29
세출예산사업명세서 부서: 총무과 정책: 주민자치 기반 강화 단위: 조직역량강화 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 총무과 총무과 48,648,707 46,054,755 2,593,952 65,797 164,631 48,418,279 주민자치 기반 강화 6,365,414 7,645,342 1,279,928 1,990 33,522 6,329,902 조직역량강화 1,731,248 1,537,389 193,859 청사관리 104,301 109,321 5,020 101 인건비 6,413 5,789 624 04 기간제근로자등보수 6,413 5,789 624 ○청사주변 화단 제초작업 및 환경정비 6,413 66,800*6*4*4201 일반운영비 79,388 70,232 9,156 01 사무관리비 12,048 12,048 0 ○일반수용비 12,048 ― 화장지구입 4,800 ― 화장실 종이타올구입 3,600 ― 화장실 냄새제거 약품구입 1,440 ― 쓰레기봉투 구입 1,008 ― 청사관리 소모품 구입 1,200 400,000*12300,000*12120,000*1242,000*2*1220,000*5*1202 공공운영비 67,340 58,184 9,156 ○시설장비유지비 67,340 ― 청사경비시스템 위탁용역비 13,200 ― 초과근무관리시스템 용역비 1,320 ― 청사CCTV 위탁용역비 3,600 ― 청사경비시스템 유지보수 500 ― 청사 잠금시스템 위탁용역비 3,600 ― 청사 소방안전관리 위탁용역비 4,320 ― 청사 내부소독 1,600 ― 청사 소방정밀점검 및 정비 1,000 ― 사무실 바닥청소 3,000 ― 청사 유리창 청소 2,000 ― 청사관리용 세제 등 1,200 ― 청사 청소위탁 용역(상반기) 16,000 ― 청사 청소위탁 용역(하반기) 16,000 1,100,000*12110,000*12300,000*12500,000*1300,000*12360,000*12400,000*41,000,000*13,000,000*12,000,000*1100,000*1216,000,000*116,000,000*1

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 조직역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 총무과

총무과 48,648,707 46,054,755 2,593,952

국 65,797

도 164,631

군 48,418,279

주민자치 기반 강화 6,365,414 7,645,342 △1,279,928

국 1,990

도 33,522

군 6,329,902

조직역량강화 1,731,248 1,537,389 193,859

청사관리 104,301 109,321 △5,020

101 인건비 6,413 5,789 624

04 기간제근로자등보수 6,413 5,789 624

○청사주변 화단 제초작업 및 환경정비

6,41366,800원*6명*4일*4회

201 일반운영비 79,388 70,232 9,156

01 사무관리비 12,048 12,048 0

○일반수용비 12,048

― 화장지구입 4,800

― 화장실 종이타올구입 3,600

― 화장실 냄새제거 약품구입 1,440

― 쓰레기봉투 구입 1,008

― 청사관리 소모품 구입 1,200

400,000원*12월

300,000원*12월

120,000원*12회

42,000원*2종*12월

20,000원*5종*12월

02 공공운영비 67,340 58,184 9,156

○시설장비유지비 67,340

― 청사경비시스템 위탁용역비

13,200

― 초과근무관리시스템 용역비

1,320

― 청사CCTV 위탁용역비 3,600

― 청사경비시스템 유지보수 500

― 청사 잠금시스템 위탁용역비

3,600

― 청사 소방안전관리 위탁용역비

4,320

― 청사 내부소독 1,600

― 청사 소방정밀점검 및 정비

1,000

― 사무실 바닥청소 3,000

― 청사 유리창 청소 2,000

― 청사관리용 세제 등 1,200

― 청사 청소위탁 용역(상반기)

16,000

― 청사 청소위탁 용역(하반기)

16,000

1,100,000원*12월

110,000원*12월

300,000원*12월

500,000원*1식

300,000원*12월

360,000원*12월

400,000원*4회

1,000,000원*1회

3,000,000원*1회

2,000,000원*1회

100,000원*12월

16,000,000원*1식

16,000,000원*1식

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 조직역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 500 500 0

01 재료비 500 500 0

○청사잔디광장 관리 500

― 약재 구입 등 500500,000원*1식

405 자산취득비 18,000 22,800 △4,800

01 자산및물품취득비 18,000 22,800 △4,800

○소회의실 집기구입 10,000

○국장실 집기구입 8,000

10,000,000원*1식

4,000,000원*2식

직원복지제도운영 1,157,045 959,756 197,289

201 일반운영비 1,157,045 725,676 431,369

01 사무관리비 10,500 10,500 0

○일반수용비 10,500

― 취미클럽활성화 자체행사 운영비지원

10,500700,000원*15개클럽

02 공공운영비 25,000 0 25,000

○행정종합배상 공제회비 25,00025,000,000원*1식

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○직원 체육대회 개최 20,00020,000,000원*1식

04 맞춤형복지제도시행경비 1,101,545 715,176 386,369

○맞춤형복지제도 시행경비 748,845

○직원종합 검진비 지원 109,500

○공무원 단체보험 243,200

1,161,000원*645명

300,000원*365명

380,000원*640명

행정업무지원 366,793 375,563 △8,770

201 일반운영비 128,345 121,615 6,730

01 사무관리비 93,215 91,885 1,330

○일반수용비 25,174

― 신문 및 잡지구독

13,824

― 당직실 침구구입 1,000

― 당직실 침구세탁 1,200

― 3.1절 기념행사 준비 1,000

― 군기 제작 2,000

― 태극기(게양기,가로기) 구입

1,700

― 직원좌석배치도 업무명패 제작

4,000

― 명예군민증패 제작 450

○운영수당 58,410

― 일숙직비 56,560

ㆍ숙직비 36,500

ㆍ일직비 17,700

18,000원*32종*2개소*12월

100,000원*5종*2회

50,000원*24회

1,000,000원*1식

20,000원*100장

10,000원*170장

20,000원*200개

150,000원*3명

50,000원*2명*365일

50,000원*3명*118일

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 조직역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ숙직비(금/토요일/공휴일의 전날)

2,360

― 정례조회 초청 강사수당 450

― 지역치안협의회 참석수당

1,400

○피복비 1,000

― 군민체육대회 참가자 체육복 구입

1,000

○급량비 8,631

― 군민체육대회 참가자 훈련기간 급식

420

― 총무업무 특근자 급식 7,371

― 생활민원업무 특근자 급식

840

10,000원*2명*118일

150,000원*3회

70,000원*10명*2회

50,000원*20명

7,000원*20명*3회

7,000원*9명*117회

7,000원*2명*60회

02 공공운영비 33,130 29,730 3,400

○공공요금 및 제세 33,130

― 우편발송요금 18,000

― 소방협의회비 50

― 축제관련 안내ㆍ초청장발송 우편요금

3,000

― 흡연부스 제연장치 청소 1,080

― 전국시장군수협의회비 4,000

― 국제화지원기능분담금 5,000

― 전국농어촌지역 군수협의회비

2,000

1,500,000원*12월

50,000원*1회

1,000,000원*3회

90,000원*12회

4,000,000원*1회

5,000,000원*1회

2,000,000원*1식

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○경상북도 시장군수 협의회 개최

2,0002,000,000원*1식

202 여비 228,348 213,848 14,500

01 국내여비 43,348 36,348 7,000

○도 문서체송여비 8,208

○읍면 문서체송여비 5,040

○군수 부속실 업무추진 9,450

○총무일반 행정추진 13,650

○도지사배 각종 체육대회 참가

7,000

57,000원*12일*1명*12월

20,000원*21일*1명*12월

70,000원*3명*45일

70,000원*5명*39일

70,000원*100명

03 국외업무여비 15,000 15,000 0

○관내중학생 해외어학연수및업무협의

15,00015,000,000원*1식

04 국제화여비 170,000 162,500 7,500

○공무원 해외시찰 견학여비 150,000

○시책창조팀 20,000

― 최우수 8,000

― 우수 12,000

3,000,000원*50명

2,000,000원*4명*1팀

1,500,000원*8명*1팀

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 조직역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 9,100 39,100 △30,000

06 민간인국외여비 3,000 3,000 0

○영양군-화방군 자매결연시 통역

3,0001,500,000원*2회

09 행사실비보상금 6,100 6,100 0

○3.1절 기념행사 참석자 간식 1,700

○광복회원 선진지견학 및 여비보상

3,420

○지역치안협의회 참석자 급식

980

5,000원*340명

190,000원*18명*1회

7,000원*28명*5회

405 자산취득비 1,000 1,000 0

02 도서구입비 1,000 1,000 0

○군수실 행정도서구입 1,00020,000원*10종*5회

주요군정추진 74,100 74,100 0

201 일반운영비 9,100 9,100 0

01 사무관리비 9,100 9,100 0

○일반수용비 6,300

― 연하장,서한문 제작 3,000

― 군정유공자 감사패 제작 900

― 우수졸업자 표창패 제작 2,400

○운영수당 2,800

― 군정자문위원회 수당 2,800

3,000,000원*1회

150,000원*6개

150,000원*16개

70,000원*10명*4회

203 업무추진비 65,000 65,000 0

03 시책추진업무추진비 65,000 65,000 0

○지역특산물홍보 35,000

○지역현안사업추진 30,000

35,000,000원

30,000,000원

기록물관리 29,009 18,649 10,360

201 일반운영비 15,009 4,649 10,360

01 사무관리비 4,560 3,560 1,000

○일반수용비 3,300

― 기록관리보존용품구입 2,000

― 기록관행정장비프린터토너구입

300

― 기록물폐기 1,000

○운영수당 1,260

― 기록물평가심의위원수당 560

― 정보공개심의회참석수당 700

200,000원*10종

300,000원*1대

1,000,000원*1식

70,000원*2명*4회

70,000원*2명*5회

02 공공운영비 10,449 1,089 9,360

○시설장비유지비 10,449

― 기록관리시스템응용S/W유지보수비

9,360780,000원*12월

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 조직역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 자동문서배부프로그램유지보수비

1,0899,900,000원*11/100

207 연구개발비 14,000 14,000 0

02 전산개발비 14,000 14,000 0

○기록관리시스템백신S/W구입

14,00014,000,000원*1개

자치행정관리 1,033,687 1,831,860 △798,173

도 4,300

군 1,029,387

도민의 날 행사지원(보조) 3,000 3,000 0

도 3,000

201 일반운영비 800 800 0

도 800

01 사무관리비 800 800 0

○일반수용비 800

― 도민의날행사 홍보현수막 제작

70070,000원*10개*1회

도 700

― 도민의날행사 물품구입 10050,000원*2종

도 100

202 여비 700 700 0

도 700

01 국내여비 700 700 0

○도민의날 행사 참석 70070,000원*10명*1회

도 700

301 일반보상금 1,500 1,500 0

도 1,500

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○도민의날 행사 참가지원 1,50050,000원*30명

도 1,500

인사행정관리 205,431 200,856 4,575

101 인건비 46,760 48,240 △1,480

04 기간제근로자등보수 46,760 48,240 △1,480

○장기결원부서대체인력지원

46,76066,800원*5명*140일

201 일반운영비 85,298 82,156 3,142

01 사무관리비 80,098 76,956 3,142

○일반수용비 69,258

― 공무원증 제작 1,000

― 공무직원증 제작 1,092

― 인사발령장 1,600

ㆍ내지 200

ㆍ외지 1,400

10,000원*100명

13,000원*84명

1,000원*200매

7,000원*200매

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 표창시상품 1,000

― 우리소식지발간 48,000

― 월간지구독료 2,016

― 무기계약근로자 및 비정규직 관리 9,560

ㆍ노무사 자문수수료 3,960

ㆍ단체교섭 노무사 수임료 5,600

― 현수막제작 840

― 사진인화비 1,750

― 공로패제작 2,400

○운영수당 3,640

― 인사위원회참석수당 3,640

○임차료 7,200

― 파견공무원 주택임차료

7,200

20,000원*50개

400원*10,000부*12월

6,000원*4부*7종*12월

330,000원*12월

700,000원*8회

70,000원*12개

70,000원*25장

200,000원*12개

70,000원*4명*13회

600,000원*12월*1명

03 행사운영비 5,200 5,200 0

○퇴임행사 및 각종행사경비 5,200

― 퇴직자기념품구입 3,600

― 수반 600

― 꽃다발 1,000

300,000원*12개

50,000원*12개

50,000원*20개

303 포상금 5,160 5,160 0

01 포상금 5,160 5,160 0

○향토봉사상 960

○열심히일하는공무원 3,600

○우수공무원 600

20,000원*4명*12월

300,000원*3명*4회

100,000원*6명

307 민간이전 60,000 60,000 0

07 연금지급금 60,000 60,000 0

○사망조위금 60,00060,000,000원*1식

308 자치단체등이전 7,513 4,600 2,913

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,513 4,600 2,913

○표준인사정보시스템 분담금 7,5137,513,000원*1식

309 전출금 700 700 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 700 700 0

○국고대여장학금(기관부담금) 700700,000원*1회

주민자치증진 336,876 1,049,412 △712,536

101 인건비 7,215 6,513 702

04 기간제근로자등보수 7,215 6,513 702

○우리소식지배부 7,21566,800원*3명*3일*12월

201 일반운영비 20,145 51,275 △31,130

01 사무관리비 17,745 48,875 △31,130

○일반수용비 7,900

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 지역안정대책 서한문 제작 2,000

― 군정추진유공자상패제작 2,000

― 영양군민상 상패제작 1,000

― 법질서관련주민홍보물제작

1,700

― 각종현안업무현수막제작

1,200

○운영수당 1,000

― 초청인사특강 300

― 영양군민상심의위원회참석수당

700

○급량비 7,245

― 자치행정업무특근자 급식

5,670

― 지역안정대책추진 간식제공

1,575

○임차료 1,600

― 각종행사참석차량임차 1,600

250원*8,000매

200,000원*10명

500,000원*2명

200원*8,500부*1회

100,000원*6개읍면*2회

150,000원*2시간*1회

70,000원*10명

7,000원*6명*135일

3,500원*45명*10회

800,000원*2회

02 공공운영비 2,400 2,400 0

○공공요금 및 제세 2,400

― 지역안정서한문발송우편료 2,400300원*8,000매

202 여비 18,200 18,200 0

01 국내여비 18,200 18,200 0

○자치행정업무추진 14,000

○자매결연단체행사참가 4,200

70,000원*5명*40일

70,000원*30명*2일

203 업무추진비 6,000 6,000 0

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

○여론동향업무추진 6,0006,000,000원

207 연구개발비 160,000 0 160,000

02 전산개발비 160,000 0 160,000

○군정알리미 시스템 구축 160,000160,000,000원*1식

301 일반보상금 44,316 60,592 △16,276

04 자율방범대실비지원 39,816 36,092 3,724

○야간간식비 16,560

○연료비(경유) 15,456

○피복비 5,400

○자율방범대 출동수당 2,400

3,000원*4명*230일*6개읍면

1,400원*8ℓ *230일*6개읍면

60,000원*30명*3개소

100,000원*6대*4회

09 행사실비보상금 4,500 24,500 △20,000

○민주평통회의참석자여비 4,000

○자매결연단체행사참석자여비 500

50,000원*40명*2회

50,000원*10명

307 민간이전 61,000 58,000 3,000

02 민간경상사업보조 49,400 46,400 3,000

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○민주평통군협의회 사업지원(민주평통)

4,400

○여성재향 군인회 안보견학 3,000

○안보의식고취사업(재향군인회)

10,000

○범죄예방사업(법사랑위원회)

17,000

○교통및안전사고예방사업(해병대전우회)

3,000

○어린이교통안전사고예방사업(녹색어머니회)

2,000

○자율방범대 한마음 체육대회

10,000

4,400,000원*1식

3,000,000원*1식

10,000,000원*1식

17,000,000원*1식

3,000,000원*1식

2,000,000원*1식

10,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 11,600 11,600 0

○민주평통군협의회 사업지원 3,600

○재향군인회 운영지원 8,000

3,600,000원*1식

8,000,000원*1식

308 자치단체등이전 20,000 848,832 △828,832

07 자치단체간부담금 20,000 20,000 0

○경상북도 남북교류협력기금 부담금

20,00020,000,000원*1식

행정서비스지원 2,100 2,100 0

201 일반운영비 2,100 2,100 0

01 사무관리비 2,100 2,100 0

○일반수용비 2,100

― 현수막제작 840

― 홍보유인물제작 1,260

70,000원*6개읍면*2회

90원*7,000매*2회

직원선진견문증진 19,250 21,400 △2,150

202 여비 7,500 6,000 1,500

01 국내여비 7,500 6,000 1,500

○퇴직예정자국내문화유산탐방 7,500500,000원*15명

301 일반보상금 6,750 5,400 1,350

09 행사실비보상금 6,750 5,400 1,350

○퇴직예정자배우자국내문화유산탐방

6,750450,000원*15명

303 포상금 5,000 10,000 △5,000

01 포상금 5,000 10,000 △5,000

○모범공무원문화유산탐방 5,000

― 모범공무원 5,000500,000원*10명

리반장활동지원 114,230 110,380 3,850

201 일반운영비 24,400 27,700 △3,300

01 사무관리비 2,400 8,700 △6,300

○일반수용비 2,400

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 우수리반장표창패제작 2,400150,000원*16개

03 행사운영비 22,000 19,000 3,000

○이장협의회리더십향상교육 22,00022,000,000원*1식

301 일반보상금 58,950 55,950 3,000

02 장학금및학자금 11,000 11,000 0

○이장자녀장학금 11,000

― 고등학생 2,000

― 대학생 9,000

500,000원*2명*2학기

750,000원*6명*2학기

06 민간인국외여비 22,500 19,500 3,000

○우수이장 해외농업비교연수

22,5001,500,000원*15명

09 행사실비보상금 25,450 25,450 0

○우수 이장산업시찰 5,750

○우수 반장산업시찰 18,500

○이장협의회총회참석자 여비

1,200

50,000원*115명

50,000원*370명

50,000원*4명*6회

307 민간이전 30,880 26,730 4,150

02 민간경상사업보조 18,000 15,000 3,000

○이장역량강화사업 18,00018,000,000원*1식

06 보험금 12,880 11,730 1,150

○이장상해보험부담금 12,880112,000원*115명

공무원교육훈련지원 350,200 398,200 △48,000

201 일반운영비 111,200 189,200 △78,000

01 사무관리비 111,200 189,200 △78,000

○위탁교육비 111,200

― 공무원위탁교육비 111,200

ㆍ직무교육 40,000

ㆍ장기교육 16,000

ㆍ신규임용자교육 22,500

ㆍ사이버교육 22,500

ㆍ공공기관방화관리자 등 법정교육

3,000

ㆍ5급승진리더과정 7,200

200,000원*200명

8,000,000원*2명

500,000원*45명

50,000원*450명

200,000원*15명

40,000원*6명*30일

202 여비 239,000 209,000 30,000

04 국제화여비 12,000 12,000 0

○장기교육자 해외연수 12,0006,000,000원*2명

05 공무원 교육여비 227,000 197,000 30,000

○직무교육 80,000

○공공기관방화관리자 등 법정교육

6,000

○장기교육 36,000

400,000원*200명

400,000원*15명

18,000,000원*2명

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 자치행정관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○신규임용자과정 90,000

○5급승진리더과정 15,000

2,000,000원*45명

2,500,000원*6명

이통장사기진작지원사업(보조) 2,600 1,500 1,100

도 1,300

군 1,300

301 일반보상금 2,600 1,500 1,100

도 1,300

군 1,300

06 민간인국외여비 2,600 1,500 1,100

○이통장사기진작지원사업 2,6002,600,000원*1명

도 1,300

군 1,300

정보화관리 1,206,623 997,145 209,478

국 1,990

도 29,222

군 1,175,411

정보화마을프로그램관리자 육성(보조) 36,996 36,996 0

도 9,078

군 27,918

307 민간이전 36,996 36,996 0

도 9,078

군 27,918

02 민간경상사업보조 36,996 36,996 0

○정보화마을프로그램관리자배치 36,996

― 인부임 30,2641,261,000원*2명*12월

도 9,078

군 21,186

― 제경비(보험료 등) 3,580

― 퇴직금 3,152

1,790,000원*2명

1,576,000원*2명*1회

정보화마을활성화(보조) 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○정보화마을 활성화 사업 지원

10,0005,000,000원*2개소

도 2,000

군 8,000

지역정보화 강사 배치(보조) 68,208 61,872 6,336

도 18,144

군 50,064

101 인건비 68,208 61,872 6,336

도 18,144

군 50,064

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 68,208 61,872 6,336

○지역정보화 강사 66,528

― 인부임 60,48067,200원*4명*225일

도 18,144

군 42,336

― 제경비(보험료 등) 6,048

○지역정보화 강사 업무추진 여비

1,680

1,512,000원*4명

70,000원*4명*6회

지역정보화관리 51,692 59,442 △7,750

201 일반운영비 49,692 45,592 4,100

01 사무관리비 2,400 2,400 0

○일반수용비 2,400

― 지역정보센터기본운영수용비

2,4001,200,000원*2개소

02 공공운영비 47,292 43,192 4,100

○공공요금 및 제세 47,292

― 한글인터넷주소및도메인등록비

1,000

― 홈페이지실명확인서비스수수료

720

― 새올전자민원창구실명확인서비스수수료

720

― 아이핀(IPIN)서비스수수료 1,000

― 홈페이지웹접근성평가심사비

3,100

― 통합행정정보알리미문자서비스사용료

4,560

― 지역정보센터통신요금

2,184

― 주민정보이용시설(마을회관)통신요금

34,008

100,000원*10개

60,000원*12월

60,000원*12월

500,000원*2식

3,100,000원*1식

380,000원*12월

26,000원*7개소*12월

26,000원*109개소*12월

301 일반보상금 2,000 850 1,150

09 행사실비보상금 2,000 850 1,150

○정보화마을주민및프로그램관리자교육여비보상

1,000

○정보화마을지도자대회(중앙,도)참석여비보상

1,000

50,000원*4명*5회

50,000원*4명*5회

전산장비 유지관리 447,715 472,234 △24,519

201 일반운영비 334,515 372,016 △37,501

02 공공운영비 334,515 372,016 △37,501

○시설장비유지비 334,515

― 컴퓨터및프린터수리비 10,000

― 침입방지시스템유지보수 5,496

― 통합백업유지보수 8,040

100,000원*100대

458,000원*12월

670,000원*12월

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 웹백업유지보수 1,680

― 침입차단시스템유지보수 2,820

― 암호화장비유지보수 15,096

― 통합스토리지유지보수 32,496

― 항온항습기유지보수 3,756

― 원격지원및인터넷디스크유지보수

5,532

― 네트워크스위치 유지보수 5,700

― 영양군메신저유지보수 1,800

― 통합행정정보알리미시스템유지보수

3,972

― DB보안솔루션유지보수 7,896

― L4스위치유지보수 7,620

― 온나라시스템유지보수 26,196

― 시설물관리(FMS)유지보수 5,532

― 원격지원백업 유지보수 7,560

― 홈페이지개인정보보호솔루션유지보수

1,932

― 홈페이지유지보수 21,960

― 중복제거백업시스템유지보수

9,744

― 소프트웨어자산관리시스템유지보수

3,984

― 서버관리시스템유지보수 2,220

― 원격접근제어시스템유지보수

6,588

― 국가공간정보체계유지보수

29,724

― 계약정보시스템유지보수 264

― 외부망스토리지및가상화서버유지보수

9,720

― 웹소스코드취약점분석시스템유지보수

4,824

― 윈도우서버이미지백업유지보수

600

― 한국토지정보시스템유지보수

29,448

― 저장매체영구폐기장치유지보수

1,584

― 정보화교육장가상화시스템유지보수

3,552

― 휴대용저장매체관리시스템유지보수

2,112

― 기록물관리시스템유지보수

27,708

140,000원*12월

235,000원*12월

1,258,000원*12월

2,708,000원*12월

313,000원*12월

461,000원*12월

475,000원*12월

150,000원*12월

331,000원*12월

658,000원*12월

635,000원*12월

2,183,000원*12월

461,000원*12월

630,000원*12월

161,000원*12월

1,830,000원*12월

812,000원*12월

332,000원*12월

185,000원*12월

549,000원*12월

2,477,000원*12월

22,000원*12월

810,000원*12월

402,000원*12월

50,000원*12월

2,454,000원*12월

132,000원*12월

296,000원*12월

176,000원*12월

2,309,000원*12월

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― PC개인정보보안시스템유지보수

3,840

― 내부망스토리지및가상화서버유지보수

5,124

― 위협관리시스템유지보수 6,252

― 소프트웨어패치관리시스템유지보수

1,956

― 무정전전원장치 유지보수 5,112

― 개인정보접속기록관리시스템 유지보수

5,075

320,000원*12월

427,000원*12월

521,000원*12월

163,000원*12월

426,000원*12월

725,000원*7월

308 자치단체등이전 113,200 100,218 12,982

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 113,200 100,218 12,982

○공통기반전산장비유지보수 86,997

○재해복구시스템유지보수 4,986

○지방행정공통정보시스템서비스데스크운영비

6,460

○온나라시스템운영유지보수 14,757

86,997,000원*1식

4,986,000원*1식

6,460,000원*1식

14,757,000원*1식

정보화교육지원 11,960 11,960 0

201 일반운영비 11,960 11,960 0

01 사무관리비 11,960 11,960 0

○일반수용비 5,360

― 정보화교육교재구입 3,750

― 정보화교육현수막제작 210

― 전산교육장운영수용비 1,400

○위탁교육비 1,000

― 전산보안S/W교육 1,000

○운영수당 5,600

― 정보화교육강사수당 5,000

― 개인정보보호 및 전산보안교육강사수당

600

15,000원*250부

70,000원*3회

1,400,000원*1식

500,000원*2명

50,000원*20시간*5회

300,000원*2회

행정정보화기반확충 298,000 290,490 7,510

207 연구개발비 173,000 191,000 △18,000

01 연구용역비 60,000 0 60,000

○개인정보영향평가 용역 60,00060,000,000원*1식

02 전산개발비 113,000 191,000 △78,000

○통합로그관리시스템 구축 80,000

○PC보안취약성진단관리시스템 구입

33,000

80,000,000원*1식

33,000,000원*1식

405 자산취득비 125,000 97,000 28,000

01 자산및물품취득비 125,000 97,000 28,000

○외부망방화벽 구입(교체) 23,000

○웹방화벽 구입(교체) 37,000

23,000,000원*1대

37,000,000원*1대

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○행정망방화벽 구입 65,00032,500,000원*2대

행정정보화운영 274,750 25,250 249,500

201 일반운영비 8,600 12,300 △3,700

01 사무관리비 7,600 11,300 △3,700

○일반수용비 2,410

― 보안USB구입 360

― 먼지제거제구입 450

― 복사용지구입 400

― 토너(복사기,프린터)구입 1,200

○급량비 3,990

― 전산업무특근자급식 3,990

○임차료 1,200

― 전산실및정보화교육장 정수기임차

1,200

60,000원*6개

5,000원*90개

20,000원*20박스

300,000원*4종

7,000원*5명*114일

50,000원*2대*12월

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○시설장비유지비 1,000

― 빔프로젝트유지비 1,000500,000원*2개

202 여비 12,950 12,950 0

01 국내여비 12,950 12,950 0

○정보화업무추진 10,850

○개인정보보호 업무추진 2,100

70,000원*5명*31일

70,000원*3명*10일

207 연구개발비 51,200 0 51,200

02 전산개발비 51,200 0 51,200

○바이러스백신S/W구입 16,200

○전산업무용S/W구입 4,000

○표계산S/W구입 21,000

○AutoCAD LT(subscription) 10,000

27,000원*600개

400,000원*2종*5개

420,000원*50개

250,000원*40개

405 자산취득비 202,000 0 202,000

01 자산및물품취득비 202,000 0 202,000

○행정업무용전산장비구입 202,000

― 컴퓨터(본체) 170,000

― 모니터 15,000

― 노트북 6,000

― 프린터 7,500

― 복합기 3,500

1,000,000원*170대

300,000원*50대

1,500,000원*4대

500,000원*15대

700,000원*5대

자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(보조) 7,302 28,901 △21,599

국 1,990

군 5,312

201 일반운영비 7,302 28,901 △21,599

국 1,990

군 5,312

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 정보화관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 7,302 28,901 △21,599

○임차료 7,302

― 새올공통기반노후장비교체및정보보안강화사

업임차료(10~13회차) 7,3027,301,180원*1식

국 1,990

군 5,312

정보통신관리 467,966 410,466 57,500

정보통신시설운영 332,966 340,966 △8,000

201 일반운영비 311,306 315,306 △4,000

01 사무관리비 10,192 10,192 0

○일반수용비 4,072

― 팩스토너 792

― 프린터토너(흑백) 700

― 프린터토너(컬러) 1,000

― 복사용지 400

― 건전지(행사용무선마이크) 580

― 정수기임차료 600

○급량비 4,620

― 정보통신업무특근자급식

4,620

○위탁교육비 1,500

― 정보통신신기술교육 1,500

88,000원*3통*3회

350,000원*2회

250,000원*4색

20,000원*20박스

11,600원*50통

50,000원*12월

7,000원*6명*110일

500,000원*3명

02 공공운영비 301,114 305,114 △4,000

○공공요금 및 제세 233,714

― C그룹인터넷전화회선(4Mbps)

7,200

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(4Mbps)

18,720

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(2Mbps)

97,200

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(512kbps)

15,600

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(64kbps)

2,208

― 사업소,읍면등정보통신망전용회선(9.6kbps)

840

― 홈페이지접속인터넷회선 23,964

― 행정통신전용회선 3,600

― 이동전화요금 3,600

― 일반전화요금 48,000

― 웹하드 672

― 교환간선망(도ㆍ군) 10,000

― 민반공망(도ㆍ군) 2,110

○시설장비유지비 67,400

300,000원*2회선*12월

780,000원*2회선*12월

450,000원*18회선*12월

260,000원*5회선*12월

92,000원*2회선*12월

35,000원*2회선*12월

1,997,000원*12월

15,000원*20회선*12월

100,000원*3회선*12월

4,000,000원*12월

56,000원*12월

1,000,000원*10월

211,000원*10월

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 정보통신관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 종합정보통신망통신장비 22,000

― 도~군간통합망통신장비 4,500

― 인터넷전화시스템 20,000

― 인터넷전화기 5,000

― 방송장비 1,000

― IP관리시스템 2,000

― 행정및일반팩스 900

― 네트웍(LAN, WAN)통신망관리

10,000

― 항온항습기 1,000

― 패치코드교체 1,000

22,000,000원*1식

4,500,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000원*500대

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

300,000원*3대

500,000원*20개소

1,000,000원*1식

10,000원*100개

202 여비 9,660 9,660 0

01 국내여비 9,660 9,660 0

○정보통신업무추진 9,66070,000원*6명*23회

401 시설비및부대비 12,000 16,000 △4,000

01 시설비 12,000 16,000 △4,000

○무정전전원장치(UPS)축전지교체

12,00012,000,000원*1식

정보통신시스템구축 135,000 69,500 65,500

401 시설비및부대비 15,000 51,000 △36,000

01 시설비 15,000 51,000 △36,000

○소규모 노후 통신시설 보수

15,00015,000,000원*1식

405 자산취득비 120,000 18,500 101,500

01 자산및물품취득비 120,000 18,500 101,500

○백본스위치 교체 120,000120,000,000원*1식

지역인재양성 1,916,256 2,846,518 △930,262

학사관리 286,256 216,518 69,738

101 인건비 7,340 6,030 1,310

04 기간제근로자등보수 7,340 6,030 1,310

○학사관리인부임 7,340

― 기본급 6,680

― 4대보험료 660

66,800원*1명*100일

55,000원*12월

201 일반운영비 14,916 9,048 5,868

01 사무관리비 3,360 2,400 960

○일반수용비 2,400

― 학사운영소모품구입 2,400

○임차료 960

― 정수기 임차료 960

200,000원*12월

40,000원*2대*12월

02 공공운영비 11,556 6,648 4,908

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부서: 총무과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 지역인재양성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공공요금 및 제세 7,056

― 학사운영 제세공과금 7,056

○시설장비유지비 4,500

― 영양학사 시설유지비 4,500

588,000원*12월

4,500,000원*1식

401 시설비및부대비 264,000 201,440 62,560

01 시설비 260,000 200,000 60,000

○영양학사 노후시설 개선 260,000260,000,000원*1식

03 시설부대비 4,000 1,440 2,560

○영양학사 노후시설 개선 4,0004,000,000원*1식

장학재단출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000

306 출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000

01 출연금 1,630,000 2,630,000 △1,000,000

○농어촌학교 우수외래강사지원

510,000

○교육환경개선사업 1,000,000

○일월산 꿈키우기 학생야영운영지원

12,000

○카이스트과학캠프운영 35,000

○2019년 관내중학생 해외어학연수교육운영

33,000

○2020년 관내중학생 해외어학연수 항공료

40,000

510,000,000원*1식

1,000,000,000원*1식

12,000,000원*1식

35,000,000원*1식

33,000,000원*1식

40,000,000원*1식

서울사무소관리 9,634 21,964 △12,330

서울사무소관리 9,634 21,964 △12,330

201 일반운영비 6,554 16,884 △10,330

01 사무관리비 4,754 13,224 △8,470

○일반수용비 804

― 사무용품및차재료구입 804

○급량비 350

― 서울사무소업무추진 350

○임차료 3,600

― 정수기임차료 600

― 복사기임차료 3,000

67,000원*12월

7,000원*1명*50회

50,000원*1대*12월

250,000원*1대*12월

02 공공운영비 1,800 3,660 △1,860

○공공요금 및 제세 1,800

― 서울사무소 운영 제세공과금

1,800150,000원*12월

202 여비 3,080 3,080 0

01 국내여비 3,080 3,080 0

○서울사무소업무 및 국제교류업무 추진

3,08070,000원*1명*44회

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부서: 총무과

정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)

단위: 영상관제관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영) 295,192 516,963 △221,771

영상관제관리 295,192 516,963 △221,771

CCTV 통합관제센터 운영 295,192 293,123 2,069

201 일반운영비 282,182 286,613 △4,431

01 사무관리비 6,150 6,175 △25

○일반수용비 2,400

― 관제센터 사무용품 구입 1,500

― 관제센터 비품 구입 900

○급량비 3,150

― 관제업무특근자급식 3,150

○임차료 600

― 정수기 임차 600

125,000원*12월

900,000원*1식

7,000원*5명*90일

50,000원*12월

02 공공운영비 276,032 280,438 △4,406

○공공요금 및 제세 165,480

― 방범용 CCTV 전용회선요금

30,000

― 방범용 CCTV 인터넷요금

76,800

― 방범용 CCTV 전기요금

22,200

― 문화재관리 CCTV 인터넷요금

10,080

― 초등학교연계 CCTV 전용회선요금

7,200

― CCTV통합관제센터 연계 통신요금

19,200

○시설장비유지비 110,552

― 통합관제센터 시스템 유지보수 66,936

ㆍNVR 17,256

ㆍ통합영상관제 솔루션 3,648

ㆍ스위치허브 5,544

ㆍ방화벽장치 7,668

ㆍVPN장치 12,192

ㆍVPN관리서버 1,932

ㆍ멀티 LED 모니터 3,096

ㆍ영상전시/공유솔루션시스템,통합컨트롤러

5,568

ㆍIP전화기 228

ㆍ가상화서버 4,368

ㆍUPS 1,488

ㆍ항온항습기 588

ㆍ가상화 스토리지 1,116

ㆍ통합관제운영시스템 2,244

100,000원*25개*12월

40,000원*160개*12월

10,000원*185개*12월

40,000원*21개*12월

100,000원*6개소*12월

1,600,000원*12월

1,438,000원*12월

304,000원*12월

462,000원*12월

639,000원*12월

1,016,000원*12월

161,000원*12월

258,000원*12월

464,000원*12월

19,000원*12월

364,000원*12월

124,000원*12월

49,000원*12월

93,000원*12월

187,000원*12월

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부서: 총무과

정책: 재해 및 재난 예방(통합관제센터 운영)

단위: 영상관제관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 번호인식 CCTV 유지보수 23,616

― CCTV 수리 20,000

23,616,000원*1식

1,000,000원*20대

202 여비 6,510 6,510 0

01 국내여비 6,510 6,510 0

○통합관제센터업무추진 6,51070,000원*3명*31일

401 시설비및부대비 6,500 0 6,500

01 시설비 6,500 0 6,500

○통합관제센터 UPS 배터리 교체

6,500325,000원*20개

유아ㆍ초 중등 교육재정 지원 681,810 588,882 92,928

국 5,814

도 125,709

군 550,287

교육환경개선 132,076 127,342 4,734

도 31,388

군 100,688

영어체험학습지원 63,000 70,000 △7,000

301 일반보상금 18,000 25,000 △7,000

07 외빈초청여비 18,000 25,000 △7,000

○미국애리조나투산시간 국제교류행사추진

18,00018,000,000원*1식

307 민간이전 45,000 45,000 0

02 민간경상사업보조 45,000 45,000 0

○안동대학교영어마을 초중학생영어체험학습지

원 45,000250,000원*180명

초등학생영어체험학습지원(보조) 69,076 57,342 11,734

도 31,388

군 37,688

307 민간이전 69,076 57,342 11,734

도 31,388

군 37,688

02 민간경상사업보조 69,076 57,342 11,734

○대구경북영어마을 초등학생영어체험학습지원

69,07669,076,000원*1식

도 31,388

군 37,688

지역교육여건강화 549,734 461,540 88,194

국 5,814

도 94,321

군 449,599

학교급식지원사업 190,560 190,560 0

201 일반운영비 560 560 0

01 사무관리비 560 560 0

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부서: 총무과

정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원

단위: 지역교육여건강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○운영수당 560

― 학교급식지원심의위원회 참석수당

56070,000원*8명

308 자치단체등이전 190,000 190,000 0

08 교육기관에대한보조 190,000 190,000 0

○우수농수축산물학교급식지원사업

190,000190,000,000원*1식

친환경농산물학교급식지원사업(보조) 124,535 114,560 9,975

도 24,907

군 99,628

307 민간이전 119,535 114,560 4,975

도 23,907

군 95,628

02 민간경상사업보조 119,535 114,560 4,975

○친환경농축산물식재료구입지원사업

119,535119,535,000원*1식

도 23,907

군 95,628

308 자치단체등이전 5,000 0 5,000

도 1,000

군 4,000

08 교육기관에대한보조 5,000 0 5,000

○친환경농축산물식재료(쌀면류)구입지원사업

5,0005,000,000원*1식

도 1,000

군 4,000

초ㆍ중학교농식품지원사업(보조) 223,011 156,420 66,591

도 67,670

군 155,341

308 자치단체등이전 223,011 156,420 66,591

도 67,670

군 155,341

08 교육기관에대한보조 223,011 156,420 66,591

○초ㆍ중학교의무급식지원(무상급식)

223,011223,011,000원*1식

도 67,670

군 155,341

초등돌봄교실 과일간식 지원사업(보조) 11,628 0 11,628

국 5,814

도 1,744

군 4,070

307 민간이전 11,628 0 11,628

국 5,814

도 1,744

군 4,070

02 민간경상사업보조 11,628 0 11,628

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부서: 총무과

정책: 유아ㆍ초 중등 교육재정 지원

단위: 지역교육여건강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업(보조)

11,62811,628,000원*1식

국 5,814

도 1,744

군 4,070

공무원노조교섭 5,850 5,850 0

공무원단체관리 5,850 5,850 0

공무원직장협의회운영 5,850 5,850 0

201 일반운영비 4,940 4,940 0

01 사무관리비 4,940 4,940 0

○일반수용비 1,340

― 직장협의회 운영 협의 1,340

ㆍ공무원노조 노무사 자문수수료

1,340

○운영수당 600

― 공무원노조 해설 교육강사 수당

600

○임차료 3,000

― 복사기임차료 3,000

1,340,000원*1식

150,000원*2시간*2회

250,000원*12월

202 여비 910 910 0

01 국내여비 910 910 0

○공무원단체업무추진 91070,000원*13일

행정운영경비(총무과) 41,300,441 37,066,718 4,233,723

국 57,993

도 5,400

군 41,237,048

인력운영비(공통) 39,673,688 36,399,928 3,273,760

국 57,993

도 5,400

군 39,610,295

인력운영비(공통) 39,597,695 36,280,179 3,317,516

101 인건비 31,060,350 27,776,404 3,283,946

01 보수 30,550,350 27,286,404 3,263,946

○연봉제 2,465,825

― 3급(정무직) 93,699

― 4급(부군수) 87,373

― 4급 218,433

― 5급 1,779,901

― 농촌지도관 286,419

○호봉제 17,899,494

― 6급 7,907,984

― 7급 4,877,295

― 8급 2,358,288

93,699,000원*1명

87,373,000원*1명

87,373,000원*2.5명

77,387,000원*23명

95,473,000원*3명

3,899,400원*169명*12월

3,304,400원*123명*12월

2,183,600원*90명*12월

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 9급 1,804,094

― 농촌지도사 870,384

― 전문경력관(나군) 81,449

○처우개선비 715,925

○대우공무원수당 344,735

― 5급 9,900

― 6급 189,932

― 7급 104,049

― 8급 20,413

― 9급 813

― 지도사 19,628

○정근수당 1,491,625

○정근수당가산금 450,960

― 25년이상 257,400

― 20~25년 43,560

― 15~20년 67,200

― 10~15년 25,200

― 5~10년 57,600

○가족수당 355,200

― 배우자 144,000

― 부양가족 91,200

― 둘째자녀 72,000

― 셋째자녀이상 48,000

○자녀학비보조수당 129,551

― 고등학교 129,551

○육아휴직수당

290,040

○특수지근무수당 25,920

― 특지 720

― 갑지 10,800

― 병지 14,400

○위험근무수당 38,400

― 을종 9,600

― 병종 28,800

○특수업무수당 449,343

― 기술정보수당 165,480

ㆍ5급 4,800

ㆍ6~7급 42,840

ㆍ8급이하 17,760

ㆍ지도관 2,160

ㆍ지도사 12,000

ㆍ가산금(기술사) 36,000

1,652,100원*91명*12월

3,626,600원*20명*12월

3,393,700원*2명*12월

27,535,562,000원*0.026

5,030,154원*4명*0.041*12월

3,899,400원*99명*0.041*12월

3,304,400원*64명*0.041*12월

2,183,600원*19명*0.041*12월

1,652,100원*1명*0.041*12월

3,626,600원*11명*0.041*12월

17,899,494,000원*1/12*0.5*2회

130,000원*165명*12월

110,000원*33명*12월

80,000원*70명*12월

60,000원*35명*12월

50,000원*96명*12월

40,000원*300명*12월

20,000원*380명*12월

60,000원*100명*12월

100,000원*40명*12월

468,300원*494명*0.14*4회

(2,417,000원*20명*0.8*3월)+(2,417,000원*20

명*0.4*9월)

60,000원*1명*12월

50,000원*18명*12월

30,000원*40명*12월

50,000원*16명*12월

40,000원*60명*12월

50,000원*8명*12월

30,000원*119명*12월

20,000원*74명*12월

60,000원*3명*12월

50,000원*20명*12월

50,000원*60명*12월

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ가산금(기사) 28,800

ㆍ가산금(산업기사) 13,680

ㆍ가산금(운전6~7급) 1,200

ㆍ가산금(운전8~9급) 4,080

ㆍ전산업무(3년이상) 1,800

ㆍ전산업무(1년이상) 360

― 의료업무수당 42,000

ㆍ보건진료직 27,000

ㆍ수의직 3,000

ㆍ간호직 12,000

― 장려수당 52,320

ㆍ통신업무 1,920

ㆍ상하수도 7,200

ㆍ상하수도가산금 1,920

ㆍ환경시설(분뇨처리장)업무

14,400

ㆍ환경미화(쓰레기처리장)업무

26,880

― 특수직무수당 189,543

ㆍ민원업무 27,600

ㆍ읍면근무 105,000

ㆍ의사수당(5급) 1,920

ㆍ의사수당(6급) 3,600

ㆍ의사수당(7급이하) 1,800

ㆍ사회복지수당 44,400

ㆍ사회복지업무수당(2년이상)

1,440

ㆍ시간선택제수당

3,783

○시간외근무수당 2,125,956

― 6급 566,402

― 7급 611,761

― 8급 449,356

― 9급 248,203

― 농촌지도사(21호봉이상)

34,834

― 농촌지도사(20호봉이하)

54,405

― 지방전문경력관(나군)

11,657

― 청소차운전원(6급)

18,333

― 청소차운전원(7급)

66,244

30,000원*80명*12월

20,000원*57명*12월

10,000원*10명*12월

20,000원*17명*12월

50,000원*3명*12월

30,000원*1명*12월

250,000원*9명*12월

250,000원*1명*12월

50,000원*20명*12월

40,000원*4명*12월

50,000원*12명*12월

20,000원*8명*12월

150,000원*8명*12월

140,000원*16명*12월

50,000원*46명*12월

70,000원*125명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*5명*12월

50,000원*3명*12월

100,000원*37명*12월

30,000원*4명*12월

1,575,900원*2명*5%*40/20시간*12월

11,401원*92명*45시간*12월

10,299원*110명*45시간*12월

9,246원*90명*45시간*12월

8,357원*55명*45시간*12월

10,751원*6명*45시간*12월

10,075원*10명*45시간*12월

10,793원*2명*45시간*12월

11,401원*2명*67시간*12월

10,299원*8명*67시간*12월

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 청소차운전원(8급)

44,603

― 청소차운전원(9급)

20,158

○산불비상근무 시간외수당 62,948

― 본청 및 사업소등(7급기준)

40,702

― 읍면(7급기준)

22,246

○휴일근무수당 18,946

― 청소차량운행(7급기준) 7,948

― 농기계임대사업장(6급기준)

10,998

○관리업무수당 20,071

― 5급 20,071

○정액급식비 770,640

○명절휴가비 1,789,950

○연가보상비 896,421

― 연봉제 83,982

― 호봉제 812,439

○모범공무원수당 8,400

○명예퇴직수당 200,000

9,246원*6명*67시간*12월

8,357원*3명*67시간*12월

10,299원*494명*1/3*4시간*6일

10,299원*108명*1/2*4시간*10일

82,786원*8명*12일

91,648원*4명*30일

4,645,900원*4명*0.09*12월

130,000원*494명*12월

17,899,494,000원*1.2/12

2,372,126,000원*0.78*0.86*19/360

17,899,494,000원*0.86*19/360

50,000원*14명*12월

50,000,000원*4명

02 기타직보수 100,000 60,000 40,000

○시간선택제임기제공무원 80,000

― 4대보험료 40,000

― 퇴직금 40,000

○청원경찰 20,000

― 4대보험료 20,000

40,000,000원*1식

10,000,000원*4명

20,000,000원*1식

03 무기계약근로자보수 410,000 430,000 △20,000

○무기계약근로자 410,000

― 4대보험료 330,000

― 퇴직금 80,000

330,000,000원*1식

10,000,000원*8명

204 직무수행경비 934,740 888,720 46,020

02 직급보조비 934,740 888,720 46,020

○일반직 934,740

― 군수 6,000

― 부군수 5,400

― 4급 12,000

― 5급 69,000

― 6급 314,340

― 7급 206,640

― 8~9급 271,500

― 지도직 및 연구직 46,140

500,000원*1명*12월

450,000원*1명*12월

400,000원*2.5명*12월

250,000원*23명*12월

155,000원*169명*12월

140,000원*123명*12월

125,000원*181명*12월

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ농촌지도관(4급) 4,800

ㆍ농촌지도관(5급) 6,000

ㆍ지도사(3호봉이상) 35,340

― 전문경력관(나군) 3,720

400,000원*1명*12월

250,000원*2명*12월

155,000원*19명*12월

155,000원*2명*12월

303 포상금 1,774,678 1,460,942 313,736

02 성과상여금 1,774,678 1,460,942 313,736

○성과상여금 1,774,6781,774,678,000원*1식

304 연금부담금등 5,827,927 6,154,113 △326,186

01 연금부담금 4,882,927 5,224,113 △341,186

○연금부담금 2,709,574

○퇴직수당부담금 1,401,357

○재해보상부담금 59,456

○보전금 712,540

2,709,574,000원*1식

1,401,357,000원*1식

59,456,000원*1식

712,540,000원*1식

02 국민건강보험금 945,000 930,000 15,000

○국민건강보험 및 노인장기요양보험

945,000945,000,000원*1식

인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)(보조) 60,000 105,000 △45,000

국 42,000

도 5,400

군 12,600

101 인건비 55,800 96,600 △40,800

국 39,060

도 5,020

군 11,720

01 보수 55,800 96,600 △40,800

○사회복지인력 인건비 55,800

― 기본급 37,50318,751,300원*2명

국 26,252

도 3,375

군 7,876

― 복지업무수당 2,400100,000원*2명*12월

국 1,680

도 216

군 504

― 시간외수당 9,0268,357원*45시간*2명*12월

국 6,318

도 812

군 1,896

― 정액급식비 3,120130,000원*2명*12월

국 2,184

도 280

군 656

― 명절휴가비 3,751937,565원*2명*2회

국 2,626

도 337

군 788

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(공통) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

204 직무수행경비 4,200 8,400 △4,200

국 2,940

도 380

군 880

02 직급보조비 3,000 6,000 △3,000

○직급보조비 3,000125,000원*2명*12월

국 2,100

도 270

군 630

03 특정업무경비 1,200 2,400 △1,200

○대민활동비 1,20050,000원*2명*12월

국 840

도 110

군 250

인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원)(보조) 15,993 14,749 1,244

국 15,993

101 인건비 15,993 14,749 1,244

국 15,993

01 보수 15,993 14,749 1,244

○가족관계등록사무지원 보수

15,99315,993,000원*1식

국 15,993

인력운영비 1,278,723 558,160 720,563

인력운영비 1,278,723 558,160 720,563

101 인건비 1,278,723 558,160 720,563

02 기타직보수 959,986 252,896 707,090

○청원경찰 161,851

― 기본급 92,042

― 정근수당 7,671

― 정근수당가산금 1,560

― 직급보조비 4,500

― 정액급식비 4,680

― 명절휴가비 9,205

― 연가보상비

4,398

― 시간외근무수당 14,276

― 야간근무수당 6,767

― 조장수당 1,080

― 가족수당 3,600

ㆍ배우자 1,440

ㆍ부양가족 1,200

ㆍ둘째자녀 960

― 특정업무수행활동비(대민활동비)

1,800

2,556,700원*3명*12월

2,556,700원*0.5*3명*2회

130,000원*1명*12월

125,000원*3명*12월

130,000원*3명*12월

2,556,700원*0.6*3명*2회

2,556,700원*0.86*1/30*20일*3명

8,812원*3명*45시간*12월

2,937원*8시간*3명*8일*12월

30,000원*3명*12월

40,000원*3명*12월

20,000원*5명*12월

80,000원*1명*12월

50,000원*3명*12월

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 상여금 9,972

ㆍ성과상여금 9,972

― 특수건강검진비 300

○일반임기제 406,989

― 기본급 281,799

― 시간외근무수당 38,931

― 산불비상근무 시간외수당

742

― 가족수당 6,720

ㆍ배우자 3,360

ㆍ부양가족 3,360

― 직급보조비 11,220

ㆍ7급상당 3,720

ㆍ8~9급상당 7,500

― 정액급식비 10,920

― 특수업무수당 480

ㆍ기술정보수당(8급이하)

240

ㆍ기술정보수당가산금(운전8~9급)

240

― 특정업무경비(대민활동비)

4,200

― 연가보상비

9,977

― 성과연봉 및 처우개선비 42,000

○지방시간선택제임기제 391,146

― 기본급 247,359

― 시간외근무수당 34,950

― 산불비상근무 시간외수당

444

― 가족수당 9,600

ㆍ배우자 3,360

ㆍ부양가족 3,360

ㆍ둘째자녀 2,880

― 자녀학비보조수당 1,874

― 직급보조비 9,503

ㆍ7급상당 1,628

ㆍ9급상당 7,875

― 정액급식비 10,920

― 특수업무수당 20,893

ㆍ특수직무수당(7급상당)

3,185

2,556,700원*3명*130%

100,000원 * 3명

40,257,000원 * 7명

10,299원*7명*45시간*12월

10,299원*3명*4시간*6일

40,000원*7명*12월

20,000원*14명*12월

155,000원*2명*12월

125,000원*5명*12월

130,000원*7명*12월

20,000원*1명*12월

20,000원*1명*12월

50,000원*7명*12월

281,799,000원*0.78*0.86*19/360일

6,000,000원*7명

35,337,000원*7명

9,246원*7명*45시간*12월

9,246원*2명*4시간*6일

40,000원*7명*12월

20,000원*14명*12월

60,000원*4명*12월

468,300원*1명*4회

155,000원*1명*35/40*12월

125,000원*6명*35/40*12월

130,000원*7명*5/5일*12월

3,455,200원*0.84*0.08*1명*40/35시간*12

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㆍ특수직무수당(9급상당)

17,708

― 특정업무경비(대민활동비)

3,675

― 연가보상비

9,928

― 성과연봉 및 처우개선비 42,000

2,927,800원*0.84*0.08*6명*40/32시간*12

50,000원*7명*35/40시간*12월

20,613,250원*0.84*0.86*1/30*1/7*140시간

6,000,000원*7명

03 무기계약근로자보수 318,737 305,264 13,473

○CCTV 통합관제센터 관제요원 287,112

― 기본급 214,352

ㆍ2호봉(1~2월) 3,916

ㆍ3호봉(3~12월) 19,754

ㆍ3호봉(1~2월) 3,951

ㆍ4호봉(3~12월) 19,908

ㆍ3호봉(1~3월) 35,557

ㆍ4호봉(4~12월) 107,499

ㆍ3호봉(1~8월) 15,804

ㆍ4호봉(9~12월) 7,963

― 정액급식비 14,040

― 야간근무수당 30,073

― 휴일근무수당 12,749

― 연장근무수당 6,538

― 명절휴가비 7,200

― 특수건강검진비 900

― 개인정보보호 교육 여비 1,260

○군수 부속실 업무보조 31,625

― 기본급 25,117

ㆍ16호봉(1~8월) 16,703

ㆍ17호봉(9~12월) 8,414

― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 800

― 시간외근무수당 4,148

ㆍ16호봉(1~8월)

2,758

ㆍ17호봉(9~12월)

1,390

1,957,860원*1명*2월

1,975,380원*1명*10월

1,975,380원*1명*2월

1,990,710원*1명*10월

1,975,380원*6명*3월

1,990,710원*6명*9월

1,975,380원*1명*8월

1,990,710원*1명*4월

130,000원*9명*12월

36,320원*9명*92일

108,960원*9명*13일

36,320원*9명*20일

400,000원*9명*2회

100,000원*9명

70,000원*9명*2일

2,087,780원*1명*8월

2,103,450원*1명*4월

130,000원*1명*12월

400,000원*1명*2회

9,990원*1.5*23시간*1명*8월

10,070원*1.5*23시간*1명*4월

기본경비 108,630 108,630 0

기본경비 108,630 108,630 0

201 일반운영비 16,900 16,900 0

01 사무관리비 16,900 16,900 0

○일반수용비 12,700

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부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 부서운영수용비 12,700

○임차료 4,200

― 복사기임차 3,000

― 정수기임차 1,200

12,700,000원

250,000원*1대*12월

50,000원*12월*2대

202 여비 16,520 16,520 0

01 국내여비 16,520 16,520 0

○총무과 업무추진(공통) 16,52016,520,000원

203 업무추진비 66,210 66,210 0

01 기관운영업무추진비 40,000 40,000 0

○군수 31,000

○직원복지증진 9,000

31,000,000원

30,000원*300명

02 정원가산업무추진비 20,810 20,810 0

○정원가산업무추진비 20,810

― 본청100명까지 8,000

― 본청101~300명 12,000

― 본청301~600명 810

80,000원*100명

60,000원*200명

45,000원*18명

04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0

○부서운영업무추진비 5,400450,000원*12월

204 직무수행경비 9,000 9,000 0

01 직책급업무수행경비 9,000 9,000 0

○군수 7,800

○과장 1,200

650,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

특수업무활동지원 239,400 0 239,400

특정업무경비(총괄) 239,400 0 239,400

204 직무수행경비 239,400 0 239,400

03 특정업무경비 239,400 0 239,400

○대민활동비 198,000

○감사담당공무원 2,880

○예산담당공무원 9,000

○세무담당공무원 27,600

○여론동향전담공무원 1,200

○공무원단체담당공무원 720

50,000원*330명*12월

80,000원*3명*12월

150,000원*5명*12월

100,000원*23명*12월

100,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월