48
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 353.013.119.144,96 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 201.120.927.178,33 41.018.900.182,76 110.873.291.783,87 1 67.063.380.422,80 Pendidikan 22.524.878.405,71 18.989.834.139,76 25.548.667.877,33 1.01 67.063.380.422,80 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 22.524.878.405,71 18.989.834.139,76 25.548.667.877,33 1.01 . 1.01.01 313.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.200.000,00 296.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 396.264.886,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.800.000,00 0,00 196.464.886,00 1.01 . 1.01.01 . 02 200.000.000,00 199.800.000,00 200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 170.314.886,00 0,00 170.314.886,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 15.268.436.820,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 15.268.436.820,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 15.268.436.820,00 0,00 0,00 15.268.436.820,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 69.540.526,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 69.540.526,00 1.01 . 1.01.01 . 09 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah 1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 34.740.526,00 0,00 34.740.526,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan 1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 978.350.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 586.650.000,00 28.950.000,00 362.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 200.000.000,00 198.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Apresiasi pendidikan anak usia dini/lomba bunda PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 60 427.200.000,00 213.600.000,00 213.600.000,00 0,00 Kegiataan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 182.000.000,00 172.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sekolah ramah anak 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 65.500.000,00 0,00 56.800.000,00 8.700.000,00 Hari Aksara Internasional 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 Halaman 143 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

13 Tahun 2017

28 Desember 2017

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

353.013.119.144,96 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 201.120.927.178,33 41.018.900.182,76 110.873.291.783,87 1

67.063.380.422,80 Pendidikan 22.524.878.405,71 18.989.834.139,76 25.548.667.877,33 1.01

67.063.380.422,80 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 22.524.878.405,71 18.989.834.139,76 25.548.667.877,33 1.01 . 1.01.01

313.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.200.000,00 296.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

396.264.886,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 199.800.000,00 0,00 196.464.886,00 1.01 . 1.01.01 . 02

200.000.000,00 199.800.000,00 200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

170.314.886,00 0,00 170.314.886,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

15.268.436.820,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 15.268.436.820,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06

15.268.436.820,00 0,00 0,00 15.268.436.820,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

69.540.526,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 69.540.526,00 1.01 . 1.01.01 . 09

23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

34.740.526,00 0,00 34.740.526,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

978.350.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 586.650.000,00 28.950.000,00 362.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

200.000.000,00 198.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Apresiasi pendidikan anak usia dini/lomba bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 60

427.200.000,00 213.600.000,00 213.600.000,00 0,00 Kegiataan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

182.000.000,00 172.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Sekolah ramah anak1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

65.500.000,00 0,00 56.800.000,00 8.700.000,00 Hari Aksara Internasional1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Halaman 143REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.000.000,00 2.550.000,00 14.050.000,00 5.400.000,00 Taman Penitipan Anak (TPA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

42.150.000,00 0,00 27.300.000,00 14.850.000,00 Kegiatan sosialisasi bantuan operasional penyelenggara PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

47.100.345.980,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.670.477.194,91 3.588.747.319,76 21.841.121.465,33 1.01 . 1.01.01 . 16

2.233.870.995,00 2.138.970.995,00 94.900.000,00 0,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir1.01 . 1.01.01 . 16 . 09

1.661.765.584,00 1.570.253.909,00 91.511.675,00 0,00 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

3.010.000.000,00 2.970.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

3.496.772.250,00 3.492.272.250,00 4.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

30.062.670.000,00 6.377.167.289,91 20.110.825.390,33 3.574.677.319,76 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

47.600.000,00 0,00 44.160.000,00 3.440.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

27.935.400,00 0,00 27.275.400,00 660.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 74

311.940.000,00 0,00 311.940.000,00 0,00 Penyediaan beasiswa transisi1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

256.579.000,00 0,00 246.609.000,00 9.970.000,00 Pelaksanaan ujian akhir pada SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

3.480.612.751,00 3.474.812.751,00 5.800.000,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dana DAK1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

536.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 60.000.000,00 476.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

140.000.000,00 0,00 80.000.000,00 60.000.000,00 Pembelajaran keaksaraan usaha mandiri1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 0,00 Pelaksanaan kejar paket A,B dan C1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendataan keaksaraan dasar (Sosialisasi)1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

310.250.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 310.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi sertifikasi guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaran lomba guru, kepala sekolah dan pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Bibingan teknis /workshop tenaga pendidik dan kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penilaian angka kredit tenaga fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 Penilaian kinerja kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

2.091.092.210,80 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 67.951.210,80 27.500.000,00 1.995.641.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pembinaan Dewan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

72.831.210,80 67.951.210,80 4.880.000,00 0,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Bangli1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Kintamani1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Susut1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Halaman 144REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.045.000,00 0,00 34.045.000,00 5.000.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Kecamatan Tembuku1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

39.054.000,00 0,00 33.429.000,00 5.625.000,00 Pelayanan pendidikan pada UPT Sanggar Kegiatan Belajar1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Pemberian beasiswa bagi masyarakat yang melanjutkan ke perguruan tinggi1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

120.838.618.121,49 Kesehatan 35.194.389.622,29 20.066.674.719,00 65.577.553.780,20 1.02

54.910.066.997,20 Dinas Kesehatan 17.408.435.594,00 1.288.778.844,00 36.212.852.559,20 1.02 . 1.02.01

755.829.306,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.784.000,00 0,00 639.045.306,00 1.02 . 1.02.01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

249.700.000,00 0,00 249.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

169.262.900,00 0,00 169.262.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

56.100.000,00 0,00 56.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

140.132.106,00 116.784.000,00 23.348.106,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

59.994.300,00 0,00 59.994.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

863.844.537,20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 467.275.000,00 0,00 396.569.537,20 1.02 . 1.02.01 . 02

290.000.000,00 288.275.000,00 1.725.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

218.500.000,00 179.000.000,00 39.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

261.344.537,20 0,00 261.344.537,20 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

73.750.000,00 0,00 73.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

638.078.844,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 623.078.844,00 15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

254.640.000,00 0,00 0,00 254.640.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

368.438.844,00 0,00 0,00 368.438.844,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan1.02 . 1.02.01 . 06 . 11

266.950.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 266.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

199.950.000,00 0,00 199.950.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.02 . 1.02.01 . 09 . 03

2.184.370.385,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 5.100.000,00 2.179.270.385,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.063.741.000,00 0,00 2.063.741.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

91.729.385,00 0,00 86.629.385,00 5.100.000,00 Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 Pengisian Tabung Oksigen1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

13.657.465.200,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.600.000,00 105.000.000,00 13.542.865.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kunjungan ke KK miskin1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Halaman 145REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.467.200,00 0,00 12.467.200,00 0,00 Pemeliharaan SIK1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

47.250.000,00 0,00 32.250.000,00 15.000.000,00 Penanganan krisis kesehatan serta bencana di puskesmas dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 Pelayanan pertolongan pertama1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

35.150.000,00 0,00 35.150.000,00 0,00 Pemilihan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan kasus jiwa di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan olahraga di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan indra di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 Pembinaan Laboraturium Klinis1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pembinaan kesehatan rujukan1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pembinaan Puskesmas mampu PONED1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

100.740.000,00 0,00 100.740.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

12.615.408.000,00 0,00 12.615.408.000,00 0,00 Pembayaran Iuaran peserta PBI Daerah (JKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

132.840.000,00 0,00 42.840.000,00 90.000.000,00 Pembentukan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

100.610.000,00 0,00 100.610.000,00 0,00 Lomba kader Toga dan Akupressur1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

67.080.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 67.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberian ijin kefarmasian, usaha makanan dan pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

47.080.000,00 0,00 47.080.000,00 0,00 Pengambilan sampel laboraturium pengawasan obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 08

629.121.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 629.121.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

160.094.000,00 0,00 160.094.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Siaga1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 Survey PHBS1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

162.327.000,00 0,00 162.327.000,00 0,00 Pengadaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

238.500.000,00 0,00 238.500.000,00 0,00 Pembinaan sekolah yang melaksanakan Usaha Kesehatan sekolah (UKS)1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

572.255.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 572.255.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

185.015.000,00 0,00 185.015.000,00 0,00 Pemantauan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

270.760.000,00 0,00 270.760.000,00 0,00 Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil

kurang energi kronis

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

116.480.000,00 0,00 116.480.000,00 0,00 Pemantauan Konsumsi Garam Beryodium1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

236.386.800,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 25.200.000,00 211.186.800,00 1.02 . 1.02.01 . 21

56.727.000,00 0,00 56.727.000,00 0,00 Melaksanakan pengelolaan limbah medis1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

87.780.000,00 0,00 62.580.000,00 25.200.000,00 Pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

43.019.800,00 0,00 43.019.800,00 0,00 Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 08

22.710.000,00 0,00 22.710.000,00 0,00 Pengambilan sampel Tempat Pengolahan Makanan (TPM)1.02 . 1.02.01 . 21 . 11

26.150.000,00 0,00 26.150.000,00 0,00 Pengambilan sampel kualitas air1.02 . 1.02.01 . 21 . 12

Halaman 146REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.582.464.415,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 1.582.464.415,00 1.02 . 1.02.01 . 22

78.750.000,00 0,00 78.750.000,00 0,00 Penanganan Kasus Rabies1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

68.859.000,00 0,00 68.859.000,00 0,00 Penemuan Penyakit TBC1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan penyakit diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan penyakit kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

461.396.415,00 0,00 461.396.415,00 0,00 Penanganan penyakit demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 penanganan penyakit malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 17

52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Pembinaan Kasus HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Pelaksanaan lomba Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN)1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan JAMBORE1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

95.600.000,00 0,00 95.600.000,00 0,00 Pengadaan reagen HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penanganan penyakit pnemonia1.02 . 1.02.01 . 22 . 22

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemberian Obat Cacing anak sekolah dasar1.02 . 1.02.01 . 22 . 23

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Sosialisasi kesehatan haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 24

67.609.000,00 0,00 67.609.000,00 0,00 Pelayanan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 25

24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Survei kasus Accute Flaced Paralisis (AFP)1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 29

522.900.000,00 0,00 522.900.000,00 0,00 Pemberian Vaksin kanker servik (HPV)1.02 . 1.02.01 . 22 . 30

1.409.480.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 1.409.480.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

17.480.000,00 0,00 17.480.000,00 0,00 Pemberian ijin nakes, batra dan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

1.392.000.000,00 0,00 1.392.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

15.188.010.010,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

14.785.973.000,00 0,00 402.037.010,00 1.02 . 1.02.01 . 25

7.595.359.610,00 7.524.051.000,00 71.308.610,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

942.000.000,00 928.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

500.000.000,00 496.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.785.000.000,00 1.780.510.000,00 4.490.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

1.200.000.000,00 1.183.320.000,00 16.680.000,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

82.100.000,00 81.000.000,00 1.100.000,00 0,00 Pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

189.692.000,00 188.192.000,00 1.500.000,00 0,00 Pembangunan/rehabilitasi gudang obat instalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 35

600.000.000,00 597.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 36

980.000.000,00 974.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 38

683.858.400,00 679.000.000,00 4.858.400,00 0,00 Pembangunan pagar puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 39

95.000.000,00 94.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan Komputer dan laptop1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 45

35.000.000,00 34.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan Printer1.02 . 1.02.01 . 25 . 46

125.000.000,00 124.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pembangunan garase puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 47

105.000.000,00 102.900.000,00 2.100.000,00 0,00 Rehabilitasi garase Dinas Kesehatan dan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 48

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)1.02 . 1.02.01 . 25 . 49

Halaman 147REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.100.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 15.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Bimtek tenaga dokter dan paramedis puskesmas1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

21.021.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 21.021.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

21.021.000,00 0,00 21.021.000,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

2.827.997.500,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 69.000.000,00 2.758.997.500,00 1.02 . 1.02.01 . 32

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pelaksanaan AMP1.02 . 1.02.01 . 32 . 13

60.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil resiko tinggi1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

192.500.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan ibu hamil1.02 . 1.02.01 . 32 . 24

2.462.467.500,00 0,00 2.393.467.500,00 69.000.000,00 Pelayanan kesehatan ibu bersalin1.02 . 1.02.01 . 32 . 25

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan balita tentang Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang

(DIDTK)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 26

13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)1.02 . 1.02.01 . 32 . 28

6.325.312.000,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 461.400.000,00 5.863.912.000,00 1.02 . 1.02.01 . 36

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 36 . 06

501.300.000,00 0,00 476.100.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 36 . 07

501.446.400,00 0,00 476.246.400,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 36 . 08

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 36 . 09

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 36 . 10

501.300.000,00 0,00 476.100.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 36 . 11

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 36 . 12

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 36 . 13

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 36 . 14

501.000.000,00 0,00 475.800.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 36 . 15

500.500.000,00 0,00 475.300.000,00 25.200.000,00 Pelaksanaan Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 36 . 16

316.265.600,00 0,00 157.265.600,00 159.000.000,00 Pembinaan pelaksanaan BOK di Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 36 . 17

180.000.000,00 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan 180.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 41

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komunikasi bergerak/mobile1.02 . 1.02.01 . 41 . 02

125.181.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Mutu SDM Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

0,00 0,00 125.181.000,00 1.02 . 1.02.01 . 42

125.181.000,00 0,00 125.181.000,00 0,00 Lomba tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 42 . 01

7.107.650.000,00 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKN, Jamkesda, DLL) 1.848.803.594,00 0,00 5.258.846.406,00 1.02 . 1.02.01 . 45

762.125.000,00 153.692.910,00 608.432.090,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli1.02 . 1.02.01 . 45 . 01

490.354.000,00 124.149.578,00 366.204.422,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Bangli Utara1.02 . 1.02.01 . 45 . 02

671.370.000,00 189.916.666,00 481.453.334,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku I1.02 . 1.02.01 . 45 . 03

602.523.000,00 114.656.600,00 487.866.400,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tembuku II1.02 . 1.02.01 . 45 . 04

Halaman 148REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

652.648.000,00 209.487.986,00 443.160.014,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut I1.02 . 1.02.01 . 45 . 05

782.395.000,00 201.859.977,00 580.535.023,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Susut II1.02 . 1.02.01 . 45 . 06

720.573.000,00 195.874.403,00 524.698.597,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani I1.02 . 1.02.01 . 45 . 07

288.350.000,00 65.353.260,00 222.996.740,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani II1.02 . 1.02.01 . 45 . 08

455.940.000,00 137.348.116,00 318.591.884,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani III1.02 . 1.02.01 . 45 . 09

533.948.000,00 133.979.279,00 399.968.721,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani IV1.02 . 1.02.01 . 45 . 10

880.148.000,00 262.044.505,00 618.103.495,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani V1.02 . 1.02.01 . 45 . 11

264.516.000,00 60.440.314,00 204.075.686,00 0,00 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kintamani VI1.02 . 1.02.01 . 45 . 12

2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 Pembinaan JKN ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 45 . 13

9.300.000,00 Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja 0,00 0,00 9.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 51

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pembentukan Pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK)1.02 . 1.02.01 . 51 . 01

247.170.000,00 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular 0,00 0,00 247.170.000,00 1.02 . 1.02.01 . 52

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok ( KTR)1.02 . 1.02.01 . 52 . 01

95.270.000,00 0,00 95.270.000,00 0,00 Lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)1.02 . 1.02.01 . 52 . 02

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Bimtek Penggunaan alat crayotherapi bagi bidan1.02 . 1.02.01 . 52 . 03

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 52 . 04

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyuluhan Penyakit Tidak menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 52 . 05

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pembinaan Posbindu1.02 . 1.02.01 . 52 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberian bingkisan untuk penderita kanker1.02 . 1.02.01 . 52 . 07

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pelayanan Gebyar IVA dan CBE1.02 . 1.02.01 . 52 . 08

39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 Pelayanan penderita kanker1.02 . 1.02.01 . 52 . 09

65.701.551.124,29 Rumah Sakit Umum Daerah 17.782.954.028,29 18.777.895.875,00 29.140.701.221,00 1.02 . 1.02.02

344.668.596,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 344.668.596,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 06

344.668.596,00 0,00 0,00 344.668.596,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

10.309.945.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

10.309.945.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

6.109.945.000,00 6.109.945.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

4.500.034.528,29 Program Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 4.500.034.528,29 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 33

2.792.451.929,00 2.792.451.929,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Medis)1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

1.707.582.599,29 1.707.582.599,29 0,00 0,00 Pengadaan sarana/Prasarana penunjang pada RSUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 02

50.546.903.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD 2.972.974.500,00 18.433.227.279,00 29.140.701.221,00 1.02 . 1.02.02 . 34

50.546.903.000,00 2.972.974.500,00 29.140.701.221,00 18.433.227.279,00 Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

227.000.000,00 Sekretariat Daerah 3.000.000,00 0,00 224.000.000,00 1.02 . 4.01.03

227.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.000.000,00 0,00 224.000.000,00 1.02 . 4.01.03 . 16

Halaman 149REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

227.000.000,00 3.000.000,00 224.000.000,00 0,00 Fasilitasi peningkatan manajemen kesehatan sekolah1.02 . 4.01.03 . 16 . 17

154.834.533.202,33 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 142.559.217.150,33 213.932.232,00 12.061.383.820,00 1.03

154.834.533.202,33 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

142.559.217.150,33 213.932.232,00 12.061.383.820,00 1.03 . 1.03.01

440.515.320,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.000.000,00 0,00 347.515.320,00 1.03 . 1.03.01 . 01

6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

19.790.000,00 0,00 19.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

173.504.820,00 0,00 173.504.820,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

16.050.000,00 0,00 16.050.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

3.000.500,00 0,00 3.000.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

339.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.200.000,00 0,00 122.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

74.200.000,00 74.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 29

213.932.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 213.932.232,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 06

213.932.232,00 0,00 0,00 213.932.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

50.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 50.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.03 . 1.03.01 . 09 . 02

30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.03 . 1.03.01 . 09 . 03

218.500.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 214.130.000,00 0,00 4.370.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

218.500.000,00 214.130.000,00 4.370.000,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

394.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 384.150.000,00 0,00 9.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 17

394.000.000,00 384.150.000,00 9.850.000,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

137.653.526.650,33 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 135.133.076.650,33 0,00 2.520.450.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

1.010.000.000,00 0,00 1.010.000.000,00 0,00 Pemeliharaan berkala jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

45.845.385.650,00 45.305.635.650,00 539.750.000,00 0,00 Peningkatan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

Halaman 150REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.763.643.000,00 19.763.643.000,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan dana DAK1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

65.119.500.000,00 64.170.375.000,00 949.125.000,00 0,00 Peningkatan jalan dana PHR1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

5.329.998.000,33 5.308.423.000,33 21.575.000,00 0,00 Peningkatan jalan dana PKB dan BBNKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

585.000.000,00 585.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan dana PBBKB1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

1.900.000.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.440.832.500,00 0,00 459.167.500,00 1.03 . 1.03.01 . 23

1.302.330.000,00 1.300.000.000,00 2.330.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

136.000.000,00 57.332.500,00 78.667.500,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 05

79.703.000,00 73.500.000,00 6.203.000,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

12.797.000,00 0,00 12.797.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

369.170.000,00 10.000.000,00 359.170.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

4.943.324.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

4.900.788.000,00 0,00 42.536.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

1.309.020.000,00 1.266.484.000,00 42.536.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

3.634.304.000,00 3.634.304.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dana DAK1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

8.030.935.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 65.000.000,00 0,00 7.965.935.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

253.600.000,00 0,00 253.600.000,00 0,00 Pembangunan sistem penyediaan air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

736.692.000,00 0,00 736.692.000,00 0,00 Penyediaan air minum berbasis masyarat (PAMSIMAS)1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

1.245.431.000,00 45.000.000,00 1.200.431.000,00 0,00 Pembangunan sistem penyediaan air minum dana DAK1.03 . 1.03.01 . 27 . 13

5.795.212.000,00 20.000.000,00 5.775.212.000,00 0,00 Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal dana DAK1.03 . 1.03.01 . 27 . 14

200.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 200.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 08

383.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 57.500.000,00 0,00 325.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

65.000.000,00 18.500.000,00 46.500.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 03

318.000.000,00 39.000.000,00 279.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.03 . 1.03.01 . 33 . 05

67.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 53.540.000,00 0,00 13.460.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35

67.000.000,00 53.540.000,00 13.460.000,00 0,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 35 . 05

1.263.243.617,14 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 113.000.000,00 0,00 1.150.243.617,14 1.04

1.263.243.617,14 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman

113.000.000,00 0,00 1.150.243.617,14 1.04 . 1.03.01

1.263.243.617,14 Program Pengembangan Perumahan 113.000.000,00 0,00 1.150.243.617,14 1.04 . 1.03.01 . 15

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)1.04 . 1.03.01 . 15 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan1.04 . 1.03.01 . 15 . 03

50.000.000,00 26.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

933.243.617,14 87.000.000,00 846.243.617,14 0,00 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR)

1.04 . 1.03.01 . 15 . 09

4.182.119.849,20 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 588.442.000,00 1.184.826.860,00 2.408.850.989,20 1.05

Halaman 151REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.825.951.540,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 431.880.000,00 335.425.620,00 1.058.645.920,00 1.05 . 1.05.01

59.772.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 59.772.700,00 1.05 . 1.05.01 . 01

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

4.124.000,00 0,00 4.124.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

23.193.500,00 0,00 23.193.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

8.534.800,00 0,00 8.534.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

1.472.400,00 0,00 1.472.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

3.348.000,00 0,00 3.348.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

492.006.720,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 329.750.000,00 0,00 162.256.720,00 1.05 . 1.05.01 . 02

275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.01 . 02 . 10

37.845.720,00 0,00 37.845.720,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.01 . 02 . 23

109.386.000,00 0,00 109.386.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

189.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 189.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.05 . 1.05.01 . 03 . 03

14.470.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 14.470.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05

14.470.000,00 0,00 14.470.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 05 . 02

59.425.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 59.425.620,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 06

59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.01 . 06 . 06

216.420.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 2.000.000,00 0,00 214.420.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09

188.100.000,00 2.000.000,00 186.100.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.01 . 09 . 01

3.320.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.01 . 09 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.01 . 09 . 03

301.315.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 276.000.000,00 25.315.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

276.000.000,00 0,00 0,00 276.000.000,00 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

25.315.000,00 0,00 25.315.000,00 0,00 Pembekalan anggota hansip/limas desa/kelurahan1.05 . 1.05.01 . 15 . 16

127.357.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.580.000,00 0,00 117.777.500,00 1.05 . 1.05.01 . 16

16.437.500,00 0,00 16.437.500,00 0,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

61.280.000,00 9.580.000,00 51.700.000,00 0,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.05 . 1.05.01 . 16 . 06

49.640.000,00 0,00 49.640.000,00 0,00 Pengawasan dan penjagaan aset pemerintah dan tamu VIP1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

Halaman 152REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.189.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

1.500.000,00 0,00 48.689.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

28.154.000,00 1.500.000,00 26.654.000,00 0,00 Oprasi yustisi penegakan peraturan daerah (Perda)1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

22.035.000,00 0,00 22.035.000,00 0,00 Bimbingan teknis tugas pokok dan fungsi satpolpp1.05 . 1.05.01 . 19 . 08

10.100.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20

10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 01

60.230.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 56.880.000,00 0,00 3.350.000,00 1.05 . 1.05.01 . 21

60.230.000,00 56.880.000,00 3.350.000,00 0,00 Kegitan pendukung penyelenggaraan PEMILU di Kabupaten Bangli1.05 . 1.05.01 . 21 . 07

65.205.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 670.000,00 0,00 64.535.000,00 1.05 . 1.05.01 . 22

22.930.000,00 670.000,00 22.260.000,00 0,00 Kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 22 . 11

42.275.000,00 0,00 42.275.000,00 0,00 Peningkatan keterampilan SDM pemadam kebakaran1.05 . 1.05.01 . 22 . 12

180.460.000,00 Program penanganan darurat bencana 31.500.000,00 0,00 148.960.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23

32.160.000,00 0,00 32.160.000,00 0,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

148.300.000,00 31.500.000,00 116.800.000,00 0,00 Pengadaan dan perawatan sarana dan prasara pemadam kebakaran1.05 . 1.05.01 . 23 . 02

732.594.386,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 49.762.000,00 229.816.116,00 453.016.270,00 1.05 . 1.05.02

85.187.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 85.187.270,00 1.05 . 1.05.02 . 01

6.282.000,00 0,00 6.282.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

12.836.300,00 0,00 12.836.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

35.303.370,00 0,00 35.303.370,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

2.065.600,00 0,00 2.065.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

135.420.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.762.000,00 0,00 85.658.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

49.762.000,00 49.762.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

70.658.000,00 0,00 70.658.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

106.966.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 106.966.116,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 06

106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

38.640.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 38.640.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09

23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.02 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.02 . 09 . 02

10.440.000,00 0,00 10.440.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.02 . 09 . 03

127.900.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 70.800.000,00 57.100.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15

Halaman 153REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

91.300.000,00 0,00 20.500.000,00 70.800.000,00 Operasional Kominda1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyelesaian konflik sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 10

16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kecamatan1.05 . 1.05.02 . 15 . 19

89.831.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 23.000.000,00 66.831.000,00 1.05 . 1.05.02 . 17

15.936.000,00 0,00 11.936.000,00 4.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan1.05 . 1.05.02 . 17 . 05

26.535.000,00 0,00 20.535.000,00 6.000.000,00 Pembauran kebangsaan1.05 . 1.05.02 . 17 . 07

20.450.000,00 0,00 15.450.000,00 5.000.000,00 Sosialisasi dan deseminasi peningkatan kesadaran bela negara1.05 . 1.05.02 . 17 . 09

26.910.000,00 0,00 18.910.000,00 8.000.000,00 Lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan1.05 . 1.05.02 . 17 . 10

37.300.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 37.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18

37.300.000,00 0,00 37.300.000,00 0,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.05 . 1.05.02 . 18 . 03

26.250.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 11.550.000,00 14.700.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19

26.250.000,00 0,00 14.700.000,00 11.550.000,00 Penelitian persyaratan administrasi bantuan parpol1.05 . 1.05.02 . 19 . 06

85.100.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 17.500.000,00 67.600.000,00 1.05 . 1.05.02 . 21

41.450.000,00 0,00 31.450.000,00 10.000.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat1.05 . 1.05.02 . 21 . 01

34.150.000,00 0,00 26.650.000,00 7.500.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 03

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

795.859.623,20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 91.000.000,00 75.885.124,00 628.974.499,20 1.05 . 1.05.03

75.567.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 75.567.400,00 1.05 . 1.05.03 . 01

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.03 . 01 . 01

19.680.000,00 0,00 19.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.03 . 01 . 02

11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 01 . 06

1.333.000,00 0,00 1.333.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 08

10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.05 . 1.05.03 . 01 . 09

13.714.400,00 0,00 13.714.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 10

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.03 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 12

2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 15

4.370.000,00 0,00 4.370.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.03 . 01 . 17

247.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.000.000,00 0,00 186.388.000,00 1.05 . 1.05.03 . 02

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 07

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 09

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 22

94.388.000,00 0,00 94.388.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.03 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.03 . 02 . 28

Halaman 154REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.885.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 17.885.124,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 06

17.885.124,00 0,00 0,00 17.885.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.05 . 1.05.03 . 06 . 06

43.519.099,20 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 43.519.099,20 1.05 . 1.05.03 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.05 . 1.05.03 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.05 . 1.05.03 . 09 . 02

28.519.099,20 0,00 28.519.099,20 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.05 . 1.05.03 . 09 . 03

317.000.000,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 46.000.000,00 271.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 22

100.000.000,00 0,00 87.500.000,00 12.500.000,00 Sekolah aman bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 07

129.000.000,00 0,00 108.000.000,00 21.000.000,00 Desa tangguh bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 17

88.000.000,00 0,00 75.500.000,00 12.500.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 18

92.000.000,00 Program penanganan darurat bencana 30.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 23

82.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 12.000.000,00 Penanganan bencana secara cepat, tepat dan terpadu1.05 . 1.05.03 . 23 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 23 . 06

2.500.000,00 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 0,00 2.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 24

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penilaian kerugian1.05 . 1.05.03 . 24 . 02

636.049.000,00 Sekretariat Daerah 5.000.000,00 484.800.000,00 146.249.000,00 1.05 . 4.01.03

636.049.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 5.000.000,00 484.800.000,00 146.249.000,00 1.05 . 4.01.03 . 17

636.049.000,00 5.000.000,00 146.249.000,00 484.800.000,00 Forum koordinasi pimpinan daerah1.05 . 4.01.03 . 17 . 08

103.253.300,00 Kecamatan Bangli 4.800.000,00 48.900.000,00 49.553.300,00 1.05 . 4.01.05

103.253.300,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.800.000,00 48.900.000,00 49.553.300,00 1.05 . 4.01.05 . 15

97.414.600,00 4.800.000,00 43.714.600,00 48.900.000,00 koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertibaan umum1.05 . 4.01.05 . 15 . 30

5.838.700,00 0,00 5.838.700,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.05 . 4.01.05 . 15 . 31

20.378.000,00 Kecamatan Kintamani 6.000.000,00 0,00 14.378.000,00 1.05 . 4.01.06

20.378.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6.000.000,00 0,00 14.378.000,00 1.05 . 4.01.06 . 15

5.385.000,00 0,00 5.385.000,00 0,00 Pemantauan Pemilihan Umum1.05 . 4.01.06 . 15 . 12

4.427.000,00 0,00 4.427.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.06 . 15 . 24

10.566.000,00 6.000.000,00 4.566.000,00 0,00 Pemantauan dan penyebarluasan imformasi potensi bencana1.05 . 4.01.06 . 15 . 25

29.034.000,00 Kecamatan Susut 0,00 10.000.000,00 19.034.000,00 1.05 . 4.01.07

29.034.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 10.000.000,00 19.034.000,00 1.05 . 4.01.07 . 15

4.230.000,00 0,00 4.230.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 4.01.07 . 15 . 06

18.460.300,00 0,00 13.460.300,00 5.000.000,00 Pembinaan ketentraman dan ketertiban1.05 . 4.01.07 . 15 . 26

6.343.700,00 0,00 1.343.700,00 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha kesehatan sekolah (UKS)1.05 . 4.01.07 . 15 . 31

39.000.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 0,00 39.000.000,00 1.05 . 4.01.08

Halaman 155REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 39.000.000,00 1.05 . 4.01.08 . 15

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.05 . 4.01.08 . 15 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 4.01.08 . 15 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan wilayah kecamatan1.05 . 4.01.08 . 15 . 24

4.831.223.932,00 Sosial 141.000.000,00 563.632.232,00 4.126.591.700,00 1.06

4.631.223.932,00 Dinas Sosial 141.000.000,00 538.632.232,00 3.951.591.700,00 1.06 . 1.06.01

194.927.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.000.000,00 0,00 170.927.300,00 1.06 . 1.06.01 . 01

11.832.000,00 0,00 11.832.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

5.174.500,00 0,00 5.174.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

55.370.800,00 0,00 55.370.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

24.650.000,00 18.000.000,00 6.650.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

10.500.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

348.586.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.000.000,00 0,00 231.586.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02

117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

154.286.500,00 0,00 154.286.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

218.132.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 218.132.232,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06

218.132.232,00 0,00 0,00 218.132.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

252.309.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 3.750.000,00 248.559.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09

195.269.000,00 0,00 191.519.000,00 3.750.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional1.06 . 1.06.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah1.06 . 1.06.01 . 09 . 02

52.040.000,00 0,00 52.040.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan1.06 . 1.06.01 . 09 . 03

2.858.223.900,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin 0,00 239.550.000,00 2.618.673.900,00 1.06 . 1.06.01 . 15

524.716.000,00 0,00 358.216.000,00 166.500.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

2.268.507.900,00 0,00 2.203.457.900,00 65.050.000,00 Bedah rumah bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

15.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE)1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Pemutahiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

270.720.000,00 Program Rehabilitasi Sosial 0,00 32.600.000,00 238.120.000,00 1.06 . 1.06.01 . 16

Halaman 156REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

47.000.000,00 0,00 32.000.000,00 15.000.000,00 Pembinaan lanjut usia terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

117.000.000,00 0,00 108.900.000,00 8.100.000,00 Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

26.720.000,00 0,00 22.220.000,00 4.500.000,00 Pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 17

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penanganan orang terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

55.990.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 17.500.000,00 38.490.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

55.990.000,00 0,00 38.490.000,00 17.500.000,00 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) berprestasi1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

150.690.000,00 Program Perlindungan Sosial Korban Bencana 0,00 4.150.000,00 146.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

150.690.000,00 0,00 146.540.000,00 4.150.000,00 Bintek manajeman penanggulangan bencana1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

134.150.000,00 Program Peningkatan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

0,00 16.350.000,00 117.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

55.930.000,00 0,00 39.580.000,00 16.350.000,00 Sosialisasi penerima bantuan kartu indonesia sehat (KIS)1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

78.220.000,00 0,00 78.220.000,00 0,00 Penyaluran beras sejahtera (RASTRA) bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

147.495.000,00 Program Kepahlawanan dan Keperintisan Kemerdekaan RI 0,00 6.600.000,00 140.895.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

48.070.000,00 0,00 46.470.000,00 1.600.000,00 Lomba cerdas cermat nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kemerdekaan1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

99.425.000,00 0,00 94.425.000,00 5.000.000,00 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

200.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 25.000.000,00 175.000.000,00 1.06 . 4.01.03

200.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 25.000.000,00 175.000.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21

200.000.000,00 0,00 175.000.000,00 25.000.000,00 Fasilitasi penanganan masalah sosial1.06 . 4.01.03 . 21 . 09

35.607.051.321,70 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4.903.330.150,00 3.997.689.546,00 26.706.031.625,70 2

131.030.000,00 Tenaga Kerja 0,00 0,00 131.030.000,00 2.01

131.030.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0,00 0,00 131.030.000,00 2.01 . 2.11.01

34.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 34.000.000,00 2.01 . 2.11.01 . 15

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pelatihan keterampilan pariwisata2.01 . 2.11.01 . 15 . 10

63.730.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 63.730.000,00 2.01 . 2.11.01 . 16

35.695.000,00 0,00 35.695.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 2.11.01 . 16 . 02

9.125.000,00 0,00 9.125.000,00 0,00 Kerjasama pendidikan dan pelatihan2.01 . 2.11.01 . 16 . 03

18.910.000,00 0,00 18.910.000,00 0,00 Pengembengan keterampilan dan wirausaha tenaga kerja muda2.01 . 2.11.01 . 16 . 08

33.300.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 33.300.000,00 2.01 . 2.11.01 . 17

33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan2.01 . 2.11.01 . 17 . 04

107.654.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 20.000.000,00 87.654.600,00 2.02

107.654.600,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00 20.000.000,00 87.654.600,00 2.02 . 2.08.01

Halaman 157REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

84.350.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 15.000.000,00 69.350.000,00 2.02 . 2.08.01 . 15

36.300.000,00 0,00 21.300.000,00 15.000.000,00 Pengembangan kabupaten layak anak (KLA)2.02 . 2.08.01 . 15 . 08

48.050.000,00 0,00 48.050.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan WHDI2.02 . 2.08.01 . 15 . 09

15.380.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 5.000.000,00 10.380.000,00 2.02 . 2.08.01 . 16

15.380.000,00 0,00 10.380.000,00 5.000.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak2.02 . 2.08.01 . 16 . 05

7.924.600,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 7.924.600,00 2.02 . 2.08.01 . 17

7.924.600,00 0,00 7.924.600,00 0,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 17 . 02

5.363.602.764,70 Lingkungan Hidup 984.733.900,00 1.327.348.764,00 3.051.520.100,70 2.05

5.351.002.764,70 Dinas Lingkungan Hidup 974.733.900,00 1.327.348.764,00 3.048.920.100,70 2.05 . 2.05.01

253.344.666,67 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.500.900,00 0,00 216.843.766,67 2.05 . 2.05.01 . 01

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

32.916.666,67 0,00 32.916.666,67 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

40.320.000,00 0,00 40.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

42.028.000,00 0,00 42.028.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

56.016.600,00 0,00 56.016.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

6.055.000,00 0,00 6.055.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

48.268.400,00 36.500.900,00 11.767.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 13

9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

384.878.333,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112.500.000,00 0,00 272.378.333,33 2.05 . 2.05.01 . 02

112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.05 . 2.05.01 . 02 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

259.028.333,33 0,00 259.028.333,33 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

11.850.000,00 0,00 11.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

1.321.498.764,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.319.248.764,00 2.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

1.319.248.764,00 0,00 0,00 1.319.248.764,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.05 . 2.05.01 . 06 . 06

68.525.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 68.525.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.05 . 2.05.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.05 . 2.05.01 . 09 . 02

56.525.000,00 0,00 56.525.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.05 . 2.05.01 . 09 . 03

2.687.388.200,70 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 800.983.000,00 8.100.000,00 1.878.305.200,70 2.05 . 2.05.01 . 15

822.803.000,00 800.983.000,00 21.820.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

1.648.085.200,70 0,00 1.648.085.200,70 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

Halaman 158REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

216.500.000,00 0,00 208.400.000,00 8.100.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

101.173.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 24.750.000,00 0,00 76.423.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

38.565.000,00 24.750.000,00 13.815.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

29.140.000,00 0,00 29.140.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

2.403.000,00 0,00 2.403.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

2.030.000,00 0,00 2.030.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06

29.035.000,00 0,00 29.035.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14

45.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 45.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02

489.194.800,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 489.194.800,00 2.05 . 2.05.01 . 24

489.194.800,00 0,00 489.194.800,00 0,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

12.600.000,00 Sekretariat Daerah 10.000.000,00 0,00 2.600.000,00 2.05 . 4.01.03

12.600.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10.000.000,00 0,00 2.600.000,00 2.05 . 4.01.03 . 17

12.600.000,00 10.000.000,00 2.600.000,00 0,00 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA2.05 . 4.01.03 . 17 . 08

2.226.101.266,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 478.158.000,00 276.917.356,00 1.471.025.910,00 2.06

2.134.595.116,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 478.158.000,00 254.117.356,00 1.402.319.760,00 2.06 . 2.06.01

305.880.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 305.880.700,00 2.06 . 2.06.01 . 01

4.860.000,00 0,00 4.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

56.436.700,00 0,00 56.436.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

11.101.500,00 0,00 11.101.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

156.780.000,00 0,00 156.780.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

37.363.800,00 0,00 37.363.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

17.643.500,00 0,00 17.643.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 13

10.195.200,00 0,00 10.195.200,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

337.473.060,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.400.000,00 0,00 179.073.060,00 2.06 . 2.06.01 . 02

108.400.000,00 108.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

118.423.060,00 0,00 118.423.060,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

35.650.000,00 0,00 35.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 29

23.310.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 23.310.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03

23.310.000,00 0,00 23.310.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.06 . 2.06.01 . 03 . 02

Halaman 159REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

229.057.356,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 225.817.356,00 3.240.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06

3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

225.817.356,00 0,00 0,00 225.817.356,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

37.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 37.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.06 . 2.06.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.06 . 2.06.01 . 09 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.06 . 2.06.01 . 09 . 03

1.201.874.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 319.758.000,00 28.300.000,00 853.816.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 Pelayanan administrasi penduduk pindah datang2.06 . 2.06.01 . 15 . 25

375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 Pendataan penduduk rentan/non permanen2.06 . 2.06.01 . 15 . 27

5.280.000,00 0,00 5.280.000,00 0,00 Menyusun kerja sama pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 . 29

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penerbitan dokumen kependudukan wajib kartu identitas anak (KIA)2.06 . 2.06.01 . 15 . 32

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan perangkat SIAK2.06 . 2.06.01 . 15 . 41

25.350.000,00 0,00 25.350.000,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 42

13.300.000,00 0,00 13.300.000,00 0,00 Penyusunan data kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 43

64.900.000,00 0,00 64.900.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/akta kelahiran2.06 . 2.06.01 . 15 . 44

24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/akta perkawinan dan perceraian2.06 . 2.06.01 . 15 . 45

25.050.000,00 0,00 25.050.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pencatatan sipil/akta perubahan status anak,

pewarganegaraan dan kematian

2.06 . 2.06.01 . 15 . 46

59.969.000,00 0,00 59.969.000,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pendaftaran penduduk/Kartu Tanda Penduduk (KTP)2.06 . 2.06.01 . 15 . 48

27.169.500,00 0,00 27.169.500,00 0,00 Pelayanan langsung/keliling pendaftaran penduduk/Kartu Keluarga2.06 . 2.06.01 . 15 . 49

83.710.000,00 0,00 55.410.000,00 28.300.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 51

199.234.500,00 0,00 199.234.500,00 0,00 Pengadaan blangko dan formulir pencatatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 52

305.618.000,00 0,00 305.618.000,00 0,00 Pengadaan blangko dan formulir pendaftaran penduduk2.06 . 2.06.01 . 15 . 53

319.758.000,00 319.758.000,00 0,00 0,00 Peningkatan akses masyarakat kepada kepemilikan dokumen kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 54

72.372.750,00 Kecamatan Bangli 0,00 22.800.000,00 49.572.750,00 2.06 . 4.01.05

72.372.750,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 22.800.000,00 49.572.750,00 2.06 . 4.01.05 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 05

5.480.000,00 0,00 5.480.000,00 0,00 Pembuatan monografi kecamatan2.06 . 4.01.05 . 15 . 33

28.189.850,00 0,00 20.289.850,00 7.900.000,00 Penyusunan profil kelurahan2.06 . 4.01.05 . 15 . 34

33.702.900,00 0,00 18.802.900,00 14.900.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan2.06 . 4.01.05 . 15 . 35

3.500.000,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 3.500.000,00 2.06 . 4.01.06

3.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 3.500.000,00 2.06 . 4.01.06 . 15

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan administrasi kependudukan2.06 . 4.01.06 . 15 . 23

5.133.400,00 Kecamatan Susut 0,00 0,00 5.133.400,00 2.06 . 4.01.07

Halaman 160REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.133.400,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 5.133.400,00 2.06 . 4.01.07 . 15

2.566.700,00 0,00 2.566.700,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kependudukan2.06 . 4.01.07 . 15 . 36

2.566.700,00 0,00 2.566.700,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 4.01.07 . 15 . 42

10.500.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 0,00 10.500.000,00 2.06 . 4.01.08

10.500.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 10.500.000,00 2.06 . 4.01.08 . 15

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 4.01.08 . 15 . 13

2.462.633.768,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 85.000.000,00 562.845.868,00 1.814.787.900,00 2.07

1.399.617.868,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70.000.000,00 252.095.868,00 1.077.522.000,00 2.07 . 2.07.01

155.782.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 155.782.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01

7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

15.602.000,00 0,00 15.602.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

170.270.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 0,00 100.270.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

90.270.000,00 0,00 90.270.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

91.595.868,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 91.595.868,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 06

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

83.195.868,00 0,00 0,00 83.195.868,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

46.050.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 46.050.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.07 . 2.07.01 . 09 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.07 . 2.07.01 . 09 . 02

31.050.000,00 0,00 31.050.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.07 . 2.07.01 . 09 . 03

396.855.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 108.000.000,00 288.855.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15

124.946.000,00 0,00 16.946.000,00 108.000.000,00 verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaporan GGS2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

180.330.000,00 0,00 180.330.000,00 0,00 Pelaksanaan 10 Program pokok PKK2.07 . 2.07.01 . 15 . 12

50.002.500,00 0,00 50.002.500,00 0,00 Pembinaan dan evaluasi posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 13

18.378.000,00 0,00 18.378.000,00 0,00 Monitoring pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

23.198.500,00 0,00 23.198.500,00 0,00 Pembinaan kelembagaan desa/kel2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

49.916.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 49.916.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

Halaman 161REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.340.000,00 0,00 4.340.000,00 0,00 Pembinaan pasar desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

8.195.000,00 0,00 8.195.000,00 0,00 Pembinaan BUMDesa2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

13.785.000,00 0,00 13.785.000,00 0,00 Revitalisasi teknologi tepat guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

12.265.000,00 0,00 12.265.000,00 0,00 Pendataan dan validasi sarana prasarana dasar desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

11.331.000,00 0,00 11.331.000,00 0,00 Pengembangan inovasi desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 15

20.820.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 20.820.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17

20.820.000,00 0,00 20.820.000,00 0,00 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong royang2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

468.329.000,00 Penguatan SDM Desa dan Banjar 0,00 52.500.000,00 415.829.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20

194.200.000,00 0,00 194.200.000,00 0,00 Pendampingan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 20 . 11

161.330.000,00 0,00 161.330.000,00 0,00 Bimtek aparatur pemerintahan desa dan lembaga desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 29

10.992.000,00 0,00 10.992.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 30

11.367.000,00 0,00 11.367.000,00 0,00 Penyelenggaraan pemilihan perbekel dan BPD2.07 . 2.07.01 . 20 . 31

65.440.000,00 0,00 12.940.000,00 52.500.000,00 Penataan desa dan banjar dinas2.07 . 2.07.01 . 20 . 32

55.527.000,00 Sekretariat Daerah 15.000.000,00 0,00 40.527.000,00 2.07 . 4.01.03

23.750.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 23.750.000,00 2.07 . 4.01.03 . 16

23.750.000,00 0,00 23.750.000,00 0,00 Pembinaan lembaga keuangan desa2.07 . 4.01.03 . 16 . 08

31.777.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 15.000.000,00 0,00 16.777.000,00 2.07 . 4.01.03 . 18

11.980.000,00 0,00 11.980.000,00 0,00 Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa2.07 . 4.01.03 . 18 . 05

19.797.000,00 15.000.000,00 4.797.000,00 0,00 Penyuluhan /pembinaan pertnahan2.07 . 4.01.03 . 18 . 09

725.418.800,00 Kecamatan Bangli 0,00 285.100.000,00 440.318.800,00 2.07 . 4.01.05

725.418.800,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 285.100.000,00 440.318.800,00 2.07 . 4.01.05 . 17

79.416.000,00 0,00 66.416.000,00 13.000.000,00 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 06

29.984.500,00 0,00 17.484.500,00 12.500.000,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.05 . 17 . 33

174.000.000,00 0,00 11.900.000,00 162.100.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan posyandu2.07 . 4.01.05 . 17 . 53

5.090.000,00 0,00 5.090.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 54

31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 0,00 Monitoring gerakan pembangunan melalui sistem gotong royong perkotaan

(Gerbangsigota)

2.07 . 4.01.05 . 17 . 55

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan P2WKSS2.07 . 4.01.05 . 17 . 56

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program gerakan pembangunan gita

santi (GGS)

2.07 . 4.01.05 . 17 . 57

3.708.000,00 0,00 3.708.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.05 . 17 . 58

5.016.000,00 0,00 5.016.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/verfikasi pilkada, pilkel dan pilkadus/KBD/Keliling2.07 . 4.01.05 . 17 . 59

24.097.100,00 0,00 19.097.100,00 5.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/keurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 60

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kelompok usaha produktif simpan pinjam

perempuan (SPP)

2.07 . 4.01.05 . 17 . 61

13.997.700,00 0,00 5.547.700,00 8.450.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebersihan lingkungan2.07 . 4.01.05 . 17 . 62

20.482.400,00 0,00 20.482.400,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan GSI-B dan Bina keluarga balita2.07 . 4.01.05 . 17 . 63

Halaman 162REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.486.700,00 0,00 44.786.700,00 11.700.000,00 Koordinasi pengembangan lembaga adat kesenian dan kebudayaan2.07 . 4.01.05 . 17 . 64

8.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Fasilitasi Perijinan UMKM2.07 . 4.01.05 . 17 . 65

135.000.000,00 0,00 97.250.000,00 37.750.000,00 Evaluasi perkembangan kelurahan2.07 . 4.01.05 . 17 . 66

128.440.400,00 0,00 97.840.400,00 30.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan tim penggerak PKK2.07 . 4.01.05 . 17 . 67

139.686.500,00 Kecamatan Kintamani 0,00 0,00 139.686.500,00 2.07 . 4.01.06

139.686.500,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 139.686.500,00 2.07 . 4.01.06 . 17

5.562.000,00 0,00 5.562.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian Posyandu2.07 . 4.01.06 . 17 . 05

5.231.000,00 0,00 5.231.000,00 0,00 Pembinaan dan penilaian perlombaan desa/kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 07

2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.06 . 17 . 08

3.820.000,00 0,00 3.820.000,00 0,00 Pembinaan dan penyusunan laporan pembangunan swadaya/partisipasi masyarakat2.07 . 4.01.06 . 17 . 16

13.260.000,00 0,00 13.260.000,00 0,00 Pembinaan dan lomba bina keluarga balita2.07 . 4.01.06 . 17 . 22

69.482.500,00 0,00 69.482.500,00 0,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.06 . 17 . 23

10.560.000,00 0,00 10.560.000,00 0,00 Monitoring dan fasilitasi kemudahan formalisasi badan UMKM2.07 . 4.01.06 . 17 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan TP PKK2.07 . 4.01.06 . 17 . 32

8.020.000,00 0,00 8.020.000,00 0,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.06 . 17 . 33

5.811.000,00 0,00 5.811.000,00 0,00 Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa2.07 . 4.01.06 . 17 . 37

65.003.600,00 Kecamatan Susut 0,00 25.650.000,00 39.353.600,00 2.07 . 4.01.07

65.003.600,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 25.650.000,00 39.353.600,00 2.07 . 4.01.07 . 17

11.039.000,00 0,00 6.539.000,00 4.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 02

1.965.000,00 0,00 1.965.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.07 . 17 . 04

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi kebersihan lingkungan2.07 . 4.01.07 . 17 . 21

12.901.600,00 0,00 6.151.600,00 6.750.000,00 Pembinaan administrasi dan keuangan desa2.07 . 4.01.07 . 17 . 25

13.898.000,00 0,00 10.748.000,00 3.150.000,00 evaluasi perkembangan desa/kelurahan (loba kelurahan)2.07 . 4.01.07 . 17 . 27

20.700.000,00 0,00 9.450.000,00 11.250.000,00 Pembinaan 10 progarm pokok PKK2.07 . 4.01.07 . 17 . 48

77.380.000,00 Kecamatan Tembuku 0,00 0,00 77.380.000,00 2.07 . 4.01.08

77.380.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 77.380.000,00 2.07 . 4.01.08 . 17

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.07 . 4.01.08 . 17 . 04

4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan2.07 . 4.01.08 . 17 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan lomba desa/kelurahan2.07 . 4.01.08 . 17 . 13

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pembinaan lembaga-lembaga adat di wilayah kecamatan2.07 . 4.01.08 . 17 . 23

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan gerakan sayang ibu2.07 . 4.01.08 . 17 . 28

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelenggaran musyawarah perencana pembangunan RKPD2.07 . 4.01.08 . 17 . 33

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pembinaan UKS2.07 . 4.01.08 . 17 . 38

8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa2.07 . 4.01.08 . 17 . 39

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 progarm pokok PKK2.07 . 4.01.08 . 17 . 48

3.765.311.212,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.697.579.250,00 899.807.720,00 1.167.924.242,00 2.08

Halaman 163REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.765.311.212,00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

1.697.579.250,00 899.807.720,00 1.167.924.242,00 2.08 . 2.08.01

173.527.940,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.610.000,00 0,00 145.917.940,00 2.08 . 2.08.01 . 01

7.146.000,00 0,00 7.146.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

28.248.000,00 0,00 28.248.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

12.007.000,00 0,00 12.007.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

36.442.340,00 0,00 36.442.340,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

2.426.600,00 0,00 2.426.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12

27.610.000,00 27.610.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13

6.655.000,00 0,00 6.655.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

6.993.000,00 0,00 6.993.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

202.951.902,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.750.000,00 0,00 196.201.902,00 2.08 . 2.08.01 . 02

6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.08 . 2.08.01 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22

163.201.902,00 0,00 163.201.902,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 26

360.405.920,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 356.553.720,00 3.852.200,00 2.08 . 2.08.01 . 06

3.852.200,00 0,00 3.852.200,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.08 . 2.08.01 . 06 . 03

356.553.720,00 0,00 0,00 356.553.720,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.08 . 2.08.01 . 06 . 06

35.590.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 35.590.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.08 . 2.08.01 . 09 . 02

22.090.000,00 0,00 22.090.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.08 . 2.08.01 . 09 . 03

2.465.230.750,00 Program Keluarga Berencana 1.213.219.250,00 524.504.000,00 727.507.500,00 2.08 . 2.08.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05

21.721.500,00 0,00 21.721.500,00 0,00 Operasional tim KB keliling2.08 . 2.08.01 . 15 . 08

46.000.000,00 0,00 33.500.000,00 12.500.000,00 Kegiatan bantuan operasional keluarga berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 11

54.152.000,00 54.152.000,00 0,00 0,00 Pengadaan media penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 14

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana distribusi alkon2.08 . 2.08.01 . 15 . 15

221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana pelayanan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16

588.067.250,00 588.067.250,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana penyuluhan2.08 . 2.08.01 . 15 . 17

75.000.000,00 0,00 54.300.000,00 20.700.000,00 Biaya operasional balai penyuluhan KB KEC2.08 . 2.08.01 . 15 . 18

81.000.000,00 0,00 48.816.000,00 32.184.000,00 Biaya operasional distribusi alokon2.08 . 2.08.01 . 15 . 19

360.000.000,00 0,00 226.080.000,00 133.920.000,00 Biaya operasional penggerakan di kampung KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 20

432.000.000,00 0,00 172.800.000,00 259.200.000,00 Biaya operasional pembinaan program oleh kader2.08 . 2.08.01 . 15 . 21

Halaman 164REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

136.290.000,00 0,00 70.290.000,00 66.000.000,00 Dukungan media KIE dan manajemen2.08 . 2.08.01 . 15 . 22

18.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 18.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02

19.868.200,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 8.000.000,00 11.868.200,00 2.08 . 2.08.01 . 18

19.868.200,00 0,00 11.868.200,00 8.000.000,00 Pengolahan data dan informasi program KB2.08 . 2.08.01 . 18 . 03

469.868.250,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 450.000.000,00 5.000.000,00 14.868.250,00 2.08 . 2.08.01 . 20

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR2.08 . 2.08.01 . 20 . 01

6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 0,00 Pembinaan pusat informasi dan konseling remaja2.08 . 2.08.01 . 20 . 03

13.628.250,00 0,00 8.628.250,00 5.000.000,00 Pelatihan pendidik dan konselor sebaya2.08 . 2.08.01 . 20 . 04

19.868.250,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 5.750.000,00 14.118.250,00 2.08 . 2.08.01 . 23

19.868.250,00 0,00 14.118.250,00 5.750.000,00 Pelatihan dan pembinaan kelompok UPPKS2.08 . 2.08.01 . 23 . 03

3.146.625.360,00 Perhubungan 146.500.000,00 180.776.860,00 2.819.348.500,00 2.09

3.146.625.360,00 Dinas Perhubungan 146.500.000,00 180.776.860,00 2.819.348.500,00 2.09 . 2.09.01

123.472.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.500.000,00 0,00 120.972.500,00 2.09 . 2.09.01 . 01

5.720.000,00 0,00 5.720.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

25.410.000,00 2.500.000,00 22.910.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

33.441.500,00 0,00 33.441.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

5.020.000,00 0,00 5.020.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

3.431.000,00 0,00 3.431.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

419.866.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.000.000,00 0,00 391.866.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 07

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

308.366.000,00 0,00 308.366.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

178.276.860,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 178.276.860,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 06

178.276.860,00 0,00 0,00 178.276.860,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

58.720.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 58.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.09 . 2.09.01 . 09 . 01

Halaman 165REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.09 . 2.09.01 . 09 . 02

38.720.000,00 0,00 38.720.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.09 . 2.09.01 . 09 . 03

152.965.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 0,00 152.965.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

148.445.000,00 0,00 148.445.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi usaha sarana penyebrangan2.09 . 2.09.01 . 15 . 09

275.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 275.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan APILL2.09 . 2.09.01 . 16 . 06

165.225.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 7.000.000,00 2.500.000,00 155.725.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

13.700.000,00 0,00 11.200.000,00 2.500.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

17.810.000,00 0,00 17.810.000,00 0,00 Lomba wahana tata nugraha tingkat nasional2.09 . 2.09.01 . 17 . 18

16.205.000,00 0,00 16.205.000,00 0,00 Pembinaan juru parkir2.09 . 2.09.01 . 17 . 19

73.285.000,00 0,00 73.285.000,00 0,00 Upah pungut petugas parkir2.09 . 2.09.01 . 17 . 20

44.225.000,00 7.000.000,00 37.225.000,00 0,00 Pengawasan angkutan barang dan orang2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

1.603.300.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 109.000.000,00 0,00 1.494.300.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19

29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 Pengamanan dan pengendalian lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

1.440.000.000,00 9.000.000,00 1.431.000.000,00 0,00 Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 07

27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 0,00 Patroli pengawasan LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penertiban LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 09

169.800.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 169.800.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

169.800.000,00 0,00 169.800.000,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

2.332.923.203,00 Komunikasi dan Informatika 1.188.500.000,00 41.770.250,00 1.102.652.953,00 2.10

1.750.323.203,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 635.000.000,00 23.770.250,00 1.091.552.953,00 2.10 . 2.10.01

496.075.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.300.000,00 0,00 177.775.550,00 2.10 . 2.10.01 . 01

5.916.000,00 0,00 5.916.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

78.140.000,00 0,00 78.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

4.382.000,00 0,00 4.382.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

40.451.800,00 0,00 40.451.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

21.250.000,00 0,00 21.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

318.300.000,00 318.300.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 13

4.235.750,00 0,00 4.235.750,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

186.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.700.000,00 0,00 131.600.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

Halaman 166REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.700.000,00 54.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

23.770.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 23.770.250,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 06

23.770.250,00 0,00 0,00 23.770.250,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.10 . 2.10.01 . 06 . 06

26.792.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 26.792.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09

6.910.000,00 0,00 6.910.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.10 . 2.10.01 . 09 . 01

9.382.000,00 0,00 9.382.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.10 . 2.10.01 . 09 . 02

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.10 . 2.10.01 . 09 . 03

37.600.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 37.600.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

37.600.000,00 0,00 37.600.000,00 0,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

26.675.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 26.675.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17

26.675.000,00 0,00 26.675.000,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

63.120.403,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 63.120.403,00 2.10 . 2.10.01 . 18

30.625.000,00 0,00 30.625.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

32.495.403,00 0,00 32.495.403,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

44.400.000,00 Program Pengembangan Data 0,00 0,00 44.400.000,00 2.10 . 2.10.01 . 19

44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian kinerja program dan

kegiatan

2.10 . 2.10.01 . 19 . 01

845.590.000,00 Program Pengembangan e-Gov 262.000.000,00 0,00 583.590.000,00 2.10 . 2.10.01 . 20

6.119.500,00 0,00 6.119.500,00 0,00 Pembinaan tower seluler2.10 . 2.10.01 . 20 . 01

102.540.000,00 0,00 102.540.000,00 0,00 Pengkajian e-Government2.10 . 2.10.01 . 20 . 02

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pengembangan aplikasi sistem informasi bidang proses pengelolaan pembangunan2.10 . 2.10.01 . 20 . 03

505.230.500,00 262.000.000,00 243.230.500,00 0,00 Pengadaan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 20 . 04

51.700.000,00 0,00 51.700.000,00 0,00 Biaya maintenance infrastruktur dan aplikasi sistem teknologi informasi2.10 . 2.10.01 . 20 . 05

582.600.000,00 Sekretariat Daerah 553.500.000,00 18.000.000,00 11.100.000,00 2.10 . 4.01.03

582.600.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 553.500.000,00 18.000.000,00 11.100.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15

290.100.000,00 265.000.000,00 7.100.000,00 18.000.000,00 Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)2.10 . 4.01.03 . 15 . 08

165.500.000,00 163.500.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem layanan pengadaan barang/jasa2.10 . 4.01.03 . 15 . 13

127.000.000,00 125.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengembangan sestem pengadaan langsung2.10 . 4.01.03 . 15 . 14

704.930.240,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 47.500.000,00 136.851.240,00 520.579.000,00 2.11

704.930.240,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

47.500.000,00 136.851.240,00 520.579.000,00 2.11 . 2.11.01

143.832.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 143.832.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01

Halaman 167REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

49.732.000,00 0,00 49.732.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

183.402.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.500.000,00 0,00 135.902.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02

27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.11 . 2.11.01 . 02 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

93.902.000,00 0,00 93.902.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

118.851.240,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 118.851.240,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 06

118.851.240,00 0,00 0,00 118.851.240,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.11 . 2.11.01 . 06 . 06

38.920.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 38.920.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.11 . 2.11.01 . 09 . 02

26.920.000,00 0,00 26.920.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.11 . 2.11.01 . 09 . 03

20.700.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 20.700.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 02

79.300.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 18.000.000,00 61.300.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

79.300.000,00 0,00 61.300.000,00 18.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

4.550.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 0,00 4.550.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17

4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

2.11 . 2.11.01 . 17 . 05

39.515.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 39.515.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.11 . 2.11.01 . 18 . 09

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penilaian kesehatan koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 10

17.965.000,00 0,00 17.965.000,00 0,00 Pembinaan lembaga koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 13

75.860.000,00 Program pengembangan usaha koperasi 0,00 0,00 75.860.000,00 2.11 . 2.11.01 . 19

52.860.000,00 0,00 52.860.000,00 0,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD2.11 . 2.11.01 . 19 . 01

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Fasilitasi permodalan koperasi2.11 . 2.11.01 . 19 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring evaluasi dan pelaporan koperasi penerima bantuan2.11 . 2.11.01 . 19 . 03

Halaman 168REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

667.129.592,00 Penanaman Modal 108.000.000,00 35.655.372,00 523.474.220,00 2.12

648.129.592,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 91.500.000,00 35.655.372,00 520.974.220,00 2.12 . 2.12.01

95.464.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 95.464.220,00 2.12 . 2.12.01 . 01

4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

27.331.820,00 0,00 27.331.820,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

9.917.000,00 0,00 9.917.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

8.470.000,00 0,00 8.470.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

7.195.400,00 0,00 7.195.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

5.880.000,00 0,00 5.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

211.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.500.000,00 0,00 119.540.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09

18.640.000,00 0,00 18.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23

100.900.000,00 0,00 100.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

19.660.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 19.660.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

19.660.000,00 0,00 19.660.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 05 . 02

35.655.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 35.655.372,00 0,00 2.12 . 2.12.01 . 06

35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.12 . 2.12.01 . 06 . 06

36.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 36.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.12 . 2.12.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.12 . 2.12.01 . 09 . 02

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.12 . 2.12.01 . 09 . 03

134.040.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 134.040.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengembangan potensi unggulan daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

1.240.000,00 0,00 1.240.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan pameran investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 13

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 Fasilitasi kerjasama penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 15 . 15

41.100.000,00 0,00 41.100.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 16

32.100.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 32.100.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

32.100.000,00 0,00 32.100.000,00 0,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 06

5.160.000,00 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 0,00 0,00 5.160.000,00 2.12 . 2.12.01 . 19

1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 01

Halaman 169REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 02

1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 19 . 03

13.920.000,00 Program Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A 0,00 0,00 13.920.000,00 2.12 . 2.12.01 . 20

3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 Penerimaan dan penelitian permohonan perizinan dan non perizinan A2.12 . 2.12.01 . 20 . 01

9.040.000,00 0,00 9.040.000,00 0,00 Penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan A2.12 . 2.12.01 . 20 . 02

1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan dan non perizinan A2.12 . 2.12.01 . 20 . 03

14.150.000,00 Program Pelayanan Perizinan dan non Perizinan B 0,00 0,00 14.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 21

3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 0,00 Penerimaan dan penelitian permohonan perizinan dan non perizinan B2.12 . 2.12.01 . 21 . 01

9.270.000,00 0,00 9.270.000,00 0,00 Penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan B2.12 . 2.12.01 . 21 . 02

1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan dan non perizinan B2.12 . 2.12.01 . 21 . 03

50.940.000,00 Program Penanganan Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan 0,00 0,00 50.940.000,00 2.12 . 2.12.01 . 22

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan online2.12 . 2.12.01 . 22 . 01

920.000,00 0,00 920.000,00 0,00 Pemantauan pengaduan masyarakat2.12 . 2.12.01 . 22 . 02

7.520.000,00 0,00 7.520.000,00 0,00 Verifikasi pelayanan perizinan2.12 . 2.12.01 . 22 . 03

19.000.000,00 Sekretariat Daerah 16.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.12 . 4.01.03

19.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15

19.000.000,00 16.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Fasilitasi penguatan badan usaha daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 14

5.293.625.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 299.000.000,00 4.994.625.000,00 2.13

5.293.625.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 299.000.000,00 4.994.625.000,00 2.13 . 1.01.01

94.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 18.000.000,00 76.000.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS)2.13 . 1.01.01 . 16 . 11

29.000.000,00 0,00 11.000.000,00 18.000.000,00 Pertukaran pemuda antar provinsi2.13 . 1.01.01 . 16 . 13

4.493.625.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 182.500.000,00 4.311.125.000,00 2.13 . 1.01.01 . 20

1.180.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 169.000.000,00 Pekan olah raga dan seni pelajar (Porsenijar)2.13 . 1.01.01 . 20 . 06

100.000.000,00 0,00 86.500.000,00 13.500.000,00 Pelaksanaan olimpiade olah raga siswa nasional2.13 . 1.01.01 . 20 . 17

3.213.625.000,00 0,00 3.213.625.000,00 0,00 Operasional KONI Kabupaten Bangli2.13 . 1.01.01 . 20 . 20

706.000.000,00 Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga 0,00 98.500.000,00 607.500.000,00 2.13 . 1.01.01 . 22

706.000.000,00 0,00 607.500.000,00 98.500.000,00 Pelaksanaan PASKIBRAKA2.13 . 1.01.01 . 22 . 01

120.823.450,00 Persandian 85.000.000,00 0,00 35.823.450,00 2.15

120.823.450,00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 85.000.000,00 0,00 35.823.450,00 2.15 . 2.10.01

120.823.450,00 Program Persandian Daerah 85.000.000,00 0,00 35.823.450,00 2.15 . 2.10.01 . 15

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan jaring komunikasi sandi2.15 . 2.10.01 . 15 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi2.15 . 2.10.01 . 15 . 03

75.823.450,00 70.000.000,00 5.823.450,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian media berbasis TIK2.15 . 2.10.01 . 15 . 04

Halaman 170REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.557.701.500,00 Kebudayaan 0,00 108.850.000,00 8.448.851.500,00 2.16

5.288.422.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 58.850.000,00 5.229.572.500,00 2.16 . 3.02.01

2.005.222.500,00 Program pengembangan seni budaya daerah 0,00 3.850.000,00 2.001.372.500,00 2.16 . 3.02.01 . 19

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pementasan kesenian2.16 . 3.02.01 . 19 . 01

1.521.652.500,00 0,00 1.517.802.500,00 3.850.000,00 Pesta kesenian bali2.16 . 3.02.01 . 19 . 02

78.570.000,00 0,00 78.570.000,00 0,00 Inventarisasi potensi seni budaya2.16 . 3.02.01 . 19 . 03

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Kesenian2.16 . 3.02.01 . 19 . 04

3.283.200.000,00 Program pelestarian warisan budaya 0,00 55.000.000,00 3.228.200.000,00 2.16 . 3.02.01 . 20

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pembinaan subak dan subak abian2.16 . 3.02.01 . 20 . 01

121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 Pengusulan, penetapan cagar budaya2.16 . 3.02.01 . 20 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan desa pekraman2.16 . 3.02.01 . 20 . 03

59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Pembinaan sekaa teruna2.16 . 3.02.01 . 20 . 04

38.200.000,00 0,00 18.200.000,00 20.000.000,00 Pembentukan majelis subak2.16 . 3.02.01 . 20 . 05

200.000.000,00 0,00 165.000.000,00 35.000.000,00 Utsawa dharma gita2.16 . 3.02.01 . 20 . 06

2.725.000.000,00 0,00 2.725.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas desa pakraman subak dan subak abian yang ada di wilayah

kelurahan kabupaten bangli

2.16 . 3.02.01 . 20 . 07

3.269.279.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 50.000.000,00 3.219.279.000,00 2.16 . 4.01.03

112.300.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 112.300.000,00 2.16 . 4.01.03 . 15

112.300.000,00 0,00 112.300.000,00 0,00 Kegiatan penyelenggaraan dharma santi2.16 . 4.01.03 . 15 . 08

3.156.979.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 50.000.000,00 3.106.979.000,00 2.16 . 4.01.03 . 16

384.758.000,00 0,00 384.758.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan keagamaan dan adat2.16 . 4.01.03 . 16 . 17

2.772.221.000,00 0,00 2.722.221.000,00 50.000.000,00 Kegiatan fasilitasi pelaksanaan upacara keagamaan2.16 . 4.01.03 . 16 . 25

685.121.366,00 Perpustakaan 82.359.000,00 107.866.116,00 494.896.250,00 2.17

685.121.366,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 82.359.000,00 107.866.116,00 494.896.250,00 2.17 . 2.17.01

148.920.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.000.000,00 0,00 134.920.950,00 2.17 . 2.17.01 . 01

4.025.000,00 0,00 4.025.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

52.500.000,00 14.000.000,00 38.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

4.507.000,00 0,00 4.507.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08

36.615.100,00 0,00 36.615.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10

10.855.000,00 0,00 10.855.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11

9.013.850,00 0,00 9.013.850,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12

8.490.000,00 0,00 8.490.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 13

14.070.000,00 0,00 14.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15

2.845.000,00 0,00 2.845.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 17

230.583.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.000,00 0,00 195.083.300,00 2.17 . 2.17.01 . 02

Halaman 171REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 07

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 09

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 22

145.583.300,00 0,00 145.583.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28

106.966.116,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 106.966.116,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 06

106.966.116,00 0,00 0,00 106.966.116,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns2.17 . 2.17.01 . 06 . 06

76.156.100,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 76.156.100,00 2.17 . 2.17.01 . 09

41.863.700,00 0,00 41.863.700,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional2.17 . 2.17.01 . 09 . 01

9.792.400,00 0,00 9.792.400,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah2.17 . 2.17.01 . 09 . 02

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan2.17 . 2.17.01 . 09 . 03

42.245.100,00 Program pengembangan budaya baca 0,00 900.000,00 41.345.100,00 2.17 . 2.17.01 . 17

12.266.600,00 0,00 11.366.600,00 900.000,00 Lomba minat baca2.17 . 2.17.01 . 17 . 01

26.728.500,00 0,00 26.728.500,00 0,00 Pelaksanaan Bangli Membaca2.17 . 2.17.01 . 17 . 02

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Perpustakaan keliling2.17 . 2.17.01 . 17 . 03

17.503.800,00 Program penyelamatan bahan pustaka 0,00 0,00 17.503.800,00 2.17 . 2.17.01 . 18

13.272.600,00 0,00 13.272.600,00 0,00 Penyalinan lontar2.17 . 2.17.01 . 18 . 01

4.231.200,00 0,00 4.231.200,00 0,00 Pelestarian bahan pustaka2.17 . 2.17.01 . 18 . 02

27.187.000,00 Program peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan 0,00 0,00 27.187.000,00 2.17 . 2.17.01 . 19

1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Pembinaan pengelolaan perpustakan2.17 . 2.17.01 . 19 . 01

17.982.000,00 0,00 17.982.000,00 0,00 Bimbingan Teknis pengelolaan perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 19 . 02

7.655.000,00 0,00 7.655.000,00 0,00 Pendataan perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 19 . 04

35.559.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana bahan pustaka 32.859.000,00 0,00 2.700.000,00 2.17 . 2.17.01 . 20

33.159.000,00 32.859.000,00 300.000,00 0,00 Pengadaan bahan pustaka2.17 . 2.17.01 . 20 . 01

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pengolahan bahan pustaka2.17 . 2.17.01 . 20 . 02

41.838.000,00 Kearsipan 0,00 0,00 41.838.000,00 2.18

41.838.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 41.838.000,00 2.18 . 2.17.01

13.355.000,00 Program peningkatan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 13.355.000,00 2.18 . 2.17.01 . 19

6.830.000,00 0,00 6.830.000,00 0,00 Pembinaan pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 01

6.525.000,00 0,00 6.525.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan2.18 . 2.17.01 . 19 . 06

28.483.000,00 Program Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,00 0,00 28.483.000,00 2.18 . 2.17.01 . 20

7.156.000,00 0,00 7.156.000,00 0,00 Pemindahan arsip inaktif2.18 . 2.17.01 . 20 . 01

12.967.000,00 0,00 12.967.000,00 0,00 Pemeliharaan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.17.01 . 20 . 02

8.360.000,00 0,00 8.360.000,00 0,00 Penelusuran arsip statis2.18 . 2.17.01 . 20 . 03

Halaman 172REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

53.347.878.448,40 Urusan Pilihan 39.591.956.800,00 1.318.891.324,00 12.437.030.324,40 3

1.343.027.000,00 Kelautan dan Perikanan 352.591.800,00 52.500.000,00 937.935.200,00 3.01

1.343.027.000,00 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 352.591.800,00 52.500.000,00 937.935.200,00 3.01 . 3.03.01

1.343.027.000,00 Program pengembangan perikanan 352.591.800,00 52.500.000,00 937.935.200,00 3.01 . 3.03.01 . 20

630.000.000,00 328.564.800,00 263.435.200,00 38.000.000,00 Pembangunan/rehab sarana dan prasarana produksi perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 04

408.027.000,00 8.027.000,00 400.000.000,00 0,00 Pengelolaan perikanan budidaya3.01 . 3.03.01 . 20 . 05

70.000.000,00 0,00 64.500.000,00 5.500.000,00 Penerapan teknologi anjuran kesehatan ikan dan lingkungan ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 06

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan BBI3.01 . 3.03.01 . 20 . 07

30.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 08

140.000.000,00 0,00 131.000.000,00 9.000.000,00 Gerakan makan ikan (GEMARIKAN)3.01 . 3.03.01 . 20 . 09

25.300.709.732,00 Pariwisata 21.088.415.000,00 439.682.232,00 3.772.612.500,00 3.02

25.300.709.732,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 21.088.415.000,00 439.682.232,00 3.772.612.500,00 3.02 . 3.02.01

157.975.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 157.975.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

14.409.000,00 0,00 14.409.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

12.940.000,00 0,00 12.940.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 12

10.626.000,00 0,00 10.626.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

188.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.160.000,00 0,00 152.490.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

36.160.000,00 36.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07

12.490.000,00 0,00 12.490.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 28

222.757.232,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 213.932.232,00 8.825.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

2.245.000,00 0,00 2.245.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.02 . 3.02.01 . 06 . 04

213.932.232,00 0,00 0,00 213.932.232,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.02 . 3.02.01 . 06 . 06

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Optimalisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)3.02 . 3.02.01 . 06 . 09

73.550.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 73.550.000,00 3.02 . 3.02.01 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.02 . 3.02.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.02 . 3.02.01 . 09 . 02

61.550.000,00 0,00 61.550.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.02 . 3.02.01 . 09 . 03

Halaman 173REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

657.505.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 657.505.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelaksanaan festival pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

50.735.000,00 0,00 50.735.000,00 0,00 Pengelolaan website batur global geopark3.02 . 3.02.01 . 15 . 11

116.770.000,00 0,00 116.770.000,00 0,00 Lomba jegeg bagus tingkat kabupaten3.02 . 3.02.01 . 15 . 12

290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 Penyebaran informasi pariwisata dan budaya kabupaten bangli3.02 . 3.02.01 . 15 . 14

2.600.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 98.000.000,00 0,00 2.502.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 Pengelolaan DTW yang telah berkembang3.02 . 3.02.01 . 16 . 09

100.000.000,00 98.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan DED pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi DTW3.02 . 3.02.01 . 16 . 14

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Standarisasi industri pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 15

94.272.500,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 94.272.500,00 3.02 . 3.02.01 . 17

94.272.500,00 0,00 94.272.500,00 0,00 Pembinaan kelompok sadar wisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

21.026.000.000,00 Program Penguatan Keberadaan Geopark Kaldera Batur 20.954.255.000,00 0,00 71.745.000,00 3.02 . 3.02.01 . 18

19.726.000.000,00 19.673.430.000,00 52.570.000,00 0,00 Pembangunan tempat peninjauan panorama penelokan3.02 . 3.02.01 . 18 . 03

1.100.000.000,00 1.091.125.000,00 8.875.000,00 0,00 Pembangunan menara pandang3.02 . 3.02.01 . 18 . 04

50.000.000,00 49.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan geosite3.02 . 3.02.01 . 18 . 06

150.000.000,00 140.700.000,00 9.300.000,00 0,00 Fasilitasi sarana dan prasarana TIC3.02 . 3.02.01 . 18 . 07

280.000.000,00 Program Pembenahan Tata Kelola dan Penataan Obyek-obyek Wisata 0,00 225.750.000,00 54.250.000,00 3.02 . 3.02.01 . 19

280.000.000,00 0,00 54.250.000,00 225.750.000,00 Pembentukan badan pengelola pariwisata kintamani3.02 . 3.02.01 . 19 . 01

7.076.710.972,40 Pertanian 392.800.000,00 556.798.348,00 6.127.112.624,40 3.03

7.076.710.972,40 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 392.800.000,00 556.798.348,00 6.127.112.624,40 3.03 . 3.03.01

526.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.800.000,00 0,00 434.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

100.000.000,00 91.800.000,00 8.200.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 13

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

461.135.540,25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 461.135.540,25 3.03 . 3.03.01 . 02

101.684.000,00 0,00 101.684.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

259.451.540,25 0,00 259.451.540,25 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

Halaman 174REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

369.214.348,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

27.000.000,00 320.898.348,00 21.316.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

48.316.000,00 27.000.000,00 21.316.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

320.898.348,00 0,00 0,00 320.898.348,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.03 . 3.03.01 . 06 . 06

220.000.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 220.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.03 . 3.03.01 . 09 . 03

538.000.000,00 Program peningkatan ketahan pangan, pertanian dan perikanan 164.000.000,00 900.000,00 373.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

40.000.000,00 7.000.000,00 33.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi3.03 . 3.03.01 . 16 . 08

40.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Diversifikasi tanaman3.03 . 3.03.01 . 16 . 16

70.000.000,00 26.000.000,00 44.000.000,00 0,00 Pemantauan rawan pangan menuju desa mandiri pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 35

78.000.000,00 28.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan berkala dewan ketahanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 36

52.000.000,00 0,00 51.100.000,00 900.000,00 Bimbingan teknis kapasitas lumbung pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 37

32.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Pengolahan data pola konsumsi dan supali pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 38

51.000.000,00 40.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Pemantauan harga pangan pokok3.03 . 3.03.01 . 16 . 39

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemantaun mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 40

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pembinaan pasca panen pertanian dan perikanan3.03 . 3.03.01 . 16 . 41

40.000.000,00 18.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Pembinaan unit pelayanan jasa alsintan (UPJA)3.03 . 3.03.01 . 16 . 42

320.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan 0,00 0,00 320.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar3.03 . 3.03.01 . 17 . 05

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penumbuhan kelompok sub terminal agribisnis (STA)3.03 . 3.03.01 . 17 . 14

75.000.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perikanan 0,00 10.000.000,00 65.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18

75.000.000,00 0,00 65.000.000,00 10.000.000,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian dan perikanan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 18 . 04

175.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian 10.000.000,00 15.900.000,00 149.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

25.000.000,00 0,00 16.600.000,00 8.400.000,00 Pelatihan tenaga penyuluh pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 06

150.000.000,00 10.000.000,00 132.500.000,00 7.500.000,00 Penyelenggaraan penyuluhan bagi penyuluh pertanian3.03 . 3.03.01 . 20 . 07

339.699.048,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 115.000.000,00 224.699.048,00 3.03 . 3.03.01 . 21

328.729.048,00 0,00 213.729.048,00 115.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

10.970.000,00 0,00 10.970.000,00 0,00 Pengawasan pangan asal hewan yang asuh3.03 . 3.03.01 . 21 . 07

277.043.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 100.000.000,00 8.000.000,00 169.043.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

263.043.000,00 100.000.000,00 155.043.000,00 8.000.000,00 Pengembangan peternakan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 22 . 10

1.019.484.486,15 Program peningkatan produksi perkebunan 0,00 0,00 1.019.484.486,15 3.03 . 3.03.01 . 26

776.025.100,00 0,00 776.025.100,00 0,00 Intensifikasi luas tanaman perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01

Halaman 175REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

243.459.386,15 0,00 243.459.386,15 0,00 Peningkatan kualitas bahan baku tembakau3.03 . 3.03.01 . 26 . 02

285.000.000,00 Program pemberdayaan petani 0,00 11.100.000,00 273.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 27

20.000.000,00 0,00 13.400.000,00 6.600.000,00 Pelatihan teknis bagi petani3.03 . 3.03.01 . 27 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Menumbuhkembangkan kelembagaan petani3.03 . 3.03.01 . 27 . 02

165.000.000,00 0,00 160.500.000,00 4.500.000,00 Pekan kelompok tani nelayan andalan (KTNA)3.03 . 3.03.01 . 27 . 03

185.000.000,00 Program pengendalian organisme pengganggu tanaman 0,00 75.000.000,00 110.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 28

185.000.000,00 0,00 110.000.000,00 75.000.000,00 Pembinaan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)3.03 . 3.03.01 . 28 . 01

342.000.000,00 Program peningkatan produksi tanaman pangan 0,00 0,00 342.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 29

342.000.000,00 0,00 342.000.000,00 0,00 Intensifikasi tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 29 . 01

523.975.000,00 Program peningkatan produksi hortikultura 0,00 0,00 523.975.000,00 3.03 . 3.03.01 . 30

523.975.000,00 0,00 523.975.000,00 0,00 Intensifikasi tanaman hortikultura3.03 . 3.03.01 . 30 . 01

1.420.159.550,00 Program pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan 0,00 0,00 1.420.159.550,00 3.03 . 3.03.01 . 31

1.221.570.000,00 0,00 1.221.570.000,00 0,00 Pembangunan sumber-sumber air3.03 . 3.03.01 . 31 . 01

198.589.550,00 0,00 198.589.550,00 0,00 Pembangunan jalan produksi3.03 . 3.03.01 . 31 . 02

18.602.600.500,00 Perdagangan 17.661.150.000,00 173.000.000,00 768.450.500,00 3.06

18.437.117.500,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17.661.150.000,00 59.000.000,00 716.967.500,00 3.06 . 3.07.01

449.650.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 376.850.000,00 39.900.000,00 32.900.000,00 3.06 . 3.07.01 . 15

70.000.000,00 0,00 30.100.000,00 39.900.000,00 Pelaksanaan Tera /Tera Ulang3.06 . 3.07.01 . 15 . 08

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kemetrologian3.06 . 3.07.01 . 15 . 09

378.850.000,00 376.850.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian3.06 . 3.07.01 . 15 . 10

170.062.500,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 1.500.000,00 168.562.500,00 3.06 . 3.07.01 . 17

163.975.000,00 0,00 163.975.000,00 0,00 Pameran industri kecil dan kerajinan3.06 . 3.07.01 . 17 . 13

6.087.500,00 0,00 4.587.500,00 1.500.000,00 Pembinaan Calon Eksportir dan Importir3.06 . 3.07.01 . 17 . 16

17.756.255.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 17.274.300.000,00 12.600.000,00 469.355.000,00 3.06 . 3.07.01 . 18

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Monitoring harga barang pokok dan barang strategis lainnya3.06 . 3.07.01 . 18 . 08

16.800.000.000,00 16.799.300.000,00 700.000,00 0,00 Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional3.06 . 3.07.01 . 18 . 10

477.945.000,00 475.000.000,00 2.945.000,00 0,00 Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK3.06 . 3.07.01 . 18 . 13

13.880.000,00 0,00 13.880.000,00 0,00 Pelaksanaan pasar murah3.06 . 3.07.01 . 18 . 17

3.770.000,00 0,00 1.970.000,00 1.800.000,00 Kemitraan Antar Pedagang Kecil dan Menengah Dengan pedagang Besar3.06 . 3.07.01 . 18 . 19

17.660.000,00 0,00 6.860.000,00 10.800.000,00 Pembinaan Pedagang Pasar Rakyat3.06 . 3.07.01 . 18 . 20

340.300.000,00 0,00 340.300.000,00 0,00 Operasional Petugas Pungut Pasar Rakyat3.06 . 3.07.01 . 18 . 21

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan perdagangan3.06 . 3.07.01 . 18 . 22

61.150.000,00 Program Pemberdayaan Indag 10.000.000,00 5.000.000,00 46.150.000,00 3.06 . 3.07.01 . 20

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi HKI dan SNI3.06 . 3.07.01 . 20 . 01

38.550.000,00 0,00 33.550.000,00 5.000.000,00 Pelatihan Manajemen Mutu dengan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)3.06 . 3.07.01 . 20 . 02

Halaman 176REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan3.06 . 3.07.01 . 20 . 03

165.483.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 114.000.000,00 51.483.000,00 3.06 . 4.01.03

165.483.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 114.000.000,00 51.483.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

165.483.000,00 0,00 51.483.000,00 114.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 4.01.03 . 15 . 03

1.009.475.244,00 Perindustrian 97.000.000,00 96.910.744,00 815.564.500,00 3.07

1.009.475.244,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 97.000.000,00 96.910.744,00 815.564.500,00 3.07 . 3.07.01

222.749.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.600.000,00 216.149.500,00 3.07 . 3.07.01 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01

89.709.500,00 0,00 89.709.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

7.500.000,00 0,00 900.000,00 6.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08

73.150.000,00 0,00 73.150.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 12

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14

4.140.000,00 0,00 4.140.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

338.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.000.000,00 0,00 241.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02

27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 07

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 10

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 29

77.310.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 71.310.744,00 6.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.07 . 3.07.01 . 06 . 04

71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns3.07 . 3.07.01 . 06 . 06

91.905.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 91.905.000,00 3.07 . 3.07.01 . 09

6.905.000,00 0,00 6.905.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional3.07 . 3.07.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah3.07 . 3.07.01 . 09 . 02

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan3.07 . 3.07.01 . 09 . 03

12.150.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 2.000.000,00 10.150.000,00 3.07 . 3.07.01 . 15

12.150.000,00 0,00 10.150.000,00 2.000.000,00 Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri3.07 . 3.07.01 . 15 . 08

215.250.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 9.000.000,00 206.250.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16

Halaman 177REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.500.000,00 0,00 54.500.000,00 9.000.000,00 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan

menengah

3.07 . 3.07.01 . 16 . 03

101.400.000,00 0,00 101.400.000,00 0,00 Fasilitasi dewan kerajinan nasional daerah (DEKRANASDA)3.07 . 3.07.01 . 16 . 11

18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3)3.07 . 3.07.01 . 16 . 12

32.250.000,00 0,00 32.250.000,00 0,00 Fasilitasi Kemasan dan Labeling Produk Olahan Pangan3.07 . 3.07.01 . 16 . 13

51.510.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 8.000.000,00 43.510.000,00 3.07 . 3.07.01 . 19

30.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian Holtikultura3.07 . 3.07.01 . 19 . 09

21.510.000,00 0,00 17.510.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Pengolahan Pangan3.07 . 3.07.01 . 19 . 10

600.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri dan Perdagangan 0,00 0,00 600.000,00 3.07 . 3.07.01 . 20

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 peningkatan dan Pengawasan peredaran barang dan jasa3.07 . 3.07.01 . 20 . 01

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Monitoring dan pengawasan Ijin Usaha Industri dan Perdagangan3.07 . 3.07.01 . 20 . 02

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Pengawasan Barang Bersubsidi3.07 . 3.07.01 . 20 . 03

15.355.000,00 Transmigrasi 0,00 0,00 15.355.000,00 3.08

15.355.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0,00 0,00 15.355.000,00 3.08 . 2.11.01

15.355.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 0,00 15.355.000,00 3.08 . 2.11.01 . 17

15.355.000,00 0,00 15.355.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi regional3.08 . 2.11.01 . 17 . 01

75.624.312.761,38 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 20.283.578.322,39 4.877.819.040,00 50.462.915.398,99 4

66.729.221.117,28 Administrasi Pemerintahan 18.808.311.485,13 3.474.180.196,00 44.446.729.436,15 4.01

40.963.132.001,52 Sekretariat Daerah 17.086.140.000,00 2.568.164.464,00 21.308.827.537,52 4.01 . 4.01.03

15.803.825.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 0,00 15.723.825.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.233.600.000,00 0,00 1.233.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

271.710.000,00 0,00 271.710.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

157.960.000,00 0,00 157.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

10.550.000,00 0,00 10.550.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

68.675.000,00 68.000.000,00 675.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

56.320.000,00 0,00 56.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

431.010.000,00 0,00 431.010.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

12.680.000.000,00 0,00 12.680.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

19.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Pelayanan administrasi kepegawaian4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran iuran apkasi4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

Halaman 178REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.918.678.337,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.620.640.000,00 0,00 2.298.038.337,00 4.01 . 4.01.03 . 02

15.411.260.000,00 15.269.640.000,00 141.620.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

1.551.000.000,00 1.351.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

105.500.000,00 0,00 105.500.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.03 . 02 . 11

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

1.000.178.337,00 0,00 1.000.178.337,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

127.740.000,00 0,00 127.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala padmasana4.01 . 4.01.03 . 02 . 46

61.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 61.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

661.664.664,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

68.500.000,00 568.864.464,00 24.300.200,00 4.01 . 4.01.03 . 06

427.864.464,00 0,00 0,00 427.864.464,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

175.200.000,00 38.500.000,00 4.700.000,00 132.000.000,00 Pelaporan realisasi fisik dan keuangan4.01 . 4.01.03 . 06 . 08

23.600.000,00 20.000.000,00 3.600.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 09

7.000.200,00 0,00 7.000.200,00 0,00 Koordinasi penyusunan laporan perjanjian kinerja pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 06 . 12

28.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Koordinasi penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli4.01 . 4.01.03 . 06 . 13

834.798.000,52 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 48.000.000,00 786.798.000,52 4.01 . 4.01.03 . 09

355.561.000,52 0,00 355.561.000,52 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.03 . 09 . 01

392.057.000,00 0,00 344.057.000,00 48.000.000,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

87.180.000,00 0,00 87.180.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

2.893.470.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

18.000.000,00 955.800.000,00 1.919.670.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

65.070.000,00 18.000.000,00 47.070.000,00 0,00 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05

1.180.000.000,00 0,00 1.155.400.000,00 24.600.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

128.400.000,00 0,00 128.400.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

585.800.000,00 0,00 585.800.000,00 0,00 Pelayanan tamu pemerintah daerah/provinsi/pusat/internasional4.01 . 4.01.03 . 16 . 15

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Sosialisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 16

931.200.000,00 0,00 0,00 931.200.000,00 Penunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 17

539.095.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 42.000.000,00 402.000.000,00 95.095.000,00 4.01 . 4.01.03 . 22

450.900.000,00 21.000.000,00 27.900.000,00 402.000.000,00 Pembentukan dan pengelolaan produk hukum daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 08

9.695.000,00 0,00 9.695.000,00 0,00 Pembinaan penyuratan awig-awig desa pekraman4.01 . 4.01.03 . 22 . 09

50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Pembuatan lembaran daerah dan berita daerah4.01 . 4.01.03 . 22 . 10

28.000.000,00 21.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum4.01 . 4.01.03 . 22 . 12

Halaman 179REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.695.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 15.000.000,00 2.500.000,00 8.195.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

6.098.000,00 0,00 3.598.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah4.01 . 4.01.03 . 23 . 03

19.597.000,00 15.000.000,00 4.597.000,00 0,00 Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi4.01 . 4.01.03 . 23 . 05

69.000.000,00 Penyempurnaan kelembagaan dan manajemen perkantoran 12.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24

10.000.000,00 0,00 7.300.000,00 2.700.000,00 Penataan kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 24 . 03

10.000.000,00 0,00 4.600.000,00 5.400.000,00 Analisis jabatan dan beban kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 04

12.000.000,00 0,00 7.500.000,00 4.500.000,00 Penyusunan road map repormasi birokrasi4.01 . 4.01.03 . 24 . 05

37.000.000,00 12.000.000,00 10.600.000,00 14.400.000,00 Evaluasi jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 07

13.254.000,00 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 13.254.000,00 4.01 . 4.01.03 . 28

13.254.000,00 0,00 13.254.000,00 0,00 Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah4.01 . 4.01.03 . 28 . 04

168.612.000,00 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan 20.000.000,00 6.000.000,00 142.612.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29

7.399.000,00 5.000.000,00 2.399.000,00 0,00 Sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 01

32.854.000,00 15.000.000,00 17.854.000,00 0,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

25.859.000,00 0,00 19.859.000,00 6.000.000,00 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)4.01 . 4.01.03 . 29 . 03

102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 0,00 Layanan pengadaan barang dan jasa4.01 . 4.01.03 . 29 . 04

177.060.000,00 Program monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa 165.000.000,00 0,00 12.060.000,00 4.01 . 4.01.03 . 31

177.060.000,00 165.000.000,00 12.060.000,00 0,00 Evaluasi dan penyusunan laporan pengadaan barang/jasa4.01 . 4.01.03 . 31 . 01

786.980.000,00 Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM masyarakat 45.000.000,00 558.000.000,00 183.980.000,00 4.01 . 4.01.03 . 32

46.070.000,00 24.000.000,00 22.070.000,00 0,00 Pembinaan keluarga sadar hukum4.01 . 4.01.03 . 32 . 01

703.200.000,00 21.000.000,00 124.200.000,00 558.000.000,00 Advokasi hukum4.01 . 4.01.03 . 32 . 02

12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 0,00 Rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM)4.01 . 4.01.03 . 32 . 03

24.725.000,00 0,00 24.725.000,00 0,00 Penyuluhan hukum4.01 . 4.01.03 . 32 . 04

10.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan publik 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pelayanan publik4.01 . 4.01.03 . 33 . 01

22.763.284.690,63 Sekretariat DPRD 1.070.321.000,00 429.709.092,00 21.263.254.598,63 4.01 . 4.01.04

1.305.320.198,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.305.320.198,00 4.01 . 4.01.04 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

80.639.598,00 0,00 80.639.598,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

58.107.800,00 0,00 58.107.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

7.188.800,00 0,00 7.188.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.04 . 01 . 14

390.984.000,00 0,00 390.984.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

Halaman 180REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

382.700.000,00 0,00 382.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

1.619.064.076,16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.070.321.000,00 0,00 548.743.076,16 4.01 . 4.01.04 . 02

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

295.750.000,00 275.000.000,00 20.750.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

59.400.000,00 0,00 59.400.000,00 0,00 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan perkebunan masyarakaat4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

217.500.000,00 0,00 217.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

36.193.076,16 0,00 36.193.076,16 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29

195.321.000,00 195.321.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 40

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42

312.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 312.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

312.000.000,00 0,00 312.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

365.837.924,47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 365.837.924,47 4.01 . 4.01.04 . 05

365.837.924,47 0,00 365.837.924,47 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal4.01 . 4.01.04 . 05 . 01

836.209.092,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 392.209.092,00 444.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

836.209.092,00 0,00 444.000.000,00 392.209.092,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.04 . 06 . 06

59.280.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 59.280.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.04 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.04 . 09 . 02

47.280.000,00 0,00 47.280.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.04 . 09 . 03

18.265.573.400,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 37.500.000,00 18.228.073.400,00 4.01 . 4.01.04 . 15

139.600.000,00 0,00 139.600.000,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

154.625.000,00 0,00 117.125.000,00 37.500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

193.170.000,00 0,00 193.170.000,00 0,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

107.120.000,00 0,00 107.120.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

693.000.000,00 0,00 693.000.000,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

12.500.000.000,00 0,00 12.500.000.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

3.400.958.400,00 0,00 3.400.958.400,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

1.077.100.000,00 0,00 1.077.100.000,00 0,00 Sosialisasi kinerja DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

1.375.845.856,00 Kecamatan Bangli 217.990.000,00 286.144.656,00 871.711.200,00 4.01 . 4.01.05

297.747.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 297.747.800,00 4.01 . 4.01.05 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

55.446.000,00 0,00 55.446.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02

Halaman 181REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08

86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

10.041.800,00 0,00 10.041.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12

16.080.000,00 0,00 16.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 15

2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 16

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17

437.982.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.990.000,00 0,00 219.992.400,00 4.01 . 4.01.05 . 02

46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 05

36.492.400,00 15.000.000,00 21.492.400,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07

111.990.000,00 111.990.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.05 . 02 . 10

90.500.000,00 0,00 90.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 22

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28

15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.05 . 03 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 pelayanan administrasi terpadu kecamatan4.01 . 4.01.05 . 03 . 11

295.244.656,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 286.144.656,00 9.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

10.000.000,00 0,00 9.100.000,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.05 . 06 . 01

285.244.656,00 0,00 0,00 285.244.656,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

329.871.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 329.871.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09

29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.05 . 09 . 01

30.380.000,00 0,00 30.380.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.05 . 09 . 02

269.991.000,00 0,00 269.991.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.05 . 09 . 03

756.618.525,13 Kecamatan Kintamani 140.810.485,13 118.851.240,00 496.956.800,00 4.01 . 4.01.06

116.586.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 116.586.800,00 4.01 . 4.01.06 . 01

3.186.000,00 0,00 3.186.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.06 . 01 . 01

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02

6.265.000,00 0,00 6.265.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08

38.945.800,00 0,00 38.945.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10

10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 12

1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 15

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17

Halaman 182REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

289.330.485,13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.810.485,13 0,00 148.520.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02

64.050.000,00 64.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 20

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22

76.410.000,00 0,00 76.410.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23

17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 02 . 24

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 28

76.760.485,13 76.760.485,13 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42

760.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 760.000,00 4.01 . 4.01.06 . 03

760.000,00 0,00 760.000,00 0,00 Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)4.01 . 4.01.06 . 03 . 08

125.851.240,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 118.851.240,00 7.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 01

118.851.240,00 0,00 0,00 118.851.240,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.06 . 06 . 06

224.090.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 224.090.000,00 4.01 . 4.01.06 . 09

70.060.000,00 0,00 70.060.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.06 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.06 . 09 . 02

149.030.000,00 0,00 149.030.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.06 . 09 . 03

371.194.920,00 Kecamatan Susut 35.200.000,00 59.425.620,00 276.569.300,00 4.01 . 4.01.07

79.551.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 79.551.500,00 4.01 . 4.01.07 . 01

4.719.000,00 0,00 4.719.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

16.528.600,00 0,00 16.528.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02

2.420.000,00 0,00 2.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 08

14.933.300,00 0,00 14.933.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10

12.747.100,00 0,00 12.747.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11

3.932.500,00 0,00 3.932.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12

3.025.000,00 0,00 3.025.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 13

2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15

17.976.000,00 0,00 17.976.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17

113.723.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.200.000,00 0,00 78.523.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02

35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09

18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22

53.773.000,00 0,00 53.773.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 28

59.425.620,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 59.425.620,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 06

Halaman 183REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.425.620,00 0,00 0,00 59.425.620,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.07 . 06 . 06

118.494.800,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 118.494.800,00 4.01 . 4.01.07 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.07 . 09 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.07 . 09 . 02

101.494.800,00 0,00 101.494.800,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.07 . 09 . 03

499.145.124,00 Kecamatan Tembuku 257.850.000,00 11.885.124,00 229.410.000,00 4.01 . 4.01.08

69.710.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 69.710.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.08 . 01 . 01

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

16.450.000,00 0,00 16.450.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 12

3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 15

11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

317.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257.850.000,00 0,00 60.100.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 07

33.050.000,00 33.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 22

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28

195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 42

11.885.124,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 11.885.124,00 0,00 4.01 . 4.01.08 . 06

11.885.124,00 0,00 0,00 11.885.124,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.01 . 4.01.08 . 06 . 06

99.600.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 99.600.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.01 . 4.01.08 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.01 . 4.01.08 . 09 . 02

87.600.000,00 0,00 87.600.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.01 . 4.01.08 . 09 . 03

1.514.349.000,00 Pengawasan 372.000.000,00 359.370.248,00 782.978.752,00 4.02

1.514.349.000,00 Inspektorat 372.000.000,00 359.370.248,00 782.978.752,00 4.02 . 4.02.01

144.792.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 144.792.200,00 4.02 . 4.02.01 . 01

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

Halaman 184REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

8.442.200,00 0,00 8.442.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

489.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 317.000.000,00 0,00 172.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 05

47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 22

147.600.000,00 0,00 147.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

23.770.248,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 23.770.248,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 06

23.770.248,00 0,00 0,00 23.770.248,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.02 . 4.02.01 . 06 . 06

40.257.500,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.257.500,00 4.02 . 4.02.01 . 09

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.02 . 4.02.01 . 09 . 01

5.107.500,00 0,00 5.107.500,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.02 . 4.02.01 . 09 . 02

28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.02 . 4.02.01 . 09 . 03

507.219.800,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

55.000.000,00 314.000.000,00 138.219.800,00 4.02 . 4.02.01 . 15

80.636.800,00 46.000.000,00 34.636.800,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

1.182.000,00 0,00 1.182.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

14.025.000,00 0,00 7.225.000,00 6.800.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06

52.100.000,00 0,00 52.100.000,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

1.692.000,00 0,00 1.692.000,00 0,00 Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09

204.539.000,00 0,00 23.339.000,00 181.200.000,00 Operasional tim unit saber pungli4.02 . 4.02.01 . 15 . 10

18.045.000,00 0,00 18.045.000,00 0,00 Operasional tim unit pengendalian gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

135.000.000,00 9.000.000,00 0,00 126.000.000,00 Koordinasi pengawalan dan pengawasan pembangunan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 12

308.709.252,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 21.600.000,00 287.109.252,00 4.02 . 4.02.01 . 16

308.709.252,00 0,00 287.109.252,00 21.600.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

1.428.484.523,24 Perencanaan 331.500.000,00 239.655.372,00 857.329.151,24 4.03

19.500.000,00 Sekretariat Daerah 7.000.000,00 0,00 12.500.000,00 4.03 . 4.01.03

19.500.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 7.000.000,00 0,00 12.500.000,00 4.03 . 4.01.03 . 21

19.500.000,00 7.000.000,00 12.500.000,00 0,00 Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan4.03 . 4.01.03 . 21 . 25

1.408.984.523,24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 324.500.000,00 239.655.372,00 844.829.151,24 4.03 . 4.03.01

152.699.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 152.699.400,00 4.03 . 4.03.01 . 01

Halaman 185REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

44.153.400,00 0,00 44.153.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

14.760.000,00 0,00 14.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

31.888.000,00 0,00 31.888.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

1.123.000,00 0,00 1.123.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

1.255.000,00 0,00 1.255.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 13

16.020.000,00 0,00 16.020.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

589.559.751,24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324.500.000,00 0,00 265.059.751,24 4.03 . 4.03.01 . 02

85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 03

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10

147.279.751,24 0,00 147.279.751,24 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

101.880.000,00 0,00 101.880.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 42

38.055.372,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 35.655.372,00 2.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 06

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.03 . 4.03.01 . 06 . 02

35.655.372,00 0,00 0,00 35.655.372,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

40.450.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 40.450.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09

6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.03 . 4.03.01 . 09 . 01

5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.03 . 4.03.01 . 09 . 02

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.03 . 4.03.01 . 09 . 03

88.150.000,00 Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 0,00 0,00 88.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyusunan roadmap SIDa4.03 . 4.03.01 . 16 . 02

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Pendataan potensi kreatifitas inovasi masyarakat4.03 . 4.03.01 . 16 . 03

77.820.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 60.000.000,00 17.820.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Penyusunan dokumen rencana program investasi jangka menengah (RPIJM)4.03 . 4.03.01 . 18 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen review program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP)4.03 . 4.03.01 . 18 . 02

65.820.000,00 0,00 5.820.000,00 60.000.000,00 Fasilitasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

(PAMSIMAS)

4.03 . 4.03.01 . 18 . 03

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyusunan RAD AMPL4.03 . 4.03.01 . 18 . 04

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monev perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam4.03 . 4.03.01 . 18 . 05

1.200.000,00 Program perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintah 0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 19

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan RAD HAM4.03 . 4.03.01 . 19 . 01

Halaman 186REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

410.800.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 144.000.000,00 266.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan ASB4.03 . 4.03.01 . 21 . 14

24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan DAK4.03 . 4.03.01 . 21 . 16

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 21

88.800.000,00 0,00 88.800.000,00 0,00 Asistensi SIMDA Perencanaan4.03 . 4.03.01 . 21 . 30

146.000.000,00 0,00 2.000.000,00 144.000.000,00 Pembinaan perencanaan pembangunan daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Evaluasi RPJMD4.03 . 4.03.01 . 21 . 32

4.150.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 0,00 4.150.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyusunan indikator ekonomi daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 02

6.100.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 0,00 6.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 Penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 05

4.293.351.517,26 Keuangan 696.766.837,26 733.302.480,00 2.863.282.200,00 4.04

4.293.351.517,26 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 696.766.837,26 733.302.480,00 2.863.282.200,00 4.04 . 4.04.01

564.916.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 564.916.700,00 4.04 . 4.04.01 . 01

14.534.000,00 0,00 14.534.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

22.884.000,00 0,00 22.884.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

198.694.700,00 0,00 198.694.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

188.634.000,00 0,00 188.634.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

15.720.000,00 0,00 15.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

1.097.766.837,26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 696.766.837,26 0,00 401.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

137.200.000,00 137.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03

559.566.837,26 559.566.837,26 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 07

301.000.000,00 0,00 301.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

593.352.480,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 591.702.480,00 1.650.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

237.702.480,00 0,00 0,00 237.702.480,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

354.000.000,00 0,00 0,00 354.000.000,00 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 06 . 09

66.696.000,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 66.696.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09

Halaman 187REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.04 . 4.04.01 . 09 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.04 . 4.04.01 . 09 . 02

53.196.000,00 0,00 53.196.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.04 . 4.04.01 . 09 . 03

866.950.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 141.600.000,00 725.350.000,00 4.04 . 4.04.01 . 15

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07

57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

259.200.000,00 0,00 231.600.000,00 27.600.000,00 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten Bangli4.04 . 4.04.01 . 15 . 16

18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 0,00 Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

114.000.000,00 0,00 0,00 114.000.000,00 Operasional tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)4.04 . 4.04.01 . 15 . 23

5.200.000,00 Program Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 5.200.000,00 4.04 . 4.04.01 . 19

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan pengelolaan gaji PNSD4.04 . 4.04.01 . 19 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penatausahaan pengelolaan dana alokasi khusus (DAK)4.04 . 4.04.01 . 19 . 02

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penatausahaan pengelolaan dana alokasi umum (DAU)4.04 . 4.04.01 . 19 . 03

65.322.000,00 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 0,00 65.322.000,00 4.04 . 4.04.01 . 20

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran4.04 . 4.04.01 . 20 . 02

59.422.000,00 0,00 59.422.000,00 0,00 penyusunan pelaporan akhir tahun4.04 . 4.04.01 . 20 . 03

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Evaluasi dan verifikasi realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 20 . 05

417.857.500,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB 0,00 0,00 417.857.500,00 4.04 . 4.04.01 . 21

98.050.000,00 0,00 98.050.000,00 0,00 Penyerahan dan pendistribusian SPPT4.04 . 4.04.01 . 21 . 01

22.425.000,00 0,00 22.425.000,00 0,00 Pembinaan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 21 . 02

71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 Pengembangan pengelolaan SIM PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 21 . 05

226.382.500,00 0,00 226.382.500,00 0,00 Pelayanan obyek/wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB4.04 . 4.04.01 . 21 . 06

338.290.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah dan

Pendapatan Lainnya

0,00 0,00 338.290.000,00 4.04 . 4.04.01 . 22

302.140.000,00 0,00 302.140.000,00 0,00 Pendataan dan penetapan pajak daerah lainnya dan retribusi4.04 . 4.04.01 . 22 . 01

29.550.000,00 0,00 29.550.000,00 0,00 Intensifikasi pemungutan pajak daerah lainnya dan retribusi4.04 . 4.04.01 . 22 . 04

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penataan, penertiban dan keberatan pajak daerah lainya, retribusi dan pendapatan

lainnya

4.04 . 4.04.01 . 22 . 05

277.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset 0,00 0,00 277.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 23

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Perencanaan/Analisa kebutuhan barang/jasa SKPD4.04 . 4.04.01 . 23 . 01

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa4.04 . 4.04.01 . 23 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan barang pengguna semesteran (LBPS)4.04 . 4.04.01 . 23 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan barang pengguna tahunan (LBPT)4.04 . 4.04.01 . 23 . 04

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Revitalisasi/optimalisasi barang persediaan4.04 . 4.04.01 . 23 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 07

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 08

Halaman 188REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 10

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Asistensi dan pemeliharaan SIM barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 11

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 23 . 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 23 . 14

1.257.906.603,60 Kepegawaian 75.000.000,00 71.310.744,00 1.111.595.859,60 4.05

1.257.906.603,60 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 75.000.000,00 71.310.744,00 1.111.595.859,60 4.05 . 4.05.01

310.275.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.000.000,00 0,00 235.275.400,00 4.05 . 4.05.01 . 01

7.095.000,00 0,00 7.095.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

55.920.000,00 0,00 55.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

28.237.200,00 0,00 28.237.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09

72.860.500,00 0,00 72.860.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

14.906.400,00 0,00 14.906.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

3.084.300,00 0,00 3.084.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 13

5.652.000,00 0,00 5.652.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

13.320.000,00 0,00 13.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

79.745.700,60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 79.745.700,60 4.05 . 4.05.01 . 02

79.745.700,60 0,00 79.745.700,60 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

71.310.744,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 71.310.744,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 06

71.310.744,00 0,00 0,00 71.310.744,00 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns4.05 . 4.05.01 . 06 . 06

58.265.259,00 Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan 0,00 0,00 58.265.259,00 4.05 . 4.05.01 . 09

9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional4.05 . 4.05.01 . 09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah4.05 . 4.05.01 . 09 . 02

43.865.259,00 0,00 43.865.259,00 0,00 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan4.05 . 4.05.01 . 09 . 03

245.755.000,00 Program Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 245.755.000,00 4.05 . 4.05.01 . 15

75.865.000,00 0,00 75.865.000,00 0,00 Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah4.05 . 4.05.01 . 15 . 07

100.890.000,00 0,00 100.890.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan4.05 . 4.05.01 . 15 . 08

69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 Diklat teknis substantif sepesialisasi (DTSS) penilaian properti dasar4.05 . 4.05.01 . 15 . 09

424.455.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 0,00 424.455.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08

3.345.000,00 0,00 3.345.000,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 24

330.210.000,00 0,00 330.210.000,00 0,00 Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 28

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 17 . 30

13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pelantikan pejabat struktural4.05 . 4.05.01 . 17 . 31

Halaman 189REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI REKAPITULASI BELANJA …banglikab.go.id/assets/transparansi_keuangan/...Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 13 Tahun 2017 28 Desember 2017 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 32

73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 Pelaksanaan uji kompentensi jabatan pimpinan tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 33

27.099.500,00 Program perencanaan aparatur 0,00 0,00 27.099.500,00 4.05 . 4.05.01 . 18

5.265.000,00 0,00 5.265.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 18 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberkasan calon pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 18 . 02

6.897.500,00 0,00 6.897.500,00 0,00 Penyusunan bezeting dan formasi pegawai4.05 . 4.05.01 . 18 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pendataan dan penataan pegawai negeri sipil4.05 . 4.05.01 . 18 . 04

3.437.000,00 0,00 3.437.000,00 0,00 Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 18 . 05

41.000.000,00 Program pelayanan aparatur 0,00 0,00 41.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan usul pensiun pegawai negri sipil (PNS)4.05 . 4.05.01 . 19 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS4.05 . 4.05.01 . 19 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan4.05 . 4.05.01 . 19 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja pegawai negeri sipil (PNS) antar

provinsi/kabupaten/kota

4.05 . 4.05.01 . 19 . 05

401.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 401.000.000,00 4.07

401.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 401.000.000,00 4.07 . 4.03.01

401.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 401.000.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15

145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Rencana induk kelitbangan4.07 . 4.03.01 . 15 . 06

256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 Kajian pengembangan potensi pendapatan asli daerah (PAD)4.07 . 4.03.01 . 15 . 08

517.592.361.676,44 265.899.792.450,72 200.479.269.132,96 51.213.300.092,76 JUMLAH

Bangli, 28 Desember 2017

BUPATI BANGLI

I MADE GIANYAR

Halaman 190REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN