE, S.A.U., ARENA INFRAESTRUC. URBANAS

220170002174 ADO 23/03/2017 2017 0500 1641 21100 133,64 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017001566 170249 REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES PARA CEMENTERIO MUNICIPAL

220170002175 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 240,94 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017001567 170248 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES PARA EDIFICIOS SERV. COMUNES CORPORACION

220170002176 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 1.230,22 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017001568 170247 REPARAC. MANTEN. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES PARA VIAS PUBLICAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170002177 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 35,09 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001569 71701947 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002178 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 70,18 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001570 71701948 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002179 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 70,18 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001571 71701949 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002180 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001572 71701950 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002181 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001573 71701951 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002182 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001574 71701952 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002183 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001575 71701953 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002184 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 59,53 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001576 71701954 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002185 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 473,72 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001577 71701955 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002186 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 35,09 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001578 71701956 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002187 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 263,18 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001579 71701957 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002188 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 383,69 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001580 71701958 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002189 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001581 71701934 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002190 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001582 71701935 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002191 ADO 23/03/2017 2017 0600 3421 21000 188,65 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017001583 170250 REPARAC. MANT. E.T.C. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES PARA INSTALACIONES INFRAESTRUC. DEPORTES DEPORTES

220170002192 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 210,54 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001584 71701936 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002193 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 32,74 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001585 71701937 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002194 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 52,64 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001586 71701938 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002195 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 21,78 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001587 71701939 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002196 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 110,91 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001588 71701940 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002197 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001589 71701941 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002198 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 181,26 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001590 71701942 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002199 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 105,27 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001591 71701943 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002200 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 70,18 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001592 71701944 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002201 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 93,17 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001593 71701945 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002202 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 17,55 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001594 71701946 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002203 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 13,92 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001595 71701918 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION SERV. COMUNES

220170002204 ADO 23/03/2017 2017 0500 1534 21400 1.754,50 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22017001596 10 89 REPARAC. MANTEN.MOBILIARIO Y URBABIL 2000, S.L., Pilona mod.Barcelona fija, PEDIDO 54/17 ENSERES VIAS PUBL.

220170002205 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 709,16 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017001597 201711285 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAZOS INFRAESTRUC. URBANAS

220170002206 ADO 23/03/2017 2017 0500 1532 21300 786,50 B95762894 / CARROCERIAS RIVAX, S-.L. 22017001598 17013/F REPARAC.MANTENIM VEHICULOS CARROCERIAS RIVAX, S.L., REPARACION DE CARTOLAS PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS VEHICULO VIAS PUBLICAS

220170002207 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 798,60 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001599 VR201721003493 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIORA SDAD. UNIPERSONAL, TERMOSTATOS AMBIENTE SERV. COMUNES JOHNSON CONTROLS LOCAL POLICIA LOCAL

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002208 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 162,14 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001600 VR201721003494 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, CENTRO EPA LLODIO - LATIORRO PUBLICOS SE SUSTITUYE EL KIT DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR

220170002209 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 145,20 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001601 VR201721003495 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, CLIMATIZACIÓN CASA SERV. COMUNES CONSISTORIAL SE SUSTITUYE EL ACTUADOR DE LA VÁLVULA DEL DESPACHO

220170002210 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 50,82 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017001602 VR201721004649 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, ALMACEN DE SERV. COMUNES ARZA-POL.INDS.ARZA, 6 SE COLOCA UNA VALVULA DE SEGURIDAD EN LA CALDERA

220170002211 ADO 23/03/2017 2017 0600 3421 21100 663,20 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001603 107095/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO A DEPORTES POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170002212 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 22199 105,19 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001604 107096/2017 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS BAIMEN, S.A. SUMINISTRO PILAS Y CABLE TELEFONO CASA CORPORACION CONSISTORIAL

220170002213 ADO 23/03/2017 2017 0500 1651 21000 4.046,70 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001605 107097/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO

220170002214 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 419,87 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001606 107098/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTGRO MATERIAL ELECTRICO CASA SERV. COMUNES CONSISTORIAL

220170002215 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21200 88,00 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017001607 107099/2017 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA BAIMEN, S.A., REPARACION RADIADOR ARCHIVO SERVICIOS COMUNES

220170002216 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 214,02 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017001608 201711309 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAZOS INFRAESTRUC. URBANAS

220170002217 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 22199 94,02 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY

22017001609 81 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS JULIO ORTIZ, PLASTIFICADO DE DOCUMENTOS AREA OBRAS CORPORACION

220170002218 ADO 23/03/2017 2017 0300 9204 22001 121,24 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001610 70004293 MATERIAL OFICINA SERVICIOS CAYPE, S.A.., Suministro de Sellos de Caucho GENERALES

220170002219 ADO 23/03/2017 2017 0100 9253 22604 6,17 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001611 70004294 GASTOS JUZGADO DE PAZ CAYPE, S.A., Suministro de Material de Oficina AL AJUZGADO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002220 ADO 23/03/2017 2017 1000 2419 22699 3,03 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001612 70004295 OTROS GASTOS DIVERSOS ALMACENES CAYPE, S.A., Suministro de Tinta para Sellar A LA FOMENTO EMPLEO AGENCIA DESARROLLO

220170002221 ADO 23/03/2017 2017 0300 9204 22001 4,84 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017001613 70004296 MATERIAL OFICINA SERVICIOS ALMACENES CAYPE, S.A. Suministro de Sellos de Caucho GENERALES

220170002222 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21300 340,98 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001614 FF 215 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CADRMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-0440-T OBRAS Y SERVICIOS

220170002223 ADO 23/03/2017 2017 0600 3421 22199 27,96 F20033361 / EROSKI S. COOP. 22017001615 03000001 OTROS SUMINISTROS EROSKI COOP., SILLAS DE PLASTICO PARA CANCHA DE TENIS INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170002224 ADO 23/03/2017 2017 0800 3261 21100 41,65 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001616 170225 REPARAC.MANTENIM. EPA STA GOAR FERRETERIA, S.L., CERRADURA CENTRO EPA MARIA DEL YERMO

220170002225 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 10,60 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001617 170224 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GOAR FERRETERIA, S.L., CANDADO COLEGIO ARETA PUBLICOS

220170002226 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 41,65 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001618 170223 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GOAR FERRETERIA, S.L., CERRADURA COLEGIO LATIORRO PUBLICOS

220170002227 ADO 23/03/2017 2017 0600 3331 22199 7,50 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001619 170222 OTROS SUMINISTROS EDIF. GOAR FERRETERIA, S.L., LLAVE SEGURIDAD POLICIA LOCAL CULTURALES

220170002228 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 19,41 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001620 170221 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GOAR FERRETERIA, S.L., PLACA DE SEÑAL "EMPUJAR" PARA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO

220170002229 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 440,69 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017001621 FC17-385 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., ADOQUIN INFRAESTRUC. URBANAS

220170002230 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 96,99 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017001622 FC17-386 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., BALDOSA INFRAESTRUC. URBANAS

220170002231 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 552,51 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017001623 FC17-388 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., BALDOSA INFRAESTRUC. URBANAS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002232 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 22199 38,48 B01164870 / JUPER BI S.L. 22017001624 F17001041 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS JUPER BI, S.L., PAPELERA PRAA OFICINA CORPORACION

220170002233 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 22109 1.574,50 B64794746 / LIDERA HIGIENE, S.L. 22017001625 493550 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS LIDERA HIGIENE, S.L., PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION CORPORACION

220170002234 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 405,35 B01278704 / RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ S.L. 22017001626 911371 REPARAC. MANTEN. RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ, S.L. PINTAR BARANDILLAS DE INFRAESTRUC. URBANAS NEGRO

220170002235 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21300 33,88 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017001627 B17494 REPARAC. MANTEN VEHICULOS BABIOTEC, S.L., REPARACION VEHICULO VI-17102-VE DE VIAS INFRAESTRUC URBANAS PUBLICAS

220170002236 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 128,07 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017001628 AB10629 REPARAC. MANTEN. ARIDOS Y CANTERAS, S.A.U. ZAHORRA ARTIFICIAL INFRAESTRUC. URBANAS

220170002237 ADO 23/03/2017 2017 1000 2419 22300 25,05 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017001629 A00014375 TRANSPORTES FOMENTO EMPLEO VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A FORMACION Y EMPLEO

220170002238 ADO 23/03/2017 2017 0100 1301 22300 31,19 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017001630 A00014376 TRANSPORTES POLICIA MUNICIPAL VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A POLICIA LOCAL

220170002239 ADO 23/03/2017 2017 0200 9202 22300 171,95 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017001631 A00014377 TRANSPORTES FUNCION PUBLICA VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A FUNCION PUBLICA

220170002240 ADO 23/03/2017 2017 0400 1501 22300 23,28 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017001632 A00014378 TRANSPORTES URBANISMO Y VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A URBANISMO ARQUITECTURA

220170002241 ADO 23/03/2017 2017 0100 9204 22300 111,96 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017001633 A00014379 TRANSPORTES SERVICIOS VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A ALCALDIA GENERALES

220170002242 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 22300 172,80 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017001634 A00014380 TRANSPORTES SERVICIOS VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

220170002243 ADO 23/03/2017 2017 0700 2311 22300 81,48 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017001635 A00014381 TRANSPORTES BIENESTAR VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A BIENESTAR SOCIAL SOCIAL.-

220170002244 ADO 23/03/2017 2017 0800 3371 22606 50,82 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017001636 Emit- 1700009 ACTIVIDADES JUVENTUD AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., AREA DE IGUALDAD -

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

REPARTO DE PERSERVATIVOS EN BARES - CAMPAÑA CARNAVAL

220170002245 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21100 320,17 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017001637 700 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L., MATERIALES CIRCUITO REGISTRO SERV. COMUNES ACUSTICO DE LLAMADAS REGAC1 ZUMBADOR

220170002246 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 8,86 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017001638 170220 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS FERRETERIA GOAR, S.L., PERNIO PARA COLEGIO LATIORRO PUBLICOS

220170002247 ADO 23/03/2017 2017 0600 3321 22002 69,90 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017001639 20175808 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERCHE CONGOSTO, PERIODICOS BIBLIOTECA ARETA MES BIBLIOTECA FEBRERO

220170002248 ADO 23/03/2017 2017 0600 3321 22002 91,15 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017001640 20175809 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERCHE CONGOSTO, REVISTAS BIBLIOTECA MES FEBRERO BIBLIOTECA

220170002249 ADO 23/03/2017 2017 0600 3321 22002 251,20 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017001641 20175814 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERCHE CONGOSTO, PERIODICOS BIBLIOTECA MES FEBRERO BIBLIOTECA

220170002250 ADO 23/03/2017 2017 0300 9204 22202 4.554,56 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017001642 4001974526 SERVICIOS POSTALES SDAD, CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., CORRESPONDENCIA MES FEBRERO 2017 0100 9253 22604 100,98 22017001643 GASTOS JUZGADO DE PAZ

220170002251 ADO 23/03/2017 2017 0800 3241 22188 99,12 B01385889 / ALGITECH -ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. 22017001644 2017000523 OTROS SUMINISTROS CMFP ALGITECH, S.L., DISCO DURO EXTERNO PEDIDO 2016

220170002252 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 882,09 B01014828 / HORMIGONES ALAVESES S.L. 22017001645 2017/59 REPARAC. MANTEN. HORMIGONES ALAVESES, S.L., ARENA INFRAESTRUC. URBANAS

220170002253 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21300 228,63 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001646 FF 235 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L. REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-8384-U VIAS PUBLICAS

220170002254 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21300 154,40 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001647 FF 236 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO E 7084 INFRAESTRUC URBANAS BFK (DUMPER) VIAS PUBLICAS

220170002255 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21300 261,02 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017001648 FF 237 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-0440-T (NISSAN PATROL) OBRAS

220170002256 ADO 23/03/2017 2017 0100 9203 22003 273,75 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED)

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017001649 1168 MATERIAL INFORMÁTICO NO FIDEL ALVARO GALAN, TONER OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170002257 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 22199 300,00 14935475B / MONTALBAN MOLINUEVO, EDUARDO. ARIN LIBURUDENDA 22017001650 4662 SUMINISTROS INFRAESTR. EDUARDO MONTALBAN, LIBRO DE INCIDENCIAS AREA OBRAS Y URBANAS SERVICIOS

220170002258 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21200 148,23 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017001651 Rect- 57 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS COMUNES POLICIA LOCAL CON FECHA 03-03-17

220170002259 ADO 23/03/2017 2017 0500 9204 21200 298,02 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017001652 Rect- 58 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS COMUNES ALCALDIA CON FECHA 03-03-17

220170002260 ADO 23/03/2017 2017 0600 3411 22603 198,44 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017001653 31 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN GRAFICAS TXINDOKI, S.L., HOJAS DE EXENCIOINES Y DEPORTES BONIFICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170002261 ADO 23/03/2017 2017 0700 2301 22002 375,00 B36885606 / NUESTROS MAYORES PUBLICACIONES S.L. 22017001654 A/170066 PRENSA,REVISTAS, LIBROS NUESTROS MAYORES, S.L., 15 SUSCRIPCIONES A LA REVISTA ASISTENCIA SOCIAL "ENTRE MAYORES" AÑO 2017

220170002262 ADO 23/03/2017 2017 1000 2419 22603 46,43 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017001655 32 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GRAFICAS TXINDOKI, S.L., TARJETAS PARA AGENCIA FOMENTO EMPLEO DESARROLLO

220170002263 ADO 23/03/2017 2017 0400 1501 21200 37,96 A48272827 / SELZUR BIZKAIA, S.L. 22017001656 1701527 REPARAC. MANTENIM. SELZUR BIZKAIA, S.L., FACTURACION COPIAS URBANISMO MAQUINARIA URBANISMO

220170002264 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 347,04 B48221089 / HIERROS BAM S.L. 22017001657 F034606 REPARAC. MANTEN. HIERROS BAM, S.L., PLETEINAS, TUBO Y CHAPAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170002265 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21300 67,07 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017001658 80120001158111 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI2403W INFRAESTRUC URBANAS VIAS PUBLICAS

220170002266 ADO 23/03/2017 2017 0100 9204 22002 1.819,84 B20810354 / IRAGARRI S.L. 22017001659 I 170348 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. IRAGARRI, S.L., LIBRO NOTICIAS ANUARIO 2016 PARA ALCALDIA GENERALES

220170002267 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 36,59 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017001660 FC17-387 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., REJILLA CONCAVA INFRAESTRUC. URBANAS

220170002268 ADO 23/03/2017 2017 0500 1533 21000 36,30 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION,

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

S.L. 22017001661 17-081 REPARAC. MANTEN. ROTULOS NERVION, S.L., VINILO BLANCO INFRAESTRUC. URBANAS

220170002269 ADO 23/03/2017 2017 0800 3231 21100 1.161,87 B01032663 / ELECTRICIDAD BARRUETA SL 22017001662 338/16 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS BARRUETA, S.L., TRABAJOS EN COLEGIO ARETA PUBLICOS

220170002554 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22101 1.096,32 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001672 17/320387 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA CULTURA DEL 17/01 A 15/02

220170002555 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 22101 907,03 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001673 17/320388 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON LATIORRO DEL 17/01 A 15/02

220170002556 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 22101 726,36 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001674 17/320389 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPORTIVAS GARDEA DEL 27/01 A 16/02

220170002557 ADO 27/03/2017 2017 0800 3231 22101 1.074,24 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001675 17/320390 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO DEL 17/01 A 15/02

220170002558 ADO 27/03/2017 2017 0500 4391 22101 1.468,10 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001676 17/320392 ENERGIA ELECTRICA MATADERO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 17/01 A 15/02

220170002559 ADO 27/03/2017 2017 0700 3372 22101 486,82 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001677 17/320393 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA DEL 17/01 A 15/02

220170002560 ADO 27/03/2017 2017 0500 1611 22101 133,55 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001678 17/320394 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACION BOMBEO ELLAKURI DEL 20/01 A 15/02

220170002561 ADO 27/03/2017 2017 0800 3231 22101 1.404,46 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001679 17/320395 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO DEL 17/01 A 15/02

220170002562 ADO 27/03/2017 2017 0500 9204 22101 595,60 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001680 17/320396 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORPORACION ALMACEN ARZA DEL 23/01 A 16/02

220170002563 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 22101 353,34 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001681 17/320397 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS EPOLIDEPORTIVO ELLAKURIDEL 18/01 A 15/02

220170002564 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22101 1.049,81 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017001682 17/320398 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA CULTURA DEL 17/01 A 15/02

220170002565 ADO 27/03/2017 2017 0700 3372 22101 1.150,59 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001683 17/320399 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS CLUB JUBILADOS ARETA DEL 18/01 A 16/02

220170002566 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22101 144,33 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001684 17/320400 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA ZUBIKO DEL 17/01 A 15/02

220170002567 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.209,95 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001685 17/320401 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 17/01 A 15/02

220170002568 ADO 27/03/2017 2017 0800 3231 22101 695,00 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001686 17/320402 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO ARETA DEL 18/01 A 15/02

220170002569 ADO 27/03/2017 2017 0500 1534 22101 521,22 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001687 17/320403 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS MECANICA ELECTRICA ASCENSOR ZUMALAKARREGI DEL 23/01 A 16/02

220170002570 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22101 324,86 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001688 17/320404 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES GARDEA DEL 23/01 A 16/02

220170002571 ADO 27/03/2017 2017 0700 3372 22101 762,40 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001689 17/320405 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 18/01 A 15/02

220170002572 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 22101 6.338,46 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001690 17/320406 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 17/01 A 15/02

220170002573 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22101 624,70 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001691 17/320407 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 17/01 A 15/02

220170002574 ADO 27/03/2017 2017 0500 9204 22101 1.485,89 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A.

22017001692 17/320408 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORPORACION ARCHIVO DEL 18/01 A 15/02

220170002575 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 22101 304,21 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001693 17/320410 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON ARETA DEL 18/01 A 16/02

220170002576 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22101 191,80 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001694 17/320411 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

CULTURALES CULTURALES NERVION 1 DEL 17/01 A 15/02

220170002577 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22101 741,85 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001695 17/320412 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 23/01 A 15/02

220170002578 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22101 851,38 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001696 17/320413 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 17/01 A 15/02

220170002579 ADO 27/03/2017 2017 0800 3231 22101 555,56 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017001697 17/320414 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO DEL 17/01 A 15/02

220170002580 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22101 4.476,37 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001698 170044370 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 18/11/16 A 30/01/17

220170002581 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.673,65 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001699 170044371 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 18/11/16 A 30/01/17

220170002582 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22101 1.788,15 A85258549 / AUDAX ENERGIA S.A. 22017001700 170044396 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO AUDAX, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 18/11/16 A 30/01/17

220170002583 ADO 27/03/2017 2017 0500 1534 22101 1.090,03 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001701 70227030455765 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS MECANICA ELECTRICA ESCALERAS MECANICAS DEL 18/01 A 15/02

220170002584 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 22101 73,94 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017001702 70227030428766 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON ARETA DEL 318/12/16 A 31/01/17

220170002585 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22101 7.927,98 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001703 70227030416451 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICO ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL 18/11/16 A 30/01/17

220170002586 ADO 27/03/2017 2017 0800 3371 22101 31,45 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO

RECURSO, S.A.U. 22017001704 70227030423088 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA GAZTE-LEKU ELECTRICA GAZTELEKU DEL 11/11/16 A 19/01/17

220170002587 ADO 27/03/2017 2017 0500 1641 22101 472,64 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001705 70227030417466 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO DEL 18/11/16 A 30/01/17

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002588 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 22101 142,55 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001706 70227030416931 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA INSTALACIONES DEPORTIVAS ELECTRICA BOLATOKI DEL 09/11/16 A 18/01/17

220170002589 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22103 4.362,05 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22017001707 A2436 CALEFACCION CENTROS SUMOIL, S.A., SUMINISTRO GASOLEO CASA CULTURA EL 16 CULTURALES FEBRERO

220170002590 ADO 27/03/2017 2017 0500 4391 22103 285,59 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017001708 71170000006726 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS AL MATADERO DEL 26/01 A 23/02

220170002591 ADO 27/03/2017 2017 0800 3231 22103 2.000,83 B64885064 / ORUS ENERGÍA, S.L. 22017001709 G170001584 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ORUS ENERGIA, S.L., SUMINISTRO GAS COLEGIO LAMUZA DEL 20/12/2016 A 01/02/2017

220170002592 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22103 582,75 B95184628 / DISTRIBUCIONES ELEURI. S.L. 22017001710 0232/17 CALEFACCION CENTROS ELEURI, S.L., SUIMINISTRO GASOIL CASA CULTURA 5 MARZO CULTURALES

220170002593 ADO 27/03/2017 2017 0600 3331 22103 960,14 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22017001711 A2553 CALEFACCION CENTROS SUMOIL, S.A., SUMINISTRO GASOLEO CASA CULTURA EL 2 CULTURALES MARZO

220170002594 ADO 27/03/2017 2017 0500 4141 22104 101,37 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001712 017/0000233204 COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO DE GASOLEO VEHICULO MONTES

220170002595 ADO 27/03/2017 2017 0500 1651 22104 133,84 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001713 017/0000233205 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO DE GASOLEO VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO

220170002596 ADO 27/03/2017 2017 0500 1711 22104 283,06 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001714 017/0000233206 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO DE GASOLEO VEHICULOS PARQUES Y JARDINES JARDINERIA

220170002597 ADO 27/03/2017 2017 0100 1321 22104 447,62 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001715 017/0000309376 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO DE GASOLEO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL

220170002598 ADO 27/03/2017 2017 0500 1533 22104 1.262,32 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017001716 017/0000233203 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170002599 ADO 27/03/2017 2017 0500 1621 21900 1.899,70 B01483478 / INDERE SYSTEM, S.L. 22017001534 32/1 REPARAC.MANTENIM OTRO INDERE SYSTEM, S.L., TRATAMIENTO FOSO ASCENSOR INMOVIL.RR.SS.UU RECOGIDA NEUMATICA.- DTO:650

220170002600 ADO 27/03/2017 2017 0100 9201 22604 140,48 14889682B / GERMAN APALATEGUI CARASA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017001717 C0001982 JUDICIALES, NOTARIALES GERMAN APALATEGI, GASTOS RECURSO APELACION 643/16 DE ELA NOMRAMIENTO ENCARGADO OBRAS.-DTO:648

220170002601 ADO 27/03/2017 2017 0500 1533 21000 1.617,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22017001541 Emit- 170463 REPARAC. MANTEN. DESESCOMBROS MUNGIZ, SL. GESTION RESIDUOS EN VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS.-DTO:626

220170002602 ADO 27/03/2017 2017 0600 3421 21100 2.260,40 B95267944 / INGENIERA PADURA S.L. 22017001544 17 -044 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS INGENIERIA PADURA, S.L., REPARACION TANQUES EN PISCINAS DEPORTES ELLAKURI.-DTO:630

220170002603 ADO 27/03/2017 2017 0500 1611 21000 3.968,50 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017001543 SA1131/1000037 REPARAC. MANTENIM. RED DE FCC AQUALIA, S.A., RENOVACION RED ABASTECIMIENTO EN AGUA CALLE BIDEBARRIETA.-DTO:628

220170002604 ADO 27/03/2017 2017 0500 1611 21000 1.790,52 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017001542 SA1131/1000035 REPARAC. MANTENIM. RED DE FCC AQUALIA, S.A.,ACOMETIDA Y RENOVACION TUBERIA AN AGUA TELLERIA.-DTO:627

220170002605 ADO 27/03/2017 2017 0900 3351 22606 414,00 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017001663 B 2017/B/1286 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA, MATERIALES Y GESTION FOMENTO EUSKERA CAMPAÑA "Egin argazkia euskarari".-DTO:673

220170002613 ADO 28/03/2017 2017 0800 3371 22101 1,57 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017001704 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., 2ª PARTE POR ERROR GAZTE-LEKU EN IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA GAZTELEKU DEL 11/11/06 A 19/01/17

220170002655 ADO 28/03/2017 2017 0500 1611 21000 7.340,00 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017001532 SA1131/1000009 REPARAC. MANTENIM. RED DE FCC AQUALIA, S.A.,RENOVACION TUBERIA AGUA POTABLE EN AGUA ZUMELTZA.-DTO:663

220170002656 ADO 28/03/2017 2017 0500 9204 22699 1.524,60 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017001533 FA121910 OTROS GASTOS DIVERSOS ANTICIMEX, S.A., ELIMINACION DE COLONIAS DE TERMITAS EN EDIFICIOS CORPORACION PALACIO LAMUZA.-DTO:661

220170002767 ADO 29/03/2017 2017 0800 3371 22606 1.920,00 B01235290 / GARBIZER S.L. 22017001664 07-2017-A ACTIVIDADES JUVENTUD GARBIZAR, S.L., LIMPIEZA BUTACAS DEL CINE PARA SALON DEL CFP.-DTO:688

220170002768 ADO 29/03/2017 2017 0800 3371 22606 1.590,00 F48481923 / AGINTZARI S. COOP. INICIATIVA SOCIAL 22017001549 F17-4 ACTIVIDADES JUVENTUD AGI NTZARI S. COOP., CURSO FORMACION "TALLER MINDFULNESS PARA JOVENES".-DTO:687

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002772 ADO 29/03/2017 2017 0800 3241 22699 37,36 78899427C / IKER SOTES GARCIA 22017001666 Otros gastos diversos INDEMNIZACION GASTOS DESPLAZAMIENTOS A VITORIA EN DICBRE 2016 POR ASISTENCIA A SESIONES PROFESOR.-DTO:689

220170002778 ADO 29/03/2017 2017 0700 2311 22106 455,40 72236793A / LARREA GOITIA, RICARDO -RESTAURANTE LARREA- 22017001552 1004 PENSIONES ALIMENTICIAS A RICARDO LARREA GOITIA, COMIDAS A TRANSEUNTES NOVIEMBRE TRANSEUNTES Y DICIEMBRE 2016.- DTO:669

220170002779 ADO 29/03/2017 2017 0700 2311 22106 264,00 72236793A / LARREA GOITIA, RICARDO -RESTAURANTE LARREA- 22017001552 1005 PENSIONES ALIMENTICIAS A RICARDO LARREA GOITIA, COMIDAS A TRANSEUNTES OCTUBRE TRANSEUNTES 2016 A MARZO 2017.-DTO:669

220170002786 O 30/03/2017 2017 0500 1651 22759 5.362,42 B20504221 / MAYKOLUX S.L. 22017000008 2017 1 CONTRATO MONTAJE Y DESMONT MAYKOLUX, S.L., 25% ILUMINACION NAVIDEÑA 2016 ,PARTE ALUMB.NAVIDEÑO 2017.-DTO:585

220170002787 ADO 30/03/2017 2017 1000 4312 22606 968,00 72714288H / ELECTRICIDAD GASTAKA -SANTIAGO GASTAKA LARRACOECHEA 22017001551 39 ACTIVIDADES FOMENTO Y SANTIAGO GASTEKA, INSTALACION MEGAFONIA EN DINAMIZACION COMERCIO ZUMALAKARREGI Y BAIAS PARA ILUMINACION NAVIDEÑA.-DTO:691

220170002816 ADO 03/04/2017 2017 0500 4141 21000 552,50 B95774352 / BURRULLAGA, S.L. 22017001665 13/2017 MANTENIM. INFRAESTRUCTURAS BURRULLAGA, S.L., SUMINISTRO DE ESTACAS DE ACACIA MONTES Y PISTAS PRAA CIERRES FORESTALES.-DTO:686

220170002842 ADO 06/04/2017 2017 0800 3371 22606 121,00 B91400739 / SIVE, S.L., 22017002105 F17/00034 ACTIVIDADES JUVENTUD SIVE, S.L., MANTTO. MENSUAL SOFT+HARD CINE MUNICIPAL, MES ENERO.-DTO:751

220170002843 ADO 06/04/2017 2017 0800 3371 22606 121,00 B91400739 / SIVE, S.L., 22017002105 F17/00134 ACTIVIDADES JUVENTUD SIVE, S.L., MANTTO. DEL SFT+HARD CINE MUNICIPAL, MES FEBRERO.-DTO:751

220170002844 ADO 06/04/2017 2017 0800 3371 22606 121,00 B91400739 / SIVE, S.L., 22017002105 F17/00177 ACTIVIDADES JUVENTUD SAIVE, S.L., MANTTO. SOFT+HARD CINE MUNICIPAL, MES MARZO.-DTO:751

220170002845 ADO 06/04/2017 2017 0400 1721 22606 170,13 X3407379K / GEER GUIDO ROELS 22017002104 129 ACTIVIDADES AGENDA LOCAL 21 GEER GUIDO ROELS, SUMINISTRO DE PLANTAS CELEBRACION DIA DEL ARBOL

220170002846 O 06/04/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017000029 20170217 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L. CARTELES ANUNCIO PROGRAMA "SORGIN FOMENTO EUSKERA ZAPATUAK".-DTO:767

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002847 O 06/04/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017001193 20170218 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L. CARTELES ANUNCIO PROGRAMAS FOMENTO EUSKERA "SUKALDARITZA Y BERTSO BARNETEGIA".-DTO:755 2017 0900 3351 22606 18,00 22017001526 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES FOMENTO EUSKERA

220170002848 O 06/04/2017 2017 0300 9331 22712 1.966,98 B95792784 / ADOS ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEMAS INFORMATICOS SLL 22017001535 A 2017000343 MANTENIMIENTO PROGRAMAS ADOS, S.L.L., MANTENIMIENTO AÑO 2017 APLICACION INFORMATICOS INVENTARIO.-DTO:750

220170002849 O 06/04/2017 2017 0900 3351 22606 9,44 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017001193 Emit- 1700013 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., COLOCACION CARTELES FOMENTO EUSKERA BERTSO BARNETEGIA.-DTO:755

220170002850 O 06/04/2017 2017 0900 3351 22606 9,44 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L.

22017001526 Emit- 1700014 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., COLOCACION CARTELES FOMENTO EUSKERA SUKALDARITZA IKASTAROA.-DTO:755

220170002851 O 06/04/2017 2017 0900 3351 22606 275,00 B20810693 / LANKU BERTSO ZERBITZUAK S.L. 22017000541 A2017095 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES LANKU BERTSO ZERBITZUAK, S.L., ACTUACION DE FOMENTO EUSKERA BERTSO-SAIOA EL 24 MARZO.-DTO:792

220170002852 O 06/04/2017 2017 0900 3351 22606 450,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 18 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOL TOUR, S.L., Apirilaren 1ean Ludotekan egindako FOMENTO EUSKERA trebakuntza saioa PROGRAMA SORGIN ZAPATUAK.-DTO:771

220170002928 ADO 10/04/2017 2017 0500 1711 22764 12.379,67 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L. 22017001720 17 10 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN, S.L., MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES FEBRERO JARDINES 2017.-DTO:709

220170002930 ADO 10/04/2017 2017 0500 1611 22717 19.860,93 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017001721 SA1131/1000032 CONTRATO MANTENIMIENTO RED FCC AQUALIA, S.A.,CONSULTORÍA, MANTTO Y CONSERVACIÓN AGUAS RED SUMINISTRO AGUA POTABLE, MES FEBRERO.-DTO:725

220170002931 O 10/04/2017 2017 0500 9204 22714 1.379,04 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017000516 VR201721004962 MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA SDAD. UNIPERSONAL, INSTALACION DE CONTROL EDIFICIOS TEMPERATURA SALA EN SOTANO CASA CONSISTORIAL.-DTO:717 2017 0500 9204 21100 1.156,58 22017000562 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERV. COMUNES

220170002932 ADO 10/04/2017 2017 0500 1611 22102 52.411,91 P0100362C / KANTAURIKO URKIDETZA-CONSORCIO AGUAS 22017001719 Emit- 0217 SUMINISTRO DE AGUA KANTAURIKO URKIDETZA, CONSUMO AGUA POTABLE FEBRERO 17.-DTO:714

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170002933 O 10/04/2017 2017 1000 2419 22606 3.360,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017000564 1F 012717 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L., Accion formativa Manipulador de Plataformas Elevadoras.-DTO:723

220170002934 O 10/04/2017 2017 1000 2419 22606 2.070,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017000564 1F 11417 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L., Accion formativa Operador de Carretilllas Elevadoras.-DTO:723

220170002935 ADO 10/04/2017 2017 0600 3411 22724 5.459,28 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017002121 2017//118 CONTRATO SERVICIOS AITEKO MANAGEMENT, S.L., Horas de Monitor ( Sustitucion Baja SALVAMENTO Y SOCORRISMO Gorka Arteaga ).-DTO:867

220170002938 O 10/04/2017 2017 0800 3261 22733 2.090,00 G48473045 / FUNDACION GIZAKIA FUNDAZIOA 22017002107 2017- 016 SERV. ORIENTACION A FAMILIAS FUNDACION GIZAKIA, Asesoramiento familias con hijos/as DE ADOLESCENTES adolescentes en conflicto, MESES ENERO Y FEBRERO.-DTO:892

220170002964 ADO 10/04/2017 2017 0600 3411 22723 8.316,94 B01278571 / DISPORT EKI S.L. 22017002122 Emit- 9 CONTRATO CURSOS GIMNASIA Y DISPORT EKI, S.L., LAUDIO CURSOS DEPORTIVOS, MES RECEPCIÓN POLIDEPORTIVO MARZO.-DTO:887

220170002965 ADO 10/04/2017 2017 0600 3411 22780 6.862,73 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017002123 2017//114 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., Control de accesos Y SERVICIO SEMANA POLIDEPORTIVO SOCORRISMO POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES MARZO.-DTO:880

220170003005 O 18/04/2017 2017 0700 3111 22606 5.345,00 B01285790 / IPACE, S.L. 22017000043 A 201700129 ACTIVID. PREVENCION DE PROGRAMA ESCOLAR SOBRE RESILIENCIA Y HABILIDADES ADICCIONES ADAPTATIVAS / TEJIENDO VINCULOS PRIMERA FASE.-DTO:916

220170003006 ADO 18/04/2017 2017 0500 4391 22103 422,50 A28076420 / REPSOL BUTANO, S.A. 22017002139 94229008 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO REPSOL BUTANO, S.A., SUMINOSTRO GASOLEO AL MATADERO.-DTO;918

220170003007 ADO 18/04/2017 2017 0500 4391 22103 106,40 A28076420 / REPSOL BUTANO, S.A. 22017002140 94228336 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO REPSOL BUTANO, S.A., SUMINOSTRO GASOLEO AL MATADERO.-DTO;918

220170003020 O 19/04/2017 2017 0900 3351 22606 450,00 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017000012 B 2017/B/1550 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKARAZ KOOPERATIBA, 17 MAR BERBALAGUN FOMENTO EUSKERA 2017AN.PROGRAMA MARTXAN JARTZEAREN ZERBITZUA.-DTO:947

220170003021 O 19/04/2017 2017 0900 3351 22606 3.443,20 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017000012 B 2017/B/1551 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA, BERBALAGUN FOMENTO EUSKERA 2017AN:URTARRILA-MARTXOA.-DTO:947

220170003022 O 19/04/2017 2017 0900 3351 22606 450,00 B95573408 / ARIMA COOL TOUR, S.L. 22017000028 F-2017-E- 19 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARIMA COOL TOUR, S.L. Apirilaren 8an Ludotekan egindako FOMENTO EUSKERA trebakuntza saioa SORGIN ZAPATUA PROGRAMAN.- DTO:948

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003023 O 19/04/2017 2017 0900 3351 22606 4.675,00 G01151414 / ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA 22017000009 ABE2017 037 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA, GU ERE BERTSOTAN klaseak FOMENTO EUSKERA HIRUHILEKOA.-DTO:949

220170003060 O 21/04/2017 2017 0500 4141 22768 3.808,95 B01146778 / AIALUR S.L. 22017000515 Emit- 23 CONTRATO CONSULTORIA MONTES AIALUR, S.L., SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION DEL MEDIO NATURAL DE LAUDIO, MES FEBRERO

220170003061 O 21/04/2017 2017 0600 3421 22701 22.388,41 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000484 TA 2017/32 CONTRATO LIMPIEZA ENVISER, S.A.U., FEBRERO 2017 Servicio de limpieza de centros INSTALACIONES DEPORTIVAS deportivos municipales.

220170003062 O 21/04/2017 2017 0800 3231 22701 2.145,70 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000464 TA 2017/33 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS ENVISER, S.A.U., Limpieza del Colegio Areta, Ascensor y Museo Gastronomico. FEBRERO 2017 2017 0800 3231 22701 2.188,61 22017000465 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS

2017 0600 3331 22701 217,80 22017000466 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0600 3331 22701 497,15 22017000467 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0500 1534 22701 417,61 22017000468 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 1534 22701 278,40 22017000469 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 9204 22701 122,50

22017000470 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 245,52 22017000471 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 35,07 22017000472 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 70,14 22017000473 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

220170003063 O 21/04/2017 2017 0600 3421 21000 2.139,27 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000482 TA 2017/34 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER, S.A.U., Servicio de mantenimiento del campo de futbol de INFRAESTRUC. DEPORTES zonas ajardinadas de Ellakuri. MES DE FEBRERO 2017

220170003064 O 21/04/2017 2017 0500 1331 22773 9.237,14 B48242549 / DELTA CONTROL Y SERVICIOS, S.L 22017000514 16380 VIGILANCIA PARKING CAMIONES DELTA CONTROL, S.L., SERVICIO DE SEGURIDAD APARCAMIENTO CAMIONES LATIORRO MES FEBRERO

220170003065 O 21/04/2017 2017 0500 1621 22783 12.711,32 A78779550 / ENVAC IBERIA S.A.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000485 PVA- 01717 CONTRATO MANTENIMIENTO ENVAC IBERIA, S.A., MANTENIMIENTO CENTRAL RECOGIDA RECOGIDA NEUMATICA AUTOMATIZADA DE RESIDUOS , MES FEBRERO

220170003066 O 21/04/2017 2017 0500 1534 22726 998,25 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017000481 6495 CONTRATO MANTENIMIENTO INDADRLAN, S.L.L., MANTENIMIENTO 7 WCs AUTOMATICOS, ASEOS AUTOLAVABLES MES FEBRERO

220170003067 O 21/04/2017 2017 0700 2313 22732 10.446,39 B01345107 / HAURTZAROA, EDUC. SOCIAL S.L. 22017000523 17- 3 CONTRATO CENTRO DE DIA HAURTZAROA, S. L. SERVICIO "CENTRO DE DIA PARA NIÑOS, MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LLODIO" MES DE MARZO.

220170003068 O 21/04/2017 2017 0500 1331 22716 793,73 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017000490 2017-03-M- 011 CONTRATO MTTO INSTALACIONES RADIMER, S.L., MANTENIMIENTO ELECTRICO. febrero 2017 SEMAFORICAS 2017 0500 1651 21000 1.150,92 22017000491 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO

2017 0500 1651 21000 1.643,06 22017000492 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 9204 21100 1.535,90 22017000493 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERV. COMUNES 2017 0600 3381 22606 1.444,52 22017000494 FIESTAS DE SAN ROQUE

220170003069 O 21/04/2017 2017 0500 1533 20301 3.184,72 W0017646A / FRAIKIN ASSETS SAS SUC.EN ESPAÑA 22017000572 LD17030280 RENTING CAMION VIAS PUBLICAS FRAIKING ASSETS, RENTING BVEHICULO GRUA 6751 HKF - (01/03/2017 - 31/03/2017)

220170003070 O 21/04/2017 2017 0500 1631 22701 84.384,16 A28037224 / FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. 22016000028 SM1669/1000108 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA FCC, S.A., TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA, MES DE FEBRERO 2017

220170003071 O 21/04/2017 2017 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22017000511 141/17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMANN, S.L., VERIFICACION SISTEMA APPCC EN INFORMATICOS MATADERO, MES FEBRERO

220170003072 O 21/04/2017 2017 0500 4391 22718 35.113,92 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22017001529 Emit- 172017 CONTRATO SERVICIOS GESTION EMU EMUSAN, S.L., SERVICIOS MATADERO ( SACRIFICIOS Y MATADERO ACARREO CARNES, MES FEBRERO 2017 )

220170003073 O 21/04/2017 2017 0800 3371 22606 968,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000442 Emit- 48 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU, S.L., cine igualdad marzo ( Proyeccion cine 4 de marzo ) PROGRAMA EMAKUMEA ETA ZINEMA

220170003074 O 21/04/2017 2017 0600 3341 22752 4.609,31 G01038439 / AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE 22017000530 03/17 CONTRATO ACTUACIONES AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE, CONCIERTO CELEBRACION MUSICALES 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003075 O 21/04/2017 2017 0500 1331 22716 499,99 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017000490 2017-02-M-0 12 CONTRATO MTTO INSTALACIONES RADIMER, S.L., MANTENIMIENTO ELECTRICO,. enero 2017 SEMAFORICAS 2017 0500 1651 21000 724,99 22017000491 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 1651 21000 1.873,33 22017000492 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 9204 21100 967,50 22017000493 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERV. COMUNES 2017 0600 3381 22606 910,00 22017000494 FIESTAS DE SAN ROQUE 2017 0500 1331 22716 5,58 22017001667 CONTRATO MTTO INSTALACIONES SEMAFORICAS 2017 0500 1651 21000 8,09 22017001668 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 1651 21000 11,54 22017001669 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 9204 21100 11,60 22017001670 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERV. COMUNES 2017 0600 3381 22606 10,16 22017001671 FIESTAS DE SAN ROQUE

220170003076 O 21/04/2017 2017 0800 3371 22606 1.566,95 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000442 Emit- 51 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU, S.L., Cine juventud marzo/17 ( Proyecciones Marzo 2017 1 "Estreno" 1 "Cine Club" )

220170003077 O 21/04/2017 2017 0600 3421 22701 22.388,41 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000484 TA 2017/54 CONTRATO LIMPIEZA ENVISER, S.A.U., MARZO 2017 Servicio de limpieza de centros INSTALACIONES DEPORTIVAS deportivos municipales.

220170003078 O 21/04/2017 2017 0800 3231 22701 2.145,70 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000464 TA 2017/55 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS ENVISER, S.A.U., Limpieza del Colegio Areta, Ascensor y Museo Gastronomico. MARZO 2017 2017 0800 3231 22701 2.188,61 22017000465 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS 2017 0600 3331 22701 217,80

22017000466 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0600 3331 22701 497,15 22017000467 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0500 1534 22701 417,61 22017000468 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 1534 22701 278,40 22017000469 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PUBLICAS 2017 0500 9204 22701 122,50 22017000470 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 245,52 22017000471 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 35,07 22017000472 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 70,14 22017000473 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

220170003079 O 21/04/2017 2017 0600 3421 21000 2.139,27 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000482 TA 2017/56 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER, S.A.U., Servicio de mantenimiento del campo de futbol de INFRAESTRUC. DEPORTES zonas ajardinadas de Ellakuri. MES DE MARZO 2017

220170003080 O 21/04/2017 2017 0500 9204 22744 1.909,40 B79121612 / JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 22017000512 25630018622 CONTRATO SISTEMA CONTROL- JOHNSON CONTROLS, S.L. CONTRATO MANTTO. PRIMER REGULAC.INSTAL AYTO TRIMESTRE 2017

220170003081 O 21/04/2017 2017 0500 9204 22711 395,27 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017000495 2732 CONTRATO MANTTO ASCENSORES IZA ASCENSORES, S.L., Servicio Mantenimiento Ascensor Y CASA CONSISTORIAL ESCALERAS MECANICAS, marzo/2017 2017 0600 3421 22711 99,83 22017000496 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2017 0800 3231 22711 81,77

22017000497 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 245,30 22017000498 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 98,84 22017000499 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 98,84 22017000500 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 98,84 22017000501 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS

CULTURALES 2017 0500 1534 22711 233,19 22017000502 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 233,19 22017000503 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 1.856,67

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000504 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 98,84 22017000505 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 98,01 22017000506 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT 2017 0500 9204 22711 4,94 22017001294 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3421 22711 1,25 22017001295 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2017 0800 3231 22711 1,02 22017001296 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 3,07 22017001297 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 1,24 22017001298 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 1,24 22017001299 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 1,24 22017001300 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1534 22711 2,92 22017001301 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 2,92 22017001302 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 23,32 22017001303 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 1,24 22017001304 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 0,95 22017001305 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT

220170003082 O 21/04/2017 2017 1000 4331 22606 1.584,00 B48299028 / BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. 22017000032 BI 551/17 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA BULTZ LAN KONSULTING, S.L., SERVICIO MES MARZO DE ASESORAMIENTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS EN LAUDIO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003083 O 21/04/2017 2017 0600 3341 22763 9.568,29 B01433259 / KULTURBIDE GESTION SOCIOCULTURAL, S.L. 22017000519 62 CONTRATO GESTION TALLERES KULTURBIDE, S.L., SERVICIO DE GESTIÓN CASA DE CULTURA C.CULTURA ,TALLERES, MES MARZO

220170003084 O 21/04/2017 2017 0500 1331 22773 9.237,14 B48242549 / DELTA CONTROL Y SERVICIOS, S.L 22017000514 16455 VIGILANCIA PARKING CAMIONES DELTA, S.L., SERVICIO DE SEGURIDAD PARKING CAMIONES ARANTZAR, MES MARZO

220170003085 O 21/04/2017 2017 1000 4312 22606 1.732,50 B75055210 / IKERPARTNERS, S.L. 22017000031 Emit- 17264 ACTIVIDADES FOMENTO Y IKERPARTNERS, S.L., "Asistencia Técnica a Agencia de Desarrollo DINAMIZACION COMERCIO en Materias de Comercio, Empleo y Formac, MES MARZO

220170003086 O 21/04/2017 2017 0600 3411 22722 3.747,08 J01316082 / DONA GURUTZE S.C. 22017000520 259 CONTRATO GESTION DONA GURUTZE, S.C., GESTION INSTALACIONES CULTURALES POLIDEPORTIVO GARDEA Y DEPORTIVOAS GARDEA, MES MARZO

220170003087 O 21/04/2017 2017 0100 9252 22603 794,97 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 79106PA000 91 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., CUÑAS INFORMACION CONCURSO DE PINTXOS

220170003088 O 21/04/2017 2017 0100 9252 22603 605,00 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 109 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., PROGRAMA QUINCENAL AYUNTAMIENTO TE INFORMA, 2ª MARZO

220170003089 O 21/04/2017 2017 0100 9252 22699 181,50 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000023 9106PA000 121 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS LAUDIO IRRATIA, S.L., BANNER PAGINA WEB, MES MARZO MEDIOS COMUNICACION

220170003090 O 21/04/2017 2017 0100 9241 22755 2.268,75 B95379863 / ELKAR CONSULTING S.L.L. 22017001310 Emit- 13 CONTRATO PARTICIPACIÓN ELKAR CONSULTING, S.L.L., SERVICIO PROMOCION CIUDADANA PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, MES MARZO

220170003091 O 21/04/2017 2017 0100 9204 22710 4.064,16 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700016 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA MES DE MARZO.

220170003092 O 21/04/2017 2017 0100 9204 22710 157,30 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700017 DISTRIBUCION DE ALCALDIA - CARTELES JUNTA DE PORTAVOCES

CORRESPONDENCIA

220170003093 O 21/04/2017 2017 0100 9252 22710 3.061,30 J01507417 / ORAIN21 S.C. 22017000446 K1-001-2017 20 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN ORAIN21, S.C., Diseño, maquetación, impresión y reparto ZUIN 2º quincena MARZO Y 1ª ABRIL Y ZUIN BIMENSUAL 2017 0100 9252 22710 3.035,89 22017000447 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN

220170003094 O 21/04/2017 2017 0500 1711 22764 6.663,06 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000560 17 29 CONTRATO MTTO PARQUES Y MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DEL 15 AL 31 DE MARZO ( JARDINES Mantenimiento áreas verdes del 15 alm 31 de marzo de 2017)

220170003095 O 21/04/2017 2017 0600 3341 22763 696,89 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22017000521 2017- 25 CONTRATO GESTION TALLERES IPARNATURE, S.L. Servicio gestion ludoteca ( Marzo 2017 ) C.CULTURA

220170003096 O 21/04/2017 2017 0500 1534 22726 998,25 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017000481 6803 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., MANTENIMIENTO 7 WCs AUTOMATICOS DE ASEOS AUTOLAVABLES SU PROPIEDAD, MES MARZO

220170003097 O 21/04/2017 2017 0500 9204 22714 1.379,04 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017000516 VR201721006436 MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA, S.A.U., MANTTO CALEFACCIONES, ACS Y AIRE EDIFICIOS ACONDICIONADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MES MARZO

220170003098 O 21/04/2017 2017 0100 9203 22713 3.320,72 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017000440 2017- 39 APOYO EXTERNO ADMIDOR. REDES AIARA INFORMATICA, APOYO EXTERNO A TAREAS PUESTO INFORMATICAS ADMINISTRADOR DE REDES INFORMATICAS. MARZO 2017

220170003099 O 21/04/2017 2017 0800 3371 22720 2.916,67 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22017000524 17003 CONTRATO SERVICIO MONITORES KIRIKIÑO TALDEA, gaztelekuaren dinamizazioa. martxoa GAZTELEKU

220170003100 O 21/04/2017 2017 0800 3261 22733 455,00 G48473045 / FUNDACION GIZAKIA FUNDAZIOA 22017002107 2017- 20 SERV. ORIENTACION A FAMILIAS FUNDACION GIZAKIA, Asesoramiento a familias con hijos/as DE ADOLESCENTES adolescentes en conflicto" MES MARZO 2017

220170003101 O 21/04/2017 2017 0100 9205 22705 1.569,20 B31310790 / CUSTAR S.L. -CUSTODIA DE ARCHIVO- 22017000458 Emit- 114 CONTRATO CUSTODIA, CUSTAR, S.L., CUSTODIA Y CONSULTA DOCUMENTAL MES MARZO ALMACENAJE ARCHIVO 1010 CONT. X 0.04142 X 31 DÍAS 1.296,86

220170003102 O 21/04/2017 2017 0500 1621 22783 12.711,32 A78779550 / ENVAC IBERIA S.A. 22017000485 PVA- 033 17 CONTRATO MANTENIMIENTO ENVAC IBERIA, S.A., RECOGIDA AUTOMATIZADA DE RESIDUOS RECOGIDA NEUMATICA EN LLODIO, MES MARZO

220170003103 O 21/04/2017 2017 0300 9321 22620 99,27 36168531L / ENRIQUE MASIDE PARAMO 22017000532 767 GASTOS CONVENIO CON REGISTRO ENRIQUE MASIDE PARAMO, DATROS REGISTRO EXPROPIACION PROPIEDAD HERMANOS LILI ZABALLA

220170003104 O 21/04/2017 2017 0600 3411 22300 953,37 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017000571 171328 TRANSPORTES INSTALACIONES AUTOCARES SOBRON, S.L., TRASLADO DE ALUMNOS AL DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES MARZO

220170003105 O 21/04/2017 2017 0700 3372 22735 3.479,65 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22017000013 Emit- 18 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUENAK, Impartición de la Actividad Física Adaptada

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos MES MARZO

220170003106 O 21/04/2017 2017 0300 9341 22709 6.758,93 A48913297 / GESMUNPAL, S. A- 22017000461 2017- 106 SERVICIO APOYO RECAUDACION GESMUNPAL, S.A. SERVICIO TECNICO APOYO RECAUDACION EJECUTIVA EJECUTIVA, MES MARZO

220170003107 O 21/04/2017 2017 0500 9204 22741 82,70 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000487 Emit- 52 CONTRATO MTTO GRUPOS BOMBAS IPAR, S.L., MANTENIMIENTO ESTACIONES DE PRESION BOMBAS AYTO. BOMBEO, MES MARZO 2017 0500 1533 22741 74,00 22017000488 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS 2017 0600 3421 22741 409,13 22017000489 CONTRATO MANTTO. BOMBAS

220170003108 O 21/04/2017 2017 0500 1534 22741 21,18 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000451 Emit- 53 CONTRATO MANTTO. BOMBAS BOMBAS IPAR, S.L., MANT. ESTACIONES DE BOMBEO

HUERTA/CEM/ASC. MARZO 2017 0500 1641 22741 21,18 22017000452 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS 2017 0500 4141 22741 42,34 22017000453 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS

220170003109 O 21/04/2017 2017 0500 1331 22716 734,68 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017000490 2017-04-M- 009 CONTRATO MTTO INSTALACIONES RADIMER, S.L., MANTENIMIENTO ELECTRICO ( MANTENIMIENTO SEMAFORICAS ELECTRICO MARZO 2017 ) 2017 0500 1651 21000 506,68 22017000491 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 1651 21000 6.134,12 22017000492 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 9204 21100 419,16 22017000493 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERV. COMUNES

220170003110 O 21/04/2017 2017 0500 4391 22718 39.208,72 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22017001529 Emit- 242017 CONTRATO SERVICIOS GESTION EMU EMUSAN, S.L., SERVICIOS MATADERO ( SACRIFICIOS MARZO MATADERO 2017 )

220170003111 O 21/04/2017 2017 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22017000511 208/17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMAN, S.L., VERIFICACION SISTEMA APPCC EN INFORMATICOS MATADERO, MES MARZO

220170003112 O 21/04/2017 2017 0300 9331 22775 2.783,00 U71172258 / UTE TRACASA 22017000004 2017/0007 GESTION Y ADMON.PROCESOS UTE TRACASA, 1ER TRIMESTRE CONSULTA Y ASISTENCIA INFORM.CATASTRO GESTION PROCESOS CATASTRAL

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003113 O 21/04/2017 2017 0600 3381 22607 324,00 16251168N / IZALDE TRIKITIXA-ISIDORO BERAZA VIGURI 22017001307 20/17 FERIA VIERNES DE LOS DOLORES ISIDORO BERAZA VIGURI, ANIMACIONN TRIKITIXA EL VIERNES DE DOLORES

220170003114 O 21/04/2017 2017 0600 3381 22607 275,00 16251168N / IZALDE TRIKITIXA-ISIDORO BERAZA VIGURI 22017001307 19/17 FERIA VIERNES DE LOS DOLORES ISIDORO BERAZA VIGURI, ANIMACIONN TRIKITIXA EL VIERNES DE DOLORES

220170003115 O 21/04/2017 2017 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE 22017000035 1 CONTRATO ACTUACIONES CORAL ANDERE, CONCIERTO EL 8 DE ABRIL MUSICALES

220170003117 ADO 21/04/2017 2017 0500 1534 22726 140,87 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017002170 6434 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., REPARACION BAÑOS PORTATILES GARDEA ASEOS AUTOLAVABLES

220170003118 ADO 21/04/2017 2017 0500 1534 22726 140,87 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017002171 6435 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., REPARACION BAÑO PORTATIL EN GARDEA ASEOS AUTOLAVABLES

220170003119 ADO 21/04/2017 2017 0500 1534 22726 307,63 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017002172 6436 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., REPARACION BAÑO PORTATIL AVDA. VILLOSA

ASEOS AUTOLAVABLES

220170003120 ADO 21/04/2017 2017 0500 1534 22726 160,70 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017002173 6437 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., REPARACION BAÑOS PORTATILES AVDA.. ASEOS AUTOLAVABLES VILLOSA

220170003121 ADO 21/04/2017 2017 0500 1534 22726 192,51 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017002174 6438 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., REPARACION BAÑOS PORTATILES CALLE ASEOS AUTOLAVABLES GOIKOGANE

220170003122 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20200 33,69 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002175 2017 0 000274 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., CORTADORA JUNTAS CANON INFRAESTC. RESIDUOS MAQUINARIA GASOLINA PEQUEÑA

220170003123 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20200 63,26 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002176 2017 0 000273 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER HORMIGONERA GASOLINA INFRAESTC. CANON RESIDUOS MAQUINARIA GASOLINA PEQUEÑA

220170003124 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20300 196,63 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002177 2017 0 000272 ALQUILER VEHICULOS INFRAEST. ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER PLATA FORMA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

URBAN UNIPERSONALE 8 MTS.

220170003125 ADO 21/04/2017 2017 0600 3411 22606 96,70 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002178 2017 0 000271 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER VALLA PARA PUEBA CICLISTA DEPORTES (DEL 10-02 AL 13-02)

220170003126 ADO 21/04/2017 2017 0500 1611 21000 32,78 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22017002179 17337 REPARAC. MANTENIM. RED DE SALTOKI, S.A. PIEZAS REPARACIONES TUBERIAS DE AGUA AGUA

220170003127 ADO 21/04/2017 2017 0500 1611 21000 824,40 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22017002180 17338 REPARAC. MANTENIM. RED DE SALTOKI, S.A. TUBO PARA SANEAMIENTO AGUA

220170003128 ADO 21/04/2017 2017 0500 1611 21000 419,85 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22017002181 17339 REPARAC. MANTENIM. RED DE SALTOKI, S.A. VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE AGUA AGUA

220170003129 ADO 21/04/2017 2017 0500 1651 21000 1.992,35 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017002182 2017-03-M- 012 REPARAC. MANTENIM. RED DE RADIMER, S.L., Mantenimiento Llodio - Materiales febrero 2017 ALUMBRADO PUBLICO

220170003130 ADO 21/04/2017 2017 0500 4391 21200 143,53 B48302228 / FRIO INDUSTRIAL FREIRE, S.L. 22017002183 344 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA FRIO INDUSTRIAL FREIRE, S.L., REPARACION CAMARA MATADERO GRANDE DEL MATADERO

220170003131 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21100 121,57 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017002184 71702870 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., MANTENIMIENTO CORRECTIVO. DAR CODIGOS SERV. COMUNES AL PERSONAL EDIFICIO ARZA.

220170003132 ADO 21/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002185 FA137769. CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESPARASITACION DESINFECCION EN CENTRO LATIORRO

220170003133 ADO 21/04/2017 2017 0700 3372 21100 87,12 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017002186 71702965 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S.A., REPARACION EN CLUB JUBILADOS LAMUZA CENTROS JUBILADOS

220170003134 ADO 21/04/2017 2017 0800 3261 21100 280,72 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017002187 71702964 REPARAC.MANTENIM. EPA STA SERCOIN, S.A. REPARACION EN CENTRO EPA

MARIA DEL YERMO

220170003135 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 344,85 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017002188 17035 REPARAC. MANTEN. MADERAS DIVA, S.L., REPOSICON PIEZAS ESCALERAS ARRAÑO INFRAESTRUC. URBANAS

220170003136 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21100 571,31 A48035141 / ELDU S.A. 22017002189 20170603 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ELDU, S.A., REVISION INSTALACIONES ELECTRICAS ALTA SERV. COMUNES TENSION EDIFICIOS MUNICIPALES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003137 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 802,23 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017002190 201711338 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAS Y REDONDO MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170003138 ADO 21/04/2017 2017 0100 9203 21500 65,34 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017002191 2017- 032 REPARAC. MANTEN EQUIP. AIARA INFORMATICA S. COOP. SUMINISTRO DE 3 ROUTER PROCESOS INFORMACION TP-LINK N 300MBPS A ALCALDIA

220170003139 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21300 502,76 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002192 FF 253 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION DE LA INFRAESTRUC URBANAS HORMIGONERA

220170003140 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 453,75 B01278704 / RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ S.L. 22017002193 911392 REPARAC. MANTEN. RECUBRIMIENTOS SANT A CRUZ, S.L., PINTAR BARANDILLAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170003141 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 110,79 A08015646 / S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 22017002194 462314470 REPARAC. MANTEN. CARBUROS METALICOS, S.A., ENVASES ACETILENO INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170003142 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 22199 338,84 B01385889 / ALGITECH -ALDAMA GIL TECHNOLOGY, S.L. 22017002195 2017000562 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS ALGITECH, S.L., LAMPARA PROYECTOR PARA GAZTELEKU CORPORACION

220170003143 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 796,18 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22017002196 10/114 REPARAC. MANTEN. URBABIL 2000, S.L., CUBO GALVANIZADO PARA PAPELERA INFRAESTRUC. URBANAS

220170003144 ADO 21/04/2017 2017 0800 3231 21100 645,14 B95239687 / LEKUNE REVESTIMIENTOS S.L. 22017002197 23228 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS LEKUNE REVESTIMIENTOS, S.L., REPARACION CARRILES Y PUBLICOS CORTINAS COLEGIO LAMUZA

220170003145 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 763,76 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017002198 B17 569 REPARAC. MANTEN. BABIOTEC, .S.L., MATERIALES REPARACIONES INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170003146 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21200 52,27 A28226090 / HILTI ESPAÑOLA, S.A. 22017002199 1703971873 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL HILTI, S.A., ESCOBILLA CARBON PARA ALMACEN ARZA INFRAESTR

220170003147 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21200 122,82 A28226090 / HILTI ESPAÑOLA, S.A. 22017002200 1703973099 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL HILTI, S.A., MATERIALES PARA ALMACEN ARZA INFRAESTR

220170003148 ADO 21/04/2017 2017 0600 3331 22199 135,04 E01180678 / PAGARBI, C.B. 22017002201 13414 OTROS SUMINISTROS EDIF. PAGARBI, C.B., CONVERTIDOR DE SEÑAL HDMI PARA CASA CULTURALES CULTURA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003149 ADO 21/04/2017 2017 0300 9204 22001 346,29 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017002202 70005287 MATERIAL OFICINA SERVICIOS CAYPE, S.A., Suministro Material de Oficina e Informática GENERALES

220170003150 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21200 277,51 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017002203 Rect- 59 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION DE FOTOCOPIADORA SERVICIOS COMUNES DE URBANISMO

220170003151 ADO 21/04/2017 2017 0100 9203 22003 12,08 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017002204 Rect- 60 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARAMUR COMERCIAL, S.L., BOTE TONER RESIDUAL 450 INVENTARIABLE

220170003152 ADO 21/04/2017 2017 0500 4391 21100 123,00 72716597G / RAFAEL EGUIA GONZALEZ 22017002205 04/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIO RAFAEL EGUIA GONZALEZ, REPARACION DE GOTERAS EN MATADERO CUBIERTA MATADERO

220170003153 ADO 21/04/2017 2017 0500 1611 21000 1.217,30 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017002206 Emit- 51 REPARAC. MANTENIM. RED DE BOMBAS IPAR, S.L., REPARACION BOMBA HUERTO AGUA ECOLÓGICA-32343

220170003154 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20200 193,41 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002207 2017 0 000391 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER DE VALLA GALVANIZADA INFRAESTC.

220170003155 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20200 484,96 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002208 2017 0 000392 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., GARRA PARA TABLERO INFRAESTC.

220170003156 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20200 25,12 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002209 2017 0 000393 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER VIBRADOR ELECTRICO INFRAESTC. MONOFASICO

220170003157 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20200 50,00 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002210 2017 0 000394 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., GARRA PARA TABLERO DE 300 MM INFRAESTC.

220170003158 ADO 21/04/2017 2017 0600 3421 21000 831,21 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017002211 109279/2017 REPARAC. MANT. E.T.C. BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS INFRAESTRUC. DEPORTES REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTES

220170003159 ADO 21/04/2017 2017 0500 1651 21000 1.159,99 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017002212 109280/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO

220170003160 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21100 357,16 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017002213 109281/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PRA SERV. COMUNES REPARACIONES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003161 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 22199 66,76 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017002214 201700029 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C. COPIAS DE LLAVES CORPORACION

220170003162 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 1.846,38 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017002215 170376 REPARAC. MANTEN. ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTOR MATERIALES PARA INFRAESTRUC. URBANAS REPARACIONES VIAS PUBLICAS

220170003163 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21100 240,56 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017002216 201700030 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., SUMINISTRO COPIAS LLAVES, SERV. COMUNES LAMPARAS PLACAS Y MANILLAS EDIFICIOS CORPORACION

220170003164 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 186,34 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017002217 AB10668 REPARAC. MANTEN. ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE, S.A.U., ARENA INFRAESTRUC. URBANAS REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS

220170003165 ADO 21/04/2017 2017 0500 1651 21000 17,97 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017002218 2017-02-M-0 13 REPARAC. MANTENIM. RED DE RADIMER, S.L., MATERIALES ( Mantenimiento Llodio - Materiales ALUMBRADO PUBLICO enero 2017 )

220170003166 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21300 318,62 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002219 FF 279 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS E-8788 BBZ DE VIAS PUBLICAS

220170003167 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21300 377,36 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002220 FF 280 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES VI-5903-Y DE OBRAS Y SERVICIOS

220170003168 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21300 89,00 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002221 FF 281 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES VI-5904-Y OBRAS

220170003169 ADO 21/04/2017 2017 0500 1351 21300 918,98 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002222 FF 282 REPARAC. MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PROTECCION CIVIL VI-1087-Y DE PROTECCION CIVIL

220170003170 ADO 21/04/2017 2017 0100 1321 21300 1.956,40 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002223 FF 283 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR Y DE POLICIA MUNICIPAL

220170003171 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21100 121,57 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017002224 71702998 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOCIN, S.A., TRABAJO EN CASA DE CULTURA SERV. COMUNES LAMUZA-EUSKALTEGI. EL 13.03.17 A PETICIÓN SRTA ANA DEBIDO A UN ROBO

220170003172 ADO 21/04/2017 2017 0800 3371 21200 59,11 F26006841 / EZCARAY INTERNACIONAL 22017002225 0051/17 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EZCARAY INTERNACIONAL, NUMERACION DE BUTACAS CINE UTILLAJE, GAZTELEKU MUNICIPAL

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003173 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21300 733,82 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017002226 2058839/A REPARAC. MANTEN VEHICULOS SERVILAN, S.L., REPARACION CAZO DE LA EXCAVADORA INFRAESTRUC URBANAS

220170003174 ADO 21/04/2017 2017 0700 3372 22699 475,12 B01164870 / JUPER BI S.L. 22017002227 A17001644 OTROS GASTOS DIVERSOS JUPER BI, S.L., ESPEJO BASCULANTE, DOSIFICADOR JABON CENTROS JUBILADOS Y PORTABOBINAS JUBILADOS LAMUZA

220170003175 ADO 21/04/2017 2017 0600 3421 22199 141,93 B01164870 / JUPER BI S.L. 22017002228 F17001632 OTROS SUMINISTROS JUPER BI, S.L., CALZAS VERDES PARA CUBRIR CALZADO INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA POLIDEPROTIVO LAMUZA

220170003176 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21300 42,48 B01295625 / NEUMATICOS CAMARERO, S.L. 22017002229 01100423 REPARAC. MANTEN VEHICULOS NEUMATICOS CAMARERO, S.L., REPARACION CAMION INFRAESTRUC URBANAS

220170003177 ADO 21/04/2017 2017 0500 1711 22199 238,14 A95153300 / RAISA FILM DE POLIETILENO, S.A. 22017002230 48890 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y RAISA, S.A., ROLLOS PERFORADOS PARA JARDINERIA JARDINES

220170003178 ADO 21/04/2017 2017 0800 3231 22199 151,80 B95245387 / AGRICOLA BASCOVI, S.L. 22017002231 13017 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS AGRICOLAS BASCOVI, S.L., SUSTRATO PROFESIONAL PARA PUBLICOS COLEGIOS

220170003179 ADO 21/04/2017 2017 0500 1711 22199 305,20 B95245387 / AGRICOLA BASCOVI, S.L. 22017002232 13117 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y AGRICOLAS BASCOVI, S.L., SUSTRATO PROFESIONAL, ABONO JARDINES Y CESPED PARA JARDINERIA

220170003180 ADO 21/04/2017 2017 0300 9204 22001 48,97 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017002233 70005606 MATERIAL OFICINA SERVICIOS CAYPE, S.A., FECHADOR CLASSIC LINE S-2664 GENERALES

220170003181 ADO 21/04/2017 2017 0100 1321 22199 939,81 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017002234 SI31514 OTROS SUMINISTROS POLICIA M.J. OÑATE, S.L., GRILLETES, FUANTES, HEBILLAS ETC. MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170003182 ADO 21/04/2017 2017 0200 9202 22002 1.453,15 A79216651 / EDICIONES FRANCIS LEFEBRE 22017002235 RFL17-0312039 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, EDICIONES FRANCIS LEFEBRE, REVISTA R-Q MEMENTO SOCIAL SERV.GRLES F. PÚBLICA PARA FUNCION PUBLICA

220170003183 ADO 21/04/2017 2017 0500 1534 21900 390,83 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017002236 17/000087 REPARAC. MANTEN OTRO INMOVIL. CRISTALERIA SAG, S.L., SUMINISTRO Y COLOCCION UGLASS ESPACIOS URBANOS EN ASCENSOR ZUMALAKARREGI

220170003184 ADO 21/04/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017002237 A/000011/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003185 ADO 21/04/2017 2017 0600 3321 22699 137,37 B95042313 / DIGISISTEMS, S.L., 22017002238 171631 OTROS GASTOS DIVERSOS DIGISISTEMS, S.L., TONER PARA BIBLIOTECA BIBLIOTECA

220170003186 ADO 21/04/2017 2017 0700 3372 21100 82,52 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017002239 17/0000177 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS CRISTALERIA SAG, S.L., COLOCACION DE ESPEJO EN CLUB CENTROS JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA

220170003187 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 356,82 B48221089 / HIERROS BAM S.L. 22017002240 F035155 REPARAC. MANTEN. HIERROS BAM, S.L., MATERIALES MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170003188 ADO 21/04/2017 2017 0100 9203 22003 881,49 B95057915 / IBAIZABAL, S.L. -RECICLAJE- 22017002241 A/20170413 MATERIAL INFORMÁTICO NO IBAIZABAL S.L., TONER OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170003189 ADO 21/04/2017 2017 0800 3232 22699 92,09 14870525J / LARISGOITIA ZARATE, JOSE RAMON.-TINTORERIA NERVION 22017002242 1701 OTROS GASTOS DIVERSOS JOSE RAMON LARISGOITIA, TINTORERIA, LIMPIEZA DE HAURESKOLA MATERIALES DE LA HAURRESKOLA

220170003190 ADO 21/04/2017 2017 0100 9203 22003 148,50 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017002243 1205 MATERIAL INFORMÁTICO NO FIDEL ALVARO GALAN, TONER OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170003191 ADO 21/04/2017 2017 0500 1534 22199 613,47 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22017002244 10 145 SUMINISTROS INSTALACIONES URBABIL 2000, S.L., Papelera mod.Splash con cubo interior ESPACIOS URBANOS galvanizado.PEDIDO 131/17 / Portes

220170003192 ADO 21/04/2017 2017 0100 9203 22003 133,29 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017002245 Rect- 61 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L.,TONER E-STUDIO Secretaria,Y Alcaldia, INVENTARIABLE

220170003193 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 395,18 B01337658 / CEPINORTE, S.L. 22017002246 A17000441 REPARAC. MANTEN. CEPINORTE, S.L., PINTURAS MANTTO. INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170003194 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 311,71 B01337658 / CEPINORTE, S.L. 22017002247 A17000440 REPARAC. MANTEN. CEPINORTE, S.L., PINTURAS MANTTO. INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUC. URBANAS

220170003195 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21200 89,24 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002248 F 309 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION HORMIGONERA INFRAESTR

220170003196 ADO 21/04/2017 2017 0100 1321 21300 21,88 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002249 F 310 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003197 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21200 27,36 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002250 F 311 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION CARRETILLA INFRAESTR

220170003198 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21200 236,37 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017002251 Rect- 62 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS COMUNES BIENESTAR SOCIAL

220170003199 ADO 21/04/2017 2017 0100 9203 22003 88,86 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017002252 Rect- 63 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L., TONER FOTOCOPIADORA EDIFICIO INVENTARIABLE ARZA

220170003200 ADO 21/04/2017 2017 0100 1321 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017002253 80120001161141 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI-7298-N POLICIA MUNICIPAL DE POLICIA LOCAL

220170003201 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 36,45 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002254 2017 0 000487 REPARAC. MANTEN. ALLENDE ENKARKI, S.L. SUMINISTRO TABLERO ENCOFRAR INFRAESTRUC. URBANAS

220170003202 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 20200 11,23 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017002255 2017 0 000506 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER VALLA CERRAMIENTO INFRAESTC.

220170003203 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21100 575,84 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017002256 VR201721005531 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, SUSTITUCION DE 2 VALVULAS SERV. COMUNES EN CASA CONSISTORIAL

220170003204 ADO 21/04/2017 2017 0500 9204 21100 45,98 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017002257 VR201721007156 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, SE COLOCA AISLANTE DE LOS SERV. COMUNES TUBOS DE IDA Y RETORNO DE LOS FANCOIL EN CASA CONSISTORIAL

220170003205 ADO 21/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002258 FA140655 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DE DESRATIZACION, DESPARASITACION DESINSECTACION YDESINFECCION EN MUNICIPIO, MES MARZO

220170003206 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 477,95 B01278704 / RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ S.L. 22017002259 911398 REPARAC. MANTEN. RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ, S.L., PINTAR BARANDILLAS

INFRAESTRUC. URBANAS

220170003207 ADO 21/04/2017 2017 0100 9201 22603 106,93 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017002260 03042017 PUBLICIDAD ANUNCIOS DIPUTACION FORAL ALAVA, ANUNCIO LICITACION CURSILLOS BOTHA-PRENSA DEPORTIVO POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170003208 ADO 21/04/2017 2017 0100 9121 23100 36,40 A95653077 / KUTXABANK 22017002261 01042017 DIETAS, LOCOMOCION Y KUTXABANK, GASTOS VIA T, AUTOPISTA, MES MARZO DE JON TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO IÑAKI URKIXO ORUETA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003209 ADO 21/04/2017 2017 0300 9341 22699 16,92 A95653077 / KUTXABANK 22017002262 10203 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION RECIBOS IBI URBANA, ORD:102 GESTION TESORERIA

220170003210 ADO 21/04/2017 2017 0300 9341 22699 14,07 A95653077 / KUTXABANK 22017002263 10603 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS DEVOLUCION RECIBOS, ORD:106 GESTION TESORERIA

220170003211 ADO 21/04/2017 2017 0300 9341 22699 0,07 A95653077 / KUTXABANK 22017002264 11203 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION RECIBOS AGUA, ORD:112 GESTION TESORERIA

220170003212 ADO 21/04/2017 2017 0300 9341 22699 3,48 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017002265 11703 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS TPV POLICIA LOCAL, ORD:117 GESTION TESORERIA

220170003213 ADO 21/04/2017 2017 0300 9341 22699 29,29 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017002266 11803 OTROS GASTOS DIVERSOS LABORAL KUTXA, GASTOS GESTION RECIBOS INSTALACIONES GESTION TESORERIA DEPORTIVAS, ORD:118

220170003214 ADO 21/04/2017 2017 0300 9341 22699 1,49 F31021611 / CAJA RURAL DE NAVARRA 22017002267 20303 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA RURAL, GASTOS GESTION TPV MUNICIPALES, ORD:203 GESTION TESORERIA

220170003215 ADO 21/04/2017 2017 0500 1651 21000 13.069,02 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017002268 111127/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., SUMINISTRO DE LUMINARIAS REPARACION Y ALUMBRADO PUBLICO REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO

220170003216 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 62,92 B01313261 / BIDEKO BI S. L. TRANSPORTES 22017002269 2017/127 REPARAC. MANTEN. BIDEKO BI, S.L., RETIRADA DE POSTE ALUMBRADO EN INFRAESTRUC. URBANAS PARKING LASALLE

220170003217 ADO 21/04/2017 2017 0500 1331 22199 338,80 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017002270 7/20170275 OTROS SUMINISTROS SEÑALES ADIGRAFIK, S.L., PLACA DE "PROHIBIDO APARCAR"

220170003218 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21300 968,36 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002271 F 323 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-8110-T VIAS PUBLICAS

220170003219 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21200 110,11 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002272 FF 324 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION HORMIGONERA INFRAESTR

220170003220 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21300 35,57 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017002273 FF 325 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS 6351 CYM INFRAESTRUCTURAS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003221 ADO 21/04/2017 2017 0500 1651 21000 17,97 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017002274 2017-04-M- 010 REPARAC. MANTENIM. RED DE RADIMER, S.L. MATERIALES MARZO ( MATERIALES MARZO ) ALUMBRADO PUBLICO

220170003222 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 482,91 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017002275 FC17-656 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A. TUBO DE SANEAMIENTO INFRAESTRUC. URBANAS

220170003223 ADO 21/04/2017 2017 0500 1533 21000 206,11 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017002276 FC17-658 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A. LOSA PARA VADO INFRAESTRUC. URBANAS

220170003224 ADO 21/04/2017 2017 0500 1641 22699 242,00 30610840W / BILBAO IBARRA, ALFREDO -MARMOLERIA BILBAO- 22017002277 065 OTROS GASTOS DIVERSOS ALFREDO BILBAO IBARRA. INHUMACIONES EN CEMENTERIO CEMENTERIO MES MARZO

220170003226 O 21/04/2017 2017 0900 3351 22606 1.337,05 B31929557 / ZIRIKA ZIRKUS, S.L. 22017000535 25 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ZIRIKA ZIRKUS, S.L., REPRESENTACION OBRA TEATRO "TREN FOMENTO EUSKERA GELTOKIA" EL 31 MARZO.-DTO:991

220170003227 O 21/04/2017 2017 0900 3351 22606 1.439,90 B31929557 / ZIRIKA ZIRKUS, S.L. 22017000535 29 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ZIRIKA ZIRKUS, S.L., REPRESENTACION OBRA TEATRO FOMENTO EUSKERA "TXARLESTRUP" EL 7 ABRIL.-DTO:991

220170003228 O 21/04/2017 2017 0900 3351 22606 121,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000535 Emit- 52 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., Apoyo cobro teatro TREN GELTOKIA ( Apoyo en el cobro FOMENTO EUSKERA de taquilla).-DTO:247

220170003229 ADO 21/04/2017 2017 0600 3411 22724 3.843,42 B13510946 / PROIDMAN, S.L. 22017002145 A- 221 CONTRATO SERVICIOS PROIDMAN, S.L., SOCORRISMO DE APOYO EN EL SALVAMENTO Y SOCORRISMO POLIDEPORTIVO LAMUZA DE MARZO 2017 .-DTO:964

220170003230 ADO 21/04/2017 2017 0500 1611 22717 19.860,93 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017002144 SA1131/1000047 CONTRATO MANTENIMIENTO RED FCC AQUALIA, S.A., MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA AGUAS RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MES MARZO.-DTO:969

220170003238 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 3.872,00 B95334652 / PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES, C.B. 22017002151 42 ACTIVIDADES PROGRAMAS PORTAL 71, C.B.REPRESENTACION OBRA "UNA CASA DE IGUALDAD MUÑAECAS" PROGRAMA 8 DE MARZO.-DTO:982

220170003239 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 484,00 B95450151 / OZENKI SOINUA-ARGIA S.L.L. 22017002151 2/000024 ACTIVIDADES PROGRAMAS OZENKI SOINUA, S.L.L. ALQUILER EQUIPO SONIDO IGUALDAD REPRESENTACION OBRA "CASA DE MUÑECAS".-DTO:982

220170003240 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 1.023,66 F95378816 / KAHLOMEDIA S. COOP. 22017002151 A00327 ACTIVIDADES PROGRAMAS KAHLOMEDIA S. COOP., DISEÑO CARTELES Y TRIPTICOS IGUALDAD CAMPAÑA 8 MARZO.-DTO:982

220170003241 ADO 24/04/2017 2017 0800 3371 22606 1.379,40 G95572350 / GIZAGUNE FUNDAZIOA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017002147 013-17 ACTIVIDADES JUVENTUD GIZAGUNE FUNDAZIOA, JORNADAS SOBRE LONJAS DE JOVENES.-DTO:983

220170003242 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 385,00 G01385525 / ZINHEZBA ASOC. CULTURAL 22017002151 04/17 ACTIVIDADES PROGRAMAS ZINHEZBA ASOC, CULTURAL, PRESENTACION FILM IGUALDAD "DINAMIZACION CINEFORUM" 2 SESIONES PROGRAMA 8 MARZO.-DTO:982

220170003243 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 1.210,00 B95403127 / EIDABE S.L. 22017002151 771 ACTIVIDADES PROGRAMAS EIDABE, S.L., ACTUACION SOBRE FUTBOLISTAS Y PRINTXESAK IGUALDAD HECHAS EN LAUDIO, PROGRAMA 8 MARZO.-DTO:982

220170003244 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 1.052,70 29034161L / MAITENA MONROY ROMERO 22017002151 2017-9 ACTIVIDADES PROGRAMAS MAITENA MONROY ROMERO, 1 CURSO DE AUTODEFENSA, IGUALDAD PROGRMA 8 MARZO.-DTO: 982

220170003245 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 57,60 G01176700 / PASTELERIA DASTAKETA S.C. 22017002151 4060 ACTIVIDADES PROGRAMAS PASTELERIA DASTAKETA, S.C., TES, CAFES Y PASTAS ACTOS IGUALDAD EN PROGRAMA 8 MARZO.-DTO:982

220170003246 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 181,50 40343117J / SUSANA SAGUER BATLLE 22017002151 03-02/17 ACTIVIDADES PROGRAMAS SUSANA SAGUER BATLLE, ANIMACION PERSONALIZADA IGUALDAD "LARITUAL" EL 8 MARZO.-DTO:982

220170003247 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 692,20 50217992E / GOLNAZ AMIRIAM B ASIRI 22017002151 11-2017 ACTIVIDADES PROGRAMAS GOLNAZ AMIRIAN BASIRI, TALLER SOBRE "VELOS, IGUALDAD SEXUALIDAD, ABORTO, VIENTRE ALQILER, ETC. EN MUJER MUSULMANA".-DTO:982

220170003248 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 190,00 B01500065 / ALDAIKO JANTOKIA S.L.U. 22017002151 A10 ACTIVIDADES PROGRAMAS ALDAIKO JANTOKIA, S.L.U., LUNCH ACTOS PROGRAMA 8 IGUALDAD MARZO.-DTO:982

220170003249 ADO 24/04/2017 2017 0800 2317 22606 55,00 25287149Y / ONIEVA MOLINA, MANUEL 22017002151 6/17 ACTIVIDADES PROGRAMAS MANUEL ONIEVA MOLINA, TAXI AL AEROPUERTO ACTOS IGUALDAD PROGRAMA 8 MARZO.-DTO:982

220170003418 ADO 24/04/2017 2017 0100 1321 22770 705,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22017002165 316 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTANTA RAMONA SERBAN, COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL MES MARZO.-DTO:1003

220170003419 ADO 24/04/2017 2017 0100 1321 22770 75,55 X3260527R / LING FEN QIU (RESTAURANTE MULAN) 22017002165 005 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LING FEN QIU, COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES MARZO.-DTO:1003

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003420 ADO 24/04/2017 2017 0100 1321 22770 128,04 J01324847 / BAR ALDATZ, S.C. 22017002165 2017-0004 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BAR ALDATZ, S.C., COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES MARZO.-DTO:1003

220170003421 ADO 24/04/2017 2017 0100 1321 22770 32,74 B01527837 / BIRIBIL LAUDIO, S.L. 22017002165 001/04189 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BIRIBIL LAUDIO, S.L., COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES MARZO.-DTO:1003

220170003422 ADO 24/04/2017 2017 0100 1321 22770 29,80 B01348390 / LAUDIO SOINU S.L. 22017002165 TCK0606/0017 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LAUDIO SOINU, S.L., CENA FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL.-DTO:1003

220170003453 ADO 24/04/2017 2017 0500 1711 22764 6.189,84 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L. 22017002143 17 28 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN, S.L., MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES DEL 1 AL 15 JARDINES MARZO.-DTO:979

220170003454 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22101 6.260,47 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002278 17/330961 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORPORACION CASA CONSISTORIAL DEL 31/01 A 28/02

220170003455 ADO 24/04/2017 2017 0700 2311 22101 120,60 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002279 70120012390723 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO ENERGIA SOCIAL ELECTRICA VIVIENDA SOCIAL LATIORRO

220170003456 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 995,52 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002280 17/342560 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-37 DEL PUBLICO 23/01 A 16/03

220170003457 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 248,98 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002281 17/342559 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-55 DEL PUBLICO 16/01 A 15/03

220170003458 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 2.272,86 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002282 17/342558 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP 36 DEL PUBLICO 16/01 A 14/03

220170003459 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 1.075,11 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002283 17/342561 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-07 DEL PUBLICO 23/01 A 16/03

220170003460 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 827,52 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002284 17/342562 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-56 DEL PUBLICO 23/01 A 15/03

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003461 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 1.290,85 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002285 17/342563 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-12 DEL PUBLICO 13/01 A 14/03

220170003462 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 1.820,03 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002286 17/342564 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-03 DEL PUBLICO 17/01 A 16/03

220170003463 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 2.162,49 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002287 17/342567 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-20 DEL PUBLICO 16/01 A 14/03

220170003464 ADO 24/04/2017 2017 0500 1611 22101 510,89 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002288 17/342566 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACION BOMBEO LARRAZABAL DEL 17/01 A 15/03

220170003465 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 2.055,71 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002289 17/342565 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP-04 DEL PUBLICO 20/01 A 16/03

220170003466 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 1.409,30 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002290 17/348063 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 26/01 A 20/03

220170003467 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 149,31 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002291 17/348039 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA ZUBIKO DEL 15/02 A 17/03

220170003468 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 892,36 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002292 17/348040 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 15/02 A 17/03

220170003469 ADO 24/04/2017 2017 0500 1534 22101 626,68 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002293 17/348041 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS MECANICA ELECTRICA ASCENSOR ZUMALAKARREGI DEL 16/02 A 20/03

220170003470 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 401,01 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002294 17/348042 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES GARDEA DEL 16/02 A 20/03

220170003471 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22101 422,56 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002295 17/348043 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 15/02 A 17/03

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003472 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22101 5.072,54 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002296 17/348044 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 15/02 A 17/03

220170003473 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 524,15 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002297 17/348045 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 15/02 A 17/03

220170003474 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22101 1.039,50 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002298 17/348046 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPO SAN MARTIN DEL 15/02 A 20/03

220170003475 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 187,13 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002299 17/348047 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES NERVION DEL 15/02 A 17/03

220170003476 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 875,82 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002300 17/348048 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 15/02 A 20/03

220170003477 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 649,53 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002301 17/348049 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PULICO DEL 15/02 A 17/03

220170003478 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 797,66 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002302 17/348052 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 15/02 A 17/03

220170003479 ADO 24/04/2017 2017 0800 3261 22101 310,80 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002303 17/348053 ENERGIA ELECTRICA STA.MARIA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEL YERMO EPA CENTRO EPA DEL 15/02 A 17/03

220170003480 ADO 24/04/2017 2017 0800 3231 22101 626,20 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002304 17/348054 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO ARETA DEL 27/01 A 22/03

220170003481 ADO 24/04/2017 2017 0800 3232 22101 350,63 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002305 17/348055 ENERGIA HAURESKOLA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA DEL 24/01 A 17/03

220170003482 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 588,93 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002306 17/348056 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 26/01 A 20/03

220170003483 ADO 24/04/2017 2017 0700 2311 22101 167,13 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002307 17/348057 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA SOCIAL ELECTRICA SOCIALES ARDANTZAZAHARRA DEL 24/01 A 17/03

220170003484 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 1.287,98 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017002308 17/348058 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 25/01 A 20/03

220170003485 ADO 24/04/2017 2017 0100 9253 22604 618,90 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002309 17/348059 GASTOS JUZGADO DE PAZ UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DEL 24/01 A 17/03

220170003486 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 1.186,47 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002310 17/348060 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/01 A 17/03

220170003487 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 838,60 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002311 17/348061 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES KULTURA ETXEA ARETA DEL 27/01 A 21/03

220170003488 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 832,79 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002312 17/348028 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES KULTURA ETXEA DEL 15/02 A 17/03

220170003489 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22101 698,80 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002313 17/348029 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON LATIORRO DEL 15/02 A 17/03

220170003490 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22101 1.076,52 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002314 17/348030 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVOV GARDEA DEL 16/02 A 20/03

220170003491 ADO 24/04/2017 2017 0800 3231 22101 821,58 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002315 17/348031 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LAMUZA DEL 15/02 A 17/03

220170003492 ADO 24/04/2017 2017 0500 4391 22101 1.616,45 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002316 17/348033 ENERGIA ELECTRICA MATADERO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 15/02 A 20/03

220170003493 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22101 433,08 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002317 17/348034 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA DEL 15/02 A 17/03

220170003494 ADO 24/04/2017 2017 0500 1611 22101 165,39 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A.

22017002318 17/348035 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACION BOMBEO ISASI DEL 15/02 A 20/03

220170003495 ADO 24/04/2017 2017 0800 3231 22101 956,88 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002319 17/348036 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO DEL 15/02 A 17/03

220170003496 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22101 621,92 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002320 17/348037 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

CORPORACION ALMACEN ARZA DEL 16/02 A 20/03

220170003497 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 639,96 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002321 17/348038 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA CULTURA DEL 15/02 A 17/03

220170003498 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22101 1.310,77 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017002322 17/348507 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA ENERGIA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA INSTALACIONES DEPORTIVAS ELECTRICA POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 15/02 A 20/03

220170003499 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 309,84 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002323 70330030411171 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 13/01 A 14/03

220170003500 ADO 24/04/2017 2017 0500 1611 22101 171,75 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002324 70330030384417 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO ESTACIONES BOMBEO ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL 13/01 A 14/03

220170003501 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22101 39,36 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002325 70330030378271 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO CLUB JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 27/01 A 22/03

220170003502 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22101 66,78 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002326 70330030378295 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO FRONTON ARETA DEL INSTALACIONES DEPORTIVAS 31/01 A 28/02

220170003503 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22101 281,89 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002327 70330030383672 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO CASA CONSISTORIAL CORPORACION DEL 24/01 A 17/03

220170003504 ADO 24/04/2017 2017 0700 2311 22101 63,61 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002328 70330030397253 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO PISO SOCIAL SOCIAL ZUBEROA DEL 19/01 A 16/03

220170003505 ADO 24/04/2017 2017 0500 1534 22101 1.157,27 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002329 70330030401815 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO ESCALERAS LATIORRO ESCALERAS MECANICA DEL 15/02 A 20/03

220170003506 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22101 495,47 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002330 70330030417389 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO URINARIO MERCADO CORPORACION DEL 25/01 A 20/03

220170003507 ADO 24/04/2017 2017 0500 4141 22101 63,40 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017002331 70330030418928 ENERGIA ELECTRICA HUERTOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO HUERTOS ECOLOGICOS ECOLOGICOS DEL 20/01 A 16/03

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003508 ADO 24/04/2017 2017 0500 1651 22101 27.677,09 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002332 70330030364155 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 13/01 A 14/03

220170003509 ADO 24/04/2017 2017 0500 1611 22101 531,77 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002333 70330030375964 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACIONES BOMBEO AGUA POTABLE DEL 13/01 A 13/03

220170003510 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22101 387,65 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002334 70330030365737 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO EDIFICIOS CORPORACION CORPORACION DEL 26/01 A 20/03

220170003511 ADO 24/04/2017 2017 0800 3231 22101 224,10 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002335 70330030362556 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO ROSALIA PUBLICOS DE CASTRO DEL 27/01 A 22/03

220170003512 ADO 24/04/2017 2017 0600 3321 22101 559,71 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002336 70330030363609 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO BIBLIOTECA DEL 19/01 A 16/03

220170003513 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22101 76,31 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002337 70330030364000 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO BIBLIOTECA JUBILADOS DEL 26/01 A 21/03

220170003514 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22101 108,85 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002338 70330030364755 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO BOLATOKI INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 18/01 A 15/03

220170003515 ADO 24/04/2017 2017 0500 1641 22101 249,48 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002339 70330030365429 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO CEMENTERIO DEL 30/01 A 30/03

220170003516 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22101 94,94 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002340 70330030371229 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO CULTURALES CULTURALES NERVION 1 DEL 24/01 A 17/03

220170003517 ADO 24/04/2017 2017 0800 3371 22101 26,49 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

RECURSO, S.A.U. 22017002341 70330030372242 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO GAZTELEKU GAZTE-LEKU DEL 19/01 A 16/03

220170003518 ADO 24/04/2017 2017 0700 2311 22101 176,31 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002342 70330030373654 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO SOCIAL EMERGENCIAS SOCIALES DEL 24/01 A 17/03

220170003519 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22101 58,46 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017002343 03300303433045 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO TIENDA CORPORACION PRODUCTOS DEL CASERIO DEL 24/01 A 17/03

220170003520 ADO 24/04/2017 2017 0700 2311 22101 29,17 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U.

22017002344 70330030442448 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U. SUMINISTRO PISO SOCIAL APDEMA EN APALOETA DEL 16/01 A 15/03

220170003521 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22103 3.164,15 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22017002345 A2593 CALEFACCION CENTROS SUMOIL, S.A., SUMINISTRO GASOLEO CULTURALES GARDEA CULTURALES

220170003522 ADO 24/04/2017 2017 0800 3371 22103 901,81 A95864492 / NATURGAS SUMINISTRO GLP, S.A.U. 22017002346 2N170300004248 CALEFACCION GAZTELEKU NATURGAS SUMINISTRO GPL, S.A.U., SUMINISTRO GAS GAZTELEKU DEL 17/01 A 06/03

220170003523 ADO 24/04/2017 2017 0800 3231 22101 4.058,90 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017002347 12310201 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS ON DEMAND FACILITES, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO PUBLICOS LATIORRO DEL 25/01 A 23/02

220170003524 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22103 6.265,67 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017002348 123210221 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAND FACILITES, S.L.U., SUMINISTRO POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 25/01 A 23/02

220170003525 ADO 24/04/2017 2017 0800 3231 22103 1.678,95 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017002349 12310208 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ON DEMAND FACILITES, S.L.U., SUMINISTRO COLEGIO ARETA DEL 25/01 A 23/02

220170003526 ADO 24/04/2017 2017 0800 3231 22103 1.789,21 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017002350 12310193 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ON DEMAND FACILITES, S.L.U., SUMINISTRO COLEGIO LAMUZA DEL 25/01 A 23/02

220170003527 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22103 2.190,63 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017002351 12310209 CALEFACCION EDIFICIOS ON DEMAND FACILITES, S.L.U., SUMINISTRO EDIFICIO ARZA DEL CORPORACION 25/01 A 23/02

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170003528 ADO 24/04/2017 2017 0700 2311 22103 379,60 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002352 71170000009830 GAS LOCALES GRUPOS BIENESTAR EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS SOCIALES SOCIAL ARDANTZAZAHAR DEL 20/01 A 17/03

220170003529 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22103 1.051,51 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017002353 12310515 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAND, S.L.U., SUMINISTRO GAS EN FRONTON ARETA

220170003530 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22103 181,21 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002354 71170000010069 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA

220170003531 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22103 190,91 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002355 71170000010030 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA

220170003532 ADO 24/04/2017 2017 0600 3331 22103 403,89 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002356 71170000009958 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS KULTURA CULTURALES ETXEA EN ARETA DEL 25/01 A 22/03

220170003533 ADO 24/04/2017 2017 0800 3261 22103 981,61 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002357 71170000010017 CALEFACCION STA. MARIA DEL EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CENTRO EPA YERMO EPA DEL 31/01 A 23/03

220170003534 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22103 151,78 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002358 71170000009992 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 24/01 A 22/03

220170003535 ADO 24/04/2017 2017 0600 3421 22103 27,68 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002359 71170000010006 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS PISCINAS ELLAKURI DEL 19/01 A 16/03

220170003536 ADO 24/04/2017 2017 0700 3372 22103 394,47 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002360 71170000009901 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 21/01 A 20/03

220170003537 ADO 24/04/2017 2017 0500 4391 22103 328,21 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002361 71170000010334 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS EN MATADERO DEL 24/02 A 27/03

220170003538 ADO 24/04/2017 2017 0500 9204 22103 337,57 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017002362 71170000009791 CALEFACCION EDIFICIOS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS EDIFICIOS CORPORACION CORPORACION DEL 19/01 AL 16/03

220170003539 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA058369 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION EN TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL MES ENERO 2016.-DTO:984

220170003540 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017002149 FA067049 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES FEBRERO 2016.-DTO:984

220170003541 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA068162 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES MARZO 2016.-DTO:984

220170003542 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA072714 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES ABRIL 2016.-DTO:984

220170003543 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA080987 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES MAYO 2016.-DTO:984

220170003544 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA089655 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES JUNIO 2016.-DTO:984

220170003545 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA097890 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES JULIO 2016.-DTO:984

220170003546 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA102827 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES AGOSTO 2016.-DTO:984

220170003547 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA109786 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES SETIEMBRE 2016.-DTO:984

220170003548 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA116235 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES OCTUBRE 2016.-DTO:984

220170003549 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017002149 FA121909 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES NOVIEMBRE 2016.-DTO:984

220170003550 ADO 25/04/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.

22017002149 FA124754 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION TERMINO DESPARASITACION MUNICIPAL, MES DICIEMBRE 2016.-DTO:984

220170003551 ADO 25/04/2017 2017 0800 3371 22606 689,70 B95042867 / CINETRONICA, S.L. 22017002160 0071/17 ACTIVIDADES JUVENTUD CINETRONICA, S.L., REVISION ANUAL DE PROYECTOR DIGITAL CINE MUNICIPAL.-DTO:997

220170003552 ADO 25/04/2017 2017 1000 4331 22606 2.178,00 B01483338 / DEKER 22017002152 92017 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA DEKER BUSINES CONSULTING, S.L.U., PROGRAMA HABLAR Y

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PERSUADIR EN PUBLICO.-DTO:934

220170003669 ADO 25/04/2017 2017 0500 1533 21000 3.696,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22017002155 t-Emit- 170636 REPARAC. MANTEN. DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L, GESTION RESIDUOS DE INFRAESTRUC. URBANAS TRABAJOS DE LA BRIGADA MUNICIPAL.-DTO:989

220170003670 O 25/04/2017 2017 0900 3351 22606 786,50 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017001536 55 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GRAFICAS TXINDOKI, S.L., IMPRESION DE TICKETSCAMPAÑA FOMENTO EUSKERA "SARI ZIURRA".-DTO:1010

220170003671 O 25/04/2017 2017 0900 3351 22606 66,55 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017001536 20170238 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., IMPRESION DE CARTELES ANUNCIO CAMPAÑA FOMENTO EUSKERA "RASCA Y GANA".-DTO:1010 2017 0900 3351 22606 66,55 22017002370 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES FOMENTO EUSKERA

220170003712 ADO 26/04/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017002368 20170323 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., IMPRESION DE CARTELES ANUNCIO FOMENTO EUSKERA ESPECTACULO "PIRAMIDEN BILA".-DTO:1030

220170003713 O 26/04/2017 2017 0900 3351 22606 15,73 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017001536 Emit- 1700019 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., REPARTO CARTELES FOMENTO EUSKERA "EUSKARA, SARI ZIURRA" KANPAINA.-DTO:1010

220170003714 O 26/04/2017 2017 0900 3351 22606 94,38 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000030 Emit- 1700020 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L. REPARTO CARTELES "SORGIN FOMENTO EUSKERA ZAPATUAK" DE ENERO A ABRIL .-DTO:1011

220170003715 ADO 26/04/2017 2017 0900 3351 22606 9,44 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017002368 Emit- 1700021 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SERV. GEN. LLODIO, S.L., REPARTO CARTELES FOMENTO EUSKERA ESPECTACULO "PIRAMIDEN BILA".-DTO:1030

220170003716 ADO 26/04/2017 2017 0900 3351 22606 18,88 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017002369 Emit- 1700022 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., REPARTO 30 CARTELES FOMENTO EUSKERA TEATRO "TRARLESTRUP".-DTO:1031

220170004020 ADO 27/04/2017 2017 0500 1533 21000 8.334,48 B01057629 / SISCA, S.L. 22017002154 001/ 1164 REPARAC. MANTEN. SISCA, S.L., COLOCACION DE BARRERA SUSTITUCION DE INFRAESTRUC. URBANAS BOLARDOS POR BIONDA ACCESO A BELDUI.-DTO:1006 220170004163 ADO 09/05/2017 2017 0500 4141 21002 1.080,00 B31891849 / PIENSOS UNAMUNO S.L. 22017002367 2171787 ACTUACIONES MANTENIM. PIENSOS UNAMUNO, S.L., SUMINISTRO BARRERAS MOVILES PASTIZALES MONTES PARA GANADO VACUNO.-DTO:1087

220170004166 ADO 09/05/2017 2017 1000 2419 22606 3.565,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017002153 1F 016317 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION, S.L.L., CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTAL Y RETRACTIL.-DTO:1012

220170004167 ADO 09/05/2017 2017 0600 3381 22607 316,80 30559016C / ISPIZUA ATXA, PATXI -RESTAURANTE UTZINE-

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017002752 569 FERIA VIERNES DE LOS DOLORES PATXI ISPIZUA, 9 MENUS A TRABAJADORES MUNICIPALES EL DIA VIERNES DE DOLORES.-DTO:1044

220170004168 ADO 09/05/2017 2017 0800 3231 21900 6.308,58 B20569729 / LURKOI -APLICAC.TECNICAS MADERA S.L. 22017002751 S1 170010 REPARAC, MANTEN. OTRO INMOV REPARACIONES, LABORES DE MANTTO PARQUES INFANTILES EXISTENTES EN EL C. P. FABIAN LEGORBURU DE ARETA.-DTO:1041

220170004169 ADO 09/05/2017 2017 0500 1661 22504 111.098,47 Q3317001J / CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRIC 22017002366 9915811717210 CANON VERTIDOS CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE, CUOTA ANUAL CONFEDERACION HIDROGRAFICA 2016 POR NUCLEOS EN LLODIO.-DTO:1063

220170004170 ADO 09/05/2017 2017 0500 4141 21001 1.330,00 79128163K / DANIEL MORA ROMAN 22017002363 022 ACTUACIONES SELVICOLAS EN DANIEL MORA ROMAN, TRABAJOS DE ABONADO DE MONTES MUNICIPALES SECUOYAS.-DTO:1085

220170004171 ADO 09/05/2017 2017 0900 3351 22606 470,00 G48304927 / ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA 22017002823 17053 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA, Sukaldaritza tailelrretako hezitzaile FOMENTO EUSKERA espezifikoa. apirila 18-21.-DTO:1089

220170004172 ADO 09/05/2017 2017 0600 3411 22723 5.996,76 B01278571 / DISPORT EKI S.L. 22017002831 Emit- 14 CONTRATO CURSOS GIMNASIA Y DISPORT EKI, S.L., LAUDIO CURSOS DEPORTIVOS, MES RECEPCIÓN POLIDEPORTIVO ABRIL.-DTO:1114

220170004173 O 09/05/2017 2017 0900 3351 22606 10.672,95 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017002120 B 2017/B/1616 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKARAZ KOOPERATIVA LAUDIO AHIZE 17 1 EUSKARA PLANA FOMENTO EUSKERA 2017:LEHENENGO EPEALDIA.-DTO:1088

220170004174 O 09/05/2017 2017 0900 3351 22606 825,00 15998176C / IZARO GARMENDIA IRASTORTZA 22017000566 2017/00007 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES IZARO GARMENDIA IRASTORTZA. ESPECTACULO INFANTIL FOMENTO EUSKERA "PIRAMIDEEN BILA" EN KORRIKA KULTURALA.-DTO:1115

220170004201 ADO 11/05/2017 2017 0800 3371 22606 48,75 44687080N / ESTIBALIZ URRESOLA SOLAGUREN 22017002160 01/2017 ACTIVIDADES JUVENTUD ESTIBALIZ URRESOLO SOLAGUREN, DINAMIZACION SESIONES DEL FILM "EL CLUB", LAUDIO TOP ZINEMA.-DTO:1143 2017 0800 3371 22606 369,48 22017002161 ACTIVIDADES JUVENTUD

220170004202 ADO 11/05/2017 2017 0500 4141 21002 584,43 F01031277 / AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA S.COOP 22017002825 17001000627 ACTUACIONES MANTENIM. GANADEROS DE ALAVA, S. COOP., ALAMBRE Y ESTACAS PARA PASTIZALES MONTES CIERRE PASTIZALES.-DTO:1135

220170004213 O 11/05/2017 2017 1000 4312 22606 1.550,00 000000000 / VARIOS 22017000018 ACTIVIDADES FOMENTO Y GASTOS TROFEOS, DIPLOMAS, PREMIOS EN METALICO Y DINAMIZACION COMERCIO JURADO CONCURSO PINTXOS 2017.-DTO:1060

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004214 ADO 11/05/2017 2017 0300 9331 21100 1.320,00 H01226000 / CDAD.ZUBEROA, NUM. 1 22017002829 CUOTAS MANTEN. COMUN. COMUNIDAD PROPIETARIOS ZUBEROA 9 PORTAL 1,GASTOS AÑO PROPIETARIOS PATRIMONI 2017, PISO DEL AYTO.-DTO:1109

220170004271 ADO 15/05/2017 2017 0600 3411 22724 3.693,05 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017003311 2017//157 CONTRATO SERVICIOS AITEKO MANAGEMENT, S.L., - Horas de Monitor ( Sustitucion Baja SALVAMENTO Y SOCORRISMO Gorka Arteaga ) MES ABRIL.-DTO:1176

220170004272 ADO 15/05/2017 2017 0600 3411 22606 2.619,65 B95325452 / MONTAKETAK S.L. 22017003313 82 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES MONTAKETAK S.L. ALQUILER CARPAS EN CPTO FUTBITO DEPORTES SEMANA SANTA.-DTO:1180

220170004281 O 16/05/2017 2017 0900 3351 22606 2.710,00 G48304927 / ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA 22017001526 17052 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ERAGINTZA KULTUR ERAKUNDEA, Sukaldaritza tailerren FOMENTO EUSKERA dinamizazioa. apirilak 18-21.-DTO:1064

220170004314 O 19/05/2017 2017 0600 3321 22742 1.503,65 B95003166 / SERVACE, S.L. 22017000518 A 800263 CONTRATO GESTION BIBLIOTECA SERVACE, S.L., SERVICIO Auxiliar en Biblioteca Areta ( MARZO 2017 DE ARETA

220170004315 O 19/05/2017 2017 0400 1501 20201 220,74 W0013547E / BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 22017000462 FLLAYB37996 RENTING IMPRESORA URBANISMO BNP PARIBAS, S.A.L RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO, MES MARZO

220170004316 O 19/05/2017 2017 0700 2313 22732 10.446,39 B01345107 / HAURTZAROA, EDUC. SOCIAL S.L. 22017000523 17- 4 CONTRATO CENTRO DE DIA HAURTZAROA, S.L., SERVICIO DEL "CENTRO DE DIA PARA MENORES NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LLODIO" MES DE ABRIL.

220170004317 O 19/05/2017 2017 0600 3421 22740 150,04 B20572160 / IZADI LABORATEGIA S.L. 22017000005 A/17117 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS IZADI LABORATEGIA, S.L., ANALISIS AGUA PISCINAS

220170004318 O 19/05/2017 2017 0300 9321 22620 156,36 36168531L / ENRIQUE MASIDE PARAMO 22017000532 867 GASTOS CONVENIO CON REGISTRO ENRIQUE MASIDE PARAMO, DATOS REGISTRO PROPIEDAD PROPIEDAD

220170004319 O 19/05/2017 2017 0600 3341 22752 11.523,26 G01038439 / AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE 22017000530 04/17 CONTRATO ACTUACIONES AGRUPACION MUSICAL SAN ROKE, CONCIERTOS 9, 13 Y 14 MUSICALES ABRIL

220170004320 O 19/05/2017 2017 1000 4312 22606 1.732,50 B75055210 / IKERPARTNERS, S.L. 22017000031 Emit- 17269 ACTIVIDADES FOMENTO Y IKERPARTNERS, S.L., "Asistencia Técnica a Agencia de Desarrollo DINAMIZACION COMERCIO Local en Materias Comercio, Empleo y Formac, MES ABRIL

220170004321 O 19/05/2017 2017 1000 4331 22606 1.584,00 B48299028 / BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. 22017000032 BI 74517 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA BULTZ LAN-KONSULTING, S.L., PRESTACIÓN DEL SERVICIO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

DE ASESORAMIENTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS, MES ABRIL

220170004322 O 19/05/2017 2017 0100 9203 22713 3.320,72 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017000440 2017 55 APOYO EXTERNO ADMIDOR. REDES AIARA INFORMATICA S. COOP., APOYO EXTERNO TAREAS INFORMATICAS PUESTO DE ADMINISTRADOR DE REDES INFORMATICAS. ABRIL 2017

220170004323 O 19/05/2017 2017 0800 3371 22606 4.101,90 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000442 Emit- 53 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU,S.L., Cine Juventud abril ( 3 sesiones "Estreno" 2 sesiones "Cine Club" Proyecciones cine del mes de abril

220170004324 O 19/05/2017 2017 0800 3261 22733 540,00 G48473045 / FUNDACION GIZAKIA FUNDAZIOA 22017002107 2017- 31 SERV. ORIENTACION A FAMILIAS FUNDACION GIZAKIA, Servicio ZUZEN "Asesoramiento a familias con DE ADOLESCENTES hijos/as adolescentes en conflicto" MES ABRIL

220170004325 O 19/05/2017 2017 0800 3371 22720 2.916,67 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22017000524 17004 CONTRATO SERVICIO MONITORES KIRIKIÑO, Gazte lekuaren dinamizazioa. apirila GAZTELEKU

220170004326 O 19/05/2017 2017 0100 9252 22710 3.061,30 J01507417 / ORAIN21 S.C. 22017000446 K1-001-2017 47 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN ORAIN21, S.C., Diseño, maquetación, impresión y reparto de ZUIN quincenal 2ª ABRIL 1ª MAYO

220170004327 O 19/05/2017 2017 0100 9252 22603 605,00 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 153 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., PROGRAMA QUINCENAL AYUNTAMIENTO TE INFORMA, 2ª ABRIL

220170004328 O 19/05/2017 2017 0100 9252 22699 181,50 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000023 9106PA000 163 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS LAUDIO IRRATIA, S.L., BANNER PAGINA WEB MES ABRIL MEDIOS COMUNICACION

220170004329 O 19/05/2017 2017 0100 9204 22710 3.224,98 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700025 DISTRIBUCION DE AGENCIA SEDR. GEN. LLODIO, S.L., SERVICIOS REPARTO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA MES ABRIL

220170004330 O 19/05/2017 2017 0600 3341 22763 696,89 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22017001271 2017- 38 CONTRATO GESTION TALLERES IPARNAATURER, S.L., Servicio gestion ludoteca ( Abril 2017 ) C.CULTURA

220170004331 O 19/05/2017 2017 0600 3411 22722 3.747,08 J01316082 / DONA GURUTZE S.C. 22017000520 260 CONTRATO GESTION DONA GURUTZE.S.C. CONTROL INSTALACIONES DEPORTIVAS Y POLIDEPORTIVO GARDEA CULTURALES DE GARDEA. ABRIL 2017

220170004332 O 19/05/2017 2017 0100 9241 22755 2.268,75 B95379863 / ELKAR CONSULTING S.L.L. 22017001310 Emit- 14 CONTRATO PARTICIPACIÓN ELKAR KONSULTING, S.L.L., Gestión servicio de participación CIUDADANA ciudadana, mes Abril

220170004333 O 19/05/2017 2017 0100 9205 22705 1.518,59 B31310790 / CUSTAR S.L. -CUSTODIA DE ARCHIVO-

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22017000458 Emit-2017- 162 CONTRATO CUSTODIA, CUSTAR, S.L., CUSTODIA Y CONSULTA DOCUMENTAL 1010 CONT. X ALMACENAJE ARCHIVO 0.04142 X 30 DÍAS 1.255,03 , MES ABRIL

220170004334 O 19/05/2017 2017 0600 3321 22742 588,39 B95003166 / SERVACE, S.L. 22017000518 A 800361 CONTRATO GESTION BIBLIOTECA SERVACE, S.L., Auxiliar en Biblioteca Areta ( ABRIL 2017 ) DE ARETA

220170004335 O 19/05/2017 2017 0600 3381 22688 600,00 J01316082 / DONA GURUTZE S.C. 22017002158 261 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS DONA GURUTZE S.C. LUNCH FIESTAS GARDEA

220170004336 O 19/05/2017 2017 0300 9321 22620 3,64 36168531L / ENRIQUE MASIDE PARAMO 22017000532 967 GASTOS CONVENIO CON REGISTRO ENRIQUE MASIDE PARAMO, NOTA REGISTRO DE LA PROPIEDAD PROPIEDAD

220170004337 O 19/05/2017 2017 0400 1501 20201 220,74 W0013547E / BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 22017000462 FLL AYB92821 RENTING IMPRESORA URBANISMO BNP PARIBAS LEASE, S.A., RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO, MES MAYO

220170004338 O 19/05/2017 2017 0600 3341 22752 1.035,00 G01282060 / EKIN JOLEAK 22017000435 01/2017 CONTRATO ACTUACIONES EKIN JOLEAK, 3 PASACALLES MES ABRIL MUSICALES

220170004339 O 19/05/2017 2017 0300 9341 22709 4.645,32 A48913297 / GESMUNPAL, S. A- 22017000461 2017/ 133 SERVICIO APOYO RECAUDACION GESMUNPAL, S.A., APOYO A LA RECAUDACION DE TRIBUTOS Y EJECUTIVA OTROS, MES ABRIL

220170004340 O 19/05/2017 2017 0500 1331 20000 855,99 E01556356 / HERENCIA YACENTE DE ENRIQUE GASTACA 22017002162 01/17 ALQUILER DE TERRENOS HERENCIA YACENTE ENRIQUE GASTAKA, ALQUILER TERRENO PARQUIN EN LANDALUZE, MES ENERO

220170004341 O 19/05/2017 2017 0500 1331 20000 855,99 E01556356 / HERENCIA YACENTE DE ENRIQUE GASTACA 22017002162 02/17 ALQUILER DE TERRENOS HERENCIA YACENTE ENRIQUE GASTAKA, ALQUILER TERRENO PARQUIN EN LANDALUZE, MES FEBRERO

220170004342 O 19/05/2017 2017 0500 1331 20000 855,99 E01556356 / HERENCIA YACENTE DE ENRIQUE GASTACA 22017002162 03/17 ALQUILER DE TERRENOS HERENCIA YACENTE ENRIQUE GASTAKA, ALQUILER TERRENO PARQUIN EN LANDALUZE, MES MARZO

220170004343 O 19/05/2017 2017 0500 1331 20000 855,99 E01556356 / HERENCIA YACENTE DE ENRIQUE GASTACA 22017002162 04/17 ALQUILER DE TERRENOS HERENCIA YACENTE ENRIQUE GASTAKA, ALQUILER TERRENO PARQUIN EN LANDALUZE, MES ABRIL

220170004344 O 19/05/2017 2017 0600 3341 22752 1.035,00 G01279439 / LANKAIETAKO LAGUNAK KULTUR TALDEA 22017000055 3/2017 CONTRATO ACTUACIONES LANKAIETAKO LAGUNAK, 3 KALEJIRAS EL 27 ABRIL Y 3 Y 7 MUSICALES MAYO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004345 O 19/05/2017 2017 0600 3411 22300 476,68 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017000571 171434 TRANSPORTES INSTALACIONES AUTOCARES SOBRON, S.L., TRTASLADO DE ALUMNOS AL DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES ABRIL

220170004346 O 19/05/2017 2017 0600 3421 22740 150,04 B20572160 / IZADI LABORATEGIA S.L. 22017000005 A/17169 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS IZADI LABORATEGIAK, S.L., TRATAMIENTO AGUA PISCINAS POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES ABRIL

220170004347 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 22201 9,95 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017003338 01NJ7IG TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A. 1 GB DATOS INTERNET CONCEJALIA HACIENDA

220170004348 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 22201 124,64 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017003339 01NJ7IQ TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A. SISTGEMA ALARMAS COLEGIO ARETA

220170004349 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22108 116,89 B48904668 / DIEMER, S.L. 22017003340 2701183 BOTIQUIN INSTALACIONES DIEMER, S.L., ROLLO SABANA PAPEL PARA CAMILLA DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170004350 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22001 75,00 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017003341 1209 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES JOSE FIDEL ALVARO GALAN, TONER OFICINAS DEPORTES

220170004351 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 21100 48,70 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017003342 170377 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GOAR FERRETERIA, S.L., COLGADOR PARA CAMPO SAN MARTIN DEPORTES

220170004352 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 21100 27,27 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017003343 170376 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GOAR FERRETERIA, S.L., COLGADOR PARA CAMPO SAN MARTIN DEPORTES

220170004353 ADO 19/05/2017 2017 0500 1651 21000 231,01 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017003344 170375 REPARAC. MANTENIM. RED DE GOAR FERRETERIA, S.L., CANDADO SERVICIO ALUMBRADO ALUMBRADO PUBLICO

220170004354 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 45,88 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017003345 170374 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GOAR FERRETERIA, S.L., CERRADURA PARA CENTRO EPA PUBLICOS

220170004355 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 617,92 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017003346 170373 REPARAC. MANTEN. GOAR FERRETERIA, S.L., SUMINISTRO MATERIALES VARIOS INFRAESTRUC. URBANAS PARA INFRAESTRUCTURAS

220170004356 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22001 30,21 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003347 70005733 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES ALMACENES CAYPE, S.A., Suministro Material de Oficina A INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170004357 ADO 19/05/2017 2017 0500 1641 21100 201,54 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017003348 170372 REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO GOAR FERRETERIA, S.L., SUMINISTRO MATERIALES VARIOS MUNICIPAL PARA CEMENTERIO

220170004358 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 161,96 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017003349 170442 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PUBLICOS PARA COLEGIOS

220170004359 ADO 19/05/2017 2017 0600 3331 21100 78,90 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017003350 170338 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES VARIOS CULTURALES PARA CEDIFICIOS CULTURA

220170004360 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 21000 355,57 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017003351 170389 REPARAC. MANT. E.T.C. ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES VARIOS INFRAESTRUC. DEPORTES PARA EDIFICIOS DEPORTES

220170004361 ADO 19/05/2017 2017 0500 1711 21200 192,43 B01343821 / AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. 22017003352 R170069 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U., REPARACION DE PARQUES Y JARDINES TRONZADERA Y CORTACESPED

220170004362 ADO 19/05/2017 2017 0100 1321 21300 296,27 B01343821 / AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. 22017003353 R170070 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U., REPARACION MOTO POLICIA POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL

220170004363 ADO 19/05/2017 2017 0500 1711 21200 131,30 B01343821 / AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. 22017003354 R170121 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U., REPARACION MOTOSIERRA PARQUES Y JARDINES DE JARDINERIA

220170004364 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21300 181,39 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017003355 2058877/A REPARAC. MANTEN VEHICULOS SERVILAN,S.L., REPARACION D ELA EXCAVADORA INFRAESTRUC URBANAS

220170004365 ADO 19/05/2017 2017 0500 1711 21100 357,07 16056718G / LANDA LEGARRETA, UNAI -LUBRILANDA- 22017003356 141521 REPARAC. MANTENIM. UNAI LANDA LEGARRETA, MATERIALES MANNTO JARDINERIA INVERNADERO

220170004366 ADO 3 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 1.056,44 B01337658 / CEPINORTE, S.L. 22017003357 A17000573 REPARAC. MANTEN. CEPINORTE, S.L., SUMINISTRO PINTURAS A INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004367 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 151,01 B01476944 / BABIOTEC, S.L.

22017003358 B17786 REPARAC. MANTEN. BABIOTEC, S.L., SIERRA DE CINTA PARA INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170004368 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 28,13 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017003359 B17787 REPARAC. MANTEN. BABIOTEC, S.L., ELECTRODOS REPARACIONES INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004369 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 264,09 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017003360 54 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GRAFICAS TXINDOKI, S.L., TALONARIOS PARA CITAS DE

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

GENERALES BIENESTAR SOCIAL

220170004370 ADO 19/05/2017 2017 0200 9202 22002 361,92 A58417346 / WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 22017003361 12 10016275 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, WOLTERS KLUWER, S.A. LIBRO PRACTICA URBANISTICA SERV.GRLES F. PÚBLICA

220170004371 ADO 19/05/2017 2017 0200 9202 22002 3.173,38 A58417346 / WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 22017003362 12 10002779 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, WOLTERS KLUWER, S.A., LIBROS "CONTRATACION, DIARIO SERV.GRLES F. PÚBLICA LEY ONLINE Y CONSULTOR AYTOS"

220170004372 ADO 19/05/2017 2017 0200 9202 22002 859,10 A58417346 / WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 22017003363 12 10015819 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, WOLTERS KLUWER, S.A., LIBRO "SELECCION PLUS FISCAL SERV.GRLES F. PÚBLICA ARABA"

220170004373 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 21100 1.032,09 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017003364 111175/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS MANTTO. SERV. COMUNES EDIFICIOS CORPORACION

220170004374 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 1.391,37 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017003365 111176/2017 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS MANTTO. PUBLICOS COLEGIOS

220170004375 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 21000 515,94 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017003366 111177/2017 REPARAC. MANT. E.T.C. BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS INFRAESTRUC. DEPORTES MANTTO. INSTALACIONES DEPORTES

220170004376 ADO 19/05/2017 2017 0500 1651 21000 2.415,45 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017003367 111178/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO

220170004377 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 2.265,16 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017003368 FC17-659 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A. BALDOSA Y BORDILLO MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004378 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 3.106,63 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017003369 FC17-657 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A. SUMINISTRO DE PIEDRA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004379 ADO 19/05/2017 2017 0500 1641 21100 1.161,60 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017003370 01 33188 REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO M.J.. OÑATE, S.L., BUZO / MASCALILLA Y GUANTE NITRILO

MUNICIPAL VERDE PARA CEMENTERIO

220170004380 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 52,05 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017003371 01 33187 REPARAC. MANTEN. M.J. OÑATE, S.L., MANGUITOS SERRAJE HASTA EL CODO / INFRAESTRUC. URBANAS GAFA ALTIMETER OPERARIOS BRIGADA

220170004381 ADO 19/05/2017 2017 0200 9202 22300 34,35 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017003372 A00014428 TRANSPORTES FUNCION PUBLICA VILORA SER. URGENTES, S.L., TRANSPORTE A FUNCION PUBLICA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004382 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22300 104,76 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017003373 A00014429 TRANSPORTES BIENESTAR VILORA SER. URGENTES, S.L., TRANSPORTE A BIENESTAR SOCIAL.- SOCIAL

220170004383 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22199 2,55 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003374 201700031 OTROS SUMINISTROS ANE GARAYOI Y OTRO, S.C. COPIA DE LLAVE INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170004384 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 22199 12,77 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003375 201700032 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS ANE GARAYOI Y OTRO, S.C. COPIA DE LLAVES PARA COLEGIOS PUBLICOS

220170004385 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 37,89 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003376 201700033 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ANE GARAYOI Y OTRO, S.C. SUMINISTRO MATERIALES PUBLICOS MANTTO. COLEGIOS

220170004386 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 21200 168,38 B48182174 / EUSKAINSA S.L. 22017003377 50584 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA EUSKAINSA, S.L., MANTTO. RELOJ CASA CONSISTORIAL SERVICIOS COMUNES

220170004387 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 999,75 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017003378 AB10715 REPARAC. MANTEN. ARCANOR CANTERAS, S.A.U., MANTTO. INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170004388 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 289,82 B53038055 / AGLOMERADOS DOS R, S.L. 22017003379 A17/315 REPARAC. MANTEN. AGLOMERADOS DOS R., S.L., BOTES DE AGLOMERADO INFRAESTRUC. URBANAS MANTTO. INFRAESTRUCTURAS

220170004389 ADO 19/05/2017 2017 0100 9121 23100 111,02 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017003380 017/0000504228 DIETAS, LOCOMOCION Y SOLRED, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VECHICULO SR ALCALDE TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO

220170004390 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 1.254,77 B01014828 / HORMIGONES ALAVESES S.L. 22017003381 2017/87 REPARAC. MANTEN. HORMIGONEZ ALAVESES, S.L., HORMIGON MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004391 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 21100 48,40 B01317502 / MOBINER, TAPICERIA Y MOBILIARIO NERVION ,S.L.L. 22017003382 A17/46 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS MOBINER, S.L.L., TAPIZADPO DE UNA SILLA DEL DEPORTES POLIDEPORTIVO

220170004392 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 21200 104,62 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017003383 Rect- 64 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION FOTOCOPIDORA DE UTILLAJE URBANISMO

220170004393 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 21200 70,18 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017003384 Rect- 65 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION FOTOCOPIDORA DE UTILLAJE HACIENDA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004394 ADO 19/05/2017 2017 0500 1532 20200 153,15 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017003385 2017 0 000483 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER DE DUMPER ORUGAS OBRA CASTILLO ARRAÑO

220170004395 ADO 19/05/2017 2017 0100 1321 21300 30,04 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017003386 FF 340 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1121 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170004396 ADO 19/05/2017 2017 0100 1321 21300 125,40 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017003387 FF 341 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170004397 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 21300 149,16 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017003388 FF 342 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES VI-5903-Y DE OBRAS Y SERVICIOS

220170004398 ADO 19/05/2017 2017 0500 1331 22199 479,16 B60070505 / SEÑALES GIROD, S.L. 22017003389 10 1700684 OTROS SUMINISTROS SEÑALES SEÑALES GIROD, S.L., Cono altura 500 mm. naranja, con fase blanca RFT RA1

220170004399 ADO 19/05/2017 2017 0600 3321 22002 282,10 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017003390 20175841 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A LA BIBLIOTECA, MES BIBLIOTECA MARZO

220170004400 ADO 19/05/2017 2017 0600 3321 22002 108,45 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017003391 20175836 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, REVISTAS A LA BIBLIOTECA, MES MARZO BIBLIOTECA

220170004401 ADO 19/05/2017 2017 0600 3321 22002 89,40 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017003392 20175837 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A LA BIBLIOTECA ARETA, BIBLIOTECA MES MARZO

220170004402 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22199 96,20 B95167060 / A. INDE EDUCA S.L. 22017003393 2017/183 OTROS SUMINISTROS A. INDE EDUCA, S.L., GANCHO PVC PARA ENGANCHAR INSTALACIONES DEPORTIVAS PORTERIAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170004403 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22300 774,40 16233341X / TRANSPORTES VICTOR-Victor Gracianteparaluceta Mimenza 22017003394 608 TRANSPORTES BIENESTAR VICTOR GRACIANTEPARALUCETA, TRASPORTE ALIMENTOS

SOCIAL.- UNION EUROPEA

220170004404 ADO 19/05/2017 2017 0500 1711 21000 491,80 14903355E / GARDEN ERENA -EMILIA NARANJO MARTIN 22017003395 23/ REPARAC.MANTENIM. PARQUES Y EMILIA NARANJO MARTIN, SUMINISTRO FLORES A JARDINERIA JARDINES

220170004405 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 813,12 A28122125 / CANON ESPAÑA, S.A. 22017003396 2824100 MATERIAL OFICINA SERVICIOS CANON, S.A., PAPEL RECICLADO OFICINAS GENERALES GENERALES

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004406 ADO 19/05/2017 2017 1000 2419 22603 20,64 A79206223 / LYRECO ESPAÑA, S.A. 22017003397 7150229824 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LYRECO, S.A., TABLERO DE CORCHO PARA PROPAGANDA FOMENTO EMPLEO AGENCIA DESARROLLO

220170004407 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 893,08 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017003398 201711382 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAS ELECTROSOLDADAS MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004408 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 1.772,89 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017003399 201711386 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAZOS MANTTO. INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170004409 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 295,62 B01337658 / CEPINORTE, S.L. 22017003400 A17000579 REPARAC. MANTEN. CEPINORTE, S.L., PINTURAS MANTTO. INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170004410 ADO 19/05/2017 2017 1000 2419 22699 9,20 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017003401 124 OTROS GASTOS DIVERSOS JULIO ORTIZ, COPIAS A COLOR PARA AGENCIA DESARROLLO FOMENTO EMPLEO

220170004411 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 182,95 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017003402 125 MATERIAL OFICINA SERVICIOS JULIO ORTIZ, COPIAS CLASIFICADAS Y GRAPADAS OFICINAS GENERALES GENERALES

220170004412 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21300 157,30 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017003403 B17965 REPARAC. MANTEN VEHICULOS BABIOTEC, S.L., MALLA PARA CAMION INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUC URBANAS

220170004413 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21300 156,50 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017003404 2058883/A REPARAC. MANTEN VEHICULOS SERVILAN, S.L., REPARACION DUMPER INFRAESTRUC URBANAS

220170004414 ADO 19/05/2017 2017 0500 1641 21100 23,60 B01505775 / MAQUINARIA ESKUZA, S.L. 22017003405 19-17 REPARAC. MANTENIM. CEMENTERIO MAQUINARIA ESCUZA, S.L., AFILAR MOTOSIERRA CEMENTERIO MUNICIPAL

220170004415 ADO 19/05/2017 2017 0100 1321 22199 2,15 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003406 201700045 OTROS SUMINISTROS POLICIA ANE GARAYO Y OTRO, S.C., PORTAETIQUETAS POLICIA LOCAL MUNICIPAL

220170004416 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 13,92 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003407 201700047 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., MATERIALES MANTTO COLEGIOS PUBLICOS

220170004417 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 21100 111,51 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003408 201700048 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., MATERIALES MANTTO EDIFICIOS SERV. COMUNES CORPORACION

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004418 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 22109 480,47 B01164870 / JUPER BI S.L. 22017003409 F17002049 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS JUPER BI, S.L., PRODUCOTS LIMPIEZA CORPORACION

220170004419 ADO 19/05/2017 2017 0500 1601 21000 584,13 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017003410 FC17-851 REPARACIONES ALCANTARILLADO PLAZA AMURRIO, S.A., MATERIALES REPARACIONES ALCANTARILLADO

220170004420 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 952,12 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017003411 FC17-822 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., TUBO DE SANEAMIENTO MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004421 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 122,66 A08015646 / S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 22017003412 462387002 REPARAC. MANTEN. CARBUROS METALICOS, S.A., ENVASES DE GAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170004422 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22202 3.236,35 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017003413 4001994436 SERVICIOS POSTALES SDAD. CORREOS, S.A, SERVICIO CORRESPONDENCIA MES MARZO 2017 0100 9253 22604 117,74 22017003414 GASTOS JUZGADO DE PAZ

220170004423 ADO 19/05/2017 2017 0100 9204 22002 180,96 A58417346 / WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 22017003415 9 10023835 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. WOLTERS KLUWER. S.A., SUSCRIPCION AÑO 2017 A LA GENERALES REVISTA "TODO SOCIAL"

220170004424 ADO 19/05/2017 2017 0600 3331 21100 217,23 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017003416 71703267 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN CASA MATRIZ SE CULTURALES ACUDE AL LOCAL POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA

220170004425 ADO 19/05/2017 2017 0600 3331 21100 87,12 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017003417 71703803 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN CASA MATRIZ CULTURALES FALSAS ALARMAS EN EL DETECTOR DE ROBO

220170004426 ADO 19/05/2017 2017 0100 9203 22003 242,00 B95057915 / IBAIZABAL, S.L. -RECICLAJE- 22017003418 A/20170551 MATERIAL INFORMÁTICO NO IBAIZABAL, S.L., TONER OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170004427 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 21200 134,79 B01343821 / AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U.

22017003419 R170141 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U., REPARACION CORTACESPED SERVICIOS COMUNES

220170004428 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 22199 133,10 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017003420 17-107 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS ROTULOS NERVION, S.L., SUMINISTRO DE BANDERAS DE LA CORPORACION UNION EUROPEA - CUADRILLA DE AIALA

220170004429 ADO 19/05/2017 2017 0600 3331 21100 306,25 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017003421 71703804 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN MUSEO VASCO DE CULTURALES GASTRONOMIA. SIRENA EXTERIOR DE ROBO GRADO

220170004430 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 21300 146,71 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017003422 FF 353 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES V5903Y DE OBRAS

220170004431 ADO 19/05/2017 2017 0600 3381 22607 728,42 B48420459 / ETXEKIT S.L. 22017003423 E17 0804 FERIA VIERNES DE LOS DOLORES ETXEKIT, S.L., ALQUILER DE VALLAS EL VIERNES DE DOLODRES

220170004432 ADO 19/05/2017 2017 0100 9201 22603 436,81 B95011276 / EUSKAL PRENSA -GARA- 22017003424 P17-599 PUBLICIDAD ANUNCIOS EUSKAL PRENSA-GARA- ANUNCIO MUNICIPAL SOBRE VIERNES BOTHA-PRENSA DE DOLORES

220170004433 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 907,50 B95452207 / AMIANTEC 3000, S.L. 22017003425 2017/051 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS AMIANATEC 3000, S.L., DESMONTAJE Y ELIMINACION DE PUBLICOS PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO COLEGIO LATIORRO

220170004434 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017003426 80120001164029 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITV ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO 6351CYM DE SERVICIOS COMUNES OBRAS

220170004435 ADO 19/05/2017 2017 0100 9201 22603 110,27 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017003427 2017/1543 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO CONTRATACION OBRAS ACCESIBILIDAD A BOTHA-PRENSA ARRAÑO FASE III

220170004436 ADO 19/05/2017 2017 0100 9201 22603 112,50 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017003428 2017/1542 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO CONTRATACION OBRAS APARCAMIENTO BOTHA-PRENSA PARA AUTOCARAVANAS

220170004437 ADO 19/05/2017 2017 0100 9201 22603 33,77 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017003429 2017/1348 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO DIRECCION OBRAS URBANIZACION ZUBIKO, BOTHA-PRENSA ELORZA Y J. MATIA

220170004438 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22001 179,69 B34040774 / OMESA INFORMATICA S.L. 22017003430 1710269 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES OMESA INFORMATICA, S.L., MATERIALES OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170004439 ADO 19/05/2017 2017 0100 9201 22603 521,81 B20810354 / IRAGARRI S.L. 22017003431 I 170598 PUBLICIDAD ANUNCIOS IRAGARRI, S.L., ANUNCIO DEL AYTO EN PROMOCION KORRIKA

BOTHA-PRENSA Y KUATRIKOMIA

220170004440 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 21000 611,05 B48420459 / ETXEKIT S.L. 22017003432 E17 0887 REPARAC. MANT. E.T.C. ETXEKIT, S.L., ALQUILER Y PORTE VALLAS CAMPO SNA INFRAESTRUC. DEPORTES MARTIN TORNEO FUTBITO SEMANA SANTA

220170004441 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 22199 605,00 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003433 70007419 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS ALMACENES CAYPE, S.A., SUMINISTGRO DE VITRINA 506082 PUBLICOS COLEGIOS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004442 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 131,12 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003434 70007420 MATERIAL OFICINA SERVICIOS ALMACENES CAYPE, S.A., SUMINISTOTR DE PRINTER 40 GENERALES

220170004443 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 185,01 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003435 70007421 MATERIAL OFICINA SERVICIOS ALMACENES CAYPE, S.A., Suministro Material de Oficina GENERALES

220170004444 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 241,37 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003436 70007436 MATERIAL OFICINA SERVICIOS ALMACENES CAYPE, S.A. Suministro Material de Oficina GENERALES

220170004445 ADO 19/05/2017 2017 0800 3371 22699 17,18 F26006841 / EZCARAY INTERNACIONAL 22017003437 0083/17 OTROS GASTOS DIVERSOS EZKARAY INTERNACIONAL, NUMERACION BUTACAS EN CINE JUVENTUD MUNICIPAL

220170004446 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017003438 A/000014/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170004447 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017003439 A/000015/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170004448 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017003440 A/000013/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170004449 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017003441 A/000016/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170004450 ADO 19/05/2017 2017 0100 1321 21200 660,30 A83140012 / DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. 22017003442 VFO/15159086 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA DRAGER SAFETY, S.A., REPARACION DEL ALCOTEST DE POLICIA MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170004451 ADO 19/05/2017 2017 0100 9204 22002 394,79 A48290936 / GOMILA, LIBRERIA JURIDICA S.A. 22017003443 B1700678 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. LIBRERIA GOMILA, S.A. LIBRO REGIMEN JURIDICO AREA GENERALES SECRETARIA

220170004452 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 787,95 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017003444 AB10751 REPARAC. MANTEN. ARIDOS Y CANTERAS S.A.U., MATERIALES MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004453 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22199 116,16 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017003445 70 OTROS SUMINISTROS GRAFIKAS TXINDOKI, S.L., CARNETS USUARIOS "EXENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PAGO"

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004454 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 238,37 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017003446 71 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GRAFIKAS TXINDOKI, S.L., SOBRES RECICLADOS OFICINAS GENERALES GENERALES

220170004455 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 577,52 B48221089 / HIERROS BAM S.L. 22017003447 F035589 REPARAC. MANTEN. HIERROS BAM, S.L., PLETINA, TUBO CUADRADO Y CHAPA INFRAESTRUC. URBANAS MANTTO. INFRAESTRUCTURAS

220170004456 ADO 19/05/2017 2017 0500 4141 21300 407,89 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017003448 FF 375 MANTEN. Y REPARACION VEHICULO AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L. REPARACION VEHICULO 6351 CYM DE MONTES

220170004457 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 22201 9,95 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017003449 01NT1I0 TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., DATOS INTERNET CONCEJALIA HACIENDA

220170004458 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 1.221,86 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22017003450 10 202 REPARAC. MANTEN. URBABIL, S.L., Llave proximidad estandar programable INFRAESTRUC. URBANAS

220170004459 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 21200 130,67 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017003451 Rect- 66 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION 17444 DE LA MAQUINA UTILLAJE SAC CON FECHA 19-04-17

220170004460 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 89,85 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017003452 2017 0 000672 REPARAC. MANTEN. ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER VALLA CERRAMIENTO (DEL INFRAESTRUC. URBANAS 01-04 AL 24-04)

220170004461 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 6,92 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017003453 2017 0 000673 REPARAC. MANTEN. ALLENDE ENKARKI, S.L., TOLVA HORMIGON DOBLE VERTIDO 300 INFRAESTRUC. URBANAS L DOBLE VERTIDO 300 L (DEL 05-04 AL 05-04)

220170004462 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 86,95 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017003454 2017 0 000682 REPARAC. MANTEN. ALLENDE ENKARKI, S.L., DUMPER ORUGAS 900 TD 9 DL (DEL INFRAESTRUC. URBANAS 28-04 AL 30-04)GASOLINA/GASOIL GRANDE / LITRO GASOLEO

220170004463 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 465,85 B01278704 / RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ S.L. 22017003455 911408 REPARAC. MANTEN. RECUBRIMIENTOS SANTA CRUZ S.L. PINTAR MATERIAL NEGRO INFRAESTRUC. URBANAS TXT.

220170004464 ADO 19/05/2017 2017 0800 3232 22699 98,46 14870525J / LARISGOITIA ZARATE, JOSE RAMON.-TINTORERIA NERVION 22017003456 1705 OTROS GASTOS DIVERSOS LARISGOITIA ZARATE JOSE RAMÓN- TINTORERIA NERVION. HAURESKOLA VARIOS PARA GUARDERIA MATXINTXU

220170004465 ADO 19/05/2017 2017 0600 3421 22199 19,80 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003457 201700050 OTROS SUMINISTROS ANE GARAYO Y OTRO S.C.- FERRETERIA GARAYO. RELOJ INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA POLIDEPORTIVO LAMUZA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004466 ADO 19/05/2017 2017 0600 3321 22001 26,85 B95042313 / DIGISISTEMS, S.L., 22017003458 172348 MATERIAL DE OFICINA DE LA DIGISISTEMS S.L. TONER RESIDUAL BIBLIOTECA BIBLIOTECA

220170004467 ADO 19/05/2017 2017 0600 3381 22688 108,90 B01246743 / ASERRADERO OLABARRIETA S.L. 22017003459 5547 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ASERRADERO OLABARRIETA S.L. SERRIN PARA FESTEJOS

220170004468 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 762,36 30663444M / MARIA ANGELES PÉREZ MARTÍNEZ-GAUZLAN 22017003460 10170304 REPARAC. MANTEN. MARIA ANGELES PEREZ MARTINEZ-GAUZLAN. ROPA PARA INFRAESTRUC. URBANAS PERSONAL INFRAESTRUCTURAS

220170004469 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21200 935,34 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017003461 FF 390 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION REMOLQUE INFRAESTR PEQUEÑO

220170004470 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 220,22 B01313261 / BIDEKO BI S. L. TRANSPORTES 22017003462 2017/172 REPARAC. MANTEN. BIDEKO BI S,L. TRANSPORTES - HORMIGONAR CON GRUA INFRAESTRUC. URBANAS

220170004471 ADO 19/05/2017 2017 0800 2317 22699 108,90 B01235290 / GARBIZER S.L. 22017003463 17-2017-A OTROS GASTOS DIVERSOS GARBIZER S.L. LIMPIEZA PISO AREA MUJER IGUALDAD

220170004472 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22300 69,84 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017003464 A00014470 TRANSPORTES BIENESTAR VILORA SER. URG., S.L., TRANSPORTES A BIENESTAR SOCIAL SOCIAL.-

220170004473 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 693,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22017003465 170973 REPARAC. MANTEN. DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L., CAMBIO CONTENEDORES INFRAESTRUC. URBANAS ESCOMBROS

220170004474 ADO 19/05/2017 2017 0300 9204 22001 774,16 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017003466 84 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GRAFICAS TXINDOKI, S.L., HOJAS PARA NOTIFICACIONES GENERALES OFICINAS GENERALES

220170004475 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 22199 49,17 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003467 201700057 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C. COPIAS DE LLAVES COLEGIOS PUBLICOS PUBLICOS

220170004476 ADO 19/05/2017 2017 0700 3372 21200 62,92 B95106647 / INSTALACIONES DE HOSTELERIA IBAÑEZ S.L. 22017003468 A/20170070 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HOSTELERIA IBAÑEZ, S.L., REPARACION MAQUINA CAFE EN CENTROS JUBILADOS CENTRO JUBILADOS DOCTOR FLEMING

220170004477 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22106 22,45 16303643R / FARMACIA IRANZU SOLAUN 22017003469 57 PENSIONES ALIMENTICIAS A FARMACIA IRANTZU SOLAUN, PRODUCTOS FARMACIA TRANSEUNTES ASISTENCIA SOCIAL

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004478 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21300 227,61 J01051622 / IBAR LAU S.C. 22017003470 39266/2017 REPARAC. MANTEN VEHICULOS IBAR LAU, S.C., REPARACION VEHICULO E-8788-BBZ DE OBRAS INFRAESTRUC URBANAS

220170004479 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 152,94 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017003471 17/000161 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS CRISTALERIA SAG, S.L., COLOCACION DE LUNAS EN COLEGIO PUBLICOS LATIORRO

220170004480 ADO 19/05/2017 2017 0800 3231 21100 153,94 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017003472 201700058 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., CERRADURAS COLEGIOS PUBLICOS

220170004481 ADO 19/05/2017 2017 0100 1321 22199 10,00 X0348845H / CITY MOVIL 22017003473 1705090003 OTROS SUMINISTROS POLICIA CITY MOVIL, CABLE CONEXION USB POLICIA LOCAL MUNICIPAL

220170004482 ADO 19/05/2017 2017 0500 1533 21000 546,84 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017003474 B171345 REPARAC. MANTEN. BABIOTEC, S.L., MATERIALES REPARACIONES INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004483 ADO 19/05/2017 2017 0300 9341 22699 523,58 A95653077 / KUTXABANK 22017003475 11204 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION DEVOLUCION RECIBOS, GESTION TESORERIA ORD:112

220170004484 ADO 19/05/2017 2017 0300 9341 22699 106,11 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017003476 11604 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA LABORAL, GASTOS GESTION DEVOLUCION RECIBOS, ORD. GESTION TESORERIA 116

220170004485 ADO 19/05/2017 2017 0300 9341 22699 2,24 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017003477 11704 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA LABORAL, GASTOS GESTION TPV MULTAS TRAFICO, ORD. GESTION TESORERIA 117

220170004486 ADO 19/05/2017 2017 0300 9341 22699 16,19 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017003478 11804 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA LABORAL, GASTOS GESTION RECIBOS POLIDEPORTIVO, GESTION TESORERIA ORD. 118

220170004487 ADO 19/05/2017 2017 0300 9341 22699 15,55 A95653077 / KUTXABANK 22017003479 10604 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION REMESA LICENCIAS, ORD. 106 GESTION TESORERIA

220170004488 ADO 19/05/2017 2017 0300 9341 22699 1,22 F31021611 / CAJA RURAL DE NAVARRA 22017003480 20304 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA RURAL NAVARRA, GASTOS GESTION RECIBOS, ORD. 203 GESTION TESORERIA

220170004489 ADO 19/05/2017 2017 0500 9204 22109 240,00 G46193397 / ASOCIACION PROTECCION A MINUSVALIDOS (ADISVA) 22017003481 8448-CD PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS ADISVA, AMBIENTADORES PARA EDIFICIOS CORPORACION CORPORACION

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004490 ADO 19/05/2017 2017 0100 1321 21200 486,42 S2817035E / CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA 22017003482 F170641 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA CENTRO METROLOGIA, VERIFICACION DE ETILOMETRO DE POLICIA MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170004491 ADO 19/05/2017 2017 0700 2311 22106 64,05 R0100041C / CARITAS INTERPARROQUIAL DE LLODIO-CARITAS DIOCESANA 22017003483 29 PENSIONES ALIMENTICIAS A CARITAS LLODIO, SERVICIOS A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170004492 ADO 19/05/2017 2017 0600 3411 22780 3.431,37 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017003310 2017//148 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., SERVICIO SOCORRISMO Y SEMANA POLIDEPORTIVO PORTERIA FINES DE SEMANA MES DE ABRIL.-DTO:1177

220170004493 ADO 19/05/2017 2017 0900 3351 22606 18,00 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017003331 20170396 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK, S.L., IMPRESION CARTELES CONCIERTO DE "IGOR FOMENTO EUSKERA ARZUAGA".-DTO:1254

220170004494 ADO 19/05/2017 2017 0500 1532 21000 2.722,50 B75014530 / ANTIDESLIZANTES ARTIA S.L.U. 22017003323 2/17 REPARAC. MANTENIM ARTIA, S.L.U., TRATATIMENTO DE ANTIDESLIZANTE EN PLAZA PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS LAMUZA 21-35.-DTO:1216

220170004495 ADO 19/05/2017 2017 0900 3351 22606 121,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017003331 Emit- 54 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU AUDIOVISUALES, S.L., Apoyo cobro entradas ( Actuación FOMENTO EUSKERA musical Igor Arzuaga ).-DTO:1254

220170004496 ADO 19/05/2017 2017 0900 3351 22606 786,50 B95580825 / GALKER INFORMÁTICA Y AUDIO S.L. 22017003331 97 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GALKER INFORMATICA Y AUDIO, S.L., INSTSLACION SONIDO FOMENTO EUSKERA EN CONCIERTO DE IGOR ARZUAGA.-DTO:1254

220170004497 ADO 19/05/2017 2017 0900 3351 22606 9,44 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017003331 Emit- 1700026 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGEMNCIA SER. GEN. LLODICOLOCACION CARTELES PARA FOMENTO EUSKERA ANUNCIAR EL CONCIERTO DE IGOR ARZUAGA.-DTO:1254

220170004499 O 19/05/2017 2017 0600 3421 21100 799,87 B95167060 / A. INDE EDUCA S.L. 22017001316 2017/205 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS A. INDE EDUCA S.L. PLACAS POLICARBONATO REPARACION DEPORTES CASETAS BANQUILLO CAMPO ELLAKURI.-DTO:1211

220170004500 O 19/05/2017 2017 0600 3381 22688 2.317,15 B95231262 / NEUTRO SON S.L 22017002102 F17017 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS NEUTRO SON, S.L., MEGAFONIA EN TAMBORRADA INFANTIL.-DTO:1212

220170004501 O 19/05/2017 2017 0600 3331 22746 18.000,00 B01462936 / C2MASI, S.L. 22016006769 46 ESTUDIOS Y ASESORIAS LOCALES C2MASI, S.L., Adjudicación estudio sobre necesidades, deseos e CULTURALES infraestructuras culturales en Llodio.-DTO:1195/17

220170004670 ADO 23/05/2017 2017 0500 1651 22101 2.599,47 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017003485 17/352092 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 30/01 A 27/03

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004671 ADO 23/05/2017 2017 0500 1651 22101 955,59 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017003486 17/352093 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 30/01 A 27/03

220170004672 ADO 23/05/2017 2017 0500 1651 22101 1.030,29 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017003487 17/352094 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 30/01 A 27/03

220170004673 ADO 23/05/2017 2017 0700 3372 22101 903,95 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017003488 17/352088 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 316/02 A 24/03

220170004674 ADO 23/05/2017 2017 0800 3231 22101 588,98 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017003489 17/352089 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO ARETA DEL 15/02 A 20/03

220170004675 ADO 23/05/2017 2017 0600 3421 22101 377,63 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017003490 17/352090 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON ARETA DEL 16/02 A 24/03

220170004676 ADO 23/05/2017 2017 0500 9204 22101 5.688,97 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017003491 17/358924 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECCTRIC, S.A., SUMINISTSRO ENERGIA ELECTRICA CASA CORPORACION CONSISTORIAL DEL 28/02 A 31/03

220170004677 ADO 23/05/2017 2017 0500 9204 22104 50,61 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017003492 017/0000402672 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOLRED, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VECHICULOS OBRAS

220170004678 ADO 23/05/2017 2017 0500 1651 22104 183,88 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017003493 017/0000402675 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, SUMINISTRO COMBUSTIBLE VECHICULOS ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO

220170004679 ADO 23/05/2017 2017 0600 3421 22103 599,81 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017003494 12310541 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAND, S.L.U., SUMINISTRO GAS CAMPO SAN MARTIN DEL 23/01 A 22/03

220170004680 ADO 23/05/2017 2017 0600 3331 22103 11,07 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017003495 71170000011401 CALEFACCION CENTROS EDP COPMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CULTURALES CULTURALES NERVION DEL 21/01 A 22/03

220170004681 ADO 23/05/2017 2017 0500 1533 22104 1.937,16 A79707345 / SOLRED, S.A.

22017003496 20170000402673 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170004682 ADO 23/05/2017 2017 0100 1321 22104 520,93 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017003497 20170000479396 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LOCAL

220170004683 ADO 23/05/2017 2017 0500 4141 22104 90,14 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017003498 20170000402674 COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004684 ADO 23/05/2017 2017 0500 1711 22104 187,68 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017003499 20170000402676 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES

220170004685 ADO 23/05/2017 2017 0600 3331 22103 580,32 B95184628 / DISTRIBUCIONES ELEURI. S.L. 22017003500 0303/17 CALEFACCION CENTROS ELEURI, S.L., SUMINISTRO DE GASOIL A LA BIBLIOTECA CULTURALES

220170004686 ADO 23/05/2017 2017 0800 3371 22606 800,00 44345950H / IRAMA ESPINOSA TORRES 22017003329 1559 ACTIVIDADES JUVENTUD IRAMA ESPINOSA TORRES, MATERIALES PARA TALLERES DE JABONES Y COSMETICA ACTIVIDADES JUVENTUD.-DTO:1258

220170004687 ADO 23/05/2017 2017 0800 2317 22606 575,00 G95026639 / HEGOAK ALDE 22017003327 11/2017 ACTIVIDADES PROGRAMAS HEGOAK ALDE, PROYECCIONES DE CORTOS CINE Y ARTES IGUALDAD ESCENICAS "ZINEGOAK".-DTO:1257

220170004688 ADO 23/05/2017 2017 0600 3381 22688 131,98 B01031673 / WIZNEZ, S.L. 22017003328 0320005618 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS WIZNEZ, S.L., SUMINISTRO ALIMENTOS PARA CHOCOLATADA EN FIESTAS GARDEA.-DTO:1255

220170004910 ADO 24/05/2017 2017 0700 3372 21400 556,60 14595011Q / PERSIANAS REINA 22017003330 14 REPARAC., MANTENIM. MOBILIARIO PERSIANAS REINA, DESMONTAJE Y NUEVA COLOCACION CENTROS JUBILADOS CORTINAS CLUB JUBILADOS ARETA.-DTO:1278

220170004920 ADO 26/05/2017 2017 0600 3321 22002 131,58 A48536858 / DIARIO EL CORREO S.A. 22017003511 MULTIFAC PRENSA, REVISTAS, LIBROS DIARIO EL CORREO, S.A., SUMINISTRO DE PERIODICOS DE BIBLIOTECA LUNES A SABADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL.-DTO:1300

220170004921 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 3.369,85 F01407261 / GRAFIK SAREA KOOP.E. 22017003326 d/1700015 ACTIVIDADES FOMENTO Y GRAFIK SAREA KOOP. CAMPAÑA ROTULACION CONCURSO DE DINAMIZACION COMERCIO PINTXOS 2017.=DTO:1269

220170004922 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 61,03 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017003326 Emit- 1700011 ACTIVIDADES FOMENTO Y AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., CARTELES CONCURSO DE DINAMIZACION COMERCIO PINTXOS .=DTO:1269

220170004923 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 42,09 F20033361 / EROSKI S. COOP. 22017003326 03000159 ACTIVIDADES FOMENTO Y EROSKI S. COOP., MANTELES, VASOS, SERVILLETAS DINAMIZACION COMERCIO CONCURSO PINTXOS.-DTO:1269

220170004924 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 871,20 B95630737 / KULTURA KOORD. AMALUR, S.L. 22017003326 Emit- 23 ACTIVIDADES FOMENTO Y KULTURA KOORD. AMALUR, S.L.Triki-Tixa Bidebieta los días 11 y DINAMIZACION COMERCIO 18 de Marzo, EN X concurso de PINTXOS=DTO:1269.

220170004925 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 424,71 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017003326 65 ACTIVIDADES FOMENTO Y GRAFICAS TXINDOKI, S.L., IMPRESION CARTELES PARA DINAMIZACION COMERCIO CONCURSO PINTXOS .-DTO:1269

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170004926 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 109,50 78891846Y / CAROL GONZALEZ HERRERA (ANDONIREN TABERNA) 22017003326 11 ACTIVIDADES FOMENTO Y CAROL GONZALEZ, BEBIDAS EN ENTREGA DE PREMIOS DINAMIZACION COMERCIO CONCURSO PINTXOS.-DTO:1269

220170004927 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 6.461,40 29033728T / LUIS SANTOS TRILLO-SETTE FOTOGRAFIA 22017003326 20170100 ACTIVIDADES FOMENTO Y LUIS SANTOS, REPORTAJE CONCURSO PINTXOS DINAMIZACION COMERCIO 2017.-DTO:1269

220170004928 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 565,26 A48197321 / F.M. NERVION, S.A. 22017003326 A-221 ACTIVIDADES FOMENTO Y RADIO NERVION, S.A., CUÑAS INFORMATIVAS CONCURSO DINAMIZACION COMERCIO PINTXOS 2017.=DTO:1269

220170004929 ADO 26/05/2017 2017 1000 4312 22606 113,28 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017003326 83 ACTIVIDADES FOMENTO Y GRAFICAS TXINDOKI, S.L., MAQUETACION ETIQUETAS DINAMIZACION COMERCIO CONCURSO PINTXOS.=DTO:1269

220170005039 O 30/05/2017 2017 0900 3351 22606 800,00 B01126606 / AUTOBUSES ONIEVA S.L. 22017000037 002/17300560 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AUTOBUSES ONIEVA, S.L., TRASLADO A ZERAIN Y BARRIA FOMENTO EUSKERA PARA ESTANCIA EN ALBERGUES EUSKARA.-DTO:1357

220170005052 O 31/05/2017 2017 0500 9204 22714 1.323,08 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017000516 MULTIFAC MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA S.A.U., SERVICIO AÑO 2017 MANTTO. CALEFACCION, EDIFICIOS ACS Y AIRE ACONDICIONADO CON FACTURA ABONO, MES ABRIL.-DTO:1377

220170005053 ADO 31/05/2017 2017 0500 1611 22102 60.221,96 P0100362C / KANTAURIKO URKIDETZA-CONSORCIO AGUAS 22017003960 Emit- 0317 SUMINISTRO DE AGUA KANTAURIKO URKIDETZA, CONSUMO AGUA MARZO17.-DTO:1362

220170005056 O 31/05/2017 2017 0100 1321 22105 10.726,32 B97611164 / INSIGNA UNIFORMES, S.L. 22017001318 FIA 170809 VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL INSIGNIA UNIFORMES, S.L. SUMINISTRO VESTUARIO Y ALZADO A POLICIA LOCAL.-DTO:1370

220170005060 ADO 31/05/2017 2017 0500 1611 22102 54.820,46 P0100362C / KANTAURIKO URKIDETZA-CONSORCIO AGUAS 22017003960 Emit- 0417 SUMINISTRO DE AGUA KANTAURIKO URKIDETZA, CONSUMO AGUA ABRIL17.-DTO:1363

220170005061 O 31/05/2017 2017 0200 9202 22105 101,35 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017001319 01 33189 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS M.J. OÑATE, S.L. POLO M/CORTA Y BERMUDA MULTIBOLSILLO

GENERALES AZUL MARINO PERSONAL DEPORTES.-DTO:1374

220170005062 O 31/05/2017 2017 0200 9202 22105 14,88 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017001319 01 33194 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS M.J. OÑATE, S.L., VINILO IMPRESO 1 COLOR GRANDE / GENERALES BORDADO EN BOLSILLO 1 COLOR PERSONAL DEPORTE Y FESTEJOS.-DTO:1374

220170005063 O 01/06/2017 2017 0100 1321 22105 1.642,33 F95613642 / SUMUN EQUIPAMIENTOS, S. COOP. 22017001318 1000114 VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL SUMUN EQUIPAMIENTOS, S.L., CALZADO PRA PERSONAL

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

POLICIA LOCAL.-DTO:1370 MAYO.-DTO:1404

220170005192 ADO 05/06/2017 2017 0500 4141 21002 220,00 B01469774 / ORKATZ, S.L., 22017003507 278 ACTUACIONES MANTENIM. ORKATZ, S.L., CAPTURA Y TRASLADO DE GANADO IRREGULAR PASTIZALES MONTES AL MATADERO DE AMURRIO.-DTO:1352

220170005193 ADO 05/06/2017 2017 0500 4141 21002 66,55 B01313261 / BIDEKO BI S. L. TRANSPORTES 22017003507 2017/137 ACTUACIONES MANTENIM. BIDEKO BI, S.L., TRANSPORTE DE BOLAS DE HIERBA AL PASTIZALES MONTES MATADERO DE AMURRIO .-DTO:1352

220170005194 ADO 05/06/2017 2017 0500 4141 21002 309,40 J01373638 / AJANZA S.C. 22017003507 4 ACTUACIONES MANTENIM. AJANZA, S.C., BACAS REDONDAS DE HIERBA PARA GANADO PASTIZALES MONTES REQUISADO.-DTO:1352

220170005195 ADO 05/06/2017 2017 0500 4141 21002 529,31 F01031277 / AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAVA S.COOP 22017003967 17001001251 ACTUACIONES MANTENIM. AGRICULTORES Y GANADEROS ALAVA, S. COOP. ESTACAS, PASTIZALES MONTES ALAMBRE Y GRAPAS REPARACION CIERRES DE PASTIZALES.-DTO:1931

220170005196 ADO 05/06/2017 2017 0500 4141 21002 2.436,71 P0100200E / AYUNTAMIENTO DE AMURRIO 22017003507 2017/35 ACTUACIONES MANTENIM. AYTO. DE AMURRIO, CUIDADO Y MANUNTENCION DE GANADO PASTIZALES MONTES RETENIDO EN MATADERO AMURRIO.-DTO:1352

220170005197 ADO 05/06/2017 2017 0500 4141 21002 40,13 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017003507 FT1701171 ACTUACIONES MANTENIM. DIPUTACION F. ALAVA, SERVICIO VETERINARIOS POR PASTIZALES MONTES RETENCION DE GANADO EN MATADERO AMURRIO.-DTO:1352

220170005198 ADO 05/06/2017 2017 0100 1321 22770 105,70 X3260527R / LING FEN QIU (RESTAURANTE MULAN) 22017003974 4 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LING FEN QUI (RESTAURANTE MULAN) 7 COMIDAS POLICIA MUNICIPAL ,FINES DE SEMANA, MES ABRIL.-DTO:1419

220170005199 ADO 05/06/2017 2017 0100 1321 22770 840,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22017003974 319 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTANTA RAMONA SERBAN, COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES ABRIL.-DTO:1419

220170005200 ADO 05/06/2017 2017 0100 1321 22770 176,66 J01324847 / BAR ALDATZ, S.C. 22017003974 2017-0005 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BAR ALDATZ, S.C. CENAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES ABRIL.-DTO:1419

220170005201 ADO 05/06/2017 2017 0100 1321 22770 32,00 B01348390 / LAUDIO SOINU S.L. 22017003974 TCK 0606/0017 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LAUDIO SOINU, S.L., CENAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES ABRIL.-DTO:1419

220170005203 ADO 05/06/2017 2017 0100 9201 22604 500,00 B95707618 / ACIES ABOGADOS, S.L.P. 22017003969 123/17 JUDICIALES, NOTARIALES ACIES ABOGADOS, S.L.P., MINUTA RECURSO ELA/STV CONTRA DECRETO ALCALDIA NORMAS CALENDARIO 2016.-DTO:1405

220170005237 O 07/06/2017 2017 0500 4141 22768 3.847,04 B01146778 / AIALUR S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000515 Emit- 24 CONTRATO CONSULTORIA MONTES AIALUR, S.L., SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION DEL MEDIO NATURAL LAUDIO mes de Marzo

220170005238 O 07/06/2017 2017 0500 1533 20301 3.184,72 W0017646A / FRAIKIN ASSETS SAS SUC.EN ESPAÑA 22017000572 LD17040267 RENTING CAMION VIAS PUBLICAS FRAIKIN ASSETS, RENTING CAMION GRUA OBRAS Y SERVICIOS (01/04/2017 - 30/04/2017)

220170005239 O 07/06/2017 2017 0800 3371 22606 121,00 B91400739 / SIVE, S.L., 22017002105 F17/00221 ACTIVIDADES JUVENTUD SIVE, S.L., MANTENIMIENTOI MENSUAL SOFT+HARD CINE MUNICIPAL, MES MARZO

220170005240 O 07/06/2017 2017 0100 9204 22710 1.425,74 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700023 DISTRIBUCION DE AGENCIAS SER. GEN. LLODIO, S.L., REPARTO RECIBOS CORRESPONDENCIA SERVICIO DE RECIBOS AGUA

220170005241 O 07/06/2017 2017 0600 3421 22701 22.388,41 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000484 TA 2017/76 CONTRATO LIMPIEZA ENVISER, S.A.U., ABRIL 2017 Servicio de limpieza de centros INSTALACIONES DEPORTIVAS deportivos municipales.

220170005242 O 07/06/2017 2017 0800 3231 22701 2.145,70 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000464 TA 2017/77 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS ENVISER, S.A.U., Limpieza del Colegio Areta, Ascensor y Museo Gastronomico. ABRIL 2017 2017 0800 3231 22701 2.188,61 22017000465 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS 2017 0600 3331 22701 217,80 22017000466 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0600 3331 22701 497,15 22017000467 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0500 1534 22701 417,61 22017000468 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 1534 22701 278,40 22017000469 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 9204 22701 122,50 22017000470 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 245,52 22017000471 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 35,07 22017000472 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 70,14 22017000473 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

220170005243 O 07/06/2017 2017 0600 3421 21000 2.139,27 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000482 TA 2017/78 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER, S.A.U., Servicio de mantenimiento del campo de futbol de

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

INFRAESTRUC. DEPORTES zonas ajardinadas de Ellakuri. MES DE ABRIL 2017

220170005244 O 07/06/2017 2017 0500 1631 22701 84.384,16 A28037224 / FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. 22017000483 SM1669/1000167 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA FCC, S.A., TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017

220170005245 O 07/06/2017 2017 0500 9204 22711 400,21 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017000495 3403 CONTRATO MANTTO ASCENSORES IZA ASCENSORES, S.L. MANTTO. ASCENSORES Y ESCALERAS CASA CONSISTORIAL MECANICAS LATIORRO, MES ABRIL 2017 0600 3421 22711 100,08 22017000496 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2017 0800 3231 22711 82,79 22017000497 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 248,37 22017000498 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 100,08 22017000499 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 100,08 22017000500 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 100,08 22017000501 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1534 22711 236,11 22017000502 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 236,11 22017000503 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 1.880,95 22017000504 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 100,08 22017000505 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 99,00 22017000506 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT

220170005246 O 07/06/2017 2017 0500 4141 22768 3.847,04 B01146778 / AIALUR S.L. 22017000515 Emit- 25 CONTRATO CONSULTORIA MONTES AIALUR, S.L., SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION DEL MEDIO NATURAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAUDIO, MES ABRIL

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005247 O 07/06/2017 2017 0500 1331 22773 9.237,14 B48242549 / DELTA CONTROL Y SERVICIOS, S.L 22017000514 16554 VIGILANCIA PARKING CAMIONES SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE / ABRIL

220170005248 O 07/06/2017 2017 0500 1711 22764 13.326,13 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L. 22017000560 17 32 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN, S.L., Mantenimiento áreas verdes abril 2017 JARDINES

220170005249 O 07/06/2017 2017 0500 1621 22783 12.711,32 A78779550 / ENVAC IBERIA S.A. 22017000485 PVA- 050 17 CONTRATO MANTENIMIENTO ENVAC IBERIA, S.A., MANTTO CENTRAL DE RECOGIDA RECOGIDA NEUMATICA AUTOMATIZADA DE RESIDUOS MES ABRIL

220170005250 O 07/06/2017 2017 0500 1534 22726 998,25 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017000481 7095 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., INDARLAN, S.L.L., INDDRALAN, S.L.L., ASEOS AUTOLAVABLES MANTENIMIENTO 7 WC AUTOMATICOS MES ABRIL

220170005251 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 22702 974,10 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001546 71704565 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA DE EDIF. MPALES. INTRUSIONY SISTEMAS DE PROTECCION MES ABRIL

220170005252 O 07/06/2017 2017 0100 1331 22738 132,30 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22017000019 599 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA OJEMBARRENA, S.L., RETIRADA VEHICULO DE LA VIA PUBLICA PUBLICA

220170005253 O 07/06/2017 2017 0700 2313 22732 10.446,39 B01345107 / HAURTZAROA, EDUC. SOCIAL S.L. 22017000523 17- 5 CONTRATO CENTRO DE DIA HAURTZAROA, S.L.. SERVICIO "CENTRO DE DIA PARA NIÑOS, MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LLODIO" MES DE MAYO

220170005254 O 07/06/2017 2017 0500 9204 22741 82,70 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000487 Emit- 54 CONTRATO MTTO GRUPOS BOMBAS IPAR, S.L., MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO, PRESION BOMBAS AYTO. MES ABRIL 2017 0500 1533 22741 74,00 22017000488 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS 2017 0600 3421 22741 409,13 22017000489 CONTRATO MANTTO. BOMBAS

220170005255 O 07/06/2017 2017 0500 1534 22741 21,17 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000451 Emit- 55 CONTRATO MANTTO. BOMBAS BOMBAS IPAR, S.L., MANT.HUERTA ECOLOGICA, CEMENTERIO Y ASCENSOR, .MES ABRIL 2017 0500 1641 22741 21,18 22017000452 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS 2017 0500 4141 22741 42,35 22017000453 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS

220170005256 O 07/06/2017 2017 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22017000511 330/17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMANN, S.L., VERIFICACION SISTEMA APPCC EN INFORMATICOS MATADERO MUNICIPAL, MES ABRIL

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005257 O 07/06/2017 2017 0500 1331 22716 607,11 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017000490 2017-05-M- 012 CONTRATO MTTO INSTALACIONES RADIMER, S.L., MANTENIMIENTO ELECTRICO ( MANTENIMIENTO SEMAFORICAS ELECTRICO ABRIL 2017 ) 2017 0500 1651 21000 901,73 22017000491 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 1651 21000 1.035,00 22017000492 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 9204 21100 1.203,36 22017000493 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERV. COMUNES 2017 0600 3381 22606 1.131,85 22017000494 FIESTAS DE SAN ROQUE

220170005258 O 07/06/2017 2017 0500 4391 22718 28.580,22 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22017001529 Emit- 342017 CONTRATO SERVICIOS GESTION EMU EMUSAN, S.L., SERVICIOS SACRIFICIOS Y ACARREO EN MATADERO MATADERO, MES ABRIL 2017

220170005259 O 07/06/2017 2017 0800 3371 22606 968,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000442 Emit- 55 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU, S.L., Cine Igualdad mayo ( Proyección 13 de mayo 2017. 1 sesión "Estreno" )

220170005260 O 07/06/2017 2017 0600 3381 22688 726,00 B01552736 / ARABA ESPECTACULOS, S.L. 22017002158 2017014 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ARABA ESPECTACULOS, S.L., ACTUACION DISCO MOVIL FIESTAS GARDEA

220170005261 O 07/06/2017 2017 0800 3371 22606 121,00 B91400739 / SIVE, S.L., 22017002105 F17/00320 ACTIVIDADES JUVENTUD SIVE, S.L., MANTTO. SOFT+HARD TAQUILLA CINE MUNICIPAL

220170005262 O 07/06/2017 2017 0600 3341 22752 920,00 G01248814 / LOS ARLOTES SOCIEDAD RECREATIVA 22017000036 2017/01 CONTRATO ACTUACIONES LOS ARLOTES, ACTUACIONES EN SAN BLAS, VIERNES DE MUSICALES DOLORES Y FIESTAS GARDEA

220170005263 O 07/06/2017 2017 0600 3411 22606 420,00 Q2866001G / CRUZ ROJA DE ALAVA 22017000579 00-2017-05-1-N ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CRUZ ROJA, CURSO SVB Y DESA DEPORTES

220170005264 O 07/06/2017 2017 0600 3381 22688 435,00 G01287218 / GALTZAGORRI KULTUR TALDEA 22017003065 1 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS GALTZAGORRI KULTUR TALDEA, SALIDA CABEZUDOS FIESTAS GARDEA

220170005265 O 07/06/2017 2017 0100 9121 22762 59,54 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000448 Emit- 13 CONTRATO GRABACION PLENOS AIRALDEA KOM. ZERBITZUAK, S.L., TRASMISION DEL PLENO DE MARZO SISTEMA BIDEO STREAMING 2017 0100 9121 22762 1.198,86 22017000448 CONTRATO GRABACION PLENOS

220170005266 O 07/06/2017 2017 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000035 2 CONTRATO ACTUACIONES ANDERE ABESBATZA, CONCIERTO EN FIESTAS GARDEA MUSICALES

220170005267 O 07/06/2017 2017 0600 3341 22606 26,62 B01418490 / ADIGRAFIK, S.L. 22017003321 20170457 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ADIGRAFIK,S.L., IMPRESION CARTELES PARA CONCIERTO CULTURA "MUSHUM KONTZERTUA"

220170005268 O 07/06/2017 2017 0100 9252 22751 1.363,67 72717410N / JUAN CARLOS NAVARRO ORUETA 22017000022 17/0013 C MANTENIMIENTO NUEVA WEB JUAN CARLOS NAVARRO ORUETA, MANTTO. PAGINA WEB PRIMER TRIMESTRE 2017

220170005269 O 07/06/2017 2017 0600 3411 22722 3.660,53 J01316082 / DONA GURUTZE S.C. 22017000520 264 CONTRATO GESTION DONA GURUTZE, S.C., GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO GARDEA Y CULTURALES GARDEA, MES MAYO

220170005270 O 07/06/2017 2017 0600 3341 22606 423,50 71345480D / GONZALO AZKORRETA FRANCO 22017003321 2068 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GONZALO AZKORRETA FRANCO, SONORIZACION CONCIERTO CULTURA GRUPO MUSKHUM EL 19 MAYO

220170005271 ADO 07/06/2017 2017 0500 1534 22726 140,87 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017003983 7050 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., REPARACION SENSOR PRESENCIA EN ASEOS AUTOLAVABLES GARDEA

220170005272 ADO 07/06/2017 2017 0100 9204 22002 269,99 B80125255 / REVISTA DE DERECHO URBANISTICO 22017003984 170632 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. REVISTA DERECHO URBANISTICO, SUSCRIPCION ANUAL A GENERALES REVISTA DERECHO URBANISTICO

220170005273 ADO 07/06/2017 2017 0500 4391 22504 728,71 S5100023J / ENTE PUBLICO DE SALUD OSAKIDETZA 22017003985 163-17 TASAS OSAKIDETZA MATADERO OSAKIDETZA, TASAS MATADERO MES ENERO MUNICIPAL

220170005274 ADO 07/06/2017 2017 0500 4391 22504 710,20 S5100023J / ENTE PUBLICO DE SALUD OSAKIDETZA 22017003986 164-17 TASAS OSAKIDETZA MATADERO OSAKIDETZA, TASAS MATADERO MES FEBRERO MUNICIPAL

220170005275 ADO 07/06/2017 2017 0500 4391 22504 825,18 S5100023J / ENTE PUBLICO DE SALUD OSAKIDETZA 22017003987 165-17 TASAS OSAKIDETZA MATADERO OSAKIDETZA, TASAS MATADERO MES MARZO MUNICIPAL

220170005276 ADO 07/06/2017 2017 0500 3112 22719 435,42 A82850611 / ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A. 22017003988 FA150865 CONTRATO DESRATIZACION, ANTICIMEX, S.A., PROGRAMA DESRATIZACION, Y DESPARASITACION DESINFECCION CENTROS C.P. LATEORRO MES ABRIL

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005277 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21300 98,01 B95442398 / ANGEL A. SANTAMARIA, S.L. 22017003989 20/24590 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ANGELA SANTAMARIA S.L. REPARAICON GRUA VI-2403-W DE INFRAESTRUC URBANAS OBRAS

220170005278 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 21100 510,77 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017003990 71704890 REPARAC.MANTENIM. EDIFICIO SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN BIBLIOTECA BIBLIOTECA MUNICIPAL. INSTALACION CENTRAL DE INCENDIO

220170005279 ADO 07/06/2017 2017 0800 3231 21100 453,75 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017003991 17-124 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ROTULOS NERVION, S.L., FABRICACION E INSTALACION PUBLICOS CARTEL DE PELIGRO EN COLEGIO ARETA

220170005280 ADO 07/06/2017 2017 0100 9203 22003 94,99 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017003992 1253 MATERIAL INFORMÁTICO NO FIDEL ALVARO GALAN, TONER OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170005281 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 22001 44,56 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003993 70008128 MATERIAL DE OFICINA DE LA CAYPE, S.A., Suministro de MATERIAL de OFICINA PARA BIBLIOTECA BIBLIOTECA

220170005282 ADO 07/06/2017 2017 0300 9204 22001 40,23 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003994 70008129 MATERIAL OFICINA SERVICIOS CAYPE, S.A., Suministro de MATERIAL de OFICINA GENERALES

220170005283 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 22001 125,84 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017003995 70008132 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES CAYPE, S.A., Suministro de MATERIAL de OFICINA POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170005284 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 21100 114,95 B95630372 / CIKOREIN, S.L. 22017003996 0188/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS CICOREIN, S.L., REVISION PUERTA AUTOMATICA DE CRISTAL SERV. COMUNES

220170005285 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 1.355,20 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017003997 FC17-898 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., PLACA MALLAZO. MANTTO. VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS

220170005286 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 21000 101,95 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017003998 FC17-899 REPARAC. MANTENIM PLAZA AMURRIO, S.A., ARQUETAS DE EMBALDOSAR Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS HERMETICA MANTTO. VIAS PUBLICAS

220170005287 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 21000 28,70 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017003999 FC17/900 REPARAC. MANTENIM PLAZA AMURRIO, S.A., ARQUETAS DE EMBALDOSAR Y PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS HERMETICA MANTTO. VIAS PUBLICAS

220170005288 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 21000 77,45 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017004000 FC17-901 REPARAC. MANTENIM PLAZA AMURRIO, S.A., TAPAS HIDRAULICAS MANTTO. VIAS PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS PUBLICAS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005289 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 262,61 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017004001 FC17-902 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., PIEZAS DE MARMOL MANTTO. VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS

220170005290 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 21100 516,67 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017004002 FC17-903 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS PLAZA AMURRIO, S.A., PUERTA LACADA PARA POLIDEPORTIVO DEPORTES LAMUZA

220170005291 ADO 07/06/2017 2017 0800 3231 21100 125,11 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017004003 FC17-904 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS PLAZA AMURRIO, S.A., PLACA COPPO ENVEJECIDA PUBLICOS REPARACION COLEGIOS

220170005292 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 375,20 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017004004 AB10789 REPARAC. MANTEN. ARCANBOR, S.A.U., TN ARENA MANTTO. VIAS PUBLICAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170005293 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 693,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22017004005 Emit- 170973 REPARAC. MANTEN. DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L., ALQUILER CONTENEDORES INFRAESTRUC. URBANAS

220170005294 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 22199 652,19 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L. 22017004006 01 0000562 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., TRATAMIENTO AGUA PISCINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170005295 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 22201 120,50 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017004007 01NT1IA TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., ALARMAS COLEGIOS

220170005296 ADO 07/06/2017 2017 0100 9203 22003 88,86 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017004008 Rect- 67 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L., TONER E-STUDIO 353-453 Ubicacion: INVENTARIABLE Urbanismo, 3ªPta.

220170005297 ADO 07/06/2017 2017 0100 9203 22003 44,43 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017004009 Rect- 68 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L. TONER E-STUDIO 353-453 Ubicacion: Obras INVENTARIABLE y Servicios, 3ª Pta.

220170005298 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 21000 307,67 A48028435 / ASFALTADOS OLARRA S.A. 22017004010 V2017/00135 REPARAC. MANTENIM ASFALTADOS OLARRA, S.A., ASFALTO MANTTO VIAS PUBLICAS PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS

220170005299 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 817,62 B01057934 / AIALA ACEROS, S.L. 22017004011 201711435 REPARAC. MANTEN. AIALA ACEROS, S.L., MALLAZOS MANTTO. VIAS PUBLICAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170005300 ADO 07/06/2017 2017 1000 2419 22603 20,09 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017004012 159 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JULIO ORTIZ, COPIAS A COLOR PARA AGENCIA DESARROLLO FOMENTO EMPLEO

220170005301 ADO 07/06/2017 2017 1000 2419 22603 37,57 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017004013 160 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JULIO ORTIZ, COPIAS A COLOR PARA LA AGENCIA FOMENTO EMPLEO DESARROLLO

220170005302 ADO 07/06/2017 2017 0500 1651 21000 13,31 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017004014 2017-05-M- 13 REPARAC. MANTENIM. RED DE RADIMER, S.L. MATERIALES ( Materiales abril 2017 ) ALUMBRADO PUBLICO

220170005303 ADO 07/06/2017 2017 0600 3331 22699 16,94 E01180678 / PAGARBI, C.B. 22017004015 1414 OTROS GASTOS DIVERSOS CASAS PAGARBI, C.B., CABLE AUDIO CASA CULTURA ARETA DE CULTURA

220170005304 ADO 07/06/2017 2017 0500 4141 21300 157,88 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004016 FF 416 MANTEN. Y REPARACION VEHICULO RAUTOMOVILES EL CARMEN, REPARACION VEHICULO VI-0440-T MONTES

220170005305 ADO 07/06/2017 2017 0100 1321 21300 105,62 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004017 FF 417 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, REPARACION VECHICULO 1121 HBR POLICIA MUNICIPAL DE POLICIA LOCAL

220170005306 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 39,02 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017004018 201700059 REPARAC. MANTEN. ANE GARAYO Y OTRO, S.C., MATERIALES REPARACIONES VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS

220170005307 ADO 07/06/2017 2017 0300 9204 22001 653,40 33500501N / JOSE ANGEL GIL CANTERO 22017004019 1 MATERIAL OFICINA SERVICIOS JOSE ANGEL GIL CANTERO, ENCUADERNACIONES LIBROS GENERALES DECRETOS

220170005308 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 6.272,64 B01014828 / HORMIGONES ALAVESES S.L. 22017004020 2017/100 REPARAC. MANTEN. HORMIGONES ALAVESES, S.L., HORMIGON REPARACIONES INFRAESTRUC. URBANAS ACERAS EN SANTA ANA, LANDALUCE E HIRUGURUTZETA

220170005309 ADO 07/06/2017 2017 0100 9203 21500 259,28 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017004021 2017- 66 REPARAC. MANTEN EQUIP. AIARA INFORMATICA S. COOP. REPARACION DISCO DURA Y PROCESOS INFORMACION TARJETA

220170005310 ADO 07/06/2017 2017 0100 9204 22002 69,68 A58417346 / WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 22017004022 26 10029888 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. WOLTERS KLUWER, S.A., PRONTUARIO LABORAL, SUSCRIPCION GENERALES PERIODO 05-2017 A 04-2018

220170005311 ADO 07/06/2017 2017 0200 9202 22105 47,99 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L.

22017004023 01 33190 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS M.J. OÑATE, S.L., GAFA ALTIMETER Y MANGUITOS PERSONAL GENERALES OBRAS

220170005312 ADO 07/06/2017 2017 0100 1321 22105 84,10 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017004024 01 33191 VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL M.J. OÑATE, S.L., TXAPELA NEGRA C/ FORRO Y BADANA SUPERLUJO PARA POLICIA LOCAL

220170005313 ADO 07/06/2017 2017 0200 9202 22105 76,96 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017004025 01 33192 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS M.J. OÑATE, S.L., CAZADORA COMBI AZUL /NARANJA C3211 AV

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

GENERALES MA TALLA XXL/3

220170005314 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 21100 114,95 B95630372 / CIKOREIN, S.L. 22017004026 0199/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS CICOREIN, S.L., REVISION PUERTA ENTRADA CASA SERV. COMUNES CONSISTORIAL

220170005315 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 1.862,19 B01014828 / HORMIGONES ALAVESES S.L. 22017004027 2017/115 REPARAC. MANTEN. HORMIGONES ALAVESES, S.L., HORMIGON REPARACION INFRAESTRUC. URBANAS ACERAS ORBEKO

220170005316 ADO 07/06/2017 2017 0100 9121 22699 121,00 B01530823 / ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIO TALDEA, S.L. 22017004028 P-2017-069 OTROS GASTOS DIVERSOS ARABAKO ALEA KOMUNIKAZIOA, FALDON PARA LA KORRIKA ORGANOS DE GOBIERNO

220170005317 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017004029 80120001166096 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI5903Y INFRAESTRUC URBANAS OBRAS

220170005318 ADO 07/06/2017 2017 0500 1711 21300 40,50 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017004030 81120000004525 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO REMOLQUE PARQUES Y JARDINES VI17047VE JARDINERIA

220170005319 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21300 67,07 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017004031 81120000004527 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS EXCAVADORA VI17102VE

220170005320 ADO 07/06/2017 2017 0500 1711 21300 67,07 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017004032 81120000004524 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO E4369BFM PARQUES Y JARDINES JARDINERIA

220170005321 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21300 67,07 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017004033 81120000004526 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION PLATAFORMA INFRAESTRUC URBANAS E1370BFN

220170005322 ADO 07/06/2017 2017 0300 9341 22699 127,57 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017004034 2017/1611 OTROS GASTOS DIVERSOS DIPUTACION FORAL ALAVA, SNUNCIO BOTHA ENAJENACION GESTION TESORERIA APROVECHAMIENTOS FORESTALES

220170005323 ADO 07/06/2017 2017 0300 9341 22699 112,63 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017004035 20171655 OTROS GASTOS DIVERSOS DIPUTACION FORAL ALAVA, ANUNCIO BOTHA OBRAS

GESTION TESORERIA CONSTRUCCION PISTAS PADEL

220170005324 ADO 07/06/2017 2017 0300 9341 22699 116,07 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017004036 2017/17074 OTROS GASTOS DIVERSOS DIPUTACION FORAL ALAVA, ANUNCIO BOTHA SUSTITUCION GESTION TESORERIA CESPED NATURAL POR ARATIFICIAL EN ELLAKURI

220170005325 ADO 07/06/2017 2017 0300 9341 22699 27,53 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017004037 2017/1802 OTROS GASTOS DIVERSOS DIPUTACION FORAL ALAVA, ANUNCIO BOTHA LEGALIZACION GESTION TESORERIA TALLER CALDERERIA EN GARDEA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005326 ADO 07/06/2017 2017 0300 9341 22699 117,90 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017004038 2017/1906 OTROS GASTOS DIVERSOS DIPUTACION FORAL ALAVA, ANUNCIO BOTHA REDACCION GESTION TESORERIA PROYECTO REHABILITACION ANTIGUA RESIDENCIA

220170005327 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 889,75 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017004039 170655 REPARAC. MANTEN. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES MANTTO. VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS

220170005328 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 2.358,83 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017004040 170653 REPARAC. MANTEN. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES MANTTO. VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS

220170005329 ADO 07/06/2017 2017 0100 1321 22199 18,00 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017004041 1266 OTROS SUMINISTROS POLICIA FIDEL ALVARO GALAN, CINTA MATRICAL PARA POLICIA LOCAL MUNICIPAL

220170005330 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 21000 1.443,71 B01057629 / SISCA, S.L. 22017004042 001/ 1022 REPARAC. MANTENIM SISCA, S.L., UD. TRABAJOS REPARACION Y SEÑAIZACION PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS PAVIMENTO EN CRUCE DE JESUS GURIDI CON CARLOS LARREA

220170005331 ADO 07/06/2017 2017 0700 3111 22606 12,95 14935475B / MONTALBAN MOLINUEVO, EDUARDO. ARIN LIBURUDENDA 22017004043 4701 ACTIVID. PREVENCION DE EDUARDO MONTALBAN, PAPELOGRAFO SERVICIO ADICCIONES ADICCIONES

220170005332 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 22111 2.668,05 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017004044 B171386 UTILES Y HERRAMIENTAS VIAS BABIOTEC, S.L., HORMIGONERA PAVIMENTACION PUBLICAS

220170005333 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 118,70 A08015646 / S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 22017004045 462485333 REPARAC. MANTEN. CARBUROS METALICOS, S.A., ENVASES GAS INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170005334 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 401,27 A48027171 / MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. 22017004046 1/113261 REPARAC. MANTEN. M,ENDIGUREN Y UGARTE, S.A. LLANTA, ANGULAR Y TUBO INFRAESTRUC. URBANAS SOLDADO MANTTO. INFRAESTRUCTURAS

220170005335 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 22199 44,77 A79206223 / LYRECO ESPAÑA, S.A. 22017004047 7250124315 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS LYRECO, S.A., DESCOLGADOR DE AURICULAR TELEFONICO

CORPORACION PARA EL SAC

220170005336 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 22199 272,25 A79206223 / LYRECO ESPAÑA, S.A. 22017004048 7250124316 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS LYRECO, S.A., AURICULARES INALAMBRICO TELEFONICO PARA CORPORACION EL SAC

220170005337 ADO 07/06/2017 2017 0100 9252 22699 459,80 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017004049 Emit- 10 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS AIARALDEA KOM. ZERBITZUAK, S.L., RED Twitter MES ENERO MEDIOS COMUNICACION

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005338 ADO 07/06/2017 2017 0100 1321 21300 68,28 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004050 F 438 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170005339 ADO 07/06/2017 2017 0500 4141 21300 1.040,80 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004051 FF 439 MANTEN. Y REPARACION VEHICULO AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 6351 CYM DE MONTES

220170005340 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 21300 170,13 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004052 FF 440 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES VI-5903Y DE OBRAS

220170005341 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21200 194,63 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004053 FF 441 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTR REMOLQUE

220170005342 ADO 07/06/2017 2017 0100 9121 22762 895,40 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017004054 Emit- 19 CONTRATO GRABACION PLENOS AIARALDEA KOM. ZERBITZUA, S.L., GRABACION Y TRASMISION PLENO EXTRAORDIARIO ABRIL BIDEO STREAMING

220170005343 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 21000 872,59 B01057629 / SISCA, S.L. 22017004055 001/ 1178 REPARAC. MANTENIM SISCA, S.L., TRABAJOS DE SEÑALIZACION PAVIMENTACION EN PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS EL PARKING DE LA AVDA. ZUMALAKARREGI

220170005344 ADO 07/06/2017 2017 0100 9203 21500 203,29 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017004056 2017- 70 REPARAC. MANTEN EQUIP. AIRA INFORMATICA S. COOP. REVISION DISCO DURO SALA PROCESOS INFORMACION GRABACION PLENOS

220170005345 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 22002 499,00 B85635910 / EL PAIS 22017004057 R/000052694 PRENSA, REVISTAS, LIBROS EL PAIS, SUSCRIPCION ANUAL ELECTRONICA DE LA BIBLIOTECA BIBLIOTECA MUNICIPAL

220170005346 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 22002 291,38 A48082440 / EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A. (DEIA) 22017004058 FVS17-1729 PRENSA, REVISTAS, LIBROS DEIA, SUSCRIPCION DE 1 MAYO A 31 DICIEMBRE DE LA BIBLIOTECA BIBLIOTECA MUNICIPAL

220170005347 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 22002 351,54 A48536858 / DIARIO EL CORREO S.A. 22017004059 CS350755 PRENSA, REVISTAS, LIBROS DIARIO EL CORREO, SUSCROIPCION DE 1 MAYO A 31 BIBLIOTECA DICIEMBRE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

220170005348 ADO 07/06/2017 2017 0700 3111 22606 146,00 14605398F / MARTIN FERNANDEZ, VICTOR DANIEL.- AZOKA KAFE BAR 22017004060 AF000001 ACTIVID. PREVENCION DE VICTOR MARTIN FDEZ, SERVICIO CATERING PROGRAMA ADICCIONES ADICCIONES PREBENFAMILIA

220170005349 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017004061 80120001169383 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO 8753CDP INFRAESTRUC URBANAS OBRAS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005350 ADO 07/06/2017 2017 0100 9204 22002 158,69 A82515776 / IRON MOUNTAIN, S.A.U. 22017004062 FT1700247 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. IRON MOUNTAIN, S.A.U., SUSCRIPCION AL LIBRO VERDE DE GENERALES BANCOS

220170005351 ADO 07/06/2017 2017 0200 9202 22105 43,00 16261910J / CENTRO OPTICO LAUDIO 22017004063 26404 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS CENTRO OPTICO LAUDIO, MONTURA GAFAS SEGURIDAD PARA GENERALES PERSONAL MUNICIPAL

220170005352 ADO 07/06/2017 2017 0200 9202 22105 25,00 16261910J / CENTRO OPTICO LAUDIO 22017004064 2637800 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS CENTRO OPTICO LAUDIO, MONTURA GAFAS SEGURIDAD GENERALES

220170005353 ADO 07/06/2017 2017 0200 9202 22105 43,00 16261910J / CENTRO OPTICO LAUDIO 22017004065 25917 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS CENTRO OPTICO LAUDIO, LENTES GAFAS SEGURIDAD GENERALES

220170005354 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 21200 448,90 B95042313 / DIGISISTEMS, S.L., 22017004066 172721 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA DIGISISTEMS, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA BIBLIOTECA MPAL

220170005355 ADO 07/06/2017 2017 0500 1651 21000 275,35 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004067 116065/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO MANTTO. ALUMBRADO

220170005356 ADO 07/06/2017 2017 0600 3381 22688 142,78 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004068 116067/2017 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO DE CABLE PARA FESTEJOS

220170005357 ADO 07/06/2017 2017 0600 3331 21100 59,04 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004069 116068/2017 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES INSTALACIONES CULTURALES CULTURA

220170005358 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 21000 69,91 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004070 116069/2017 REPARAC. MANT. E.T.C. BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES INSTALACIONES INFRAESTRUC. DEPORTES DEPORTES

220170005359 ADO 07/06/2017 2017 0500 1651 21000 4.811,35 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004071 116070/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO MANTTO. ALUMBRADO

220170005360 ADO 07/06/2017 2017 0800 3231 21100 376,85 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017004072 2017 0 000792 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER DE PLATAFORMA PUBLICOS TRABAJOS EN COLEGIO ARETA

220170005361 ADO 07/06/2017 2017 0500 1532 20200 49,37 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017004073 2017 0 000791 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER PLANZHA PARA ASFALTADO

220170005362 ADO 07/06/2017 2017 0800 3231 21100 676,39 B48988273 / REHOFRIM HNOS. S.L.L.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017004074 O/442 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS REHOFRIM HNOS, S.L.L., REPARACION ELECTRICA EN COCINA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO

220170005363 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 22002 73,92 B01373489 / EDICIONES IZORIA 2004, S.L. 22017004075 2/170002265 PRENSA, REVISTAS, LIBROS EDICIONES IZORIA 2004, S.L., DIARIO NOTICIAS SUSCRIPCION BIBLIOTECA DOMINGOS DEL 05/05 A 31/12/2017

220170005364 ADO 07/06/2017 2017 0600 3321 22002 395,65 B01373489 / EDICIONES IZORIA 2004, S.L. 22017004076 2/170000274 PRENSA, REVISTAS, LIBROS EDICIONES IZORIA 2004, S.L., DIARIO NOTICIAS SUSCRIPCION BIBLIOTECA AÑO 2017 DE LUNES A SABADO

220170005365 ADO 07/06/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017004077 A/000020/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170005366 ADO 07/06/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017004078 A/000019/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, SERVICIO TRANSPORTEA TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170005367 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 21000 128,21 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017004079 201700062 REPARAC. MANT. E.T.C. ANE GARAYO Y OTRO, S.C., CIERRA PUERTAS, INFRAESTRUC. DEPORTES DESTORNILLADOR Y PALETINA INSTALACIONES DEPORTES

220170005368 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 22199 8,68 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017004080 201700061 OTROS SUMINISTROS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., COPIAS DE LLAVES INSTALACIONES DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTES

220170005369 ADO 07/06/2017 2017 0700 3372 22699 8,59 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017004081 201700060 OTROS GASTOS DIVERSOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., COPIAS DE LLAVES CENTRO CENTROS JUBILADOS JUBILADOS

220170005370 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 22188 14,85 B01343821 / AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. 22017004082 R170222 OTROS SUMINISTROS MATERIAL AURELIO MOTO Y JARDEN, S.L.U., PORTABIDON DE ALUMNIO DEPORTIVO PARA POLIDEPORTIVO

220170005371 ADO 07/06/2017 2017 0500 1711 21200 269,58 B01343821 / AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. 22017004083 R170221 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA AURELIO MOTO Y JARDEN, S.L.U.,REPARACIONS DE PARQUES Y JARDINES CORTASETOS Y MOTOSIERRA

220170005372 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 21100 86,35 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C.

22017004084 170696 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES MANTTO. SERV. COMUNES EDIFICIOS CORPORACION

220170005373 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 21000 144,79 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017004085 170695 REPARAC. MANT. E.T.C. ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES MANTTO. INFRAESTRUC. DEPORTES INSTALACIONES DEPORTES

220170005374 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 21100 101,39 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017004086 170697 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES MANTTO.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

SERV. COMUNES EDIFICIOS CORPORACION

220170005375 ADO 07/06/2017 2017 0600 3331 21100 59,75 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017004087 170694 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES MANTTO. CULTURALES EDIFICIOS CULTURA

220170005376 ADO 07/06/2017 2017 0800 3231 21100 1.324,73 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004088 116073/2017 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PUBLICOS MANTTO. COLEGIOS

220170005377 ADO 07/06/2017 2017 0300 9204 22001 43,73 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004089 116075/2017 MATERIAL OFICINA SERVICIOS BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES OFICINAS GENERALES GENERALES

220170005378 ADO 07/06/2017 2017 0500 1651 21000 3.950,93 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017004090 116076/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO MANTTO ALUMBRADO PUBLICO

220170005379 ADO 07/06/2017 2017 0500 1711 21300 53,54 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004091 FF 466 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES VI-6830 T JARDINERIA

220170005380 ADO 07/06/2017 2017 0100 1321 21300 1.945,49 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017004092 FF 467 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1121 POLICIA MUNICIPAL HBR POLICIA LOCAL

220170005381 ADO 07/06/2017 2017 0300 9204 21200 240,79 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017004093 Rect- 69 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA UTILLAJE

220170005382 ADO 07/06/2017 2017 0100 9204 22002 1.139,82 B95011276 / EUSKAL PRENSA -GARA- 22017004094 P17-936 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. DIARIO GARA, EUSKAL HERRIKO GIDA 2017 PARA ALCALDIA GENERALES

220170005383 ADO 07/06/2017 2017 0100 9204 22202 4,85 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017004095 20170412250327 SERVICIOS POSTALES SDAD. CORREOS, ENVIO DE CARTA CERTIFICADA

220170005384 ADO 07/06/2017 2017 0100 9121 23100 38,32 A95653077 / KUTXABANK 22017004096 01052017 DIETAS, LOCOMOCION Y KUTXABANK, TRAJETA VIAT DEL ALCALDE, MES ABRIL TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO

220170005385 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21000 45,74 30663444M / MARIA ANGELES PÉREZ MARTÍNEZ-GAUZLAN 22017004097 10170319 REPARAC. MANTEN. Mª ANGELES PEREZ, CALZADO PARA PERSONAL INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170005386 ADO 07/06/2017 2017 0500 9204 22109 504,81 B48450282 / HYGOLET IBERIA, S.L. 22017004098 F171052 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS HYGOLET IBERIA, S.L., ROLLO DE POLIETILENO OFICINAS CORPORACION GENERALES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005387 ADO 07/06/2017 2017 0800 2317 21100 5,42 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017004099 201700064 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., ADHESIVOS AREA IGUALDAD IGUALDAD

220170005388 ADO 07/06/2017 2017 0800 3231 22199 36,00 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017004100 201700063 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., COPIAS DE LLAVES COLEGIOS PUBLICOS PUBLICOS

220170005389 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 22199 2.097,66 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017004101 17-142 SUMINISTROS INFRAESTR. ROTULOS NERVION, S.L., SUMINISTRO SEÑALES PEATONES Y URBANAS POSTE DE ALUMINIO

220170005390 ADO 07/06/2017 2017 0600 3421 22188 46,59 B48904668 / DIEMER, S.L. 22017004102 2703226 OTROS SUMINISTROS MATERIAL DIEMER, S.L., ELECTRODOS INSTALACIONES DEPORTES DEPORTIVO

220170005391 ADO 07/06/2017 2017 0800 3231 21100 1.030,42 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017004103 170759 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES MANTTO. PUBLICOS COLEGIOS

220170005392 ADO 07/06/2017 2017 0500 1533 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017004104 80120001170627 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO 7533 CDP INFRAESTRUC URBANAS DE INFRAESTRUCTURAS

220170005393 ADO 07/06/2017 2017 0500 1601 21000 502,78 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017004105 Emit- 29 REPARACIONES ALCANTARILLADO BOMBAS IPAR, S.L., REPARACIÓN BOMBA EN ANUNCIBAI

220170005394 O 07/06/2017 2017 0900 3351 22606 1.350,00 G01151414 / ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA 22017000541 ABE 2017057 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA, BERTSOA BIZI GAZTE, Bertso FOMENTO EUSKERA tailerrak BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAN.-DTO:1425

220170005395 O 07/06/2017 2017 0200 9202 22105 2.421,22 30663444M / MARIA ANGELES PÉREZ MARTÍNEZ-GAUZLAN 22017001319 10170316 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS Mª ANGELES PEREZ, CALZADO Y VESTUARIO PARA PERSONAL GENERALES MUNICIPAL.-DTO:1407

220170005396 O 07/06/2017 2017 0200 9202 22105 3.064,80 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017001319 01 33193 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS M.J. OÑATE, S.L., VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL GENERALES MUNICIPAL.-DTO:1407

2017 0200 9202 22105 62,87 22017003982 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS GENERALES

220170005397 O 07/06/2017 2017 0900 3351 22606 1.936,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000441 017/17 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., PROYECCIONES CINE PROGRAMA ESTRENO AREA FOMENTO EUSKERA EUSKARA.-DTO:1457

220170005398 O 07/06/2017 2017 0900 3351 22606 121,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017003314 19/17 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., APOYO TECNICO REPRESENTACION TEATRAL FOMENTO EUSKERA HOZKAILUA.-DTO:1436

220170005399 O 07/06/2017 2017 0900 3351 22606 1.633,50 B95493961 / ARTEDRAMA, S.L. 22017003314 2017/36 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARTEDRAMA, S.L., REPRESENTACION OBRA TEATRAL FOMENTO EUSKERA HOZKAILUA.-DTO:1436

220170005400 O 07/06/2017 2017 0900 3351 22606 9,44 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017003314 Emit- 1700030 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DEPARTAMENTO DE EUSKERA - CARTELES PARA ANUNCIAR LA FOMENTO EUSKERA OBRA DE TEATRO HOZKAILUA.-DTO:1436

220170005401 ADO 07/06/2017 2017 0100 9201 22604 1.750,16 B95707618 / ACIES ABOGADOS, S.L.P. 22017003981 134/2017 JUDICIALES, NOTARIALES ACIES ABOGADOS, S.L.P., MINUTA PROCESO SOCIAL ORDINARIO 546/2016.-DTO:1482

220170005402 ADO 07/06/2017 2017 0700 3372 22606 220,00 B01126606 / AUTOBUSES ONIEVA S.L. 22017003961 002/17300515 ACTIVIDADES SOCIOC. MAYORES AUTOBUSES ONIEVA, S.L., TRASLADOS DE MAYORES A CENTROS JUBILADOS POR ELECCIONES JUNTAS.-DTO:1376

220170005488 ADO 08/06/2017 2017 0500 1711 21200 35,27 B01343821 / AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U. 22017004083 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA AURELIO MOTO Y JARDIN, S.L.U., IMPORTE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE EL IVA NO REFLEJADO REPARACIONES DE CORTASETOS Y MOTOSIERRA

220170005521 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22101 262,23 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004106 17/369192 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA ENERGIA S.A. FRONTON ARETA DE 24-3 A 18-4 INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170005522 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22101 664,67 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004107 17/369191 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA ENERGIA S.A. CAMPO SAN MARTIN - DE 20-3 A INSTALACIONES DEPORTIVAS 18-4

220170005523 ADO 08/06/2017 2017 0700 3372 22101 659,99 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004108 17/369190 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRICA ENERGIA S.A. JUBILADOS ARETA DE 24-3 A 18-4 JUBILADOS

220170005524 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22101 558,05 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004109 17/369189 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA ENERGIA S.A. POLIDEPPORTIVO ELLAKURI DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 20-3 A 18-4

220170005525 ADO 08/06/2017 2017 0500 4391 22101 1.536,64 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004110 17/369188 ENERGIA ELECTRICA MATADERO UNIELECTRICA ENERGIA S.A.SUMINISRO ENERGIA ELECTRICA MATADERO DE 20-3 A 18-4

220170005526 ADO 08/06/2017 2017 0500 1651 22101 132,18 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017004111 70427030353489 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICO ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL 22-02 A 18/04

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005527 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22101 73,94 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017004112 70427030364417 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA INSTALACIONES DEPORTIVAS ELECTRICA SOCORRO FRONTON ARETA DEL 28-02 A 31/03

220170005528 ADO 08/06/2017 2017 0500 1534 22101 943,10 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017004113 70427030386714 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS MECANICA ELECTRICA ESCALERAS LATIORRO DEL 20-03 A 18/04

220170005529 ADO 08/06/2017 2017 0600 3331 22101 799,36 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004114 17/375552 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES CULTURA DEL 17/03 A 24/04

220170005530 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22101 670,57 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004115 17/375553 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FRONTON INSTALACIONES DEPORTIVAS LATIORRO DEL 17/03 A 24/04

220170005531 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22101 945,49 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004116 17/375554 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO GARDEA DEL 17/03 A 24/04

220170005532 ADO 08/06/2017 2017 0800 3231 22101 834,98 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004117 17/375555 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICOS LAMUZA DEL 17/03 A 24/04

220170005533 ADO 08/06/2017 2017 0700 3372 22101 464,46 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004118 17/375556 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA DEL 17/03 A 24/04

220170005534 ADO 08/06/2017 2017 0500 1611 22101 175,73 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004119 17/375557 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESTACION ABASTECIMIENTO DE AGUA BOMBEO ISASI DEL 17/03 A 24/04

220170005535 ADO 08/06/2017 2017 0800 3231 22101 901,47 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004120 17/375558 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICOS LATIORRO DEL 17/03 A 24/04

220170005536 ADO 08/06/2017 2017 0500 9204 22101 598,54 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004121 17/375559 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CORPORACION ARZA DEL 17/03 A 24/04

220170005537 ADO 08/06/2017 2017 0600 3331 22101 630,19 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017004122 17/375560 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES CULTURA DEL 17/03 A 24/04

220170005538 ADO 08/06/2017 2017 0700 2311 22101 53,80 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017004123 70517010418360 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

SOCIAL ELECTRICA PISO SOCIAL APALOETA

220170005543 ADO 08/06/2017 2017 0500 4391 22103 409,54 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017004124 71170000015014 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS MATADERO DEL 28/03 A 26/04

220170005544 ADO 08/06/2017 2017 0100 9121 23100 152,00 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004125 017/0000674587 DIETAS, LOCOMOCION Y SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULO ALCALDIA TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO

220170005545 ADO 08/06/2017 2017 0100 1321 22104 495,26 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004126 017/0000649977 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL LOCAL

220170005546 ADO 08/06/2017 2017 0500 1651 22104 66,19 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004127 017/0000574242 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULO ALUMBRADO ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO

220170005547 ADO 08/06/2017 2017 0500 1711 22104 123,24 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004128 017/0000574243 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULO JARDINERIA PARQUES Y JARDINES

220170005548 ADO 08/06/2017 2017 0500 4141 22104 94,92 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004129 017/0000574241 COMBUSTIBLE VEHICULOS MONTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULO MONTES

220170005549 ADO 08/06/2017 2017 0500 9204 22104 106,30 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004130 017/0000574238 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO VEHICULO OBRAS

220170005550 ADO 08/06/2017 2017 0100 1321 22104 6,83 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004131 017/0000574240 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO GASOLEO MOTO POLICIA LOCAL MUNICIPAL

220170005551 ADO 08/06/2017 2017 0500 1533 22104 829,05 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017004132 017/0000574239 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170005552 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22103 5.856,65 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004133 12311101 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 23/02 A 27/03

220170005553 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22103 5.544,57 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004134 12311102 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 27/03 A 26/04

220170005554 ADO 08/06/2017 2017 0800 3231 22103 1.336,99 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004135 12311103 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO ARETA DEL 23/02 A 27/03

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005555 ADO 08/06/2017 2017 0800 3231 22103 577,39 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004136 12311104 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO ARETA DEL 27/03 A 24/04

220170005556 ADO 08/06/2017 2017 0800 3231 22103 3.481,19 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004137 12311105 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO LATIORRO DEL 23/02 A 27/03

220170005557 ADO 08/06/2017 2017 0800 3231 22103 1.959,91 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004138 12311106 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO LATIORRO DEL 27/03 A 26/04

220170005558 ADO 08/06/2017 2017 0500 9204 22103 1.927,01 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004139 12311107 CALEFACCION EDIFICIOS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS EDIFICIO ARZA DEL 23/0 A 27/03 CORPORACION

220170005559 ADO 08/06/2017 2017 0500 9204 22103 1.613,05 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004140 12311108 CALEFACCION EDIFICIOS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS EDIFICIO ARZA DEL 27/03 A 24/04 CORPORACION

220170005560 ADO 08/06/2017 2017 0800 3231 22103 1.019,07 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017004141 12311126 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ODF, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO LAMUZA DEL 27/03 A 27/04

220170005561 ADO 08/06/2017 2017 0600 3321 22103 534,41 A95864492 / NATURGAS SUMINISTRO GLP, S.A.U. 22017004142 2N170500010093 CALEFACCION BIBLIOTECA NATURGAS, S.A.U., SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 07/03 A 09/05

220170005562 ADO 08/06/2017 2017 0600 3331 22103 3.794,56 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22017004143 17320221 CALEFACCION CENTROS SUMOIL, S.A., SUMINISTOR GASOLEO EN CASA CULTURA CULTURALES

220170005563 ADO 08/06/2017 2017 0600 3331 22103 3.470,28 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22017004144 17320072 CALEFACCION CENTROS SUMOIL, S.A., SUMINISTOR GASOLEO EN CASA CULTURA CULTURALES

220170005564 ADO 08/06/2017 2017 0600 3421 22103 1.876,71 A48455299 / SUMOIL, S.A. 22017004145 17320001 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SUMOIL, S.A., SUMINISTOR GASOLEO EN POLIDEPORTIVO

GARDEA

220170005599 ADO 08/06/2017 2017 0500 4141 21000 824,40 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22017003970 13443 MANTENIM. INFRAESTRUCTURAS SALTOKI BIZKAIA, S.A., SUMINISTRO TUBOS DE SANEAMIENTO MONTES Y PISTAS CORRUGADOS.-DTO:1446

220170005830 ADO 12/06/2017 2017 0600 3411 22780 3.922,84 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017004149 2017//201 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO M.S.L., SERVICIO SOCORRISMO Y PERTERIA FINES DE SEMANA POLIDEPORTIVO SEMANA POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES MAYO.-DTO:1510

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170005831 ADO 12/06/2017 2017 0600 3411 22723 8.067,07 B01278571 / DISPORT EKI S.L. 22017004148 Emit- 18 CONTRATO CURSOS GIMNASIA Y DISPORT EKI, S.L., Cursos deportivos POLIDEPORTIVO LAMUZA, RECEPCIÓN POLIDEPORTIVO MAYO 2017.-DTO:1509

220170005832 ADO 12/06/2017 2017 0100 9204 22400 672,87 A20079224 / LAGUN ARO S.A. 22017004152 PRIMAS DE SEGUROS LAGUN ARO, S.A., CONTRATACION POLIZA SEGURO VEHICULO CAMION 6751-HKF, DESDE 19-05-17 A 31-12-17.-DTO:1514

220170005834 ADO 12/06/2017 2017 0100 9204 22400 672,87 A20079224 / LAGUN ARO S.A. 22017004152 30052017 PRIMAS DE SEGUROS LAGUN ARO, S.A., POLIZA SEGURO VEHICULO GRUA NUEVO 6751-HKF DEL 19/05 A 31-12-17.-DTO:1514

220170005885 ADO 15/06/2017 2017 0800 2317 22606 7.284,40 G01484609 / IZEKI ELKARTEA 22017004161 250 ACTIVIDADES PROGRAMAS IZEKI ELKARTEA, DESARROLLO DE TALLER "EL MUNDO DE IGUALDAD LAS EMOCIONES" EN CENTROS ESCOLARES.-DTO:1539

220170005896 O 15/06/2017 2017 0900 3351 22606 508,24 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017001539 171567 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AUTOCARES SOBRON, S.L., SERVICIO AUTOBUS A SENPERE FOMENTO EUSKERA FIESTA DEL EUSKARA.-DTO:1576

220170005954 ADO 20/06/2017 2017 1000 2419 21100 20.533,06 B01179795 / ETXEGUREN ZERBITZUAK, S.L. 22017004151 307166 MNTTO Y REPARAC. EDIFICIO ARZA ETXEGUREN ZERBITZUAK, S.L., CLIMATIZACION OFICINAS EDIFICIO ARZA .-DTO:1540

220170005956 ADO 20/06/2017 2017 0600 3411 22724 5.041,80 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017004147 2017//202 CONTRATO SERVICIOS AITEKO M. S.L., Sustitucion Baja Gorka Arteaga SALVAMENTO Y SOCORRISMO POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES MAYO.-DTO:1508

220170005959 O 20/06/2017 2017 1000 2418 22753 21.450,00 G01126127 / SARTU -FORMACION Y EMPLEO 22017000698 11/17 PROG.LIMPIEZA Y RESTAURACION SARTU-FORMACION Y EMPLEO, PROGRAMA EMPLEO "TRABAJOS AMBIENTAL ARRAÑO-LARRA LIMPIEZA AMBIENTAL EN ARRAÑO" 1ª FASE.-DTO;1552

220170005960 O 20/06/2017 2017 1000 2418 22756 14.975,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017000767 1F 025717 PROG. PROYECTO ACTIVACION E FONFO FOR. EUSKADI, SEGUNDA FACTURA EJECUCION INSERCIÓN LAUDIOLAN 2016 PROYECTO FORMATIVO: PLAN LOCAL ACTIVACION EMPLEO.-DTO:1550

220170005961 O 20/06/2017 2017 0900 3351 22606 792,00 A01018258 / AUTOBUSES CUADRA S.A. 22017001525 170930 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AUTOBUSES CUADRA, S.A., SERVICIO AUTOBUS AL INTERNADO

FOMENTO EUSKERA DE LURRAKA Y AL DE LAPURRIKETA.-DTO:1598

220170005982 ADO 20/06/2017 2017 0100 9201 22604 197,63 S0100004A / JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE VITORIA 22017004171 JUDICIALES, NOTARIALES COSTAS PROCEDIMIENTO SEGÚN SENTENCIA, CONTENCIOSO ADMTVO. 284/16, EN MATERIA SANCIONES TRAFICO.-DTO:1607

220170006007 O 21/06/2017 2017 0700 3111 22606 407,00 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22017000045 2017- 53 ACTIVID. PREVENCION DE IPARNATURE, S.L., Servicio de guarderia ( Prevención adicciones-

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

ADICCIONES De enero a mayo 2017 ).-DTO:1561

220170006009 O 21/06/2017 2017 0700 3111 22606 5.880,00 J01345016 / OSADI S.C. 22017000041 Emit- 8 ACTIVID. PREVENCION DE OSADI, S.C., DASARROLLO PROGRAMA PREVENCION DE ADICCIONES ADICCIONES EN EL AMBITO ESCOLAR.-DTO:1590

220170006011 ADO 22/06/2017 2017 0800 2317 22606 1.270,50 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017004169 17-141 ACTIVIDADES PROGRAMAS ROTULOS NERVION, S.L., INSTALACION PASO CEBRA BANDERA IGUALDAD ORGULLO DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA.-DTO:1600

220170006012 ADO 22/06/2017 2017 0800 3371 22606 540,00 B17520727 / ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS Y EDUCATIVAS, S.L. 22017004167 125/2017 ACTIVIDADES JUVENTUD ENSEÑANZAS PSICOLOGICAS, S.L., FORMACION PSICOLOGIA DE LA EDUCACION, TALLER ASTROLOGIA PROGRAMA GAZTE GAUA.-DTO:1601

220170006013 ADO 22/06/2017 2017 0900 3351 22606 35,09 F01407261 / GRAFIK SAREA KOOP.E. 22017004176 A/1700017 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES GRAFIK SAREA KOOP., MARCO PARA CAMPAÑA "NIREKIN FOMENTO EUSKERA EUSKARAZ".,- DTO: 1617

220170006024 O 22/06/2017 2017 0600 3381 22606 1.260,00 52632120R / CRISTOBAL AGUILO DOMINGUEZ 22017002103 FIESTAS DE SAN ROQUE CRISTOBAL AGUILO, PREMIO CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS SAN ROQUE 2017.-JGL:16/06/17

220170006109 O 27/06/2017 2017 0500 9204 21200 10.917,83 B01546514 / HERSAN ELECTRICIDAD, S.L. 22017002156 033305/2017 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HERSAN ELECTRICIDAD, S.L., REPARACION E INSTALACION DE SERVICIOS COMUNES MEGAFONIA EN CASA CONSISTORIAL.-DTO:1636

220170006110 O 27/06/2017 2017 0700 3111 22606 3.500,00 J01345016 / OSADI S.C. 22017000040 Emit- 6 ACTIVID. PREVENCION DE OSADI, S.C., DESARROLO PRIMERA PARTE (ENERO-JUNIO=) ADICCIONES PROGRAMA PREVENCION UNIVERSAL FAMILIAR.-DTO:1595

220170006113 O 27/06/2017 2017 1000 2418 22748 1.484,69 G20227203 / GARAPEN 22017003337 FORMACION PYTO. TXERTATU GARAPEN AGENTZIA, APORTACION POR servicio asistencia MERKATUAN EMPLEO JUVENIL tecnica pyto. empleo juvenil TXERTATU MERKATUAN 2017.-DTO:1554

220170006118 ADO 27/06/2017 2017 0400 1721 22606 37,81 B01031673 / WIZNEZ, S.L. 22017004685 0320005676 ACTIVIDADES AGENDA LOCAL 21 WIZNEZ, S.L., SUMINISTRO PRODUCTOS ACTO AGENDA 21 ESCOLAR.-DTO:1678

220170006119 ADO 27/06/2017 2017 0400 1721 22606 32,40 30571282G / BARBARA ACHA,FELIX-ZUENTZAT 22017004685 A1/37 ACTIVIDADES AGENDA LOCAL 21 FELIX BARBARA ATXA, SUMINISTROS DE PRODUCTOS ACTO

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

AGENDA 21 ESCOLAR.-DTO:1678

220170006120 ADO 27/06/2017 2017 0400 1721 22606 20,00 16288468Y / IÑIGO LOPEZ OCA -CAFÉ ARABA- 22017004685 335052 ACTIVIDADES AGENDA LOCAL 21 IÑIGO LOPEZ OCA, SUMINISTRO DOS TORTILLAS ACTO AGENDA 21 ESCOLAR.-DTO:1678

220170006137 ADO 27/06/2017 2017 0800 3261 21100 7.891,47 A48127229 / SADEKOSA S.A. 22017004558 CN17 23 REPARAC.MANTENIM. EPA STA SADEKOSA, S.A., IMPERMEABILIZACION MURETE DEL EDIFICIO MARIA DEL YERMO CENTRO EPA.-DTO:1661

220170006138 O 27/06/2017 2017 0700 3111 22606 1.050,00 J01345016 / OSADI S.C. 22017000042 Emit- 7 ACTIVID. PREVENCION DE OSADI, S.C., PREVENCION DE DROGAS EN EL AMBITO ADICCIONES LABORAL. EN CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION PROFE.-DTO:1602

220170006139 O 27/06/2017 2017 0900 3351 22606 4.675,00 G01151414 / ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA 22017000009 ABE 2017058 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA, GU ERE BERTSOTAN FOMENTO EUSKERA klaseak, SEGUNDA FACTURA.-DTO:1672

220170006140 O 27/06/2017 2017 0900 3351 22606 3.385,60 G01151414 / ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA 22017001193 ABE 2017059 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES ARABAKO BERTSOZALE ELKARTEA, BERTSO BARNETEGIA FOMENTO EUSKERA ABENTURA LAUDIO UMEENTZAKO.-DTO:1673

220170006144 ADO 28/06/2017 2017 0300 9331 21100 352,84 H01383561 / CDAD.PROPIETARIOS LANDALUZE 21-27 (GRAL) 22017004564 CUOTAS MANTEN. COMUN. COMUN. PROPIETARIOS GARAJES LANDALUCE 21-27 CUOTA PROPIETARIOS PATRIMONI GASTOS , AÑO 2017.-DTO:1669

220170006175 O 28/06/2017 2017 0500 9204 22201 2.799,15 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017000517 01NJ7JV TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A.SERVICIO TELEFONIA FIJA, MOVIL Y TRASMISION DE DATOS, MES FEBRERO/MARZO

220170006176 O 28/06/2017 2017 0500 9204 22201 2.799,15 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017000517 01NT1JE TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A.SERVICIO TELEFONIA FIJA, MOVIL Y TRASMISION DE DATOS, MES MARZO/ABRIL

220170006177 O 28/06/2017 2017 0600 3341 22752 5.175,00 G01054261 / CORAL SANTA LUCIA DE LLODIO 22017002157 01/2017 CONTRATO ACTUACIONES CORAL SANTA LUCIA, CONCIERETOS EN RESIDENCIA MUSICALES ANCIANOS, VIERNES DOLORES Y FIESTAS GARDEA

220170006178 O 28/06/2017 2017 0500 1631 22701 84.384,16 A28037224 / FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. 22017000483 SM1669/1000241 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA FOMENTO CONST. Y CONTRATAS, S.A., TRABAJOS LIMPIEZA VIARIA MES DE ABRIL 2017

220170006179 O 28/06/2017 2017 0500 9204 22711 392,34 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000495 3497 CONTRATO MANTTO ASCENSORES IZA ASCENSORES, S.L., MANTTO. ASCENSORES Y ESCALERAS CASA CONSISTORIAL MECANICAS MES MAYO 2017 0600 3421 22711 100,08 22017000496 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2017 0800 3231 22711 82,79 22017000497 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 248,37 22017000498 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 100,08 22017000499 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 100,08 22017000500 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 100,08 22017000501 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1534 22711 236,11 22017000502 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 236,11 22017000503 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 1.888,82 22017000504 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 100,08 22017000505 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 99,00 22017000506 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL RECOGIDA NEUMAT

220170006180 O 28/06/2017 2017 0600 3421 22701 22.388,41 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017003309 TA 2017/98 CONTRATO LIMPIEZA ENVISER S.A.U., MAYO 2017 Servicio de limpieza de centros INSTALACIONES DEPORTIVAS deportivos municipales.

220170006181 O 28/06/2017 2017 0800 3231 22701 2.145,70 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000464 TA 2017/99 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS ENVISER, S.A.U., Limpieza del Colegio Areta, Ascensor y Museo Gastronomico. Inicio el 1 de agosto de 2014 MAYO 2017 2017 0800 3231 22701 2.188,61 22017000465 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS 2017 0600 3331 22701 217,80 22017000466 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0600 3331 22701 497,15

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000467 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0500 1534 22701 417,61 22017000468 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 1534 22701 278,40 22017000469 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 9204 22701 122,50 22017000470 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 245,52 22017000471 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 35,07 22017000472 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 70,14 22017000473 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

220170006182 O 28/06/2017 2017 0600 3421 21000 2.139,27 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000482 TA 2017/100 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER S.A.U., Servicio de mantenimiento del campo de futbol de INFRAESTRUC. DEPORTES zonas ajardinadas de Ellakuri. MES DE MAYO 2017

220170006183 O 28/06/2017 2017 1000 4312 22760 6.769,95 11920373W / TOMASA GONZALEZ MARTIN 22017000038 Rect-Emit- 3 SERVICIO TUTORIZACION GESTION TOMASA GONZALEZ,SERVICIO DE APOYO TUTORIZADO ( Realización COMERCIO de Jornada de Presentación, Sesiones de Tutorización)

220170006184 O 28/06/2017 2017 1000 4312 22606 1.732,50 B75055210 / IKERPARTNERS, S.L. 22017000031 Emit- 17274 ACTIVIDADES FOMENTO Y IKERPARTNERS, S.L., "Asistencia Técnica a Agencia de Desarrollo DINAMIZACION COMERCIO Local en Materias de Comercio, Empleo y Form. MES MAYO

220170006185 O 28/06/2017 2017 0600 3321 22742 1.438,28 B95003166 / SERVACE, S.L. 22017000518 A 800449 CONTRATO GESTION BIBLIOTECA SERVACE, S.L., Auxiliar en Biblioteca Areta ( MAYO 2017 ) DE ARETA

220170006186 O 28/06/2017 2017 0500 4141 22768 3.847,04 B01146778 / AIALUR S.L. 22017000515 Emit- 26 CONTRATO CONSULTORIA MONTES AIALUR, S.L., SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTION DEL MEDIO NATURAL mes de Mayo

220170006187 O 28/06/2017 2017 1000 4331 22606 1.584,00 B48299028 / BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. 22017000032 BI 946/17 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA BULTZ-LAN KONSULTING, S.L., SERVICIO DE ASESORAMEINTO A PERSONAS EMPRENDEDORAS ASISTENCIA TECNICA

220170006188 O 28/06/2017 2017 0500 9204 22201 2.799,15 A48766695 / EUSKALTEL S.A.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000517 01O2US3 TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., SERVICIO TELEFONI FIJA, MOVIL Y TRASMISION DE DATOS, MES ABRIL/MAYO

220170006189 O 28/06/2017 2017 0600 3341 22763 696,89 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22017001271 2017- 52 CONTRATO GESTION TALLERES IPARNATURE, S.L., Servicio gestion ludoteca ( Mayo 2017 ) C.CULTURA

220170006190 O 28/06/2017 2017 0600 3341 22606 121,00 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017003321 016/17 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES DECU, S.L., APOYO TECNICO ACTUACION DE MUSHKUM EL 19 CULTURA MAYO

220170006191 O 28/06/2017 2017 0600 3341 22752 6.913,96 G01038439 / AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE 22017000530 05/17 CONTRATO ACTUACIONES AGRUPACION MUSICAL SAN ROKE, PASACALLES EL 6 Y MUSICALES CONCIERTO EL 28 MAYO

220170006192 O 28/06/2017 2017 0600 3341 22752 690,00 G01282060 / EKIN JOLEAK 22017000435 02/2017 CONTRATO ACTUACIONES EKIN JOLEAK, PASACALLES 28 Y 29 MAYO SANTA LUCIA MUSICALES

220170006193 O 28/06/2017 2017 0600 3341 22606 330,00 72476991N / LUR KORTA 22017002159 C-0210 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES LUR KORTA, ACTUACION CUENTACUENTOS EN BIBLIOTECA EL CULTURA 5 MAYO

220170006194 O 28/06/2017 2017 0800 3371 22606 3.502,95 B95358818 / DECU AUDIOVISUALES Y CULTURA S.L. 22017000442 18/17 ACTIVIDADES JUVENTUD DECU, S.L., PROYECCIONES 3 ESTRENO Y 1 CINE CLUB PROGRAMA EMAKUMEA ETA ZINEMA

220170006195 O 28/06/2017 2017 0100 9241 22755 2.268,75 B95379863 / ELKAR CONSULTING S.L.L. 22017001310 Emit- 16 CONTRATO PARTICIPACIÓN ELKAR KONSULTING, S.L.L., Gestion del servicio de participacion CIUDADANA ciudadana mayo

220170006196 O 28/06/2017 2017 0100 9203 22713 3.320,72 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017000440 2017- 73 APOYO EXTERNO ADMIDOR. REDES AIARA INFORMATICA, S. COOP. APOYO EXTERNO TAREAS INFORMATICAS PUESTO DE ADMINISTRADOR DE REDES INFORMATICAS. MAYO 2017

220170006197 O 28/06/2017 2017 0100 9204 22710 3.961,35 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700031 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA - MES DE MAYO -

220170006198 O 28/06/2017 2017 0800 3261 22733 360,00 G48473045 / FUNDACION GIZAKIA FUNDAZIOA 22017002107 2017- 42 SERV. ORIENTACION A FAMILIAS FUNDACION GIZKIA, Servicio ZUZEN "Asesoramiento a familias con DE ADOLESCENTES hijos/as adolescentes en conflicto" MAYO 2017

220170006199 O 28/06/2017 2017 0500 1711 22764 13.326,13 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L. 22017000560 17 43 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN JARDINERIA, S.L. MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

JARDINES MAYO

220170006200 O 28/06/2017 2017 0100 9252 22603 605,00 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 06PA00198 198 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., PROGRAMA QUINCENAL AYUNTAMIENTO TE INFORMA, 2ª DE MAYO

220170006201 O 28/06/2017 2017 0100 9252 22699 181,50 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000023 06PA00208 208 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS LAUDIO IRRATIA, S.L., BANNER PAGINA WEB MES MAYO MEDIOS COMUNICACION

220170006202 O 28/06/2017 2017 0500 1534 22726 998,25 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017000481 7447 CONTRATO MANTENIMIENTO INDARLAN, S.L.L., MANTENIMIENTO 7 WCs AUTOMATICOS MES ASEOS AUTOLAVABLES MAYO

220170006203 O 28/06/2017 2017 0600 3331 22699 133,10 B95303459 / ECO CLEAN S.L. 22017001289 1700120 OTROS GASTOS DIVERSOS CASAS ECO CLEAN, S.L., ALQUILER UNIDAD SANITARIA CASA DE CULTURA CULTURA, MES MAYO

220170006204 O 28/06/2017 2017 0600 3341 22606 359,70 78913316V / JUNCAL ALZUGARAY ZURIMENDI 22017003321 140 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES JUNCAL ALZUGARAY ZURIMENDI, ACTUACION MUSHKUM EL 19 CULTURA MAYO

220170006205 O 28/06/2017 2017 0500 1621 22783 12.711,32 A78779550 / ENVAC IBERIA S.A. 22017000485 PVA- 061 17 CONTRATO MANTENIMIENTO ENVAC IBERIA, S.A., MANTENIMIENTO CENTRAL DE RECOGIDA RECOGIDA NEUMATICA AUTOMATIZADA DE RESIDUOS, MES MAYO

220170006206 O 28/06/2017 2017 0300 9341 22709 4.368,92 A48913297 / GESMUNPAL, S. A- 22017000461 2017/ 163 SERVICIO APOYO RECAUDACION GESMUNPAL, S.A., SERVICIO APOYO A LA RECAUDACION EJECUTIVA EJECUTIVA Y OTROS INGRESOS, MES MAYO

220170006207 O 28/06/2017 2017 0100 9205 22705 1.569,20 B31310790 / CUSTAR S.L. -CUSTODIA DE ARCHIVO- 22017000458 Emit- 208 CONTRATO CUSTODIA, CUSTAR, S.L. CUSTODIA DOCUMENTAL MES MAYO ALMACENAJE ARCHIVO

220170006208 O 28/06/2017 2017 0100 9252 22710 3.061,30 J01507417 / ORAIN21 S.C. 22017000446 K1-001-2017 71 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN ORAIN21 S.C., Diseño, maquetación, impresión y reparto de ZUIN quincenal 2ª MAYO Y 1ª JUNIO

220170006209 O 28/06/2017 2017 0500 9204 22714 1.379,04 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017000516 VR201721010705 MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA SDAD. UNIPERSONAL, MANTTO CALEFACCIONES, AGUA

EDIFICIOS CALIENTE SANITARIA Y AIRE ACONDICIONADO, MES MAYO

220170006210 O 28/06/2017 2017 0500 9204 22702 974,10 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001546 71705902 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A., . SERVICIO DE MANTTO SISTEMAS DE ALARMA EDIF. MPALES. DE INSTRUSION Y MES MAYO

220170006211 O 28/06/2017 2017 0600 3421 22199 481,58 F01407261 / GRAFIK SAREA KOOP.E. 22017000561 D/1700044 OTROS SUMINISTROS GRAFIK SAREA KOOP. ELK., REALIZACION PANEL PARA LA INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTA SKATE PARQUE LAMUZA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006212 O 28/06/2017 2017 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22017000511 399/17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMANN, S.L., VERIFICACION SISTEMA APPCC EN INFORMATICOS MATADERO, MES MAYO

220170006213 O 28/06/2017 2017 0800 3371 22720 2.916,67 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA 22017000524 17005 CONTRATO SERVICIO MONITORES KIRIKIÑO TALDEA, gaztelekuaren dinamizazioa. maiatza GAZTELEKU

220170006214 O 28/06/2017 2017 0500 1331 20000 855,99 E01556356 / HERENCIA YACENTE DE ENRIQUE GASTACA 22017002162 05/17 ALQUILER DE TERRENOS HERENCIA YACENTE EBRIQUE GASTAKA, ALQUILER TERRENO DE PARQUING EN LANDALUZE MES MAYO

220170006215 O 28/06/2017 2017 0700 3372 22735 3.170,10 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22017000013 Emit- 20 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUZENAK, Impartición de la Actividad Física Adaptada DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos, MES MAYO

220170006216 O 28/06/2017 2017 0400 1501 20201 220,74 W0013547E / BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 22017000462 FLLAYC26716 RENTING IMPRESORA URBANISMO BNP PARAIBAS, S.A., RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO MES JUNIO

220170006217 O 28/06/2017 2017 0500 9204 22741 82,70 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000487 Emit- 60 CONTRATO MTTO GRUPOS BOMBAS IPAR, S.L., MANT.BOMBEO MAYO 17 PRESION BOMBAS AYTO. 2017 0500 1533 22741 74,00 22017000488 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS 2017 0600 3421 22741 409,13 22017000489 CONTRATO MANTTO. BOMBAS

220170006218 O 28/06/2017 2017 0500 1534 22741 21,17 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000451 Emit- 61 CONTRATO MANTTO. BOMBAS BOMBAS, S.L. MANT.HUERTOS , CEMENTERO Y ASCENSORES. MAYO 17 2017 0500 1641 22741 21,18 22017000452 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS 2017 0500 4141 22741 42,35 22017000453 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS

220170006219 O 28/06/2017 2017 0600 3381 22688 2.407,90 B95630737 / KULTURA KOORD. AMALUR, S.L. 22017003506 Emit- 24 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS AMALUR S.L., Santa Luciako jaiak direla eta, LOTXO taldearen kontratazioagatik maiatzaren 28 eta 29an

220170006220 O 28/06/2017 2017 0600 3381 22606 60,00 14570997Z / CHARCUTERIA ANA MARY-USSIA MARQUINEZ, J. IGNACIO 22017005059 1-2017 FIESTAS DE SAN ROQUE CARCUTERIA ANA MARI, 3 LOTES DE MORCILLA Y CHORIZO CONCURSO CARTELES FIESTAS

220170006221 O 28/06/2017 2017 0600 3381 22688 580,00 B01126606 / AUTOBUSES ONIEVA S.L.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017003506 002/17300721 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS AUTOBUSES ONIEVA, S.L., SERVICIOS MICROBUS A SANTA LUCIA 28 Y 29 MAYO

220170006222 O 28/06/2017 2017 0700 3372 22735 1.834,60 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22017000013 Rect- 11 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUZENAK, Impartición de la Actividad Física Adaptada DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos MES ABRIL

220170006223 ADO 28/06/2017 2017 0600 3341 22606 23,91 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017005060 Emit- 1700015 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., COLOCACION CARTELES CULTURA FERIA DEL LIBRO (TXUS)

220170006224 ADO 28/06/2017 2017 0500 1331 22199 629,20 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017005061 17-129 OTROS SUMINISTROS SEÑALES ROTULOS NERVION, S.L., FABRICACION Y ROTULACION DE CARTEL ANUNCIADOR "ATXARTE"

220170006225 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 21100 45,98 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017005062 VR201721009886 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, SE SUSTITUYE LA VALVULA DE DEPORTES SEGURIDAD DE LA CALDERA POLIDEPORTIVO ELLAKURI

220170006226 ADO 28/06/2017 2017 0600 3321 22002 253,00 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005063 20175869 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A BIBLIOTECA MES ABRIL BIBLIOTECA

220170006227 ADO 28/06/2017 2017 0600 3321 22002 82,65 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005064 20175864 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, REVISTAS A BIBLIOTECA MES ABRIL BIBLIOTECA

220170006228 ADO 28/06/2017 2017 0600 3321 22002 33,40 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005065 20175863 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO,PERIODICOS A BIBLIOTECA ARETA, MES BIBLIOTECA ABRIL

220170006229 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 22109 1.748,99 B01164870 / JUPER BI S.L. 22017005066 F17002842 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS JUPER BI, S.L., PRODUCTOS LIMPIEZA OFICINAS GENERALES CORPORACION

220170006230 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 77,44 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017005067 17060 REPARAC. MANTEN. MADERAS DIVA, S.L., PIEZAS DE MADERA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170006231 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 695,70 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017005068 AB10832 REPARAC. MANTEN. CANTERAS DEL NORTE, S.A.U., ARENA MANTTO. VIAS PUBLICAS INFRAESTRUC. URBANAS

220170006232 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 1.008,28 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005069 116066/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS MANTTO. SERV. COMUNES EDIFICIOS CORPORACION

220170006233 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 22199 1.125,71 B01164870 / JUPER BI S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005070 F17002942 OTROS SUMINISTROS JUPER BI, S.L., SECADOR DE PELO PAR APOLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS LAMUZA

220170006234 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21300 1.005,78 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017005071 2058973/A REPARAC. MANTEN VEHICULOS SERVILAN, S.L. REPARACION DE MINI EXCAVADORA INFRAESTRUC URBANAS

220170006235 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 22201 121,00 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017005072 01O2UQM TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., CUOTA MENSUAL ALARMAS COLEGIOS PÙBLICOS

220170006236 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 22201 9,95 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017005073 01O2UQP TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., 1GB INTERNET CONCEJALIA OBRAS

220170006237 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 21100 583,16 22751374G / ROSA MARIA CASADO GOMEZ 22017005074 518 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ROA Mª CASAGO GOMEZ, COLOCACION PLACA REJILLA DEPORTES LONGITUDINAL POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170006238 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 21100 634,86 22751374G / ROSA MARIA CASADO GOMEZ 22017005075 517 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ROA Mª CASAGO GOMEZ, MATERIALES VARIOS REPARACIONES DEPORTES POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170006239 ADO 28/06/2017 2017 0700 3372 21200 186,27 B95106647 / INSTALACIONES DE HOSTELERIA IBAÑEZ S.L. 22017005076 A/20170078 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA HOSTELERIA IBAÑEZ, S.L., RAPARACION REGISTRADORA CLUB CENTROS JUBILADOS JUBILADOS ARETA

220170006240 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 22108 24,89 72254987G / FARMACIA C. FUERTES 22017005077 000700 BOTIQUIN INSTALACIONES FARMACIA FUERTES, PRODUCTOS BOTIQUIN POLIDEPORTIVO DEPORTIVAS LAMUZA

220170006241 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 1.138,83 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017005078 170779 REPARAC. MANTEN. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES REPARACIONES VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS

220170006242 ADO 28/06/2017 2017 0300 9204 22001 520,30 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017005079 199 MATERIAL OFICINA SERVICIOS JULIO ORTIZ, COPIAS A COLOR OFICINAS GENERALES GENERALES

220170006243 ADO 28/06/2017 2017 0600 3381 22606 223,37 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017005080 200 FIESTAS DE SAN ROQUE JULIO ORTIZ, CARTELERIA A COLOR ANUNCIO FESTEJOS

220170006244 ADO 28/06/2017 2017 0600 3381 22688 643,72 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017005081 17065 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS MADERAS DIVA, S.L. TABLEROS CONTRACHAPADOS FESTEJOS

220170006245 ADO 28/06/2017 2017 0800 3371 22603 11,33 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017005082 Emit- 1700028 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., COLOCACION DE CRATELES JUVENTUD EL CONCIERTO DE ROCKEIN

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006246 ADO 28/06/2017 2017 0600 3341 22606 15,73 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017005083 Emit- 1700029 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., REPARTO CARTELES CULTURA PARA ESPECTACULO MUSHKUM

220170006247 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 22201 114,32 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017005084 01O2UQZ TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., CUOTA MENSUAL ALARMA COLEGIO ARETA

220170006248 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 487,21 A95653077 / KUTXABANK 22017005085 10105 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION IMPUESTO VEHICULOS, GESTION TESORERIA ORD:101

220170006249 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21300 306,49 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005086 FF 488 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMIVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-8384-U OBRAS PÙBLICAS

220170006250 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21300 84,55 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005087 FF 489 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-4967-T OBRAS PUBLICAS

220170006251 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21300 210,46 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005088 FF 490 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES VI-5903-Y OBRAS Y SERVICIOS

220170006252 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 122,62 A95653077 / KUTXABANK 22017005089 10305 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION RECIBOS CEMENTERIO, GESTION TESORERIA ORD:103

220170006253 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 13,14 A95653077 / KUTXABANK 22017005090 10605 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION COBRO ENTRADAS, ORD:106 GESTION TESORERIA

220170006254 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 0,14 A95653077 / KUTXABANK 22017005091 11205 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION ALTAS POLIZAS AGUA, ORD:112 GESTION TESORERIA

220170006255 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 2,46 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017005092 11605 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION RECIBOS AGUA, ORD:116 GESTION TESORERIA

220170006256 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 3,56 F20022109 / LABORAL KUTXA

22017005093 11705 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION TPV MULTAS DE TRAFICO, GESTION TESORERIA ORD:117

220170006257 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 8,13 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017005094 11805 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION USO INSTALACIONES GESTION TESORERIA DEPORTES, ORD:118

220170006258 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 14,58 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017005095 12405 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION RECIBOS CEMENTERIO,

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

GESTION TESORERIA ORD:124

220170006259 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 101,25 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017005096 12605 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS GESTION RECIBOS IMPUESTO GESTION TESORERIA VEHICULOS, ORD:126

220170006260 ADO 28/06/2017 2017 0300 9341 22699 4,46 F31021611 / CAJA RURAL DE NAVARRA 22017005097 20305 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA RURAL NAVARRA, GASTOS GESTION RECIBOS IMPUESTO GESTION TESORERIA VEHICULOS, ORD:203

220170006261 ADO 28/06/2017 2017 0500 1331 22199 193,60 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017005098 17-157 OTROS SUMINISTROS SEÑALES ROTULOS NERVION, S.L., SUMINISTRO PLACA "URBANIZACION PATRICIA BILBAO-ARETA"

220170006262 ADO 28/06/2017 2017 0500 1331 22199 66,55 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017005099 17-156 OTROS SUMINISTROS SEÑALES ROTULOS NERVION, S.L., SUMINISTRO PLACA "ZUBEROA KALEA, 1-2-3-4-5 Y 6"

220170006263 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 81,31 B48910814 / LANLEKU, S.L., 22017005100 162/17 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS LANLEKU, S.L., MANTTO EDIFICIOS SERV. COMUNES

220170006264 ADO 28/06/2017 2017 0600 3331 21100 13,95 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017005101 170620 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GOAR FERRETERIA, S.L., ESQUINERO DE MADERA CASA CULTURALES CULTURA

220170006265 ADO 28/06/2017 2017 0800 3231 21100 73,60 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017005102 170621 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GOAR FERRETERIA, S.L., CERRADURA Y MANILLA COLEGIOS PUBLICOS

220170006266 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 21100 287,71 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005103 71704888 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN POLIDEPORTIVO DEPORTES LAMUZA-GRANJA.

220170006267 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 200,73 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005104 71704889 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN ARCHIVO MUNICIPAL SERV. COMUNES INTERCONEXIONAR LA CENTRAL DE INCENDIOS Y LA DE ROBO

220170006268 ADO 28/06/2017 2017 0800 3371 21100 62,92 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005105 71705276 REPARACION, MANTTO. Y SERCOIN. S.A. TRABAJO REALIZADO EN GAZTELEKU AVISO CONSERVACION GAZTELEKU DADO POR SERAFIN. PROBLEMAS EN LINEA TELEFÓNICA

220170006269 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 41,14 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005106 71705278 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN EL EDIFICIO ARZA. SERV. COMUNES RECARGA EXTINTOR 6LTS. /

220170006270 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 22199 945,92 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005107 01 0000757 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., JERRICANES HIDROXIDO SODICO 25% INSTALACIONES DEPORTIVAS TRATAMIENTO PISCINAS

220170006271 ADO 28/06/2017 2017 0700 3372 21100 48,40 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005108 71705320 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJOS REALIZADOS EN EL HOGAR DEL CENTROS JUBILADOS JUBILADO DR FLEMING.

220170006272 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 159,72 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005109 71705634 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJOS REALIZADOS EN CASA SERV. COMUNES CONSISTORIAL. SE HAN CAMBIADO EL SISTEMA DE MEGAFONIA

220170006273 ADO 28/06/2017 2017 0500 1611 21000 51,08 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22017005110 45568 REPARAC. MANTENIM. RED DE SALTOKI BIZKAIA, S.A., COLLARIN FUNDICION Y VALVULA AGUA TULLER REPARACION SUMINISTRO AGUA

220170006274 ADO 28/06/2017 2017 0600 3331 21100 1.409,65 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017005111 17068 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS MADERAS DIVA, S.L., REPARACION PUERTA ENTRADA A LA CULTURALES BIBLIOTECA

220170006275 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 22199 14,93 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017005112 201700066 OTROS SUMINISTROS ANE GARAIO Y OTRO, S.C., RELOJ DE PARED DE ALUMINIO INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170006276 ADO 28/06/2017 2017 0300 9204 22001 232,78 B20062295 / MONTTE S.L. 22017005113 C17-11721-R MATERIAL OFICINA SERVICIOS MONTTE, S.L., MATERIAL OFICINAS GENERALES GENERALES

220170006277 ADO 28/06/2017 2017 0100 9203 22003 199,29 B95057915 / IBAIZABAL, S.L. -RECICLAJE- 22017005114 A/20170807 MATERIAL INFORMÁTICO NO IBAIZABAL, S.L., TONER OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170006278 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 253,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22017005115 Emit- 171246 REPARAC. MANTEN. DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L., 1 ( ALQUILER INFRAESTRUC. URBANAS CONTENEDORES MANTTO. INFRAESTRUCTURAS

220170006279 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 833,70 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017005116 Emit- 59 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BOMBAS IPAR, S.L., REPARACIÓN BOMBA ARS 820 U/3 EN SERV. COMUNES CASA CONSISTORIAL

220170006280 ADO 28/06/2017 2017 0600 3381 22688 57,50 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L.

22017005117 2017 0 000954 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER DE TOLDO (DEL 23-05 AL 29-05) FIESTA SANTA LUCIA

220170006281 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 22199 52,13 A08255317 / MESSER IBÉRICA DE GASES, S.A. 22017005118 6560569585 SUMINISTROS INFRAESTR. MESSER IBERICA, S.A., ALQUILER BOTELLAS A VIAS PUBLICAS URBANAS

220170006282 ADO 28/06/2017 2017 1000 2419 22699 155,76 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017005119 112 OTROS GASTOS DIVERSOS GRAFICAS TXINDOKI, S.L., CARPETAS PARA AGENCIA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

FOMENTO EMPLEO DESARROLLO

220170006283 ADO 28/06/2017 2017 0300 9204 22001 106,48 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017005120 111 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GRAFICAS TXINDOKI, S.L.,SOBRES PARA ATESTADOS GENERALES

220170006284 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 323,12 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017005121 AB10881 REPARAC. MANTEN. CANTERAS DEL NORTE, S.A.U., ARENA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170006285 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 22699 163,35 B95689162 / BIGUNE EQUIPAMIENTO GLOBAL SOURCING, S. L. 22017005122 001189 OTROS GASTOS DIVERSOS BIGUNE SOURCING, S.L., REPARACION SILLA ATENEA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA

220170006286 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 21000 32,09 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017005123 B171569 REPARAC. MANT. E.T.C. BABIOTEC, S.L., MATERIALES MANTTO. INSTALACIONES INFRAESTRUC. DEPORTES DEPORTIVAS

220170006287 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 21000 46,85 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017005124 FC17-1163 REPARAC. MANT. E.T.C. PLAZA AMURRIO, S.A., MATERIALES PARA REPARACIONES EN INFRAESTRUC. DEPORTES BOLERAS

220170006288 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 679,83 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017005125 FC17-1162 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., MATERIALES PARA REPARACIONES INFRAESTRUC. URBANAS VIAS PUBLICAS

220170006289 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 35,37 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017005126 FC17-1164 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., MATERIALES PARA REPARACIONES EN INFRAESTRUC. URBANAS PLAZA ALDAI

220170006290 ADO 28/06/2017 2017 0700 2311 22300 104,76 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005127 A00014523 TRANSPORTES BIENESTAR VILORA SER. URG., S.L., TRANSPORTE A BIENESTAR SOCIAL SOCIAL.-

220170006291 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 22300 13,02 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005128 A00014522 TRANSPORTES SERVICIOS VILORA SER. URG., S.L., TRANSPORTE A OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

220170006292 ADO 28/06/2017 2017 0300 9204 22300 15,27 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005129 A00014521 TRANSPORTES HACIENDA VILORA SER. URG., S.L., TRANSPORTE A HACIENDA

220170006293 ADO 28/06/2017 2017 0400 1501 22300 40,33 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005130 A00014520 TRANSPORTES URBANISMO Y VILORA SER. URG., S.L., TRANSPORTE A URBANISMO ARQUITECTURA

220170006294 ADO 28/06/2017 2017 0200 9202 22300 34,35 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005131 A00014519 TRANSPORTES FUNCION PUBLICA VILORA SER. URG., S.L., TRANSPORTE A FUNCION PUBLICA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006295 ADO 28/06/2017 2017 0100 9203 21500 205,70 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017005132 2017- 77 REPARAC. MANTEN EQUIP. AIARA INFORMATICA S. COOP., REFABRICACION IMPRESORA HP PROCESOS INFORMACION LJ 4050+DUPLEX

220170006296 ADO 28/06/2017 2017 0600 3381 22688 300,30 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017005133 BA 00029 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER SERVICIO BAÑOS QUIMICOS FIESTA SANTA LUCIA

220170006297 ADO 28/06/2017 2017 0800 3231 21100 63,14 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005134 117851/2017 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PUBLICOS MANTTO. COLEGIOS

220170006298 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21300 172,46 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005135 FF 510 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES 3513 CBS INFRAESRUCTURAS

220170006299 ADO 28/06/2017 2017 0100 1321 21300 186,80 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005136 FF 511 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1121 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA LOCAL

220170006300 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 22108 181,18 72254987G / FARMACIA C. FUERTES 22017005137 000702 BOTIQUIN INSTALACIONES FARMACIA C. FUERTES, SUMINISTRO PRODUCTOS BOTIQUIN DEPORTIVAS PISCINAS ELLAKURI

220170006301 ADO 28/06/2017 2017 0500 1711 21000 91,08 B95245387 / AGRICOLA BASCOVI, S.L. 22017005138 33617 REPARAC.MANTENIM. PARQUES Y AGTRICOLA BASCOVI, S.L., SUMINISTRO SUSTRATO JARDINES PROFESIONAL

220170006302 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 760,32 A48028435 / ASFALTADOS OLARRA S.A. 22017005139 V2017/00174 REPARAC. MANTEN. ASFALTADOS OLARRA, S.A. SUMINISTRO MATERIALES INFRAESTRUC. URBANAS REPARACIONES VIAS PUBLICAS

220170006303 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 96,80 B48967665 / R&F SISTEMAS, S.L. 22017005140 20170514 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS R&F SISTEMAS, S.L., REVISION PUERTA ALMACEN ARZA SERV. COMUNES

220170006304 ADO 28/06/2017 2017 0500 1711 22199 892,98 B01259092 / TURBAGREEN, S.L. LUR-TOKI 22017005141 128 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y TURBAGREEN, S.L., CORTEZA DECORATIVA JARDINES JARDINES

220170006305 ADO 28/06/2017 2017 0100 9203 22003 798,72 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017005142 1310 MATERIAL INFORMÁTICO NO FIDEL ALVARO GALAN, TONER OFICINAS GENERALES INVENTARIABLE

220170006306 ADO 28/06/2017 2017 0600 3421 22001 32,91 20186992F / FIDEL ALVARO GALAN (TINTARED) 22017005143 1308 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES FIDEL ALVARO GALAN, TONER OFICINAS DEPORTES

220170006307 ADO 28/06/2017 2017 0100 9204 22002 2.697,09 A58417346 / WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 22017005144 2 10037711 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. WOLTERS KLUWER, S.A., LA LEYDIGITAL 360 CLAVE/LICENCIA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

GENERALES SUSCRIPCION PERIODO 06-2017 A 05-2018

220170006308 ADO 28/06/2017 2017 0300 9204 21200 140,95 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005145 Rect- 70 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ARMUR COMERCIAL, S.L. REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UTILLAJE HACIENDA CON FECHA 05-06-17 MODELO

220170006309 ADO 28/06/2017 2017 0300 9204 21200 136,50 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005146 Rect- 71 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA UTILLAJE BIENESTAR SOCIAL CON FECHA 05-06-17

220170006310 ADO 28/06/2017 2017 0300 9204 21200 168,49 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005147 Rect- 72 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION 17609 DE LA UTILLAJE FOTOCOPIADORA ALCALDIA CON FECHA 06-06-17

220170006311 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21200 159,66 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005148 Rect- 73 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION DE LA MAQUINA SERVICIOS COMUNES SECRETARIA CON FECHA 07-06-17

220170006312 ADO 28/06/2017 2017 0500 1532 22111 2.765,36 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017005149 1003 2017 UTILES Y HERRAMIENTAS VIAS ALLENDE ENKARKI, S.L., VALLAS GALVANIZADAS VIAS PUBLICAS PUBLICAS

220170006313 ADO 28/06/2017 2017 0800 3231 22199 336,88 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017005150 1004 2017 OTROS SUMINISTROS COLEGIOS ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PUBLICOS (LATEORROKO ESKOLA)

220170006314 ADO 28/06/2017 2017 0800 3231 21100 91,55 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017005151 170832 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ALMACENES ALAVA,S.C., MATERIALES PARA REPARACIONES PUBLICOS COLEGIOS

220170006315 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 609,65 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017005152 170842 REPARAC. MANTEN. ALMACENES ALAVA, S.C., MATERIALES REPARACIONES VIAS INFRAESTRUC. URBANAS PUBLICAS

220170006316 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21100 46,86 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017005153 201700077 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., MATERIALES VARIOS MANTTO. SERV. COMUNES EDIFICIOS

220170006317 ADO 28/06/2017 2017 1000 2419 22699 590,12 11937840N / ORTIZ,JULIO-MASTER COPY 22017005154 213 OTROS GASTOS DIVERSOS JULIO ORTIZ, FOTOCOPIAS A COLOR PARA AGENCIA

FOMENTO EMPLEO DESARROLLO

220170006318 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 1.409,70 B60070505 / SEÑALES GIROD, S.L. 22017005155 10 1701083 REPARAC. MANTEN. SEÑALES GIROD, S.L., SUMINISTRO VARIAS SEÑALES INFRAESTRUC. URBANAS SEÑALIZACION INFRAESTRUCTURAS URBANAS

220170006319 ADO 28/06/2017 2017 0500 9204 21300 46,69 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017005156 80120001173628 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO 6516CDY DE SERVICIOS COMUNES VIAS PUBLICAS

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006320 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21000 122,66 A08015646 / S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 22017005157 462554815 REPARAC. MANTEN. CARBUROS METALICOS, S.A., ALQUILER BOTELLAS MES MAYO INFRAESTRUC. URBANAS

220170006321 ADO 28/06/2017 2017 0500 1533 21300 1.429,01 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017005158 2059027/A REPARAC. MANTEN VEHICULOS SERVILAN, S.L. REPARACION MINI EXCAVADORA INFRAESTRUC URBANAS

220170006322 ADO 28/06/2017 2017 0400 1501 21200 201,79 A48272827 / SELZUR BIZKAIA, S.L. 22017005159 1704068 REPARAC. MANTENIM. SELZUR BIZKAIA, S.L., RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO, MAQUINARIA URBANISMO DEL 24/02 A 31/05

220170006323 ADO 28/06/2017 2017 0100 9204 22202 2.177,71 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017005160 4002036659 SERVICIOS POSTALES SDAD. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., REPARTO CORRESPONDENCIA, MES MAYO 2017 0100 9253 22604 105,46 22017005161 GASTOS JUZGADO DE PAZ

220170006354 ADO 28/06/2017 2017 1000 2419 22606 585,97 B01249499 / GRAFICAS TXINDOKI, S.L. 22017005162 112-1 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO GRAFICAS TINDOKI, S.L., 2ª PARTE FACTURA POR ERRO EN IMPORTE DE LA Nº 1857

220170006360 ADO 28/06/2017 2017 0100 9201 22604 435,60 B95707618 / ACIES ABOGADOS, S.L.P. 22017005049 177/17 JUDICIALES, NOTARIALES ACIES ABOGADOS, S.L.P., HONORARIOS CONTENCIOSO ADM. 643/2016 POR NOMBRAMIENTO DE JOSEBA SOLAUN.-DTO:1681

220170006518 ADO 29/06/2017 2017 0500 1611 22717 19.860,93 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017004557 SA1131/1000058 CONTRATO MANTENIMIENTO RED FCC AQUALIA, S.A., GESTIÓN MANTTO Y CONSERVACIÓN RED AGUAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MES ABRIL.-DTO:1679

220170006519 ADO 29/06/2017 2017 0800 2317 22606 6.400,00 G11491164 / IMAGINA EDUCACION ALTERNATIVA 22017004686 01/17 ACTIVIDADES PROGRAMAS IMAGINA EDUCACION ALTERNATIVA, CAMPAÑA EDUCACION NO IGUALDAD SEXISTA EN EDUCCION INFANTIL.-DTO:1666

220170006521 O 29/06/2017 2017 0900 3351 22606 1.455,55 B01126606 / AUTOBUSES ONIEVA S.L. 22017001539 002/17300938 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AUTOBUSES ONIEVA, S.L., AUTOBUS A LABASTIDA FIESTA DEL FOMENTO EUSKERA ARABA EUSKARAZ 2017.-DTO:1697

220170006527 ADO 29/06/2017 2017 0500 1533 21300 0,98 B01272509 / TALLERES SERVILAN, S.L. 22017005158 REPARAC. MANTEN VEHICULOS SERVILAN, S.L., IMPORTE POR ERROR EN FACTURA Nº 1976 INFRAESTRUC URBANAS

220170006717 ADO 03/07/2017 2017 0500 1651 21000 3.502,95 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017004688 2017-03-M- 007 REPARAC. MANTENIM. RED DE RADIMER, S.L., REPOSICION LUMINARIA Y BACULO EN CALLE ALUMBRADO PUBLICO VITORIA.-DTO:1703

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006742 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 189,12 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005182 17/375561 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES ZUBIKO DEL 17/03 A 24/04

220170006743 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 845,51 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005183 17/375562 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 17/03 A 24/04

220170006744 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 566,36 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005184 17/375563 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICOS ARETA DEL 17/03 A 24/04

220170006745 ADO 04/07/2017 2017 0500 1534 22101 625,90 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005185 17/375564 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCALERAS MECANICA ASCENSOR ZUMALAKARREGI DEL 17/03 A 24/04

220170006746 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 402,26 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005186 17/375565 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES GARDEA DEL 17/03 A 24/04

220170006747 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22101 526,56 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005187 17/375566 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 17/03 A 24/04

220170006748 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22101 4.889,86 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005188 17/375567 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 17/03 A 24/04

220170006749 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 512,34 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005189 17/375568 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 17/03 A 24/04

220170006750 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 204,01 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005190 17/375569 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES NERVION 1 DEL 17/03 A 24/04

220170006751 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 787,35 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005191 17/375570 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 17/03 A 24/04

220170006752 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 636,04 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005192 17/375571 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 17/03 A 24/04

220170006753 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 555,60 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005193 17/375572 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 17/03 A 24/04

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006754 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 330,17 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005194 17/375573 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRICA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO PUBLICOS EPA DEL 17/03 A 24/04

220170006755 ADO 04/07/2017 2017 0500 9204 22101 5.045,40 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005195 17/380897 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC, S.A. SUMINSRO ENERGIA ELECTRICA CASA CORPORACION CONSISTORIAL DEL 31/03 A 30/04

220170006756 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 577,74 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005196 17/393960 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS FRONTON COLEGIO LATIORRO DEL 20/04 A 17/05

220170006757 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 532,45 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005197 17/393961 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LAMUZA DEL 24/04 A 17/05

220170006758 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22101 370,27 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005198 17/393962 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA DEL 20/04 A 17/05

220170006759 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 665,56 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005199 17/393963 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO LATIORRO DEL 24/04 A 17/05

220170006760 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22101 509,36 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005200 17/393964 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 18/04 A 17/05

220170006761 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22101 830,18 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005201 17/393965 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 18/04 A 18/05

220170006762 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 612,72 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005202 17/393966 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 20/04 A 17/05

220170006763 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 339,41 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005203 17/393967 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS COLEGIO ARETA DEL 26/04 A 17/05

220170006764 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22101 284,07 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005204 17/393968 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 26/04 A 17/05

220170006765 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22101 3.911,45 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005205 17/393969 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 20/04 A 17/05

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006766 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 378,34 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005206 17/393970 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 20/04 A 17/05

220170006767 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22101 504,24 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005207 17/393971 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS CAMPO SAN MARTIN DEL 18/04 A 17/05

220170006768 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 702,79 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005208 17/393973 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 20/04 A 17/05

220170006769 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 193,06 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005209 17/393974 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICOS CENTRO EPA DEL 24/04 A 17/05

220170006770 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.625,73 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005210 17/393975 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 14/03 A 16/05

220170006771 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 228,46 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005211 17/393976 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 15/03 A 16/05

220170006772 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 656,63 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005212 17/393977 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 15/03 A 16/05

220170006773 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 891,21 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005213 17/393978 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 14/03 A 12/05

220170006774 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.334,97 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005214 17/393979 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 16/03 A 17/05

220170006775 ADO 04/07/2017 2017 0500 1611 22101 464,48 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005215 17/393980 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO AGUA EN LARRAZABAL DEL 16/03 A 17/05

220170006776 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.571,97 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005216 17/393981 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 14/03 A 16/05

220170006777 ADO 04/07/2017 2017 0700 2311 22101 222,57 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005217 70524010462692 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SOCIAL PISO SOCIAL HERRIKO PLAZA 10 DEL 17/03 A 23/05

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170006778 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 624,80 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005218 17/393959 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA CULTURA DEL 20/04 A 17/05

220170006779 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 458,23 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005219 17/394841 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 20/04 A 17/05

220170006780 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 134,37 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005220 17/394840 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES NERVION DEL 20/04 A 17/05

220170006781 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 970,06 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005221 17/394839 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA ZUBIKO DEL 20/04 A 17/05

220170006782 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 457,95 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005222 17/394838 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CASA CULTURA DEL 20/04 A 17/05

220170006783 ADO 04/07/2017 2017 0500 4391 22101 245,58 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005223 17/394837 ENERGIA ELECTRICA MATADERO UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 18/04 A 17/05

220170006784 ADO 04/07/2017 2017 0500 1534 22101 452,78 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005224 17/400883 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS MECANICA ELECTRICA ASCENSOR ZUMALAKARREGI DEL 24/04 A 19/05

220170006785 ADO 04/07/2017 2017 0500 9204 22101 487,98 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005225 17/400882 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORPORACION ALMACEN ARZA DEL 22/04 A 19/05

220170006786 ADO 04/07/2017 2017 0500 1611 22101 110,78 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005226 17/400881 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACION BOMBEO ISASI DEL 24/04 A 19/05

220170006787 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 23.131,46 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005227 70530030541694 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA

PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 14/03 A 12/05

220170006788 ADO 04/07/2017 2017 0500 1611 22101 523,98 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005228 70530030549207 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESTACIONES BOMBEO DEL 17/03 A 23/05

220170006789 ADO 04/07/2017 2017 0500 9204 22101 370,70 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005229 17053003051064 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA CORPORACION EDIFICIOS CORPORACION DEL 21/03 A 25/05

220170006790 ADO 04/07/2017 2017 0700 2311 22101 100,59 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005230 70530030549766 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA SOCIAL SOCIALES DEL 17/03 A 23/05

220170006791 ADO 04/07/2017 2017 0500 9204 22101 80,51 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005231 70530030618878 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA CORPORACION TIENDA PRODUCTOS CASERIO DEL 17/03 A 23/05

220170006792 ADO 04/07/2017 2017 0700 2311 22101 31,17 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005232 70530030629508 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA SOCIAL PISO SOCIAL DEL 15/03 A 16/05

220170006793 ADO 04/07/2017 2017 0500 1641 22101 153,50 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005233 70530030542755 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA CEMENTERIO DEL 15/03 A 16/05

220170006794 ADO 04/07/2017 2017 0800 3231 22101 206,26 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005234 70530030540319 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICOS ROSALIA DE CASTRO DEL 22/03 A 25/05

220170006795 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22101 70,14 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005235 70530030541577 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA JUBILADOS JUBILADOS SAN ROKE DEL 21/03 A 24/05

220170006796 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22101 35,90 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005236 70530030542176 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA INSTALACIONES DEPORTIVAS BOLATOKI DEL 15/03 A 18/05

220170006797 ADO 04/07/2017 2017 0600 3321 22101 528,72 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005237 70530030541218 ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA DEL 16/03 A 19/05

220170006798 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22101 150,58 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005238 70530030547715 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA COMERCIALIZACION, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 17/03 A 23/05

220170006799 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22101 54,23 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005239 70530030554686 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA JUBILADOS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

JUBILADOS ARETA DEL 22/03 A 25/05

220170006800 ADO 04/07/2017 2017 0500 1611 22101 139,04 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005240 70530030561426 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ESTACION ABASTECIMIENTO DE AGUA BOMBEO DEL 14/03 A 12/05

220170006801 ADO 04/07/2017 2017 0500 1534 22101 922,00 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005241 70530030580864 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS ESCALERAS MECANICA LATIORRO DEL 18/04 A 17/05

220170006802 ADO 04/07/2017 2017 0500 9204 22101 492,88 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005242 70530030600274 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA URINARIO CORPORACION MERCADO DEL 20/03 A 24/05

220170006803 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22101 71,57 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005243 70530030554710 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA FRONTON INSTALACIONES DEPORTIVAS ARETA DEL 20/03 A 24/05

220170006804 ADO 04/07/2017 2017 0500 1611 22101 32,68 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005244 70530030582441 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ESTACION ABASTECIMIENTO DE AGUA BOMBEO DUBIRIS DEL 16/03 A 22/05

220170006805 ADO 04/07/2017 2017 0500 4141 22101 60,02 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005245 70530030602090 ENERGIA ELECTRICA HUERTOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA HUERTOS ECOLOGICOS ECOLOGICOS DEL 16/03 A 22/05

220170006806 ADO 04/07/2017 2017 0500 9204 22101 283,02 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005246 70530030560602 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA CASA CORPORACION CONSISTORIAL DEL 17/03 A 23/05

220170006807 ADO 04/07/2017 2017 0700 2311 22101 66,67 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005247 70530030576067 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PISO SOCIAL DESAHUCIOS DEL 16/03 A 19/05

220170006808 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 50,13 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005248 70530030592855 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 14/03 A 12/05

220170006809 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22101 182,41 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.

22017005249 70530030568343 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 22/03 A 25/05

220170006810 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22103 233,34 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005250 71170000017393 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FLEMING DEL 21/03 A 18/05

220170006811 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22103 946,90 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005251 71170000017428 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDP COMERCIALIZDORA, S.A., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 17/03 A 12/05

220170006812 ADO 04/07/2017 2017 0600 3421 22103 1.079,70 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005252 71170000017640 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 17/03 A 22/05

220170006813 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22103 194,52 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005253 71170000017617 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA DEL 21/03 A 22/05

220170006814 ADO 04/07/2017 2017 0800 3371 22101 284,75 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005254 71170000017579 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS GAZTELEKU GAZTE-LEKU DEL 17/03 A 22/05

220170006815 ADO 04/07/2017 2017 0800 3232 22103 51,15 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005255 71170000017706 GAS HAURESKOLA EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS HAURRESKOLA DEL 18/03 A 02/04

220170006816 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22103 228,99 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005256 71170000018626 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CASA CULTURA CULTURALES ARETA DEL 23/03 A 26/05

220170006817 ADO 04/07/2017 2017 0600 3331 22103 10,21 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005257 71170000018726 CALEFACCION CENTROS EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CULTURALES CULTURALES NERVION DEL 23/03 A 19/05

220170006818 ADO 04/07/2017 2017 0700 3372 22103 173,39 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005258 71170000018217 GAS CALEFACCION CLUB DE EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 23/03 A 26/05

220170006819 ADO 04/07/2017 2017 0500 4391 22103 378,78 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005259 71170000018458 GAS-COMBUSTIBLES MATADERO EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS MATADERO DEL 27/04 A 26/05

220170006820 ADO 04/07/2017 2017 0800 3232 22103 147,52 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005260 71170000017707 GAS HAURESKOLA EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS HAURRESKOLA DEL 03/04 A 22/05

220170006821 ADO 04/07/2017 2017 0700 2311 22103 22,58 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005261 71170000017877 GAS LOCALES GRUPOS BIENESTAR EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS SOCIALES SOCIAL ARDANTZAZAHARRA DEL 18/03 A 18/05

220170006822 ADO 04/07/2017 2017 0500 1711 22104 199,11 A79707345 / SOLRED, S.A.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005262 01//0000745698 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARQUES Y JARDINES JARDINERIA

220170006823 ADO 04/07/2017 2017 0100 1321 22104 15,31 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005263 01//0000745695 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170006824 ADO 04/07/2017 2017 0100 1321 22104 428,05 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005264 01//0000820690 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS MUNICIPAL POLICIA LOCAL

220170006825 ADO 04/07/2017 2017 0500 1651 22104 124,05 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005265 017/0000745697 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO

220170006826 ADO 04/07/2017 2017 0500 1533 22104 60,19 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005266 017/0000745696 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCCTURAS

220170006827 ADO 04/07/2017 2017 0500 9204 22104 46,37 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005267 017/0000745693 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS EDIFICIOS

220170006828 ADO 04/07/2017 2017 0500 1533 22104 1.502,41 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005268 017/0000745694 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170006829 ADO 04/07/2017 2017 0100 9121 23100 107,00 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005269 017/0000845150 DIETAS, LOCOMOCION Y SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO ALCALDE

220170006830 ADO 04/07/2017 2017 0500 1533 22104 80,36 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005270 017/0000761849 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCCTURAS

220170006882 ADO 05/07/2017 2017 0800 3371 22606 2.000,00 G48855068 / AMEBA KULTUR ELKARTEA 22017005170 17/2017 ACTIVIDADES JUVENTUD AMEBA KULTUR ELKARTEA, GASTOS COMUNICACION NROCKEIN.-DTO:1728

220170006884 O 05/07/2017 2017 0700 3111 22606 3.687,20 G01484609 / IZEKI ELKARTEA

22017000039 253 ACTIVID. PREVENCION DE IZEKI ELKARTEA,PROGRAMA ESCOLAR CONCIENCIA EMOCIONAL ADICCIONES (MINDFULNESS), PRIMERA FASE.-DTO:1700

220170006885 O 05/07/2017 2017 0700 3111 22606 8.294,48 B95055737 / SASOIA S.L. 22017000436 2017 42 ACTIVID. PREVENCION DE SASOIA, S.L., PROGRAMA CAMPAÑA ESCOLAR ADICCIONES TABACO-CANNABIS PARA ALUMNOS DE LA ESO.-DTO:1704

220170006886 O 05/07/2017 2017 0900 3351 22606 800,00 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017002753 171840 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AUTOCARES SOBRON, S.L., TRANSPORTE A LA ISLA DE FOMENTO EUSKERA ZUHATZA.-DTO:1748

220170006962 O 05/07/2017 2017 0700 3111 22606 2.886,40 B95055737 / SASOIA S.L. 22017000437 2017 43 ACTIVID. PREVENCION DE SASOIA, S.L. 3 Sesiones formativas de 60 minutos al alumnado de LH ADICCIONES 6 sobre "Prevencion para el cambio".-DTO:1699

220170007006 ADO 05/07/2017 2017 0800 2317 22606 300,00 G01019819 / CASA DE ANDALUCIA.- NUESTRA SRA. DEL ROCIO 22017005179 1/2017 ACTIVIDADES PROGRAMAS CASA ANDALUCIA, ACTUACION EN EL ENCUENTRO IGUALDAD ASOCIACIONES DE MUJERES DE LAUDIO.-DTO:1750

220170007014 ADO 06/07/2017 2017 1000 2419 22699 324,50 B01292788 / RESTAURANTE KARRIKA S.L. 22017004175 17K088 OTROS GASTOS DIVERSOS RESTAURANTE KARRIKA, S.L., LUNCH PARA FORO FOMENTO EMPLEO EMPRESAS.-DTO:1646

220170007015 O 06/07/2017 2017 1000 4331 22606 2.178,00 B01483338 / DEKER 22017003332 182017 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA DEKER, CURSO "HABLAR Y PERSUADIR EN PUBLICO" NIVEL 2.-DTO:1694

220170007025 O 07/07/2017 2017 1000 2419 22606 3.900,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017001293 1F 022617 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION, S.L.L., IMPARTICION CURSO ACCION OPERADOR DE GRUA PUENTE.-DTO:1693

220170007026 O 07/07/2017 2017 1000 2419 22606 980,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017001293 1F 025817 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION S.L.L., ACCION FORMATIVA CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y CALIDAD ALIMENTARIA.-DTO:1693

220170007027 O 07/07/2017 2017 1000 4331 22606 3.419,46 11920373W / TOMASA GONZALEZ MARTIN 22017001524 Rect-Emit- 4 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA TOMASA GONZALEZ, TALLERES FORMATIVOS "GESTIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA" "LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS".-DTO:1683

220170007029 O 07/07/2017 2017 1000 2419 22606 3.565,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017000564 1F 032317 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L., ACCION FORMATIVA CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTAL Y RETRACTIL.-DTO:1693

220170007030 O 07/07/2017 2017 1000 2419 22606 3.750,00 B95237053 / FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 22017001293 1F 030017 ACTIVIDADES FOMENTO EMPLEO FONDO FORMACION, ACCION FORMATIVA OPERADOR DE TRABAJOS EN ALTURA.-DTO:1693

220170007031 ADO 07/07/2017 2017 0100 9201 22604 1.463,61 B95707618 / ACIES ABOGADOS, S.L.P. 22017005275 179/17 JUDICIALES, NOTARIALES ACIES ABOGADOS, S.L.P., HONORARIOS CONTENCIOSO ADM. 368/2016 POR NO ELIMINAR PINTADA.-DTO:1767

220170007111 ADO 07/07/2017 2017 0800 2317 22606 435,60 B01330208 / EMAIZE

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005276 Emit- 2 ACTIVIDADES PROGRAMAS EMAIZE, Taller educativo "Tuppersex" hezkiketa-ikastaroa ( 2 orduko IGUALDAD 2 ikastaro ).-DTO:1770

220170007112 ADO 07/07/2017 2017 0800 2317 22606 2.032,80 J01255728 / CENTRO INTEGRAL DE SALUD Y DEPORTE KIDEN S.C. 22017005277 A81 ACTIVIDADES PROGRAMAS KIDEN, S.C., CURSOS DE HIPOPRESIVOS ESCUELA IGUALDAD EMPODERAMIENTO MUJERES, PRIMER SEMESTRE 2017.-DTO:1770

220170007113 ADO 07/07/2017 2017 0800 3231 22606 643,50 B01330208 / EMAIZE 22017005282 Emit- 3 ACTIVIDADES EDUCACIÓN EMAIZE, PROGRAMA ATENCION A LA SEXUALIDAD con COLEGIOS ALUMNOS.-DTO:1772

220170007142 ADO 10/07/2017 2017 0100 1321 22770 113,60 X3260527R / LING FEN QIU (RESTAURANTE MULAN) 22017005284 006 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LING FEN QIU, COMIDAS POLICIA LOCAL FINES DE SEMANA, MES MAYO

220170007143 ADO 10/07/2017 2017 0100 1321 22770 32,00 B01348390 / LAUDIO SOINU S.L. 22017005284 TCK0705/0017 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LAUDIO SOINU, S.L., COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES MAYO

220170007144 ADO 10/07/2017 2017 0100 1321 22770 705,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22017005284 322 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTANTA RAMONA, COMIDAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES MAYO

220170007145 ADO 10/07/2017 2017 0100 1321 22770 96,36 J01324847 / BAR ALDATZ, S.C. 22017005284 2017-0006 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BGAR ALDATZ, S.C., COMIDAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES MAYO

220170007146 ADO 10/07/2017 2017 0100 1321 22770 31,82 B01527837 / BIRIBIL LAUDIO, S.L. 22017005284 001/08906 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BIRIBIL LAUDIO, S.L., COMIDA FINES DE SEMANA POLICIA LOCAL MES MAYO

220170007152 ADO 11/07/2017 2017 0500 1534 22711 5.356,67 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017005281 5622 CONTRATO MANTENIMIENTO IZA ASCENSORES, S.L., SUSTITUCION DE CADENAS DE ASCENSOR-ESCALERAS PELDAÑOS ESCLERAS LATIORRO.-DTO:1768 EXTERIORES

220170007153 ADO 11/07/2017 2017 0500 9204 21100 4.029,86 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017005280 2017-07-M- 010 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS RADIMER,S.L., REPARACION BATERIA EN SAI EN CASA SERV. COMUNES CONSISTORIAL.-DTO:1769

220170007170 O 12/07/2017 2017 0800 3371 22606 9.840,00 G01385525 / ZINHEZBA ASOC. CULTURAL 22017004682 07/17 ACTIVIDADES JUVENTUD ZINHEZBA, PRIMER SEMESTRE 2017 PROGRAMA AULAS DE CINE Y DERECHOS HUMANOS

220170007171 O 12/07/2017 2017 0500 4391 22718 42.193,79 B95296497 / GRANJA Y ELABORADOS DE EMU-EMUSAN, S.L. 22017001529 Emit- 422017 CONTRATO SERVICIOS GESTION EMU EMUSAN, S.L., SERVICIOS MATADERO ( SACRIFICIOS MAYO MATADERO 2017 )

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007172 O 12/07/2017 2017 0500 1331 22716 506,68 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017000490 2017-06-M- 013 CONTRATO MTTO INSTALACIONES RADIMER, S.L., MANTENIMIENTO ELECTRICO MAYO 2017 SEMAFORICAS 2017 0500 1651 21000 727,42 22017000491 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0500 1651 21000 1.734,49 22017000492 REPARAC. MANTENIM. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2017 0600 3381 22606 2.989,21 22017000494 FIESTAS DE SAN ROQUE

220170007173 O 12/07/2017 2017 0700 2313 22732 10.446,39 B01345107 / HAURTZAROA, EDUC. SOCIAL S.L. 22017000523 17- 6 CONTRATO CENTRO DE DIA HAURTZAROAEDUC. SOCIAL, S.L., SERVICIO "CENTRO DE DIA MENORES PARA NIÑ@S Y ADOLESCENTES DE LLODIO"MES DE JUNIO.

220170007174 O 12/07/2017 2017 0600 3421 22740 150,04 B20572160 / IZADI LABORATEGIA S.L. 22017000005 A/17224 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS IZADI LABORATEGIA, S.L., ANALISIS AGUA PISCINAS POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES MAYO

220170007175 O 12/07/2017 2017 0500 9204 22702 57,17 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017003979 71706538 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A. REAJUSTE PRORROGA EN LAS CUOTA DE LOS EDIF. MPALES. MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO

220170007176 O 12/07/2017 2017 0500 9204 22744 1.909,40 B79121612 / JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L. 22017000512 256300 20051 CONTRATO SISTEMA CONTROL- JOHNSON CONTROLS, S.L., CONTRATO DE MANTTO REGULAC.INSTAL AYTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 19-MAR-2017 a 18-JUN-2017

220170007177 O 12/07/2017 2017 0600 3421 22199 1.057,54 B48420459 / ETXEKIT S.L. 22017003064 E17 1344 OTROS SUMINISTROS ETXEKIT, S.L., Alquiler CABINA VIGILANCIA desde 16/06/2017 INSTALACIONES DEPORTIVAS hasta 11/09/2017. PISCINAS ELLAKURI

220170007178 O 12/07/2017 2017 0100 1331 22738 88,20 B01130780 / OJEMBARRENA S.L. -GRUAS- 22017000019 930 RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA GRUAS OJEMBARRENA, S.L., RETIRADA VEHICULO DE LA VIA PUBLICA PUBLICA

220170007179 O 12/07/2017 2017 0600 3381 22688 435,00 G01287218 / GALTZAGORRI KULTUR TALDEA 22017003065 2 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS GALTZAGORRI KULTUR TALDEA, SALIDA CON CABEZUDOS FIESTAS SAN JUAN

220170007180 O 12/07/2017 2017 0600 3341 22752 690,00 G01282060 / EKIN JOLEAK 22017000435 03/2017 CONTRATO ACTUACIONES EKIN JOLEAK, PASACALLES DIAS 4 Y 23 JUNIO MUSICALES

220170007181 O 12/07/2017 2017 0600 3341 22752 9.218,61 G01038439 / AGRUPACION MUSICAL SAN ROQUE 22017000530 06/17 CONTRATO ACTUACIONES AGRUPACION MUSICAL SAN ROKE, CONCIERTO, PROCESION Y MUSICALES PASACALLES

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007182 O 12/07/2017 2017 0600 3341 22763 8.968,91 B01433259 / KULTURBIDE GESTION SOCIOCULTURAL, S.L. 22017003577 165 CONTRATO GESTION TALLERES KULTURBIDE, S.L., SERVICIO DE GESTIÓN CASA DE CULTURA C.CULTURA MES JUNIO / TALLERES

220170007183 O 12/07/2017 2017 0600 3381 22688 245,30 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017000457 BA 31 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS FIESTAS SAN JUAN

220170007184 O 12/07/2017 2017 0600 3381 22688 173,80 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017000457 BA 32 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ALLENDE ENKARKI, S.L., ALQUILER DE SERVICIO BAÑOS QUIMICOS EN EL CARREJO

220170007185 O 12/07/2017 2017 0500 9204 22711 392,34 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017000495 5722 CONTRATO MANTTO ASCENSORES IZA ASCENSORES, S.L., MANTTO ASCENSORES Y ESCALERAS CASA CONSISTORIAL MECANICAS, MES JUNIO 2017 0600 3421 22711 100,08 22017000496 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTROS DEPORTIVOS 2017 0800 3231 22711 82,79 22017000497 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 0800 3231 22711 248,37 22017000498 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2017 1000 2419 22711 100,08 22017000499 MANTEN. ASCENSOR AGENCIA DESARROLLO 2017 0500 9204 22711 100,08 22017000500 CONTRATO MANTTO ASCENSORES CASA CONSISTORIAL 2017 0600 3331 22711 100,08 22017000501 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1534 22711 236,11 22017000502 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 236,11 22017000503 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0500 1534 22711 1.888,82 22017000504 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR-ESCALERAS EXTERIORES 2017 0600 3331 22711 100,08 22017000505 MANTEN ASCENSOR EDIFICIOS CULTURALES 2017 0500 1621 22711 99,00 22017000506 MANTEN. ASCENSOR CENTRAL

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

RECOGIDA NEUMAT

220170007186 O 12/07/2017 2017 0600 3381 22688 1.694,00 B48420459 / ETXEKIT S.L. 22017003505 E17 1463 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS ETXEKIT, S.L., Alquiler DE CARPA desde 13/09/2017 hasta 18/09/2017. FIESTAS SAN JUAN

220170007187 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22603 476,98 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 240 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIDO IRRATIA, S.L., ANUNCIO CONCURSO CARTEL DE FIESTAS

220170007188 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22603 755,22 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 241 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUDIO IRRATIA, S.L., CUÑAS PROPAGANDA CURSOS EUSKALTEGI VERANO

220170007189 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22603 198,74 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 242 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUIDIO IRRATIA, S.L., CUÑAS PROPAGANDA AGENCIA DESARROLLO

220170007190 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22603 476,98 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 243 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUIDIO IRRATIA, S.L., CUÑAS PROPAGANDA SERVICIOS DE JUVENTUD E IGUALDAD

220170007191 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22603 119,25 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 244 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUIDIO IRRATIA, S.L., CUÑAS PROPAGANDA CONCURSO CONTRA HOMOFOBIA

220170007192 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22603 605,00 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000459 9106PA000 272 CUÑAS Y PROGRAMA RADIO LLODIO LAUIDIO IRRATIA, S.L., PROGRAMA QUINCENAL AYUNTAMIENTO TE INFORMA

220170007193 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22699 181,50 B01040906 / LAUDIO IRRATIA S.L. 22017000023 9106PA000 282 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS LAUIDIO IRRATIA, S.L., BANNER PAGINA WEB MEDIOS COMUNICACION

220170007194 O 12/07/2017 2017 0100 9203 22713 3.320,72 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017000440 2017- 92 APOYO EXTERNO ADMIDOR. REDES AIARA INFORMATICA, S. COOP., SERVICIO APOYO EXTERNO A INFORMATICAS TAREAS PUESTO ADMINISTRADOR DE REDES JUNIO 2017

220170007195 O 12/07/2017 2017 0100 9252 22710 3.061,30 J01507417 / ORAIN21 S.C. 22017000446 K1-001-2017 88 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN ORAIN21, S.C., Diseño, maquetación, impresión y reparto de 9.000

ZUIN quincenal, 2ª JUNIO Y 1ª JULIO Y ZUIN BIMESTRAL 2017 0100 9252 22710 3.035,89 22017000447 REALIZACIÓN PUBLICACIONES ZUIN

220170007196 O 12/07/2017 2017 0500 9204 22714 1.379,04 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017000516 VR201721013025 MANTENIMIENTO CALEFACCION GIROA, SDAD.UNIPERSONAL, MANTTO CALEFACCIONES, ACS Y EDIFICIOS AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, MES JUNIO

220170007197 O 12/07/2017 2017 0800 3371 22720 2.916,67 G01145135 / KIRIKIÑO TALDEA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000524 17006 CONTRATO SERVICIO MONITORES KIRIKIÑO TALDEA, Gaztelekuaren dinamizazioa. ekaina GAZTELEKU

220170007198 O 12/07/2017 2017 0600 3411 22300 875,10 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017000571 171833 TRANSPORTES INSTALACIONES AUTOCARES SOBRON, S.L., TRASLADO ESCOLARES A DEPORTIVAS PISCINAS MUNICIPALES MES MAYO

220170007199 O 12/07/2017 2017 0800 3261 22733 540,00 G48473045 / FUNDACION GIZAKIA FUNDAZIOA 22017002107 2017- 51 SERV. ORIENTACION A FAMILIAS FUNDACION GIZAKIA, Servicio ZUZEN "Asesoramiento a familias con DE ADOLESCENTES hijos/as adolescentes en conflicto" MES JUNIO 2017

220170007200 O 12/07/2017 2017 0100 9241 22755 2.268,75 B95379863 / ELKAR CONSULTING S.L.L. 22017001310 Emit- 18 CONTRATO PARTICIPACIÓN ELKAR CONSULTING, S.L.L., Gestión servicio de participación CIUDADANA CIUDADANA mes junio

220170007201 O 12/07/2017 2017 0100 9204 22710 13,84 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700034 DISTRIBUCION DE AGENCIA SERV. GEN. LLODIO, S.L., CARTELES NO TE DEJES CORRESPONDENCIA ENREDAR 22 CARTELES . BIENESTAR SOCIAL

220170007202 O 12/07/2017 2017 0100 9204 22710 4.027,23 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700035 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN LLODIO, S.L., SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDENCIA, MES JUNIO

220170007203 O 12/07/2017 2017 0100 9204 22710 4,40 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700036 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., 7 CARTELES CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTO DE CULTURA - CARTELES SUSTRAI BAND A UN PRECIO UNITARIO DE 0.5

220170007204 O 12/07/2017 2017 0100 9204 22710 15,73 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017000449 Emit- 1700037 DISTRIBUCION DE AGENCIA SER. GEN. LLODIO, S.L., 25 CARTELES - CULTURA - CORRESPONDENCIA PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

220170007205 O 12/07/2017 2017 0500 9204 22201 2.799,15 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017000517 01OCN8Y TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., TELEFONIA FIJA, MOVIL Y TRASMISION DE DATOS, DEL 22/05 AL 21/06

220170007206 O 12/07/2017 2017 0600 3341 22752 345,00 G01279439 / LANKAIETAKO LAGUNAK KULTUR TALDEA 22017000055 4/2017 CONTRATO ACTUACIONES LANKAIETAKO LAGUNAK, KALEJIRA EL 2 DE JULIO MUSICALES

220170007207 O 12/07/2017 2017 0600 3411 22722 3.784,97 J01316082 / DONA GURUTZE S.C. 22017000520 265 CONTRATO GESTION DONA GURUTZE, S.C., GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO GARDEA Y CULTURALES GARDEA, MES JUNIO

220170007208 O 12/07/2017 2017 0500 9204 22702 993,14 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017001546 71707178 CONTRATO ALARMAS-EXTINTORES SERCOIN, S.A., MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EDIF. MPALES. ALARMA DE INTRUSION Y SISTEMAS MES JUNIO

220170007209 O 12/07/2017 2017 0300 9341 22709 7.148,41 A48913297 / GESMUNPAL, S. A-

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000461 2017/ 207 SERVICIO APOYO RECAUDACION GESMUNPAL, S.A., SERVICIO APOYO A LA RECAUDACION EJECUTIVA EJECUTIVA DE TRIBUTOS Y OTROS. MES JUNIO

220170007210 O 12/07/2017 2017 0500 1331 20000 855,99 E01556356 / HERENCIA YACENTE DE ENRIQUE GASTACA 22017002162 06/17 ALQUILER DE TERRENOS HERENCIA YACENTE ENRIQUE IGLESIAS, RENTA PARKIN LANDALUZE, MES JUNIO

220170007211 O 12/07/2017 2017 0100 9205 22705 1.518,59 B31310790 / CUSTAR S.L. -CUSTODIA DE ARCHIVO- 22017000458 Emit- 258 CONTRATO CUSTODIA, CUSTAR, S.L., CUSTODIA DOCUMENTAL, MES JUNIO ( ALMACENAJE ARCHIVO A.-CUSTODIA DOCUMENTAL 1010 CONT. X 0.04142 X 30 DÍAS 1255,03 )

220170007212 O 12/07/2017 2017 0300 9331 22775 2.783,00 U71172258 / UTE TRACASA 22017000004 2017/0019 GESTION Y ADMON.PROCESOS UTE TRACASA, CONSULTA Y ASISTENCIA GESTION PROCESOS INFORM.CATASTRO INFORMACION CATASTRAL, SEGUNDO TRIMESTRE 2017

220170007213 O 12/07/2017 2017 0700 3372 22735 3.150,10 G01390053 / FUNDACION ZUZENAK FUNDAZIOA 22017000013 Emit- 21 CONTRATO GIMNASIA ADAPTADA FUNDACION ZUZENAK, Impartición de la Actividad Física Adaptada DISCAPACIDADES para Discapacitados Físicos MES JUNIO

220170007214 ADO 12/07/2017 2017 0500 1651 21000 10.336,84 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005299 117853/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MANTTO. RED ALUMBRADO PUBLICO

220170007215 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 21100 687,24 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017005300 Emit- 62 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BOMBAS IPAR, S.L. REPARACIÓN BOMBA PISCINA RNI-62545 DEPORTES

220170007216 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 8,59 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017005301 3637 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L. REPARACION CE CEBADOR SERV. COMUNES

220170007217 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 21100 160,93 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017005302 VR201721011569 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, 1 POLIDEPORTIVO LA GRANJA DEPORTES SE SUSTITUYEN LOS FILTROS DE LA CLIMATIZADORA.

220170007218 ADO 12/07/2017 2017 0200 9202 22002 147,62 A58417346 / WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 22017005303 2 10037144 PRENSA, REVISTAS, LIBROS, WOLTERS KLUWER, S.A., TODO CONTRATACION LABORAL ( SERV.GRLES F. PÚBLICA SUSCRIPCION PERIODO 06-2017 A 05-2018

220170007219 ADO 12/07/2017 2017 0500 1651 21000 11,98 B95293205 / ELECTRIFICACIONES RADIMER, S.L. 22017005304 2017-06-M- 014 REPARAC. MANTENIM. RED DE RADIMER, S.L., Materiales MANTTO ELECTRICO mayo 2017 ALUMBRADO PUBLICO

220170007220 ADO 12/07/2017 2017 0600 3321 22002 285,67 B20809042 / BERRIA 22017005305 H-710928 PRENSA, REVISTAS, LIBROS DIARIO B ERRIA, SUSCRIPCION AL DIARIO BERRIA DEL 2/05 A BIBLIOTECA 31/12

220170007221 ADO 12/07/2017 2017 0600 3321 22002 385,79 B75034793 / TAI GABE DIGITALA, S.L

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005306 HA-28333 PRENSA, REVISTAS, LIBROS TAI GABE DIGITALA, S.L., SUSCRIPCION DE LA BIBLIOTECA A LA BIBLIOTECA REVISTA "NAIZ" DEL 04/05 A 31/12

220170007222 ADO 12/07/2017 2017 0600 3321 22002 29,00 G20370995 / BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA 22017005307 103/2017 PRENSA, REVISTAS, LIBROS BERTSOZALEAK KULTUR ELKARTEA, SUSCRIPCION DE LA BIBLIOTECA BIBLIOTECA A BERTSOLARI ALDIZKARIA 2017

220170007223 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 48,40 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005308 71706474 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO EN CASA CULTURA LAMUZA-EUSKALTEGI SERV. COMUNES C EL DÍA 1-06-17.

220170007224 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21000 441,05 B01014828 / HORMIGONES ALAVESES S.L. 22017005309 2017 143 REPARAC. MANTEN. HORMIGONES ALAVESES, S.L., SUMINISTRO DE HORMIGON INFRAESTRUC. URBANAS MANTTO. INFRAESTRUCTURAS

220170007225 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 21100 169,88 22751374G / ROSA MARIA CASADO GOMEZ 22017005310 534 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ROSA MARIA CASADO, REVISION EQUIPOS REGULACION DEPORTES PISCINAS

220170007226 ADO 12/07/2017 2017 0500 1641 22699 314,60 30610840W / BILBAO IBARRA, ALFREDO -MARMOLERIA BILBAO- 22017005311 105 OTROS GASTOS DIVERSOS ALFREDO BILBAO IBARRA, INHUMACIONES EN CEMENTERIO CEMENTERIO

220170007227 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21300 462,69 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005312 FF 537 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO INFRAESTRUC URBANAS VI-8384-U VIAS PUBLICAS

220170007228 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21300 210,59 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005313 FF 538 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 3513 SERVICIOS COMUNES CBS OBRAS

220170007229 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21300 85,29 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005314 FF 539 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1090 INFRAESTRUC URBANAS FXT VIAS PUBLICAS

220170007230 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 272,37 B01148212 / IZA ASCENSORES, S.L. 22017005315 5623 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS IZA ASCENSORES, S.L., Suministro e instalación de espejo laminar SERV. COMUNES 3+e canteado

220170007231 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 21000 2.277,75 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005316 118552/2017 REPARAC. MANT. E.T.C. BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS INFRAESTRUC. DEPORTES MANTTO. INSTALACIONES DEPORTES

220170007232 ADO 12/07/2017 2017 0500 1651 21000 2.407,42 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005317 118553/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO MANTTO. RED ALUMBRADO

220170007233 ADO 12/07/2017 2017 0100 9252 22699 605,00 F01468248 / AIARALDEA KOOP. ELK.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005318 Emit- 21 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS AIARALDEA KOOP. ELK. iragarkia aiaraldea Egunkarian publikatua, MEDIOS COMUNICACION martxoak 23ko alean: Orri osoa

220170007234 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 22199 814,96 B64461312 / GRUP VIADA MATARÓ S.L. 22017005319 B 170150 SUMINISTROS INFRAESTR. GRUP VIADA MATARO, S.L., PACK AHORRO 12 MESAS URBANAS RECTANGULARES PLEGABLES

220170007235 ADO 12/07/2017 2017 0500 1535 21901 358,16 B95110342 / URBABIL 2000, S.L. 22017005320 10 298 MANTEN. JUEGOS PARQUES URBABIL 2000, S.L., Asiento cuna con cadenas en acero Inox de 5 mm parque ALDAI

220170007236 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 107,50 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005321 71706710 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN CASA CULTURA SERV. COMUNES LAMUZA-EUSKALTEGI.

220170007237 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 30,01 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005322 71706600 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SERCOIN, S.L., TRABAJO REALIZADO EN HOGAR DEL JUBILADO SERV. COMUNES SANTA ANA

220170007238 ADO 12/07/2017 2017 0600 3321 21100 58,88 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005323 71706599 REPARAC.MANTENIM. EDIFICIO SERCOIN, S.A., TRABAJO REALIZADO EN BIBLIOTECA BIBLIOTECA MUNICIPAL

220170007240 O 12/07/2017 2017 0600 3381 22606 250,00 30659084S / ARZUAGA GUMUCIO, IRANTZU 22017002108 1600792-1 FIESTAS DE SAN ROQUE IRANTZU ARZUAGA GUMUCIO, LIBROS TROFEO GANADOR CONCURSO CARTELES INFANTIL JAIAK 2017

220170007241 ADO 12/07/2017 2017 0100 9201 22603 205,70 B95011276 / EUSKAL PRENSA -GARA- 22017005324 P17-1244 PUBLICIDAD ANUNCIOS EUSKAL PRENSA, GARA, PUBLICACION DE ESQUELA DEL BOTHA-PRENSA EX-CONCEJAL MIKEL ETXEBERRIA

220170007242 ADO 12/07/2017 2017 0600 3331 21100 60,52 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017005325 17/000201 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS CRISTALERIA SAG, S.L., COLOCACION DE CRISTAL EN CASA CULTURALES CULTURA

220170007243 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 21100 296,45 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017005326 17078 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS MEDERAS DIVA, S.L., REPARACION DE PIEZAS MADERA EN DEPORTES PISCINAS ELLAKURI

220170007244 ADO 12/07/2017 2017 0100 9201 22603 101,67 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA

22017005327 2017/2063 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO LICITACION PISCINAS MUNICIPALES ELLAKURI BOTHA-PRENSA 2017/18

220170007245 ADO 12/07/2017 2017 0100 9201 22603 34,60 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017005328 2017/2429 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO EXPTE. ACTIVIDADES TALLER MECANIZADO BOTHA-PRENSA

220170007246 ADO 12/07/2017 2017 0800 3232 21100 393,25 B01163328 / MOBIDECOR 2000. S.L. 22017005329 17000016 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBIDECOR 2000, S.L., REPARACION DE VALLA EN LA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

HAURESKOLA HAURRESKOLA

220170007247 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21000 190,45 B01337658 / CEPINORTE, S.L. 22017005330 A17001013 REPARAC. MANTEN. CEPINORTE, S.L., SUMINISTRO PINTURAS MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170007248 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21000 514,13 B01337658 / CEPINORTE, S.L. 22017005331 A17001009 REPARAC. MANTEN. CEPINORTE, S.L., SUMINISTRO PINTURAS MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170007249 ADO 12/07/2017 2017 0800 3231 21100 404,53 B46069654 / PINTURAS ISAVAL, S.L. 22017005332 F17/004572 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS PINTURAS ISABAL, S.L. SUMINISTRO PINTURAS MANTTO. PUBLICOS COLEGIOS PUBLICOS

220170007250 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 144,70 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005333 119861/2017 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS BAIMEN, S.A., SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS SERV. COMUNES MANTTO. EDIFICIOS CORPORACION

220170007251 ADO 12/07/2017 2017 0600 3381 22688 303,44 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005334 119862/2017 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS BAIMEN, S.A. SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA FESTEJOS

220170007252 ADO 12/07/2017 2017 0100 1321 21300 250,46 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005335 FF 562 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1121 POLICIA MUNICIPAL HBR POLICIA LOCAL

220170007253 ADO 12/07/2017 2017 0100 1321 21300 98,17 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005336 FF 563 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1180 POLICIA MUNICIPAL HBR POLICIA LOCAL

220170007254 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21300 121,65 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005337 FF 564 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO, 6516 INFRAESTRUC URBANAS CDY VIAS PUBLICAS

220170007255 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 21000 1.001,49 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017005338 170902 REPARAC. MANT. E.T.C. ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES INFRAESTRUC. DEPORTES REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTES

220170007256 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 114,07 J01378603 / ALMACENES ALAVA S.C. 22017005339 170903 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ALMACENES ALAVA, S.C., SUMINISTRO MATERIALES

SERV. COMUNES REPARACIONES EDIFICIOS CORPORACION

220170007257 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21000 315,37 A48224174 / ARIDOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.U. 22017005340 AB10939 REPARAC. MANTEN. CANTERAS DEL NORTE, S.A.U., SUMINISTRO ARENA MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170007258 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21200 171,42 B48590293 / MAKELE S.L. 22017005341 20170486 REPARAC MAQUINARIA, INSTAL MAKELE, S.L., REPARACION CARRETILLA INFRAESTR

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007259 ADO 12/07/2017 2017 0800 3231 21100 58,08 A48178024 / SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A. 22017005342 71706951 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS SERCOIN, S.A., TRABAJO EN COLEGIO LATIORRO ORTEGA. PUBLICOS MANTENIMIENTO DETECTOR DE ROBO

220170007260 ADO 12/07/2017 2017 0500 1534 21900 710,78 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017005343 7756 REPARAC. MANTEN OTRO INMOVIL. INDARLAN, S.L.L., INSTALACION DE SENSOR DE PRESENCIA ESPACIOS URBANOS EN WC PUBLICO EN GARDEA

220170007261 ADO 12/07/2017 2017 0800 3231 21100 302,50 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017005344 17-172 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS ROTULOS NERVION, S.L., CARTELES "DE ESCALERA" EN PUBLICOS BARANDILLA COLEGIO ARETA

220170007262 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21100 76,54 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017005345 201700078 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ANE GARAYO Y OTRO, S.C., CEERRADURA Y POMO EDIFICIOS SERV. COMUNES CORPORACION

220170007263 ADO 12/07/2017 2017 0500 1533 21000 117,37 A48027171 / MENDIGUREN Y UGARTE, S.A. 22017005346 1/114021 REPARAC. MANTEN. MENDIGUREN Y UGARTE, S.A., CODOS CURVOS MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170007264 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 22199 360,58 B46278537 / ARTESANIA BORDADA, S.L. 22017005347 170914 OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS ARTESANIA BORDADA, S.L., SUMINISTRO 2 IKURRIÑAS CORPORACION BORDADAS

220170007265 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21200 178,78 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005348 Rect- 74 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L. REPARACION MAQUINA SERVICIOS COMUNES FOTOCOPIADORA ALCALDIA

220170007266 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21200 44,04 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005349 Rect- 75 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L. REPARACION MAQUINA SERVICIOS COMUNES FOTOCOPIADORA SECRETARIA

220170007267 ADO 12/07/2017 2017 0500 9204 21200 84,70 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005350 Rect- 76 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L. REPARACION MAQUINA SERVICIOS COMUNES FOTOCOPIADORA HACIENDA

220170007268 ADO 12/07/2017 2017 0100 9203 22003 88,86 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005351 Rect- 77 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L. TONER PARA MAQUINA

INVENTARIABLE FOTOCOPIADORA HACIENDA

220170007269 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 21100 605,00 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017005352 17080 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS MADERAS DIVA, S.L., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 DEPORTES TABLEROS EN PISCINAS ELLAKURI

220170007270 ADO 12/07/2017 2017 0600 3321 22002 130,00 A20633285 / AISE LIBURUAK S.A. 22017005353 2016006930 PRENSA, REVISTAS, LIBROS AISE LIBURUAK, S.A., DOS LIBROS PARA BIBLIOTECA BIBLIOTECA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007271 ADO 12/07/2017 2017 0700 2311 22106 34,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017005354 A/000026/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170007272 ADO 12/07/2017 2017 0700 2311 22106 34,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017005355 A/000027/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170007273 ADO 12/07/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017005356 A/000028/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170007274 ADO 12/07/2017 2017 0700 2311 22106 17,00 B01022631 / VIAJES ARABA 22017005357 A/000025/17 PENSIONES ALIMENTICIAS A VIAJES ARABA, TRANSPORTE A TRANSEUNTES TRANSEUNTES

220170007275 ADO 12/07/2017 2017 0100 9201 22603 140,83 P0100000I / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 22017005358 2017/2599 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOTHA, ANUNCIO PROGRAMA EMPLEO LIMPIEZA DE CAUCES Y BOTHA-PRENSA MARGENES DEL RIO

220170007276 ADO 12/07/2017 2017 0800 3231 21100 984,78 B95239687 / LEKUNE REVESTIMIENTOS S.L. 22017005359 23294 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS LEKUNE, S.L., REPARACION CARRIL MOTORIZADO DE PUBLICOS ESCENARIO COLEGIO LATIORRO

220170007277 ADO 12/07/2017 2017 0800 3231 21100 115,19 B01343557 / CRISTALERIA S.A.G., S.L. 22017005360 17/000216 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS CRIALERIA SAG, S.L., COLOCACION DE LUNA EN COLEGIO PUBLICOS LATIORRO

220170007278 ADO 12/07/2017 2017 0600 3421 22001 365,42 B60909090 / LOGIKARD TARJETAS PLÁSTICAS, S.L. 22017005361 17/516 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES LOGIKARD, S.L., TARJETAS PARA CARNETS INSTALACIONES DEPORTIVAS

220170007279 ADO 12/07/2017 2017 0500 1641 22699 181,50 30610840W / BILBAO IBARRA, ALFREDO -MARMOLERIA BILBAO- 22017005362 117 OTROS GASTOS DIVERSOS ALFREDO BILBAO IBARRA, INHUMACION EL 17 JUNIO CEMENTERIO

220170007280 ADO 12/07/2017 2017 0100 1321 21300 273,08 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005363 FF 588 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 1121 POLICIA MUNICIPAL HBR DE POLICIA MUNICIPAL

220170007281 ADO 12/07/2017 2017 0500 1711 21300 84,75 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005364 FF 589 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES E-4369-BFM (TRACTOR) JARDINERIA

220170007282 ADO 12/07/2017 2017 0100 9121 22602 391,36 B75098533 / ALBERDI MAKILA, S.L.U., 22017005365 10988 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ALBERDI MAKILA, S.L.U., MAKILA CON INSCRIPCION PARA REPRESENTATIVAS REGALO A LA CORAL ARGENTINA PARTICIPANTE EN LLODIO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007283 ADO 12/07/2017 2017 0100 9204 22202 1.926,89 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017005366 4002013944 SERVICIOS POSTALES SDAD. CORREOS Y TELEGRAFOS, REPARTO CORRESPONDENCIA MES ABRIL 2017 0100 9253 22604 82,87 22017005367 GASTOS JUZGADO DE PAZ

220170007284 ADO 12/07/2017 2017 0100 9121 23100 24,20 A95653077 / KUTXABANK 22017005368 01072017 DIETAS, LOCOMOCION Y KUTXABANK, GASTOS VIAT DEL ALCALDE, MES JUNIO TRASLADOS ORGANOS GOBIERNO

220170007285 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 1,02 A95653077 / KUTXABANK 22017005369 10106 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS REMESA RECIBOS VEHICULOS, ORD:101 GESTION TESORERIA

220170007286 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 17,21 A95653077 / KUTXABANK 22017005370 10206 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS REMESA RECIBOS IBI, ORD:102 GESTION TESORERIA

220170007287 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 0,07 A95653077 / KUTXABANK 22017005371 10306 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS REMESA RECIBOS CEMENTERIO, GESTION TESORERIA ORD:103

220170007288 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 13,58 A95653077 / KUTXABANK 22017005372 10606 OTROS GASTOS DIVERSOS KUTXABANK, GASTOS REMESA RECIBOS LICENCIAS, ORD:106 GESTION TESORERIA

220170007289 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 6,31 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017005373 11706 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA LABORAL, GASTOS COMISON TPV MULTAS, ORD:117 GESTION TESORERIA

220170007290 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 61,89 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017005374 11806 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA LABORAL, GASTOS COMISON TPV DEPORTIVOS, ORD:118 GESTION TESORERIA

220170007291 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 0,58 F20022109 / LABORAL KUTXA 22017005375 12406 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA LABORAL, GASTOS RECIBOS CEMENTERIO, ORD:124 GESTION TESORERIA

220170007292 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 2,25 F20022109 / LABORAL KUTXA

22017005376 12606 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA LABORAL, GASTOS RECIBOS VEHICULOS, ORD:126 GESTION TESORERIA

220170007293 ADO 12/07/2017 2017 0300 9341 22699 0,89 F31021611 / CAJA RURAL DE NAVARRA 22017005377 20306 OTROS GASTOS DIVERSOS CAJA RURAL DE NAVARRA, GASTOS RECIBOS VARIOS, ORD:203 GESTION TESORERIA

220170007294 ADO 12/07/2017 2017 0100 9121 22762 447,43 A64249162 / FLUMOTION SERVICES, S.A. 22017005378 V17 0448 CONTRATO GRABACION PLENOS FLUMOTION SERVICES, S.A., 100GB ALMACENAMIENTO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

SISTEMA GRABACION PLENOS

220170007320 O 13/07/2017 2017 0900 3351 22606 3.315,34 F01468248 / AIARALDEA KOOP. ELK. 22017003973 2 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AIARALDEA KOOP. ELK., LAUDIOKO KRONIKAK 2017. FOMENTO EUSKERA URTARRILA/MARTXOA.-DTO:1814

220170007321 O 13/07/2017 2017 0900 3351 22606 3.327,50 F01468248 / AIARALDEA KOOP. ELK. 22017003973 3 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AIARALDEA KOOP. ELK., LAUDIOKO KRONIKAK 2017 FOMENTO EUSKERA APIRILA/EKAINA.-DTO:1814

220170007322 ADO 13/07/2017 2017 0600 3411 22724 4.833,07 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017005274 2017//211 CONTRATO SERVICIOS AITEKO MANAGEMENT, S.L., Horas de SOS - Horas de Monitor SALVAMENTO Y SOCORRISMO (Sustitucion Baja Gorka Arteaga) MES JUNIO.-DTO:1798

220170007361 ADO 13/07/2017 2017 0600 3411 22780 3.431,37 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017005289 2017//209 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L. Horas Control de Accesos (Sabado de SEMANA POLIDEPORTIVO 08:45 a 20:45 ) ( Domingo de 8:45 a 20).-DTO:1808

220170007407 O 14/07/2017 2017 1000 4331 22606 1.620,00 B48299028 / BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. 22017000439 BI 1152/17 ACTIVIDADES FOMENTO EMPRESA BULTZ LAN KONSULTING, S.L., CURSOS DE FORMACIÓN A EMPRENDEDORES PRIMER SEMESTRE 2017.-DTO:1780

220170007408 O 14/07/2017 2017 0700 3112 22699 465,00 14956693T / JOSE MIGUEL PELAZ 22017004683 694 GASTOS CAMPAÑAS SANITARIAS JOSE MIGUEL PELAEZ, ESTERILIZACION DE GATOS.- DTO:1820 ANIMALES

220170007409 ADO 14/07/2017 2017 0600 3411 22723 777,43 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017005298 2017//245 CONTRATO CURSOS GIMNASIA Y AITEKO MANAGEMENT, S.L., Horas Control de Accesos MES RECEPCIÓN POLIDEPORTIVO JUNIO SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPAL.-DTO:1828

220170007483 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.391,43 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005403 17/400073 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 16/03 A 22/05

220170007484 ADO 17/07/2017 2017 0600 3331 22101 891,70 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005404 17/400074 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES CULTURA ARETA DEL 21/03 A 25/05

220170007485 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 738,58 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005405 17/400075 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 27/03 A 24/05

220170007486 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 799,94 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005406 17/400076 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 27/03 A 24/05

220170007487 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.211,55 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005407 17/400077 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 20/03 A 24/05

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007488 ADO 17/07/2017 2017 0600 3421 22101 566,85 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005408 17/400059 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO GARDEA DEL 24/04 A 19/05

220170007489 ADO 17/07/2017 2017 0600 3331 22101 275,05 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005409 17/400060 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CUILTURALES GARDEA DEL 24/04 A 19/05

220170007490 ADO 17/07/2017 2017 0600 3421 22101 314,70 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005410 17/400061 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS FRONTON ARETA DEL 18/04 A 18/05

220170007491 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 517,58 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005411 17/400062 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/04 A 19/05

220170007492 ADO 17/07/2017 2017 0800 3231 22101 525,03 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005412 17/400063 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICOS ARETA DEL 22/03 A 25/05

220170007493 ADO 17/07/2017 2017 0800 3232 22101 370,19 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005413 17/400064 ENERGIA HAURESKOLA UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA HAURRESKOLA DEL 17/03 A 23/05

220170007494 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 531,96 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005414 17/400065 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 20/03 A 24/05

220170007495 ADO 17/07/2017 2017 0700 2311 22101 200,38 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005415 17/400066 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SOCIAL SOCIALES ARDANTZAZAHAR DEL 17/03 A 23/05

220170007496 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.137,07 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005416 17/400067 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 20/03 A 23/05

220170007497 ADO 17/07/2017 2017 0100 9253 22604 457,03 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005417 17/400068 GASTOS JUZGADO DE PAZ UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

JUZGADO PAZ DEL 17/03 A 23/05

220170007498 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 950,67 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005418 17/400069 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 16/03 A 22/05

220170007499 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.842,09 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005419 17/400070 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 27/03 A 24/05

220170007500 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 894,41 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005420 17/400071 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 16/03 A 22/05

220170007501 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22101 1.091,19 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005421 17/400072 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO DEL 17/03 A 23/05

220170007502 ADO 17/07/2017 2017 0500 9204 22101 4.954,14 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005422 17/405958 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRICA, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CORPORACION CONSISTORIAL DEL 30/04 A 31/05

220170007503 ADO 17/07/2017 2017 0600 3381 22688 284,99 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005423 70620010411606 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACION FIESTAS SAN JUAN

220170007505 ADO 17/07/2017 2017 0800 3231 22103 504,81 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017005424 12311320 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ON DEMAN, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO ARETA DEL 24/04 A 26/05

220170007506 ADO 17/07/2017 2017 0600 3421 22103 397,47 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017005425 12311305 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAN, S.L.U., SUMINISTRO GAS CAMPO SAN MARTIN DEL 22/03 A 23/05

220170007507 ADO 17/07/2017 2017 0600 3421 22103 386,24 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017005426 12311306 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAN, S.L.U., SUMINISTRO GAS FRONTON ARETA DEL 21/03 A 26/05

220170007508 ADO 17/07/2017 2017 0600 3421 22103 4.718,65 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017005427 12311300 GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ON DEMAN, S.L.U., SUMINISTRO GAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 26/04 A 26/05

220170007509 ADO 17/07/2017 2017 0500 9204 22103 916,22 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017005428 12311289 CALEFACCION EDIFICIOS ON DEMAN, S.L.U., SUMINISTRO GAS ALMACEN ARZA DEL 24/04 CORPORACION A 26/05

220170007510 ADO 17/07/2017 2017 0800 3231 22103 1.420,21 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017005429 12311288 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ON DEMAN, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO LATIORRO DEL

26/04 A 26/05

220170007511 ADO 17/07/2017 2017 0800 3231 22103 391,87 B91405084 / ONDEMAND FACILITES, S.L.U. 22017005430 12311287 CALEFACCION COLEGIOS PUBLICOS ON DEMAN, S.L.U., SUMINISTRO GAS COLEGIO LAMUZA DEL 27/04 A 26/05

220170007512 ADO 17/07/2017 2017 0800 3261 22103 140,51 A95000295 / EDP COMERCIALIZADORA S.A. 22017005431 71170000020036 CALEFACCION STA. MARIA DEL EDP COMERCIALIZADORA, S.A., SUMINISTRO GAS CENTRO EPA YERMO EPA DEL 24/03 A 24/05

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007513 O 17/07/2017 2017 0900 3351 22606 6.403,77 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017002120 B 2017/B/2028 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES LAUDIO AHIZE 17-2 EUSKARA PLANA 2017 EN COMERCIO Y FOMENTO EUSKERA HOSTELERIA, BIGARREN EPEALDIA.-DTO:1842

220170007514 O 17/07/2017 2017 0900 3351 22606 4.545,56 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017003334 B 2017/B/2036 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES LAUDIO AHI ELKART ELKARTEETAN EUSKARA PLANA 2017 FOMENTO EUSKERA ASOCIACIONES TIEMPO LIBRE, :LEHENENGO EPEALDIA.-DTO:1844

220170007515 O 17/07/2017 2017 0900 3351 22606 3.228,00 F95222816 / EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA 22017000012 B 2017/B/2049 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES EUSKARAZ KOOPERATIBA ELKARTEA, LAUDIO BERBA API-E FOMENTO EUSKERA BERBALAGUN 2017AN:APIRILA-EKAINA..-DTO:1851

220170007565 ADO 17/07/2017 2017 0500 1651 22699 178,31 G01108851 / ELKARLAN U&P ASESORES 22017005388 6021 OTROS G.DIVER. REVIS INSTAL ELKARLAN U&P ASESORES, TRANSFERENCIA ADQUISICION BAJA TENSION ALUMBRADO VEHICULO GRUA OBRAS Y SERVICIOS.-DTO:1840

220170007584 O 19/07/2017 2017 0700 3111 22606 4.683,50 B01285790 / IPACE, S.L. 22017000043 A 201700369 ACTIVID. PREVENCION DE IPACE, S.L., PROGRAMA ESCOLAR SOBRE RESILIENCIA Y ADICCIONES HABILIDADES ADAPTATIVAS / TEJIENDO VINCULOS.-DTO:1834

220170007585 ADO 19/07/2017 2017 0700 3111 22606 2.750,00 20186063K / AINHOA ETXEBARRIA BILBAO (BIHAR) 22017005432 20/17 ACTIVID. PREVENCION DE AINHOA ETXEBARRIA BILBAO, Titeres Lagunekin baratzean ADICCIONES PROGRAMA PREVENCION ADICCIONES.-DTO:1841

220170007592 ADO 19/07/2017 2017 0500 1534 22199 644,52 J01480615 / ANE GARAYO Y OTRO S.C.-FERRETERIA GARAYO 22017005386 201700076 SUMINISTROS INSTALACIONES ANE GARAYO Y OTRO, S.C., SUMINISTRO BUZONES PARA EL ESPACIOS URBANOS BARRIO MARKUARTU.-DTO:1871

220170007593 ADO 19/07/2017 2017 0500 1533 21000 2.917,08 30658321B / ALVARO FERNANDEZ ARBERAS 22017005297 30/2017 REPARAC. MANTEN. ALVARO FERNANDEZ ARBERAS, OBRAS ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUC. URBANAS CARRETERA KASILLE.-DTO:1868

220170007594 ADO 19/07/2017 2017 0500 4141 21001 226,05 A48167902 / NEIKER INSTITUTO VASCO DE INVEST.Y DESARROLLO AGRARIO 22017005387 FVAR-17-00583 ACTUACIONES SELVICOLAS EN NEIKER, S.A., ANALISIS DE SUELOS Y RECOMENDACION DE MONTES MUNICIPALES ABONADO.-DTO:1869

220170007641 ADO 20/07/2017 2017 1000 4312 22606 2.662,00 J95728473 / AINGERU ETXEBARRIA Y LEIRE EGUILONDO, S.C.

22017005390 679 ACTIVIDADES FOMENTO Y AINGERU ETXEBARRIA, GASTOS JURADO X CONCURSO DE DINAMIZACION COMERCIO PINTXOS.-DTO:1854

220170007642 ADO 20/07/2017 2017 1000 4312 22606 347,27 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017005390 Emit- 14 ACTIVIDADES FOMENTO Y AIARALDEA KOMUNIKAZIO A., Laudioko X. pintxo lehiaketako sara DINAMIZACION COMERCIO banaketan zerbitzuak: Soinu ekipamendua.- 1854

220170007643 ADO 20/07/2017 2017 0600 3341 22606 28,00 30681827B / CARLOS ARANGUREN FERNANDEZ (BAR GORKA) 22017005505 6952 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES CARLOS ARANGUREN, BAR GORKA, CENA DOS PERSONAS

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

CULTURA BANDA SUTRAI BAND PROGRAMA VITAL POR ALAVA.-DTO:1889

220170007657 ADO 20/07/2017 2017 0200 9202 22712 770,73 B95050977 / CEDATEC 2000 S.L. 22017005384 17 2074 CONTRATO MANT.PROGRAMA CEDATEC 2000, S.L. Horas Atención In Situ excedentes del NOMINAS contrato.-DTO:1884

220170007670 ADO 21/07/2017 2017 0100 1321 22770 176,07 J01324847 / BAR ALDATZ, S.C. 22017005398 2017-0007 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. BAR ALDATZ, S.C., COMIDAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES JUNIO.-DTO:1882

220170007671 ADO 21/07/2017 2017 0100 1321 22770 630,00 X8418077P / CONSTANTA RAMONA SERBAN -ASADOR TOKI ON- 22017005398 326 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. CONSTANTA RAMONA SERBAN, COMIDAS FINES DE SEMANA POLICIA MUNICIPAL, MES JUNIO.-DTO:1882

220170007672 ADO 21/07/2017 2017 0100 1321 22770 31,65 X3260527R / LING FEN QIU (RESTAURANTE MULAN) 22017005398 00032647 COMIDAS FIN SEMANA POL MPAL. LING FEN QIU, COMIDAS FIN DE SEMANA POLICIA LOCAL, MES JUNIO.-DTO:1882

220170007718 ADO 21/07/2017 2017 0600 3411 22723 7.888,60 B01278571 / DISPORT EKI S.L. 22017005400 Emit- 4 CONTRATO CURSOS GIMNASIA Y DISPORT EKI, S.L., LAUDIO CURSOS DEPORTIVOS RECEPCIÓN POLIDEPORTIVO POLIDEPORTIVO LAMUZA, MES JUNIO.-DTO:1864

220170007719 ADO 21/07/2017 2017 0600 3321 22699 453,75 B95003166 / SERVACE, S.L. 22017005401 A 800550 OTROS GASTOS DIVERSOS SERVACE, S.L., Suplencia de Auxiliar en Biblioteca Areta del BIBLIOTECA 26-06-17 al 30-06-17.-DTO:1866

220170007792 O 26/07/2017 2017 0500 1631 22701 84.384,16 A28037224 / FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. 22017000483 SM1669/1000326 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA FOMENTO DE C. Y CO., S.A., TRABAJOS LIMPIEZA MUNICIPIO MES DE MAYO 2017

220170007793 O 26/07/2017 2017 0600 3421 22701 22.388,41 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017003309 TA 2017/117 CONTRATO LIMPIEZA ENVISER, S.A.U., JUNIO 2017 Servicio de limpieza de centros INSTALACIONES DEPORTIVAS deportivos municipales.

220170007794 O 26/07/2017 2017 0800 3231 22701 2.145,70 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000464 TA 2017/118 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS ENVISER, S.A.U., Limpieza del Colegio Areta, Ascensor y Museo Gastronomico. JUNIO 2017 2017 0800 3231 22701 2.188,61 22017000465 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS 2017 0600 3331 22701 217,80 22017000466 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0600 3331 22701 497,15 22017000467 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0500 1534 22701 417,61 22017000468 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 1534 22701 278,40

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000469 CONTRATO LIMPIEZA ASCENS.VIAS PUBLICAS 2017 0500 9204 22701 122,50 22017000470 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 245,52 22017000471 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 35,07 22017000472 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION 2017 0500 9204 22701 70,14 22017000473 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS CORPORACION

220170007795 O 26/07/2017 2017 0600 3421 21000 2.139,27 A48903892 / ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U. 22017000482 TA 2017/119 REPARAC. MANT. E.T.C. ENVISER, S.A.U., Servicio de mantenimiento del campo de futbol de INFRAESTRUC. DEPORTES zonas ajardinadas de Ellakuri. JUNIO 2017

220170007796 O 26/07/2017 2017 0500 1331 22773 9.237,14 B48242549 / DELTA CONTROL Y SERVICIOS, S.L 22017000514 16740 VIGILANCIA PARKING CAMIONES DELTA, S.L., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA APARCAMIENTO ARANTZAR, MES DE / JUNIO

220170007797 O 26/07/2017 2017 0600 3341 22606 275,00 15254505P / MAITE FRANKO 22017002159 018 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES MAITE FRANCO CASTRO, IPUIN KONTALARIA ENN LA BIBLIOTECA CULTURA EL 23 JUNIO

220170007798 O 26/07/2017 2017 0500 1711 22764 13.326,13 B01353879 / ARBOLAN JARDINERIA S.L. 22017000560 Rect-17 49 CONTRATO MTTO PARQUES Y ARBOLAN, S.L., MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, MES JUNIO JARDINES

220170007799 O 26/07/2017 2017 1000 4312 22606 1.732,50 B75055210 / IKERPARTNERS, S.L. 22017000031 Emit- 17280 ACTIVIDADES FOMENTO Y IKERPARTNERS, S.L., "Asistencia Técnica a Agencia de Desarrollo DINAMIZACION COMERCIO en Materias de Comercio, Empleo y Formac. MES JUNIO

220170007800 O 26/07/2017 2017 0500 1534 22726 998,25 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017000481 7812 CONTRATO MANTENIMIENTO INDDADRLAN, S.L.L., MANTENIMIENTO 7 WCs AUTOMATICOS ASEOS AUTOLAVABLES MES JUNIO

220170007801 O 26/07/2017 2017 0600 3381 22688 924,00 B95630737 / KULTURA KOORD. AMALUR, S.L. 22017003506 Emit- 25 OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS KULTURA KOORDINAKUNDEA AMALUR, S.L., ACTUACION EL 30 JUNIO: POTXIN ETA PATXIN (ACTO NO CELEBRADO EN STA. LUCIA)

220170007802 O 26/07/2017 2017 0600 3341 22763 696,89 B01374750 / IPARNATURE S.L. 22017001271 2017- 66 CONTRATO GESTION TALLERES IPARNATURE, S.L., Servicio gestion ludoteca ( Junio 2017 ) C.CULTURA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007803 O 26/07/2017 2017 0500 1621 22783 12.711,32 A78779550 / ENVAC IBERIA S.A. 22017000485 PVA- 077 17 CONTRATO MANTENIMIENTO ENVAC IBERIA, S.A., MANTTO CENTRAL DE RECOGIDA RECOGIDA NEUMATICA AUTOMATIZADA DE RESIDUOS, MES JUNIO

220170007804 O 26/07/2017 2017 0600 3321 22742 784,52 B95003166 / SERVACE, S.L. 22017000518 A 800543 CONTRATO GESTION BIBLIOTECA SERVACE. S.L. Auxiliar en Biblioteca Areta ( JUNIO 2017 ) DE ARETA

220170007805 O 26/07/2017 2017 0500 4391 22712 309,48 B95524955 / AMATEMANN S.L. 22017000511 468/17 MANTENIMIENTO PROGRAMAS AMATEMANN, S.L., VERIFICACION SISTEMA APPCC EN INFORMATICOS MATADERO, ,MES JUNIO

220170007806 O 26/07/2017 2017 0400 1501 20201 220,74 W0013547E / BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. 22017000462 FLL AYC70957 RENTING IMPRESORA URBANISMO BNP PARIBAS, S.A., RENTING FOTOCOPIADORA URBANISMO, MES JULIO

220170007807 O 26/07/2017 2017 0500 1631 22701 84.384,16 A28037224 / FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S.A. 22017000483 SM1669/1000366 CONTRATO LIMPIEZA VIARIA FCC, S.A., TRABAJOS LIMPIEZA DEL MUNICIPIO, MES DE JUNIO 2017

220170007808 O 26/07/2017 2017 0500 9204 22741 82,74 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000487 Emit- 64 CONTRATO MTTO GRUPOS BOMBAS IPAR, S.L., MANTTENIMIENTO .ESTACIONES BOMBEO PRESION BOMBAS AYTO. JUNIO 17 2017 0500 1533 22741 73,96 22017000488 CONTRATO MANTTO. BOMBEOS VIAS PUBLICAS 2017 0600 3421 22741 409,13 22017000489 CONTRATO MANTTO. BOMBAS

220170007809 O 26/07/2017 2017 0500 1534 22741 21,18 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017000451 Emit- 65 CONTRATO MANTTO. BOMBAS BOMBAS IPAR, S.L., MANT.HUERTOS , CEMENTERIO Y ASCENSOR, MES.JUNIO 17 2017 0500 1641 22741 21,18 22017000452 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS 2017 0500 4141 22741 42,34 22017000453 CONTRATO MANTTO. BOMBAS VIAS PUBLICAS

220170007810 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 625,67 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000445 F- 1 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO URTARRILEKOA: 1. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldizkariaren erredakzio zerbitzuak / 2. hamabostaldiari dagokion ZUIN al

220170007811 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 625,67 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000445 F- 2 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO OTSAILEKOA: 1. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldizkariaren erredakzio zerbitzuak / 2. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldi

220170007812 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 625,67 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L.

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017000445 F- 3 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO MARTXOA: 1. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldizkariaren erredakzio zerbitzuak / 2. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldizka

220170007813 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 1.169,66 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000444 F- 4 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO ZUIN aldizkaria (bi hilabetekaria) erredakzio lanak: MARTXOKO ALEA

220170007814 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 625,67 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000445 F- 5 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO APIRILEKOA: 1. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldizkariaren erredakzio zerbitzuak / 2. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldi

220170007815 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 625,67 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000445 F- 6 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO MAIATZEKOA: 1. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldizkariaren erredakzio zerbitzua / 2. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldiz

220170007816 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 625,67 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000445 F- 7 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO EKAINEKOA: 1. Hamabostaldiari dagokio ZUIN aldizkariaren erredakzio zerbitzua / 2. Hamabostaldiari dagokion ZUIN aldizka

220170007817 O 26/07/2017 2017 0100 9252 22736 1.169,66 B01528413 / AIARALDEA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, S.L. 22017000444 F- 8 REDACCIÓN NOTICIAS ZUIN Y RADIO AIARALDEA KOM. ZERBITZUAK, S.L., ZUIN aldizkaria (bi hilabetekaria) erredakzio lanak: EKAINEko alea

220170007818 O 26/07/2017 2017 0600 3421 22740 542,08 B20572160 / IZADI LABORATEGIA S.L. 22017000005 A/17278 TRATAMIENTO SANITARIO PISCINAS IZADI LABORATEGIA, S.L., ANALITICA AGUA PISCINAS MES JUNIO

220170007819 O 26/07/2017 2017 0500 4141 22768 3.847,04 B01146778 / AIALUR S.L. 22017000515 Emit- 27 CONTRATO CONSULTORIA MONTES AIALUR, S.L., SERVICIO ORDENACIÓN Y GESTION DEL MEDIO NATURAL DE LAUDIO/LLODIO mes de JUNIO

220170007820 O 26/07/2017 2017 0600 3411 22300 21,56 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017000571 171911 TRANSPORTES INSTALACIONES AUTOCARES SOBRON, S.L., DIFERENCIA PRECIO MESES DEPORTIVAS FEBRERO Y ABRIL TRASLADO ALUMNOS AL POLIDEPORTIVO

220170007821 O 26/07/2017 2017 0600 3341 22752 1.150,00 G01175033 / CORAL ANDERE 22017000035 3 CONTRATO ACTUACIONES CORAL ANDERE, CONCIENRTO EL 25 JUNIO FIESTAS SAN JUAN MUSICALES

220170007822 ADO 26/07/2017 2017 0500 1534 21200 961,95 B50745348 / ARAGONESA DE CARPAS S.L. 22017005527 07/06 REPARAC MANTEN MAQUINARIA, ARAGONESS CARPAS, S.L., REVISION Y AJUSTE DE CARPA EL 2

INSTALACIONES ESPACIOS U DE JUNIO

220170007823 ADO 26/07/2017 2017 0600 3321 22002 110,45 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005528 20175891 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO,M REVISTAS A LA BIBLIOTECA MES MAYO BIBLIOTECA

220170007824 ADO 26/07/2017 2017 0600 3321 22002 64,50 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005529 20175896 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A LA BIBLIOTECA MES MAYO BIBLIOTECA

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007825 ADO 26/07/2017 2017 0600 3321 22002 82,80 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005530 20175890 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A LA BIBLIOTECA ARETA, BIBLIOTECA MES MAYO

220170007826 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 22201 9,95 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017005531 01OCN7J TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A. SERVICIO DATOS CONCEJALIA DE HACIENDA

220170007827 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 22201 127,77 A48766695 / EUSKALTEL S.A. 22017005532 01OCN7T TELEFONO SERVICIOS GENERALES EUSKALTEL, S.A., SERVICIO ALRMAS EN COLEGIOS PUBLICOS

220170007828 ADO 26/07/2017 2017 0500 1651 21000 2.945,48 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005533 121494/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., MATERIALES MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO

220170007829 ADO 26/07/2017 2017 0100 9203 21500 23,60 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017005534 2017- 95 REPARAC. MANTEN EQUIP. AIARA INFORMATICA, RATON OPTICO USB NEGRO-(PEDIDO PROCESOS INFORMACION 303/17)

220170007830 ADO 26/07/2017 2017 0100 9203 21500 252,59 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP. 22017005535 2017- 96 REPARAC. MANTEN EQUIP. AIARA INFORMATICA, REFABRICACION IMPRESORA HP 5000N PROCESOS INFORMACION DE INTERVENCION

220170007831 ADO 26/07/2017 2017 0100 1321 22105 92,32 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017005536 01 33195 VESTUARIO POLICIA MUNICIPAL M.J. OÑATE, S.L., CINTURON POLICIA ESTRECHO 30 MM LONA R/ERS

220170007832 ADO 26/07/2017 2017 0200 9202 22105 94,02 B48438972 / M.J. OÑATE, S.L. 22017005537 01 33196 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS M.J. OÑATE, S.L., PANTALON ALG MARINO MULTI/REF GENERALES PERSONAL OBRAS

220170007833 ADO 26/07/2017 2017 0500 1534 21900 94,14 B95803292 / INDARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L. 22017005538 8054 REPARAC. MANTEN OTRO INMOVIL. INDARLAN, S.L.L., REPARACION SENSOR DE PRESION DE AGUA ESPACIOS URBANOS

220170007834 ADO 26/07/2017 2017 0600 3321 22002 48,76 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005539 20175919 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, PERIODICOS A BIBLIOTECA ARETA MES BIBLIOTECA JUNIO

220170007835 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 22199 116,16 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L. 22017005540 01 0000972 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., SACOS SULFATO DE COBRE POLVO INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINAS ELLAKURI

220170007836 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 22199 1.795,94 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L. 22017005541 01 0000973 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., UN1791 HIPOCLORITO SODICO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS SOLUCION 8,II (E) PISCINAS ELLAKURI

220170007837 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 22199 715,72 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005542 01 0000974 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., MATERIALES TRATAMIENTO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINAS ELLAKURI

220170007838 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 22199 566,28 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L. 22017005543 01 0000975 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., MATERIALES TRATAMIENTO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINAS

220170007839 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 21200 754,68 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L. 22017005544 01 0000976 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA URTEAGA QUIMICA, S.L., REPARACION EN PISCINAS ELLAKURI DEPORTES

220170007840 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 22199 637,07 B01271261 / URTEAGA QUIMICA, S.L. 22017005545 01 0000977 OTROS SUMINISTROS URTEAGA QUIMICA, S.L., MATERIALES TRATAMIENTO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS PISCINAS

220170007841 ADO 26/07/2017 2017 0600 3321 22002 113,00 30606406F / MERTXE CONGOSTO -KIOSKO- 22017005546 20175920 PRENSA, REVISTAS, LIBROS MERTXE CONGOSTO, REVISTAS A LA BIBLIOTECA DE LLODIO, BIBLIOTECA MES MAYO

220170007842 ADO 26/07/2017 2017 0500 1651 21000 2.259,19 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005547 121597/2017 REPARAC. MANTENIM. RED DE BAIMEN, S.A., REPARACION LUMINARIAS CON EQUIPO Y ALUMBRADO PUBLICO LAMPARA DE 250W.

220170007843 ADO 26/07/2017 2017 0800 3232 21100 68,03 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005548 121600/2017 REPARACION Y MANTENIMIENTO BAIMEN, S.A., MASTER TL5 HO Super 80 54W/840 PARA HAURESKOLA HAURRESKOLA

220170007844 ADO 26/07/2017 2017 0500 1711 22199 394,74 A48220370 / BAIMEN, S.A. 22017005549 121602/2017 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y BAIMEN, S.A., SCHNEIDER NSYMB75 Placa Aislante PARA JARDINES JARDINERIA

220170007845 ADO 26/07/2017 2017 0500 1331 22199 556,60 B01387927 / SERVICIOS INTEGRALES DE ROTULOS NERVION, S.L. 22017005550 17-188 OTROS SUMINISTROS SEÑALES ROTULOS NERVION, S.L., SUMINISTRO DE CARTEL "SERVICIO TAXIS"

220170007846 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21000 56,11 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017005551 FC17-1439 REPARAC. MANTEN. PLAZA AMURRIO, S.A., TAPA HIDRAULICA INFRAESTRUC. URBANAS

220170007847 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 21100 778,84 A01031749 / PLAZA AMURRIO S.A. 22017005552 FC17-1440 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS PLAZA AMURRIO, S.A., ROLLOS DE CINTA REPARACIONES EN DEPORTES PISCINAS ELLAKURI

220170007848 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 22109 50,46 30663444M / MARIA ANGELES PÉREZ MARTÍNEZ-GAUZLAN 22017005553 10170434 PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS Mª ANGELES PEREZ, GUANTES PARA SERVICIO LIMPIEZA CORPORACION

220170007849 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21000 769,68 30663444M / MARIA ANGELES PÉREZ MARTÍNEZ-GAUZLAN

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005554 10170477 REPARAC. MANTEN. Mª ANGELES PEREZ, GUANTES Y MASCARILLAS PARA INFRAESTRUC. URBANAS OPERARIOS OBRAS Y SERVICIOS

220170007850 ADO 26/07/2017 2017 0200 9202 22105 137,89 30663444M / MARIA ANGELES PÉREZ MARTÍNEZ-GAUZLAN 22017005555 10170504 VESTUARIO PERSONALSERVICIOS Mª ANGELES PEREZ, CALZADO DE SEGURIDAD PARA GENERALES OPERARIOS

220170007851 ADO 26/07/2017 2017 0100 9204 22002 78,65 B95717823 / INFOEDITA, S.L. 22017005556 C135135 PRENSA, REVISTAS, LIBROS SERV. INFOEDITA, S.L., SUSCRIPCION AÑO 2017 REVISTA SOBRE GENERALES CONSTRUCCION

220170007852 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21000 317,02 B75148114 / GAS-GOI BIZKAIA, S.L.U. 22017005557 F17/10877 REPARAC. MANTEN. GAS GOI BIZKAIA, S.L.U., BOTELLA DE GAS PARA SOLDADURA INFRAESTRUC. URBANAS

220170007853 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21300 153,84 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005558 FF 611 REPARAC. MANTEN VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO 6516 INFRAESTRUC URBANAS CDY (C JUMPER) OBRAS Y SERVICIOS

220170007854 ADO 26/07/2017 2017 0100 9252 22699 436,81 B95011276 / EUSKAL PRENSA -GARA- 22017005559 P17-1503 CUÑAS Y PUBLICIDAD OTROS EUSKAL PRENSA (GARA) ANUNCIO MUNICIPAL "KALEA BIZI, MEDIOS COMUNICACION EUSKARAZ BIZI"

220170007855 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 22109 951,11 B01164870 / JUPER BI S.L. 22017005560 F17003940 PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES JUPER BI, S.L. MATERIAL LIMPIEZA PISCINAS ELLAKURI

220170007856 ADO 26/07/2017 2017 0600 3381 22606 2.359,50 B01329853 / MADERAS DIVA , S.L. 22017005561 17086 FIESTAS DE SAN ROQUE MADERAS DIVA, S.L. BARRERAS PARA ENCIERROS

220170007857 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21000 253,00 B95109344 / DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L. 22017005562 171523 REPARAC. MANTEN. DESESCOMBROS MUNGUIA, S.L., CAMBIO DE CONTENEDOR INFRAESTRUC. URBANAS

220170007858 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 21100 317,38 A95067914 / SALTOKI BIZKAIA, S.A. 22017005563 57076 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS SALTOKI BIZKAIA, S.A. VALVULA RETENCION POLIDEPORTIVO DEPORTES LAMUZA

220170007859 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 21300 46,79 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017005564 80120001176844 REPARAC., MANTENIM. VEHICULO ITEUVE ARIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI-5904Y DEPORTES DEPORTES

220170007860 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21300 46,79 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017005565 80120001176845 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS ITEUVE ARIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI-5905Y SERVICIOS COMUNES SERVICIOS COMUNES

220170007861 ADO 26/07/2017 2017 0700 2311 22300 128,04 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005566 A00014576 TRANSPORTES BIENESTAR VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A BIENESTAR SOCIAL SOCIAL.-

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170007862 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 22300 33,54 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005567 A00014575 TRANSPORTES SERVICIOS VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

220170007863 ADO 26/07/2017 2017 0200 9202 22300 46,31 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005568 A00014574 TRANSPORTES FUNCION PUBLICA VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A FUNCION PUBLICA

220170007864 ADO 26/07/2017 2017 0100 1301 22300 16,60 B01248707 / VILORA SERVICIOS URGENTES S.L. 22017005569 A00014573 TRANSPORTES POLICIA MUNICIPAL VILORA SER. URG. S.L., TRANSPORTE A POLICIA MUNICIPAL

220170007865 ADO 26/07/2017 2017 0100 1321 22199 302,50 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017005570 B17 1745 OTROS SUMINISTROS POLICIA BABIOTEC, S.L., TOPOMETRO PARA POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL

220170007866 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21200 61,71 B01476944 / BABIOTEC, S.L. 22017005571 B17 1747 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA BABIOTEC, S.L., REPARACION AMOLADORA SERVICIOS COMUNES

220170007867 ADO 26/07/2017 2017 0300 9204 22001 175,79 A79206223 / LYRECO ESPAÑA, S.A. 22017005572 7150233800 MATERIAL OFICINA SERVICIOS LYRECO, S.A., MATERIAL DE OFICINA GENERALES

220170007868 ADO 26/07/2017 2017 0600 3321 21200 86,52 B95042313 / DIGISISTEMS, S.L., 22017005573 174104 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA DIGISISTEMS, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA BIBLIOTECA MPAL

220170007869 ADO 26/07/2017 2017 0300 9204 22001 813,12 A28122125 / CANON ESPAÑA, S.A. 22017005574 2844189 MATERIAL OFICINA SERVICIOS CANON, S.A., CAJAS DE FOLIOS GENERALES

220170007870 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21000 458,19 B01168665 / GOAR FERRETERIA, S.L. 22017005575 170767 REPARAC. MANTEN. FERETERIA GOAR, S.L., MATERIALES VARIOS MANTTO. INFRAESTRUC. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170007871 ADO 26/07/2017 2017 0500 1611 21000 267,33 B95018867 / BOMBAS IPAR, S.L 22017005576 Emit- 66 REPARAC. MANTENIM. RED DE BOMBAS IPAR, S.L., REPARACIÓN BOMBA POLIGONO AGUA ANUNCIBAI-72607

220170007872 ADO 26/07/2017 2017 0100 9203 22003 151,41 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005577 Rect- 78 MATERIAL INFORMÁTICO NO ARMUR COMERCIAL, S.L., TONER E-STUDIO 353-453 Ubicacion: INVENTARIABLE Bienestar Social, 2ªPta. / BOTE TONER RESIDUAL 450

220170007873 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21200 230,57 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005578 Rect- 79 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION 17708 DE LA MAQUINA SERVICIOS COMUNES FECHA 05-07-17 POLICIA MUNICIPAL

220170007874 ADO 26/07/2017 2017 0100 9203 22699 1.197,90 F01355841 / AIARA INFORMATICA Y COMUNICACIONES S.COOP.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005579 2017- 103 OTROS GASTOS SERVICIO AIARA INFORMATICA, S. COOP., FUENTE DE ALIMENTACION INFORMÁTICO DELL OPTIPLEX 780

220170007875 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21100 683,65 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017005580 VR201721014060 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL PARKING. REPARACION DE SERV. COMUNES MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL SEGUN PRESUPUESTO

220170007876 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21100 142,78 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017005581 VR201721014061 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, CASA CONSISTORIAL SE SERV. COMUNES SUSTITUYEN 12 PURGADORES DE LA INSTALACION.

220170007877 ADO 26/07/2017 2017 0800 3231 21100 29,51 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017005582 VR201721014062 REPARAC.MANTENIM COLEGIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, COLEGIO LAMUZA, VESTUARIOS PUBLICOS INSTALACION DE LLAVE EN EL VASO DE EXPANSION Y SE RELLENA EL

220170007878 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21100 80,97 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017005583 VR201721014063 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, ARCHIVO DE HERRIKO PLAZA SE SERV. COMUNES SUSTITUYEN LAS 2 CORREAS DE LA CLIMATIZADORA DEL ARCHIVO

220170007879 ADO 26/07/2017 2017 0600 3331 21100 65,34 A20071429 / GIROA SOCIEDAD UNIPERSONAL 22017005584 VR201721014064 REPARAC. MANTENIM EDIFICIOS GIROA SDAD. UNIPERSONAL, CASA CULTURA ARETA - CULTURALES BIDEZAHARRETA, 16 SE SUSTITUYE EL RELE DE LA ZONA DEL SALON

220170007880 ADO 26/07/2017 2017 0100 1321 21300 26,62 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005585 FF 634 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMIVILES EL CARMEN, S.L.,REPARAR VEHICULO 1180 HBR POLICIA MUNICIPAL DE POLICIA MUNICIPAL

220170007881 ADO 26/07/2017 2017 0500 1711 21300 684,34 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005586 FF 635 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO PARQUES Y JARDINES VI-6830-T DE JARDINERIA

220170007882 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21300 215,94 B01145374 / AUTOMOVILES EL CARMEN S.L. 22017005587 FF 636 REPARAC.MANTENIM VEHICULOS AUTOMOVILES EL CARMEN, S.L., REPARACION VEHICULO SERVICIOS COMUNES VI-9121-X DE OBRAS

220170007883 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21100 66,69 J01557321 / ZUTXAKONBERRI, S.C. 22017005588 06/17 REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS ZUTXAKONBERRI, S.C., LIMPIEZA Y PLANCHADO DE CORTINAS SERV. COMUNES DEL ARCHIVO

220170007884 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21000 71,33 B01486562 / ALLENDE ENKARKI, S.L. 22017005589 0/001082/2017 REPARAC. MANTEN. ALLENDE ENKARKI, S.L., TABLERO DE ENCOFRAR INFRAESTRUC. URBANAS

220170007885 ADO 26/07/2017 2017 0700 2311 22300 423,50 16233341X / TRANSPORTES VICTOR-Victor Gracianteparaluceta Mimenza

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017005590 612 TRANSPORTES BIENESTAR TRANSPORTES VICTOR, TRANSPORTE ALIMENTOS SOCIAL.- EXCEDENTES DE LA UNION EUROPEA

220170007886 ADO 26/07/2017 2017 0600 3421 22001 14,00 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017005591 70012561 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES ALMACENES CAYPE, S.A., ETIQUETAS PARA POLIDEPORTIVO

220170007887 ADO 26/07/2017 2017 0300 9204 22001 265,23 A01036102 / ALMACENES CAYPE, S.A. 22017005592 70012562 MATERIAL OFICINA SERVICIOS ALMACENES CAYPE, S.A., Suministro de MATERIAL de OFICINA GENERALES

220170007888 ADO 26/07/2017 2017 0500 9204 21200 208,00 B01145523 / ARMUR COMERCIAL, S.L. 22017005593 Rect- 80 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ARMUR COMERCIAL, S.L., REPARACION FOTOCOPIADORA SERVICIOS COMUNES BIENESTAR SOCIAL

220170007889 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21300 46,79 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017005594 80120001177770 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI-8110-T INFRAESTRUC URBANAS SERVICIOS

220170007890 ADO 26/07/2017 2017 0500 1533 21300 46,79 A48551915 / ITEUVE EUSKADI, S.A. (ARRIGORRIAGA) 22017005595 80120001177765 REPARAC. MANTEN VEHICULOS ITEUVE ARRIGORRIAGA, S.A., REVISION VEHICULO VI-4967-T INFRAESTRUC URBANAS SERVICIOS

220170007891 ADO 26/07/2017 2017 0500 1711 21200 129,47 14866722M / ANGEL GARRASTATXU -MAQUINARIA AGRICOLA 22017005596 F RAGR340069 REPARAC.MANTENIM MAQUINARIA ANGEL GARRASTATXU, REPARACION DEL TRACTOR PARQUES Y JARDINES JARDINERIA

220170007892 ADO 26/07/2017 2017 0300 9204 22202 2.703,26 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. 22017005597 4002061976 SERVICIOS POSTALES SDAD ESTATAL DE CORREOS, S.A. SERVICIO CORRESPONDENCIA MES JUNIO 2017 0100 9253 22604 110,47 22017005598 GASTOS JUZGADO DE PAZ

220170008025 ADO 27/07/2017 2017 0800 2317 22606 1.735,14 B95842985 / KAHLOMEDIA, S.L., 22017005381 A00346 ACTIVIDADES PROGRAMAS KAHLOMEDIA, S.L., CAMPAÑA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA IGUALDAD CONCURSO "PORQUE ERES HETEROSEXUAL".-DTO:1899

220170008035 O 27/07/2017 2017 1000 2418 22766 69.483,75 G01126127 / SARTU -FORMACION Y EMPLEO 22017003980 16/17 SERV. PROGRAMA LIMPIEZA SARTU FORMACION Y EMPLEO, DESARROLLO DEL PROGRAMA DE

CAUCES Y MÁRGENES EMPLEO: "LIMPIEZA DE RÍOS Y CAUCES" 75%.-DTO:1926

220170008043 O 27/07/2017 2017 0400 1721 22606 6.425,85 B01313766 / GALEMYS S.L. 22017000014 772017 ACTIVIDADES AGENDA LOCAL 21 GALEMYS, S.L., ASISTENCIA TECNICA PARA AGENDA 21 ESCOLAR CURSO 2016/17, parte 2017.-dto:1942

220170008044 ADO 27/07/2017 2017 0100 9201 22604 485,40 B95707618 / ACIES ABOGADOS, S.L.P. 22017005521 215/2017 JUDICIALES, NOTARIALES ACIES ABOGADOS, S.L.P., PROCESO 664/2016 SEGUIDO POR

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

Mª ANGELES ESCANDON SOBRE MASA SALARIAL.-DTO:1937

220170008059 O 28/07/2017 2017 0700 3111 22606 7.059,12 G01484609 / IZEKI ELKARTEA 22017000051 254 ACTIVID. PREVENCION DE IZEKI ELKARTEA PROGRAMA ESCOLAR AUTOAFIRMACION ADICCIONES EMOCIONAL Y NUEVAS SITUACIONES.- DTO:1920

220170008082 ADO 28/07/2017 2017 0500 1651 21000 525,59 A95075578 / IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 22017005966 70704020006985 REPARAC. MANTENIM. RED DE IBERDROLA DISTRIBUCION, S.A.U., INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO EN CUESTA SAN ROQUE

220170008083 ADO 28/07/2017 2017 0600 3421 22101 676,63 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005967 17/425953 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GARDEA DEL 19/05 A 19/06

220170008084 ADO 28/07/2017 2017 0700 3372 22101 419,17 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005968 17/425955 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS LAMUZA DEL 17/05 A 16/06

220170008085 ADO 28/07/2017 2017 0600 3421 22101 2.153,58 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005969 17/425957 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO ELLAKURI DEL 17/05 A 19/06

220170008086 ADO 28/07/2017 2017 0700 3372 22101 1.125,59 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005970 17/425958 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS ARETA DEL 18/05 A 21/06

220170008087 ADO 28/07/2017 2017 0500 1651 22101 651,62 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005971 17/425959 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 17/05 A 16/06

220170008088 ADO 28/07/2017 2017 0600 3331 22101 348,30 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005972 17/425961 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES GARDEA DEL 19/05 A 19/06

220170008089 ADO 28/07/2017 2017 0700 3372 22101 437,63 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005973 17/425962 ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA JUBILADOS JUBILADOS DOCTOR FELMING DEL 17/05 A 16/06

220170008090 ADO 28/07/2017 2017 0600 3421 22101 3.993,15 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005974 17/425963 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA

INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO LAMUZA DEL 17/05 A 16/06

220170008091 ADO 28/07/2017 2017 0600 3331 22101 381,57 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005975 17/425964 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES HERRIKO PLAZA DEL 17/05 A 16/06

220170008092 ADO 28/07/2017 2017 0600 3421 22101 458,84 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005976 17/425965 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CAMPO INSTALACIONES DEPORTIVAS FUTBOL SAN MARTIN DEL 17/05 A 16/06

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170008093 ADO 28/07/2017 2017 0600 3331 22101 638,61 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005977 17/425951 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES CULTURA DEL 17/05 A 16/06

220170008094 ADO 28/07/2017 2017 0600 3421 22101 629,62 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005978 17/425952 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA FRONTON INSTALACIONES DEPORTIVAS LATIORRO DEL 17/05 A 16/06

220170008095 ADO 28/07/2017 2017 0600 3421 22101 356,65 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005979 17/425966 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA FRONTON INSTALACIONES DEPORTIVAS ARETA DEL 18/05 A 21/06

220170008096 ADO 28/07/2017 2017 0500 1651 22101 651,97 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005980 17/425967 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 19/05 A 19/06

220170008097 ADO 28/07/2017 2017 0600 3331 22101 396,82 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005981 17/425969 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA HERRIKO CULTURALES PLAZA DEL 17/05 A 16/06

220170008098 ADO 28/07/2017 2017 0500 4391 22101 3.132,36 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005982 17/426952 ENERGIA ELECTRICA MATADERO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 17/05 A 16/06

220170008099 ADO 28/07/2017 2017 0500 1611 22101 164,58 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005983 17/426953 ENERGIA ELECTRICA UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ESTACION ABASTECIMIENTO DE AGUA BOMBEO ISASI DEL 19/05 A 16/06

220170008100 ADO 28/07/2017 2017 0500 9204 22101 567,60 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005984 17/426954 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CORPORACION ARZA DEL 19/05 A 19/06

220170008101 ADO 28/07/2017 2017 0600 3331 22101 403,62 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005985 17/426955 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURALES CULTURA DEL 17/05 A 16/06

220170008102 ADO 28/07/2017 2017 0600 3331 22101 332,97 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005986 17/426956 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CASA ZUBIKO CULTURALES DEL 15/05 A 16/06

220170008103 ADO 28/07/2017 2017 0500 1534 22101 568,39 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005987 17/426957 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ASCENSOR ESCALERAS MECANICA ZUMALAKARREGI DEL 19/05 A 19/06

220170008104 ADO 28/07/2017 2017 0600 3331 22101 219,18 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005988 17/426958 ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA CULTURALES CULTURALES NERVION DEL 17/05 A 19/06

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170008105 ADO 28/07/2017 2017 0500 1651 22101 498,92 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005989 17/426959 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO UNIELECTRIC ENERGIA, S.A., ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DEL 17/05 A 16/06

220170008106 ADO 28/07/2017 2017 0500 1651 22101 114,89 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005990 70629030296802 ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO IBERDROLA ULTIMO RECURSO, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA PUBLICO ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL 18/04 A 21/06

220170008107 ADO 28/07/2017 2017 0800 3371 22101 146,93 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ULTIMO RECURSO, S.A.U. 22017005991 70629030303738 ENERGIA ELECTRICA LOCAL, IBERDROLA ULTIMO RECURSO, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA GAZTE-LEKU ELECTRICA GAZTELEKU DEL 16/03 A 19/05

220170008108 ADO 28/07/2017 2017 0600 3421 22101 73,94 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005992 70629030309391 ENERGIA ELECTRICA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA INSTALACIONES DEPORTIVAS ELECTRICA FRONTON ARETA DEL 30/04 A 31/05

220170008109 ADO 28/07/2017 2017 0500 1534 22101 924,85 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005993 70629030331499 ELECTRICIDAD ASCENSORES Y IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., SUMINISTRO ENERGIA ESCALERAS MECANICA ELECTRICA ESCALERAS MECANICAS DEL 17/05 A 16/06

220170008110 ADO 28/07/2017 2017 0500 4391 22101 773,50 A14944276 / UNIELECTRICA ENERGIA, S.A. 22017005994 17/428898 ENERGIA ELECTRICA MATADERO UNIELECTRIC, S.A., SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MATADERO DEL 15/05 A 06/06

220170008111 ADO 28/07/2017 2017 0700 2311 22101 217,30 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005995 70705010363358 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDRDOLA CLIENTES, S.A.U., ENGANCHE PISO BIENESTAR SOCIAL SOCIAL ENERGIA ELECTRICA

220170008112 ADO 28/07/2017 2017 0700 2311 22101 60,34 A95758389 / IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 22017005996 70316010459782 ENERGIA ELECTRICA ASISTENCIA IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., ENERGIA ELECTRICA PISO EN SOCIAL APALOETA DEL 19/01 A 15/03

220170008113 ADO 28/07/2017 2017 0500 9204 22104 52,45 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005997 017/0000917481 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS COMUNES

220170008114 ADO 28/07/2017 2017 0500 9204 22104 41,13 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005998 017/0000917479 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS COMUNES

220170008115 ADO 28/07/2017 2017 0500 9204 22104 175,00 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017005999 017/0001016567 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS

220170008116 ADO 28/07/2017 2017 0600 3321 22103 24,03 A95864492 / NATURGAS SUMINISTRO GLP, S.A.U.

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

22017006000 2n170700008984 CALEFACCION BIBLIOTECA NATURGAS, S.A.U., SUMINISTRO GAS BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 10/05 A 04/07

220170008117 ADO 28/07/2017 2017 0500 1533 22104 1.078,03 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017006001 017/0000917480 COMBUSTIBLES VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS INFRAESTR. URBANAS INFRAESTRUCTURAS

220170008118 ADO 28/07/2017 2017 0500 1651 22104 231,14 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017006002 017/0000917482 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO

220170008119 ADO 28/07/2017 2017 0500 1711 22104 157,15 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017006003 017/0000917483 COMBUSTIBLE VEHICULOS SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES JARDINERIA

220170008120 ADO 28/07/2017 2017 0100 1321 22104 497,20 A79707345 / SOLRED, S.A. 22017006004 017/0000992117 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA SOLRED, S.A., SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL MUNICIPAL

220170008121 O 28/07/2017 2017 0900 3351 22606 925,09 B01127935 / AUTOCARES SOBRON S.L. 22017001539 171939 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES AUTOCARES SOBRON, S.L., DOS VIAJES A MUNGUIA FIESTA DEL FOMENTO EUSKERA EUSKARA IBILALDIA.-DTO:1970

220170008405 O 02/08/2017 2017 0600 3411 22728 12.925,22 B01309988 / SAFYD, S.L. SERVICIO ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTE 22017004679 GESTION Y MANTENIMI. PISCINAS SAFYD, S.L., GESTION PISCINAS ELLAKURI JUNIO ELLAKURI 2017.-DTO:2013 DE 1-8-17

220170008546 O 17/08/2017 2017 0600 3321 22701 677,08 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005508 3EXT2017 13010 LIMPIEZA BIBLIOTECA INDESA 2010, S.L., LIMPIEZA CEP LAMUZA, LATIORRO, E.P.A. STA MARIA DEL YERMO, MES DE FEBRERO 2017 .-DTO:2003 2017 0600 3331 22701 541,67 22017005509 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0700 2311 22701 500,00 22017005510 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR 2017 0800 3232 22701 1.500,00 22017005511 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA 2017 0800 3261 22701 1.500,00 22017005512 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO 2017 0800 3371 22701 600,00 22017005513 LIMPIEZA GAZTELEKU 2017 0800 3231 22701 13.636,46 22017006011 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS

220170008547 O 17/08/2017 2017 0500 1711 22764 2.581,38 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005507 3EXT2017 13011 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., JARDINERIA LATIORRO MES DE FEBRERO

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

JARDINES 2017.-DTO:2003

220170008548 O 17/08/2017 2017 0800 3231 22701 1.514,58 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017006011 3EXT 201713020 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS INDESA 2010, S.L., AJUSTE FACTURACION ERRONEA nº 13010 MES FEBRERO LIMPIEZA COLEGIO LAMUZA Y LATIORRO .-DTO:2003

220170008549 O 17/08/2017 2017 0600 3321 22701 677,08 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005508 3EXT 201713021 LIMPIEZA BIBLIOTECA INDESA 2010, S.L., LIMPIEZA MES DE MARZO CEP LAMUZA Y LATIORRO¡, LIMPIEZA E.P.A. STA MARIA DEL YERMO .-DTO:2003 2017 0600 3331 22701 541,67 22017005509 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0700 2311 22701 500,00 22017005510 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR 2017 0800 3232 22701 1.500,00 22017005511 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA 2017 0800 3261 22701 1.500,00 22017005512 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO 2017 0800 3371 22701 600,00 22017005513 LIMPIEZA GAZTELEKU 2017 0800 3231 22701 15.151,04 22017006011 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS

220170008550 O 17/08/2017 2017 0500 1711 22764 2.581,38 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005507 3EXT 201713022 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., JARDINERIA LATIORRO MES DE MARZO JARDINES 2017.-DTO:2003

220170008551 O 17/08/2017 2017 0600 3321 22701 677,08 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005508 3EXT 201713032 LIMPIEZA BIBLIOTECA LIMPIEZA CEP LAMUZA, LATIORRO E.P.A., STA MARIA DEL YERMO, GAZTELEKU MES DE ABRIL 2017.-DTO:2003 2017 0600 3331 22701 541,67 22017005509 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0700 2311 22701 500,00 22017005510 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR 2017 0800 3232 22701 1.500,00 22017005511 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA 2017 0800 3261 22701 1.500,00 22017005512 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO 2017 0800 3371 22701 600,00 22017005513 LIMPIEZA GAZTELEKU 2017 0800 3231 22701 15.151,04 22017006011 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS

220170008552 O 17/08/2017 2017 0500 1711 22764 2.581,38 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005507 3EXT 201713033 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., JARDINERIA LATIORRO MES DE ABRIL JARDINES 2017.-DTO:2003

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170008553 O 17/08/2017 2017 0600 3321 22701 677,08 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005508 3EXT 201713041 LIMPIEZA BIBLIOTECA INDESA 2010, S.L. INDESA 2010 , S.L. LIMPIEZA CEP LAMUZA Y LATIORRO, E.P.A. STA MARIA DEL YERMO GAZTELEKU, MES MAYO.- 2017 0600 3331 22701 541,67 22017005509 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0700 2311 22701 500,00 22017005510 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR 2017 0800 3232 22701 1.500,00 22017005511 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA 2017 0800 3261 22701 1.500,00 22017005512 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO 2017 0800 3371 22701 600,00 22017005513 LIMPIEZA GAZTELEKU 2017 0800 3231 22701 15.151,04 22017006011 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS

220170008554 O 17/08/2017 2017 0500 1711 22764 2.581,38 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005507 3EXT 201713042 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., JARDINERIA LATIORRO MES DE MAYO JARDINES 2017.-DTO:2003

220170008555 O 17/08/2017 2017 0500 1711 22764 2.581,38 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005507 3EXT 201713054 CONTRATO MTTO PARQUES Y INDESA 2010, S.L., JARDINERIA LATIORRO MES DE JUNIO JARDINES 2017.-DTO:2003

220170008556 O 17/08/2017 2017 0600 3321 22701 677,08 B01480334 / INDESA 2010, S.L. 22017005508 3EXT 201713053 LIMPIEZA BIBLIOTECA INDESA 2010, S.L., LIMPIEZA CEP LAMUZA Y LATIORRO MES DE JUNIO 2017 E.P.A. STA MARIA DEL YERMO

GAZTELEKU.-DTO:2003 2017 0600 3331 22701 541,67 22017005509 CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULT.GARDEA 2017 0700 2311 22701 500,00 22017005510 LIMPIEZA CENTRO SOCIAL ARDANTZAZAR 2017 0800 3232 22701 1.500,00 22017005511 SERVICIO LIMPIEZA HAURRESKOLA 2017 0800 3261 22701 1.500,00 22017005512 LIMPIEZA EPA STA. M. YERMO 2017 0800 3371 22701 600,00 22017005513 LIMPIEZA GAZTELEKU

2017 0800 3231 22701 15.151,04 22017006011 CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS

220170008557 O 17/08/2017 2017 0500 1711 22199 6.758,97 A26022657 / VIVEROS PERICA, S.A. 22017001194 it- 1701000339 OTROS SUMINISTROS PARQUES Y VIVEROS PERICA, S.A., SUMINISTRO DE PLANTAS DE JARDINES VERANO.-DTO:2049

220170008558 ADO 17/08/2017 2017 0500 1611 22717 19.860,93 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017006009 SA1131/1000079 CONTRATO MANTENIMIENTO RED FCC AQUALIA, S.A.,, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA

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N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

AGUAS RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MES ABRIL.-DTO:2046

220170008559 ADO 17/08/2017 2017 0500 1611 22102 59.800,89 P0100362C / KANTAURIKO URKIDETZA-CONSORCIO AGUAS 22017006010 Emit- 0517 SUMINISTRO DE AGUA KANTAURIKO URKIDETZA, CONSUMO AGUA MAYO17.-DTO:2047

220170008560 ADO 17/08/2017 2017 0500 1622 22777 2.480,50 B95452207 / AMIANTEC 3000, S.L. 22017006025 2017/127 RETIRADA RESIDUOS PELIGROSOS AMIANTEC 3000, S.L., RETIRADA CORDONES Y JUNTAS AMIANTO CASA ZUBIKO.-DTO:2088

220170008561 ADO 17/08/2017 2017 0800 2317 22606 12,58 B01156132 / AGENCIA SERVICIOS GENERALES LLODIO S.L. 22017005381 Emit- 1700033 ACTIVIDADES PROGRAMAS AGENCIA SER. GEN. LLOSIO, S.L.., REPARTO CARTELES IGUALDAD CAMPAÑA "ZERGATIK ZARA HETEROSEXUALA".-DTO:1899

220170008562 ADO 17/08/2017 2017 0500 1611 22717 19.860,93 A26019992 / FCC AQUALIA S.A. 22017006009 SA1131/1000095 CONTRATO MANTENIMIENTO RED AQUALIA, S.A. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED AGUAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MES JUNIO.-DTO:2046

220170008563 ADO 17/08/2017 2017 0500 1611 22102 59.293,03 P0100362C / KANTAURIKO URKIDETZA-CONSORCIO AGUAS 22017006010 Emit- 0617 SUMINISTRO DE AGUA KANTAURIKO URKIDETZA, CONSUMO AGUA JUNIO17.-DTO:2047

220170008564 O 17/08/2017 2017 0700 3372 21100 4.900,50 72716597G / RAFAEL EGUIA GONZALEZ 22017005177 13/2017 REPARAC.MANTENIM EDIFICIOS REFAEL EGUIA, 20 m2. Picado solera, baldosa yy apertura de CENTROS JUBILADOS zanja para canalización CENTRO MAYORES D. FLEMING.-DTO:2100

220170008565 ADO 17/08/2017 2017 0500 4141 21900 19.833,00 A48266886 / MALICAR, S.A. 22017006027 17/ 25 LIMPIEZA Y DESBROCE CUNETAS MALICAR, S.A., Limpieza de caminos Y CUNETAS rurales.-DTO:2089

220170008566 ADO 17/08/2017 2017 0100 9201 22604 2.420,00 B95707618 / ACIES ABOGADOS, S.L.P. 22017006032 251/17 JUDICIALES, NOTARIALES ACIES ABOGADOS S.L.P. RECURSO CONT.ADM. 311/2016 DE JAVIER PAGAZAURTUNDUA.-DTO:2096

220170008658 ADO 21/08/2017 2017 0200 9202 22699 353,39 Q0119004J / TESORERIA GRAL.DE LA SEGURIDAD SOCIAL 22017006103 OTROS GASTOS SERV GRALES TESORERIA GRAL SEG. SOCIAL, RECARGO EN RECLAMACION FUNCION PUBLICA DEUDA VACACIONES M. ALBERDI, CMFP, S/SENTENCIA, DTO 2018 DE 01-08-17

220170008675 ADO 23/08/2017 2017 0600 3341 22606 551,60 B01292788 / RESTAURANTE KARRIKA S.L. 22017006106 17K117 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES RESTAURANTE KARRIKA, S.L., SERVICIO COMIDA AL "CORO CULTURA ARGENTINO".-DTO:2366

220170008676 ADO 23/08/2017 2017 0600 3381 22606 572,33 F01468248 / AIARALDEA KOOP. ELK. 22017006105 7 FIESTAS DE SAN ROQUE AIARALDEA KKOP. ELKARTEA.- PUBLIZITATEA "AIARALDEA JAIETAN" 2017KO ALEAN: 12 MODULU.-DTO:2463

220170008691 O 24/08/2017 2017 0600 3381 22606 1.000,00 47499040S / HOMEIRA MOMENI MAZINANI 22017006013 FIESTAS DE SAN ROQUE HOMEIRA MOMENI MAZIANI, 1ER PREMIO CONCURSO PINTURA FIESTAS SAN ROQUE.-DTO:2118

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Laudioko Udala Fecha Obtención 12/09/2017 OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Pág. 1

N. Operación Fase N. Exped. Fecha Oper Aplicación Presupuestaria Proyecto Importes Saldos Tercero N. Referencia Documento Año Org. Programa Economica Descripción Descuento Explicación

220170008692 O 24/08/2017 2017 0600 3381 22606 600,00 14595293E / JOSE ABEL SANCHEZ 22017006013 FIESTAS DE SAN ROQUE JOSE ABEL SANCHEZ, 2º PREMIO CONCURSO PINTURA FIESTAS SAN ROQUE.-DTO:2118

220170008693 O 24/08/2017 2017 0600 3381 22606 300,00 30556561A / JOSE RAMON GUERRA BARBADILLO 22017006013 FIESTAS DE SAN ROQUE JOSE RAMON GUERRA BARBADILLO, 3ER PREMIO CONCURSO PINTURA FIESTAS SAN ROQUE.-DTO:2118

220170008694 ADO 24/08/2017 2017 0600 3381 22606 9.039,70 A95075578 / IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. 22017006104 70728010415680 FIESTAS DE SAN ROQUE IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.MODIFICACION CENTRO TRANSFORMADOR DE ODEIBAR.-DTO:2120

220170008698 ADO 25/08/2017 2017 0600 3411 22780 3.431,37 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017006112 2017//266 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., SOCORRISMO Y PORTERIA FINES SEMANA POLIDEPORTIVO DE SEMANA POLIDEPORTIVO, MES JULIO.-DTO:2143

220170008699 ADO 25/08/2017 2017 0600 3411 22780 2.416,54 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017006112 2017//267 CONTRATO SOCORRISTA FIN DE AITEKO MANAGEMENT, S.L., SOCORRISMO Y PORTERIA FINES SEMANA POLIDEPORTIVO DE SEMANA POLIDEPORTIVO, MES JULIO.-DTO:2143

220170008700 ADO 25/08/2017 2017 0600 3411 22724 698,47 B01442730 / AITEKO MANAGEMENT S.L. 22017006111 2017//279 CONTRATO SERVICIOS AITEKO MANAGEMENT, S.L., SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPAL SALVAMENTO Y SOCORRISMO DEL 1 AL 15 JULIO.-DTO:2142

220170008752 O 30/08/2017 2017 0600 3381 22606 616,00 B95630737 / KULTURA KOORD. AMALUR, S.L. 22017005963 Emit- 29 FIESTAS DE SAN ROQUE AMALUR, S.L.,SAN ROKE JAIETAN GALEA taldearen kontratazioagatik Abuztuaren 17an (Atzoko Gazteen Eguna).-DTO:2158 2017 0600 3381 22606 61,60 22017006482 FIESTAS DE SAN ROQUE