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令和 年度 高森町一般会計補正予算書 熊 本 県 阿 蘇 郡 高 森 町

令和 2 年度...3.民生費国庫負担金 277,976 3,871 281,847 6.保険料軽減負担金 3,871第1号保険料低所得者軽減負担金(介護・国費分) 計 278,058 3,871

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  • 令和 2 年度

    高森町一般会計補正予算書

    第 3 号

    熊 本 県 阿 蘇 郡 高 森 町

  • 議案第 44 号

    令和2年度高森町一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

     (歳入歳出予算の補正)

    第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ124,930千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,974,551千円とする。

    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

     (債務負担行為の補正)

    第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

     (地方債の補正)

    第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

    令和 2 年 6 月 22 日 提出

          高森町長  草  村  大  成

    令和2年度 高森町一般会計補正予算(第 3 号)

    - 1 -

  • - 2 -

    第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

    歳 入 単位:千円

    款 項 補正前の額 補正額 計

    15. 国庫支出金 1,041,867 43,199 1,085,066

    1. 国庫負担金 278,058 3,871 281,929

    2. 国庫補助金 761,770 34,836 796,606

    3. 国庫委託金 2,039 4,492 6,531

    16. 県支出金 427,111 64,516 491,627

    1. 県負担金 175,533 1,935 177,468

    2. 県補助金 238,084 62,581 300,665

    17. 財産収入 13,839 48 13,887

    1. 財産運用収入 4,893 48 4,941

    19. 繰入金 301,463 12,937 314,400

    1. 繰入金 301,463 12,937 314,400

    21. 諸収入 27,812 1,430 29,242

    4. 雑入 20,241 1,430 21,671

    22. 町債 631,600 2,800 634,400

    1. 町債 631,600 2,800 634,400

    歳 入 合 計 5,849,621 124,930 5,974,551

  • 歳 出 単位:千円

    款 項 補正前の額 補正額 計

    1. 議会費 69,594 △525 69,069

    1. 議会費 69,594 △525 69,069

    2. 総務費 1,217,885 △38,291 1,179,594

    1. 総務管理費 1,019,942 △47,513 972,429

    2. 徴税費 83,024 △153 82,871

    3. 戸籍住民基本台帳費 23,485 9,375 32,860

    7. 国土調査費 85,699 0 85,699

    3. 民生費 1,963,293 37,801 2,001,094

    1. 社会福祉費 1,520,669 45,724 1,566,393

    2. 児童福祉費 434,718 △8,488 426,230

    4. 国民年金事務取扱費 7,752 565 8,317

    4. 衛生費 272,547 △3,336 269,211

    1. 保健衛生費 272,547 △3,336 269,211

    5. 農林水産業費 324,491 62,847 387,338

    1. 農業費 271,427 50,755 322,182

    2. 林業費 53,064 12,092 65,156

    6. 商工費 118,555 17,349 135,904

    1. 商工費 118,555 17,349 135,904

    7. 土木費 284,185 37,233 321,418

    1. 土木管理費 45,318 2,377 47,695

    2. 道路橋梁費 198,622 34,856 233,478

    8. 消防費 593,966 1,449 595,415

    1. 消防費 593,966 1,449 595,415

    - 3 -

  • - 4 -

    単位:千円

    款 項 補正前の額 補正額 計

    9. 教育費 393,810 9,325 403,135

    1. 教育総務費 210,486 9,827 220,313

    2. 小学校費 32,228 307 32,535

    6. 社会教育費 57,492 △389 57,103

    7. 保健体育費 50,848 △420 50,428

    12. 諸支出金 113,084 1,078 114,162

    1. 基金費 113,084 1,078 114,162

    歳 出 合 計 5,849,621 124,930 5,974,551

  • 第2表 債 務 負 担 行 為 補 正

     事        項 期   間

    地域おこし協力隊パソコンリース(2台)(まちづくり係) 令和3年度~令和4年度 291 千円

    限 度 額

    - 5 -

  • 第3表 地 方 債 補 正

    1.追 加 (単位:千円)

    12.地方創生推進交付金事業債(一般補助施設整備等事業債)

    2.変 更 (単位:千円)

    限度額 起債の方法 利率 償還の方法

    8.非常備消防費債(緊急防災・減災債)

    19,600 証書借入 4.00%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    借入先の融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、または、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

    補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ18,700

    借入先の融資条件による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、または、繰上償還もしくは低利に借り換えすることができる。

    - 6 -

    起債の目的

    3,700

    4.00%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    償還の方法利率

    償還の方法

    証書借入

    限度額 起債の方法 利率

    起債の目的補正前 補正後

    限度額 起債の方法

  • 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

    1 総 括(歳 入) 単位:千円

    款 補正前の額 補正額 計

    1. 町税 518,015 0 518,015

    2. 地方譲与税 93,500 0 93,500

    3. 利子割交付金 350 0 350

    4. 配当割交付金 1,200 0 1,200

    5. 株式等譲渡所得割交付金 650 0 650

    6. 法人事業税交付金 1,000 0 1,000

    7. 地方消費税交付金 124,000 0 124,000

    8. ゴルフ場利用税交付金 4,000 0 4,000

    9. 環境性能割交付金 4,000 0 4,000

    10. 地方特例交付金 2,500 0 2,500

    11. 地方交付税 2,150,000 0 2,150,000

    12. 交通安全対策特別交付金 700 0 700

    13. 分担金及び負担金 20,936 0 20,936

    14. 使用料及び手数料 85,027 0 85,027

    15. 国庫支出金 1,041,867 43,199 1,085,066

    16. 県支出金 427,111 64,516 491,627

    17. 財産収入 13,839 48 13,887

    18. 寄附金 320,051 0 320,051

    19. 繰入金 301,463 12,937 314,400

    20. 繰越金 80,000 0 80,000

    21. 諸収入 27,812 1,430 29,242

    22. 町債 631,600 2,800 634,400

    - 7 -

  • - 8 -

    単位:千円

    款 補正前の額 補正額 計

    23. 自動車取得税交付金 0 0 0

      歳 入 合 計 5,849,621 124,930 5,974,551

  • (歳 出) 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    款 補正前の額 補正額 計 特    定   財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    1. 議会費 69,594 △525 69,069 0 0 0 △525

    2. 総務費 1,217,885 △38,291 1,179,594 9,319 0 1,600 △49,210

    3. 民生費 1,963,293 37,801 2,001,094 5,806 0 0 31,995

    4. 衛生費 272,547 △3,336 269,211 0 0 0 △3,336

    5. 農林水産業費 324,491 62,847 387,338 55,205 0 0 7,642

    6. 商工費 118,555 17,349 135,904 9,946 3,700 △170 3,873

    7. 土木費 284,185 37,233 321,418 22,800 0 0 14,433

    8. 消防費 593,966 1,449 595,415 0 △900 0 2,349

    9. 教育費 393,810 9,325 403,135 4,639 0 0 4,686

    10. 災害復旧費 87 0 87 0 0 0 0

    11. 公債費 488,124 0 488,124 0 0 0 0

    12. 諸支出金 113,084 1,078 114,162 0 0 0 1,078

    13. 予備費 10,000 0 10,000 0 0 0 0

      歳 出 合 計 5,849,621 124,930 5,974,551 107,715 2,800 1,430 12,985

    - 9 -

    一 般 財 源

  • - 10 -

    2  歳 入

    (款) 15. 国庫支出金      (項) 1. 国庫負担金 単位:千円

    区  分 金  額

    3. 民生費国庫負担金 277,976 3,871 281,847 6. 保険料軽減負担金 3,871 第1号保険料低所得者軽減負担金(介護・国費分)

        計 278,058 3,871 281,929

    (款) 15. 国庫支出金      (項) 2. 国庫補助金

    2. 総務費国庫補助金 4,788 11,889 16,677 1. 個人番号カード交 160

    付補助金

    3. マイナポイント事 1,783

    業費補助金

    4. 地方創生推進交付 9,946

    7. 土木費国庫補助金 81,913 22,800 104,713 1. 土木社会資本整備 22,800

    総合交付金

    9. 教育費国庫補助金 2,393 147 2,540 3. 学校給食費返還事 147

        計 761,770 34,836 796,606

    (款) 15. 国庫支出金      (項) 3. 国庫委託金

    9. 教育費国庫委託金 0 4,492 4,492 1. 学校ICT環境整 4,492

    備促進実証研究事

    業委託金

        計 2,039 4,492 6,531

    目 補正前の額 補 正 額 計 説            明

  • (款) 16. 県支出金      (項) 1. 県負担金 単位:千円

    3. 民生費県負担金 175,492 1,935 177,427 6. 保険料軽減負担金 1,935 第1号保険料低所得者軽減負担金(介護・県費分)

        計 175,533 1,935 177,468

    (款) 16. 県支出金      (項) 2. 県補助金

    2. 総務費県補助金 69,761 7,376 77,137 7. 地域づくり夢チャ 7,376

    レンジ推進補助金

    5. 農林水産業費県補助金 132,281 55,205 187,486 5. 鳥獣被害対策費補 8,995

    助金

    14. 強い農業づくり支 40,000

    援事業交付金

    15. 農山漁村地域整備 6,210

    交付金

        計 238,084 62,581 300,665

    (款) 17. 財産収入      (項) 1. 財産運用収入

    1. 財産貸付収入 1,928 48 1,976 4. 土地建物貸付収入 48

    過年度分

        計 4,893 48 4,941

    (款) 19. 繰入金      (項) 1. 繰入金

    1. 基金繰入金 301,463 12,937 314,400 1. 財政調整基金繰入 12,937

        計 301,463 12,937 314,400

    - 11 -

  • - 12 -

    (款) 21. 諸収入      (項) 4. 雑入 単位:千円

    区  分 金  額

    2. 雑入 20,241 1,430 21,671 2. 雑入 1,430 さくら整備協力金 △600,000円

    長寿社会づくりソフト事業交付金 430,000円

    地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業助成金

    2,000,000円

    日本で最も美しい村連合総会開催負担金 △400,000円

        計 20,241 1,430 21,671

    (款) 22. 町債      (項) 1. 町債

    2. 総務費債 146,900 3,700 150,600 4. 地方創生推進交付 3,700 地方創生推進交付金事業債(一般補助施設整備等債)

    金事業債

    8. 消防費債 413,800 △900 412,900 1. 非常備消防費債 △900 非常備消防費債(緊急防災・減災債)

        計 631,600 2,800 634,400

    目 補正前の額 補 正 額 計 説            明

  • 3  歳 出

    (款) 1. 議会費      (項) 1. 議会費 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    目 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源 説      明

    国県支出金 地方債 その他 区分 金額

    1. 議会費 69,594 △525 69,069 0 0 0 △525 2. 給料 △50 職員給料

    3. 職員手当等 △278

    4. 共済費 △197

     計 69,594 △525 69,069 0 0 0 △525

    (款) 2. 総務費      (項) 1. 総務管理費

    1. 一般管理費 323,389 △47,392 275,997 0 0 0 △47,392 2. 給料 △26,752 特別職給料 △148,000円

    職員給料 △27,197,000円

    会計年度給料 593,000円

    3. 職員手当等 △18,484

    4. 共済費 △9,156

    18. 負担金補助及 7,000 派遣職員負担金

    び交付金

    5. 財産管理費 28,339 1,206 29,545 0 0 0 1,206 10. 需用費 100 消耗品費

    11. 役務費 1,106 子育て支援センター周辺用地買収に伴う境界確定手数

    料(4筆) 606,000円

    高森温泉館明渡しに伴う家電製品等処分料 500,000円

    8. 車輌管理費 3,772 94 3,866 0 0 0 94 11. 役務費 94 公用車保険料

    10. 企画費 95,772 15,703 111,475 7,376 0 2,000 6,327 1. 報酬 327 地域おこし協力隊報酬 285,000円

    地域おこし協力隊期末手当 42,000円

    - 13 -

    一般財源

  • - 14 -

    (款) 2. 総務費      (項) 1. 総務管理費 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    目 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源 説      明

    国県支出金 地方債 その他 区分 金額

    4. 共済費 47

    8. 旅費 420 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業費用弁償

    10. 需用費 80 印刷製本費

    11. 役務費 14 南阿蘇鉄道高森駅前用地取得に伴う登記手数料

    12. 委託料 2,420 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業委託料

    1,620,000円

    SL建屋解体撤去委託料 800,000円

    18. 負担金補助及 12,395 くまもと国際マンガCAMPin阿蘇高森実行委員会補助金

    び交付金

    11. 地域振興費 55,723 △23,933 31,790 0 0 △400 △23,533 1. 報酬 △14,106 地域おこし協力隊報酬 1,094,000円

    地域おこし協力隊期末手当 156,000円

    集落支援員報酬 △13,398,000円

    集落支援員期末手当 △1,958,000円

    4. 共済費 △2,206

    8. 旅費 △538 集落支援員普通旅費 △632,000円

    地域おこし協力隊募集旅費 70,000円

    地域おこし協力隊費用弁償 24,000円

    10. 需用費 △2,650 消耗品費 △2,160,000円

    燃料費 △311,000円

    印刷製本費 △210,000円

    修繕料 31,000円

    一般財源

  • (款) 2. 総務費      (項) 1. 総務管理費 単位:千円

    11. 役務費 △25 地域おこし協力隊手数料 106,000円

    集落支援員郵便料 △72,000円

    集落支援員車輛保険料 △59,000円

    13. 使用料及び賃 △1,208 地域おこし協力隊パソコンリース料 △24,000円

    借料 集落支援員駐車場使用料 △35,000円

    集落支援員車輛リース料(3台) △1,149,000円

    17. 備品購入費 △300 集落支援員用机(5台) △250,000円

    集落支援員用椅子(5脚) △50,000円

    18. 負担金補助及 △2,900 日本で最も美しい村連合総会開催負担金

    び交付金

    16. 交通安全対策 13,248 200 13,448 0 0 0 200 18. 負担金補助及 200 高森地区防犯協会連合会負担金

    費 び交付金

    19. たかもりポイ 25,144 3,122 28,266 0 0 0 3,122 1. 報酬 652 地域おこし協力隊報酬 569,000円

    ントチャンネ 地域おこし協力隊期末手当 83,000円

    ル事業費 2. 給料 1,186 会計年度給料

    3. 職員手当等 289

    4. 共済費 324

    17. 備品購入費 671 XDCAMメモリーカムコーダー 380,000円

    三脚 160,000円

    一脚 45,000円

    ポケットカメラ 46,000円

    小型レコーダー(2台) 40,000円

    20. 庁舎等管理費 37,644 534 38,178 0 0 0 534

    - 15 -

  • - 16 -

    (款) 2. 総務費      (項) 1. 総務管理費 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    目 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源 説      明

    国県支出金 地方債 その他 区分 金額

    13. 使用料及び賃 80 リモート会議用ソフトウェア使用料

    借料

    17. 備品購入費 454 リモート会議用備品購入費

    21. ふるさと納税 229,939 342 230,281 0 0 0 342 1. 報酬 327 地域おこし協力隊報酬 285,000円

    費 地域おこし協力隊期末手当 42,000円

    4. 共済費 47

    10. 需用費 △3,256 印刷製本費

    11. 役務費 45 地域おこし協力隊インターネット利用料

    12. 委託料 3,256 ふるさと納税写真撮影及びデザイン委託料

    13. 使用料及び賃 △77 地域おこし協力隊住居借上料 △132,000円

    借料 地域おこし協力隊パソコンリース料 54,450円

    22. 公共交通対策 55,493 1,111 56,604 0 0 0 1,111 1. 報酬 978 地域おこし協力隊報酬 854,000円

    費 地域おこし協力隊期末手当 124,000円

    4. 共済費 133

    8. 旅費 △150 地域おこし協力隊普通旅費

    10. 需用費 △266 消耗品費 △120,000円

    燃料費 △18,000円

    印刷製本費 △128,000円

    11. 役務費 1,106 地域おこし協力隊イベントツアー広告費 △70,000円

    地域おこし協力隊イベント出展手数料 △120,000円

    一般財源

  • (款) 2. 総務費      (項) 1. 総務管理費 単位:千円

    地域おこし協力隊動力車乗務員講習手数料

    1,296,000円

    13. 使用料及び賃 △690 地域おこし協力隊住居借上料 △660,000円

    借料 地域おこし協力隊高速道路・駐車場使用料

    △30,000円

    24. 総務費新型コ 43,192 1,500 44,692 0 0 0 1,500 18. 負担金補助及 1,500 南阿蘇鉄道オンライン予約システム構築事業負担金

    ロナウイルス び交付金

    対策費

     計 1,019,942 △47,513 972,429 7,376 0 1,600 △56,489

    (款) 2. 総務費      (項) 2. 徴税費

    1. 税務総務費 64,262 △153 64,109 0 0 0 △153 2. 給料 318 職員給料

    3. 職員手当等 69

    4. 共済費 △540

     計 83,024 △153 82,871 0 0 0 △153

    (款) 2. 総務費      (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

    1. 戸籍住民基本 23,485 9,375 32,860 1,943 0 0 7,432 2. 給料 4,534 職員給料

    台帳費 3. 職員手当等 1,878

    4. 共済費 1,019

    10. 需用費 702 消耗品費 502,000円

    印刷製本費 200,000円

    - 17 -

  • - 18 -

    (款) 2. 総務費      (項) 3. 戸籍住民基本台帳費 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    目 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源 説      明

    国県支出金 地方債 その他 区分 金額

    13. 使用料及び賃 1,082 マイナポイント用機器リース料

    借料

    18. 負担金補助及 160 マイナンバー関連事務委任負担金

    び交付金

     計 23,485 9,375 32,860 1,943 0 0 7,432

    (款) 2. 総務費      (項) 7. 国土調査費

    1. 地籍調査費 85,699 0 85,699 0 0 0 0 10. 需用費 0 消耗品費 △200,000円

    印刷製本費 200,000円

     計 85,699 0 85,699 0 0 0 0

    (款) 3. 民生費      (項) 1. 社会福祉費

    1. 社会福祉総務 88,747 15,162 103,909 0 0 0 15,162 2. 給料 7,970 職員給料

    費 3. 職員手当等 5,687

    4. 共済費 1,505

    4. 老人福祉費 95,221 22,455 117,676 0 0 0 22,455 1. 報酬 15,356 集落支援員報酬 13,398,000円

    集落支援員期末手当 1,958,000円

    4. 共済費 2,381 集落支援員共済費

    8. 旅費 632 集落支援員普通旅費

    10. 需用費 2,471 消耗品費 2,160,000円

    燃料費 311,000円

    一般財源

  • (款) 3. 民生費      (項) 1. 社会福祉費 単位:千円

    11. 役務費 131 集落支援員郵便代 72,000円

    集落支援員車輛保険代 59,000円

    13. 使用料及び賃 1,184 集落支援員車輛リース料(3台) 1,149,000円

    借料 集落支援員高速道路使用料 35,000円

    17. 備品購入費 300 集落支援員備品購入費

    5. 介護保険事業 166,276 8,107 174,383 5,806 0 0 2,301 27. 繰出金 8,107 介護保険特別会計事務費繰出金 363,000円

    費 介護保険特別会計事務費繰出金(保険料軽減分)

    7,744,000円

    11. 特別定額給付 652,770 0 652,770 0 0 0 0 10. 需用費 0 消耗品費 △100,000円

    金費 印刷製本費 100,000円

     計 1,520,669 45,724 1,566,393 5,806 0 0 39,918

    (款) 3. 民生費      (項) 2. 児童福祉費

    4. 児童福祉施設 271,634 △9,057 262,577 0 0 0 △9,057 2. 給料 △3,297 職員給料

    費 3. 職員手当等 △3,671

    4. 共済費 △2,089

    7. 子育て支援対 14,589 569 15,158 0 0 0 569 2. 給料 374 職員給料

    策費 3. 職員手当等 57

    4. 共済費 138

     計 434,718 △8,488 426,230 0 0 0 △8,488

    - 19 -

  • - 20 -

    (款) 3. 民生費      (項) 4. 国民年金事務取扱費 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    目 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源 説      明

    国県支出金 地方債 その他 区分 金額

    1. 国民年金事務 7,752 565 8,317 0 0 0 565 2. 給料 223 職員給料

    取扱費 3. 職員手当等 271

    4. 共済費 71

     計 7,752 565 8,317 0 0 0 565

    (款) 4. 衛生費      (項) 1. 保健衛生費

    1. 保健衛生総務 54,802 △3,750 51,052 0 0 0 △3,750 2. 給料 △1,956 職員給料

    費 3. 職員手当等 △1,071

    4. 共済費 △723

    3. 健康増進事業 9,213 114 9,327 0 0 0 114 22. 償還金、利子 114 令和元年度健康増進事業返還金

    費 及び割引料

    4. 環境衛生費 156,145 300 156,445 0 0 0 300 18. 負担金補助及 300 地球温暖化対策実行計画策定負担金

    び交付金

     計 272,547 △3,336 269,211 0 0 0 △3,336

    (款) 5. 農林水産業費      (項) 1. 農業費

    1. 農業総務費 56,495 3,303 59,798 0 0 0 3,303 2. 給料 △417 職員給料

    3. 職員手当等 3,328

    4. 共済費 392

    2. 農業振興費 115,076 40,742 155,818 40,000 0 0 742 1. 報酬 652 地域おこし協力隊報酬 569,000円

    地域おこし協力隊期末手当 83,000円

    一般財源

  • (款) 5. 農林水産業費      (項) 1. 農業費 単位:千円

    4. 共済費 90

    18. 負担金補助及 40,000 強い農業・担い手づくり総合支援交付金

    び交付金

    10. 農業活性化施 21,192 500 21,692 0 0 0 500 8. 旅費 166 けん引免許取得時費用弁償

    設費 11. 役務費 334 けん引免許取得手数料 238,000円

    大型特殊自動車免許取得手数料 95,480円

    22. 農林水産業費 0 6,210 6,210 6,210 0 0 0 18. 負担金補助及 6,210 農山漁村地域整備交付金

    降灰対策費 び交付金

     計 271,427 50,755 322,182 46,210 0 0 4,545

    (款) 5. 農林水産業費      (項) 2. 林業費

    2. 鳥獣被害対策 10,997 12,092 23,089 8,995 0 0 3,097 18. 負担金補助及 12,092 有害鳥獣駆除助成金

    費 び交付金

     計 53,064 12,092 65,156 8,995 0 0 3,097

    (款) 6. 商工費      (項) 1. 商工費

    1. 商工総務費 13,481 △628 12,853 0 0 0 △628 2. 給料 △223 職員給料

    3. 職員手当等 △294

    4. 共済費 △111

    3. 観光費 31,176 19,256 50,432 9,946 3,700 △170 5,780 12. 委託料 18,926 桜まつり交通警備員委託料 △966,000円

    地方創生推進交付金事業委託料 19,892,000円

    18. 負担金補助及 330 風鎮祭助成金 △2,861,000円

    び交付金 根子岳山開き助成金 330,000円

    高森はしご酒事業負担金 700,000円

    - 21 -

  • - 22 -

    (款) 6. 商工費      (項) 1. 商工費 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    目 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源 説      明

    国県支出金 地方債 その他 区分 金額

    南阿蘇地域観光キャンペーン事業負担金 2,161,000円

    4. 湧水館企画費 5,237 △1,279 3,958 0 0 0 △1,279 7. 報償費 △779 七夕まつり報償費 △730,000円

    七夕書道展報償費 △49,000円

    12. 委託料 △500 交通整理委託料

     計 118,555 17,349 135,904 9,946 3,700 △170 3,873

    (款) 7. 土木費      (項) 1. 土木管理費

    1. 土木総務費 45,318 2,377 47,695 0 0 0 2,377 2. 給料 1,341 職員給料

    3. 職員手当等 975

    4. 共済費 61

     計 45,318 2,377 47,695 0 0 0 2,377

    (款) 7. 土木費      (項) 2. 道路橋梁費

    1. 道路維持費 127,665 33,500 161,165 22,800 0 0 10,700 12. 委託料 △6,500 高森町管内道路網再編計画委託料

    17. 備品購入費 40,000 路面清掃車

    2. 道路新設改良 70,957 1,356 72,313 0 0 0 1,356 12. 委託料 1,200 西原・日ノ尾峠線開通式委託料

    費 21. 補償、補填及 156 日渡橋架替工事に伴う借地料

    び賠償金

     計 198,622 34,856 233,478 22,800 0 0 12,056

    一般財源

  • (款) 8. 消防費      (項) 1. 消防費 単位:千円

    2. 非常備消防費 45,410 911 46,321 0 △900 0 1,811 7. 報償費 △54 町操法大会報償費

    17. 備品購入費 1,565 体表面モニタリングシステム 440,000円

    ハンディ型AIサーマルカメラ(5台) 1,125,000円

    18. 負担金補助及 △600 郡ポンプ操法大会助成金

    び交付金

    3. 消防施設費 28,134 204 28,338 0 0 0 204 18. 負担金補助及 204 消防施設整備事業補助金

    び交付金

    4. 防災管理費 390,249 334 390,583 0 0 0 334 4. 共済費 4

    12. 委託料 330 浄化槽維持管理清掃点検委託料

     計 593,966 1,449 595,415 0 △900 0 2,349

    (款) 9. 教育費      (項) 1. 教育総務費

    2. 事務局費 130,073 △1,929 128,144 0 0 0 △1,929 2. 給料 △507 職員給料

    3. 職員手当等 △792

    4. 共済費 △630

    3. 学校教育費 44,018 3,861 47,879 0 0 0 3,861 2. 給料 2,590 町費負担教職員給料

    3. 職員手当等 1,098

    4. 共済費 173

    7. ICT活用推 24,384 6,070 30,454 4,492 0 0 1,578 7. 報償費 35 ICT有識者報償費

    進事業費 8. 旅費 743 研修旅費 657,000円

    ICT有識者費用弁償 86,000円

    10. 需用費 83 消耗品費

    12. 委託料 4,856 オンライン英会話事業委託料

    - 23 -

  • - 24 -

    (款) 9. 教育費      (項) 1. 教育総務費 単位:千円

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    目 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源 説      明

    国県支出金 地方債 その他 区分 金額

    13. 使用料及び賃 353 オンライン英会話利用のための端末リース料

    借料

    9. 教育費新型コ 5,385 1,825 7,210 0 0 0 1,825 13. 使用料及び賃 1,980 コラボノートEXライセンス費用

    ロナウイルス 借料

    対策費 21. 補償、補填及 △155 臨時休校に伴う学校給食基本物資違約金

    び賠償金

     計 210,486 9,827 220,313 4,492 0 0 5,335

    (款) 9. 教育費      (項) 2. 小学校費

    3. 学校施設管理 1,663 307 1,970 0 0 0 307 10. 需用費 307 修繕料

     計 32,228 307 32,535 0 0 0 307

    (款) 9. 教育費      (項) 6. 社会教育費

    3. 文化財保護及 13,247 △1,000 12,247 0 0 0 △1,000 18. 負担金補助及 △1,000 大阿蘇絵画展補助金

    び文化振興費 び交付金

    4. 地域改善対策 5,098 611 5,709 0 0 0 611 1. 報酬 526 会計年度報酬 459,000円

    事業費 会計年度期末手当 67,000円

    4. 共済費 85

     計 57,492 △389 57,103 0 0 0 △389

    一般財源

  • (款) 9. 教育費      (項) 7. 保健体育費 単位:千円

    1. 保健体育総務 15,457 △752 14,705 0 0 0 △752 1. 報酬 327 地域おこし協力隊報酬 285,000円

    費 地域おこし協力隊期末手当 42,000円

    4. 共済費 43

    18. 負担金補助及 △1,122 阿蘇郡体育協会負担金 △522,000円

    び交付金 東京2020パラリンピック聖火フェスティバル負担金

    △600,000円

    2. 学校給食費 35,391 332 35,723 147 0 0 185 21. 補償、補填及 332 臨時休校に伴う学校給食基本物資違約金

    び賠償金

     計 50,848 △420 50,428 147 0 0 △567

    (款) 12. 諸支出金      (項) 1. 基金費

    4. ふるさと応援 94,080 1,078 95,158 0 0 0 1,078 24. 積立金 1,078

    基金費

     計 113,084 1,078 114,162 0 0 0 1,078

    - 25 -

  • 1.特 別 職

    職員数 報 酬 給 料 調整手当 寒冷地手当 その他の手当 計 共済費 合 計 備 考

    (人) (千円) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

    長 等 2 15,720 3,954 2.6 3,562 23,236 4,141 27,377 退職手当組合負担金等

    議 員 10 28,098 7,002 2.6 35,100 9,496 44,596

    その他の特 別 職

    410 18,253 6,327 1,577 2.6 1,209 27,366 1,763 29,129 消防団出動報酬等

    計 422 46,351 22,047 12,533 4,771 85,702 15,400 101,102

    長 等 2 15,868 3,954 2.6 3,682 23,504 4,155 27,659 退職手当組合負担金等

    議 員 10 28,218 7,031 2.6 35,249 8,918 44,167

    その他の特 別 職

    447 37,868 6,327 1,577 2.6 1,209 46,981 1,763 48,744 消防団出動報酬等

    計 459 66,086 22,195 12,562 4,891 105,734 14,836 120,570

    長 等 △ 148 △ 120 △ 268 △ 14 △ 282

    議 員 △ 120 △ 29 △ 149 578 429

    その他の特 別 職

    △ 37 △ 19,615 △ 19,615 △ 19,615駐在嘱託員委託契約に伴う減

    計 △ 37 △ 19,735 △ 148 △ 29 △ 120 △ 20,032 564 △ 19,468

    - 26 - 

    給 与 費 明 細 書

    本年度

    前年度

    比 較

    区 分 期末手当年間支給額

    給 与 費

  • 231,446 554,546

    219,995 526,799

    2.一 般 職

    (1) 総 括 ( 単位 : 千円 )

    給 与 費

    区 分 職 員 数

    報 酬 給 料 職員手当 計

    備 考

    備 考

    △ 10,074

    宿日直手当時間外勤務手当

    △ 37,821

    合 計

    児童手当

    103△ 2,330 0

    共 済 費 合 計

    103,319 657,865

    93,245 620,044

    △ 2,016 315

    53,096 7,710 4,286 231,446

    0 △ 11,451

    5,640 829

    比 較 558 △ 6,257 △ 60 △ 1,764

    補正前 9,762

    219,9957,710121,237 5,940 7,799

    127,494 6,000 6,814 9,815

    住居手当

    5,955

    △ 27,747

    退職手当

    0 △ 16,296 △ 11,451

    町費教職員手当

    932補正後 10,320 5,050

    職員手当の内訳

    期末勤勉手当 管理職手当 通勤手当

    補正後 101 306,804

    補正前 100 323,100

    区 分

     再任用・任期付・町教職員含み、 会計年度任用職員を含まない

     再任用・任期付・町教職員含み、 会計年度任用職員を含まない

     - 27 -

    比 較 1

    4,286

    扶養手当

    50,766

  • 給与改定に伴う増減分

    昇給に伴う増加分

    その他の増減分

    制度改正に伴う増減分

    その他の増減分

    平均給料月額 (円)

    令和2年4月1日

    44.0

    平 均 年 齢 (歳)

    平 均 年 齢 (歳)

    273,494

    一般行政職

     

    264,600

    平均給与月額 (円)

    備 考

    職員異動に伴う減。△ 16,296

    平成31年4月1日

    職員異動に伴う減。

     

    269,692

    296,435

    (3)給与及び職員手当の状況

    34.0

    249,800

    253,750

    △ 11,451

    43.2

    職員手当

    31.0

    平均給与月額 (円)

    △ 11,451

    ア.職員1人当り給与

    区 分

    平均給料月額 (円)

    医療職

    299,101 266,361

    (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

    増減額 説 明

    給 料

    増減事由別内訳(千円)

    △ 16,296

    区分

    技能労務職

    - 28 - 

  • 短大 2-05 200,700

    職員数(人)

    令和2年4月1日

    平成31年4月1日

    6級

    26

    100 計

    5級

    6級

    5級

    100.0%

    1級

    2級4

    16.5%

    13.4%

    100.0%

    4級

    1級

    2級

    3級

    28

    17

    4級

    5級

    13

    16

    24

    1-25

    技 能 労 務 職

    17

    5級

    1級

    2級

    3級

    4級

    16

    一 般 行 政 職

    4級

    3級

    6級

    4

    1級

    2級

    医 療 職

    4級

    1級

    3級

    100.0%

    職員数(人)

    ウ. 級 別 職 員 数

    職員数(人) 構成比(%)

    大 学 卒 1-25

    1.0%

    区 分級

    6級

    182,200

    高 校 卒

    一般行政職 (円)

    1-05 150,600

    97

    3級3級

    4級

    5級

    国 の 制 度

    一般行政職(円) 医療職(円) 技能労務職(円)

    200,7001-05 短大2-05150,600

    構成比(%)

    医 療 職 (円) 技能労務職 (円)

    イ. 初 任 給

    区 分

    1級

    2-11 212,600

    級 構成比(%)

    212,600182,200 2-11

    100.0%

    26

    28.9%

    4

    24.7%

    26.8% 2級

    12

    1

    26.8%

    17.5%

    1

    4

    16.5%

    17.5%

    12.4%

    1.0%

    2級

    5級

    100.0% 100.0%

    - 29 -

  • 医療職

    課 長 審議員 課長補佐 主幹 係 長 参事 主査 主 事 保健師給食調理従 事 員

    用務員外

     職  員  数   (A)(人)

    昇給に係る職員数 (B) (人) 68 2 4 16 1 17 24 4

    1号給(人)

    2号給(人)

    3号給(人) 9 8 1

    4号給(人) 59 2 4 16 1 17 16 3

    6号給(人)

    8号給(人)

    比 率 (B)/(A) (人)67.3% 22.2% 100.0% 100.0% 65.4% 100.0% 100.0%

     職  員  数   (A)(人)

    昇給に係る職員数 (B) (人) 62 2 6 16 18 17 3

    1号給(人)

    2号給(人)

    3号給(人) 5 2 3

    4号給(人) 57 2 6 16 16 14 3

    6号給(人)

    8号給(人)

    比 率 (B)/(A) (人)59.6% 40.0% 50.0% 100.0% 69.2% 60.7% 75.0%

    5

    3

    49 26

    12

    エ.昇給

    合 計

    一般職

    16 244 1

    前年度

    区 分

    本 年 度

    104 10

    12101

    技 能 労 務 職

    - 30 - 

     号給数別内訳

     号給数別内訳

    5 16 26 28 4

  • カ.定年退職及び早期退職者

    備 考

    備 考そ の 他 の加算措置等

    4.50

    4.50

    支 給 率 計

    4.50

    同 じ

    定年前早期退職者47.709 47.709

    47.709 47.709(2%~45%加算)

    差 異 の 内 容

    (2%~45%加算)

    定年前早期退職者国 の 制 度(支給率等)

    区 分20年勤続の者

    扶 養 手 当

    住 居 手 当

    キ.その他の手当

    区 分 国 の 制 度 と の 異 同

    支 給 率 等

    同 じ

    前 年 度

    2.325

    2.325

    2.175

    2.175

    国 の 制 度 2.250 2.250

    6月(月分) 12月(月分)

    支 給 期 別 支 給 率

    オ.期末手当・勤勉手当

    区 分

    本 年 度

    - 31 -

    26.3655

    26.3655

    35年勤続の者 最高限度

    (月分) (月分)(月分)

    通 勤 手 当

    同 じ