53
세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 보건·의료 기반조성 단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 보건소 9,615,980 5,393,424 4,222,556 1,523,177 49,000 1,928,169 874,358 5,241,276 보건·의료 기반조성 8,163,080 4,060,361 4,102,719 1,282,117 49,000 1,524,725 707,199 4,600,039 공공보건의료기관 기능 강화 2,316,254 22,500 2,293,754 1,182,967 299,043 834,244 보건지소 운영활성화 11,000 11,000 0 3,300 7,700 201 일반운영비 500 500 0 150 350 01 사무관리비 500 500 0 ◎통합보건지소 건강증진교실 운영 및 홍보물품 500 5,000*100150 350 301 일반보상금 10,500 10,500 0 3,150 7,350 11 기타보상금 10,500 10,500 0 ◎통합보건지소 건강증진교실운영 강사비 10,500 70,000*75*2개반 3,150 7,350 농어촌보건소등 이전신축 2,228,805 0 2,228,805 1,182,967 295,743 750,095 401 시설비및부대비 2,143,803 0 2,143,803 1,126,300 281,576 735,927 01 시설비 2,106,780 0 2,106,780 ◎보건소 증축(528, 지상2) 1,277,433 ⊙건축비 1,214,400 1,214,400,000*1개소 658,240

세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보건소 9,615,980 5,393,424 4,222,556

국 1,523,177

지 49,000

기 1,928,169

도 874,358

군 5,241,276

보건·의료 기반조성 8,163,080 4,060,361 4,102,719

국 1,282,117

지 49,000

기 1,524,725

도 707,199

군 4,600,039

공공보건의료기관 기능 강화 2,316,254 22,500 2,293,754

국 1,182,967

도 299,043

군 834,244

보건지소 운영활성화 11,000 11,000 0

도 3,300

군 7,700

201 일반운영비 500 500 0

도 150

군 350

01 사무관리비 500 500 0

◎통합보건지소 건강증진교실 운영 및 홍보물품

5005,000원*100개

도 150

군 350

301 일반보상금 10,500 10,500 0

도 3,150

군 7,350

11 기타보상금 10,500 10,500 0

◎통합보건지소 건강증진교실운영 강사비

10,50070,000원*75회*2개반

도 3,150

군 7,350

농어촌보건소등 이전신축 2,228,805 0 2,228,805

국 1,182,967

도 295,743

군 750,095

401 시설비및부대비 2,143,803 0 2,143,803

국 1,126,300

도 281,576

군 735,927

01 시설비 2,106,780 0 2,106,780

◎보건소 증축(528㎡, 지상2층) 1,277,433

⊙건축비 1,214,4001,214,400,000원*1개소

국 658,240

Page 2: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 164,560

군 391,600

⊙설계비 63,03363,033,000원*1개소

국 36,461

도 9,115

군 17,457

◎보건소 개보수(1,568㎡) 829,347

⊙건축비 783,954783,954,000원*1개소

국 386,773

도 96,694

군 300,487

⊙설계비 45,39345,393,000원*1개소

국 24,473

도 6,119

군 14,801

02 감리비 25,520 0 25,520

◎보건소 증축 감리비 14,91014,910,000원*1개소

국 8,420

도 2,105

군 4,385

◎보건소 개보수 감리비 10,61010,610,000원*1개소

국 5,520

도 1,380

군 3,710

03 시설부대비 11,503 0 11,503

◎보건소 증축 부대비 6,6456,645,000원*1개소

국 3,900

도 975

군 1,770

◎보건소 개보수 부대비 4,8584,858,000원*1개소

국 2,513

도 628

군 1,717

405 자산취득비 85,002 0 85,002

국 56,667

도 14,167

군 14,168

01 자산및물품취득비 85,002 0 85,002

◎보건소 의료장비 구입 48,201

⊙백신냉장고 외 6종 48,20148,201,000원

국 32,134

도 8,033

군 8,034

◎보건지소 의료장비 구입 22,500

⊙자동약품포장기(김화,서면,근남)

22,5007,500,000원*3대

국 15,000

도 3,750

군 3,750

Page 3: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 공공보건의료기관 기능 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎보건진료소 의료장비 구입 7,701

⊙자동약품포장기(지경) 2,0002,000,000원*1대

국 1,333

도 333

군 334

⊙체성분분석기(내대) 3,7013,701,000원*1대

국 2,467

도 617

군 617

⊙자동혈압계(양지) 2,0002,000,000원*1대

국 1,333

도 334

군 333

◎서면건강생활지원센터 의료장비 구입 6,600

⊙말초혈관측정기 6,6006,600,000원*1대

국 4,400

도 1,100

군 1,100

지역보건의료계획 추진 40,000 0 40,000

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

◎제7기 지역보건의료계획 수립 연구용역비

40,00040,000,000원

보건진료소 운영 13,949 0 13,949

101 인건비 13,949 0 13,949

04 기간제근로자등보수 13,949 0 13,949

◎보건진료소 전담직원 인건비 13,949

⊙인건비 11,772

⊙급식비 936

⊙연차수당 451

⊙4대보험료 790

1,962,000원*6월*1명

8,000원*117일

9,388원*8시간*6일

13,159,000원*6%

강원도 보건인 한마음대회 22,500 0 22,500

201 일반운영비 22,500 0 22,500

03 행사운영비 22,500 0 22,500

◎제7회 강원도 보건인 한마음대회 개최

22,50022,500,000원*1회

균등한 의료기회 제공 466,760 499,100 △32,340

도 3,232

군 463,528

주민진료 및 검사실운영 358,600 381,200 △22,600

201 일반운영비 71,220 71,220 0

01 사무관리비 32,940 32,940 0

◎보건소 연장근무자 급식비 1,6008,000원*4명*50회

Page 4: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 균등한 의료기회 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎보건진료소 운영위원회 수당

2,450

◎건강진단서등 서식인쇄비(보건소)

5,000

◎나라장터 이용 수수료 300

◎위생복 구입 5,490

⊙공중보건의사 위생복 990

⊙직원 위생복 4,500

◎진료소 운영 사무용품 등 구입

9,100

◎진료소 보건교육용 홍보물 8,000

⊙건강정보달력 외 2종 8,000

◎무균상자 필터교환 1,000

70,000원*5명*7개소*1회

500원*2,500부*4종

10,000원*30건

90,000원*11명

90,000원*50명

1,300,000원*7개소

4,000원*2,000부

1,000,000원*1대

02 공공운영비 38,280 38,280 0

◎방사선피폭선량측정수수료 120

◎의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수

6,000

◎검사실 폐수 위탁처리 수수료 2,000

◎감염성 폐기물 위탁수수료 6,960

◎공공U-헬스시스템 유지보수 14,800

◎의료장비 유지보수비 8,400

30,000원*4회

500,000원*12월

500,000원*4회

580,000원*12개소

3,700,000원*4회

700,000원*12개소

202 여비 13,280 13,280 0

01 국내여비 13,280 13,280 0

◎보건행정 업무추진 4,320

◎보건진료소 업무추진 4,480

◎주민진료사업 추진 4,480

80,000원*3명*3일*6회

80,000원*7명*2일*4회

20,000원*8명*28회

307 민간이전 254,100 276,700 △22,600

01 의료및구료비 254,100 276,700 △22,600

◎물리치료용 자재 1,000

◎한방진료약품 및 소모품비 4,500

◎일반환자진료용 소모품 500

◎영상의학실 운영물품 600

◎임상병리실 운영시약 구입 50,000

⊙간염항원항체 검사시약 외 11종

44,000

⊙위생재료및 검사장비 소모품 6,000

◎앰블런스 의약품 구입 3,000

◎통합보건지소 약품비 7,500

⊙진료용 위생재료비 1,000

⊙한방의약품 및 소모품비 6,000

⊙치과약품 및 소모품비 500

◎김화보건지소 46,000

⊙일반의약품 45,000

500,000원*2종

3,000원*1,500명

100,000원*5종

50,000원*12월

44,000,000원

6,000,000원

100,000원*15종*2회

1,000,000원

6,000,000원

500,000원

45,000,000원

Page 5: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 균등한 의료기회 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙소모품비 1,000

◎서면보건지소 20,500

⊙일반의약품 20,000

⊙한방의약품 및 소모품비 500

◎근남보건지소 20,500

⊙일반의약품 20,000

⊙한방의약품 및 소모품 500

◎진료소 일반의약품 및 소모품비 100,000

⊙진료소 일반의약품 93,000

⊙진료소 의료용 소모품비

7,000

1,000,000원

20,000,000원

500,000원

20,000,000원

500,000원

7,750,000원*12월

1,000,000원*7개소

405 자산취득비 20,000 20,000 0

01 자산및물품취득비 20,000 20,000 0

◎보건진료소 건강증진 장비구입 20,000

⊙진동 마사지기 외 5종 20,00020,000,000원

고령자 진료비 지원 90,000 90,000 0

307 민간이전 90,000 90,000 0

01 의료및구료비 90,000 90,000 0

◎고령자 진료비 지원 90,0007,500,000원*12월

보건진료소 노인건강관리 16,160 25,900 △9,740

도 3,232

군 12,928

201 일반운영비 4,450 4,200 250

도 890

군 3,560

01 사무관리비 4,450 4,200 250

◎노인건강관리사업 운영 4,450

⊙홍보물 구입비 2,95029,500원*100명

도 590

군 2,360

⊙요실금관리 강사양성 위탁교육비

1,5001,500,000원*1명

도 300

군 1,200

301 일반보상금 8,210 18,200 △9,990

도 1,642

군 6,568

09 행사실비보상금 720 1,050 △330

◎노인건강관리보건사업 운영 간식비

720180,000원*4개소

도 144

군 576

11 기타보상금 7,490 17,150 △9,660

Page 6: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 균등한 의료기회 제공 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎노인건강관리보건사업 운영 강사료

7,49070,000원*107회

도 1,498

군 5,992

307 민간이전 3,500 3,500 0

도 700

군 2,800

01 의료및구료비 3,500 3,500 0

◎노인 무료진료 본인부담액 지원

3,5003,500,000원*1회

도 700

군 2,800

단위사업운영경비 2,000 2,000 0

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

◎보건의료 시책추진 2,0002,000,000원

감염병 중점관리체계 구축 729,484 403,002 326,482

국 15,000

기 18,342

도 17,915

군 678,227

에이즈 및 성병예방 지자체보조 1,970 1,970 0

기 985

군 985

307 민간이전 1,970 1,970 0

기 985

군 985

01 의료및구료비 1,970 1,970 0

◎성매개감염병 검진및 치료지원 794794,000원

기 397

군 397

◎에이즈 진단시약 구입비 1,1761,176,000원

기 588

군 588

결핵 호흡기질환 무료 이동검진 6,900 6,900 0

도 1,380

군 5,520

307 민간이전 6,900 6,900 0

도 1,380

군 5,520

01 의료및구료비 6,900 6,900 0

◎결핵 호흡기 질환 무료이동검진

6,90023,000원*300명

도 1,380

군 5,520

결핵환자 3차진료비 지원 3,720 3,720 0

Page 7: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 744

군 2,976

201 일반운영비 1,000 1,000 0

도 200

군 800

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎결핵관리 홍보물 구입 1,0001,000,000원*1식

도 200

군 800

202 여비 600 600 0

도 120

군 480

01 국내여비 600 600 0

◎결핵관리 전문요원 교육여비 600200,000원*3명

도 120

군 480

301 일반보상금 480 480 0

도 96

군 384

11 기타보상금 480 480 0

◎결핵관리의사 진료활동비 480480,000원

도 96

군 384

307 민간이전 1,640 1,640 0

도 328

군 1,312

01 의료및구료비 1,640 1,640 0

◎결핵관리 영양제 및 진료비 1,6401,640,000원

도 328

군 1,312

학교내 결핵 소집단 조기발견 2,451 1,133 1,318

도 1,471

군 980

307 민간이전 2,451 1,133 1,318

도 1,471

군 980

01 의료및구료비 2,451 1,133 1,318

◎학교내 결핵 소집단 조기발견 2,4512,451,000원

도 1,471

군 980

말라리아 퇴치사업 30,000 30,000 0

국 15,000

군 15,000

101 인건비 21,120 21,120 0

국 10,560

군 10,560

Page 8: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 21,120 21,120 0

◎말라리아 박멸사업 방역반 운영

21,1201,760,000원*3개월*4명

국 10,560

군 10,560

206 재료비 8,880 8,880 0

국 4,440

군 4,440

01 재료비 8,880 8,880 0

◎기피제 8,8802,500원*3,552개

국 4,440

군 4,440

감염병 매개모기 방제사업 52,000 88,817 △36,817

도 10,400

군 41,600

101 인건비 45,600 41,257 4,343

도 9,120

군 36,480

04 기간제근로자등보수 45,600 41,257 4,343

◎방역소독인력 45,600

⊙월기본급 35,1341,597,000원*5.5개월*4명

도 7,027

군 28,107

⊙연차수당 1,32366,130원*5개월*4명

도 265

군 1,058

⊙급식보조비 3,6968,000원*21일*5.5개월*4명

도 739

군 2,957

⊙피복비 1,200150,000원*2회*4명

도 240

군 960

⊙4대보험 국가부담금 4,2474,247,000원

도 849

군 3,398

202 여비 2,800 2,800 0

도 560

군 2,240

01 국내여비 2,800 2,800 0

◎말라리아 방역 및 환자관리

2,80020,000원*5명*28회

도 560

군 2,240

206 재료비 3,600 42,360 △38,760

도 720

군 2,880

01 재료비 3,600 42,360 △38,760

Page 9: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎살충제 3,60030,000원*120통

도 720

군 2,880

재가한센병 환자관리 9,500 9,500 0

307 민간이전 9,500 9,500 0

05 민간위탁금 9,500 9,500 0

◎한센관리사업 민간위탁금 9,5002,375,000원*4분기

감염병 예방관리사업 53,389 53,669 △280

201 일반운영비 7,004 7,004 0

01 사무관리비 7,004 7,004 0

◎요충검사 수수료 750

◎감염병 예방 홍보물 제작(리플렛)

2,250

◎감염병 예방 홍보물제작 (현수막)

840

◎감염병 예방 홍보물품구입 734

◎비상방역 근무자 급식비 1,680

◎모니터요원 교육참석자 홍보물품

750

1,500원*500명

500원*1,500매*3종

70,000원*2종*6개

1,000원*734개

8,000원*3명*70일

10,000원*75명

202 여비 4,320 8,520 △4,200

01 국내여비 4,320 8,520 △4,200

◎감염병 대응TF팀 사업 추진

4,32080,000원*18회*3명

307 민간이전 42,065 38,145 3,920

01 의료및구료비 42,065 38,145 3,920

◎감염병 치료약품 1,000

◎기생충치료약품 320

◎공수병 백신 및 인면역글로블린 구입

4,545

◎말라리아 진단 키트 구입 8,700

◎소모품 및 기타용품대 구입 27,500

⊙손 소독제(500ml) 9,800

⊙손 세정제 8,000

⊙마스크 4,500

⊙살균티슈(80매) 700

⊙살균스프레이(500ml) 4,500

10,000원*100명

8,000원*40개

1,515,000원*3명

290,000원*30박스

7,000원*1,400병

4,000원*2,000병

1,500원*3,000개

3,500원*200개

9,000원*500개

감염병 매개해충 방제 534,840 156,138 378,702

201 일반운영비 8,567 6,798 1,769

01 사무관리비 7,400 4,600 2,800

◎방역차량임차료 4,000

◎방역차량 GPS단말기 임차료

2,400

500,000원*1대*8월

150,000원*4대*4월

Page 10: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎방송용CD제작 1,000200,000원*5개

02 공공운영비 1,167 2,198 △1,031

◎방역차량 유류비(LPG) 1,167810원*180리터*8개월

202 여비 7,740 0 7,740

01 국내여비 7,740 0 7,740

◎예방의약업무추진 7,74086,000원*5명*3일*6회

206 재료비 103,414 59,951 43,463

01 재료비 103,414 59,951 43,463

◎방역용 살충제 및 재료비 103,414

⊙방역용 살충제 및 기피제

77,656

⊙자동분사기용 기피제 1,300

⊙방역복 900

⊙포집망 7,200

⊙램프 1,700

⊙LED램프 3,000

⊙SMPS세트(LED형 안정기) 4,500

⊙모터 1,100

⊙팬 510

⊙기타 재료 및 소모품 3,250

⊙방역용 등유 840

⊙방역용 경유 256

⊙방역용 휘발유 152

⊙포충기 안정기 상,하캡 1,050

34,000원*2,284통

260,000원*5통

4,500원*200벌

3,600원*2,000개

1,700원*1,000개

15,000원*200개

45,000원*100개

5,500원*200개

1,700원*300개

2,500원*1,300개

840원*1,000리터

1,280원*200리터

1,520원*100리터

3,000원*350개

307 민간이전 72,319 72,319 0

05 민간위탁금 72,319 72,319 0

◎방역사업 민간위탁금 72,319215,235원*4개반*84회

401 시설비및부대비 342,800 12,800 330,000

01 시설비 338,070 12,800 325,270

◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 신축

306,400

◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 설계비

18,870

◎방역소독장비수선 12,800

306,400,000원*1개소

18,870,000원*1개소

100,000원*32대*4회

02 감리비 4,730 0 4,730

◎방역장비 및 생물테러장비 보관창고 감리비

4,7304,730,000원*1개소

보건소결핵관리사업 31,714 47,718 △16,004

기 15,857

도 3,170

군 12,687

201 일반운영비 3,000 2,700 300

Page 11: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,500

도 300

군 1,200

01 사무관리비 3,000 2,700 300

◎결핵홍보 및 검체수송 3,0003,000,000원

기 1,500

도 300

군 1,200

202 여비 2,200 1,800 400

기 1,100

도 220

군 880

01 국내여비 2,200 1,800 400

◎결핵역학조사 여비 2,2002,200,000원

기 1,100

도 220

군 880

301 일반보상금 2,484 2,266 218

기 1,242

도 248

군 994

01 사회보장적수혜금 2,484 2,266 218

◎입원명령 대상환자 지원 2,4842,484,000원

기 1,242

도 248

군 994

307 민간이전 24,030 40,952 △16,922

기 12,015

도 2,402

군 9,613

01 의료및구료비 24,030 40,952 △16,922

◎결핵약품 및 기자재 9,5189,518,000원

기 4,759

도 952

군 3,807

◎결핵고위험군등 결핵 및 잠복결핵 검진

3,4663,466,000원

기 1,733

도 346

군 1,387

◎결핵환자 가족검진 934934,000원

기 467

도 93

군 374

◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원

10,11210,112,000원

기 5,056

도 1,011

군 4,045

Page 12: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 감염병 중점관리체계 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

생물테러초동대응요원교육 및 훈련지원 3,000 0 3,000

기 1,500

도 750

군 750

201 일반운영비 2,360 0 2,360

기 1,180

도 590

군 590

03 행사운영비 2,360 0 2,360

◎행사물품임차 360

⊙캐노피 및 탁자 30030,000원*10개

기 150

도 75

군 75

⊙의자 601,500원*40개

기 30

도 15

군 15

◎생물테러 현수막 및 홍보물품 제작 2,000

⊙대형현수막 및 배너제작 80080,000원*10개

기 400

도 200

군 200

⊙홍보물품 제작 1,20015,000원*80개

기 600

도 300

군 300

301 일반보상금 640 0 640

기 320

도 160

군 160

09 행사실비보상금 640 0 640

◎행사참여요원 식비 6408,000원*80명

기 320

도 160

군 160

전염성 질환 예방접종 강화 927,666 859,050 68,616

기 344,824

도 112,930

군 469,912

예방접종사업 운영 232,196 201,196 31,000

201 일반운영비 1,496 1,496 0

01 사무관리비 1,496 1,496 0

◎예방접종 인쇄비 1,496

⊙예진표 1,000

⊙엽서 496

50원*20,000매

620원*800매

Page 13: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 전염성 질환 예방접종 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 230,700 199,700 31,000

01 의료및구료비 230,700 199,700 31,000

◎예방접종 위생재료 5,400

◎예방접종 약품비(유료) 78,000

⊙인플루엔자 70,000

⊙신증후군출혈열 5,000

⊙성인 간염 3,000

◎예방접종 약품비(무료) 137,300

⊙영유아정기예방접종 32,300

ㅇ엠엠알 4,000

ㅇ수두 2,600

ㅇ일본뇌염(생백신) 3,300

ㅇA형간염 2,800

ㅇ폐렴구균 11,600

ㅇ디피티,폴리오 혼합백신 8,000

⊙인플루엔자(만65세이상) 30,000

⊙폐렴구균(만65세이상) 3,000

⊙대상포진(만70세) - 삶의 질 향상

72,000

◎예방접종 이상 반응자 치료비

10,000

300,000원*3종*6회

10,000원*7,000명

10,000원*500명

5,000원*200명*3회

10,000원*400명

13,000원*200명

11,000원*300명

14,000원*200명

58,000원*200명

20,000원*400명

10,000원*3,000명

15,000원*200명

120,000원*600명*1회

10,000,000원*1명

국가예방접종 실시 664,298 632,228 32,070

기 332,149

도 112,930

군 219,219

307 민간이전 664,298 632,228 32,070

기 332,149

도 112,930

군 219,219

01 의료및구료비 664,298 632,228 32,070

◎예방접종 약품구입(어린이,비씨지외16종)

39,86839,868,000원

기 19,934

도 6,778

군 13,156

◎병의원 예방접종비 지원(어린이,비씨지외16종

) 369,634369,634,000원

기 184,817

도 62,838

군 121,979

◎초등학생 독감 접종(보건소 약품비)

2,1082,108,000원

기 1,054

도 358

군 696

Page 14: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 전염성 질환 예방접종 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎초등학생 독감 접종(의료기관 접종비)

59,92459,924,000원

기 29,962

도 10,187

군 19,775

◎성인 예방접종(보건소 노인 인플루엔자)

7,5147,514,000원

기 3,757

도 1,277

군 2,480

◎성인 예방접종(병원 노인 인플루엔자)

171,702171,702,000원

기 85,851

도 29,189

군 56,662

◎성인 예방접종(폐렴) 7,3187,318,000원

기 3,659

도 1,244

군 2,415

◎성인 예방접종(장티푸스) 108108,000원

기 54

도 18

군 36

◎성인 예방접종(신증후출혈열) 4,6764,676,000원

기 2,338

도 795

군 1,543

◎B형간염 주산기 감염 관리 1,4461,446,000원

기 723

도 246

군 477

예방접종등록센터 운영 31,172 25,626 5,546

기 12,675

군 18,497

101 인건비 31,172 25,626 5,546

기 12,675

군 18,497

04 기간제근로자등보수 31,172 25,626 5,546

◎예방접종등록센터 운영 25,351

⊙인건비 25,3512,112,580원*12월*1명

기 12,675

군 12,676

◎계약직 근로자 4대보험 기관부담금

2,921

◎계약직 근로자 퇴직금 1,900

◎계약직 근로자 명절 휴가비 900

◎계약직 근로자 가운 구입비 100

25,351,000원*1명*0.96%*12월

1,900,000원*1명

900,000원*1명

50,000원*2벌

소외계층 의료지원 확대 180,354 135,733 44,621

기 70,325

Page 15: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 소외계층 의료지원 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 19,139

군 90,890

구강보건사업의 효율적 추진 17,200 17,200 0

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

◎구강보건실 운영 500500,000원

301 일반보상금 3,700 3,700 0

09 행사실비보상금 3,700 3,700 0

◎구강보건의날(인형극) 행사 3,7003,700,000원*1회

307 민간이전 13,000 13,000 0

01 의료및구료비 13,000 13,000 0

◎구강보건실 치과재료 구입 13,0004,000원*3,250명

국가암검진사업 47,096 34,500 12,596

기 23,548

도 4,710

군 18,838

301 일반보상금 47,096 34,500 12,596

기 23,548

도 4,710

군 18,838

01 사회보장적수혜금 47,096 34,500 12,596

◎암검진비 지원 47,09647,096,000원

기 23,548

도 4,710

군 18,838

암환자 의료비 지원사업 36,796 37,000 △204

기 18,398

도 3,680

군 14,718

301 일반보상금 36,796 37,000 △204

기 18,398

도 3,680

군 14,718

01 사회보장적수혜금 36,796 37,000 △204

◎암환자 의료비 지원 36,79636,796,000원

기 18,398

도 3,680

군 14,718

저소득층 검진사업 30,000 7,000 23,000

도 6,000

군 24,000

307 민간이전 30,000 7,000 23,000

도 6,000

군 24,000

Page 16: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 소외계층 의료지원 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 30,000 7,000 23,000

◎갑상선질환 검진비 7,00020,000원*350명

도 1,400

군 5,600

◎동맥경화증 검진비 7,00020,000원*350명

도 1,400

군 5,600

◎전립선질환 검진비 9,00020,000원*450명

도 1,800

군 7,200

◎골다공증 검진비 7,00020,000원*350명

도 1,400

군 5,600

희귀질환자 의료비지원 35,000 6,700 28,300

기 17,500

도 3,500

군 14,000

301 일반보상금 35,000 6,700 28,300

기 17,500

도 3,500

군 14,000

01 사회보장적수혜금 35,000 6,700 28,300

◎희귀 난치성 질환자 의료비 지원

35,00035,000,000원

기 17,500

도 3,500

군 14,000

의료급여수급권자 일반검진(생애전환기 포함) 12,492 8,414 4,078

기 9,994

도 1,249

군 1,249

307 민간이전 12,492 8,414 4,078

기 9,994

도 1,249

군 1,249

01 의료및구료비 12,492 8,414 4,078

◎의료급여수급권자 일반검진비 12,49212,492,000원

기 9,994

도 1,249

군 1,249

재가암환자관리사업 1,770 0 1,770

기 885

군 885

307 민간이전 1,770 0 1,770

기 885

군 885

01 의료및구료비 1,770 0 1,770

Page 17: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 소외계층 의료지원 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎재가암환자 보충식 구입 1,77023,600원*75박스

기 885

군 885

찾아가는 보건의료서비스 1,059,234 328,319 730,915

기 726,011

도 69,922

군 263,301

치매치료관리비 지원 60,000 64,000 △4,000

기 30,000

도 6,000

군 24,000

301 일반보상금 60,000 64,000 △4,000

기 30,000

도 6,000

군 24,000

01 사회보장적수혜금 60,000 64,000 △4,000

◎치매치료관리비 지원 60,00030,000원*200명*10회

기 30,000

도 6,000

군 24,000

기초형 정신건강복지센터운영지원 122,022 159,229 △37,207

기 61,011

도 12,202

군 48,809

101 인건비 54,884 95,062 △40,178

기 27,442

도 5,488

군 21,954

04 기간제근로자등보수 54,884 95,062 △40,178

◎정신건강복지센터 인건비(팀장)

15,6302,605,000원*1명*6월

기 7,815

도 1,563

군 6,252

◎정신건강복지센터 인건비(팀원)

21,7201,810,000원*1명*12월

기 10,860

도 2,172

군 8,688

◎명절상여금(팀장,팀원)

3,1141,304,000원+905,000원*2회

기 1,557

도 311

군 1,246

◎정신건강복지센터 추진여비(관내)

1,44020,000원*8일*9월*1명

기 720

도 144

군 576

Page 18: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎정신건강복지센터 추진여비(관외)

1,44080,000원*6월*3명

기 720

도 144

군 576

◎정신건강복지센터 전담인력 4대보험 사업자부

담금 7,920220,000원*3명*12월

기 3,960

도 792

군 3,168

◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여

3,6201,810,000원*2명

기 1,810

도 362

군 1,448

201 일반운영비 9,718 10,167 △449

기 4,859

도 972

군 3,887

01 사무관리비 9,718 10,167 △449

◎생명존중위원회 수당 49070,000원*7명

기 245

도 49

군 196

◎정신건강복지센터 복사기 대여 서비스 요금

2,400200,000원*12월

기 1,200

도 240

군 960

◎자살예방전화요금 1577-0199 22819,000원*12월

기 114

도 23

군 91

◎정신건강복지센터 진료사업 상해보험

60050,000원*12월

기 300

도 60

군 240

◎정신건강복지센터 민원접대용 물품구입

1,000500,000원*2회

기 500

도 100

군 400

◎정신건강복지센터 사례관리 물품구입

2,0005,000원*400명

기 1,000

도 200

군 800

◎정신건강복지센터 사무용품 구입

1,0005,000원*20종*10회

기 500

Page 19: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 100

군 400

◎생명사랑마음나눔 척도지 구입

2,000500,000원*4종

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 1,680 0 1,680

기 840

도 168

군 672

01 국내여비 1,680 0 1,680

◎정신건강복지센터 현안사업 추진

1,68020,000원*7일*12월*1명

기 840

도 168

군 672

206 재료비 15,600 18,000 △2,400

기 7,800

도 1,560

군 6,240

01 재료비 15,600 18,000 △2,400

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램운영

15,60010,000원*13명*120회

기 7,800

도 1,560

군 6,240

301 일반보상금 35,140 32,000 3,140

기 17,570

도 3,514

군 14,056

09 행사실비보상금 5,740 20,000 △14,260

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 급식비

1,6807,000원*12명*20회

기 840

도 168

군 672

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 간식비

2,5203,000원*12명*70회

기 1,260

도 252

군 1,008

◎정신건강복지센터 진료사업 급식비

1,2607,000원*15명*12회

기 630

도 126

군 504

◎정신건강복지센터 생명지킴이 보수교육 급식

비 2807,000원*20명*2회

기 140

Page 20: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 28

군 112

11 기타보상금 29,400 12,000 17,400

◎정신건강복지센터 자문의사 수당

14,4001,200,000원*12월

기 7,200

도 1,440

군 5,760

◎정신건강복지센터 주간재활프로그램 강사비

14,000100,000원*140회

기 7,000

도 1,400

군 5,600

◎자살예방 및 생명존중 교육강사비

1,000100,000원*10회

기 500

도 100

군 400

307 민간이전 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

◎정신건강복지센터 사례관리용 파스구입

3,0002,000원*1,500개

기 1,500

도 300

군 1,200

405 자산취득비 2,000 1,000 1,000

기 1,000

도 200

군 800

01 자산및물품취득비 2,000 1,000 1,000

◎정신건강복지센터 집기류구입 2,000250,000원*8종

기 1,000

도 200

군 800

치매관리사업 지원 4,200 4,200 0

도 840

군 3,360

307 민간이전 4,200 4,200 0

도 840

군 3,360

01 의료및구료비 4,200 4,200 0

◎치매환자관리용품지원 4,20020,000원*210명

도 840

군 3,360

지역보건 업무추진 12,820 13,600 △780

Page 21: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 8,500 6,400 2,100

01 사무관리비 5,000 4,000 1,000

◎검진사업 홍보물 5,0002,500원*2,000개

02 공공운영비 3,500 2,400 1,100

◎검진안내문 발송 우편요금 3,500350원*10,000통

202 여비 4,320 7,200 △2,880

01 국내여비 4,320 7,200 △2,880

◎지역보건사업 추진(관내)

4,320120,000원*3명*12월

치매환자 재활 및 돌봄사업 8,760 11,500 △2,740

도 2,628

군 6,132

301 일반보상금 8,760 9,600 △840

도 2,628

군 6,132

11 기타보상금 8,760 0 8,760

◎치매인지 재활 프로그램 강사비

8,76030,000원*292회

도 2,628

군 6,132

자살예방 및 정신건강증진사업 30,000 30,000 0

기 15,000

도 3,000

군 12,000

101 인건비 30,000 30,000 0

기 15,000

도 3,000

군 12,000

04 기간제근로자등보수 30,000 30,000 0

◎자살예방사업인력 인건비(기본급)

22,4401,870,000원*12월*1명

기 11,220

도 2,244

군 8,976

◎자살예방사업인력 명절상여금

1,870935,000원*2회*1명

기 935

도 187

군 748

◎자살예방사업인력 퇴직급여

1,8701,870,000원*1회*1명

기 935

도 187

군 748

◎자살예방사업인력 4대보험

2,688224,000원*12월*1명

기 1,344

Page 22: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 269

군 1,075

◎자살예방사업인력 추진여비(관내)

65220,000원*32.6회*1명

기 326

도 65

군 261

◎자살예방사업인력 추진여비(관외)

48080,000원*6월*1명

기 240

도 48

군 192

정신보건시설종사자 처우개선 4,320 5,760 △1,440

도 864

군 3,456

101 인건비 4,320 5,760 △1,440

도 864

군 3,456

04 기간제근로자등보수 4,320 5,760 △1,440

◎정신보건시설종사자 처우개선

4,320120,000원*3명*12개월

도 864

군 3,456

자살예방 및 생명존중사업 25,000 25,000 0

도 5,000

군 20,000

101 인건비 25,000 20,000 5,000

도 5,000

군 20,000

04 기간제근로자등보수 25,000 20,000 5,000

◎자살예방생명존중사업 인건비

21,7201,810,000원*1명*12월

도 4,344

군 17,376

◎자살예방생명존중사업 명절상여금

1,810905,000원*1명*2회

도 362

군 1,448

◎자살예방사업 단기근로자 추진여비(관내)

1,28020,000원*8일*8월*1명

도 256

군 1,024

◎자살예방사업 단기근로자 추진여비(관외)

19095,000원*2회*1명

도 38

군 152

생명사랑 및 생명존중 문화사업(생명사랑 마음나눔

공동체사업)

16,272 9,600 6,672

도 8,136

Page 23: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 8,136

301 일반보상금 16,272 9,600 6,672

도 8,136

군 8,136

11 기타보상금 16,272 9,600 6,672

◎생명사랑마음나눔공동체사업 사례관리비

16,2726,000원*226명*12회

도 8,136

군 8,136

치매노인 실종예방사업 840 630 210

도 252

군 588

307 민간이전 840 630 210

도 252

군 588

01 의료및구료비 840 630 210

◎치매노인배회감지기 보급지원

8403,500원*20명*12개월

도 252

군 588

치매관리체계 구축(치매안심센터 운영지원) 775,000 0 775,000

기 620,000

도 31,000

군 124,000

101 인건비 336,400 0 336,400

기 269,120

도 13,456

군 53,824

04 기간제근로자등보수 336,400 0 336,400

◎치매안심센터 인건비 336,400

⊙전담인력 인건비 300,0002,500,000원*10명*12개월

기 240,000

도 12,000

군 48,000

⊙전담인력 4대보험 26,400220,000원*10명*12개월

기 21,120

도 1,056

군 4,224

⊙전담인력 교육비 2,000200,000원*10명*1회

기 1,600

도 80

군 320

⊙기간제 교육여비 8,000200,000원*10명*4회

기 6,400

도 320

군 1,280

201 일반운영비 112,400 0 112,400

기 89,920

Page 24: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,496

군 17,984

01 사무관리비 98,384 0 98,384

◎치매안심센터 운영 98,384

⊙리플렛 및 서식 인쇄 12,984541,000원*24종

기 10,387

도 520

군 2,077

⊙콘텐츠 구입(치매체크어플리케이션연동)

27,0009,000,000원*3종

기 21,600

도 1,080

군 4,320

⊙홍보물 구입 30,00010,000원*3종*1,000명

기 24,000

도 1,200

군 4,800

⊙차량 임대 사용료 20,0005,000,000원*4대

기 16,000

도 800

군 3,200

⊙민원접대용 물품 구입 8,400700,000원*12회

기 6,720

도 336

군 1,344

02 공공운영비 14,016 0 14,016

◎치매안심센터 차량 유류비

14,0161,460원*200L*4대*12월

기 11,213

도 560

군 2,243

206 재료비 60,000 0 60,000

기 48,000

도 2,400

군 9,600

01 재료비 60,000 0 60,000

◎치매 쉼터 프로그램운영 재료비

30,00020,000원*15명*100회

기 24,000

도 1,200

군 4,800

◎치매인지재활프로그램 활동 교구 구입

30,000300,000원*10종*10세트

기 24,000

도 1,200

군 4,800

301 일반보상금 166,200 0 166,200

기 132,960

도 6,648

Page 25: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 26,592

01 사회보장적수혜금 80,000 0 80,000

◎치매조기진단 2,3차 진단검사비

80,000160,000원*500명

기 64,000

도 3,200

군 12,800

09 행사실비보상금 17,800 0 17,800

◎치매쉼터 운영 간식비 9,0003,000원*15명*200회

기 7,200

도 360

군 1,440

◎치매쉼터운영 급식 4,8008,000원*15명*40회

기 3,840

도 192

군 768

◎치매극복주간 행사 급식 4,0008,000원*500명

기 3,200

도 160

군 640

11 기타보상금 68,400 0 68,400

◎치매조기검진조사 수당 12,0004,000원*3,000명

기 9,600

도 480

군 1,920

◎치매안심센터 협력의사 수당

26,4002,200,000원*12월

기 21,120

도 1,056

군 4,224

◎치매인지재활 및 예방교육 강사비

30,000100,000원*300회

기 24,000

도 1,200

군 4,800

307 민간이전 30,000 0 30,000

기 24,000

도 1,200

군 4,800

01 의료및구료비 30,000 0 30,000

◎치매안심센터 물품 구입(기저귀 외 3종)

30,00015,000원*4종*500명

기 24,000

도 1,200

군 4,800

405 자산취득비 70,000 0 70,000

기 56,000

도 2,800

군 11,200

Page 26: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 찾아가는 보건의료서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 70,000 0 70,000

◎치매안심센터 장비 구입 70,000

⊙집기류 구입(책상 외 9종)

30,000300,000원*10종*10세트

기 24,000

도 1,200

군 4,800

⊙물품 구입(냉장고 외9종)

20,0002,000,000원*10종

기 16,000

도 800

군 3,200

⊙의료장비 구입(혈압계 외 3종)

20,0005,000,000원*4종

기 16,000

도 800

군 3,200

건강증진 프로그램 확대 894,823 836,720 58,103

국 61,550

기 342,746

도 75,341

군 415,186

건강생활실천 통합서비스사업 48,690 36,980 11,710

201 일반운영비 16,500 15,050 1,450

01 사무관리비 16,500 15,050 1,450

◎서면건강생활지원센터 교육자료제작및 구입

7,500

◎서면건강생활지원센터 홍보용품구입

5,000

◎서면건강생활지원센터 만성질환교육자료 홍보

물품 2,500

◎통합건강증진사업 행사복 1,500

1,500원*5종*1,000부

2,500,000원*2종

2,000원*1,250부

150,000원*10명

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

◎건강증진통합서비스사업추진

2,00080,000원*5명*5회

206 재료비 1,200 0 1,200

01 재료비 1,200 0 1,200

◎서면건강생활지원센터 건강한 발관리교실 재

료비 1,20030,000원*40명

301 일반보상금 980 2,180 △1,200

11 기타보상금 980 980 0

◎서면건강생활지원센터 건강한발관리 교실 강

사료 280

◎서면건강생활지원센터 고혈압 당뇨교실 강사

료 700

70,000원*4회*1시간

70,000원*10회*1시간

Page 27: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 12,550 12,550 0

01 의료및구료비 12,550 12,550 0

◎서면건강생활지원센터 어린이건강교실운영

1,050

◎서면건강생활지원센터 만성질환자관리

6,000

◎서면건강생활지원센터 경로당순회건강교실운

영 1,500

◎건강증진교실 참여자 혈액검사비

4,000

1,500원*350명*2회

6,000원*1,000명

1,500원*2종*500명

20,000원*200명

405 자산취득비 15,460 5,200 10,260

01 자산및물품취득비 15,460 5,200 10,260

◎방문보건사업용 휠체어 구입 3,200

◎지역사회중심재활 기능적전기자극치료기

8,000

◎지역사회중심재활 사지압박마사지기

300

◎금연사업용 일산화탄소측정기

3,960

640,000원*5대

8,000,000원*1대

300,000원*1대

1,980,000원*2대

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 52,262 44,870 7,392

기 26,131

군 26,131

201 일반운영비 200 0 200

기 100

군 100

01 사무관리비 200 0 200

◎지역사회건강조사운영및홍보 200200,000원

기 100

군 100

202 여비 300 500 △200

기 150

군 150

01 국내여비 300 500 △200

◎지역사회건강조사업무추진비 30060,000원*5회

기 150

군 150

308 자치단체등이전 51,762 44,370 7,392

기 25,881

군 25,881

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 51,762 44,370 7,392

◎지역사회건강조사사업(지정위탁)

51,76251,762,000원

기 25,881

군 25,881

만성병관리 및 조사감시FMTP 교육 2,920 0 2,920

국 1,460

Page 28: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,460

201 일반운영비 2,920 0 2,920

국 1,460

군 1,460

01 사무관리비 2,920 0 2,920

◎만성질환사업기획및건강조사FMTP교육

2,9202,920,000원*1명

국 1,460

군 1,460

단위사업운영경비 7,200 7,760 △560

202 여비 7,200 7,760 △560

01 국내여비 7,200 7,760 △560

◎건강증진사업 추진(관내)

7,200120,000원*5명*12월

지역사회 통합건강증진사업 401,234 393,986 7,248

기 190,919

도 38,184

군 172,131

101 인건비 178,206 181,428 △3,222

기 80,895

도 16,179

군 81,132

04 기간제근로자등보수 178,206 181,428 △3,222

◎통합건강증진사업 4대보험료 (기관부담)

16,416

◎건강생활실천사업 기간제근로자 등 보수 51,200

⊙전담인력 인건비 49,400

22,800,000원*6명*1%*12월

1,900,000원*2명*13개월

기 24,700

도 4,940

군 19,760

⊙명절수당 1,800450,000원*2회*2명

기 900

도 180

군 720

◎영양플러스 전담인력 인건비 25,150

⊙전담인력 인건비 24,7001,900,000원*1명*13개월

기 12,350

도 2,470

군 9,880

⊙명절수당 450450,000원*1명*1회

기 225

도 45

군 180

◎서면건강생활지원센터 전담인력 인건비 51,200

⊙전담인력인건비 49,4001,900,000원*2명*13개월

기 24,700

도 4,940

Page 29: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 19,760

⊙명절수당 1,800450,000원*2명*2회

기 900

도 180

군 720

◎구강보건사업 전담인력 인건비 24,700

⊙전담인력인건비 24,7001,900,000원*1명*13개월

기 12,350

도 2,470

군 9,880

◎국내여비 7,20020,000원*6명*5회*12월

기 3,600

도 720

군 2,880

◎교육비 1,440240,000원*6명*1회

기 720

도 144

군 576

◎전문인력 피복비 900150,000원*6명

기 450

도 90

군 360

201 일반운영비 48,128 47,958 170

기 23,824

도 4,765

군 19,539

01 사무관리비 48,128 47,958 170

◎심뇌혈관질환예방관리사업 동의서 제작

360

◎심뇌혈관질환 문자서비스 사용료

120

◎구강보건교육자료제작및 홍보물구입

8,000

3,600장*100원

10,000원*12월

2,000원*4,000명

기 4,000

도 800

군 3,200

◎건강생활실천사업 교육자료 제작

4,1481,037,000원*4종

기 2,074

도 415

군 1,659

◎건강증진체험관운영물품 8,0002,000,000원*4회

기 4,000

도 800

군 3,200

◎심뇌혈관질환예방관리사업 교육자료및홍보물

구입 9,0003,000원*3,000건

기 4,500

도 900

군 3,600

Page 30: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎절주 교육자료 및 홍보물구입

3,0002,000원*1,500매

기 1,500

도 300

군 1,200

◎한의약건강증진사업교육자료 및 홍보물구입

3,0001,000,000원*3종

기 1,500

도 300

군 1,200

◎영양플러스사업 교육자료구입

5,0002,500,000원*2종

기 2,500

도 500

군 2,000

◎건강증진센터운영물품 5,0001,250,000원*4종

기 2,500

도 500

군 2,000

◎재활사업홍보물제작 2,5005,000원*500개

기 1,250

도 250

군 1,000

301 일반보상금 22,700 31,600 △8,900

기 10,100

도 2,020

군 10,580

01 사회보장적수혜금 13,700 10,500 3,200

◎당뇨환자안저검사비 2,500

◎치매조기검진2.3차감별검사비

11,200

25,000원*100명

160,000원*70명

기 5,600

도 1,120

군 4,480

11 기타보상금 9,000 21,100 △12,100

◎심뇌혈관질환사업고혈압.당뇨교실운영강사료

2,000400,000원*5월

기 1,000

도 200

군 800

◎건강생활실천 강사료 7,00070,000원*100회*1시간

기 3,500

도 700

군 2,800

307 민간이전 152,200 133,000 19,200

기 76,100

도 15,220

군 60,880

01 의료및구료비 152,200 133,000 19,200

Page 31: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎심뇌혈관질환사업 시약 및 물품구입

3,0001,200원*2,500건

기 1,500

도 300

군 1,200

◎구강질환예방 및 위생용품구입

2,0005,000원*400명

기 1,000

도 200

군 800

◎영양플러스사업용 보충식품비

130,000650,000원*200명

기 65,000

도 13,000

군 52,000

◎모성아동건강관리 사업 10,000

⊙엽산제 구입 2,00010,000원*200통

기 1,000

도 200

군 800

⊙철분제 구입 8,0006,400원*1,250통

기 4,000

도 800

군 3,200

◎재활용품구입 7,20024,000원*300명

기 3,600

도 720

군 2,880

지역사회중심금연지원서비스 251,393 277,724 △26,331

기 125,696

도 25,139

군 100,558

101 인건비 100,947 92,436 8,511

기 50,473

도 10,095

군 40,379

04 기간제근로자등보수 100,947 92,436 8,511

◎금연상담사 인건비 100,947

⊙전담인력 인건비 49,4001,900,000원*2명*13개월

기 24,700

도 4,940

군 19,760

⊙명절수당 1,800450,000원*2명*2회

기 900

도 180

군 720

⊙기관부담 4대보험료

5,47222,800,000원*2명*1%*12개월

기 2,736

도 547

Page 32: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 2,189

⊙금연상담사 교육여비 520260,000원*2명

기 260

도 52

군 208

⊙금연상담사 피복비 400100,000원*2명*2회

기 200

도 40

군 160

⊙금연상담사 국내여비

3,84020,000원*2명*8회*12개월

기 1,920

도 384

군 1,536

⊙금연상담사 위탁교육비 480240,000원*2명

기 240

도 48

군 192

⊙금연지도원 인건비 35,584741,320원*4명*12개월

기 17,792

도 3,558

군 14,234

⊙기관부담 4대보험료

2,0914,356,250원*4명*1%*12개월

기 1,045

도 210

군 836

⊙금연지도원 교육여비 24060,000원*4명

기 120

도 24

군 96

⊙금연지도원 피복비 800100,000원*4명*2회

기 400

도 80

군 320

⊙금연지도원 교육비 32080,000원*4명

기 160

도 32

군 128

201 일반운영비 85,446 68,528 16,918

기 42,723

도 8,544

군 34,179

01 사무관리비 85,446 68,528 16,918

◎학교금연사업 교육자료 및 홍보물 구입

58,3382,778,000원*21개교

기 29,169

도 5,834

군 23,335

◎금연 3개월 성공사례품 2,55010,000원*255개

Page 33: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,275

도 255

군 1,020

◎금연구역 알림판 9,670967,000원*10개

기 4,835

도 967

군 3,868

◎영화관 금연홍보 광고료 3,000250,000원*12회

기 1,500

도 300

군 1,200

◎금연클리닉 등록 기념품 5,0005,000원*1,000개

기 2,500

도 500

군 2,000

◎금연 4주 성공사례품 1,3005,000원*260개

기 650

도 130

군 520

◎금연환경조성 홍보물품 3,9882,000원*1,994개

기 1,994

도 398

군 1,596

◎흡연부스 탈취필터 교체 1,000250,000원*4회

기 500

도 100

군 400

◎금연클리닉 문자 사용료 60050,000원*12개월

기 300

도 60

군 240

301 일반보상금 35,000 22,400 12,600

기 17,500

도 3,500

군 14,000

09 행사실비보상금 30,000 22,400 7,600

◎흡연예방뮤지컬 30,0002,000,000원*15회

기 15,000

도 3,000

군 12,000

11 기타보상금 5,000 0 5,000

◎금연 6개월 성공사례품 5,00050,000원*100명

기 2,500

도 500

군 2,000

307 민간이전 30,000 69,360 △39,360

기 15,000

도 3,000

군 12,000

Page 34: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 의료및구료비 30,000 69,360 △39,360

◎금연보조물품 30,0005,000원*4종*1,500개

기 15,000

도 3,000

군 12,000

사례관리전달체계개선 131,124 74,400 56,724

국 60,090

도 12,018

군 59,016

101 인건비 116,844 49,400 67,444

국 52,950

도 10,590

군 53,304

04 기간제근로자등보수 116,844 49,400 67,444

◎방문전담인력인건비 116,844

⊙기간제근로자 인건비

98,8001,900,000원*4명*13개월

국 49,400

도 9,880

군 39,520

⊙기간제근로자 명절수당 1,800450,000원*2회*2명

국 900

도 180

군 720

⊙방문전담인력 국내여비 2,400200,000원*3회*4명

국 1,200

도 240

군 960

⊙방문전담인력 관내 추진여비

1,44020,000원*6일*12월*1명

국 720

도 144

군 576

⊙전담인력 위탁교육비 960240,000원*4명

국 480

도 96

군 384

⊙전담인력 피복비 500125,000원*4명

국 250

도 50

군 200

⊙4대보험료 10,94491,200,000원*12%

201 일반운영비 5,280 7,000 △1,720

국 2,640

도 528

군 2,112

01 사무관리비 5,280 7,000 △1,720

◎방문건강관리사업 교육자료 제작

2,5002,500원*1,000매

Page 35: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 건강증진 프로그램 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 1,250

도 250

군 1,000

◎ 방문건강관리사업 홍보물 제작

3802,000원*190개

국 190

도 38

군 152

◎건강조사지 제작 2,400500원*4종*1,200명

국 1,200

도 240

군 960

307 민간이전 9,000 18,000 △9,000

국 4,500

도 900

군 3,600

01 의료및구료비 9,000 18,000 △9,000

◎거동불편 및 가정방문 대상자 물품구입

8,10012,000원*675개

국 4,050

도 810

군 3,240

◎당뇨스틱 구입 90012,000원*75통

국 450

도 90

군 360

저출산 대응 모자보건사업 추진 1,040,061 484,522 555,539

국 22,600

지 49,000

기 22,477

도 109,677

군 836,307

난임부부 지원 6,030 80,600 △74,570

기 3,015

도 603

군 2,412

301 일반보상금 6,030 80,600 △74,570

기 3,015

도 603

군 2,412

01 사회보장적수혜금 6,030 80,600 △74,570

◎난임부부 시술비 지원 6,0306,030,000원

기 3,015

도 603

군 2,412

표준모자보건수첩 제작 310 520 △210

기 155

도 31

군 124

Page 36: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

403 자치단체등자본이전 310 520 △210

기 155

도 31

군 124

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 310 520 △210

◎표준모자보건수첩 제작 310310,000원

기 155

도 31

군 124

지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활) 70,000 39,362 30,638

지 49,000

도 4,200

군 16,800

307 민간이전 70,000 39,362 30,638

지 49,000

도 4,200

군 16,800

05 민간위탁금 70,000 39,362 30,638

◎산모신생아 건강관리 지원 70,00070,000,000원

지 49,000

도 4,200

군 16,800

선천성대사이상 검사 및 환아관리 10,800 12,200 △1,400

기 5,400

도 1,080

군 4,320

307 민간이전 10,800 12,200 △1,400

기 5,400

도 1,080

군 4,320

01 의료및구료비 10,800 12,200 △1,400

◎선천성 대사이상검사 및 환아관리

10,80010,800,000원

기 5,400

도 1,080

군 4,320

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,200 3,000 12,200

기 7,600

도 1,520

군 6,080

301 일반보상금 15,200 3,000 12,200

기 7,600

도 1,520

군 6,080

01 사회보장적수혜금 15,200 3,000 12,200

◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

15,20015,200,000원

Page 37: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 7,600

도 1,520

군 6,080

난청조기진단 1,280 920 360

기 640

도 128

군 512

307 민간이전 1,280 920 360

기 640

도 128

군 512

01 의료및구료비 1,204 858 346

◎신생아난청조기검진비 1,2041,204,000원

기 602

도 120

군 482

05 민간위탁금 76 62 14

◎신생아난청 예탁비 7676,000원

기 38

도 8

군 30

임산부 및 영유아 등록관리사업 56,350 35,350 21,000

201 일반운영비 22,000 13,800 8,200

01 사무관리비 22,000 12,600 9,400

◎임산부출산축하물품구입 14,000

◎임산부배려홍보물품구입(임산부의날)

5,000

◎태교여행프로그램 홍보물품

3,000

70,000원*200명

5,000원*1,000개

10,000원*10명*30회

206 재료비 10,000 0 10,000

01 재료비 10,000 0 10,000

◎태교여행프로그램 재료비

10,00050,000원*10명*20회

301 일반보상금 6,500 700 5,800

09 행사실비보상금 900 700 200

◎태교여행프로그램 간식비 9003,000원*10명*30회

11 기타보상금 5,600 0 5,600

◎태교여행프로그램 강사비 5,60070,000원*2명*40회

307 민간이전 17,850 20,850 △3,000

01 의료및구료비 17,850 20,850 △3,000

◎임산부등록건강관리물품구입 10,500

◎신혼부부건강관리지원사업 엽산제구입

2,000

◎임산부튼살크림구입 4,000

70,000원*150명

10,000원*2통*100명

20,000원*200명

Page 38: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎신생아청력선별검사 1,350

청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200 1,200 0

기 600

도 120

군 480

307 민간이전 1,200 1,200 0

기 600

도 120

군 480

05 민간위탁금 1,200 1,200 0

◎청소년산모 임신출산 의료비 지원

1,2001,200,000원

기 600

도 120

군 480

기저귀 및 조제분유 지원 45,200 14,000 31,200

국 22,600

도 4,520

군 18,080

307 민간이전 45,200 14,000 31,200

국 22,600

도 4,520

군 18,080

05 민간위탁금 45,200 14,000 31,200

◎기저귀 및 조제분유 지원 45,20045,200,000원

국 22,600

도 4,520

군 18,080

전문 산후도우미 양성 및 지원 26,480 26,230 250

301 일반보상금 26,480 26,230 250

01 사회보장적수혜금 20,000 19,750 250

◎출산가정 산후도우미 지원 20,000400,000원*50가구

09 행사실비보상금 6,480 6,480 0

◎전문산후도우미 교육여비 4,680

◎전문산후도우미 위탁교육비 1,800

780,000원*6명

300,000원*6명

고위험임산부의료비 지원 7,000 6,000 1,000

기 3,500

도 700

군 2,800

301 일반보상금 7,000 6,000 1,000

기 3,500

도 700

군 2,800

01 사회보장적수혜금 7,000 6,000 1,000

◎고위험임산부의료비 지원 7,0007,000,000원

기 3,500

Page 39: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 700

군 2,800

의료급여수급권자 영유아검진비 지원 709 595 114

기 567

군 142

403 자치단체등자본이전 709 595 114

기 567

군 142

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 709 595 114

◎의료수급권자 영유아 검진비 지원 709709,000원

기 567

군 142

영유아검진 보건소 유지관리비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 1,250 0

◎건강검진 홍보비 1,2505,000원*250개

기 1,000

군 250

분만취약지 안전한 출산 인프라 구축사업 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

308 자치단체등이전 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 100,000 0 100,000

◎고위험임산부 등록관리시스템 운영

100,000400,000원*250명

도 50,000

군 50,000

출산장려금지원 570,382 161,000 409,382

201 일반운영비 15,382 0 15,382

01 사무관리비 15,382 0 15,382

◎다사랑카드 발급 15,3827,691원*2,000가구

301 일반보상금 555,000 161,000 394,000

01 사회보장적수혜금 553,000 160,000 393,000

◎출산장려금지원 440,000

⊙첫째아 지원금 95,000

⊙둘째아 지원금 225,000

⊙셋째아이상 지원금 120,000

◎첫돌축하금지원 113,000

500,000원*190명

1,500,000원*150명

2,000,000원*60명

Page 40: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙첫째아 첫돌지원금 38,000

⊙둘째아 첫돌지원금 45,000

⊙셋째아이상 첫돌지원금 30,000

200,000원*190명

300,000원*150명

500,000원*60명

09 행사실비보상금 2,000 1,000 1,000

◎저출산고령화행사실비 2,0002,000,000원

다문화산모친정엄마초청사업 30,000 0 30,000

301 일반보상금 30,000 0 30,000

06 민간인국외여비 30,000 0 30,000

◎다문화산모친정엄마 초청 왕복항공료

22,500

◎다문화산모친정엄마 초청 비자수수료

7,500

1,500,000원*15명

500,000원*15명

출산양육지원센터 업무추진 4,320 0 4,320

202 여비 4,320 0 4,320

01 국내여비 4,320 0 4,320

◎출산양육지원센터 국내여비

3,600

◎출산양육지원센터 관외여비

720

20,000원*15일*3명*4개월

80,000원*3일*3명*1개월

산후 건강관리지원사업 62,350 60,600 1,750

도 31,175

군 31,175

101 인건비 18,870 0 18,870

도 9,435

군 9,435

04 기간제근로자등보수 18,870 0 18,870

◎산후 건강관리지원사업 전담인력 인건비 18,870

⊙기본급 15,9701,597,000원*10월

도 7,985

군 7,985

⊙급식비 1,300130,000원*10월

도 650

군 650

⊙4대보험 사업자부담금 1,60016,000,000원*10%

도 800

군 800

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 500

군 500

01 사무관리비 1,000 0 1,000

◎산후 건강관리 지원사업 홍보물 1,0001,000,000원

도 500

군 500

307 민간이전 42,480 60,600 △18,120

Page 41: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 저출산 대응 모자보건사업 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 21,240

군 21,240

01 의료및구료비 42,480 60,600 △18,120

◎임산부 건강관리비 지원 42,48042,480,000원

도 21,240

군 21,240

산모신생아 건강관리 본인부담금 지원사업 31,200 37,570 △6,370

도 15,600

군 15,600

301 일반보상금 31,200 37,570 △6,370

도 15,600

군 15,600

01 사회보장적수혜금 31,200 37,570 △6,370

◎산모신생아 건강관리 본인부담금 지원

31,20031,200,000원

도 15,600

군 15,600

청사 경영관리 548,444 491,415 57,029

청사운영 521,827 466,173 55,654

201 일반운영비 337,107 336,453 654

01 사무관리비 58,480 47,696 10,784

◎행정사무용품 구입 39,600

◎화장실 운영물품 구입 4,800

◎쓰레기봉투 구입(50ℓ ) 1,224

◎비데임차료(보건소,보건지소)

4,896

◎비데 및 공기정화기 임차료(진료소)

2,520

◎청소용품 및 쓰레기봉투구입(진료소)

2,800

◎TV시청료 2,640

3,300,000원*12월

200,000원*6개소*4회

850원*120개*12월

17,000원*24대*12월

30,000원*7대*12월

100,000원*7개소*4회

11,000원*20대*12월

02 공공운영비 278,627 288,757 △10,130

◎보건소 소독용역비 1,250

◎무인경비 및 CCTV 관리용역비

16,560

◎보건소,보건지소,센터 청소용역비

45,600

◎보건진료소 청소 용역비 24,000

◎보건소 방화관리 대행 용역비

2,640

◎보건소,보건지소 전기안전관리대행 용역비

7,020

◎소방안전협회비 80

◎우편요금 5,640

◎상수도료 6,600

250,000원*5회

230,000원*6개소*12월

3,800,000원*12월

2,000,000원*12월

220,000원*12월

585,000원*12월

80,000원*1회

470,000원*12월

550,000원*12월

Page 42: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎보건진료소 전기안전검사 수수료

2,800

◎보건소,보건지소 환경개선부담금

400

◎정수기 유지관리비 8,880

◎전기요금 120,000

⊙보건소 48,000

⊙보건지소 26,400

⊙보건진료소 33,600

⊙서면건강생활지원센터 12,000

◎난방유류비(등유) 24,157

⊙보건소 2,499

⊙보건지소 8,330

⊙보건진료소 13,328

◎정화조 청소 수수료 1,000

◎통신요금 6,000

◎의료장비 및 물품 유지보수비

6,000

200,000원*7개소*2회

40,000원*5개소*2회

37,000원*20대*12월

4,000,000원*12월

550,000원*4개소*12월

400,000원*7개소*12월

1,000,000원*12월

833원*3,000ℓ

833원*10,000ℓ

833원*16,000ℓ

200,000원*5개소

500,000원*12월

500,000원*12종

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

◎보건행정 업무추진 4,320

◎청사관리 업무추진 5,400

80,000원*3명*2일*9회

20,000원*3명*10일*9회

401 시설비및부대비 160,000 105,000 55,000

01 시설비 160,000 105,000 55,000

◎보건소 청사 수선유지비 30,000

◎보건소 주차장 환경개선 55,000

◎보건지소,보건진료소 청사 수선유지비

55,000

◎건강생활지원센터 청사 수선유지비

20,000

30,000,000원*1개소

55,000,000원*1식

5,000,000원*11개소

20,000,000원*1개소

405 자산취득비 15,000 15,000 0

01 자산및물품취득비 15,000 15,000 0

◎환자진료 및 사무용집기류 구입 15,000

⊙안마의자 외 4종 15,00015,000,000원

차량 및 장비운영 26,617 25,242 1,375

201 일반운영비 26,617 25,242 1,375

02 공공운영비 26,617 25,242 1,375

◎행정차량 수선유지비 6,000

◎행정차량 유류비 16,897

⊙경유 11,286

⊙휘발유 5,611

◎행정차량 보험료 2,520

500,000원*12월

1,254원*250ℓ *3대*12월

1,461원*80ℓ *4대*12월

360,000원*7대

Page 43: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 보건·의료 기반조성

단위: 청사 경영관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎행정차량 자동차세 1,200600,000원*2회

식품·의약품 안전성 확보 1,012,640 968,976 43,664

국 227,848

기 331,400

도 145,500

군 307,892

위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 422,590 615,926 △193,336

국 102,848

도 67,000

군 252,742

식품 및 공중위생 안전관리 강화 216,894 410,230 △193,336

도 27,000

군 189,894

201 일반운영비 111,839 89,735 22,104

01 사무관리비 73,839 49,735 24,104

◎지하수 수질검사 15,835

⊙일부항목 2,014

⊙전항목 13,821

◎음식점 위생등급 평가 4,104

⊙지정평가위탁수수료(인증원)

3,699

⊙등급표지판 405

◎식품 수거검사 1,800

◎철원오대쌀 요리 래시피북 제작

20,000

◎식중독예방 홍보물품 제작 27,100

⊙식중독예방홍보용 세정제 구입

5,500

⊙철원쌀 사용업소 배정용 홍보물품 구입(수

저통) 21,600

◎위생시책 홍보물 제작 5,000

53,000원*38개소

271,000원*51개소

137,000원*27개소

15,000원*27개소

150,000원*12월

20,000원*1,000부

5,500원*1,000개

9,000원*2,400개

1,000원*5,000매

03 행사운영비 38,000 40,000 △2,000

◎외식업소 친절서비스 컨설팅 운영

18,000

◎대표음식 및 숨은 맛 찾기 요리경연대회

20,000

400,000원*45개소

20,000,000원*1식

202 여비 5,760 7,120 △1,360

01 국내여비 5,760 7,120 △1,360

◎식품 및 공중위생 업무추진

5,76020,000원*4명*72일

301 일반보상금 36,295 33,375 2,920

09 행사실비보상금 3,920 3,600 320

◎모범음식점 영업주 유명음식점 비교시찰 3,600

⊙유명음식점 비교시찰 참석자

3,60080,000원*45명

Page 44: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 식품·의약품 안전성 확보

단위: 위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎대표음식 및 숨은맛 찾기 요리경연대회 320

⊙요리경연대회 참석자 급식비 3208,000원*40명

11 기타보상금 32,375 29,775 2,600

◎모범업소 종량제 봉투 및 물품지원 13,275

⊙종량제봉투(50리터) 3,825

⊙푸드백 및 남은음식 싸주는 용기 구입지원

4,050

⊙종이타올 구입지원 5,400

◎부정불량식품 신고포상금 500

◎소비자 식품위생 및 명예공중위생 감시원 활

동비 보상 16,000

◎외식업소 친절위생 교육

2,000

◎모범음식점 상수도요금 감면지원금 지원

600

850원*100개*45개소

900원*100개*45개소

40,000원*3박스*45개소

100,000원*5건

50,000원*20일*16명

500,000원*2시간*2회

50,000원*12개월*1개소

307 민간이전 63,000 280,000 △217,000

도 27,000

군 36,000

02 민간경상사업보조 63,000 280,000 △217,000

◎음식 및 숙박업소 환경개선사업

63,0007,000,000원*9개소

도 27,000

군 36,000

어린이급식관리지원센터설치운영 200,000 200,000 0

국 100,000

도 40,000

군 60,000

402 민간자본이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 40,000

군 60,000

03 민간위탁사업비 200,000 200,000 0

◎어린이 급식관리 지원센터 운영

200,000200,000,000원*1개소

국 100,000

도 40,000

군 60,000

어린이기호식품 전담관리원 운영 3,500 3,500 0

국 1,750

군 1,750

301 일반보상금 3,500 3,500 0

국 1,750

군 1,750

11 기타보상금 3,500 3,500 0

◎전담관리원 운영 3,50050,000원*70일

국 1,750

Page 45: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 식품·의약품 안전성 확보

단위: 위생수준 선진화 및 식품의 안전성 확보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,750

합동단속 및 지자체 위생관리 지원 2,196 2,196 0

국 1,098

군 1,098

201 일반운영비 1,796 1,796 0

국 898

군 898

02 공공운영비 1,796 1,796 0

◎스마트 식품안전관리 통합망 통신요금

1,7961,796,000원

국 898

군 898

301 일반보상금 400 400 0

국 200

군 200

11 기타보상금 400 400 0

◎시니어 감시원 활동비 400400,000원

국 200

군 200

의약품 유통 안전관리 590,050 353,050 237,000

국 125,000

기 331,400

도 78,500

군 55,150

지역 재난현장출동 의료팀 운영지원 2,000 2,000 0

기 1,400

군 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,400

군 600

01 사무관리비 2,000 2,000 0

◎지역 재난현장출동의료팀 운영지원

2,000100,000원*20명

기 1,400

군 600

취약지역 응급의료센터 기관 운영비 지원(보조) 330,000 350,000 △20,000

기 330,000

307 민간이전 330,000 350,000 △20,000

기 330,000

02 민간경상사업보조 330,000 350,000 △20,000

◎취약지역 응급의료기관 운영지원

330,000330,000,000원

기 330,000

의약분야 안전관리 1,050 1,050 0

201 일반운영비 1,050 1,050 0

Page 46: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 식품·의약품 안전성 확보

단위: 의약품 유통 안전관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 1,050 1,050 0

◎의약분야 안전관리 및 장기기증 활성화 홍보

물 1,05070,000원*3종*5회

의료취약지 지원사업(소아청소년과) 운영 250,000 0 250,000

국 125,000

도 75,000

군 50,000

307 민간이전 250,000 0 250,000

국 125,000

도 75,000

군 50,000

02 민간경상사업보조 250,000 0 250,000

◎소아청소년과 운영비 지원

250,000250,000,000원*1개소

국 125,000

도 75,000

군 50,000

진료기록부 보관 전산화 7,000 0 7,000

도 3,500

군 3,500

405 자산취득비 7,000 0 7,000

도 3,500

군 3,500

01 자산및물품취득비 7,000 0 7,000

◎진료기록발급 전산프로그램 및 장비구입

7,0007,000,000원

도 3,500

군 3,500

행정운영경비(보건소) 425,260 349,087 76,173

국 13,212

기 72,044

도 21,659

군 318,345

인력운영비 323,420 264,267 59,153

국 13,212

기 72,044

도 21,659

군 216,505

공공U-헬스 시스템 운영 14,400 14,400 0

도 4,320

군 10,080

101 인건비 14,400 14,400 0

도 4,320

군 10,080

02 기타직보수 14,400 14,400 0

◎공공U-헬스지정 의사 수당

14,400300,000원*12월*4명

Page 47: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,320

군 10,080

공중보건의사 의료활동지원 123,720 115,800 7,920

101 인건비 123,720 115,800 7,920

02 기타직보수 123,720 115,800 7,920

◎공중보건의사 업무활동장려금

113,520

◎공중보건의사 위험수당 6,600

◎특수지근무수당 2,400

◎고용보험료 1,200

860,000원*11명*12월

50,000원*11명*12월

50,000원*4명*12월

20,000원*5명*12월

지역사회중심금연지원서비스 33,947 30,624 3,323

기 16,974

도 3,395

군 13,578

101 인건비 33,947 30,624 3,323

기 16,974

도 3,395

군 13,578

03 무기계약근로자보수 33,947 30,624 3,323

◎금연상담사인건비 33,947

⊙금연상담사인건비 1,7481,748,000원*1명*1개월

기 874

도 175

군 699

⊙금연상담사인건비 19,4151,765,000*1명*11개월

기 9,708

도 1,942

군 7,765

⊙퇴직금 1,9841,984,000원

기 992

도 198

군 794

⊙직무수당 1,08090,000원*1명*12개월

기 540

도 108

군 432

⊙정액급식비 1,560130,000원*1명*12개월

기 780

도 156

군 624

⊙명절수당 900450,000원*2회*1명

기 450

도 90

군 360

⊙교육여비 260260,000원*1명

기 130

도 27

군 103

Page 48: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙교육비 240240,000원*1명

기 120

도 24

군 96

⊙기관 부담 4대보험료

2,73622,800,000원*1명*1%*12월

기 1,368

도 273

군 1,095

⊙피복비 200100,000원*2벌*1명

기 100

도 20

군 80

⊙금연상담사 국내여비 1,92020,000원*8번*12개월

기 960

도 192

군 768

⊙초과근무수당 1,14414,300원*80시간

기 572

도 114

군 458

⊙연차유급수당 76076,000원*10일

기 380

도 76

군 304

지역사회 통합건강증진사업 64,969 61,508 3,461

기 28,081

도 5,616

군 31,272

101 인건비 64,969 61,508 3,461

기 28,081

도 5,616

군 31,272

03 무기계약근로자보수 64,969 61,508 3,461

◎건강생활실천사업 전담인력 인건비 27,871

⊙전담인력 인건비 21,3841,782,000원*1명*12개월

기 10,692

도 2,138

군 8,554

⊙퇴직금 2,0022,002,000원*1명

기 1,001

도 200

군 801

⊙기관부담4대보험료

2,567

⊙초과근무수당 1,152

⊙연차유급휴가수당 766

◎영양플러스사업 전담인력 인건비 26,838

⊙전담인력인건비 20,580

21,384,000원*1명*1%*12월

14,400원*80시간

76,600원*10일

1,715,000원*1명*12개월

Page 49: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 10,290

도 2,058

군 8,232

⊙퇴직금 1,9361,936,000원*1명

기 968

도 194

군 774

⊙기관 부담 4대보험료

2,470

⊙초과근무수당 1,112

⊙연차유급휴가수당 740

◎직무수당 2,160

20,580,000원*1명*1%*12월

13,900원*80시간

74,000원*10일

90,000원*2명*12월

기 1,080

도 216

군 864

◎정액급식비 3,120130,000원*2명*12월

기 1,560

도 312

군 1,248

◎명절수당 1,800450,000원*2명*2회

기 900

도 180

군 720

◎국내여비 2,40020,000원*2명*5회*12월

기 1,200

도 240

군 960

◎피복비 300150,000원*2명

기 150

도 30

군 120

◎교육비 480240,000원*2명

기 240

도 48

군 192

사례관리전달체계개선 30,966 30,364 602

국 13,212

도 2,642

군 15,112

101 인건비 30,966 30,364 602

국 13,212

도 2,642

군 15,112

03 무기계약근로자보수 30,966 30,364 602

◎방문전담인력 인건비 30,966

⊙인건비 11,6481,664,000원*1명*7월

국 5,824

도 1,164

군 4,660

Page 50: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙인건비 8,4051,681,000원*1명*5월

국 4,203

도 841

군 3,361

⊙전담인력 명절수당 900450,000원*2회

국 450

도 90

군 360

⊙전담인력 퇴직금 1,8911,891,000원*1명

국 945

도 189

군 757

⊙전담인력 국내여비 600200,000원*3회*1명

국 300

도 60

군 240

⊙전담인력 피복비 100100,000원*1명

국 50

도 10

군 40

⊙전담인력 위탁교육비 240240,000원*1명

국 120

도 24

군 96

⊙전담인력 직무수당 1,08090,000원*12월

국 540

도 108

군 432

⊙전담인력 정액급식비 1,560130,000원*12월

국 780

도 156

군 624

⊙초과근무수당 1,088

⊙연차유급 휴가수당 730

⊙4대 보험료 2,724

13,600원*80시간*1명

73,000원*10일*1명

22,693,000원*1%*12월

기초형 정신건강복지센터운영지원 53,978 11,571 42,407

기 26,989

도 5,398

군 21,591

101 인건비 53,978 11,571 42,407

기 26,989

도 5,398

군 21,591

03 무기계약근로자보수 53,978 11,571 42,407

◎정신건강복지센터 전담인력 인건비 A

19,9681,664,000원*12월*1명

기 9,984

도 1,997

군 7,987

Page 51: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎정신건강복지센터 전담인력 인건비 B

12,8241,832,000원*7월*1명

기 6,412

도 1,282

군 5,130

◎정신건강복지센터 전담인력 명절상여금

1,350450,000원+450,000*2회

기 675

도 135

군 540

◎정신건강복지센터 전담인력 직무수당

1,71090,000원*12월+90,000원*7월

기 855

도 171

군 684

◎정신건강복지센터 전담인력 정액급식비

2,470130,000*12월+130,000*7월

기 1,235

도 247

군 988

◎정신건강복지센터 전담인력 4대보험 사업자부

담금 6,720280,000원*2명*12원

기 3,360

도 672

군 2,688

◎정신건강복지센터 전담인력 4대보험 사업자부

담금(육아휴직자소급분) 1,680240,000원*7월*1명

기 840

도 168

군 672

◎정신건강복지센터 전담인력 추진여비(관내)

2,80020,000원*10일*7월*2명

기 1,400

도 280

군 1,120

◎정신건강복지센터 전담인력 추진여비(관외)

96080,000원*6월*2명

기 480

도 96

군 384

◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여 A

1,6641,664,000원

기 832

도 167

군 665

◎정신건강복지센터 전담인력 퇴직급여 B

1,8321,832,000원

기 916

도 183

군 733

정신보건시설 종사자 처우개선 1,440 0 1,440

도 288

Page 52: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,152

101 인건비 1,440 0 1,440

도 288

군 1,152

03 무기계약근로자보수 1,440 0 1,440

◎정신보건시설 종사자 처우개선

1,440120,000원*12월*1명

도 288

군 1,152

기본경비 101,840 84,820 17,020

부서운영기본경비 101,840 84,820 17,020

201 일반운영비 23,360 20,360 3,000

01 사무관리비 23,360 20,360 3,000

◎복사기 임차료 15,000

◎도서구입(지역연감) 400

◎당직자 당직 수당 2,500

◎신문구독료(보건소) 1,980

◎신문구독료(보건지소,센터)

1,800

◎신문구독료(보건진료소)

1,680

250,000원*5대*12월

200,000원*2종

50,000원*50일

165,000원*12월

30,000원*12월*5개소

20,000원*12월*7개소

202 여비 69,780 57,160 12,620

01 국내여비 18,160 12,040 6,120

◎공공보건의료시책 추진 14,400

◎감염병관리 FMTP II 교육여비

1,600

◎만성질환 FMTP 교육여비 2,160

30,000원*16명*30회

80,000원*20회*1명

240,000원*9회*1명

02 월액여비 45,120 45,120 0

◎보건지소 및 진료소 34,560

◎공중보건의사 10,560

180,000원*16명*12월

80,000원*11명*12월

05 공무원 교육여비 6,500 0 6,500

◎신규 보건진료원 전담공무원 직무교육

6,50050,000원*65회*2명

203 업무추진비 8,700 7,300 1,400

02 정원가산업무추진비 2,280 1,960 320

◎정원가산 업무추진비 2,28040,000원*57명

04 부서운영업무추진비 6,420 5,340 1,080

◎부서운영 업무추진비

6,420(400,000원+(5,000원*27명))*12월

재무활동(보건소) 15,000 15,000 0

내부거래지출 15,000 15,000 0

모범업소 수도요금 감면 15,000 15,000 0

Page 53: 세출예산사업명세서 - cwg.go.kr file세출예산사업명세서 부서:보건소 정책:보건·의료기반조성 단위:공공보건의료기관기능강화 (단위:천원)

부서: 보건소

정책: 재무활동(보건소)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

701 기타회계등전출금 15,000 15,000 0

02 공기업특별회계경상전출금 15,000 15,000 0

◎모범음식점 수도요금 감면 15,0001,250,000원*12월