57
세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 보건 및 생활환경개선 단위: 보건행정 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 16,555,981 11,555,317 5,000,664 434,539 19,000 2,064,229 898,430 13,139,783 보건 및 생활환경개선 11,425,741 10,245,708 1,180,033 434,539 19,000 2,064,229 898,430 8,009,543 보건행정 391,902 365,600 26,302 지역보건의료사업 91,940 93,040 1,100 201 일반운영비 54,340 52,560 1,780 01 사무관리비 52,360 50,580 1,780 ○보건시책사업 관련 홍보비(책자 등) 5,000 ○공공보건심의위원회 수당 700 ○임원추천위원회 수당 980 ○피복비(보건소, 지소, 진료소) 3,200 ○공중보건의사 숙소 임차료 42,480 ― 보건소 관사 13,680 ― 숙소임대(북면,후포) 28,800 70,000*1070,000*7*280,000*401,520,000*9600,000*4*1202 공공운영비 1,980 1,980 0 ○의사공제회비(보험) 1,980 180,000*11202 여비 3,600 6,480 2,880 01 국내여비 3,600 6,480 2,880 ○보건시책사업업무추진여비 3,600 90,000*8*5203 업무추진비 3,000 3,000 0 03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0 ○보건기관 주요업무 추진 3,000 204 직무수행경비 18,000 18,000 0 03 특정업무경비 18,000 18,000 0 ○대민활동비 18,000 50,000*30*12307 민간이전 13,000 13,000 0 01 의료및구료비 13,000 13,000 0 ○의료비 13,000 ― 적출물 처리용 소모품 1,000 ― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입 2,000 ― 안전상비약품 6,000 200,000*51,000,000*22,000,000*3

세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

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Page 1: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 16,555,981 11,555,317 5,000,664

국 434,539

균 19,000

기 2,064,229

도 898,430

군 13,139,783

보건 및 생활환경개선 11,425,741 10,245,708 1,180,033

국 434,539

균 19,000

기 2,064,229

도 898,430

군 8,009,543

보건행정 391,902 365,600 26,302

지역보건의료사업 91,940 93,040 △1,100

201 일반운영비 54,340 52,560 1,780

01 사무관리비 52,360 50,580 1,780

○보건시책사업 관련 홍보비(책자 등) 5,000

○공공보건심의위원회 수당 700

○임원추천위원회 수당 980

○피복비(보건소, 지소, 진료소)

3,200

○공중보건의사 숙소 임차료 42,480

― 보건소 관사 13,680

― 숙소임대(북면,후포) 28,800

70,000원*10명

70,000원*7명*2회

80,000원*40명

1,520,000원*9동

600,000원*4동*12월

02 공공운영비 1,980 1,980 0

○의사공제회비(보험) 1,980180,000원*11명

202 여비 3,600 6,480 △2,880

01 국내여비 3,600 6,480 △2,880

○보건시책사업업무추진여비 3,60090,000원*8명*5회

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건기관 주요업무 추진 3,000

204 직무수행경비 18,000 18,000 0

03 특정업무경비 18,000 18,000 0

○대민활동비 18,00050,000원*30명*12월

307 민간이전 13,000 13,000 0

01 의료및구료비 13,000 13,000 0

○의료비 13,000

― 적출물 처리용 소모품 1,000

― 재해대책·의료지원 의약품 및 소모품 구입

2,000

― 안전상비약품 6,000

200,000원*5회

1,000,000원*2회

2,000,000원*3회

Page 2: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 진료용 의약품 및 소모품 2,000

― 방사선실 소모품 2,000

500,000원*4회

1,000,000원*2회

청사관리 및 장비개선 299,962 272,560 27,402

101 인건비 20,100 18,178 1,922

04 기간제근로자등보수 20,100 18,178 1,922

○청사관리 인부임 20,100

― 기본급 16,616

― 주휴수당 3,484

67,000원*1명*248일

67,000원*1명*52주

201 일반운영비 131,962 134,882 △2,920

01 사무관리비 125,812 128,732 △2,920

○일반수용비 86,692

― 홍보용 현수막 제작 1,100

― 청사환경정비 2,400

― 프린터 토너 2,500

― 칼라프린트 토너(진료영수증출력)

1,300

― 전산소모품 1,200

― 사무용품 및 기타수용비

1,200

― 충무계획서 인쇄 2,000

― 신문구독료 지급(보건소,보건지소,진료소)

9,360

― 당직실 침구 구입(동,하) 800

― 감염성폐기물수거료 16,560

― 폐기물처리용역(RFID) 480

― 건물소독료 2,160

― 화장실(소변기 등) 방향제 관리비

872

― 청사관리소모품 4,800

― 전기안전점검료(보건소,보건지소,진료소)

15,600

― 무인경비시스템(보건소,보건지소)

11,880

― 지문근태 시스템 9,240

― 보건소,보건지소,진료소 카드단말기 유지관

리 3,120

― 방사선피폭 수수료 120

○임차료 39,120

― 보건소,보건지소 전자복사기 임차

21,840

― 보건소,보건지소,보건진료소 정수기 임차료

17,280

55,000원*10종*2회

200,000원*12월

250,000원*10대*1회

130,000원*2대*5회

30,000원*10종*4회

10,000원*10종*12회

15,000원*2종*26개소*12월

400,000원*2회

1,380,000원*12월

40,000원*12월

240,000원*9회

6,600원*11식*12월

100,000원*4종*12월

1,300,000원*12월

110,000원*9식*12월

77,000원*10개소*12월

10,000원*26개소*12월

10,000원*12월

140,000원*13대*12월

45,000원*32개소*12월

02 공공운영비 6,150 6,150 0

○시설장비유지 6,150

Page 3: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건행정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 소규모수선비 2,000

― 엘리베이트 정기검사 150

― 소방시설안전점검 3,000

― 진단용 방사선장치 정기검사(청사,평해)

1,000

100,000원*5종*4회

1,500,000원*2개동*1회

500,000원*2개소

401 시설비및부대비 135,400 81,500 53,900

01 시설비 135,400 81,500 53,900

○보건소 등 환경개선 공사 98,900

― 3층 사무실 확장 리모델링공사 60,000

― 터보냉동기 보수공사 10,000

― 냉,난방전용 모터 및 펌프 보수공사 3,500

ㆍ모터베어링교체 1,000

ㆍ펌프(베어링,카플링) 2,500

― 승강기 보수공사 8,800

ㆍ정전시 자동구출장치 3,500

ㆍ로프브레이크 3,800

ㆍ도어이탈 방지장치 1,500

― 터보냉동기 쿨링타워 여과기 교체공사

7,500

― 청사(보건소 및 보건지소,진료소) 표지판

정비공사 9,100

○시설물 긴급 유지보수 32,500

○보건소 회의실 LED 전광판 제작 4,000

200,000원*5대

500,000원*5대

5,000원*1,500개

350,000원*26개소

1,300,000원*25동

405 자산취득비 12,500 38,000 △25,500

01 자산및물품취득비 12,500 38,000 △25,500

○출산및육아용품 알뜰시장 대여용품 구입

5,000

○영양플러스사업 냉장고 구입 1,000

○의자, 책상 등 구입 1,500

― 의자 1,000

― 책상 500

○치과 근관충전시스템 구입 5,000

100,000원*5종*10개

200,000원*5개

250,000원*2개

보건지소 및 진료소 운영 790,223 870,125 △79,902

국 28,126

도 7,992

군 754,105

보건지소(진료소)시설 장비개선 394,713 342,953 51,760

101 인건비 107,680 96,860 10,820

04 기간제근로자등보수 107,680 96,860 10,820

○보건진료소 진료보조 인부 사역 20,180

― 기본급 16,616

― 주휴수당 3,484

67,000원*1명*248일

67,000원*1명*52주

Page 4: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 피복비 80

○지소,진료소 환경정비 인부사역 6,700

― 인부임 6,700

○보건지소 진료보조 인부임 80,800

― 기본급 67,000

― 주휴수당 13,400

― 피복비 400

67,000원*25개소*4일

67,000원*5명*200일

67,000원*5명*40주

80,000원*5명

201 일반운영비 211,263 189,283 21,980

01 사무관리비 48,923 47,943 980

○일반수용비 31,943

― 화장실(소변기 등)방향제 관리비

2,693

― 프린터 토너등 7,500

― 각종서식, 현황판 제작

5,000

― 청사관리용 소모품

9,000

― 홍보용 현수막 제작 2,750

― 전산소모품 5,000

○무인경비 시스템 11,520

○운영수당 5,460

― 운영협의회 회의참석수당

4,480

― 임원추천위원회 수당 980

6,600원*34식*12월

150,000원*25개소*2회

100,000원*2종*25개소

15,000원*2종*25개소*12월

55,000원*25개소*2회

50,000원*2종*25개소*2회

60,000원*16개소*12월

70,000원*16명*4회

70,000원*7명*2회

02 공공운영비 162,340 141,340 21,000

○공공운영비 112,240

― 전화요금 12,000

― 심야전기요금 23,040

― 전기요금 60,000

― 상하수도요금 2,100

― TV사용요금 3,000

― 정화조 청소 5,000

― 전문직업인배상보험료 4,800

― 환경개선부담금(보건지소)

900

― 소방시설안전점검료(보건지소)

900

― 가스시설안전점검료(보건지소) 500

○연료비 21,000

○시설장비유지비 20,000

― 장비유지관리비 10,000

― 건물유지비 7,500

― 통신시설유지비 2,500

40,000원*25개소*12월

480,000원*4개소*12월

200,000원*25개소*12월

7,000원*25개소*12월

10,000원*25개소*12월

100,000원*25개소*2회

300,000원*16개소

100,000원*9개소

100,000원*9개소

200,000원*21개소*5월

100,000원*25개소*4회

100,000원*25개소*3회

100,000원*25개소*1회

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○보건소 및 지소,진료소 천정형 에어컨 청소비

9,100130,000원*70개

301 일반보상금 5,560 2,560 3,000

09 행사실비보상금 5,560 2,560 3,000

○진료소운영협의회 간담회

2,560

○진료소운영협의회 우수지역 선진지견학 3,000

8,000원*20명*16개소

401 시설비및부대비 54,300 34,000 20,300

01 시설비 54,300 34,000 20,300

○의사숙소 벽지,장판 교체공사

9,000

○진료소 벽지,장판 교체공사

9,000

○덕산보건진료소 배수로 설치공사 7,200

○진료소 청소용역 4,800

○보건지소,진료소 온수기 설치공사

3,900

○매화,기성보건지소 심야보일러 온수탱크 교체

공사 3,400

○평해보건지소 바닥 배수로 공사 17,000

1,500,000원*6개소

3,000,000원*3개소

300,000원*16개소*1회

650,000원*6개소

1,700,000원*2개

405 자산취득비 15,910 20,250 △4,340

01 자산및물품취득비 15,910 20,250 △4,340

○지소 및 진료소 비품,집기 등구입 14,160

― 진료용 의료기기 및 집기등 구입

12,000

― 자외선 컵소독기(진복보건진료소) 160

― 환자침대(하당보건진료소) 500

― 자동신장체중계(후포보건진료소) 1,200

― 예방접종백신 냉장고(광회보건진료소) 300

○의자 책상 등 구입 1,750

― 의자 1,000

― 책상 750

1,500,000원*8종

200,000원*5개

250,000원*3개

보건지소 진료소 의약(소모)품 관리 350,120 350,120 0

307 민간이전 350,120 350,120 0

01 의료및구료비 350,120 350,120 0

○의료비 350,120

― 일반의약품(보건지소) 162,000

ㆍ평해보건지소 등 9개소

162,000

― 일반의약품(보건진료소) 128,000

ㆍ신림보건진료소 등 16개소

128,000

― 한방의약(소모)품 18,000

6,000,000원*9개소*3회

2,000,000원*16개소*4회

Page 6: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ평해보건지소 등 9개지소

18,000

― 치과(약품)소모품 8,100

ㆍ평해보건지소 등 9개소

8,100

― 일반소모품(보건지소) 8,100

ㆍ평해보건지소 등 9개소

8,100

― 일반소모품(보건진료소) 11,520

ㆍ신림보건진료소 등 16개소

11,520

― 물리치료실 소모품 2,700

ㆍ평해보건지소 등 3개소

2,700

― 방사선실 소모품 3,200

― 병리시약 및 소모품 8,500

1,000,000원*9개소*2회

300,000원*9개소*3회

300,000원*9개소*3회

240,000원*16개소*3회

300,000원*3개소*3회

1,600,000원*2회

4,250,000원*2회

지역사회 통합건강증진사업(농어촌의료서비스개선사

업)

42,190 173,852 △131,662

국 28,126

도 7,032

군 7,032

405 자산취득비 42,190 92,328 △50,138

국 28,126

도 7,032

군 7,032

01 자산및물품취득비 42,190 92,328 △50,138

○보건의료장비(견인치료기 외1종) 30,690

국 20,460

도 5,115

군 5,115

○보건의료장비(자동약포장기 외2종) 8,500

국 5,666

도 1,417

군 1,417

○보건의료장비(보건진료소) 자동신장체중계 외

1종 3,000

국 2,000

도 500

군 500

구구팔팔특공대 활동 지원 3,200 3,200 0

도 960

군 2,240

201 일반운영비 3,200 3,200 0

도 960

군 2,240

01 사무관리비 3,200 3,200 0

○홍보물구입 1,600100,000원*16개소

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 보건지소 및 진료소 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 480

군 1,120

○건강돌봄 활동 피복비 1,600100,000원*16명

도 480

군 1,120

건강관리 및 건강행태개선 1,367,368 1,346,094 21,274

기 611,590

도 202,177

군 553,601

개인별 맞춤 건강행태개선 61,500 67,750 △6,250

201 일반운영비 1,500 2,500 △1,000

02 공공운영비 1,500 1,500 0

○공공요금 및 제세 500

― 체력단련시설 배상책임 보험 500

○시설장비유지비 1,000

― 체력단련장비유지보수 1,000100,000원*5종*2회

301 일반보상금 60,000 60,000 0

12 기타보상금 60,000 60,000 0

○건강관리 프로그램 운영 60,000

― 강사수당 60,0002,000,000원*30개소

중요질병조기발견 및 치료지원사업 18,120 17,500 620

101 인건비 4,020 0 4,020

04 기간제근로자등보수 4,020 0 4,020

○국가암검진 홍보 인부임 4,02067,000원*1명*60일

201 일반운영비 6,600 7,500 △900

01 사무관리비 4,500 4,500 0

○국가암검진 홍보물 구입

2,500

○홍보 안내물 인쇄 2,000

2,000원*50종*25개소

200,000원*10월

02 공공운영비 2,100 3,000 △900

○우편요금 2,100420원*5,000명

301 일반보상금 7,500 10,000 △2,500

01 사회보장적수혜금 7,500 10,000 △2,500

○희귀질환자 및 암환자 의료비 지원

7,500500,000원*15명

지역사회 통합건강증진사업 580,910 581,310 △400

기 290,455

도 87,136

군 203,319

101 인건비 184,332 132,614 51,718

기 92,166

도 27,649

군 64,517

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 무기계약근로자보수 127,992 20,748 107,244

○치위생사, 간호사, 물리치료사 94,66094,660,000

기 47,330

도 14,199

군 33,131

○방문간호사 교육비 2,096

기 1,048

도 314

군 734

○영양사 교육비 및 여비 4,248

기 2,124

도 637

군 1,487

○운동처방사 26,988

기 13,494

도 4,048

군 9,446

04 기간제근로자등보수 56,340 111,866 △55,526

○기본급 45,00022,500,000원*2명

기 22,500

도 6,750

군 15,750

○부담금 4,800200,000원*2명*12월

기 2,400

도 720

군 1,680

○퇴직금 1,2401,240,000원*1명

기 620

도 186

군 434

○관내여비 2,400100,000원*2명*12월

기 1,200

도 360

군 840

○관외여비 804201,000원*4명

기 402

도 121

군 281

○교육비 960240,000원*4명

기 480

도 144

군 336

○교육여비 1,136284,000원*4명

기 568

도 170

군 398

201 일반운영비 123,594 175,456 △51,862

기 61,797

도 18,539

군 43,258

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 60,694 78,456 △17,762

○모자보건 홍보물 9,0005,000원*6종*300부

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○영양플러스교육 홍보물 및 소책자 구입

9,0005,000원*6종*300부

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○아토피천식예방 홍보물 및 소책자 제작

5,0005,000원*5종*200부

기 2,500

도 750

군 1,750

○생애주기별 영양사업 홍보물 등

5,0005,000원*5종*200부

기 2,500

도 750

군 1,750

○생애주기별 비만사업 홍보물 등

5,0005,000원*5종*200부

기 2,500

도 750

군 1,750

○어르신 장수체조 어울마당 홍보물 제작

3,00050,000원*30개소*2식

기 1,500

도 450

군 1,050

○건강다드림운영 홍보물 등

8,0008,000원*10종*100식

기 4,000

도 1,200

군 2,800

○심뇌혈관질환예방 광고 2,5001,250,000원*2회

기 1,250

도 375

군 875

○지역사회재활 홍보 등 9,360

기 4,680

도 1,404

군 3,276

○구강보건사업 홍보물 구입

4,4004,000원*10종*110부

기 2,200

도 660

군 1,540

○교육용 건강달력 제작 434

기 217

도 65

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 152

03 행사운영비 62,900 97,000 △34,100

○아토피천식 예방교육 운영 2,800

기 1,400

도 420

군 980

○아빠와 함께하는 기차여행 9,0004,500,000원*2회

기 4,500

도 1,350

군 3,150

○영양플러스 월별교육 운영 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

○출산장려 인식개선 행사 운영

2,00020,000원*50명*2회

기 1,000

도 300

군 700

○장수체조 어울마당 27,100

기 13,550

도 4,065

군 9,485

○군민 건강체험 한마당 12,000

기 6,000

도 1,800

군 4,200

○구강보건 인형극 7,000

― 극단초청 인형극 4,0002,000,000원*2회

기 2,000

도 600

군 1,400

― 간식비 3,0003,000원*500명*2회

기 1,500

도 450

군 1,050

202 여비 13,760 21,000 △7,240

기 6,880

도 2,064

군 4,816

01 국내여비 13,760 21,000 △7,240

○아이가행복한세상 업무추진여비 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

○건강생활실천사업 업무추진여비 5,000

기 2,500

도 750

군 1,750

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○통합건강증진사업 우수기관 선진지 견학 여비 1,760

기 880

도 264

군 616

○건강다드림 담당 추진여비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

206 재료비 18,404 29,920 △11,516

기 9,202

도 2,761

군 6,441

01 재료비 18,404 29,920 △11,516

○영양플러스 체험교실 운영

1,00010,000원*50명*2회

기 500

도 150

군 350

○아토피천식예방교실 1,50030,000원*25명*2회

기 750

도 225

군 525

○임산부교실 1,60020,000원*40명*2회

기 800

도 240

군 560

○이유간식개발 프로그램 2,3048,000원*12명*24회

기 1,152

도 346

군 806

○요리교실 기기 구입 1,000100,000원*5종*2회

기 500

도 150

군 350

○아빠와 함께하는 기차여행

2,00010,000원*100명*2회

기 1,000

도 300

군 700

○생애주기별 영양사업 재료 구입

5,0005,000원*10종*100회

기 2,500

도 750

군 1,750

○고혈압,당뇨 자조교실 등 운영

1,00010,000원*20명*5회

기 500

도 150

군 350

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역사회중심재활 프로그램 운영

2,50010,000원*25명*10회

기 1,250

도 375

군 875

○건강걷기 비콘 구입 50050,000원*10개

기 250

도 75

군 175

301 일반보상금 182,020 161,240 20,780

기 91,010

도 27,303

군 63,707

01 사회보장적수혜금 64,800 80,400 △15,600

○영양플러스 보충식품 구입 64,8005,400,000원*12회

기 32,400

도 9,720

군 22,680

09 행사실비보상금 70,020 38,140 31,880

○영양플러스교육 간식 등 1,920

기 960

도 288

군 672

○모자보건사업 추진 간식 등 1,200

기 600

도 180

군 420

○아토피천식예방교육 간식 등 900

기 450

도 135

군 315

○취약계층 어린이 영양바구니 6,000

기 3,000

도 900

군 2,100

○어르신 영양바구니 10,000

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○어르신 장수체조 어울마당 참가비 30,960

기 15,480

도 4,644

군 10,836

○장수팔팔 건강마을만들기 간식비 10,800

기 5,400

도 1,620

군 3,780

○장수팔팔 건강마을만들기 봉사자 활동비 4,240

기 2,120

도 636

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,484

○고혈압,당뇨관련 프로그램 간식 등 1,000

기 500

도 150

군 350

○지역사회중심 재활 간담회 등 300

기 150

도 45

군 105

○지역사회중심 재활 프로그램 간식 등 800

기 400

도 120

군 280

○지역사회중심 재활 강사 여비 등 400

기 200

도 60

군 140

○구강보건사업 추진 간식비 1,500

기 750

도 225

군 525

12 기타보상금 47,200 42,700 4,500

○임산부 교육 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

○장수팔팔 건강마을만들기 강사료 35,000

기 17,500

도 5,250

군 12,250

○어르신 어울마을 시상품 6,000200,000원*30개소

기 3,000

도 900

군 2,100

○심뇌혈관질환예방 교육 강사비 1,200

기 600

도 180

군 420

○지역사회중심재활 강사비 2,000

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 58,800 61,080 △2,280

기 29,400

도 8,820

군 20,580

01 의료및구료비 58,800 41,880 16,920

○영양플러스 소모품 5005,000원*4종*25개

기 250

도 75

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 175

○임산부 영양제 1,8006,000원*2종*150개

기 900

도 270

군 630

○아토피천식 환아 지원 4,000

― 천식 응급키트 400100,000원*4명*1회

기 200

도 60

군 140

― 아토피 보습제 3,60020,000원*180명

기 1,800

도 540

군 1,260

○대사증후군실 검사스틱 구입

10,00010,000원*10종*100회

기 5,000

도 1,500

군 3,500

○동네방네 찾아가는 건강보건소 일반소모품 구

입 6,0002,000원*2종*1,500개

기 3,000

도 900

군 2,100

○가가호호 방문건강관리사업 소모품 구입

5,0002,000원*1종*2,500명

기 2,500

도 750

군 1,750

○건강다드림(고혈압, 당뇨 상담실)소모품 구입

1,1205,000원*2종*112개

기 560

도 168

군 392

○한방가정방문진료 약품 및 소모품 구입

3,0001,000원*5종*600개

기 1,500

도 450

군 1,050

○불소 도포제 구입 6,2406,240원*1,000명

기 3,120

도 936

군 2,184

○건강한 치아 가꾸기 치료 재료비

6004,000원*3종*50개

기 300

도 90

군 210

○노인불소겔도포 및 스켈링 사업 소모품

10,14026,000원*390명

기 5,070

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,521

군 3,549

○치매감별검사 10,40080,000원*130명

기 5,200

도 1,560

군 3,640

국가암관리(암검진) 120,452 45,290 75,162

기 60,226

도 18,068

군 42,158

201 일반운영비 6,000 3,000 3,000

기 3,000

도 900

군 2,100

01 사무관리비 6,000 3,000 3,000

○암 검진 홍보물품 구입 6,00010,000원*600개

기 3,000

도 900

군 2,100

307 민간이전 114,452 42,290 72,162

기 57,226

도 17,168

군 40,058

05 민간위탁금 114,452 42,290 72,162

○5대암 조기검진사업비(예탁금) 114,452

기 57,226

도 17,168

군 40,058

암환자 의료비 지원 72,570 78,786 △6,216

기 36,285

도 10,885

군 25,400

301 일반보상금 72,570 78,786 △6,216

기 36,285

도 10,885

군 25,400

01 사회보장적수혜금 72,570 78,786 △6,216

○암환자 의료비 지원 72,570

기 36,285

도 10,885

군 25,400

희귀질환자 의료비지원사업 159,628 79,628 80,000

기 79,814

도 23,944

군 55,870

301 일반보상금 159,628 79,628 80,000

기 79,814

도 23,944

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 55,870

01 사회보장적수혜금 159,628 79,628 80,000

○희귀난치성질환자 의료비지급 159,628

기 79,814

도 23,944

군 55,870

전립선검진사업 2,100 2,100 0

도 630

군 1,470

301 일반보상금 2,100 2,100 0

도 630

군 1,470

01 사회보장적수혜금 2,100 2,100 0

○전립선 검진사업 2,100

도 630

군 1,470

건강마을 조성사업 66,500 87,000 △20,500

도 19,950

군 46,550

201 일반운영비 17,420 38,516 △21,096

도 5,226

군 12,194

01 사무관리비 14,420 35,516 △21,096

○건강마을 홍보 운영비 7,6806,000원*2종*640개

도 2,304

군 5,376

○건강위원회 위원 참석수당 3,360

도 1,008

군 2,352

○자문수당 880

― 자문교수 수당 600

도 180

군 420

― 자문교수 여비 280

도 84

군 196

○죽변면 설문조사 사례비 2,0001,000원*2,000매

도 600

군 1,400

○설문조사 코딩비 500250원*2,000매

도 150

군 350

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○사업평가 및 보고회 3,0001,500,000원*2회

도 900

군 2,100

202 여비 1,000 3,000 △2,000

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

○건강마을 추진여비 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 48,080 45,484 2,596

도 14,424

군 33,656

09 행사실비보상금 28,080 18,484 9,596

○마을건강지기 활동비 7,200300,000원*2명*12월

도 2,160

군 5,040

○건강위원 간담회 급식비 2,0008,000원*25명*10회

도 600

군 1,400

○건강위원 워크숍 및 평가대회 7,240

도 2,172

군 5,068

○건강리더 활동비 5,640

도 1,692

군 3,948

○건강마을 역량강화 프로그램 강사료 6,000

도 1,800

군 4,200

12 기타보상금 20,000 23,000 △3,000

○건강체조 프로그램 강사료 20,000

도 6,000

군 14,000

지역사회중심 금연지원서비스 236,000 256,920 △20,920

기 118,000

도 35,400

군 82,600

101 인건비 55,433 55,851 △418

기 27,716

도 8,315

군 19,402

03 무기계약근로자보수 55,433 0 55,433

○금연상담사(2명) 55,433

기 27,716

도 8,315

군 19,402

201 일반운영비 57,702 82,704 △25,002

기 28,851

도 8,656

군 20,195

01 사무관리비 47,943 75,704 △27,761

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○금연시도자 홍보물 17,44317,443원*1,000세트

기 8,721

도 2,617

군 6,105

○금연환경조성사업 홍보물

15,5005,000원*1,550명*2종

기 7,750

도 2,325

군 5,425

○금연성공자 기념품 15,00050,000원*300명

기 7,500

도 2,250

군 5,250

03 행사운영비 9,759 7,000 2,759

○흡연예방공연 9,759975,900원*10식

기 4,880

도 1,464

군 3,415

202 여비 4,000 4,000 0

기 2,000

도 600

군 1,400

01 국내여비 4,000 4,000 0

○금연지원 추진여비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

206 재료비 15,000 0 15,000

기 7,500

도 2,250

군 5,250

01 재료비 15,000 0 15,000

○금연프로그램 재료비 15,00018,750원*100명*8회

기 7,500

도 2,250

군 5,250

301 일반보상금 71,165 50,805 20,360

기 35,583

도 10,674

군 24,908

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○금연교육 강사료 3,000300,000원*10회

기 1,500

도 450

군 1,050

12 기타보상금 68,165 47,805 20,360

○금연지도원 활동수당 65,40020,000원*15명*218일

기 32,700

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 9,810

군 22,890

○금연지도원 상해보험료 1,00040,000원*25명

기 500

도 150

군 350

○금연지도원 교육비 860

기 430

도 129

군 301

○금연지도원 교육여비 905181,000원*5명

기 453

도 135

군 317

307 민간이전 30,000 53,760 △23,760

기 15,000

도 4,500

군 10,500

01 의료및구료비 30,000 30,000 0

○금연보조제 30,00010,000원*300개*10종

기 15,000

도 4,500

군 10,500

405 자산취득비 2,700 9,800 △7,100

기 1,350

도 405

군 945

01 자산및물품취득비 2,700 9,800 △7,100

○니코틴측정기 1,700

기 850

도 255

군 595

○폐활량측정기 1,000

기 500

도 150

군 350

암검진 교육지원 2,666 5,490 △2,824

도 800

군 1,866

101 인건비 2,666 5,490 △2,824

도 800

군 1,866

04 기간제근로자등보수 2,666 5,490 △2,824

○국가암검진 홍보 인부임 2,666

도 800

군 1,866

일반건강검진지원 11,162 8,820 2,342

기 8,930

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,232

307 민간이전 11,162 8,820 2,342

기 8,930

군 2,232

05 민간위탁금 11,162 8,820 2,342

○일반검진 및 생애전환기 검진비 지원 11,162

기 8,930

군 2,232

모바일 헬스케어사업 35,760 0 35,760

기 17,880

도 5,364

군 12,516

101 인건비 26,825 0 26,825

기 13,412

도 4,024

군 9,389

04 기간제근로자등보수 26,825 0 26,825

○기본급 22,500

기 11,250

도 3,375

군 7,875

○부담금 2,400200,000원*1명*12월

기 1,200

도 360

군 840

○관내여비 1,200100,000원*1명*12월

기 600

도 180

군 420

○관외여비 201

기 100

도 30

군 71

○교육비 240

기 120

도 36

군 84

○교육여비 284

기 142

도 43

군 99

201 일반운영비 2,795 0 2,795

기 1,398

도 419

군 978

01 사무관리비 2,795 0 2,795

○모바일헬스케어 홍보물 2,7955,590원*5종*100개

기 1,398

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 건강관리 및 건강행태개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 419

군 978

206 재료비 3,600 0 3,600

기 1,800

도 540

군 1,260

01 재료비 3,600 0 3,600

○모바일헬스케어 활동량계 3,60040,000원*90개

기 1,800

도 540

군 1,260

301 일반보상금 840 0 840

기 420

도 126

군 294

09 행사실비보상금 840 0 840

○모바일헬스케어사업 간식 7203,000원*80명*3회

기 360

도 108

군 252

○저염식사 만들기 프로그램

12012,000원*10명*1회

기 60

도 18

군 42

307 민간이전 1,700 0 1,700

기 850

도 255

군 595

01 의료및구료비 1,700 0 1,700

○모바일헬스케어사업 소모품

1,7008,500원*2종*100개

기 850

도 255

군 595

각종 질병예방 909,039 842,691 66,348

기 335,031

도 96,715

군 477,293

각종 보건사업 지원 2,000 2,000 0

301 일반보상금 2,000 2,000 0

12 기타보상금 2,000 2,000 0

○소비자의료기기감시원 활동비

2,00050,000원*2명*20일

예방접종사업 81,780 80,220 1,560

101 인건비 12,060 0 12,060

Page 22: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 12,060 0 12,060

○인플루엔자 예방접종 인부임

12,06067,000원*3명*10개소*6일

201 일반운영비 6,720 1,720 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○예방접종 홍보물 5,00020,000원*25개소*10종

02 공공운영비 1,720 1,720 0

○백신냉장고 비상콜장치 유선유지비 1,720

307 민간이전 53,500 78,500 △25,000

01 의료및구료비 53,500 78,500 △25,000

○예방접종약품구입비 53,500

― 인플루엔자 예방 백신 40,000

― 60세 이상 폐렴구균 백신 9,000

― B형간염(성인) 2,100

― 예방접종소모품 2,400

8,000원*5,000명

18,000원*500명

3,500원*200명*3회

12,000원*100통*2종

405 자산취득비 9,500 0 9,500

01 자산및물품취득비 9,500 0 9,500

○백신냉장고 구입 9,500

응급의료 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

○자동제세동기 패드,밧데리 등 구입 5,000

국가예방접종실시(예방접종등록센터 운영비) 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

101 인건비 25,820 25,351 469

기 12,910

군 12,910

03 무기계약근로자보수 25,820 0 25,820

○인건비 24,620

기 12,310

군 12,310

○여비 1,200100,000원*1명*12월

기 600

군 600

국가예방접종 실시(B형간염수직감염예방사업) 1,390 1,350 40

기 695

도 208

군 487

307 민간이전 1,390 1,350 40

기 695

도 208

군 487

Page 23: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 1,390 1,350 40

○B형간염 수직감염 예방사업 1,390

기 695

도 208

군 487

국가예방접종 실시(어린이예방접종지원) 341,623 400,800 △59,177

기 170,812

도 51,243

군 119,568

307 민간이전 341,623 400,800 △59,177

기 170,812

도 51,243

군 119,568

01 의료및구료비 341,623 400,800 △59,177

○민간병의원접종비 311,623

기 155,812

도 46,743

군 109,068

○보건소약품비 30,000

기 15,000

도 4,500

군 10,500

국가예방접종 실시(성인예방접종지원) 233,708 245,962 △12,254

기 116,854

도 35,056

군 81,798

307 민간이전 233,708 245,962 △12,254

기 116,854

도 35,056

군 81,798

01 의료및구료비 233,708 245,962 △12,254

○인플루엔자,폐렴예방접종 지원 233,708

기 116,854

도 35,056

군 81,798

보건소응급의료홍보지원 1,000 1,000 0

기 1,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 1,000

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○보건소응급의료홍보지원 1,000

기 1,000

어린이 인플루엔자 예방접종사업 56,798 57,008 △210

기 28,400

도 8,520

군 19,878

Page 24: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 56,798 57,008 △210

기 28,400

도 8,520

군 19,878

01 의료및구료비 56,798 57,008 △210

○어린이인플루엔자 예방접종 지원 56,798

기 28,400

도 8,520

군 19,878

응급의료이송체계(헬기착륙장건설) 구축 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 150,000 0 150,000

○2019년 응급헬기착륙장 건설지원 150,000

자동제세동기보급지원(자동심장충격기설치지원) 5,920 16,500 △10,580

기 2,960

도 888

군 2,072

307 민간이전 5,920 16,500 △10,580

기 2,960

도 888

군 2,072

01 의료및구료비 5,920 16,500 △10,580

○자동심장충격기 설치지원 5,920

기 2,960

도 888

군 2,072

장기기증홍보사업 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

201 일반운영비 2,000 2,000 0

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○장기기증홍보물 등 2,000

도 600

군 1,400

신속대응반운영지원사업 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

군 400

201 일반운영비 2,000 1,500 500

기 1,400

도 200

군 400

01 사무관리비 2,000 1,500 500

Page 25: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 각종 질병예방 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○신속대응반운영지원사업 2,000

기 1,400

도 200

군 400

주민건강증진 및 인구증가추진 1,891,845 2,268,560 △376,715

국 16,800

균 19,000

기 15,890

도 43,524

군 1,796,631

출산장려 및 모자보건사업 1,689,935 2,022,860 △332,925

101 인건비 8,375 0 8,375

04 기간제근로자등보수 8,375 0 8,375

○모자보건실 운영 인부임 8,375

― 기본급 6,700

― 주휴수당 1,675

67,000원*1명*100일

67,000원*1명*25주

201 일반운영비 15,160 34,660 △19,500

01 사무관리비 7,800 9,000 △1,200

○모자보건 및 출산장려사업 홍보물

3,000

○출산육아용품알뜰시장 대여용품 세탁

4,800

3,000원*2종*500개

10,000원*40종*12회

02 공공운영비 2,860 2,860 0

○출산장려프로그램 유지 보수(프로그램,서버) 2,500

○아이맘 앱 유지 보수비 36030,000원*12월

03 행사운영비 4,500 22,800 △18,300

○출산준비교실 및 요가교실 운영

2,000

○출산장려금증서 전달식 2,500

500,000원*4회

50,000원*50명

206 재료비 3,200 3,200 0

01 재료비 3,200 3,200 0

○출산준비교실 재료비 3,20040,000원*40명*2회

301 일반보상금 1,661,100 1,979,000 △317,900

01 사회보장적수혜금 1,661,100 1,979,000 △317,900

○둘째, 셋째아 출산장려금 지원

840,000

○넷째아 이상 출산장려금 지원

96,000

○첫째, 둘째아 출생아 보험금 지원

324,000

○셋째아 이상 출생아 보험금 지원

276,000

○다문화가정 출생아 보험금 지원

84,000

100,000원*700명*12월

200,000원*40명*12월

30,000원*900명*12월

100,000원*230명*12월

100,000원*70명*12월

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○예비부부, 예비맘 건강관리 지원

11,000

○임산부 초음파 검진비 지원

8,000

○임산부 산전검사비 지원 13,600

○가임기여성 풍진검사비 지원 1,500

○결혼이민여성 건강검진비 지원

3,000

○아토피천식 예방관리 의료비 및 검진비 지원

1,000

○신생아 청각선별검사비 지원 3,000

110,000원*100명

20,000원*200명*2회

80,000원*170명

50,000원*30명

150,000원*20명

200,000원*5명

30,000원*100명

307 민간이전 2,100 6,000 △3,900

01 의료및구료비 2,100 6,000 △3,900

○철분제 및 엽산제 2,10015,000원*2종*70개

영유아 영양보충사업 4,800 7,200 △2,400

301 일반보상금 4,800 7,200 △2,400

01 사회보장적수혜금 4,800 7,200 △2,400

○영양플러스식품지원 4,8008,000원*50명*12월

출산장려금지원 94,200 139,400 △45,200

도 28,260

군 65,940

301 일반보상금 94,200 139,400 △45,200

도 28,260

군 65,940

01 사회보장적수혜금 94,200 139,400 △45,200

○첫째아출산장려금지원 13,200100,000원*132명

도 3,960

군 9,240

○둘째아이상출산장려금지원

81,00050,000원*135명*12월

도 24,300

군 56,700

세자녀이상가족진료비지원 10,000 5,000 5,000

도 3,000

군 7,000

301 일반보상금 10,000 5,000 5,000

도 3,000

군 7,000

01 사회보장적수혜금 10,000 5,000 5,000

○세자녀이상가족진료비지원 10,000100,000원*100명

도 3,000

군 7,000

육아용품알뜰시장운영 4,800 6,000 △1,200

도 1,440

군 3,360

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 3,800 5,000 △1,200

도 1,140

군 2,660

01 사무관리비 3,800 5,000 △1,200

○육아용품알뜰시장 홍보물 제작

2,8002,000원*5종*280개

도 840

군 1,960

○육아용품 부품 구입 및 수리 등

1,00010,000원*100종

도 300

군 700

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

○알뜰시장사업 추진여비 1,000100,000원*2명*5회

도 300

군 700

난임부부지원 1,600 8,000 △6,400

기 800

도 240

군 560

301 일반보상금 1,600 8,000 △6,400

기 800

도 240

군 560

01 사회보장적수혜금 1,600 8,000 △6,400

○난임부부 시술비 지급 1,600200,000원*8명

기 800

도 240

군 560

영유아건강검진지원 500 1,250 △750

기 400

군 100

301 일반보상금 500 1,250 △750

기 400

군 100

01 사회보장적수혜금 500 1,250 △750

○영유아 건강검진비 지원 50031,250원*16명

기 400

군 100

의료급여수급권자건강검진홍보비 1,200 1,200 0

기 960

군 240

201 일반운영비 1,200 1,200 0

기 960

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 240

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 1,200

기 960

군 240

미숙아및선천성이상아의료비지원 7,740 10,000 △2,260

기 3,870

도 1,161

군 2,709

301 일반보상금 7,740 10,000 △2,260

기 3,870

도 1,161

군 2,709

01 사회보장적수혜금 7,740 10,000 △2,260

○미숙아및선천성이상아의료비 7,740

기 3,870

도 1,161

군 2,709

선천성대사이상검사및환아관리 3,000 8,800 △5,800

기 1,500

도 450

군 1,050

301 일반보상금 3,000 8,800 △5,800

기 1,500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 3,000 8,800 △5,800

○선천성대사이상검사및환아관리 3,000

기 1,500

도 450

군 1,050

표준모자보건수첩지원 320 320 0

기 160

도 48

군 112

307 민간이전 320 320 0

기 160

도 48

군 112

05 민간위탁금 320 320 0

○표준모자보건수첩지원 3202,000원*160명

기 160

도 48

군 112

난청조기진단 3,600 580 3,020

기 1,800

도 540

Page 29: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,260

301 일반보상금 3,600 580 3,020

기 1,800

도 540

군 1,260

01 사회보장적수혜금 3,600 580 3,020

○난청조기진단검사지원 3,600

기 1,800

도 540

군 1,260

청소년산모의료비지원 400 1,200 △800

기 200

도 60

군 140

307 민간이전 400 1,200 △800

기 200

도 60

군 140

05 민간위탁금 400 1,200 △800

○청소년산모의료비지원 400200,000원*2명

기 200

도 60

군 140

고위험임산부의료비지원 5,000 7,000 △2,000

기 2,500

도 750

군 1,750

301 일반보상금 5,000 7,000 △2,000

기 2,500

도 750

군 1,750

01 사회보장적수혜금 5,000 7,000 △2,000

○고위험임산부의료비지원 5,0001,250,000원*4명

기 2,500

도 750

군 1,750

저소득층기저귀조제분유지원 33,600 36,000 △2,400

국 16,800

도 5,040

군 11,760

307 민간이전 33,600 36,000 △2,400

국 16,800

도 5,040

군 11,760

05 민간위탁금 33,600 36,000 △2,400

○저소득층기저귀조제분유지원 33,600400,000원*84명

국 16,800

Page 30: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민건강증진 및 인구증가추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 5,040

군 11,760

산모신생아건강관리지원 23,750 13,750 10,000

균 19,000

도 1,425

군 3,325

307 민간이전 23,750 13,750 10,000

균 19,000

도 1,425

군 3,325

05 민간위탁금 23,750 13,750 10,000

○산모신생아건강관리지원 23,750625,000원*38명

균 19,000

도 1,425

군 3,325

모자보건사업보조인력비 7,400 0 7,400

기 3,700

도 1,110

군 2,590

101 인건비 7,400 0 7,400

기 3,700

도 1,110

군 2,590

04 기간제근로자등보수 7,400 0 7,400

○모자보건사업보조인력비 7,400

기 3,700

도 1,110

군 2,590

주민밀착형 의료서비스 제공 274,924 339,168 △64,244

국 29,251

기 36,466

도 25,814

군 183,393

심뇌혈관선행질환관리 10,800 10,800 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○일반수용비 2,000

― 심뇌혈관선행질환 예방관리사업 홍보물 제

작 등 1,000

― 뇌졸중 극복사업 등 홍보물 제작 등

1,000

1,000원*2종*500부

1,000원*1,000부

307 민간이전 8,800 8,800 0

01 의료및구료비 8,800 8,800 0

○지역주민 선별검사 소모품 등 구입

8,8002,000원*2종*2,200개

지역사회건강조사 60,992 52,734 8,258

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 30,496

도 9,149

군 21,347

301 일반보상금 500 500 0

기 250

도 75

군 175

09 행사실비보상금 500 500 0

○지역사회건강조사 회의 및 간담회 급량비 500

기 250

도 75

군 175

307 민간이전 60,492 52,234 8,258

기 30,246

도 9,074

군 21,172

05 민간위탁금 60,492 52,234 8,258

○지역사회건강조사 감시체계구축 60,492

기 30,246

도 9,074

군 21,172

방문건강관리사업(국고보조) 58,502 57,468 1,034

국 29,251

도 8,775

군 20,476

101 인건비 55,950 28,498 27,452

국 27,975

도 8,392

군 19,583

04 기간제근로자등보수 55,950 28,498 27,452

○방문 간호사 인건비(기본급+주휴수당)

45,15022,575,000원*2명

국 22,575

도 6,772

군 15,803

○4대보험 부담금(방문간호사)

6,000250,000원*2명*12월

국 3,000

도 900

군 2,100

○관내여비(방문간호사) 4,800200,000원*2명*12월

국 2,400

도 720

군 1,680

201 일반운영비 2,552 19,970 △17,418

국 1,276

도 383

군 893

Page 32: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 2,552 19,970 △17,418

○방문건강관리 홍보물품 구입

2,5522,000원*4종*319명

국 1,276

도 383

군 893

방문건강관리사업(도비) 6,700 23,700 △17,000

도 2,010

군 4,690

201 일반운영비 6,700 5,300 1,400

도 2,010

군 4,690

01 사무관리비 6,700 5,300 1,400

○방문건강관리사업 홍보 인쇄물 및 홍보물 구

입 6,700

도 2,010

군 4,690

방문건강관리사업운영 91,890 156,380 △64,490

201 일반운영비 29,190 20,840 8,350

01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000

○한방 진료기록지 및 홍보물 제작

1,000

○찾아가는 건강보건소 진료기록지 제작

1,000

○만성질환예방관리사업 등 홍보

2,000

1,000원*1종*1,000매

1,000원*1종*1,000부

1,000,000원*2회

02 공공운영비 24,190 13,440 10,750

○시설장비유지비 16,990

― 스카이라이프 월 사용료 240

― 한방장비 유지관리 1,000

― 찾아가는 건강보건소 차량 및 장비 유지관

리 13,750

― 물리치료장비 유지관리 1,000

― 치과장비 유지관리 1,000

○유류비 7,200

― 찾아가는 건강보건소 차량유류비

4,800

― 찾아가는 건강보건소 자가발전유류비

2,400

20,000원*12월

100,000원*5종*2회

550,000원*5종*5회

100,000원*5종*2회

100,000원*5종*2회

400,000원*12월

200,000원*12월

03 행사운영비 1,000 2,400 △1,400

○찾아가는 건강보건소 기념행사 및 홍보물 제

작 1,000100,000원*5종*2회

307 민간이전 62,700 85,700 △23,000

01 의료및구료비 62,700 85,700 △23,000

○한방 진료 의약품 구입 6,4001,000원*800명*8종

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○한방 진료소모품 구입(외래,가정방문)

4,800

○찾아가는 건강보건소용 검사 및 일반소모품구

입 10,000

○찾아가는 건강보건소용 의약품 구입

6,000

○방문건강관리용 검사소모품 구입

19,500

○방문건강관리용 일반소모품 구입

10,000

○물리치료실 소모품 구입 6,000

400원*800명*15종

2,000원*1,000명*5종

1,000원*3,000명*2종

1,300원*2,500명*3종*2회

1,000원*2,500명*2종*2회

1,200,000원*5회

재가암환자관리 9,000 5,146 3,854

기 4,500

도 1,350

군 3,150

307 민간이전 9,000 5,146 3,854

기 4,500

도 1,350

군 3,150

01 의료및구료비 9,000 5,146 3,854

○재가암환자 통증관리 등 9,000

기 4,500

도 1,350

군 3,150

당뇨합병증예방사업 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

307 민간이전 1,500 1,500 0

도 450

군 1,050

05 민간위탁금 1,500 1,500 0

○당뇨환자 안저 및 뇨단백검사

1,50010,000원*150명

도 450

군 1,050

건강한치아가꾸기 19,000 21,520 △2,520

307 민간이전 19,000 19,000 0

01 의료및구료비 14,000 14,000 0

○치아의 날 행사(6.9제) 구강관리 소모품

6,000

○학교구강보건실 진료소모품(울진,죽변,후포)

3,000

○치과외래 진료소모품 구입

5,000

3,000원*2,000명

100,000원*10종*3개소

100,000원*25종*2회

05 민간위탁금 5,000 5,000 0

○노인 불소도포 및 스켈링 5,00020,000원*250명

Page 34: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 주민밀착형 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

만성질환관리 및 건강조사전문가교육 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

201 일반운영비 2,940 2,920 20

기 1,470

군 1,470

01 사무관리비 2,940 2,920 20

○만성질환관리 및 건강조사전문가교육지원(FMT

P) 2,9402,940,000원*1명

기 1,470

군 1,470

우리마을건강파트너자원봉사자운영 13,600 0 13,600

도 4,080

군 9,520

201 일반운영비 3,000 0 3,000

도 900

군 2,100

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○행복플러스 건강리더지원단 홍보물 구입 등

3,0002,000원*500명*3회

도 900

군 2,100

202 여비 1,800 0 1,800

도 540

군 1,260

01 국내여비 1,800 0 1,800

○행복플러스 건강리더지원단 업무담당자 여비

1,80090,000원*4명*5회

도 540

군 1,260

301 일반보상금 8,800 0 8,800

도 2,640

군 6,160

09 행사실비보상금 8,800 0 8,800

○행복플러스 건강리더지원단 체험행사 2,000

도 600

군 1,400

○행복플러스 자원봉사단 활동비 보상 4,800

도 1,440

군 3,360

○교육참여자 급식 및 간식비 2,000

도 600

군 1,400

감염병관리 603,184 484,410 118,774

국 1,800

기 30,860

도 9,958

Page 35: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 560,566

방역활동 375,815 306,510 69,305

101 인건비 223,200 166,700 56,500

04 기간제근로자등보수 223,200 166,700 56,500

○방역인부(보건소) 40,200

○방역인부(보건지소 9개소)

90,450

○방역인부(보건진료소 9개소)

90,450

○방역인부 작업복 및 근무화 2,100

67,000원*3명*25일*8개월

67,000원*9명*25일*6개월

67,000원*9명*25일*6개월

100,000원*21명

201 일반운영비 12,390 10,890 1,500

01 사무관리비 1,900 1,900 0

○방역관련서식 900

○방역소모품(일회용 마스크,장갑 등)

1,000

1,000원*30종*30부

500원*2,000개

02 공공운영비 10,490 8,990 1,500

○드롭형유충구제물탱크 상수도요금

1,040

○방역기계수리비 7,500

○드롭형유충구제약제탱크시설유지비

1,950

10,000원*13개소*8개월

50,000원*30대*5회

150,000원*13개소

206 재료비 132,960 118,000 14,960

01 재료비 132,960 118,000 14,960

○방역소독 약품비 96,320

― 성충 살충제 약품비 24,000

― 유충구제제 약품비 32,000

― 연무용 확산제 구입비

40,320

○보건소 방역유류비 6,400

― 휘발유 3,200

― 오토바이유류비(휘발유)

3,200

○보건지소 방역유류비 15,120

― 휘발유 4,320

― 오토바이유류비(휘발유)

10,800

○보건진료소(9개소) 방역유류비 15,120

― 휘발유 4,320

― 오토바이유류비(휘발유)

10,800

30,000원*800통

40,000원*800통

48,000원*21개소*8통*5개월

400,000원*8월

200,000원*2명*8월

80,000원*9개소*6월

200,000원*9명*6월

80,000원*9개소*6월

200,000원*9명*6월

301 일반보상금 1,120 1,120 0

09 행사실비보상금 1,120 1,120 0

○감염병예방 및 자율방역 간담회

1,1208,000원*70명*2회

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 5,145 4,800 345

01 의료및구료비 5,145 4,800 345

○방역인부 보호 피복(레벨D)

5,1455,000원*21명*7개*7월

405 자산취득비 1,000 5,000 △4,000

01 자산및물품취득비 1,000 5,000 △4,000

○방역소독장비 구입(이동형) 1,000

감염병예방관리 143,316 84,137 59,179

101 인건비 22,500 0 22,500

04 기간제근로자등보수 22,500 0 22,500

○임상병리실 인부임 22,500

― 기본급 18,600

― 주휴수당 3,900

75,000원*1명*248일

75,000원*1명*52주

201 일반운영비 5,100 5,100 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○일반수용비 3,000

― 감염병예방 홍보물제작

3,0001,000원*10종*300매

02 공공운영비 2,100 2,100 0

○시설장비유지비 2,100300,000원*7종*1회

307 민간이전 115,716 79,037 36,679

01 의료및구료비 108,126 71,720 36,406

○감염병 관련 물품 23,500

― 손세정제 및 손소독제 3,500

― 발열성질환기피제 20,000

○임상병리 시약 및 소모품 42,986

― 미생물검사 배양 동정 및 소모품

12,600

― 감염병검사 시약 및 소모품

8,000

― 임상화학검사(신장,간,당뇨,간염,고지혈등)

시약 및 소모품 17,010

― 혈액학검사 시약 및 소모품 1,600

― 혈액형검사 시약 126

― 뇨화학검사 시약 500

― 채혈 및 기타 소모품 3,150

○수질검사 시약 및 소모품 29,640

― 수질검사 시약 및 소모품(해수욕장)

3,740

― 수질검사 시약 및 소모품(정수장,기타등)

24,300

― 초순수정제수 소모품 1,000

7,000원*500통

5,000원*4,000개

3,000원*4,200건

8,000원*1,000건

8,100원*2,100건

2,000원*800건

420원*300건

500원*1,000건

1,500원*2,100건

22,000원*170건

16,200원*1,500건

100,000원*10회

Page 37: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 수질검사 아르곤가스 600

○임상병리 외주검사비 3,600

― 임상병리 외주검사비 3,600

○결핵환자검사및판독지원 8,400

― 결핵환자검사및판독지원비

8,400

50,000원*3개*4회

300,000원*12개월

700,000원*12개월

05 민간위탁금 7,590 7,317 273

○한센관리협회운영 7,590

재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

206 재료비 8,000 8,000 0

도 2,400

군 5,600

01 재료비 8,000 8,000 0

○재해대비방역소독약품구입지원 8,000

도 2,400

군 5,600

신종감염병예방관리(신종감염병 예방지원사업) 5,333 5,333 0

도 1,600

군 3,733

201 일반운영비 3,733 3,733 0

도 1,120

군 2,613

01 사무관리비 3,733 3,733 0

○신종감염병예방관리홍보사업 3,733

도 1,120

군 2,613

202 여비 1,600 1,600 0

도 480

군 1,120

01 국내여비 1,600 1,600 0

○신종감염병예방사업추진여비 1,600

도 480

군 1,120

국가결핵예방(중학생결핵환자조기발견사업) 3,400 3,553 △153

도 1,020

군 2,380

307 민간이전 3,400 3,553 △153

도 1,020

군 2,380

01 의료및구료비 3,400 0 3,400

○중학생결핵환자조기발견사업 3,400

도 1,020

군 2,380

Page 38: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

에이즈및성병예방지자체보조(에이즈진단시약구입비) 2,000 1,996 4

기 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 2,000 1,996 4

기 1,000

도 300

군 700

01 의료및구료비 2,000 1,996 4

○에이즈진단시약구입비 2,000

기 1,000

도 300

군 700

에이즈및성병예방지자체보조(에이즈예방 감염관리지

원)

800 1,000 △200

도 240

군 560

202 여비 800 1,000 △200

도 240

군 560

01 국내여비 800 1,000 △200

○에이즈예방 감염관리지원 800

도 240

군 560

성병예방관리

(성병검진및치료비)

1,000 1,043 △43

기 500

도 150

군 350

307 민간이전 1,000 1,043 △43

기 500

도 150

군 350

01 의료및구료비 1,000 1,043 △43

○성매개감염병 검진 및 치료지원 1,000

기 500

도 150

군 350

방역지리정보시스템구축사업 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

201 일반운영비 3,000 2,750 250

도 600

군 2,400

02 공공운영비 3,000 2,750 250

○방역지리정보시스템유지보수 3,000

도 600

Page 39: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,400

한센인피해사건피해자생활지원 1,800 1,800 0

국 1,800

301 일반보상금 1,800 1,800 0

국 1,800

01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0

○한센인피해사건피해자생활지원 1,800

국 1,800

보건소결핵관리사업 47,200 44,948 2,252

기 23,600

도 1,920

군 21,680

101 인건비 34,400 34,404 △4

기 17,200

군 17,200

04 기간제근로자등보수 34,400 34,404 △4

○보건소등결핵환자관리지원 34,400

― 결핵환자전담간호사 인건비 28,600

기 14,300

군 14,300

― 운영비(교육비,여비 등) 2,800

기 1,400

군 1,400

― 4대보험 부담금 3,000

기 1,500

군 1,500

307 민간이전 12,800 9,544 3,256

기 6,400

도 1,920

군 4,480

01 의료및구료비 12,800 9,544 3,256

○입원명령결핵환자지원 800

기 400

도 120

군 280

○보건소결핵환자검사및진단지원 4,200

기 2,100

도 630

군 1,470

○결핵환자 가족접촉자 조사(결핵환자접촉자검

진비) 2,600

기 1,300

도 390

군 910

○결핵역학조사 등(결핵약품 기자재 구입) 5,200

기 2,600

도 780

Page 40: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,820

결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 1,460 3,840 △2,380

기 730

도 219

군 511

307 민간이전 1,460 3,840 △2,380

기 730

도 219

군 511

01 의료및구료비 1,460 3,840 △2,380

○의료기관 종사자 검진 1,460

기 730

도 219

군 511

생물테러 초동대응요원 개인보호구 지원 6,060 0 6,060

기 3,030

도 909

군 2,121

405 자산취득비 6,060 0 6,060

기 3,030

도 909

군 2,121

01 자산및물품취득비 6,060 0 6,060

○생물테러 초동대응요원 개인보호구 지원 6,060

기 3,030

도 909

군 2,121

에이즈 진료비 4,000 0 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

307 민간이전 4,000 0 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

01 의료및구료비 4,000 0 4,000

○에이즈 진료비 4,000

기 2,000

도 600

군 1,400

의료원 운영지원 3,908,536 2,854,000 1,054,536

국 358,562

기 217,412

도 375,000

군 2,957,562

공공보건의료서비스 기반확충 2,374,000 1,424,000 950,000

306 출연금 2,374,000 1,424,000 950,000

Page 41: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 출연금 2,374,000 1,424,000 950,000

○경영보조금 1,950,000

○퇴직급여 적립금 400,000

○산부인과 보건의료서비스 운영 24,000

분만취약지지원사업 500,000 500,000 0

국 250,000

도 75,000

군 175,000

306 출연금 500,000 500,000 0

국 250,000

도 75,000

군 175,000

01 출연금 500,000 500,000 0

○분만취약지운영비지원 500,000

국 250,000

도 75,000

군 175,000

취약지역응급의료기관운영지원 217,412 350,000 △132,588

기 217,412

306 출연금 217,412 350,000 △132,588

기 217,412

01 출연금 217,412 350,000 △132,588

○취약지역응급의료기관운영지원 217,412

기 217,412

정보화지원 37,124 0 37,124

국 18,562

군 18,562

306 출연금 37,124 0 37,124

국 18,562

군 18,562

01 출연금 37,124 0 37,124

○울진군의료원 정보화지원 37,124

국 18,562

군 18,562

지방의료원 기능보강사업 180,000 580,000 △400,000

국 90,000

군 90,000

306 출연금 180,000 580,000 △400,000

국 90,000

군 90,000

01 출연금 180,000 580,000 △400,000

○울진군의료원 기능보강 180,000

국 90,000

군 90,000

공공산후조리원설치지원 600,000 0 600,000

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 의료원 운영지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 300,000

군 300,000

306 출연금 600,000 0 600,000

도 300,000

군 300,000

01 출연금 600,000 0 600,000

○공공산후조리원설치지원 600,000

도 300,000

군 300,000

치매예방 및 마음건강 관리 1,288,720 875,060 413,660

기 816,980

도 137,250

군 334,490

지역사회정신건강사업 40,000 5,600 34,400

도 10,800

군 29,200

201 일반운영비 19,600 3,600 16,000

도 4,680

군 14,920

01 사무관리비 13,200 3,600 9,600

○사무용품 구입 2,000250,000원*2종*4회

도 600

군 1,400

○마음건강지킴이 활동보상 3,200

도 960

군 2,240

○홍보물(책자) 구입 8,0004,000,000원*2회

도 1,200

군 6,800

03 행사운영비 6,400 0 6,400

○프로그램 운영 3,200800,000원*4회

도 960

군 2,240

○마음성장학교 운영 3,2001,600,000원*2회

도 960

군 2,240

202 여비 7,200 2,000 5,200

도 2,160

군 5,040

01 국내여비 7,200 2,000 5,200

○정신건강증진사업 추진여비 7,200

도 2,160

군 5,040

301 일반보상금 3,600 0 3,600

도 1,080

군 2,520

12 기타보상금 3,600 0 3,600

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○정신건강증진 교육 3,600300,000원*2회*6월

도 1,080

군 2,520

307 민간이전 9,600 0 9,600

도 2,880

군 6,720

01 의료및구료비 9,600 0 9,600

○등록 정신장애인 지원

9,60010,000원*160명*3종*2회

도 2,880

군 6,720

치매쉼터지원 41,000 40,000 1,000

도 12,300

군 28,700

201 일반운영비 10,050 9,050 1,000

도 3,015

군 7,035

01 사무관리비 8,050 7,050 1,000

○홍보물 구입 4,0504,050원*100개*10회

도 1,215

군 2,835

○책자 및 리플릿 구입 4,000

도 1,200

군 2,800

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○수료식 및 캠페인 2,000

도 600

군 1,400

206 재료비 15,000 15,000 0

도 4,500

군 10,500

01 재료비 15,000 15,000 0

○인지강화프로그램 15,000

도 4,500

군 10,500

301 일반보상금 15,950 15,950 0

도 4,785

군 11,165

09 행사실비보상금 6,150 6,150 0

○쉼터 간식비 3,150

도 945

군 2,205

○치매검진사 활동보상 3,000

도 900

군 2,100

12 기타보상금 9,800 9,800 0

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○치매쉼터 운영 강사료 9,800

도 2,940

군 6,860

치매치료관리비지원사업 97,000 93,600 3,400

기 48,500

도 14,550

군 33,950

301 일반보상금 97,000 93,600 3,400

기 48,500

도 14,550

군 33,950

01 사회보장적수혜금 97,000 93,600 3,400

○치매치료관리비 지원 97,000

기 48,500

도 14,550

군 33,950

치매보듬마을 조성사업 30,000 20,000 10,000

도 9,000

군 21,000

201 일반운영비 9,720 9,720 0

도 2,916

군 6,804

01 사무관리비 7,720 7,720 0

○보듬마을 환경정비 5,720

도 1,716

군 4,004

○보듬마을 치매쉼터 운영 1,000

도 300

군 700

○보듬마을 운영비(현수막 등) 1,000

도 300

군 700

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○치매보듬마을 홍보 캠페인 2,0001,000,000원*2회

도 600

군 1,400

206 재료비 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

01 재료비 3,000 3,000 0

○프로그램 재료 3,00010,000원*30명*10회

도 900

군 2,100

301 일반보상금 7,280 7,280 0

도 2,184

군 5,096

09 행사실비보상금 7,280 7,280 0

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○프로그램 강사비 1,000

도 300

군 700

○보듬리더 수당 2,400

도 720

군 1,680

○보듬리더 교육여비 400

도 120

군 280

○운영협의회 급식비 2408,000원*10명*3회

도 72

군 168

○서포터즈 활동보상 3,000

도 900

군 2,100

○자문수당 240

도 72

군 168

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○치매 친화적 공간 조성 10,000

도 3,000

군 7,000

치매안심센터 운영지원 810,000 698,693 111,307

기 648,000

도 48,600

군 113,400

101 인건비 431,495 428,878 2,617

기 345,196

도 25,890

군 60,409

02 기타직보수 7,200 0 7,200

○치매진단검사 협력의사 수당

7,200300,000원*2명*12월

기 5,760

도 432

군 1,008

04 기간제근로자등보수 424,295 428,878 △4,583

○인건비(기본급+주휴수당) 341,25022,750,000원*15명

기 273,000

도 20,475

군 47,775

○교육비 14,400240,000원*15명*4회

기 11,520

도 864

군 2,016

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○교육여비 8,145181,000원*15명*3회

기 6,516

도 489

군 1,140

○선진지 견학여비 3,500250,000원*7명*2회

기 2,800

도 210

군 490

○관내여비 18,000100,000원*15명*12월

기 14,400

도 1,080

군 2,520

○피복비 3,000100,000원*15명*2회

기 2,400

도 180

군 420

○4대보험 부담금 36,000200,000원*15명*12월

기 28,800

도 2,160

군 5,040

201 일반운영비 136,045 157,385 △21,340

기 108,836

도 8,163

군 19,046

01 사무관리비 84,000 117,385 △33,385

○치매관리사업용 서식 등 10,000250,000원*10종*4회

기 8,000

도 600

군 1,400

○치매안심센터 홍보용 책자 제작

3,000250,000원*3종*4회

기 2,400

도 180

군 420

○사무기기 소모품 구입 2,000250,000원*2대*4회

기 1,600

도 120

군 280

○사무용품비 4,000200,000원*5종*4회

기 3,200

도 240

군 560

○인지저하자 전산학습기기 임대

36,000300,000원*10대*12월

기 28,800

도 2,160

군 5,040

○치매지역사회협의체 참여수당

1,40070,000원*5명*4회

기 1,120

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 84

군 196

○치매가족카페 및 단기쉼터 소모품

2,000400,000원*5회

기 1,600

도 120

군 280

○치매인식개선 캠페인 홍보물

3,000300,000원*2종*5회

기 2,400

도 180

군 420

○등록 치매가족 교육자료 및 위로 키트

12,00030,000원*200명*2회

기 9,600

도 720

군 1,680

○치매조기검사용 소모품 1,200200,000원*3종*2회

기 960

도 72

군 168

○복사기 및 정수기 임대 2,400200,000원*1대*12월

기 1,920

도 144

군 336

○치매서포터즈(플러스) 교육수료 배지제작

7,0007,000원*500명*2회

기 5,600

도 420

군 980

03 행사운영비 52,045 40,000 12,045

○치매극복의 날 기념행사 21,045

기 16,836

도 1,263

군 2,946

○한마음 치매극복 건강대회 10,000

기 8,000

도 600

군 1,400

○치매예방교실 등 프로그램 참여자 소품

9,00015,000원*300명*2회

기 7,200

도 540

군 1,260

○인지강화교실 등 프로그램 참여자 졸업식

12,0006,000,000원*2회

기 9,600

도 720

군 1,680

202 여비 18,360 5,430 12,930

기 14,688

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,101

군 2,571

01 국내여비 18,360 5,430 12,930

○치매안심센터 운영 추진여비 10,860

기 8,688

도 651

군 1,521

○선진 치매안심센터 견학여비 7,500

기 6,000

도 450

군 1,050

206 재료비 120,000 40,000 80,000

기 96,000

도 7,200

군 16,800

01 재료비 120,000 40,000 80,000

○치매환자쉼터 등 운영 재료

120,00010,000원*300명*40회

기 96,000

도 7,200

군 16,800

301 일반보상금 47,100 17,000 30,100

기 37,680

도 2,826

군 6,594

09 행사실비보상금 36,100 17,000 19,100

○치매환자쉼터 등 참석자 간식

3,6003,000원*300명*4회

기 2,880

도 216

군 504

○치매안심센터 지원 자원봉사자 활동비

32,50010,000원*65명*50회

기 26,000

도 1,950

군 4,550

12 기타보상금 11,000 0 11,000

○인지강화교실 등 강사료 11,000110,000원*50회*2회

기 8,800

도 660

군 1,540

307 민간이전 57,000 50,000 7,000

기 45,600

도 3,420

군 7,980

01 의료및구료비 57,000 50,000 7,000

○치매환자 조호용품 57,0005,000원*570명*5종*4회

기 45,600

도 3,420

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 7,980

치매안심요양병원 공공사업 지원 100,000 0 100,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

306 출연금 100,000 0 100,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

01 출연금 100,000 0 100,000

○치매환자 지원 프로그램 운영 100,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

정신건강복지센터 운영 140,000 0 140,000

기 70,000

도 21,000

군 49,000

101 인건비 122,000 0 122,000

기 61,000

도 18,300

군 42,700

04 기간제근로자등보수 122,000 0 122,000

○기본급 96,0002,000,000원*4명*12월

기 48,000

도 14,400

군 33,600

○부담금 9,600200,000원*4명*12월

기 4,800

도 1,440

군 3,360

○관내여비 4,800100,000원*4명*12월

기 2,400

도 720

군 1,680

○교육비 2,400300,000원*4명*2회

기 1,200

도 360

군 840

○교육여비 2,400300,000원*4명*2회

기 1,200

도 360

군 840

○관외여비 6,000300,000원*4명*5회

기 3,000

도 900

군 2,100

○피복비 800100,000원*4명*2회

기 400

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 120

군 280

201 일반운영비 18,000 0 18,000

기 9,000

도 2,700

군 6,300

01 사무관리비 18,000 0 18,000

○임상자문의사 수당 18,000300,000원*5회*12월

기 9,000

도 2,700

군 6,300

치매예방관리사업 8,000 0 8,000

307 민간이전 4,000 0 4,000

01 의료및구료비 4,000 0 4,000

○치매 감별검사 4,00080,000원*50명

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

○치매예방교육용 노트북 2,000

○치매예방교육용 빔 프로젝트 1,500

○치매예방교육용 스크린 300

○치매예방교육용 마이크 200

중증 치매노인 공공후견사업 600 0 600

기 480

도 36

군 84

201 일반운영비 600 0 600

기 480

도 36

군 84

01 사무관리비 600 0 600

○중증치매노인 후견심판청구비 600300,000원*2명

기 480

도 36

군 84

자살예방 환경조성 12,000 0 12,000

도 3,600

군 8,400

201 일반운영비 400 0 400

도 120

군 280

01 사무관리비 400 0 400

○현수막 등 소모품 구입 40040,000원*2종*5회

도 120

군 280

301 일반보상금 1,600 0 1,600

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부서: 보건소

정책: 보건 및 생활환경개선

단위: 치매예방 및 마음건강 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 480

군 1,120

09 행사실비보상금 600 0 600

○농약안전보관함 모니터링 활동보상

60010,000원*6명*10회

도 180

군 420

12 기타보상금 1,000 0 1,000

○응급실 기반 연계장려수당 1,00050,000원*20회

도 300

군 700

307 민간이전 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

01 의료및구료비 10,000 0 10,000

○농약안전보관함 보급 9,000150,000원*60가구

도 2,700

군 6,300

○자살시도자 치료비 지급 1,000

도 300

군 700

정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당 6,720 0 6,720

도 1,344

군 5,376

101 인건비 6,720 0 6,720

도 1,344

군 5,376

04 기간제근로자등보수 6,720 0 6,720

○정신건강복지센터 종사자 수당

6,7201,680,000원*4명

도 1,344

군 5,376

보건소 정신건강전문인력 3,400 0 3,400

도 1,020

군 2,380

201 일반운영비 3,400 0 3,400

도 1,020

군 2,380

01 사무관리비 3,400 0 3,400

○정신건강전문인력 위탁교육비

3,4003,400,000원*1명

도 1,020

군 2,380

행정운영경비(보건소) 5,130,240 1,309,609 3,820,631

인력운영비 4,646,714 863,201 3,783,513

인력운영비(보건행정) 4,646,714 863,201 3,783,513

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 4,546,454 863,201 3,683,253

01 보수 3,774,546 313,294 3,461,252

○봉급 2,538,584

― 6급 1,577,895

― 7급 430,308

― 8급 388,440

― 9급 141,941

○정근수당 211,549

○수당 572,299

― 초과근무수당 339,250

ㆍ시간외근무수당

339,250

― 정액수당 63,360

ㆍ가족수당 63,360

※배우자 28,320

※부양가족 14,160

※부양가족(둘째자녀)

13,680

※부양가족(셋째자녀)

7,200

― 위험수당 32,880

ㆍ을종 22,800

ㆍ병종 10,080

― 대우공무원수당 41,169

ㆍ5급대우 32,347

ㆍ6급대우 8,822

― 특수업무수당 95,640

ㆍ기술정보수당 6,720

※6-7급 6,480

※8-9급 240

ㆍ기술정보수당 가산금 240

ㆍ의료업무수당 61,800

※보건진료 48,000

※간호사, 의료기사 13,800

ㆍ읍면동근무수당 26,880

○정액급식비 95,160

○명절휴가비 253,859

○연가보상비 103,095

4,109,100원*32명*12월

3,585,900원*10명*12월

2,490,000원*13명*12월

1,971,400명*6명*12월

2,538,584,000*1/12

10,299원*61명*45시간*12월

40,000원*59명*12월

20,000원*59명*12월

60,000원*19명*12월

100,000원*6명*12월

50,000원*38명*12월

40,000원*21명*12월

4,109,100원*16명*4.1/100*12월

3,585,900원*5명*4.1/100*12월

30,000원*18명*12월

20,000원*1명*12월

10,000원*2명*12월

250,000원*16명*12월

50,000원*23명*12월

70,000원*32명*12월

130,000명*61명*12월

2,538,584,000*1.2/12

2,538,584,000원*86%*17/360

02 기타직보수 413,588 272,617 140,971

○물리치료사 118,388

― 기본급(연봉) 95,607

― 가족수당 1,920

47,803,350원*2명

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ배우자 960

ㆍ부양가족 960

― 의료업무수당 1,200

― 시간외근무수당 9,026

― 직급보조비 3,000

― 정액급식비 3,120

― 연가보상비 4,515

○공중보건의사 295,200

― 보건사업 장려금 18,000

― 진료활동장려수당 259,200

― 위험수당 18,000

40,000원*2명*12월

20,000원*4명*12월

50,000원*2명*12월

8,357원*2명*45시간*12월

125,000원*2명*12월

130,000원*2명*12월

47,803,350원*2명*17/360

300,000원*5명*12월

900,000원*24명*12월

50,000원*30명*12월

03 무기계약근로자보수 358,320 277,290 81,030

○방문간호사 156,337

― 기본급 92,213

― 정액급식비 6,240

― 상여금 24,591

― 명절휴가비 9,222

― 가족수당 3,840

― 자격수당 2,400

― 위험수당 1,920

― 연차수당 4,711

― 관내여비 9,600

― 관외여비 1,600

○찾아가는 건강보건소 32,201

― 기본급 20,027

― 정액급식비 1,560

― 상여금 3,338

― 명절휴가비 2,003

― 연차수당 1,033

― 가족수당 1,440

― 관내여비 2,400

― 관외여비 400

○치위생사, 간호사, 물리치료사 8,333

― 연차수당 3,533

― 관내여비 3,600

― 관외여비 1,200

○운동처방사 7,804

― 상여금 2,671

― 연차수당 1,033

― 관내여비 1,200

― 관외여비 2,400

― 교육비 및 교육여비 500

1,921,100원*4명*12월

130,000원*4명*12월

1,921,100원*4명*4회*80%

1,921,100원*4명*2회*60%

80,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

40,000원*4명*12월

78,511원*4명*15일

200,000원*4명*12월

200,000원*4명*2회

1,668,840원*1명*12월

130,000원*1명*12월

1,668,840원*1명*4회*50%

1,668,840원*1명*2회*60%

68,855원*1명*15일

120,000원*1명*12월

200,000원*1명*12월

200,000원*1명*2회

78,511원*3명*15일

100,000원*3명*12월

200,000원*3명*2회

1,668,840원*2회*80%

68,855원*1명*15일

100,000원*1명*12월

200,000원*1명*12월

250,000원*1명*2회

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○영양사 116,416

― 기본급 42,472

― 정액급식비 3,120

― 상여금 11,326

― 명절휴가비 4,248

― 가족수당 960

― 자격수당 1,200

― 연차수당 53,090

○청사관리 인부임 31,032

― 기본급 21,997

― 정액급식비 1,560

― 상여금 3,667

― 명절휴가비 2,200

― 가족수당 480

― 연차수당 1,128

○예방접종실 간호사 6,197

― 상여금 5,597

― 자격수당 600

1,769,650원*2명*12월

130,000원*2명*12월

1,769,650원*2명*4회*80%

1,769,650원*2명*2회*60%

40,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

1,769,650원*2명*15일

1,833,040원*1명*12월

130,000원*1명*12월

1,833,040원*1명*4회*50%

1,833,040원*1명*2회*60%

40,000원*1명*12월

75,140원*1명*15일

1,749,010원*1명*4회*80%

50,000원*1명*12월

204 직무수행경비 100,260 0 100,260

02 직급보조비 100,260 0 100,260

○6급 59,520

○7급 16,800

○8급~9급 23,940

155,000원*32명*12월

140,000원*10명*12월

105,000원*19명*12월

기본경비 483,526 446,408 37,118

기본경비(보건행정) 203,028 178,376 24,652

201 일반운영비 149,528 128,116 21,412

01 사무관리비 20,508 19,896 612

○운영수당 14,460

― 일직수당 7,020

― 숙직수당 7,440

○급량비 6,048

60,000원*1명*117일

30,000원*1명*248일

8,000원*9명*7일*12월

02 공공운영비 129,020 108,220 20,800

○공공요금 및 제세 56,420

― 우편요금 3,600

― 전화요금 1,200

― 전기요금 40,800

― 환경개선부담금(시설물) 600

― 환경개선부담금(자동차) 360

― 가스사용료 2,000

― 상하수도사용료 800

300원*1,000통*12월

100,000원*12월

3,400,000원*12월

300,000원*2회

30,000원*6대*2회

200,000원*10월

100,000원*8회

Page 55: 세출예산사업명세서 - ULJIN · ―터보냉동기보수공사 10,000 ―냉,난방전용모터및펌프보수공사 3,500 ㆍ모터베어링교체 1,000 ㆍ펌프(베어링,카플링)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 방화관리협회 및 소방안전협회비

200

― TV유선료 360

― 건물화재보험료 500

― 심야전기(냉,난방)요금 6,000

○연료비 35,000

― 보건소(본관+별관) 32,500

― 당직실 2,500

○시설장비유지비 8,000

○엘리베이트유지관리비 3,600

○차량선박비 26,000

― 차량유류대 24,000

― 정비및유지비 2,000

100,000원*2회

10,000원*3개소*12월

500,000원*1회

1,000,000원*6월

6,500,000원*5회

500,000원*5회

300,000원*12월

200,000원*10대*12월

100,000원*10대*2회

202 여비 32,400 29,160 3,240

01 국내여비 32,400 29,160 3,240

○기본업무 추진여비(공보의1명포함)

21,600

○업무추진 관외여비(공보의1명포함)

10,800

180,000원*10명*12월

90,000원*10명*12월

203 업무추진비 16,300 16,300 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비 3,300

02 정원가산업무추진비 4,000 4,000 0

○정원가산업무추진비 4,00040,000원*100명

04 부서운영업무추진비 9,000 9,000 0

○부서운영업무추진비 9,000

― 기준액(30인이하) 4,800

― 초과분(70인) 4,200

400,000원*12월

350,000원*12월

204 직무수행경비 4,800 4,800 0

01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0

○소장 4,800400,000원*1명*12월

기본경비(건강관리) 20,560 20,560 0

201 일반운영비 4,360 4,360 0

01 사무관리비 4,360 4,360 0

○일반수용비 1,000

― 사무용품 구입 1,000

○급량비 3,360

20,000원*10종*5회

8,000원*5명*7일*12월

202 여비 16,200 16,200 0

01 국내여비 16,200 16,200 0

○기본업무 추진여비 10,800

○업무추진 관외여비 5,400

180,000원*5명*12월

90,000원*5명*12월

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비(예방의약) 16,626 16,626 0

201 일반운영비 3,666 3,666 0

01 사무관리비 2,966 2,966 0

○일반수용비 950

― 프린트 토너 500

― 사무용품구입 450

○급량비 2,016

250,000원*2대*1회

5,000원*15종*6회

8,000원*3명*7일*12월

02 공공운영비 700 700 0

○어린이놀이방 책임보험 400

○어린이놀이방 정기안전검사 300

202 여비 12,960 12,960 0

01 국내여비 12,960 12,960 0

○기본업무 추진여비(공보의1명포함)

8,640

○업무추진 관외여비(공보의1명포함)

4,320

180,000원*4명*12월

90,000원*4명*12월

기본경비(방문보건) 35,692 35,692 0

201 일반운영비 6,532 6,532 0

01 사무관리비 6,532 6,532 0

○일반수용비 2,500

― 프린터 토너 구입 1,500

― 사무용품 구입 1,000

○급량비 4,032

250,000원*3대*2회

10,000원*10종*10회

8,000원*6명*7회*12월

202 여비 29,160 29,160 0

01 국내여비 29,160 29,160 0

○기본업무 추진여비(공보의3명 포함)

19,440

○업무추진 관외여비(공보의3명 포함)

9,720

180,000원*9명*12월

90,000원*9명*12월

기본경비(출산지원) 13,286 13,286 0

201 일반운영비 3,566 3,566 0

01 사무관리비 3,566 3,566 0

○일반수용비 1,550

― 프린터 토너 구입 750

― 사무용품 구입 800

○급량비 2,016

250,000원*3대*1회

20,000원*10종*4회

8,000원*3명*7일*12월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○기본업무 추진여비 6,480

○업무추진 관외여비 3,240

180,000원*3명*12월

90,000원*3명*12월

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비(보건지소및진료소) 172,974 169,332 3,642

201 일반운영비 21,504 20,832 672

01 사무관리비 21,504 20,832 672

○보건지소 업무추진 급식비

10,752

○보건진료소 업무추진 급식비

10,752

8,000원*16명*7일*12월

8,000원*16명*7일*12월

202 여비 151,470 148,500 2,970

01 국내여비 13,770 13,500 270

○보건지소(진료소) 직원 관외여비

8,640

○공중보건의사 관외여비 5,130

90,000원*32명*3회

90,000원*19명*3회

02 월액여비 137,700 135,000 2,700

○보건지(진료)소 월액여비 137,700

― 보건지소 직원 43,200

― 보건진료소 직원 43,200

― 공중보건의사 51,300

225,000원*16명*12월

225,000원*16명*12월

225,000원*19명*12월

기본경비(감염병관리) 12,536 12,536 0

201 일반운영비 2,816 2,816 0

01 사무관리비 2,816 2,816 0

○일반수용비 800

― 프린터 토너 500

― 사무용품구입 300

○급량비 2,016

250,000원*2대*1회

5,000원*10종*6회

8,000원*3명*7일*12월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○기본업무 추진여비 6,480

○업무추진 관외여비 3,240

180,000원*3명*12월

90,000원*3명*12월

정신건강T/F 8,824 0 8,824

201 일반운영비 2,344 0 2,344

01 사무관리비 2,344 0 2,344

○일반수용비 1,000

― 사무용품비 1,000

○급량비 1,344

20,000원*10종*5회

8,000원*2명*7일*12월

202 여비 6,480 0 6,480

01 국내여비 6,480 0 6,480

○기본업무 추진여비 4,320

○업무추진 관외여비 2,160

180,000원*2명*12월

90,000원*2명*12월