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令和3年度東京都一般会計当初予算 財務局査定結果 【予算科目別一覧】 (単位:百万円) 度3 度財 局2 度2 度財 額財務局査定後査 額予 額比 減査 01 議会費 6,177 6,152 △25 6,079 73 01 都議会費 6,177 6,152 △25 6,079 73 01 議会運営費 3,420 3,410 △10 3,422 △11 経費精査等による減額 02 事務局費 2,757 2,742 △15 2,657 85 経費精査等による減額 02 総務費 225,545 220,864 △4,681 225,522 △4,658 01 総務管理費 25,927 26,413 486 25,260 1,153 01 総務管理費 13,219 13,780 561 13,459 321 要求額の調整 02 財務管理費 3,516 3,492 △23 3,149 343 経費精査等による減額 03 職員研修費 1,421 1,391 △30 1,457 △66 経費精査等による減額 04 福利厚生費 6,760 6,767 7 6,235 531 要求額の調整 05 人権対策費 1,011 982 △29 960 22 経費精査等による減額 02 政策企画費 5,140 5,433 293 5,852 △419 01 管理費 5,140 5,433 293 5,852 △419 要求額の調整 03 都民安全推進費 2,306 2,286 △20 3,863 △1,577 01 管理費 2,306 2,286 △20 3,863 △1,577 経費精査等による減額 04 戦略政策情報推進費 24,444 21,963 △2,481 24,253 △2,290 01 管理費 24,444 21,963 △2,481 24,253 △2,290 事業内容の見直しによる減額 05 区市町村振興費 103,820 102,732 △1,088 102,333 399 01 管理費 4,530 4,401 △129 4,422 △21 経費精査等による減額 02 支庁管理費 3,593 2,756 △837 3,002 △246 経費精査等による減額 03 自治振興費 95,697 95,575 △123 94,908 667 経費精査等による減額 06 選挙費 12,438 12,431 △7 5,522 6,909 01 委員会費 22 22 0 22 0 経費精査等による減額 02 管理費 380 373 △7 360 13 経費精査等による減額 03 衆議院議員選挙及国民審査費 6,995 6,995 0 0 6,995 経費精査等による減額 04 都議会議員選挙費 5,042 5,042 0 0 5,042 経費精査等による減額 05 都知事選挙費 0 0 0 4,998 △4,998 要求どおり 1

令和3年度東京都一般会計当初予算 財務局査定結果 · 07 環境費 53,454 47,768 5,687 59,324 11,556 01 環境管理費 3,973 3,987 14 3,968 19 01 管理費 2,295

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  • 令和3年度東京都一般会計当初予算 財務局査定結果

     【予算科目別一覧】

    (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    01 議会費 6,177 6,152 △25 6,079 73

    01 都議会費 6,177 6,152 △25 6,079 73

    01 議会運営費 3,420 3,410 △10 3,422 △11 経費精査等による減額

    02 事務局費 2,757 2,742 △15 2,657 85 経費精査等による減額

    02 総務費 225,545 220,864 △4,681 225,522 △4,658

    01 総務管理費 25,927 26,413 486 25,260 1,153

    01 総務管理費 13,219 13,780 561 13,459 321 要求額の調整

    02 財務管理費 3,516 3,492 △23 3,149 343 経費精査等による減額

    03 職員研修費 1,421 1,391 △30 1,457 △66 経費精査等による減額

    04 福利厚生費 6,760 6,767 7 6,235 531 要求額の調整

    05 人権対策費 1,011 982 △29 960 22 経費精査等による減額

    02 政策企画費 5,140 5,433 293 5,852 △419

    01 管理費 5,140 5,433 293 5,852 △419 要求額の調整

    03 都民安全推進費 2,306 2,286 △20 3,863 △1,577

    01 管理費 2,306 2,286 △20 3,863 △1,577 経費精査等による減額

    04 戦略政策情報推進費 24,444 21,963 △2,481 24,253 △2,290

    01 管理費 24,444 21,963 △2,481 24,253 △2,290 事業内容の見直しによる減額

    05 区市町村振興費 103,820 102,732 △1,088 102,333 399

    01 管理費 4,530 4,401 △129 4,422 △21 経費精査等による減額

    02 支庁管理費 3,593 2,756 △837 3,002 △246 経費精査等による減額

    03 自治振興費 95,697 95,575 △123 94,908 667 経費精査等による減額

    06 選挙費 12,438 12,431 △7 5,522 6,909

    01 委員会費 22 22 0 22 0 経費精査等による減額

    02 管理費 380 373 △7 360 13 経費精査等による減額

    03 衆議院議員選挙及国民審査費 6,995 6,995 0 0 6,995 経費精査等による減額

    04 都議会議員選挙費 5,042 5,042 0 0 5,042 経費精査等による減額

    05 都知事選挙費 0 0 0 4,998 △4,998 要求どおり

    科     目

    1

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    06 都議会議員補欠選挙費 0 0 0 142 △142 要求どおり

    07 防災管理費 14,436 12,792 △1,644 12,934 △142

    01 防災指導費 14,435 12,791 △1,644 12,933 △142 経費精査等による減額

    02 防災諸費 1 1 0 1 0 要求どおり

    08 統計費 3,260 3,253 △7 9,525 △6,272

    01 管理費 1,117 1,110 △7 1,073 37 経費精査等による減額

    02 人口統計費 415 415 0 8,019 △7,604 要求どおり

    03 商工統計費 1,490 1,490 △1 194 1,296 経費精査等による減額

    04 経済統計費 239 239 0 239 0 要求どおり

    09 会計管理費 3,048 3,041 △7 3,413 △372

    01 管理費 2,246 2,239 △7 2,433 △194 経費精査等による減額

    02 公金取扱費 494 494 0 494 0 要求どおり

    03 積立金 308 308 0 486 △178 要求どおり

    10 人事委員会費 955 951 △4 956 △5

    01 委員会費 17 17 0 17 0 要求どおり

    02 管理費 938 934 △4 939 △5 経費精査等による減額

    11 監査委員費 1,115 1,108 △6 1,017 91

    01 委員費 38 38 0 38 0 経費精査等による減額

    02 管理費 1,076 1,070 △6 979 91 経費精査等による減額

    12 建築保全費 12,682 12,485 △197 17,364 △4,879

    01 管理費 1,962 1,950 △12 1,944 6 経費精査等による減額

    02 営繕費 10,720 10,535 △185 15,420 △4,885 経費精査等による減額

    13 退職手当及年金費 15,975 15,975 0 13,231 2,744

    01 恩給費 123 123 0 146 △23 要求どおり

    02 退職費 15,851 15,851 0 13,085 2,767 要求どおり

    03 徴税費 73,885 73,734 △151 72,481 1,253

    01 徴税管理費 20,211 20,171 △40 18,660 1,512

    01 管理費 20,130 20,090 △40 18,578 1,512 経費精査等による減額

    02 納税広報費 81 81 0 82 △1 要求どおり

    02 課税費 15,142 15,068 △74 15,050 18

    2

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    01 管理費 12,495 12,425 △70 12,419 7 経費精査等による減額

    02 課税事務費 2,647 2,642 △4 2,631 11 経費精査等による減額

    03 徴収費 35,332 35,294 △38 35,330 △36

    01 管理費 6,433 6,396 △36 6,405 △8 経費精査等による減額

    02 徴収事務費 28,899 28,898 △1 28,925 △27 経費精査等による減額

    04 施設整備費 3,200 3,200 0 3,441 △241

    01 都税事務所等整備費 3,200 3,200 0 3,441 △241 要求どおり

    04 生活文化費 27,888 27,693 △195 29,682 △1,989

    01 生活文化費 27,888 27,693 △195 29,682 △1,989

    01 管理費 4,359 4,335 △24 4,291 44 経費精査等による減額

    02 広報広聴費 2,792 2,785 △7 2,731 54 経費精査等による減額

    03 都民生活費 4,214 4,071 △143 4,154 △83 経費精査等による減額

    04 消費生活対策費 1,484 1,476 △9 1,523 △47 経費精査等による減額

    05 計量検定所費 352 351 △1 388 △37 経費精査等による減額

    06 文化振興費 14,686 14,675 △12 16,595 △1,920 経費精査等による減額

    05 スポーツ振興費 37,746 36,775 △971 335,447 △298,672

    01 スポーツ振興管理費 1,331 1,324 △7 929 395

    01 管理費 1,331 1,324 △7 929 395 経費精査等による減額

    02 オリンピック・パラリンピック準備費 23,215 22,786 △429 318,814 △296,028

    01 管理費 9,976 9,903 △73 10,321 △418 経費精査等による減額

    02 オリンピック・パラリンピック準備費 13,239 12,883 △357 308,493 △295,610 要求額の調整

    03 スポーツ推進費 13,199 12,665 △534 15,704 △3,039

    01 管理費 1,109 1,101 △8 1,170 △69 経費精査等による減額

    02 スポーツ推進費 12,090 11,564 △526 14,534 △2,970 経費精査等による減額

    06 都市整備費 123,552 120,257 △3,295 140,448 △20,191

    01 都市整備管理費 7,095 6,404 △692 6,123 281

    01 管理費 2,499 2,486 △12 2,551 △65 経費精査等による減額

    02 企画調査費 3,584 2,904 △679 2,020 884 事業内容の見直しによる減額

    03 水資源対策費 151 151 0 680 △530 経費精査等による減額

    04 土地調整費 862 862 0 871 △9 要求どおり

    3

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    02 都市基盤整備費 20,583 20,041 △542 36,061 △16,020

    01 管理費 1,046 1,033 △12 1,026 8 経費精査等による減額

    02 都市基盤調査費 2,394 2,190 △204 14,725 △12,534 事業内容の見直しによる減額

    03 都市基盤施設等助成費 17,143 16,817 △326 20,311 △3,494 事業内容の見直しによる減額

    03 市街地整備費 51,983 50,995 △989 53,243 △2,248

    01 管理費 4,970 4,921 △49 4,745 176 経費精査等による減額

    02 都市防災施設整備事業費 6,330 6,155 △175 5,668 487 事業内容の見直しによる減額

    03 土地区画整理助成費 4,976 4,976 0 5,511 △535 要求どおり

    04 市街地再開発事業助成費 957 957 0 2,266 △1,309 要求どおり

    05 臨海都市基盤関連街路整備費 417 417 0 272 144 要求どおり

    06 都市改造費 32,772 32,015 △757 33,173 △1,158 経費精査等による減額

    07 ニュータウン事業費 1,561 1,554 △8 1,608 △54 事業内容の見直しによる減額

    04 建築行政費 7,476 6,680 △796 7,714 △1,034

    01 管理費 1,434 1,427 △8 1,433 △7 経費精査等による減額

    02 建築指導費 5,820 5,032 △788 6,074 △1,042 経費精査等による減額

    03 建設業指導費 221 221 0 206 15 経費精査等による減額

    05 住宅政策費 36,414 36,138 △277 37,307 △1,169

    01 管理費 31,573 31,537 △36 31,262 275 経費精査等による減額

    02 区市町村住宅供給助成費 702 702 0 1,488 △786 要求どおり

    03 民間住宅政策費 2,992 2,836 △156 3,669 △834 事業内容の見直しによる減額

    04 マンション政策費 782 698 △84 634 64 経費精査等による減額

    05 宅地建物取引業等指導費 365 365 0 254 111 経費精査等による減額

    07 環境費 53,454 47,768 △5,687 59,324 △11,556

    01 環境管理費 3,973 3,987 14 3,968 19

    01 管理費 2,295 2,283 △12 2,267 17 経費精査等による減額

    02 環境政策費 881 907 26 890 17 要求額の調整

    03 環境科学費 797 797 0 811 △14 経費精査等による減額

    02 環境保全費 40,606 34,957 △5,649 45,438 △10,481

    01 管理費 2,036 2,024 △12 1,984 41 経費精査等による減額

    02 地球環境エネルギー費 26,999 22,137 △4,862 32,017 △9,880 事業内容の見直しによる減額

    4

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    03 環境改善費 2,821 2,291 △530 2,121 170 事業内容の見直しによる減額

    04 自然環境費 8,750 8,504 △245 9,316 △812 経費精査等による減額

    03 廃棄物費 8,875 8,823 △52 9,918 △1,095

    01 管理費 1,256 1,249 △7 1,224 24 経費精査等による減額

    02 廃棄物対策費 6,810 6,765 △45 7,595 △830 経費精査等による減額

    03 施設整備費 809 809 0 1,099 △289 経費精査等による減額

    08 福祉保健費 1,246,148 1,243,916 △2,232 1,240,377 3,539

    01 福祉保健管理費 11,840 11,977 138 11,723 254

    01 管理費 4,931 4,911 △20 4,949 △38 経費精査等による減額

    02 政策連携団体等助成費 2,900 3,069 169 2,855 214 要求額の調整

    03 医学総合研究所助成費 3,668 3,668 0 3,608 60 経費精査等による減額

    04 指導監査費 340 329 △11 311 18 経費精査等による減額

    02 医療政策費 53,981 54,074 93 50,212 3,862

    01 管理費 3,388 3,369 △18 3,518 △149 経費精査等による減額

    02 医療政策費 46,465 46,580 114 42,745 3,835 要求額の調整

    03 医療人材対策費 4,128 4,125 △4 3,949 176 経費精査等による減額

    03 保健政策費 334,379 334,624 245 331,764 2,860

    01 管理費 5,716 5,684 △32 5,817 △133 経費精査等による減額

    02 保健政策費 3,559 3,573 15 3,422 151 要求額の調整

    03 健康推進費 1,804 1,795 △9 3,363 △1,568 経費精査等による減額

    04 特定疾病対策費 29,536 29,519 △17 28,701 818 経費精査等による減額

    05 原爆被爆者保健福祉費 2,900 2,900 0 2,938 △38 経費精査等による減額

    06 医療助成費 24,438 24,436 △1 24,477 △41 経費精査等による減額

    07 国民健康保険費 266,427 266,717 290 263,046 3,671 要求額の調整

    04 生活福祉費 40,369 40,098 △271 35,411 4,687

    01 管理費 5,278 5,370 92 5,634 △264 要求額の調整

    02 旧軍人等事務援護費 142 142 0 171 △29 経費精査等による減額

    03 生活保護費 23,207 23,188 △19 19,831 3,357 経費精査等による減額

    04 地域福祉推進費 3,636 3,636 0 3,667 △31 経費精査等による減額

    05 福祉人材対策費 1,876 1,862 △14 1,854 8 経費精査等による減額

    5

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    06 生活支援費 6,230 5,899 △330 4,254 1,645 経費精査等による減額

    05 高齢社会対策費 213,888 213,410 △478 217,944 △4,534

    01 管理費 1,679 1,672 △7 1,826 △154 経費精査等による減額

    02 介護保険費 154,872 154,872 0 159,721 △4,849 経費精査等による減額

    03 高齢福祉費 42,545 42,090 △456 41,204 886 経費精査等による減額

    04 高齢福祉施設費 8,920 8,920 0 8,784 136 要求どおり

    05 高齢者病院費 5,871 5,856 △15 6,409 △553 経費精査等による減額

    06 少子社会対策費 309,777 309,899 122 304,764 5,135

    01 管理費 10,526 10,470 △56 10,397 73 経費精査等による減額

    02 子供家庭福祉費 99,976 100,245 268 95,652 4,593 要求額の調整

    03 児童相談所費 4,357 4,355 △2 4,044 311 経費精査等による減額

    04 児童福祉施設費 193,771 193,684 △88 193,617 67 事業内容の見直しによる減額

    05 女性福祉費 1,146 1,146 △1 1,054 92 経費精査等による減額

    07 障害者施策推進費 200,816 200,612 △204 197,995 2,617

    01 管理費 12,103 12,038 △65 12,771 △733 経費精査等による減額

    02 障害者福祉費 64,805 64,797 △7 63,106 1,691 経費精査等による減額

    03 障害者センター費 523 522 △1 513 9 経費精査等による減額

    04 障害者施設費 82,134 82,008 △126 80,666 1,342 事業内容の見直しによる減額

    05 精神保健福祉費 41,251 41,247 △4 40,939 308 経費精査等による減額

    08 健康安全費 17,673 17,671 △3 17,676 △5

    01 管理費 7,750 7,707 △43 6,383 1,324 経費精査等による減額

    02 食品保健費 825 823 △1 823 0 経費精査等による減額

    03 薬務費 395 394 △1 391 3 経費精査等による減額

    04 健康安全研究センター費 2,173 2,171 △2 2,091 80 経費精査等による減額

    05 生活環境費 2,241 2,240 △1 2,104 136 経費精査等による減額

    06 感染症対策費 4,289 4,335 46 5,884 △1,549 要求額の調整

    09 施設整備費 48,266 46,312 △1,955 59,023 △12,711

    01 社会福祉施設等整備費 5,016 5,016 0 14,567 △9,551 要求どおり

    02 社会福祉施設等整備助成費 43,250 41,295 △1,955 44,456 △3,161 経費精査等による減額

    10 地域病院費 15,158 15,240 82 13,865 1,375

    6

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    01 管理費 13,996 13,922 △74 12,569 1,353 経費精査等による減額

    02 施設整備費 1,163 1,318 156 1,296 23 要求額の調整

    09 産業労働費 539,207 418,714 △120,493 433,976 △15,262

    01 労働委員会費 660 658 △2 665 △7

    01 委員会費 229 229 0 229 0 経費精査等による減額

    02 管理費 431 429 △2 436 △7 経費精査等による減額

    02 産業労働管理費 2,174 2,168 △6 2,091 77

    01 管理費 1,260 1,254 △6 1,176 78 経費精査等による減額

    02 産業政策費 914 914 0 915 △1 経費精査等による減額

    03 商工業振興費 450,252 309,826 △140,425 345,540 △35,714

    01 管理費 3,047 3,031 △16 2,973 58 経費精査等による減額

    02 経営技術支援費 66,957 60,803 △6,153 59,085 1,718 経費精査等による減額

    03 金融事業費 362,562 228,808 △133,754 261,976 △33,168 経費精査等による減額

    04 観光産業振興費 17,687 17,185 △502 21,506 △4,321 経費精査等による減額

    04 農林水産費 22,446 21,255 △1,191 22,910 △1,655

    01 管理費 4,011 3,986 △25 4,241 △255 経費精査等による減額

    02 農業費 7,554 6,454 △1,100 7,287 △833 経費精査等による減額

    03 林産費 4,753 4,695 △58 5,449 △754 経費精査等による減額

    04 水産費 1,951 1,944 △7 2,588 △644 経費精査等による減額

    05 緑化推進費 248 248 0 272 △24 要求どおり

    06 農林災害復旧費 3,042 3,042 0 1,950 1,092 経費精査等による減額

    07 小笠原振興費 887 886 △1 1,123 △237 経費精査等による減額

    05 労働費 42,648 41,439 △1,208 32,803 8,636

    01 管理費 5,369 5,338 △31 5,322 16 経費精査等による減額

    02 就業促進費 18,063 19,135 1,072 14,242 4,893 要求額の調整

    03 労政費 9,610 7,199 △2,411 5,984 1,215 経費精査等による減額

    04 職業能力開発費 9,607 9,768 161 7,255 2,513 要求額の調整

    06 施設整備費 21,028 43,368 22,340 29,967 13,401

    01 産業労働施設整備費 21,028 43,368 22,340 29,967 13,401 要求額の調整

    10 土木費 585,221 564,779 △20,442 583,235 △18,456

    7

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    01 土木管理費 25,621 25,222 △399 26,598 △1,376

    01 管理費 16,992 16,893 △99 17,006 △113 経費精査等による減額

    02 土木技術支援・人材育成センター費 294 294 0 344 △50 経費精査等による減額

    03 庁舎整備費 821 821 0 1,365 △544 要求どおり

    04 土木補助費 5,614 5,614 0 5,614 0 要求どおり

    05 生活再建資金貸付費 404 404 0 403 1 経費精査等による減額

    06 代替地購入費 1,495 1,195 △300 1,866 △671 経費精査等による減額

    02 道路橋梁費 377,309 359,682 △17,627 391,030 △31,348

    01 管理費 2,792 2,774 △17 2,738 36 経費精査等による減額

    02 道路管理費 581 581 0 589 △8 経費精査等による減額

    03 駐車場管理費 1,686 564 △1,121 911 △347 要求額の調整

    04 道路維持費 24,861 24,860 0 24,555 305 経費精査等による減額

    05 橋梁維持費 4,150 4,150 0 4,183 △33 要求どおり

    06 道路補修費 34,013 33,512 △501 32,387 1,125 経費精査等による減額

    07 交通安全施設費 41,644 40,384 △1,261 38,140 2,244 経費精査等による減額

    08 道路災害防除費 5,008 4,941 △67 4,806 135 経費精査等による減額

    09 道路整備費 20,792 19,471 △1,321 19,658 △187 経費精査等による減額

    10 街路整備費 202,616 189,956 △12,660 222,352 △32,396 経費精査等による減額

    11 橋梁整備費 26,007 25,329 △678 24,217 1,112 経費精査等による減額

    12 小笠原道路整備費 516 516 0 311 205 経費精査等による減額

    13 直轄事業負担金 12,641 12,641 0 15,748 △3,107 要求どおり

    14 道路災害復旧費 3 3 0 435 △432 要求どおり

    03 河川海岸費 124,657 122,762 △1,895 105,732 17,030

    01 管理費 2,159 2,146 △13 2,114 32 経費精査等による減額

    02 河川維持費 4,815 4,815 0 4,756 59 要求どおり

    03 水防費 412 412 0 316 96 要求どおり

    04 河川防災費 6,959 6,959 0 5,319 1,640 要求どおり

    05 河川環境整備費 1,659 1,659 0 1,595 64 要求どおり

    06 中小河川整備費 50,724 50,224 △500 37,018 13,206 経費精査等による減額

    07 高潮防御施設費 43,022 42,142 △880 38,616 3,526 経費精査等による減額

    8

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    08 砂防海岸整備費 8,251 7,749 △502 8,132 △383 経費精査等による減額

    09 小笠原河川整備費 306 306 0 214 92 要求どおり

    10 直轄事業負担金 6,347 6,347 0 7,439 △1,092 要求どおり

    11 河川災害復旧費 3 3 0 213 △210 要求どおり

    04 公園霊園費 57,633 57,112 △521 59,875 △2,763

    01 管理費 3,297 3,277 △20 3,236 41 経費精査等による減額

    02 公園管理費 10,288 10,288 0 10,293 △5 経費精査等による減額

    03 動物園管理費 6,507 6,507 0 6,328 179 要求どおり

    04 霊園葬儀所管理費 2,075 2,075 0 2,127 △52 経費精査等による減額

    05 公園整備費 29,279 28,777 △502 32,786 △4,009 経費精査等による減額

    06 動物園整備費 3,828 3,828 0 2,895 933 経費精査等による減額

    07 霊園葬儀所整備費 2,252 2,252 0 2,096 156 要求どおり

    08 小笠原公園整備費 107 107 0 114 △7 要求どおり

    11 港湾費 112,178 107,610 △4,568 113,327 △5,717

    01 港湾管理費 881 877 △4 857 20

    01 管理費 881 877 △4 857 20 経費精査等による減額

    02 東京港整備費 86,522 83,109 △3,413 88,791 △5,682

    01 管理費 4,151 4,127 △23 3,966 161 経費精査等による減額

    02 港湾施設運営費 4,637 4,595 △42 4,165 430 経費精査等による減額

    03 臨港道路及海上公園管理費 4,408 4,408 0 4,448 △40 要求どおり

    04 海岸保全施設管理費 858 858 0 811 47 経費精査等による減額

    05 港湾整備費 26,788 26,787 △1 29,104 △2,317 経費精査等による減額

    06 環境整備費 5,105 4,565 △540 4,564 1 経費精査等による減額

    07 汚泥しゅんせつ費 503 503 0 436 67 要求どおり

    08 東京港廃棄物処理場建設費 19,585 17,492 △2,094 18,999 △1,507 経費精査等による減額

    09 海岸保全施設建設費 18,670 17,957 △713 18,690 △733 経費精査等による減額

    10 東京港整備貸付金 1,817 1,817 0 3,608 △1,791 要求どおり

    03 島しょ等港湾整備費 24,775 23,624 △1,151 23,679 △55

    01 管理費 3,537 2,390 △1,146 2,198 192 事業内容の見直しによる減額

    02 施設運営費 1,584 1,581 △3 1,402 179 経費精査等による減額

    9

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    03 港湾整備費 8,978 8,977 △1 9,264 △287 経費精査等による減額

    04 漁港整備費 6,493 6,493 △1 6,782 △289 経費精査等による減額

    05 海岸保全施設整備費 1,444 1,444 0 1,444 0 経費精査等による減額

    06 空港整備費 2,289 2,289 0 2,289 0 経費精査等による減額

    07 災害復旧費 450 450 0 300 150 要求どおり

    12 教育費 875,711 863,584 △12,127 867,498 △3,914

    01 教育管理費 42,709 40,469 △2,239 46,459 △5,990

    01 教育委員会費 28 28 0 29 0 経費精査等による減額

    02 管理費 24,638 22,553 △2,085 22,497 56 経費精査等による減額

    03 調査広報費 49 49 0 49 △1 経費精査等による減額

    04 行政訴訟費 43 43 0 45 △2 経費精査等による減額

    05 出張所費 74 73 △1 73 0 経費精査等による減額

    06 免許及選考費 414 506 91 387 119 要求額の調整

    07 教職員任免費 126 122 △5 124 △2 経費精査等による減額

    08 電子計算事務費 1,480 1,378 △102 1,762 △384 事業内容の見直しによる減額

    09 学校保健給食費 6,323 6,322 △1 6,235 87 経費精査等による減額

    10 防災対策事業推進費 3,313 3,176 △137 3,333 △157 経費精査等による減額

    11 冷房化事業推進費 6,220 6,220 0 11,926 △5,706 経費精査等による減額

    02 小中学校費 472,308 465,728 △6,580 465,872 △144

    01 小学校管理費 317,852 313,409 △4,443 312,831 578 経費精査等による減額

    02 中学校管理費 154,430 152,293 △2,137 153,014 △722 経費精査等による減額

    03 入学検査費 23 23 0 23 0 経費精査等による減額

    04 小中学校施設指導調査費 3 3 0 3 0 経費精査等による減額

    03 高等学校費 144,822 142,825 △1,997 144,463 △1,638

    01 管理費 144,440 142,490 △1,950 144,201 △1,712 経費精査等による減額

    02 入学検査費 381 335 △46 262 74 経費精査等による減額

    04 特別支援学校費 86,544 85,757 △786 82,344 3,413

    01 管理費 85,167 84,381 △786 80,981 3,400 経費精査等による減額

    02 就学奨励費 1,376 1,376 0 1,363 13 要求どおり

    05 福利厚生費 1,259 1,258 △1 1,367 △109

    10

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    01 厚生費 419 418 △1 387 31 経費精査等による減額

    02 住宅管理費 693 693 0 801 △108 経費精査等による減額

    03 教職員住宅建設費 147 147 0 179 △32 経費精査等による減額

    06 退職手当及年金費 47,121 47,121 0 46,968 153

    01 恩給費 83 83 0 97 △14 要求どおり

    02 退職費 47,037 47,037 0 46,871 167 経費精査等による減額

    07 教育指導奨励費 26,472 25,967 △505 23,403 2,564

    01 管理費 1,197 1,189 △9 1,177 12 経費精査等による減額

    02 指導研修費 24,674 24,180 △494 21,645 2,536 経費精査等による減額

    03 指導施設管理費 601 598 △3 581 17 経費精査等による減額

    08 社会教育費 9,639 9,620 △18 9,624 △4

    01 管理費 1,430 1,422 △8 1,426 △4 経費精査等による減額

    02 社会教育振興費 4,146 4,143 △3 4,104 39 経費精査等による減額

    03 文化財保護費 1,296 1,289 △6 1,296 △7 経費精査等による減額

    04 社会教育施設管理費 2,767 2,766 △1 2,799 △33 経費精査等による減額

    09 施設整備費 44,839 44,838 △1 46,998 △2,160

    01 都立学校整備費 43,904 43,903 △1 46,088 △2,185 経費精査等による減額

    02 社会教育施設整備費 585 585 0 390 196 要求どおり

    03 諸施設整備費 349 349 0 520 △171 要求どおり

    13 学務費 236,420 234,839 △1,581 235,525 △686

    01 東京都公立大学法人支援費 24,493 24,262 △231 24,293 △31

    01 東京都公立大学法人支援費 24,493 24,262 △231 24,293 △31 経費精査等による減額

    02 私立学校振興費 211,647 210,298 △1,349 210,948 △650

    01 管理費 1,834 1,790 △44 1,799 △9 経費精査等による減額

    02 助成費 209,813 208,508 △1,305 209,149 △641 経費精査等による減額

    03 育英資金費 281 280 △1 284 △4

    01 育英資金費 281 280 △1 284 △4 経費精査等による減額

    14 警察費 657,327 652,106 △5,221 666,442 △14,336

    01 警察管理費 539,228 535,469 △3,759 537,668 △2,200

    01 公安委員会費 45 45 0 41 4 要求どおり

    11

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    02 警察本部費 520,769 517,312 △3,457 518,666 △1,355 経費精査等による減額

    03 福利厚生費 281 281 0 294 △13 経費精査等による減額

    04 衛生管理費 594 588 △6 603 △15 経費精査等による減額

    05 人事教養費 1,342 1,342 0 1,271 71 経費精査等による減額

    06 装備費 9,905 9,940 35 11,011 △1,070 要求額の調整

    07 運転免許費 6,291 5,960 △331 5,782 179 要求額の調整

    02 退職手当及年金費 24,811 24,811 0 24,209 602

    01 恩給費 600 600 0 660 △59 要求どおり

    02 退職費 24,211 24,211 0 23,549 661 要求どおり

    03 警察活動費 56,815 56,079 △736 58,636 △2,557

    01 交通指導取締費 9,258 8,892 △366 8,941 △49 要求額の調整

    02 交通安全施設管理費 11,881 11,821 △60 12,854 △1,033 経費精査等による減額

    03 交通安全施設整備費 14,493 14,351 △142 15,263 △912 経費精査等による減額

    04 警備地域費 7,618 7,501 △117 8,310 △809 経費精査等による減額

    05 捜査対策費 9,808 9,765 △43 9,725 40 経費精査等による減額

    06 生活安全費 3,757 3,749 △8 3,542 207 経費精査等による減額

    04 警察施設費 36,473 35,747 △726 45,929 △10,181

    01 施設管理費 15,069 14,982 △87 15,203 △221 経費精査等による減額

    02 改修費 1,306 1,306 0 1,404 △98 要求どおり

    03 建設費 20,098 19,459 △639 29,321 △9,862 経費精査等による減額

    15 消防費 252,181 250,997 △1,184 255,623 △4,626

    01 消防管理費 200,548 199,547 △1,001 200,533 △986

    01 管理費 195,967 194,983 △984 195,212 △229 経費精査等による減額

    02 福利厚生費 94 94 0 96 △2 要求どおり

    03 衛生管理費 425 425 0 388 37 経費精査等による減額

    04 人事教養費 987 982 △5 1,024 △42 経費精査等による減額

    05 電子計算管理費 3,074 3,062 △12 3,813 △751 経費精査等による減額

    02 消防活動費 23,548 23,368 △180 24,137 △769

    01 警防業務費 1,280 1,279 △1 1,256 23 経費精査等による減額

    02 防災業務費 1,169 1,047 △122 1,359 △312 事業内容の見直しによる減額

    12

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    03 救急業務費 2,937 2,936 △1 2,233 703 経費精査等による減額

    04 予防業務費 690 646 △44 776 △130 要求額の調整

    05 装備費 17,471 17,460 △12 18,513 △1,053 経費精査等による減額

    03 消防団費 3,900 3,900 0 3,942 △42

    01 委員会費 13 13 0 14 △1 要求どおり

    02 活動費 3,887 3,887 0 3,928 △41 経費精査等による減額

    04 退職手当及年金費 7,844 7,844 0 8,539 △695

    01 恩給費 121 121 0 156 △35 要求どおり

    02 退職費 7,722 7,722 0 8,383 △661 要求どおり

    05 建設費 16,341 16,338 △3 18,472 △2,134

    01 庁舎建設費 9,603 9,603 0 11,442 △1,839 経費精査等による減額

    02 改修費 3,593 3,590 △3 4,462 △872 経費精査等による減額

    03 消防水利費 3,145 3,145 0 2,568 577 経費精査等による減額

    16 公債費 340,522 330,817 △9,705 349,040 △18,223

    01 公債費 340,522 330,817 △9,705 349,040 △18,223

    01 公債費会計繰出金 340,479 330,774 △9,705 349,006 △18,232 経費精査等による減額

    02 一時借入金等利子 43 43 0 34 9 要求どおり

    17 諸支出金 1,768,251 1,747,676 △20,576 1,734,974 12,702

    01 財産費 3,882 3,801 △81 4,783 △982

    01 管理費 962 956 △6 990 △34 経費精査等による減額

    02 財産運用費 1,506 1,431 △75 2,379 △948 経費精査等による減額

    03 社会資本等整備基金積立金 1,414 1,414 0 1,414 0 要求どおり

    02 他会計支出金 1,257,100 1,236,607 △20,493 1,267,591 △30,984

    01 特別会計繰出金 1,015,299 1,015,241 △59 1,015,208 33 経費精査等による減額

    02 公営企業会計支出金 241,801 221,367 △20,434 252,383 △31,016 経費精査等による減額

    03 収用委員会費 445 444 △2 460 △16

    01 委員会費 39 39 0 39 0 要求どおり

    02 管理費 407 405 △2 421 △16 経費精査等による減額

    04 諸費 506,824 506,824 0 462,140 44,684

    01 利子割交付金 4,147 4,147 0 4,147 0 要求どおり

    13

  • (単位:百万円)

    3 年 度 3 年 度 財 務 局 2 年 度 2 年 度 財 務 局

    款 項 目 名   称 当 初 要 求 額 財 務 局 査 定 後 査 定 額 予 算 額 比 較 増 減 査 定 理 由

    科     目

    02 配当割交付金 21,380 21,380 0 21,380 0 要求どおり

    03 株式等譲渡所得割交付金 11,836 11,836 0 11,836 0 要求どおり

    04 法人事業税交付金 2,916 2,916 0 2,916 0 要求どおり

    05 地方消費税交付金 345,619 345,619 0 345,619 0 要求どおり

    06 ゴルフ場利用税交付金 439 439 0 439 0 要求どおり

    07 環境性能割交付金 5,317 5,317 0 5,317 0 要求どおり

    08 旧法による自動車取得税交付金 1 1 0 1 0 要求どおり

    09 利子割精算金 15 15 0 58 △43 要求どおり

    10 過誤納還付金 113,899 113,899 0 69,172 44,727 要求どおり

    11 国庫支出金返納金 150 150 0 150 0 要求どおり

    12 国有資産等所在市町村交付金 1,105 1,105 0 1,105 0 要求どおり

    18 予備費 5,000 5,000 0 5,000 0

    01 予備費 5,000 5,000 0 5,000 0

    01 予備費 5,000 5,000 0 5,000 0 要求どおり

    合計 7,166,413 6,953,281 △213,132 7,354,000 △400,719

    ※各計数は原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しない場合がある。

    ※税連動経費等について未整理のため、計数の変動がある。

    14