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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
보건소 9,615,980 5,393,424 4,222,556
국 1,523,177
지 49,000
기 1,928,169
도 874,358
군 5,241,276
보건·의료 기반조성 8,163,080 4,060,361 4,102,719
국 1,282,117
지 49,000
기 1,524,725
도 707,199
군 4,600,039
공공보건의료기관 기능 강화 2,316,254 22,500 2,293,754
국 1,182,967
도 299,043
군 834,244
보건지소 운영활성화 11,000 11,000 0
도 3,300
군 7,700
201 일반운영비 500 500 0
도 150
군 350
01 사무관리비 500 500 0
◎통합보건지소 건강증진교실 운영 및 홍보물품
5005,000원*100개
도 150
군 350
301 일반보상금 10,500 10,500 0
도 3,150
군 7,350
11 기타보상금 10,500 10,500 0
◎통합보건지소 건강증진교실운영 강사비
10,50070,000원*75회*2개반
도 3,150
군 7,350
농어촌보건소등 이전신축 2,228,805 0 2,228,805
국 1,182,967
도 295,743
군 750,095
401 시설비및부대비 2,143,803 0 2,143,803
국 1,126,300
도 281,576
군 735,927
01 시설비 2,106,780 0 2,106,780
◎보건소 증축(528㎡, 지상2층) 1,277,433
⊙건축비 1,214,4001,214,400,000원*1개소
국 658,240
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 164,560
군 391,600
⊙설계비 63,03363,033,000원*1개소
국 36,461
도 9,115
군 17,457
◎보건소 개보수(1,568㎡) 829,347
⊙건축비 783,954783,954,000원*1개소
국 386,773
도 96,694
군 300,487
⊙설계비 45,39345,393,000원*1개소
국 24,473
도 6,119
군 14,801
02 감리비 25,520 0 25,520
◎보건소 증축 감리비 14,91014,910,000원*1개소
국 8,420
도 2,105
군 4,385
◎보건소 개보수 감리비 10,61010,610,000원*1개소
국 5,520
도 1,380
군 3,710
03 시설부대비 11,503 0 11,503
◎보건소 증축 부대비 6,6456,645,000원*1개소
국 3,900
도 975
군 1,770
◎보건소 개보수 부대비 4,8584,858,000원*1개소
국 2,513
도 628
군 1,717
405 자산취득비 85,002 0 85,002
국 56,667
도 14,167
군 14,168
01 자산및물품취득비 85,002 0 85,002
◎보건소 의료장비 구입 48,201
⊙백신냉장고 외 6종 48,20148,201,000원
국 32,134
도 8,033
군 8,034
◎보건지소 의료장비 구입 22,500
⊙자동약품포장기(김화,서면,근남)
22,5007,500,000원*3대
국 15,000
도 3,750
군 3,750
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎보건진료소 의료장비 구입 7,701
⊙자동약품포장기(지경) 2,0002,000,000원*1대
국 1,333
도 333
군 334
⊙체성분분석기(내대) 3,7013,701,000원*1대
국 2,467
도 617
군 617
⊙자동혈압계(양지) 2,0002,000,000원*1대
국 1,333
도 334
군 333
◎서면건강생활지원센터 의료장비 구입 6,600
⊙말초혈관측정기 6,6006,600,000원*1대
국 4,400
도 1,100
군 1,100
지역보건의료계획 추진 40,000 0 40,000
207 연구개발비 40,000 0 40,000
01 연구용역비 40,000 0 40,000
◎제7기 지역보건의료계획 수립 연구용역비
40,00040,000,000원
보건진료소 운영 13,949 0 13,949
101 인건비 13,949 0 13,949
04 기간제근로자등보수 13,949 0 13,949
◎보건진료소 전담직원 인건비 13,949
⊙인건비 11,772
⊙급식비 936
⊙연차수당 451
⊙4대보험료 790
1,962,000원*6월*1명
8,000원*117일
9,388원*8시간*6일
13,159,000원*6%
강원도 보건인 한마음대회 22,500 0 22,500
201 일반운영비 22,500 0 22,500
03 행사운영비 22,500 0 22,500
◎제7회 강원도 보건인 한마음대회 개최
22,50022,500,000원*1회
균등한 의료기회 제공 466,760 499,100 △32,340
도 3,232
군 463,528
주민진료 및 검사실운영 358,600 381,200 △22,600
201 일반운영비 71,220 71,220 0
01 사무관리비 32,940 32,940 0
◎보건소 연장근무자 급식비 1,6008,000원*4명*50회
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 균등한 의료기회 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎보건진료소 운영위원회 수당
2,450
◎건강진단서등 서식인쇄비(보건소)
5,000
◎나라장터 이용 수수료 300
◎위생복 구입 5,490
⊙공중보건의사 위생복 990
⊙직원 위생복 4,500
◎진료소 운영 사무용품 등 구입
9,100
◎진료소 보건교육용 홍보물 8,000
⊙건강정보달력 외 2종 8,000
◎무균상자 필터교환 1,000
70,000원*5명*7개소*1회
500원*2,500부*4종
10,000원*30건
90,000원*11명
90,000원*50명
1,300,000원*7개소
4,000원*2,000부
1,000,000원*1대
02 공공운영비 38,280 38,280 0
◎방사선피폭선량측정수수료 120
◎의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수
6,000
◎검사실 폐수 위탁처리 수수료 2,000
◎감염성 폐기물 위탁수수료 6,960
◎공공U-헬스시스템 유지보수 14,800
◎의료장비 유지보수비 8,400
30,000원*4회
500,000원*12월
500,000원*4회
580,000원*12개소
3,700,000원*4회
700,000원*12개소
202 여비 13,280 13,280 0
01 국내여비 13,280 13,280 0
◎보건행정 업무추진 4,320
◎보건진료소 업무추진 4,480
◎주민진료사업 추진 4,480
80,000원*3명*3일*6회
80,000원*7명*2일*4회
20,000원*8명*28회
307 민간이전 254,100 276,700 △22,600
01 의료및구료비 254,100 276,700 △22,600
◎물리치료용 자재 1,000
◎한방진료약품 및 소모품비 4,500
◎일반환자진료용 소모품 500
◎영상의학실 운영물품 600
◎임상병리실 운영시약 구입 50,000
⊙간염항원항체 검사시약 외 11종
44,000
⊙위생재료및 검사장비 소모품 6,000
◎앰블런스 의약품 구입 3,000
◎통합보건지소 약품비 7,500
⊙진료용 위생재료비 1,000
⊙한방의약품 및 소모품비 6,000
⊙치과약품 및 소모품비 500
◎김화보건지소 46,000
⊙일반의약품 45,000
500,000원*2종
3,000원*1,500명
100,000원*5종
50,000원*12월
44,000,000원
6,000,000원
100,000원*15종*2회
1,000,000원
6,000,000원
500,000원
45,000,000원
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 균등한 의료기회 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙소모품비 1,000
◎서면보건지소 20,500
⊙일반의약품 20,000
⊙한방의약품 및 소모품비 500
◎근남보건지소 20,500
⊙일반의약품 20,000
⊙한방의약품 및 소모품 500
◎진료소 일반의약품 및 소모품비 100,000
⊙진료소 일반의약품 93,000
⊙진료소 의료용 소모품비
7,000
1,000,000원
20,000,000원
500,000원
20,000,000원
500,000원
7,750,000원*12월
1,000,000원*7개소
405 자산취득비 20,000 20,000 0
01 자산및물품취득비 20,000 20,000 0
◎보건진료소 건강증진 장비구입 20,000
⊙진동 마사지기 외 5종 20,00020,000,000원
고령자 진료비 지원 90,000 90,000 0
307 민간이전 90,000 90,000 0
01 의료및구료비 90,000 90,000 0
◎고령자 진료비 지원 90,0007,500,000원*12월
보건진료소 노인건강관리 16,160 25,900 △9,740
도 3,232
군 12,928
201 일반운영비 4,450 4,200 250
도 890
군 3,560
01 사무관리비 4,450 4,200 250
◎노인건강관리사업 운영 4,450
⊙홍보물 구입비 2,95029,500원*100명
도 590
군 2,360
⊙요실금관리 강사양성 위탁교육비
1,5001,500,000원*1명
도 300
군 1,200
301 일반보상금 8,210 18,200 △9,990
도 1,642
군 6,568
09 행사실비보상금 720 1,050 △330
◎노인건강관리보건사업 운영 간식비
720180,000원*4개소
도 144
군 576
11 기타보상금 7,490 17,150 △9,660
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 균등한 의료기회 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎노인건강관리보건사업 운영 강사료
7,49070,000원*107회
도 1,498
군 5,992
307 민간이전 3,500 3,500 0
도 700
군 2,800
01 의료및구료비 3,500 3,500 0
◎노인 무료진료 본인부담액 지원
3,5003,500,000원*1회
도 700
군 2,800
단위사업운영경비 2,000 2,000 0
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
◎보건의료 시책추진 2,0002,000,000원
감염병 중점관리체계 구축 729,484 403,002 326,482
국 15,000
기 18,342
도 17,915
군 678,227
에이즈 및 성병예방 지자체보조 1,970 1,970 0
기 985
군 985
307 민간이전 1,970 1,970 0
기 985
군 985
01 의료및구료비 1,970 1,970 0
◎성매개감염병 검진및 치료지원 794794,000원
기 397
군 397
◎에이즈 진단시약 구입비 1,1761,176,000원
기 588
군 588
결핵 호흡기질환 무료 이동검진 6,900 6,900 0
도 1,380
군 5,520
307 민간이전 6,900 6,900 0
도 1,380
군 5,520
01 의료및구료비 6,900 6,900 0
◎결핵 호흡기 질환 무료이동검진
6,90023,000원*300명
도 1,380
군 5,520
결핵환자 3차진료비 지원 3,720 3,720 0
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 744
군 2,976
201 일반운영비 1,000 1,000 0
도 200
군 800
01 사무관리비 1,000 1,000 0
◎결핵관리 홍보물 구입 1,0001,000,000원*1식
도 200
군 800
202 여비 600 600 0
도 120
군 480
01 국내여비 600 600 0
◎결핵관리 전문요원 교육여비 600200,000원*3명
도 120
군 480
301 일반보상금 480 480 0
도 96
군 384
11 기타보상금 480 480 0
◎결핵관리의사 진료활동비 480480,000원
도 96
군 384
307 민간이전 1,640 1,640 0
도 328
군 1,312
01 의료및구료비 1,640 1,640 0
◎결핵관리 영양제 및 진료비 1,6401,640,000원
도 328
군 1,312
학교내 결핵 소집단 조기발견 2,451 1,133 1,318
도 1,471
군 980
307 민간이전 2,451 1,133 1,318
도 1,471
군 980
01 의료및구료비 2,451 1,133 1,318
◎학교내 결핵 소집단 조기발견 2,4512,451,000원
도 1,471
군 980
말라리아 퇴치사업 30,000 30,000 0
국 15,000
군 15,000
101 인건비 21,120 21,120 0
국 10,560
군 10,560
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 21,120 21,120 0
◎말라리아 박멸사업 방역반 운영
21,1201,760,000원*3개월*4명
국 10,560
군 10,560
206 재료비 8,880 8,880 0
국 4,440
군 4,440
01 재료비 8,880 8,880 0
◎기피제 8,8802,500원*3,552개
국 4,440
군 4,440
감염병 매개모기 방제사업 52,000 88,817 △36,817
도 10,400
군 41,600
101 인건비 45,600 41,257 4,343
도 9,120
군 36,480
04 기간제근로자등보수 45,600 41,257 4,343
◎방역소독인력 45,600
⊙월기본급 35,1341,597,000원*5.5개월*4명
도 7,027
군 28,107
⊙연차수당 1,32366,130원*5개월*4명
도 265
군 1,058
⊙급식보조비 3,6968,000원*21일*5.5개월*4명
도 739
군 2,957
⊙피복비 1,200150,000원*2회*4명
도 240
군 960
⊙4대보험 국가부담금 4,2474,247,000원
도 849
군 3,398
202 여비 2,800 2,800 0
도 560
군 2,240
01 국내여비 2,800 2,800 0
◎말라리아 방역 및 환자관리
2,80020,000원*5명*28회
도 560
군 2,240
206 재료비 3,600 42,360 △38,760
도 720
군 2,880
01 재료비 3,600 42,360 △38,760
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎살충제 3,60030,000원*120통
도 720
군 2,880
재가한센병 환자관리 9,500 9,500 0
307 민간이전 9,500 9,500 0
05 민간위탁금 9,500 9,500 0
◎한센관리사업 민간위탁금 9,5002,375,000원*4분기
감염병 예방관리사업 53,389 53,669 △280
201 일반운영비 7,004 7,004 0
01 사무관리비 7,004 7,004 0
◎요충검사 수수료 750
◎감염병 예방 홍보물 제작(리플렛)
2,250
◎감염병 예방 홍보물제작 (현수막)
840
◎감염병 예방 홍보물품구입 734
◎비상방역 근무자 급식비 1,680
◎모니터요원 교육참석자 홍보물품
750
1,500원*500명
500원*1,500매*3종
70,000원*2종*6개
1,000원*734개
8,000원*3명*70일
10,000원*75명
202 여비 4,320 8,520 △4,200
01 국내여비 4,320 8,520 △4,200
◎감염병 대응TF팀 사업 추진
4,32080,000원*18회*3명
307 민간이전 42,065 38,145 3,920
01 의료및구료비 42,065 38,145 3,920
◎감염병 치료약품 1,000
◎기생충치료약품 320
◎공수병 백신 및 인면역글로블린 구입
4,545
◎말라리아 진단 키트 구입 8,700
◎소모품 및 기타용품대 구입 27,500
⊙손 소독제(500ml) 9,800
⊙손 세정제 8,000
⊙마스크 4,500
⊙살균티슈(80매) 700
⊙살균스프레이(500ml) 4,500
10,000원*100명
8,000원*40개
1,515,000원*3명
290,000원*30박스
7,000원*1,400병
4,000원*2,000병
1,500원*3,000개
3,500원*200개
9,000원*500개
감염병 매개해충 방제 534,840 156,138 378,702
201 일반운영비 8,567 6,798 1,769
01 사무관리비 7,400 4,600 2,800
◎방역차량임차료 4,000
◎방역차량 GPS단말기 임차료
2,400
500,000원*1대*8월
150,000원*4대*4월
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎방송용CD제작 1,000200,000원*5개
02 공공운영비 1,167 2,198 △1,031
◎방역차량 유류비(LPG) 1,167810원*180리터*8개월
202 여비 7,740 0 7,740
01 국내여비 7,740 0 7,740
◎예방의약업무추진 7,74086,000원*5명*3일*6회
206 재료비 103,414 59,951 43,463
01 재료비 103,414 59,951 43,463
◎방역용 살충제 및 재료비 103,414
⊙방역용 살충제 및 기피제
77,656
⊙자동분사기용 기피제 1,300
⊙방역복 900
⊙포집망 7,200
⊙램프 1,700
⊙LED램프 3,000
⊙SMPS세트(LED형 안정기) 4,500
⊙모터 1,100
⊙팬 510
⊙기타 재료 및 소모품 3,250
⊙방역용 등유 840
⊙방역용 경유 256
⊙방역용 휘발유 152
⊙포충기 안정기 상,하캡 1,050
34,000원*2,284통
260,000원*5통
4,500원*200벌
3,600원*2,000개
1,700원*1,000개
15,000원*200개
45,000원*100개
5,500원*200개
1,700원*300개
2,500원*1,300개
840원*1,000리터
1,280원*200리터
1,520원*100리터
3,000원*350개
307 민간이전 72,319 72,319 0
05 민간위탁금 72,319 72,319 0
◎방역사업 민간위탁금 72,319215,235원*4개반*84회
401 시설비및부대비 342,800 12,800 330,000
01 시설비 338,070 12,800 325,270
◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 신축
306,400
◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 설계비
18,870
◎방역소독장비수선 12,800
306,400,000원*1개소
18,870,000원*1개소
100,000원*32대*4회
02 감리비 4,730 0 4,730
◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 감리비
4,7304,730,000원*1개소
보건소결핵관리사업 31,714 47,718 △16,004
기 15,857
도 3,170
군 12,687
201 일반운영비 3,000 2,700 300
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,500
도 300
군 1,200
01 사무관리비 3,000 2,700 300
◎결핵홍보 및 검체수송 3,0003,000,000원
기 1,500
도 300
군 1,200
202 여비 2,200 1,800 400
기 1,100
도 220
군 880
01 국내여비 2,200 1,800 400
◎결핵역학조사 여비 2,2002,200,000원
기 1,100
도 220
군 880
301 일반보상금 2,484 2,266 218
기 1,242
도 248
군 994
01 사회보장적수혜금 2,484 2,266 218
◎입원명령 대상환자 지원 2,4842,484,000원
기 1,242
도 248
군 994
307 민간이전 24,030 40,952 △16,922
기 12,015
도 2,402
군 9,613
01 의료및구료비 24,030 40,952 △16,922
◎결핵약품 및 기자재 9,5189,518,000원
기 4,759
도 952
군 3,807
◎결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵 검진
3,4663,466,000원
기 1,733
도 346
군 1,387
◎결핵환자 가족검진 934934,000원
기 467
도 93
군 374
◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원
10,11210,112,000원
기 5,056
도 1,011
군 4,045
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
생물테러초동대응요원교육 및 훈련지원 3,000 0 3,000
기 1,500
도 750
군 750
201 일반운영비 2,360 0 2,360
기 1,180
도 590
군 590
03 행사운영비 2,360 0 2,360
◎행사물품임차 360
⊙캐노피 및 탁자 30030,000원*10개
기 150
도 75
군 75
⊙의자 601,500원*40개
기 30
도 15
군 15
◎생물테러 현수막 및 홍보물품 제작 2,000
⊙대형현수막 및 배너제작 80080,000원*10개
기 400
도 200
군 200
⊙홍보물품 제작 1,20015,000원*80개
기 600
도 300
군 300
301 일반보상금 640 0 640
기 320
도 160
군 160
09 행사실비보상금 640 0 640
◎행사참여요원 식비 6408,000원*80명
기 320
도 160
군 160
전염성 질환 예방접종 강화 927,666 859,050 68,616
기 344,824
도 112,930
군 469,912
예방접종사업 운영 232,196 201,196 31,000
201 일반운영비 1,496 1,496 0
01 사무관리비 1,496 1,496 0
◎예방접종 인쇄비 1,496
⊙예진표 1,000
⊙엽서 496
50원*20,000매
620원*800매
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 전염성 질환 예방접종 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 230,700 199,700 31,000
01 의료및구료비 230,700 199,700 31,000
◎예방접종 위생재료 5,400
◎예방접종 약품비(유료) 78,000
⊙인플루엔자 70,000
⊙신증후군출혈열 5,000
⊙성인 간염 3,000
◎예방접종 약품비(무료) 137,300
⊙영유아정기예방접종 32,300
ㅇ엠엠알 4,000
ㅇ수두 2,600
ㅇ일본뇌염(생백신) 3,300
ㅇA형간염 2,800
ㅇ폐렴구균 11,600
ㅇ디피티,폴리오 혼합백신 8,000
⊙인플루엔자(만65세이상) 30,000
⊙폐렴구균(만65세이상) 3,000
⊙대상포진(만70세) - 삶의 질 향상
72,000
◎예방접종 이상 반응자 치료비
10,000
300,000원*3종*6회
10,000원*7,000명
10,000원*500명
5,000원*200명*3회
10,000원*400명
13,000원*200명
11,000원*300명
14,000원*200명
58,000원*200명
20,000원*400명
10,000원*3,000명
15,000원*200명
120,000원*600명*1회
10,000,000원*1명
국가예방접종 실시 664,298 632,228 32,070
기 332,149
도 112,930
군 219,219
307 민간이전 664,298 632,228 32,070
기 332,149
도 112,930
군 219,219
01 의료및구료비 664,298 632,228 32,070
◎예방접종 약품구입(어린이,비씨지외16종)
39,86839,868,000원
기 19,934
도 6,778
군 13,156
◎병의원 예방접종비 지원(어린이,비씨지외16종
) 369,634369,634,000원
기 184,817
도 62,838
군 121,979
◎초등학생 독감 접종(보건소 약품비)
2,1082,108,000원
기 1,054
도 358
군 696
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 전염성 질환 예방접종 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎초등학생 독감 접종(의료기관 접종비)
59,92459,924,000원
기 29,962
도 10,187
군 19,775
◎성인 예방접종(보건소 노인 인플루엔자)
7,5147,514,000원
기 3,757
도 1,277
군 2,480
◎성인 예방접종(병원 노인 인플루엔자)
171,702171,702,000원
기 85,851
도 29,189
군 56,662
◎성인 예방접종(폐렴) 7,3187,318,000원
기 3,659
도 1,244
군 2,415
◎성인 예방접종(장티푸스) 108108,000원
기 54
도 18
군 36
◎성인 예방접종(신증후출혈열) 4,6764,676,000원
기 2,338
도 795
군 1,543
◎B형간염 주산기 감염 관리 1,4461,446,000원
기 723
도 246
군 477
예방접종등록센터 운영 31,172 25,626 5,546
기 12,675
군 18,497
101 인건비 31,172 25,626 5,546
기 12,675
군 18,497
04 기간제근로자등보수 31,172 25,626 5,546
◎예방접종등록센터 운영 25,351
⊙인건비 25,3512,112,580원*12월*1명
기 12,675
군 12,676
◎계약직 근로자 4대보험 기관부담금
2,921
◎계약직 근로자 퇴직금 1,900
◎계약직 근로자 명절 휴가비 900
◎계약직 근로자 가운 구입비 100
25,351,000원*1명*0.96%*12월
1,900,000원*1명
900,000원*1명
50,000원*2벌
소외계층 의료지원 확대 180,354 135,733 44,621
기 70,325
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 소외계층 의료지원 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 19,139
군 90,890
구강보건사업의 효율적 추진 17,200 17,200 0
201 일반운영비 500 500 0
01 사무관리비 500 500 0
◎구강보건실 운영 500500,000원
301 일반보상금 3,700 3,700 0
09 행사실비보상금 3,700 3,700 0
◎구강보건의날(인형극) 행사 3,7003,700,000원*1회
307 민간이전 13,000 13,000 0
01 의료및구료비 13,000 13,000 0
◎구강보건실 치과재료 구입 13,0004,000원*3,250명
국가암검진사업 47,096 34,500 12,596
기 23,548
도 4,710
군 18,838
301 일반보상금 47,096 34,500 12,596
기 23,548
도 4,710
군 18,838
01 사회보장적수혜금 47,096 34,500 12,596
◎암검진비 지원 47,09647,096,000원
기 23,548
도 4,710
군 18,838
암환자 의료비 지원사업 36,796 37,000 △204
기 18,398
도 3,680
군 14,718
301 일반보상금 36,796 37,000 △204
기 18,398
도 3,680
군 14,718
01 사회보장적수혜금 36,796 37,000 △204
◎암환자 의료비 지원 36,79636,796,000원
기 18,398
도 3,680
군 14,718
저소득층 검진사업 30,000 7,000 23,000
도 6,000
군 24,000
307 민간이전 30,000 7,000 23,000
도 6,000
군 24,000
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 소외계층 의료지원 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 30,000 7,000 23,000
◎갑상선질환 검진비 7,00020,000원*350명
도 1,400
군 5,600
◎동맥경화증 검진비 7,00020,000원*350명
도 1,400
군 5,600
◎전립선질환 검진비 9,00020,000원*450명
도 1,800
군 7,200
◎골다공증 검진비 7,00020,000원*350명
도 1,400
군 5,600
희귀질환자 의료비지원 35,000 6,700 28,300
기 17,500
도 3,500
군 14,000
301 일반보상금 35,000 6,700 28,300
기 17,500
도 3,500
군 14,000
01 사회보장적수혜금 35,000 6,700 28,300
◎희귀 난치성 질환자 의료비 지원
35,00035,000,000원
기 17,500
도 3,500
군 14,000
의료급여수급권자 일반검진(생애전환기 포함) 12,492 8,414 4,078
기 9,994
도 1,249
군 1,249
307 민간이전 12,492 8,414 4,078
기 9,994
도 1,249
군 1,249
01 의료및구료비 12,492 8,414 4,078
◎의료급여수급권자 일반검진비 12,49212,492,000원
기 9,994
도 1,249
군 1,249
재가암환자관리사업 1,770 0 1,770
기 885
군 885
307 민간이전 1,770 0 1,770
기 885
군 885
01 의료및구료비 1,770 0 1,770
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 소외계층 의료지원 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎재가암환자 보충식 구입 1,77023,600원*75박스
기 885
군 885
찾아가는 보건의료서비스 1,059,234 328,319 730,915
기 726,011
도 69,922
군 263,301
치매치료관리비 지원 60,000 64,000 △4,000
기 30,000
도 6,000
군 24,000
301 일반보상금 60,000 64,000 △4,000
기 30,000
도 6,000
군 24,000
01 사회보장적수혜금 60,000 64,000 △4,000
◎치매치료관리비 지원 60,00030,000원*200명*10회
기 30,000
도 6,000
군 24,000
기초형 정신건강복지센터운영지원 122,022 159,229 △37,207
기 61,011
도 12,202
군 48,809
101 인건비 54,884 95,062 △40,178
기 27,442
도 5,488
군 21,954
04 기간제근로자등보수 54,884 95,062 △40,178
◎정신건강복지센터 인건비(팀장)
15,6302,605,000원*1명*6월
기 7,815
도 1,563
군 6,252
◎정신건강복지센터 인건비(팀원)
21,7201,810,000원*1명*12월
기 10,860
도 2,172
군 8,688
◎명절상여금(팀장,팀원)
3,1141,304,000원+905,000원*2회
기 1,557
도 311
군 1,246
◎정신건강복지센터 추진여비(관내)
1,44020,000원*8일*9월*1명
기 720
도 144
군 576
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎정신건강복지센터 추진여비(관외)
1,44080,000원*6월*3명
기 720
도 144
군 576
◎정신건강복지센터 전담인력 4대보험 사업자부
담금 7,920220,000원*3명*12월
기 3,960
도 792
군 3,168
◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여
3,6201,810,000원*2명
기 1,810
도 362
군 1,448
201 일반운영비 9,718 10,167 △449
기 4,859
도 972
군 3,887
01 사무관리비 9,718 10,167 △449
◎생명존중위원회 수당 49070,000원*7명
기 245
도 49
군 196
◎정신건강복지센터 복사기 대여 서비스 요금
2,400200,000원*12월
기 1,200
도 240
군 960
◎자살예방전화요금 1577-0199 22819,000원*12월
기 114
도 23
군 91
◎정신건강복지센터 진료사업 상해보험
60050,000원*12월
기 300
도 60
군 240
◎정신건강복지센터 민원접대용 물품구입
1,000500,000원*2회
기 500
도 100
군 400
◎정신건강복지센터 사례관리 물품구입
2,0005,000원*400명
기 1,000
도 200
군 800
◎정신건강복지센터 사무용품 구입
1,0005,000원*20종*10회
기 500
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 100
군 400
◎생명사랑마음나눔 척도지 구입
2,000500,000원*4종
기 1,000
도 200
군 800
202 여비 1,680 0 1,680
기 840
도 168
군 672
01 국내여비 1,680 0 1,680
◎정신건강복지센터 현안사업 추진
1,68020,000원*7일*12월*1명
기 840
도 168
군 672
206 재료비 15,600 18,000 △2,400
기 7,800
도 1,560
군 6,240
01 재료비 15,600 18,000 △2,400
◎정신건강복지센터 주간재활프로그램운영
15,60010,000원*13명*120회
기 7,800
도 1,560
군 6,240
301 일반보상금 35,140 32,000 3,140
기 17,570
도 3,514
군 14,056
09 행사실비보상금 5,740 20,000 △14,260
◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 급식비
1,6807,000원*12명*20회
기 840
도 168
군 672
◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 간식비
2,5203,000원*12명*70회
기 1,260
도 252
군 1,008
◎정신건강복지센터 진료사업 급식비
1,2607,000원*15명*12회
기 630
도 126
군 504
◎정신건강복지센터 생명지킴이 보수교육 급식
비 2807,000원*20명*2회
기 140
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 28
군 112
11 기타보상금 29,400 12,000 17,400
◎정신건강복지센터 자문의사 수당
14,4001,200,000원*12월
기 7,200
도 1,440
군 5,760
◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 강사비
14,000100,000원*140회
기 7,000
도 1,400
군 5,600
◎자살예방 및 생명존중 교육강사비
1,000100,000원*10회
기 500
도 100
군 400
307 민간이전 3,000 3,000 0
기 1,500
도 300
군 1,200
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
◎정신건강복지센터 사례관리용 파스구입
3,0002,000원*1,500개
기 1,500
도 300
군 1,200
405 자산취득비 2,000 1,000 1,000
기 1,000
도 200
군 800
01 자산및물품취득비 2,000 1,000 1,000
◎정신건강복지센터 집기류구입 2,000250,000원*8종
기 1,000
도 200
군 800
치매관리사업 지원 4,200 4,200 0
도 840
군 3,360
307 민간이전 4,200 4,200 0
도 840
군 3,360
01 의료및구료비 4,200 4,200 0
◎치매환자관리용품지원 4,20020,000원*210명
도 840
군 3,360
지역보건 업무추진 12,820 13,600 △780
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 8,500 6,400 2,100
01 사무관리비 5,000 4,000 1,000
◎검진사업 홍보물 5,0002,500원*2,000개
02 공공운영비 3,500 2,400 1,100
◎검진안내문 발송 우편요금 3,500350원*10,000통
202 여비 4,320 7,200 △2,880
01 국내여비 4,320 7,200 △2,880
◎지역보건사업 추진(관내)
4,320120,000원*3명*12월
치매환자 재활 및 돌봄사업 8,760 11,500 △2,740
도 2,628
군 6,132
301 일반보상금 8,760 9,600 △840
도 2,628
군 6,132
11 기타보상금 8,760 0 8,760
◎치매인지 재활 프로그램 강사비
8,76030,000원*292회
도 2,628
군 6,132
자살예방 및 정신건강증진사업 30,000 30,000 0
기 15,000
도 3,000
군 12,000
101 인건비 30,000 30,000 0
기 15,000
도 3,000
군 12,000
04 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0
◎자살예방사업인력 인건비(기본급)
22,4401,870,000원*12월*1명
기 11,220
도 2,244
군 8,976
◎자살예방사업인력 명절상여금
1,870935,000원*2회*1명
기 935
도 187
군 748
◎자살예방사업인력 퇴직급여
1,8701,870,000원*1회*1명
기 935
도 187
군 748
◎자살예방사업인력 4대보험
2,688224,000원*12월*1명
기 1,344
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 269
군 1,075
◎자살예방사업인력 추진여비(관내)
65220,000원*32.6회*1명
기 326
도 65
군 261
◎자살예방사업인력 추진여비(관외)
48080,000원*6월*1명
기 240
도 48
군 192
정신보건시설종사자 처우개선 4,320 5,760 △1,440
도 864
군 3,456
101 인건비 4,320 5,760 △1,440
도 864
군 3,456
04 기간제근로자등보수 4,320 5,760 △1,440
◎정신보건시설종사자 처우개선
4,320120,000원*3명*12개월
도 864
군 3,456
자살예방 및 생명존중사업 25,000 25,000 0
도 5,000
군 20,000
101 인건비 25,000 20,000 5,000
도 5,000
군 20,000
04 기간제근로자등보수 25,000 20,000 5,000
◎자살예방생명존중사업 인건비
21,7201,810,000원*1명*12월
도 4,344
군 17,376
◎자살예방생명존중사업 명절상여금
1,810905,000원*1명*2회
도 362
군 1,448
◎자살예방사업 단기근로자 추진여비(관내)
1,28020,000원*8일*8월*1명
도 256
군 1,024
◎자살예방사업 단기근로자 추진여비(관외)
19095,000원*2회*1명
도 38
군 152
생명사랑 및 생명존중 문화사업(생명사랑 마음나눔
공동체사업)
16,272 9,600 6,672
도 8,136
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 8,136
301 일반보상금 16,272 9,600 6,672
도 8,136
군 8,136
11 기타보상금 16,272 9,600 6,672
◎생명사랑마음나눔공동체사업 사례관리비
16,2726,000원*226명*12회
도 8,136
군 8,136
치매노인 실종예방사업 840 630 210
도 252
군 588
307 민간이전 840 630 210
도 252
군 588
01 의료및구료비 840 630 210
◎치매노인배회감지기 보급지원
8403,500원*20명*12개월
도 252
군 588
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 775,000 0 775,000
기 620,000
도 31,000
군 124,000
101 인건비 336,400 0 336,400
기 269,120
도 13,456
군 53,824
04 기간제근로자등보수 336,400 0 336,400
◎치매안심센터 인건비 336,400
⊙전담인력 인건비 300,0002,500,000원*10명*12개월
기 240,000
도 12,000
군 48,000
⊙전담인력 4대보험 26,400220,000원*10명*12개월
기 21,120
도 1,056
군 4,224
⊙전담인력 교육비 2,000200,000원*10명*1회
기 1,600
도 80
군 320
⊙기간제 교육여비 8,000200,000원*10명*4회
기 6,400
도 320
군 1,280
201 일반운영비 112,400 0 112,400
기 89,920
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,496
군 17,984
01 사무관리비 98,384 0 98,384
◎치매안심센터 운영 98,384
⊙리플렛 및 서식 인쇄 12,984541,000원*24종
기 10,387
도 520
군 2,077
⊙콘텐츠 구입(치매체크어플리케이션연동)
27,0009,000,000원*3종
기 21,600
도 1,080
군 4,320
⊙홍보물 구입 30,00010,000원*3종*1,000명
기 24,000
도 1,200
군 4,800
⊙차량 임대 사용료 20,0005,000,000원*4대
기 16,000
도 800
군 3,200
⊙민원접대용 물품 구입 8,400700,000원*12회
기 6,720
도 336
군 1,344
02 공공운영비 14,016 0 14,016
◎치매안심센터 차량 유류비
14,0161,460원*200L*4대*12월
기 11,213
도 560
군 2,243
206 재료비 60,000 0 60,000
기 48,000
도 2,400
군 9,600
01 재료비 60,000 0 60,000
◎치매 쉼터 프로그램운영 재료비
30,00020,000원*15명*100회
기 24,000
도 1,200
군 4,800
◎치매인지재활프로그램 활동 교구 구입
30,000300,000원*10종*10세트
기 24,000
도 1,200
군 4,800
301 일반보상금 166,200 0 166,200
기 132,960
도 6,648
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 26,592
01 사회보장적수혜금 80,000 0 80,000
◎치매조기진단 2,3차 진단검사비
80,000160,000원*500명
기 64,000
도 3,200
군 12,800
09 행사실비보상금 17,800 0 17,800
◎치매쉼터 운영 간식비 9,0003,000원*15명*200회
기 7,200
도 360
군 1,440
◎치매쉼터운영 급식 4,8008,000원*15명*40회
기 3,840
도 192
군 768
◎치매극복주간 행사 급식 4,0008,000원*500명
기 3,200
도 160
군 640
11 기타보상금 68,400 0 68,400
◎치매조기검진조사 수당 12,0004,000원*3,000명
기 9,600
도 480
군 1,920
◎치매안심센터 협력의사 수당
26,4002,200,000원*12월
기 21,120
도 1,056
군 4,224
◎치매인지재활 및 예방교육 강사비
30,000100,000원*300회
기 24,000
도 1,200
군 4,800
307 민간이전 30,000 0 30,000
기 24,000
도 1,200
군 4,800
01 의료및구료비 30,000 0 30,000
◎치매안심센터 물품 구입(기저귀 외 3종)
30,00015,000원*4종*500명
기 24,000
도 1,200
군 4,800
405 자산취득비 70,000 0 70,000
기 56,000
도 2,800
군 11,200
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000
◎치매안심센터 장비 구입 70,000
⊙집기류 구입(책상 외 9종)
30,000300,000원*10종*10세트
기 24,000
도 1,200
군 4,800
⊙물품 구입(냉장고 외9종)
20,0002,000,000원*10종
기 16,000
도 800
군 3,200
⊙의료장비 구입(혈압계 외 3종)
20,0005,000,000원*4종
기 16,000
도 800
군 3,200
건강증진 프로그램 확대 894,823 836,720 58,103
국 61,550
기 342,746
도 75,341
군 415,186
건강생활실천 통합서비스사업 48,690 36,980 11,710
201 일반운영비 16,500 15,050 1,450
01 사무관리비 16,500 15,050 1,450
◎서면건강생활지원센터 교육자료제작및 구입
7,500
◎서면건강생활지원센터 홍보용품구입
5,000
◎서면건강생활지원센터 만성질환교육자료 홍보
물품 2,500
◎통합건강증진사업 행사복 1,500
1,500원*5종*1,000부
2,500,000원*2종
2,000원*1,250부
150,000원*10명
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
◎건강증진통합서비스사업추진
2,00080,000원*5명*5회
206 재료비 1,200 0 1,200
01 재료비 1,200 0 1,200
◎서면건강생활지원센터 건강한 발관리교실 재
료비 1,20030,000원*40명
301 일반보상금 980 2,180 △1,200
11 기타보상금 980 980 0
◎서면건강생활지원센터 건강한발관리 교실 강
사료 280
◎서면건강생활지원센터 고혈압 당뇨교실 강사
료 700
70,000원*4회*1시간
70,000원*10회*1시간
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 12,550 12,550 0
01 의료및구료비 12,550 12,550 0
◎서면건강생활지원센터 어린이건강교실운영
1,050
◎서면건강생활지원센터 만성질환자관리
6,000
◎서면건강생활지원센터 경로당순회건강교실운
영 1,500
◎건강증진교실 참여자 혈액검사비
4,000
1,500원*350명*2회
6,000원*1,000명
1,500원*2종*500명
20,000원*200명
405 자산취득비 15,460 5,200 10,260
01 자산및물품취득비 15,460 5,200 10,260
◎방문보건사업용 휠체어 구입 3,200
◎지역사회중심재활 기능적전기자극치료기
8,000
◎지역사회중심재활 사지압박마사지기
300
◎금연사업용 일산화탄소측정기
3,960
640,000원*5대
8,000,000원*1대
300,000원*1대
1,980,000원*2대
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 52,262 44,870 7,392
기 26,131
군 26,131
201 일반운영비 200 0 200
기 100
군 100
01 사무관리비 200 0 200
◎지역사회건강조사운영및홍보 200200,000원
기 100
군 100
202 여비 300 500 △200
기 150
군 150
01 국내여비 300 500 △200
◎지역사회건강조사업무추진비 30060,000원*5회
기 150
군 150
308 자치단체등이전 51,762 44,370 7,392
기 25,881
군 25,881
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 51,762 44,370 7,392
◎지역사회건강조사사업(지정위탁)
51,76251,762,000원
기 25,881
군 25,881
만성병관리 및 조사감시FMTP 교육 2,920 0 2,920
국 1,460
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,460
201 일반운영비 2,920 0 2,920
국 1,460
군 1,460
01 사무관리비 2,920 0 2,920
◎만성질환사업기획및건강조사FMTP교육
2,9202,920,000원*1명
국 1,460
군 1,460
단위사업운영경비 7,200 7,760 △560
202 여비 7,200 7,760 △560
01 국내여비 7,200 7,760 △560
◎건강증진사업 추진(관내)
7,200120,000원*5명*12월
지역사회 통합건강증진사업 401,234 393,986 7,248
기 190,919
도 38,184
군 172,131
101 인건비 178,206 181,428 △3,222
기 80,895
도 16,179
군 81,132
04 기간제근로자등보수 178,206 181,428 △3,222
◎통합건강증진사업 4대보험료 (기관부담)
16,416
◎건강생활실천사업 기간제근로자 등 보수 51,200
⊙전담인력 인건비 49,400
22,800,000원*6명*1%*12월
1,900,000원*2명*13개월
기 24,700
도 4,940
군 19,760
⊙명절수당 1,800450,000원*2회*2명
기 900
도 180
군 720
◎영양플러스 전담인력 인건비 25,150
⊙전담인력 인건비 24,7001,900,000원*1명*13개월
기 12,350
도 2,470
군 9,880
⊙명절수당 450450,000원*1명*1회
기 225
도 45
군 180
◎서면건강생활지원센터 전담인력 인건비 51,200
⊙전담인력인건비 49,4001,900,000원*2명*13개월
기 24,700
도 4,940
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 19,760
⊙명절수당 1,800450,000원*2명*2회
기 900
도 180
군 720
◎구강보건사업 전담인력 인건비 24,700
⊙전담인력인건비 24,7001,900,000원*1명*13개월
기 12,350
도 2,470
군 9,880
◎국내여비 7,20020,000원*6명*5회*12월
기 3,600
도 720
군 2,880
◎교육비 1,440240,000원*6명*1회
기 720
도 144
군 576
◎전문인력 피복비 900150,000원*6명
기 450
도 90
군 360
201 일반운영비 48,128 47,958 170
기 23,824
도 4,765
군 19,539
01 사무관리비 48,128 47,958 170
◎심뇌혈관질환예방관리사업 동의서 제작
360
◎심뇌혈관질환 문자서비스 사용료
120
◎구강보건교육자료제작및 홍보물구입
8,000
3,600장*100원
10,000원*12월
2,000원*4,000명
기 4,000
도 800
군 3,200
◎건강생활실천사업 교육자료 제작
4,1481,037,000원*4종
기 2,074
도 415
군 1,659
◎건강증진체험관운영물품 8,0002,000,000원*4회
기 4,000
도 800
군 3,200
◎심뇌혈관질환예방관리사업 교육자료및홍보물
구입 9,0003,000원*3,000건
기 4,500
도 900
군 3,600
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎절주 교육자료 및 홍보물구입
3,0002,000원*1,500매
기 1,500
도 300
군 1,200
◎한의약건강증진사업교육자료 및 홍보물구입
3,0001,000,000원*3종
기 1,500
도 300
군 1,200
◎영양플러스사업 교육자료구입
5,0002,500,000원*2종
기 2,500
도 500
군 2,000
◎건강증진센터운영물품 5,0001,250,000원*4종
기 2,500
도 500
군 2,000
◎재활사업홍보물제작 2,5005,000원*500개
기 1,250
도 250
군 1,000
301 일반보상금 22,700 31,600 △8,900
기 10,100
도 2,020
군 10,580
01 사회보장적수혜금 13,700 10,500 3,200
◎당뇨환자안저검사비 2,500
◎치매조기검진2.3차감별검사비
11,200
25,000원*100명
160,000원*70명
기 5,600
도 1,120
군 4,480
11 기타보상금 9,000 21,100 △12,100
◎심뇌혈관질환사업고혈압.당뇨교실운영강사료
2,000400,000원*5월
기 1,000
도 200
군 800
◎건강생활실천 강사료 7,00070,000원*100회*1시간
기 3,500
도 700
군 2,800
307 민간이전 152,200 133,000 19,200
기 76,100
도 15,220
군 60,880
01 의료및구료비 152,200 133,000 19,200
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎심뇌혈관질환사업 시약 및 물품구입
3,0001,200원*2,500건
기 1,500
도 300
군 1,200
◎구강질환예방 및 위생용품구입
2,0005,000원*400명
기 1,000
도 200
군 800
◎영양플러스사업용 보충식품비
130,000650,000원*200명
기 65,000
도 13,000
군 52,000
◎모성아동건강관리 사업 10,000
⊙엽산제 구입 2,00010,000원*200통
기 1,000
도 200
군 800
⊙철분제 구입 8,0006,400원*1,250통
기 4,000
도 800
군 3,200
◎재활용품구입 7,20024,000원*300명
기 3,600
도 720
군 2,880
지역사회중심금연지원서비스 251,393 277,724 △26,331
기 125,696
도 25,139
군 100,558
101 인건비 100,947 92,436 8,511
기 50,473
도 10,095
군 40,379
04 기간제근로자등보수 100,947 92,436 8,511
◎금연상담사 인건비 100,947
⊙전담인력 인건비 49,4001,900,000원*2명*13개월
기 24,700
도 4,940
군 19,760
⊙명절수당 1,800450,000원*2명*2회
기 900
도 180
군 720
⊙기관부담 4대보험료
5,47222,800,000원*2명*1%*12개월
기 2,736
도 547
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,189
⊙금연상담사 교육여비 520260,000원*2명
기 260
도 52
군 208
⊙금연상담사 피복비 400100,000원*2명*2회
기 200
도 40
군 160
⊙금연상담사 국내여비
3,84020,000원*2명*8회*12개월
기 1,920
도 384
군 1,536
⊙금연상담사 위탁교육비 480240,000원*2명
기 240
도 48
군 192
⊙금연지도원 인건비 35,584741,320원*4명*12개월
기 17,792
도 3,558
군 14,234
⊙기관부담 4대보험료
2,0914,356,250원*4명*1%*12개월
기 1,045
도 210
군 836
⊙금연지도원 교육여비 24060,000원*4명
기 120
도 24
군 96
⊙금연지도원 피복비 800100,000원*4명*2회
기 400
도 80
군 320
⊙금연지도원 교육비 32080,000원*4명
기 160
도 32
군 128
201 일반운영비 85,446 68,528 16,918
기 42,723
도 8,544
군 34,179
01 사무관리비 85,446 68,528 16,918
◎학교금연사업 교육자료 및 홍보물 구입
58,3382,778,000원*21개교
기 29,169
도 5,834
군 23,335
◎금연 3개월 성공사례품 2,55010,000원*255개
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,275
도 255
군 1,020
◎금연구역 알림판 9,670967,000원*10개
기 4,835
도 967
군 3,868
◎영화관 금연홍보 광고료 3,000250,000원*12회
기 1,500
도 300
군 1,200
◎금연클리닉 등록 기념품 5,0005,000원*1,000개
기 2,500
도 500
군 2,000
◎금연 4주 성공사례품 1,3005,000원*260개
기 650
도 130
군 520
◎금연환경조성 홍보물품 3,9882,000원*1,994개
기 1,994
도 398
군 1,596
◎흡연부스 탈취필터 교체 1,000250,000원*4회
기 500
도 100
군 400
◎금연클리닉 문자 사용료 60050,000원*12개월
기 300
도 60
군 240
301 일반보상금 35,000 22,400 12,600
기 17,500
도 3,500
군 14,000
09 행사실비보상금 30,000 22,400 7,600
◎흡연예방뮤지컬 30,0002,000,000원*15회
기 15,000
도 3,000
군 12,000
11 기타보상금 5,000 0 5,000
◎금연 6개월 성공사례품 5,00050,000원*100명
기 2,500
도 500
군 2,000
307 민간이전 30,000 69,360 △39,360
기 15,000
도 3,000
군 12,000
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 30,000 69,360 △39,360
◎금연보조물품 30,0005,000원*4종*1,500개
기 15,000
도 3,000
군 12,000
사례관리전달체계개선 131,124 74,400 56,724
국 60,090
도 12,018
군 59,016
101 인건비 116,844 49,400 67,444
국 52,950
도 10,590
군 53,304
04 기간제근로자등보수 116,844 49,400 67,444
◎방문전담인력인건비 116,844
⊙기간제근로자 인건비
98,8001,900,000원*4명*13개월
국 49,400
도 9,880
군 39,520
⊙기간제근로자 명절수당 1,800450,000원*2회*2명
국 900
도 180
군 720
⊙방문전담인력 국내여비 2,400200,000원*3회*4명
국 1,200
도 240
군 960
⊙방문전담인력 관내 추진여비
1,44020,000원*6일*12월*1명
국 720
도 144
군 576
⊙전담인력 위탁교육비 960240,000원*4명
국 480
도 96
군 384
⊙전담인력 피복비 500125,000원*4명
국 250
도 50
군 200
⊙4대보험료 10,94491,200,000원*12%
201 일반운영비 5,280 7,000 △1,720
국 2,640
도 528
군 2,112
01 사무관리비 5,280 7,000 △1,720
◎방문건강관리사업 교육자료 제작
2,5002,500원*1,000매
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,250
도 250
군 1,000
◎ 방문건강관리사업 홍보물 제작
3802,000원*190개
국 190
도 38
군 152
◎건강조사지 제작 2,400500원*4종*1,200명
국 1,200
도 240
군 960
307 민간이전 9,000 18,000 △9,000
국 4,500
도 900
군 3,600
01 의료및구료비 9,000 18,000 △9,000
◎거동불편 및 가정방문 대상자 물품구입
8,10012,000원*675개
국 4,050
도 810
군 3,240
◎당뇨스틱 구입 90012,000원*75통
국 450
도 90
군 360
저출산 대응 모자보건사업 추진 1,040,061 484,522 555,539
국 22,600
지 49,000
기 22,477
도 109,677
군 836,307
난임부부 지원 6,030 80,600 △74,570
기 3,015
도 603
군 2,412
301 일반보상금 6,030 80,600 △74,570
기 3,015
도 603
군 2,412
01 사회보장적수혜금 6,030 80,600 △74,570
◎난임부부 시술비 지원 6,0306,030,000원
기 3,015
도 603
군 2,412
표준모자보건수첩 제작 310 520 △210
기 155
도 31
군 124
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
403 자치단체등자본이전 310 520 △210
기 155
도 31
군 124
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 310 520 △210
◎표준모자보건수첩 제작 310310,000원
기 155
도 31
군 124
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) 70,000 39,362 30,638
지 49,000
도 4,200
군 16,800
307 민간이전 70,000 39,362 30,638
지 49,000
도 4,200
군 16,800
05 민간위탁금 70,000 39,362 30,638
◎산모신생아 건강관리 지원 70,00070,000,000원
지 49,000
도 4,200
군 16,800
선천성대사이상 검사 및 환아관리 10,800 12,200 △1,400
기 5,400
도 1,080
군 4,320
307 민간이전 10,800 12,200 △1,400
기 5,400
도 1,080
군 4,320
01 의료및구료비 10,800 12,200 △1,400
◎선천성 대사이상검사 및 환아관리
10,80010,800,000원
기 5,400
도 1,080
군 4,320
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,200 3,000 12,200
기 7,600
도 1,520
군 6,080
301 일반보상금 15,200 3,000 12,200
기 7,600
도 1,520
군 6,080
01 사회보장적수혜금 15,200 3,000 12,200
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
15,20015,200,000원
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 7,600
도 1,520
군 6,080
난청조기진단 1,280 920 360
기 640
도 128
군 512
307 민간이전 1,280 920 360
기 640
도 128
군 512
01 의료및구료비 1,204 858 346
◎신생아난청조기검진비 1,2041,204,000원
기 602
도 120
군 482
05 민간위탁금 76 62 14
◎신생아난청 예탁비 7676,000원
기 38
도 8
군 30
임산부 및 영유아 등록관리사업 56,350 35,350 21,000
201 일반운영비 22,000 13,800 8,200
01 사무관리비 22,000 12,600 9,400
◎임산부출산축하물품구입 14,000
◎임산부배려홍보물품구입(임산부의날)
5,000
◎태교여행프로그램 홍보물품
3,000
70,000원*200명
5,000원*1,000개
10,000원*10명*30회
206 재료비 10,000 0 10,000
01 재료비 10,000 0 10,000
◎태교여행프로그램 재료비
10,00050,000원*10명*20회
301 일반보상금 6,500 700 5,800
09 행사실비보상금 900 700 200
◎태교여행프로그램 간식비 9003,000원*10명*30회
11 기타보상금 5,600 0 5,600
◎태교여행프로그램 강사비 5,60070,000원*2명*40회
307 민간이전 17,850 20,850 △3,000
01 의료및구료비 17,850 20,850 △3,000
◎임산부등록건강관리물품구입 10,500
◎신혼부부건강관리지원사업 엽산제구입
2,000
◎임산부튼살크림구입 4,000
70,000원*150명
10,000원*2통*100명
20,000원*200명
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎신생아청력선별검사 1,350
청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200 1,200 0
기 600
도 120
군 480
307 민간이전 1,200 1,200 0
기 600
도 120
군 480
05 민간위탁금 1,200 1,200 0
◎청소년산모 임신출산 의료비 지원
1,2001,200,000원
기 600
도 120
군 480
기저귀 및 조제분유 지원 45,200 14,000 31,200
국 22,600
도 4,520
군 18,080
307 민간이전 45,200 14,000 31,200
국 22,600
도 4,520
군 18,080
05 민간위탁금 45,200 14,000 31,200
◎기저귀 및 조제분유 지원 45,20045,200,000원
국 22,600
도 4,520
군 18,080
전문 산후도우미 양성 및 지원 26,480 26,230 250
301 일반보상금 26,480 26,230 250
01 사회보장적수혜금 20,000 19,750 250
◎출산가정 산후도우미 지원 20,000400,000원*50가구
09 행사실비보상금 6,480 6,480 0
◎전문산후도우미 교육여비 4,680
◎전문산후도우미 위탁교육비 1,800
780,000원*6명
300,000원*6명
고위험임산부의료비 지원 7,000 6,000 1,000
기 3,500
도 700
군 2,800
301 일반보상금 7,000 6,000 1,000
기 3,500
도 700
군 2,800
01 사회보장적수혜금 7,000 6,000 1,000
◎고위험임산부의료비 지원 7,0007,000,000원
기 3,500
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 700
군 2,800
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 709 595 114
기 567
군 142
403 자치단체등자본이전 709 595 114
기 567
군 142
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 709 595 114
◎의료수급권자 영유아 검진비 지원 709709,000원
기 567
군 142
영유아검진 보건소 유지관리비 1,250 1,250 0
기 1,000
군 250
201 일반운영비 1,250 1,250 0
기 1,000
군 250
01 사무관리비 1,250 1,250 0
◎건강검진 홍보비 1,2505,000원*250개
기 1,000
군 250
분만취약지 안전한 출산 인프라 구축사업 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
308 자치단체등이전 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 100,000 0 100,000
◎고위험임산부 등록관리시스템 운영
100,000400,000원*250명
도 50,000
군 50,000
출산장려금지원 570,382 161,000 409,382
201 일반운영비 15,382 0 15,382
01 사무관리비 15,382 0 15,382
◎다사랑카드 발급 15,3827,691원*2,000가구
301 일반보상금 555,000 161,000 394,000
01 사회보장적수혜금 553,000 160,000 393,000
◎출산장려금지원 440,000
⊙첫째아 지원금 95,000
⊙둘째아 지원금 225,000
⊙셋째아이상 지원금 120,000
◎첫돌축하금지원 113,000
500,000원*190명
1,500,000원*150명
2,000,000원*60명
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙첫째아 첫돌지원금 38,000
⊙둘째아 첫돌지원금 45,000
⊙셋째아이상 첫돌지원금 30,000
200,000원*190명
300,000원*150명
500,000원*60명
09 행사실비보상금 2,000 1,000 1,000
◎저출산고령화행사실비 2,0002,000,000원
다문화산모친정엄마초청사업 30,000 0 30,000
301 일반보상금 30,000 0 30,000
06 민간인국외여비 30,000 0 30,000
◎다문화산모친정엄마 초청 왕복항공료
22,500
◎다문화산모친정엄마 초청 비자수수료
7,500
1,500,000원*15명
500,000원*15명
출산양육지원센터 업무추진 4,320 0 4,320
202 여비 4,320 0 4,320
01 국내여비 4,320 0 4,320
◎출산양육지원센터 국내여비
3,600
◎출산양육지원센터 관외여비
720
20,000원*15일*3명*4개월
80,000원*3일*3명*1개월
산후 건강관리지원사업 62,350 60,600 1,750
도 31,175
군 31,175
101 인건비 18,870 0 18,870
도 9,435
군 9,435
04 기간제근로자등보수 18,870 0 18,870
◎산후 건강관리지원사업 전담인력 인건비 18,870
⊙기본급 15,9701,597,000원*10월
도 7,985
군 7,985
⊙급식비 1,300130,000원*10월
도 650
군 650
⊙4대보험 사업자부담금 1,60016,000,000원*10%
도 800
군 800
201 일반운영비 1,000 0 1,000
도 500
군 500
01 사무관리비 1,000 0 1,000
◎산후 건강관리 지원사업 홍보물 1,0001,000,000원
도 500
군 500
307 민간이전 42,480 60,600 △18,120
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 21,240
군 21,240
01 의료및구료비 42,480 60,600 △18,120
◎임산부 건강관리비 지원 42,48042,480,000원
도 21,240
군 21,240
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 31,200 37,570 △6,370
도 15,600
군 15,600
301 일반보상금 31,200 37,570 △6,370
도 15,600
군 15,600
01 사회보장적수혜금 31,200 37,570 △6,370
◎산모신생아 건강관리 본인부담금 지원
31,20031,200,000원
도 15,600
군 15,600
청사 경영관리 548,444 491,415 57,029
청사운영 521,827 466,173 55,654
201 일반운영비 337,107 336,453 654
01 사무관리비 58,480 47,696 10,784
◎행정사무용품 구입 39,600
◎화장실 운영물품 구입 4,800
◎쓰레기봉투 구입(50ℓ ) 1,224
◎비데임차료(보건소,보건지소)
4,896
◎비데 및 공기정화기 임차료(진료소)
2,520
◎청소용품 및 쓰레기봉투구입(진료소)
2,800
◎TV시청료 2,640
3,300,000원*12월
200,000원*6개소*4회
850원*120개*12월
17,000원*24대*12월
30,000원*7대*12월
100,000원*7개소*4회
11,000원*20대*12월
02 공공운영비 278,627 288,757 △10,130
◎보건소 소독용역비 1,250
◎무인경비 및 CCTV 관리용역비
16,560
◎보건소,보건지소,센터 청소용역비
45,600
◎보건진료소 청소 용역비 24,000
◎보건소 방화관리 대행 용역비
2,640
◎보건소,보건지소 전기안전관리대행 용역비
7,020
◎소방안전협회비 80
◎우편요금 5,640
◎상수도료 6,600
250,000원*5회
230,000원*6개소*12월
3,800,000원*12월
2,000,000원*12월
220,000원*12월
585,000원*12월
80,000원*1회
470,000원*12월
550,000원*12월
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎보건진료소 전기안전검사 수수료
2,800
◎보건소,보건지소 환경개선부담금
400
◎정수기 유지관리비 8,880
◎전기요금 120,000
⊙보건소 48,000
⊙보건지소 26,400
⊙보건진료소 33,600
⊙서면건강생활지원센터 12,000
◎난방유류비(등유) 24,157
⊙보건소 2,499
⊙보건지소 8,330
⊙보건진료소 13,328
◎정화조 청소 수수료 1,000
◎통신요금 6,000
◎의료장비 및 물품 유지보수비
6,000
200,000원*7개소*2회
40,000원*5개소*2회
37,000원*20대*12월
4,000,000원*12월
550,000원*4개소*12월
400,000원*7개소*12월
1,000,000원*12월
833원*3,000ℓ
833원*10,000ℓ
833원*16,000ℓ
200,000원*5개소
500,000원*12월
500,000원*12종
202 여비 9,720 9,720 0
01 국내여비 9,720 9,720 0
◎보건행정 업무추진 4,320
◎청사관리 업무추진 5,400
80,000원*3명*2일*9회
20,000원*3명*10일*9회
401 시설비및부대비 160,000 105,000 55,000
01 시설비 160,000 105,000 55,000
◎보건소 청사 수선유지비 30,000
◎보건소 주차장 환경개선 55,000
◎보건지소,보건진료소 청사 수선유지비
55,000
◎건강생활지원센터 청사 수선유지비
20,000
30,000,000원*1개소
55,000,000원*1식
5,000,000원*11개소
20,000,000원*1개소
405 자산취득비 15,000 15,000 0
01 자산및물품취득비 15,000 15,000 0
◎환자진료 및 사무용집기류 구입 15,000
⊙안마의자 외 4종 15,00015,000,000원
차량 및 장비운영 26,617 25,242 1,375
201 일반운영비 26,617 25,242 1,375
02 공공운영비 26,617 25,242 1,375
◎행정차량 수선유지비 6,000
◎행정차량 유류비 16,897
⊙경유 11,286
⊙휘발유 5,611
◎행정차량 보험료 2,520
500,000원*12월
1,254원*250ℓ *3대*12월
1,461원*80ℓ *4대*12월
360,000원*7대
부서: 보건소
정책: 보건·의료 기반조성
단위: 청사 경영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎행정차량 자동차세 1,200600,000원*2회
식품·의약품 안전성 확보 1,012,640 968,976 43,664
국 227,848
기 331,400
도 145,500
군 307,892
위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 422,590 615,926 △193,336
국 102,848
도 67,000
군 252,742
식품 및 공중위생 안전관리 강화 216,894 410,230 △193,336
도 27,000
군 189,894
201 일반운영비 111,839 89,735 22,104
01 사무관리비 73,839 49,735 24,104
◎지하수 수질검사 15,835
⊙일부항목 2,014
⊙전항목 13,821
◎음식점 위생등급 평가 4,104
⊙지정평가위탁수수료(인증원)
3,699
⊙등급표지판 405
◎식품 수거검사 1,800
◎철원오대쌀 요리 래시피북 제작
20,000
◎식중독예방 홍보물품 제작 27,100
⊙식중독예방홍보용 세정제 구입
5,500
⊙철원쌀 사용업소 배정용 홍보물품 구입(수
저통) 21,600
◎위생시책 홍보물 제작 5,000
53,000원*38개소
271,000원*51개소
137,000원*27개소
15,000원*27개소
150,000원*12월
20,000원*1,000부
5,500원*1,000개
9,000원*2,400개
1,000원*5,000매
03 행사운영비 38,000 40,000 △2,000
◎외식업소 친절서비스 컨설팅 운영
18,000
◎대표음식 및 숨은 맛 찾기 요리경연대회
20,000
400,000원*45개소
20,000,000원*1식
202 여비 5,760 7,120 △1,360
01 국내여비 5,760 7,120 △1,360
◎식품 및 공중위생 업무추진
5,76020,000원*4명*72일
301 일반보상금 36,295 33,375 2,920
09 행사실비보상금 3,920 3,600 320
◎모범음식점 영업주 유명음식점 비교시찰 3,600
⊙유명음식점 비교시찰 참석자
3,60080,000원*45명
부서: 보건소
정책: 식품·의약품 안전성 확보
단위: 위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎대표음식 및 숨은맛 찾기 요리경연대회 320
⊙요리경연대회 참석자 급식비 3208,000원*40명
11 기타보상금 32,375 29,775 2,600
◎모범업소 종량제 봉투 및 물품지원 13,275
⊙종량제봉투(50리터) 3,825
⊙푸드백 및 남은음식 싸주는 용기 구입지원
4,050
⊙종이타올 구입지원 5,400
◎부정불량식품 신고포상금 500
◎소비자 식품위생 및 명예공중위생 감시원 활
동비 보상 16,000
◎외식업소 친절위생 교육
2,000
◎모범음식점 상수도요금 감면지원금 지원
600
850원*100개*45개소
900원*100개*45개소
40,000원*3박스*45개소
100,000원*5건
50,000원*20일*16명
500,000원*2시간*2회
50,000원*12개월*1개소
307 민간이전 63,000 280,000 △217,000
도 27,000
군 36,000
02 민간경상사업보조 63,000 280,000 △217,000
◎음식 및 숙박업소 환경개선사업
63,0007,000,000원*9개소
도 27,000
군 36,000
어린이급식관리지원센터설치운영 200,000 200,000 0
국 100,000
도 40,000
군 60,000
402 민간자본이전 200,000 200,000 0
국 100,000
도 40,000
군 60,000
03 민간위탁사업비 200,000 200,000 0
◎어린이 급식관리 지원센터 운영
200,000200,000,000원*1개소
국 100,000
도 40,000
군 60,000
어린이기호식품 전담관리원 운영 3,500 3,500 0
국 1,750
군 1,750
301 일반보상금 3,500 3,500 0
국 1,750
군 1,750
11 기타보상금 3,500 3,500 0
◎전담관리원 운영 3,50050,000원*70일
국 1,750
부서: 보건소
정책: 식품·의약품 안전성 확보
단위: 위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,750
합동단속 및 지자체 위생관리 지원 2,196 2,196 0
국 1,098
군 1,098
201 일반운영비 1,796 1,796 0
국 898
군 898
02 공공운영비 1,796 1,796 0
◎스마트 식품안전관리 통합망 통신요금
1,7961,796,000원
국 898
군 898
301 일반보상금 400 400 0
국 200
군 200
11 기타보상금 400 400 0
◎시니어 감시원 활동비 400400,000원
국 200
군 200
의약품 유통 안전관리 590,050 353,050 237,000
국 125,000
기 331,400
도 78,500
군 55,150
지역 재난현장출동 의료팀 운영지원 2,000 2,000 0
기 1,400
군 600
201 일반운영비 2,000 2,000 0
기 1,400
군 600
01 사무관리비 2,000 2,000 0
◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원
2,000100,000원*20명
기 1,400
군 600
취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원(보조) 330,000 350,000 △20,000
기 330,000
307 민간이전 330,000 350,000 △20,000
기 330,000
02 민간경상사업보조 330,000 350,000 △20,000
◎취약지역 응급의료기관 운영지원
330,000330,000,000원
기 330,000
의약분야 안전관리 1,050 1,050 0
201 일반운영비 1,050 1,050 0
부서: 보건소
정책: 식품·의약품 안전성 확보
단위: 의약품 유통 안전관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,050 1,050 0
◎의약분야 안전관리 및 장기기증 활성화 홍보
물 1,05070,000원*3종*5회
의료취약지 지원사업(소아청소년과) 운영 250,000 0 250,000
국 125,000
도 75,000
군 50,000
307 민간이전 250,000 0 250,000
국 125,000
도 75,000
군 50,000
02 민간경상사업보조 250,000 0 250,000
◎소아청소년과 운영비 지원
250,000250,000,000원*1개소
국 125,000
도 75,000
군 50,000
진료기록부 보관 전산화 7,000 0 7,000
도 3,500
군 3,500
405 자산취득비 7,000 0 7,000
도 3,500
군 3,500
01 자산및물품취득비 7,000 0 7,000
◎진료기록발급 전산프로그램 및 장비구입
7,0007,000,000원
도 3,500
군 3,500
행정운영경비(보건소) 425,260 349,087 76,173
국 13,212
기 72,044
도 21,659
군 318,345
인력운영비 323,420 264,267 59,153
국 13,212
기 72,044
도 21,659
군 216,505
공공U-헬스 시스템 운영 14,400 14,400 0
도 4,320
군 10,080
101 인건비 14,400 14,400 0
도 4,320
군 10,080
02 기타직보수 14,400 14,400 0
◎공공U-헬스지정 의사 수당
14,400300,000원*12월*4명
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,320
군 10,080
공중보건의사 의료활동지원 123,720 115,800 7,920
101 인건비 123,720 115,800 7,920
02 기타직보수 123,720 115,800 7,920
◎공중보건의사 업무활동장려금
113,520
◎공중보건의사 위험수당 6,600
◎특수지근무수당 2,400
◎고용보험료 1,200
860,000원*11명*12월
50,000원*11명*12월
50,000원*4명*12월
20,000원*5명*12월
지역사회중심금연지원서비스 33,947 30,624 3,323
기 16,974
도 3,395
군 13,578
101 인건비 33,947 30,624 3,323
기 16,974
도 3,395
군 13,578
03 무기계약근로자보수 33,947 30,624 3,323
◎금연상담사인건비 33,947
⊙금연상담사인건비 1,7481,748,000원*1명*1개월
기 874
도 175
군 699
⊙금연상담사인건비 19,4151,765,000*1명*11개월
기 9,708
도 1,942
군 7,765
⊙퇴직금 1,9841,984,000원
기 992
도 198
군 794
⊙직무수당 1,08090,000원*1명*12개월
기 540
도 108
군 432
⊙정액급식비 1,560130,000원*1명*12개월
기 780
도 156
군 624
⊙명절수당 900450,000원*2회*1명
기 450
도 90
군 360
⊙교육여비 260260,000원*1명
기 130
도 27
군 103
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙교육비 240240,000원*1명
기 120
도 24
군 96
⊙기관 부담 4대보험료
2,73622,800,000원*1명*1%*12월
기 1,368
도 273
군 1,095
⊙피복비 200100,000원*2벌*1명
기 100
도 20
군 80
⊙금연상담사 국내여비 1,92020,000원*8번*12개월
기 960
도 192
군 768
⊙초과근무수당 1,14414,300원*80시간
기 572
도 114
군 458
⊙연차유급수당 76076,000원*10일
기 380
도 76
군 304
지역사회 통합건강증진사업 64,969 61,508 3,461
기 28,081
도 5,616
군 31,272
101 인건비 64,969 61,508 3,461
기 28,081
도 5,616
군 31,272
03 무기계약근로자보수 64,969 61,508 3,461
◎건강생활실천사업 전담인력 인건비 27,871
⊙전담인력 인건비 21,3841,782,000원*1명*12개월
기 10,692
도 2,138
군 8,554
⊙퇴직금 2,0022,002,000원*1명
기 1,001
도 200
군 801
⊙기관부담4대보험료
2,567
⊙초과근무수당 1,152
⊙연차유급휴가수당 766
◎영양플러스사업 전담인력 인건비 26,838
⊙전담인력인건비 20,580
21,384,000원*1명*1%*12월
14,400원*80시간
76,600원*10일
1,715,000원*1명*12개월
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 10,290
도 2,058
군 8,232
⊙퇴직금 1,9361,936,000원*1명
기 968
도 194
군 774
⊙기관 부담 4대보험료
2,470
⊙초과근무수당 1,112
⊙연차유급휴가수당 740
◎직무수당 2,160
20,580,000원*1명*1%*12월
13,900원*80시간
74,000원*10일
90,000원*2명*12월
기 1,080
도 216
군 864
◎정액급식비 3,120130,000원*2명*12월
기 1,560
도 312
군 1,248
◎명절수당 1,800450,000원*2명*2회
기 900
도 180
군 720
◎국내여비 2,40020,000원*2명*5회*12월
기 1,200
도 240
군 960
◎피복비 300150,000원*2명
기 150
도 30
군 120
◎교육비 480240,000원*2명
기 240
도 48
군 192
사례관리전달체계개선 30,966 30,364 602
국 13,212
도 2,642
군 15,112
101 인건비 30,966 30,364 602
국 13,212
도 2,642
군 15,112
03 무기계약근로자보수 30,966 30,364 602
◎방문전담인력 인건비 30,966
⊙인건비 11,6481,664,000원*1명*7월
국 5,824
도 1,164
군 4,660
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
⊙인건비 8,4051,681,000원*1명*5월
국 4,203
도 841
군 3,361
⊙전담인력 명절수당 900450,000원*2회
국 450
도 90
군 360
⊙전담인력 퇴직금 1,8911,891,000원*1명
국 945
도 189
군 757
⊙전담인력 국내여비 600200,000원*3회*1명
국 300
도 60
군 240
⊙전담인력 피복비 100100,000원*1명
국 50
도 10
군 40
⊙전담인력 위탁교육비 240240,000원*1명
국 120
도 24
군 96
⊙전담인력 직무수당 1,08090,000원*12월
국 540
도 108
군 432
⊙전담인력 정액급식비 1,560130,000원*12월
국 780
도 156
군 624
⊙초과근무수당 1,088
⊙연차유급 휴가수당 730
⊙4대 보험료 2,724
13,600원*80시간*1명
73,000원*10일*1명
22,693,000원*1%*12월
기초형 정신건강복지센터운영지원 53,978 11,571 42,407
기 26,989
도 5,398
군 21,591
101 인건비 53,978 11,571 42,407
기 26,989
도 5,398
군 21,591
03 무기계약근로자보수 53,978 11,571 42,407
◎정신건강복지센터 전담인력 인건비 A
19,9681,664,000원*12월*1명
기 9,984
도 1,997
군 7,987
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
◎정신건강복지센터 전담인력 인건비 B
12,8241,832,000원*7월*1명
기 6,412
도 1,282
군 5,130
◎정신건강복지센터 전담인력 명절상여금
1,350450,000원+450,000*2회
기 675
도 135
군 540
◎정신건강복지센터 전담인력 직무수당
1,71090,000원*12월+90,000원*7월
기 855
도 171
군 684
◎정신건강복지센터 전담인력 정액급식비
2,470130,000*12월+130,000*7월
기 1,235
도 247
군 988
◎정신건강복지센터 전담인력 4대보험 사업자부
담금 6,720280,000원*2명*12원
기 3,360
도 672
군 2,688
◎정신건강복지센터 전담인력 4대보험 사업자부
담금(육아휴직자소급분) 1,680240,000원*7월*1명
기 840
도 168
군 672
◎정신건강복지센터 전담인력 추진여비(관내)
2,80020,000원*10일*7월*2명
기 1,400
도 280
군 1,120
◎정신건강복지센터 전담인력 추진여비(관외)
96080,000원*6월*2명
기 480
도 96
군 384
◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여 A
1,6641,664,000원
기 832
도 167
군 665
◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여 B
1,8321,832,000원
기 916
도 183
군 733
정신보건시설 종사자 처우개선 1,440 0 1,440
도 288
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,152
101 인건비 1,440 0 1,440
도 288
군 1,152
03 무기계약근로자보수 1,440 0 1,440
◎정신보건시설 종사자 처우개선
1,440120,000원*12월*1명
도 288
군 1,152
기본경비 101,840 84,820 17,020
부서운영기본경비 101,840 84,820 17,020
201 일반운영비 23,360 20,360 3,000
01 사무관리비 23,360 20,360 3,000
◎복사기 임차료 15,000
◎도서구입(지역연감) 400
◎당직자 당직 수당 2,500
◎신문구독료(보건소) 1,980
◎신문구독료(보건지소,센터)
1,800
◎신문구독료(보건진료소)
1,680
250,000원*5대*12월
200,000원*2종
50,000원*50일
165,000원*12월
30,000원*12월*5개소
20,000원*12월*7개소
202 여비 69,780 57,160 12,620
01 국내여비 18,160 12,040 6,120
◎공공보건의료시책 추진 14,400
◎감염병관리 FMTP II 교육여비
1,600
◎만성질환 FMTP 교육여비 2,160
30,000원*16명*30회
80,000원*20회*1명
240,000원*9회*1명
02 월액여비 45,120 45,120 0
◎보건지소 및 진료소 34,560
◎공중보건의사 10,560
180,000원*16명*12월
80,000원*11명*12월
05 공무원 교육여비 6,500 0 6,500
◎신규 보건진료원 전담공무원 직무교육
6,50050,000원*65회*2명
203 업무추진비 8,700 7,300 1,400
02 정원가산업무추진비 2,280 1,960 320
◎정원가산 업무추진비 2,28040,000원*57명
04 부서운영업무추진비 6,420 5,340 1,080
◎부서운영 업무추진비
6,420(400,000원+(5,000원*27명))*12월
재무활동(보건소) 15,000 15,000 0
내부거래지출 15,000 15,000 0
모범업소 수도요금 감면 15,000 15,000 0
부서: 보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
701 기타회계등전출금 15,000 15,000 0
02 공기업특별회계경상전출금 15,000 15,000 0
◎모범음식점 수도요금 감면 15,0001,250,000원*12월