108
Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018 : : ... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 495.084.161.000,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 242.270.653.921,00 45.114.051.330,00 207.699.455.749,00 1 134.587.400.000,00 Pendidikan 35.089.600.752,00 27.109.909.280,00 72.387.889.968,00 1.01 24.384.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 12.585.000.000,00 1.391.990.720,00 10.407.009.280,00 1.01 . 1.01.01 1.016.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 327.828.000,00 688.172.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 330.000.000,00 0,00 8.772.000,00 321.228.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 359.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 1.375.000,00 107.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 25.000.000,00 0,00 23.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.000.000,00 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 75.000.000,00 0,00 39.000.000,00 36.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 160.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 70.098.480,00 89.901.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06 160.000.000,00 0,00 89.901.520,00 70.098.480,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 1.025.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 69.950.000,00 955.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 185.000.000,00 0,00 157.025.000,00 27.975.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 95.000.000,00 0,00 85.075.000,00 9.925.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 100.000.000,00 0,00 85.375.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 95.000.000,00 0,00 82.375.000,00 12.625.000,00 Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan APE PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

  • Upload
    vukhue

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Raperda APBD TA. 2018

:

:

...

13 Nopember 2017

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

495.084.161.000,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 242.270.653.921,00 45.114.051.330,00 207.699.455.749,00 1

134.587.400.000,00 Pendidikan 35.089.600.752,00 27.109.909.280,00 72.387.889.968,00 1.01

24.384.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 12.585.000.000,00 1.391.990.720,00 10.407.009.280,00 1.01 . 1.01.01

1.016.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 327.828.000,00 688.172.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

330.000.000,00 0,00 8.772.000,00 321.228.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

359.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 1.375.000,00 107.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 23.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.000.000,00 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

75.000.000,00 0,00 39.000.000,00 36.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

160.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 70.098.480,00 89.901.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06

160.000.000,00 0,00 89.901.520,00 70.098.480,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

1.025.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 69.950.000,00 955.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

185.000.000,00 0,00 157.025.000,00 27.975.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

95.000.000,00 0,00 85.075.000,00 9.925.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

100.000.000,00 0,00 85.375.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

95.000.000,00 0,00 82.375.000,00 12.625.000,00 Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80

500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan APE PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.269.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 12.335.000.000,00 473.845.000,00 6.460.155.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

50.000.000,00 0,00 26.575.000,00 23.425.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

40.000.000,00 0,00 29.755.000,00 10.245.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

30.000.000,00 0,00 22.755.000,00 7.245.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

92.000.000,00 0,00 90.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015)1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 110

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD ( DAK )1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

50.000.000,00 0,00 39.035.000,00 10.965.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 117

30.000.000,00 0,00 20.400.000,00 9.600.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 118

440.000.000,00 0,00 370.800.000,00 69.200.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 119

375.000.000,00 0,00 297.750.000,00 77.250.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

100.000.000,00 0,00 85.065.000,00 14.935.000,00 Pengembangan Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 121

50.000.000,00 0,00 35.300.000,00 14.700.000,00 Pengembangan Kurikulum SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 122

40.000.000,00 0,00 30.075.000,00 9.925.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 123

20.000.000,00 0,00 15.500.000,00 4.500.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 124

1.055.000.000,00 0,00 1.049.450.000,00 5.550.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 125

300.000.000,00 0,00 295.350.000,00 4.650.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 126

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 127

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 128

150.000.000,00 0,00 119.400.000,00 30.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami

(MAPSI-PAI) Tingkat SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 129

75.000.000,00 0,00 69.400.000,00 5.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami

(MAPSI-PAI) Tingkat SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 130

315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 131

187.000.000,00 0,00 179.400.000,00 7.600.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 132

1.000.000.000,00 0,00 996.400.000,00 3.600.000,00 Rehab Bumi Perkemahan Kepurun1.01 . 1.01.01 . 16 . 133

40.000.000,00 0,00 34.345.000,00 5.655.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 134

40.000.000,00 0,00 34.600.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 135

2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 136

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 137

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 138

2.300.000.000,00 0,00 2.222.050.000,00 77.950.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar/ Ruang Penunjang (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 139

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 140

350.000.000,00 0,00 277.500.000,00 72.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 141

110.000.000,00 0,00 108.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

245.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 38.215.000,00 206.785.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

120.000.000,00 0,00 95.850.000,00 24.150.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00 44.750.000,00 5.250.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

30.000.000,00 0,00 21.540.000,00 8.460.000,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

45.000.000,00 0,00 44.645.000,00 355.000,00 Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

800.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 220.645.280,00 579.354.720,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00 17.454.720,00 12.545.280,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

150.000.000,00 0,00 115.000.000,00 35.000.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

30.000.000,00 0,00 27.975.000,00 2.025.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

95.000.000,00 0,00 76.650.000,00 18.350.000,00 Pembinaan Miinat Bakat dan Kreativitas Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

200.000.000,00 0,00 151.750.000,00 48.250.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

40.000.000,00 0,00 33.475.000,00 6.525.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

30.000.000,00 0,00 24.300.000,00 5.700.000,00 Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

225.000.000,00 0,00 132.750.000,00 92.250.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 26.500.000,00 193.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00 59.000.000,00 11.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 46.250.000,00 3.750.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.01 . 1.01.01 . 21 . 03

50.000.000,00 0,00 44.500.000,00 5.500.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

50.000.000,00 0,00 43.750.000,00 6.250.000,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 15

1.215.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 127.533.960,00 1.087.466.040,00 1.01 . 1.01.01 . 22

50.000.000,00 0,00 36.000.000,00 14.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

300.000.000,00 0,00 293.825.000,00 6.175.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04

50.000.000,00 0,00 37.750.000,00 12.250.000,00 Pembinaan Komite Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 06

140.000.000,00 0,00 137.500.000,00 2.500.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07

50.000.000,00 0,00 39.000.000,00 11.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 08

100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

50.000.000,00 0,00 40.750.000,00 9.250.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui

Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

100.000.000,00 0,00 92.625.000,00 7.375.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

200.000.000,00 0,00 179.750.000,00 20.250.000,00 Operasional BOS Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

75.000.000,00 0,00 56.100.000,00 18.900.000,00 Operasional BOS Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

50.000.000,00 0,00 35.166.040,00 14.833.960,00 Penyusunan Profile Kabupaten Ramah Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

50.000.000,00 TK Negeri 35.000.000,00 600.000,00 14.400.000,00 1.01 . 1.01.02

9.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 9.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01

4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

40.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 600.000,00 5.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

3.800.000,00 0,00 3.200.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 42

68.446.400.000,00 SD Negeri 15.881.141.282,00 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 1.01 . 1.01.03

68.446.400.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 15.881.141.282,00 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 1.01 . 1.01.03 . 23

68.446.400.000,00 15.881.141.282,00 34.769.356.518,00 17.795.902.200,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri1.01 . 1.01.03 . 23 . 01

40.557.000.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 6.579.474.470,00 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 1.01 . 1.01.04

40.557.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 6.579.474.470,00 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 1.01 . 1.01.04 . 23

40.557.000.000,00 6.579.474.470,00 26.091.207.530,00 7.886.318.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri1.01 . 1.01.04 . 23 . 02

350.000.000,00 SKB 8.985.000,00 35.098.360,00 305.916.640,00 1.01 . 1.01.07

92.475.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.723.360,00 58.752.240,00 1.01 . 1.01.07 . 01

16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

22.841.000,00 0,00 4.366.760,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

9.903.700,00 0,00 9.903.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.204.800,00 0,00 4.204.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

15.926.100,00 0,00 676.980,00 15.249.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

58.984.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.985.000,00 1.375.000,00 48.624.900,00 1.01 . 1.01.07 . 02

8.985.000,00 8.985.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10

49.999.900,00 0,00 48.624.900,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

183.539.500,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 183.539.500,00 1.01 . 1.01.07 . 18

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 26

Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 27

20.539.500,00 0,00 20.539.500,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 28

800.000.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 0,00 800.000.000,00 1.01 . 1.01.08

800.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 800.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.08 . 16 . 112

136.996.065.000,00 Kesehatan 24.550.000.169,00 9.795.976.960,00 102.650.087.871,00 1.02

43.194.417.000,00 DINAS KESEHATAN 16.604.633.550,00 2.461.180.000,00 24.128.603.450,00 1.02 . 1.02.01

2.506.260.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.000.530.000,00 505.730.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

814.922.000,00 0,00 14.262.000,00 800.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

494.000.000,00 0,00 15.091.000,00 478.909.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

28.550.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

602.788.000,00 0,00 4.255.000,00 598.533.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

124.000.000,00 0,00 1.572.000,00 122.428.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

360.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 167.388.000,00 5.175.000,00 187.825.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

89.568.000,00 89.568.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

77.820.000,00 77.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

125.000.000,00 0,00 120.850.000,00 4.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

68.000.000,00 0,00 66.975.000,00 1.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 09

7.030.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 667.568.500,00 35.450.000,00 6.326.981.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

6.800.000.000,00 667.568.500,00 6.105.231.500,00 27.200.000,00 Penyediaan Obat/Bahan Medis Habis Pakai dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi

Farmasi Kabupaten ( DAK FISIK )

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

200.000.000,00 0,00 192.500.000,00 7.500.000,00 Distribusi Obat dan E Logistik1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.264.547.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.654.000,00 291.125.000,00 4.959.768.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

195.052.000,00 0,00 195.052.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

43.000.000,00 2.654.000,00 32.846.000,00 7.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

40.000.000,00 0,00 29.400.000,00 10.600.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

25.000.000,00 0,00 24.475.000,00 525.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

600.000.000,00 0,00 596.850.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

10.000.000,00 0,00 9.025.000,00 975.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

75.000.000,00 11.000.000,00 16.500.000,00 47.500.000,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

980.000.000,00 0,00 931.125.000,00 48.875.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

1.400.000.000,00 0,00 1.360.000.000,00 40.000.000,00 Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

1.371.695.000,00 0,00 1.239.695.000,00 132.000.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

369.800.000,00 0,00 369.800.000,00 0,00 Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK Non fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

55.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 1.725.000,00 53.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

25.000.000,00 0,00 24.025.000,00 975.000,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

156.500.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 156.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

135.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 135.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

963.540.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 446.306.250,00 27.850.000,00 489.383.750,00 1.02 . 1.02.01 . 21

963.540.000,00 446.306.250,00 489.383.750,00 27.850.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

689.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 50.813.000,00 17.875.000,00 620.312.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

227.000.000,00 0,00 224.900.000,00 2.100.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

287.000.000,00 50.813.000,00 221.937.000,00 14.250.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

175.000.000,00 0,00 173.475.000,00 1.525.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

50.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 22.200.000,00 27.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

50.000.000,00 0,00 27.800.000,00 22.200.000,00 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.311.222.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 24.400.000,00 9.286.822.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

9.291.222.000,00 0,00 9.275.322.000,00 15.900.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

16.432.960.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

15.258.903.800,00 12.650.000,00 1.161.406.200,00 1.02 . 1.02.01 . 25

1.000.000.000,00 0,00 991.100.000,00 8.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

12.606.000.000,00 12.606.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

948.780.000,00 930.723.800,00 18.056.200,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

130.000.000,00 4.000.000,00 122.250.000,00 3.750.000,00 Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi Untuk PSC / SPODT (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 30

818.780.000,00 818.780.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulans (DAK Fisik)1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

699.400.000,00 699.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Immunisasi ( DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

200.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 4.200.000,00 195.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26

200.000.000,00 0,00 195.800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 31

57.500.000.000,00 PUSKESMAS 4.260.366.619,00 1.195.721.960,00 52.043.911.421,00 1.02 . 1.02.02

57.500.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4.260.366.619,00 1.195.721.960,00 52.043.911.421,00 1.02 . 1.02.02 . 23

57.500.000.000,00 4.260.366.619,00 52.043.911.421,00 1.195.721.960,00 Penunjang Operasional Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 13

35.980.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 3.685.000.000,00 6.123.200.000,00 26.171.800.000,00 1.02 . 1.02.03

3.500.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.400.000,00 3.493.600.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01

1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.03 . 01 . 02

800.000.000,00 0,00 796.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08

800.000.000,00 0,00 796.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 01

700.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.900.000,00 696.100.000,00 1.02 . 1.02.03 . 21

700.000.000,00 0,00 696.100.000,00 3.900.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.03 . 21 . 06

3.775.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.000.000.000,00 3.900.000,00 771.100.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 02

775.000.000,00 0,00 771.100.000,00 3.900.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

28.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 685.000.000,00 6.109.000.000,00 21.206.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34

28.000.000.000,00 685.000.000,00 21.206.000.000,00 6.109.000.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01

141.248.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.125.000,00 139.123.000,00 1.02 . 4.01.03

Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.745.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.750.000,00 88.995.000,00 1.02 . 4.01.03 . 30

90.745.000,00 0,00 88.995.000,00 1.750.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01

50.503.000,00 Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual

(PMS) Termasuk HIV/AIDS

0,00 375.000,00 50.128.000,00 1.02 . 4.01.03 . 36

50.503.000,00 0,00 50.128.000,00 375.000,00 Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)1.02 . 4.01.03 . 36 . 01

0,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10

0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 19

0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.10 . 19 . 07

0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13

0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13 . 19

0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.13 . 19 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.18

20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.18 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.18 . 19 . 07

14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.400.000,00 12.600.000,00 1.02 . 4.01.19

14.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.400.000,00 12.600.000,00 1.02 . 4.01.19 . 19

14.000.000,00 0,00 12.600.000,00 1.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.19 . 19 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 4.01.21

20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 4.01.21 . 19

20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.21 . 19 . 07

17.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 17.000.000,00 1.02 . 4.01.22

17.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 17.000.000,00 1.02 . 4.01.22 . 19

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.22 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 1.02 . 4.01.24

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 1.02 . 4.01.24 . 19

15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.24 . 19 . 07

0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.25

0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.25 . 19

0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.25 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 1.02 . 4.01.26

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 1.02 . 4.01.26 . 19

15.000.000,00 0,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.26 . 19 . 07

Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28

16.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28 . 19

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.28 . 19 . 07

0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.30

0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.30 . 19

0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.30 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 800.000,00 14.200.000,00 1.02 . 4.01.31

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 800.000,00 14.200.000,00 1.02 . 4.01.31 . 19

15.000.000,00 0,00 14.200.000,00 800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.31 . 19 . 07

18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32

18.400.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32 . 19

18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.32 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.150.000,00 11.850.000,00 1.02 . 4.01.33

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.150.000,00 11.850.000,00 1.02 . 4.01.33 . 19

15.000.000,00 0,00 11.850.000,00 3.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.33 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.35

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.35 . 19

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.35 . 19 . 07

203.261.050.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 181.333.503.000,00 2.985.184.402,00 18.942.362.598,00 1.03

138.950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 121.843.503.000,00 2.751.702.792,00 14.354.794.208,00 1.03 . 1.03.01

2.298.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 964.620.192,00 1.333.379.808,00 1.03 . 1.03.01 . 01

424.000.000,00 0,00 424.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

423.000.000,00 0,00 9.047.160,00 413.952.840,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

250.000.000,00 0,00 98.217.292,00 151.782.708,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

60.000.000,00 0,00 58.350.000,00 1.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

448.000.000,00 0,00 78.962.212,00 369.037.788,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.000.000,00 0,00 803.144,00 28.196.856,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

347.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 4.350.000,00 317.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

322.000.000,00 0,00 317.650.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.050.000,00 23.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

15.000.000,00 0,00 8.950.000,00 6.050.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 18.450.000,00 31.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 14.050.000,00 10.950.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

3.000.000.000,00 Program Penataan trotoar Jalan 0,00 15.800.000,00 2.984.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

3.000.000.000,00 0,00 2.984.200.000,00 15.800.000,00 Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

117.750.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 115.250.000.000,00 7.925.000,00 2.492.075.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari1.03 . 1.03.01 . 15 . 19

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Manisrenggo-Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 21

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Pasar Kembang1.03 . 1.03.01 . 15 . 44

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pluneng-Basin1.03 . 1.03.01 . 15 . 56

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jiwan-Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 74

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Totogan-Karanglo1.03 . 1.03.01 . 15 . 76

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangan-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 85

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 88

7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 95

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangan-Ponggok1.03 . 1.03.01 . 15 . 101

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus1.03 . 1.03.01 . 15 . 114

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wonosari-Jaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 138

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jaten-Daleman1.03 . 1.03.01 . 15 . 139

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno1.03 . 1.03.01 . 15 . 149

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Juwiring-Tegalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 156

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan1.03 . 1.03.01 . 15 . 158

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Pedan-Ngejaman1.03 . 1.03.01 . 15 . 181

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Temuwangi-Soka1.03 . 1.03.01 . 15 . 193

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Posis-Jarum1.03 . 1.03.01 . 15 . 195

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan-Tegalsari1.03 . 1.03.01 . 15 . 204

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan-Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 205

Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir1.03 . 1.03.01 . 15 . 224

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 225

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat1.03 . 1.03.01 . 15 . 230

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wedi-Ngering1.03 . 1.03.01 . 15 . 241

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut1.03 . 1.03.01 . 15 . 245

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat1.03 . 1.03.01 . 15 . 258

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tentara Pelajar1.03 . 1.03.01 . 15 . 279

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan RM Sahid II1.03 . 1.03.01 . 15 . 368

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese - Tirtomarto1.03 . 1.03.01 . 15 . 373

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kali Cangak1.03 . 1.03.01 . 15 . 374

2.500.000.000,00 0,00 2.492.075.000,00 7.925.000,00 Pembangunan Jembatan Karangpakel1.03 . 1.03.01 . 15 . 375

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Mrisen1.03 . 1.03.01 . 15 . 376

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Nglinggi1.03 . 1.03.01 . 15 . 377

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Ngangkruk1.03 . 1.03.01 . 15 . 378

200.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

6.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 44.276.000,00 857.281.000,00 5.098.443.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

6.000.000.000,00 44.276.000,00 5.098.443.000,00 857.281.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

4.450.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

2.874.227.000,00 759.976.600,00 815.796.400,00 1.03 . 1.03.01 . 24

500.000.000,00 293.227.000,00 198.573.000,00 8.200.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

1.350.000.000,00 131.000.000,00 479.473.400,00 739.526.600,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

100.000.000,00 50.000.000,00 44.650.000,00 5.350.000,00 Pengelolaan Aset Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

50.000.000,00 0,00 47.050.000,00 2.950.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

50.000.000,00 0,00 46.050.000,00 3.950.000,00 Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 44

3.950.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

3.450.000.000,00 4.450.000,00 495.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

500.000.000,00 0,00 495.550.000,00 4.450.000,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13

850.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 106.900.000,00 743.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32

300.000.000,00 0,00 283.950.000,00 16.050.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1.03 . 1.03.01 . 32 . 08

100.000.000,00 0,00 15.100.000,00 84.900.000,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 32 . 13

300.000.000,00 0,00 294.050.000,00 5.950.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis1.03 . 1.03.01 . 32 . 16

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 17

25.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 5.900.000,00 19.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34

25.000.000,00 0,00 19.100.000,00 5.900.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

Halaman 11REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

63.950.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 59.450.000.000,00 1.000.000,00 4.499.000.000,00 1.03 . 1.04.01

1.650.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.650.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16

1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03

62.300.000.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 57.800.000.000,00 1.000.000,00 4.499.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Bangunan Gedung/Kantor1.03 . 1.04.01 . 31 . 09

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Pemda II (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 10

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor KPU (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 11

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Depo Arsip (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 12

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika1.03 . 1.04.01 . 31 . 13

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD1.03 . 1.04.01 . 31 . 14

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan1.03 . 1.04.01 . 31 . 15

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumas Dinas (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 16

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Bupati1.03 . 1.04.01 . 31 . 17

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Menara dan Penataan Lingkungan Masjid Agung Al Aqsa1.03 . 1.04.01 . 31 . 18

4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Klaten Selatan1.03 . 1.04.01 . 31 . 19

4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko1.03 . 1.04.01 . 31 . 20

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Buntalan1.03 . 1.04.01 . 31 . 21

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pusat Lurik1.03 . 1.04.01 . 31 . 22

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Eskalator Pemda I1.03 . 1.04.01 . 31 . 23

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Mushola Komplek Pemda II1.03 . 1.04.01 . 31 . 24

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Olahraga1.03 . 1.04.01 . 31 . 25

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Pendopo Pemda I (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 26

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Eks. Dokter Puskesmas Klaten Utara1.03 . 1.04.01 . 31 . 27

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Gedung Wanita1.03 . 1.04.01 . 31 . 28

900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Jabatan1.03 . 1.04.01 . 31 . 29

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Eks. Kantor Perkebunan1.03 . 1.04.01 . 31 . 30

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang1.03 . 1.04.01 . 31 . 31

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Buntalan1.03 . 1.04.01 . 31 . 32

100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Design Gapura1.03 . 1.04.01 . 31 . 33

55.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 51.348.490,00 3.651.510,00 1.03 . 4.01.10

55.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 51.348.490,00 3.651.510,00 1.03 . 4.01.10 . 28

55.000.000,00 0,00 3.651.510,00 51.348.490,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.10 . 28 . 07

0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Pavingisasi Halaman Kantor dan Gerbang Masuk Kel Gergunung1.03 . 4.01.10 . 30 . 100

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gapura Dan Pembuatan Talud Jalan, Kel. Barenglor1.03 . 4.01.10 . 30 . 101

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Dan Talud Lapangan Dk Dendengan Desa Jonggrangan1.03 . 4.01.10 . 30 . 102

0,00 0,00 0,00 0,00 Pavingisasi Halaman PAUD Desa Ketandan1.03 . 4.01.10 . 30 . 103

Halaman 12REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Arjuna, Gatak, Semangkak Ds Sekarsuli1.03 . 4.01.10 . 30 . 104

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Sabuk Desa Belangwetan1.03 . 4.01.10 . 30 . 105

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangungan Talud Dk Kepil RT . 2/10, Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 106

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Dk Bramen RT . 1/01 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 107

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Dk Tempel, RT 1/5 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 108

186.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 155.458.880,00 31.191.120,00 1.03 . 4.01.11

186.650.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 155.458.880,00 31.191.120,00 1.03 . 4.01.11 . 28

186.650.000,00 0,00 31.191.120,00 155.458.880,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.11 . 28 . 07

0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.13

0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.13 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Polindes Desa Tambong Wetan1.03 . 4.01.13 . 30 . 123

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehap Aspal Jalan Ngrangan RW 03 Desa Jogosetran1.03 . 4.01.13 . 30 . 124

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.Gebyok S.D Ngembel Desa Jimbung1.03 . 4.01.13 . 30 . 125

0,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.19

0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.19 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud RW . 3 Dk.Randusari Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 145

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Dk. Slametan RT . 02/01 Desa Kokosan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 146

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Tlogo Lor RT 22/07 Desa Tlogo Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 147

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Cabakan RT .04/01 Desa Sengon Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 148

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Gandekan RT .01/06 Desa Geneng Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 149

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Persawahan Blok RW 05 U Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 150

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Lingkar Jalan Candi Plaosan Desa Bugisan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 151

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Perbatasan Dukuh Gupolo Desa Cucukan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 152

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Saluran Irigasi RT 06 Kebondalem Lor Desa Kebondalem Lor Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 153

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Aspal Jalan Desa Randusari - Joho Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 154

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Saluran PeRT anian Sel, Dukuh Kotesan Desa Kotesan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 155

119.400.000,00 KECAMATAN JATINOM 40.000.000,00 25.674.240,00 53.725.760,00 1.03 . 4.01.23

40.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 16

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong1.03 . 4.01.23 . 16 . 06

50.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 4.01.23 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan1.03 . 4.01.23 . 18 . 10

29.400.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 25.674.240,00 3.725.760,00 1.03 . 4.01.23 . 28

29.400.000,00 0,00 3.725.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.23 . 28 . 07

0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Antara Desa Glagah-Cawan-Gedaren1.03 . 4.01.23 . 30 . 172

Halaman 13REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Sucokangsi-Bengking-Tibayan1.03 . 4.01.23 . 30 . 173

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Temuireng-Bandungan-Kayumas1.03 . 4.01.23 . 30 . 174

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Desa Dk. Siwedus, Randulanang1.03 . 4.01.23 . 30 . 175

0,00 0,00 0,00 0,00 Makadam Jalan Desa Dk. Kopek, Desa Mranggen1.03 . 4.01.23 . 30 . 176

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Dk Semensari- Pandanan Soropaten Ds. Pandeyan1.03 . 4.01.23 . 30 . 177

0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.30

0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.30 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kujon1.03 . 4.01.30 . 30 . 205

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kuncen - Glagahwangi1.03 . 4.01.30 . 30 . 206

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Srebegan1.03 . 4.01.30 . 30 . 207

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Jombor1.03 . 4.01.30 . 30 . 208

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kajen1.03 . 4.01.30 . 30 . 209

0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kurung1.03 . 4.01.30 . 30 . 210

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Sragon Mlese1.03 . 4.01.30 . 30 . 211

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Saluran Air Ds Ceper1.03 . 4.01.30 . 30 . 212

0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Desa Tegalrejo1.03 . 4.01.30 . 30 . 213

0,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33

0,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sumur-sumur air tanah1.03 . 4.01.33 . 25 . 04

0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 02

0,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 31

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 4.01.33 . 31 . 01

3.230.000.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 150.000.000,00 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 1.04

3.230.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 150.000.000,00 1.205.090.436,00 1.874.909.564,00 1.04 . 1.04.01

1.050.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 392.810.636,00 657.189.364,00 1.04 . 1.04.01 . 01

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 03

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

170.000.000,00 0,00 5.780.000,00 164.220.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

134.000.000,00 0,00 38.210.012,00 95.789.988,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

Halaman 14REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

113.000.000,00 0,00 6.870.320,00 106.129.680,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

28.000.000,00 0,00 1.329.032,00 26.670.968,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 30

195.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 3.150.000,00 91.850.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

95.000.000,00 0,00 91.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 56

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 5.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05

10.000.000,00 0,00 5.750.000,00 4.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05

40.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 11.650.000,00 28.350.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 07

910.000.000,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 672.429.800,00 237.570.200,00 1.04 . 1.04.01 . 18

845.000.000,00 0,00 175.220.200,00 669.779.800,00 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

65.000.000,00 0,00 62.350.000,00 2.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

275.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 20.425.000,00 204.575.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22

75.000.000,00 0,00 67.400.000,00 7.600.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 09

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 14

100.000.000,00 0,00 89.650.000,00 10.350.000,00 Penunjang Operasional SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten1.04 . 1.04.01 . 22 . 15

50.000.000,00 0,00 47.525.000,00 2.475.000,00 Penyusunan Dokumen Pengeloaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Perijinan Pengambilan

Air Tanah Sumur Bor

1.04 . 1.04.01 . 22 . 16

400.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 20.625.000,00 379.375.000,00 1.04 . 1.04.01 . 24

50.000.000,00 0,00 46.700.000,00 3.300.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasaranan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 1.04.01 . 24 . 21

200.000.000,00 0,00 193.250.000,00 6.750.000,00 Penunjang OperasionalKegiatan PAMSIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 22

50.000.000,00 0,00 44.175.000,00 5.825.000,00 Penunjang Operasional Dana Alokasi Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana

dan Prasarana Air Bersih

1.04 . 1.04.01 . 24 . 23

100.000.000,00 0,00 95.250.000,00 4.750.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan SANIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 24

350.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / Perkotaan 0,00 79.750.000,00 270.250.000,00 1.04 . 1.04.01 . 25

350.000.000,00 0,00 270.250.000,00 79.750.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan KOTAKU1.04 . 1.04.01 . 25 . 18

6.519.161.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 201.225.000,00 2.677.998.900,00 3.639.937.100,00 1.05

3.017.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 39.500.000,00 1.546.403.900,00 1.431.096.100,00 1.05 . 1.05.01

325.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.228.900,00 245.771.100,00 1.05 . 1.05.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

Halaman 15REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05

15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

30.500.000,00 0,00 3.468.440,00 27.031.560,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

17.000.000,00 0,00 16.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

41.500.000,00 0,00 952.660,00 40.547.340,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.500.000,00 0,00 35.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

1.180.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.100.750.000,00 79.250.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

1.125.000.000,00 0,00 37.000.000,00 1.088.000.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

55.000.000,00 0,00 42.250.000,00 12.750.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15

372.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 202.625.000,00 169.375.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

232.000.000,00 0,00 30.000.000,00 202.000.000,00 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )1.05 . 1.05.01 . 16 . 07

140.000.000,00 0,00 139.375.000,00 625.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

370.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.675.000,00 368.325.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

170.000.000,00 0,00 169.375.000,00 625.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04

100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05

100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 06

50.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.975.000,00 47.025.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18

50.000.000,00 0,00 47.025.000,00 2.975.000,00 Pendataan,Pemetaan,monitoring dan evaluasi masalah-masalah keagamaan dan aliran

kepercayaan

1.05 . 1.05.01 . 18 . 07

645.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 159.150.000,00 485.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan

Kebangsaan

1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya

1.05 . 1.05.01 . 23 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03

Halaman 16REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik

1.05 . 1.05.01 . 23 . 04

100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05

50.000.000,00 0,00 34.100.000,00 15.900.000,00 Penyusunan Indeks Demokrasi1.05 . 1.05.01 . 23 . 06

300.000.000,00 0,00 168.875.000,00 131.125.000,00 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur1.05 . 1.05.01 . 23 . 07

3.502.161.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 161.725.000,00 1.131.595.000,00 2.208.841.000,00 1.05 . 1.05.02

220.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.454.000,00 199.546.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 5.400.000,00 4.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

18.000.000,00 0,00 2.146.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 5.880.000,00 149.120.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.02 . 02 . 10

20.000.000,00 0,00 14.120.000,00 5.880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 33

210.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.150.000,00 206.850.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

210.000.000,00 0,00 206.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.05 . 1.05.02 . 05 . 04

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

685.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 418.800.000,00 266.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15

15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemetaan Kawasan Rawan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

Halaman 17REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10

420.000.000,00 0,00 2.400.000,00 417.600.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.02 . 15 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Dasar Kesamaptaan1.05 . 1.05.02 . 15 . 16

10.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat1.05 . 1.05.02 . 16 . 06

150.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 111.450.000,00 38.550.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18

150.000.000,00 0,00 38.550.000,00 111.450.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.05 . 1.05.02 . 18 . 04

1.452.161.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 49.475.000,00 490.511.000,00 912.175.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19

1.282.161.000,00 49.475.000,00 885.875.000,00 346.811.000,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02

170.000.000,00 0,00 26.300.000,00 143.700.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05

425.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 57.250.000,00 81.350.000,00 286.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

275.000.000,00 57.250.000,00 172.950.000,00 44.800.000,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09

75.000.000,00 0,00 58.250.000,00 16.750.000,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11

75.000.000,00 0,00 55.200.000,00 19.800.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12

65.000.000,00 Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran 0,00 0,00 65.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 02

10.490.485.000,00 Sosial 946.325.000,00 1.339.891.352,00 8.204.268.648,00 1.06

1.138.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 196.325.000,00 374.650.000,00 567.225.000,00 1.06 . 1.05.02

1.138.200.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 196.325.000,00 374.650.000,00 567.225.000,00 1.06 . 1.05.02 . 25

1.138.200.000,00 196.325.000,00 567.225.000,00 374.650.000,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.02 . 25 . 06

2.466.700.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 636.766.352,00 1.829.933.648,00 1.06 . 1.06.01

237.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.572.336,00 208.177.664,00 1.06 . 1.06.01 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 2.063.832,00 12.936.168,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

12.500.000,00 0,00 11.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

15.250.000,00 0,00 2.013.832,00 13.236.168,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

Halaman 18REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

198.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.560.000,00 195.690.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

7.500.000,00 0,00 7.190.000,00 310.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

78.250.000,00 0,00 78.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.06 . 1.06.01 . 02 . 50

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

100.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

990.100.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 223.534.016,00 766.565.984,00 1.06 . 1.06.01 . 16

304.100.000,00 0,00 147.965.984,00 156.134.016,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

25.000.000,00 0,00 14.200.000,00 10.800.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 3.500.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 16

81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif1.06 . 1.06.01 . 16 . 18

535.000.000,00 0,00 481.900.000,00 53.100.000,00 Pemutakhiran Data Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

75.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07

863.600.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 381.100.000,00 482.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

424.400.000,00 0,00 50.000.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

334.200.000,00 0,00 327.500.000,00 6.700.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

3.090.115.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 19.600.000,00 3.070.515.000,00 1.06 . 4.01.03

21.419.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 21.119.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16

21.419.000,00 0,00 21.119.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15

9.940.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 750.000,00 9.190.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21

9.940.000,00 0,00 9.190.000,00 750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12

3.058.756.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 18.550.000,00 3.040.206.000,00 1.06 . 4.01.03 . 22

1.069.800.000,00 0,00 1.063.975.000,00 5.825.000,00 Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01

111.830.000,00 0,00 108.530.000,00 3.300.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02

Halaman 19REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

986.983.000,00 0,00 983.083.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda1.06 . 4.01.03 . 22 . 04

890.143.000,00 0,00 884.618.000,00 5.525.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06

3.085.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 750.000.000,00 299.675.000,00 2.035.325.000,00 1.06 . 4.01.09

1.515.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 750.000.000,00 20.725.000,00 744.275.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23

240.000.000,00 0,00 236.750.000,00 3.250.000,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 04

130.000.000,00 0,00 127.750.000,00 2.250.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06

120.000.000,00 0,00 117.750.000,00 2.250.000,00 Pembentukan Desa Tangguh Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 07

185.000.000,00 0,00 173.400.000,00 11.600.000,00 Penyusunan Dokumen rencana Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 08

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Kebencanaan1.06 . 4.01.09 . 23 . 11

125.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 1.350.000,00 123.650.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24

125.000.000,00 0,00 123.650.000,00 1.350.000,00 Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03

1.445.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 277.600.000,00 1.167.400.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25

160.000.000,00 0,00 60.550.000,00 99.450.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01

210.000.000,00 0,00 38.350.000,00 171.650.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05

375.000.000,00 0,00 368.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.09 . 25 . 07

26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.10

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.10 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.10 . 26 . 02

23.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 23.000.000,00 1.06 . 4.01.11

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.11 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.11 . 26 . 02

26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.12

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.12 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.12 . 26 . 02

Halaman 20REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.13

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.13 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.13 . 26 . 02

32.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 32.000.000,00 1.06 . 4.01.14

22.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 22

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.14 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.14 . 26 . 02

9.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 9.000.000,00 1.06 . 4.01.15

6.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 22

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.15 . 22 . 07

3.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 3.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 26

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.15 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.16

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.16 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.16 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.000.000,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.17

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 22

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.17 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.17 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.18

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.18 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.18 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.19

Halaman 21REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.19 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.19 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.20

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.20 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.20 . 26 . 02

78.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 78.000.000,00 1.06 . 4.01.21

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.21 . 22 . 07

50.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 50.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 25

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.21 . 25 . 04

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.21 . 26 . 02

26.600.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 26.600.000,00 1.06 . 4.01.22

21.600.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 21.600.000,00 1.06 . 4.01.22 . 22

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.22 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.22 . 26 . 02

22.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 19.600.000,00 1.06 . 4.01.23

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23 . 22

12.000.000,00 0,00 9.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.23 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.23 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.23 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.24

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.24 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.24 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.25

Halaman 22REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.25 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.25 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.26

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.26 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.26 . 26 . 02

24.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 24.000.000,00 1.06 . 4.01.27

14.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 14.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 22

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.27 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.27 . 26 . 02

29.380.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 29.380.000,00 1.06 . 4.01.28

19.380.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 19.380.000,00 1.06 . 4.01.28 . 22

19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.28 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.28 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.28 . 26 . 02

24.290.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.000.000,00 22.290.000,00 1.06 . 4.01.29

19.280.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.000.000,00 17.280.000,00 1.06 . 4.01.29 . 22

19.280.000,00 0,00 17.280.000,00 2.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.29 . 22 . 07

5.010.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.010.000,00 1.06 . 4.01.29 . 26

5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.29 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.30

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.30 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.30 . 26 . 02

26.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.31

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.31 . 22 . 07

Halaman 23REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.31 . 26 . 02

27.200.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 27.200.000,00 1.06 . 4.01.32

17.200.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 17.200.000,00 1.06 . 4.01.32 . 22

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.32 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.32 . 26 . 02

20.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 20.500.000,00 1.06 . 4.01.33

10.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 10.500.000,00 1.06 . 4.01.33 . 22

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.33 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.33 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.33 . 26 . 02

33.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 33.500.000,00 1.06 . 4.01.34

18.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.500.000,00 1.06 . 4.01.34 . 22

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.34 . 22 . 07

15.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.34 . 26 . 02

30.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 28.200.000,00 1.06 . 4.01.35

20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 18.200.000,00 1.06 . 4.01.35 . 22

20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.35 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.35 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.35 . 26 . 02

80.069.686.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 21.538.701.300,00 7.761.892.072,00 50.769.092.628,00 2

1.124.000.000,00 Tenaga Kerja 0,00 202.027.000,00 921.973.000,00 2.01

1.124.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 202.027.000,00 921.973.000,00 2.01 . 3.07.01

680.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 184.300.000,00 495.700.000,00 2.01 . 3.07.01 . 15

200.000.000,00 0,00 32.250.000,00 167.750.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah2.01 . 3.07.01 . 15 . 01

400.000.000,00 0,00 383.450.000,00 16.550.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)2.01 . 3.07.01 . 15 . 10

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13

275.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 17.727.000,00 257.273.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16

45.000.000,00 0,00 43.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01

Halaman 24REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 3.07.01 . 16 . 04

125.000.000,00 0,00 108.648.000,00 16.352.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09

169.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 169.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 15

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22

378.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 378.000.000,00 2.02

378.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 378.000.000,00 2.02 . 1.06.01

149.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 149.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15

124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 15 . 05

60.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 60.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak

(P2TP2A)

2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 13

44.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 44.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk

trafficking

2.02 . 1.06.01 . 17 . 10

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11

125.000.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 0,00 125.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11

1.435.000.000,00 Pangan 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03

1.435.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03 . 3.03.01

1.435.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15

110.000.000,00 0,00 107.350.000,00 2.650.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05

70.000.000,00 0,00 69.450.000,00 550.000,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06

Halaman 25REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08

75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10

60.000.000,00 0,00 59.800.000,00 200.000,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14

150.000.000,00 0,00 146.750.000,00 3.250.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15

60.000.000,00 0,00 58.975.000,00 1.025.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17

600.000.000,00 0,00 596.850.000,00 3.150.000,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari ( DBHCHT )2.03 . 3.03.01 . 15 . 20

36.862.250.000,00 Lingkungan Hidup 12.968.462.670,00 4.321.027.388,00 19.572.759.942,00 2.05

16.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.146.690.810,00 3.426.145.972,00 4.927.163.218,00 2.05 . 1.03.01

11.050.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.996.468.300,00 2.718.824.572,00 4.334.707.128,00 2.05 . 1.03.01 . 15

100.000.000,00 0,00 96.150.000,00 3.850.000,00 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)2.05 . 1.03.01 . 15 . 21

6.600.000.000,00 0,00 3.885.025.428,00 2.714.974.572,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah2.05 . 1.03.01 . 15 . 24

900.000.000,00 546.468.300,00 353.531.700,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 31

3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan TPA Troketon2.05 . 1.03.01 . 15 . 34

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 1.03.01 . 15 . 37

5.450.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4.150.222.510,00 707.321.400,00 592.456.090,00 2.05 . 1.03.01 . 24

1.250.000.000,00 0,00 542.678.600,00 707.321.400,00 Operasional Pemeliharaan RTH2.05 . 1.03.01 . 24 . 11

200.000.000,00 150.222.510,00 49.777.490,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan2.05 . 1.03.01 . 24 . 13

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Taman Lampion (Ex. Bapermas)2.05 . 1.03.01 . 24 . 21

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Prambanan2.05 . 1.03.01 . 24 . 26

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Jatinom2.05 . 1.03.01 . 24 . 27

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cawas2.05 . 1.03.01 . 24 . 28

19.720.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 4.821.771.860,00 812.307.856,00 14.086.170.284,00 2.05 . 2.05.01

360.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 96.121.056,00 264.578.944,00 2.05 . 2.05.01 . 01

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

19.500.000,00 0,00 4.396.992,00 15.103.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

31.750.000,00 0,00 5.143.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

42.800.000,00 0,00 1.990.976,00 40.809.024,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20

Halaman 26REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.500.000,00 0,00 2.896.992,00 13.603.008,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21

188.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.050.000,00 0,00 155.750.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

10.750.000,00 0,00 10.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.05 . 2.05.01 . 05 . 04

4.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 4.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

15.480.756.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.360.142.000,00 537.000.000,00 12.583.614.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

99.600.000,00 0,00 99.600.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

899.850.000,00 0,00 378.650.000,00 521.200.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

81.306.000,00 0,00 81.306.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17

14.400.000.000,00 2.360.142.000,00 12.024.058.000,00 15.800.000,00 Pengolahan sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 23

690.794.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 441.136.360,00 22.800.000,00 226.857.640,00 2.05 . 2.05.01 . 16

226.700.000,00 183.597.360,00 30.902.640,00 12.200.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

25.000.000,00 0,00 23.100.000,00 1.900.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

30.000.000,00 0,00 21.300.000,00 8.700.000,00 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan2.05 . 2.05.01 . 16 . 19

334.094.000,00 257.539.000,00 76.555.000,00 0,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29

1.160.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 870.619.500,00 0,00 289.380.500,00 2.05 . 2.05.01 . 17

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05

1.000.000.000,00 870.619.500,00 129.380.500,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17

400.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

253.738.000,00 65.700.000,00 80.562.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

40.000.000,00 0,00 20.800.000,00 19.200.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 07

50.000.000,00 46.775.000,00 3.225.000,00 0,00 Inventarisasi Gas Rumah Kaca2.05 . 2.05.01 . 19 . 08

50.000.000,00 46.775.000,00 3.225.000,00 0,00 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati2.05 . 2.05.01 . 19 . 09

70.000.000,00 0,00 29.300.000,00 40.700.000,00 Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 10

190.000.000,00 160.188.000,00 24.012.000,00 5.800.000,00 Penyusunan Kajian Lahan Kritis2.05 . 2.05.01 . 19 . 11

1.090.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 863.086.000,00 58.836.800,00 168.077.200,00 2.05 . 2.05.01 . 24

1.000.000.000,00 863.086.000,00 136.914.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 05

Halaman 27REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.000.000,00 0,00 31.163.200,00 58.836.800,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

330.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 31.850.000,00 298.150.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25

150.000.000,00 0,00 140.450.000,00 9.550.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

120.000.000,00 0,00 109.750.000,00 10.250.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

60.000.000,00 0,00 47.950.000,00 12.050.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03

50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 2.05 . 2.09.01

50.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 2.05 . 2.09.01 . 16

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup2.05 . 2.09.01 . 16 . 39

120.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 57.748.560,00 62.751.440,00 2.05 . 4.01.10

55.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 51.948.560,00 3.551.440,00 2.05 . 4.01.10 . 15

55.500.000,00 0,00 3.551.440,00 51.948.560,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.10 . 15 . 16

60.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 5.800.000,00 54.200.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16

60.000.000,00 0,00 54.200.000,00 5.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.10 . 17 . 17

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.10 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.10 . 25 . 01

193.600.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 9.650.000,00 183.950.000,00 2.05 . 4.01.11

183.200.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 9.650.000,00 173.550.000,00 2.05 . 4.01.11 . 16

183.200.000,00 0,00 173.550.000,00 9.650.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.11 . 16 . 17

10.400.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 10.400.000,00 2.05 . 4.01.11 . 17

10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.11 . 17 . 17

35.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 35.000.000,00 2.05 . 4.01.12

5.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.12 . 15 . 06

30.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 30.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.12 . 16 . 17

0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.13

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.13 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.13 . 25 . 01

20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18

Halaman 28REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18 . 25

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.18 . 25 . 01

13.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19

13.500.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19 . 25

13.500.000,00 0,00 12.300.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.19 . 25 . 01

40.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 4.01.20

40.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 4.01.20 . 25

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.20 . 25 . 01

35.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.100.000,00 32.900.000,00 2.05 . 4.01.23

30.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 2.100.000,00 27.900.000,00 2.05 . 4.01.23 . 16

30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.23 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.23 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan tanaman penghijauan2.05 . 4.01.23 . 17 . 21

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 2.05 . 4.01.24

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 2.05 . 4.01.24 . 25

15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.24 . 25 . 01

0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.25

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.25 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.25 . 25 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 2.05 . 4.01.26

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 2.05 . 4.01.26 . 25

15.000.000,00 0,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.26 . 25 . 01

16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28

16.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28 . 25

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.28 . 25 . 01

40.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 2.05 . 4.01.29

40.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 2.05 . 4.01.29 . 25

40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.29 . 25 . 01

0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.30

Halaman 29REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.30 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.30 . 25 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 800.000,00 14.200.000,00 2.05 . 4.01.31

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 800.000,00 14.200.000,00 2.05 . 4.01.31 . 25

15.000.000,00 0,00 14.200.000,00 800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.31 . 25 . 01

18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32

18.400.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32 . 25

18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.32 . 25 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33 . 25

15.000.000,00 0,00 12.100.000,00 2.900.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.33 . 25 . 01

3.696.328.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 310.140.000,00 606.065.000,00 2.780.123.000,00 2.06

3.696.328.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 310.140.000,00 606.065.000,00 2.780.123.000,00 2.06 . 2.06.01

497.323.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 65.665.000,00 431.658.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

42.323.000,00 0,00 133.000,00 42.190.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 6.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 23.625.000,00 16.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

398.975.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310.140.000,00 14.120.000,00 74.715.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

122.655.000,00 120.640.000,00 2.015.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga2.06 . 2.06.01 . 02 . 45

221.320.000,00 189.500.000,00 20.000.000,00 11.820.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 54

54.872.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.375.000,00 53.497.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05

54.872.000,00 0,00 53.497.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.06 . 2.06.01 . 05 . 04

2.745.158.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 524.905.000,00 2.220.253.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

Halaman 30REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

240.022.000,00 0,00 79.324.000,00 160.698.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

30.000.000,00 0,00 17.100.000,00 12.900.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

80.000.000,00 0,00 26.559.000,00 53.441.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

60.000.000,00 0,00 6.559.000,00 53.441.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14

15.000.000,00 0,00 14.375.000,00 625.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

2.320.136.000,00 0,00 2.076.336.000,00 243.800.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

3.479.785.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 185.483.000,00 530.284.600,00 2.764.017.400,00 2.07

3.180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 185.483.000,00 497.334.600,00 2.497.182.400,00 2.07 . 2.07.01

227.130.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 227.130.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

12.130.000,00 0,00 12.130.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

310.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.700.000,00 0,00 172.170.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

44.300.000,00 44.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

94.400.000,00 94.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

47.670.000,00 0,00 47.670.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 3.700.000,00 6.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06

10.000.000,00 0,00 6.300.000,00 3.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

825.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 46.783.000,00 248.733.760,00 529.483.240,00 2.07 . 2.07.01 . 15

450.000.000,00 0,00 254.511.160,00 195.488.840,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

105.000.000,00 0,00 91.008.000,00 13.992.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

30.000.000,00 0,00 26.300.000,00 3.700.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

80.000.000,00 46.783.000,00 31.842.000,00 1.375.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

45.000.000,00 0,00 44.110.000,00 890.000,00 Pendampingan Kader Pemberdayan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

115.000.000,00 0,00 81.712.080,00 33.287.920,00 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 16

Halaman 31REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

382.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 14.403.960,00 367.596.040,00 2.07 . 2.07.01 . 16

100.000.000,00 0,00 86.586.040,00 13.413.960,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan LEM dan LED2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

25.000.000,00 0,00 24.680.000,00 320.000,00 Fasilitasi Pembinaan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

32.000.000,00 0,00 31.750.000,00 250.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

125.000.000,00 0,00 124.580.000,00 420.000,00 Peningkatan Pembangunan Kawasan Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18

569.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 65.725.000,00 503.275.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17

120.000.000,00 0,00 96.475.000,00 23.525.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

89.000.000,00 0,00 84.250.000,00 4.750.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10

305.000.000,00 0,00 277.275.000,00 27.725.000,00 Evaluasi Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 11

55.000.000,00 0,00 45.275.000,00 9.725.000,00 Adat Istiadat dan Nilai Sosial2.07 . 2.07.01 . 17 . 13

856.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 164.771.880,00 691.228.120,00 2.07 . 2.07.01 . 20

696.000.000,00 0,00 534.633.120,00 161.366.880,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

40.000.000,00 0,00 38.185.000,00 1.815.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

40.000.000,00 0,00 39.790.000,00 210.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04

40.000.000,00 0,00 38.935.000,00 1.065.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan

hidup

2.07 . 2.07.01 . 20 . 05

38.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 6.900.000,00 31.100.000,00 2.07 . 4.01.10

38.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 31.100.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.10 . 15 . 06

8.000.000,00 0,00 1.100.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.10 . 15 . 12

105.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 3.050.000,00 102.450.000,00 2.07 . 4.01.11

105.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 3.050.000,00 102.450.000,00 2.07 . 4.01.11 . 15

92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.11 . 15 . 06

13.500.000,00 0,00 10.450.000,00 3.050.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.11 . 15 . 12

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12

15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.12 . 15 . 06

10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14 . 15

10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 12

14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 14.000.000,00 2.07 . 4.01.19

14.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 14.000.000,00 2.07 . 4.01.19 . 15

Halaman 32REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.19 . 15 . 12

10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20 . 15

10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 12

10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.22 . 15 . 12

32.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.000.000,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23

30.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.23 . 15 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.23 . 15 . 12

2.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 2.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.23 . 20

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 4.01.23 . 20 . 01

10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15

10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.24 . 15 . 12

10.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.27

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.27 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.27 . 15 . 12

18.285.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.900.000,00 11.385.000,00 2.07 . 4.01.28

18.285.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 11.385.000,00 2.07 . 4.01.28 . 15

18.285.000,00 0,00 11.385.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.28 . 15 . 12

15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30

15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30 . 15

15.000.000,00 0,00 8.100.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.30 . 15 . 12

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32

5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 4.01.32 . 15 . 09

7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34

7.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34 . 15

7.000.000,00 0,00 5.850.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.34 . 15 . 12

3.843.750.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.629.315.000,00 21.286.168,00 1.193.148.832,00 2.08

Halaman 33REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.843.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 2.629.315.000,00 21.286.168,00 1.193.148.832,00 2.08 . 1.06.01

3.120.250.000,00 Program Keluarga Berencana 2.504.165.000,00 7.450.000,00 608.635.000,00 2.08 . 1.06.01 . 15

500.250.000,00 0,00 492.800.000,00 7.450.000,00 Penunjang Operasional Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 18

200.000.000,00 85.140.000,00 114.860.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 19

2.000.000.000,00 1.999.025.000,00 975.000,00 0,00 Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 20

420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 22

14.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 14.500.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemutaran Film KB2.08 . 1.06.01 . 16 . 04

92.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 92.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 17

43.150.000,00 0,00 43.150.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja2.08 . 1.06.01 . 17 . 07

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pengayoman KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 08

10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 1.06.01 . 17 . 09

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pelayanan KB MOW (Metode Operasi Wanita)2.08 . 1.06.01 . 17 . 10

285.000.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 900.000,00 284.100.000,00 2.08 . 1.06.01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB2.08 . 1.06.01 . 18 . 02

260.000.000,00 0,00 259.100.000,00 900.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD2.08 . 1.06.01 . 18 . 03

246.500.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 125.150.000,00 12.936.168,00 108.413.832,00 2.08 . 1.06.01 . 20

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan2.08 . 1.06.01 . 20 . 03

90.500.000,00 0,00 77.563.832,00 12.936.168,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga2.08 . 1.06.01 . 20 . 04

144.000.000,00 125.150.000,00 18.850.000,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB2.08 . 1.06.01 . 20 . 08

54.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

0,00 0,00 54.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 22

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR2.08 . 1.06.01 . 22 . 02

14.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 14.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 23

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS2.08 . 1.06.01 . 23 . 01

17.500.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

0,00 0,00 17.500.000,00 2.08 . 1.06.01 . 25

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)2.08 . 1.06.01 . 25 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Parameter Kependudukan2.08 . 1.06.01 . 25 . 06

8.325.528.000,00 Perhubungan 4.384.200.000,00 955.949.600,00 2.985.378.400,00 2.09

8.325.528.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 4.384.200.000,00 955.949.600,00 2.985.378.400,00 2.09 . 2.09.01

704.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 165.518.000,00 538.682.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

110.274.000,00 0,00 110.274.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

Halaman 34REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

130.361.000,00 0,00 1.756.000,00 128.605.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

48.565.000,00 0,00 16.152.000,00 32.413.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

90.000.000,00 0,00 87.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

434.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.000.000,00 2.300.000,00 197.700.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 48.325.000,00 1.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 29

44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sound system2.09 . 2.09.01 . 02 . 51

365.281.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 19.987.000,00 345.294.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

215.281.000,00 0,00 197.544.000,00 17.737.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 07

385.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 89.200.000,00 8.950.000,00 286.850.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

95.000.000,00 80.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

200.000.000,00 8.700.000,00 190.375.000,00 925.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

20.000.000,00 0,00 15.350.000,00 4.650.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban dan Pengawasan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28

5.474.646.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.500.000.000,00 682.686.600,00 1.291.959.400,00 2.09 . 2.09.01 . 19

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

94.628.000,00 0,00 11.010.000,00 83.618.000,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

169.000.000,00 0,00 169.000.000,00 0,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 15

651.490.000,00 0,00 57.546.400,00 593.943.600,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 28

Halaman 35REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

614.528.000,00 0,00 611.278.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Tempat Parkir2.09 . 2.09.01 . 19 . 33

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 34

962.401.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 561.000.000,00 76.508.000,00 324.893.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

561.000.000,00 561.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

300.000.000,00 0,00 296.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04

86.401.000,00 0,00 13.043.000,00 73.358.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang2.09 . 2.09.01 . 20 . 06

3.431.894.000,00 Komunikasi dan Informatika 205.299.880,00 324.767.332,00 2.901.826.788,00 2.10

1.980.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 170.299.880,00 165.946.960,00 1.643.753.160,00 2.10 . 2.10.01

210.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 32.199.240,00 177.800.760,00 2.10 . 2.10.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

30.000.000,00 0,00 575.760,00 29.424.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 29

455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.672.800,00 12.850.000,00 311.477.200,00 2.10 . 2.10.01 . 02

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

100.000.000,00 0,00 91.250.000,00 8.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 31

170.000.000,00 15.672.800,00 151.777.200,00 2.550.000,00 Pembuatan Kartu Identitas2.10 . 2.10.01 . 02 . 56

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.375.000,00 3.625.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

5.000.000,00 0,00 3.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

915.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26.824.800,00 41.000.000,00 847.175.200,00 2.10 . 2.10.01 . 15

700.000.000,00 26.824.800,00 657.675.200,00 15.500.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

80.000.000,00 0,00 64.250.000,00 15.750.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03

50.000.000,00 0,00 41.625.000,00 8.375.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06

70.000.000,00 0,00 68.625.000,00 1.375.000,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat

(LKM)

2.10 . 2.10.01 . 15 . 09

395.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 12.802.280,00 78.522.720,00 303.675.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

Halaman 36REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

395.000.000,00 12.802.280,00 303.675.000,00 78.522.720,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

1.451.894.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000,00 158.820.372,00 1.258.073.628,00 2.10 . 4.01.03

156.840.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 35.000.000,00 111.510.872,00 10.329.128,00 2.10 . 4.01.03 . 15

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 04

121.840.000,00 0,00 10.329.128,00 111.510.872,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12

0,00 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 4.01.03 . 17 . 01

1.295.054.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 47.309.500,00 1.247.744.500,00 2.10 . 4.01.03 . 18

768.500.000,00 0,00 764.500.000,00 4.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01

306.772.000,00 0,00 265.112.500,00 41.659.500,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02

137.142.000,00 0,00 135.492.000,00 1.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03

82.640.000,00 0,00 82.640.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04

0,00 0,00 0,00 0,00 Penerbitan Media Pemerintah2.10 . 4.01.03 . 18 . 05

1.951.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 17.850.000,00 1.933.150.000,00 2.11

1.376.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 4.750.000,00 1.371.250.000,00 2.11 . 3.06.01

500.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.675.000,00 497.325.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16

350.000.000,00 0,00 349.575.000,00 425.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 11

150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12

626.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 1.250.000,00 624.750.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17

626.000.000,00 0,00 624.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah(UKM)2.11 . 3.06.01 . 17 . 12

250.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 825.000,00 249.175.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10

100.000.000,00 0,00 99.175.000,00 825.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.10

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.10 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.10 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.11

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.11 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.11 . 16 . 11

30.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.12

30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.12 . 16

30.000.000,00 0,00 27.050.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.12 . 16 . 11

Halaman 37REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.13

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.13 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.13 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.14 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.15

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.15 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.15 . 16 . 11

30.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 2.650.000,00 27.350.000,00 2.11 . 4.01.16

30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.650.000,00 27.350.000,00 2.11 . 4.01.16 . 16

30.000.000,00 0,00 27.350.000,00 2.650.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.16 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.17

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.17 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.17 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.18

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.18 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.18 . 16 . 11

30.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.19

30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.19 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.19 . 16 . 11

25.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.20

25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.20 . 16

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.20 . 16 . 11

45.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.21

45.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.21 . 16

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.21 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 1.800.000,00 13.200.000,00 2.11 . 4.01.22

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 1.800.000,00 13.200.000,00 2.11 . 4.01.22 . 16

Halaman 38REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 13.200.000,00 1.800.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.22 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.23

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.23 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.23 . 16 . 11

30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 2.750.000,00 27.250.000,00 2.11 . 4.01.24

30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.750.000,00 27.250.000,00 2.11 . 4.01.24 . 16

30.000.000,00 0,00 27.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.24 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.25 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.26 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.27

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.27 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.27 . 16 . 11

30.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.28

30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.28 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.28 . 16 . 11

25.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.29

25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.29 . 16

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.29 . 16 . 11

30.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.30

30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.30 . 16

30.000.000,00 0,00 27.050.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.30 . 16 . 11

45.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.31

45.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.31 . 16

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.31 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32

Halaman 39REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.32 . 16 . 11

30.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.33

30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.33 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.33 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.34

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.34 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.34 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.35 . 16 . 11

1.812.620.000,00 Penanaman Modal 161.308.750,00 296.794.944,00 1.354.516.306,00 2.12

1.499.620.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 161.308.750,00 216.544.944,00 1.121.766.306,00 2.12 . 2.12.01

551.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 215.169.944,00 336.700.056,00 2.12 . 2.12.01 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

39.000.000,00 0,00 10.667.000,00 28.333.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

43.000.000,00 0,00 41.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

71.500.000,00 0,00 69.250.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

45.200.000,00 0,00 1.804.736,00 43.395.264,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

14.170.000,00 0,00 188.332,00 13.981.668,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

127.500.000,00 0,00 1.664.988,00 125.835.012,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 29

235.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.500.000,00 0,00 172.800.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.12 . 2.12.01 . 02 . 10

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

Halaman 40REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

140.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 47.808.750,00 0,00 92.191.250,00 2.12 . 2.12.01 . 15

140.000.000,00 47.808.750,00 92.191.250,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

549.950.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 51.000.000,00 1.375.000,00 497.575.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 02

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.12 . 2.12.01 . 16 . 09

430.450.000,00 0,00 430.450.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 10

51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah2.12 . 2.12.01 . 16 . 13

21.000.000,00 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 0,00 0,00 21.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perizian, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu2.12 . 2.12.01 . 17 . 02

313.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 80.250.000,00 232.750.000,00 2.12 . 4.01.03

313.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 80.250.000,00 232.750.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15

10.000.000,00 0,00 9.650.000,00 350.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 4.01.03 . 15 . 04

303.000.000,00 0,00 223.100.000,00 79.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12

4.068.823.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 80.750.000,00 3.988.073.000,00 2.13

2.600.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 64.275.000,00 2.535.725.000,00 2.13 . 3.02.01

350.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 10.575.000,00 339.425.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16

100.000.000,00 0,00 92.175.000,00 7.825.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 3.02.01 . 16 . 02

250.000.000,00 0,00 247.250.000,00 2.750.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10

200.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

0,00 2.250.000,00 197.750.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17

200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01

50.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 925.000,00 49.075.000,00 2.13 . 3.02.01 . 18

50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 18 . 01

1.250.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 34.750.000,00 1.215.250.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20

150.000.000,00 0,00 149.075.000,00 925.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08

70.000.000,00 0,00 69.075.000,00 925.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17

750.000.000,00 0,00 734.950.000,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18

80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pengiriman kontingen olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 19

200.000.000,00 0,00 182.650.000,00 17.350.000,00 Penyelenggaraan Jambore Otomotif2.13 . 3.02.01 . 20 . 20

750.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 15.775.000,00 734.225.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22

400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 3.02.01 . 22 . 02

350.000.000,00 0,00 337.475.000,00 12.525.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03

49.798.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 150.000,00 49.648.000,00 2.13 . 4.01.03

49.798.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 150.000,00 49.648.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22

Halaman 41REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.140.000,00 0,00 19.140.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03

30.658.000,00 0,00 30.508.000,00 150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 4.01.03 . 22 . 04

86.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10

86.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.10 . 22 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.10 . 22 . 07

98.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 2.925.000,00 95.075.000,00 2.13 . 4.01.11

98.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.925.000,00 95.075.000,00 2.13 . 4.01.11 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01

24.000.000,00 0,00 23.075.000,00 925.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.11 . 22 . 02

54.000.000,00 0,00 52.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.11 . 22 . 07

59.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 900.000,00 58.600.000,00 2.13 . 4.01.12

59.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 58.600.000,00 2.13 . 4.01.12 . 22

34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.12 . 22 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.12 . 22 . 07

40.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.13

40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.13 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.13 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.13 . 22 . 02

51.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 51.500.000,00 2.13 . 4.01.14

51.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 51.500.000,00 2.13 . 4.01.14 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.14 . 22 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 25.000.000,00 2.13 . 4.01.15

25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 2.13 . 4.01.15 . 22

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.15 . 22 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.15 . 22 . 02

45.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16

45.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16 . 22

Halaman 42REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.16 . 22 . 02

40.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17

40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.17 . 22 . 02

65.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 65.000.000,00 2.13 . 4.01.18

65.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 65.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.18 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.18 . 22 . 02

36.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19

36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 22 . 01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.19 . 22 . 02

33.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 33.000.000,00 2.13 . 4.01.20

33.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 33.000.000,00 2.13 . 4.01.20 . 22

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.20 . 22 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.20 . 22 . 02

37.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21

37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21 . 22

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.21 . 22 . 02

55.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22

55.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22 . 22

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.22 . 22 . 02

65.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 750.000,00 64.250.000,00 2.13 . 4.01.23

65.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 750.000,00 64.250.000,00 2.13 . 4.01.23 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01

Halaman 43REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.23 . 22 . 02

10.000.000,00 0,00 9.250.000,00 750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.23 . 22 . 07

37.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.750.000,00 31.750.000,00 2.13 . 4.01.24

37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.750.000,00 31.750.000,00 2.13 . 4.01.24 . 22

30.000.000,00 0,00 24.250.000,00 5.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.24 . 22 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.24 . 22 . 02

53.300.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25

53.300.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25 . 22

38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.25 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.25 . 22 . 02

48.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 48.000.000,00 2.13 . 4.01.26

48.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 48.000.000,00 2.13 . 4.01.26 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.26 . 22 . 02

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.26 . 22 . 07

41.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 300.000,00 41.200.000,00 2.13 . 4.01.27

41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 300.000,00 41.200.000,00 2.13 . 4.01.27 . 22

31.500.000,00 0,00 31.200.000,00 300.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.27 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.27 . 22 . 02

50.715.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 50.715.000,00 2.13 . 4.01.28

50.715.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 50.715.000,00 2.13 . 4.01.28 . 22

33.115.000,00 0,00 33.115.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.28 . 22 . 01

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.28 . 22 . 02

66.500.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29

66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.29 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 33.600.000,00 1.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.29 . 22 . 02

76.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 75.600.000,00 2.13 . 4.01.30

76.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 75.600.000,00 2.13 . 4.01.30 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.30 . 22 . 01

Halaman 44REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.30 . 22 . 02

66.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31

66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.31 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.31 . 22 . 02

41.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32

41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.32 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.32 . 22 . 02

71.510.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.100.000,00 70.410.000,00 2.13 . 4.01.33

15.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 400.000,00 14.600.000,00 2.13 . 4.01.33 . 20

15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.33 . 20 . 06

56.510.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 700.000,00 55.810.000,00 2.13 . 4.01.33 . 22

21.510.000,00 0,00 20.810.000,00 700.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.33 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.33 . 22 . 02

67.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 67.000.000,00 2.13 . 4.01.34

67.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 67.000.000,00 2.13 . 4.01.34 . 22

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.34 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.34 . 22 . 02

61.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.300.000,00 59.200.000,00 2.13 . 4.01.35

61.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.300.000,00 59.200.000,00 2.13 . 4.01.35 . 22

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.35 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 32.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

2.13 . 4.01.35 . 22 . 02

155.000.000,00 Statistik 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14

155.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14 . 2.10.01

155.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15

155.000.000,00 0,00 120.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 05

7.441.263.000,00 Kebudayaan 10.439.000,00 169.350.000,00 7.261.474.000,00 2.16

2.331.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 15.650.000,00 2.315.350.000,00 2.16 . 3.02.01

110.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.500.000,00 108.500.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15

Halaman 45REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07

2.121.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 13.150.000,00 2.107.850.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16

300.000.000,00 0,00 296.850.000,00 3.150.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14

1.118.000.000,00 0,00 1.114.750.000,00 3.250.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17

200.000.000,00 0,00 197.250.000,00 2.750.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 3.02.01 . 16 . 18

453.000.000,00 0,00 449.750.000,00 3.250.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 22

100.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 1.000.000,00 99.000.000,00 2.16 . 3.02.01 . 17

100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 17 . 03

300.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.000.000,00 292.200.000,00 2.16 . 4.01.03

300.200.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 8.000.000,00 292.200.000,00 2.16 . 4.01.03 . 18

300.200.000,00 0,00 292.200.000,00 8.000.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 4.01.03 . 18 . 03

143.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 450.000,00 142.550.000,00 2.16 . 4.01.10

143.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 450.000,00 142.550.000,00 2.16 . 4.01.10 . 16

30.000.000,00 0,00 29.550.000,00 450.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.10 . 16 . 14

113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.10 . 16 . 15

242.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 10.439.000,00 9.675.000,00 222.536.000,00 2.16 . 4.01.11

12.650.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 10.439.000,00 0,00 2.211.000,00 2.16 . 4.01.11 . 15

12.650.000,00 10.439.000,00 2.211.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 4.01.11 . 15 . 07

230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 9.675.000,00 220.325.000,00 2.16 . 4.01.11 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.11 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.11 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 90.325.000,00 9.675.000,00 Penyelenggaraan Ketoprak Remaja2.16 . 4.01.11 . 16 . 26

141.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 11.300.000,00 129.700.000,00 2.16 . 4.01.12

141.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.300.000,00 129.700.000,00 2.16 . 4.01.12 . 16

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.12 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 98.700.000,00 11.300.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.12 . 16 . 15

182.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 2.500.000,00 179.500.000,00 2.16 . 4.01.13

182.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.500.000,00 179.500.000,00 2.16 . 4.01.13 . 16

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.13 . 16 . 14

82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.13 . 16 . 15

75.000.000,00 0,00 72.500.000,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan Festifal Lebaran Ikan/Memet2.16 . 4.01.13 . 16 . 40

115.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14

Halaman 46REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.14 . 16 . 14

85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.14 . 16 . 15

90.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.15

90.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.15 . 16

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.15 . 16 . 14

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.15 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.16 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.16 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.17 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.17 . 16 . 15

125.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.18

125.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.18 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.18 . 16 . 14

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.18 . 16 . 15

479.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 479.000.000,00 2.16 . 4.01.19

479.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 479.000.000,00 2.16 . 4.01.19 . 16

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.19 . 16 . 14

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.19 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Gerobag Sapi2.16 . 4.01.19 . 16 . 27

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Kesenian Candi Kembar2.16 . 4.01.19 . 16 . 28

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Candi Sojiwan2.16 . 4.01.19 . 16 . 41

275.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 10.000.000,00 265.000.000,00 2.16 . 4.01.20

275.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 265.000.000,00 2.16 . 4.01.20 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.20 . 16 . 14

95.000.000,00 0,00 85.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.20 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.20 . 16 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.20 . 16 . 18

235.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 235.000.000,00 2.16 . 4.01.21

235.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 235.000.000,00 2.16 . 4.01.21 . 16

Halaman 47REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.21 . 16 . 14

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.21 . 16 . 15

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Jathilan2.16 . 4.01.21 . 16 . 31

125.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.22

125.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 125.000.000,00 2.16 . 4.01.22 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.22 . 16 . 14

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.22 . 16 . 15

270.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.250.000,00 267.750.000,00 2.16 . 4.01.23

270.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.250.000,00 267.750.000,00 2.16 . 4.01.23 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.23 . 16 . 14

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.23 . 16 . 15

165.000.000,00 0,00 162.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.23 . 16 . 21

240.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 54.000.000,00 186.000.000,00 2.16 . 4.01.24

240.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 54.000.000,00 186.000.000,00 2.16 . 4.01.24 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.24 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 79.000.000,00 31.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.24 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 77.000.000,00 23.000.000,00 Penyelenggaran Kirab Seni Budaya Soropaten2.16 . 4.01.24 . 16 . 33

140.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.25 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.25 . 16 . 15

0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 05

140.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 10.000.000,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.26

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.26 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.26 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 100.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.26 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.27 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.27 . 16 . 15

139.263.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 139.263.000,00 2.16 . 4.01.28

139.263.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.263.000,00 2.16 . 4.01.28 . 16

Halaman 48REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.263.000,00 0,00 29.263.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.28 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.28 . 16 . 15

134.650.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 12.500.000,00 122.150.000,00 2.16 . 4.01.29

134.650.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 12.500.000,00 122.150.000,00 2.16 . 4.01.29 . 16

15.000.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.29 . 16 . 14

119.650.000,00 0,00 109.650.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.29 . 16 . 15

171.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 171.500.000,00 2.16 . 4.01.30

171.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 171.500.000,00 2.16 . 4.01.30 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.30 . 16 . 14

91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.30 . 16 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festval Sendang Sinongko2.16 . 4.01.30 . 16 . 32

140.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.31

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.31 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.31 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.31 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.32

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.32 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.32 . 16 . 14

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.32 . 16 . 15

255.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 11.900.000,00 243.100.000,00 2.16 . 4.01.33

255.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.900.000,00 243.100.000,00 2.16 . 4.01.33 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.33 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.33 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 88.100.000,00 11.900.000,00 Penyelenggaran Festifal Lesung2.16 . 4.01.33 . 16 . 34

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Grebek Pasar Tradisional Cawas2.16 . 4.01.33 . 16 . 39

0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.33 . 17 . 05

140.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.34

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.34 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.34 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.34 . 16 . 15

327.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 11.125.000,00 315.875.000,00 2.16 . 4.01.35

327.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.125.000,00 315.875.000,00 2.16 . 4.01.35 . 16

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.35 . 16 . 14

Halaman 49REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.35 . 16 . 15

125.000.000,00 0,00 121.075.000,00 3.925.000,00 Penyelenggaran Festifal Gethek2.16 . 4.01.35 . 16 . 35

100.000.000,00 0,00 94.300.000,00 5.700.000,00 Penyelnggaran Festifal Batik2.16 . 4.01.35 . 16 . 36

640.847.000,00 Perpustakaan 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17

640.847.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17 . 2.18.01

640.847.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15

150.000.000,00 0,00 148.750.000,00 1.250.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01

340.847.000,00 0,00 340.847.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02

150.000.000,00 13.875.000,00 127.250.000,00 8.875.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08

1.423.598.000,00 Kearsipan 670.178.000,00 178.265.040,00 575.154.960,00 2.18

1.423.598.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 670.178.000,00 178.265.040,00 575.154.960,00 2.18 . 2.18.01

368.420.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.940.040,00 289.479.960,00 2.18 . 2.18.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01

45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02

16.580.000,00 0,00 3.276.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12

15.450.000,00 0,00 15.450.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14

38.370.000,00 0,00 27.345.000,00 11.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

53.420.000,00 0,00 207.968,00 53.212.032,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 20

10.000.000,00 0,00 8.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24

845.178.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 670.178.000,00 925.000,00 174.075.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

104.550.000,00 79.550.000,00 24.075.000,00 925.000,00 Pembangunan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 03

590.628.000,00 590.628.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26

190.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 98.400.000,00 91.600.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16

140.000.000,00 0,00 56.800.000,00 83.200.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02

2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 05

20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06

27.500.000,00 0,00 25.000.000,00 2.500.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07

Halaman 50REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 20.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 05

67.159.386.000,00 Urusan Pilihan 14.816.953.700,00 3.978.563.908,00 48.363.868.392,00 3

3.390.000.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 8.525.000,00 3.381.475.000,00 3.01

3.390.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 8.525.000,00 3.381.475.000,00 3.01 . 3.03.01

3.340.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 7.000.000,00 3.333.000.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20

100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02

200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03

3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar

(DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)

3.01 . 3.03.01 . 20 . 08

50.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.525.000,00 48.475.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21

50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01

4.096.500.000,00 Pariwisata 1.162.000.000,00 220.036.560,00 2.714.463.440,00 3.02

4.092.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.162.000.000,00 220.036.560,00 2.709.963.440,00 3.02 . 3.02.01

539.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 55.349.000,00 483.651.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

27.000.000,00 0,00 26.500.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

33.000.000,00 0,00 693.000,00 32.307.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 20

14.500.000,00 0,00 458.000,00 14.042.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21

14.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24

301.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 162.000.000,00 3.500.000,00 135.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

61.182.000,00 61.182.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07

25.818.000,00 25.818.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.02 . 3.02.01 . 02 . 10

67.000.000,00 0,00 64.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22

55.000.000,00 0,00 54.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

17.000.000,00 0,00 16.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45

20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.700.000,00 6.300.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

Halaman 51REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

10.000.000,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 Monev kegiatan SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 07

635.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 33.983.000,00 601.017.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

140.000.000,00 0,00 110.267.000,00 29.733.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03

200.000.000,00 0,00 198.375.000,00 1.625.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

45.000.000,00 0,00 44.500.000,00 500.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

150.000.000,00 0,00 147.875.000,00 2.125.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10

2.097.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.000.000.000,00 110.104.560,00 986.895.440,00 3.02 . 3.02.01 . 16

150.000.000,00 0,00 149.250.000,00 750.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06

150.000.000,00 0,00 147.150.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08

160.000.000,00 0,00 53.495.440,00 106.504.560,00 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 11

637.000.000,00 0,00 637.000.000,00 0,00 Pengelolaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12

500.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 3.400.000,00 496.600.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

100.000.000,00 0,00 99.250.000,00 750.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya3.02 . 3.02.01 . 17 . 04

50.000.000,00 0,00 49.850.000,00 150.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12

150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Putra dan Putri Lurik3.02 . 3.02.01 . 17 . 15

4.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35

4.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35 . 16

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 4.01.35 . 16 . 01

19.870.000.000,00 Pertanian 1.900.846.000,00 826.369.788,00 17.142.784.212,00 3.03

19.275.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.611.690.000,00 773.069.788,00 16.890.240.212,00 3.03 . 3.03.01

1.275.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 407.857.668,00 867.142.332,00 3.03 . 3.03.01 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05

51.000.000,00 0,00 3.439.500,00 47.560.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

207.000.000,00 0,00 30.870.432,00 176.129.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

60.000.000,00 0,00 57.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

32.000.000,00 0,00 30.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00 29.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

Halaman 52REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

187.000.000,00 0,00 9.307.400,00 177.692.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

250.000.000,00 0,00 248.475.000,00 1.525.000,00 Penyediaan Operasional UPTD3.03 . 3.03.01 . 01 . 22

1.390.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.000.000,00 8.575.000,00 1.228.425.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07

78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

712.000.000,00 0,00 708.100.000,00 3.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 50

250.000.000,00 0,00 246.850.000,00 3.150.000,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

2.190.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.375.000,00 2.184.625.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

350.000.000,00 0,00 346.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06

45.000.000,00 0,00 43.475.000,00 1.525.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08

1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 Pengadaan alsintan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan ( UPJA )3.03 . 3.03.01 . 15 . 11

470.000.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 12

7.042.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.249.500.000,00 100.600.000,00 5.691.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08

285.000.000,00 0,00 284.250.000,00 750.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15

650.000.000,00 499.500.000,00 54.500.000,00 96.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20

407.000.000,00 0,00 403.150.000,00 3.850.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29

4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 0,00 Keg. Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bidang Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 16 . 33

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pengembangan Jalan Pertanian (DAK-Bidang Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 16 . 36

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan sarana prasarana penyuluhan pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 43

60.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 60.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

4.800.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 11.450.000,00 4.788.550.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19

300.000.000,00 0,00 296.500.000,00 3.500.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03

500.000.000,00 0,00 497.750.000,00 2.250.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Pertanian Terpadu3.03 . 3.03.01 . 19 . 08

Halaman 53REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09

325.000.000,00 0,00 322.650.000,00 2.350.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 19 . 10

330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 11

305.000.000,00 0,00 301.650.000,00 3.350.000,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 12

228.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 178.000.000,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

228.000.000,00 0,00 50.000.000,00 178.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

245.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 29.175.000,00 215.825.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

175.000.000,00 0,00 147.350.000,00 27.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

70.000.000,00 0,00 68.475.000,00 1.525.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06

1.350.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 17.512.120,00 1.332.487.880,00 3.03 . 3.03.01 . 22

175.000.000,00 0,00 159.012.880,00 15.987.120,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04

530.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 209.190.000,00 11.875.000,00 308.935.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23

70.000.000,00 0,00 68.475.000,00 1.525.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09

110.000.000,00 0,00 108.475.000,00 1.525.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14

75.000.000,00 0,00 73.975.000,00 1.025.000,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15

275.000.000,00 209.190.000,00 58.010.000,00 7.800.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16

150.000.000,00 Pogram Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 2.650.000,00 147.350.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25

150.000.000,00 0,00 147.350.000,00 2.650.000,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.03 . 3.03.01 . 25 . 01

495.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 289.156.000,00 51.050.000,00 154.794.000,00 3.03 . 4.01.03

495.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 289.156.000,00 51.050.000,00 154.794.000,00 3.03 . 4.01.03 . 16

80.000.000,00 0,00 60.500.000,00 19.500.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35

65.000.000,00 0,00 33.450.000,00 31.550.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 44

350.000.000,00 289.156.000,00 60.844.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 45

100.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.250.000,00 97.750.000,00 3.03 . 4.01.23

100.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.250.000,00 97.750.000,00 3.03 . 4.01.23 . 17

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 4.01.23 . 17 . 07

21.100.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 329.918.560,00 20.770.081.440,00 3.05

21.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 307.418.560,00 20.692.581.440,00 3.05 . 1.03.01

21.000.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 307.418.560,00 20.692.581.440,00 3.05 . 1.03.01 . 17

800.000.000,00 0,00 496.431.440,00 303.568.560,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten3.05 . 1.03.01 . 17 . 05

200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU3.05 . 1.03.01 . 17 . 06

20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 Pembayaran Pajak Beban Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 10

Halaman 54REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 3.05 . 4.01.03

100.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15

100.000.000,00 0,00 77.500.000,00 22.500.000,00 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi3.05 . 4.01.03 . 15 . 13

16.619.000.000,00 Perdagangan 11.684.657.700,00 2.366.936.000,00 2.567.406.300,00 3.06

100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02

100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02 . 15

100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)3.06 . 1.05.02 . 15 . 13

16.319.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 11.684.657.700,00 2.327.736.000,00 2.306.606.300,00 3.06 . 3.06.01

3.178.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.299.361.000,00 878.639.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01

430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02

4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 05

1.786.388.000,00 0,00 1.306.000,00 1.785.082.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07

319.838.000,00 0,00 565.000,00 319.273.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10

175.635.000,00 0,00 172.385.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19

173.759.000,00 0,00 607.000,00 173.152.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20

14.420.000,00 0,00 816.000,00 13.604.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21

330.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.500.000,00 3.250.000,00 81.250.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28

200.000.000,00 195.500.000,00 1.250.000,00 3.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 42

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01

530.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 339.157.700,00 4.600.000,00 186.242.300,00 3.06 . 3.06.01 . 15

395.000.000,00 339.157.700,00 54.292.300,00 1.550.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06

100.000.000,00 0,00 96.950.000,00 3.050.000,00 Pengawasan , Pemantauan dan Penyampaian Informasi hasil Tembakau yang dilekati

Pita Cukai Palsu (DBHCHT)

3.06 . 3.06.01 . 15 . 10

Halaman 55REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.977.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 11.100.000.000,00 9.275.000,00 867.725.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09

11.100.000.000,00 11.100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10

150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12

400.000.000,00 0,00 395.750.000,00 4.250.000,00 Pembangunan Pasar Darurat3.06 . 3.06.01 . 18 . 13

172.000.000,00 0,00 170.625.000,00 1.375.000,00 Pengelolaan Tempat Khusus Parkir3.06 . 3.06.01 . 18 . 23

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 28

300.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 10.250.000,00 289.750.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07

250.000.000,00 0,00 239.750.000,00 10.250.000,00 Fasilitasi Festival wedangan/HIK3.06 . 3.06.01 . 19 . 08

200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 11.400.000,00 188.600.000,00 3.06 . 4.01.03

200.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 11.400.000,00 188.600.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

200.000.000,00 0,00 188.600.000,00 11.400.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07

1.833.886.000,00 Perindustrian 69.450.000,00 222.128.000,00 1.542.308.000,00 3.07

1.354.560.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9.000.000,00 132.760.000,00 1.212.800.000,00 3.07 . 3.07.01

352.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.585.000,00 267.415.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07

81.500.000,00 0,00 240.000,00 81.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14

4.568.000,00 0,00 4.568.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

150.192.000,00 0,00 150.192.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19

10.000.000,00 0,00 7.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24

134.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00 925.000,00 124.075.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

9.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 9.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01

Halaman 56REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

759.560.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 41.450.000,00 718.110.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16

100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02

320.000.000,00 0,00 312.550.000,00 7.450.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 3.07.01 . 16 . 09

100.000.000,00 0,00 96.175.000,00 3.825.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10

131.000.000,00 0,00 124.175.000,00 6.825.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 3.07.01 . 16 . 12

108.560.000,00 0,00 91.010.000,00 17.550.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah3.07 . 3.07.01 . 16 . 25

100.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 5.800.000,00 94.200.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17

100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01

350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 60.450.000,00 89.368.000,00 200.182.000,00 3.07 . 4.01.03

350.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 60.450.000,00 89.368.000,00 200.182.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16

350.000.000,00 60.450.000,00 200.182.000,00 89.368.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12

6.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10

6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10 . 16

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.10 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.11 . 16 . 11

7.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.13

7.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.13 . 16

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.13 . 16 . 11

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Festifal Lebaran Ikan / Memet3.07 . 4.01.13 . 16 . 21

5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.14 . 16 . 11

3.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.15

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.15 . 16

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.15 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.16 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.17 . 16 . 11

Halaman 57REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.18 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.19 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.20 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.21 . 16 . 11

13.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 13.000.000,00 3.07 . 4.01.22

13.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 13.000.000,00 3.07 . 4.01.22 . 16

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.22 . 16 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.22 . 16 . 12

5.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.23

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.23 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.23 . 16 . 11

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Durian3.07 . 4.01.23 . 16 . 23

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24 . 16

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.24 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.25 . 16 . 11

9.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 9.000.000,00 3.07 . 4.01.26

9.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 9.000.000,00 3.07 . 4.01.26 . 16

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.26 . 16 . 11

3.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27

3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27 . 16

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.27 . 16 . 11

Halaman 58REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.852.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28

6.852.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28 . 16

6.852.000,00 0,00 6.852.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.28 . 16 . 11

4.974.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29

4.974.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29 . 16

4.974.000,00 0,00 4.974.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.29 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.30 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.31 . 16 . 11

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32 . 16

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.32 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.33 . 16 . 11

4.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34

4.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34 . 16

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.34 . 16 . 11

250.000.000,00 Transmigrasi 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08

250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08 . 3.07.01

218.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 4.650.000,00 213.350.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

3.08 . 3.07.01 . 15 . 02

50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06

115.000.000,00 0,00 111.800.000,00 3.200.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan

serta penempatan transmigran

3.08 . 3.07.01 . 15 . 07

32.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 32.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01

101.966.737.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.811.609.245,00 14.333.505.204,00 83.821.622.551,00 4

71.558.739.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.204.672.245,00 6.283.271.104,00 62.070.795.651,00 4.01

Halaman 59REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

460.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 87.065.000,00 372.935.000,00 4.01 . 2.07.01

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 21.440.000,00 78.560.000,00 4.01 . 2.07.01 . 38

100.000.000,00 0,00 78.560.000,00 21.440.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga

desa/kelurahan

4.01 . 2.07.01 . 38 . 04

360.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 65.625.000,00 294.375.000,00 4.01 . 2.07.01 . 41

360.000.000,00 0,00 294.375.000,00 65.625.000,00 Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 04

100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 56.900.000,00 43.100.000,00 4.01 . 2.10.01

100.000.000,00 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 56.900.000,00 43.100.000,00 4.01 . 2.10.01 . 44

100.000.000,00 0,00 43.100.000,00 56.900.000,00 Optimalisasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 2.10.01 . 44 . 02

21.044.213.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.145.912.400,00 1.875.817.896,00 17.022.482.704,00 4.01 . 4.01.03

11.603.811.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.666.000,00 281.717.864,00 11.302.427.786,00 4.01 . 4.01.03 . 01

43.865.000,00 0,00 43.865.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

1.815.400.000,00 0,00 1.815.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

98.486.000,00 0,00 29.436.000,00 69.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

2.690.470.500,00 0,00 2.576.717.636,00 113.752.864,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

34.350.000,00 0,00 33.375.000,00 975.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

212.345.000,00 0,00 208.495.000,00 3.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

236.058.000,00 0,00 232.833.000,00 3.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

265.000.000,00 0,00 261.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

82.033.400,00 19.666.000,00 62.367.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

1.200.000.000,00 0,00 1.196.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

878.045.750,00 0,00 873.995.750,00 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

951.000.000,00 0,00 951.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

319.200.000,00 0,00 319.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

2.449.954.000,00 0,00 2.378.089.000,00 71.865.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

188.092.000,00 0,00 184.242.000,00 3.850.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21

4.512.000,00 0,00 2.162.000,00 2.350.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25

3.376.642.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.043.746.400,00 19.625.000,00 1.313.270.950,00 4.01 . 4.01.03 . 02

176.365.000,00 83.537.400,00 92.827.600,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

1.039.521.000,00 1.039.521.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

370.138.000,00 370.138.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

541.550.000,00 541.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

313.250.000,00 0,00 309.575.000,00 3.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23

Halaman 60REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

483.657.000,00 0,00 479.232.000,00 4.425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

9.158.350,00 0,00 9.008.350,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

123.128.000,00 0,00 121.753.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi4.01 . 4.01.03 . 02 . 31

109.875.000,00 9.000.000,00 98.625.000,00 2.250.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Kartu Identitas4.01 . 4.01.03 . 02 . 58

30.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.375.000,00 28.625.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

155.094.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.300.000,00 150.794.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05

94.580.000,00 0,00 92.430.000,00 2.150.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02

60.514.000,00 0,00 58.364.000,00 2.150.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 325.000,00 14.675.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

15.000.000,00 0,00 14.675.000,00 325.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

1.801.160.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 243.512.032,00 1.557.647.968,00 4.01 . 4.01.03 . 16

250.000.000,00 0,00 246.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01

150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07

255.000.000,00 0,00 147.575.000,00 107.425.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

160.000.000,00 0,00 90.925.000,00 69.075.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

275.000.000,00 0,00 273.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih4.01 . 4.01.03 . 16 . 11

176.160.000,00 0,00 119.172.968,00 56.987.032,00 Peningkatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 12

700.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 99.250.000,00 600.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24

150.000.000,00 0,00 111.175.000,00 38.825.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 01

100.000.000,00 0,00 82.650.000,00 17.350.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain4.01 . 4.01.03 . 24 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 03

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 24 . 04

150.000.000,00 0,00 112.050.000,00 37.950.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 06

100.000.000,00 0,00 94.875.000,00 5.125.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.01 . 4.01.03 . 24 . 08

150.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 14.750.000,00 135.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 25 . 05

Halaman 61REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 60.250.000,00 14.750.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 06

1.383.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 684.725.000,00 623.275.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 07

978.000.000,00 0,00 379.850.000,00 598.150.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 08

115.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 09

90.000.000,00 0,00 11.500.000,00 78.500.000,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 10

150.000.000,00 0,00 142.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 11

20.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30

20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur4.01 . 4.01.03 . 30 . 01

90.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 15.725.000,00 74.275.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33

45.000.000,00 0,00 38.725.000,00 6.275.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 33 . 02

45.000.000,00 0,00 35.550.000,00 9.450.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 33 . 05

862.346.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 7.500.000,00 444.518.000,00 410.328.000,00 4.01 . 4.01.03 . 39

45.000.000,00 0,00 33.400.000,00 11.600.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01

38.141.000,00 0,00 27.216.000,00 10.925.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02

30.000.000,00 0,00 27.850.000,00 2.150.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02

84.882.000,00 7.500.000,00 75.232.000,00 2.150.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik4.01 . 4.01.03 . 39 . 05

85.800.000,00 0,00 83.775.000,00 2.025.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 06

184.005.000,00 0,00 68.980.000,00 115.025.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 07

394.518.000,00 0,00 93.875.000,00 300.643.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 08

540.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 32.450.000,00 507.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 42

320.000.000,00 0,00 318.750.000,00 1.250.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 42 . 01

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan

HAM

4.01 . 4.01.03 . 42 . 02

120.000.000,00 0,00 88.800.000,00 31.200.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 42 . 03

317.159.000,00 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 0,00 31.045.000,00 286.114.000,00 4.01 . 4.01.03 . 43

270.534.000,00 0,00 241.639.000,00 28.895.000,00 Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 43 . 01

46.625.000,00 0,00 44.475.000,00 2.150.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 43 . 02

0,00 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 44

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 44 . 01

35.045.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 139.820.000,00 494.140.000,00 34.411.040.000,00 4.01 . 4.01.04

1.328.471.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.786.000,00 59.055.000,00 1.246.630.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01

57.500.000,00 0,00 49.500.000,00 8.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

229.000.000,00 0,00 227.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

Halaman 62REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

42.325.000,00 0,00 32.275.000,00 10.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

25.000.000,00 0,00 8.468.000,00 16.532.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 14.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

57.280.000,00 0,00 56.280.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13

142.000.000,00 22.786.000,00 116.464.000,00 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16

130.366.000,00 0,00 114.393.000,00 15.973.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25

617.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.034.000,00 9.700.000,00 490.266.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

51.000.000,00 0,00 49.375.000,00 1.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20

107.000.000,00 65.070.000,00 39.280.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

63.000.000,00 0,00 62.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

178.000.000,00 18.964.000,00 157.536.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25

110.000.000,00 0,00 108.075.000,00 1.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29

482.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.400.000,00 476.800.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

370.700.000,00 0,00 367.550.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

111.500.000,00 0,00 109.250.000,00 2.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.400.000,00 2.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

4.000.000,00 0,00 2.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

32.613.329.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 418.585.000,00 32.194.744.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15

8.924.845.000,00 0,00 8.911.470.000,00 13.375.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

650.000.000,00 0,00 636.500.000,00 13.500.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

270.000.000,00 0,00 244.500.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

3.432.000.000,00 0,00 3.208.650.000,00 223.350.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

3.850.000.000,00 0,00 3.843.750.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

202.800.000,00 0,00 200.050.000,00 2.750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08

420.000.000,00 0,00 418.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

70.000.000,00 0,00 63.125.000,00 6.875.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Raperda Inisiatif4.01 . 4.01.04 . 15 . 11

13.960.464.000,00 0,00 13.950.089.000,00 10.375.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12

381.000.000,00 0,00 378.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

Halaman 63REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

264.000.000,00 0,00 221.490.000,00 42.510.000,00 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 14

188.220.000,00 0,00 118.370.000,00 69.850.000,00 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 15

1.240.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 334.324.000,00 905.676.000,00 4.01 . 4.01.09

925.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 318.554.000,00 606.446.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 9.540.000,00 40.460.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 03

90.000.000,00 0,00 10.817.000,00 79.183.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

140.000.000,00 0,00 2.135.000,00 137.865.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20

75.000.000,00 0,00 19.854.000,00 55.146.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21

315.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 15.770.000,00 299.230.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02

30.000.000,00 0,00 21.480.000,00 8.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22

182.000.000,00 0,00 178.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 29

53.000.000,00 0,00 51.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 02 . 34

1.064.700.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 107.500.000,00 340.166.800,00 617.033.200,00 4.01 . 4.01.10

323.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.072.800,00 197.527.200,00 4.01 . 4.01.10 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01

57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02

42.100.000,00 0,00 3.375.680,00 38.724.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07

42.100.000,00 0,00 4.425.760,00 37.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

52.100.000,00 0,00 2.425.760,00 49.674.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20

Halaman 64REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

154.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.500.000,00 0,00 46.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07

18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09

33.500.000,00 33.000.000,00 500.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 29

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45

23.700.000,00 21.000.000,00 2.700.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53

4.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 700.000,00 3.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06

4.200.000,00 0,00 3.500.000,00 700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01

82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 31 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 31 . 03

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 31 . 04

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 05

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 31 . 07

41.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 18.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 32

34.000.000,00 0,00 15.800.000,00 18.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 03

29.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 29.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 33

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 33 . 06

Halaman 65REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 12.100.000,00 34.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 34

20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 02

21.000.000,00 0,00 15.900.000,00 5.100.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.10 . 34 . 06

6.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 35

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 35 . 01

98.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 36.305.000,00 61.695.000,00 4.01 . 4.01.10 . 36

38.000.000,00 0,00 33.350.000,00 4.650.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 01

49.000.000,00 0,00 18.345.000,00 30.655.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 02

11.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 04

197.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 67.400.000,00 130.300.000,00 4.01 . 4.01.10 . 37

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.10 . 37 . 21

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.10 . 37 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.10 . 37 . 23

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 37 . 24

53.500.000,00 0,00 13.100.000,00 40.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.10 . 37 . 25

52.700.000,00 0,00 25.700.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan

(PAUD&POSYANDU)

4.01 . 4.01.10 . 37 . 26

81.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 79.389.000,00 2.011.000,00 4.01 . 4.01.10 . 38

24.000.000,00 0,00 411.000,00 23.589.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 05

57.400.000,00 0,00 1.600.000,00 55.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 06

2.482.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 184.900.000,00 800.513.112,00 1.497.236.888,00 4.01 . 4.01.11

773.609.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 326.771.812,00 446.837.188,00 4.01 . 4.01.11 . 01

107.206.000,00 0,00 107.206.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03

126.300.000,00 0,00 22.896.320,00 103.403.680,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

109.080.000,00 0,00 17.465.836,00 91.614.164,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

23.835.000,00 0,00 23.835.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

35.600.000,00 0,00 35.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

108.738.000,00 0,00 3.563.992,00 105.174.008,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20

27.100.000,00 0,00 520.040,00 26.579.960,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 29

Halaman 66REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

398.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.900.000,00 5.200.000,00 208.250.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02

23.550.000,00 19.300.000,00 3.325.000,00 925.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 07

125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09

15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10

145.250.000,00 0,00 142.350.000,00 2.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22

15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

8.620.000,00 0,00 8.620.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 29

32.050.000,00 0,00 30.675.000,00 1.375.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 42

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.11 . 02 . 45

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 53

3.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01

96.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 5.800.000,00 90.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 31

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 31 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 31 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 31 . 03

24.000.000,00 0,00 20.200.000,00 3.800.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 05

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 31 . 07

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.11 . 32

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 03

40.100.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 40.100.000,00 4.01 . 4.01.11 . 33

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 01

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 02

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 03

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.11 . 33 . 06

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.11 . 33 . 09

149.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 31.050.000,00 118.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 34

Halaman 67REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 01

28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 02

30.000.000,00 0,00 21.000.000,00 9.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 05

63.000.000,00 0,00 40.950.000,00 22.050.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.11 . 34 . 06

30.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 35

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 35 . 01

274.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 128.087.300,00 146.712.700,00 4.01 . 4.01.11 . 36

121.900.000,00 0,00 121.900.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 01

152.900.000,00 0,00 24.812.700,00 128.087.300,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 02

550.141.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 161.600.000,00 388.541.000,00 4.01 . 4.01.11 . 37

85.995.000,00 0,00 85.995.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.11 . 37 . 21

51.480.000,00 0,00 51.480.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.11 . 37 . 22

126.566.000,00 0,00 123.566.000,00 3.000.000,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.11 . 37 . 23

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 37 . 24

155.900.000,00 0,00 32.700.000,00 123.200.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.11 . 37 . 25

110.700.000,00 0,00 75.300.000,00 35.400.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan

(PAUD&POSYANDU)

4.01 . 4.01.11 . 37 . 26

120.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 117.804.000,00 2.396.000,00 4.01 . 4.01.11 . 38

55.000.000,00 0,00 1.996.000,00 53.004.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 05

65.200.000,00 0,00 400.000,00 64.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 06

808.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 9.725.000,00 292.176.324,00 506.598.676,00 4.01 . 4.01.12

254.500.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.441.324,00 119.059.301,00 4.01 . 4.01.12 . 01

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01

30.900.000,00 0,00 30.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

4.500.000,00 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07

29.853.000,00 0,00 3.177.708,00 26.675.292,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08

14.162.900,00 0,00 14.162.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10

5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15

17.225.625,00 0,00 17.225.625,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18

10.625.000,00 0,00 10.625.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

40.912.000,00 0,00 258.992,00 40.653.008,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20

41.731.000,00 0,00 1.821.976,00 39.909.024,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.01.12 . 01 . 23

27.041.100,00 0,00 337.100,00 26.704.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29

Halaman 68REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

204.668.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.725.000,00 27.360.000,00 167.583.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02

9.725.000,00 9.725.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 07

22.000.000,00 0,00 14.800.000,00 7.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22

8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28

2.145.000,00 0,00 2.145.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42

100.000.000,00 0,00 79.840.000,00 20.160.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 54

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01

76.590.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 76.590.000,00 4.01 . 4.01.12 . 31

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 31 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 31 . 02

6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.12 . 31 . 07

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 11

45.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 21.200.000,00 4.01 . 4.01.12 . 32

35.500.000,00 0,00 11.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 02

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 03

27.685.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 27.685.000,00 4.01 . 4.01.12 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 01

4.795.000,00 0,00 4.795.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 04

13.890.000,00 0,00 13.890.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.12 . 33 . 06

14.563.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 3.800.000,00 10.763.000,00 4.01 . 4.01.12 . 34

4.563.000,00 0,00 4.563.000,00 0,00 Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 34 . 03

10.000.000,00 0,00 6.200.000,00 3.800.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.12 . 34 . 06

2.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 35

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 35 . 01

43.593.375,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 22.775.000,00 20.818.375,00 4.01 . 4.01.12 . 36

Halaman 69REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 01

23.593.375,00 0,00 818.375,00 22.775.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 02

85.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 35.400.000,00 50.400.000,00 4.01 . 4.01.12 . 37

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.12 . 37 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.12 . 37 . 23

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 37 . 24

25.400.000,00 0,00 5.000.000,00 20.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.12 . 37 . 25

34.400.000,00 0,00 19.400.000,00 15.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan

(PAUD&POSYANDU)

4.01 . 4.01.12 . 37 . 26

43.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 43.200.000,00 500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 38

43.700.000,00 0,00 500.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 06

8.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 0,00 8.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 41

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.12 . 41 . 01

316.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 19.000.000,00 77.618.808,00 219.881.192,00 4.01 . 4.01.13

135.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.418.808,00 82.581.192,00 4.01 . 4.01.13 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07

28.000.000,00 0,00 1.790.596,00 26.209.404,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

14.500.000,00 0,00 1.662.880,00 12.837.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 20

43.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000,00 0,00 24.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.13 . 02 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 53

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06

3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 01

Halaman 70REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 70.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 31

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 31 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 31 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 31 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 31 . 07

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 11

36.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 12.300.000,00 4.01 . 4.01.13 . 32

32.000.000,00 0,00 7.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 03

29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 29.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 33

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 03

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 04

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.13 . 33 . 07

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.13 . 33 . 09

416.600.000,00 KECAMATAN NGAWEN 61.000.000,00 97.012.452,00 258.587.548,00 4.01 . 4.01.14

154.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.862.452,00 87.837.548,00 4.01 . 4.01.14 . 01

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07

32.700.000,00 0,00 5.954.832,00 26.745.168,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

27.000.000,00 0,00 255.000,00 26.745.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 20

91.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02

26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 06

Halaman 71REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53

2.400.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.000.000,00 1.400.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06

2.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01

79.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 4.950.000,00 74.550.000,00 4.01 . 4.01.14 . 31

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 31 . 03

6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 31 . 07

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 11

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.14 . 32

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 03

39.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.14 . 33 . 09

374.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 43.130.000,00 95.637.888,00 235.732.112,00 4.01 . 4.01.15

155.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.612.888,00 88.257.112,00 4.01 . 4.01.15 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01

12.195.000,00 0,00 12.195.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

15.340.000,00 0,00 1.060.960,00 14.279.040,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08

7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11

Halaman 72REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12

1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

26.680.000,00 0,00 26.152,00 26.653.848,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 20

26.680.000,00 0,00 0,00 26.680.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 29

94.130.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.130.000,00 0,00 51.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09

33.130.000,00 33.130.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.15 . 02 . 10

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.825.000,00 175.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

2.000.000,00 0,00 175.000,00 1.825.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01

68.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 68.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 31

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 31 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 31 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 31 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.15 . 31 . 04

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 05

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 31 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 11

36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 26.200.000,00 9.800.000,00 4.01 . 4.01.15 . 32

32.000.000,00 0,00 5.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 03

18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 33

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.15 . 33 . 06

436.000.000,00 KECAMATAN WEDI 15.000.000,00 78.762.032,00 342.237.968,00 4.01 . 4.01.16

Halaman 73REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

124.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.812.032,00 70.187.968,00 4.01 . 4.01.16 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

14.500.000,00 0,00 1.196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08

6.745.000,00 0,00 6.745.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13

3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

27.655.000,00 0,00 448.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 20

13.500.000,00 0,00 196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 29

57.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 750.000,00 750.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06

1.500.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01

123.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 123.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 31

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 31 . 01

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 31 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 31 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.16 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.16 . 31 . 07

60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 35.800.000,00 4.01 . 4.01.16 . 32

37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 03

Halaman 74REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

69.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 69.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 33

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.16 . 33 . 07

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.16 . 33 . 09

449.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 42.800.000,00 85.566.852,00 320.633.148,00 4.01 . 4.01.17

165.401.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.116.852,00 107.284.248,00 4.01 . 4.01.17 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02

18.221.000,00 0,00 4.848.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10

10.608.000,00 0,00 10.608.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19

27.072.100,00 0,00 327.532,00 26.744.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 20

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.17 . 01 . 29

80.748.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.800.000,00 0,00 37.948.900,00 4.01 . 4.01.17 . 02

13.025.000,00 13.025.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 06

29.775.000,00 29.775.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.17 . 02 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 21

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24

4.948.900,00 0,00 4.948.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01

112.850.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.250.000,00 109.600.000,00 4.01 . 4.01.17 . 31

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 31 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 31 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 31 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.17 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 23.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 05

Halaman 75REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 31 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 11

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 32

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 03

41.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 41.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 33

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 04

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.17 . 33 . 07

367.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 25.800.000,00 67.066.852,00 274.633.148,00 4.01 . 4.01.18

114.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.116.852,00 74.583.148,00 4.01 . 4.01.18 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 08

12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19

16.000.000,00 0,00 2.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 20

14.000.000,00 0,00 627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 29

48.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.800.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.18 . 02 . 06

15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 28

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 750.000,00 1.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06

2.000.000,00 0,00 1.250.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.18 . 06 . 01

Halaman 76REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

112.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 110.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 31

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 31 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.18 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 05

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 31 . 07

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 11

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 32

30.000.000,00 0,00 5.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 03

42.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 33

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 33 . 06

545.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 169.743.845,00 96.070.764,00 279.685.391,00 4.01 . 4.01.19

148.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 65.320.764,00 83.429.236,00 4.01 . 4.01.19 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02

17.100.000,00 0,00 3.727.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19

26.495.000,00 0,00 220.760,00 26.274.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20

26.155.000,00 0,00 480.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 29

192.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.743.845,00 0,00 23.006.155,00 4.01 . 4.01.19 . 02

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07

8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 09

Halaman 77REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.19 . 02 . 10

150.000.000,00 143.993.845,00 6.006.155,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45

100.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.150.000,00 98.850.000,00 4.01 . 4.01.19 . 31

10.000.000,00 0,00 8.850.000,00 1.150.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 31 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 31 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 31 . 03

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.19 . 31 . 04

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 05

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 31 . 07

44.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 26.200.000,00 17.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 32

33.000.000,00 0,00 6.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 03

60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 3.400.000,00 56.600.000,00 4.01 . 4.01.19 . 33

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 33 . 07

10.000.000,00 0,00 6.600.000,00 3.400.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.19 . 33 . 09

325.500.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 10.000.000,00 69.209.024,00 246.290.976,00 4.01 . 4.01.20

106.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.909.024,00 66.090.976,00 4.01 . 4.01.20 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02

16.500.000,00 0,00 3.196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 08

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19

Halaman 78REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.700.000,00 0,00 2.093.984,00 26.606.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 20

32.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 0,00 22.500.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 28

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 29

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.20 . 06 . 01

91.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.100.000,00 90.600.000,00 4.01 . 4.01.20 . 31

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 31 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 31 . 02

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 05

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.20 . 31 . 07

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 15.300.000,00 4.01 . 4.01.20 . 32

34.500.000,00 0,00 6.300.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 03

49.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 49.800.000,00 4.01 . 4.01.20 . 33

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 03

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 04

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 09

366.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 50.000.000,00 66.159.544,00 249.840.456,00 4.01 . 4.01.21

105.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.609.544,00 64.190.456,00 4.01 . 4.01.21 . 01

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02

Halaman 79REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.700.000,00 0,00 1.030.152,00 13.669.848,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11

1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 15

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19

28.250.000,00 0,00 310.304,00 27.939.696,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 20

75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 21

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 350.000,00 850.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06

1.200.000,00 0,00 850.000,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01

90.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 90.500.000,00 4.01 . 4.01.21 . 31

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 31 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 31 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 05

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.21 . 31 . 07

53.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 29.300.000,00 4.01 . 4.01.21 . 32

38.000.000,00 0,00 13.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 03

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 33

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 04

Halaman 80REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.21 . 33 . 07

418.975.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 9.350.000,00 89.214.100,00 320.410.900,00 4.01 . 4.01.22

141.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.814.100,00 87.760.900,00 4.01 . 4.01.22 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 6.696.900,00 13.303.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10

6.194.000,00 0,00 6.194.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19

27.327.000,00 0,00 120.000,00 27.207.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 20

13.754.000,00 0,00 450.000,00 13.304.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.22 . 01 . 29

99.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.350.000,00 7.200.000,00 82.450.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02

9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22

9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 42

50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 54

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 06 . 01

79.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 79.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 31

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 31 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 31 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.22 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.22 . 31 . 07

58.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 29.800.000,00 4.01 . 4.01.22 . 32

Halaman 81REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 0,00 7.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 03

38.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 38.400.000,00 4.01 . 4.01.22 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 02

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 08

600.600.000,00 KECAMATAN JATINOM 10.875.000,00 183.680.656,00 406.044.344,00 4.01 . 4.01.23

249.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 117.925.656,00 131.399.344,00 4.01 . 4.01.23 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01

27.440.000,00 0,00 27.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02

53.055.000,00 0,00 1.458.528,00 51.596.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07

27.695.000,00 0,00 1.188.032,00 26.506.968,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08

19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 19

42.155.000,00 0,00 2.332.784,00 39.822.216,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 20

31.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.875.000,00 805.000,00 20.195.000,00 4.01 . 4.01.23 . 02

10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.23 . 02 . 10

6.000.000,00 0,00 5.195.000,00 805.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01

74.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 74.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 31 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 31 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 31 . 03

Halaman 82REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.23 . 31 . 07

51.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 27.100.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 03

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 47.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 04

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 33 . 06

37.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 3.850.000,00 33.650.000,00 4.01 . 4.01.23 . 34

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 01

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 02

10.000.000,00 0,00 6.150.000,00 3.850.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.23 . 34 . 06

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 35

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 35 . 01

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 12.500.000,00 32.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 36

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 01

15.000.000,00 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 02

55.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 24.400.000,00 31.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 37

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.23 . 37 . 21

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.23 . 37 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.23 . 37 . 23

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 37 . 24

20.400.000,00 0,00 5.000.000,00 15.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.23 . 37 . 25

14.500.000,00 0,00 5.500.000,00 9.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan

(PAUD&POSYANDU)

4.01 . 4.01.23 . 37 . 26

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM4.01 . 4.01.23 . 37 . 27

390.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 4.250.000,00 102.338.040,00 283.911.960,00 4.01 . 4.01.24

153.205.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 77.663.040,00 75.541.960,00 4.01 . 4.01.24 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01

Halaman 83REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 03

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07

27.700.000,00 0,00 2.025.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10

5.405.000,00 0,00 5.405.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 19

27.500.000,00 0,00 1.185.440,00 26.314.560,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 20

27.500.000,00 0,00 1.825.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 29

25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.250.000,00 475.000,00 20.275.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02

5.000.000,00 4.250.000,00 275.000,00 475.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01

90.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 90.500.000,00 4.01 . 4.01.24 . 31

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 31 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 31 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 31 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 31 . 07

52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 28.300.000,00 4.01 . 4.01.24 . 32

37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 03

66.295.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 66.295.000,00 4.01 . 4.01.24 . 33

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 03

Halaman 84REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 04

16.295.000,00 0,00 16.295.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.24 . 33 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.24 . 33 . 09

435.700.000,00 KECAMATAN TULUNG 27.300.000,00 93.117.032,00 315.282.968,00 4.01 . 4.01.25

141.705.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.517.032,00 75.187.968,00 4.01 . 4.01.25 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07

16.400.000,00 0,00 3.096.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 19

28.000.000,00 0,00 1.393.984,00 26.606.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 20

14.600.000,00 0,00 1.296.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 21

14.205.000,00 0,00 900.000,00 13.305.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.25 . 01 . 29

89.295.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.300.000,00 0,00 61.995.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02

27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 29

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 41

46.995.000,00 0,00 46.995.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 42

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.25 . 02 . 45

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 53

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01

97.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 97.000.000,00 4.01 . 4.01.25 . 31

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 31 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 31 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 31 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.25 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.25 . 31 . 07

Halaman 85REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.25 . 32

37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 03

55.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 2.400.000,00 53.100.000,00 4.01 . 4.01.25 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 04

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 07

15.000.000,00 0,00 12.600.000,00 2.400.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 09

395.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 23.750.000,00 80.338.016,00 290.911.984,00 4.01 . 4.01.26

148.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.213.016,00 95.686.984,00 4.01 . 4.01.26 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 1.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07

17.190.000,00 0,00 3.886.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08

15.103.000,00 0,00 15.103.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 19

26.607.000,00 0,00 0,00 26.607.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20

54.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.750.000,00 925.000,00 30.075.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02

25.250.000,00 23.750.000,00 575.000,00 925.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 28

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 29

94.350.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 92.350.000,00 4.01 . 4.01.26 . 31

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 31 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 31 . 02

9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 31 . 03

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.26 . 31 . 04

Halaman 86REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.26 . 31 . 07

53.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 29.600.000,00 4.01 . 4.01.26 . 32

35.400.000,00 0,00 11.200.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 01

12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 03

43.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 43.200.000,00 4.01 . 4.01.26 . 33

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 01

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 02

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.26 . 33 . 07

405.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 6.000.000,00 85.463.016,00 313.536.984,00 4.01 . 4.01.27

143.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.813.016,00 89.786.984,00 4.01 . 4.01.27 . 01

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06

17.600.000,00 0,00 4.296.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 2.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11

8.793.000,00 0,00 8.793.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19

27.207.000,00 0,00 0,00 27.207.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 20

64.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 0,00 58.400.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09

43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28

1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01

95.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 5.200.000,00 89.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 31 . 01

Halaman 87REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 31 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.27 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 05

16.000.000,00 0,00 12.800.000,00 3.200.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.27 . 31 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 11

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 32

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 32 . 04

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 2.250.000,00 48.750.000,00 4.01 . 4.01.27 . 33

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 33 . 06

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.27 . 33 . 09

417.505.000,00 KECAMATAN JUWIRING 19.666.000,00 64.918.000,00 332.921.000,00 4.01 . 4.01.28

131.272.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.718.000,00 90.554.000,00 4.01 . 4.01.28 . 01

5.251.000,00 0,00 5.251.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02

2.687.000,00 0,00 2.687.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 03

14.439.000,00 0,00 1.066.000,00 13.373.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08

10.087.000,00 0,00 10.087.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10

3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11

3.733.000,00 0,00 3.733.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12

4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18

12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 19

28.574.000,00 0,00 1.229.000,00 27.345.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 20

52.096.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.666.000,00 0,00 32.430.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02

9.975.000,00 9.975.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 07

9.691.000,00 9.691.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 09

Halaman 88REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.053.000,00 0,00 9.053.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 22

14.777.000,00 0,00 14.777.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.28 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.28 . 06 . 01

110.279.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 110.279.000,00 4.01 . 4.01.28 . 31

9.814.000,00 0,00 9.814.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 31 . 01

10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 31 . 02

9.599.000,00 0,00 9.599.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 31 . 03

8.341.000,00 0,00 8.341.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 31 . 04

26.539.000,00 0,00 26.539.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 05

5.767.000,00 0,00 5.767.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.28 . 31 . 07

10.099.000,00 0,00 10.099.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 11

50.830.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.630.000,00 4.01 . 4.01.28 . 32

33.551.000,00 0,00 9.351.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 01

3.623.000,00 0,00 3.623.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 02

13.656.000,00 0,00 13.656.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 03

71.828.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 71.828.000,00 4.01 . 4.01.28 . 33

9.107.000,00 0,00 9.107.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 01

11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 02

9.022.000,00 0,00 9.022.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 03

6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 04

15.424.000,00 0,00 15.424.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 09

439.586.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 95.270.016,00 344.315.984,00 4.01 . 4.01.29

160.852.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.750.016,00 94.101.984,00 4.01 . 4.01.29 . 01

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07

29.158.000,00 0,00 2.551.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11

4.195.000,00 0,00 4.195.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 17

Halaman 89REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19

27.140.000,00 0,00 300.000,00 26.840.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 20

13.659.000,00 0,00 355.000,00 13.304.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.29 . 01 . 29

47.938.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.320.000,00 43.618.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02

19.540.000,00 0,00 15.220.000,00 4.320.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22

14.618.000,00 0,00 14.618.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24

2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 26

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28

3.473.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.473.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06

3.473.000,00 0,00 3.473.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01

101.008.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 101.008.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31

8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 31 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 31 . 02

16.175.000,00 0,00 16.175.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 31 . 03

7.533.000,00 0,00 7.533.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 31 . 05

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 31 . 07

53.425.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 29.225.000,00 4.01 . 4.01.29 . 32

37.150.000,00 0,00 12.950.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 01

7.275.000,00 0,00 7.275.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 03

72.890.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 72.890.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33

8.830.000,00 0,00 8.830.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 01

12.560.000,00 0,00 12.560.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 02

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 03

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 04

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 09

363.000.000,00 KECAMATAN CEPER 9.500.000,00 54.500.000,00 299.000.000,00 4.01 . 4.01.30

121.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 36.000.000,00 85.500.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 02

Halaman 90REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.500.000,00 0,00 500.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 08

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 13

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 19

24.500.000,00 0,00 500.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 20

48.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.500.000,00 300.000,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 07

10.000.000,00 9.500.000,00 200.000,00 300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 10

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 02 . 24

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 28

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 29

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 41

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 53

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.30 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.30 . 06 . 01

99.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 99.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 31

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 31 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 31 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 31 . 03

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.30 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.30 . 31 . 07

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 18.200.000,00 39.300.000,00 4.01 . 4.01.30 . 32

40.000.000,00 0,00 21.800.000,00 18.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 03

Halaman 91REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 35.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 04

323.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 11.900.000,00 64.616.852,00 246.983.148,00 4.01 . 4.01.31

112.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.416.852,00 72.083.148,00 4.01 . 4.01.31 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 01 . 02

27.000.000,00 0,00 255.432,00 26.744.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 08

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 11

9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 19

14.000.000,00 0,00 327.716,00 13.672.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 20

39.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.900.000,00 0,00 27.600.000,00 4.01 . 4.01.31 . 02

5.000.000,00 4.400.000,00 600.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 07

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 26

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 28

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 29

1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.31 . 06 . 01

80.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 80.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 31

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 31 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 31 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 31 . 03

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.31 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 06

Halaman 92REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.31 . 31 . 07

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 11

48.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 24.300.000,00 4.01 . 4.01.31 . 32

36.500.000,00 0,00 12.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 03

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 09

405.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 49.750.000,00 95.632.140,00 260.117.860,00 4.01 . 4.01.32

145.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.432.140,00 78.117.860,00 4.01 . 4.01.32 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01

18.232.400,00 0,00 18.232.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.32 . 01 . 07

41.500.000,00 0,00 1.040.716,00 40.459.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 10

5.417.600,00 0,00 5.417.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 11

8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 19

27.500.000,00 0,00 527.144,00 26.972.856,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 20

92.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.750.000,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02

27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07

21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 28

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 29

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.32 . 06 . 01

Halaman 93REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 90.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 31 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 31 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 31 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.32 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.32 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.32 . 31 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 11

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 18.800.000,00 4.01 . 4.01.32 . 32

34.000.000,00 0,00 5.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 03

27.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 27.700.000,00 4.01 . 4.01.32 . 33

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.32 . 33 . 07

375.310.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 88.045.008,00 287.264.992,00 4.01 . 4.01.33

142.988.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 63.845.008,00 79.142.992,00 4.01 . 4.01.33 . 01

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01

26.492.000,00 0,00 26.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02

25.899.000,00 0,00 26.000,00 25.873.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.33 . 01 . 07

15.291.000,00 0,00 3.191.952,00 12.099.048,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 10

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 11

3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 12

7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 19

26.306.000,00 0,00 433.040,00 25.872.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20

25.822.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.822.000,00 4.01 . 4.01.33 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 22

Halaman 94REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.372.000,00 0,00 8.372.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 02 . 24

2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 28

1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.33 . 06 . 01

105.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 105.500.000,00 4.01 . 4.01.33 . 31

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 31 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 31 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 31 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.33 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.33 . 31 . 07

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 11

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.33 . 32

37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 03

49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 49.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 33

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.33 . 33 . 09

392.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 91.315.040,00 300.684.960,00 4.01 . 4.01.34

169.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.115.040,00 102.084.960,00 4.01 . 4.01.34 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 01 . 02

17.000.000,00 0,00 3.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.34 . 01 . 15

Halaman 95REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 19

28.500.000,00 0,00 1.293.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 20

27.200.000,00 0,00 593.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.34 . 01 . 29

44.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 44.300.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21

8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 28

84.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 84.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 31

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 31 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 31 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 31 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.34 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.34 . 31 . 07

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.34 . 32

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 03

43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 43.000.000,00 4.01 . 4.01.34 . 33

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 09

354.400.000,00 KECAMATAN BAYAT 8.000.000,00 80.615.840,00 265.784.160,00 4.01 . 4.01.35

136.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.415.840,00 82.934.160,00 4.01 . 4.01.35 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.35 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.35 . 01 . 02

13.500.000,00 0,00 296.040,00 13.203.960,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.35 . 01 . 07

Halaman 96REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.000.000,00 0,00 2.796.040,00 13.203.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 10

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.35 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 12

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.35 . 01 . 17

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 19

27.500.000,00 0,00 492.080,00 27.007.920,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 20

38.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 02

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.35 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 29

1.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.550.000,00 4.01 . 4.01.35 . 06

1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.35 . 06 . 01

88.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.000.000,00 85.500.000,00 4.01 . 4.01.35 . 31

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 31 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 31 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 31 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 05

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 06

30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.35 . 31 . 07

48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 23.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 32

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 03

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 33

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.35 . 33 . 09

Halaman 97REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.550.000.000,00 Pengawasan 40.000.000,00 2.663.335.000,00 2.846.665.000,00 4.02

5.550.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 40.000.000,00 2.663.335.000,00 2.846.665.000,00 4.02 . 4.02.01

310.211.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.300.000,00 305.911.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 800.000,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

2.511.000,00 0,00 2.511.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

53.200.000,00 0,00 51.350.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

115.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 1.100.000,00 73.900.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

2.000.000,00 0,00 1.800.000,00 200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

54.000.000,00 0,00 53.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

4.669.789.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 2.634.710.000,00 2.035.079.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20

1.739.700.000,00 0,00 849.550.000,00 890.150.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

329.488.000,00 0,00 146.488.000,00 183.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

653.410.000,00 0,00 16.330.000,00 637.080.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03

605.841.000,00 0,00 21.341.000,00 584.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06

66.950.000,00 0,00 43.600.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07

30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08

34.000.000,00 0,00 29.070.000,00 4.930.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )4.02 . 4.02.01 . 20 . 09

60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( ASN )4.02 . 4.02.01 . 20 . 11

150.000.000,00 0,00 148.650.000,00 1.350.000,00 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten4.02 . 4.02.01 . 20 . 12

425.000.000,00 0,00 235.150.000,00 189.850.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar.4.02 . 4.02.01 . 20 . 14

100.000.000,00 0,00 82.950.000,00 17.050.000,00 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 17

50.000.000,00 0,00 41.500.000,00 8.500.000,00 Pembinaan reformasi birokrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 18

425.000.000,00 0,00 331.400.000,00 93.600.000,00 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)4.02 . 4.02.01 . 20 . 19

450.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 23.225.000,00 426.775.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

400.000.000,00 0,00 399.075.000,00 925.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

50.000.000,00 0,00 27.700.000,00 22.300.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja4.02 . 4.02.01 . 21 . 02

5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 5.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 22

Halaman 98REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 22 . 02

4.695.290.000,00 Perencanaan 246.937.000,00 1.200.189.008,00 3.248.163.992,00 4.03

100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 7.175.000,00 92.825.000,00 4.03 . 1.01.01

100.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.175.000,00 92.825.000,00 4.03 . 1.01.01 . 27

100.000.000,00 0,00 92.825.000,00 7.175.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.01.01 . 27 . 01

60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 60.000.000,00 4.03 . 1.02.01

60.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.03 . 1.02.01 . 27

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 02

20.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 1.02.03

20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 1.02.03 . 27

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 02

13.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 9.000.000,00 4.000.000,00 4.03 . 1.05.01

13.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 9.000.000,00 4.000.000,00 4.03 . 1.05.01 . 27

8.000.000,00 0,00 3.250.000,00 4.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 750.000,00 4.250.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 02

30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02

30.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02 . 27

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 02

12.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 1.06.01

12.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 1.06.01 . 27

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 02

16.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 4.675.000,00 11.325.000,00 4.03 . 2.05.01

16.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 4.675.000,00 11.325.000,00 4.03 . 2.05.01 . 27

8.000.000,00 0,00 5.125.000,00 2.875.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 01

8.000.000,00 0,00 6.200.000,00 1.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 02

22.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.700.000,00 16.300.000,00 4.03 . 2.07.01

22.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 5.700.000,00 16.300.000,00 4.03 . 2.07.01 . 27

12.000.000,00 0,00 6.300.000,00 5.700.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 02

Halaman 99REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 3.750.000,00 26.250.000,00 4.03 . 2.10.01

20.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 2.10.01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyusunan Profil Daerah4.03 . 2.10.01 . 15 . 08

10.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 6.250.000,00 4.03 . 2.10.01 . 27

5.000.000,00 0,00 3.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 02

3.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 2.12.01

3.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 2.12.01 . 27

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 01

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 02

65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01

65.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01 . 27

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 02

15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01

15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01 . 27

10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 02

419.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 196.937.000,00 42.050.000,00 180.173.000,00 4.03 . 4.01.03

365.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 196.937.000,00 30.625.000,00 137.438.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17

325.000.000,00 196.937.000,00 105.613.000,00 22.450.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 01

40.000.000,00 0,00 31.825.000,00 8.175.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06

54.160.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 11.425.000,00 42.735.000,00 4.03 . 4.01.03 . 27

37.000.000,00 0,00 26.200.000,00 10.800.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 01

17.160.000,00 0,00 16.535.000,00 625.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 02

15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04

15.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04 . 27

10.000.000,00 0,00 7.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 02

20.300.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 2.400.000,00 17.900.000,00 4.03 . 4.01.10

20.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 17.900.000,00 4.03 . 4.01.10 . 27

13.300.000,00 0,00 11.500.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 01

7.000.000,00 0,00 6.400.000,00 600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 02

Halaman 100REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.950.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11

5.950.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11 . 27

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 02

7.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.13

7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.13 . 27

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 02

5.900.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 750.000,00 5.150.000,00 4.03 . 4.01.14

5.900.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 750.000,00 5.150.000,00 4.03 . 4.01.14 . 27

3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 01

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 02

3.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15

3.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15 . 27

2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 01

1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16 . 27

7.500.000,00 0,00 7.200.000,00 300.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.17

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.17 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 02

9.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18

9.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 02

6.500.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 6.500.000,00 4.03 . 4.01.20

6.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 6.500.000,00 4.03 . 4.01.20 . 27

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21

Halaman 101REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 102: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 02

5.200.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.200.000,00 4.03 . 4.01.22

5.200.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 5.200.000,00 4.03 . 4.01.22 . 27

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 02

8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24

8.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 02

7.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.27

7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.27 . 27

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 02

9.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.31

9.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 27

Halaman 102REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 103: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 02

6.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32

6.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 27

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 02

2.680.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 2.680.000,00 4.03 . 4.01.33

2.680.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 2.680.000,00 4.03 . 4.01.33 . 27

1.455.000,00 0,00 1.455.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 01

1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 02

11.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34

11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34 . 27

6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 02

7.600.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35

7.600.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35 . 27

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 02

3.653.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 50.000.000,00 1.106.239.008,00 2.496.760.992,00 4.03 . 4.03.01

593.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.303.008,00 574.696.992,00 4.03 . 4.03.01 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 2.196.992,00 15.803.008,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 29

145.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 3.036.000,00 91.964.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 6.964.000,00 3.036.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

Halaman 103REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 104: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29

1.585.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 830.900.000,00 754.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

300.000.000,00 0,00 254.850.000,00 45.150.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

325.000.000,00 0,00 107.650.000,00 217.350.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10

335.000.000,00 0,00 134.300.000,00 200.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &

PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

335.000.000,00 0,00 134.300.000,00 200.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 16

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD )4.03 . 4.03.01 . 21 . 22

240.000.000,00 0,00 74.350.000,00 165.650.000,00 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 23

425.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 98.000.000,00 327.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

125.000.000,00 0,00 27.000.000,00 98.000.000,00 Penyusunan Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Obyek Wisata4.03 . 4.03.01 . 22 . 11

350.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 22.950.000,00 327.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

350.000.000,00 0,00 327.050.000,00 22.950.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

330.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 91.500.000,00 238.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

330.000.000,00 0,00 238.500.000,00 91.500.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana4.03 . 4.03.01 . 24 . 04

225.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 41.550.000,00 183.450.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28

225.000.000,00 0,00 183.450.000,00 41.550.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan4.03 . 4.03.01 . 28 . 01

10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 7.450.000,00 2.550.000,00 4.03 . 4.04.01

10.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 7.450.000,00 2.550.000,00 4.03 . 4.04.01 . 27

10.000.000,00 0,00 2.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.04.01 . 27 . 01

20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 1.450.000,00 18.550.000,00 4.03 . 4.05.01

20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.450.000,00 18.550.000,00 4.03 . 4.05.01 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 01

15.000.000,00 0,00 13.550.000,00 1.450.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 02

12.932.708.000,00 Keuangan 250.000.000,00 3.435.030.092,00 9.247.677.908,00 4.04

12.932.708.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 250.000.000,00 3.435.030.092,00 9.247.677.908,00 4.04 . 4.04.01

1.100.112.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 122.171.136,00 977.940.864,00 4.04 . 4.04.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

31.000.000,00 0,00 7.719.736,00 23.280.264,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

64.000.000,00 0,00 61.650.000,00 2.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

Halaman 104REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 105: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

115.000.000,00 0,00 84.875.000,00 30.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

128.112.000,00 0,00 128.112.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

31.000.000,00 0,00 3.793.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

31.000.000,00 0,00 1.315.144,00 29.684.856,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 21

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.04 . 4.04.01 . 01 . 23

165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 26

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 27

925.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 94.546.888,00 580.453.112,00 4.04 . 4.04.01 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05

155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 49.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

400.000.000,00 0,00 397.675.000,00 2.325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 29

85.000.000,00 0,00 2.403.112,00 82.596.888,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30

20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Penataan Arsip Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 48

15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.04 . 4.04.01 . 02 . 49

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan (DID)4.04 . 4.04.01 . 05 . 16

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 4.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

10.903.596.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 3.218.312.068,00 7.685.283.932,00 4.04 . 4.04.01 . 17

275.000.000,00 0,00 136.800.000,00 138.200.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 17 . 02

400.000.000,00 0,00 252.298.056,00 147.701.944,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 04

316.000.000,00 0,00 143.650.000,00 172.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

112.000.000,00 0,00 93.250.000,00 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07

316.000.000,00 0,00 142.975.000,00 173.025.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08

152.000.000,00 0,00 126.800.000,00 25.200.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09

200.000.000,00 0,00 70.850.000,00 129.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10

150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 11

800.000.000,00 0,00 760.550.000,00 39.450.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16

0,00 0,00 0,00 0,00 Revaluasi / Apraisal Aset / Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 18

Halaman 105REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 106: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 21

55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 17 . 22

30.000.000,00 0,00 20.925.000,00 9.075.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 17 . 23

25.000.000,00 0,00 17.025.000,00 7.975.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 27

280.000.000,00 0,00 263.250.000,00 16.750.000,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 17 . 28

125.000.000,00 0,00 110.125.000,00 14.875.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 17 . 29

230.000.000,00 0,00 212.150.000,00 17.850.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 30

150.000.000,00 0,00 107.250.000,00 42.750.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 31

180.000.000,00 0,00 22.141.752,00 157.858.248,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 32

325.000.000,00 0,00 311.050.000,00 13.950.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 33

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 17 . 34

50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemungutan pajak daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 35

40.000.000,00 0,00 39.075.000,00 925.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 36

150.000.000,00 0,00 27.231.000,00 122.769.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 37

709.200.000,00 0,00 446.000.624,00 263.199.376,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 38

857.990.000,00 0,00 835.990.000,00 22.000.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 39

140.000.000,00 0,00 137.120.000,00 2.880.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 40

40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 17 . 42

50.000.000,00 0,00 13.900.000,00 36.100.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 43

35.000.000,00 0,00 34.125.000,00 875.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 44

110.000.000,00 0,00 107.750.000,00 2.250.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 45

45.000.000,00 0,00 33.925.000,00 11.075.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 46

200.000.000,00 0,00 131.950.000,00 68.050.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 47

1.976.000.000,00 0,00 1.054.000.000,00 922.000.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 48

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 50

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA4.04 . 4.04.01 . 17 . 51

750.000.000,00 0,00 578.571.500,00 171.428.500,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 52

51.336.000,00 0,00 50.461.000,00 875.000,00 Pengelolaan Data Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 53

100.000.000,00 0,00 99.075.000,00 925.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 54

134.070.000,00 0,00 130.920.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga4.04 . 4.04.01 . 17 . 55

150.000.000,00 0,00 128.750.000,00 21.250.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 59

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 60

75.000.000,00 0,00 64.775.000,00 10.225.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 61

150.000.000,00 0,00 136.750.000,00 13.250.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 63

435.000.000,00 0,00 245.075.000,00 189.925.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 64

204.000.000,00 0,00 52.175.000,00 151.825.000,00 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 66

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 67

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Kajian Penilaian Barang/Jasa4.04 . 4.04.01 . 17 . 68

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 70

Halaman 106REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 107: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.855.000.000,00 Kepegawaian 70.000.000,00 657.615.000,00 6.127.385.000,00 4.05

100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 13.050.000,00 86.950.000,00 4.05 . 4.01.03

100.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 13.050.000,00 86.950.000,00 4.05 . 4.01.03 . 29

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja4.05 . 4.01.03 . 29 . 05

75.000.000,00 0,00 61.950.000,00 13.050.000,00 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 29 . 13

6.755.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 70.000.000,00 644.565.000,00 6.040.435.000,00 4.05 . 4.05.01

431.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.000.000,00 405.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

46.000.000,00 0,00 44.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

75.000.000,00 0,00 51.750.000,00 23.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

222.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 0,00 152.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.625.000,00 2.375.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06

5.000.000,00 0,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01

3.475.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 61.225.000,00 3.413.775.000,00 4.05 . 4.05.01 . 29

500.000.000,00 0,00 497.000.000,00 3.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 01

1.625.000.000,00 0,00 1.598.400.000,00 26.600.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02

330.000.000,00 0,00 302.875.000,00 27.125.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 04

1.020.000.000,00 0,00 1.015.500.000,00 4.500.000,00 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS

Daerah

4.05 . 4.05.01 . 29 . 09

2.622.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 554.715.000,00 2.067.285.000,00 4.05 . 4.05.01 . 30

600.000.000,00 0,00 461.925.000,00 138.075.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 03

60.000.000,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 30 . 05

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 30 . 08

120.000.000,00 0,00 89.900.000,00 30.100.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 18

55.000.000,00 0,00 35.160.000,00 19.840.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 19

75.000.000,00 0,00 47.850.000,00 27.150.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 30 . 22

120.000.000,00 0,00 108.825.000,00 11.175.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas4.05 . 4.05.01 . 30 . 23

Halaman 107REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 108: PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI …klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Lamp-4...Lampiran IV Nomor Tanggal Raperda APBD TA. 2018::... 13 Nopember 2017 REKAPITULASI RANCANGAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 30 . 24

35.000.000,00 0,00 26.600.000,00 8.400.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 30 . 25

120.000.000,00 0,00 74.800.000,00 45.200.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 30 . 26

65.000.000,00 0,00 56.900.000,00 8.100.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 27

50.000.000,00 0,00 28.350.000,00 21.650.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji4.05 . 4.05.01 . 30 . 28

300.000.000,00 0,00 287.100.000,00 12.900.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 30 . 31

75.000.000,00 0,00 26.500.000,00 48.500.000,00 Pemutakhiran Data SIMPEG4.05 . 4.05.01 . 30 . 34

100.000.000,00 0,00 85.150.000,00 14.850.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 30 . 38

425.000.000,00 0,00 410.000.000,00 15.000.000,00 Uji Kompetensi Jabatan4.05 . 4.05.01 . 30 . 41

250.000.000,00 0,00 120.625.000,00 129.375.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)4.05 . 4.05.01 . 30 . 42

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 43

50.000.000,00 0,00 38.100.000,00 11.900.000,00 Penyusunan Formasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 44

375.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07

375.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07 . 4.03.01

375.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15

225.000.000,00 0,00 210.900.000,00 14.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan4.07 . 4.03.01 . 15 . 01

150.000.000,00 0,00 70.035.000,00 79.965.000,00 Penelitian Perpektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan4.07 . 4.03.01 . 15 . 02

744.279.970.000,00 282.437.918.166,00 390.654.039.320,00 71.188.012.514,00 JUMLAH

Klaten, 13 Nopember 2017

Plt. BUPATI KLATEN

SRI MULYANI

Halaman 108REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN