Upload
phamhanh
View
224
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas
limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 akhirnya dapat
tersusun dan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Dalam Rencana Kerja ini termuat arah kebijakan Pemerintah Daerah
yang di dalamnya merupakan program-program baik yang bersifat rutin
maupun kegiatan pembangunan, keberhasilan, kegagalan, analisa kinerja dan
permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian
Hukum secara rinci, terukur dalam bentuk indikator-indikator kinerja.
Dengan Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjawab dan
memecahkan permasalahan pokok serta dapat bermanfaat sebagai kerangka
acuan bagi Bagian Hukum khususnya dan Pemerintah Kabupaten Jombang
pada umumnya dalam menentukan arah kebijakan ke depan guna
terwujudnya visi dan misi Instansi maupun Daerah.
Penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu,
mohon masukan, kritik dan saran dari berbagai unsur guna penyempurnaan
dalam penyusunan Renja selanjutnya agar lebih baik dari yang sudah ada.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terimakasih.
Jombang, Juli 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG,
AGUS PURNOMO,SH.,M.Si Pembina
NIP. 197207101998031010
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................. 2
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .................. 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian
Renstra SKPD ....................................................................... 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .... 14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......... 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................. 19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ......................................... 20
3.3 Program dan Kegiatan .......................................................... 20
BAB IV PENUTUP........................................................................................ 25
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bagian Hukum
Dan pencapaian renstra Bagian Hukum tahun 2014 - 2018 .......... 9
Tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan 2016 Kabupaten Jombang ........... 16
Tabel 3.3. Rumusan program dan kegiatan tahun 2016
Dan prakiraan maju tahun 2017 .................................................... 22
RENJA BAGIAN HUKUM 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bahwa guna untuk mendukung berlangsungnya kelembagaan
Bagian Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2014, Tugas pokok
Bagian Hukum adalah menyusun, menghimpun, mensistematisasikan
data/informasi guna penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum yang meliputi: urusan
perundang-undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan
penyuluhan hukum, dan pengkajian perundang-undangan Desa.
Bahwa di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
tersebut di atas Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang mempunyai
fungsi :
a. Penelitian dan perumusan peraturan perundang-undangan;
b. Penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan Daerah;
c. Penyiapan bahan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati
dan Instruksi Bupati;
d. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan
publikasi dan dokumentasi produk hukum;
e. Pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi Produk Hukum Daerah;
f. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua
unsur Pemerintah Daerah atas dasar permasalahan yang timbul
dalam pelaksanaan tugas;
g. Pengkajian Per Undang-Undangan Desa;
h. Pengkajian dan perumusan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Daerah dengan Pihak Ketiga;
i. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum
Desa/Kelurahan dan Perjanjian Desa;
j. Pelaksanaan pengawasan produk hukum Desa dan Perjanjian Desa.
RENJA BAGIAN HUKUM 2015 2
1.2. Landasan Hukum
Bahwa dasar hukum kelembagaan Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun
2014. Sedangkan kaitan dengan dasar hukum didalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2005-2025;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018;
e. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun
2014;
f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk
memberikan arahan dan pedoman dalam menjabarkan rencana
strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah agar lebih
memudahkan menyusun program dan kegiatan serta cara pengukuran
keberhasilan untuk menentukan keberhasilan kinerja unit SKPD.
RENJA BAGIAN HUKUM 2015 3
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang Tahun 2016 berdasarkan Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 terdiri atas:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam
menjalankan proses Rencana kinerja di Lingkungan Pemerintah
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Pada dasarnya Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam merencanakan program,
kegiatan dan indikator kinerja mengacu evaluasi pada capaian kinerja
RPJMD Tahun 2014 – 2018.
Berikut beberapa program yang terlaksana dan dicapai selama
Tahun 2014 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama
realisasi APBD tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik telah
terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan informasi dan
komunikasi yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
b Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah
terlaksana dengan tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan
yang menunjang kebersihan kantor sehingga terciptanya
kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja.
c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan telah terlaksana dengan
meningkatnya kinerja pengelola kegiatan dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.
d Penyediaan Alat Tulis Kantor telah terlaksana dengan
tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah terlaksana
dengan tersosialisasinya produk hukum daerah kepada
masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jombang.
f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan bahan
informasi dan bahan bacaan yang dapat dijadikan referensi
dalam membuat kebijakan.
g Penyediaan Makanan dan Minuman telah terlaksana dengan
terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai
sehingga dapat meningkatkan semangat kerja pegawai.
h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah telah
terlaksana dengan terkoordinasikannya urusan Pemerintah
Kabupaten Jombang dengan pihak-pihak lain di luar daerah yang
terkait.
i Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah telah
terlaksana dengan terkoordinasikannya urusan Pemerintah
Kabupaten Jombang dengan pihak-pihak lain di dalam daerah
yang terkait.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor telah terlaksana dengan
terpenuhinya kebutuhan air condisioner, mesin penghancur
kertas yang berguna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor telah terlaksana dengan
terpenuhinya kebutuhan komputer mainframe/server yang
berguna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional telah
terlaksana dengan terpeliharanya kendaraan dinas operasional
roda 4 dan roda 2, sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor telah
terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan jasa servis dan
penggantian suku cadang yang berguna untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.
e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor telah
terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan Jasa servis dan
Pengggantian Suku Cadang yang berguna untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu telah terlaksana
dengan terpenuhinya kebutuhan pakaian olah raga yang
digunakan pada saat perayaan hari Kemerdekaan Republik
Indonesia dan hari-hari yang membutuhkan seragam pakaian
olahraga.
4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-
Undangan telah terlaksana dengan terselesaikannya
permasalahan hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten
Jombang dan Pemerintahan Desa sebanyak 13 (tiga belas) kasus.
b. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan
telah terlaksana dengan tersusunnya produk hukum daerah yang
berkualitas meliputi:
1. Peraturan Bupati sejumlah 44 (empat puluh empat);
2. Keputusan Bupati, sejumlah 450 (empat ratus lima puluh).
c. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan telah
ditetapkannya Peraturan Daerah sejumlah 23 (dua puluh tiga)
yang dapat dijadikan payung hukum oleh Pemerintah Kabupaten
Jombang dalam melaksanakan kebijakan.
d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan telah
dilaksanakan dengan dilakukannya Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan dengan peserta sebanyak 420 (empat ratus
dua puluh) orang.
e. Publikasi Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan
dengan tersosialisasikannya Bulletin Informasi Hukum Edisi
Januari, April, Juli dan Oktober serta Peraturan Daerah kepada
masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang.
f. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.telah
dilaksanakan dengan telah dievaluasi dan diklarifikasikannya
Peraturan Desa sejumlah 1185 (seribu seratus delapan puluh
lima) dan telah dikajinya 3 produk hukum yang terjadi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan
diterbitkannya Kajian Hukum.
g. Penyuluhan Kesadaran Hukum telah dilaksanakan dengan
dilakukannya Penyuluhan Kesadaran Hukum yang melibatkan
Forum Pimpinan Daerah dan Pengadilan Agama sebanyak 8
(delapan) kali, bertempat di Desa Jombok Kecamatan Ngoro, Desa
Tugusumberjo Kecamatan Peterongan, Desa Curahmalang
Kecamatan Sumobito, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan
Plandaan, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Mojowarno dan di
Ruang Bung Tomo Pemerintah Kabupaten Jombang. Jumlah
peserta penyuluhan sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) orang.
h. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan telah dilaksanakan
dengan dilakukannya Sinkronisasi Peraturan Perundang-
undangan yang menghadirkan narasumber Akademisi dari
Perguruan Tinggi dengan tujuan agar ada persamaan persepsi
terkait dengan penafsiran suatu peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan evaluasi kinerja dari program utama terlaksana
dan tercapai pada tahun 2014 secara keseluruhan. Adapun
pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Adiministrasi Perkantoran adalah 96,89 % dari target
yang ditetapkan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah 91,13 % dari
target yang ditetapkan.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur adalah 78,57 % dari target yang
ditetapkan.
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 99,19 % dari target yang ditetapkan.
5. Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah 98,27 % dari
target yang ditetapkan.
Berdasarkan uraian diatas ada beberapa faktor yang menjadi
hambatan terlaksananya kegiatan, khususnya pada kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan adalah
kurangnya pemahaman personil di masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah sehingga di dalam menyusun Raperda, Perbup,
Keputusan masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sedangkan untuk pelaksanaan
pengkajian produk hukum desa masih minimnya pemahaman oleh
audiens, sehingga hasil yang diharapkan relatif masih kurang
maksimal.
Dengan adanya hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, khususnya pada kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan, maka
perlu dilakukan evaluasi terhadap bentuk dan pola kegiatan serta
adanya kontinuitas dalam pemberian pembinaan dan penyuluhan.
Bahwa terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu pada
kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan semula
direncanakan sejumlah 15 Peraturan Daerah pada Tahun Anggaran
2014 terealisasi sebanyak 23 Peraturan Daerah yang dapat dijadikan
payung hukum oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam
melaksanakan kebijakan.
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian
Hukum Setda Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian
Hukum dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN HUKUM DAN PENCAPAIAN
RENSTRA BAGIAN HUKUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG
kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
SKPD Tahun 2018)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2014
Target Program dan
Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
Tahun 2015
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2014
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1.20.04.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan
pelayanan administrasi
perkantoran
100%
1.20.04.01.24 Penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan
1.20.04.01 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Kinerja
Sarana dan Prasarana
SKPD
100%
1.20.04.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan
1.20.04.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan
1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian
Khusus hari-hari tertentu
100%
1.20.04.03.06 Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olah raga
5 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket
1.20.04.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
100%
kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
SKPD Tahun 2018)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan Tahun
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2014 Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
2015
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2014
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun 2015
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1.20.04.07.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen
1.20.04.07.04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun
10 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen
1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya ketersediaan produk hukum yang ditetapkan
90%
1.20.04.26.01 Koordinasi Kerjasama permaslahan Peraturan Perundang-Undangan
Terselesaikannya permasalahan peraturan perundang-undangan
25 Kasus 5 Kasus 13 Kasus 90% 5 Kasus
1.20.04.26.02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perbup)
200 Perbup 40 Perbup 46 Perbup 90% 40 Perbup
1.20.04.26.03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
75 perda 15 Perda 23 Perda 90% 15 Perda
1.20.04.26.04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2000 Orang 400 Orang 420 Orang 90% 400 Orang
1.20.04.26.05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Buletin Informasi Hukum 20 Buletin 4 Buletin 4 Buletin 90% 4 Buletin
1.20.04.26.06 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terlaksananya Kajian Peraturan Desa
3020 Perdes 604 Perdes 1185 Perdes 90% 604 Perdes
1.20.04.26.07 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum
Penyuluhan Hukum 10.000 Orang 2000 Orang 1300 Orang 90% 2000 Orang
1.20.04.26.08 Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
5 Sinkronisasi 1 Sinkronisasi 1 Sinkronisasi 90% 1 Sinkronisasi
1.20.04.26.09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum
Keputusan kepala Daerah (Keputusan Bupati)
1500 Keputusan
Bupati
300 Keputusan
Bupati
455 Keputusan
Bupati
90% 300 Keputusan Bupati
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk
mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan
dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya.
Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara
rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan -
kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pencapaian kinerja dari beberapa program yang
tercapai pada tahun 2014. Berikut pencapaian masing – masing
program adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( pembelian perangko,.materai
dan benda pos lainnya) dengan pagu Anggaran Dana sebesar
Rp.3.000.000,00, selama tahun anggaran 2014 terealisasi
sebesar Rp. 2.986.000,00, sehingga kegiatan tersebut terealisasi
sebesar 99,5% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp.14.000,00.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik telah
terlaksana dengan pagu Anggaran Dana sebesar
Rp.7.200.000,00, selama tahun anggaran 2014 terealisasi
sebesar Rp.6.408.097,00, atau 89 % sehingga terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp.791.903,00.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan pagu
Anggaran Dana sebesar Rp.18.000.000,00, selama tahun
anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.16.225.000,00, atau
90,14% karena ada 1 (orang) pegawai yang mutasi kerja
sehingga terdapat tersisa sebesar Rp.1.775.000,00.
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor telah terlaksana dengan pagu
Anggaran Dana sebesar Rp.37.969.700,00, selama tahun
anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.37.958.600,00, atau 99,5
% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.11.100,00
e. Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu
Anggaran Dana sebesar Rp. 59.750.000,00 selama tahun
anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.59.524.000,00, atau 99,6
% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 226.000,00.
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (belanja
peralatan kebersihan dan bahan pembersih) dengan pagu
anggaran dana sebesar Rp.2.400.000,00 selama tahun
anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.2.393.370,00 atau
99,7% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar
Rp.6.630,00.
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.6.100.000,00 selama
tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.6.099.300,00, atau
99,9% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.700,00.
h. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran
dana sebesar Rp.18.150.000,00 selama tahun anggaran 2014
terealisasi sebesar Rp.10.766.000,00, atau 59,3% sehingga
terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.7.384.000,00.
i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan
pagu anggaran dana sebesar Rp.110.690.000,00 selama tahun
anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.110.120.600,00, atau
99,4% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.569.400,00.
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
dengan pagu anggaran dana sebesar Rp. 7.175.000,00 selama
tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp. 7.175.000,00, atau
100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.19.200.000,00 selama
tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.15.825.975,00,
atau 82% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.3.374.025,00.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.19.100.000,00 selama
tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.19.075.000,00,
atau 99% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.25.000,00.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan Pagu
Anggaran Rp.2.450.000,00 selama tahun anggaran 2014
terealisasi sebesar Rp.1.925.000,00. Atau 78% sehingga
terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 525.000,00.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp.5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.927.700,
atau 98,% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.62.300,00.
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan Pagu
Anggaran Sebesar Rp.5.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.4.981.500,00, atau 99% sehingga terdapat sisa anggaran
Rp.18.500,00.
5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-
Undangan dengan Pagu Anggaran Rp.139.245.500,00
terealisasi sebesar Rp.138.295.500,00, atau 99% sehingga
terdapat sisa anggaran sebesar Rp.950.000,00.
b. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan
dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.73.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp.71.208.000,00, atau 97% sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp.1.792.000,00.
c. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp.338.350.000,00 terealisasi
sebesar Rp.335.959.300,00, atau 99% sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp.2.390.100,00.
d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dengan
pagu anggaran sebesar Rp.34.590.000,00 terealisasi sebesar
Rp.34.590.000,00 atau 100% .
e. Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.76.350.000,00 terealisasi sebesar
Rp.71.970,00 atau 94% sehingga terdapat sisa anggaran
sebesar Rp.4.380.000,00.
f. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan
Daerah.dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.64.500.000,00
terealisasi sebesar Rp.64.452.000,00, atau 99% sehingga
terdapat sisa anggaran Rp.48.000,00.
g. Penyuluhan Kesadaran Hukum dengan Pagu Anggaran
Sebesar Rp.154.255.000,00 terealisasi sebesar
Rp.150.078.750,00, atau 99% sehingga terdapat sisa
anggaran Rp.4.176.250,00
h. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Pagu
Anggaran Sebesar Rp.11.715.000,00 terealisasi sebesar
Rp.11.296.400,00 atau 96% sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 418.600,00
i. Penyusunan Rancangan Produk Hukum dengan Pagu
Anggaran sebesar Rp. 118.700.000,00 terealisasi sebesar Rp.
115.330.000,00 atau 97% terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 3.370.000,00.
Berdasarkan pendekatan metode kuantitatif maka data diatas
dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2014 semua Program
dan Kegiatan telah dijalankan dan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi dan misi Bagian Hukum Sekretariat Deerah Kabupaten Jombang.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang dibagi 3 yaitu :
1. Pelayanan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Jombang dilakukan dengan cara pembuatan produk-produk hukum
daerah yang dapat dijadikan pedoman oleh SKPD di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjalankan kegiatan-
kegiatannya.
2. Pelayanan terhadap aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten
Jombang dan Pemerintahan Desa diwujudkan dengan cara
memberikan bantuan hukum untuk perkara perdata dan perkara
Tata Usaha Negara terhadap aparatur yang terkena permasalahan
hukum yang menyangkut tugas kedinasan dan evaluasi dan
klarifikasi Peraturan Desa.
3. Pelayanan terhadap masyarakat diwujudkan dengan cara
memberikan sosialisasi terkait produk-produk hukum yang
bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara langsung,
dengan harapan agar masyarakat menjadi sadar akan hukum
sehingga mengurangi angka pelanggaran hukum yang terjadi pada
masyarakat.
Ketiga bentuk pelayanan yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang tersebut dilakukan guna membantu mewujudkan
visi dan misi Bupati Jombang.
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana
kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah
mengakomodir usulan, saran dan masukan dari masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan berdasarkan hasil
kesesuaian tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang serta isu–isu strategis maupun permasalahan
yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan tersebut digunakan
sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Renja. Maksud dan tujuan
dari pembahasan rancangan Renja adalah untuk sinkronisasi dan
penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan
target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam
mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran,
kebijakan, program, dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
Berikut Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kabupaten
Jombang berdasarkan Rencana Kerja dari Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Bagian Hukum
KODE Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
Target Rp.
2 3 4 5 6 17
1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100%
1.20.04.01.24 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 196.757.730
1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana SKPD
100%
1.20.04.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 17.190.000
1.20.04.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
12 bulan 11.880.000
1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
100%
1.20.04.03.06 Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olah raga 1 Paket 1.575.000
1.20.04.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
100%
1.20.04.07.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian
1 dokumen 4.500.000
1.20.04.07.04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun
4 dokumen 4.500.000
1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya ketersediaan produk hukum yang ditetapkan
90%
1.20.04.26.01 Koordinasi Kerjasama permaslahan Peraturan Perundang-Undangan
Terselesaikannya permasalahan peraturan perundang-undangan
5 Kasus 104.440.000
1.20.04.26.02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perbup)
40 Perbup 54.300.000
1.20.04.26.03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
15 Perda 148.350.000
1.20.04.26.04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 400 Orang 36.735.000
1.20.04.26.05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Buletin Informasi Hukum 4 Buletin 66.350.000
1.20.04.26.06 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terlaksananya Kajian Peraturan Desa 604 Perdes 32.900.000
1.20.04.26.07 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum Penyuluhan Hukum 2000 Orang 211.030.000
1.20.04.26.08 Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Sinkronisasi 10.500.000
1.20.04.26.09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Keputusan kepala Daerah (Keputusan Bupati) 300 Keputusan Bupati 93.533.220
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
Bahwa Kebijakan Nasional Bidang Hukum diantaranya, yaitu :
1. Menyusun Perencanaan hukum.
2. Membentuk, menyempurnakan, memperbaharui hukum, dan
peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum dan
penegakan hukum.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum.
5. Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum.
6. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan budaya hukum
masyarakat.
7. Meningkatkan dan memantapkan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum Nasional.
8. Meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan,
pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia.
9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM.
10. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur hukum.
11. Meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan karya budaya
yang inovatif dan inventif.
12. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
2
Berbagai program dan kegiatan yang dijalankan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tentu saja mengacu
pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar
terjadi kesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu
tegaknya Supremasi Hukum untuk menunjang tercapainya kehidupan
masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang
3.2.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum
Setda Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu penyusunan produk-produk hukum daerah
agar tercipta sinkronisasi antar produk hukum sehingga mampu
mengakomodir kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Penyelesaian
Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh aparatur Pemerintah
Kabupaten Jombang dan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan
Tugas Pokok dan Fungsi..
3. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam
menyusun produk hukum desa.
3.2.2 Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang adalah :
1. Penyusunan Produk Hukum Daerah.
2. Penyusunan Bulletin Informasi Hukum.
3. Penelaahan Produk Hukum Daerah.
4. Sosialisasi Produk Hukum Daerah.
5. Penyelesaian Permasalahan Hukum yang melibatkan Pemerintah
Kabupaten Jombang.
6. Kualitas produk hukum Desa yang disusun oleh aparatur
Pemerintahan Desa.
3
3.3. Program dan Kegiatan
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Makanan dan Minuman
8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
d. Penataan Peraturan Perundang-undangan
1) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-
undangan
2) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
undangan
3) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
4) Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan
5) Publikasi Peraturan Perundang-undangan
6) Kajian Peraturan Perundangan-undangan Daerah terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
7) Penyuluhan Kesadaran Hukum.
8) Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan.
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :
KODE Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 Prakiraan Maju Tahun 2017
Target Rp Target Rp
1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100%
1.20.04.01.24 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 196.757.730 12 bulan 207.688.715
1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana SKPD
100% 100% 100%
1.20.04.02.48 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 17.190.000 12 bulan 18.145.000
1.20.04.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
12 bulan 11.880.000 12 bulan 12.540.000
1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
100% 100% 100%
1.20.04.03.06 Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedianya pakaian olah raga
1 Paket 1.575.000 1 Paket 1.662.500
1.20.04.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
100% 100% 100%
1.20.04.07.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian
1 dokumen 4.500.000 1 dokumen 4.750.000
5
KODE Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 Prakiraan Maju Tahun 2017
Target Rp Target Rp
1.20.04.07.04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun
4 dokumen 4.500.000 4 dokumen 4.750.000
1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya ketersediaan produk hukum yang ditetapkan
90% 90% 90%
1.20.04.26.01 Koordinasi Kerjasama permaslahan Peraturan Perundang-Undangan
Terselesaikannya permasalahan peraturan perundang-undangan
5 Kasus 104.440.000 5 Kasus 105.245.500
1.20.04.26.02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perbup)
40 Perbup 54.300.000 40 Perbup 55.950.000
1.20.04.26.03 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
15 Perda 148.350.000 15 Perda 148.350.000
1.20.04.26.04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
400 Orang 36.735.000 400 Orang 41.735.000
1.20.04.26.05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Buletin Informasi Hukum
4 Buletin 66.350.000 4 Buletin 76.350.000
1.20.04.26.06 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terlaksananya Kajian Peraturan Desa
604 Perdes 32.900.000 604 Perdes 37.900.000
6
KODE Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 Prakiraan Maju Tahun 2017
Target Rp Target Rp
1.20.04.26.07 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum
Penyuluhan Hukum 2000 Orang 211.030.000 2000 Orang 211.030.000
1.20.04.26.08 Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 Sinkronisasi
10.500.000 1 Sinkronisasi
10.500.000
1.20.04.26.09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum
Keputusan kepala Daerah (Keputusan Bupati)
300 Keputusan
Bupati
93.533.220 300 Keputusan
Bupati
113.195.510
JUMLAH 994.540.950 1.049.792.225
Microsoft Corporation | Error! No text of
specified style in document.
BAB IV
PENUTUP
Diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 ini dapat
dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
dapat dipetanggungjawabkan baik secara administrasi maupun
keuangan.
Indikator-indikator program kegiatan semuanya mengacu pada
keberhasilan kinerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran sebelumnya, sehingga kinerja
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat diukur
berdasarkan parameter berdasarkan indikator-indikator dalam
Rencana Kerja (Renja) yang telah tersusun dalam bentuk Program dan
kegiatan.
Jombang, Juni 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG,
AGUS PURNOMO,SH.,M.Si Pembina
NIP. 197207101998031010