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Sumário
1. CONTAS MÉDICAS ................................................................................................................................2
1.1 FAZENDO LOGIN ....................................................................................................................................... 2 1.2 DIGITAÇÃO DE CONTAS MÉDICAS .......................................................................... 2
1.2.1 Criar um protocolo ....................................................................................................................3 1.2.2 Digitação da Conta ....................................................................................................................4 1.2.3 Consulta protocolo .................................................................................................................. 27 1.2.4 Upload de contas médicas (XML) ...................................................................................... 28
2. DEMONSTRATIVOS ............................................................................................................................ 35
2.1 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ........................................................................................................ 35 2.2 DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE MÉDICA ............................................................................................... 36
3. RECURSO DE GLOSA ......................................................................................................................... 38
3.1 UPLOAD RECURSO DE GLOSA (XML) ................................................................................................... 38 3.2 DIGITAR RECURSO DE GLOSA ............................................................................................................... 38 3.3 CONSULTAR PROTOCOLO ....................................................................................................................... 42
1. Contas médicas
No portal o prestador realizará a digitação de suas contas médicas, postará arquivos XML
e consultará os protocolos e seus respectivos pagamentos e/ou glosas.
1.1 Fazendo login
Utilize o endereço https://saude.fcopel.org.br:8443/PlanodeSaude/ para acessar o portal
da operadora.
Para acessar o ambiente exclusivo do “Prestador” siga os passos abaixo relatados.
1º. No menu acessos exclusivos selecione o tipo de usuário como “Prestador”;
2º. No campo Usuário inserir o CPF do usuário cadastrado pela Fundação Copel;
3º. No campo senha, utilizar o mesmo CPF do usuário cadastrado, para obter o primeiro
acesso ao portal;
4º. Acione o botão “Entrar” para acessar o ambiente exclusivo.
1.2 Digitação de contas médicas
Neste item do portal será possível realizar a digitação de suas contas médicas para
cobrança dos procedimentos executados.
Para realizá-lo selecione a guia “Digitação de contas médicas/ Digitar conta médica”:
Em seguida, selecione a opção “Criar protocolo”:
1.2.1 Criar um protocolo
1. Informe a data de referência para o protocolo – Data inicial da digitação
2. Selecione o tipo de guia que deseja digitar
3. Em seguida selecione a opção “Salvar”.
Selecione a opção “Utilizar” do protocolo criado.
Em seguida utilize a opção “NOVO” para iniciar a digitação da conta
1.2.2 Digitação da Conta
1.2.2.1 Digitação rápida
Clicando em “Novo”, o sistema apresentará a tela com a opção de “Digitação rápida”.
Nesta opção, se preenchido o campo “Prestador executante” e “Profissional executante”,
o sistema gravará as informações digitadas nos campos “Prestador executante:” e “Nº
conselho / Profissional executante:” nas guias geradas.
Clicando em “Novo” será disponibilizada a tela com o campo “Prestador executante:”
preenchido automaticamente.
Os demais campos destacados deverão ser preenchidos de forma manual.
O mesmo processo poderá ser feito no campo “Profissional executante”.
1.2.2.2 Digitação Guia de Consulta
Os campos referentes ao tipo da guia selecionada serão apresentados. Ao inserir o nº da
guia autorizada pela operadora no campo “Guia Operadora”, clique na tecla “tab” no seu
computador e o sistema preencherá os campos “Guia prestador”, “Carteirinha /
beneficiário”, “Prestador executante:” e o(s) procedimento(s) autorizado(s). Clique em
“Salvar conta” para salvar as informações.
Ao clicar em “Salvar conta”, aparecerá a tela apresentada abaixo. Selecione “Proc./Mat”
para visualizar o procedimento autorizado.
Clique em “Alterar serviço”, confirme a data da realização. Para prosseguir, selecione a
opção “Salvar”.
Clique em “Consistir” para o sistema verificar a existência de glosa e/ou ocorrência
administrativa.
Ao consistir, o sistema fornecerá o valor contratualizado. Não havendo glosa e/ou
ocorrência, clique em “Voltar”, “Voltar”, “Voltar” e em “Finalizar protocolo”.
Após “Finalizar protocolo”, acesse a aba “Digitação de contas médicas – Consultar
protocolo”, informe a “Situação” como “Integrado” para imprimir o relatório a ser enviado
por meio físico à Fundação Copel.
Caso deseje adicionar nova(s) guia(s) no protocolo, clique no botão “Novo” e refaça o
processo.
1.2.2.3 Digitação Guia SP/SADT
Os campos referentes ao tipo da guia selecionada serão apresentados. Ao inserir o nº da
guia autorizada pela operadora no campo “Guia operadora”, clique na tecla “tab”, em
seguida preencha os campos indicados:
Ao clicar em “Salvar conta”, aparecerá as opções apresentadas abaixo. Clique em
“Proc./Mat” para visualizar o procedimento autorizado.
Clique em “Alterar serviço”, confirme a data da realização, informe a via de acesso para
procedimentos/exames (quando necessário). Obrigatoriamente informe horário inicial e
final para atendimentos de urgência/emergência. Para prosseguir, selecione a opção
“Salvar”.
Clique sobre o código do procedimento para aparecer a opção “Novo” e informe os dados
do profissional executante, clique em “Salvar” para gravar os dados.
Para inclusão de itens (material, medicamento ou taxas), selecione o tipo de item
“Procedimento” ou “Mat / Med”. Se preferir, localize o item clicando na Lupa, informe a
descrição, clique em “localizar” e depois em “ok”. Lembrando que os procedimentos
devem estar listados na tabela TUSS.
Informe o valor unitário, quantidade, data de realização e em seguida clique “adicionar”
para o sistema gravar as informações e inserir os dados na conta.
Clique em “Consistir” para o sistema verificar a existência de glosa e/ou ocorrência
administrativa.
Ao consistir, os valores contratualizados serão apresentados automaticamente somente
na digitação da conta médica ( esses valores deverm ser conferidos) no XML esses
valores já estarão preenchidos no arquivo enviado pelo prestador ( se houver divergência
de valor apresentará glosa). Não havendo glosa e/ou ocorrência, clique em “Voltar”,
“Voltar”, “Voltar” e em “Finalizar protocolo”
Após “Finalizar protocolo”, acesse a aba “Digitação de contas médicas – Consultar
protocolo”, informe a “Situação” como “Integrado” para imprimir o relatório a ser enviado
por meio físico à Fundação Copel.
Caso deseje adicionar nova(s) guia(s) no protocolo, clique no botão “Novo” e refaça o
processo.
1.2.2.4 Digitação Guia Internação
Os campos referentes ao tipo da guia selecionada serão apresentados. Ao inserir o nº da
guia autorizada pela operadora no campo “Guia ref:”, clique na tecla “tab” em seguida
preencha os campos indicados:
Caso seja selecionado o “tipo de internação Obstétrica” deverá ser preenchido o campo
“Nascimentos”.
Em caso de preenchimento do “motivo de encerramento” seja selecionada a opção
“óbito” obrigatoriamente deverá ser preenchido o campo Óbito, conforme disposto
abaixo. Após preenchimento dos campos caso necessário, clique em “Adicionar” para
gravar as informações.
Clique em em “Salvar conta”.
Ao selecionar a opção “Salvar conta”, aparecerá as opções apresentadas abaixo. Clique
em “Proc/Mat” para visualizar os procedimentos autorizados e/ou incluir itens:
Clique no botão “Alterar serviço”, confirme a data da realização, informe a via de acesso
para procedimentos/exames (quando necessário). Obrigatoriamente informe horário
inicial e final para atendimentos de urgência/emergência. Para prosseguir, selecione a
opção “Salvar”.
Clique sobre o código do procedimento para aparecer a opção “Novo”.
Em seguida informe os dados do profissional executante e clique em “Salvar” para gravar
os dados.
Se houver mais de um profissional repita a operação.
Para inclusão de itens, selecione o tipo de item “Procedimento” ou “Mat / Med”. Se
preferir, localize o item clicando na Lupa, informe a descrição, clique em “localizar” e
depois em “ok”. Lembrando que os procedimentos devem estar listados na tabela TUSS.
Para inclusão de diárias, taxas, pacotes e equipamentos deve-se selecionar a opção
“procedimentos”.
Para materiais e medicamentos selecione a opção “Mat/Med”
Informe o valor unitário, quantidade, data de realização e em seguida clique “adicionar”
para o sistema gravar as informações e inserir os dados na conta.
Clique em “Consistir” para o sistema verificar a existência de glosa e/ou ocorrência
administrativa.
Ao consistir, os valores contratualizados serão apresentados automaticamente somente
na digitação da conta médica (esses valores devem ser conferidos), no XML esses valores
já estarão preenchidos no arquivo enviado pelo prestador (se houver divergência de valor
apresentará glosa). Não havendo glosa e/ou ocorrência, clique em “Voltar”, “Voltar”,
“Voltar” e em “Finalizar protocolo”.
Após “Finalizar protocolo”, acesse a aba “Digitação de contas médicas – Consultar
protocolo”, informe a “Situação” como “Integrado” para imprimir o relatório a ser enviado
por meio físico à Fundação Copel.
Caso deseje adicionar nova(s) guia(s) no protocolo, clique no botão “Novo” e refaça o
processo.
1.2.2.5 Digitação Guia Honorário Individual
Os campos referentes ao tipo da guia selecionada serão apresentados. Insira o nº da guia
autorizada pela operadora no campo “Guia ref:”, repita o nº no campo “Guia prestador” e
em seguida preencha os campos indicados:
Clique em “Salvar conta” para salvar as informações.
Ao clicar no botão “Salvar conta”, aparecerão as opções apresentadas abaixo. Clique em
“Proc/Mat” para incluir o(s) procedimento(s).
Insira o(s) procedimento(s) para cobrança conforme autorizado e preencha os campos
indicados abaixo. Clique em “Adicionar” para gravar as informações.
Clique sobre o código do procedimento para habilitar a opção “Novo”, clique para
prosseguir, em seguida informe os dados do profissional executante e clique em “Salvar”
para gravar os dados.
Se houver mais de um profissional repita a operação.
Clique em “Consistir” para o sistema verificar a existência de glosa e/ou ocorrência
administrativa.
Ao consistir, os valores contratualizados serão apresentados automaticamente somente
na digitação da conta médica (esses valores devem ser conferidos), no XML esses valores
já estarão preenchidos no arquivo enviado pelo prestador (se houver divergência de valor
apresentará glosa). Não havendo glosa e/ou ocorrência, clique em “Voltar”, “Voltar”,
“Voltar” e em “Finalizar protocolo”.
Após “Finalizar protocolo”, acesse a aba “Digitação de contas médicas – Consultar
protocolo”, informe a “Situação” como “Integrado” para imprimir o relatório a ser enviado
por meio físico à Fundação Copel.
Observação: Lembramos que as cobranças devem ser vinculados à conta
principal do hospital (física).
1.2.3 Consulta protocolo
No item “Consulta Protocolo” o prestador poderá consultar todos os protocolos em
digitação e integrados (protocolos já finalizados).
Utilizando os filtros apresentados podem-se consultar os protocolos do prestador.
Selecione a opção impressão para imprimir o relatório do resumo do protocolo.
Clicando na lupa é possível acessar o protocolo em modo detalhe e visualizar as contas
incluídas no protocolo.
1.2.4 Upload de contas médicas (XML)
Neste item o prestador poderá postar o arquivo XML. Clique em “Contas médicas –
Upload de contas médicas (XML)” apresentado abaixo.
Para postagem do arquivo XML, selecione o item “Upload”.
O sistema apresentará a tela abaixo. Selecione a opção “Escolher arquivo” e localize o
arquivo XML. Somente podem ser postados arquivos com extensão .ZIP.
Depois de selecionado o arquivo ficará descrito na tela. Utilize a opção “Enviar”.
Neste momento o sistema validará o arquivo.
Após a finalização do Upload, o sistema criará um lote de contas com o protocolo
vinculado ao mesmo. Acesse o protocolo para visualizar os itens carregados.
No item “Procedimentos” é possível consultar os procedimentos cobrados da conta.
No item “Resumo importação”, é possível visualizar as informações resumidas da
importação do protocolo.
No item “Contas”, é possível visualizar o resumo das contas importadas e as respectivas
glosas/ocorrências apresentadas nas contas.
Sem glosa:
Com glosa:
No item “Consulta glosas” é possível verificar todas as glosas ocorridas no lote. Clicando
sobre a pasta “Ocorrência e/ou ”Glosa”, é possível visualizar as contas com a respectiva
glosa.
No ícone da impressora será possível imprimir o relatório das glosas.
Caso o(s) protocolo(s) esteja(m) com o status aceito, conforme legenda, basta clicar em
“Confirmar lote de envio”.
Após confirmado o envio, o lote e protocolo sairão da situação “Lotes pendentes e
passará para a situação “Lotes enviados”.
Ao selecionar o botão “Imprimir”, o sistema gerará o relatório das guias e cobranças
realizadas conforme print abaixo.
2. Demonstrativos
Para acessar os Demonstrativos no Portal, selecione a opção “Contas Médicas –
Demonstrativo de retorno” e selecione a opção desejada conforme print abaixo:
2.1 Demonstrativo de Pagamento
Para visualizar o demonstrativo de pagamento, clique em “Demonstrativo de pagamento”
e clique na impressora para gerar o relatório.
O Demonstrativo de Pagamento poderá ser filtrado por mês de competência.
2.2 Demonstrativo de Análise Médica
Para visualizar o demonstrativo de análise médica, clique em “Demonstrativo de
análise médica” e clique na impressora para gerar o relatório.
O Demonstrativo de Análise de Conta poderá ser filtrado por mês de competência,
status do protocolo e por lote.
Status de Pagamento
• Em digitação: situação em que o lote não foi fechado e validado pelo prestador.
• Recebido: situação em que o prestador enviou o faturamento no site e não houve
nenhuma inconsistência que impedisse o envio do processo.
• Em análise: situação em que o prestador realizou a entrega do documento físico
para ser analisado e aguarda o pagamento do mesmo.
• Analisado e aguardando liberação para pagamento: situação em que o
protocolo foi analisado, liberado e está no aguardo para o processamento do
pagamento.
• Liberado para pagamento: situação em que o processamento do pagamento do
protocolo foi efetivado.
• Encerrado sem pagamento: situação em que houve glosa total do processo ou
não houve a entrega do documento físico.
3. Recurso de Glosa
3.1 Upload recurso de glosa (XML)
Neste item do portal será possível ao prestador realizar o upload de arquivos XML de
recursos de glosas para cobrança dos serviços não pagos na produção médica.
Para realizá-lo acesse o ambiente restrito do prestador e selecione a guia “Recurso de
glosa - Upload de recurso de glosa (XML).
Para postagem do arquivo XML, selecione o item “Upload”, selecione a opção “Escolher
arquivo” e localize o arquivo XML. Somente podem ser postados arquivos com extensão
ZIP. Selecione a opção “Enviar”.
3.2 Digitar recurso de glosa
Neste item do portal será possível ao prestador realizar a digitação dos recursos de
glosas para cobrança dos serviços não pagos na produção médica.
Para realizá-lo acesse o ambiente restrito do prestador e selecione a guia “Recurso de
glosa - Digitar recurso de glosa”.
Ao selecionar “Gerar protocolo” é gerado em uma nova linha o protocolo criado com o
status “Em digitação”. Clique em “Detalhes” para vincular as contas.
Clique em “Vincular contas”
Para realizar a pesquisa será necessário informar o número do protocolo que será
recursado. No campo “Tipo de data”, selecione a opção “Receb protocolo”, verifique se o
protocolo está dentro do período informado e clique em “Consultar”. Em seguida serão
apresentadas todas as contas glosadas desse protocolo.
Ao clicar sobre a pasta no canto direito da tela, o sistema apresentará os motivos das
glosas.
Ao selecionar a guia e/ou serviço o sistema apresentará o campo para o prestador
informar a justificativa.
Ao finalizar o preenchimento da justificativa, clique na opção “Gerar recurso”.
Após selecionar a opção “Gerar recurso”, o sistema abrirá a tela abaixo, com as opções
de “Voltar” e “Vincular Conta”.
“Vincular Conta”:
A opção “Vincular Contas” deverá ser utilizada somente para incluir algum atendimento
glosado, que deixou de ser recursado desse mesmo protocolo, sendo necessário repetir a
operação informando o mesmo n° de protocolo já em digitação.
“Voltar”:
A opção “Voltar” deverá ser selecionada para liberar o recurso, conforme print abaixo:
Selecionando a opção “Liberar recurso”, o protocolo do recurso passa para o status “Em
análise” (o prazo de análise do recurso iniciará na entrega do protocolo físico na FC). Na
opção “Detalhes” é possível visualizar o recurso realizado.
3.3 Consultar protocolo
Neste item do portal será possível consultar o status dos protocolos de recursos de glosas
e a impressão.
Status dos protocolos:
• Em digitação: situação em que o lote não foi fechado e validado pelo prestador.
• Em análise: situação em que o prestador realizou a entrega do documento físico
para ser analisado e aguarda o pagamento do mesmo.
• Analisado e aguardando liberação para pagamento: situação em que o
protocolo foi analisado, liberado e está no aguardo para o processamento do
pagamento.
• Liberado para pagamento: situação em que o processamento do pagamento do
protocolo foi efetivado.
• Encerrado sem pagamento: situação em que houve glosa total do processo ou
não houve a entrega do documento físico.
• Cancelado: situação em que o protocolo é cancelado por solicitação formal do
prestador.
Ao clicar no ícone de impressão será apresentado relatório dos itens recursados
respectivamente com os valores acatados.