43
LIGJ Nr. 99/2018 PËR BUXHETIN E VITIT 2019 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158 të Kushtetutës dhe të nenit 30, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I BUXHETI Neni l Buxheti për vitin 2019 është: Të ardhurat 486 677 milionë lekë; Shpenzimet 519 577 milionë lekë; Deficiti 32 900 milionë lekë. Ai përbëhet nga buxheti i shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronarëve. Neni 2 Buxheti i shtetit për vitin 2019 është Të ardhurat 364 945 milionë lekë; Shpenzimet 397 845 milionë lekë; Deficiti 32 900 milionë lekë. Neni 3 Buxheti vendor për vitin 2019 është: Të ardhurat 51 286 milionë lekë; Nga të cilat: - transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 17 632 milionë lekë; - transferta e pakushtëzuar sektoriale 7 443 milionë lekë; - Të ardhura të tjera 26 211 milionë lekë; Shpenzimet 51 286 milionë lekë. Neni 4 Buxheti i sigurimeve shoqërore për vitin 2019 është: l. Sigurimi i detyrueshëm, programet kompensuese dhe trajtimet e veçanta. Të ardhurat, gjithsej 127 244 milionë lekë; Nga të cilat: - kontributet 82 896 milionë lekë; - transferimet nga buxheti i shtetit 42 038 milionë lekë; - transferta nga buxheti për indeksimin e pensioneve 2 310 milionë lekë; Shpenzimet 127 244 milionë lekë. Paga minimale, për efekt të pagesës së kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, është e barabartë me pagën minimale në shkallë vendi dhe ndryshon sa herë që ndryshon kjo pagë. Këshilli i Ministrave përcakton masën e kontributit për personat e vetëpunësuar në bujqësi, si dhe të kategorive të veçanta të personave të vetëpunësuar. Për vitin 2018, teprica ndërmjet të ardhurave dhe

LIGJ Nr. 99/2018 PËR BUXHETIN E VITIT 2019 · 2019-10-25 · LIGJ Nr. 99/2018 PËR BUXHETIN E VITIT 2019 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158 të Kushtetutës dhe të

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

LIGJ

Nr. 99/2018

PËR BUXHETIN E VITIT 2019

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158 të Kushtetutës dhe të nenit 30, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I BUXHETI

Neni l

Buxheti për vitin 2019 është:

Të ardhurat 486 677 milionë lekë;Shpenzimet 519 577 milionë lekë;Deficiti 32 900 milionë lekë.

Ai përbëhet nga buxheti i shtetit, buxheti vendor dhe fondet speciale: sigurimet shoqërore, sigurimet shëndetësore dhe kompensimi i pronarëve.

Neni 2

Buxheti i shtetit për vitin 2019 është

Të ardhurat 364 945 milionë lekë;Shpenzimet 397 845 milionë lekë;Deficiti 32 900 milionë lekë.

Neni 3

Buxheti vendor për vitin 2019 është:

Të ardhurat 51 286 milionë lekë; Nga të cilat:

- transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 17 632 milionë lekë;- transferta e pakushtëzuar sektoriale 7 443 milionë lekë;- Të ardhura të tjera 26 211 milionë lekë;Shpenzimet 51 286 milionë lekë.

Neni 4

Buxheti i sigurimeve shoqërore për vitin 2019 është: l. Sigurimi i detyrueshëm, programet kompensuese dhe trajtimet e veçanta.

Të ardhurat, gjithsej 127 244 milionë lekë;Nga të cilat: - kontributet 82 896 milionë lekë;- transferimet nga buxheti i shtetit

42 038 milionë lekë;

- transferta nga buxheti për indeksimin e pensioneve

2 310 milionë lekë;

Shpenzimet 127 244 milionë lekë.

Paga minimale, për efekt të pagesës së kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, është e barabartë me pagën minimale në shkallë vendi dhe ndryshon sa herë që ndryshon kjo pagë. Këshilli i Ministrave përcakton masën e kontributit për personat e vetëpunësuar në bujqësi, si dhe të kategorive të veçanta të personave të vetëpunësuar. Për vitin 2018, teprica ndërmjet të ardhurave dhe

shpenzimeve, sipas degëve dhe programeve të sigurimit shoqëror të detyrueshëm e suplementar, përdoret për mbulimin e deficitit të degës së pensioneve.

2. Sigurimi suplementar

Të ardhurat, gjithsej 5 844 milionë lekë;Nga të cilat: - kontributet 1 446 milionë lekë;- transferimet nga buxheti i shtetit

4 258 milionë lekë;

-fondi për indeksimin e pensioneve

140 milionë lekë;

Shpenzimet 5 844 milionë lekë.

Fondi për indeksimin e pensioneve është parashikuar 2 450 milionë lekë. Përdorimi i këtij fondi bëhet sipas përcaktimeve në nenin 61, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, tё ndryshuar. Shpenzimet administrative, si pjesë e shpenzimeve totale për skemën e sigurimeve shoqërore, janë jo më shumë se 2 618 milionë lekë dhe ndahen sipas skemave në proporcion me shpenzimet e drejtpërdrejta.

Neni 5

Buxheti i sigurimeve shëndetësore për vitin 2019 është:

Të ardhurat, gjithsej 41 900 milionë lekë;Nga të cilat: - kontributet dhe të tjera -13 729 milionë lekë;- transferimet nga buxheti i shtetit 28 171 milionë lekë;Shpenzimet 41 900 milionë lekë.

Fondi pёr rimbursimin e medikamenteve nuk tejkalon tavanin prej 10 500 milionë lekësh. Fondi për shërbimin spitalor detajohet dhe përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 6

Buxheti i fondit për kompensimin në vlerë të pronarëve për vitin 2019 është:

Të ardhurat, gjithsej 5 000 milionë lekë; Nga të cilat: - të ardhura të tjera 1 000 milionë lekë; - transferimet nga buxheti i shtetit

4 000 milionë lekë;

Shpenzimet 5 000 milionë lekë.

Neni 7

Përdorimi dhe investimi i fondit rezervë të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore bëhet sipas dispozitave ligjore në fuqi.

KREU II BURIMET PËR MBËSHTETJEN E SHPENZIMEVE TË BUXHETIT

TË SHTETIT

Neni 8

Të ardhurat e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

Grantet 15 500 milionë lekë;Të ardhurat tatimore 325 604 milionë lekë;Të ardhurat jotatimore 23 840 milionë lekë.

Neni 9

Kufiri i financimit të deficitit të buxhetit të shtetit prej 32 900 mijë lekësh, nëpërmjet huamarrjes totale neto nga burime të brendshme dhe të huaja, është 7 203 milionë lekë. Pjesa tjetër prej 25 697

milionë lekësh financohet nga përdorimi i fondeve të akumuluara në llogarinë e Qeverisë në Bankën e Shqipërisë. Këshilli i Ministrave merr masa për kompensimin e diferencave nga burime suplementare ose nga shkurtimi i shpenzimeve.

Të ardhurat nga privatizimi, që mund të krijohen gjatë vitit 2019, përdoren jo më pak se 50 për qind për uljen e borxhit publik dhe pjesa tjetër përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave për rritjen e kufirit të shpenzimeve kapitale, e cila, automatikisht, rrit me të njëjtën masë kufirin e deficitit të buxhetit të shtetit, të përcaktuar në nenet 1 dhe 2 të këtij ligji.

KREU III SHPENZIMET E BUXHETIT TË SHTETIT

Neni 10

Shpenzimet e buxhetit të shtetit, sipas grupeve kryesore, janë:

- Shpenzime të buxhetit qendror 388 645 milionë lekë;- Fondi për rritjen e pagave 2 000 milionë lekë;- Fondi rezervë 1 500 milionë lekë;- Fondi rezervё i sistemit tё drejtёsisё

1 400 milionë lekë;

- Kontingjencë për risqet e borxhit

4 300 milionë lekë;

Kufiri i shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion, në nivel programi, për shpenzime korrente dhe kapitale, është sipas tabelës 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Kufiri i shpenzimeve korrente dhe kapitale për institucionet e sistemit të drejtësisë paraqitet në nënndarjen përkatëse, pjesë e tabelës nr.1.

Në tabelat 1/1 dhe 1/2 janë kufijtë e shpenzimeve për çdo ministri dhe institucion, në nivel programi, për shpenzime korrente dhe kapitale, përkatësisht për vitet 2020 dhe 2021. Transferta e pakushtëzuar për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore miratohet vetëm për vitin 2019.

Fondi prej 1 miliardë lekësh i alokuar për shpenzime kapitale në programin “Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit” shpërndahet nga Këshilli i Ministrave.

Të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit, sipas zërave kryesorë, për dy vitet e mëparshme fiskale dhe tri vitet e ardhshme janë sipas tabelës 4.

Neni 11

Numri i përgjithshëm i punonjësve në organikë është 82 120 veta. Numri maksimal i punonjësve për çdo ministri dhe institucion qendror, i dhënë në tabelën 2, që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij, detajohet nga ministritë dhe institucionet qendrore, në përputhje me strukturat e miratuara për çdo institucion varësie. Këshilli i Ministrave mund të rishpërndajë numrin e punonjësve ndërmjet institucioneve të përmendura në tabelën 2, në rastin e ristrukturimit të institucioneve ekzistuese apo krijimit të institucioneve të reja.

Numri rezervë, i parashikuar në tabelën 2, përdoret me vendim të Këshillit të Ministrave për krijimin e institucioneve të reja. Këshilli i Ministrave përcakton numrin maksimal të punonjësve me kontratë të përkohshme për çdo ministri dhe institucion qendror.

Për vitin 2019 nuk miratohet asnjë ndryshim në strukturat organike të njësive të qeverisjes qendrore me efekte financiare shtesë në koston e personelit, të përllogaritur sipas strukturës së miratuar, me përjashtim të institucioneve të reja dhe institucioneve të sistemit të drejtësisë.

Ky përcaktim përfshin edhe ato struktura, në të cilat paga për funksion jepet ose është sipas gradës përkatëse, ku çdo rritje në gradë do të bëhet efektive vetëm nëse nuk shoqërohet me efekte financiare shtesë në koston e përllogaritur sipas gradave të miratuara.

Numri i punonjësve të institucioneve ekzistuese të sistemit të drejtësisë dhe numri rezervë për këtë sistem paraqitet në nënndarjen përkatëse në tabelën nr. 2. Detajimi i numrit të punonjësve të institucioneve ekzistuese të sistemit, deri në momentin e riorganizimit, detajohet nga vetë institucionet. Rishpërndarja e numrit të punonjësve të institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe e numrit rezervë të tyre bëhet nga Këshilli i Ministrave, pas miratimit paraprak nga Kuvendi.

Fondi i veçantë i institucioneve buxhetore prej 500 milionë lekësh shpërndahet dhe përdoret sipas procedurave që përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. Shumat e shpërndara nga ky fond shtojnë kufijtë e miratuar në tabelën 1, që përmendet në nenin 10 të këtij ligji.

Neni 12

Paga e Presidentit të Republikës është 257 000 lekë në muaj dhe rritet gjatë vitit, sipas përcaktimeve që miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 13

Fondi rezervë i buxhetit prej 1 500 milionë lekësh përdoret nga Këshilli i Ministrave për raste të paparashikuara të njesive të qeverisjes së përgjithshme.

Fondi rezervë i sistemit të drejtësisë përdoret: - deri në 1 miliard lekë, nga Ministria e Financave dhe Ekonomise për financimin e pagave të reja të

magjistratëve; - deri në 400 milionë lekë, nga Këshilli i Ministrave për krijimin dhe funksionimin e institucioneve të reja

të sistemit të drejtësisë, pas miratimit paraprak nga Kuvendi. Kontingjenca për risqet e borxhit prej 4 300 milionë lekësh përdoret nga Ministri i Financave dhe

Ekonomise për të kompensuar rreziqe potenciale nga luhatjet në kurset e këmbimit ose normat e interesit, me ndikim në shpenzimet për interesa.

Shumat e shpërndara nga fondi rezervё i buxhetit, fondi rezervё i sistemit të drejtёsisё dhe kontigjenca për risqet e borxhit shtojnë kufijtë e miratuar në tabelat 1 dhe 4, që përmenden në nenin 10 të këtij ligji.

Neni 14

Fondi për rritjen e pagave prej 2 000 milionë lekësh shpërndahet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë mbi bazën e nivelit të pagave që miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Shumat e shpërndara nga ky fond shtojnë kufijtë e miratuar në nenet 3, 5, si dhe në tabelat 1 dhe 4, që përmendet në nenin 10 të këtij ligji.

Neni 15

Buxheti i pushtetit gjyqësor administrohet nga Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, në mbështetje të ligjit nr. 8363, datë 1.7.1998, “Për krijimin e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor”. Bordi i kësaj zyre bën shpërndarjen e fondeve buxhetore nga programi i buxhetit gjyqësor, sipas tri niveleve të këtij pushteti, deri në momentin e krijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Neni 16

Transferta e pakushtëzuar, që buxheti qendror ia transferon pushtetit vendor, përfshin fondet për përballimin e veprimtarive dhe të funksioneve që përcaktohen në aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Transferta e pakushtëzuar e pёrgjithshme shpërndahet ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore, sipas formulës së paraqitur në aneksin 1, që i bashkëlidhet këtij ligji. Shuma e transfertës së pakushtëzuar për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore paraqitet në tabelën 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Fondi rezervë nga totali i transfertës së pakushtëzuar të përgjithshme përdoret nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në përputhje me kriteret e përcaktuara në aneksin 2, që i bashkëlidhet këtij ligji. Fondi për Zhvillimin e Rajoneve dhe programi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale përdoren sipas aneksit 3, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja të transferuara në bashkitë shpërndahet sipas anekseve 1 dhe 4, që i bashkëlidhen këtij ligji.

Personeli administrativ i këshillit të qarkut nuk mund të jetë më shumë se 10 veta.

Neni 17

Fondet e buxhetit të shtetit për institucionet e arsimit të lartë shpërndahen në formën e grantit. Ky fond shpërndahet sipas kategorive:

a) granti i politikave të zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë; b) granti i mësimdhënies; c) granti i punës kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese. Modeli i financimit për institucionet e

arsimit të lartë dhe kërkimin shkencor miratohet me vendim të Këshillit tё Ministrave. Kriteret për përdorimin e granteve të politikave të zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë dhe granti i punës kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese janë përcaktuar në nenin 111 dhe nenin 113, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e

Shqipërisë”.

Neni 18

Kufiri i shpenzimeve, sipas tabelës l, që i bashkëlidhet këtij ligji, mund të rishpërndahet gjatë vitit ndërmjet programeve brenda të njëjtit institucion buxhetor apo ndërmjet programeve të institucioneve të ndryshme nga Këshilli i Ministrave deri në masën 10 për qind të shumës së përgjithshme të shpenzimeve korrente apo shpenzimeve të përgjithshme kapitale, duke ruajtur totalin e shpenzimeve korrente dhe kapitale. Bëjnë përjashtim nga ky rregull shpenzimet për institucionet e sistemit të drejtësisë, të cilat mund të transferohen nga një program në tjetrin pa kufizim. Të drejtat e përcaktuara në ligjin nr. 9636 datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, tё ndryshuar, në nenin 44, për rishpërndarjen e fondeve buxhetore, përcaktojnë treguesit e faktit në tabelat nr. 1 dhe 4, të cituara në këtë ligj.

Neni 19

Tavani për vlerën totale të kontratave në përqindje të PBB-së për të gjitha projektet koncesionare/PPP-të ekzistuese dhe ato të kontraktuara rishtazi pёr vitin 2019, në përputhje me të dhënat e regjistrit të koncesioneve është 46 % e PBB-sё. Këshilli i Ministrave (Ministria e Financave dhe Ekonomisë) raporton në Komisionin për Ekonominë dhe Financat për çdo kontratë të re të koncesioneve dhe partneriteteve publike private, që nënshkruhet dhe i shtrin efektet brenda vitit buxhetor, në funksion të ruajtjes së tavanit për vlerën totale të kontratave në përqindje të prodhimit të brendshëm bruto.

Neni 20

Kufiri për rritjen vjetore të totalit ekzistues të stokut të borxhit të qeverisjes qendrore dhe atij të garantuar të qeverisjes qendrore në dobi të palëve të treta përfituese, për vitin 2019, pa përfshirë efektet e mundshme prej ndryshimit të kursit të këmbimit, është deri në 9 203 milionë lekë, i dhënë me hollësi, si më poshtë vijon:

- Për huamarrjen totale neto vjetore, përfshirë huamarrjen e brendshme dhe atë të huaj deri në 7 203 milionë lekë.

- Për rritjen vjetore të garancive të qeverisjes qendrore në dobi të palëve të treta përfituese, deri në 2 000 milionë lekë.

Stoku i borxhit publik vlerësohet të arrijë në 1 147 922 milionë lekë, pa përfshirë efektet e mundshme prej ndryshimit të kursit të këmbimit, i dhënë me hollësi si më poshtë vijon:

- Stoku i borxhit të qeverisjes qendrore 1 091 684 milionë lekë. - Stoku i borxhit të garantur nga qeverisja qendrore 55 085 milionë lekë. - Stoku i borxhit të qeverisjes vendore 1 153 milionë lekë.

Neni 21

Në rast të emetimit të një eurobondi të ri, si dhe në rast të disbursimit të ndonjë kredie shtesë në formën e “mbështetjes buxhetore” nga institucionet financiare ndërkombëtare, kufiri për huamarrjen totale neto, rritjen vjetore të stokut të borxhit dhe nivelin e vlerësuar të stokut të borxhit, të përcaktuara në nenet 9 dhe 20, mund të tejkalohen me vlerën totale të eurobondit të emetuar dhe mbështetjes buxhetore të disbursuar. Ndërkohë niveli i deficitit të buxhetit të vitit 2019 mbetet i pandryshuar, sipas përcaktimit në nenin 1.

Qeveria mund të akumulojë dhe mund të mbajë në llogarinë e Qeverisë në Bankën e Shqipërisë çdo gjendje shtesë të likuiditetit që mund të krijohet dhe mbartet për të financuar buxhetet e viteve fiskale pasardhëse, por pa kaluar kufirin prej dy muajsh të shpenzimeve buxhetore.

Neni 22

Ngarkohet Ministria e Financave dhe Ekonomise të nxjerrë udhëzime për zbatimin e këtij ligji.

Neni 23

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2019.

Miratuar nё datёn 3.12.2018

KRYETARI Gramoz Ruçi

Tab 1

BUXHETI 2019 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i Shp. Korrente

Shpenzimet Kapitale

Totali i

Shpenzimeve

Buxhetore

Financim i

Brendshem

Financimi i

Huaj

Totali i

Shp.

Kapitale

1 Presidenca 242,000 6,000 0 6,000 248,000

01120 Veprimtaria e Presidentit 242,000 6,000 0 6,000 248,000

2 Kuvendi 1,143,788 180,000 0 180,000 1,323,788

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 419,128 180,000 0 180,000 599,128

01120 Veprimtaria Ligjvenese 724,660 0 0 0 724,660

3 Kryeministria 470,000 200,000 330,000 530,000 1,000,000

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 470,000 200,000 330,000 530,000 1,000,000

5 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 3,937,542 2,874,420 3,092,000 5,966,420 9,903,962

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 386,292 5,000 0 5,000 391,292

04220 Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit 1,377,000 70,420 297,918 368,338 1,745,338

04240 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes 690,000 1,800,000 755,800 2,555,800 3,245,800

04250 Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. 856,250 919,000 1,865,682 2,784,682 3,640,932

04860 Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor 488,000 20,000 0 20,000 508,000

05470 Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore 30,000 0 0 0 30,000

04230 Mbeshtetje per Peshkimin 110,000 60,000 172,600 232,600 342,600

6 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 4,554,080 23,741,492 18,408,132 42,149,624 46,703,704

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 630,700 13,000 0 13,000 643,700

04520 Transporti rrugor 1,879,270 14,755,100 6,308,132 21,063,232 22,942,502

04540 Transporti Detar 99,000 150,000 0 150,000 249,000

04550 Transporti Hekurudhor 423,700 300,000 1,400,000 1,700,000 2,123,700

04560 Transporti Ajror 20,210 2,000 0 2,000 22,210

06370 Furnizimi me Uje dhe Kanalizime 463,000 4,399,500 5,520,000 9,919,500 10,382,500

06220 Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 500,000 1,994,272 800,000 2,794,272 3,294,272

04320 Mbeshtetje per Energjine 93,900 1,750,000 4,160,000 5,910,000 6,003,900

04430 Mbeshtetje per Burimet Natyrore 159,500 128,000 0 128,000 287,500

04440 Mbeshtetje per Industrine 254,000 90,000 0 90,000 344,000

06180 Planifikimi Urban 30,800 159,620 220,000 379,620 410,420

10 Ministria e Financave 52,869,889 3,923,250 1,238,000 5,161,250 58,031,139

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 631,050 339,623 318,919 658,542 1,289,592

01120 Menaxhimi i Shpenzimeve Publike 457,923 5,000 0 5,000 462,923

01130 Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme 320,000 650,000 0 650,000 970,000

01140 Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore 2,246,001 953,000 0 953,000 3,199,001

01150 Menaxhimi i te Ardhurave Doganore 3,254,597 582,227 76,437 658,664 3,913,261

01160 Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore 78,900 27,000 0 27,000 105,900

04130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 268,000 103,300 150,000 253,300 521,300

04160 Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr. 336,500 29,000 0 29,000 365,500

10220 Sigurimi Shoqeror 41,241,750 0 0 0 41,241,750

10550 Tregu i Punes 1,666,700 53,400 0 53,400 1,720,100

04170 Inspektimi ne Pune 183,468 10,000 0 10,000 193,468

09240 Arsimi i Mesem (profesional) 1,805,000 820,700 692,644 1,513,344 3,318,344

06190 Strehimi 380,000 350,000 0 350,000 730,000

11 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 35,121,143 3,814,000 200,000 4,014,000 39,135,143

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 725,042 72,000 0 72,000 797,042

09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 20,788,500 1,720,000 0 1,720,000 22,508,500

09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,224,643 1,062,000 0 1,062,000 7,286,643

09450 Arsimi Universitar 6,814,958 540,000 100,000 640,000 7,454,958

09770 Fonde per Shkencen 350,000 170,000 100,000 270,000 620,000

08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 218,000 250,000 0 250,000 468,000

12 Ministria e Kultures 1,460,867 705,000 0 705,000 2,165,867

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 160,276 0 0 0 160,276

08220 Trashegimia Kulturore dhe Muzete 517,191 5,000 0 5,000 522,191

08230 Arti dhe Kultura 783,400 700,000 0 700,000 1,483,400

13 Ministria e Shendetesise 57,770,377 1,990,000 1,140,000 3,130,000 60,900,377

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 382,732 25,550 0 25,550 408,282

07220 Sherbimet e Kujdesit Paresor 7,584,000 480,433 158,000 638,433 8,222,433

07330 Sherbimet e Kujdesit Dytesor 22,105,006 1,368,732 882,000 2,250,732 24,355,738

07450 Sherbimet e Shendetit Publik 2,945,760 53,652 0 53,652 2,999,412

07460 Sherbimi Kombetar i Urgjences 360,000 20,098 0 20,098 380,098

10430 Perkujdesi Social 23,345,579 41,535 100,000 141,535 23,487,114

01190 Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik 1,047,300 0 0 0 1,047,300

14 Ministria e Drejtesise 11,186,678 665,080 350,000 1,015,080 12,201,758

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 417,044 143,800 350,000 493,800 910,844

03310 Ndihma Juridike 73,000 3,000 0 3,000 76,000

01120 Publikimet Zyrtare 53,560 10,000 0 10,000 63,560

01130 Mjekesia Ligjore 81,000 11,000 0 11,000 92,000

Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i Shp. Korrente

Shpenzimet Kapitale

Totali i

Shpenzimeve

Buxhetore

Financim i

Brendshem

Financimi i

Huaj

Totali i

Shp.

Kapitale

03440 Sistemi i Burgjeve 5,361,174 432,000 0 432,000 5,793,174

03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor 163,100 10,000 0 10,000 173,100

01160 Sherbimet per çeshtjet e biresimeve 14,500 200 0 200 14,700

01180 Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave 4,860,000 33,680 0 33,680 4,893,680

03490 Sherbimi i Proves 163,300 21,400 0 21,400 184,700

15 Ministria e Puneve te Jashtme 2,757,500 203,000 220,000 423,000 3,180,500

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 128,000 87,000 0 87,000 215,000

01120 Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit 2,331,000 85,000 0 85,000 2,416,000

01130 Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ 207,500 0 0 0 207,500

01150 Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit 91,000 31,000 220,000 251,000 342,000

16 Ministria e Brendshme 18,589,911 1,366,556 818,868 2,185,424 20,775,335

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,148,000 90,600 0 90,600 1,238,600

03140 Policia e Shtetit 14,700,542 1,162,356 818,868 1,981,224 16,681,766

03150 Garda e Republikes 1,558,769 12,000 0 12,000 1,570,769

01160 Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te Pushtetit Vendor 517,600 88,600 0 88,600 606,200

01170 Sherbimi i Gjendjes Civile 665,000 13,000 0 13,000 678,000

17 Ministria e Mbrojtjes 18,142,417 3,560,000 0 3,560,000 21,702,417

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,185,000 30,000 0 30,000 1,215,000

02120 Forcat e Luftimit 4,883,407 2,800,000 0 2,800,000 7,683,407

09430 Arsimi Ushtarak 600,050 0 0 0 600,050

02150 Mbeshtetja e Luftimit 5,273,410 190,000 0 190,000 5,463,410

07340 Mbeshtetje per Shendetesine 845,550 130,000 0 130,000 975,550

10270 Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket 5,060,000 0 0 0 5,060,000

10910 Emergjencat Civile 295,000 410,000 0 410,000 705,000

18 Sherbimi Informativ Shteteror 1,525,000 50,000 0 50,000 1,575,000

03520 Veprimtaria Informative Shteterore 1,525,000 50,000 0 50,000 1,575,000

19 Drejtoria e Radio Televizionit 565,000 50,000 0 50,000 615,000

08310 Sherbimet per shqiptaret jashte kufirit 240,000 0 0 0 240,000

08520 Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja 200,000 50,000 0 50,000 250,000

08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare 65,000 0 0 0 65,000

08340 Orkestra simfonike e RTSH dhe Kinematografise 60,000 0 0 0 60,000

20 Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave 179,000 85,000 0 85,000 264,000

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 179,000 85,000 0 85,000 264,000

22 Akademia e Shkences 109,000 2,000 0 2,000 111,000

01520 Veprimtaria Akademike 109,000 2,000 0 2,000 111,000

24 Kontrolli Larte i Shtetit 397,900 20,000 0 20,000 417,900

01120 Veprimtaria Audituese e KLSH 397,900 20,000 0 20,000 417,900

26 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 1,256,840 780,000 590,000 1,370,000 2,626,840

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 199,000 11,040 0 11,040 210,040

05320 Programe per mbrojtjen e Mjedisit 458,300 281,170 215,000 496,170 954,470

04260 Administrimi i Pyjeve 446,540 165,790 375,000 540,790 987,330

04760 Zhvillimi i Turizmit 153,000 322,000 0 322,000 475,000

28 Prokuroria e Pergjithshme 1,620,000 130,000 0 130,000 1,750,000

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,620,000 130,000 0 130,000 1,750,000

29 Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqesor 2,220,150 160,000 0 160,000 2,380,150

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 29,150 620 0 620 29,770

03310 Buxheti Gjyqesor 2,191,000 159,380 0 159,380 2,350,380

30 Gjykata Kushtetuese 158,700 4,000 0 4,000 162,700

03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese 158,700 4,000 0 4,000 162,700

31 Agjensia Telegrafike Shqiptare 68,000 4,000 0 4,000 72,000

08320 Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se 68,000 4,000 0 4,000 72,000

40 Partite Politike 200,000 0 0 0 200,000

01110 Mbeshtetje per Partite Politike 190,000 0 0 0 190,000

01120 Mbeshtetje per Shoqatat 8,000 0 0 0 8,000

01130 Mbeshtetje per Organizatat e Veteraneve me Status 2,000 0 0 0 2,000

50 Instituti Statistikes 631,340 26,000 0 26,000 657,340

01320 Veprimtaria Statistikore 631,340 26,000 0 26,000 657,340

55 Shkolla e Magjistratures 170,700 8,000 0 8,000 178,700

09820 Veprimtaria Arsimore 170,700 8,000 0 8,000 178,700

56 Fondi i Zhvillimit Shqiptar 0 11,000,000 5,870,000 16,870,000 16,870,000

06210 Programe Zhvillimi 0 5,500,000 5,870,000 11,370,000 11,370,000

06220 Infrastruktura Vendore dhe Rajonale 0 4,500,000 0 4,500,000 4,500,000

04230 Programi "100 Fshatrat" 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

57 Qendra Kombetare e Kinematografise 168,120 1,000 0 1,000 169,120

08220 Mbeshtetja e veprimtarise kinematografike 168,120 1,000 0 1,000 169,120

63 Institucionet e sistemit te drejtesise 512,300 12,200 0 12,200 524,500

03320 Veprimtaria mbikqyrese e KLD 125,300 2,000 0 2,000 127,300

03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit 187,600 4,000 0 4,000 191,600

03340 Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar 134,300 4,700 0 4,700 139,000

03360 Veprimtaria e komisionerit publik 65,100 1,500 0 1,500 66,600

66 Avokati i Popullit 123,100 2,000 0 2,000 125,100

03320 Sherbimi i avokatise 123,100 2,000 0 2,000 125,100

67 Komisioneri per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil 54,266 2,000 0 2,000 56,266

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 54,266 2,000 0 2,000 56,266

Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i Shp. Korrente

Shpenzimet Kapitale

Totali i

Shpenzimeve

Buxhetore

Financim i

Brendshem

Financimi i

Huaj

Totali i

Shp.

Kapitale

73 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 735,600 26,500 0 26,500 762,100

01610 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 135,600 26,500 0 26,500 162,100

01620 Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 600,000 0 0 0 600,000

76 Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 139,700 3,000 0 3,000 142,700

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 139,700 3,000 0 3,000 142,700

77 Autoriteti i Konkurences 72,000 3,500 0 3,500 75,500

04120 Mbikqyrja e tregut & Garantimi i konkurences 72,000 3,500 0 3,500 75,500

82 Keshilli Kombetar i Kontabilitetit 11,520 1,000 0 1,000 12,520

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 11,520 1,000 0 1,000 12,520

87 Institucione te tjera Qeveritare 3,983,167 1,285,002 343,000 1,628,002 5,611,169

01320 Sherbime Qeveritare 200,000 40,000 0 40,000 240,000

01130 Sherbimi i Prokurimit Publik 81,850 1,000 0 1,000 82,850

01120 Sherbimi per diasporen 122,000 61,000 0 61,000 183,000

05640 Administrimi i ujrave 98,580 25,000 93,000 118,000 216,580

03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore 148,000 2,000 0 2,000 150,000

01150 Sherbime te tjera 396,022 156,502 0 156,502 552,524

01140 e-Qeverisja 2,474,197 836,500 0 836,500 3,310,697

01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike 334,118 162,000 250,000 412,000 746,118

08480 Mbeshtetje per Kultet Fetare 128,400 1,000 0 1,000 129,400

88 Mbeshtetje per Shoqerine Civile 123,000 1,000 0 1,000 124,000

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 123,000 1,000 0 1,000 124,000

89 Komisioneri për te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 68,700 16,000 0 16,000 84,700

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 68,700 16,000 0 16,000 84,700

90 Veprimtaria e komisionit te prokurimit publik 79,100 1,000 0 1,000 80,100

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 79,100 1,000 0 1,000 80,100

91 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi 52,300 2,000 0 2,000 54,300

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 52,300 2,000 0 2,000 54,300

92 Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit 34,500 2,000 0 2,000 36,500

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 34,500 2,000 0 2,000 36,500

95 Autoriteti per te Drejten e Informimit 56,000 2,000 0 2,000 58,000

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 56,000 2,000 0 2,000 58,000

TOTALI 223,561,195 56,908,000 32,600,000 89,508,000 313,069,195

BUXHETI 2019 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Kodi Emertimi i Institucionit / Programit Totali i Shp.

Korrente

Shpenzimet Kapitale Totali i Shpenzimeve

Buxhetore Financim i Brendshem

Financimi i Huaj

Totali i Shp. Kapitale

1 Presidenca 241,500 6,000 0 6,000 247,500 01120 Veprimtaria e Presidentit 241,500 6,000 0 6,000 247,500

2 Kuvendi 1,111,160 48,000 0 48,000 1,159,160 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 410,000 48,000 0 48,000 458,000 01120 Veprimtaria Ligjvenese 701,160 0 0 0 701,160

3 Kryeministria 480,000 100,000 330,000 430,000 910,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 480,000 100,000 330,000 430,000 910,000

5 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 4,040,000 2,938,900 2,692,000 5,630,900 9,670,900 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 410,000 65,000 0 65,000 475,000 04220 Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit 1,300,000 95,409 297,918 393,327 1,693,327 04240 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes 740,000 1,700,000 755,800 2,455,800 3,195,800 04250 Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. 930,000 1,048,491 1,465,682 2,514,173 3,444,173 04860 Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor 520,000 20,000 0 20,000 540,000 05470 Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore 30,000 0 0 0 30,000 04230 Mbeshtetje per Peshkimin 110,000 10,000 172,600 182,600 292,600

6 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 5,558,756 26,285,111 20,518,352 46,803,463 52,362,219 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 690,456 13,000 0 13,000 703,456 04520 Transporti rrugor 2,500,000 18,680,999 8,308,132 26,989,131 29,489,131 04540 Transporti Detar 110,000 50,000 0 50,000 160,000 04550 Transporti Hekurudhor 430,000 400,000 1,400,000 1,800,000 2,230,000 04560 Transporti Ajror 20,200 2,000 0 2,000 22,200 06370 Furnizimi me Uje dhe Kanalizime 500,000 4,906,840 5,830,220 10,737,060 11,237,060 06220 Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 700,000 1,664,272 1,200,000 2,864,272 3,564,272 04320 Mbeshtetje per Energjine 100,000 300,000 3,560,000 3,860,000 3,960,000 04430 Mbeshtetje per Burimet Natyrore 177,000 105,000 0 105,000 282,000 04440 Mbeshtetje per Industrine 270,000 85,000 0 85,000 355,000 06180 Planifikimi Urban 61,100 78,000 220,000 298,000 359,100

10 Ministria e Financave 56,544,353 1,577,689 1,238,000 2,815,689 59,360,042 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 693,000 243,000 200,000 443,000 1,136,000 01120 Menaxhimi i Shpenzimeve Publike 487,000 5,000 0 5,000 492,000 01130 Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme 330,000 0 0 0 330,000 01140 Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore 2,500,000 83,000 0 83,000 2,583,000 01150 Menaxhimi i te Ardhurave Doganore 3,360,000 173,220 134,100 307,320 3,667,320 01160 Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore 78,900 2,000 0 2,000 80,900 04130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 268,000 112,000 150,000 262,000 530,000 04160 Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr. 336,500 30,000 0 30,000 366,500 10220 Sigurimi Shoqeror 44,171,653 0 0 0 44,171,653 10550 Tregu i Punes 1,800,000 151,000 0 151,000 1,951,000 04170 Inspektimi ne Pune 189,300 10,000 0 10,000 199,300 09240 Arsimi i Mesem (profesional) 1,950,000 518,469 753,900 1,272,369 3,222,369 06190 Strehimi 380,000 250,000 0 250,000 630,000

11 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 35,657,043 4,134,000 216,000 4,350,000 40,007,043 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 750,000 55,000 0 55,000 805,000 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 20,800,000 1,737,000 0 1,737,000 22,537,000 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,427,043 1,162,000 0 1,162,000 7,589,043

09450 Arsimi Universitar 7,000,000 730,000 100,000 830,000 7,830,000 09770 Fonde per Shkencen 380,000 200,000 100,000 300,000 680,000 08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 300,000 250,000 16,000 266,000 566,000

12 Ministria e Kultures 1,495,000 500,000 0 500,000 1,995,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 170,000 0 0 0 170,000 08220 Trashegimia Kulturore dhe Muzete 540,000 7,500 0 7,500 547,500 08230 Arti dhe Kultura 785,000 492,500 0 492,500 1,277,500

13 Ministria e Shendetesise 58,454,680 2,089,000 1,110,000 3,199,000 61,653,680 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 465,940 18,000 0 18,000 483,940 07220 Sherbimet e Kujdesit Paresor 8,751,320 429,000 158,000 587,000 9,338,320 07330 Sherbimet e Kujdesit Dytesor 20,806,992 1,197,409 852,000 2,049,409 22,856,401 07450 Sherbimet e Shendetit Publik 3,100,428 149,591 0 149,591 3,250,019 07460 Sherbimi Kombetar i Urgjences 350,000 225,000 0 225,000 575,000 10430 Perkujdesi Social 23,930,000 70,000 100,000 170,000 24,100,000 01190 Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik 1,050,000 0 0 0 1,050,000

14 Ministria e Drejtesise 12,046,216 482,000 325,000 807,000 12,853,216 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 660,000 141,800 325,000 466,800 1,126,800 03310 Ndihma Juridike 75,000 2,000 0 2,000 77,000 01120 Publikimet Zyrtare 57,400 13,000 0 13,000 70,400 01130 Mjekesia Ligjore 81,000 1,000 0 1,000 82,000 03440 Sistemi i Burgjeve 5,481,916 267,000 0 267,000 5,748,916 03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor 163,100 14,000 0 14,000 177,100 01160 Sherbimet per çeshtjet e biresimeve 14,500 200 0 200 14,700 01180 Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave 5,350,000 41,000 0 41,000 5,391,000 03490 Sherbimi i Proves 163,300 2,000 0 2,000 165,300

15 Ministria e Puneve te Jashtme 2,642,350 43,000 134,780 177,780 2,820,130 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 149,600 7,000 0 7,000 156,600 01120 Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit 2,162,750 15,000 0 15,000 2,177,750 01130 Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ 210,000 0 0 0 210,000 01150 Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit 120,000 21,000 134,780 155,780 275,780

16 Ministria e Brendshme 19,135,542 890,000 818,868 1,708,868 20,844,410 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,050,000 122,849 0 122,849 1,172,849 03140 Policia e Shtetit 15,000,542 652,151 818,868 1,471,019 16,471,561 03150 Garda e Republikes 1,560,000 10,000 0 10,000 1,570,000 01160 Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te Pushtetit Vendor 530,000 5,000 0 5,000 535,000 01170 Sherbimi i Gjendjes Civile 995,000 100,000 0 100,000 1,095,000

17 Ministria e Mbrojtjes 21,678,845 5,520,000 0 5,520,000 27,198,845 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,189,000 20,000 0 20,000 1,209,000 02120 Forcat e Luftimit 6,865,835 4,357,500 0 4,357,500 11,223,335 09430 Arsimi Ushtarak 600,050 0 0 0 600,050 02150 Mbeshtetja e Luftimit 6,823,410 1,122,500 0 1,122,500 7,945,910 07340 Mbeshtetje per Shendetesine 845,550 0 0 0 845,550 10270 Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket 5,060,000 0 0 0 5,060,000 10910 Emergjencat Civile 295,000 20,000 0 20,000 315,000

18 Sherbimi Informativ Shteteror 1,530,000 50,000 0 50,000 1,580,000 03520 Veprimtaria Informative Shteterore 1,530,000 50,000 0 50,000 1,580,000

19 Drejtoria e Radio Televizionit 565,000 0 0 0 565,000 08310 Sherbimet per shqiptaret jashte kufirit 240,000 0 0 0 240,000 08520 Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja 200,000 0 0 0 200,000 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare 65,000 0 0 0 65,000 08340 Orkestra simfonike e RTSH dhe Kinematografise 60,000 0 0 0 60,000

20 Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave 185,000 80,000 0 80,000 265,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 185,000 80,000 0 80,000 265,000

22 Akademia e Shkences 110,000 1,000 0 1,000 111,000 01520 Veprimtaria Akademike 110,000 1,000 0 1,000 111,000

24 Kontrolli Larte i Shtetit 393,100 20,000 0 20,000 413,100 01120 Veprimtaria Audituese e KLSH 393,100 20,000 0 20,000 413,100

26 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 1,315,630 420,100 690,000 1,110,100 2,425,730 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 210,000 6,000 0 6,000 216,000 05320 Programe per mbrojtjen e Mjedisit 480,000 90,000 690,000 780,000 1,260,000 04260 Administrimi i Pyjeve 460,000 158,600 0 158,600 618,600 04760 Zhvillimi i Turizmit 165,630 165,500 0 165,500 331,130

28 Prokuroria e Pergjithshme 1,660,000 130,000 0 130,000 1,790,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,660,000 130,000 0 130,000 1,790,000

29 Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqesor 2,232,150 200,000 0 200,000 2,432,150 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 32,150 750 0 750 32,900 03310 Buxheti Gjyqesor 2,200,000 199,250 0 199,250 2,399,250

30 Gjykata Kushtetuese 165,000 4,000 0 4,000 169,000 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese 165,000 4,000 0 4,000 169,000

31 Agjensia Telegrafike Shqiptare 70,000 1,000 0 1,000 71,000 08320 Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se 70,000 1,000 0 1,000 71,000

40 Partite Politike 200,000 0 0 0 200,000 01110 Mbeshtetje per Partite Politike 190,000 0 0 0 190,000 01120 Mbeshtetje per Shoqatat 8,000 0 0 0 8,000 01130 Mbeshtetje per Organizatat e Veteraneve me Status 2,000 0 0 0 2,000

50 Instituti Statistikes 520,000 94,000 0 94,000 614,000 01320 Veprimtaria Statistikore 520,000 94,000 0 94,000 614,000

55 Shkolla e Magjistratures 175,000 60,000 0 60,000 235,000 09820 Veprimtaria Arsimore 175,000 60,000 0 60,000 235,000

56 Fondi i Zhvillimit Shqiptar 0 11,000,000 6,602,000 17,602,000 17,602,000 06210 Programe Zhvillimi 0 5,000,000 6,602,000 11,602,000 11,602,000 06220 Infrastruktura Vendore dhe Rajonale 0 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 04230 Programi "100 Fshatrat" 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

57 Qendra Kombetare e Kinematografise 169,120 1,000 0 1,000 170,120 08220 Mbeshtetja e veprimtarise kinematografike 169,120 1,000 0 1,000 170,120

63 Institucionet e sistemit te drejtesise 530,400 7,500 0 7,500 537,900 03320 Veprimtaria mbikqyrese e KLD 141,000 2,000 0 2,000 143,000 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit 188,200 2,000 0 2,000 190,200 03340 Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar 135,000 2,000 0 2,000 137,000 03360 Veprimtaria e komisionerit publik 66,200 1,500 0 1,500 67,700

66 Avokati i Popullit 124,100 2,000 0 2,000 126,100 03320 Sherbimi i avokatise 124,100 2,000 0 2,000 126,100

67 Komisioneri per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil 55,266 2,000 0 2,000 57,266 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 55,266 2,000 0 2,000 57,266

73 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 125,600 1,500 0 1,500 127,100 01610 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 125,600 1,500 0 1,500 127,100 01620 Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 0 0 0 0 0

76 Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 137,300 3,000 0 3,000 140,300 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 137,300 3,000 0 3,000 140,300

77 Autoriteti i Konkurences 73,000 1,000 0 1,000 74,000

04120 Mbikqyrja e tregut & Garantimi i konkurences 73,000 1,000 0 1,000 74,000 82 Keshilli Kombetar i Kontabilitetit 11,520 1,000 0 1,000 12,520

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 11,520 1,000 0 1,000 12,520 87 Institucione te tjera Qeveritare 3,455,152 1,245,200 243,000 1,488,200 4,943,352

01320 Sherbime Qeveritare 200,000 30,000 0 30,000 230,000 01130 Sherbimi i Prokurimit Publik 77,300 1,000 0 1,000 78,300 01120 Sherbimi per diasporen 47,000 6,000 0 6,000 53,000 05640 Administrimi i ujrave 105,000 17,000 93,000 110,000 215,000 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore 148,000 2,000 0 2,000 150,000 01150 Sherbime te tjera 399,755 171,500 0 171,500 571,255 01140 e-Qeverisja 2,009,697 910,700 0 910,700 2,920,397 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike 340,000 106,000 150,000 256,000 596,000 08480 Mbeshtetje per Kultet Fetare 128,400 1,000 0 1,000 129,400

88 Mbeshtetje per Shoqerine Civile 123,000 1,000 0 1,000 124,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 123,000 1,000 0 1,000 124,000

89 Komisioneri për te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 70,200 1,000 0 1,000 71,200 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 70,200 1,000 0 1,000 71,200

90 Veprimtaria e komisionit te prokurimit publik 80,000 1,000 0 1,000 81,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 80,000 1,000 0 1,000 81,000

91 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi 55,300 1,000 0 1,000 56,300 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 55,300 1,000 0 1,000 56,300

92 Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit 35,500 1,000 0 1,000 36,500 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 35,500 1,000 0 1,000 36,500

95 Autoriteti per te Drejten e Informimit 60,000 2,000 0 2,000 62,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 60,000 2,000 0 2,000 62,000

TOTALI 233,311,783 57,945,000 34,918,000 92,863,000 326,174,783

BUXHETI 2019 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Kodi Emertimi i Institucionit / Programit

Totali i Shp.

Korrente

Shpenzimet Kapitale Totali i

Shpenzimeve Buxhetore

Financim i Brendshem

Financimi i Huaj

Totali i Shp.

Kapitale 1 Presidenca 241,500 6,000 0 6,000 247,500

01120 Veprimtaria e Presidentit 241,500 6,000 0 6,000 247,500 2 Kuvendi 1,118,172 48,000 0 48,000 1,166,172

01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 410,000 48,000 0 48,000 458,000 01120 Veprimtaria Ligjvenese 708,172 0 0 0 708,172

3 Kryeministria 500,000 100,000 330,000 430,000 930,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 500,000 100,000 330,000 430,000 930,000

5 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 4,218,989 3,069,409 3,124,946 6,194,355 10,413,34401110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 420,000 65,000 0 65,000 485,000 04220 Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit 1,350,989 95,409 297,918 393,327 1,744,316 04240 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes 750,000 1,700,000 755,800 2,455,800 3,205,800 04250 Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. 1,000,000 1,179,000 1,898,628 3,077,628 4,077,628 04860 Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor 550,000 20,000 0 20,000 570,000 05470 Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore 35,000 0 0 0 35,000 04230 Mbeshtetje per Peshkimin 113,000 10,000 172,600 182,600 295,600

6 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 6,135,500 28,194,702 21,354,406 49,549,108 55,684,60801110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 700,100 13,000 0 13,000 713,100 04520 Transporti rrugor 2,800,000 20,596,414 8,308,132 28,904,546 31,704,546 04540 Transporti Detar 120,000 50,000 0 50,000 170,000 04550 Transporti Hekurudhor 440,000 400,000 1,400,000 1,800,000 2,240,000 04560 Transporti Ajror 20,300 2,000 0 2,000 22,300 06370 Furnizimi me Uje dhe Kanalizime 740,000 4,875,016 6,666,274 11,541,290 12,281,290 06220 Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 700,000 1,664,272 1,200,000 2,864,272 3,564,272 04320 Mbeshtetje per Energjine 102,000 300,000 3,560,000 3,860,000 3,962,000 04430 Mbeshtetje per Burimet Natyrore 180,000 105,000 0 105,000 285,000 04440 Mbeshtetje per Industrine 271,000 85,000 0 85,000 356,000 06180 Planifikimi Urban 62,100 104,000 220,000 324,000 386,100

10 Ministria e Financave 57,676,837 1,477,689 1,238,000 2,715,689 60,392,52601110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 700,000 143,000 200,000 343,000 1,043,000 01120 Menaxhimi i Shpenzimeve Publike 534,000 5,000 0 5,000 539,000 01130 Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme 330,000 0 0 0 330,000 01140 Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore 2,600,000 83,000 0 83,000 2,683,000 01150 Menaxhimi i te Ardhurave Doganore 3,400,000 173,220 120,690 293,910 3,693,910 01160 Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore 79,000 2,000 0 2,000 81,000 04130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 269,000 112,000 150,000 262,000 531,000 04160 Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr. 337,500 30,000 0 30,000 367,500 10220 Sigurimi Shoqeror 44,737,337 0 0 0 44,737,337 10550 Tregu i Punes 2,000,000 151,000 0 151,000 2,151,000 04170 Inspektimi ne Pune 200,000 10,000 0 10,000 210,000 09240 Arsimi i Mesem (profesional) 2,110,000 518,469 767,310 1,285,779 3,395,779 06190 Strehimi 380,000 250,000 0 250,000 630,000

11 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 36,060,000 4,234,000 300,000 4,534,000 40,594,00001110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 780,000 55,000 0 55,000 835,000 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 21,000,000 1,737,000 0 1,737,000 22,737,000 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,400,000 1,162,000 0 1,162,000 7,562,000 09450 Arsimi Universitar 7,200,000 730,000 100,000 830,000 8,030,000 09770 Fonde per Shkencen 380,000 300,000 100,000 400,000 780,000 08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 300,000 250,000 100,000 350,000 650,000

12 Ministria e Kultures 1,585,000 500,000 0 500,000 2,085,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 185,000 0 0 0 185,000 08220 Trashegimia Kulturore dhe Muzete 550,000 7,500 0 7,500 557,500 08230 Arti dhe Kultura 850,000 492,500 0 492,500 1,342,500

13 Ministria e Shendetesise 62,202,704 2,101,700 1,110,000 3,211,700 65,414,404 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 470,000 18,000 0 18,000 488,000 07220 Sherbimet e Kujdesit Paresor 8,752,300 182,000 158,000 340,000 9,092,300 07330 Sherbimet e Kujdesit Dytesor 22,884,976 1,383,020 852,000 2,235,020 25,119,996 07450 Sherbimet e Shendetit Publik 3,264,428 13,680 0 13,680 3,278,108 07460 Sherbimi Kombetar i Urgjences 450,000 225,000 0 225,000 675,000 10430 Perkujdesi Social 25,131,000 280,000 100,000 380,000 25,511,000 01190 Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik 1,250,000 0 0 0 1,250,000

14 Ministria e Drejtesise 12,131,100 432,000 110,000 542,000 12,673,100 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 670,000 141,800 110,000 251,800 921,800

03310 Ndihma Juridike 78,000 2,000 2,000 80,000 01120 Publikimet Zyrtare 58,000 13,000 0 13,000 71,000 01130 Mjekesia Ligjore 81,300 1,000 0 1,000 82,300 03440 Sistemi i Burgjeve 5,500,000 217,000 0 217,000 5,717,000 03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor 165,000 14,000 0 14,000 179,000 01160 Sherbimet per çeshtjet e biresimeve 15,000 200 0 200 15,200 01180 Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave 5,400,000 41,000 0 41,000 5,441,000 03490 Sherbimi i Proves 163,800 2,000 0 2,000 165,800

15 Ministria e Puneve te Jashtme 2,899,276 43,000 80,780 123,780 3,023,05601110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 150,000 7,000 0 7,000 157,000 01120 Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit 2,413,776 15,000 0 15,000 2,428,776 01130 Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ 210,500 0 0 0 210,500 01150 Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit 125,000 21,000 80,780 101,780 226,780

16 Ministria e Brendshme 19,239,690 890,000 818,868 1,708,868 20,948,558 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,060,000 122,849 0 122,849 1,182,849 03140 Policia e Shtetit 15,070,690 652,151 818,868 1,471,019 16,541,709 03150 Garda e Republikes 1,580,000 10,000 0 10,000 1,590,000 01160 Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te Pushtetit Vendor 532,000 5,000 0 5,000 537,000 01170 Sherbimi i Gjendjes Civile 997,000 100,000 0 100,000 1,097,000

17 Ministria e Mbrojtjes 21,828,300 7,620,000 300,000 7,920,000 29,748,300 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,190,300 120,000 0 120,000 1,310,300 02120 Forcat e Luftimit 6,880,000 5,057,500 0 5,057,500 11,937,500 09430 Arsimi Ushtarak 620,000 0 0 0 620,000 02150 Mbeshtetja e Luftimit 6,782,000 1,822,500 0 1,822,500 8,604,500 07340 Mbeshtetje per Shendetesine 856,000 200,000 0 200,000 1,056,000 10270 Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket 5,200,000 0 0 0 5,200,000 10910 Emergjencat Civile 300,000 420,000 300,000 720,000 1,020,000

18 Sherbimi Informativ Shteteror 1,550,000 50,000 0 50,000 1,600,000 03520 Veprimtaria Informative Shteterore 1,550,000 50,000 0 50,000 1,600,000

19 Drejtoria e Radio Televizionit 588,000 0 0 0 588,000 08310 Sherbimet per shqiptaret jashte kufirit 250,000 0 0 0 250,000 08520 Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja 210,000 0 0 0 210,000 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare 65,000 0 0 0 65,000 08340 Orkestra simfonike e RTSH dhe Kinematografise 63,000 0 0 0 63,000

20 Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave 186,000 5,000 0 5,000 191,00001110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 186,000 5,000 0 5,000 191,000

22 Akademia e Shkences 112,000 1,000 0 1,000 113,000 01520 Veprimtaria Akademike 112,000 1,000 0 1,000 113,000

24 Kontrolli Larte i Shtetit 395,000 20,000 0 20,000 415,000 01120 Veprimtaria Audituese e KLSH 395,000 20,000 0 20,000 415,000

26 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 1,345,000 420,100 690,000 1,110,100 2,455,10001110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 220,000 6,000 0 6,000 226,000 05320 Programe per mbrojtjen e Mjedisit 485,000 90,000 690,000 780,000 1,265,000 04260 Administrimi i Pyjeve 470,000 158,600 0 158,600 628,600 04760 Zhvillimi i Turizmit 170,000 165,500 0 165,500 335,500

28 Prokuroria e Pergjithshme 1,749,613 130,000 0 130,000 1,879,613 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1,749,613 130,000 0 130,000 1,879,613

29 Zyra e Administrimit Buxhetit Gjyqesor 2,283,442 200,000 0 200,000 2,483,442 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 33,442 750 0 750 34,192 03310 Buxheti Gjyqesor 2,250,000 199,250 0 199,250 2,449,250

30 Gjykata Kushtetuese 168,000 4,000 0 4,000 172,000 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese 168,000 4,000 0 4,000 172,000

31 Agjensia Telegrafike Shqiptare 72,000 1,000 0 1,000 73,00008320 Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se 72,000 1,000 0 1,000 73,000

40 Partite Politike 202,600 0 0 0 202,60001110 Mbeshtetje per Partite Politike 191,900 0 0 0 191,900 01120 Mbeshtetje per Shoqatat 8,500 0 0 0 8,500 01130 Mbeshtetje per Organizatat e Veteraneve me Status 2,200 0 0 0 2,200

50 Instituti Statistikes 550,000 15,600 0 15,600 565,60001320 Veprimtaria Statistikore 550,000 15,600 0 15,600 565,600

55 Shkolla e Magjistratures 175,000 60,000 0 60,000 235,00009820 Veprimtaria Arsimore 175,000 60,000 0 60,000 235,000

56 Fondi i Zhvillimit Shqiptar 0 9,500,000 6,860,000 16,360,000 16,360,000 06210 Programe Zhvillimi 0 5,000,000 6,860,000 11,860,000 11,860,000 06220 Infrastruktura Vendore dhe Rajonale 0 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 04230 Programi "100 Fshatrat" 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

57 Qendra Kombetare e Kinematografise 170,000 1,000 0 1,000 171,00008220 Mbeshtetja e veprimtarise kinematografike 170,000 1,000 0 1,000 171,000

63 Institucionet e sistemit te drejtesise 530,900 7,500 0 7,500 538,400 03320 Veprimtaria mbikqyrese e KLD 141,000 2,000 0 2,000 143,000 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit 188,200 2,000 0 2,000 190,200 03340 Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar 135,000 2,000 0 2,000 137,000 03360 Veprimtaria e komisionerit publik 66,700 1,500 0 1,500 68,200

66 Avokati i Popullit 130,000 2,000 0 2,000 132,000 03320 Sherbimi i avokatise 130,000 2,000 0 2,000 132,000

67 Komisioneri per Mbikqyrjen e Sherbimit Civil 56,769 2,000 0 2,000 58,76901110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 56,769 2,000 0 2,000 58,769

73 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 726,000 1,500 0 1,500 727,50001610 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 126,000 1,500 0 1,500 127,500 01620 Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 600,000 0 0 0 600,000

76 Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 137,600 3,000 0 3,000 140,60001110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 137,600 3,000 0 3,000 140,600

77 Autoriteti i Konkurences 74,000 1,000 0 1,000 75,00004120 Mbikqyrja e tregut & Garantimi i konkurences 74,000 1,000 0 1,000 75,000

82 Keshilli Kombetar i Kontabilitetit 11,700 1,000 0 1,000 12,700 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 11,700 1,000 0 1,000 12,700

87 Institucione te tjera Qeveritare 3,495,823 1,175,800 243,000 1,418,800 4,914,62301320 Sherbime Qeveritare 200,000 30,000 0 30,000 230,000 01130 Sherbimi i Prokurimit Publik 77,800 1,000 0 1,000 78,800 01120 Sherbimi per diasporen 53,000 6,000 0 6,000 59,000 05640 Administrimi i ujrave 107,000 17,000 93,000 110,000 217,000 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore 148,000 2,000 0 2,000 150,000 01150 Sherbime te tjera 399,900 83,000 0 83,000 482,900 01140 e-Qeverisja 2,000,123 929,800 0 929,800 2,929,923 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike 381,000 106,000 150,000 256,000 637,000 08480 Mbeshtetje per Kultet Fetare 129,000 1,000 0 1,000 130,000

88 Mbeshtetje per Shoqerine Civile 124,000 1,000 0 1,000 125,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 124,000 1,000 0 1,000 125,000

89 Komisioneri për te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 70,500 1,000 0 1,000 71,50001110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 70,500 1,000 0 1,000 71,500

90 Veprimtaria e komisionit te prokurimit publik 85,000 1,000 0 1,000 86,00001110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 85,000 1,000 0 1,000 86,000

91 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi 56,000 1,000 0 1,000 57,00001110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 56,000 1,000 0 1,000 57,000

92 Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit 36,000 1,000 0 1,000 37,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 36,000 1,000 0 1,000 37,000

95 Autoriteti per te Drejten e Informimit 61,000 2,000 0 2,000 63,000 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 61,000 2,000 0 2,000 63,000

TOTALI 240,979,013 60,325,000 36,560,000 96,885,000 337,864,013

Tab2

BUXHETI 2020 SIPAS MINISTRIVE TE LINJES DHE INSTITUCIONEVE BUXHETORE

Kod min

Emertimi i Ministrisë / Institucionit Buxhetor Numri 2019

1 Presidenca 862 Kuvendi 4053 Kryeministria 156 5 Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 1,9156 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 926 10 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 5,80311 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 31,063 12 Ministria e Kulturës 1,003 13 Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 4,25914 Ministria e Drejtësisë 5,643 15 Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme 55116 Ministria e Brendshme 14,149 17 Ministria e Mbrojtjes 8,966 18 Shërbimi Informativ Shtetëror 99820 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave 139 22 Akademia e Shkencës 2924 Kontrolli Lartë i Shtetit 196 26 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 1,101 31 Agjensia Telegrafike Shqiptare 5050 Instituti Statistikës 236 55 Shkolla e Magjistraturës 3457 Qendra Kombëtare e Kinematografisë 9 66 Avokati i Popullit 5667 Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 31 73 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 71 76 Inspektorati i Lartë i Deklarimit e Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 7077 Autoriteti i Konkurencës 43 82 Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit 690 Komisioni i Prokurimit Publik 30 87 Institucione të tjera Qeveritare 1,114 Drejtoria Sigurimit të Informacionit Klasifikuar 34 Agjencia e Prokurimit Publik 44 Komiteti I Pakicave Kombetare 15 Inspektoriati Qendror 21 Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore 82 Qendra kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit 8 Agjencia për Diasporën 15 Qendra Botimeve të Diasporës 13 Agjencia për Hapje, Dialog dhe Bashkeqeverisje 42 Agjencia e Zhvillimit te Territorit 43 Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit 44 Agjencia Autonome e Auditimit te Fondeve të BE 21 Agjensia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit 318 Agjencia Ofrimit të Shërbimeve Publike (ADISA) 155 Komiteti Shtetëror i Kulteve 10 Departamenti i Administratës Publike 61 Shkolla Shqiptare e Administratës Publike 17 Autoriteti Kombetar Certifikimin Elektronik/Sigurime Kibernetike 17 Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor (ASIG) 46 Avokatura e Shtetit 108

88 Agjensia për mbështetjen e shoqërisë civile 1689 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 3791 Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi 34 92 Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit 1995 Autoriteti për të Drejtën e Informimit mbi dokumentet ish-sigurimit 30 Institucione të Sistemit të Drejtësisë 2,566

28 Prokuroria e Përgjithshme 928 29 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor 1,389 30 Gjykata Kushtetuese 6263 Këshilli i Lartë i Drejtësisë 50 63 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 6463 Kolegji i Posacem i Apelimit 43 63 Komisioneri Publik 30 Total punonjës buxhetore 81,840 Rezervë për institucione të qeverisjes qendrore 30 Rezervë për institucionet e drejtësisë 250 Total numri i punonjësve 82,120

 

Tab.3 TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR BASHKITË PËR VITIN 2019

Në mijë lekë

NR. Bashkitë

Transferta e pakushtëzuar

e përgjithshme

2019

Shtesë nga Kuvendi,

"Transfertë e pakushtëzuar e përgjithshme

2019"

Transfertat e pakushtëzuara sektoriale

Totali Konviktet e

arsimit parauniversitar

Arsimi parashkollor

Arsimi parauniversitar

Mbrojtja nga

zjarri

Mbrojtja sociale

Administrimi i pyjeve

RrugëtUjitja dhe

Kullimi

Klubet shumësportëshe "Partizani dhe

"Studenti"

Ndarë me formulë

për personelin mësimor

Për stafin mbështetës

1 Belsh 116,448 0 24,522 466 1,199 12,944 0 814 7,828 9,589 173,809 2 Berat 285,474 27,374 94,870 37,282 13,579 30,550 23,731 5,151 4,824 14,250 537,085 3 Bulqizë 254,450 0 48,941 8,855 0 14,005 0 8,745 28,565 12,850 376,411 4 Cërrik 137,466 4,595 39,801 4,660 4,557 13,107 0 1,160 1,798 13,550 220,695 5 Delvinë 64,255 0 18,632 4,660 1,739 13,067 0 2,321 3,372 9,589 117,634 6 Devoll 184,579 0 49,498 2,796 2,423 13,292 0 4,110 10,385 10,990 278,072 7 Dibër 399,876 24,070 109,635 27,495 9,261 21,500 0 7,523 14,002 13,550 626,912 8 Divjakë 205,506 15,000 0 49,420 1,398 1,268 12,393 0 818 7,754 28,594 322,152 9 Dropull 79,305 0 2,308 0 1,102 12,944 0 4,062 5,020 5,970 110,711 10 Durrës 817,362 22,735 167,760 47,069 18,240 48,405 0 2,920 23,932 43,047 1,191,470 11 Elbasan 658,776 15,000 28,446 203,990 54,059 32,192 30,890 21,108 11,084 17,421 14,250 1,087,217 12 Fier 578,336 21,273 155,477 38,680 10,679 33,084 0 3,681 8,494 56,238 905,942 13 Finiq 116,070 0 8,068 466 0 12,393 0 3,250 2,798 14,951 157,996 14 Fushë Arrëz 75,829 0 21,228 9,321 4,484 13,107 0 10,750 13,388 2,709 150,816 15 Gjirokastër 205,772 18,070 73,537 23,301 5,869 28,584 0 6,412 7,639 9,230 378,413 16 Gramsh 207,642 15,000 6,455 63,391 8,388 3,604 13,851 0 10,578 19,367 9,589 357,865 17 Has 137,432 6,729 28,609 2,796 2,857 14,706 0 8,111 1,589 9,589 212,417 18 Himarë 115,736 0 13,427 466 602 12,508 0 7,188 4,448 9,589 163,965 19 Kamëz 491,970 0 123,785 19,573 9,748 12,393 0 0 0 3,409 660,879 20 Kavajë 209,214 12,721 64,945 15,845 6,390 16,543 0 818 5,585 18,912 350,973 21 Këlcyrë 58,984 0 7,517 1,398 2,767 13,107 0 2,896 7,639 9,589 103,899 22 Klos 134,094 0 23,782 5,126 1,752 12,944 0 6,439 10,028 2,709 196,873 23 Kolonjë 116,983 9,717 27,911 5,126 3,971 13,216 0 11,155 8,895 10,289 207,263 24 Konispol 58,194 0 10,002 466 0 12,944 0 1,582 1,722 10,289 95,200 25 Korçë 439,016 21,881 131,139 40,544 18,289 29,092 0 13,815 6,521 43,178 743,476 26 Krujë 276,863 0 75,809 14,913 3,527 15,018 0 5,460 7,086 15,651 414,327 27 Kuçovë 157,761 0 53,584 17,243 6,762 14,185 2,622 1,342 2,006 12,850 268,355 28 Kukës 308,900 19,437 82,336 29,359 4,791 45,583 2,498 9,579 19,147 5,970 527,599 29 Kurbin 222,906 0 71,895 16,777 14,838 13,576 0 2,585 3,857 19,612 366,047 30 Lezhë 315,802 9,300 87,160 25,632 10,307 28,991 0 7,204 5,158 21,714 511,266 31 Libohovë 40,113 0 5,481 466 1,112 12,944 0 2,483 6,329 2,709 71,637 32 Librazhd 266,913 15,000 0 62,251 8,855 3,065 13,851 0 8,024 24,003 12,850 414,811 33 Lushnje 390,513 15,000 9,249 126,022 28,428 11,051 14,569 0 1,588 7,304 44,579 648,303 34 Malësi e 281,196 4,208 42,914 2,796 5,115 13,764 0 11,970 12,868 11,690 386,522

 

Madhe 35 Maliq 286,579 0 71,452 2,796 10,018 12,944 0 5,278 8,645 37,816 435,529 36 Mallakastër 155,697 0 51,096 14,447 6,576 14,512 0 2,619 7,138 12,850 264,935 37 Mat 183,304 12,604 49,383 17,243 5,769 14,005 0 7,402 25,057 9,589 324,355 38 Memaliaj 101,005 0 28,590 4,660 7,246 12,944 0 3,000 4,365 2,709 164,519 39 Mirditë 196,526 21,882 42,891 14,913 7,356 15,708 0 12,325 18,662 12,850 343,112 40 Patos 123,431 15,000 0 38,752 11,651 3,470 14,512 0 0 1,798 10,289 218,903 41 Peqin 125,125 0 32,483 4,194 3,788 13,574 0 1,321 4,289 9,589 194,363 42 Përmet 115,574 6,564 20,134 4,660 4,618 13,454 0 5,314 6,766 9,589 186,674 43 Pogradec 347,759 0 115,484 6,525 9,270 13,672 0 6,399 20,303 10,289 529,701 44 Poliçan 97,508 0 23,388 6,410 3,953 13,450 0 3,218 3,400 2,709 154,035 45 Përrenjas 166,158 0 36,938 3,729 2,875 13,107 0 5,304 18,293 9,589 255,993 46 Pukë 109,538 13,676 27,067 11,651 6,702 14,465 0 10,531 6,408 2,709 202,748 47 Pustec 33,765 0 5,382 0 0 8,861 0 802 309 2,709 51,829 48 Roskovec 106,670 0 27,353 1,864 2,275 12,944 0 0 3,928 6,670 161,705 49 Rrogozhinë 138,129 15,000 0 28,808 5,126 2,313 12,393 0 1,299 0 9,589 212,658 50 Sarandë 125,697 18,371 40,847 12,117 3,543 17,736 0 2,374 0 5,970 226,656 51 Selenicë 163,155 0 23,348 3,729 7,675 12,944 0 4,167 2,726 12,850 230,594 52 Shijak 130,451 0 33,738 6,059 2,923 12,393 0 818 47 5,970 192,400 53 Shkodër 630,668 57,888 112,601 49,399 24,189 34,441 19,564 10,372 18,580 26,734 984,436 54 Skrapar 119,903 11,080 32,168 10,367 6,342 13,571 0 3,960 12,543 9,589 219,522 55 Tepelenë 80,459 6,729 29,903 7,456 3,445 13,454 0 4,635 6,111 2,709 154,901 56 Tiranë 2,348,723 89,902 552,307 241,400 85,553 109,163 0 9,050 19,628 20,430 32,000 3,508,157 57 Tropojë 201,742 0 36,692 10,718 3,490 14,705 0 11,957 8,646 2,709 290,659

58 Ura Vajgurore 133,533 0 42,760 0 1,576 13,067 0 802 3,736 17,870 213,344

59 Vau i Dejës 214,265 8,720 36,329 0 2,293 12,393 19,190 6,070 5,661 11,690 316,612 60 Vlorë 529,833 25,769 187,283 61,049 31,053 34,350 0 5,488 2,696 37,763 915,284 61 Vorë 115,467 0 39,193 1,864 4,923 12,393 0 814 484 9,589 184,728

Totali 15,490,403 105,000 519,441 3,936,018 1,018,729 470,375 1,135,209 88,713 310,940 520,992 847,538 32,000 24,475,359

 

Tab.3

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR PËR QARQET 2019

Në mijë lekè

Nr Qarku Transferta e Pakushtëzuar

1 QARKU BERAT 30,5562 QARKU DIBËR 33,4153 QARKU DURRËS 32,6054 QARKU ELBASAN 53,3525 QARKU FIER 36,0656 QARKU GJIROKASTËR 33,5577 QARKU KORÇË 52,5518 QARKU KUKËS 32,6579 QARKU LEZHË 29,61710 QARKU SHKODËR 51,41111 QARKU TIRANË 74,10912 QARKU VLORË 40,106

TOTALI 500,000

 

Tab.4 TREGUESIT FISKALE TE BUXHETIT TE KONSOLIDUAR 2015-2020

Fiscal indicators regarding consolidated budget of 2015-2020

ne milion leke (in million lek)

Nr. E M E R T I M I

Faktik 2016

Ne % te

PBB Faktik 2017

Ne % te

PBB

Akti Normativ

2018

Ne % te

PBB Buxheti

2019

Ne % te

PBB Buxheti

2020

Ne % te

PBB Buxheti

2021

Ne % te

PBB

I T E M S

TOTALI TE ARDHURAVE 407,021 27.6% 430,397 27.7% 464,703 28.2% 486,677 27.8% 518,716 27.8% 555,129 27.8% TOTAL REVENUE

I. Te ardhura nga ndihmat 14,639 1.0% 11,085 0.7% 14,500 0.9% 15,500 0.9% 15,500 0.8% 15,500 0.8% Grants

Nga te cilat: mbeshtetje buxhetore 0 0.0% 2,738 0.2% 2,500 0.2% 2,500 0.1% 2,500 0.1% 2,500 0.1% from which: Budget Support

II. Te ardhura tatimore 369,884 25.1% 398,629 25.7% 424,446 25.8% 447,337 25.5% 478,911 25.6% 514,756 25.7% Tax Revenue

II.1 Nga Tatimet dhe Doganat 275,780 18.7% 293,386 18.9% 313,097 19.0% 325,604 18.6% 349,369 18.7% 376,198 18.8% From tax offices and customs

Tatimi mbi Vleren e Shtuar 131,390 8.9% 139,541 9.0% 148,134 9.0% 153,314 8.7% 164,908 8.8% 177,958 8.9% V.A.T

Tatimi mbi Fitimin 29,151 2.0% 31,645 2.0% 33,823 2.1% 33,500 1.9% 35,976 1.9% 38,769 1.9% Profit Tax

Akcizat 41,896 2.8% 45,105 2.9% 49,000 3.0% 48,300 2.8% 51,716 2.8% 55,675 2.8% Excise Tax

Tatimi mbi te Ardhurat Personale 31,412 2.1% 32,102 2.1% 36,800 2.2% 41,900 2.4% 44,818 2.4% 48,106 2.4% Personal Income Tax

Taksa Nacionale dhe te tjera 35,794 2.4% 38,502 2.5% 38,340 2.3% 41,200 2.4% 44,070 2.4% 47,255 2.4% National Taxes and others

Taksa Doganore 6,137 0.4% 6,492 0.4% 7,000 0.4% 7,390 0.4% 7,881 0.4% 8,434 0.4% Customs Duties

II.2 Te ardhura nga Pushteti Vendor 14,951 1.0% 18,447 1.2% 18,787 1.1% 22,661 1.3% 24,167 1.3% 25,862 1.3% Local Taxes

Taksa Lokale 9,675 0.7% 13,273 0.9% 10,345 0.6% 15,106 0.9% 16,110 0.9% 17,240 0.9% Local Taxes

Tatimi mbi Pasurine (ndertesat) 4,678 0.3% 4,879 0.3% 8,139 0.5% 6,915 0.4% 7,374 0.4% 7,891 0.4% Property Tax

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit te vogel 598 0.0% 296 0.0% 302 0.0% 640 0.0% 683 0.0% 731 0.0% Simple profit tax of small bisness

II.3 Te ardhurat nga Fondet Speciale 79,153 5.4% 86,795 5.6% 92,562 5.6% 99,071 5.7% 105,375 5.6% 112,696 5.6% Revenues from Special Funds

Sigurimi Shoqeror 66,688 4.5% 73,999 4.8% 78,536 4.8% 84,342 4.8% 89,733 4.8% 96,028 4.8% Social Insurance

Sigurimi Shendetesor 10,820 0.7% 11,602 0.7% 12,526 0.8% 13,729 0.8% 14,642 0.8% 15,669 0.8% Health insurance

Te ardhurat per kompensimin ne vlere te pronareve 1,645 0.1% 1,194 0.1% 1,500 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.0% Revenues for owners' in value-compensation

III. Te ardhura Jotatimore 22,498 1.5% 20,683 1.3% 25,757 1.6% 23,840 1.4% 24,305 1.3% 24,873 1.2% Nontax Revenue

Tran.Fitimi nga Banka e Shqiperise 1,095 0.1% 908 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.0% Profit transfer from BOA

Te ardhura nga Institucionet Buxhetore 15,001 1.0% 13,694 0.9% 15,977 1.0% 13,830 0.8% 14,000 0.7% 14,500 0.7% Income of budgetary institutions

Dividenti 83 0.0% 178 0.0% 800 0.0% 820 0.0% 845 0.0% 863 0.0% Divident

Tarifat e Sherbimeve 2,738 0.2% 2,332 0.2% 3,400 0.2% 3,480 0.2% 3,500 0.2% 3,520 0.2% Services Fees

Te tjera 3,581 0.2% 3,570 0.2% 4,580 0.3% 4,710 0.3% 4,960 0.3% 4,990 0.2% Others

TOTALI I SHPENZIMEVE 433,697 29.4% 461,410 29.7% 497,069 30.2% 519,577 29.6% 548,559 29.3% 578,295 28.9% TOTAL EXPENDITURE

I. Shpenzime Korrente 368,720 25.0% 382,287 24.6% 408,778 24.8% 426,069 24.3% 450,496 24.1% 475,010 23.7% Current Expenditures

1 Personeli 67,540 4.6% 72,642 4.7% 77,855 4.7% 80,753 4.6% 82,973 4.4% 85,473 4.3% Personnel expenditures

Paga 58,215 3.9% 62,581 4.0% 64,781 3.9% 65,643 3.7% 68,209 3.6% 70,209 3.5% Wages

 

Kontributi per Sigurime Shoqerore 9,325 0.6% 10,061 0.6% 11,074 0.7% 11,110 0.6% 11,764 0.6% 12,264 0.6% Social insurance contributions

Fondi i vecante i pagave 0.0% 500 0.0% 500 0.0% 500 0.0% 500 0.0% Bonus fund

Politika te reja pagash 0.0% 0 0.0% 2,000 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.0% Contingency for new wage policies

Arsimi i Larte nga te ardhurat e veta 1,500 0.1% 1,500 0.1% 1,500 0.1% 1,500 0.1% Higher Education from its own revenues

2 Interesat 36,259 2.5% 31,904 2.1% 41,500 2.5% 41,700 2.4% 47,538 2.5% 52,978 2.6% Interest

Te Brendshme 25,526 1.7% 21,415 1.4% 25,000 1.5% 24,500 1.4% 28,238 1.5% 31,278 1.6% Domestic

Te Huaja 10,733 0.7% 10,489 0.7% 12,500 0.8% 12,900 0.7% 12,300 0.7% 13,700 0.7% Foreign

Kontingjencë për risqet e borxhit 0.0% 4,000 0.2% 4,300 0.2% 7,000 0.4% 8,000 0.4% Contingency for debt related risks

3 Shpenzime Operative Mirembajtje nga te cilat: 44,329 3.0% 43,441 2.8% 46,327 2.8% 46,852 2.7% 48,941 2.6% 50,948 2.5% Operational & Maintenance of which:

Te qeverisjes qendrore 0.0% 0.0% 42,527 2.6% 42,852 2.4% 44,641 2.4% 46,548 2.3% Central government

Arsimi i Larte nga te ardhurat e veta 0.0% 0.0% 1,800 0.1% 1,900 0.1% 2,000 0.1% 2,100 0.1% from revenues of Higher Education System

Te tjera jashte limitit 0.0% 0.0% 2,000 0.1% 2,100 0.1% 2,300 0.1% 2,300 0.1% from Exceptional Revenues

4 Subvencionet 1,725 0.1% 2,310 0.1% 2,090 0.1% 1,490 0.1% 1,490 0.1% 1,490 0.1% Subsidies

5 Shpenzime per Fondet Speciale 152,591 10.3% 162,145 10.4% 172,485 10.5% 179,987 10.3% 191,185 10.2% 201,391 10.1% Social insurance outlays

Sigurime Shoqerore 114,276 7.7% 119,081 7.7% 123,515 7.5% 130,637 7.5% 138,965 7.4% 145,965 7.3% Social insurance

Politika te reja pensionesh 0.0% 0.0% 1,570 0.1% 2,450 0.1% 2,520 0.1% 2,620 0.1% Contingency for new pension policies

Bonusi i Pensionisteve 3,000 0.2% Pensioners' Bonus

Sigurime Shendetesore 34,796 2.4% 39,090 2.5% 40,400 2.5% 41,900 2.4% 44,200 2.4% 47,306 2.4% Health insurance

Shpenzime per Kompensimin ne Vlere te Pronareve 3,519 0.2% 3,974 0.3% 4,000 0.2% 5,000 0.3% 5,500 0.3% 5,500 0.3% Expenditure for owners' in value-compensation

6 Shpenzime per Buxhetin Vendor 43,580 3.0% 46,487 3.0% 46,221 2.8% 51,286 2.9% 53,869 2.9% 57,129 2.9% Local Budget expenditure

Transfertat nga Buxheti i Shtetit per pushtetin vendor 28,629 0.0% 28,039 1.8% 24,034 1.5% 25,075 1.4% 26,032 1.4% 27,467 1.4% Central Government Grant for Local Government

Transfertë e pakushtëzuar e përgjithshme 0.0% 16,580 1.0% 17,632 1.0% 18,600 1.0% 20,000 1.0% Unconditional Fund

Transfertë e pakushtëzuar sektoriale (Grant Specifik) 0.0% 7,454 0.5% 7,443 0.4% 7,432 0.4% 7,467 0.4% Specific Grant

Buxheti vendor (të ardhurat e veta tatimore) 14,951 1.0% 18,447 1.2% 18,787 1.1% 22,661 1.3% 24,167 1.3% 25,862 1.3% Local Budget (Own revenues)

Taksa të ndara 0.0% 0.0% 600 0.0% 650 0.0% 670 0.0% 700 0.0% Local Budget (from shared taxes revenues)

Buxheti vendor (të ardhurat e veta jo-tatimore) 0.0% 0.0% 2,800 0.2% 2,900 0.2% 3,000 0.2% 3,100 0.2% Local Budget (from non-tax revenues)

7 Shpenzime te tjera 22,696 1.5% 23,357 1.5% 22,300 1.4% 24,000 1.4% 24,500 1.3% 25,600 1.3% Other expenditures

Pagesa e Papunesise 691 0.0% 346 0.0% 500 0.0% 500 0.0% 600 0.0% 600 0.0% Unemployment insurance benefits

Ndihma Ekonomike dhe Paaftesia 20,026 1.4% 20,714 1.3% 20,500 1.2% 20,500 1.2% 20,900 1.1% 21,000 1.0% Social assistance and disability

Kompensim per ish te perndjekurit politike 1,979 0.1% 2,298 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.1% 1,000 0.0% Compensation for ex political prisoners

Shperblimi i familjeve ne nevoje 300 0.0% Compensation for vulnerable families

Bonusi i lindjeve 2,000 0.1% 2,000 0.1% 3,000 0.1% Birth Bonus

II. Fondi Rezerve 0 0.0% 0 0.0% 2,600 0.2% 2,900 0.2% 4,000 0.2% 5,100 0.3% Reserve fund, Contingency

Fondi Rezerve 0.0% 0.0% 1,800 0.1% 1,500 0.1% 1,500 0.1% 2,500 0.1% Reserve Fund

Rezerve per reformen ne Drejtesi 0.0% 0.0% 800 0.0% 1,400 0.1% 2,500 0.1% 2,600 0.1% Contingency for deficit financing

III. Shpenzime Kapitale 59,478 4.0% 68,455 4.4% 86,691 5.3% 90,608 5.2% 94,063 5.0% 98,185 4.9% Capital expenditures

Financimi Brendshem 39,118 2.7% 46,177 3.0% 55,424 3.4% 56,908 3.2% 57,945 3.1% 60,325 3.0% Domestic financing

 

Investime nga te ardhurat e Arsimit te Larte 0.0% 700 0.0% 1,100 0.1% 1,200 0.1% 1,300 0.1% From Higher Education System's own revenues

Financimi Huaj 20,360 1.4% 22,278 1.4% 30,567 1.9% 32,600 1.9% 34,918 1.9% 36,560 1.8% Foreign financing

nga të cilat: Energjia 5,000 0.3% 3,000 0.2% 3,000 0.2% 3,000 0.1% from which: Energy

V Huadhenie Neto per Energjine 5,499 0.4% 9,217 0.6% -1,000 -0.1% Net Lending for Energy Support

Hua e dhene per Energjine Borrowing to Energy Sector

Hua e kthyer nga sistemi energjitik -1,000 -0.1% Repayment from Energy Sector

VI Fond Shpronesimi 1,450 0.1% Expropriation Fund

DEFIÇITI -26,676 -1.8% -31,012 -2.0% -32,366 -2.0% -32,900 -1.9% -29,843 -1.6% -23,165 -1.2% Cash Balance

FINANCIMI DEFIÇITIT 26,676 1.8% 31,012 2.0% 32,366 2.0% 32,900 1.9% 29,843 1.6% 23,165 1.2% Financing (Cash)

Brendshem 9,176 0.6% 1,899 0.1% 41,447 2.5% 48,597 2.8% 13,177 0.7% 40,665 2.0% Domestic

Te ardhura nga privatizimi 2,805 0.2% 418 0.0% 0.0% Privatization receipts

Hua-marrje e brendshme 10,602 0.7% 16,285 1.0% 29,947 1.8% 22,900 1.3% 22,900 1.2% 22,900 1.1% Domestic borrowing

Te tjera -4,231 -14,804 11,500 0.7% 25,697 1.5% -9,723 -0.5% 17,765 0.9% Other

I Huaj 17,500 1.2% 29,113 1.9% -9,081 -0.6% -15,697 -0.9% 16,666 0.9% -17,500 -0.9% Foreign

Hua afatgjate (e marre) 18,780 1.3% 23,407 1.5% 19,010 1.2% 19,700 1.1% 84,918 4.5% 23,560 1.2% Long-term Loan(Drawings)

Ndryshimi i gjendjes se arkes -408 0.0% 169 0.0% Chang. of stat. Account

Ripagesat -21,998 -1.5% -25,769 -1.7% -35,091 -2.1% -35,397 -2.0% -68,252 -3.7% -41,060 -2.1% Repayments

Mbeshtetje buxhetore 21,126 1.4% 31,306 2.0% 7,000 0.4% Budget support

Produkti i Brendshem Bruto (PBB) 1,475,251 100% 1,552,868 100% 1,647,625 100% 1,752,736 100.0% 1,869,208 100.0% 2,000,323 100.0% Gross Domestic Product (GDP)

Tab.5

ne 000/leke 600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

1 01120 Veprimtaria e Presidentit 1 Çelje nga buxheti 102,300 14,700 125,000 0 0 0 0 6,000 248,000

1 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0

1 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0

1 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0

1 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0

1 s Presidenca 102,300 14,700 125,000 0 0 0 0 0 6,000 248,000

2 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 224,328 37,000 157,703 0 0 97 0 0 180,000 599,128

2 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01120 Veprimtaria Ligjvenese 1 Çelje nga buxheti 332,000 47,000 330,660 0 0 15,000 0 0 0 724,660

2 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 s Kuvendi 556,328 84,000 488,363 0 0 15,097 0 0 180,000 1,323,788

3 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 228,000 29,000 148,000 0 0 65,000 0 0 157,000 627,000

3 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 330,000 330,000

3 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 43,000 43,000

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

3 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 s Kryeministria 228,000 29,000 148,000 0 0 65,000 0 0 530,000 1,000,000

5 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 260,100 51,900 54,292 0 0 19,280 720 0 5,000 391,292

5 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04220 Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit 1 Çelje nga buxheti 543,769 92,331 740,900 0 0 0 0 0 0 1,377,000

5 04220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 297,918 297,918

5 04220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 63,975 63,975

5 04220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 6,445 6,445

5 04220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04240 Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes 1 Çelje nga buxheti 215,900 36,100 438,000 0 0 0 0 20,000 1,568,798 2,278,798

5 04240 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 755,800 755,800

5 04240 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 51,202 51,202

5 04240 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000 160,000

5 04240 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04250 Zhvillimi Rural duke mbesht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. 1 Çelje nga buxheti 137,600 25,480 85,650 0 0 0 600,000 0 42,240 890,970

5 04250 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 1,865,682 1,865,682

5 04250 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 872,500 872,500

5 04250 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 4,260 4,260

5 04250 5 Nga te ardhurat e veta 6,500 1,020 0 0 0 0 0 0 0 7,520

5 04860 Keshillimi dhe Informacioni Bujqesor 1 Çelje nga buxheti 305,750 53,400 97,700 0 0 0 0 420 19,580 476,850

5 04860 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04860 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04860 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04860 5 Nga te ardhurat e veta 20,700 3,450 7,000 0 0 0 0 0 0 31,150

5 05470 Menaxhimi qendrueshem i tokes bujqesore 1 Çelje nga buxheti 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 30,000

5 05470 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 05470 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 05470 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 05470 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04230 Mbeshtetje per Peshkimin 1 Çelje nga buxheti 29,562 5,938 74,500 0 0 0 0 2,000 48,000 160,000

5 04230 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 172,600 172,600

5 04230 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 04230 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000

5 04230 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 s Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 1,519,881 269,619 1,528,042 0 0 19,280 600,720 22,420 5,944,000 9,903,962

6 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 320,018 57,682 175,000 0 0 28,000 50,000 0 13,000 643,700

6 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04520 Transporti rrugor 1 Çelje nga buxheti 156,579 26,311 1,696,080 0 0 0 0 270,000 11,576,100 13,725,070

6 04520 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 70,000 6,238,132 6,308,132

6 04520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000 900,000

6 04520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 2,009,000 2,009,000

6 04520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300

6 04540 Transporti Detar 1 Çelje nga buxheti 72,500 13,500 13,000 0 0 0 0 0 139,000 238,000

6 04540 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04540 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04540 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 11,000

6 04540 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04550 Transporti Hekurudhor 1 Çelje nga buxheti 14,200 2,500 7,000 400,000 0 0 0 0 200,000 623,700

6 04550 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 1,400,000 1,400,000

6 04550 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04550 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

6 04550 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04560 Transporti Ajror 1 Çelje nga buxheti 12,300 2,510 5,400 0 0 0 0 0 2,000 22,210

6 04560 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

6 04560 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04560 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04560 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 06370 Furnizimi me Uje dhe Kanalizime 1 Çelje nga buxheti 40,500 8,500 14,000 400,000 0 0 0 54,455 3,255,288 3,772,743

6 06370 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 5,520,000 5,520,000

6 06370 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 289,757 289,757

6 06370 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 800,000

6 06370 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 06220 Menaxhimi i Mbetjeve Urbane 1 Çelje nga buxheti 0 0 500,000 0 0 0 0 0 1,869,272 2,369,272

6 06220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 800,000

6 06220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000

6 06220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000 110,000

6 06220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04320 Mbeshtetje per Energjine 1 Çelje nga buxheti 9,900 2,000 82,000 0 0 0 0 78,947 1,611,406 1,784,253

6 04320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 4,160,000 4,160,000

6 04320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 4,600 4,600

6 04320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 55,047 55,047

6 04320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04430 Mbeshtetje per Burimet Natyrore 1 Çelje nga buxheti 104,815 20,634 26,000 0 0 0 0 53,000 75,000 279,449

6 04430 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04430 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04430 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04430 5 Nga te ardhurat e veta 5,185 866 2,000 0 0 0 0 0 0 8,051

6 04440 Mbeshtetje per Industrine 1 Çelje nga buxheti 145,792 25,208 83,000 0 0 0 0 2,000 88,000 344,000

6 04440 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04440 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04440 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 04440 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 06180 Planifikimi Urban 1 Çelje nga buxheti 19,600 3,100 8,100 0 0 0 0 74,220 80,700 185,720

6 06180 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 220,000 0 220,000

6 06180 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 06180 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 4,700 4,700

6 06180 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 s Ministria e Infrastruktures dhe Energjise 901,389 162,811 2,611,880 800,000 0 28,000 50,000 822,622 41,327,002 46,703,704

10 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 373,239 76,446 128,805 0 0 51,800 760 155,023 184,600 970,673

10 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 318,919 318,919

10 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01120 Menaxhimi i Shpenzimeve Publike 1 Çelje nga buxheti 271,400 66,100 120,423 0 0 0 0 0 5,000 462,923

10 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01130 Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 60,000 170,000 90,000 0 650,000 970,000

10 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01140 Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore 1 Çelje nga buxheti 1,451,000 372,000 421,741 0 0 1,260 0 6,210 946,790 3,199,001

10 01140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01150 Menaxhimi i te Ardhurave Doganore 1 Çelje nga buxheti 1,044,040 169,557 2,022,600 0 0 18,400 0 15,000 567,227 3,836,824

10 01150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 76,437 0 76,437

10 01150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01160 Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore 1 Çelje nga buxheti 40,200 8,000 30,100 0 0 600 0 0 27,000 105,900

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

10 01160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 01160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04130 Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik 1 Çelje nga buxheti 107,800 19,200 95,761 0 45,239 0 0 22,300 81,000 371,300

10 04130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 150,000

10 04130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04160 Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr. 1 Çelje nga buxheti 227,300 40,700 49,000 0 0 19,500 0 0 29,000 365,500

10 04160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10220 Sigurimi Shoqeror 1 Çelje nga buxheti 4,600 750 1,000 0 41,235,400 0 0 0 0 41,241,750

10 10220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10550 Tregu i Punes 1 Çelje nga buxheti 417,000 71,700 180,000 490,000 0 0 500,000 0 53,400 1,712,100

10 10550 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10550 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10550 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10550 5 Nga te ardhurat e veta 3,000 0 5,000 0 0 0 0 0 0 8,000

10 04170 Inspektimi ne Pune 1 Çelje nga buxheti 126,800 22,340 34,328 0 0 0 0 0 10,000 193,468

10 04170 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04170 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04170 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 04170 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 09240 Arsimi i Mesem (profesional) 1 Çelje nga buxheti 1,111,000 203,600 482,400 0 0 0 8,000 0 820,700 2,625,700

10 09240 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 692,644 692,644

10 09240 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 09240 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 09240 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 06190 Strehimi 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 380,000 0 350,000 730,000

10 06190 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 06190 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 06190 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 06190 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 s Ministria e Financave dhe Ekonomise 5,177,379 1,050,393 3,571,158 490,000 41,340,639 261,560 978,760 274,970 4,886,280 58,031,139

11 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 506,850 94,450 123,022 0 0 0 720 0 72,000 797,042

11 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 1 Çelje nga buxheti 16,512,918 2,669,366 1,021,216 0 0 0 585,000 0 1,720,000 22,508,500

11 09120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 1 Çelje nga buxheti 5,077,529 862,667 212,447 0 0 0 72,000 0 1,062,000 7,286,643

11 09230 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09230 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09230 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09230 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09450 Arsimi Universitar 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 6,814,958 0 0 0 540,000 7,354,958

11 09450 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

11 09450 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09450 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09450 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

11 09770 Fonde per Shkencen 1 Çelje nga buxheti 17,340 2,820 2,500 0 57,340 70,000 200,000 0 170,000 520,000

11 09770 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

11 09770 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09770 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 09770 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 08140 Zhvillimi i Sportit dhe Rinise 1 Çelje nga buxheti 8,000 1,840 43,460 0 134,500 30,200 0 0 250,000 468,000

11 08140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 08140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 08140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 08140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 s Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise 22,122,637 3,631,143 1,402,645 0 7,006,798 100,200 857,720 0 4,014,000 39,135,143

12 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 97,676 17,600 45,000 0 0 0 0 0 0 160,276

12 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 08220 Trashegimia Kulturore dhe Muzete 1 Çelje nga buxheti 256,239 42,685 142,547 0 32,756 464 0 0 5,000 479,691

12 08220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 08220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 08220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 08220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 42,500 0 0 0 0 0 0 42,500

12 08230 Arti dhe Kultura 1 Çelje nga buxheti 468,774 78,026 77,310 0 137,332 7,617 0 0 700,000 1,469,059

12 08230 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 08230 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 08230 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 08230 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 14,341 0 0 0 0 0 0 14,341

12 s Ministria e Kultures 822,689 138,311 321,698 0 170,088 8,081 0 0 705,000 2,165,867

13 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 240,000 39,770 88,442 0 0 13,800 720 0 22,970 405,702

13 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 2,580 2,580

13 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07220 Sherbimet e Kujdesit Paresor 1 Çelje nga buxheti 56,500 9,500 25,000 0 7,493,000 0 0 10,000 409,033 8,003,033

13 07220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 158,000 158,000

13 07220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 61,400 61,400

13 07220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07330 Sherbimet e Kujdesit Dytesor 1 Çelje nga buxheti 465,000 82,300 880,344 0 20,677,212 0 150 83,273 1,120,459 23,308,738

13 07330 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 882,000 882,000

13 07330 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 54,000 54,000

13 07330 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 111,000 111,000

13 07330 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07450 Sherbimet e Shendetit Publik 1 Çelje nga buxheti 1,635,000 282,380 526,180 0 0 500,000 2,200 2,200 51,452 2,999,412

13 07450 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07450 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07450 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07450 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07460 Sherbimi Kombetar i Urgjences 1 Çelje nga buxheti 86,000 19,300 254,700 0 0 0 0 0 20,098 380,098

13 07460 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07460 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07460 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 07460 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 10430 Perkujdesi Social 1 Çelje nga buxheti 440,000 82,000 323,579 0 0 0 22,500,000 0 41,535 23,387,114

13 10430 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000

13 10430 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 10430 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 10430 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 01190 Rehabilitimi i te Perndjekurve Politik 1 Çelje nga buxheti 31,000 5,300 8,000 0 0 3,000 1,000,000 0 0 1,047,300

13 01190 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 01190 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

13 01190 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 01190 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 s Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale 2,953,500 520,550 2,106,245 0 28,170,212 516,800 23,503,070 95,473 3,034,527 60,900,377

14 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 255,000 44,000 102,684 0 0 15,000 360 0 137,500 554,544

14 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 350,000

14 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 6,300

14 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03310 Ndihma Juridike 1 Çelje nga buxheti 21,000 4,000 40,000 0 8,000 0 0 0 3,000 76,000

14 03310 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03310 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03310 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03310 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01120 Publikimet Zyrtare 1 Çelje nga buxheti 20,392 13,908 19,260 0 0 0 0 0 10,000 63,560

14 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01130 Mjekesia Ligjore 1 Çelje nga buxheti 33,000 6,000 42,000 0 0 0 0 0 11,000 92,000

14 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03440 Sistemi i Burgjeve 1 Çelje nga buxheti 3,311,826 569,774 1,433,574 0 5,500 500 40,000 1,000 431,000 5,793,174

14 03440 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03440 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03440 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03440 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor 1 Çelje nga buxheti 109,000 24,000 30,100 0 0 0 0 0 10,000 173,100

14 03350 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03350 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03350 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03350 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01160 Sherbimet per çeshtjet e biresimeve 1 Çelje nga buxheti 8,500 1,500 4,500 0 0 0 0 0 200 14,700

14 01160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01180 Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave 1 Çelje nga buxheti 458,900 77,100 324,000 0 4,000,000 0 0 0 33,680 4,893,680

14 01180 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01180 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01180 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 01180 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03490 Sherbimi i Proves 1 Çelje nga buxheti 122,794 20,406 19,700 0 0 400 0 0 21,400 184,700

14 03490 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03490 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03490 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 03490 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 s Ministria e Drejtesise 4,340,412 760,688 2,015,818 0 4,013,500 15,900 40,360 1,000 1,014,080 12,201,758

15 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 70,000 10,000 47,550 0 0 0 450 0 87,000 215,000

15 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01120 Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit 1 Çelje nga buxheti 677,000 60,000 1,221,000 0 0 373,000 0 50,000 35,000 2,416,000

15 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01130 Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ 1 Çelje nga buxheti 118,500 20,000 69,000 0 0 0 0 0 0 207,500

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

15 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 01150 Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit 1 Çelje nga buxheti 47,500 6,000 37,500 0 0 0 0 0 0 91,000

15 01150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 220,000 220,000

15 01150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 14,444 14,444

15 01150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 16,556 16,556

15 01150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 s Ministria e Evropes dhe Puneve te Jashtme 913,000 96,000 1,375,050 0 0 373,000 450 50,000 373,000 3,180,500

16 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 641,296 114,849 378,355 0 0 3,500 10,000 0 90,600 1,238,600

16 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 03140 Policia e Shtetit 1 Çelje nga buxheti 10,227,733 1,718,875 2,393,934 0 0 10,000 350,000 4,720 853,180 15,558,442

16 03140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 818,868 818,868

16 03140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 03140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 304,456 304,456

16 03140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 03150 Garda e Republikes 1 Çelje nga buxheti 1,110,641 187,128 234,000 0 0 0 27,000 0 12,000 1,570,769

16 03150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 03150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 03150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 03150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01160 Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara te Pushtetit Vendor 1 Çelje nga buxheti 345,878 63,722 108,000 0 0 0 0 0 43,000 560,600

16 01160 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01160 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01160 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 45,600 45,600

16 01160 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01170 Sherbimi i Gjendjes Civile 1 Çelje nga buxheti 317,187 58,553 222,660 0 0 0 66,600 0 13,000 678,000

16 01170 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01170 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01170 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 01170 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 s Ministria e Brendshme 12,642,735 2,143,127 3,336,949 0 0 13,500 453,600 4,720 2,180,704 20,775,335

17 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 463,300 88,000 414,700 0 0 186,000 33,000 0 30,000 1,215,000

17 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02120 Forcat e Luftimit 1 Çelje nga buxheti 2,543,776 382,359 1,924,272 0 0 0 33,000 0 2,800,000 7,683,407

17 02120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 09430 Arsimi Ushtarak 1 Çelje nga buxheti 427,100 72,500 82,950 0 0 0 17,500 0 0 600,050

17 09430 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 09430 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 09430 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 09430 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02150 Mbeshtetja e Luftimit 1 Çelje nga buxheti 2,123,024 338,366 2,492,520 0 0 0 319,500 0 190,000 5,463,410

17 02150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 02150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 07340 Mbeshtetje per Shendetesine 1 Çelje nga buxheti 351,230 63,945 428,375 0 0 0 2,000 0 130,000 975,550

17 07340 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 07340 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 07340 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

17 07340 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10270 Mbeshtetje Sociale per Ushtaraket 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 5,060,000 0 0 0 0 5,060,000

17 10270 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10270 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10270 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10270 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10910 Emergjencat Civile 1 Çelje nga buxheti 64,782 10,956 85,262 0 130,000 4,000 0 0 410,000 705,000

17 10910 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10910 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10910 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10910 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 s Ministria e Mbrojtjes 5,973,212 956,126 5,428,079 0 5,190,000 190,000 405,000 0 3,560,000 21,702,417

18 03520 Veprimtaria Informative Shteterore 1 Çelje nga buxheti 967,000 158,000 368,880 0 0 0 28,000 0 50,000 1,571,880

18 03520 2 Financim i huaj . 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 03520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 03520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 03520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 3,120 0 0 0 0 0 0 3,120

18 s Sherbimi Informativ Shteteror 967,000 158,000 372,000 0 0 0 28,000 0 50,000 1,575,000

19 08310 Sherbimet per shqiptaret jashte kufirit 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 240,000 0 0 0 0 240,000

19 08310 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08310 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08310 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08310 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08520 Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 200,000 0 0 0 50,000 250,000

19 08520 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 65,000 0 0 0 0 65,000

19 08330 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08330 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08330 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08330 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08340 Orkestra simfonike e RTSH dhe Kinematografise 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 60,000

19 08340 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08340 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08340 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 08340 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 s Drejtoria e Radio Televizionit 0 0 0 0 565,000 0 0 0 50,000 615,000

20 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 121,800 22,200 34,800 0 0 200 0 0 85,000 264,000

20 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 s Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave 121,800 22,200 34,800 0 0 200 0 0 85,000 264,000

22 01520 Veprimtaria Akademike 1 Çelje nga buxheti 30,000 4,500 42,050 0 1,000 400 30,000 0 2,000 109,950

22 01520 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 01520 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 01520 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 01520 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 1,050 0 0 0 0 0 0 1,050

22 s Akademia e Shkences 30,000 4,500 43,100 0 1,000 400 30,000 0 2,000 111,000

24 01120 Veprimtaria Audituese e KLSH 1 Çelje nga buxheti 260,600 46,300 90,850 0 0 150 0 0 20,000 417,900

24 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 s Kontrolli i Larte i Shtetit 260,600 46,300 90,850 0 0 150 0 0 20,000 417,900

26 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 70,000 12,000 110,640 0 0 6,000 360 0 11,040 210,040

26 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

26 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 05320 Programe per mbrojtjen e Mjedisit 1 Çelje nga buxheti 306,600 53,700 91,000 0 7,000 0 0 0 206,936 665,236

26 05320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 215,000 215,000

26 05320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 39,034 39,034

26 05320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 35,200 35,200

26 05320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 04260 Administrimi i Pyjeve 1 Çelje nga buxheti 323,000 56,500 60,040 0 7,000 0 0 0 8,640 455,180

26 04260 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 375,000 375,000

26 04260 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 04260 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 157,150 157,150

26 04260 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 04760 Zhvillimi i Turizmit 1 Çelje nga buxheti 47,000 9,000 97,000 0 0 0 0 0 322,000 475,000

26 04760 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 04760 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 04760 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 04760 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 s Ministria e Turizmit dhe Mjedisit 746,600 131,200 358,680 0 14,000 6,000 360 0 1,370,000 2,626,840

28 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 1,062,000 208,000 349,905 0 0 95 0 0 130,000 1,750,000

28 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 s Prokuroria e Pergjithshme 1,062,000 208,000 349,905 0 0 95 0 0 130,000 1,750,000

29 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 20,000 4,000 5,150 0 0 0 0 0 620 29,770

29 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 03310 Buxheti Gjyqesor 1 Çelje nga buxheti 1,500,000 270,000 421,000 0 0 0 0 0 159,380 2,350,380

29 03310 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 03310 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 03310 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 03310 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 s Zyra e Administrimit te Buxhetit Gjyqesor 1,520,000 274,000 426,150 0 0 0 0 0 160,000 2,380,150

30 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese 1 Çelje nga buxheti 112,200 11,500 34,500 0 0 500 0 0 4,000 162,700

30 03320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 03320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 03320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 03320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 s Gjykata Kushtetuese 112,200 11,500 34,500 0 0 500 0 0 4,000 162,700

31 08320 Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se 1 Çelje nga buxheti 42,500 9,500 12,500 0 0 3,500 0 0 4,000 72,000

31 08320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 08320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 08320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 08320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 s Agjensia Telegrafike Shqiptare 42,500 9,500 12,500 0 0 3,500 0 0 4,000 72,000

40 01110 Mbeshtetje per Partite Politike 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 190,000 0 0 0 0 190,000

40 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01120 Mbeshtetje per Shoqatat 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 8,000 0 0 0 0 8,000

40 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01130 Mbeshtetje per Organizatat e Veteraneve me Status 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 2,000

40 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

40 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 s Partite Politike 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 200,000

50 01320 Veprimtaria Statistikore 1 Çelje nga buxheti 368,500 70,600 176,416 0 1,574 0 0 0 18,260 635,350

50 01320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 01320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 01320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 7,740 7,740

50 01320 5 Nga te ardhurat e veta 10,500 1,750 2,000 0 0 0 0 0 0 14,250

50 s Instituti i Statistikes 379,000 72,350 178,416 0 1,574 0 0 0 26,000 657,340

55 09820 Veprimtaria Arsimore 1 Çelje nga buxheti 50,000 5,000 71,729 0 0 0 43,011 0 8,000 177,740

55 09820 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 09820 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 09820 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 09820 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 960 0 0 0 0 0 0 960

55 s Shkolla e Magjistratures 50,000 5,000 72,689 0 0 0 43,011 0 8,000 178,700

56 06210 Programe Zhvillimi 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 0 0 3,600,000 3,600,000

56 06210 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 5,870,000 5,870,000

56 06210 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000 900,000

56 06210 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000

56 06210 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 06220 Infrastruktura Vendore dhe Rajonale 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500,000 4,500,000

56 06220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 06220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 06220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 06220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 04230 Programi "100 Fshatrat" 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000

56 04230 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 04230 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 04230 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 04230 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 s Fondi i Zhvillimit Shqiptar 0 0 0 0 0 0 0 0 16,870,000 16,870,000

57 08220 Mbeshtetja e veprimtarise kinematografike 1 Çelje nga buxheti 7,992 1,308 4,000 0 136,220 18,600 0 0 1,000 169,120

57 08220 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 08220 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 08220 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 08220 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 s Qendra Kombetare e Kinematografise 7,992 1,308 4,000 0 136,220 18,600 0 0 1,000 169,120

63 03320 Veprimtaria mbikqyrese e KLD 1 Çelje nga buxheti 87,300 9,000 28,580 0 0 0 420 0 2,000 127,300

63 03320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit 1 Çelje nga buxheti 142,300 13,300 32,000 0 0 0 0 0 4,000 191,600

63 03330 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03330 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03330 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03330 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03340 Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar 1 Çelje nga buxheti 96,000 8,300 30,000 0 0 0 0 0 4,700 139,000

63 03340 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03340 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03340 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03340 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03360 Veprimtaria e komisionerit publik 1 Çelje nga buxheti 50,600 5,500 9,000 0 0 0 0 0 1,500 66,600

63 03360 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03360 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03360 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 03360 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 s Institucionet e sistemit te drejtesise 376,200 36,100 99,580 0 0 0 420 0 12,200 524,500

66 03320 Sherbimi i avokatise 1 Çelje nga buxheti 90,800 13,700 16,500 0 0 1,600 500 0 2,000 125,100

66 03320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

66 03320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 03320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 03320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 s Avokati i Popullit 90,800 13,700 16,500 0 0 1,600 500 0 2,000 125,100

67 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 34,500 5,850 13,476 0 0 200 240 0 2,000 56,266

67 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 s Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 34,500 5,850 13,476 0 0 200 240 0 2,000 56,266

73 01610 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 86,000 16,300 32,760 0 0 300 240 0 26,500 162,100

73 01610 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 01610 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 01610 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 01610 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 01620 Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 0 600,000 0 0 0 0 600,000

73 01620 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 01620 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 01620 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 01620 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 s Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 86,000 16,300 32,760 0 600,000 300 240 0 26,500 762,100

76 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 102,500 15,700 21,260 0 0 0 240 0 3,000 142,700

76 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 s Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave 102,500 15,700 21,260 0 0 0 240 0 3,000 142,700

77 04120 Mbikqyrja e tregut & Garantimi i konkurences 1 Çelje nga buxheti 53,000 8,500 10,260 0 0 0 240 0 3,500 75,500

77 04120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 04120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 04120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 04120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 s Autoriteti i Konkurences 53,000 8,500 10,260 0 0 0 240 0 3,500 75,500

82 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 6,250 1,250 4,020 0 0 0 0 0 1,000 12,520

82 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 s Keshilli Kombetar i Kontabilitetit 6,250 1,250 4,020 0 0 0 0 0 1,000 12,520

87 01320 Sherbime Qeveritare 1 Çelje nga buxheti 0 0 0 200,000 0 0 0 0 40,000 240,000

87 01320 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01320 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01320 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01320 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01130 Sherbimi i Prokurimit Publik 1 Çelje nga buxheti 42,350 5,150 34,350 0 0 0 0 0 1,000 82,850

87 01130 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01130 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01130 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01130 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01120 Sherbimi per diasporen 1 Çelje nga buxheti 28,400 3,700 89,900 0 0 0 0 0 61,000 183,000

87 01120 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01120 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01120 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01120 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 05640 Administrimi I ujrave 1 Çelje nga buxheti 71,760 11,820 15,000 0 0 0 0 10,000 4,000 112,580

87 05640 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 93,000 93,000

87 05640 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 05640 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 11,000

87 05640 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore 1 Çelje nga buxheti 111,000 19,000 18,000 0 0 0 0 0 2,000 150,000

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

87 03310 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 03310 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 03310 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 03310 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01150 Sherbime te tjera 1 Çelje nga buxheti 236,347 36,920 122,755 0 0 0 0 20,700 135,802 552,524

87 01150 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01150 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01150 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01150 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01140 e-Qeverisja 1 Çelje nga buxheti 438,000 71,659 1,942,538 0 0 22,000 0 8,000 812,300 3,294,497

87 01140 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01140 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01140 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 16,200 16,200

87 01140 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike 1 Çelje nga buxheti 200,000 28,600 83,618 0 0 21,900 0 0 107,000 441,118

87 01330 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000

87 01330 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 01330 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000 55,000

87 01330 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 08480 Mbeshtetje per Kultet Fetare 1 Çelje nga buxheti 10,512 1,743 7,145 0 109,000 0 0 0 1,000 129,400

87 08480 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 08480 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 08480 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 08480 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 s Institucione te tjera Qeveritare 1,138,369 178,592 2,313,306 200,000 109,000 43,900 0 38,700 1,589,302 5,611,169

88 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 13,800 2,700 5,500 0 101,000 0 0 0 1,000 124,000

88 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 s Mbeshtetje per Shoqerine Civile 13,800 2,700 5,500 0 101,000 0 0 0 1,000 124,000

89 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 44,000 6,600 17,760 0 0 100 240 0 16,000 84,700

89 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 s Komisioneri për te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 44,000 6,600 17,760 0 0 100 240 0 16,000 84,700

90 01110 Veprimtaria e komisionit te prokurimit publik 1 Çelje nga buxheti 57,000 10,100 12,000 0 0 0 0 0 1,000 80,100

90 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 s Komisioni I Prokurimit Publik 57,000 10,100 12,000 0 0 0 0 0 1,000 80,100

91 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 34,700 6,300 11,060 0 0 0 240 0 2,000 54,300

91 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 s Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi 34,700 6,300 11,060 0 0 0 240 0 2,000 54,300

92 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 19,830 2,970 11,700 0 0 0 0 0 2,000 36,500

92 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 s Instituti i Studimeve te Krimeve te Komunizmit 19,830 2,970 11,700 0 0 0 0 0 2,000 36,500

95 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 1 Çelje nga buxheti 32,500 5,500 18,000 0 0 0 0 0 2,000 58,000

95 01110 2 Financim i huaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 01110 3 Kostot lokale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 01110 4 TVSH, Detyrim doganore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 01110 5 Nga te ardhurat e veta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Gr Tit Emertimi i Institucionit Buxhetor / Programit Kap Emer Kapitulli Pagat

Kontrib.e Sigurimeve Shoqerore

Mallra dhe Sherbime

Subveci-net

Te Tjera Transfer.Korrente

Brendshme

Transfer. Korrente te

Huaja

Transferta per Buxhetet

Familiare dhe Individet

Shpenzime Kapitale te

Patrupezuara

Shpenzime Kapitale te Trupezuara Totali

95 s Autoriteti per te Drejten e Informimit 32,500 5,500 18,000 0 0 0 0 0 2,000 58,000

 

Tab 5 ne 000/leke

Te tjera shpenzime te paperfshira ne buxhetet e Ministrive dhe Institucioneve Totali Fondi Rezerve dhe Kontigjence i Keshillit te Ministrave 7,850,000Fondi Rezerve i Keshillit te Ministrave 2,900,000Fondi Kontigjence per Politika Pensionesh 2,450,000Fondi Kontigjence per Ruajtjen e Deficitit Fondi i Vecante per pagat 500,000Rezerve per rritjen e pagave 2,000,000Kontigjence per investime 0Interesat 41,700,000 Per borxhin e brendshem 24,500,000 Per borxhin e huaj 12,900,000 Rezervë 4,300,000Shpenzimet e Pushtetit Vendor 51,286,372 Nga te ardhurat e veta 22,661,372 Granti per pushteti vendor 25,075,000 Nga te ardhurat nga transferimi i rentes 650,000 Nga te ardhurat jo-tatimore 2,900,000 Granti specifik nga Buxheti i Shtetit 17,632,000 Reforma e Decentralizimit 0Shpenzime nga te ardhurat Jashte Limitit 2,100,000 Shpenzime nga te ardhurat e Arsimit te Larte 3,400,000Investime nga te Ardhurat jashte Limitit te Arsimit te Larte 1,100,000 Te ardhurat e Fondeve Speciale 99,071,330Huadhenie per Energjine 0 Transferte per Shpronesime 0

Totali 206,507,701

 

Tab 6

ne 000/leke 600 601 602 603 604 605 606 230 231 Totali

Funksioni Pagat Kontrib.e

Sigurimeve Shoqerore Mallra dhe Sherbime Subvecionet

Te Tjera Transferta

Korrente Brendshme Transferta

Korrente te Huaja Transferta per Buxhetet Familiare dhe Individet Shpenzime

Kapitale te Patrupezuara Shpenzime

Kapitale te Trupezuara 2017 01 Sherbimet e Pergjithshme Publike 12,298,181 2,238,786 10,203,555 200,000 5,963,574 1,015,082 1,284,890 331,370 6,484,428 40,019,866 02 Mbrojtja 4,666,800 720,725 4,416,792 0 0 0 352,500 0 2,990,000 13,146,817 03 Rendi dhe Siguria Publike 18,060,194 3,032,483 5,112,888 0 13,500 13,000 445,920 5,720 2,683,484 29,367,189 04 Ceshtjet Ekonomike 2,665,952 467,488 3,704,919 400,000 52,239 19,500 600,240 518,667 36,644,575 45,073,580 05 Mbrojtja e Mjedisit 378,360 65,520 136,000 0 7,000 0 0 10,000 604,170 1,201,050 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 60,100 11,600 522,100 400,000 0 0 380,000 348,675 28,964,717 30,687,192 07 Shendetesia 2,593,730 457,425 2,114,599 0 41,899,563 500,000 4,350 95,473 2,997,442 50,662,582 08 Argetimi, Kultura dhe Ceshtjet Fetare 794,017 135,102 343,803 0 1,114,808 60,381 0 0 1,011,000 3,459,111 09 Arsimi 23,195,887 3,815,953 1,874,202 0 6,872,298 70,000 925,511 0 5,213,344 41,967,195 10 Mbrojtja Sociale 929,382 165,406 594,841 490,000 130,767,379 4,000 23,000,000 0 604,935 156,555,943

Shpenzime te tjera te paklasifikuara* 107,436,372 Totali 65,642,603 11,110,488 29,023,699 1,490,000 186,690,361 1,681,963 26,993,411 1,309,905 88,198,095 519,576,896

* Ne zerin "Shpenzime te tjera te paklasifikuara" (Totali) jane perfshire: (i) pagesat per sherbimin e borxhit, (ii) kontigjenca per politika pagash dhe pensionesh, (iii) fondi rezerve, dhe (iv) shpenzimet e pushtetit vendor ** Shpenzimet e pushtetit vendor nuk jane shperndare sipas funksioneve pasi ndarja e tyre eshte kompetence e ketij pushteti

 

ANEKS 1 TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR, FORMULA E NDARJES SË FONDEVE, KRITERET

DHE KOEFICIENTËT E VITIT 2019

1. Transferta e pakushtëzuar Transferta e Pakushtëzuar (TP) rregullohet nga Ligji nr. 68, datë 27.04.2017, “Për Financat e

Vetëqeverisjes Vendore”, i cili përcakton madhësinë dhe mënyrën e ndarjes për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVV). Si rregull i përgjithshëm, transferta e pakushtëzuar ka për qëllim t’u sigurojë njësive të vetëqeverisjes vendore diferencën mes kostos së ushtrimit të funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur (kapaciteti fiskal). Duke qenë se NJVV-të janë të ndryshme për sa i përket nevojave dhe kapacitetit fiskal, në një sistem efikas dhe të drejtë të ndarjes së transfertës së pakushtëzuar duhet të merren parasysh diferencat tek të dy dimensionet.

Për vitin 2019, Transferta e Pakushtëzuar përbëhet nga: a) Pjesa e Përgjithshme që rezulton nga zbatimi i pikës 2 të nenit 23 të Ligjit nr. 68, datë 27.04.2017,

“Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, i cili përcakton se madhësia e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2019 është 1% e Produktit të Brendshëm Bruto të parashikuar për vitin 2019, që rezulton të jetë 17.5 miliard lekë; dhe

b) Pjesa Sektoriale prej 7.4 miliard lekë nga shtesa që rezulton si pasojë e zbatimit të pikës 3 të nenit 95 të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, për përfundimin e periudhës tranzitore për financimin me transferta specifike të funksioneve të decentralizuara nga ky ligj, dhe zbatimi i pikës 4 të nenit 23 të Ligjit 68 datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” që rregullon konvertimin e transfertave specifike për funksionet e decentralizuara rishtazi në nivel vendor në transfertë të pakushtëzuar sektoriale.

Në përfundim, në transfertën e pakushtëzuar të parashikuar për vitin 2019, që rezulton nga përcaktimi ligjor i madhësisë minimale prej 1% të PBB-së ose prej 17.5 miliard lekë, do të shtohen edhe fondet prej rreth 7.4 miliard lekë, për financimin e funksioneve të reja të cilat për periudhën 2016-2018, janë financuar nëpërmjet transfertave specifike. Duke filluar nga 1 janari 2019, transfertat specifike kthehen në transferta të pakushtëzuara sektoriale të cilat përdoren në autonomi nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. Në përfundim, për vitin 2019, transferta e pakushtëzuar do të jetë 24.9 miliard lekë.

Formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar përcaktohet në nenin 24 të Ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”. Formula identifikon nevojat për shpenzime të bashkive duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë (që reflekton diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i fëmijëve në kopshte dhe nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Përveç ekualizimit të kostove të shërbimeve që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridikë.

2. Shuma totale e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2019 Në zbatim të pikës 2 dhe 4 të nenit 23 të Ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “Për Financat e

Vetëqeverisjes Vendore”, dhe pikës 3 të nenit 95 të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, madhësia e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2019 është 24,938 milionë lekë, dhe përbëhet nga pjesa e përgjithshme e lidhur me 1% të Produktit të Brendshëm Bruto dhe pjesa sektoriale që mbulon funksionet e decentralizuara në vitin 2016.

Transferta e pakushtëzuar për një bashki ose qark është e barabartë me shumën përkatëse që rezulton nga aplikimi i formulës për shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë dhe qarqet sipas parashikimit të Ligjit nr. 68 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, datë 27.04.2017 dhe fondeve të ndara sipas çdo bashkie për funksionet e transferuara (decentralizuara) në vitin 2016. TOTALI I TRANSFERTËS SË PAKUSHTËZUAR (PJESA 1 + PJESA 2) 24,938,360,000I Pjesa e Përgjithshme – Ligji për Financat e Vetëqeverisjes Vendore 17,527,360,000

1 Produkti i Brendshëm Bruto i parashikuar për vitin 2019 1,752,736,000,0002 Transferta e pakushtëzuar për vitin 2019, në % ndaj PBB-së të parashikuar 1%3 Transferta e Pakushtëzuar për vitin 2019, në Lekë 17,527,360,000

 

4 Transferta e pakushtëzuar për tu shpërndarë sipas formulës në vitin 2019, pas zbritjes së fondeve si më poshtë: 15,990,402,548

5 Fondi rezervë 100,000,0006 Fondet për Konviktet dhe Qendrat e Shërbimeve Sociale 588,964,7127 Fondet për rrugët rurale të transferuara nga Qarqet tek Bashkitë 520,992,7408 Mbështetje për reformën në financat e arsimit parashkollor 327,000,000II Pjesa Sektoriale – Funksionet e Decentralizuara me Ligjin “Për Vetëqeverisjen Vendore”. 7,411,000,0001 Fondet për personelin mësimor në kopshte në arsimin parashkollor 3,609,018,0002 Fondet për personelin mbështetës në kopshte dhe arsimin parashkollor 1,018,729,0003 Fondet për personelin mbështetës në arsimin parauniversitar 470,375,0004 Fondet për personelin dhe shpenzimet operative për funksionin e mbrojtjes nga zjarri 1,135,209, 0005 Fondet për personelin dhe shpenzimet operative për funksionin e administrimit të pyjeve 310,941,0006 Fondet për personelin dhe shpenzimet operative për funksionin e ujitjes dhe kullimit 847,538,0007 Fondet për qendrat e shërbimeve sociale 19,190,000III

Transferta e pakushtëzuar për tu shpërndarë me formulë në vitin 2019 (I.4+I.8+II.1) 19,926,420,548

Pjesa e Përgjithshme e Transfertës së Pakushtëzuar (TP) për vitin 2019 është 1% e Produktit të

Brendshëm Bruto (PBB) të parashikuar për vitin 2019, ose 17,527,360,000 Lekë, 6.1 % ose rreth 1 miliard lekë më shumë se në vitin 2018. Gjithsej transferta e pakushtëzuar që shpërndahet nëpërmjet formulës është 15,990,402,548 lekë, pas zbritjes së fondeve për konviktet, shërbimet sociale, bashkitë të regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, për rrugët rurale dhe për mbështetjen e reformës në arsimin parashkollor. Deri para vitit 2016, fondet për konviktet, shërbimet sociale dhe bashkitë në Lisën e UNESCO-s, inkorporoheshin në transfertën e pakushtëzuar përfundimtare të bashkive respektive. Me hyrjen në fuqi të formulës së re të ndarjes së transfertës së pakushtëzuar, meqenëse ndarja e fondeve për këto funksione nuk ishte pjesë e formulës, për të rritur transparencën këto fonde janë nxjerrë jashtë totalit të transfertës që ndahet me formulë. Duke filluar nga viti 2016, këto fonde paraqiten vetëm tek bashkitë përfituese si transfertë e pakushtëzuar, sikurse paraqitur në tabelën nr. 3 pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2019. Në totalin e transfertës së pakushtëzuar përfshihen edhe fondet për mirëmbajtjen e rrugëve rurale, që nga 2016 kanë kaluar nga këshillat e qarqeve tek bashkitë. Gjithashtu, fondet për këtë funksion nuk ndahen sipas formulës së transfertës së pakushtëzuar dhe paraqiten të veçanta për bashkitë përfituese në tabelën nr. 3 pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2019.

Në vitin 2019, në zbatim të nenit 28 dhe 37 të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, nenit 23 të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nenit 23 të Ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, do të ndërmerret një reformë në sistemin e financave të arsimit parashkollor duke e harmonizuar sistemin me praktikat më të mira ndërkombëtare në financimin e kopshteve. Kjo reformë pritet të sjellë një përmirësim të rëndësishëm në cilësinë e arsimit parashkollor në vendin tonë duke sjellë rritjen e numrit të edukatoreve. Kostoja e reformës është 327 milion lekë dhe do të mbulohet nga rritja e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2019.

Pjesa Sektoriale e Transfertës së Pakushtëzuar përfshin financimin për funksionet e reja të transferuara në nivel vendor në vitin 2016 sipas Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Fondet për këto funksione nuk ndahen sipas formulës së ndarjes së transfertës së pakushtëzuar të përcaktuar në nenin 24 të Ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”. Fondet për këto funksione ndahen për çdo funksion dhe për çdo bashki, sipas kritereve specifike të përcaktuara në Aneksin nr. 4 dhe në kolonat e veçanta në tabelën nr. 3, pjesë përbërëse të ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2019.

Buxheti i vitit 2019, shënon fillimin e një reforme të rëndësishme në sistemin arsimor dhe vendos

një standard të ri në arsimin parashkollor. Duke filluar nga viti 2019, konform kuadrit ligjor në fuqi dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, fondet për arsimin parashkollor do të ndahen kryesisht mbi bazën e numrit të fèmijëve me moshë 3-6 vjeç, si treguesi më i mirë i nevojës për shërbim dhe pjesërisht do të bazohet në sistemin aktual të ndarjes së fondeve sipas numrit të edukatoreve të transferuara në vitin 2016 deri në 2018. Më specifikisht, duke filluar nga janari i vitit 2019, 60% e fondeve për pagat e edukatoreve do të ndahen mbi bazën e numrit të fëmijëve të regjistruar në kopshte dhe 40% mbi bazën e numrit të edukatoreve pranë këtyre kopshteve. Kjo reformë siguron një ndarje

 

më të mirë të fondeve, duke u bazuar në numrin e fëmijëve që duhet t’u ofrohet edukimi parashkollor, por njëkohësisht siguron një tranzicion gradual që minimizon kostot, duke ruajtur 40% të kriterit të sistemit aktual. Reforma është plotësisht në përputhje me parashikimet e nenit 28 dhe 37 të Ligjit nr. 69, datë datë 21.06.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar” dhe praktikat e mira ndërkombëtare që rekomandojnë një ndarje të fondeve, kryesisht mbi bazën e numrit të fëmijëve. Ndryshimi i sistemit të ndarjes së fondeve për arsimin parashkollor në vendin tonë përbën një domosdoshmëri, pasi sistemi aktual nuk reflekton në mënyrë të saktë ndryshimet sociale, demografike dhe infrastrukturore që kanë ndodhur përgjatë më shumë se dy dekadave të fundit. Kjo domosdoshmëri njihet edhe nga legjislacioni aktual për arsimin parauniversitar në Shqipëri, i cili sugjeron një ndarje të fondeve, kryesisht mbi bazën e numrit të fëmijëve.

Kjo reformë siguron: - Uljen e madhësisë mesatare të grupeve/klasave të fëmijëve në kopshte nga raporti aktual mesatar

18 fëmijë për një eduktore në raportin 15 fëmijë për një edukatore. - Shtimin e fondeve në ato bashki ku ka një nevojë reale për shtimin e numrit të edukatoreve duke

ulur madhësinë maksimale të grupeve nga 26 apo 25 fëmijë për një edukatore në 18 fëmijë për edukatore, një parakusht për përmirësimin e cilësisë së edukimit për fëmijët nga 3-6 vjeç që ndjekin kopshtet publike. Shtimi i numrit të edukatoreve nënkupton edhe shtimin e kapaciteteve të shërbimit, duke ulur kështu nevojën për dërgimin e fëmijëve në kopshte private.

- Ruajtjen e fondeve aktuale për ato bashki të cilat rezultojnë të kenë një numër relativisht "të lartë” edukatorësh për numrin e fëmijëve të regjistruar në kopshte, krahasimisht me bashkitë e tjera.

- Një ndarje më të drejtë të fondeve për pagat e edukatoreve, duke zbutur diferencat ndërmjet bashkive përsa i përket raportit fëmijë për edukatore;

Kjo reformë, bën një ndarje më të drejtë të fondeve ndërmjet bashkive, zbut diferencat ndërmjet bashkive përsa i përket raportit “fëmijë për edukatore” dhe siguron fonde shtesë për ato bashki që kanë një nevojë imediate për rritjen e numrit të edukatorëve. Në vitin 2019, asnjë bashki nuk do të rezultojë me humbje nga kjo reformë. Bashkitë që rezultojnë të kenë një numër relativisht "të lartë” edukatorësh për numrin e fëmijëve të regjistruar në kopshte, dhe që kanë një madhësi mesatare të grupeve të fëmijëve me 6 apo 9 fëmijë për edukatore nuk do të kenë asnjë humbje pasi do të kompensohen plotësisht. E thënë ndryshe, këto bashki do të vazhdojnë të marrin të njëjtin nivel fondesh që kanë marrë në vitin 2018.

Në buxhetin e vitit 2019, do të ndahen me formulën e rishikuar të transfertës së pakushtëzuar 19,926,420,548 lekë, e cila përfshin edhe 3,609,018,000 lekë për personelin mësimor në arsimin parashkollor. Fondet e nevojshme për ushtrimin e funksioneve të reja të transferuara në vitin 2016, paraqiten në tabelën nr. 3, pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2019 dhe nuk pësojnë ndryshime në raport me vitin 2018.

3. Ndarja e Transfertës së Pakushtëzuar ndërmjet dy niveleve të Qeverisjes Vendore Për vitin 2019, për financimin e funksioneve të veta Bashkitë marrin 97.5% të totalit të transfertës së

pakushtëzuar së parashikuar për t’u ndarë me formulë, ose 19,426,420,407 lekë. Funksionet e reja të transferuara te bashkitë në vitin 2016, financohen nëpërmjet transfertave të pakushtëzuara sektoriale me kolona të veçanta në tabelën nr.3 pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2019. Fondet për arsimin parashkollor në këtë buxhet janë shpërndarë sipas një formule e cila mbështetet kryesisht në numrin e fëmijëve me moshë 3-6 vjeç. Ndarja e Transfertës së Pakushtëzuar ndërmjet dy niveleve të Qeverisjes

Në përqindje Vlera në lekë

Transferta e Pakushtëzuar për Bashkitë 97.5% 19,426,420,407Transferta e Pakushtëzuar për Qarqet 2.5% 500,000,000

Për vitin 2019, Qarqet marrin 2.5 % të transfertës së pakushtëzuar ose 500 milion lekë. Në vijim të

transferimit të funksionit të rrugëve rurale nga qarqet tek bashkitë, fondet e shpenzuara nga qarqet për këtë funksion i transferohen bashkive sipas tabelës nr. 3, pjesë përbërëse e ligjit vjetor të buxhetit të vitit 2019.

4. Koeficienti i përshtatjes së të dhënave të popullsisë Popullsia është një tregues i lidhur ngushtë me shpenzimet dhe nevojat për shërbime. Për rrjedhojë

popullsia do të vazhdojë të mbetet kriteri kryesor për ndarjen e transfertës së pakushtëzuar ndërmjet

 

njësive të vetëqeverisjes vendore.

Koeficienti i përshtatjes së të dhënave të popullsisë 30%

Banorë rezidentë efektivë = ëCENSUS + (Regjistri i gjendjes civile – Census)*30%] 3,296,828 Të dhënat për popullsinë që përdoren në aplikimin e formulës bazohen kryesisht në të dhënat e

Censusit të vitit 2011. Këtyre të dhënave u shtohet 30% e diferencës midis të dhënave të Censusit dhe Gjendjes Civile (të vitit 2018) për secilën njësi të vetëqeverisjes vendore. Kështu, nëse një njësi e vetëqeverisjes vendore sipas Censusit të vitit 2011 ka 30,000 banorë, ndërsa sipas Regjistrit të Gjendjes Civile rezulton të ketë 45,000 banorë, atëherë, numri i popullsisë së përdorur për alokimin e fondeve për këtë bashki do të jetë 30,000 + ë(45,000-30,000)*30%] = 34,500 banorë të konsideruar rezidentë efektivë në atë njësi të vetëqeverisjes vendore. Në këtë mënyrë, popullsia rezidente rezulton rreth 3.3 milion banorë, nga 2.8 milion që raportohet nga Censusi dhe 4.4 milionë që raportohet nga Regjistri i Gjendjes Civile. Vlerësohet se një kompromis midis dy burimeve të të dhënave është i nevojshëm dhe rregullimi me 30% të diferencës midis të dhënave të Gjendjes Civile dhe Censusit amortizon ndryshimet në transfertë që do të pësonte një njësi nga kalimi nga një formulë në tjetrën.

5. Shpërndarja e transfertës së pakushtëzuar për Bashkitë. Për vitin 2019, transferta e pakushtëzuar e cila ndahet sipas formulës për 61 bashkitë është

19,426,420,407 lekë dhe do të ndahet sipas kritereve të mëposhtme. Kriteret e shpërndarjes së fondeve në formulë kërkojnë të identifikojnë nevojat reale të shpenzimeve të njësive të ndryshme të vetëqeverisjes vendore mbi bazën e popullsisë, dendësisë së popullsisë dhe numrit të fëmijëve në kopshte dhe nxënësve në shkollat publike 9-vjeçare dhe të mesme në territorin e një bashkie.

Në formulë, 64% e transfertës për bashkitë alokohet mbi bazën e popullsisë relative. Në vijim të rregullimit të numrit të popullsisë së Censusit duke i shtuar atij edhe 30% të diferencës midis të dhënave të Gjendjes Civile dhe të dhënave të Censusit, çdo njësi e vetëqeverisjes vendore merr një transfertë të pakushtëzuar prej 3,759 lekë, për çdo banor rezident në njësinë e vetëqeverisjes vendore.

Përbërja e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë 19,426,420,407

Komponenti I: Ndarja sipas popullsisë (në përqindje) 64%Transferta e pakushtëzuar që shpërndahet sipas numrit të banorëve rezidentë efektivë 12,392,322,039Transferta e pakushtëzuar për frymë 3,759

Dendësia e popullsisë është një kriter tjetër që përdoret për shpërndarjen e transfertës së

pakushtëzuar për bashkitë. Dendësia e popullsisë më e ulët është në bashkitë që përbëhen kryesisht ose plotësisht nga zona rurale dhe/ose malore. Ka një korrelacion të fortë mes njësive të vetëqeverisjes vendore me dendësi të ulët dhe atyre sipërfaqja e të cilave është mbi 50% malore. Kështu koeficienti, “dendësi e ulët e popullsisë”, çon fonde shtesë në të njëjtin drejtim siç bënte formula e mëparshme e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar, nëpërmjet përdorimit të koeficientëve shtesë për njësitë vendore malore dhe në vështirësi financiare.

Në formulë 12 % e totalit të fondit për bashkitë, ndahet mbi bazën e dendësisë së popullsisë, e cila ndahet në kufij sipas tabelës së mëposhtme.

Komponenti II: Ndarja sipas dendësisë së popullsisë (në përqindje) 12% Madhësia e Transfertës së Pakushtëzuar që shpërndahet sipas dendësisë së popullsisë 2,322,560,382Mesatarja Kombëtare e Dendësisë së Popullsisë 116 banorë/km2

Transferta për frymë nga densiteti i popullsisë 2,001 lek/banorë

Kufijtë e dëndësisë së popullsisë si %

ndaj mesatares kombëtare

Koefiçentëte rregullimit

Numri i NJVV-ve përfituese

Dëndësia e popullsisë

korresponduese

Popullsia në çdo grup

Popullsia e korrektuar

me koeficentin e rregullimit

për çdo grup

Shuma e fondeve shtesë për çdo

grup

Kufiri 1 22% 2.32 10 25.6 115,812 268,685 537,648,170Kufiri 2 44% 1.66 13 51.1 279,710 464,878 930,238,603

 

Kufiri 3 75% 0.90 10 87.1 347,453 312,707 625,739,327Kufiri 4 110% 0.40 6 127.8 286,019 114,408 228,934,282

>110% 0.00 0 0 0 0 0Totali 39 1,028,994 1,160,678 2,322,560,382

Një njësi e vetëqeverisjes vendore me një sipërfaqe të madhe dhe një popullsi më të ulët, nënkupton, për të gjitha kushtet e tjera të barabarta, të ketë kosto më të larta të ofrimit të shërbimeve, rrugë më të gjata dhe shpenzime të tjera infrastrukturore që kushtojnë. Për të kompensuar njësitë me dendësi më të ulët për kostot më të larta të shërbimit janë krijuar 4 grupime të njësive të vetëqeverisjes vendore sipas ngjashmërisë më të madhe të dendësisë. Njësitë me dendësi më të ulët popullsie përfitojnë nga koeficientë shtesë më të lartë se ato njësi të cilat kanë një afërsi më të madhe të dendësisë me mesataren kombëtare. Nga ky kriter përfitojnë 39 njësi të vetëqeverisjes vendore, në të cilat banojnë 1,028,994 banorë rezidentë efektivë. Nëse një njësi e vetëqeverisjes vendore ka një dendësi mesatare nën 22% të mesatares kombëtare, ose mesatarisht 26 banorë për km2, atëherë popullsia e saj relative do të shumëzohet me 2.32. Nëse ka një dendësi midis 22% dhe 44% të mesatares kombëtare, atëherë popullsia e saj relative do të shumëzohet me një koeficient prej 1.66. Pra duke u afruar mesatares kombëtare, koeficientët vijnë duke u zvogëluar. Në përfundim numri i popullsisë për çdo grup dendësie, shumëzohet me koeficientin përkatës dhe transfertën për frymë prej 2,001 lekë për banorë (që rezulton nga pjesëtimi i shumës prej 2,322,560,382 lekë me popullsinë totale që rezulton nga aplikimi i koeficientëve për çdo grup).

Kriteri i tretë mbi të cilin ndahet transferta e pakushtëzuar për bashkitë është numri i fëmijëve në arsimin parashkollor i kombinuar me numrin e personelit mësimor në arsimin parashkollor, dhe numri i nxënësve në shkollat publike nëntë-vjeçare dhe të mesme. Duke filluar nga viti 2019, në zbatim të pikës 4 të nenit 23 dhe nenit 24 të të Ligjit 68 datë 27.04.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar përditësohet për të akomoduar përfshirjen dhe ndarjen e fondeve për pagat e personelit mësimor në sistemin arsimor parashkollor. Në këtë kuadër, komponenti i arsimit i formulës së transfertës së pakushtëzuar do të ndajë gjithsej 24% e totalit të transfertës për tu ndarë me formulë, ose 4,711,537,986 lekë. Nga kjo shumë, 3,936,017,860 lekë janë të dedikuara për pagat e personelit mësimor në arsimin parashkollor. Fondet ndahen 60% mbi bazën e numrit të fëmijëve të regjistruar në kopshte dhe 40% mbi bazën e numrit të edukatoreve pranë këtyre kopshteve. Në krahasim me vitin 2018, fondet për pagat e personelit mësimor të arsimit parashkollor janë 327 milion lekë ose 9.1% më të larta.

Ndërkohë, pjesa prej 5% e totalit të transfertës, ose 774,520,127 lekë do të ndahet mbi numrin faktik të nxënësve në shkollat publike në çdo bashki, kundrejt totalit kombëtar të nxënësve. Bashkitë do të marrin një fond prej 1,869 lekë për çdo nxënës në territorin e tyre. Komponenti III: Ndarja sipas numrit të fëmijëve dhe nxënësve (në %) 24% Transferta e pakushtëzuar sipas numrit të fëmijëve dhe nxënësve, në lek 4,711,537,986Vlera Për personelin mësimor në arsimin parashkollor, në lek 3,936,017,860Sipas numrit të nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme 774,520,127

6. Ekualizimi i transfertës së pakushtëzuar mbi bazën e të ardhurave nga taksat e ndara dhe në raport me transfertën e vitit të mëparshëm.

Për të siguruar një ekualizim horizontal efektiv të transfertës së pakushtëzuar ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore në mënyrë që të merren në konsideratë kapacitetet e ndryshme fiskale ndërmjet tyre, në formulë llogaritjet bazohen mbi të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore, të cilat mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridikë të cilat mblidhen nga agjenci qendrore dhe u transferohen njësive të vetëqeverisjes vendore. Në këtë mënyrë njësitë e vetëqeverisjes vendore sigurohen që të ardhurat që ata mbledhin vetë nuk preken nga sistemi i ekualizimit duke evituar kështu çdo lloj disincentivimi në mbledhjen e taksave. Në vitin 2017, pjesa e të ardhurave nga këto taksa që u janë transferuar njësive të vetëqeverisjes vendore është 1.8 miliardë lekë, dhe të ardhurat kombëtare për frymë (TAKPF), ose mesatarja kombëtare për frymë rezulton 536 lekë për banor, sipas konceptit

 

“banor rezident efektiv”.

Komponenti IV: Sistemi i Ekualizimit të të ardhurave

Të ardhurat nga taksat e ndara që do të përdoren për ekualizimin e të ardhurave (Biznesi i Vogël + Taksa e Automjeteve + Taksa mbi transferimin e pasurisë nga personat juridik) 1,767,862,764

Të ardhurat kombëtare për frymë (TAKPF), Të ardhura për frymë (TAPF) 536Nëse

NJVV-të kanë TAPF

nën

80% të TAKPF, atëherë ato kompensohen

me 100% të diferencës

Madhësia e ekualizimit fiskal (fondet që duhet

të shtohen)

344,605,444

duke u marrë

NJVV-ve me të

ardhura për frymë mbi

120% të mesatares

kombëtare (TAKPF) 50% të difirencës Fondet që efektivisht shkurtohen

271,142,099

Koeficienti i rishpërndarjes 0.79

Njësitë e vetëqeverisjes vendore që kanë të ardhura për frymë (TAPF) nën 80% mesatares kombëtare (TAKPF) prej 536 lekë/frymë, do të kompensohen me 100% të diferencës ndërmjet të ardhurave të tyre për frymë dhe mesatares kombëtare. Kjo llogaritje tregon sa fonde do duhej t’u shtoheshin njësive me të ardhura më të ulta për ti sjellë ato në nivelin prej 429 lekë/frymë (ku 536*80%=429 lekë). Për të sjellë të gjitha bashkitë me të ardhura më “të ulta” në nivelin prej 80% të mesatares kombëtare, njësive me të ardhura më të larta se 120% e mesatares kombëtare, (pra me TAPF mbi 643 lekë/frymë) do t’u merret 50% e diferencës midis të ardhurave të tyre për frymë dhe 120% të mesatares kombëtare. P.sh., nëse një njësi e vetëqeverisjes vendore ka të ardhura për fryme prej 1200 lekë/frymë, sipas formulës së mësipërme asaj do ti zbriten 278 lekë/frymë {ë(1200 – (120%*536))*50% = 278 lekë/banor]}. Kjo llogaritje në fund tregon sa janë fondet realisht të disponueshme të cilat mund të transferohen nga njësitë me të ardhura më të larta tek ato më të ultat. Sistemi balancohet automatikisht nëpërmjet një koeficienti të rishpërndarjes i cili përcaktohet nga raporti midis fondeve disponibël për ekualizim dhe fondeve të nevojshme për ekualizim. Për vitin 2019, fondet e nevojshme për ekualizim janë 344,605,444 lekë, ndërkohë që fondet e disponueshme për ekualizim që vijnë nga “taksimi” prej 50% të të ardhurave mbi 536 lekë/frymë i njësive me të ardhura më të larta janë 271,142,099 lekë dhe për rrjedhojë koeficienti i rishpërndarjes është 0.79.

7. Shpërndarja e transfertës së pakushtëzuar për Qarqet. Qarqeve do t’u ndahen 500 milionë lekë, sipas një shume fikse, të barabartë për secilin nga 12

Qarqet, sipas popullsisë rezidente dhe sipas dendësisë së popullsisë në çdo qark kundrejt mesatares kombëtare. Sipas kriterit të parë, 20% e totalit të transfertës së pakushtëzuar të qarqeve (ose 100 milionë lekë) do të shpërndahet si një shumë fikse prej rreth 8.3 milionë lekë për secilin nga 12 Qarqet.

Përbërja e transfertës së pakushtëzuar për qarqet 500,000,000

Komponenti I: Shuma fikse për qarqet (në përqindje) 20%

Transferta e pakushtëzuar për t’u ndarë sipas shumës fikse 100,000,000

Shuma fikse e transfertës së pakushtëzuar për çdo qark 8,333,333 Sipas kriterit të dytë, 50% e transfertës së pakushtëzuar (ose 250 milionë lekë) do të ndahet

përpjesëtimisht sipas popullsisë rezidente në çdo qark, kundrejt popullsisë totale. Të dhënat për popullsinë e qarqeve ndjekin të njëjtin rregullim të bërë për popullsinë e bashkive.

Komponenti II: Ndarja sipas banorëve rezidentë efektivë (në përqindje) 50%

Transferta e pakushtëzuar që shpërndahet sipas numrit të banorëve rezidentë efektivë 250,000,000

Transferta e pakushtëzuar për frymë (Banorë rezidentë efektivë) 74

 

Sipas kriterit të tretë, 30% e transfertës së pakushtëzuar (ose 150 milionë lekë) do të ndahen mbi bazën e dendësisë së popullsisë në çdo qark, kundrejt dendësisë mesatare kombëtare.

Komponenti III: Ndarja sipas dendësisë së popullsisë (në përqindje) 30%Transferta e pakushtëzuar që shpërndahet sipas dendësisë së popullsisë 150,000,000Mesatarja kombëtare e dendësisë së popullsisë 119 banorë/km2

Transferta për frymë nga komponenti i dendësisë së popullsisë 188 lek/banorë

Kufijtë e dendësisë së popullsisë si % ndaj mesatares kombëtare

Koeficientët

Numri i Qarqeve

që përfitojnë

Dendësia e

popullsisë për grup

Popullsia për çdo

grup

Shuma e shtuar për

secilin grup

% e shpërndarjes për grup

Kufiri 1 90% 0,3 4 106.7 918,119 51,828,547 34%Kufiri 2 65% 0,5 3 77.0 668,919 62,687,560 42%Kufiri 3 35% 1,0 2 41.5 190,458 35,483,893 24%Totali 9 1,777,496 150,000,000

Qarqet me dendësi më të ulët të popullsisë, duke prezumuar kosto më të larta për ofrimin e

shërbimeve dhe/ose kapacitet fiskal më të ulët, do të përfitojnë fonde shtesë nëpërmjet koeficientëve të përcaktuar më sipër për secilin nga tre grupet. Qarqet janë ndarë në tre grupe të ndryshëm sipas raportit mes dendësisë së tyre të popullsisë dhe mesatares kombëtare. Kufijtë e ndarjes së grupeve ndjekin ngjashmërinë e raportit të dendësisë ndaj mesatares kombëtare. Kështu, nëse një Qark ka një dendësi të popullsisë nën 35% të mesatares kombëtare, që nënkupton mesatarisht më pak se 41 banorë për km², kundrejt mesatares kombëtare prej 119 banorë për km², dhe një popullsi prej 93,225 banorësh rezidentë, atëherë popullsia e atij qarku shumëzohet me koeficientin shtesë përkatës (+1) dhe transfertën për frymë prej 188 lekë për banor, duke rezultuar në një shtesë fondesh prej 17,526 lekë (i llogaritur në këtë mënyrë: 93,225*1*188).

ANEKS 2 KRITERET E SHPËRNDARJES SË FONDIT REZERVË

Nivelet e Pushtetit Vendor Kriteret

A. Për bashkitë Kompensim për ndonjë gabim në përllogaritjen e kritereve të formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2019. Për funksionet e reja të transferuara në bashkitë që nga viti 2016. Për nevoja të ndryshme financiare të bashkive.

B. Për qarqet Për shpenzime të ndryshme që mund të nevojiten gjatë vitit.

Shuma që akordohet nga fondi rezervë për njësitë e vetëqeverisjes vendore nuk duhet të kaloj 50 për qind të nivelit të transfertës së pakushtëzuar të akorduar me ligjin e buxhetit të vitit 2019.

Pjesa e papërdorur e fondit rezervë në vitin buxhetor 2019, kalon në transfertën e pakushtëzuar të vitit 2020.

Procedurat për alokimin e këtij fondi përcaktohen në udhëzimin plotësues të zbatimit të buxhetit të vitit 2019.

ANEKSI 3

FONDI PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE DHE PROGRAMI PËR INFRASTRUKTURËN VENDORE DHE RAJONALE

1. Fondi për Zhvillimin e Rajoneve është një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet

politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor. 2. Për vitin 2019, Fondi për Zhvillimin e Rajoneve përbëhet nga granti konkurrues për arsimin. 3. Shpërndarja e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve sipas projekteve kryhet nga Komiteti për

 

Zhvillimin e Rajoneve, i cili kryesohet nga Kryeministri dhe ka këtë përbërje: 1. Kryeministrin Kryetar2. Zëvendëskryeministrin Zëvendëskryetar;3. Ministrin e Financave dhe Ekonomisë anëtar;4. Ministrin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë anëtar;5. Ministrin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale anëtar; 6. Ministrin e Kulturës anëtar;7. Ministrin e Brendshëm anëtar;8. Kryetarin e Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë anëtar;9. Kryetarin e Shoqatës për Autonomi Vendore anëtar;10. Kryetarin e Shoqatës së Qarqeve të Shqipërisë anëtar;

Në mungesë të kryetarit të Komitetit, mbledhja drejtohet nga zëvendëskryetari. 4. Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve miraton: a) Specifikimet, rregullat dhe kriteret për financimin e projekteve dhe ndarjen e grantit të arsimit; b) Shpërndarjen e fondeve për financim për projekte të reja investimi; 5. Fondi i Zhvillimit të Rajoneve me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces.

Pjesa e financimit të projekteve në proces vendoset në listën e investimeve të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në përputhje me ecurinë e projektit. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë mund të kërkojë rialokime midis projekteve të FZHR-së, sipas procedurave të miratuara për investimet publike.

6. Thirrjet për aplikim në Fondin e Zhvillimit të Rajoneve për vitin buxhetor mund të bëhen që në Nëntor të vitit paraardhës.

7. Fondi i Zhvillimit të Rajoneve nuk trashëgohet në vitin e ardhshëm, buxhetor. 8. Sekretariati teknik për grantin për arsimin ngrihet pranë Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Sekretariati i Përgjithshëm i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve është një njësi pranë Kryeministrisë. 9. Subjektet aplikuese dhe zbatuese janë njësitë e vetëqeverisjes vendore. Komiteti miraton me

vendim autoritetin kontraktor për zbatimin e projektit. Rregulla të hollësishme lidhur me raportimin e autoriteteve kontraktuese miratohen me vendim të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve.

Programi buxhetor për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale në Fondin Shqiptar të Zhvillimit

1. Fondet për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, të parashikuara si program buxhetor në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, janë një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor.

2. Specifikimet, rregullat, kriteret për financimin e projekteve si dhe shpërndarja e Fondit për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale për financimim e projekteve të reja kryhen nga Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

3. Subjektet aplikuese për fondet e programit Infrastruktura Vendore dhe Rajonale janë njësitë e vetëqeverisjes vendore. Autoriteti kontraktues dhe zbatues është Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

4. Nga fondi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces me burim financimi ish-Fondin e Zhvillimit të Rajoneve-Infrastrukura Vendore dhe Rajonale. Pjesa e financimit të projekteve në proces vendoset në listën e investimeve të FSHZH-së, në përputhje me ecurinë e projektit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit mund të kërkojë rialokime midis projekteve, sipas procedurave të miratuara për investimet publike.

5. Rregulla të hollësishme lidhur me funksionimin e të gjithë procesit që nga shpallja e thirrjes deri në aprovimin për financim, si dhe raportimin e autoriteteve kontraktuese do të miratohen me vendim të Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

ANEKS 4

PËR FUNKSIONET E TRANSFERUAR NË VITIN 2016

1. Konviktet e arsimit parauniversitar Në transfertën e vitit 2019, disa bashkive i janë akorduar fondet për konviktet e arsimit

parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime.

Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi numrin e

 

punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit te Këshillit te Ministrave Nr. 1710, datë 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 502, datë 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësdrejtor dhe edukator).

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë para fillimit të vitit buxhetor 2019, duhet të dërgojë në njësitë e vetëqeverisjes vendore gjithë kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me pagat dhe sigurimet shoqërore për konviktet e arsimit parauniversitar.

Për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të këtyre konvikteve, njësitë e vetëqeverisjes vendore do të mbështeten në kuadrin rregullator që ka përdorur Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

2. Qëndrat e Shërbimeve Sociale Në transfertën e vitit 2019 të bashkive, Berat, Elbasan, Shkodër, Vau i Dejës, Kuçovë dhe Kukës i

janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit shërbyes dhe shpenzime operative për qendrat, “Lira”, Berat, “Balash”, Elbasan, “Shpresa” Shkodër, Vau i Dejës dhe qendrat ditore të fëmijëve me Aftësi të Kufizuara për bashkitë Kuçovë dhe Kukës.

Për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të pagave dhe sigurimeve shoqërore të personelit të këtyre qendrave bashkitë Berat, Elbasan, Shkodër, Vau i Dejës, Kuçovë dhe Kukës do të mbështeten në kuadrin rregullator që përdor Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

3. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MZSH) Në transfertën e vitit 2019, të bashkive është akorduar fondi për funksionin e Mbrojtjes nga Zjarri

dhe Shpëtimi. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ministria e Brendshme duhet t’ju dërgojë bashkive të gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin e këtij shërbimi, kuadrin ligjor dhe të dhëna të tjera që disponon të cilat janë të lidhura me shërbimin.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

4. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën e vitit 2019, njësive të vetëqeverisjes vendore i janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet per personelin ndihmës të arsimit parauniveristar. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional.

Në menaxhimin e funksioneve të arsimit parauniversitar njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të mbështeten në ligjin nr.69, datë 21.06.2012, “Për sistemin e arsimit paraunivesritar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar (ligji nr.48, datë 23.07.2018).

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, para fillimit të vitit buxhetor 2019, duhet të dërgojë në bashkitë përkatëse kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me dosjet personale të punonjësve, pagat dhe sigurimet shoqërore për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor, personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

5. Rrugët rurale Në transfertën e vitit 2019, njësive të vetëqeverisjes vendore i është akorduar fondi për rrugët rurale

të transferuara nga qarku në bashki. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime.

 

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në rrugët rurale.

6. Administrimi i pyjeve Në transfertën e vitit 2019, njësive të vetëqeverisjes vendore i është akorduar fondi për Shërbimin

Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, para fillimit të vitit buxhetor 2019, duhet të dërgojë në bashkitë përkatëse kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me funksionimin e këtij shërbimi, si dhe për pagat dhe sigurimet shoqërore për personelin.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

7. Ujitja dhe Kullimi Në transfertën e 2019, njësive të vetëqeverisjes vendore i është akorduar fondi për ujitjen dhe

kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, para fillimit të vitit buxhetor 2019, duhet të dërgojë në bashkitë përkatëse kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me këtë shërbim.

Gjithashtu, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duhet t’ju dërgoj bashkive të gjithë dokumentacionin që lidhet me personelin, mjetet, asetet dhe të dhëna të tjera që disponon, të cilat janë të lidhura me shërbimin.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

8. Klubet sportive shumësportëshe , “Partizani” dhe “Studenti” Në transfertën e vitit 2019, bashkisë Tiranë i janë akorduar fondet për personelin dhe shpenzimet

operative të klubeve sportive shumësportëshe “Partizani” dhe “Studenti”. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, para fillimit të vitit buxhetor 2019, duhet të dërgojë në

bashkinë Tiranë kuadrin ligjor dhe nënligjor lidhur me dosjet personale të punonjësve, pagat dhe sigurimet shoqërore për personelin e klubeve sportive shumësportëshe “Partizani” dhe “Studenti”.

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Bashkia Tiranë mund të shtojë fonde nga të ardhurat e veta për të rritur cilësinë e shërbimit në këto klube.