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Servicio de gestión de programas sociales Subdirección General de Programas Sociales
Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia
MADRID, mayo de 2019
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Í N D I C E PÁGINA
1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO 1.1. Introducción 5 1.2. Novedades en el ejercicio económico 2017 5 1.3. Gestión del crédito 6 1.4. Metodología del proceso evaluativo 8 2. RESUMEN EJECUTIVO 2.1. Distribución territorial del crédito 10 2.2. Proyectos del Programa 10 2.3. Financiación: variaciones 11 2.4 Gastos del programa 17 2.5. Gestión, ubicación y tipología de los proyectos 21 2.6. Usuarios y Usuarias 23 2.7. Personal y Voluntarios 25 3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 3.1. Acción social – Servicios sociales 28 3.2. Educación 31 3.3. Salud 36 3.4. Formación profesional y empleo 39 3.5. Vivienda y alojamiento 40
3.6. Asociacionismo, cultura e igualdad de trato 42 4. TABLAS DE LAS CC.AA. Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA: PRINCIPALES DATOS
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5. EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE 2008 A 2017 5.1. Evolución de la financiación 62 5.2. Evolución del gasto 65 5.3. Evolución del personal 67 5.4. Evolución de los usuarios y usuarias 70
6. ANEXOS 6.1. Relación de proyectos cofinanciados por CCAA. y las ciudades de Ceuta y Melilla
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6.2. Ficha de presentación de proyectos y anexo 92 6.3. Memoria de evaluación de proyectos 101
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1. CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO
2017
5
1.1. Introducción El crédito Plan de desarrollo gitano, consignado en los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico desde el año 1989, está adscrito a la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia. El crédito se destina a la financiación de proyectos de intervención social integral con las comunidades gitanas más desfavorecidas, impulsando la coordinación de las actuaciones de las tres administraciones públicas con las organizaciones del movimiento asociativo gitano y el tercer sector de acción social. Las actuaciones que se llevan a cabo desde el Plan de desarrollo gitano tienen como principio rector facilitar el acceso y la utilización de los recursos existentes en el Sistema Público de Servicios Sociales y del resto de sistemas de protección social, para que los gitanos y las gitanas se incorporen y participen en la sociedad en igualdad de condiciones que la población no gitana. Asimismo desde el ejercicio 2014 a iniciativa del Grupo de trabajo de cooperación técnica de población gitana (formado por técnicos de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia y de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP) se acordó que el crédito Plan de desarrollo gitano se incorporase como una de las actuaciones del área de servicios sociales del Plan Operativo 2014-2016 de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 (aprobada por el Consejo de Ministros el 2-3-12). Este Plan operativo 2014-2016 se prorrogo durante el ejercicio 2017 mientras se elaboraba el nuevo Plan operativo 2018-2020 de dicha Estrategia. Durante estos años, el actual Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través de este programa social ha venido colaborando técnica y financieramente con las comunidades autonómicas y las ciudades de Ceuta y Melilla y, a través de éstas, con las corporaciones y entes locales para el desarrollo de proyectos de intervención social integral para la a tención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano.
1.2. Novedades en el ejercicio económico 2017
� La dotación del crédito del Plan de desarrollo gitano se mantuvo igual que el año anterior. Como novedad destacada en los presupuestos correspondientes al ejercicio 2017 se consignó un crédito de 100 millones de euros (aplicación 26.16.231F.453.07) para “Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales”, de los que 60 millones de euros se destinaron a programas para hacer frente a la atención de las familias en situación de privación material severa o de riesgo de pobreza y con niños/as a su cargo, así como a mejorar su situación social y laboral.
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Los tres tipos de proyectos sociales a financiar fueron:
1) Proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación (material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.) y de empleo así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.
2) Proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para
familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos a cargo tales como gastos de escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y niñas a una atención y desarrollo adecuados.
3) Servicios de intervención y apoyo familiar, entre los que se
encuentran los definidos en el apartado 1.3 del Catálogo de referencia de Servicios Sociales, aprobado el 16 de enero de 2013, por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (intervención y orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de encuentro familiar o atención socioeducativa de menores)
A este crédito las CC.AA. y ciudades de Ceuta y de Melilla podrían
presentar proyectos para familias gitanas de acuerdo con los criterios establecidos.
1.3. Gestión del crédito
Los aspectos más significativos de la gestión correspondiente a 2017 de la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.01. Plan de desarrollo gitano fueron:
� Distribución del crédito : La distribución del crédito y los criterios que debían cumplir los proyectos se aprobaron por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en su reunión del 26 de julio de 2018, recabando el Informe preceptivo y vinculante de la Sª de Estado de Presupuestos y Gastos .
El informe favorable se emitió el 25 de julio de 2018, por lo que se tramitó el Acuerdo de Consejo de Ministros , el cual, aprobó el 3 de agosto de 2018 la distribución territorial y los criterios que deben cumplir los proyectos, dándose publicidad al mismo mediante la Orden de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 188, de 4 de agosto de 2018).
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� Criterios que deben cumplir los proyectos :
a) El carácter integral de los proyectos, de forma que en ellos se realicen actividades simultáneas de intervención social en las áreas de acción social, educación -contemplándose preferentemente las de apoyo y seguimiento escolar-, de formación-empleo, de salud, y de vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.
b) La coordinación entre las propias instituciones y con otras organizaciones de carácter privado sin fin de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el objetivo de ir facilitando el acceso de la población gitana a los sistemas normalizados de protección social.
c) La participación efectiva -debidamente acreditada- de los gitanos y de las gitanas o, en su caso, de las asociaciones y organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos.
d) La inclusión de los proyectos en planes o programas de bienestar, de desarrollo o de inclusión social, de mayor ámbito territorial o europeo.
e) La promoción de la convivencia ciudadana y de la interacción social, fomentando la incorporación de la población gitana a las distintas redes sociales.
� Participación de las comunidades autónomas :
En 2017 participaron en el programa, además de las ciudades de Ceuta y de Melilla, todas las comunidades autónomas, con la excepción de Navarra y el País Vasco por su especial sistema de financiación.
� Publicidad de los proyectos cofinanciados :
Las relaciones certificadas de los proyectos cofinanciados se publicaron mediante Resolución de 13 de febrero de 2018 de la Secretarí a de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm.51 ).
� Los requisitos de gestión del crédito son los mismos de ejercicios anteriores: • El compromiso de cofinanciación establece que las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla y/o las corporaciones locales, aportarán a cada proyecto, al menos, dos tercios de la cantidad financiada por el Ministerio.
• La gestión de los proyectos es de titularidad pública, siendo promovidos y/o gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla, las corporaciones locales y/o los entes públicos de carácter local.
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• Los proyectos se seleccionarán y aprobarán de común acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla.
• El instrumento de colaboración es el Certificado de presentación de proyectos, que aparece reflejado en la Resolución que da publicidad a los mismos en el Boletín Oficial del Estado junto con el Anexo al mismo, en el que figura la relación de los proyectos y la cofinanciación, aprobadas.
• El órgano de seguimiento y evaluación de los proyectos es la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territor ial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia , de la cual forman parte las y los directores generales de las áreas de servicios sociales e inclusión social y representantes de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP.
• Las modificaciones que pueden surgir en el desarrollo y ejecución de los proyectos deben ser comunicadas por las comunidades autónomas, con el fin de acordar, conjuntamente, el Ministerio y la comunidad autónoma/ciudad correspondiente, la aceptación de cualquier variación en el desarrollo de los mismos.
• El modelo de documento justificativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por las comunidades autónomas o certificado de remanentes, figura en la Orden de 3 de agosto de 2018, anteriormente citada, para dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 86 de la Ley General Presupuestaria (regla quinta, apartado 2).
1.4. Metodología del proceso evaluativo
El soporte informativo para la evaluación anual de los proyectos cofinanciados son las memorias de evaluación de los proyectos de cada comunidad autónoma.
En los anexos a la presente memoria, se incluye el modelo de la ficha de presentación y de la memoria de evaluación de los proyectos.
A partir de la información suministrada, volcada en tablas, revisada y analizada, se elabora la Memoria, la cual se remite a cada una de las comunidades autónomas para su Vº Bº.
Este documento contiene un resumen ejecutivo con datos generales e información de las actividades realizadas por áreas de intervención social. Asimismo en tablas por cada comunidad autónoma se ofrece información específica incluyendo aquellos datos más relevantes del conjunto de sus proyectos.
Por último se incluyen los datos más significativos de la evolución del crédito desde 2008 a 2017.
9
2. RESUMEN EJECUTIVO
10
2.1. Distribución territorial del crédito En el ejercicio 2017 han participado en el programa todas las comunidades autónomas (excepto Navarra y País Vasco por su especial sistema de financiación) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El importe total del crédito fue de 412.500€, y los porcentajes de participación los que muestran el siguiente cuadro.
2.2. Proyectos del Programa
Para el ejercicio 2017, las comunidades y ciudades autónomas participantes en el Programa presentaron un total de 86 proyectos de los que finalmente se llevaron a cabo 82 mediante cofinanciación entre el Ministerio, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y algunas corporaciones locales.
Los 82 proyectos ejecutados suponen 13 proyectos más que en el ejercicio 2016 (69) y 31 más que en 2015 en el que se llevaron a cabo 51 proyectos. La tabla siguiente comprende el número de proyectos presentados y los posteriormente ejecutados.
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CRÉDITO MINISTERIO
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ANDALUCÍA 105.161,45 25,49
ARAGÓN 8.302,34 2,01
PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.227,38 3,21
ILLES BALEARS 9.939,97 2,41
CANARIAS 2.083,54 0,51
CANTABRIA 6.248,09 1,51
CASTILLA-LA MANCHA 7.889,84 1,91
C. DE CASTILLA Y LEÓN 35.799,59 8,68
CATALUÑA 38.262,22 9,28
EXTREMADURA 21.023,84 5,10
GALICIA 28.411,72 6,89
COMUNIDAD DE MADRID 55.500,59 13,45
REGIÓN DE MURCIA 29.232,59 7,09
LA RIOJA 3.283,50 0,80
COMUNITAT VALENCIANA 44.008,34 10,67
CIUDAD DE CEUTA 2.062,50 0,50
CIUDAD DE MELILLA 2.062,50 0,50
Total 412.500,00 100,00
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En la Comunidad Autónoma de Extremadura se realizaron los proyectos de Mérida y Don Benito, mientras que los proyectos de Badajoz, Almendralejo y Villanueva de la Serena no fueron ejecutados. En la Comunidad de la Región de Murcia fueron remitidos 7 de los 8 proyectos presentados, quedando el proyecto de La Unión sin llevarse a cabo.
2.3. Financiación: variaciones
En relación a la financiación total del programa y de cada una de las administraciones participantes hay que señalar que, por distintas razones, se producen en todos los ejercicios variaciones entre las cantidades previstas (presentación) y las ejecutadas en los proyectos (evaluación).
La primera variación la hemos visto en el punto anterior en relación al número de proyectos, 86 en la fase de presentación y 82 los que finalmente han sido evaluados. En cuanto a la financiación del programa , las variaciones existentes han supuesto un gasto menor del previsto, tanto en la financiación del Ministerio como en la de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Las financiaciones externas , al no contabilizarse en la primera fase, constituyen un aumento de la financiación que en este ejercicio 2017 asciende a 14.261,04 euros.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PRESENTACIÓNDE PROYECTOS
Nº DE PROYECTOSEJECUTADOS
ANDALUCÍA 34 34ARAGÓN 1 1PRINCIPADO DE ASTURIAS 2 2ILLES BALEARS 1 1CANARIAS 1 1CANTABRIA 1 1CASTILLA-LA MANCHA 1 1C. DE CASTILLA Y LEÓN 5 5CATALUÑA 16 16EXTREMADURA 5 2GALICIA 1 1COMUNIDAD DE MADRID 4 4REGIÓN DE MURCIA 8 7LA RIOJA 1 1COMUNITAT VALENCIANA 3 3CIUDAD DE CEUTA 1 1CIUDAD DE MELILLA 1 1
TOTAL 86 82
12
Así pues, la minoración del gasto de la financiación total alcanza un importe de 139.843,52 euros , de los que 14.285,30 corresponden a la aportación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 104.869,41 a la realizada por las comunidades autónomas participantes y 34.972,85 respecto a la prevista por las corporaciones locales.
En la financiación del Ministerio , la minoración de 14.285.30 € se produce en dos comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las cuales no llevaron a cabo todos los proyectos presupuestados.
Respecto a las variaciones en la financiación de las comunidades autónomas , existen en cinco de ellas y, salvo en el caso de Aragón, en todas las demás se produce una reducción del gasto.
MINISTERIO CC.AA. CC.LL. EXTERNAS TOTAL
EVALUACIÓN 398.214,70 1.034.040,56 680.469,09 14.261,04 2.126.985,39
PRESENTACIÓN 412.500,00 1.138.936,97 715.441,94 0,00 2.266.878,91
VARIACIÓN -14.285,30 -104.896,41 -34.972,85 14.261,04 -139.893,52
FINANCIACIÓN
EXTREMADURA MURCIA Diferencia
EVALUACIÓN 10.224,00 25.747,13
PRESENTACIÓN 21.023,84 29.232,59
TOTAL -10.799,84 -3.485,46 -14.285,30
VARIACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DEL MINISTERIO
Evaluación Presentación Variación
Aragón 28.198,96 21.197,66 7.001,30
Extremadura 6.816,00 14.016,16 -7.200,16
Madrid 37.000,39 113.294,41 -76.294,02
Murcia 121.953,03 138.507,39 -16.554,36
Valencia 298.142,49 309.991,66 -11.849,17
TOTAL 492.110,87 597.007,28 -104.896,41
VARIACIONES EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CC.AA.
13
También la financiación total de las corporaciones locales ha sido inferior a la que se indicaba en las relaciones certificadas de proyectos. En las corporaciones locales de las comunidades autónomas del cuadro inferior se producen minoraciones a excepción de la C.A. de Aragón
Por último indicar las aportaciones externas realizadas en la Comunidad Autónoma de Canarias por la fundación ATARETACO (Fundación para la Formación Integral e Inserción Sociolaboral) por un importe de 353,86 euros , y en la Comunidad Autónoma de Galicia por el Fondo Social Europeo (FSE) de 13.907,18 euros . En las siguientes tablas se muestra, en primer lugar, la financiación en su fase de presentación y, a continuación la evaluación con los datos de financiación reales.
Evaluación Presentación VariaciónAragón 12.167,10 10.500,00 1.667,10Asturias 4.526,03 21.040,00 -16.513,97Galicia 136.036,85 160.008,94 -23.972,09Murcia 3.846,11 0,00 3.846,11
TOTAL 156.576,09 191.548,94 -34.972,85
VARIACIONES EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CC.LL.
14
ANDALUCÍA 34 105.161,45 12,63 260.000,00 31,22 467.735,14 56,16 832.896,59ARAGÓN 1 8.302,34 20,76 21.197,66 52,99 10.500,00 26,25 40.000,00PRINCIPADO DE ASTURIAS 2 13.227,38 25,92 16.772,62 32,86 21.040,00 41,22 51.040,00ILLES BALEARS 1 9.939,97 33,13 0,00 0,00 20.060,03 66,87 30.000,00CANARIAS 1 2.083,54 6,49 30.000,00 93,51 0,00 0,00 32.083,54CANTABRIA 1 6.248,09 18,88 26.851,91 81,12 0,00 0,00 33.100,00CASTILLA-LA MANCHA 1 7.889,84 9,84 36.229,74 45,16 36.097,83 45,00 80.217,41C. DE CASTILLA Y LEÓN 5 35.799,59 23,03 119.644,41 76,97 0,00 0,00 155.444,00CATALUÑA 16 38.262,22 50,00 38.262,22 50,00 0,00 0,00 76.524,44EXTREMADURA 5 21.023,84 60,00 14.016,16 40,00 0,00 0,00 35.040,00GALICIA 1 28.411,72 14,81 3.476,79 1,81 160.008,94 83,38 191.897,45COMUNIDAD DE MADRID 4 55.500,59 32,88 113.294,41 67,12 0,00 0,00 168.795,00REGIÓN DE MURCIA 8 29.232,59 17,43 138.507,39 82,57 0,00 0,00 167.739,98LA RIOJA 1 3.283,50 33,33 6.567,00 66,67 0,00 0,00 9.850,50COMUNITAT VALENCIANA 3 44.008,34 12,43 309.991,66 87,57 0,00 0,00 354.000,00CIUDAD DE CEUTA 1 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 4.125,00CIUDAD DE MELILLA 1 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 4.125,00
TOTAL 86 412.500,00 18,20 1.138.936,97 50,24 715.441,94 31,56 2.266.878,91
PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO
PRESENTACIÓN AÑO 2017Aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.01
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
Nº DEPROY.
FINANCIACIÓNMINISTERIO
% sTOTAL
FINANCIACIÓNCC.AA.
% sTOTAL
FINANCIACIÓNCC.LL.
% sTOTAL
FINANCIACIÓNTOTAL
15
MINISTERIO % CC.AA. % CC.LL. % OTRAS % Total
ANDALUCÍA 105.161,45 12,63 260.000,00 31,22 467.735,14 56,16 0,00 0,00 832.896,59
ARAGÓN 8.302,34 17,06 28.198,96 57,94 12.167,10 25,00 0,00 0,00 48.668,40
PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.227,38 38,31 16.772,62 48,58 4.526,03 13,11 0,00 0,00 34.526,03
ILLES BALEARS 9.939,97 33,13 0,00 0,00 20.060,03 66,87 0,00 0,00 30.000,00
CANARIAS 2.083,54 6,42 30.000,00 92,49 0,00 0,00 353,86 1,09 32.437,40
CANTABRIA 6.248,09 18,88 26.851,91 81,12 0,00 0,00 0,00 0,00 33.100,00
CASTILLA-LA MANCHA 7.889,84 9,84 36.229,74 45,16 36.097,83 45,00 0,00 0,00 80.217,41
C. DE CASTILLA Y LEÓN 35.799,59 23,03 119.644,41 76,97 0,00 0,00 0,00 0,00 155.444,00
CATALUÑA 38.262,22 50,00 38.262,22 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.524,44
EXTREMADURA 10.224,00 60,00 6.816,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.040,00
GALICIA 28.411,72 15,63 3.476,79 1,91 136.036,85 74,81 13.907,18 7,65 181.832,54
COMUNIDAD DE MADRID 55.500,59 60,00 37.000,39 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.500,98
REGIÓN DE MURCIA 25.747,13 16,99 121.953,03 80,47 3.846,11 2,54 0,00 0,00 151.546,27
LA RIOJA 3.283,50 33,33 6.567,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,50
COMUNITAT VALENCIANA 44.008,34 12,86 298.142,49 87,14 0,00 0,00 0,00 0,00 342.150,83
CIUDAD DE CEUTA 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
CIUDAD DE MELILLA 2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
TOTAL 398.214,70 18,72 1.034.040,56 48,62 680.469,09 31,99 14.261,04 0,67 2.126.985,39
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
FINANCIACIÓN
PROGRAMA DE DESARROLLO GITANOEVALUACIÓN 2017
FINANCIACIÓN TOTAL
16
La distribución de la financiación total de las tres administraciones en 2017, ha sido la siguiente:
- La aportación del Ministerio representa tan sólo el 18.72% de la financiación total. Dicho porcentaje sigue un evidente descenso. En 2015 (26,37%) y 2016 (20,41%).
- Las CC.AA. aportan un 48,62% superando el porcentaje del ejercicio
anterior (45,98%). - Las CC.LL. con un 31,99% mantienen una aportación en torno al 30%.
- La financiación externa, que en el ejercicio anterior supuso un 0,39%,
aumenta al 0,67%.
17
2.4. Gastos del programa Analizando los gastos por conceptos, según se observa en la tabla y gráficos, que se presentan a continuación, hay que señalar que:
- Al capítulo de personal , le corresponde, un año más, el mayor porcentaje de gasto con un 77,43%, prácticamente igual porcentaje que en el último ejercicio (77,84%).
- Los gastos corrientes (actividades y mantenimiento) han significado
el 22,48% lo que supone un pequeño aumento respecto al ejercicio anterior que fue del 21,72%.
- Gastos de inversión (obras y equipamiento) : Como en los últimos ejercicios, no ha habido gastos en este capítulo. El ejercicio 2014 fue el último en el que hubo inversiones, las cuales supusieron un 0,16%.
- Los remanentes en Andalucía y Murcia suman 1.853,64€ alcanzando un porcentaje del 0.09%.
GASTOS CUANTÍA PORCENTAJE
PERSONAL 1.646.981,50 77,43
CORRIENTES 478.150,25 22,48
INVERSIÓN 0,00 0,00
REMANENTES 1.853,64 0,09
TOTAL 2.126.985,39 100
18
GASTOS 2017
19
ANDALUCÍA 741.757,16 89,26 89.293,43 10,74 0,00 0,00 831.050,59 1.846,00 0,22ARAGÓN 24.763,25 50,88 23.905,15 49,12 0,00 0,00 48.668,40 0,00 0,00PRINCIPADO DE ASTURIAS 10.074,43 29,18 24.451,60 70,82 0,00 0,00 34.526,03 0,00 0,00ILLES BALEARS 30.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00CANARIAS 25.827,08 79,62 6.610,32 20,38 0,00 0,00 32.437,40 0,00 0,00CANTABRIA 20.729,85 62,63 12.370,15 37,37 0,00 0,00 33.100,00 0,00 0,00CASTILLA-LA MANCHA 68.711,20 85,66 11.506,21 14,34 0,00 0,00 80.217,41 0,00 0,00C. DE CASTILLA y LEON 155.444,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.444,00 0,00 0,00CATALUÑA 38.262,22 50,00 38.262,22 50,00 0,00 0,00 76.524,44 0,00 0,00EXTREMADURA 900,00 0,00 16.140,00 0,00 0,00 0,00 17.040,00 0,00 0,00GALICIA 166.396,09 91,51 15.436,45 8,49 0,00 0,00 181.832,54 0,00 0,00COMUNIDAD DE MADRID 51.769,94 55,97 40.731,04 44,03 0,00 0,00 92.500,98 0,00 0,00REGIÓN DE MURCIA 40.008,28 26,40 111.530,35 73,59 0,00 0,00 151.546,27 7,64 0,01LA RIOJA 9.850,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,50 0,00 0,00COMUNITAT VALENCIANA 258.362,50 75,51 83.788,33 24,49 0,00 0,00 342.150,83 0,00 0,00CIUDAD DE CEUTA 0,00 0,00 4.125,00 100,00 0,00 0,00 4.125,00 0,00 0,00CIUDAD DE MELILLA 4.125,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00 0,00 0,00
TOTAL 1.646.981,50 77,43 478.150,25 22,48 0,00 0,00 2.126.985,39 1.853,64 0,09
* En el total de los gastos están sumados los reman entes
Remanentes
GASTOS
%
PROGRAMA DE DESARROLLO GITANOEVALUACIÓN 2017
Total% % %COMUNIDADESAUTÓNOMAS
Personal Gastos
Corrientes Inversiones
20
MINISTERIO CC.AA. CC.LL. OTRAS Total PERSONAL GASTOS
CORRIENTES INVERSIONES REMANENTES Total
ANDALUCÍA 105.161,45 260.000,00 467.735,14 0,00 832.896,59 741.757,16 89.293,43 0,00 1.846,00 832.896,59
ARAGÓN 8.302,34 28.198,96 12.167,10 0,00 48.668,40 24.763,25 23.905,15 0,00 0,00 48.668,40
PRINCIPADO DE ASTURIAS 13.227,38 16.772,62 4.526,03 0,00 34.526,03 10.074,43 24.451,60 0,00 0,00 34.526,03
ILLES BALEARS 9.939,97 0,00 20.060,03 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
CANARIAS 2.083,54 30.000,00 0,00 353,86 32.437,40 25.827,08 6.610,32 0,00 0,00 32.437,40
CANTABRIA 6.248,09 26.851,91 0,00 0,00 33.100,00 20.729,85 12.370,15 0,00 0,00 33.100,00
CASTILLA-LA MANCHA 7.889,84 36.229,74 36.097,83 0,00 80.217,41 68.711,20 11.506,21 0,00 0,00 80.217,41
C. DE CASTILLA y LEON 35.799,59 119.644,41 0,00 0,00 155.444,00 155.444,00 0,00 0,00 0,00 155.444,00
CATALUÑA 38.262,22 38.262,22 0,00 0,00 76.524,44 38.262,22 38.262,22 0,00 0,00 76.524,44
EXTREMADURA 10.224,00 6.816,00 0,00 0,00 17.040,00 900,00 16.140,00 0,00 0,00 17.040,00
GALICIA 28.411,72 3.476,79 136.036,85 13.907,18 181.832,54 166.396,09 15.436,45 0,00 0,00 181.832,54
COMUNIDAD DE MADRID 55.500,59 37.000,39 0,00 0,00 92.500,98 51.769,94 40.731,04 0,00 0,00 92.500,98
REGIÓN DE MURCIA 25.747,13 121.953,03 3.846,11 0,00 151.546,27 40.008,28 111.530,35 0,00 7,64 151.546,27
LA RIOJA 3.283,50 6.567,00 0,00 0,00 9.850,50 9.850,50 0,00 0,00 0,00 9.850,50
COMUNITAT VALENCIANA 44.008,34 298.142,49 0,00 0,00 342.150,83 258.362,50 83.788,33 0,00 0,00 342.150,83
CIUDAD DE CEUTA 2.062,50 2.062,50 0,00 0,00 4.125,00 0,00 4.125,00 0,00 0,00 4.125,00
CIUDAD DE MELILLA 2.062,50 2.062,50 0,00 0,00 4.125,00 4.125,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
TOTAL 398.214,70 1.034.040,56 680.469,09 14.261,04 2.126.985,39 1.646.981,50 478.150,25 0,00 1.853,64 2.126.985,39
FINANCIACIÓN Y GASTOSEVALUACIÓN 2017
GASTOS FINANCIACIÓN
* En el total de gastos están sumados los remanente s
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
21
2.5. Gestión, ubicación y tipología de los proyecto s De los 82 proyectos evaluados, 29 han sigo gestionados por la comunidad autónoma correspondiente, 47 por los ayuntamientos, 3 por las Diputaciones provinciales, 1 proyecto de una Mancomunidad por el “Consorcio Poniente Granadino”, 1 en la Comarca de Valdejalón y, finalmente, 1 por una corporación local en Illes Balears.
El área de aplicación de los proyectos ha abarcado 166 municipios y 1 comarca , ubicándose preferentemente en zonas urbanas e incidiendo de forma directa en 123 barrios .
COMUNIDAD AUTÓNOMA
AYUNTAMIENTO MANCOMUNIDADCORPORACIÓN
LOCAL DIPUTACIÓN COMARCA
ANDALUCÍA 0 30 1 0 3 0
ARAGÓN 0 0 0 0 0 1PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 1 0 0 0 0
ILLES BALEARS 0 0 0 1 0 0
CANARIAS 1 0 0 0 0 0
CANTABRIA 1 0 0 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 0 1 0 0 0 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 0 5 0 0 0 0
CATALUÑA 16 0 0 0 0 0
EXTREMADURA 0 2 0 0 0 0
GALICIA 0 1 0 0 0 0
COMUNIDAD DE MADRID 4 0 0 0 0 0
REGIÓN DE MURCIA 0 7 0 0 0 0
LA RIOJA 1 0 0 0 0 0
COMUNITAT VALENCIANA 3 0 0 0 0 0
CIUDAD DE CEUTA 1 0 0 0 0 0CIUDAD DE MELILLA 1 0 0 0 0 0
TOTAL 29 47 1 1 3 1
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ENTIDADES GESTORAS DE LOS PROYECTOS
Provincia/Comarca
Municipio Barrios Zona urbana Zona rural Zona mixta
ANDALUCÍA 0 62 22 26 4 4
ARAGÓN 1 4 0 1 1 0
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 1 1 0 0 2
ILLES BALEARS 0 1 1 1 0 0
CANARIAS 0 2 0 2 0 0
CANTABRIA 0 1 2 0 0 0
CASTILLA - LA MANCHA 0 0 1 0 0 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 0 5 0 5 0 0
CATALUÑA 0 16 9 16 0 0
EXTREMADURA 0 2 0 2 0 0
GALICIA 0 0 1 1 0 0
COMUNIDAD DE MADRID 0 14 3 4 0 0
REGIÓN DE MURCIA 0 7 32 6 0 0
LA RIOJA 0 20 1 1 1 0
COMUNITAT VALENCIANA 0 29 48 29 16 0
CIUDAD DE CEUTA 0 1 0 1 0 0
CIUDAD DE MELILLA 0 1 2 1 0 0
TOTAL 1 166 123 96 22 6
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
ÁMBITO Y UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS
22
En las dos tablas siguientes se puede observar la tipología y la colaboración institucional de los proyectos.
INTEGRALES ESPECÍFICAS O.N.G.OTRAS
ENTIDADES
ANDALUCÍA 22 12 33 1 0 0
ARAGÓN 1 0 1 0 0 1
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 1 1 1 0 0
ILLES BALEARS 0 1 1 0 0 0
CANARIAS 1 0 1 0 1 0
CANTABRIA 1 0 1 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 0 1 1 0 1 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 2 3 5 0 0 0
CATALUÑA 0 16 16 0 0 0
EXTREMADURA 2 0 2 0 2 0
GALICIA 1 0 1 0 0 0
COMUNIDAD DE MADRID 4 0 1 3 3 0
REGIÓN DE MURCIA 2 5 7 0 3 2
LA RIOJA 1 0 1 0 0 0
COMUNITAT VALENCIANA 20 9 3 0 7 2
CIUDAD DE CEUTA 0 1 0 1 0 0
CIUDAD DE MELILLA 1 0 0 1 0 1
TOTAL 59 49 75 7 17 6
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS
INTERVENCIÓNESSOCIALES
SUBCONTRATACIÓNTOTALMENTE
INDEPENDIENTESINTEGRADOS EN
OTRO PROGRAMA
CÁRITAS CRUZ ROJA A.M.P.AASOC.
VECINOSO.N.G.
ANDALUCÍA 18 13 20 20 15
ARAGÓN 0 0 0 0 0
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 1 2 2 2
ILLES BALEARS 0 0 0 1 0
CANARIAS 1 0 0 0 2
CANTABRIA 0 0 0 1 2
CASTILLA-LA MANCHA 1 1 1 1 1
C. DE CASTILLA Y LEÓN 4 4 1 1 2
CATALUÑA 0 0 16 16 0
EXTREMADURA 1 1 2 2 5
GALICIA 1 1 0 0 1
COMUNIDAD DE MADRID 0 0 1 1 0
REGIÓN DE MURCIA 3 3 2 3 13
LA RIOJA 0 1 0 0 0
COMUNITAT VALENCIANA 29 29 26 26 0
CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 0
CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 1 0
TOTAL 59 54 71 75 43
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
23
2.6. Usuarios y usuarias El número total de usuarios estimados del programa fue de 172.220; 94.767 mujeres (55,03%) y 77.453 hombres (44,97%). El considerable aumento de usuarios en relación al ejercicio anterior, en el que se contabilizaron 78.533, tiene su explicación, en primer lugar, en la no participación de la Comunidad de Madrid en ese año y que contabiliza 30.159 usuarios en este ejercicio, junto con el aumento de éstos en la Comunidad Autónoma de Andalucía que duplica el número de usuarios del ejercicio anterior pasando de 37.893 a 81.799. En segundo lugar, al constante aumento de las aportaciones realizadas por la mayoría de comunidades autónomas y corporaciones locales, por lo que se han podido llevar a cabo 18 proyectos más . Respecto a la mayor presencia como usuarias de las mujeres, hay que señalar que los porcentajes son prácticamente los mismos de los de años anteriores en los que el número de mujeres supera al de los hombres.
A continuación presentamos un cuadro con los datos de los usuarios por tramos de edad, siendo el grupo más numeroso el integrado por personas de
30 a 64 años con 47.966 usuarios y un porcentaje del 27,85%.
HOMBRES % MUJERES % TOTALES
ANDALUCÍA 38.338 43.461 81.799ARAGÓN 118 210 328PRINCIPADO DE ASTURIAS 101 96 197ILLES BALEARS 241 239 480CANARIAS 20 41 61CANTABRIA 132 143 275CASTILLA-LA MANCHA 80 68 148C. DE CASTILLA Y LEÓN 1.771 1.971 3.742CATALUÑA 14.627 23.770 38.397EXTREMADURA 380 400 780GALICIA 433 448 881COMUNIDAD DE MADRID 14.132 16.027 30.159REGIÓN DE MURCIA 548 794 1.342LA RIOJA 2.030 2.111 4.141COMUNITAT VALENCIANA 4.460 4.951 9.411CIUDAD DE CEUTA 5 6 11CIUDAD DE MELILLA 37 31 68
TOTAL 77.453 44,97 94.767 55,03 172.220
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Usuarios totales
24
0-12 % 13-15 % 16-18 % 19-29 % 30-64 % 65 y + %
ANDALUCÍA 15.869 14.065 4.234 17.209 23.797 6.625ARAGÓN 0 0 26 112 170 20PRINCIPADO DE ASTURIAS 54 11 11 40 74 7ILLES BALEARS 175 40 75 77 106 7CANARIAS 0 0 1 33 27 0CANTABRIA 2 17 3 178 75 0CASTILLA-LA MANCHA 20 18 15 19 71 5C. DE CASTILLA Y LEÓN 1.054 497 284 724 832 351CATALUÑA 3.393 10.469 1.687 12.480 8.832 1.536EXTREMADURA 336 88 63 137 114 42GALICIA 285 79 52 162 285 18COMUNIDAD DE MADRID 4.822 5.665 1.476 7.482 8.903 1.811REGIÓN DE MURCIA 301 355 192 210 250 34LA RIOJA 707 392 320 900 1.668 154COMUNITAT VALENCIANA 2.936 1.224 515 1.502 2.727 507CIUDAD DE CEUTA 2 2 1 1 5 0CIUDAD DE MELILLA 24 7 3 2 30 2
TOTAL 29.980 17,41 32.929 19,12 8.958 5,20 41.268 23,96 47.966 27,85 11.119 6,46
Usuarios por edadesCOMUNIDADES AUTÓNOMAS
Los usuarios menores de 18 años han sido 71.867 y los mayores de edad un total de 100.353.
El número estimado de familias usuarias ha sido de 20.947. Como en años anteriores, todas las CC.AA. han aportado esta información, si bien, en algunos casos, estas cifras pueden corresponder al total de la población gitana de la zona de influencia del proyecto.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Familias
ANDALUCÍA 8.014ARAGÓN 82PRINCIPADO DE ASTURIAS 71ILLES BALEARS 150CANARIAS 49CANTABRIA 72CASTILLA-LA MANCHA 47C. DE CASTILLA Y LEÓN 804CATALUÑA 6.912EXTREMADURA 94GALICIA 231COMUNIDAD DE MADRID 1.403REGIÓN DE MURCIA 339LA RIOJA 803COMUNITAT VALENCIANA 1.857CEUTA 3CIUDAD DE MELILLA 16
TOTAL 20.947
25
2.7. Personal y voluntarios Se considera personal al servicio de los proyectos, a todos los profesionales remunerados , así como a los voluntarios/as, que trabajan con dedicación total o parcial en los mismos.
En el caso del personal remunerado , se consigna la totalidad de trabajadores y trabajadoras, ya sean sus costes salariales imputables al proyecto cofinanciado o a otras unidades o departamentos de los ayuntamientos, generalmente a los servicios sociales.
En la tabla, se refleja un total de 246 trabajadores/as (tres menos que en el ejercicio anterior), de los cuales 69 son de etnia gitana. De dicho total, se imputa a los proyectos el gasto salarial de 176 trabajadores/as.
El número de trabajadores/as remunerados cuyo coste no es imputable al proyecto, es de 70 personas (7 de ellas gitanas).
Respecto a la desagregación por sexo de los trabajadores, el número de hombres (137) es mayor que el de mujeres (109).
La siguiente tabla contabiliza los distintos puestos de trabajo desempeñados en los proyectos. Los más numerosos han sido los educadores (56) seguidos por los trabajadores sociales y los monitores (53). Además de los detallados en la tabla, hay otros puestos de trabajo que no se han podido reflejar como: animadores socioculturales (4), inspectores de vivienda (3), orientadores laborales (2), y otros.
Gitanos No Gitanos Gitanos No Gitanos Gitanas No Gitanas Gitanas No GitanasANDALUCÍA 17 50 2 18 3 1 0 0 91ARAGON 0 0 0 0 0 1 0 0 1PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 0 0 0 2 0 1 3ILLES BALEARS 0 0 0 0 0 1 0 0 1CANARIAS 0 0 0 0 0 3 0 3 6CANTABRIA 0 1 0 0 0 2 0 0 3CASTILLA-LA MANCHA 1 0 0 0 0 3 0 0 4C. DE CASTILLA Y LEON 1 3 0 0 0 2 0 0 6CATALUÑA 11 0 0 0 5 0 0 0 16EXTREMADURA 0 0 0 1 0 1 0 0 2GALICIA 0 1 0 0 0 4 0 0 5COMUNIDAD DE MADRID 0 4 0 0 11 9 0 0 24REGIÓN DE MURCIA 0 1 0 13 0 2 0 23 39LA RIOJA 0 0 1 0 0 1 4 2 8COMUNITAT VALENCIANA 3 8 0 0 9 14 0 0 34CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 1 0 0 0 1 2CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 33 68 3 33 29 46 4 30 246
PERSONAL REMUNERADO
TOTAL
COMUNIDADESAUTONOMAS HOMBRES
CON COSTE SIN COSTEMUJERES
CON COSTE SIN COSTE
26
El personal voluntario ha participado en los proyectos de tan sólo seis comunidades autónomas y con una disminución cercana al 50%, ya que en el ejercicio anterior se contabilizaron un total de 42 voluntarios. En este 2017, de un total de 24 voluntarios, han participado 10 hombres , 2 gitanos y 8 no gitanos, y 14 mujeres , de las cuales, 6 son gitanas y 8 no gitanas.
Dir/Coord. T. social Educador Mediador Monitor Psicólgo M aestro Administrat. Otros Total
ANDALUCÍA 6 27 30 5 17 1 1 0 4 91
ARAGÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ILLES BALEARS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CANARIAS 1 2 1 0 1 0 0 1 0 6
CANTABRIA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
CASTILLA-LA MANCHA 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
C. DE CASTILLA Y LEÓN 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6
CATALUÑA 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
EXTREMADURA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GALICIA 0 1 1 0 1 0 0 1 1 5
COMUNIDAD DE MADRID 4 3 2 8 0 0 0 2 5 24
REGIÓN DE MURCIA 5 12 7 1 13 0 0 0 1 39
LA RIOJA 0 1 0 4 0 1 1 0 1 8
COMUNITAT VALENCIANA 1 2 7 0 20 3 0 1 0 34
CIUDAD DE CEUTA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
CIUDAD DE MELILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 20 53 56 36 53 5 3 6 14 246
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
PERSONAL - PUESTOS DE TRABAJO
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES GITANOS NO GITANOS TOTAL
ANDALUCÍA 0 0 0 0 0 0 0
ARAGÓN 1 2 3 0 3 3 6
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 0 0 0 0 0
ILLES BALEARS 0 0 0 0 0 0 0
CANARIAS 0 0 0 0 0 0 0
CANTABRIA 1 0 1 1 1 2 3
CASTILLA-LA MANCHA 0 1 1 0 1 1 2
C. DE CASTILLA Y LEÓN 0 0 0 0 0 0 0
CATALUÑA 0 0 0 0 0 0 0
EXTREMADURA 0 0 0 0 0 0 0
GALICIA 0 0 0 0 0 0 0
COMUNIDAD DE MADRID 0 2 2 0 2 2 4
REGIÓN DE MURCIA 0 1 1 1 1 2 3
LA RIOJA 0 0 0 6 0 6 6
COMUNITAT VALENCIANA 0 0 0 0 0 0 0
CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 0 0 0
CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 6 8 8 8 16 24
PERSONAL VOLUNTARIO
VOLUNTARIOS GITANOS
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
VOLUNTARIOSNO GITANOS
VOLUNTARIOSTOTALES
27
3. AREAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
28
La gran mayoría de los proyectos cofinanciados tienen como principal característica su integralidad, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros aunque otros pueden centrarse en un solo área de intervención como puede ser la educación.
A continuación se recoge la información de las principales áreas de intervención social: acción social y servicios sociales , formación-empleo , educación , vivienda y hábitat y salud.
En las memorias de los proyectos no se cumplimentan datos suficientes y homogéneos en las áreas de asociacionismo/cooperación, cultura e igualdad de trato por lo que se ha representado en un cuadro la realización de actividades en éstas áreas por comunidades autónomas.
3.1. Acción social – Servicios sociales En el área de acción social y servicios sociales se realiza la coordinación con el resto de áreas en la mayoría de los proyectos cofinanciados constituyendo la intervención social básica con las personas y familias gitanas usuarias de los proyectos.
La tabla siguiente muestra el trabajo social desarrollado en los proyectos de todas las comunidades autónomas, tanto el que se lleva a cabo individualmente con hombres (4.575), con mujeres (5.769), con niños (585) y niñas (790), así como el número de intervenciones con familias (3.138) y el comunitario (6.849) personas participantes.
MENORES MAYORES MENORES MAYORES HOMBRES MUJERES FAMILIAS
ANDALUCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAGÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 0 0 0 0 0 0
ILLES BALEARS 53 50 67 60 90 50 60 67
CANARIAS 0 2 0 5 2 2 1 0
CANTABRIA 0 0 0 0 10 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0 0 0 0 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 0 69 1 193 89 150 147 74
CATALUÑA 509 2.012 691 2.715 728 364 364 0
EXTREMADURA 0 0 0 0 0 0 0 0
GALICIA 0 0 0 0 0 0 0 231
COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 0 0 0 0
REGIÓN DE MURCIA 23 27 31 33 455 27 48 171
LA RIOJA 0 1.328 0 1.227 49 2.364 2.364 0
COMUNITAT VALENCIANA 0 1.087 0 1.536 1.715 386 522 499
CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 585 4.575 790 5.769 3.138 3.343 3.506 1.042
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
INDIVIDUALIZADO
HOMBRES MUJERESCON
FAMILIAS
TRABAJO SOCIAL
COMUNITARIO
29
En la siguiente tabla se muestran los datos sobre el número usuarios/as a los que se les ha atendido para la tramitación de documentación y gestión de recursos que se llevan a cabo por los servicios sociales de cada localidad en la que se desarrollan los distintos proyectos.
La tabla que viene a continuación, recoge una actividad que fue incorporada en la evaluación de los proyectos del ejercicio 2014: la atención social para la cobertura de necesidades básicas (alimentación, ropa, aseo, s uministros, etc.) de las familias gitanas en situación de pobreza con niños y niñas a su cargo . Aunque esta prioridad desapareció en 2015 al minorarse el crédito y crearse otro nuevo: Apoyo a la Familia e Infancia, seis comunidades autónomas continúan aportando información en este apartado.
ANDALUCÍA 0 0 0
ARAGÓN 0 0 0
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 0
ILLES BALEARS 121 143 95
CANARIAS 1 5 0
CANTABRIA 34 30 15
CASTILLA-LA MANCHA 60 88 47
C. DE CASTILLA Y LEÓN 308 436 589
CATALUÑA 0 0 0
EXTREMADURA 0 0 0
GALICIA 0 0 231
COMUNIDAD DE MADRID 99 107 56
REGIÓN DE MURCIA 90 104 152
LA RIOJA 672 821 0
COMUNITAT VALENCIANA 962 1.548 1.095
CIUDAD DE CEUTA 0 0 0
CIUDAD DE MELILLA 0 0 0
TOTALES 2.347 3.282 2.280
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓNY GESTIÓN DE RECURSOSCOMUNIDADES
AUTÓNOMASHOMBRES MUJERES
FAMILIAS/UNIDADES DECONVIVENCIA
30
MENORES MAYORES MENORES MAYORES
ANDALUCÍA 0 0 0 0 0
ARAGÓN 0 0 0 0 0
ASTURIAS 0 0 0 0 0
BALEARES 0 0 0 0 218
CANARIAS 0 1 0 4 4
CANTABRIA 0 0 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0 0
CASTILLA Y LEÓN 3 79 2 144 144
CATALUÑA 0 0 0 0 0
EXTREMADURA 0 0 0 0 0
GALICIA 0 0 0 0 0
MADRID 0 0 0 0 0
MURCIA 13 16 22 58 104
LA RIOJA 0 539 0 412 0
COMUNITAT VALENCIANA 372 585 391 1.638 1.975
CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 0
CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0
TOTALES 388 1.220 415 2.256 2.445
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
COBERTURA DENECESIDADES BÁSICAS
HOMBRES MUJERES FAMILIAS/UNIDADES DECONVIVENCIA
31
3.2. Educación Sólo en ocho comunidades autónomas se han presentado los datos de evaluación relativos al número de alumnos que han cursado educación infantil , que en este ejercicio han sumado un total de 4.127, cifra prácticamente igual a la del ejercicio anterior que fue de 4.134. El número de niños (2.051) y el de niñas (2.076) se ha igualado de forma notable respecto al ejercicio anterior en que el número de alumnas superaba al de alumnos en algo más de 500. La educación primaria , que se muestra en el cuadro siguiente, es la que cada año alcanza el mayor número de alumnos, 12.885, superando los 11.232 del ejercicio 2016, pese a que cinco comunidades autónomas no han enviado datos sobre la materia.
0 00 01 22 30 00 0
18 05 9
1.820 1.8200 00 00 0
41 4427 39
137 1590 00 0
2.051 2.076
Educación infantil
ANDALUCÍA
COMUNIDADESAUTÓNOMAS Niños Niñas
PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS
CANTABRIA
CIUDAD DE MELILLA
EXTREMADURA
CASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEONCATALUÑA
GALICIA
ARAGÓN
CANARIAS
COMUNIDAD DE MADRIDREGIÓN DE MURCIALA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA
TOTAL
CIUDAD DE CEUTA
32
La proporción entre el número de niños y niñas, como en años anteriores, es muy similar.
El total de estudiantes en educación secundaria ha sido este año de 6.430 alumnos y alumnas, superando los 5.972 que la cursaron en el ejercicio 2016. Sin embargo, pese a este aumento, esta cifra supone una disminución del 50% respecto al número total de chicos y chicas que cursan educación primaria. Este importante descenso, pese a la obligatoriedad de la educación secundaria, se repite todos los años.
0 00 09 54 30 11 1
28 0101 92
5.460 5.4600 0
10 90 0
50 5695 99
687 7090 00 5
6.445 6.440
COMUNITAT VALENCIANA
CIUDAD DE MELILLATOTAL
LA RIOJA
CIUDAD DE CEUTA
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
GALICIACOMUNIDAD DE MADRIDREGIÓN DE MURCIA
EXTREMADURA
CANTABRIACASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEONCATALUÑA
ANDALUCÍA ARAGÓNPRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARSCANARIAS
Educación primaria
Niños Niñas
33
El absentismo escolar supone el problema más grave en la educación de una gran parte de la población gitana, ya que, pese a los esfuerzos realizados para combatirla, sigue manteniéndose un alto porcentaje. Por ello, para su erradicación o, al menos, disminución, se llevan a cabo distintas intervenciones en la mayor parte de los proyectos que pueden consistir en un seguimiento escolar , coordinado con los centros escolares, y diferentes actuaciones directas con las unidades familiares, que pueden consistir en entrevistas y reuniones con los padres y madres, visitas domiciliarias, acompañamientos al centro escolar, etc.
0 00 04 1
13 61 09 113 0
83 872.730 2.730
0 03 40 08 5
96 100233 296
0 03 4
3.186 3.244
CIUDAD DE CEUTA
ARAGÓN
CANARIAS
Educación secundaria
Chicos Chicas
LA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA
CIUDAD DE MELILLATOTAL
EXTREMADURA
PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS
GALICIACOMUNIDAD DE MADRIDREGIÓN DE MURCIA
CANTABRIACASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEONCATALUÑA
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
ANDALUCÍA
34
Se han contabilizado un total de 4.918 actuaciones en las once comunidades autónomas que nos han remitido dicha información.
. .
La alfabetización de personas adultas sigue siendo una tarea de gran importancia para reducir la tasa de analfabetismo de la población gitana, todavía muy superior en relación con la de la población no gitana. El número de mujeres, 364, que asiste a las clases de alfabetización, como todos los años, sigue siendo superior al número de hombres, que ha alcanzado la cifra de 232.
CIUDAD DE CEUTA 0
ANDALUCÍA ARAGÓN
Familias / UnidadesConvivenciales
051
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
Intervenciónes parareducir
el absentismo escolar
2670
00
210
EXTREMADURA
PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS
CANTABRIACASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEONCATALUÑA
29
CANARIAS 4
3.640
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
GALICIACOMUNIDAD DE MADRIDREGIÓN DE MURCIALA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA
530
4.918
73278484
0
35
En las actividades extraescolares pueden desarrollarse bien actividades de apoyo y refuerzo escolar u otras de carácter deportivo o artístico que complementan la formación de alumnos y alumnas. El número de participantes ha sido este año:
0 0 00 0 05 2 70 0 00 0 0
10 12 220 0 0
34 27 231.092 1.456 0
67 68 200 0 280 0 0
135 154 12259 75 134
420 471 7050 0 0
13 9 16
1.835 2.274 1.077
Actividades extraescolares
Familias
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
Chicos Chicas
ANDALUCÍA ARAGÓNPRINCIPADO DE ASTURIAS
GALICIACOMUNIDAD DE MADRIDREGIÓN DE MURCIALA RIOJACOMUNITAT VALENCIANACIUDAD DE CEUTACIUDAD DE MELILLA
TOTAL
ILLES BALEARSCANARIASCANTABRIACASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEONCATALUÑAEXTREMADURA
0 00 50 0
13 62 20 90 0
171 2510 00 00 00 03 22
43 690 00 00 0
232 364
LA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
EXTREMADURAGALICIACOMUNIDAD DE MADRID
PRINCIPADO DE ASTURIAS
REGIÓN DE MURCIA
CASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEONCATALUÑA
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Alfabetizaciónadultos
Hombres Mujeres
ARAGÓN
CANARIASILLES BALEARS
CANTABRIA
ANDALUCÍA
CIUDAD DE CEUTA
36
3.3. Salud Para la adquisición de hábitos de vida saludables se llevan a cabo cursos, talleres y charlas sobre alimentación, higiene, etc.
En la tabla se muestran los datos sobre la participación, que cada año sigue aumentando el número de hombres, mujeres, menores o mayores de edad y familias.
En 2017, 557 niños y 738 niñas fueron vacunados o tuvieron controles pediátricos de carácter preventivo.
Menores Mayores Menores Mayores0 0 0 0 00 0 0 9 00 0 8 2 100 0 0 10 00 5 0 7 120 20 0 60 00 0 0 0 00 0 0 20 20
108 444 266 1.145 00 46 0 57 00 0 0 0 00 0 0 0 087 51 113 81 18
146 165 549 698 52096 123 132 533 651
CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 00 0 0 0 0
437 854 1.068 2.622 1.231
ILLES BALEARSCANARIAS
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
Charlas o cursos de educación para la salud
HOMBRES MUJERESFAMILIAS
ANDALUCÍA ARAGÓNPRINCIPADO DE ASTURIAS
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL
GALICIACOMUNIDAD DE MADRIDREGIÓN DE MURCIALA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA
CANTABRIACASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEÓNCATALUÑAEXTREMADURA
Niños Niñas
0 00 00 039 360 10 00 014 330 022 2911 110 013 8
157 210301 4100 00 0
557 738TOTAL
Vacunaciones,control pediátricoCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS
REGIÓN DE MURCIALA RIOJA
ANDALUCÍA ARAGÓNPRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS
CANTABRIACASTILLA-LA MANCHAC. DE CASTILLA Y LEÓN
CANARIAS
COMUNITAT VALENCIANA
CIUDAD DE MELILLA
CATALUÑAEXTREMADURAGALICIACOMUNIDAD DE MADRID
CIUDAD DE CEUTA
37
La planificación familiar se sigue caracterizando por una participación muy alta de las mujeres (250), y la menor participación de los hombres (156).
En las actividades realizadas para la prevención de las drogodependencias , han participado 82 hombres , 78 mujeres , 264 niños y 229 niñas (recuérdese que se consideran niños y niñas a los menores de 18 años: art. 1 de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas. 1989).
El número de menores que han participado en esta actividad ha sido de 493, una cifra muy elevada.
Menores Mayores Menores Mayores
0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 2 010 0 12 0 00 0 0 0 00 0 0 23 230 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0
133 7 70 13 110 0 0 51 05 1 11 68 82
CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 00 0 0 0 0
148 8 93 157 116
C. DE CASTILLA Y LEÓNCATALUÑAEXTREMADURAGALICIA
CASTILLA-LA MANCHA
TOTAL
ANDALUCÍA ARAGÓN
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
CANARIAS
PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS
CANTABRIA
Planificación familiar
HOMBRES MUJERESFAMILIAS
LA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA
CIUDAD DE MELILLA
COMUNIDAD DE MADRIDREGIÓN DE MURCIA
Menores Mayores Menores Mayores
0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 010 0 12 00 0 0 00 1 0 10 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
130 12 104 350 10 10 38
124 59 103 40 0 0 00 0 0 0
264 82 229 78
ANDALUCÍA ARAGÓN
Prevencióndrogodependencias
HOMBRES MUJERES
CASTILLA-LA MANCHA
CIUDAD DE MELILLA
CATALUÑAEXTREMADURAGALICIACOMUNIDAD DE MADRID
CIUDAD DE CEUTA
REGIÓN DE MURCIALA RIOJACOMUNITAT VALENCIANA
C. DE CASTILLA Y LEÓN
TOTAL
CANTABRIACANARIAS
PRINCIPADO DE ASTURIASILLES BALEARS
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
39
MENORES MAYORES MENORES MAYORES
ANDALUCÍA 0 0 0 0ARAGÓN 2 66 8 38PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 0 0ILLES BALEARS 16 1 19 2CANARIAS 0 12 4 29CANTABRIA 0 36 0 27CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0C. DE CASTILLA Y LEÓN 0 2 0 1CATALUÑA 0 0 0 0EXTREMADURA 0 21 0 0GALICIA 0 0 0 0COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0REGIÓN DE MURCIA 1 67 0 162LA RIOJA 0 672 0 364COMUNITAT VALENCIANA 70 56 40 98CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0
TOTAL 89 933 71 721
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
Talleres de capacitación laboral,cursos de formación-empleo
HOMBRES MUJERES
3.4. Formación profesional y empleo En el año 2017, un total estimado de 3.594 usuarios (1.023 hombres, 1.017 mujeres, 82 niños y 206 niñas) formaron parte de itinerarios individualizados de inserción laboral .
En cuanto a los talleres de capacitación laboral y cursos de formac ión , dirigidos a la consecución de empleo, como los cursos de peluquería, jardinería, iniciación a la informática, etc. han sido realizadas por un total de 933 hombres y 721 mujeres así como 89 niños y 71 niñas, como muestra el cuadro anterior.
MENORES MAYORES MENORES MAYORES
ANDALUCÍA 0 0 0 0 0ARAGÓN 8 0 0 8 0PRINCIPADO DE ASTURIAS 0 0 0 0 0ILLES BALEARS 2 16 3 18 36CANARIAS 0 20 1 40 50CANTABRIA 0 119 120 0 0CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0 0 33C. DE CASTILLA Y LEÓN 50 397 40 426 468CATALUÑA 0 0 0 0 0EXTREMADURA 0 0 0 0 0GALICIA 0 0 0 0 124COMUNIDAD DE MADRID 0 0 0 0 0REGIÓN DE MURCIA 10 81 10 114 106LA RIOJA 0 0 0 0 0COMUNITAT VALENCIANA 12 390 32 411 449CIUDAD DE CEUTA 0 0 0 0 0CIUDAD DE MELILLA 0 0 0 0 0
TOTAL 82 1.023 206 1.017 1.266
COMUNIDADESAUTÓNOMAS HOMBRES MUJERES
Itinerarios individualizados de inserción laboral: informacióny orientación laboral, acompañamiento,ténicas de
búsqueda de empleo
FAMILIAS/U.FAMILIARES
40
3.5. Vivienda y alojamiento Las dos tablas que se muestran a continuación, indican que en 2017 fueron realojadas 231 familias y se realizó seguimiento social a un total de 617 familias realojadas.
FAMILIAS/ UNIDADES
CONVIVENCIALES
ANDALUCÍA 0
ARAGÓN 0
PRINCIPADO DE ASTURIAS 4
ILLES BALEARS 0
CANARIAS 2
CANTABRIA 0
CASTILLA-LA MANCHA 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 5
CATALUÑA 0
EXTREMADURA 0
GALICIA 3
MADRID 0
REGIÓN DE MURCIA 1
LA RIOJA 68
COMUNITAT VALENCIANA 148
CIUDAD DE CEUTA 0
CIUDAD DE MELILLA 0
TOTAL 231
RealojosCOMUNIDADES AUTONOMAS
Seguimiento familias
realojadas
FAMILIAS / UNID. CONVIVENCIALES
ANDALUCÍA 0ARAGÓN 0PRINCIPADO DE ASTURIAS 24
ILLES BALEARS 21
CANARIAS 3
CANTABRIA 0
CASTILLA-LA MANCHA 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 220
CATALUÑA 0
EXTREMADURA 0
GALICIA 16
MADRID 116
REGIÓN DE MURCIA 0
LA RIOJA 144
COMUNITAT VALENCIANA 70
CIUDAD DE CEUTA 3
CIUDAD DE MELILLA 0
TOTAL 617
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
41
La rehabilitación y acondicionamiento de viviendas ha mejorado la calidad de vida de 243 familias . Además, se llevaron a cabo actividades para el buen uso de la vivienda en las que han participado 373 familias .
Rehabilitación yAcondicionamiento
de Viviendas
FAMILIAS / UNID. CONVIVENCIALES
ANDALUCÍA 0ARAGÓN 14PRINCIPADO DE ASTURIAS 9
ILLES BALEARS 0
CANARIAS 0
CANTABRIA 0
CASTILLA-LA MANCHA 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 0
CATALUÑA 0
EXTREMADURA 0
GALICIA 0
MADRID 0
REGIÓN DE MURCIA 4
LA RIOJA 68
COMUNITAT VALENCIANA 148
CIUDAD DE CEUTA 0
CIUDAD DE MELILLA 0
TOTAL 243
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
FAMILIAS/ UNIDADES
CONVIVENCIALES
ANDALUCÍA 0
ARAGÓN 0
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0
ILLES BALEARS 0
CANARIAS 10
CANTABRIA 0
CASTILLA-LA MANCHA 0
C. DE CASTILLA Y LEÓN 5
CATALUÑA 0
EXTREMADURA 0
GALICIA 34
MADRID 0
REGIÓN DE MURCIA 33
LA RIOJA 63
COMUNITAT VALENCIANA 228
CIUDAD DE CEUTA 0
CIUDAD DE MELILLA 0
TOTAL 373
COMUNIDADES AUTONOMAS
ACTIVIDADESEDUCATIVAS
SOCIALES
42
3.6. Asociacionismo, cultura e igualdad de trato
El tipo de actividades que se recogen en estas áreas, como se ha mencionado al principio de este apartado es muy variado. Se citan algunas de ellas a título de ejemplo:
Asociacionismo/cooperación social: apoyo a la creación de nuevas asociaciones,
fortalecimiento de las asociaciones existentes, creación de redes de coordinación y
colaboración en el ámbito territorial, cursos de formación del voluntariado, etc.
Cultura: actos celebración del Día Internacional del Pueblo gitano, premios de cultura
gitana, campañas de divulgación de la cultura gitana, exposiciones, jornadas,
seminarios o conferencias, aulas de cultura gitana, centros de documentación, etc.
Igualdad de trato: campañas u otras actuaciones de sensibilización en esta materia, en
derechos humanos, formación, recepción y/o derivación de denuncias, etc.
En el siguiente cuadro se representa la información de actividades realizadas cuando al menos en uno de los proyectos de la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y de Melilla se trabaja en estas áreas.
CREACIÓN DE ASOCIACIONES APOYO TÉCNICO
REDES DE COLABORACIÓNY COORDINACIÓN
CURSOS DEFORMACIÓN
ANDALUCÍA
ARAGÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1 1
ILLES BALEARS
CANARIAS
CANTABRIA 1 1 1
CASTILLA-LA MANCHA
C. DE CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
COMUNIDAD DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
LA RIOJA 1 1COMUNITAT VALENCIANA 1 2 2 2
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL 2 5 4 3
ASOCIACIONISMO / COOPERACIÓN SOCIAL
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
43
CLASES DE ROMANÓ,FLAMENCO, ETC.
ACTOS DÍA INTERNACIONAL
GITANO
DIVULGACIÓNCULTURA GITANA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS 1
ILLES BALEARS
CANARIAS 1 1
CANTABRIA 1 1
CASTILLA-LA MANCHA
C. DE CASTILLA Y LEÓN 3
CATALUÑA 1 6
EXTREMADURA
GALICIA 1
COMUNIDAD DE MADRID 3
REGIÓN DE MURCIA 4 4
LA RIOJA 1
COMUNITAT VALENCIANA 1 2 2
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL 2 20 11
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
CULTURA GITANA
CAMPAÑAS DESENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDADESFORMATIVAS
DENUNCIAS: Recepción,derivación
ANDALUCÍA
ARAGÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS 3
CANTABRIA 2 4 6
CASTILLA-LA MANCHA
C. DE CASTILLA Y LEÓN 1
CATALUÑA
EXTREMADURA 1
GALICIA
COMUNIDAD DE MADRID 1
REGIÓN DE MURCIA
LA RIOJA 1
COMUNITAT VALENCIANA 2 1
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD DE MELILLA
TOTAL 6 7 9
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
IGUALDAD DE TRATO YNO DISCRIMINACIÓN
44
4. TABLAS DE LAS CC.AA.
Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA:
PRINCIPALES DATOS
45
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
22 64,71 12 35,29 1 2,94 0 0 34
FINANCIACIÓN (1) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
105.161,45 12,63 260.000,00 31,22 467.735,14 56,16 0,00 0,00 832.896,59
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
741.757,16 89,06 89.293,43 10,72 0,00 0,00 1.846,00 0,00 832.896,59
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
87 95,60 4 4,40 21 23,08 70 76,9231 91
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 100,00 1
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 16.223 47,48 17.945 52,52 34.168
MAYORES 22.115 46,43 25.516 53,57 47.631
TOTAL 38.338 46,87 43.461 53,13 81.799
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIALES
(1) Existe un re ma nente en e l proye cto de El Ejido de 1,846,00 €.
* Los da tos se ha n obte nido de la Prese nta ción de P royectos.
8.014
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. PRESENTACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
46
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 1 100 1
FINANCIACIÓN (1) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
8.302,34 17,06 28.198,96 57,94 12.167,10 25,00 0,00 0,00 48.668,40
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
24.763,25 50,88 23.905,15 49,12 0,00 0,00 0,00 0,00 48.668,40
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 100 1
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 25,00 3 75,00 3 75,00 1 25,00 4
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 10 38,46 16 61,54 26
MAYORES 108 35,76 194 64,24 302
TOTAL 118 35,98 210 64,02 328
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
82
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(1) La financiación de la C.A. y de las CC.LL. aume ntan en 7,031,30 € y de 1,667,10 respectivamente re specto a las re lación ce rtificada de presentación d e proyectos..
47
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 50,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 2
FINANCIACIÓN (1) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
13.227,38 38,31 16.772,62 48,58 4.526,03 13,11 0,00 0,00 34.526,03
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
10.074,43 29,18 24.451,60 70,82 0,00 0,00 0,00 0,00 34.526,03
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 100,00 3
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 42 55,26 34 44,74 76
MAYORES 59 48,76 62 51,24 121
TOTAL 101 51,27 96 48,73 197
UNIDADES CONVIVENCIA
71
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURÍAS
(1) La financia ció de las CC.LL. e s me nor por un im porte de 16,513,97 € respe cto de la re la ción certif icada de pre se e nta ción de proye ctos.
48
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 1 100 0 0 1
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
9.939,97 0,00 0,00 0,00 20.060,03 0,00 0,00 0,00 30.000,00
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
30.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 100 1
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 147 50,69 143 49,31 290
MAYORES 94 49,47 96 50,53 190
TOTAL 241 50,21 239 49,79 480
UNIDADES CONVIVENCIA
150
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES
49
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 1 100 1
FINANCIACIÓN (1) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
2.083,54 6,42 30.000,00 92,49 0,00 0,00 353,86 1,09 32.437,40
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
25.827,08 79,62 6.610,32 20,38 0,00 0,00 0,00 0,00 32.437,40
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 6 100,00 0 0,00 6 100,00 6
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 100,00 3
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTAL
MENORES 0 0,00 1 100,00 1
MAYORES 20 33,33 40 66,67 60
TOTALES 20 32,79 41 67,21 61
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
49
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
(1) La fina ncia ción tota l a ume nta e n 353,86 € respe cto a la re la ción ce rtifica da de prese nta ción de pr oye cctos por la a portación de la Funda ción Ata re ta c o.
50
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 0 0 1
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
6.248,09 18,88 26.851,91 81,12 0,00 0,00 0,00 0,00 33.100,00
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
20.729,85 62,63 12.370,15 37,37 0,00 0,00 0,00 0,00 33.100,00
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 33,33 2 66,67 0 0,00 3 100 3
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
2 66,67 1 33,33 1 33,33 2 66,67 3
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 10 45,45 12 54,55 22
MAYORES 122 48,22 131 51,78 253
TOTAL 132 48,00 143 52,00 275
FAMILIAS/ UNIDADES CONVIVENCIA
72
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
51
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 0 1 100 0 0 1 100 1
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
7.889,84 9,84 36.229,74 45,16 36.097,83 45,00 0,00 0,00 80.217,41
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
68.711,20 85,66 11.506,21 14,34 0,00 0,00 0,00 0,00 80.217,41
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 25,00 3 75,00 1 25,00 3 75,00 4
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 29 54,72 24 45,28 53
MAYORES 51 53,68 44 46,32 95
TOTAL 80 54,05 68 45,95 148
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
47
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA
52
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
2 40 3 60 0 0 0 0 5
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
35.799,59 23,03 119.644,41 76,97 0,00 0,00 0,00 0,00 155.444,00
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
155.444,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.444,00
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
4 66,67 2 33,33 1 16,67 5 83,33 6
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 851 46,38 984 53,62 1.835
MAYORES 920 48,24 987 51,76 1.907
TOTAL 1.771 47,33 1.971 52,67 3.742
FAMILIAS/ U. CONVIVENCIA
804
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
53
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 0,00 16 100,00 0 0,00 0 0,00 16
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
38.262,22 50,00 38.262,22 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.524,44
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
38.262,22 50,00 38.262,22 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.524,44
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
11 68,75 5 31,25 16 100,00 0 0,00 16
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 5.891 37,89 9.658 62,11 15.549
MAYORES 8.736 38,24 14.112 61,76 22.848
TOTAL 14.627 38,09 23.770 61,91 38.397
UNIDADES CONVIVENCIA
6.912
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
54
PROYECTOS (1) INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
2 100 0 0 0 0 2 100 2
FINANCIACIÓN (2) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
10.224,00 60,00 6.816,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.040,00
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
900,00 5,28 16.140,00 94,72 0,00 0,00 0,00 0,00 17.040,00
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 100 2
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 251 51,54 236 48,46 487
MAYORES 129 44,03 164 55,97 293
TOTAL 380 48,72 400 51,28 780
(2) Al habe rse e jecuta do tán solo 2 proyectos, la f inanciación de l Ministe rio y de la C.A. se aminora en 10,799,84 y 7,200,16 euros respectivamente
FAMILIAS / U. CONVIVENCIA
94
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(1) Se han presenta do 2 proyectos cuando figura ban 5 en la re la ción ce rtificada de presentación de pro yectos.
55
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 0 0 1
FINANCIACIÓN (1) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
28.411,72 15,63 3.476,79 1,91 136.036,85 74,81 13.907,18 7,65 181.832,54
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
166.396,09 91,51 15.436,45 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 181.832,54
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 20,00 4 80,00 0 0,00 5 100 5
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 213 51,20 203 48,80 416
MAYORES 220 47,31 245 52,69 465
TOTAL 433 49,15 448 50,85 881
de l FSE por importe de 13,907,18 €.
FAMILIAS / UNIDADES CONVIVENCIA
231
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(1) La a portación de la s CC.LL. e s menor en 23,972, 09 € re specto a la re la ción ce rtificada de prese nta ción de proye ctos. Por otra pa rte , existe un aume nt o de la financia ción por la a porta ción
56
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
4 100 0 0 3 75 3 75 4
FINANCIACIÓN (1) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
55.500,59 60,00 37.000,39 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.500,98
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
51.769,94 55,97 40.731,04 44,03 0,00 0,00 0,00 0,00 92.500,98
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
4 16,67 20 83,33 11 45,83 13 54,17 24
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 2 100,00 2 100,00 0 0,00 2
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 2.316 45,46 2.779 54,54 5.095
MAYORES 11.816 47,14 13.248 52,86 25.064
TOTAL 14.132 46,86 16.027 53,14 30.159
FAMILIAS / UNIDADES CONVIVENCIA
1.403
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
(1) La financia ción de la C.A. e s menor a la re fle j ada en la re lación ce rtifica da de proyectos por un importe de 76,294,02 €.
57
PROYECTOS (1) INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
2 28,5714 5 71,4286 0 0 5 71,4286 7
FINANCIACIÓN (2) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
25.747,13 16,99 121.953,03 80,47 3.846,11 2,54 0,00 0,00 151.546,27
GASTOS (3) PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
40.008,28 26,40 111.530,35 73,59 0,00 0,00 7,64 0,01 151.546,27
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
14 35,90 25 64,10 0 0,00 39 100 39
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 10,00 9 90,00 1 10,00 9 90,00 10
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 387 45,64 461 54,36 848
MAYORES 161 32,59 333 67,41 494
TOTAL 548 40,83 794 59,17 1.342
(2) La financiación de l Ministe rio y de la C.A. se reducen en 3,485,46 y 16,554,36 € respectivamente , mientras que en la de las CC.LL. hay un aumento de 3,846,11 €.
FAMILIAS/UNIDADES CONVIVENCIA
339
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
(1) De los 8 proyectos que figuraban en la re lación ce rtificada de proyectos, no se e jecutó e l proyect o de La Unuión
58
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
1 100 0 0 0 0 0 1
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
3.283,50 33,33 6.567,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,50
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
9.850,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.850,50
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 12,50 7 87,50 5 62,50 3 37,50 8
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
6 75,00 2 25,00 0 0,00 8 100,00 8
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 820 57,79 599 42,21 1.419MAYORES 1.210 44,45 1.512 55,55 2.722
TOTAL 2.030 49,02 2.111 50,98 4.141
FAMILIAS / UNIDADES CONVIVENCIA
803
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
59
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
3 100 0 0 3 100 3
FINANCIACIÓN (1) MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
44.008,34 12,86 298.142,49 87,14 0,00 0,00 0,00 0,00 342.150,83
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
258.362,50 75,51 83.788,33 24,49 0,00 0,00 0,00 0,00 342.150,83
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
11 32,35 23 67,65 12 35,29 22 64,7059 34
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
USUARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 2.250 48,13 2.425 51,87 4.675
MAYORES 2.210 46,66 2.526 53,34 4.736
TOTAL 4.460 47,39 4.951 52,61 9.411
UNIDADES CONVIVENCIA
1.857
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
COMUNIDAD VALENCIANA
(1) En la financiación de la C.A. existe una minora ción de 11,849,17 € re specto de la re lación ce rtifi ca da de proyectos
60
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % TOTAL
0 0 1 100 1 100 0 0 1
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
0,00 0,00 4.125,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
1 50,00 1 50,00 0 0,00 2 100,00 2
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
USARIOS/AS HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 3 60,00 2 40,00 5MAYORES 2 33,33 4 66,67 6
TOTAL 5 45,45 6 54,55 11
FAMILIAS/ UNIDADES CONVIVENCIA
3
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
CIUDAD DE CEUTA
61
PROYECTOS INDEPENDIENTES % INTEGRADOS % ESPECÍFICOS % SUBCONTRATACIÓN % T0TAL
1 100,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 1
FINANCIACIÓN MINISTERIO % C.A. % CC.LL. % FINANCIACIÓN EXTERNA % TOTAL
2.062,50 50,00 2.062,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
GASTOS PERSONAL % CORRIENTES % INVERSIONES % REMANENTES % TOTAL
4.125,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,00
PERSONAL HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 0,00 1 100,00 1 100,00 0 0,00 1
VOLUNTARIADO HOMBRES % MUJERES % GITANOS % NO GITANOS % TOTAL
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0
HOMBRES % MUJERES % TOTALES
MENORES 19 55,88 15 44,12 34MAYORES 18 52,94 16 47,06 34
TOTAL 37 54,41 31 45,59 68
UNIDADES CONVIVENCIA
16
CRÉDITO PLAN DE DESARROLLO GITANO. EVALUACIÓN 2017
CIUDAD DE MELILLA
61
5. EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE 2008 A 2017
62
5.1. Evolución de la financiación
Transcurridos veintidós ejercicios desde que en 1995 se iniciaran las memorias de evaluación de los proyectos del Plan de Desarrollo Gitano, es importante conocer la evolución de los últimos diez años de los principales datos recogidos en dichas memorias: financiación, gastos, personal y usuarios/as del programa. Los datos económicos de las evaluaciones pueden diferir de las cantidades presupuestadas en la fase de presentación y aprobación de los proyectos, debido a diversos factores como son las fuentes de financiación externa, la no ejecución de algún proyecto o la renuncia de alguna comunidad autónoma. La suma de la financiación total ejecutada por las tres administraciones públicas desde 2008 a 2017, alcanza la cifra de 33.932.078 € de los cuales:
- 9.580.877 corresponden al Ministerio, A.G.E. (26,82%) - 15.629.260 a las CC.AA. (46,17%) y - 8.721.941 a las CC.LL. (27,01%)
AÑOS%
PARTICIP.SUBVENCIÓN
% PARTICIP.
SUBVENCIÓN%
PARTICIP.SUBVENCIÓN TOTAL
2008 40,90 3.065.160 37,02 2.774.562 22,08 1.654.564 7.494.286
2009 22,73 1.065.160 59,27 2.777.974 18,00 843.581 4.686.715
2010 23,65 1.065.160 55,84 2.514.818 20,51 923.843 4.503.821
2011 25,42 988.852 44,54 1.732.935 30,04 1.168.542 3.890.328
2012 17,30 507.829 50,58 1.485.117 32,12 943.018 2.935.964
2013 18,21 382.520 36,84 773.817 44,96 944.389 2.100.726
2014 46,41 1.339.966 30,12 869.577 23,47 677.462 2.887.005
2015 26,37 412.500 55,33 865.419 18,30 286.236 1.564.155
2016 20,41 355.516 45,98 801.001 33,61 585.575 1.742.093
2017 18,72 398.215 48,62 1.034.041 32,66 694.730 2.126.985
TOTALESMEDIAS
(1) En la financiación de las CC.LL. está sumado el importe de las aportaciones externas
PLAN DE DESARROLLO GITANO
EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 2008 - 2017
26,82 46,17 27,01
CC AAMINISTERIO CC LL (1)
33.932.0789.580.877 15.629.260 8.721.941
63
El Ministerio en 1995 hizo una aportación de 3.123.760 euros, manteniendo aportaciones similares hasta el año 2008.
En los ejercicios 2009, 2010 y 2011 su aportación total se redujo a 1.065.160 €, disminuyendo en el ejercicio 2012 a 550.000 € y en el 2013 quedó establecida en 412.500 €.
En el siguiente ejercicio 2014 la cantidad inicialmente fijada (412.500 €.) se incrementó en un millón de euros , por lo que la aportación estatal fue finalmente de 1.412.500 €.
En 2017 la subvención del Ministerio repite la misma cantidad que en 2013, 2015 y 2016: 412.500 euros. Las comunidades autónomas aportaron en 1995 1.708.834 €, cifra que fue en aumento hasta alcanzar 2.777.974 € en el año 2009.
En los siguientes ejercicios su aportación fue en descenso hasta llegar a la cantidad de 773.817 euros en el ejercicio 2013.En el ejercicio 2014 se frena este descenso continuo y se alcanzan 869.576,77 €.
En este ejercicio 2017 las aportaciones de las comunidades autónomas han experimentado un gran aumento alcanzándose la cifra de 1.034.041 €. En cuanto a las corporaciones locales , su participación en el 2015, fue muy inferior a la de ejercicios anteriores (286.236€).Sin embargo su aportación en los dos últimos ejercicio ha experimentado un importante incremento siendo de 585.575 € y 694.736 € respectivamente.
7.494
4.6874.504
3.890
2.936
2.101
2.887
1.564
1.742
2.127
EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN TOTAL 2008 - 2017
64
40,9
0
22,7
3
23,6
5
25,4
2
17,3
0
18,2
1 46,4
1
26,3
7
20,4
1
18,7
2
37,0
2
59,2
7
55,8
4
44,5
4
50,5
8
36,8
4
30,1
2
55,3
3
45,9
8
48,6
2
22,0
8
18,0
0
20,5
1
30,0
4
32,1
2
44,9
6 23,4
7
18,3
0
33,6
1
32,6
6
% PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN
MINISTERIO CC AA CC LL (1)
65
5.2. Evolución del gasto El gasto total realizado para el desarrollo de los proyectos desde 2008 a 2017 ha sido de 33.932.078 €. De dicho importe total, 26.291.820 €. recaen en gastos de personal , 7.479.163 € en gastos corrientes , 65.777 € en inversiones y 95.318 son remanentes . En todos los ejercicios, la distribución del gasto sitúa en primer lugar a los gastos de personal con un porcentaje medio del 78,33%, seguido de los gastos corrientes con un 21,20%, a continuación se encuentran los remanentes con un 0,33% y, finalmente, las inversiones que representan un 0,14%.
AÑOS%
PARTICIP.IMPORTE % PARTICIP. IMPORTE
% PARTICIP.
IMPORTE%
PARTICIP.IMPORTE TOTAL
2008 74,46 5.580.276 25,21 1.889.306 0,32 24.277 0,01 426 7.494.286
2009 75,28 3.528.034 24,47 1.146.681 0,26 12.000 0,00 0 4.686.715
2010 72,46 3.263.454 27,27 1.228.367 0,27 12.000 0,00 0 4.503.821
2011 81,88 3.185.287 17,38 675.993 0,31 12.000 0,44 17.047 3.890.328
2012 81,97 2.406.731 16,40 481.421 0,00 0 1,63 47.812 2.935.964
2013 85,22 1.790.246 14,63 307.414 0,05 1.000 0,10 2.066 2.100.726
2014 81,88 2.363.866 17,32 500.173 0,16 4.500 0,64 18.466 2.887.005
2015 74,86 1.170.851 25,14 393.304 0,00 0 0,00 0 1.564.155
2016 77,84 1.356.093 21,72 378.353 0,00 0 0,44 7.647 1.742.093
2017 77,43 1.646.982 22,48 478.150 0,00 0 0,09 1.854 2.126.985
TOTALESMEDIAS
PLAN DE DESARROLLO GITANO
PERSONAL
26.291.820
GASTOS CORRIENTES INVERSIONES
EVOLUCIÓN DEL GASTO 2008 - 2017
7.479.163 65.777 33.932.07821,20
REMANENETES
0,33 95.3180,1478,33
66
7.494
4.687
4.504
3.890
2.936
2.101
2.887
1.564
1.742
2.127
EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL 2008 - 2017
67
5.3. Evolución del personal Respecto al personal remunerado , ya sea su coste imputable o no a los proyectos, el número contabilizado de trabajadores/as, tal y como muestra la siguiente tabla, ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos ejercicios. Esta evolución negativa se mantuvo hasta el año 2005 en el que el número de trabajadores alcanzó su mínimo histórico con tan solo 143 trabajadores , mientras en el ejercicio 2008 fueron 520. Esta disminución ha cesado en los dos últimos ejercicios (2016 – 2017) en los que el número de trabajadores ha experimentado cierto crecimiento alcanzando 249 y 246 trabajadores respectivamente. Los puestos de trabajo desempeñados por personal de etnia gitana alcanzaron en 2008 la cifra más alta de este periodo (114), para, posteriormente, ir disminuyendo hasta el ejercicio 2015 en el que su número fue de tan solo 35 trabajadores. En este ejercicio 2017 se produce una leve recuperación contabilizándose un total de 69 trabajadores. En cuanto al número de trabajadores remunerados no gitanos , el 2008 fue también el año en el que se contabilizaron el mayor número de trabajadores (406), produciéndose en los años siguientes un descenso continuado hasta el presente ejercicio con 177 trabajadores.
AÑO Gitano No gitano Total
2008 114 406 520
2009 108 360 468
2010 66 289 355
2011 48 260 308
2012 38 213 251
2013 48 200 248
2014 83 177 260
2015 35 108 143
2016 49 200 249
2017 69 177 246
Evolución Personal 2008 - 2017
68
Respecto al número de voluntarios y voluntarias , su minoración ha sido igualmente progresiva. De un total de 107 voluntarios/as en 2008 se han contabilizado en este ejercicio 2017 tan sólo 24. Respecto al ejercicio anterior ha habido una disminución de 18 voluntarios .
AÑO Gitano No gitano Total
2008 28 79 107
2009 30 59 89
2010 46 43 89
2011 46 16 62
2012 52 20 72
2013 49 12 61
2014 17 28 45
2015 5 32 37
2016 23 19 42
2017 8 16 24
Evolución Voluntarios 2008 - 2017
69
28 30
46 4652
49
17
5
23
8
79
59
43
16 2012
2832
1916
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GITANOS
NO GITANOS
EVOLUCIÓN VOLUNTARIOS 2008 - 2017
70
5.4. Evolución de los usuarios y usuarias
A partir del año 2011, con 160.215 usuarios, se produce una disminución progresiva de éstos (con la excepción de 2014) hasta 2015 en el que el número de usuarios contabilizado fue de 78.533. En el siguiente ejercicio hubo un ligero aumento (88.174) y en el presente año 2017 se ha casi duplicado dicha cifra alcanzándose los 172.220 usuarios (estimados).
En cuanto al número de hombres y mujeres, en todos los ejercicios el de las mujeres supera al de los hombres con una diferencia porcentual entre 5 y 10 puntos.
AÑO HOMBRES % MUJERES % TOTAL
2017 77.453 44,97 94.767 55,03 172.220
39.519 44,82 48.655 55,18
99.106
2016 88.174
56,03 104.096
2014 58.255 45,31 70.328 54,69 128.583
2012 45.774 43,97 58.322
2013 42.773 43,16 56.333 56,84
73.549 45,91 86.666
45,22
136.691
81.880 151.981
47,23 52,77
53,88
78.5332015 35.742 45,51 42.791 54,49
2010 65.434 79.261 144.69554,78
2008
2009
64.564 72.127
70.101
EVOLUCIÓN USUARIOS 2008 - 2017
46,12
54,09 160.2152011
71
72
6. ANEXOS
73
6.1. Relación de proyectos cofinanciados por C CAA y
las ciudades de Ceuta y Melilla
74
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del pro yectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 VICAR: La CimillaAyuntamiento de VICAR
PROGRAMA INTEGRAL COMUNIDAD GITANA 310 300 610 2.015,90 4.984,10 1.750,00 6.734,10 8.750,00
2 NÍJAR: Término municipalAyuntamiento de NÍJAR
PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA 648 670 1.318 1.727,92 4.272,08 1.500,00 5.772,08 7.500,00
3 ZONA CHANCA - PESACADERÍAAyuntamiento deALMERÍA
INTERVENCIÓN INTEGRAL 4.400 5.000 9.400 2.879,86 7.120,14 2.500,00 9.620,14 12.500,00
4EL EJIDO. Bdas. Pozo Tía Manolica
Ayuntamiento de EL EJÍDO
AVANZANDO EN COMUNIDAD541 524 1.065 3.455,83 8.544,17 3.000,00 11.544,17 15.000,00
5SAN ROQUE. Valle del Guadiaro
Ayuntamiento de SAN ROQUE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD GITANA 305 635 940 1.497,53 3.702,47 1.300,00 5.002,47 6.500,00
6ROTA. Zona urbana León deCarranza
Ayuntamiento deROTA
INTEGRACIÓN CON COMUNIDADGITANA 479 458 937 1.439,93 3.560,07 12.602,30 16.162,37 17.602,30
7LEVANTE Y ZONA CENTRO.La Línea
Ayuntqmiento deLA LÍNEA
PLAN INTEGRAL DESARROLLO2.990 3.040 6.030 1.727,92 4.272,08 1.500,00 5.772,08 7.500,00
8ALGECIRAS. Los Barrios
MANCOMUNIDADCampo de Gibraltar
PLAN INTEGRAL COMUNIDADGITANA 2.900 2.300 5.200 2.735,87 6.764,13 2.375,00 9.139,13 11.875,00
9CHICLANA En todo el municipio PROMOCIÓN Y DESARROLLO
1.647 1.353 3.000 2.303,89 5.696,11 5.593,49 11.289,60 13.593,49
10PUENTE GENIL: ZNTS del municipio
Ayuntamiento dePUENTE GENIL
INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO GITANO 720 765 1.485 3.599,83 8.900,17 16.580,56 25.480,73 29.080,56
11 PALMA DEL RÍO. Amor de DiosAyuntamiento dePalma del Río
TRABAJO CON FAMILIAS GITANAS590 765 1.355 2.015,90 4.984,10 1.750,00 6.734,10 8.750,00
12 CÓRDOBA. DiseminadosAyuntamiento de CÓRDOBA
INTEGRACIÓN DE MENORES Y FAMILIAS 121 117 238 3.455,83 8.544,17 26.800,00 35.344,17 38.800,00
13 BAZA. Ayuntamiento de BAZA
PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA 260 293 553 3.599,83 8.900,17 17.101,00 26.001,17 29.601,00
14 MOTRIL. Zona Este, San AntonioAyuntamiento de MOTRIL
PROYECTO MULTIDIMENSIONAL1.758 1.649 3.407 2.591,88 6.408,12 3.207,85 9.615,97 12.207,85
15 CONSORCIO VSE Consorcio VSE PLAN INTEGRAL6.145 6.375 12.520 13.823,34 34.176,66 32.704,00 66.880,66 80.704,00
16 CONSORCIO PONIENTEConsorio PONIENTE
PLAN INTEGRAL 1.278 1.222 2.500 5.759,72 14.240,28 5.000,00 19.240,28 25.000,00
17 GRANADA. Bº de la ChanaAyuntamiento deGRANADA
INTERVENCIÓN SOCIAL CDAD.GITANA 45 42 87 2.303,89 5.696,11 35.982,16 41.678,27 43.982,16
18 GRANADA. Varios municipiosDiputación Provincialde GRANADA
PLAN INTEGRAL CDAD. GITANADE ANDALUCÍA 2.188 2.332 4.520 6.047,71 14.952,29 31.500,00 46.452,29 52.500,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)
GRANADA
Usuarios estimados
ALMERÍA
CÓRDOBA
CÁDIZ
75
19 LEPE: Bda. La PéndolaAyuntamiento deLEPE
PROYECTO DE INTEGRACIÓN "CHANELAR" 306 351 657 2.735,87 6.764,13 2.375,00 9.139,13 11.875,00
20 HUELVA. Bda. De el TorrejónAyuntamiento deHUELVA
INTERVENCIÓN SOCIAL CDAD.GITANA 691 676 1.367 2.177,59 5.383,86 23.666,24 29.050,10 31.227,69
21 ANDÉVALO. CORTEGANADiputación provincialde HUELVA
INTERVENCIÓN COMUNITARIA ROMANÍ 614 849 1.463 2.447,88 6.052,12 13.962,21 20.014,33 22.462,21
22 ALCALÁ LA REALAyuntamiento deALCALÁ LA REAL
MEDIACIÓN SS.SS COMUNITARIOS Y POBLACION GITANA 115 134 249 2.073,50 5.126,50 7.622,57 12.749,07 14.822,57
23 JAÉN. La Magdalena y San FelipePatronato MunpalAyuntamiento JAÉN
PROMOCIÓN GITANA "RUEDA"902 2.050 2.952 1.871,91 4.628,09 2.182,76 6.810,85 8.682,76
24 ANDÚJARAyuntamiento deANDUJAR
INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO GITANO 80 260 340 1.727,92 4.272,08 1.500,00 5.772,08 7.500,00
25 MARTOS. Casco antiguoAyuntamiento deMARTOS
ATENCIÓN INTEGRAL AL COLECTIVO GITANO MARTEÑO 52 38 90 1.007,95 2.492,05 1.021,10 3.513,15 4.521,10
26 MÁLAGA. Los AsperonesAyuntamiento de MÁLAGA
PLAN INTEGRAL CDAD. GITANADE ANDALUCÍA 428 395 823 8.207,61 20.292,39 162.325,09 182.617,48 190.825,09
27 COÍN. Bda. La FuensantaAyuntamiento de COÍN
PLAN INTEGRAL COMUNIDAD. GITANA DE ANDALUCÍA 58 57 115 1.439,93 3.560,07 1.250,00 4.810,07 6.250,00
28 VÉLEZ. Pueblo Nuevo, AxarquíaAyuntamiento deVÉLEZ MÁLAGA
CAMELAMOS SINAR433 483 916 3.599,83 8.900,17 19.792,51 28.692,68 32.292,51
29 CÁRTAMA. Bda. Nueva AljamaAyuntamiento de CÁRTAMA
LUCHA INTEGRACIÓN XI60 51 111 2.015,90 4.984,10 2.459,46 7.443,56 9.459,46
30 ALHAURÍN.DE LA TORREAyuntamiento deALHAURÍN de la Torre
INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR2.590 2.555 5.145 1.439,93 3.560,07 1.400,00 4.960,07 6.400,00
31ALHAURÍN.EL GRANDE.Bajoncillo y Chorro
Ayuntamiento deALHAURÍN El Grande
PROMOCIÓN DEL PUEBLO DE LOS BARRIOS 171 183 354 1.641,52 4.058,48 1.425,00 5.483,48 7.125,00
32SAN JUAN DE AZNALFARACHE.Santa Isabel
Ayuntamiento de S,J. AZNALFARACHE
INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA75 76 151 1.727,92 4.272,08 5.256,84 9.528,92 11.256,84
33 CORIA. Bda. del PozoAyuntamiento deCORIA DEL RÍO
VEDELAR XI0 3.167,84 7.832,16 2.750,00 10.582,16 13.750,00
34 SEVILLA. Diputación ProvincialDiputación provincial de SEVILLA
PROGRAMA DE DESARROLLO GITANO 4.533 4.681 9.214 4.895,77 12.104,23 16.000,00 28.104,23 33.000,00
TOTAL 38.433 40.679 79.112 105.161,45 260.000,00 467.735,14 727.735,14 832.896,59
SEVILLA
JAÉN
MÁLAGA
HUELVA
76
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Familias
1 Zaragoza Comarca de Valdejalón ComarcaPlan integral de desarrollo gitano 250 263 513 90 8.302,34 21.197,66 10.500,00 31.697,66 40.000,00
Comunidad Autónoma de Aragón
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)
Usuarios estimadosMº C.A. CC.LL. Subtotal
77
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyec to
proy. asentamiento gestora Total H M Total Familias
1 Asturias LUANCO Ayuntamiento de GozónPrograma local incorporación
comunidad gitana62 63 125 40 6.613,69 8.386,31 17.040,00 25.426,31 32.040,00
2 Asturias GRANDA Ayuntamiento de Siero Proyecto de intervención integral 61 55 116 33 6.613,69 8.386,31 4.000,00 12.386,31 19.000,00
123 118 241 73 13.227,38 16.772,62 21.040,00 37.812,62 51.040,00Total
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
estimados
Financiación (en euros)Usuarios
Mº C.A. CC.LL. Subtotal
78
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del pro yecto
proy. asentamiento gestora Total H M Total
1 I. Balears Barrio son Riera Ayto de Palma PLAN DE DESARROLLO
GITANO241 239 480 9.939,97 0,00 20.060,03 20.060,03 30.000,00
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
estimados
Financiación (en euros)Usuarios
Mº C.A. CC.LL. Subtotal
79
Nº.proy.
H M Total Familias
1Sta. Cruz de
Tenerife. Área metropolitana
Santa Cruz de Tenerife y La
LagunaC.A. LACHÓ DROM (Buen Camino)
1 niño16
1 niña25
241 30
2.083,54 30.000,00 0,00 32.083,54
Comunidad Autónoma de Canarias
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Municipio yasentamiento
Provincia Usuarios estimadosFinanciación (en euros)
Denominación del proyectoEntidadgestora
Total Mº C.A. CC.LL
Total
80
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Familias Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 CantabriaSantander. La
Albericia-Cazoña
ICASSPrograma de intervención
sociolaboral, socioeducativo y sociosanitario 84 111 195 43 6.248,09 26.851,91 0,00 26.851 ,91 33.100,00
Comunidad Autónoma de Cantabria
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)
Usuarios estimados
81
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total familias Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 TOLEDO TOLEDO. CERRO DE LOS PALOS AYUNTAMIENTO CERRO DE LOS PALOS 80 68 148 47 7.889,84 36.229,74 36.097,83 72.327,57 80.217,41
80 68 148 47 7.889,84 36.229,74 36.097,83 72.327,57 80.217,41
Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
estimados
Financiación (en euros)Usuarios
TOTAL
82
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total FAMILIAS Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 Ávila Ávila Ayuntamiento de Ávila Programa de desarrollo gitano 163 235 398 73 2.365,00 12.635,00 0,00 12.635,00 15.000,00
2 Burgos Aranda de Duero Ayuntamiento de Aranda Programa de desarrollo gitano 272 287 559 142 2.455,00 12.845,00 0,00 12.845,00 15.300,00
3 León León Ayuntamiento de LeónPrograma de Intervención con Minorias Étnicas 1.174 1.163 2.337 540 3.865,00 16.135,00 0,00 16.135,00 20.000,00
4 Palencia Palencia Ayuntamiento de Palencia Plan Municipal de Minorias Étnicas 201 254 455 87 8.665,00 27.335,00 0,00 27.335,00 36.000,00
5 Valladolid Valladolid Ayuntamiento de ValladolidPrograma de Acompañamiento a Familas Realojadas 43 53 96 41 18.449,59 50.694,41 0,00 50.694,41 69.144,00
1.853 1.992 3.845 883 35.799,59 119.644,41 0,00 119.644,41 155.444,00
Comunidad de Castilla y León
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)Usuarios Estimados
Total
83
Nº. Provincia Municipio y Entidadproy. asentamiento gestora Total
H M Total Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 Girona Figueres Ayto. de Figueres Mediación sociocultural 5.405,35 5.405,35 0,00 5.405,35 10.810,70
2 Tarragona Constantí CC del Tarragonés Mediación sociocultural 4.864,81 4.864,81 0,00 4.864,81 9.729,62
3 Lleida Mollerusa CC Pla d´Urgell Mediación sociocultural 2.054,03 2.054,03 0,00 2.054,03 4.108,06
4 Tarragona Reus Ayto. de Reus Mediación sociocultural 1.621,60 1.621,60 0,00 1.621,60 3.243,20
5 Barcelona Sabadell Ayto. de Sabadell Mediación sociocultural 3.158,60 3.158,60 0,00 3.158,60 6.317,20
6 Girona Salt Ayto. de Salt Mediación sociocultural 1.521,06 1.521,06 0,00 1.521,06 3.042,12
7 Tarragona Tarragona Ayto. de Tarragona Mediación sociocultural 1.621,60 1.621,60 0,00 1.621,60 3.243,20
8 Barcelona Terrasa Ayto. de Terrassa Mediación sociocultural 1.621,60 1.621,60 0,00 1.621,60 3.243,20
9 Tarragona Tortosa Ayto. de Tortosa Mediación sociocultural 1.945,92 1.945,92 0,00 1.945,92 3.891,84
10 Tarragona Amposta Ayto. de Amposta Mediación sociocultural 1.945,92 1.945,92 0,00 1.945,92 3.891,84
11 Barcelona Badalona Ayto. de Badalona Mediación sociocultural 2.810,81 2.810,81 0,00 2.810,81 5.621,62
12 Barcelona Gavá Ayto. de Gavá Mediación sociocultural 2.162,14 2.162,14 0,00 2.162,14 4.324,28
13 Lleida Lleida Ayto. de Lleida Mediación sociocultural 1.945,92 1.945,92 0,00 1.945,92 3.891,84
14 Lleida Balaguer CC de la Noguera Mediación sociocultural 1.042,37 1.042,37 0,00 1.042,37 2.084,74
15 Barcelona Sant Adrià de Besòs Ayto. de Sant Adrià del Besòs Mediación sociocultural 1.621,60 1.621,60 0,00 1.621,60 3.243,20
16 Barcelona Vidalecans Ayto. de Vidalecans Mediación sociocultural 2.918,89 2.918,89 0,00 2.918,89 5.837,78
10.972 17.826 28.798 38.262,22 38.262,22 0,00 38.262,22 76.524,44
Comunidad Autónoma de Cataluña
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)Usuarios estimados
Denominación del proyecto
TOTAL
84
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Familias Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 BADAJOZ Mérida Ayuntamiento 7.224,00 4.816,00 0,00 4.816,00 12.040,00
2 BADAJOZ BadajozIMSS (Instituto Municipal de Servicios Sociales)
4.800,00 3.200,00 0,00 3.200,00 8.000,00
3 BADAJOZ Almendralejo Ayuntamiento 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00
4 BADAJOZ Don Benito Ayuntamiento 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00
5 BADAJOZVillanueva de la Serena
Ayuntamiento 2.999,84 2.000,16 0,00 2.000,16 5.000,00
21.023,84 14.016,16 0,00 14.016,16 35.040,00
Comunidad Autónoma de Extremadura
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)Usuarios estimados
TOTAL
85
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Familias Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 LUGO LUGOAyuntamiento de
LugoPlan de Desarrollo Gitano 433 448 881 231 28.411,72 3.476 ,79 160.008,94 163.485,73 191.897,45
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)Usuarios Estimados
86
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Familias Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 MADRID MADRIDCOMUNIDAD DE MADRIDAGENCIA SOCIAL DE LA
VIVIENDA
para la atención social, prevenciónde la marginación e inserción de familias
de población gitana e inmigrante304 312 616 116 37.568,92 77.431,08 0,00 77.431,08 115.000,00
2 MADRID MADRIDCOMUNIDAD DE MADRID
D.G.SS.SS EE INTEGRACIÓN
CONVIVENCIA ENTRE CULTURAS 320 430 750 5.966,67 11.933,33 0,00 11.933,33 17.900,00
3 MADRID MADRIDCOMUNIDAD DE MADRID
D.G.SS.SS EE INTEGRACIÓN
PROMOCIÓN SALUD,FEMINISMO, ÉXITO ESCOLAREXPERIENCIAS DE ÉXITO EN
LA COMUNIDAD GITANA
200 500 700 5.998,33 11.901,67 0,00 11.901,67 17.900,00
4 MADRID MADRIDCOMUNIDAD DE MADRID
D.G.SS.SS EE INTEGRACIÓN
"CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓNSOCIAL PARA LA CONVIVENCIA Y LA
PREVENCIÓN DEL ANTIGITANISMO107.895 119.700 227.595 927 5.966,67 12.028,33 0,00 12.028,33 17.995,00
108.719 120.942 229.661 1.043 55.500,59 113.294,41 0,00 113.294,41 168.795,00
COMUNIDAD DE MADRID
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
estimados
Financiación (en euros)Usuarios
87
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 MurciaALCANTARILLA (Barrio de San José Obrero,
El Campico y Vistabella)Ayuntamiento de
AlcantarillaPLAN DESARROLLO GITANO
MUNICIPIO DE ALCANTARILLA 201576 77 153 3.485,46 16.514,54 0,00 16.514,54 20.000,00
2 Murcia CARTAGENA (Barriada Villalba)Ayuntamiento de
Cartagena
PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN BARRIADA
VILLALBA70 100 170 4.182,57 19.817,43 0,00 19.817,43 24.000,00
3 Murcia CIEZA (Barrio de San Juan Bosco)Ayuntamiento de
Cieza
PROMOCIÓN ESCOLAR PERSONALY SOCIAL POBLACIÓN GITANA
MUJERES Y MENORES39 95 134 3.440,15 16.299,83 0,00 16.299,83 19.739,98
4 Murcia LA UNIÓN Ayuntamiento de
La Unión
PROYECTO DE INTERVENCIÓNSOCIAL CON POBLACIÓN DE ETNIAGITANA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN
46 54 100 3.485,46 16.514,54 0,00 16.514,54 20.000,00
5 Murcia LORCA Ayuntamiento de LorcaPLAN DESARROLLO GITANO DE
LORCA 201759 56 115 3.485,46 16.514,54 0,00 16.514,54 20.000,00
6 Murcia MURCIA Ayuntamiento de Murcia
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON
ADOLESCENTES EN RIESGODE EXCLUSIÓN SOCIAL
71 48 119 4.182,57 19.817,43 0,00 19.817,43 24.000,00
7 Murcia PUERTO LUMBRERASAyuntamiento de
Puerto Lumbreras
PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON LA COMUNIDAD
GITANA109 189 298 3.485,46 16.514,54 0,00 16.514,54 20.000,00
8 Murcia LAS TORRES DE COTILLASAyuntamiento de
Las Torres de Cotillas
PLAN DE DESARROLLO GITANO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS
TORRES DE COTILLAS73 87 160 3.485,46 16.514,54 0,00 16.514,54 20.000,00
TOTAL 543 706 1.249 29.232,59 138.507,39 0,00 138.507,39 167.739,98
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
estimados
Financiación (en euros)Usuarios
88
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 La RiojaLogroño y localidades
de la provinciaComunidad Autónoma
Programa de intervención social
con población gitana1.617 1.603 3.220 3.283,50 6.567,00 0,00 6.567,00 9.850,50
Comunidad Autónoma de la Rioja
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
estimados
Financiación (en euros)Usuarios
89
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Familias Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 ALICANTEAlicante, Callosa del Segura, Crevillente, Elche,Elda, Santa Pola, Villajoyosa, Villena, El Campello, Mutxamel.
C. ValencianaPrograma integral de desarrollo del
Pueblo gitano1.729 1.944 3.673 1.000 15.291,04 107.708,96 0,00 107.708,96 123.000,00
2 CASTELLÓN Almazora, Castellón, Vall d,Uixó C. ValencianaPrograma integral de desarrollo del
Pueblo gitano428 463 891 307 4.972,69 35.027,31 0,00 35.027,31 40.000,00
3 VALENCIA
Alberique, Alzira, Benifayó, Burjasot, Carlet, Gandía, Lliria, Manises, Oliva, Paterna, Sagunto, Torrente, Valencia, Pobla de Vallbona,Chirivella, Mancomunidad Foia de Buñol - Chiva
C. ValencianaPrograma integral de desarrollo del
Pueblo gitano2.952 3.697 6.649 1.824 23.744,61 167.255,39 0,00 167.255,39 191.000,00
TOTAL 5.109 6.104 11.213 3.131 44.008,34 309.991,66 0,00 309.991,66 354.000,00
Comunitat Valenciana
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)Usuarios estimados
90
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total FAMILIAS Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 CEUTA CEUTA
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas económicas para el pago del alquiler de familias gitanas en
situación de pobreza material con hijos menores de 18 años a su cargo
5 6 11 3 2.062,50 2.062,50 0,00 2.062,50 4.125,00
CIUDAD DE CEUTA
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
estimados
Financiación (en euros)Usuarios
91
Nº. Provincia Municipio y Entidad Denominación del proyectoproy. asentamiento gestora Total
H M Total Familias Mº C.A. CC.LL. Subtotal
1 Melilla Melilla C. de MelillaIntervención socio-educativa con
menores de la comunidad gitana de Melilla
33 27 60 11 2.062,50 2.062,50 0,00 2.062,50 4.125,00
CIUDAD DE MELILLA
Crédito 26.16.231F.453.01 Plan de desarrollo gitano
Relación de proyectos cofinanciados. Ejercicio 2017
Financiación (en euros)Usuariosestimados
92
6.3. Ficha de presentación de proyectos y anexo
93
94
PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 26.16.231F.453.01)
FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN:
COMUNIDAD
AUTONOMA/ CIUDAD DE :
AÑO: 201
MUNICIPIO Y PROVINCIA
BARRIO O LOCALIZACIÓN
ENTIDAD GESTORA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DIPUTACIÓN Especificar: AYUNTAMIENTO OTROS ENTES LOCALES MANCOMUNIDAD
CONSORCIO
SUBCONTRATACIÓN
SI NO EN CASO AFIRMATIVO, especificar ENTIDAD/ES Y ACTIVIDAD/ES SUBCONTRATADAS:
DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO Y PROVINCIA
TELÉFONO:
FAX: C. ELECTRÓNICO:
RESPONSABLE (nombre y cargo o puesto de trabajo)
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
SEDE DEL PROYECTO
DOMICILIO:
MUNICIPIO, BARRIO Y/O LOCALIZACIÓN:
CÓDIGO POSTAL: TF: FAX: C. ELECTRÓNICO:
TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA:
NOTA: Si alguna Comunidad autónoma deseara insertar en este documento su logo, podrá utilizar las columnas vacías de la cabecera de esta ficha.
95
II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DURACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE CONTINUIDAD: SI NO PERÍODO DE EJECUCION PREVISTO: RELACIONES INSTITUCIONALES : PROYECTO INDEPENDIENTE
INTEGRADO EN OTROS PROYECTOS
COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS UNIÓN EUROPEA ADMÓN.GRAL.ESTADO ADMÓN. AUTONÓMICA ADMÓN. LOCAL COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES CÁRITAS CRUZ ROJA AMPA ASOCIACIONES VECINOS OTRAS ONG CAJAS DE AHORRO ….
POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO
BARRIO COMARCA MUNICIPIO
URBANO RURAL MIXTO
USUARIOS DIRECTOS PREVISTOS (Indicar con E si son estimados).
INTERVALOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL*
0 A 12 AÑOS 13 A 15 16 A 18 19 A 29 30 A 64 65 Y MÁS TOTAL
SECTORES DE POBLACIÓN GITANA PRIORITARIOS
Nº USUARIOS
Nº USUARIAS
TOTAL Nº FAMILIAS
MENORES DE 18 AÑOS ADULTOS TOTAL *
* Los usuarios totales directos deberán coincidir con los usuarios totales por intervalos de edad
96
III. ÁREAS, OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN, ACTIVIDADES PREVISTAS Y CALENDARIO (Ver Anexo) ÁREA
(A) NECESIDADES DETECTADAS
(B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(CUANTIFICADOS) (C) ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS INDICADORES CALENDARIO
1. 2.
1. 2.
1. 2.
97
IV. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO (en euros)
FINANCIACIÓN PREVISTA (1) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD COMUNIDAD AUTÓNOMA CORPORACIÓN LOCAL (especificar)
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (especificar)
TOTAL DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS PERSONAL (2) GASTOS CORRIENTES
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDA DES DIETAS
INVERSIONES (3) OBRAS EQUIPAMIENTOS
TOTAL (4)
V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO
PUESTO DE TRABAJO HOMBRE/MUJER:
H/M
GITANO/NO GITANO:
G/NG
DEDICACIÓN SEMANAL:
TOTAL/ PARCIAL
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
COSTE SALARIAL
EN EUROS (2)
TOTAL 1 VOLUNTARIADO
FUNCIONES H/M G/ NG DEDICACIÓN SEMANAL
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
* ** * ** * **
(1) La financiación del Mº será la aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros y las de la C.A. y/o las CC.LL. deberán coincidir con las cantidades de aportación propia de los respectivos certificados de retención de crédito.
(2) Sólo se imputarán los gastos de personal imputables al proyecto (3) Los gastos de inversión solo pueden ser imputados a la aportación económica de la C.A. y/o de las
CC.LL. (4) El total de gastos deberá coincidir con el total de la financiación
98
VI. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
ASOCIACIONES GITANAS. (Especificar) OTRAS ASOCIACIONES (Especificar) REUNIONES Y ASAMBLEAS CREACIÓN DE COMISIONES PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS U OTROS ORGANISMOS CONVENIOS OTROS (especificar) PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EN EL DISEÑO EN LA EJECUCIÓN EN LA EVALUACIÓN VII. OBSERVACIONES VIII. VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA COMUN IDAD AUTÓNOMA/CIUDAD FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA/CIUDAD
FECHA Y SELLO DE LA C.A./CIUDAD
99
ANEXO A LA FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA
ATENCIÓN, PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN E INSERCIÓN DEL PUEBLO GITANO (PLAN DE DESARROLLO GITANO)
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE PROGRAMAS INTEGRALES:
a) Territorio . El territorio se configura como una unidad operativa básica. La intervención se dirige hacia zonas
geográficas concretas, con cierta coherencia administrativa (barrio, comarca, etc.), y configuradas como territorios con especiales necesidades sociales (barrios degradados, zonas vulnerables, bolsas de pobreza, etc.).
b) Multidimensionalidad. Programas que comportan actividades simultáneas de intervención social en las áreas de servicios
sociales-acción social, educación, salud, formación profesional y fomento del empleo, vivienda y alojamiento etc., coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.
c) Participación. Los programas desarrollan cauces específicos para fomentar la participación de la población en el
diseño, ejecución y en la evaluación del proyecto. d) Partenariado-corresponsabilidad. Los proyectos buscan la corresponsabilidad en la intervención por parte de las administraciones
implicadas en el territorio, así como de la iniciativa privada e instituciones sin fin de lucro. Se valora la función de liderazgo que deben asumir las corporaciones locales y la integración del proyecto en planes regionales de inclusión social o iniciativas comunitarias, de mayor amplitud.
(A) AREAS DE INTERVENCIÓN
1. (SS.SS) Servicios Sociales o Acción Social. 2. (E) Educación 3. (S) Salud 4. (FPE) Formación Profesional y Fomento del empleo 5. (V.A.) Vivienda y alojamiento 6. (ASC) Asociacionismo y Cooperación Social 7. (C) Cultura 8. (I).. Igualdad de trato y no discriminación
(B) NECESIDADES DETECTADAS
Incluir en el área de Servicios Sociales o de Acción Social, las necesidades básicas como alimentación, vestido, suministros, etc. de las familias gitanas en situación de pobreza material con menores de 18 años a su cargo.
(C) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Cuantificar y concretar en la medida de cada proyecto).
Posibles ejemplos:
Servicios sociales/Acción Social 1.1. Difusión de los servicios y prestaciones sociales entre nº personas/ población. 1.2. Cobertura de necesidades básicas de un número de familias, nº de menores. 1.3. Eliminar mendicidad y transeuntismo en un ... %. 1.4. Desarrollo de nº grupos de autoayuda 1.5. Generar nuevos servicios: ludoteca, escuela de verano, etc. 1.6. Incorporar a nº familias a programas de educación familiar 1.7 Tramitación de la renta mínima de inserción 1.8. Otros.
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Educación 2.1. Incremento de la escolarización en educación infantil en un % 2.2. Incremento de la escolarización en un % 2.3. Reducir absentismo escolar en un ...% 2.4.. Reducir fracaso escolar en un ...% 2.5 Incremento de la finalización de la educación secundaria obligatoria en un % 2.6. Creación de aulas de refuerzo escolar 2.7. Reducir analfabetismo en adulto en n% 2.8. Incremento del nivel educativo de la población gitana adulta en un 2.9. Formación de nº profesionales en cultura gitana 2.10. Otros. Salud 3.1. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunas, crecimiento, etc. 100% población. 3.2. Control ginecológico de un nº de niñas, jóvenes y adultas, gitanas 3.3. Educación sexual y planificación familiar al 100% población entre ... y ... edad. 3.4. Reducir embarazos de riesgo en un ...% 3.5. Reducir el consumo de drogas en un ...% 3.6. Otros. Formación profesional/Fomento del empleo 4.1. Diseño de nº proyectos individualizados de inserción laboral 4.2. Realizar nº cursos de formación ocupacional para jóvenes 4.3. Realización de nº talleres y cursos de capacitación profesional 4.4. Formación de adultos y formación pre-laboral (nº cursos, % población de referencia) 4.5. Otros. Vivienda y alojamiento 5.1. Eliminar nº infraviviendas/chabolas 5.2. Rehabilitación de nº viviendas 5.3. Realojar a un nº de familias chabolistas 5.4. Acompañamiento y apoyo social a un nº de familias realojadas 5.5. Apoyo a la búsqueda de vivienda de segunda mano/alquiler social a nº familias 5.6. Otros Asociacionismo/Cooperación Social 6.1. Apoyo a la creación de nº nuevas asociaciones 6.2. Fortalecer las asociaciones existentes (Aumentar actividades y socios en %) 6.3. Establecer una red de coordinación y colaboración en el ámbito territorial 6.4. Realizar nº cursos para la formación del voluntariado 6.5. Otros Cultura 7.1. Nº de actos celebración del Día Internacional del Pueblo gitano y premios de cultura gitana (8 de abril) 7.2. Nº de campañas de divulgación de la cultura gitana, exposiciones 7.3. Nº de jornadas, seminarios o conferencias sobre asuntos culturales gitanos 7.4. Nº de aulas de cultura gitana, centros de documentación 7.5. Otros. Igualdad de trato y no discriminación 8.1. Nº de actuaciones, campañas, etc. de sensibilización en esta materia, en derechos humanos, etc. 8.2. Nº de actividades de formación en esta materia 8.3. Nº de recepción y/o derivación de denuncias 8.4. Otros.
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6.4. Memoria de evaluación de proyectos
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PLAN DE DESARROLLO GITANO (CRÉDITO 26.16.231F.453.01)
MEMORIA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS I. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO COMUNIDAD AUTONOMA/CIUDAD DE: AÑO 201
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (especificar siglas, en su caso): MUNICIPIO Y PROVINCIA BARRIO O LOCALIZACIÓN ENTIDAD GESTORA Comunidad Autónoma Diputación Especificar: Ayuntamiento Otros entes locales Mancomunidad Consorcio DOMICILIO MUNICIPIO (incluir código postal) Y PROVINCIA TELÉFONO
FAX C. ELECTRÓNICO
SUBCONTRATACIÓN SI NO EN CASO AFIRMATIVO INDICAR ENTIDAD/ES Y ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS: RESPONSABLE (Nombre y cargo o puesto de trabajo) C. ELECTRÓNICO
TELÉFONO:
SEDE DEL PROYECTO DOMICILIO MUNICIPIO, BARRIO Y/O LOCALIZACIÓN TITULARIDAD Y/O DEPENDENCIA ¿ESTÁ ENCLAVADO EN EL BARRIO, ASENTAMIENTO?: SI NO OTROS LOCALES QUE SE HAN UTILIZADO Y TITULARIDAD: NOTA: Si alguna Comunidad autónoma deseara insertar en este documento su logo, podrá utilizar las columnas vacías de la cabecera de esta ficha.
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II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RELACIONES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO TOTALMENTE INDEPENDIENTE INTEGRADO EN OTRO PROGRAMA ¿En cuál?: COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS U. E. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ADMINISTRACIÓN LOCAL COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES CÁRITAS Asociaciones de vecinos Otras ONG. Especificar: CRUZ ROJA AMPA PERÍODO DE EJECUCIÓN. Especificar
POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO (1) Comarca Urbano Municipio Rural Barrio Mixto USUARIOS DIRECTOS. Indicar con E si son estimados (2) INTERVALOS DE EDAD Nº HOMBRES Nº MUJERES TOTAL (3) 0 a 12 13 a 15 16 a 17 SUBTOTAL
18 a 29
29 a 64 65 y más SUBTOTAL TOTAL
SECTORES DE POBLACIÓN GITANA PRIORITARIOS
Nº DE USUARIOS
Nº DE USUARIAS
Nº DE FAMILIAS
NIÑOS Y NIÑAS ADULTOS
TOTAL (3)
(1) Diferenciar la población total del área afectada del proyecto del nº de usuarios directos del mismo. (2) Indicar nº de usuarios reales o estimados desglosados por sexo y tramos de edad (3) Los usuarios totales directos deberán coincidir con los usuarios totales por intervalos de e
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III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN. Área
Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.
Indicadores
Actividades realizadas Calendario
Cumplimiento o resultados obtenidos *
1. 2.
* Especificar o concretar lo máximo posible, según Anexo.
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III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN (CONTINUACIÓN) Área
Objetivos específicos programados en la presentación y/o durante desarrollo del proyecto.
Indicadores
Actividades realizadas
Calendario
Cumplimiento o resultados obtenidos *
1. 2.
* Especificar o concretar máximo lo posible, según Anexo.
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IV. EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (en euros) FINANCIACIÓN (*) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORPORACIÓN LOCAL (especificar)
TOTAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (especificar)
TOTAL
DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS PERSONAL GASTOS CORRIENTES
Mantenimiento y actividades Dietas
TOTAL INVERSIONES (1)
Obras Equipamiento
TOTAL
TOTAL DE GASTOS EJECUTADOS (*)
,
REMANENTES MINISTERIO
COMUNIDAD AUTÓNOMA
CORPORACIÓN LOCAL
TOTAL
(1) Los gastos en inversiones no se podrán imputar a la subvención del Mº sino a la aportación económica de la C.A. y/o de la C.L.
(*) El total de financiación tiene que coincidir con el total de gastos ejecutados más el de remanentes si hubiera
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V. PERSONAL ADSCRITO AL PROYECTO PUESTO DE TRABAJO HOMBRE/MUJER:
H/M GITANO/NO
GITANO: G/NG Nº HORAS
SEMANALES Nº
MESES/AÑO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA COSTE SALARIAL (**)(en
euros)
TOTAL (*):
VOLUNTARIADO: FUNCIONES
TOTAL (*) Indicar el nº exacto de personas adscritas al proyecto
(**) Indicar SÓLO el coste salarial del personal imputable económicamente al proyecto. (El total del coste debe coincidir con el total del capítulo de personal del apartado IV)
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VI. ACTIVIDADES Y USUARIOS DE LAS MISMAS
ÁREA
ACTIVIDADES
USUARIOS (1)
HOMBRES MUJERES FAMILIAS/
UNIDADES DE CONVIVENCIA
MENORES MAYORES MENORES MAYORES
Servicios sociales/Acció
n social (SS.SS.)
1. Información, orientación, valoración y derivación a servicios de bienestar social.
2. Trabajo social:
2.1. Individualizado. 2.2. Con familias. 2.3. Comunitario.
3. Tramitación de documentación y gestión de recursos. 4. Cobertura de necesidades básicas: alimentación, aseo,
medicamentos, suministros, etc. Especificar:
5. Tramitación de la renta mínima de inserción 6. Participación en programas o grupos de educación familiar
Educación (E)
1. Aulas, grupos, etc. de apoyo, seguimiento y refuerzo escolar: 1.1. Educación infantil 1.2. Educación primaria 1.3. Educación secundaria
2. Alfabetización y educación básica de adultos. 3. Actividades extraescolares de apoyo y refuerzo escolar. 4. Intervención con familias para reducir absentismo escolar. 5. Formación de profesionales en cultura gitana
Salud (S)
1. Charlas y/o cursos de educación para la salud (alimentación, higiene, accidentes domésticos).
2. Control y seguimiento sanitario infantil: vacunaciones, control pediátrico, crecimiento… Especificar:
3. Control ginecológico 4. Educación sexual y planificación familiar. 5. Prevención y/o asistencia alcoholismo, drogodependencias.
Formación profesional/ fomento del
empleo (FPE)
1. Itinerarios individualizados de inserción laboral (información y orientación laboral, especialización, acompañamiento, técnicas de búsqueda de empleo, etc.).
2. Formación de adultos y formación pre-laboral. Indicar nº y tipo
·
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3. Talleres de capacitación laboral, cursos de formación-empleo. Indicar nº y tipo: · ·
·
4. Usuarios/as que han accedido a un puesto de trabajo relacionado con los cursos impartidos.
5. Usuarios/as que accedieron al empleo. 6. Autoempleo. Indicar nº de puestos de trabajo creados y
usuarios/as
Vivienda y alojamiento
(VA)
1. Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas. 2. Actividades educativo-sociales para el buen uso de la vivienda.
3. Realojo familias/unidades familiares. 4. Acompañamiento, apoyo social y seguimiento de familias
realojadas.
5. Apoyo a búsqueda de vivienda de 2ª mano, alquiler
Asociacionismo/Cooperac
ión Social (ACS)
1.Creación de asociaciones 2. Apoyo técnico a asociaciones 3. Creación de redes de colaboración y coordinación 4. Cursos de formación en asociacionismo
Cultura (C)
1. Clases de romanó, flamenco, etc. 2. Actos Día internacional gitano, premios de cultura gitana 3. Campañas divulgación de cultura gitana, exposiciones, jornadas, exposiciones….
4. Aulas de cultura gitana, centros de documentación…
Igualdad de trato y no
discriminación (I)
1. Campañas de sensibilización en no discriminación, derechos humanos…
2. Actividades formativas 3. Recepción, derivación de denuncias
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS VII. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN.
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Si procede, describa las estructuras de colaboración y/o participación de carácter permanente que se hayan creado: consejos locales, plataformas… Asociación/es gitana/as que han participado en proyecto: especificar
VIII.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 1. Repercusión o impacto real sobre la población: 2. Dinamización y participación de la población y/o asociación/es que la representa: 3. Coordinación de administraciones, otros agentes sociales IX.- OBSERVACIONES
Firma del Responsable
en la Comunidad Autónoma/Ciudad
Fecha y sello de la Comunidad Autónoma/Ciudad
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