Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Kode Nama Formulir
DPA SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD 2.1Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja PerangkatDaerah
DPA SKPD 2.2Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja PerangkatDaerah
DPA SKPD 2.2.1Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan PerKegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan DaerahDPA SKPD 3.1
DPA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
FormulirDPA - SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
KodeRekening
Jumlah(Rp)
1 2 3
Uraian
4 PENDAPATAN 389.195.000,00
4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 389,195,000,001
4 HASIL RETRIBUSI DAERAH 389,195,000,001 2
5 BELANJA 109,335,670,731,00
5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 41,665,965,391,001
5 BELANJA PEGAWAI 41,665,965,391,001 1
5 BELANJA LANGSUNG 67,669,705,340,002
5 BELANJA PEGAWAI 2,360,576,400,002 1
5 BELANJA BARANG DAN JASA 45,573,999,152,002 2
5 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 4,017,670,188,002 4
5 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 15,671,159,600,002 5
5 BELANJA MODAL ASET LAINNYA 46,300,000,002 8
Surplus/Defisit (108,946,475,731.00)
Rencana Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Per Triwulan
NoTriwulan
II IVI III JumlahUraian
1 4 532
1 389,195,000,00100,547,000,0097,993,000,00 105,372,000,0085,283,000,00Pendapatan
2.1 41,665,965,391,008,928,421,150,0011,904,561,541,00 11,904,561,542,008,928,421,158,00Belanja Tidak Langsung
2.2 67,669,705,340,008,172,650,788,0032,130,580,791,00 15,625,289,176,0011,741,184,585,00Belanja Langsung
3.1 0,000,000,00 0,000,00Penerimaan Pembiayaan
3.2 0,000,000,00 0,000,00Pengeluaran Pembiayaan
6 7=3 + 4 + 5 + 6
Lumajang, 31 Desember 2018
Mengesahkan,
BUPATI LUMAJANG
H. THORIQUL HAQ, M.ML
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DAFTAR DPA SKPD 2.2.1
Kode SKPD Nama SKPD Kode Kegiatan Nama KegiatanBertambah /Berkurang
NominalNominal Murni
1.02.01 DINAS KESEHATAN Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan1.02.1.02.01.24.001 939.966.950,00 0,00939.966.950,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan1.02.1.02.01.33.005 795.781.000,00 0,00795.781.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi1.02.1.02.01.33.009 71.992.000,00 0,0071.992.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.02.1.02.01.33.006 53.937.500,00 0,0053.937.500,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran1.02.1.02.01.01.021 3.746.821.733,00 119.490.000,003.627.331.733,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas1.02.1.02.01.25.001 9.556.094.600,00 0,009.556.094.600,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur1.02.1.02.01.02.045 822.970.600,00 0,00822.970.600,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan1.02.1.02.01.33.012 229.170.000,00 0,00229.170.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan1.02.1.02.01.42.006 147.551.000,00 0,00147.551.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Kefarmasian dan Pangan1.02.1.02.01.42.001 172.601.000,00 0,00172.601.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pembinan, Pengawasan Dan Pengendalian Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga1.02.1.02.01.42.003 146.827.000,00 0,00146.827.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur1.02.1.02.01.02.046 1.147.362.000,00 0,001.147.362.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pencegahan dan Pengandalian Penyakit Menular1.02.1.02.01.43.003 551.900.000,00 0,00551.900.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa1.02.1.02.01.43.005 271.395.000,00 0,00271.395.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular1.02.1.02.01.43.004 956.182.500,00 0,00956.182.500,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas1.02.1.02.01.25.007 1.777.800.000,00 0,001.777.800.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02.1.02.01.42.002 8.498.163.563,00 0,008.498.163.563,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Pengembanga Sumber Daya Manusia Kesehatan1.02.1.02.01.42.005 838.168.009,00 0,00838.168.009,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan Imunisasi1.02.1.02.01.43.001 289.929.400,00 0,00289.929.400,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)1.02.1.02.01.24.003 95.500.000,00 0,0095.500.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional1.02.1.02.01.24.005 442.587.500,00 0,00442.587.500,00
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Kode SKPD Nama SKPD Kode Kegiatan Nama KegiatanBertambah /Berkurang
NominalNominal Murni
1.02.01 DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan1.02.1.02.01.24.004 876.794.500,00 0,00876.794.500,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)1.02.1.02.01.33.010 830.000.000,00 0,00830.000.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Peningkatan Pelayanan melalui JKN1.02.1.02.01.24.002 134.650.000,00 0,00134.650.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyediaan /Peningkatan/Pemeliharaan Alat Kesehatan1.02.1.02.01.42.004 5.356.087.467,00 0,005.356.087.467,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan1.02.1.02.01.33.011 17.228.405.000,00 2.389.800.000,0014.838.605.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama
dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan1.06.1.02.01.25.025 1.000.000.000,00 0,001.000.000.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1.02.1.02.01.16.003 782.458.100,00 0,00782.458.100,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Surveilans Penyakit1.02.1.02.01.43.002 339.223.000,00 0,00339.223.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP1.02.1.02.01.06.001 11.155.000,00 0,0011.155.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat1.02.1.02.01.06.005 50.750.000,00 0,0050.750.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun1.02.1.02.01.06.003 15.496.000,00 0,0015.496.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran1.02.1.02.01.06.002 3.350.000,00 0,003.350.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyusunan Rencana Kerja1.02.1.02.01.06.006 29.445.000,00 0,0029.445.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD1.02.1.02.01.06.007 77.425.400,00 0,0077.425.400,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat1.02.1.02.01.16.005 1.346.254.075,00 176.029.000,001.170.225.075,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas1.02.1.02.01.25.019 3.200.000.000,00 0,003.200.000.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu1.02.1.02.01.25.020 986.310.000,00 0,00986.310.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat1.02.1.02.01.16.002 1.570.124.515,00 0,001.570.124.515,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga1.02.1.02.01.16.001 4.493.143.600,00 0,004.493.143.600,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga1.02.1.02.01.16.004 471.251.328,00 0,00471.251.328,00
Jumlah Total 70.355.024.340,00 2.685.319.000,0067.669.705.340,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
803.478.136,001.363.807.925,00 731.277.886,00 3.627.331.733,00728.767.786,00
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
803.478.136,001.363.807.925,00021 3.627.331.733,00728.767.786,00731.277.886,00Dinas Kesehatan 0,00 DAU
02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
587.134.118,00871.216.218,00 363.793.368,00 1.970.332.600,00148.188.896,00
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
322.685.250,00357.330.350,00045 822.970.600,000,00142.955.000,00Dinas Kesehatan 822.970.600,00 Pajak Rokok
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Aparatur
264.448.868,00513.885.868,00046 1.147.362.000,00148.188.896,00220.838.368,00Dinas Kesehatan 1.147.362.000,00 DID
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
33.185.400,0053.109.000,00 92.697.000,00 187.621.400,008.630.000,00
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
450.000,009.805.000,00001 11.155.000,00450.000,00450.000,00Dinkes Lumajang 0,00 DAU
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
2.802.000,000,00002 3.350.000,00548.000,000,00Dinas Kesehatan 3.350.000,00 DAU
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
2.040.000,007.324.000,00003 15.496.000,004.532.000,001.600.000,00Dinas Kesehatan 15.496.000,00 DAU
Penyusunan Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
0,000,00005 50.750.000,003.100.000,0047.650.000,00Dinkes Lumajang 50.750.000,00 DAU
Penyusunan Rencana Kerja 6.650.000,0022.795.000,00006 29.445.000,000,000,00Dinkes Lumajang 29.445.000,00 DAU
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD
21.243.400,0013.185.000,00007 77.425.400,000,0042.997.000,00Dinkes Lumajang 77.425.400,00 DAU
16 PROGRAM UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
3.556.998.513,001.650.009.530,00 2.174.780.475,00 8.487.202.618,001.105.414.100,00
Upaya Peningkatan Kesehatan
Keluarga
1.247.297.600,001.060.838.700,00001 4.493.143.600,00865.085.100,001.319.922.200,00Dinas Kesehatan 4.493.143.600,00 Pajak Rokok
Upaya Peningkatan Gizi
Masyarakat
988.478.685,00262.074.330,00002 1.570.124.515,0038.376.000,00281.195.500,00Dinas Kesehatan 1.570.124.515,00 Pajak Rokok
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
505.766.900,0088.983.500,00003 782.458.100,0046.638.000,00141.069.700,00Kabupaten
Lumajang
782.458.100,00 Pajak Rokok
Upaya Peningkatan Kesehatan
Kerja dan Olahraga
210.160.328,00134.433.000,00004 471.251.328,0026.425.000,00100.233.000,00Kabupaten
Lumajang
471.251.328,00 DAK Non
Fisik
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
605.295.000,00103.680.000,00005 1.170.225.075,00128.890.000,00332.360.075,00Kabupaten
Lumajang
1.170.225.075,00 DAK Non
Fisik
24 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN
621.521.100,00557.383.800,00 760.897.900,00 2.489.498.950,00549.696.150,00
Evaluasi dan Pengembangan
Standar Pelayanan Kesehatan
336.572.000,00174.980.000,00001 939.966.950,00305.713.950,00122.701.000,00Dinas Kesehatan 939.966.950,00 DAU
Peningkatan Pelayanan melalui
JKN
26.887.500,0024.837.500,00002 134.650.000,0020.225.000,0062.700.000,00Dinas Kesehatan 134.650.000,00 DAU
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat melalui
Pendekatan Keluarga (Keluarga
Sehat)
6.750.000,000,00003 95.500.000,0049.050.000,0039.700.000,00Dinas Kesehatan 95.500.000,00 DAK Non
Fisik
Peningkatan Pelayanan dan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
142.695.700,00194.047.300,00004 876.794.500,00124.854.100,00415.197.400,00Dinas Kesehatan 876.794.500,00 Pajak Rokok
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
108.615.900,00163.519.000,00005 442.587.500,0049.853.100,00120.599.500,00Dinas Kesehatan 442.587.500,00 DAK Non
Fisik
25 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
13.871.699.937,00497.401.000,00 1.076.103.663,00 15.520.204.600,0075.000.000,00
Pembangunan Puskesmas 8.082.989.937,00322.001.000,00001 9.556.094.600,0075.000.000,001.076.103.663,00puskesmas dan
pustu
9.556.094.600,00 DAK Fisik
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
1.700.280.000,0077.520.000,00007 1.777.800.000,000,000,00Puskesmas 1.777.800.000,00 DID
Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas
3.102.120.000,0097.880.000,00019 3.200.000.000,000,000,00Puskesmas 3.200.000.000,00 DID
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas Pembantu
986.310.000,000,00020 986.310.000,000,000,00puskesmas dan
pustu
986.310.000,00 Pajak Rokok
33 PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN
4.478.607.000,004.387.514.500,00 4.156.960.000,00 16.819.485.500,003.796.404.000,00
Koordinasi Pelaksanaan
Program Pembangunan
Kesehatan
348.300.000,00239.261.000,00005 795.781.000,00920.000,00207.300.000,00Dinas Kesehatan 795.781.000,00 DAU
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
12.075.000,005.537.500,00006 53.937.500,000,0036.325.000,00Dinas Kesehatan 53.937.500,00 DAU
Manajemen Pengelolaan Data
dan Informasi
7.425.000,0053.567.000,00009 71.992.000,004.125.000,006.875.000,00Dinas Kesehatan 71.992.000,00 Pajak Rokok
Peningkatan Pelayanan melalui
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
362.590.000,00220.671.000,00010 830.000.000,0082.252.000,00164.487.000,00Dinkes Lumajang 830.000.000,00 DAK Non
Fisik
Penyediaan Jasa Manajemen
Kesehatan
3.711.617.000,003.713.128.000,00011 14.838.605.000,003.704.582.000,003.709.278.000,00Dinas Kesehatan 14.838.605.000,00 DAU
Pembinaan dan Implementasi
Sistem Informasi Kesehatan
36.600.000,00155.350.000,00012 229.170.000,004.525.000,0032.695.000,00Dinas Kesehatan 229.170.000,00 DAU
42 PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA KESEHATAN
6.770.494.587,001.459.535.212,00 5.460.521.884,00 15.159.398.039,001.468.846.356,00
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Produk
Kefarmasian dan Pangan
53.886.000,0058.072.000,00001 172.601.000,0014.809.000,0045.834.000,00Dinas Kesehatan 172.601.000,00 DAU
Pengadaan dan Pengelolaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.153.630.907,00958.379.000,00002 8.498.163.563,001.296.587.356,004.089.566.300,00Dinas Kesehatan 8.498.163.563,00 DAU
Pembinan, Pengawasan Dan
Pengendalian Alat Kesehatan
Dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
59.601.800,0022.070.000,00003 146.827.000,001.800.000,0063.355.200,00Jawa Timur 146.827.000,00 DAK Non
Fisik
Penyediaan
/Peningkatan/Pemeliharaan Alat
Kesehatan
4.302.118.380,0051.917.703,00004 5.356.087.467,001.727.500,001.000.323.884,00Kab Lumajang 0,00 Pajak Rokok
Pengembanga Sumber Daya
Manusia Kesehatan
171.995.000,00323.921.009,00005 838.168.009,00132.360.000,00209.892.000,00Kabupaten
Lumajang
0,00 DAU
Pembinaan dan Pengawasan
Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
29.262.500,0045.175.500,00006 147.551.000,0021.562.500,0051.550.500,00Kabupaten
Lumajang
147.551.000,00 DAU
43 PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT
596.423.500,00900.157.400,00 621.395.500,00 2.408.629.900,00290.653.500,00
Peningkatan Pelayanan
Imunisasi
86.650.000,0083.097.400,00001 289.929.400,0013.225.000,00106.957.000,00Kab. lumajang 289.929.400,00 DAU
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyelenggaraan Surveilans
Penyakit
37.971.000,00221.780.000,00002 339.223.000,0027.791.000,0051.681.000,00Dinkes Lumajang 339.223.000,00 DAU
Pencegahan dan Pengandalian
Penyakit Menular
233.837.500,00181.212.500,00003 551.900.000,0077.967.500,0058.882.500,00Kab. lumajang 551.900.000,00 DAK Non
Fisik
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
130.665.000,00341.142.500,00004 956.182.500,0092.295.000,00392.080.000,00Dinas Kesehatan 956.182.500,00 DAK Non
Fisik
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa
107.300.000,0072.925.000,00005 271.395.000,0079.375.000,0011.795.000,00Kabupaten
Lumajang
271.395.000,00 DAU
Jumlah 11.740.134.585,00 66.669.705.340,0031.319.542.291,00 8.171.600.788,0015.438.427.676,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.06
1.02.01
SOSIAL
DINAS KESEHATAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
25 PROGRAM PEMBINAAN
LINGKUNGAN SOSIAL
811.038.500,001.050.000,00 186.861.500,00 1.000.000.000,001.050.000,00
Penyediaan/Peningkatan/Pemeli
haraan Sarana/Prasarana
Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Kesehatan
811.038.500,001.050.000,00025 1.000.000.000,001.050.000,00186.861.500,00Dinas Kesehatan 1.000.000.000,00 DBHCHT
Jumlah 1.050.000,00 1.000.000.000,00811.038.500,00 1.050.000,00186.861.500,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Hal : 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : dr. BAYU WIBOWO IGN
NIP : 19630724 198910 1 002
JABATAN : Plt. Kepala SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2019
NOMOR DPA SKPD
001.02 01 500 1
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
SatuanVolumeHargaSatuan
6 = 3 x 5
Jumlah
BELANJA 41.665.965.391,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.665.965.391,005 1
BELANJA PEGAWAI 41.665.965.391,005 1 1
Gaji dan Tunjangan 38.809.407.391,005 1 1 001
Gaji pokok PNS / uang representasi 30.789.535.571,005 1 1 001 001
Golongan 1 244.004.504,008 org/pgw 30.500.563,00
Golongan 2 8.029.911.672,00216 org/pgw 37.175.517,00
Golongan 3 20.421.470.847,00411 org/pgw 49.687.277,00
Golongan 4 2.094.148.548,0036 org/pgw 58.170.793,00
Tunjangan keluarga 2.688.536.742,005 1 1 001 002
Suami/Istri 2.033.552.412,00444 org/pgw 4.580.073,00
Anak 654.984.330,00714 org/pgw 917.345,00
Tunjangan jabatan 215.404.000,005 1 1 001 003
Eselon II 28.350.000,001 org/pgw 28.350.000,00
Eselon III 72.520.000,005 org/pgw 14.504.000,00
Eselon IV 114.534.000,0015 org/pgw 7.635.600,00
Tunjangan fungsional 2.753.128.670,005 1 1 001 004
Tunjangan Fungsional 2.753.128.670,00445 org/pgw 6.186.806,00
Tunjangan fungsional umum 499.114.000,005 1 1 001 005
Golongan I 19.600.000,008 org/pgw 2.450.000,00
Golongan II 322.560.000,00128 org/pgw 2.520.000,00
Golongan III 156.954.000,0070 org/pgw 2.242.200,00
Tunjangan beras 1.605.368.170,005 1 1 001 006
Tunjangan Beras 1.605.368.170,001829 org/pgw 877.730,00
Tunjangan PPh/tunjangan khusus 4.507.778,005 1 1 001 007
Tunjangan PPh 4.507.778,00671 org/pgw 6.718,00
Pembulatan gaji 457.622,005 1 1 001 008
Pembulatan Gaji 457.622,00671 org/pgw 682,00
Iuran jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian253.354.838,005 1 1 001 021
Jaminan Kecelakaan Kerja 63.339.045,00671 org/pgw 94.395,00
Jaminan Kematian 190.015.793,00671 org/pgw 283.183,00
Tambahan Penghasilan PNS 2.856.558.000,005 1 1 002
Tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja2.856.558.000,005 1 1 002 001
STRUKTURAL tahun
Kelas Jabatan 14 (1 org x 12 bln) 79.074.000,0012 org/pgw 6.589.500,00
Kelas Jabatan 12 (1 org x 12 bln) 58.374.000,0012 org/pgw 4.864.500,00
Kelas Jabatan 11 (4 org x 12 bln) 225.768.000,0048 org/pgw 4.703.500,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
SatuanVolumeHargaSatuan
6 = 3 x 5
Jumlah
Kelas jabatan 11 (3 org x 12 bulan) 197.568.000,0036 org/pgw 5.488.000,00
Kelas jabatan 10 (1 org x 12 bulan) 57.792.000,0012 org/pgw 4.816.000,00
Kelas Jabatan 9 (5 org x 12 bln) 200.790.000,0060 org/pgw 3.346.500,00
Kelas jabatan 9 (1 org x 12 bulan) 45.528.000,0012 org/pgw 3.794.000,00
Kelas Jabatan 8 (10 org x 12 bln) 364.320.000,00120 org/pgw 3.036.000,00
Kelas Jabatan 8 (2 org x 12 bln) 71.484.000,0024 org/pgw 2.978.500,00
Kelas jabatan 8 (1 org x 12 bulan) 41.328.000,0012 org/pgw 3.444.000,00
Kelas Jabatan 7 (12 org x 12 bln) 358.848.000,00144 org/pgw 2.492.000,00
Kelas Jabatan 7 (6 org x 12 bln) 205.632.000,0072 org/pgw 2.856.000,00
Kelas Jabatan 6 (22 org x 12 bln) 510.048.000,00264 org/pgw 1.932.000,00
Kelas Jabatan 6 (2 org x 12 bln) 50.736.000,0024 org/pgw 2.114.000,00
Kelas Jabatan 5 (16 org x 12 bln) 263.424.000,00192 org/pgw 1.372.000,00
Kelas Jabatan 3 (2 org x 12 bln) 23.856.000,0024 org/pgw 994.000,00
Kelas Jabatan 3 (3 org x 12 bln) 34.272.000,0036 org/pgw 952.000,00
Kurang bayar tahun 2018 67.716.000,001 tahun 67.716.000,00
Jumlah 41.665.965.391,00
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
8.928.421.158,00
11.904.561.541,00
11.904.561.542,00
8.928.421.150,00
41.665.965.391,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
PENDAPATAN
NO DPA SKPD : 1.02 01 00 00 4
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : MOCHAMMAD FARHAN, S.Sos
NIP : 19630810 199403 1 004
JABATAN : BUD/Kuasa BUD
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTahun Anggaran 2019
NOMOR DPA SKPD
001.02 01 400
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah(Rp)
65
Tarif/HargaSatuan
43
Volume
Rincian Penghitungan
KodeRekening
Uraian
1 2
389.195.000,00PENDAPATAN4
389.195.000,00PENDAPATAN ASLI DAERAH4 1
389.195.000,00HASIL RETRIBUSI DAERAH4 1 2
301.910.000,00Retribusi Jasa Umum4 1 2 001
301.910.000,00Retribusi pelayanan kesehatan4 1 2 001 001
BKOR (Jasa Umum)
1.800.000,0010.000,00org180,00Konsultasi Gizi
360.000,0015.000,00org24,00Konsultasi Penyakit Metabolik
150.000,0025.000,00org6,00Pengukuran kebugaran jasmani
540.000,0015.000,00org36,00Sinar infra merah
3.360.000,0035.000,00org96,00Pelayanan akupuntur
80.000,0040.000,00org2,00Sport massage (pijat olah raga)
118.800.000,00110.000,00specimen1.080,00LABKES (Klaim Pemeriksaan Laboratorium)
176.820.000,0014.735.000,00bulan12,00LABKES (Retribusi Labkesda)
87.285.000,00Retribusi Jasa Usaha4 1 2 002
87.285.000,00Retribusi pemakaian kekayaan daerah4 1 2 002 001
BKOR ( Jasa Usaha)
47.245.000,005.000,00org9.449,00Fitnes (Umum)
7.560.000,004.000,00org1.890,00Fitnes (Pelajar)
30.000.000,005.000,00org6.000,00Aerobik (Umum)
80.000,004.000,00org20,00Aerobik (Pelajar)
2.280.000,0060.000,00org38,00Fitnes & aerobik (Umum)
120.000,0040.000,00org3,00Fitnes & aerobik (Pelajar)
389.195.000,00Jumlah
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
85.283.000,00
97.993.000,00
105.372.000,00
100.547.000,00
389.195.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 01 021 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.021Pelayanan Administrasi dan OperasionalPerkantoran
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :DAU
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.627.331.733,00
TERBILANG :TIGA MILYAR ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUSTIGA PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 01 021 5 2
Program : 1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :DAU
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 8
5Persentase pelayanan administrasi perkantoran 85%
Masukan 0Tersedianya dana Rp 3.627.331.733
Keluaran 1
2Jumlah kecukupan pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
DINAS KESEHATANKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 3.627.331.733,00
5 BELANJA LANGSUNG 3.627.331.733,002
5 BELANJA PEGAWAI 166.411.500,002 1
5 Honorarium PNS 117.745.500,002 1 001
5Honorarium pengadaan
barang/jasa49.992.500,002 1 001 002
HR Pejabat pengadaan barang
dan jasa (2 Or x 12 bln)4.200.000,0024,00 ob 175.000,00
HR PPK KESMAS ( 1 org x 12
bln )6.450.000,0012,00 ob 537.500,00
HR PPK OBAT DAN ALKES ( 1
org x 12 bln )5.376.000,0012,00 ob 448.000,00
HR PPK YANKES (1 org x 12
bln)5.376.000,0012,00 ob 448.000,00
HR PPK PENYAKIT (1 org x 12
bln)5.376.000,0012,00 ob 448.000,00
HR PPK SEKRETARIAT ( 1 org x
12 bln)9.288.000,0012,00 ob 774.000,00
HR PPK SDK (1 org x 12 bln) 5.376.000,0012,00 ob 448.000,00
HR PPK FISIK Pembangunan
Gedung (1 org x 7 paket)3.762.500,007,00 pkt 537.500,00
HR PPK FISIK Rehab /
Pemeliharaan Gedung (1 org x 6
paket )
2.688.000,006,00 pkt 448.000,00
LABKESDA 0
HR pejabat pengadaan barang
dan jasa (1 Org x 12 bln)2.100.000,0012,00 ob 175.000,00
5 Honorarium pengurus barang 11.100.000,002 1 001 004
HR Pejabat Pengurus Barang
Pengguna2.700.000,0012,00 ob 225.000,00
HR Pengurus Barang Pengguna
Pembantu1.650.000,0012,00 ob 137.500,00
IPFK 0
Pembantu Pengurus/Penyimpan
Barang 1.650.000,0012,00 ob 137.500,00
BKOR 0
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
HR Pengurus barang (1 org x 12
bln)2.700.000,0012,00 ob 225.000,00
LABKESDA 0
HR Pengurus barang (1 org x 12
bln)2.400.000,0012,00 ob 200.000,00
5Honorarium penerima hasil
pekerjaan31.885.000,002 1 001 005
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan Fisik (5 org x 8 pkt)14.860.000,0040,00 op 371.500,00
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan Non Fisik (5 org x 15
pkt)
13.425.000,0075,00 op 179.000,00
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan (1 org x 12 bln)3.000.000,0012,00 ob 250.000,00
LABKESDA 0
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan (1 org x 12 bln)600.000,0012,00 ob 50.000,00
5Honorarium pengguna
anggaran10.368.000,002 1 001 047
HR pengguna anggaran (1 org x
12 bulan)10.368.000,0012,00 ob 864.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan14.400.000,002 1 001 048
HR PPTK (1 org x 12 bulan) 4.650.000,0012,00 ob 387.500,00
Hr Pembantu PPTK ( 1 org x 12
Bln )3.150.000,0012,00 ob 262.500,00
IPFK 0
HR PPTK (1 org x 12 bulan) 1.800.000,0012,00 ob 150.000,00
BKOR 0
HR PPTK (1 org x 12 bln) 2.400.000,0012,00 ob 200.000,00
LABKESDA 0
HR PPTK (1 org x 12 bln) 2.400.000,0012,00 ob 200.000,00
5 Uang lembur 48.666.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 48.666.000,002 1 003 001
Lembur Administrasi dan Laporan
Kepegawaian0
Gol III (1 org x 100 jam) 1.600.000,00100,00 oj 16.000,00
Gol II (1 org x 100 jam) 1.300.000,00100,00 oj 13.000,00
Eselon IV (1 org x 100 jam) 2.000.000,00100,00 oj 20.000,00
Makan Lembur (3 org x 25 hr) 2.250.000,0075,00 oh 30.000,00
Lembur Administrasi Perkantoran 0
Gol III (1 org x 100 jam) 1.600.000,00100,00 oj 16.000,00
Gol II (1 org x 100 jam) 1.300.000,00100,00 oj 13.000,00
Eselon IV (1 org x 100 jam) 2.000.000,00100,00 oj 20.000,00
Makan Lembur (3 org x 25 hr) 2.250.000,0075,00 oh 30.000,00
Lembur Administrasi Sarana dan
Prasarana 0
Gol III (1 org x 100 jam) 1.600.000,00100,00 oj 16.000,00
Gol II (1 org x 100 jam) 1.300.000,00100,00 oj 13.000,00
Eselon IV (1 org x 100 jam) 2.000.000,00100,00 oj 20.000,00
Makan Lembur (3 org x 25 hr) 2.250.000,0075,00 oh 30.000,00
Lembur Keuangan ( Verifikasi
SPJ )0
Gol III (3 org x 4 jam x 60 hari) 11.520.000,00720,00 oj 16.000,00
Gol III (3 org x 3 jam x 4 hari) 576.000,0036,00 16.000,00
Gol II (1 org x 4 jam x 60 hari) 3.120.000,00240,00 oj 13.000,00
Eselon IV (1 org x 4 jam x 60
hari)4.800.000,00240,00 oj 20.000,00
Makan Lembur (4 org x 60 hari) 7.200.000,00240,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 3.460.920.233,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 311.280.039,002 2 001
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja alat tulis kantor 222.838.789,002 2 001 001
Amplop Coklat Tebal Pakai Tali 2.196.000,0020,00 pak 109.800,00
Amplop Kecil Paperline
Berperekat6.190.500,00300,00 pak 20.635,00
Amplop Besar Paperline
Berperekat28.235.750,00250,00 pak 112.943,00
Amplop Coklat Tebal uk. Folio isi
100849.850,0010,00 pak 84.985,00
Baterai jam A2 780.000,0060,00 set 13.000,00
Baterai jam A3 483.528,0024,00 set 20.147,00
Baterai Wireless 2.307.720,0060,00 set 38.462,00
Box file 2.319.900,0050,00 bh 46.398,00
Bolpoint Hitam 6.349.200,00200,00 pak 31.746,00
Bolpoint Merah 380.952,0012,00 pak 31.746,00
Bolpoint Gel 10mm 3.312.000,0048,00 bh 69.000,00
Refill Bolpoint Gel 10mm 2.197.800,00100,00 bh 21.978,00
Bolpoint Laser/ Pointer 1.650.000,003,00 bh 550.000,00
Binder Clip No. 111 (1 inci) 438.000,0060,00 pak 7.300,00
Binder Clip No. 155 5.010.600,0060,00 pak 83.510,00
Binder Clip No. 260 (2 inci) 2.197.800,0060,00 pak 36.630,00
Buku Tulis Isi 38 1.089.000,0030,00 bh 36.300,00
Buku Tulis Isi 58 1.282.020,0030,00 bh 42.734,00
Buku Tulis Panjang Isi 100
Quarto79.350,0010,00 bh 7.935,00
Bak Stempel 393.780,0015,00 bh 26.252,00
Bak Stempel kecil 146.625,0015,00 bh 9.775,00
Catridge Warna No. 811 5.687.000,0020,00 bh 284.350,00
Catridge Hitam No. 810 4.517.700,0020,00 bh 225.885,00
Catridge Laserjet 35 A 5.462.500,005,00 bh 1.092.500,00
Catridge Laserjet 85 A 6.471.300,005,00 bh 1.294.260,00
Continuous form 9.5 x 13 (4
player)13.763.750,0035,00 dus 393.250,00
Cutter L 500 829.120,005,00 pak 165.824,00
Dokumen Keeper Inter X Folder 529.000,0020,00 pak 26.450,00
Double Tape 121.000,0010,00 pak 12.100,00
Gunting 427.360,0020,00 bh 21.368,00
Issolasi 12 mm (1/2 x 72) kecil 302.800,0020,00 pak 15.140,00
Issolasi Besar Coklat 240.000,0020,00 bh 12.000,00
Isi Spidol 218.500,0020,00 bh 10.925,00
Isi Toner 2.127.500,0010,00 bh 212.750,00
Kertas HVS F4 70 gr 56.166.000,001.000,00 rim 56.166,00
Kertas HVS Warna F4 70 gr 2.932.000,0040,00 rim 73.300,00
Kertas HVS A4 80 gr 4.487.175,0075,00 rim 59.829,00
Kertas Buffalo 1.318.680,0020,00 pak 65.934,00
Kertas Karton Coklat Tebal 120.750,0035,00 bh 3.450,00
Lakban Linen Nachi 5 cm 534.000,0020,00 bh 26.700,00
Map Jepit Plastik 1.524.000,0015,00 pak 101.600,00
Map Kertas 1.089.000,0060,00 pak 18.150,00
Map Snelhecter Kertas 4.791.200,0040,00 pak 119.780,00
Map Snelhecter Plastik (Isi 12) 2.250.000,0060,00 pak 37.500,00
Nota 3 Ply 1.709.400,0020,00 bh 85.470,00
Ordner 5.805.000,00300,00 bh 19.350,00
Paper Clip No. 3 172.500,0060,00 pak 2.875,00
Paper Clip No. 5 180.000,0060,00 pak 3.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Perforator/ Plong Sedang 430.000,0010,00 bh 43.000,00
Penggaris Besi 60 cm 184.000,0010,00 bh 18.400,00
Penggaris Besi 30 cm 79.370,0010,00 bh 7.937,00
Pensil 80.000,0010,00 pak 8.000,00
Pita Printer Dotmetrix Kecil LX
3001.207.500,0020,00 bh 60.375,00
Pita Printer Dotmetrix Besar LQ
21902.875.000,0020,00 bh 143.750,00
Ribbon Cartridge Dotmetrix LQ
21901.306.470,0010,00 bh 130.647,00
Ribbon Cartridge Dotmetrix LX
300 543.345,005,00 bh 108.669,00
Staples Kecil HD 10 MAX 258.850,0010,00 bh 25.885,00
Staples Besar HD 50 MAX 693.000,0010,00 bh 69.300,00
Spidol Boardmarker 392.500,0050,00 bh 7.850,00
Stempel Dinas FLASH 300.000,005,00 bh 60.000,00
Stabilo 1.758.240,0020,00 pak 87.912,00
Transparan Flag/ Pembatas
(memo)483.000,0050,00 bh 9.660,00
Tinta Stempel 97.000,0010,00 btl 9.700,00
LABKESDA 0
Kertas HVS F4 70 gr 1.684.980,0030,00 rim 56.166,00
Kertas HVS F4 70 gr Warna 439.800,006,00 rim 73.300,00
Tinta Stempel 19.400,002,00 bh 9.700,00
Bak Stempel 16.000,002,00 bh 8.000,00
Lem Kertas 15.600,002,00 bh 7.800,00
Catridge Hitam 1.807.080,008,00 bh 225.885,00
Catridge Warna 1.137.400,004,00 bh 284.350,00
Isi Steples Kecil 51.770,002,00 pak 25.885,00
Isi Steples Besar 69.300,001,00 pak 69.300,00
Tinta Printer Hitam 549.450,0010,00 bh 54.945,00
Tinta Printer Warna 329.670,006,00 bh 54.945,00
Spidol Marker 13.300,002,00 bh 6.650,00
Spidol Boardmarker 15.700,002,00 bh 7.850,00
Kertas Label 132.000,0024,00 pak 5.500,00
Bolpoin 190.476,006,00 lusin 31.746,00
Lakban Coklat 48.000,004,00 bh 12.000,00
Lakban Bening 91.200,006,00 bh 15.200,00
Lakban Hitam 80.100,003,00 bh 26.700,00
Isolasi Double Tape 36.300,003,00 bh 12.100,00
Amplop Putih Besar Pakai
Pelekat1.129.430,0010,00 pak 112.943,00
Amplop Putih Kecil Pakai Pelekat 41.270,002,00 pak 20.635,00
Kertas Sampul Coklat 300.000,00100,00 lbr 3.000,00
Binder Clip 111 (1 inci) 36.500,005,00 box 7.300,00
Thermal Paper 129.428,004,00 roll 32.357,00
Kertas ECG 180.000,003,00 roll 60.000,00
Gunting 19.920,003,00 bh 6.640,00
Ordner 116.100,006,00 bh 19.350,00
Snelhecter Tutup Bening 112.500,0030,00 bh 3.750,00
Map Kertas 181.500,0010,00 pak 18.150,00
Map Snelhecter Kertas 598.900,005,00 pak 119.780,00
IPFK 0
Kertas HVS F4 70 gr 2.808.300,0050,00 rim 56.166,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Kertas HVS F4 70 gr Warna 73.300,001,00 rim 73.300,00
Kertas CD 30.266,001,00 rim 30.266,00
Tinta Printer Hitam 329.670,006,00 btl 54.945,00
Tinta Printer Serbuk 740.000,004,00 btl 185.000,00
Tinta Printer Warna 285.000,001,00 kg 285.000,00
Catridge Hitam 225.885,001,00 bh 225.885,00
Catridge Warna 284.350,001,00 bh 284.350,00
Stopmap Kertas 36.300,002,00 pak 18.150,00
Snelhecter Kertas 262.500,0075,00 bh 3.500,00
Snelhecter Plastik Transparan 375.000,0010,00 pak 37.500,00
Bolpoin 95.238,003,00 lusin 31.746,00
Pensil 8.000,001,00 lusin 8.000,00
Ordner Besar 290.250,0015,00 bh 19.350,00
Ordner Kecil 63.500,005,00 bh 12.700,00
Buku Tulis Folio Isi 100 27.600,004,00 bh 6.900,00
Buku Tulis Quarto 65.500,0010,00 pak 6.550,00
Buku Kas Folio 13.000,001,00 pak 13.000,00
Spidol Besar 78.500,0010,00 bh 7.850,00
Binder Clip No. 155 88.510,001,00 pak 88.510,00
Baterai Kecil AA 26.000,004,00 bh 6.500,00
Tali Rafia Super 109.890,006,00 kg 18.315,00
Lakban Bening Besar 152.000,0010,00 roll 15.200,00
Lakban Coklat Besar 120.000,0010,00 roll 12.000,00
Lakban Hitam 49.400,002,00 roll 24.700,00
Staples Besar 69.300,001,00 pcs 69.300,00
Isi Staples Besar 91.575,001,00 pak 91.575,00
Isi Staples Kecil 103.540,004,00 bh 25.885,00
Nota 3 Ply Besar 256.410,003,00 pcs 85.470,00
Nota 2 Ply Besar 72.345,003,00 pcs 24.115,00
Gunting 33.200,005,00 bh 6.640,00
Cutter Sedang 73.260,005,00 bh 14.652,00
Kalkulator 63.000,003,00 bh 21.000,00
BKOR 0
Kertas HVS F4 70 gr folio 1.404.150,0025,00 rim 56.166,00
Kertas HVS F4 70 gr folio warna 73.300,001,00 rim 73.300,00
Kertas HVS A4 70 gr 109.890,002,00 rim 54.945,00
Kertas buffalo 65.934,001,00 pak 65.934,00
Kertas foto 158.730,002,00 pak 79.365,00
Tinta printer hitam 274.725,005,00 btl 54.945,00
Tinta printer warna 164.835,003,00 btl 54.945,00
Map kertas 54.450,003,00 pak 18.150,00
Snelhecter kertas 239.560,002,00 pak 119.780,00
Snelhecter plastik transparan 75.000,002,00 pak 37.500,00
Staples kecil 25.885,001,00 bh 25.885,00
Spidol boardmarker 23.550,003,00 bh 7.850,00
Amplop kecil coklat 30.730,001,00 pak 30.730,00
Buku Folio isi 200 114.774,002,00 bh 57.387,00
Buku kwarto 200 lbr 193.200,0014,00 bh 13.800,00
Buku tulis 58 lbr 42.734,001,00 lusin 42.734,00
Bateray Alkaline A2 130.000,0010,00 bh 13.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Bateray Sedang 241.764,0012,00 bh 20.147,00
klip 36.630,001,00 boks 36.630,00
Lakban hitam 49.400,002,00 rol 24.700,00
5
Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
25.246.275,002 2 001 003
Kabel listrik NYM 1.5 mm 2.100.000,00100,00 m 21.000,00
Kabel listrik NYM 2.5 mm 1.700.000,00100,00 m 17.000,00
Kabel PVC 1.5 mm 1.800.000,00100,00 m 18.000,00
Kabel roll 20 m 595.000,005,00 bh 119.000,00
Kabel roll 30 m 1.610.000,005,00 bh 322.000,00
Lampu Tornado 5 Watt 836.000,0022,00 bh 38.000,00
Lampu Tornado 12 Watt 1.056.000,0024,00 bh 44.000,00
Lampu Tornado 15 Watt 1.368.000,0024,00 bh 57.000,00
Lampu Tornado 20 Watt 1.680.000,0024,00 bh 70.000,00
Lampu Selang+Otomatis 6.700.000,00100,00 m 67.000,00
Obeng Listrik Min (-) 485.000,005,00 bh 97.000,00
Obeng Listrik plus (+) 440.000,005,00 bh 88.000,00
Paku Clem 97.750,005,00 boks 19.550,00
Stop Kontak + Saklar Lubang 4 600.000,0012,00 bh 50.000,00
Tang Juput Listrik 80.000,002,00 bh 40.000,00
Tang Pemotong Kabel 191.820,002,00 bh 95.910,00
Tang kerja 93.150,002,00 bh 46.575,00
Tespen 280.000,002,00 bh 140.000,00
LABKESDA 0
Lampu LED 27 Watt 724.760,008,00 bh 90.595,00
Lampu LED 13 Watt 451.370,0010,00 bh 45.137,00
Lampu LED 10 Watt 137.425,005,00 bh 27.485,00
IPFK 0
Lampu tornado Helix 42 Watt 1.150.000,0010,00 bh 115.000,00
Kabel NYM 425.000,0025,00 m 17.000,00
BKOR 0
Lampu essensial 23 watt 510.000,0010,00 bh 51.000,00
Lampu TL 40 watt 135.000,003,00 bh 45.000,00
5Belanja perangko, materai, dan
benda pos lainnya2.160.000,002 2 001 004
Materai 3000 300.000,00100,00 bh 3.000,00
Materai 6000 1.200.000,00200,00 bh 6.000,00
LABKESDA 0
Materai 3000 60.000,0020,00 bh 3.000,00
Materai 6000 300.000,0050,00 bh 6.000,00
IPFK 0
Materai 3000 90.000,0030,00 bh 3.000,00
Materai 6000 90.000,0015,00 bh 6.000,00
BKOR 0
Materai 3000 30.000,0010,00 bh 3.000,00
Materai 6000 90.000,0015,00 bh 6.000,00
5Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih42.824.475,002 2 001 005
Alat Lobi wiper 287.375,005,00 bh 57.475,00
Alat Pengharum Matik 2.057.000,0020,00 bh 102.850,00
Cikrak Besar 193.600,004,00 bh 48.400,00
Ember Plastik Besar 346.556,002,00 bh 173.278,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Gergaji 121.000,002,00 bh 60.500,00
Handuk 217.800,005,00 bh 43.560,00
Lap Kanebo Besar 1.694.000,0020,00 bh 84.700,00
Karpet Karet Mobil 354.660,0012,00 set 29.555,00
Keset Handuk 423.500,0010,00 bh 42.350,00
Keset Kamar Mandi Karet 605.000,0010,00 bh 60.500,00
Keset panjang karet 1.236.250,005,00 bh 247.250,00
Keset Ruangan Karpet 392.500,005,00 bh 78.500,00
Kantong plastik sampah 6.050.000,00200,00 pak 30.250,00
Pengharum Gantung Mobil 4.312.500,00150,00 bh 28.750,00
Pengharum gantung ruangan 399.300,0030,00 bh 13.310,00
Pengharum ruangan spray 484.000,0010,00 bh 48.400,00
Pengharum toilet bulat 1.155.550,0050,00 bks 23.111,00
Pembersih Kloset kamar mandi 292.820,0011,00 btl 26.620,00
Cairan Pembersih Lantai 3.586.440,00152,00 btl 23.595,00
Pembersih Porselin 184.000,0010,00 btl 18.400,00
Refill pengharum matic 3.630.000,0080,00 bh 45.375,00
Pengkilap Ban Mobil 1.437.500,0050,00 btl 28.750,00
Sabit 305.250,005,00 bh 61.050,00
Sapu lawa 201.250,005,00 bh 40.250,00
Sapu lidi 363.000,0020,00 bh 18.150,00
Sapu ijuk 242.000,0010,00 bh 24.200,00
Sabun Detergen 435.600,0020,00 bh 21.780,00
Sabun cuci piring 350.658,0018,00 bh 19.481,00
Tali rafia 1kg 91.575,005,00 bh 18.315,00
LABKESDA 0
Sapu Lidi Tangkai 72.600,004,00 bh 18.150,00
Sapu Ijuk 96.800,004,00 bh 24.200,00
Tempat Sampah Tutup 94.380,002,00 bh 47.190,00
Cikrak Plastik 77.280,004,00 bh 19.320,00
Pembersih Kaca 54.510,006,00 bh 9.085,00
Pembersih Porselin 110.400,006,00 bh 18.400,00
Sabun Cuci Tangan cair 205.620,0012,00 bh 17.135,00
Sabung Cuci Tabung 233.772,0012,00 bh 19.481,00
Pengharum Toilet 207.999,009,00 bh 23.111,00
Pengharum Ruangan 79.860,006,00 bh 13.310,00
Cairan Desinfektan 1 Liter 1.035.000,0060,00 bh 17.250,00
Tas Kresek Jumbo 621.000,0018,00 bh 34.500,00
Tas Kresek Besar 423.200,0016,00 pak 26.450,00
Antiesptic Gel 621.000,0012,00 bh 51.750,00
Tissue Kotak 479.160,0012,00 ktk 39.930,00
Sarung Tangan Karet 48.400,002,00 Psg 24.200,00
Obat Semut / Nyamuk 653.400,0012,00 bh 54.450,00
Lap Pembersih serbaguna 324.000,0012,00 bh 27.000,00
Kain Pel Biru 87.120,008,00 bh 10.890,00
Kemucing 39.100,002,00 bh 19.550,00
Sikat Lantai 14.520,002,00 bh 7.260,00
Korok 30.000,006,00 bh 5.000,00
IPFK 0
Sapu lidi tangkai 108.900,006,00 bh 18.150,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Sapu Ijuk 72.600,003,00 bh 24.200,00
Sapu Ijuk pendek Mobil 7.500,001,00 bh 7.500,00
Sapu Nylon kayu 850.000,0010,00 bh 85.000,00
Kain Pel Biru 54.450,005,00 bh 10.890,00
Pembersih Kaca 410 gr 101.085,003,00 btl 33.695,00
Penyegar udara mobil 338.800,004,00 btl 84.700,00
Keranjang Sampah Bambu 76.000,004,00 bh 19.000,00
Tisue Kotak 319.440,008,00 bh 39.930,00
Sabun Cair 48.400,004,00 btl 12.100,00
Sabun Mandi 35.090,0010,00 bh 3.509,00
Cikrak Plastik 38.640,002,00 bh 19.320,00
Keset Karet lubang 121.000,002,00 bh 60.500,00
Pengharum ruangan 79.860,006,00 bh 13.310,00
Pembersih Lantai 110.400,006,00 btl 18.400,00
Kain Kanebo 81.000,003,00 bh 27.000,00
Kemucing sedang 117.300,006,00 bh 19.550,00
Kran Air 1/2 dim 80.000,004,00 bh 20.000,00
Kran Air 3/4 dim 28.000,001,00 bh 28.000,00
Kresek kecil 77.625,0015,00 pak 5.175,00
Kresek sedang 189.750,0015,00 pak 12.650,00
Kesek Besar 396.750,0015,00 pak 26.450,00
Sabun Cuci 87.120,004,00 bh 21.780,00
Obat Nyamuk Spray 60 ml 163.350,003,00 bh 54.450,00
Selang Air 5/8 dim 580.800,0040,00 m 14.520,00
BKOR 0
Pembersih kaca 90.850,0010,00 bh 9.085,00
Pembersih lantai 92.000,005,00 bh 18.400,00
Pengharum ruangan matic refil 145.200,003,00 bh 48.400,00
Kamper bola 231.110,0010,00 pak 23.111,00
Sabun mandi 105.270,0030,00 bh 3.509,00
Sabun cuci tangan 171.350,0010,00 bh 17.135,00
kanebo 108.000,004,00 bh 27.000,00
Kain lap kuning 90.750,005,00 bh 18.150,00
Kain pel Biru 108.900,0010,00 bh 10.890,00
Obat nyamuk 108.900,002,00 bh 54.450,00
Sapu ijuk 72.600,003,00 bh 24.200,00
Alat pel 172.425,003,00 bh 57.475,00
Tissue gulung 103.455,003,00 bh 34.485,00
5Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran11.170.000,002 2 001 007
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran 3 kg (Pajak Rokok
BG)
2.990.000,0013,00 pkt 230.000,00
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran 6 kg (Pajak Rokok
BG)
5.940.000,0018,00 pkt 330.000,00
Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran 20 kg (Pajak Rokok
BG)
2.240.000,001,00 pkt 2.240.000,00
5 Belanja pengisian tabung gas 1.800.000,002 2 001 008
Pengisian Tabung LPG 12 kg 900.000,006,00 kl 150.000,00
IPFK 0
Pengisian Tabung Gas LPG 12
kg 900.000,006,00 kl 150.000,00
5 Belanja umbul-umbul/bendera 5.240.500,002 2 001 020
Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Belanja Bendera 400.500,003,00 bh 133.500,00
Belanja Umbul-Umbul 4.840.000,0020,00 bh 242.000,00
5 Belanja Bahan / Material 33.792.000,002 2 002
5 Belanja bahan makanan 33.792.000,002 2 002 006
Air mineral galon (4 gln x 12 bln) 960.000,0048,00 gln 20.000,00
LABKESDA 0
Susu UHT 1 Liter 8.208.000,00456,00 bh 18.000,00
IPFK 0
Makanan Penambah Daya Tahan
Tubuh (15 orgx16hrx12bl)13.824.000,002.304,00 oh 6.000,00
BKOR 0
Air mineral galon (45 gln x 12 bln)
(Pajak Rokok BG)10.800.000,00540,00 gln 20.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 470.840.000,002 2 003
5 Belanja telepon 33.600.000,002 2 003 001
Belanja Telepon 24.000.000,0012,00 bln 2.000.000,00
Pemasangan Telepon PSC 4.000.000,002,00 unit 2.000.000,00
Belanja telepon PSC 800.000,008,00 bln 100.000,00
LABKESDA 0
Belanja Telepon 600.000,0012,00 bln 50.000,00
IPFK 0
Belanja Telepon 1.800.000,0012,00 bln 150.000,00
BKOR 0
Belanja Telepon 2.400.000,0012,00 bln 200.000,00
5 Belanja air 5.400.000,002 2 003 002
Belanja Air 2.400.000,0012,00 bln 200.000,00
LABKESDA 0
Belanja Air 600.000,0012,00 bln 50.000,00
IPFK 0
Belanja Air 2.400.000,0012,00 bln 200.000,00
5 Belanja listrik 354.000.000,002 2 003 003
Belanja Listrik 186.000.000,0012,00 bln 15.500.000,00
LABKESDA 0
Belanja Listrik 30.000.000,0012,00 bln 2.500.000,00
IPFK 0
Belanja Listrik 120.000.000,0012,00 bln 10.000.000,00
BKOR 0
Belanja Listrik 18.000.000,0012,00 bln 1.500.000,00
5 Belanja surat kabar/majalah 4.800.000,002 2 003 005
Biaya Koran Harian 4.800.000,0012,00 bln 400.000,00
5 Belanja kawat/faksimili/internet 68.200.000,002 2 003 006
Belanja Langganan Internet 48.000.000,0012,00 bln 4.000.000,00
Pemeliharaan hosting web dinkes
(Pajak Rokok BG)1.000.000,001,00 thn 1.000.000,00
LABKESDA 0
Belanja Langganan Internet
(Pajak Rokok BG)6.000.000,0012,00 bln 500.000,00
IPFK 0
Belanja Langganan Internet
(Pajak Rokok BG)6.000.000,0012,00 bln 500.000,00
BKOR 0
Belanja Langganan Internet 7.200.000,0012,00 bln 600.000,00
5 Belanja paket/pengiriman 3.220.000,002 2 003 007
Jasa paket pengiriman 36 Kali 720.000,0036,00 kl 20.000,00
Hal : 10
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
LABKESDA 0
Pengiriman Paket peralatan
untuk kalibrasi2.500.000,001,00 kl 2.500.000,00
5Belanja jasa gelombang
radio/televisi420.000,002 2 003 017
Belanja berlangganan TV Kabel
(Pajak Rokok BG)420.000,0012,00 bln 35.000,00
5Belanja retribusi pelayanan
persampahan1.200.000,002 2 003 042
Belanja Retribusi Sampah (Pajak
Rokok BG)600.000,0012,00 bln 50.000,00
IPFK 0
Belanja Retribusi Sampah (Pajak
Rokok BG)600.000,0012,00 bln 50.000,00
5 Belanja Premi Asuransi 75.722.544,002 2 004
5Belanja premi asuransi
ketenagakerjaan75.722.544,002 2 004 003
Premi ketenagakerjaan JKK (691
or x 12 bl)33.657.228,008.292,00 ob 4.059,00
Premi ketenagakerjaan JKM (691
or x 12 bl)42.065.316,008.292,00 ob 5.073,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan459.820.650,002 2 006
5 Belanja cetak 418.627.250,002 2 006 001
Map snel kertas Keuangan (
Kertas Buffalo cetak 1 muka
warna hijau muda)
8.250.000,001.500,00 bh 5.500,00
Amplop kop dinkes 4.320.000,00120,00 pak 36.000,00
Kertas Kop Dinas Kesehatan (
HVS 70 gr cetak 1 muka )500.000,004,00 rim 125.000,00
Map Dinas 712.500,00150,00 bh 4.750,00
Pengadaan ID Card Pegawai
Kontrak Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang (75 org)
2.268.750,0075,00 bh 30.250,00
buku KIA (cetak warna ukuran
1/2 folio isi 80 lbr)80.000.000,004.000,00 pcs 20.000,00
kohort ibu (cover BC warna biru
muda ukuran 32x32 isi HVS 80 gr
30 lbr sambung)
13.500.000,00360,00 pcs 37.500,00
kartu nasihat bagi ibu (kertas
HVS 100 cetak bolak-balik 1 set
isi 5 lbr bendel 25 set cover
depan kertas samson) (665 eks x
6 pusk)
11.976.000,003.992,00 eks 3.000,00
kartu ibu (kertas HVS 100 cetak
bolak balik 1 set isi 5 lbr bendel
25 set cover depan kertas
samson)
60.000.000,0020.000,00 bendel 3.000,00
kohort bayi (cover BC warna biru
muda ukuran 35x32 isi HVS 80 gr
30 lbr sambung)
11.700.000,00360,00 eks 32.500,00
kohort akbal (cover BC warna
biru muda ukuran 35x32 isi HVS
80 gr 30 lbr sambung)
11.700.000,00360,00 eks 32.500,00
kohort appras (cover BC warna
biru muda ukuran 35x32 isi HVS
80 gr 30 lbr sambung)
11.700.000,00360,00 eks 32.500,00
kartu anak (kertas HVS 100 gr,
cetak bolak balik bendel dlm 100
lbr)
12.000.000,0020.000,00 lbr 600,00
kartu BBL (kertas HVS 100 cetak
bolak-balik 1 bendel isi 100 lbr
cover depan kertas samson)
3.000.000,00100,00 bendel 30.000,00
MTMB (kertas HVS 100 cetak
bolak-balik 1 bendel isi 100 lbr)8.250.000,00275,00 bendel 30.000,00
MTBS (kertas HVS 100 cetak
bolak-balik 1 bendel isi 100 lbr)8.250.000,00275,00 bendel 30.000,00
cetak register penimbangan 65.000.000,001.300,00 pcs 50.000,00
blanko SKDN (kertas A3 cetak
warna)65.000.000,0013.000,00 lbr 5.000,00
kartu suplementasi ibu hamil 9.600.000,003.200,00 lbr 3.000,00
kartu monitoring PMT (kertas
rangkap 3 ply, 26 bendel
@bendel 50 sheet)
1.300.000,001.300,00 sheet 1.000,00
Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Cetak DKBM 7.500.000,0075,00 pcs 100.000,00
kartu suplementasi remaja putri 6.000.000,002.000,00 lbr 3.000,00
LABKESDA 0
Amplop Hasil 6.000.000,003.000,00 bh 2.000,00
Amplop Dinas 750.000,0010,00 pak 75.000,00
Blanko Hasil Pemeriksaan 1.200.000,0012,00 rim 100.000,00
Stop Map Labkes 1.600.000,00200,00 bh 8.000,00
Buku tanda terima contoh 100.000,005,00 bendel 20.000,00
Blanko Permintaan Pemeriksaan 1.000.000,0050,00 bendel 20.000,00
Kartu Hasil ECG 600.000,00300,00 bh 2.000,00
IPFK 0
Cetak Kartu Stok Obat Gudang 175.000,00250,00 lbr 700,00
BKOR 0
Cetak buku member 4.675.000,00275,00 bh 17.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan41.193.400,002 2 006 002
Penjilidan 1.625.000,0065,00 eks 25.000,00
Fotokopi 28.050.000,00140.250,0
0lbr 200,00
Sub. Bag Keuangan 0
Fotokopi 9.000.000,0045.000,00 lbr 200,00
LABKESDA 0
Fotokopi 1.200.000,006.000,00 lbr 200,00
IPFK 0
Fotokopi 718.400,003.592,00 lbr 200,00
BKOR 0
Fotokopi 600.000,003.000,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 18.720.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat13.500.000,002 2 011 001
Snack 9.000.000,00600,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00
IPFK 0
Snack Reconsiliasi/ Validasi
Distribusi Obat (1x4klx25 Pusk)1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
5Belanja makanan dan minuman
tamu5.220.000,002 2 011 002
Snack 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
nasi 3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00
IPFK 0
Minuman Air Mineral (Isi Ulang)
(2gln x 2kl x 12bln)720.000,0048,00 gln 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 952.875.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah18.750.000,002 2 015 001
Uang Saku Es II 15.000.000,0050,00 oh 300.000,00
Sopir Gol II 3.750.000,0050,00 oh 75.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah934.125.000,002 2 015 002
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Rangka Rapat Koordinasi,
Pertemuan dan Sosialisasi
0
DALAM PROVINSI 0
Eselon II 0
Uang Harian (1 org x 25 hari) 21.250.000,0025,00 oh 850.000,00
Uang Representatif (1 org x 25
kali )3.750.000,0025,00 oh 150.000,00
Pembayaran e-toll (1 org x 25 kl) 3.750.000,0025,00 kl 150.000,00
Hal : 12
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penginapan (1 org x 4 hari) 3.500.000,004,00 oh 875.000,00
Eselon III 0
Uang harian (1 org x 25 hari) 15.625.000,0025,00 oh 625.000,00
Transport dalam Propinsi (1 org x
25 kali)6.675.000,0025,00 ok 267.000,00
Penginapan (1 org x 10 hari) 7.500.000,0010,00 oh 750.000,00
Pembayaran e-toll (1 org x 25 kl) 3.750.000,0025,00 kl 150.000,00
Eselon IV 0
Uang harian (1 org x 65 hari) 35.750.000,0065,00 oh 550.000,00
Transport dalam Propinsi (1 org x
65 kali)17.355.000,0065,00 ok 267.000,00
Penginapan (1 org x 30 hari) 20.250.000,0030,00 oh 675.000,00
Golongan IV 0
Uang Harian (1 org x 10 hari) 4.750.000,0010,00 oh 475.000,00
Uang Transport (1 org x 10 kali) 2.670.000,0010,00 ok 267.000,00
Golongan III 0
Uang Harian (1 org x 320 hari) 136.000.000,00320,00 oh 425.000,00
Uang Transport (1 org x 160 kali) 42.400.000,00160,00 ok 265.000,00
Penginapan (1 org x 30 hari) 12.000.000,0030,00 oh 400.000,00
Golongan II 0
Uang Harian (1 org x 70 hari) 26.250.000,0070,00 oh 375.000,00
Uang Transport (1 org x 50 kali) 13.250.000,0050,00 ok 265.000,00
Golongan I/PTT 0
Uang Harian (1 org x 20 hari) 7.000.000,0020,00 oh 350.000,00
Uang Transport (1 org x 20 kali) 5.300.000,0020,00 ok 265.000,00
Sopir 0
Uang Harian (1 org x 50 hari) 17.500.000,0050,00 oh 350.000,00
Sopir Kontrak 0
Uang Harian (1 org x 44 hari) 12.100.000,0044,00 oh 275.000,00
Perjalanan Dinas Pengambilan
Vaksin Ke Provinsi 0
Pembayaran e-Toll (20 kl x
150.000) 3.000.000,0020,00 kl 150.000,00
Perjalanan Dinas Pengambilan
Spuit Ke Provinsi0
Pembayaran e-Toll (5 kl x
150.000)750.000,005,00 kl 150.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Manajemen Logistik P22.250.000,0015,00 kl 150.000,00
LUAR PROVINSI 0
Eselon II 0
Uang Harian (1 org x 5 hari) 5.500.000,005,00 oh 1.100.000,00
Uang Representatif (1 org x 3
hari)450.000,003,00 oh 150.000,00
Uang Transport (1 org x 4 kali) 12.000.000,004,00 ok 3.000.000,00
Penginapan (1 org x 2 hari) 1.780.000,002,00 oh 890.000,00
Pembayaran e-toll (1 org x 5 kl) 750.000,005,00 kl 150.000,00
Eselon III 0
Uang harian (1 org x 6 hari) 4.800.000,006,00 oh 800.000,00
Transport (1 org x 6 kali) 18.000.000,006,00 ok 3.000.000,00
Penginapan (1 org x 4 hari) 2.760.000,004,00 oh 690.000,00
Pembayaran e-toll (1 org x 6 kl) 900.000,006,00 kl 150.000,00
Golongan III 0
Uang Harian (1 org x 30 hari) 18.000.000,0030,00 oh 600.000,00
Uang Transport (2 org x 10 kali) 47.000.000,0020,00 ok 2.350.000,00
Penginapan (1 org x 15 hari) 6.225.000,0015,00 oh 415.000,00
Hal : 13
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penginapan pertemuan
perencanaan (1 org x 12 hari)4.980.000,0012,00 oh 415.000,00
Golongan II 0
Uang Harian (1 org x 6 hari) 3.300.000,006,00 oh 550.000,00
Uang Transport (1 org x6 kali) 14.100.000,006,00 ok 2.350.000,00
Penginapan (1 org x 3 hari) 1.095.000,003,00 oh 365.000,00
Eselon IV 0
Uang Harian (1 org x15 hari) 10.875.000,0015,00 oh 725.000,00
Uang Transport (1 org x 15 kali) 8.775.000,0015,00 ok 585.000,00
Penginapan (1 org x 6 hari) 3.900.000,006,00 oh 650.000,00
Golongan I/PTT 0
Uang Harian (1 org x 12 hari) 5.700.000,0012,00 oh 475.000,00
Uang Transport (1 org x 12 kali) 28.200.000,0012,00 ok 2.350.000,00
Penginapan (1 org x 6 hari) 1.590.000,006,00 oh 265.000,00
Pengiriman Aparatur Dalam
Rangka Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
0
Dalam provinsi 0
Eselon III 9.375.000,0015,00 oh 625.000,00
Eselon IV 11.000.000,0020,00 oh 550.000,00
Gol III 80.750.000,00190,00 oh 425.000,00
Gol II 5.625.000,0015,00 oh 375.000,00
Gol I / non PNS 3.500.000,0010,00 oh 350.000,00
Uang transport 29.000.000,00100,00 ok 290.000,00
Penginapan 36.000.000,0090,00 oh 400.000,00
Luar provinsi 0
Perjalanan Dinas Luar Propinsi
Dalam Rangka Rapat Koordinasi,
Pertemuan dan Sosialisasi
0
Uang harian eselon III (Pajak
Rokok BG)3.500.000,004,00 oh 875.000,00
Uang harian eselon IV (Pajak
Rokok BG)3.200.000,004,00 oh 800.000,00
Uang harian gol. III (Pajak Rokok
BG)6.750.000,0010,00 oh 675.000,00
Uang harian gol. II (Pajak Rokok
BG)1.250.000,002,00 oh 625.000,00
Uang harian gol. I / PTT (Pajak
Rokok BG)1.200.000,002,00 oh 600.000,00
Uang transport (Pajak Rokok BG) 26.000.000,0010,00 ok 2.600.000,00
penginapan (Pajak Rokok BG) 4.110.000,0010,00 ok 411.000,00
Jambore Keswa 0
Uang harian PNS Gol III ( 2 org x
3 kali ) (Pajak Rokok BG)2.550.000,006,00 ok 425.000,00
Uang harian PNS Gol II ( 2 org x
1 kali ) (Pajak Rokok BG)750.000,002,00 ok 375.000,00
Uang harian PTT/Sukwan (Pajak
Rokok BG)1.400.000,004,00 ok 350.000,00
Uang harian Masyarakat (14 org
x 1 kali) (Pajak Rokok BG)4.200.000,0014,00 ok 300.000,00
Perjalananan Dinas Mahir Herbal 0
Gol III 0
Uang harian (9 org x 3 hari )
(Pajak Rokok BG)11.475.000,0027,00 oh 425.000,00
Uang Transport (9 org x 1 kali)
(Pajak Rokok BG)2.385.000,009,00 ok 265.000,00
Perjalanan Dinas Asman 0
Gol III 0
Uang harian (12 org x 5 ) (Pajak
Rokok BG)25.500.000,0060,00 oh 425.000,00
Uang Transport (12 x 1 kali)
(Pajak Rokok BG)3.180.000,0012,00 ok 265.000,00
Hal : 14
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Perjalanan Dinas JABFUNG 0
Gol III 0
Uang Harian (5 org x 7 hari)
(Pajak Rokok BG)14.875.000,0035,00 oh 425.000,00
Transport (6 org x 1 kali ) (Pajak
Rokok BG)1.590.000,006,00 ok 265.000,00
IPFK 0
Eselon IV 0
Uang Harian (Pajak Rokok BG) 950.000,002,00 oh 475.000,00
Transport (Pajak Rokok BG) 534.000,002,00 ok 267.000,00
Golongan III 0
Uang Harian (Pajak Rokok BG) 5.100.000,0012,00 oh 425.000,00
Transport (Pajak Rokok BG) 534.000,002,00 ok 267.000,00
Golongan II 0
Uang Harian (Pajak Rokok BG) 750.000,002,00 oh 375.000,00
Transport (Pajak Rokok BG) 267.000,001,00 ok 267.000,00
Golongan I 0oh
Uang HArian (Pajak Rokok BG) 4.200.000,0012,00 oh 350.000,00
LABKESDA 0
Kalibrasi alat 0
Uang Harian (2 org x 2hr x 2kl)
(Pajak Rokok BG)2.100.000,006,00 oh 350.000,00
Transport (2 org x 2kl) (Pajak
Rokok BG)534.000,002,00 ok 267.000,00
Uji Profesi Antar Lab 0
Uang Harian (2 org x 1hrx
4kl)(Pajak Rokok BG)2.800.000,008,00 oh 350.000,00
Transport (2 org x 4kl) (Pajak
Rokok BG)2.136.000,008,00 ok 267.000,00
5
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
357.000.000,002 2 017
5Belanja kursus-kursus
singkat/pelatihan357.000.000,002 2 017 001
Kontribusi seminar / workshop 2.000.000,002,00 ok 1.000.000,00
Kontribusi diklat / bimtek /
workshop18.000.000,006,00 ok 3.000.000,00
Kontribusi pelatihan manajemen
laboratorium7.000.000,002,00 ok 3.500.000,00
Kontribusi PPI lanjutan 7.000.000,002,00 ok 3.500.000,00
Kontribusi diklat / bimtek /
workshop24.000.000,006,00 ok 4.000.000,00
Kontribusi SPGDT 10.000.000,002,00 ok 5.000.000,00
Kontribusi diklat / bimtek /
workshop,150.000.000,0025,00 ok 6.000.000,00
Kontribusi Hatra 54.000.000,009,00 ok 6.000.000,00
Kontribusi Pelatihan Asman 60.000.000,0012,00 ok 5.000.000,00
Kontribusi pelatihan Audit Internal
(Labkesda)15.000.000,001,00 ok 15.000.000,00
Kontribusi Jambore Keswa 10.000.000,0010,00 ok 1.000.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja780.870.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan746.400.000,002 2 021 003
Tenaga Pengadministrasi (17 org
x 12 bln)346.800.000,00204,00 ob 1.700.000,00
Tenaga Pengelola (11 org x 12
bln)237.600.000,00132,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Kebersihan (4 org x 12
bln)72.000.000,0048,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Penjaga Malam (5 org x
12 bln)90.000.000,0060,00 ob 1.500.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan34.470.000,002 2 021 005
Hal : 15
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Tambahan upah administrasi dan
laporan kepegawaian (4 org x
100 jam) (Pajak Rokok BG)
4.000.000,00400,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan administrasi dan
laporan kepegawaian (4 org x 25
hr) (Pajak Rokok BG)
3.000.000,00100,00 oj 30.000,00
Tambahan upah administrasi
perkantoran (4 org x 80 jam)
(Pajak Rokok BG)
3.200.000,00320,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan administrasi
perkantoran (4 org x 20 hr) (Pajak
Rokok BG)
2.400.000,0080,00 oh 30.000,00
Tambahan Upah akuntansi
keuangan (3 org x 8 jam x 12
kali) (Pajak Rokok BG)
2.880.000,00288,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan akuntansi keuangan (
3 org x 6 hari x 12 kali) (Pajak
Rokok BG)
6.480.000,00216,00 oh 30.000,00
Tambahan Upah Pengurus
Barang Pengguna Pembantu (4
jam x 6 hari x 12 kali) (Pajak
Rokok BG)
2.880.000,00288,00 oj 10.000,00
Uang Makan Pengurus Barang
Pengguna Pembantu ( 3 org x 6
hari x 12 kali ) (Pajak Rokok BG)
6.480.000,00216,00 oh 30.000,00
BKOR 0
Tambahan upah tenaga
administrasi (1 org x 180 jam)
(Pajak Rokok BG)
1.800.000,00180,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan administrasi
perkantoran (1 org x 45 hr) (Pajak
Rokok BG)
1.350.000,0045,00 oh 30.000,00
Jumlah 3.627.331.733,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.363.807.925,00
803.478.136,00
731.277.886,00
728.767.786,00
3.627.331.733,00
Hal : 16
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 02 045 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.02.045Pembangunan/Pengadaan dan RehabilitasiSarana dan Prasarana Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :Pajak Rokok
DAK Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 822.970.600,00
TERBILANG :DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUHPULUH RIBU ENAM RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 02 045 5 2
Program : 1.02.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.02.1.02.01.02.045Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaAparatur
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :Pajak Rokok
DAK Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan
layak60%
Masukan
8
2
2
9
7
0
6
0
0
Tersedianya danaRp. 822.970.600 (BG = 756.570.600, DAK
YANFAR= Rp. 66.400.000)
Keluaran 0jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/diadakan dan
direhabilitasi93 unit
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
DINAS KESEHATANKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 822.970.600,00
5 BELANJA LANGSUNG 822.970.600,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 78.265.350,002 2
5 Belanja Alat Kantor 900.000,002 2 049
5 Belanja office use 900.000,002 2 049 005
Pemotong Kertas (BG) 900.000,001,00 unit 900.000,00
5 Belanja Alat Rumah Tangga 72.365.350,002 2 050
5 Belanja meubelair 1.106.700,002 2 050 001
flysheet (BG) 1.106.700,003,00 bh 368.900,00
5 Belanja alat pembersih 918.000,002 2 050 003
BKOR 0
Vaccum Cleaner 2 Way Nozzle
(BG)918.000,001,00 bh 918.000,00
5 Belanja home use 70.340.650,002 2 050 006
Matras (BG) 12.500.000,0050,00 bh 250.000,00
Karpet Karet Pelapis Lantai
Fitnes (BG)37.800.000,00112,50 m 336.000,00
VCD Player (BG) 495.000,001,00 bh 495.000,00
Wireless Headset (BG) 720.000,001,00 bh 720.000,00
Mic wireless (BG) 755.650,001,00 bh 755.650,00
Megaphone (BG) 570.000,001,00 bh 570.000,00
Dispenser (BG) 750.000,001,00 bh 750.000,00
Kaca Cermin 5 mm (BG) 16.750.000,0020,00 lbr 837.500,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja Alat Kedokteran 5.000.000,002 2 056
5 Belanja alat farmasi 5.000.000,002 2 056 007
Alat pengukur suhu dan
kelembapan (DAK)5.000.000,0010,00 unit 500.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN593.750.250,002 4
5 Belanja Modal Alat-Alat Bantu 25.686.000,002 4 003
5Belanja modal electric
generating set25.686.000,002 4 003 003
Genset 10.000 Watt (BG) 25.686.000,001,00 unit 25.686.000,00
5Belanja Modal Alat Angkutan
Darat Bermotor24.649.250,002 4 004
5Belanja modal kendaraan
bermotor beroda dua24.649.250,002 4 004 005
Sepeda Motor Roda 2 (BG) 22.000.000,001,00 unit 22.000.000,00
HR Penerima Hasil Pekerjaan (1
or x 1 bln) (BG)149.250,001,00 ob 149.250,00
Penggandaan Dokumen (BG) 2.500.000,005,00 bendel 500.000,00
5 Belanja Modal Alat Kantor 67.642.500,002 4 014
5
Belanja modal alat
penyimpanan perlengkapan
kantor
11.742.500,002 4 014 004
IPFK 0
Lemari Arsip Besi (DAK) 6.750.000,001,00 unit 6.750.000,00
Filling Cabinet (laci) (DAK) 4.992.500,001,00 unit 4.992.500,00
5 Belanja modal office use 55.900.000,002 4 014 005
LCD Projector 3500 ANSI XGA
(BG)12.500.000,001,00 unit 12.500.000,00
LCD Projector 3000 ANSI XGA
(BG)12.500.000,001,00 unit 12.500.000,00
Stepler Heavy Duty (BG) 1.500.000,001,00 unit 1.500.000,00
CCTV (BG) 4.200.000,001,00 unit 4.200.000,00
IPFK 0
CCTV (DAK) 25.200.000,009,00 unit 2.800.000,00
5Belanja Modal Alat Rumah
Tangga286.465.000,002 4 015
5 Belanja modal meubelair 264.350.000,002 4 015 001
Kursi Staf (BG) 19.800.000,0022,00 bh 900.000,00
Kursi Kasie (BG) 18.000.000,0012,00 bh 1.500.000,00
Kursi Kabid (BG) 17.500.000,005,00 bh 3.500.000,00
Tenda Dome Lorong (BG) 3.750.000,001,00 bh 3.750.000,00
Tenda Dome Keong/Roti (BG) 5.500.000,002,00 bh 2.750.000,00
Meja partisi 199.800.000,0027,00 set 7.400.000,00
5 Belanja modal alat pendingin 4.810.000,002 4 015 004
AC 1 pk (BG) 4.810.000,001,00 unit 4.810.000,00
5 Belanja modal home use 17.305.000,002 4 015 006
Portable Speaker Aktif (BG) 4.950.000,001,00 set 4.950.000,00
Tiang Pataka (BG) 1.350.000,001,00 bh 1.350.000,00
UPS (BG) 7.500.000,005,00 bh 1.500.000,00
IPFK 0
Pallet Plastik 1200x1200x150
mm (BG)1.200.000,001,00 bh 1.200.000,00
Pallet Plastik Medium
1200x1000x150 mm (BG)1.005.000,001,00 bh 1.005.000,00
UPS (DAK) 1.300.000,001,00 unit 1.300.000,00
5 Belanja Modal Komputer 189.307.500,002 4 016
5Belanja modal komputer
unit/jaringan9.500.000,002 4 016 001
HUB LAN 24 Channel (BG) 1.500.000,001,00 bh 1.500.000,00
Wifi Repeater 8.000.000,005,00 bh 1.600.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja modal personal
komputer118.250.000,002 4 016 002
Komputer Desktop (BG) 52.500.000,007,00 unit 7.500.000,00
Laptop (BG) 48.000.000,006,00 unit 8.000.000,00
IPFK 0
Laptop (DAK) 10.250.000,001,00 unit 10.250.000,00
Komputer (DAK) 7.500.000,001,00 unit 7.500.000,00
5Belanja modal peralatan
personal komputer61.557.500,002 4 016 005
Printer Labkes (BG) 2.500.000,001,00 bh 2.500.000,00
Printer (BG) 17.700.000,006,00 bh 2.950.000,00
Printer Ink Jet All In One/L8 (BG) 22.000.000,004,00 bh 5.500.000,00
Scanner Printer (BG) 5.500.000,001,00 bh 5.500.000,00
Hardisk SSD (BG) 5.000.000,005,00 bh 1.000.000,00
Hardisk External 1 tera (BG) 3.450.000,003,00 bh 1.150.000,00
IPFK 0
printer (DAK) 5.407.500,001,00 unit 5.407.500,00
5BELANJA MODAL GEDUNG
DAN BANGUNAN150.955.000,002 5
5Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja150.955.000,002 5 001
5Belanja modal bangunan
gedung kantor150.955.000,002 5 001 001
Rehabilitasi gedung kantor 38.695.000,001,00 unit 38.695.000,00
Biaya Umum 0
Biaya perencanaan 2.100.000,001,00 unit 2.100.000,00
Biaya pengawasan 1.300.000,001,00 unit 1.300.000,00
Pertemuan koordinasi 0
Kue-kue kecil 450.000,0030,00ORG/BO
KS 15.000,00
Penggandaan 1.500.000,003,00 dok 500.000,00
Honorarium Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan0
Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
Anggota (3 orang) 297.000,003,00 op 99.000,00
Honorarium Pokja 0
Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
Anggota (3 orang) 315.000,003,00 op 105.000,00
0
Rehabilitasi gedung PFK 70.426.000,001,00 unit 70.426.000,00
Bongkar pasang coolroom 15.000.000,001,00 unit 15.000.000,00
Tambah daya listrik 10.686.000,001,00 unit 10.686.000,00
Biaya umum 0
Biaya perencanaan 4.000.000,001,00 unit 4.000.000,00
Biaya pengawasan 2.400.000,001,00 unit 2.400.000,00
Kue-kue kecil 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
Penggandaan 1.500.000,003,00 dok 500.000,00
HR Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan0
Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
Anggota 297.000,003,00 op 99.000,00
HR Pokja 0
Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
Anggota 315.000,003,00 op 105.000,00
Jumlah 822.970.600,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
357.330.350,00
322.685.250,00
142.955.000,00
0,00
822.970.600,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 02 046 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.02.046Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :
DID
Pajak Rokok
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.147.362.000,00
TERBILANG :SATU MILYAR SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUSENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 02 046 5 2
Program : 1.02.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.02.1.02.01.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :
DID
Pajak Rokok
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan
layak60%
Masukan
1
1
4
7
3
6
2
0
0
0
Tersedianya DanaRp. 54.000.000 (DAU) Rp. 102.282.000
(DAU/ID), Rp. 964.262.000 (Pajak Rokok)
Keluaran 0Jumlah Waktu pemeliharaan sarana dan prasarana 12 bulan
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas KesehatanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.147.362.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.147.362.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 1.880.000,002 1
5 Uang lembur 1.880.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 1.880.000,002 1 003 001
Uang lembur fisik pemeliharaan
gedung LABKES Gol III ( 2 org x
4 jam x 5 hr) (DAU/ID)
640.000,0040,00 oj 16.000,00
Makan lembur ( 2 org x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Uang lembur fisik pemeliharaan
gedung Dinkes Gol III ( 2 org x 4
jam x 5 hr) (Pajak Roko BG)
640.000,0040,00 oj 16.000,00
Makan lembur ( 2 org x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.145.482.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,002 2 003
5 Belanja jasa laundry 1.500.000,002 2 003 028
Laundry 1.500.000,00200,00 kg 7.500,00
5Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor525.811.500,002 2 005
5Belanja bahan bakar minyak
dan pelumas203.937.600,002 2 005 001
Solar Dex 65.318.000,005.938,00 lt 11.000,00
Pertamax 58.773.000,005.343,00 lt 11.000,00
Oli Mesin Double Gardan 14.662.500,0085,00 lt 172.500,00
Olie Mesin Standart 13.171.500,0090,00 lt 146.350,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Olie Mesin Roda 3 640.000,0010,00 lt 64.000,00
Olie Gardan 960.000,0015,00 lt 64.000,00
Olie Persenelleng 1.024.000,0016,00 lt 64.000,00
Olie Power Stering 384.000,006,00 lt 64.000,00
Olie Handle 384.000,006,00 lt 64.000,00
LABKES 0
Pertamax 18.777.000,001.707,00 lt 11.000,00
Pelumas 3.512.400,0024,00 lt 146.350,00
IPFK 0
BBM Pertamina Dex 13.112.000,001.192,00 lt 11.000,00
Olie Mesin 2.760.000,0016,00 lt 172.500,00
Olie Bak 135.000,003,00 lt 45.000,00
Olie Porseneling6 84.000,001,00 lt 84.000,00
Olie Handle 80.000,001,00 lt 80.000,00
BKOR 0
BBM Pertamax ( 70 lt x 12 bln ) 8.404.000,00764,00 lt 11.000,00
Olie Mesin 1.756.200,0012,00 lt 146.350,00
5Belanja jasa servis dan
penggantian suku cadang260.483.900,002 2 005 002
Kendaraan Dinas Operasional
Roda 40unit/thn
Service 77.000.000,0014,00 unit/th 5.500.000,00
Kendaraan Dinas Operasional
Roda 30unit/thn
Service 4.102.000,001,00 unit/th 4.102.000,00
Pengecatan Mobil INNOVA 15.000.000,001,00 unit/th 15.000.000,00
Pengecatan Mobil Hi Line 10.095.100,001,00 unit/th 10.095.100,00
Pengecatan Mobil
Pengembangan15.600.000,001,00 unit/th 15.600.000,00
Penggantian Suku Cadang 0unit/th
Aki Mobil 6.861.000,006,00 bh 1.143.500,00
Aki Roda 3 295.050,001,00 bh 295.050,00
Ban Mobil 12.000.000,008,00 bh 1.500.000,00
Ban Roda 3 1.113.200,002,00 bh 556.600,00
kampas rem depan mobil DMAX 3.500.000,002,00 bh 1.750.000,00
kampas rem belakang DMAX 3.300.000,002,00 bh 1.650.000,00
kampas rem roda 3 200.000,001,00 bh 200.000,00
Kampas Kopling Mobil 6.000.000,004,00 bh 1.500.000,00
Kampas Kopling Roda 3 200.000,001,00 bh 200.000,00
Master Kopling 968.000,002,00 bh 484.000,00
Kopling Set Bearing 351.000,002,00 bh 175.500,00
Fan Belt 764.800,004,00 bh 191.200,00
Timing Bell 2.800.000,004,00 bh 700.000,00
Busi 900.000,0030,00 bh 30.000,00
Filter Oli 900.000,0010,00 bh 90.000,00
Filter Udara 2.250.000,0010,00 bh 225.000,00
Filter Bensin 1.339.200,003,00 bh 446.400,00
Filter Solar 877.250,005,00 bh 175.450,00
Pengadaan Audio Mobil 3.500.000,001,00 set 3.500.000,00
Ball Joint 2.110.000,005,00 bh 422.000,00
Condensor 2.541.000,003,00 bh 847.000,00
Dinamo Starter 1.270.500,003,00 bh 423.500,00
Dinamo Wiper 645.900,003,00 bh 215.300,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Knalpot 1.089.000,002,00 bh 544.500,00
Krues Juen 980.100,003,00 bh 326.700,00
Sokbreaker depan/belakang 2.565.200,004,00 bh 641.300,00
Plafon Mobil 1.850.000,001,00 bh 1.850.000,00
LABKES 0
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Roda 40
Service 11.000.000,002,00 unit/thn 5.500.000,00
Penggantian Suku Cadang 0unit/thn
Ban Roda 4 6.000.000,004,00 unit/th 1.500.000,00
Timing bell 1.400.000,002,00 unit/th 700.000,00
Kampas kopling roda 4 6.000.000,004,00 unit/th 1.500.000,00
AKI Mobil 2.287.000,002,00 unit/th 1.143.500,00
Cross joint roda 4 4.400.000,008,00 unit/th 550.000,00
Kampas rem roda 2.359.200,0012,00 unit/th 196.600,00
Busi 360.000,0012,00 unit/th 30.000,00
IPFK 0
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Roda 40
Jasa Service 5.500.000,001,00 unit/thn 5.500.000,00
Penggantian Suku Cadang 0unit/thn
Ban Roda 4 6.000.000,004,00 unit/th 1.500.000,00
cross joint roda 4 2.200.000,004,00 unit/th 550.000,00
Timing bell 1.400.000,002,00 unit/th 700.000,00
Busi 360.000,0012,00 unit/th 30.000,00
AKI Mobil 2.287.000,002,00 UNIT/TH 1.143.500,00
Kampas rem roda 4 2.555.800,0013,00 unit/th 196.600,00
Kampas kopling 1.500.000,001,00 unit/th 1.500.000,00
BKOR 0
Service Berkala Mobil Dinas 1
Kendaraan5.500.000,001,00 unit/thn 5.500.000,00
Penggantian Suku Cadang 0unit/thn
Ban Roda 4 3.000.000,002,00 unit/th 1.500.000,00
Kampas rem roda 4 786.400,004,00 unit/th 196.600,00
Timing bell 2.100.000,003,00 unit/th 700.000,00
Busi 240.000,008,00 unit/th 30.000,00
Kaburator 3.500.000,001,00 unit/th 3.500.000,00
AKI Mobil 3.430.500,003,00 unit/th 1.143.500,00
Kampas kopling roda 4 3.000.000,002,00 unit/th 1.500.000,00
Matahari 349.700,002,00 unit/th 174.850,00
5Belanja jasa kir kendaraan
dinas/operasional390.000,002 2 005 003
Jasa KIR Kendaraan Roda 4 ( 5
unit x 2 kl )390.000,006,00 unit 65.000,00
5Belanja STNK kendaraan
dinas/operasional61.000.000,002 2 005 004
Kendaraan Roda 4 (Pajak) 0
Pajak 18 Unit 45.000.000,0018,00 unit 2.500.000,00
Pajak 4 Unit 6.000.000,004,00 unit 1.500.000,00
Parkir 22 Unit 660.000,0022,00 unit 30.000,00
Kendaraan Roda 2 0
Pajak 27 Unit 8.100.000,0027,00 unit 300.000,00
Parkir 27 Unit 472.500,0027,00 unit 17.500,00
Kendaraan Roda 3 0
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Pajak 750.000,001,00 unit 750.000,00
Parkir 17.500,001,00 unit 17.500,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan3.000.000,002 2 006
5 Belanja cetak 3.000.000,002 2 006 001
Penggandaan Dokumen
Pemeliharaan Gedung Dinkes1.500.000,005,00 buku 300.000,00
Penggandaan Dokumen
Pemeliharaan Gedung LABKES
(ID)
1.500.000,005,00 buku 300.000,00
5 Belanja Jasa Konsultansi 14.228.000,002 2 020
5Belanja jasa konsultansi
perencanaan8.892.500,002 2 020 002
Biaya Perencanaan
Pemeliharaan Gedung Dinkes
(pajak rokok BG)
2.642.500,001,00 pkt 2.642.500,00
Biaya Perencanaan
Pemeliharaan Gedung LABKES
(ID)
6.250.000,001,00 pkt 6.250.000,00
5Belanja jasa konsultansi
pengawasan5.335.500,002 2 020 005
Biaya Pengawasan Pemeliharaan
Gedung Dinkes (pajak rokok BG)1.585.500,001,00 pkt 1.585.500,00
Biaya Pengawasan Gedung
LABKES (ID)3.750.000,001,00 pkt 3.750.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja91.400.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan90.000.000,002 2 021 003
Sopir (5 or x 12 bln) (DAU = Rp.
54.000.000, Pajak rokok BG =
Rp. 36.000.000)
90.000.000,0060,00 ob 1.500.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan1.400.000,002 2 021 005
Tambahan upah lembur fisik
pemeliharaan LABKES (2 org x 4
jam x 5 hr) (DAU/ID)
400.000,0040,00 oj 10.000,00
Makan lembur (2 org x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Tambahan upah lembur fisik
pemeliharaan gedung Dinkes ( 2
org x 4 jam x 5 hr)
400.000,0040,00 oj 10.000,00
Makan lembur ( 2 org x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat-Alat
Bantu27.900.000,002 2 112
5Belanja pemeliharaan electric
generating set26.800.000,002 2 112 003
Pemeliharaan Genset 20 kVA 13.400.000,002,00 unit/thn 6.700.000,00
Pemeliharaan Genset 2500 W 13.400.000,002,00 unit/thn 6.700.000,00
5 Belanja pemeliharaan pompa 1.100.000,002 2 112 004
Pemeliharaan Pompa 1.100.000,004,00 unit/thn 275.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor32.250.000,002 2 123
5
Belanja pemeliharaan alat
penyimpanan perlengkapan
kantor
1.750.000,002 2 123 004
Plitur Almari 1.750.000,005,00 bh 350.000,00
5Belanja pemeliharaan office
use30.500.000,002 2 123 005
Pemeliharaan LCD infokus 14.000.000,007,00 unit/thn 2.000.000,00
Pemeliharaan CCTV 4 channel 6.000.000,002,00 unit/thn 3.000.000,00
Pemeliharaan CCTV 4 channel 7.000.000,002,00 unit/thn 3.500.000,00
IPFK 0
Pemeliharaan CCTV 4 channel 3.500.000,001,00 unit/thn 3.500.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga69.500.000,002 2 124
5Belanja pemeliharaan
meubelair9.500.000,002 2 124 001
Pemeliharaan Sofa Kantor 6.000.000,002,00 set 3.000.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Politur Meja 3.500.000,0010,00 set 350.000,00
5Belanja pemeliharaan alat
pendingin43.000.000,002 2 124 004
Pemeliharaan AC 26.400.000,0044,00 unit/th 600.000,00
Pemeliharaan Lemari Es 2.000.000,004,00 unit/thn 500.000,00
Pemeliharaan Coolroom 5.000.000,001,00 unit/thn 5.000.000,00
LABKES 0
Pemeliharaan AC 1.200.000,002,00 unit/thn 600.000,00
IPFK 0
Pemeliharaan AC 7.200.000,0012,00 unit/thn 600.000,00
BKOR 0
Pemeliharaan AC 1.200.000,002,00 unit/thn 600.000,00
5Belanja pemeliharaan home
use17.000.000,002 2 124 006
Pemeliharaan Sound System 10.000.000,005,00 unit/thn 2.000.000,00
Pemeliharaan Neon Box 2.500.000,002,00 unit/thn 1.250.000,00
Pemeliharaan Baliho 4.500.000,001,00 unit/thn 4.500.000,00
5Belanja Pemeliharaan
Komputer112.527.500,002 2 125
5Belanja pemeliharaan
komputer unit/jaringan12.027.500,002 2 125 001
Pemeliharaan Server Jaringan
Komputer12.027.500,001,00 unit/thn 12.027.500,00
5Belanja pemeliharaan personal
komputer69.300.000,002 2 125 002
Pemeliharaan Komputer 45.500.000,0065,00 unit/thn 700.000,00
Pemeliharaan Laptop 17.500.000,0025,00 unit/thn 700.000,00
LABKES 0
Pemeliharaan Komputer 2.800.000,004,00 unit/thn 700.000,00
IPFK 0
Perbaikan Komputer 1.400.000,002,00 unit/thn 700.000,00
Perbaikan Laptop 700.000,001,00 unit/thn 700.000,00
BKOR 0
Pemeliharaan Komputer ( 2 unit ) 1.400.000,002,00 unit/thn 700.000,00
5Belanja pemeliharaan peralatan
personal komputer31.200.000,002 2 125 005
Pemeliharaan Printer 26.000.000,0040,00 unit/thn 650.000,00
LABKES 0
Pemeliharaan Printer 3.900.000,006,00 unit/thn 650.000,00
BKOR 0
Perbaikan Printer ( 2 unit ) 1.300.000,002,00 unit/thn 650.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat
Komunikasi12.000.000,002 2 128
5Belanja pemeliharaan alat
komunikasi telephone12.000.000,002 2 128 001
Pemeliharaan PABX 1.000.000,001,00 unit/thn 1.000.000,00
Pemeliharaan Handy Talky 7.500.000,0010,00 unit/thn 750.000,00
Pemeliharaan Pesawat RIG dan
Kelengkapan Jaringannya3.500.000,002,00 unit/thn 1.750.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat
Kedokteran24.860.000,002 2 130
5Belanja pemeliharaan alat
farmasi24.860.000,002 2 130 007
Pemeliharaan Alat Fogging 24.860.000,004,00 unit/thn 6.215.000,00
5Belanja Pemeliharaan Unit Unit
Laboratorium15.339.000,002 2 132
5Belanja pemeliharaan alat
laboratorium umum15.339.000,002 2 132 012
Photometer Lamp Assy 9.500.000,002,00 bh 4.750.000,00
Cuvette Rotor 5.000.000,004,00 bh 1.250.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Filter For DI Water 839.000,001,00 bh 839.000,00
5
Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Tempat
Kerja
215.166.000,002 2 144
5Belanja pemeliharaan
bangunan gedung kantor215.166.000,002 2 144 001
Pemeliharaan Jaringan Listrik
Gedung Kantor DINKES22.250.000,001,00 pkt 22.250.000,00
Pemeliharaan Gedung Kantor
Dinkes47.090.000,00277,00 m2/thn 170.000,00
Pemeliharan Taman Gedung
Kantor Dinkes22.270.000,00131,00 M2/tahun 170.000,00
LABKES 0
Pemeliharaan Gedung LABKES
(ID)113.560.000,00668,00 M2/tahun 170.000,00
IPFK 0
Pemeliharaan Taman IPFK 9.996.000,0058,80 M2/tahun 170.000,00
Jumlah 1.147.362.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
513.885.868,00
264.448.868,00
220.838.368,00
148.188.896,00
1.147.362.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 06 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.06.001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
LOKASI KEGIATAN : Dinkes Lumajang
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 11.155.000,00
TERBILANG : SEBELAS JUTA SERATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : dr. Bayu Wibowo IGN
NIP : 19630724 198910 1 002
JABATAN : PPK
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 06 001 5 2
Program : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.06.001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinkes Lumajang
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat
waktu100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp.11.155.000 (DAU)
Keluaran 0Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman 4 dokumen
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
puskesmas, Dinas KesehatanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 11.155.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 11.155.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 4.140.000,002 1
5 Uang lembur 4.140.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 4.140.000,002 1 003 001
Lembur Penyusunan SAKIP 0
Gol III ( 4 org x 12 jam) 768.000,0048,00 OJ 16.000,00
Eselon IV (1 org x 12 jam) 240.000,0012,00 OJ 20.000,00
Uang Makan Lembur ( 5 org x 3
hr)450.000,0015,00 OH 30.000,00
Lembur Penyusunan LKPJ 0
Gol III ( 2 org x 12 jam) 384.000,0024,00 OJ 16.000,00
Eselon IV (1 org x 12jam) 240.000,0012,00 OJ 20.000,00
Uang makan lembur (3 org x 3 hr) 270.000,009,00 oh 30.000,00
Lembur Penyusunan LAKIP 0
Gol III ( 2 org x 12 jam) 384.000,0024,00 OJ 16.000,00
Eselon IV (1 org x 12 jam) 240.000,0012,00 OJ 20.000,00
Uang Makan Lembur (3 org x 3
hr)270.000,009,00 OH 30.000,00
Lembur LPPD 0
Gol III ( 2 org x 12 jam) 384.000,0024,00 OJ 16.000,00
Eselon IV ( 1 org x 12 jam) 240.000,0012,00 OJ 20.000,00
Makan Lembur (3 org x 3 hr) 270.000,009,00 OH 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 7.015.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan3.025.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan3.025.000,002 2 006 002
Fotokopi SAKIP 600.000,003.000,00 lbr 200,00
jilid 225.000,0015,00 bendel 15.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Fotokopi LKPJ 525.000,002.625,00 lbr 200,00
jilid 225.000,0015,00 bendel 15.000,00
Fotokopi LAKIP 500.000,002.500,00 lbr 200,00
jilid 225.000,0015,00 bendel 15.000,00
Fotokopi LPPD 500.000,002.500,00 lbr 200,00
Jilid 225.000,0015,00 bendel 15.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat3.150.000,002 2 011 001
Pertemuan Penyusunan LAKIP 0
Kue-kue kecil ( 30 org x 1 kali) 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Penyusunan LKPJ
dan LPPD0
kue-kue kecil ( 30 org x 1 kali) 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Penyusunan SAKIP 0
kue-kue kecil (30 ORG x 1 kl) 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
Evaluasi SAKIP 0
kue-kue kecil (30 org x 1 kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja840.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan840.000,002 2 021 005
Tambahan upah penyusunan
SAKIP ( 1 org x 12 jam)120.000,0012,00 oj 10.000,00
uang makan lembur ( 1 org x 3
hari)90.000,003,00 oh 30.000,00
Tambahan upah penyusunan
LAKIP ( 1 org x 12 jam120.000,0012,00 oj 10.000,00
uang makan lembur ( 1 org x 3
hari)90.000,003,00 oh 30.000,00
Tambahan upah penyusunan
LPPD ( 1 org x 12 jam120.000,0012,00 oj 10.000,00
uang makan lembur ( 1 org x 3
hari)90.000,003,00 oh 30.000,00
Tambahan upah penyusunan
LKPJ ( 1 org x 12 jam120.000,0012,00 oj 10.000,00
uang makan lembur ( 1 org x 3
hari)90.000,003,00 oh 30.000,00
Jumlah 11.155.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
9.805.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
11.155.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 06 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.06.002Penyusunan Laporan Keuangan Semesterandan Prognosis Realisasi Anggaran
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.350.000,00
TERBILANG : TIGA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 06 002 5 2
Program : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.06.002Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat
waktu100%
Masukan
3
3
5
0
0
0
0
Tersediannya dana Rp.3.350.000(DAU)
Keluaran 0Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran2 dokumen
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan dan PuskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 3.350.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 3.350.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 1.644.000,002 1
5 Uang lembur 1.644.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 1.644.000,002 1 003 001
Lembur Laporan Semesteran dan
prognosis laporan realisasi
anggaran ( DAU )
0
GOL. I (1 ORG X 12 JAM) 132.000,0012,00 OJ 11.000,00
GOL. II (1 ORG X 12 JAM) 156.000,0012,00 OJ 13.000,00
GOL. III (3 OG X 12 JAM) 576.000,0036,00 OJ 16.000,00
Eselon IV (1 Org x 12 JAM ) 240.000,0012,00 OJ 20.000,00
Uang Makan Lembur (6 Org X 3
hr)540.000,0018,00 OH 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.706.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan311.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan311.000,002 2 006 002
Penjilidan 200.000,0020,00 Bendel 10.000,00
Fotocopy 111.000,00555,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 975.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat975.000,002 2 011 001
Pertemuan Keuangan ( DAU ) 0
kue-kue kecil (65 or x 1 kl) 975.000,0065,00 Org/Porsi 15.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja420.000,002 2 021
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan420.000,002 2 021 005
Tambahan upah akuntansi (3 org
x 4 Jam)120.000,0012,00 OJ 10.000,00
Makan Lembur ( 3 Org x 1 Hari ) 90.000,003,00 OH 30.000,00
Tambahan upah pengelola
barang (3 org x 4 jam)120.000,0012,00 Oj 10.000,00
Makan Lembur Pengelola Barang
( 3 Org x 1 Hari )90.000,003,00 OH 30.000,00
Jumlah 3.350.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
0,00
2.802.000,00
0,00
548.000,00
3.350.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 06 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 15.496.000,00
TERBILANG :LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBURUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 06 003 5 2
Program : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat
waktu100%
Masukan
1
5
4
9
6
0
0
0
Tersedianya dana Rp.15.496.000 (DAU)
Keluaran 0Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah
Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan2 Dokumen
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan dan PuskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 15.496.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 15.496.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 6.576.000,002 1
5 Uang lembur 6.576.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 6.576.000,002 1 003 001
Lembur Laporan Keuangan Akhir
Tahun ( DAU )0OJ
GOL I (1 ORG X 48 JAM) 528.000,0048,00 OJ 11.000,00
GOL II (1 ORG X 48 JAM) 624.000,0048,00 OJ 13.000,00
GOL III (3 ORG X 48 JAM) 2.304.000,00144,00 OJ 16.000,00
ESELON IV (1 ORG X 48 JAM) 960.000,0048,00 OJ 20.000,00
UANG MAKAN LEMBUR ( 6
ORG X 12 HR)2.160.000,0072,00 OH 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 8.920.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan1.600.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan1.600.000,002 2 006 002
Foto Copy 200.000,001.000,00 lbr 200,00
Penjilidan 1.400.000,00200,00 bendel 7.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 4.800.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat4.800.000,002 2 011 001
Pertemuan Koordinasi
penyusunan Laporan Keuangan (
DAU )
0
Akuntansi 0
Snack (40 org x 6 kl ) 2.400.000,00240,00 Org/Porsi 10.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Pengelola Barang 0
Snack ( 40 org x 6 kl ) 2.400.000,00240,00 Org/Porsi 10.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja2.520.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan2.520.000,002 2 021 005
Tambahan Upah tenaga
Akuntansi (3 Org x 24 Jam)720.000,0072,00 OJ 10.000,00
Makan Lembur ( 3 Org x 6 Hari ) 540.000,0018,00 OH 30.000,00
Tambahan Upah tenaga Tenaga
Pengelola Barang (3 Org x 24
Jam)
720.000,0072,00 OJ 10.000,00
Makan Lembur ( 3 Org x 6 Hari ) 540.000,0018,00 OH 30.000,00
Jumlah 15.496.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
7.324.000,00
2.040.000,00
1.600.000,00
4.532.000,00
15.496.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 06 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.06.005Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat
LOKASI KEGIATAN : Dinkes Lumajang
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 50.750.000,00
TERBILANG : LIMA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 06 005 5 2
Program : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinkes Lumajang
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat
waktu100%
Masukan
5
0
7
5
0
0
0
0
Tersedianya dana Rp.50.750.000 (DAU)
Keluaran 0Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman 1 dokumen
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Masyarakat dan PuskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 50.750.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 50.750.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 4.450.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan1.750.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan1.750.000,002 2 006 002
Penggandaan Dokumen IKM 1.375.000,006.875,00 lbr 200,00
jilid 375.000,0025,00 bendel 15.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat2.700.000,002 2 011 001
Sosialisasi IKM 0
kue- kue kecil (30 org x 1 kali) 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak ( 30 org x 1 kali) 900.000,0030,00 org/porsi 30.000,00
Paparan Hasil Kegiatan IKM dan
Rencana Tindak Lanjut0
Kue kue kecil (30 org x 1 kali) 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak ( 30 org x 1 kali) 900.000,0030,00 org/porsi 30.000,00
5BELANJA MODAL ASET
LAINNYA46.300.000,002 8
5Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud46.300.000,002 8 001
5 Hasil kajian/pengembangan 46.300.000,002 8 001 004
Kegiatan Penyusunan Dokumen
IKM46.300.000,001,00 kegiatan 46.300.000,00
Jumlah 50.750.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
0,00
0,00
47.650.000,00
3.100.000,00
50.750.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 06 006 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja
LOKASI KEGIATAN : Dinkes Lumajang
SUMBER DANA :DAU
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 29.445.000,00
TERBILANG :DUA PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMARIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 06 006 5 2
Program : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.06.006 Penyusunan Rencana Kerja
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinkes Lumajang
Sumber Dana :DAU
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase tersedianya dokumen pelaporan sesuai pedoman
dan tepat waktu100%
Masukan
2
9
4
4
5
0
0
0
Tersedianya danaRp. 18.645.000 (DAU), Rp. 10.800.000 (Pajak
Rokok)
Keluaran 0Jumlah dokumen Rencana Kerja 1 dokumen
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Puskesmas, dinkesKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 29.445.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 29.445.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 3.920.000,002 1
5 Uang lembur 3.920.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 3.920.000,002 1 003 001
Lembur Penyusunan Renstra 0
Gol.III (3 ORG X 40 JAM) 1.920.000,00120,00 OJ 16.000,00
ESELON IV (1 ORG X 40 JAM) 800.000,0040,00 OJ 20.000,00
UANG MAKAN LEMBUR (4 ORG
X 10 HR)1.200.000,0040,00 OH 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 25.525.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 2.675.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 500.000,002 2 003 014
Backdrop Rakor Penyusunan
Renstra500.000,002,00 bh 250.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
2.175.000,002 2 003 025
HR Narasumber PNS
Penyusunan Renstra (1 Org x 3
jam)
2.175.000,003,00 ojp 725.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan6.650.000,002 2 006
5 Belanja cetak 6.250.000,002 2 006 001
Cetak Dokumen Renstra 3.125.000,0025,00 bk 125.000,00
Cetak Dokumen Renja 3.125.000,0025,00 bk 125.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan400.000,002 2 006 002
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penggandaan materi 400.000,002.000,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 16.200.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat16.200.000,002 2 011 001
1. Rakor penyusunan Renja 0org/porsi
kue-kue kecil (60 org x 3 kali) 2.700.000,00180,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (60 org x 3 kali) 5.400.000,00180,00 org/porsi 30.000,00
2. Rakor Penyusunan Renstra 0
kue-kue kecil (60 org x 3 kl) 2.700.000,00180,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (60 org x 3 kali) 5.400.000,00180,00 org/porsi 30.000,00
Jumlah 29.445.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
22.795.000,00
6.650.000,00
0,00
0,00
29.445.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 06 007 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.06.007Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD
LOKASI KEGIATAN : Dinkes Lumajang
SUMBER DANA :DAU
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 77.425.400,00
TERBILANG :TUJUH PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA RIBUEMPAT RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 06 007 5 2
Program : 1.02.1.02.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinkes Lumajang
Sumber Dana :DAU
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat
waktu100%
Masukan
7
7
4
2
5
4
0
0
Tersedianya danaRp.67.425.400 (DAU), Rp. 10.000.000 (Pajak
Rokok)
Keluaran 0Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (Rka) Skpd 4 dokumen
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Puskesmas, DinkesKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 77.425.400,00
5 BELANJA LANGSUNG 77.425.400,002
5 BELANJA PEGAWAI 16.060.000,002 1
5 Uang lembur 16.060.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 16.060.000,002 1 003 001
Lembur Penyusunan RKA 0
ES IV (1 or x 40 JAM) 800.000,0040,00 oj 20.000,00
Gol III (5 OR X 40 JAM) 3.200.000,00200,00 oj 16.000,00
Gol II (1 OR X 40 JAM) 520.000,0040,00 oj 13.000,00
Uang Makan Lembur (7 OR X 10
HR)2.100.000,0070,00 oh 30.000,00
Lembur Perubahan Anggaran 0
ES IV (1 or x 40 JAM) 800.000,0040,00 oj 20.000,00
Gol III (5 or x 40 JAM) 3.200.000,00200,00 oj 16.000,00
Gol II (1 or x 40 JAM) 520.000,0040,00 oj 13.000,00
Uang Makan Lembur (7 or x 10
hr)2.100.000,0070,00 oh 30.000,00
Lembur PPRG 0
Gol III (3 or x 40 JAM) 1.920.000,00120,00 oj 16.000,00
Uang Makan Lembur ( 3 org x 10
hr)900.000,0030,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 61.365.400,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan23.680.400,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan23.680.400,002 2 006 002
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penggandaan draft RKA 2.947.000,0014.735,00 lbr 200,00
Jilid RKA 255.000,0017,00 bdl 15.000,00
Penggandaan Draft RKPA 1.763.400,008.817,00 lbr 200,00
Jilid RKPA 225.000,0015,00 bdl 15.000,00
Penggandaan draft DPA 3.000.000,0015.000,00 lbr 200,00
Penggandaan draft DPPA 5.000.000,0025.000,00 lbr 200,00
Fotocopy Siteplan 1.500.000,007.500,00 lbr 200,00
jilid site plan 225.000,0015,00 bdl 15.000,00
Penggandaan Dokumen ARG
(Pajak Rokok)1.290.000,006.450,00 lbr 200,00
Jilid ARG (DAU) 150.000,0010,00 bdl 15.000,00
Penggandaan dokumen
perencanaan7.325.000,0036.625,00 lembar 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 24.525.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat24.525.000,002 2 011 001
Rakor Penyusunan RKA 0
Kue- kue kecil (35 org x 2 kl) 1.050.000,0070,00 org/kotak 15.000,00
nasi kotak (35 org x 2 kl) 2.100.000,0070,00 org/kotak 30.000,00
Rakor Perubahan Anggaran 0
Kue- kue kecil (75 org x 1 kl) 1.125.000,0075,00 org/kotak 15.000,00
nasi kotak (75 org x 1 kl) 2.250.000,0075,00 org/kotak 30.000,00
Desk penyusunan RKA 0
Kue kue kecil (125 org x 2 hr) 3.750.000,00250,00 org/kotak 15.000,00
nasi kotak (125 org x 2 hr) 7.500.000,00250,00 org/kotak 30.000,00
Rakor PPRG (Pajak Rokok) 0
Kue- kue kecil (75 org x 2 kl) 2.250.000,00150,00 org/kotak 15.000,00
Nasi Kotak (75 org x 2 kl) 4.500.000,00150,00 org/ kotak 30.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja13.160.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan13.160.000,002 2 021 005
Lembur Penyusunan RKA 0
Hari Kerja (5 Or x 40 Jam) 2.000.000,00200,00 oj 10.000,00
Uang Makan (5 orx 10 hr) 1.500.000,0050,00 oh 30.000,00
Lembur Perubahan Anggaran 0
Hari Kerja (5 or x 32 jam) 1.600.000,00160,00 oj 10.000,00
Uang Makan (5 Or x 8 hr) 1.200.000,0040,00 oh 30.000,00
Lembur Perencanaan 0
Hari Kerja (5 OR X 32 Jam) 1.600.000,00160,00 oj 10.000,00
Uang Makan Lembur (5 OR X 8
HARI)1.200.000,0040,00 oh 30.000,00
Lembur Siteplan 0
Hari Kerja ( 3 OR X 40 JAM) 1.200.000,00120,00 oj 10.000,00
Uang Makan (3 OR X 10 HR) 900.000,0030,00 oh 30.000,00
Lembur ARG (Pajak Rokok) 0
Hari kerja ( 4 org x 28 jam) 1.120.000,00112,00 oj 10.000,00
Uang makan ( 4 org x 7 hr) 840.000,0028,00 oh 30.000,00
Jumlah 77.425.400,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
13.185.000,00
21.243.400,00
42.997.000,00
0,00
77.425.400,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 16 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :
Pajak Rokok
DAU
DAK Non Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.493.143.600,00
TERBILANG :EMPAT MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTASERATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 16 001 5 2
Program : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :
Pajak Rokok
DAU
DAK Non Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Angka Kematian Ibu 137 per 100.000 kh
0Angka Kematian Bayi 12.8 per 1.000KH
0Persentase Balita Stunting 28%
0Persentase Desa Siaga Aktif 100%
0Persentase Akses Sanitasi 100%
0Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan kerja
dasar100%
0Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan
olahraga100%
Masukan
4
4
9
3
1
4
3
6
0
0
tersedianya dana
DAU : 1.604.850.000 ; DAK NF : 1.879.496.600 ;
pajak rokok spesifik : 746.817.000 ; pajak rokok
block grand : 261.980.000
Keluaran 0presentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100%
0presentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100%
0presentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%
0presentase pelayanan kesehatan balita 100%
0presentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%
0presentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
1. Ibu hamil dan keluarga 2. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3. Masyarakat 4. Dinkes, Puskesmas dan
Rumah SakitKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 4.493.143.600,00
5 BELANJA LANGSUNG 4.493.143.600,002
5 BELANJA PEGAWAI 1.386.525.000,002 1
5 Honorarium PNS 1.386.525.000,002 1 001
5Honorarium pelayanan
kesehatan1.353.975.000,002 1 001 017
persalinan normal non JKN
(DAU)1.353.975.000,002.579,00 org/paket 525.000,00
5Honorarium verifikator
jampersal24.000.000,002 1 001 037
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
HR Verifikator klaim jampersal
(DAK NF) ( 4 org x 12 bl )12.000.000,0048,00 ob 250.000,00
HR Verifikator klaim persalinan
aman ( 4 org x 12 bl ) (DAU)12.000.000,0048,00 ob 250.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan8.550.000,002 1 001 048
Honor PPTK (1 org x 12 bln ) 5.100.000,0012,00 ob 425.000,00
Honor Pembantu PPTK (1 org x
12 bln )3.450.000,0012,00 ob 287.500,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 3.106.618.600,002 2
5 Belanja Bahan / Material 98.750.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
98.750.000,002 2 002 009
Seminar kesehatan dalam rangka
pekan ASI (BOK)0
seminar kit (150 paket x 1 kl) 22.500.000,00150,00 paket 150.000,00
Seminar kesehatan Ibu dan Anak
(BOK)0
seminar kit (145 paket x 1 kl) 21.750.000,00145,00 paket 150.000,00
SDIDTK kit (200 paket x 1 kl)
(Pajak rokok)43.750.000,00200,00 paket 218.750,00
*ATK Seminar Kesehatan Bagi
Kader Tiwisada (Pajak rokok BG)0
Map Plastik ( 110bhx1kl) 880.000,00110,00 bh 8.000,00
Bloke Note ( 110bhx1kl ) 1.650.000,00110,00 bh 15.000,00
Ballpoint ( 110bhx1kl) 220.000,00110,00 bh 2.000,00
*ATK Seminar Kesehatan Bagi
Kader Remaja (pajak rokok BG)0
Map Plastik ( 110bhx1kl) 880.000,00110,00 bh 8.000,00
Bloke Note (110bhx1kl) 1.650.000,00110,00 bh 15.000,00
Ballpoint ( 110bhx1kl) 220.000,00110,00 bh 2.000,00
*ATK Seminar Kader Bagi
Konselor Sebaya (PAJAK
ROKOK BG)
0
Map Plastik (110bhx1kl) 880.000,00110,00 bh 8.000,00
Bloke Note (110bhx1kl) 1.650.000,00110,00 bh 15.000,00
Ballpoint(110bhx1kl) 220.000,00110,00 bh 2.000,00
*ATK Workshop Kader Lansia
(PAJAK ROKOK BG)0
Map Plastik ( 100bhx1kl) 800.000,00100,00 bh 8.000,00
Bloke Note ( 100bhx1kl) 1.500.000,00100,00 bh 15.000,00
ballpoint ( 100bhx1kl) 200.000,00100,00 bh 2.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 2.278.337.500,002 2 003
5 Belanja paket/pengiriman 2.200.000,002 2 003 007
Biaya Pengiriman Screening SHK
(4 kl x 11 bln )2.200.000,0044,00 pkt 50.000,00
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi212.600.000,002 2 003 012
Sarasehan Kesehatan:
Peningkatan Pelayanan Publik
Kesehatan dan Deklarasi
Penandatanganan JPP (Pajak
Rokok)
0
paket meeting ( half day) (150 org
x 1 hr )30.000.000,00150,00 oh 200.000,00
lokakarya penurunan aki dan akb
(PAJAK ROKOK)0
Paket meeting (half day) (100org
x 1hr)20.000.000,00100,00 oh 200.000,00
JAMBORE PELAYANAN PUBLIK
(PAJAK ROKOK)0
Paket meeting (half day) (160org
x 1hr)32.000.000,00160,00 oh 200.000,00
Paket meeting (half day)
pembelajaran petugas (AMP
medis) (130 org x 1 hari) (PAJAK
ROKOK)
26.000.000,00130,00 oh 200.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Paket Meeting (half day )
Seminar kesehatan dalam rangka
pekan ASI (150 org x 1 hr x 1 kl )
(BOK)
30.000.000,00150,00 oh 200.000,00
Paket Meeting (half day )
Seminar kesehatan Ibu dan Anak
(148 org x 1 hr x 1 kl ) (BOK)
29.600.000,00148,00 oh 200.000,00
paket meeting (half day)
sosialisasi jampersal (75 org x 3
kl) (DAK NF)
45.000.000,00225,00 oh 200.000,00
5 Belanja dekorasi 6.000.000,002 2 003 014
backdrop Konsolidasi P4K
(PAJAK ROKOK) ukuran 5 m x
1m
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Back Drop lokakarya penurunan
AKI dan AKB (5m x 1m)(1 bh x 1
kl) (PAJAK ROKOK)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Back Drop Workshop Kebidanan
(5m x 1m)(1 bh x 1 kl) (PAJAK
ROKOK)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Sarasehan Kesehatan:
Peningkatan Pelayanan Publik
Kesehatan dan Deklarasi
Penandatanganan JPP (5m x 1)(
1 bh x 1kl ) (Pajak Rokok)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop jambore pelayanan
publik (5m x 1)( 1 bh x 1kl )
(Pajak Rokok)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Pembelajaran pada
Petugas (5m x 1m) (PAJAK
ROKOK)
500.000,002,00 lbr 250.000,00
Backdrop Seminar kesehatan
dalam rangka pekan ASI (5 m x 1
m) (BOK)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Seminar kesehatan Ibu
dan Anak (5 m x 1 m) (BOK)250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Sosialisasi Program
Jampersal (5m x 1m) ( 1 bh x 3
kl) (DAK NF)
750.000,003,00 lbr 250.000,00
Backdrop Evaluasi Program
Jampersal (5m x 1m) ( 1 bh x 6
kl) (DAK NF)
1.500.000,006,00 lbr 250.000,00
Backdrop Pemberdayaan Lansia
ttg Klrg Sehat ( 1bhx1klx1hr) (
Pajak Rokok BG )
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Optimalisasi
Keg.Berbasis Posy.Lansia (
1bhx1klx1hr) ( Pajak Rokok BG )
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Workshop Kader
Kesehatan Lansia ( 1bhx1kl1hr) (
Pajak Rokok BG )
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Seminar Kesehatan
Bagi Kader Tiwisada
(1bhx1klx1hr) ( Pajak Rokok BG )
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Seminar Kesehatan
Bagi Kader Remaja ( SMP) (
1bhx1klx1hr) ( Pajak Rokok BG )
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Seminar Kesehatan
Bagi Kader Konselor Sebaya (
SMA ) (1bhx1hrx1kl) ( Pajak
Rokok BG )
250.000,001,00 lbr 250.000,00
5 Belanja jasa uji laboratorium 30.250.000,002 2 003 019
Pemeriksaaan sampel SHK 30.250.000,00550,00 sampel 55.000,00
5 Belanja penggantian transport 164.700.000,002 2 003 024
Penggantian Transport Peserta
Konsolidasi Program P4K
(PAJAK ROKOK) ( 92 org x 1 kl)
9.200.000,0092,00 ok 100.000,00
Penggantian Transport Peserta
Evaluasi Program P4K (PAJAK
ROKOK) (63 org x 1 kl)
3.150.000,0063,00 ok 50.000,00
Penggantian Transport peserta
orientasi SDIDTK (5 org x 2kl)
(PAJAK ROKOK)
1.000.000,0010,00 ok 100.000,00
Penggantian Transport
Narasumber Workshop
Kebidanan (1org x 1kl) (PAJAK
ROKOK)
750.000,001,00 ok 750.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penggantian Transport
Narasumber workshop pra
konsepsi (1org x 1kl) (PAJAK
ROKOK)
750.000,001,00 ok 750.000,00
Penggantian Transport
Narasumber workshop petugas
dalam PKRT (2org x 1kl) (PAJAK
ROKOK)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
penggantian transport
narasumber workshop konseling
KB (PAJAK ROKOK)
750.000,001,00 ok 750.000,00
Penggantian Transport
Narasumber spesialis Pentaloka
KIB (2org x 1kl) (PAJAK ROKOK)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
Penggantian Transport peserta
Pilot Project program pra
konsepsi (10 org x 4 keg )
(PAJAK ROKOK)
4.000.000,0040,00 ok 100.000,00
Penggantian Transport
Narasumber Ahli pembinaan
POGI (2org x 1kl) (PAJAK
ROKOK)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
Penggantian Transport peserta
Sosialisasi Paket Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif
Berworkshop Pelayanan Publik(
80 org x 1 kl ) (PAJAK ROKOK)
8.000.000,0080,00 ok 100.000,00
Penggantian Transport peserta
Rapat Koordinasi Persiapan
Pelaksanaan Replikasi Paket
Persalinan Aman, Iinisiasi
Menyusu Dini dan Asi Eksklusif (
10 orng x 2 keg ) (Pajak Rokok)
2.000.000,0020,00 ok 100.000,00
Lokakarya Pembentukan MSF
Kecamatan/ Puskesmas
Replikasi (Pajak Rokok)
0
Penggantian Transport lokal
participant ( 80 org x 1kl )8.000.000,0080,00 ok 100.000,00
Pertemuan Rutin MSF tingkat
Kab. (Pajak Rokok)0
Penggantian Transport peserta (
60 org x 1kl )6.000.000,0060,00 ok 100.000,00
workshop Tim Survey-Tool
Assessment Baseline survey dan
Survey Pengaduan Masyarakat
(Pajak Rokok)
0
Penggantian Transport lokal
participant ( 35org x 2kl )7.000.000,0070,00 ok 100.000,00
Lokakarya Analisis dan
monitoring Penyebab Pengaduan
dan Penyusunan Draf Janji
Perbaikan Pelayanan Puskesmas
(Pajak Rokok)
0
Penggantian Transport lokal
participant ( 45org x 2kl )9.000.000,0090,00 ok 100.000,00
Pendampingan Penyusunan Janji
Perbaikan Layanan Puskesmas
dan Memastikan komitmen
Puskesmas dalam implementasi
JPP (Pajak Rokok)
0
Penggantian Transport lokal
participant ( 20org x 8kl )16.000.000,00160,00 ok 100.000,00
Sarasehan Kesehatan:
Peningkatan Pelayanan Publik
Kesehatan dan Deklarasi
Penandatanganan JPP (Pajak
Rokok)
0
Penggantian Transportasi
Narasumber propinsi ( 1org x 1kl
)
750.000,001,00 ok 750.000,00
Penggantian Transportasi
Peserta ( 150org x 1kl )15.000.000,00150,00 ok 100.000,00
workshop Penyusunan Kartu
Kontrol Pemeriksaan Ibu Hamil
(Pajak Rokok)
0
Penggantian Transportasi
Peserta ( 80org x 1kl )8.000.000,0080,00 ok 100.000,00
workshop Citra Diri Puskesmas
Replikasi (Pajak Rokok)0
Penggantian Transportasi
Peserta ( 40org x2kl )8.000.000,0080,00 ok 100.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
JAMBORE PELAYANAN PUBLIK
(PAJAK ROKOK)0
Penggantian Transport
Narasumber Ahli (1org x 1kl)750.000,001,00 ok 750.000,00
Penggantian Transportasi
Peserta ( 120 org x 1kl )12.000.000,00120,00 ok 100.000,00
Penggantian Transport NS AMP
Medis ( 2 org x 1 kl)(pajak rokok)1.500.000,002,00 ok 750.000,00
Penggantian Transport Peserta
AMP Non Medis ( 60 org x 2 keg)
(pajak rokok)
12.000.000,00120,00 ok 100.000,00
Transport Narasumber Propinsi
Seminar kesehatan dalam rangka
pekan ASI ( 1 x 1 hr x 1 kl )
(BOK)
750.000,001,00 ok 750.000,00
Transport Narasumber Propinsi
Seminar Kesehatan Ibu dan Anak
( 1 x 1 hr x 1 kl ) (BOK)
750.000,001,00 ok 750.000,00
Transport Peserta Upaya
Mendukung
Kesh.Lansia(10orgx1hrx2kl) (
Pajak Rokok BG )
2.000.000,0020,00 ok 100.000,00
Transport Peserta Workshop
Kader Kesehatan Lansia (
50orgx1hrx1kl) ( Pajak Rokok BG
)
5.000.000,0050,00 ok 100.000,00
Transport Peserta Seminar
Kesehatan bagi Kader Tiwisada (
50orgx1hrx1kl)( Pajak Rokok BG
)
5.000.000,0050,00 ok 100.000,00
Transport Peserta Seminar
Kesehatan Bagi Kader Remaja (
SMP ) ( 50 orgx1hrx1kl)( Pajak
Rokok BG )
5.000.000,0050,00 ok 100.000,00
Transport Peserta Pemantapan
Tatalaksana Kasus KTA ( 25
orgx1hrx1kl )( Pajak Rokok BG )
2.500.000,0025,00 ok 100.000,00
Transport Peserta Seminar
Kesehatan Bagi Kader Konselor
Sebaya ( SMA ) ( 50orgx1hrx1kl)(
Pajak Rokok BG )
5.000.000,0050,00 ok 100.000,00
Transport Peserta sektap UKS (
1 org x 2kl)( Pajak Rokok BG )200.000,002,00 ok 100.000,00
Transport Peserta penguatan
komda lansia ( 2 org x 2kl)( Pajak
Rokok BG )
400.000,004,00 ok 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
189.850.000,002 2 003 025
pengawalan teknis medis Kasus
Komplikasi (pajak rokok)0
narasumber ahli (2 org x 16 jam ) 48.000.000,0032,00 ojp 1.500.000,00
Konsolidasi Program P4K
(PAJAK ROKOK)0
Hr. Narasumber PNS (1 org x 2
jpl)600.000,002,00 ojp 300.000,00
hr. narasumber keynote speaker
(1 org x 1 keg?I9[8)725.000,001,00 ok 725.000,00
Honorarium Lintas Sektor ( Non
PNS ) ( 2 org x 1 jpl450.000,002,00 ojp 225.000,00
evaluasi p4k (PAJAK ROKOK) 0
hr. Narasumber PNS (1org x 2jpl) 600.000,002,00 ojp 300.000,00
hr. narasumber keynote speaker
(1 org x 1 keg)725.000,001,00 ok 725.000,00
Honorarium Lintas Sektor ( Non
PNS ) ( 2org x 1 jpl)450.000,002,00 ojp 225.000,00
Hr. Ns orientasi SDIDTK (PAJAK
ROKOK)0
Hr. Ns Ahli (1 org x 2 jam ) 3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
Hr. Ns lokakarya penurunan AKI
dan AKB (PAJAK ROKOK)0
Honor Ns Ahli (Spesialis) (3 org x
3 jam )13.500.000,009,00 ojp 1.500.000,00
Hr. Ns workshop Pra-Konsepsi
(PAJAK ROKOK)0
Hr. Ns Ahli (1 org x 4 jam ) 6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Hr. Ns Workshop Kebidanan
(PAJAK ROKOK)0
Honor Ns Ahli (1 org x 4 jam ) 6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
Hr. Ns lokakarya PONED
(PAJAK ROKOK)0
Honor Ns Ahli (Spesialis) (2 org x
4 jam )12.000.000,008,00 ojp 1.500.000,00
Hr Ns PKRT (PAJAK ROKOK) 0
HR NS pkrt 3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
Hr. Ns workshop konseling KB
(Pajak Rokok)0
Honor Ns ahli (1org x 3jam) 4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
Hr. Pilot Project Program Pra
Konsepsi (PAJAK ROKOK)0
Honor Keynote Speaker ( 1org x
4 keg )1.600.000,004,00 ok 400.000,00
Hr. Pembinaan POGI (PAJAK
ROKOK)0
Honor Narasumber Ahli (2 org x 2
jam)6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
Hr. Sosialisasi Paket Persalinan
Aman, IMD dan Asi eksklusif
berworkshop pelayanan publik
(Pajak Rokok)
0
Honor Keynote speaker/Pembuka
acara ( 1org x 1 keg )400.000,001,00 ok 400.000,00
Honor Narasumber/Fasilitator
Lokal ( 3org x 1jam )1.200.000,003,00 ojp 400.000,00
Hr. Lokakarya Pembentukan
MSF Kecamatan/ Puskesmas
Replikasi (Pajak Rokok)
0
Honor Keynote speaker/Pembuka
acara ( 1org x 1keg )400.000,001,00 ok 400.000,00
Honor Narasumber/Fasilitator
Lokal ( 3org x 2 jam )2.400.000,006,00 ojp 400.000,00
Hr. Pertemuan Rutin MSF tingkat
kab. (Pajak Rokok)0
Honor Narasumber Lokal ( 3org x
1jam )1.200.000,003,00 ojp 400.000,00
Hr. workshop Tim Survey-Tool
Assessment Baseline survey dan
Survey Pengaduan Masyarakat
(Pajak Rokok)
0
Honor keynote
speaker/pembukaan ( 1org x 1
keg)
400.000,001,00 ok 400.000,00
Honor Narasumber
Lokal/Fasilitator ( 4org x 2 jam )3.200.000,008,00 ok 400.000,00
Hr. Lokakarya Analisis dan
monitoring Penyebab Pengaduan
dan Penyusunan Draf Janji
Perbaikan Pelayanan Puskesmas
(Pajak Rokok)
0
Honor keynote
speaker/pembukaan ( 1org x 1
keg ) )
400.000,001,00 ok 400.000,00
Honor Narasumber
Lokal/Fasilitator ( 3org x 2 jam)2.400.000,006,00 ojp 400.000,00
hr. Pendampingan teknis dan
monitoring pelayanan
puskesmas&pengelolaan
pengaduan masyarakat (Pajak
Rokok)
0
Honor keynote
speaker/pembukaan ( 1org x 8
keg)
3.200.000,008,00 ok 400.000,00
Honor Narasumber
Lokal/Fasilitator ( 3org x 8 jam )9.600.000,0024,00 ojp 400.000,00
Hr. Sarasehan Kesehatan:
Peningkatan Pelayanan Publik
Kesehatan dan Deklarasi
Penandatanganan JPP (Pajak
Rokok)
0
Honor keynote
speaker/pembukaan ( 1org x 1
keg )
400.000,001,00 ok 400.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Honor Narasumber dari luar
Kabupaten ( 1org x 1 jam )1.500.000,001,00 ojp 1.500.000,00
Honor Narasumber
Lokal/Fasilitator ( 3org x 1 jam)1.200.000,003,00 ojp 400.000,00
Hr. workshop Penyusunan Kartu
Kontrol Pemeriksaan Ibu Hamil
(Pajak Rokok)
0
Honor keynote
speaker/pembukaan ( 1org x 1
keg )
400.000,001,00 ok 400.000,00
Honor Narasumber
Lokal/Fasilitator ( 4org x 1 jam )1.600.000,004,00 ojp 400.000,00
Hr. workshop Citra Diri
Puskesmas Replikasi (Pajak
Rokok)
0
Honor keynote
speaker/pembukaan ( 1org x 2
keg )
800.000,002,00 ok 400.000,00
Honor Narasumber dari luar
Kabupaten ( 2org x 2jam)6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
Honor Narasumber
Lokal/Fasilitator ( 3org x 2 jam )1.800.000,006,00 ojp 300.000,00
JAMBORE PELAYANAN
PUBLIK(PAJAK ROKOK)0
Honor Narasumber Ahli (1 org x 2
jam )3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
Honor Naraasumber/fasilitator ( 3
org x 1 jam )1.200.000,003,00 ojp 400.000,00
pembelajaran kasus pada
petugas (AMP MEDIS) (pajak
rokok)
0
Honorarium narasumber ahli (2
org x 2 jam )6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
Pembelajaran pada Masyarakat
(AMP Non Medis) (pajak rokok)0
Honorarium keynote speaker (1
org x 2 jam )1.450.000,002,00 ok 725.000,00
Honorarium Lintas Sektor (Non
PNS) (2 org x 4 jam1.800.000,008,00 ojp 225.000,00
Honor Narasumber Ahli Seminar
kesehatan dalam rangka pekan
ASI ( 2 org x 2 jam x 1 kl ) (BOK)
6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
Honor Narasumber Ahli Seminar
kesehatan Ibu dan Anak ( 2 org x
2 jamx 1 kl ) (BOK)
6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
Honor NS Upaya Mendukung
Kesehatan Lansia ( 3 orx 1ojpx2kl
)( Pajak Rokok BG )
3.750.000,006,00 ojp 625.000,00
Hr NS Pemberdayaan Masy.
Lansia TTg Klrg Sehat ( 2 org x
1ojpx1kl )( Pajak Rokok BG )
1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
Hr NS Workshop Kader Lansia
(2orgx1ojpx1kl )( Pajak Rokok BG
)
1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
Hr. Nara sumber Pemantapan
Akselerasi Pelaksanaan UKS ( 3
orgx1ojpx1kl)( Pajak Rokok BG )
1.875.000,003,00 ojp 625.000,00
Hr nara sumber Seminar
Kesehatan bagi Kader Tiwisada (
2 orgx1ojpx1hr )( Pajak Rokok
BG )
1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
Hr nara sumber Seminar
Kesehatan bagi Kader Remaja (
SMP ) (3orgx1ojpx1kl)( Pajak
Rokok BG )
1.875.000,003,00 ojp 625.000,00
Hr Pemantapan bagi Tim
Pembina UKS (3orgx1ojpx2kl)(
Pajak Rokok BG )
3.750.000,006,00 ojp 625.000,00
Hr. Nrsumber Pemantapan
Tatalaksana KTA KTP (
3orgxx1ojpx1kl) ( Pajak Rokok
BG )
1.875.000,003,00 ojp 625.000,00
Hr. Seminar Kesehatan bagi
Konselor sebaya (3orgx1ojpx1kl)(
Pajak Rokok BG )
1.875.000,003,00 ojp 625.000,00
5
Belanja jasa perawatan
kesehatan ibu dan bayi resiko
tinggi
1.433.862.500,002 2 003 043
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Jasa perawatan ibu hamil,
persalinan, nifas dan bayi baru
lahir resiko tinggi (klaim RS -
INA-CBG's) (JAMPERSAL DAK
NF)
1.433.862.500,001,00 pkt 1.433.862.500,00
5Belanja jasa pelayanan
kesehatan238.875.000,002 2 003 045
persalinan non JKN (non pns)
(Dau)238.875.000,00455,00 org/paket 525.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan225.563.600,002 2 006
5 Belanja cetak 201.275.000,002 2 006 001
modul orientasi SDIDTK (PAJAK
ROKOK)12.500.000,0050,00 eks 250.000,00
Modul I orientasi kelas Ibu Balita
(pajak rokok)12.500.000,0050,00 eks 250.000,00
Modul II orientasi kelas Ibu Balita
(pajak rokok)10.000.000,0050,00 eks 200.000,00
Modul 1 kelas Ibu Hamil (pajak
rokok)7.500.000,0050,00 eks 150.000,00
Modul 2 kelas Ibu Hamil (pajak
rokok)12.500.000,0050,00 eks 250.000,00
Sertifikat Workshop Kebidanan
(110 lbr x 1kl) (PAJAK ROKOK)2.750.000,00110,00 lbr 25.000,00
Sertifikat Seminar kesehatan
dalam rangka pekan ASI2.250.000,00150,00 lbr 15.000,00
Sertifikat Seminar kesehatan ibu
dan anak2.175.000,00145,00 lbr 15.000,00
Cetak Buku Kesehatan Lansia (
5000bhx1hrx1kl)( Pajak Rokok
BG )
42.500.000,005.000,00 bk 8.500,00
Cetak Sertifikat Seminar
Kesehatan Bagi Kader
Tiwisada(110orgx1hrx1kl)( Pajak
Rokok BG )
2.200.000,00110,00 lbr 20.000,00
Cetak Sertifikat Seminar
Kesehatan Bagi Kader Remaja (
SMP ) (110bhx1hrx1kl)( Pajak
Rokok BG )
2.200.000,00110,00 lbr 20.000,00
Cetak Sertifikat Seminar
KesehataBagi Kader Konselor
Sebaya ( SMA ) (
110bhx1hrx1kl)( Pajak Rokok BG
)
2.200.000,00110,00 lbr 20.000,00
*Cetak Buku Raport Kesehatan
utk Anak SD ( 4000bkx1hrx1kl)(
Pajak Rokok BG )
30.000.000,004.000,00 bk 7.500,00
*Cetak Buku Raport Kesehatan
utk Anak
SMP&SMA(8000bkx1hrx1kl)(
Pajak Rokok BG )
60.000.000,008.000,00 bk 7.500,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan24.288.600,002 2 006 002
fotocopy surat dan materi
pengawalan teknis medis Kasus
Komplikasi (pajak rokok)
960.000,004.800,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
Konsolidasi P4K (PAJAK
ROKOK)
735.000,003.675,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
Evaluasi P4K (PAJAK ROKOK)225.000,001.125,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
orientasi SDIDTK (pajak rokok)368.000,001.840,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
orientasi kelas Ibu Balita (pajak
rokok)
312.000,001.560,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
Pertemuan pengelola program1.676.000,008.380,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
Perencanaan & Evaluasi
Program KIB
1.575.000,007.875,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
Pentaloka1.617.000,008.085,00 lbr 200,00
Foto Copy Surat & Materi
lokakarya PONED624.000,003.120,00 lbr 200,00
Foto Copy workshop petugas
dalam PKRT838.000,004.190,00 lbr 200,00
Foto Copy workshop petugas
dalam konseling KB800.000,004.000,00 lbr 200,00
Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Foto Copy Refresh kelas ibu
hamil480.000,002.400,00 lbr 200,00
Baseline Survey Kesehatan
(Pajak Rokok)0
Fotocopy Penggandaan
Kuisioner ( 4200 exemplar x 1kl )840.000,004.200,00 lbr 200,00
Survey Pengaduan (Pajak
Rokok)0
Penggandaan Kuisioner 840.000,004.200,00 lbr 200,00
Penyusunan Laporan Akhir
(Pajak Rokok)0
Penggandaan Laporan 3.600.000,0016,00 bendel 225.000,00
Penggandaan surat dan Materi
Tim Manajemen598.800,002.994,00 lbr 200,00
Penggandaan surat & materi
AMP non Medis1.035.200,005.176,00 lbr 200,00
Penggandaan surat & materi
Pembahasan Kasus450.000,002.250,00 lbr 200,00
Penggandaan surat dan materi
pembahasan kasus internal719.600,003.598,00 lbr 200,00
Penggandaan materi pertemuan
tim Autopsi sosial599.200,002.996,00 lbr 200,00
Penggandaan materi pertemuan
Autopsi sosial999.200,004.996,00 lbr 200,00
fc surat dan materi Seminar
kesehatan dalam rangka pekan
ASI
600.000,003.000,00 lbr 200,00
fc surat dan materi Seminar
kesehatan ibu dan anak621.600,003.108,00 lbr 200,00
Fotocopy sosialisasi program
jampersal (500 lbrx3 kl)(DAK NF)300.000,001.500,00 lbr 200,00
Fotocopy evaluasi program
jampersal (DAK NF)220.000,001.100,00 LBR 200,00
Fotocopy Materi Upaya
Mendukung Kesh.Lansia (1375
LBR) ( Pajak Rokok BG )
275.000,001.375,00 lbr 200,00
Fotocopi Materi Workshop Kader
Kesehatan Lansia ( 3300 X 1 KL)
( Pajak Rokok BG )
660.000,003.300,00 lbr 200,00
Fotocopi Materi Seminar
Kesehatan Bagi Kader Remaja (
SMP ) ( 3300 LBRx1kl) ( Pajak
Rokok BG )
660.000,003.300,00 lbr 200,00
Fotocopi Materi Seminar
Kesehatn Bagi Kader Konselor
(SMA ) (3300 lbr x 1 kl )( Pajak
Rokok BG )
660.000,003.300,00 lbr 200,00
Fotocopi Materi Pemantapan
Tatalaksana Kasus KTA/KTP
(2000lbrx1kl)
400.000,002.000,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 302.580.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat302.580.000,002 2 011 001
pengawalan teknis medis Kasus
Komplikasi (pajak rokok)0
Nasi prasmanan (40 org x 8 kl) 24.000.000,00320,00 org/porsi 75.000,00
snack pagi (40 org x 8 kl) 4.800.000,00320,00 org/porsi 15.000,00
Konsolidasi P4K (PAJAK
ROKOK)0
Nasi prasmanan (110 paket x 1
kl)8.250.000,00110,00 org/porsi 75.000,00
Snack Pagi (110 org x 1 kl) 1.650.000,00110,00 org/porsi 15.000,00
Evaluasi P4K (PAJAK ROKOK) 0
Nasi kotak ( 75 org x 1kl) 2.250.000,0075,00 org/porsi 30.000,00
Snack Pagi ( 75 org x 1kl) 1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
orientasi SDIDTK (PAJAK
ROKOK)0
Nasi prasmanan (50 org x 1 kl) 3.750.000,0050,00 org/porsi 75.000,00
Snack (50 org x 1 kl) 750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
orientasi kelas Ibu Balita (PAJAK
ROKOK)0
Nasi prasmanan (50 org x 1 kl) 3.750.000,0050,00 org/porsi 75.000,00
Hal : 10
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Snack (50 org x 1 kl) 750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
orientasi pengelola program
(pajak rokok)0
Snack Pagi (50 ktk x 6 kl) 4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00
lokakarya Tim PONED oleh Tim
PONEK (pajak rokok)0
nasi kotak (35 ktk x 2 kl) 2.100.000,0070,00 org/porsi 30.000,00
Snack (35 ktk x 2 kl) 1.050.000,0070,00 org/porsi 15.000,00
Perencanaan dan Evaluasi
Program KIB (pajak rokok)0
Snack (70 ktk x 2 kl) 2.100.000,00140,00 org/porsi 15.000,00
Validasi Data (PAJAK ROKOK) 0
Snack (110 ktk x 4 kl) 6.600.000,00440,00 org/porsi 15.000,00
Workshop Kebidanan (PAJAK
ROKOK)0
Nasi prasmanan(110 ktk x 1 kl) 8.250.000,00110,00 org/porsi 75.000,00
Snack (110 ktk x 1 kl) 1.650.000,00110,00 org/porsi 15.000,00
Konsolidasi Puskesmas dg
Rumah Sakit (pajak rokok)0
Nasi prasmanan (30 paket x 2 kl ) 4.500.000,0060,00 org/porsi 75.000,00
Snack Pagi (30 ktk x 2 kl) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Workshop PKRT (PAJAK
ROKOK)0
Nasi prasmanan (61 paket x 1 kl ) 4.575.000,0061,00 org/porsi 75.000,00
Snack (61 ktk x 1 kl) 915.000,0061,00 org/porsi 15.000,00
Workshop konseling KB (PAJAK
ROKOK)0
Nasi prasmanan (50 paket x 2 kl ) 7.500.000,00100,00 org/porsi 75.000,00
Snack (50 ktk x 2 kl) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
WORKSHOP PRA-KONSEPSI
(PAJAK ROKOK)0
Nasi prasmanan (80 paket x 1 kl ) 6.000.000,0080,00 org/porsi 75.000,00
Snack (80ktk x 1kl) 1.200.000,0080,00 org/porsi 15.000,00
Pilot Project Program Pra
konsepsi (PAJAK ROKOK)0
Nasi prasmanan (45 paket x 4 kl ) 13.500.000,00180,00 org/porsi 75.000,00
Snack (45 ktk x 4kl) 2.700.000,00180,00 org/porsi 15.000,00
Workshop Kelas Ibu Hamil
(PAJAK ROKOK)0
Nasi prasmanan (55 paket x 1 kl ) 4.125.000,0055,00 org/porsi 75.000,00
Snack (55 ktk x 1kl) 825.000,0055,00 org/porsi 15.000,00
WORKSHOP PPIA (pajak rokok) 0
Nasi prasmanan (35 paket x 1 kl ) 2.625.000,0035,00 org/porsi 75.000,00
Snack (35 org x 1 kl) 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
pembinaan POGI (pajak rokok) 0
Nasi prasmanan (25 paket x 1 kl ) 1.875.000,0025,00 org/porsi 75.000,00
Snack (25 ktk x 1kl) 375.000,0025,00 org/porsi 15.000,00
Sosialisasi Paket Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif
Berorientasi Pelayanan Publik
(Pajak Rokok)
0
Nasi kotak( 120 org x 1kl ) 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
Snack (120 org x 1kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Rapat Koordinasi Persiapan
Pelaksanaan Replikasi Paket
Persalinan Aman, IMD dan ASI
Eksklusif (Pajak Rokok)
0
Snack (10 org x2 kl) 300.000,0020,00 org/porsi 15.000,00
Lokakarya Pembentukan MSF
Kec / Pusk Replikasi (Pajak
Rokok)
0
Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Nasi kotak (120 paket x 1 kl ) 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
Snack (120 org x 1 kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Workshop Tim Survey-Tool
Assessment Baseline survey dan
Survey Pengaduan Masyarakat
(Pajak Rokok)
0
Nasi kotak ( 80 org x 2 kl ) 4.800.000,00160,00 org/porsi 30.000,00
Snack ( 80 org x 2 kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Rutin MSF tingkat
Kab. (Pajak Rokok)0
Snack ( 68 org x 1 kl) 1.020.000,0068,00 org/porsi 15.000,00
Lokakarya Analisis dan
monitoring Penyebab Pengaduan
dan Penyusunan Draf Janji
Perbaikan Pelayanan Puskesmas
(Pajak Rokok)
0
Nasi kotak ( 80 paket x 1 kl ) 2.400.000,0080,00 org/porsi 30.000,00
Snack ( 80 org x 1 kl) 1.200.000,0080,00 org/porsi 15.000,00
Pendampingan teknis dan
monitoring pelayanan puskesmas
& pengaduan masyarakat (Pajak
Rokok)
0
Nasi kotak ( 20 org x 8kl ) 4.800.000,00160,00 org/porsi 30.000,00
Snack ( 20 org x 8 kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
workshop Penyusunan Kartu
Kontrol Pemeriksaan Ibu Hamil
(Pajak Rokok)
0
Nasi prasmanan ( 80 org x 1kl ) 6.000.000,0080,00 org/porsi 75.000,00
Snack ( 80 org x 1kl) 1.200.000,0080,00 org/porsi 15.000,00
workshop Citra Diri Puskesmas
Replikasi (Pajak Rokok)0
Nasi kotak ( 40 org x 2kl ) 2.400.000,0080,00 org/porsi 30.000,00
Snack ( 40 org x 2 kl) 1.200.000,0080,00 org/porsi 15.000,00
Penyusunan Laporan Akhir
(Pajak Rokok)0
Snack ( 16 org x 1 kl) 240.000,0016,00 org/porsi 15.000,00
pengkajian kasus oleh Tim AMP
Kabupaten (pajak rokok)0
nasi prasmanan (30 org x 4 kl) 9.000.000,00120,00 org/porsi 75.000,00
Snack (30 org x 4 kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Pembahasan Kasus INTERNAL
(pajak rokok)0
nasi kotak (45org x 6 kl) 8.100.000,00270,00 org/porsi 30.000,00
Snack (45 org x 6 kl) 4.050.000,00270,00 org/porsi 15.000,00
pengkajian kasus dengan tim
autopsi sosial 9PAJAK ROKOK)0
nasi kotak (15org x 4 kl) 1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
Snack (15 org x 4 kl) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
pembelajaran kasus bersama
masyarakat (AUTOPSI SOSIAL)
(PAJAK ROKOK)
0
nasi kotak (25org x 4 kl) 3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00
Snack (25 org x 4 kl) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
Pembahasan kasus bersama
Masyarakat (AMP Non Medis)
(pajak rokok)
0
nasi kotak (85 org x 2 kl) 5.100.000,00170,00 org/porsi 30.000,00
snack ( 85 org x 2 kl) 2.550.000,00170,00 org/porsi 15.000,00
Evaluasi program Jampersal (dak
nf)0
nasi PRASMANAN (62 org x 6
kl)27.900.000,00372,00 org/porsi 75.000,00
snack ( 62 org x 6 kl) 5.580.000,00372,00 org/porsi 15.000,00
rapat koordinasi jampersal (dak
nf)0
Hal : 12
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
nasi kotak (25 org x 2 kl) 1.500.000,0050,00 org/porsi 30.000,00
snack ( 25org x 2 kl) 750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Upaya yg mendukung
Kesehatan Lansia0
Nasi Kotak ( 60orgx1hrx2kl) (
Pajak Rokok BG )3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil -kecil ( 60orgx1hrx2kl) (
Pajak Rokok BG )1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Pemberdayaan
Masy.ttg Klrg Sehat Lansia0
Nasi Kotak ( 75 orgx1hrx1kl) (
Pajak Rokok BG )2.250.000,0075,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil - kecil ( 75orgx1hrx1kl)
( Pajak Rokok BG )1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Optimalisasi Keg.
Berbasis Posyandu0
Nasi Kotak ( 75orgx1hrx1kl) (
Pajak Rokok BG )2.250.000,0075,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil - kecil ( 75orgx1hrx1kl)
( Pajak Rokok BG )1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Workshop Kader
Lansia0
Nasi Kotak ( 100orx1hrx1kl) (
Pajak Rokok BG )3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil - Kecil (
100orgx1hrx1kl) ( Pajak Rokok
BG )
1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Pemantapan
Akselerasi Pelaksanaan UKS0
Nasi Kotak ( 60orgx1hrx1kl)(
Pajak Rokok BG )1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil - Kecil (60orgx1hrx1kl)
( Pajak Rokok BG )900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Seminar Kesehatan
Bagi Kader Tiwisada 0
Nasi Kotak ( 110orgx1hrx1kl)(
Pajak Rokok BG )3.300.000,00110,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil - Kecil
(110orgx1hrx1kl)( Pajak Rokok
BG )
1.650.000,00110,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Seminar Kesehatan
Bagi Kader Remaja0
Nasi Kotak ( 110orgx1hrx1kl)(
Pajak Rokok BG )3.300.000,00110,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil -kecil ( 110orgx1hrx1kl) 1.650.000,00110,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Seminar Kesehatan
Bagi Kader Konselor Sebaya
(PAJAK ROKOK BG)
0
Nasi prasmanan (
110orgx1hrx1kl)8.250.000,00110,00 org/porsi 75.000,00
Kue Kecil - kecil (110orgx1hrx1kl) 1.650.000,00110,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Pemantapan Bagi Tim
Pelaksana (PAJAK ROKOK BG)0
Nasi prasmanan ( 60orgx1hrx2kl) 9.000.000,00120,00 org/porsi 75.000,00
Kue Kecil - Kecil ( 60Orgx1hrx2kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi Pemantapan Kasus
KTA (PAJAK ROKOK BG)0
Nasi Kotak (75orgx1hrx1kl) 2.250.000,0075,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil -kecil (75orgx1hrx1kl) 1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
optimalisasi sektap UKS (pajak
rokok BG)0
nasi kotak (20 orang x 2 kl) 1.200.000,0040,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil - Kecil ( 20 orgx 2 kl) 600.000,0040,00 org/porsi 15.000,00
Konsumsi penguatan komda
lansia (pajak rokok BG)0
*Nasi Kotak ( 20org x 2 kl) 1.200.000,0040,00 org/porsi 30.000,00
Kue Kecil - Kecil ( 20 orgx 2 kl) 600.000,0040,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 195.387.500,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah181.162.500,002 2 015 001
Hal : 13
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
AUTOPSI SOSIAL 0
UANG SAKU PNS GOL. III/II ( 4
org x 4 kl)1.200.000,0016,00 oh 75.000,00
Rujukan Ibu Hamil non resiko
tinggi jarak < 5km0
Uang Saku PNS gol II/III 5.625.000,00150,00 oh 37.500,00
Uang Saku Non PNS 625.000,0025,00 oh 25.000,00
Rujukan Ibu Hamil resiko tinggi
jarak < 5km0
uang saku PNS gol II/III 5.625.000,00150,00 oh 37.500,00
Uang saku Non PNS 625.000,0025,00 oh 25.000,00
Rujukan Kasus Kebidanan dan
neonatal jarak < 5km0
Pelayan KF dan KN 0
uang saku PNS gol II/III 5.625.000,00150,00 oh 37.500,00
uang saku non PNS 625.000,0025,00 oh 25.000,00
Uang saku kader/linsek 3.750.000,00150,00 oh 25.000,00
Rujukan Ibu Hamil resiko tinggi
jarak > 5km0
Uang saku PNS gol II/III 30.000.000,00400,00 oh 75.000,00
Uang saku non PNS 1.250.000,0025,00 oh 50.000,00
Uang saku kader/linsek 10.000.000,00200,00 oh 50.000,00
Rujukan Ibu Nifas resiko tinggi
jarak > 5km0
Uang saku PNS gol II/III 7.500.000,00100,00 oh 75.000,00
Uang saku non PNS 1.250.000,0025,00 oh 50.000,00
Rujukan Kasus Kebidanan dan
neonatal jarak > 5km0
Uang saku PNS gol II/III 37.500.000,00500,00 oh 75.000,00
Uang saku non PNS 2.500.000,0050,00 oh 50.000,00
Uang saku kader/linsek 12.500.000,00250,00 oh 50.000,00
Rujukan Ibu Bersalin resiko tinggi
jarak >5km0
uang saku PNS gol II/III 37.500.000,00500,00 oh 75.000,00
uang saku non PNS 2.500.000,0050,00 oh 50.000,00
Kunjungan SHK 0
Uang Saku PNS < 5km 7.312.500,00195,00 oh 37.500,00
Uang Saku PNS > 5km 3.150.000,0042,00 oh 75.000,00
kunjungan jampersal jarak > 5km
(dak nf)0
Uang saku PNS gol II/III (4 org x
10kl)3.000.000,0040,00 oh 75.000,00
kunjungan jampersal jarak < 5 km
(dak nf)0
Uang saku PNS gol II/III (4 org x
10kl)1.500.000,0040,00 oh 37.500,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah14.225.000,002 2 015 002
Rujukan Kasus kebidanan dan
neonatal ke RS Sekunder0
Uang harian PNS gol III 4.250.000,0020,00 oh 212.500,00
uang harian PNS gol II 1.875.000,0010,00 oh 187.500,00
uang harian non PNS 1.500.000,0010,00 oh 150.000,00
Rujukan Kasus kebidanan dan
neonatal ke RS Tersier0
Uang harian PNS gol III 2.550.000,006,00 oh 425.000,00
uang harian PNS gol II 2.250.000,006,00 oh 375.000,00
uang harian non PNS 1.800.000,006,00 oh 300.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
6.000.000,002 2 022
5 Belanja hadiah barang 6.000.000,002 2 022 002
Hal : 14
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
jambore pelayanan publik (Pajak
Rokok)0
belanja hadiah jambore ( 1 paket
x 1kl )6.000.000,001,00 PAKET 6.000.000,00
Jumlah 4.493.143.600,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.060.838.700,00
1.247.297.600,00
1.319.922.200,00
865.085.100,00
4.493.143.600,00
Hal : 15
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 16 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :Pajak Rokok
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.570.124.515,00
TERBILANG :SATU MILYAR LIMA RATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS DUAPULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS LIMA BELAS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 16 002 5 2
Program : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :Pajak Rokok
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 01. Angka Kematian Ibu 137 per 100.000 KH
02. Angka Kematian Bayi 12.8 per 1.000 KH
03. Persentase Balita Stunting 28%
04. Persentase Desa Siaga Aktif 100%
05. Persentase Akses Sanitasi 100%
06. Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan
kerja dasar100%
07. Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan
olahraga100%
Masukan
1
5
7
0
1
2
4
5
1
5
Tersedianya dana Pajak Rokok Rp 764.624.515
0DAU Rp 805.500.000
Keluaran 01. Jumlah ibu hamil KEK mendapat PMT 150 ibu hamil
02. Jumlah balita gizi buruk mendapat PMT 230 balita
03. Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita
04. Jumlah remaja putri mendapat tablet tambah darah 100 orang
05. Jumlah bayi mendapat ASI Eksklusif 200 bayi
06. Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 1 rekomendasi
Hasil 01. Persentase Keluarga Sehat 15%
02. Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Dinas Kesehatan, Masyarakat, Bayi, Balita, Ibu Hamil, Lintas sektor, KecamatanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.570.124.515,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.570.124.515,002
5 BELANJA PEGAWAI 65.750.000,002 1
5 Honorarium PNS 39.900.000,002 1 001
5 Honorarium tim teknis kegiatan 34.400.000,002 1 001 001
HR TIM TEKNIS GAKI 0
1. Penanggung jawab (1org x
4bln)2.800.000,004,00 OB 700.000,00
2. Ketua ( 1 org x 4bln) 2.400.000,004,00 OB 600.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
3. Sekretaris ( 1org x 4 bln) 2.000.000,004,00 OB 500.000,00
4. Anggota ( 17 org x 4 bln) 27.200.000,0068,00 OB 400.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan5.500.000,002 1 001 048
HR PPTK ( 1 org x 10 bln ) 3.125.000,0010,00 OB 312.500,00
HR Pembantu PPTK ( 1 org x 10
bln )2.375.000,0010,00 OB 237.500,00
5 Uang lembur 25.850.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 25.850.000,002 1 003 001
ENTRY DATA DAN
PELAPORAN PENGUMPULAN
DATA PETA INFORMASI GIZI
0
UANG LEMBUR GOL III (25 org
x 4jam x 11kl)17.600.000,001.100,00 OJ 16.000,00
UANG MAKAN ( 25 org x 11kl) 8.250.000,00275,00 OH 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.504.374.515,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 77.750.000,002 2 001
5
Belanja alat
kesehatan/kedokteran habis
pakai
75.000.000,002 2 001 009
Alat Iodina Test 75.000.000,007.500,00 bh 10.000,00
5 Belanja spanduk/baliho/banner 2.750.000,002 2 001 021
Backdrop Lokakarya
Penanggulangan Anemia Remaja
( 5M x 1M)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Workshop
Penanggulangan Stunting ( 5 M x
1M)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Lokakarya Audit Kasus
Gizi 250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Lokakarya
Kewaspadaan pangan dan Gizi250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Workshop survailance
Gizi250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop Workshop
Penanggulangan GAKI250.000,001,00 lbr 250.000,00
BAckdrop AKSI SIMPATI
PEDULI ASI1.000.000,004,00 lbr 250.000,00
BAckdrop Workshop Pembina
Kantin Sekolah Sehat250.000,001,00 lbr 250.000,00
5 Belanja Bahan / Material 805.500.000,002 2 002
5 Belanja bahan makanan 805.500.000,002 2 002 006
Pengadaan Susu Balita ( 200
balita x90 hari) ( DAU)360.000.000,0018.000,00 OH 20.000,00
Pengadaan Susu Bumil KEK/
ANEMIA ( 150 bumil x 90 hari)
(DAU)
337.500.000,0013.500,00 OH 25.000,00
Pengadaan Susu Kasus khusus (
30 anak x 90 hari) (DAU)108.000.000,002.700,00 OH 40.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 161.699.085,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi57.000.000,002 2 003 012
LOKAKARYA
PENANGGULANGAN ANEMIA
REMAJA
0
paket meeting ( Halfday) ( 100
org x 1kl)20.000.000,00100,00 OH 200.000,00
WORKSHOP
PENANGGULANGAN
STUNTING
0
paket meeting ( Halfday) ( 100
org x 1kl)20.000.000,00100,00 OH 200.000,00
LOKAKARYA AUDIT KASUS
GIZI0
Paket Meeting( 85 org x 1kl) 17.000.000,0085,00 Oh 200.000,00
5 Belanja penggantian transport 63.749.085,002 2 003 024
LOKAKARYA
PENANGGULANGAN ANEMIA
REMAJA
0
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penggantian transport peserta
(25 or x 1 kl )2.500.000,0025,00 OK 100.000,00
WORKSHOP
PENANGGULANGAN
STUNTING
0
Penggantian transport
Narasumber (1 org x 1kl) 749.085,001,00 OK 749.085,00
Penggantian Transport peserta
Kelas ASI dalam rangka ( 35 or x
4 keg )
14.000.000,00140,00 OK 100.000,00
Penggantian Transport peserta
PEMBINAAN DISTRIBUTOR /
PEDAGANG GARAM (35 or x 4
keg)
14.000.000,00140,00 OK 100.000,00
Penggantian Transport peserta
ORIENTASI PENCATATAN DAN
PELAPORAN POSY (50 or x 1 kl)
5.000.000,0050,00 OK 100.000,00
Penggantian Transport peserta
AKSI SIMPATI PEDULI IMD &
ASI EKSKLUSIF (150 or x 1 kl)
15.000.000,00150,00 OK 100.000,00
Penggantian Transport peserta
PEMBINAAN KANTIN SEKOLAH
SEHAT DAN BERGIZI (50 or x 1
kl)
5.000.000,0050,00 OK 100.000,00
Penggantian Transport Peserta
FGD MASALAH GIZI BURUK (
25 org x 3 keg )
7.500.000,0075,00 OK 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
39.350.000,002 2 003 025
WORKSHOP
PENANGGULANGAN GAKI0
HR Narasumber ( 3 org x 2 jam ) 9.000.000,006,00 Ojp 1.500.000,00
LOKAKARYA
PENANGGULANGAN ANEMIA
REMAJA
0
HR Narasumber (2 org x 2 jam) 6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
HR Narasumber (3 org x 2 jam) 1.800.000,006,00 OJP 300.000,00
WORKSHOP
PENANGGULANGAN
STUNTING
0
HR Narasumber (3 org x 2 jam) 9.000.000,006,00 OJP 1.500.000,00
LOKAKARYA AUDIT KASUS
GIZI0
HR Narasumber Ahli ( 3 or x 2
jam )9.000.000,006,00 OJP 1.500.000,00
LOKAKARYA KEWASPADAAN
PANGAN DAN GIZI0
HR Narasumber Eselon III ( 2 org
x 2 jam )2.900.000,004,00 OJP 725.000,00
HR Pembicara khusus Eselon II (
2 org x 1 jam )1.650.000,002,00 OJP 825.000,00
5Belanja jasa pendukung
kegiatan1.600.000,002 2 003 026
SOSIALISASI ASI EKSKLUSIF
DALAM RANGKA MENDAPAT
DUKUNGAN KELUARGA
0
Pembawa Acara ( 1org x 4 keg) 400.000,004,00 OK 100.000,00
Petugas Kebersihan ( 2org x
4keg)400.000,008,00 OH 50.000,00
PEMBINAAN
DISTRIBUTOR/PEDAGANG
GARAM
0
Pembawa Acara ( 1org x 4 keg) 400.000,004,00 OK 100.000,00
Petugas Kebersihan ( 2 org x
4keg)400.000,008,00 OH 50.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan19.065.400,002 2 006
5 Belanja cetak 5.700.000,002 2 006 001
Cetak Sertifikat Workshop
survailance Gizi1.700.000,0085,00 lbr 20.000,00
Cetak Sertifikat Workshop
Penanggulangan Stunting2.000.000,00100,00 lbr 20.000,00
Cetak sertifikat Lokakarya Audit
Kasus Gizi2.000.000,00100,00 lbr 20.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan13.365.400,002 2 006 002
PEMBUATAN LAPORAN HASIL
PENGUMPULAN DATA PETA
INFORMASI GIZI
0
Jilid Hasil Pemetaan 2.025.000,0027,00 bendel 75.000,00
Fotocopy surat dan materi BUlan
Intensifikasi Penimbangan Balita839.000,004.195,00 lbr 200,00
Penggandaan Dokumen 1.500.000,001,00 pkt 1.500.000,00
FC SURAT DAN MATERI
LOKAKARYA
PENANGGULANGAN GAKI
478.600,002.393,00 lbr 200,00
FC SURAT DAN MATERI
DESEMINASI INFORMASI
KADARZI
900.000,004.500,00 lbr 200,00
FC SURAT DAN MATERI
ORIENTASI
PENANGGULANGAN BUMIL
ANEMIA & KEK
688.800,003.444,00 lbr 200,00
FC SURAT DAN MATERI
WORKSHOP
PENANGGULANGAN
STUNTING
700.000,003.500,00 lbr 200,00
FC Sosialisasi ASI Ekslusif
dalam rangka mendapat
dukungan keluarga
1.040.000,005.200,00 lbr 200,00
FC BLANGKO PEMERIKSAAN
GARAM600.000,003.000,00 lbr 200,00
FC materi PEMBINAAN
DISTRIBUTOR/ PEDAGANG
GARAM
840.000,004.200,00 lbr 200,00
Penggandaan surat dan materi
pertemuan Evaluasi Inovasi
Program Gizi
730.000,003.650,00 lbr 200,00
Penggandaan surat dan materi
pertemuanPetugas Gizi740.000,003.700,00 lbr 200,00
PEMBINAAN KANTIN SEKOLAH
SEHAT DAN BERGIZI860.000,004.300,00 lbr 200,00
Fotocopy Surat dan Materi
Lokarya kewaspadaan pangan
dan gizi
776.000,003.880,00 lbr 200,00
Fotocopy Surat dan Materi FGD
MASALAH GIZI BURUK 648.000,003.240,00 lbr 200,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
3.000.000,002 2 007
5Belanja sewa
gedung/kantor/tempat3.000.000,002 2 007 002
Sewa Gedung kegiatan
LOKAKARYA Kewaspadaan
PAngan dan GIZI
3.000.000,001,00 hari 3.000.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 77.775.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat77.775.000,002 2 011 001
WORKSHOP BULAN
INTENSIFIKASI PENIMBANGAN
BALITA
0
1. Nasi Kotak ( 60 org x 2kl) 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
2. Snack ( 60 orgx 2 kl ) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
WORKSHOP
PENANGGULANGAN GAKI0
Nasi prasmanan (75 or x 1 kl) 5.625.000,0075,00 org/porsi 75.000,00
Snack (75 or x 1 kl) 1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
ORIENTASI
PENANGGULANGAN BUMIL
ANEMIA & KEK
0
Nasi Kotak (85org x 1kl) 2.550.000,0085,00 org/porsi 30.000,00
Snack (85 or x 1 kl) 1.275.000,0085,00 org/porsi 15.000,00
REGULER MEETING TIM GAKI 0
Snack (25 or x 4 kl) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
DESEMINASI INFORMASI
KADARZI0
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Snack (50 org x 1 kl) 750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
SOSIALISASI ASI EKSKLUSIF
dalam rangka mendapat
dukungan keluarga
0
Nasi Kotak ( 40 org x 4kl) 4.800.000,00160,00 org/porsi 30.000,00
Snack (40 org x 4 kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
PEMBINAAN DISTRIBUTOR /
PEDAGANG GARAM0
Nasi Kotak ( 40 org x 4kl) 4.800.000,00160,00 org/porsi 30.000,00
Snack (40 org x 4 kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
ORIENTASI PENCATATAN DAN
PELAPORAN POSY0
Nasi PRASMANAN ( 60 org x 1kl) 4.500.000,0060,00 org/porsi 75.000,00
Snack (60 or x 1 kl) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
AKSI SIMPATI PEDULI IMD &
ASI EKSKLUSIF 0
Nasi Kotak (160 org x 1kl) 4.800.000,00160,00 org/porsi 30.000,00
Snack ( 160 org x 1 kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
WORKSHOP SURVAILENS GIZI 0
Nasi Prasmanan ( 75 org x 1kl) 5.625.000,0075,00 org/porsi 75.000,00
Snack (75 org x 1 kl) 1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
PERTEMUAN PETUGAS GIZI
PUSKESMAS0
Snack (35 org x 4 kl) 2.100.000,00140,00 org/porsi 15.000,00
PERTEMUAN PERSIAPAN &
PEMBAHASAN EVALUASI TIM 0
Snack ( 15 org x 2kl) 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
PERTEMUAN EVALUASI
INOVASI PROGRAM GIZI
PUSKESMAS
0
Snack ( 35org x 1kl) 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
WORKSHOP PEMBINA KANTIN
SEKOLAH SEHAT0
Nasi Prasmanan ( 85 org x 1kl) 6.375.000,0085,00 org/porsi 75.000,00
Snack ( 85 org x 1kl) 1.275.000,0085,00 org/porsi 15.000,00
LOKAKARYA KEWASPADAAN
PANGAN DAN GIZI0
Nasi Kotak ( 95 org x 1 kl ) 2.850.000,0095,00 org/porsi 30.000,00
Snack ( 95 org x 1 kl ) 1.425.000,0095,00 org/porsi 15.000,00
FGD MASALAH GIZI BURUK 0
Nasi Prasmanan ( 30 org x 3kl) 6.750.000,0090,00 org/porsi 75.000,00
Snack ( 30 org x 3 kl ) 1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
PEMBINAAN KANTIN SEKOLAH
SEHAT DAN BERGIZI0
Nasi Kotak ( 60 org x 1kl) 1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
Snack ( 60 org x 1kl) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 332.835.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah332.835.000,002 2 015 001
MONEV BULAN INTENSIFIKASI
PENIMBANGAN ke
PUSKESMAS
0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak < 5 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 5 pusk x 2 kl ) 1.050.000,0030,00 OH 35.000,00
b. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 16 pusk x 2 kl ) 9.600.000,0096,00 OH 100.000,00
c. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl
)1.200.000,0012,00 OH 100.000,00
d. Pusk jarak > 50 KM 0
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 1.200.000,0012,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 10 puskx 2 kl ) 1.500.000,0060,00 OK 25.000,00
b. Pusk 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 600.000,0012,00 OK 50.000,00
c. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 900.000,0012,00 OK 75.000,00
2. PELACAKAN GIZI BURUK di
PUSKESMAS DEKAT, SEDANG
& JAUH
0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak < 5 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 5 pusk x 1 kl
)525.000,0015,00 OH 35.000,00
b. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 10 pusk x 1 kl ) 3.000.000,0030,00 OH 100.000,00
c. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 600.000,006,00 OH 100.000,00
d. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 600.000,006,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 10 puskx 1 kl ) 750.000,0030,00 OK 25.000,00
b. Pusk 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 300.000,006,00 OK 50.000,00
c. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 450.000,006,00 OK 75.000,00
3. Validasi Lapang Data Bulan
Timbang0
UANG SAKU PETUGAS 0
Pusk Jarak<5KM 0
Gol II/III ( 3 org x 5 pusk x 2 kl ) 1.050.000,0030,00 OH 35.000,00
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 7 pusk x 2 kl ) 4.200.000,0042,00 OH 100.000,00
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 1.200.000,0012,00 OH 100.000,00
c. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 600.000,006,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 7 puskx 2 kl ) 1.050.000,0042,00 OK 25.000,00
b. Pusk 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 600.000,0012,00 OK 50.000,00
c. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 450.000,006,00 OK 75.000,00
4. PENGUMPULAN DATA PETA
INFORMASI GIZI0
UANG SAKU PETUGAS ( 2 org x
1291 posyandu x2kl)258.200.000,005.164,00 OH 50.000,00
5. MONEV PMT KABUPATEN
KE PUSKESMAS0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak < 5 KM ( 3 org x 5
pusk x 2 kl )1.050.000,0030,00 OH 35.000,00
b. Pusk jarak 10-25 KM 0
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Gol II/III ( 3 org x 16 pusk x 2 kl ) 9.600.000,0096,00 OH 100.000,00
c. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 1.200.000,0012,00 OH 100.000,00
d. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 1.200.000,0012,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 16 pusk 2 kl ) 2.400.000,0096,00 OK 25.000,00
b. Pusk 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 600.000,0012,00 OK 50.000,00
c. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 2 kl ) 900.000,0012,00 OK 75.000,00
6. SURVEILENS GIZI DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN
GAKI
0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 5 pusk x 2kl)) 3.000.000,0030,00 OH 100.000,00
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1pusk x 2kl) 600.000,006,00 OH 100.000,00
c Pusk Jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1pusk x 2kl) 600.000,006,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 5 pusk 2 kl ) 750.000,0030,00 OK 25.000,00
c. Pusk 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 300.000,006,00 OK 50.000,00
c. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 450.000,006,00 OK 75.000,00
7. PERJALANAN DINAS
NARASUMBER KABUPATEN ke
PUSKESMAS KELAS ASI
0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 3 pusk x 1 kl ) 900.000,009,00 OH 100.000,00
b. Pusk jarak 25-50 km 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 1 kl ) 300.000,003,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 3 pusk x 1 kl ) 225.000,009,00 OK 25.000,00
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 1 kl
)150.000,003,00 OK 50.000,00
8. PEMBINAAN DISTRIBUTOR
PEDAGANG GARAM0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 3 pusk x 1 kl
)900.000,009,00 OH 100.000,00
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 1kl ) 300.000,003,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 3 pusk x 1 kl
)225.000,009,00 OK 25.000,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 1kl ) 150.000,003,00 OK 50.000,00
9.EVALUASI INOVASI
PROGRAM GIZI PUSKESMAS0
UANG SAKU PETUGAS 0
Gol III ( 5 org x 10 pusk) 5.000.000,0050,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
b. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol III ( 5 org x 10 pusk ) 1.250.000,0050,00 OK 25.000,00
PEMBINAAN & SUPERVISI ke
PUSKESMAS BERMASALAH0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk < 5 KM ( 3 org x 2 pusk x
2 kl )420.000,0012,00 OH 35.000,00
b. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 5 pusk 2 kl ) 3.000.000,0030,00 OH 100.000,00
c. Pusk 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 600.000,006,00 OH 100.000,00
d. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 600.000,006,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 5 pusk 2 kl ) 750.000,0030,00 OK 25.000,00
b. Pusk 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 300.000,006,00 OK 50.000,00
c. Pusk jarak > 50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 2 kl ) 450.000,006,00 OK 75.000,00
10. PERJALANAN DINAS
MONEV ke KANTIN SEKOLAH0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak < 5 KM ( 3 org x 3
pusk x 1 kl )315.000,009,00 OH 35.000,00
b. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 7 pusk x 1 kl ) 2.100.000,0021,00 OH 100.000,00
c. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 1 kl ) 300.000,003,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 7 pusk x 1 kl ) 525.000,0021,00 OK 25.000,00
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 1 pusk x 1 kl ) 150.000,003,00 OK 50.000,00
11.FGD MASALAH GIZI BURUK
( PAJAK ROKOK )0
PERJALANAN DINAS
KUNJUNGAN LAPANGAN ke
BALITA KURANG GIZI
0
UANG SAKU PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 600.000,006,00 OH 100.000,00
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 600.000,006,00 OH 100.000,00
UANG TRANSPORT PETUGAS 0
a. Pusk jarak 10-25 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 150.000,006,00 OK 25.000,00
b. Pusk jarak 25-50 KM 0
Gol II/III ( 3 org x 2 pusk x 1 kl ) 300.000,006,00 OK 50.000,00
Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja19.250.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan19.250.000,002 2 021 005
UANG LEMBUR ( 25 org x 4jam x
11kl)11.000.000,001.100,00 OJ 10.000,00
UANG MAKAN ( 25 org x 11kl) 8.250.000,00275,00 OH 30.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
7.500.030,002 2 022
5 Belanja hadiah barang 7.500.030,002 2 022 002
Belanja Hadiah INOVASI
PROGRAM GIZI PUSKESMAS7.500.030,001,00 pkt 7.500.030,00
Jumlah 1.570.124.515,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
262.074.330,00
988.478.685,00
281.195.500,00
38.376.000,00
1.570.124.515,00
Hal : 10
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 16 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.003 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lumajang
SUMBER DANA :
Pajak Rokok
DAK Non Fisik
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 782.458.100,00
TERBILANG :TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS LIMAPULUH DELAPAN RIBU SERATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 16 003 5 2
Program : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.003 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumajang
Sumber Dana :
Pajak Rokok
DAK Non Fisik
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Angka Kematian Ibu 137/100.000 KH
0Angka Kematian Bayi 12.8/1.000 KH
0Persentase Balita Stunting 28%
0Presentase Desa Siaga Aktif 100%
0Presentase Akses Sanitasi 100%
0Presentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja
dasar100%
0Presentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan
olahraga100%
Masukan
7
8
2
4
5
8
1
0
0
Tersedianya DanaRp 6.300.000 (DAU); Rp 90.855.000 (DAK); Rp.
685.303.100 (Pajak Rokok)
Keluaran 0Jumlah Desa ODF 96 desa
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Faslitator STBM, Wirausaha Sanitasi, Masyarakat, Pengelola Air Bersih, Sanitarian, Kader, Pengelola
Rumah Makan/Warung dan Depot Air Minum, Kelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 782.458.100,00
5 BELANJA LANGSUNG 782.458.100,002
5 BELANJA PEGAWAI 6.300.000,002 1
5 Honorarium PNS 6.300.000,002 1 001
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan6.300.000,002 1 001 048
- PPTK (DAU) 3.750.000,0012,00 ob 312.500,00
- Asisten PPTK (DAU) 2.550.000,0012,00 ob 212.500,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 443.979.100,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 86.630.000,002 2 001
5 Belanja spanduk/baliho/banner 1.500.000,002 2 001 021
Spanduk deklarasi ODF (5m x 1
m) (Pjk Rokok)1.500.000,006,00 lbr 250.000,00
5
Belanja alat penunjang
kesehatan/kedokteran habis
pakai
85.130.000,002 2 001 022
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Reagen Food Test Kit (Pjk
Rokok)0
- Cyanida 7.270.000,001,00 pak 7.270.000,00
- Rhodamin B 4.410.000,001,00 pak 4.410.000,00
- Methyl Yellow 4.410.000,001,00 pak 4.410.000,00
- Formalin 5.060.000,001,00 pak 5.060.000,00
- Plumbum 3.240.000,001,00 pak 3.240.000,00
- Borax 4.410.000,001,00 pak 4.410.000,00
- Arsen 4.540.000,001,00 pak 4.540.000,00
- Mercury 4.150.000,001,00 pak 4.150.000,00
- Siklamat 4.410.000,001,00 pak 4.410.000,00
- Nitrat 3.600.000,001,00 pak 3.600.000,00
- Sakarin 4.510.000,001,00 pak 4.510.000,00
- Benzoat 4.770.000,001,00 pak 4.770.000,00
- E. Coli 4.120.000,001,00 pak 4.120.000,00
- Salmonella Typosa 10.750.000,001,00 pak 10.750.000,00
- Pork Detection 8.280.000,001,00 pak 8.280.000,00
- Total bakteri yes & mold 4.900.000,001,00 pak 4.900.000,00
- Uji bangkai ayam tiren 2.300.000,001,00 pak 2.300.000,00
5 Belanja Bahan / Material 12.292.300,002 2 002
5Belanja bahan baku
praktek/pelatihan1.492.500,002 2 002 008
Pemetaan daerah rentan
perubahan iklim (Pjk Rokok)0
- kertas plano (100 lbr) 250.000,00100,00 lbr 2.500,00
- Spidol 628.000,0080,00 bh 7.850,00
- Kertas Manila 4 warna 200.000,0040,00 lbr 5.000,00
- Lakban hitam 211.000,005,00 rol 42.200,00
Peningkatan kapasitas sanitarian
dalam kedaruratan kesling (Pjk
Rokok)
0
- Kertas plano 125.000,0050,00 lbr 2.500,00
- SPidol 78.500,0010,00 bh 7.850,00
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
10.799.800,002 2 002 009
Perlengkapan fasilitasi penjamah
makanan bagi rumah makan/
warung dan DAM (Pjk Rokok)
0
- Blocknote 582.000,0060,00 bh 9.700,00
- Ballpoint 217.800,006,00 lusin 36.300,00
- Tas 6.000.000,0060,00 bh 100.000,00
Tas ICMS bagi anak sekolah (40
buah) (Pjk Rokok)4.000.000,0040,00 bh 100.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 84.850.000,002 2 003
5 Belanja dokumentasi 350.000,002 2 003 013
Dokumentasi Deklarasi ODF (Pjk
Rokok)350.000,001,00 kegiatan 350.000,00
5 Belanja dekorasi 4.000.000,002 2 003 014
Backdrop Deklarasi ODF (5m x
4m) (Pjk Rokok)3.000.000,006,00 lbr 500.000,00
Backdrop fasilitasi penjamah
makanan (5mx 1m) (Pjk Rokok)500.000,002,00 lbr 250.000,00
Backdrop kursus penjamah
makanan (5mx 1m) (Pjk Rokok)250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop FAsilitasi ICMS bagi
anak sekolah (5m x 1m) (DAUPjk
Rokok)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 80.500.000,002 2 003 024
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penggantian transport Sosialisasi
Orientasi STBM (20 org x 2kl)
(Pjk Rokok)
4.000.000,0040,00 ok 100.000,00
Penggantian transport Sosialisasi
dan Orientasi Wirausaha Sanitasi
(20 org x 2kl) (pjk Rokok)
4.000.000,0040,00 ok 100.000,00
Penggantian transport Sosialisasi
dan Orientasi STBM tingkat
kecamatan (20 org x 2 kl) (pjk
rokok)
4.000.000,0040,00 ok 100.000,00
Penggantian transport Fasilitasi
Kelompok Pemakai Air (20 org x
3kl) (pjk rokok)
6.000.000,0060,00 ok 100.000,00
Penggantian transport petugas
survey verifikasi ODF (10 org x 5
hrx 5 lokasi) (pjk rokok)
25.000.000,00250,00 ok 100.000,00
Penggantian transport Sosialisasi
dan Fasilitasi Pasar Sehat (20
org x 2kl) (pjk rokok)
4.000.000,0040,00 ok 100.000,00
Penggantian transport fasilitasi
paguyuban rumah makan/
awarung (25 orang x 3kl) (DAU)
7.500.000,0075,00 ok 100.000,00
Penggantian transport fasilitasi
paguyuban DAM (25 orang x 3kl)
(DAU)
7.500.000,0075,00 ok 100.000,00
Penggantian transport fasilitasi
penjamah makanan bagi rumah
makan/ warung dan DAM (60
orang x 2hr) (pjk rokok)
12.000.000,00120,00 ok 100.000,00
Penggantian transport sosialisasi
penyehatan tempat fasilitas
umum (25 orang x 1kl) (pjk rokok)
2.500.000,0025,00 ok 100.000,00
Penggantian transport Fasilitasi
ICMS bagi anak sekolah (40
orang) (pjk rokok)
4.000.000,0040,00 ok 100.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan34.831.800,002 2 006
5 Belanja cetak 31.070.000,002 2 006 001
Cetak Sertifikat Laik Sehat (pjk
rokok)5.000.000,00200,00 lbr 25.000,00
Cetak Sertifikat Penjamah
makanan (pjk rokok)3.000.000,00200,00 lbr 15.000,00
Cetak Piagam ODF (pjk rokok) 120.000,006,00 lbr 20.000,00
Cetak Naskah Deklarasi ODF (pjk
rokok)900.000,0060,00 lbr 15.000,00
Cetak Sertifikat lomba CTPS
(DAK)3.200.000,00160,00 lbr 20.000,00
Cetak Stiker 5 Pilar STBM (DAK) 2.000.000,002.000,00 lbr 1.000,00
Cetak Lembar Balik STBM (DAK) 10.000.000,0020,00 bh 500.000,00
Cetak poster CTPS ukuran A3
(DAK)2.500.000,00100,00 lbr 25.000,00
Cetak kartu monitorring CTPS
ukuran A4 (DAK)3.750.000,001.500,00 lbr 2.500,00
Cetak sertifikat ICMS bagi anak
sekolah (pjk rokok)600.000,0040,00 lbr 15.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan3.761.800,002 2 006 002
Fotocopy blanko survey verifikasi
ODF (pjk rokok)600.000,003.000,00 lbr 200,00
Penjilidan hasil survey verifikasi
ODF (pjk rokok)150.000,0010,00 bdl 15.000,00
Penggandaan laporan bulanan
(pjk rokok)180.000,00900,00 lbr 200,00
Penjilidan laporan bulanan (pjk
rokok)600.000,0024,00 bdl 25.000,00
Fotokopi buku panduan fasilitasi
penjamah makanan bagi warung/
Rumah Makan dan DAM (DAU)
1.440.000,007.200,00 lbr 200,00
Fotokopi materi sosialisasi
penyehatan Tempat fasilitas
umum prioritas (DAU)
120.000,00600,00 lbr 200,00
Fotokopi materi evaluasi capasity
building program klinik sanitasi
(pjk rokok)
226.000,001.130,00 lbr 200,00
Fotokopi materi pemetaan daerah
rentan perubahan iklim (pjk
rokok)
45.800,00229,00 lbr 200,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Fotokopi materi ICMS bagi anak
sekolah (pjk rokok)400.000,002.000,00 lbr 200,00
5Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan4.550.000,002 2 010
5 Belanja sewa meja dan kursi 300.000,002 2 010 004
sewa kursi plastik (pjk) rokok 300.000,00200,00 unit/hari 1.500,00
5 Belanja sewa alat studio 2.500.000,002 2 010 005
Sewa Sound sistem dengan
diesel (pjk rokok)2.500.000,001,00 unit/hari 2.500.000,00
5Belanja sewa tenda dan
perlengkapannya1.750.000,002 2 010 009
sewa tenda 6m x 6m (pjk rokok) 1.750.000,005,00 set/hari 350.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 77.250.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat77.250.000,002 2 011 001
Snack Sosialisasi dan orientasi
fasilitator STBM (25 orang x 2 kl)
(pjk rokok)
750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
Snack Sosialisasi dan orientasi
wirausaha sanitasi (25 orang x
2kl) (pjk rokok)
750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
Snack Sosialisasi dan orientasi
STBM tingkat kecamatan (25
orang x 2kl) (pjk rokok)
750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
Snack Fasilitasi kelompok
pemakai air (25 orang x 3kl) (pjk
rokok)
1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
Deklarasi ODF Tingkat
Kecamatan (pjk rokok)0
- Nasi Kotak (200 orang x 1 kl) 6.000.000,00200,00 org/porsi 30.000,00
-Snack (200 orang x 1kl) 3.000.000,00200,00 org/porsi 15.000,00
Deklarasi ODF tIngkat Desa (pjk
rokok)0
- Nasi Kotak (50 orang x 5kl) 7.500.000,00250,00 org/porsi 30.000,00
- Snack (50 orang x 5kl) 3.750.000,00250,00 org/porsi 15.000,00
Snack Verifikasi E-Monev HSP
(30 orang x 2 kl) (pjk rokok)900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Snack Evaluasi monitoring TTU
(30 orang x 2kl) (pjk rokok)900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
SNack Evaluasi peningkatan,
pembinaan dan pengawasan
Rumah Sehat (30 orang x 2kl)
(pjk rokok)
900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Snack verifikasi dan validasi data
(35 orang x 3kl) (pjk rokok)1.575.000,00105,00 org/porsi 15.000,00
Snack Sosialisasi dan fasilitasi
pasar sehat (25 orang x 2kl) (pjk
rokok)
750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
Snack fasilitasi paguyuban
warung makan dan resto (35
orang x 3kl) (pjk rokok)
1.575.000,00105,00 org/porsi 15.000,00
Snack fasilitasi paguyuban DAM
(35 orang x 3kl) (pjk rokok)1.575.000,00105,00 org/porsi 15.000,00
Fasilitasi penjamah makanan
bagi Rumah Makan dan DAM (pjk
rokok)
0
-Prasmanan (80 orang x 2 hari) 12.000.000,00160,00 org/porsi 75.000,00
- Snack (80 orang) 3.600.000,00240,00 org/porsi 15.000,00
Kursus penjamah makanan untuk
ijin usaha (pjk rokok)0
- Nasi kotak (15 orang x 2 hrx 8kl) 7.200.000,00240,00 org/porsi 30.000,00
- Snack (15 orang x 2 hr x 8kl) 3.600.000,00240,00 org/porsi 15.000,00
Snack Sosialisasi penyehatan
tempat fasilitas umum prioritas
(30 orgx 1kl) (pjk rokok)
450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
Snack pemetaan daerah rentan
perubahan iklim (35 orang x 1kl)
(pjk rokok)
525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
Snack Evaluasi capasity building
program klinik sanitasi (85orang x
3kl) (pjk rokokU)
3.825.000,00255,00 org/porsi 15.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Snack peningkatan kapasitas
sanitarian dalam kedaruratan
kesling (35 orang x 10 kali) (pjk
rokok)
5.250.000,00350,00 org porsi 15.000,00
Fasilitasi ICMS bagi anak
sekolah (pjk rokok)0
- Prasmanan (50 orang x 2hr) 7.500.000,00100,00 org/porsi 75.000,00
- Snack (50 orang x 2hr) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
5Belanja Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu4.100.000,002 2 014
5Belanja pakaian kegiatan
tertentu4.100.000,002 2 014 006
Rompi ICMS bagi anak sekolah
(pjk rokok)4.100.000,0041,00 bh 100.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 86.925.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah86.925.000,002 2 015 001
Uang saku Verifikasi ODF (Gol
III: 3 orang x 5 lks) (pjk rokok)1.500.000,0015,00 oh 100.000,00
uang saku Deklarasi ODF (Gol.
III: 3 orang x 8 kl) (pjk rokok)2.400.000,0024,00 oh 100.000,00
uang saku Monev kesling/ klinik
sanitasi (Gol III: 3 orang x 25
pkm) (pjk rokok)
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
uang saku MOnev STBM (Gol III:
3 orang x 25 pkm) (pjk rokok)7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
uang saku Pengawasan kualitas
air (Gol III : 3 orang x 25 pkm)
(pjk rokok)
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
uang saku Pengawasan tempat
fasilitas umum (Gol III : 3 orang x
25 pkm) (pjk rokok)
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
Perjalanan Dinas dalam daerah
Dana DAK0
1. FAskab STBM (Uang Saku)
DAK:0
- Monitoring Pasca pemicuan (15
desa x 5kl)5.625.000,0075,00 oh 75.000,00
- kampanye CTPS di Masyarakat
(15 desa x 2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
- Kampanye hygiene Sanitasi di
sekolah (15 sekolah x 2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
- Lomba CTPS Masyarakat (15
desa x 2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
- Lomba hygiene sanitasi di
sekolah (15 sekolah x 2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
- Verifikasi ODF/ STBM (15 desa
x 2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
- Penguatan ODF (15 desa x2kl) 2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
- Pelatihan Kader kesling (15
desa x 2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
- Pelatihan tukang sanitasi (15
desa x 2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
-Pengelolaan Sampah (15 desa x
2kl)2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
-Pengelolaan air minum dan
makanan rumah tangga (15 desa
x 2kl)
2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
2. petugas kabupaten (Uang
Saku) DAK:0
- Pasca Pemicuan STBM (1
orang x 10 desa)1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
- Pelatihan kader kesling (1 orang
x 15 desa)1.500.000,0015,00 oh 100.000,00
- Pelatihan tukang (2 orang x 15
desa)3.000.000,0030,00 oh 100.000,00
- Kampanye CTPS di masyarakat
(2 orang x 15 desa)3.000.000,0030,00 oh 100.000,00
- Kampanye hygiene sanitasi di
sekolah (2 orang x 15 sekolah)3.000.000,0030,00 oh 100.000,00
- lomba CTPS di masyarakat ( 2
orang x 15 desa)3.000.000,0030,00 oh 100.000,00
- lomba CTPS di sekolah (2
orang x 15 sekolah)3.000.000,0030,00 oh 100.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- verifikasi ODF (2 orang x 15
desa)3.000.000,0030,00 oh 100.000,00
uang saku Inspeksi Rumah
Makan/ warung/ DAM (Gol III: 2
orang x 22 har)
4.400.000,0044,00 oh 100.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja23.000.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan21.600.000,002 2 021 003
Upah bulanan faskab STBM (12
bulan ) (DAK) ijazah S.KM21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan1.400.000,002 2 021 005
Survey verifikasi ODF (pjk rokok) 0
- Tambahan upah (2 orangx 8
jam)160.000,0016,00 oj 10.000,00
- Uang makan tambahan
pekerjaan (2 orang x 2 hari)120.000,004,00 oh 30.000,00
Fasilitasi penjamah makanan
bagi rumah makan/ warung dan
DAM (pjk rokok)
0
- Tambahan upah (2 orang x 16
jam)320.000,0032,00 oj 10.000,00
- Uang makan tambahan
pekerjaan (2 orang x 4 hr)240.000,008,00 oh 30.000,00
Capasity Building Program klinik
sanitasi (pjk rokok)0
- Tambahan upah ( 2 orang x 8
jam)160.000,0016,00 oj 10.000,00
- Uang makan tambahan (2 orang
x 2hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
Fasilitasi ICMS bagi anak
sekolah (pjk rokok)0
- Tambahan upah (2 orang x 8
jam)160.000,0016,00 oj 10.000,00
- Uang makan tambahan (2 orang
x 2 hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
5 Belanja Alat Rumah Tangga 9.550.000,002 2 050
5 Belanja home use 9.550.000,002 2 050 006
Belanja Pigura sertifikat (191 bh)
(pjk rokok)9.550.000,00191,00 bh 50.000,00
5Belanja Alat Peraga/Praktek
Sekolah20.000.000,002 2 059
5Belanja alat peraga/praktek
kerja20.000.000,002 2 059 013
Alat Peraga Permaianan ular
tangga ICMS (pjk rokok)20.000.000,0040,00 bh 500.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN332.179.000,002 4
5Belanja Modal Alat Rumah
Tangga10.000.000,002 4 015
5 Belanja modal home use 10.000.000,002 4 015 006
Cetakan jamban (1 set) (pjk
rokok)10.000.000,001,00 set 10.000.000,00
5Belanja Modal Unit Unit
Laboratorium89.135.000,002 4 023
5Belanja modal alat
laboratorium makanan89.135.000,002 4 023 022
Food Test kit (1 unit) (pjk rokok): 0unit
- Food Blender Portable 6.970.000,001,00 unit 6.970.000,00
- PH makanan meter 20.000.000,001,00 unit 20.000.000,00
- Temperatur makanan meter 13.000.000,001,00 unit 13.000.000,00
- Chlorin meter 42.000.000,001,00 unit 42.000.000,00
- Perlengkapan Food Tesk Kit 7.000.000,001,00 pkt 7.000.000,00
Honor PPHP (5 orang) pjk rokok 165.000,001,00 pkt 165.000,00
5
Belanja Modal Alat
Laboratorium Lingkungan
Hidup
233.044.000,002 4 029
5Belanja modal alat
laboratorium lingkungan233.044.000,002 4 029 004
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Klinik sanitasi kit (1 unit) (pjk
rokok)0unit
- Digital Particulat monitor 87.000.000,001,00 unit 87.000.000,00
- Suhu dan kelembaban 19.000.000,001,00 unit 19.000.000,00
- Pencahayaan (lux meter) 27.000.000,001,00 unit 27.000.000,00
- Kebisingan (Sound level meter) 97.000.000,001,00 unit 97.000.000,00
Honor POKJA 0
- Ketua ( 1 orang x 1kl) 150.000,001,00 op 150.000,00
- Sekretaris (1 orang x 1kl) 120.000,001,00 op 120.000,00
- Anggota (2 orang x 1kl) 180.000,002,00 op 90.000,00
Honor PPHP 0
- Ketua ( 1 orang x 1kl) 165.000,001,00 op 165.000,00
- Sekretaris (1 orang x 1kl) 132.000,001,00 op 132.000,00
- Anggota (3 orang x 1kl) 297.000,003,00 op 99.000,00
Penggandaan Dokumen 2.000.000,005,00 bdl 400.000,00
Jumlah 782.458.100,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
88.983.500,00
505.766.900,00
141.069.700,00
46.638.000,00
782.458.100,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 16 004 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.004Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja danOlahraga
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lumajang
SUMBER DANA :DAK Non Fisik
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 471.251.328,00
TERBILANG :EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUHSATU RIBU TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 16 004 5 2
Program : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumajang
Sumber Dana :DAK Non Fisik
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Angka Kematian Ibu 137/100.000 KH
0Angka Kematian Bayi 12.8/1.000 KH
0Persentase Balita Stunting 28%
0Persentase Desa Siaga Aktif 100%
0Persentase Akses Sanitasi 100%
0Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja
dasar100%
0Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan
olahraga100%
Masukan
4
7
1
2
5
1
3
2
8
Tersedianya Dana Rp.195.251.328 (DAU); Rp 200.000.000 (DAK);
Rp. 76.000.000(Pajak Rokok)
Keluaran 0Jumlah Pos UKK yang dibentuk dan dibina 25 pos UKK
0Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 25 puskesmas
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Pengelola Program Kesja dan Kesorga, Siswa SMA, Klub senam, Karyawan Dinkes, Masyarakat, atlet, kader
desa, instruktur senam, tenaga kesehaatan puskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 471.251.328,00
5 BELANJA LANGSUNG 471.251.328,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 395.251.328,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 16.480.328,002 2 001
5
Belanja alat penunjang
kesehatan/kedokteran habis
pakai
16.480.328,002 2 001 022
Kit Konselor Kesorga : (DAU) 0
Timbangan Injak 4.831.200,008,00 buah 603.900,00
Tensimeter 11.209.128,008,00 buah 1.401.141,00
Meteran 240.000,008,00 buah 30.000,00
Microtoise 200.000,008,00 buah 25.000,00
5 Belanja Bahan / Material 13.230.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
13.230.000,002 2 002 009
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Perlengkapan Orientasi GP2SP
(DAU)0
Blocknote 125.000,0025,00 buah 5.000,00
Ballpoint 125.000,0025,00 buah 5.000,00
Tas 1.250.000,0025,00 buah 50.000,00
Bimtek kesorga bagi kader
kesorga desa (DAK) :0
- Ballpoint 1.050.000,00210,00 bh 5.000,00
- Blocknote 1.470.000,00210,00 bh 7.000,00
- Map plastik biasa 1.050.000,00210,00 bh 5.000,00
Workshop kesorga bagi atlet
(DAK):0
- Ballpoint 1.400.000,00280,00 bh 5.000,00
- Blocknote 1.960.000,00280,00 bh 7.000,00
- Map plastik biasa 1.400.000,00280,00 bh 5.000,00
Workshop kesehatan olahraga
dan pencegahan penyakit
metabolik bagi masyarakat
(DAK):
0
- Ballpoint (100 bh x 2 kali) 1.000.000,00200,00 bh 5.000,00
- Blocknote (100 bh x 2kl) 1.400.000,00200,00 bh 7.000,00
- Map plasti biasa (100 bh x 2kl) 1.000.000,00200,00 bh 5.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 263.300.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi109.500.000,002 2 003 012
Halfday Bimtek Kesorga bagi
kader kesorga desa (220 org x 1
kali) DAK
33.000.000,00220,00 oh 150.000,00
Halfday Workshop Kesorga bagi
atlet (290org x 1 kali) DAK43.500.000,00290,00 oh 150.000,00
Halfday Workshop kesorga &
pencegahan peny metabolik di
masyaakat (110 org x 2kl)
33.000.000,00220,00 oh 150.000,00
5 Belanja dekorasi 1.250.000,002 2 003 014
Backdrop Orientasi GP2SP (5m x
1m) (DAU)250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop sosiaisasi budaya
kesja (5m x 1m) (DAU)250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop pembinaan program
kesorga bagi siswa SMA (5m x
1m) (DAU)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop pengukuran
kebugaran bagi siswa SMA (5m x
1m) (DAU)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
Backdrop pengukuran
kebugaran bagi karyawan dinkes
(5m x 1m) (DAU)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 55.000.000,002 2 003 024
Penggantian transport peserta
orientasi GP2SP (25 org x 1 kl)
(DAU)
2.500.000,0025,00 ok 100.000,00
Penggantian transport
pembinaan program kesorga bagi
siswa SMA (40 org x 2 kl) (DAU)
8.000.000,0080,00 ok 100.000,00
Penggantian transport
pembinaan klub sanggar senam
(70 org) (DAU)
7.000.000,0070,00 ok 100.000,00
Penggantian transport
pembinaan klub senam (jantung,
diabetes, asma, kanker, obesitas)
(DAU)
3.000.000,0030,00 ok 100.000,00
Penggantian transport Bimtek
kesorga bagi kader kesorga desa
(210 orang x 1 kali) (DAK)
15.750.000,00210,00 ok 75.000,00
Penggantian transport workshop
instruktur senam (50 orang x 1
kali)
3.750.000,0050,00 ok 75.000,00
Penggantian transport workshop
kesorga dan pencegahan
penyakit metabolik (100 orang x 2
kali) (DAK)
15.000.000,00200,00 ok 75.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
97.550.000,002 2 003 025
Jasa Narasumber utama
Sosialisasi Budaya Kesja (1org x
2 jam x 1 kl) (DAU)
3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
Pengarah (1 org) Sosialisasi
Budaya Kesja (DAU)750.000,001,00 ojp 750.000,00
Moderator Sosialisasi Budaya
Kesja (1org) DAU)500.000,001,00 ojp 500.000,00
Instruktur Senam Aerobik (3
orang x 22 jam x 12bl) (DAU)59.400.000,00792,00 ojp 75.000,00
Bimtek kesorga bagi kader
kesorga desa (DAK):0
- Narasumber Ahli (1 orang x 3
jam x 1 kali)4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
Workshop bagi instruktur senam
(DAK):0
- Narasumber Ahli (1 orang x 3
jam x 1 kali)4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
- Narasumber (1 orang x 2 jam x
1kali)1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
Workshop kesehatan olahraga
atlet (DAK)0
- Narasumber Ahli (1 orang x 3
jam x 1 kali)4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
- Narasumber ( 1 orang x 2 jam x
kali)1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
- Moderator (1 orang x 1 hr x 1
kali)650.000,001,00 ok 650.000,00
Workshop pojok konseling bagi
tenaga kesehatan di Puskesmas
(DAK)
0
- Narasumber Ahli ( 1 orang x 3
jam x 1 kali)4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
- Narasumber (1 orang x 2 jam x
1 kali)1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
Workshop kesorga dan
pencegahan penyakit metabolik
bagi masyarakat (DAK)
0
- Narsumber Ahli (1 orang x 3 jam
x 2 kali)9.000.000,006,00 ojp 1.500.000,00
- Narasumber ( 1 orang x 2 jam x
2 kali))2.500.000,004,00 ojp 625.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan14.236.000,002 2 006
5 Belanja cetak 10.000.000,002 2 006 001
Cetak KMS Kebugaran (DAU) 10.000.000,001.000,00 lbr 10.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan4.236.000,002 2 006 002
Fotocopy materi evaluasi
program kesja (750 lb) (DAU)150.000,00750,00 lbr 200,00
Fotocopy materi Sosialisasi
Budaya Kesja (250 lb) (DAU)50.000,00250,00 lbr 200,00
Fotocopy materi Orientasi
GP2SP (250 lb) (DAU)50.000,00250,00 lbr 200,00
Fotocopi materi Capasity Building
Program Kesja bagi petugas
puskesmas (250 lb) (DAU)
50.000,00250,00 lbr 200,00
Fotocopi materi Orientasi SMK3
di lingkungan Dinkes (500 lb)
(DAU)
100.000,00500,00 lbr 200,00
Fotocopi materi pembinaan
program kesorga bagi siswa SMA
(330) DAU
66.000,00330,00 lbr 200,00
Fotocopi materi pembinaan
sanggar klub senam (75 org x 10
lb) (DAU)
150.000,00750,00 lbr 200,00
Fotokopi materi Bimtek kesorga
bagi kader kesorga desa (DAK)840.000,004.200,00 lbr 200,00
Fotokopi materi workshop bagi
instruktur senam (DAK)200.000,001.000,00 lbr 200,00
Fotokopi materi workshop
kesorga bagi atlet (DAK)1.120.000,005.600,00 lbr 200,00
Fotokopi materi workshop pojok
konseling olahraga bagi tenaga
kesehatan di puskesmas (DAK)
340.000,001.700,00 lbr 200,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Fotokopi materi workshop
kesorga dan pencegahan
penyakit metabolik bagi
masyarakat (DAK)
1.120.000,005.600,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 39.450.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat39.450.000,002 2 011 001
Evaluasi Program Kesja (DAU) : 0
Snack (30 org x 3 kl) 1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
Sosialisasi Budaya Kessehatan
Kerja (DAU) :0
Prasmanan (100 org) 7.500.000,00100,00 org/porsi 75.000,00
Snack (100 org) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
Orientasi GP2SP (DAU) : 0
Nasi Kotak (35 org) 1.050.000,0035,00 org/porsi 30.000,00
Snack (35 org) 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
Capasity Building Program Kesja
bagi petugas puskesmas (DAU) :0
Snack (35 org) 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
Orientasi SMK3 di lingkungan
Dinkes (DAU) :0
Snack (30 org klx 2 ) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Pembinaan pengurus klub
sanggar senam (DAU) :0
Snack (75 orang x 1kali) 1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
Pembinaan program kesorga
bagi siswa SMA (DAU):0
Snack (45 orang x 2 kali) 1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
Pengukuran kebugaran bagi
siswa SMA (DAU):0
Snack (80 org x 8 sekolah x 1 kl) 9.600.000,00640,00 org/porsi 15.000,00
Rakor program kesorga (DAU): 0
Snack (30 orang x 5kali) 2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00
Pengukuran kebugaran karyawan
dinkes (DAU):0
Snack (150 orang x 2 kali) 4.500.000,00300,00 org/porsi 15.000,00
Pembinaan klub senam (jantung,
diabetes, obesitas, asma, kanker)
(DAU):
0
Snack 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
Workshop bagi instruktur
senam(DAK):0
- Nasi Kotak (60 orang x 1 kali) 1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
- Snack (60 orang x 1 kali) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Bimtek pojok konseling olahraga
bagi nakes di puskesmas (DAK)0
- NAsi kotak (90 orang x 1 kali) 2.700.000,0090,00 org/porsi 30.000,00
- Snack (90 orang x 1 kali) 1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
5Belanja Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu10.000.000,002 2 014
5Belanja pakaian kegiatan
tertentu10.000.000,002 2 014 006
Rompi pengukuran kebugaran
(DAU)10.000.000,00100,00 bh 100.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 31.875.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah31.875.000,002 2 015 001
Pembinaan dan pemnatauan
kesehatan kerja (DAU):0
Gol IV (1 org x 25 pusk) 3.125.000,0025,00 oh 125.000,00
Gol III (3 org x 25 pusk) 7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
Monev Pembinaan Program
Kesorga (DAU):0
Gol IV (1 org x 25 pusk) 3.125.000,0025,00 oh 125.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Gol III (3 org x 25 pusk) 7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
FAsilitasi program kesehatan
olahraga ke 25 Puskesmas
(DAU)
0
Uang saku staf gol. III (2 orang x
25 puskesmas)5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga upah bulanan
(3 orang x 25 puskesmas )5.625.000,0075,00 oh 75.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja1.680.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan1.680.000,002 2 021 005
Sosialisasi Budaya Kesehatan
Kerja (DAU):0
Tambahan Upah (2 org x 8 jam) 160.000,0016,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan (2 org x 2 hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
Orientasi GP2SP (DAU): 0
Tambahan Upah (2 org x 8 jam) 160.000,0016,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan (2 org x 2hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
Capasity Building Program Kesja
bagi petugas Puskesmas (DAU):0
Tambahan Upah (2 org x 8 jam) 160.000,0016,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan (2 org x 2 hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
Orientasi SMK3 di lingkungan
Dinkes (DAU):0
Tambahan Upah (2 org x 8 jam) 160.000,0016,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan (2 org x 2 hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
Pengukuran kebugaran bagi
siswa SMA (DAU):0
Tambahan Upah (2 org x 8 jam) 160.000,0016,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan (2 org x 2 hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
Pengukuran kebuigaran
karyawan dinkes (DAU):0
Tambahan upah (2 org x 8 jam) 160.000,0016,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan (2 org x 2 hr)120.000,004,00 oh 30.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat
Kesehatan5.000.000,002 2 131
5Belanja pemeliharaan alat
kesehatan olah raga5.000.000,002 2 131 006
Pemeliharaan alat fitnes (DAU): 0
Treadmill manual (ganti belt) 2.000.000,002,00 bh 1.000.000,00
Cable cross over 3.000.000,0030,00 meter 100.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN76.000.000,002 4
5 Belanja Modal Alat Kesehatan 76.000.000,002 4 022
5Belanja modal alat kesehatan
olah raga76.000.000,002 4 022 006
Rotary Torso (DAU) 27.850.000,001,00 unit 27.850.000,00
Eliptical (DAU) 29.500.000,001,00 unit 29.500.000,00
Medicine ball 3 kg (DAU) 3.150.000,0015,00 buah 210.000,00
Ketlebell 4kg, 6kg, 8kg, 10kg,
12kg, 14kg, 16kg5.375.000,001,00 set 5.375.000,00
Barbell lapis karet diameter 5 cm.
(5kg, 10kg, 15kg, 20kg)
masing-masing 2 buah
10.125.000,002,00 set 5.062.500,00
Jumlah 471.251.328,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
134.433.000,00
210.160.328,00
100.233.000,00
26.425.000,00
471.251.328,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 16 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.005Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lumajang
SUMBER DANA :
DAK Non Fisik
Pajak Rokok
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.170.225.075,00
TERBILANG :SATU MILYAR SERATUS TUJUH PULUH JUTA DUA RATUS DUAPULUH LIMA RIBU TUJUH PULUH LIMA RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 16 005 5 2
Program : 1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.005 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumajang
Sumber Dana :
DAK Non Fisik
Pajak Rokok
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Angka Kematian Ibu 137 per 100.000 KH
0Angka Kematian Bayi 12,8 per 1000 KH
0Persentase balita Stunting 28%
0Persentase Desa Siaga Aktif 100%
0Persentase Akses Sanitasi 100%
0persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja
dasar 100%
0Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan
olahraga 100%
Masukan
1
1
7
0
2
2
5
0
7
5
Tersedianya dana
Rp. 1.170.225.075 (DAU : 17.979.100, Pajak
Rokok : Rp. 1.086.870.975, DAK NF :
Rp.65.375.000)
Keluaran 0Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 25 desa
0Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 Jenis
0Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 Media
0Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 Jenis Buku Profil
0Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 715 Posyandu
0Jumlah Pangkalan SBH 25 Pangkalan SBH
0Jumlah Buku Harian Anak Terhebat 33.000 Buku
0Persentase Rumah Tangga Sehat 58%
0Jumlah Poskestren PURI 16 Poskestren
0Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 8 Puskesmas
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Petugas Promkes Puskesmas, Petugas Pembina Desa, Lintas Sektor Tingkat Kecamatan, Lintas Sektor
Tingkat Kabupaten, LSM, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Kader Kesehatan, Lintas
Program, Santri Husada, Saka Bakti Husada, Masyarakat Lumajang
Kelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.170.225.075,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.170.225.075,002
5 BELANJA PEGAWAI 19.890.000,002 1
5 Honorarium PNS 5.590.000,002 1 001
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Honorarium penerima hasil
pekerjaan590.000,002 1 001 005
Ketua ( 1 org x 1 kl) 160.000,001,00 ok 160.000,00
Sekretaris ( 1 org x 1 kl) 130.000,001,00 ok 130.000,00
Anggota ( 3 org x 1 kl) 300.000,003,00 ok 100.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan5.000.000,002 1 001 048
PPTK ( 1 org x 10 bl) 3.000.000,0010,00 ob 300.000,00
Pembantu PPTK ( 1 org x 10 bl) 2.000.000,0010,00 ob 200.000,00
5 Honorarium Non PNS 14.300.000,002 1 002
5 Honorarium tim teknis kegiatan 14.300.000,002 1 002 001
Honorarium Tim Seleksi
Posyandu Terbaik 0
Anggota ( 5 org x 1 kl) 500.000,005,00 ok 100.000,00
Honorarium Tim Teknis Seleksi
Pangkalan SBH (BG)0
Penanggungjawab (1 orgx 1 kl) 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota ( 5 org x 1 kl) 500.000,005,00 ok 100.000,00
Honor Tim Pokjanal Desa Siaga
Aktif Kab. Lumajang(BG) 0
Anggota ( 6 org x 4 bl) 7.200.000,0024,00 ob 300.000,00
Honorarium Tim Seleksi
implementasi terbaik program
PHBS (BG)
0
Anggota ( 6 org x 1 kl) 600.000,006,00 ok 100.000,00
Honor Tim teknis Buku Harian
Anak Terhebat (BG)0
Anggota ( 3 org x 3 bl) 2.700.000,009,00 ob 300.000,00
Honorarium Tim Teknis Seleksi
Poskestren (BG)0
Anggota ( 3 org x 1 kl) 300.000,003,00 ok 100.000,00
Honorarium Tim Jambore Santri
Husada 0
Anggota ( 3 org x 1 kl) 300.000,003,00 ok 100.000,00
Honor Tim Replikasi SUSI
Tingkat Kabupaten 0
Anggota ( 2 org x 3 bl) 1.800.000,006,00 ob 300.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.150.335.075,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 554.000.075,002 2 003
5 Belanja jasa siaran radio 67.900.000,002 2 003 011
1.Life Report Promosi Gaya
Hidup Sehat (pajak rokok)3.000.000,003,00 kali 1.000.000,00
2. Biaya siar dialog interaktif
program kesehatan (8 kl x 2
rad)(pajak rokok)
19.200.000,0016,00 kali 1.200.000,00
3. Biaya siar spot ILM program
kesehatan (30 hr x 1 kl x 8 bl x 3
rad) (pajak rokok)
43.200.000,00720,00 kali 60.000,00
4. Citizen Reporters (25
Puskesmas ) (pajak rokok) 2.500.000,0025,00 kali 100.000,00
5 Belanja dekorasi 10.250.000,002 2 003 014
Backdrop Seleksi Posyandu
dengan Inovasi Terbaik (5 m x 1
m) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Penguatan PKMD
melalui Anjangsana Posyandu (5
m x 1 m x 3 kl) (pajak rokok)
750.000,003,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan Sinergis
Pengembangan Saka Bakti
Husada (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pemantapan Inovasi
Saka Bakti Husada (pajak rokok) 250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Latihan Gabungan
Anggota Saka Bakti Husada (2
bh) (pajak rokok)
500.000,002,00 bh 250.000,00
Backdrop Seleksi Pangkalan
SBH (pajak rokok) 250.000,001,00 bh 250.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Backdrop Pertemuan Monev dan
Pembinaan Anjang Sana SBH di
Pangkalan (3 bh) (pajak rokok)
750.000,003,00 bh 250.000,00
Backdrop kampanye program
kesehatan (2 bh x 5 kl) (pajak
rokok)
2.500.000,0010,00 bh 250.000,00
Backdrop Workshop Kemitraan
dalam Upaya Pengembangan
Desa Siaga Aktif uk. 5m x 1 m (1
bh x 1 kl) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Bimtek Pemantapan
Pokjanal Desa Siaga Aktif Tingkat
Kecamatan dalam Upaya
Peningkatan Strata Desa Siaga
Aktif Puri uk. 5m x 1m (1 bh x 1
kl) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan koordinasi
linsek/linpro dalam upaya
optimalisasi program PHBS (5 m
x 1 m) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan advokasi
lintas sektor/lintas program dalam
upaya pengembangan &
implementasi PHBS (5 m x 1 m)
(pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan
penggalangan komitmen
Implementasi dan
pengembangan PHBS (5 m x 1
m) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan pembinaan
program PHBS (5 m x 1 m)
(pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan Sosialisasi
Penerapan Regulasi Program
PHBS (5 m x 1 m) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Seleksi Implementasi
Terbaik Program PHBS (5 m x 1
m) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Workshop
pengembangan PHBS melalui
Duta PHBS (5 m x 1 m) (pajak
rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan
Pemantapan Komitmen
Poskestren sebagai UKBM ( 1
bh) (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Seleksi Poskestren
Terbaik (1 bh) (pajak rokok) 250.000,001,00 bh 250.000,00
Jambore Santri Husada (2 bh)
(pajak rokok) 500.000,002,00 bh 250.000,00
Pertemuan Anjang sana Monev
Poskestren(3 bh) (pajak rokok)750.000,003,00 bh 250.000,00
Backdrop Bimtek Replikasi SUSI
bagi Tim Kecamatan uk. 5m x 1
m
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Pertemuan Monev
Penerapan SUSI Tingkat
Kecamatan uk. 5m x 1 m (pajak
rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop pertemuan Mentoring
Penerapan SUSI dalam Upaya
Peningkatan Strata Desa Siaga
Aktif 5 m x 1 m (pajak rokok)
250.000,001,00 bh 250.000,00
5Belanja jasa
promosi/publikasi/advertising93.550.000,002 2 003 016
Pengadaan media KIE promkes
dalam bentuk CD audiovisual
(pajak rokok)
5.000.000,00100,00 bh 50.000,00
Pengadaan media KIE promkes
berupa banner kesehatan (pajak
rokok)
3.750.000,0015,00 bh 250.000,00
Pengadaan media KIE promkes
berupa spanduk baliho promosi
kesehatan (7x3) (pajak rokok)
2.100.000,001,00 bh 2.100.000,00
Pengadaan media KIE promkes
berupa spanduk baliho promosi
kesehatan (3x5) (pajak rokok)
3.000.000,002,00 bh 1.500.000,00
Pengadaan media KIE promkes
berupa spanduk baliho promosi
kesehatan (3x4) (pajak rokok)
1.200.000,001,00 bh 1.200.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Pembuatan media KIE promkes
berupa CD Audiovisual (pajak
rokok)
10.000.000,002,00 bh 5.000.000,00
Pengadaan media KIE berupa
konten dan X banner (pajak
rokok)
2.500.000,0010,00 bh 250.000,00
Biaya penyebarluasan informasi
prog. kesehatan melalui media
(pajak rokok)
0
Media Massa Cetak 1 (pajak
rokok) 16.000.000,001,00 bh 16.000.000,00
Media Massa Cetak 2 (pajak
rokok) 10.000.000,001,00 bh 10.000.000,00
Media Massa Cetak 3 (pajak
rokok) 10.000.000,001,00 bh 10.000.000,00
Media massa Online 1 (pajak
rokok) 10.000.000,001,00 bh 10.000.000,00
Media massa Online 2 (pajak
rokok) 10.000.000,001,00 bh 10.000.000,00
Media massa Online 3 (pajak
rokok) 10.000.000,001,00 bh 10.000.000,00
5 Belanja penggantian transport 320.700.075,002 2 003 024
Transport Pertemuan Koordinasi
Lintas Sektor / lintas Program
tk.Kab (25org x 2kl)(pajak rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport Pertemuan Koordinasi
Lintas Sektor / lintas Program
tk.Kec (25 org x 2kl)(pajak rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport Pertemuan Koordinasi
dan Evaluasi Kader Pendamping
Taman Posyandu (55 org x 2kl)
(pajak rokok)
11.000.000,00110,00 oh 100.000,00
Transport Workshop Taman
Posyandu (50 org x 1kl) (pajak
rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport Narasumber Provinsi
Workshop Taman Posyandu
(pajak rokok)
750.000,001,00 oh 750.000,00
Transport Seleksi Posyandu
dengan Inovasi Terbaik (25 org x
1kl) (pajak rokok)
2.500.000,0025,00 oh 100.000,00
Transport Penguatan PKMD
melalui Anjangsana Posyandu
(25 org x 3kl) (pajak rokok)
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
Transport Pendampingan Taman
Posyandu (55 org x 10 kl ) (pajak
rokok)
55.000.000,00550,00 oh 100.000,00
Transport peserta Pertemuan
Sinergis Pengembangan Saka
Bakti Husada ( 50 org x 1 hr )
(pajak rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Pemantapan
Inovasi Saka Bakti Husada (50
org x 1 hr) (pajak rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport peserta Latihan
Gabungan Anggota Saka Bakti
Husada (200 org x 1 hr) (pajak
rokok)
20.000.000,00200,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Seleksi
Pangkalan SBH ( 75 org x 1 hr)
(pajak rokok)
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Pertemuan
Monev dan Pembinaan Anjang
Sana SBH di Pangkalan( 96 org x
3 hr) (pajak rokok)
28.800.000,00288,00 oh 100.000,00
Transport peserta Pertemuan
Evaluasi Pengembangan Desa
Siaga Aktif (6 org x 1 hr x 1 kl)
(Pajak Rokok)
600.000,006,00 oh 100.000,00
Transport peserta Rapat Kerja
Tim Pokjanal Desa Siaga Aktif
Kab. Lumajang (6 org x 1 hr x 1
kl)(pajak rokok)
600.000,006,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Pertemuan
Kemitraan dalam Upaya
Pengembangan Desa Siaga Aktif
(50 org x 1 hr x 1 kl) (pajak rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Transport Peserta Workshop
Penyusunan Regulasi Desa
Siaga Kab. Lumajang (10 org x 1
hr x 2 kl) (pajak rokok)
2.000.000,0020,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Bimtek
Pemantapan Pokjanal Desa
Siaga Aktif Tingkat Kecamatan
dalam Upaya Peningkatan Strata
Desa Siaga Aktif Puri (50 org x 1
hr x 2 kl) (pajak rokok)
10.000.000,00100,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Rapat
Koordinasi Tim Pokjanal Desa
Siaga Aktif Kab. Lumajang (6 org
x 1 hr x 2 kl) (pajak rokok)
1.200.000,0012,00 oh 100.000,00
TTransport Pertemuan
koordinasi linsek/linpro dalam
upaya optimalisasi program
PHBS (25 org x 4 kl) (pajak
rokok)
10.000.000,00100,00 oh 100.000,00
Transport Pertemuan advokasi
lintas sektor/lintas program dalam
upaya pengembangan &
implementasi PHBS (25 org x 2
kl) (pajak rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport Pertemuan
penggalangan komitmen
Implementasi dan
pengembangan PHBS (25 org x 3
kl ) (pajak rokok)
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
Transport Pertemuan pembinaan
program PHBS (50 org x 2kl)
(pajak rokok)
10.000.000,00100,00 oh 100.000,00
Transport Pertemuan Sosialisasi
Penerapan Regulasi Program
PHBS (75 org x 1 kl ) (pajak
rokok)
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
Transport Seleksi Implementasi
Terbaik Program PHBS (25 org x
1 kl) (pajak rokok)
2.500.000,0025,00 oh 100.000,00
Transport Workshop
pengembangan PHBS melalui
Duta PHBS (50 org x 1 kl) (pajak
rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport Narasumber
Workshop pengembangan PHBS
melalui Duta PHBS (1 org x 1 kl)
(pajak rokok)
750.075,001,00 oh 750.075,00
Transport Peserta Bimtek
Replikasi SUSI bagi Tim
Kecamatan (50 or x 2 hr x 1 kl)
(Pajak Rokok)
10.000.000,00100,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Pertemuan
Monev Penerapan SUSI bagi Tim
Kecamatan (50 or x 1 kl) (Pajak
Rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport Peserta Pertemuan
Mentoring Penerapan SUSI
dalam Peningkatan Strata Desa
Siaga Aktif (50 or x 1hr x 1
kl)(pajak rokok)
5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Transport peserta pertemuan
pemantapan komitmen
Poskestren sebagai UKBM (pajak
rokok)
8.400.000,0084,00 oh 100.000,00
Transport peserta seleksi
poskestren terbaik (pajak rokok)8.400.000,0084,00 oh 100.000,00
Transport peserta jambore santri
husada(pajak rokok)33.600.000,00336,00 oh 100.000,00
Transport peserta pertemuan
anjangsana monev poskestren
(pajak rokok)
24.600.000,00246,00 oh 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
55.100.000,002 2 003 025
Jasa narasumber PNS
Pertemuan Koordinasi Lintas
Sektor / lintas Program tk.Kab (2
org x 1 jam x 2 kl) (pajak rokok)
1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Pertemuan Koordinasi Lintas
Sektor / lintas Program tk.Kab (1
org x 2 kl)(pajak rokok)
1.400.000,002,00 ok 700.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Jasa narasumber PNS
Pertemuan Koordinasi Lintas
Sektor / lintas Program tk.Kec (2
org x 1 jam x 2kl )(pajak rokok)
1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
Jasa narasumber PNS
Pertemuan Koordinasi dan
Evaluasi Kader Pendamping
Taman Posyandu (2 org x1 jam x
2kl)(pajak rokok)
1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
Jasa narasumber provinsi
Workshop Taman Posyandu(1
org x 1 jam x 1kl)(pajak rokok)
800.000,001,00 ojp 800.000,00
Jasa narasumber PNS ( Eselon )
Workshop Taman Posyandu(2
org x 1 jam x 1kl) (pajak rokok)
1.200.000,002,00 ojp 600.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Workshop Taman Posyandu(1
org x 1 jam x 1kl)(pajak rokok)
700.000,001,00 ok 700.000,00
Jasa moderator Workshop
Taman Posyandu(1 org x 1 jam x
1kl)(pajak rokok)
500.000,001,00 ok 500.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Seleksi Posyandu dengan Inovasi
Terbaik (1 org x 1jam x 1 kl)
(pajak rokok)
700.000,001,00 ok 700.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Penguatan PKMD melalui
Anjangsana Posyandu (1 org x 3
kl) (pajak rokok)
2.100.000,003,00 ok 700.000,00
Honor narasumber GHS di Lokasi
Car Free Day (2 or x 1 jpl x 2 kl)
(pajak rokok)
900.000,004,00 ojp 225.000,00
Honor narasumber dialog
interaktif program kesehatan (2
or x 1 jpl x 10 kl) (pajak rokok)
4.500.000,0020,00 ojp 225.000,00
Honor Pengarah kegiatan
kampanye program kesehataN
(pajak rokok)
4.000.000,002,00 ok 2.000.000,00
Honor Narasumber Latihan
Gabungan Anggota Saka Bakti
Husada ( 3 org x 2 jam x 1 hr)
(pajak rokok)
1.350.000,006,00 ojp 225.000,00
Pengarah Rapat Kerja Tim
Pokjanal Desa Siaga Aktif Kab.
Lumajang eselon IIA (1 org x 1 kl)
(pajak rokok)
1.500.000,001,00 ok 1.500.000,00
Jasa Narasumber PNS
Workshop Penyusunan Regulasi
Desa Siaga Aktif Kab. Lumajang
(2 org x 1 jp x 1 hr x 2 kl) (pajak
rokok)
1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
Jasa Narasumber PNS Bimtek
Pemantapan Pokjanal Desa
Siaga Aktif Tingkat Kecamatan
dalam Upaya Peningkatan Strata
Desa Siaga Aktif PURI (2 org x 2
jpl x 1 hr x 1 kl) (pajak rokok)
1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
Jasa Narasumber PNS Bimtek
Manajemen Pengelolaan Desa
Siaga Aktif bagi Puskesmas (2
org x 2 jpl x 1 kl) (pajak rokok)
1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Pertemuan advokasi lintas
sektor/lintas program dalam
upaya pengembangan &
implementasi PHBS (1 org x 2kl)
(pajak rokok)
1.400.000,002,00 ok 700.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Pertemuan penggalangan
komitmen Implementasi dan
pengembangan PHBS (1 org x
3kl ) (pajak rokok)
2.100.000,003,00 ok 700.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Sosialisasi Penerapan Regulasi
Program PHBS (1 org x 1kl)
(pajak rokok)
700.000,001,00 ok 700.000,00
Jasa narasumber Pengarah
Workshop pengembangan PHBS
melalui Duta PHBS (1 org x1kl)
(pajak rokok)
700.000,001,00 ok 700.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Jasa Moderator Workshop
pengembangan PHBS melalui
Duta PHBS (1 org x 1jam x1 kl)
(pajak rokok)
500.000,001,00 ok 500.000,00
Jasa narasumber Workshop
pengembangan PHBS melalui
Duta PHBS (1 org x 1jam x 1kl)
(pajak rokok)
800.000,001,00 ojp 800.000,00
Honor Narasumber Pertemuan
Anjang sana Monev Poskestren (
2 org x 1 jam x 3 kl)(pajak rokok)
1.350.000,006,00 ojp 225.000,00
Honor Pengarah Jambore Santri
Husada ( 1 org) (pajak rokok)2.000.000,001,00 ok 2.000.000,00
Jasa narasumber PNS Bimtek
Replikasi SUSI bagi Tim
Kecamatan (2 or x 2 jpl x 1 hr x 1
kl) (DNF)
1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
Pengarah Seleksi pengelola
program promosi dan
pemberdayaan masyarakat (1org
x 5jam)(DNF)
3.500.000,005,00 ok 700.000,00
Pengarah Advokasi penguatan
program promosi dan
pemberdayaan masyarakat (1org
x 5 jam) (DNF)
3.500.000,005,00 ok 700.000,00
Pengarah Pertemuan koordinasi
penerapan program promosi dan
pemberdayaan masyarakat (1 org
x 5 jam)(DNF)
3.500.000,005,00 ok 700.000,00
Pengarah Rapat Koordinasi lintas
program dan lintas sektor
program promkes (1 org x 5
jam)(DNF)
3.500.000,005,00 ok 700.000,00
Pengarah FGD Monev Program
Promosi dan pemberdayaan
Masyarakat (1 org x 5 jam)(DNF)
3.500.000,005,00 ok 700.000,00
5Belanja jasa pendukung
kegiatan1.500.000,002 2 003 026
Pembawa Acara (BG) 150.000,001,00 ok 150.000,00
Pembawa Doa (BG) 100.000,001,00 ok 100.000,00
Petugas Keamanan (BG) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Tenaga Kebersihan (BG) 250.000,005,00 oh 50.000,00
5 Belanja jasa siaran televisi 5.000.000,002 2 003 035
Biaya penyebarluasan informasi
prog. kesehatan melalui televisi
(pajak rokok)
5.000.000,001,00 bh 5.000.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan410.515.000,002 2 006
5 Belanja cetak 390.200.000,002 2 006 001
Cetak media KIE promkes
berupa poster (pajak rokok) 21.000.000,003.000,00 bh 7.000,00
Cetak media KIE promkes
berupa leaflet(pajak rokok) 60.000.000,0020.000,00 lb 3.000,00
Cetak media KIE promkes
berupa buku modul kesehatan
(pajak rokok)
50.000.000,00500,00 bh 100.000,00
Cetak media promkes berupa
lembar balik (pajak rokok)42.000.000,00120,00 bh 350.000,00
Cetak Profil Promkes dan UKBM
(30 bh x 1kl)(DNF)3.000.000,0030,00 bh 100.000,00
Cetak Piagam Latihan
Gabungan Anggota Saka Bakti
Husada (200 lb)(pajak rokok)
5.000.000,00200,00 lb 25.000,00
Cetak Piagam Seleksi
Pangkalan SBH (25)(pajak rokok) 625.000,0025,00 lb 25.000,00
Cetak Bunga Rampai Inovasi
Posyandu (30 bh x 1kl)( DNF)3.000.000,0030,00 bh 100.000,00
Cetak Profil Rumah Tangga
Sehat (30 bh x 1kl) (DNF)5.100.000,0030,00 bh 170.000,00
Cetak Buku Harian Anak
Terhebat (pajak rokok) 198.000.000,0033.000,00 bh 6.000,00
Cetak Piagam Seleksi
Poskestren Terbaik ( 42 lb)(pajak
rokok)
1.050.000,0042,00 lb 25.000,00
Cetak Piagam Jambore Santri
Husada (42 lb)(pajak rokok)1.050.000,0042,00 lb 25.000,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Cetak Piagam Seleksi pengelola
program promosi dan
pemberdayaan masyarakat(DNF)
375.000,0015,00 lb 25.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan20.315.000,002 2 006 002
Fc. Materi Pertemuan Koordinasi
Lintas Sektor / lintas Program
tk.Kab (25 org x20 lb x 2kl) (BG)
200.000,001.000,00 lb 200,00
Fc. Materi Pertemuan Koordinasi
Lintas Sektor / lintas Program
tk.Kec (25 org x30 lb x 2kl) (BG)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fc. Materi Pertemuan Koordinasi
dan Evaluasi Kader Pendamping
Taman Posyandu (55 org x20 lb x
2kl) (BG)
440.000,002.200,00 lb 200,00
Fc. Materi Workshop Taman
Posyandu (DAU)169.000,00845,00 lb 200,00
Fc. Materi Workshop Taman
Posyandu (pajak rokok)81.000,00405,00 lb 200,00
Fc. Materi Seleksi Posyandu
dengan Inovasi Terbaik (25 org x
15 lb x 1 kl) (BG)
75.000,00375,00 lb 200,00
Fc. Foto copy materi pertemuan
intensifikasi program Promkes x
25 or x 2 kl )(BG)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fc.materi penyuluhan GHS di
lokasi car free day(BG)1.000.000,005.000,00 lb 200,00
Fc. materi kampanye program
kesehatan (BG)2.000.000,0010.000,00 lb 200,00
Fc. Rapat Kordinasi penyusunan
profil promosi dan pemberdayaan
masyarakat (50 or x 20 lb x 3 kl)
(BG)
600.000,003.000,00 lb 200,00
Fc. Pertemuan monitoring dan
Evaluasi program promosi dan
pemberdayaan masyarakat (40 or
x 20 lb x 4 kl) (BG)
640.000,003.200,00 lb 200,00
Fotocopy materi Pertemuan
Evaluasi Pengembangan Desa
Siaga Aktif (30 lbr x 25 org x 2 kl)
(BG)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fotocopy materi Rapat Kerja Tim
Pokjanal Desa Siaga Aktif Kab.
Lumajang (30 lbr x 25 org x 1 kl)
(BG)
180.000,00900,00 lb 200,00
Fotocopy materi Pertemuan
Kemitraan dalam Upaya
Pengembangan Desa Siaga Aktif
(30 lbr x 50 org x 1 kl) (BG)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fotocopy materi Workshop
Penyusunan Regulasi Desa
Siaga Kab. Lumajang (30 lbr x 30
org x 2 kl) (BG)
360.000,001.800,00 lb 200,00
Fotocopy materi Pertemuan
Koordinasi Program Desa Siaga
bagi Petugas Promkes
Puskesmas (30 lbr x 25 org x 1
kl) (BG)
150.000,00750,00 lb 200,00
Fotocopy materi Bimtek
Pemantapan Tim Pokjanal Desa
Siaga Aktif Tingkat Kecamatan
dalam Upaya Peningkatan Strata
Desa Siaga Aktif PURI (30 lbr x
50 org x 1 kl) (BG)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fotocopy materi Bimtek
Manajemen Desa Siaga Aktif
bagi Puskesmas (30 lbr x 50 org
x 1 kl) (BG)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fotocopy materi Rapat
Koordinasi Tim Pokjanal Desa
Siaga Aktif Kab. Lumajang (30 lbr
x 25 org x 2 kl) (BG)
150.000,00750,00 lb 200,00
Fotocopy materi Pertemuan
Monev Poskesdes (30 lbr x 30
org x 25 kl)(BG)
4.500.000,0022.500,00 lb 200,00
Fotocopy materi Seleksi
Poskesdes Terbaik (30 lbr x 25
org x 1 kl)(BG)
150.000,00750,00 lb 200,00
Fc. Materi Pertemuan
koordinasi linsek/linpro dalam
upaya optimalisasi program
PHBS (25 org x 20 lb x 4 kl ) (BG)
400.000,002.000,00 lb 200,00
Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Fc. Materi Pertemuan advokasi
lintas sektor/lintas program dalam
upaya pengembangan &
implementasi PHBS(BG)
200.000,001.000,00 lb 200,00
Fc. Materi Pertemuan
penggalangan komitmen
Implementasi dan
pengembangan PHBS(BG)
250.000,001.250,00 lb 200,00
Fc. Pertemuan pembinaan
program PHBS(BG)550.000,002.750,00 lb 200,00
Fc. Materi pertemuan Sosialisasi
Penerapan Regulasi Program
PHBS (BG)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fc. Kegiatan Seleksi
Implementasi Terbaik Program
PHBS(BG)
150.000,00750,00 lb 200,00
Fc. Kegiatan Workshop
pengembangan PHBS melalui
Duta PHBS (BG)
600.000,003.000,00 lb 200,00
Fc. Materi pertemuan Koordinasi
Tim Replikasi SUSI (30 lb x 15 or
x 2 kl)(Pajak Rokok)
180.000,00900,00 lb 200,00
Fc. Materi Pertemuan
Pemantapan Tim Replikasi SUSI
(30 lb x 15 or x 1kl)(Pajak Rokok)
90.000,00450,00 lb 200,00
Fc. Materi Bimtek Replikasi SUSI
bagi Tim Kecamatan (50 lb x 50
or x1 kl) (DNF)
500.000,002.500,00 lb 200,00
Fc. Materi pertemuan monev
Penerapan SUSI Tingkat
Kecamatan (30 lb x 50 or x 1
kl)(Pajak Rokok)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fc. Materi pertemuan Mentoring
Penerapan SUSI dalam
Peningkatan Strata Desa Siaga
Aktif (30 lb x 50 or x 1 kl) (Pajak
Rokok)
300.000,001.500,00 lb 200,00
Fotocopy Seleksi pengelola
program promosi dan
pemberdayaan masyarakat
(DNF)
800.000,004.000,00 lb 200,00
Fotocopy Advokasi penguatan
program promosi dan
pemberdayaan masyarakat
(DNF)
800.000,004.000,00 lb 200,00
Fotocopy Pertemuan koordinasi
penerapan program promosi dan
pemberdayaan masyarakat
(DNF)
800.000,004.000,00 lb 200,00
Fotocopy Rapat Koordinasi lintas
program dan lintas sektor
program promkes(DNF)
800.000,004.000,00 lb 200,00
Fotocopy FGD Monev Program
Promosi dan pemberdayaan
Masyarakat (DNF)
800.000,004.000,00 lb 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 160.770.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat160.770.000,002 2 011 001
Pertemuan Koordinasi Lintas
Sektor / lintas Program tk.Kab
(Pajak Rokok)
0
kue -kue kecil (30 org x 2 kl x 1
boks) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Koordinasi Lintas
Sektor / lintas Program
tk.Kec(Pajak Rokok)
0
kue -kue kecil (30 org x 2 kl x 1
boks) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Koordinasi dan
Evaluasi Kader Pendamping
Taman Posyandu(Pajak Rokok)
0
kue -kue kecil (60 org x 2 kl x 1
boks) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Workshop Taman
Posyandu(Pajak Rokok)0
kue -kue kecil (60 org x 1 kl x 1
boks) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (60 org x 1 kl x 1 boks) 1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
Hal : 10
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Seleksi Posyandu dengan Inovasi
TerbaiK (pajak rokok) 0
1. nasi kotak (55 org x 1 kl) 825.000,0055,00 org/porsi 15.000,00
2. kue-kue kecil (55 org x 1 kl) 1.650.000,0055,00 org/porsi 30.000,00
Penguatan PKMD melalui
Anjangsana Posyandu(pajak
rokok)
0
kue -kue kecil (60 org x 3 kl x 1
boks) 2.700.000,00180,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Pertemuan intensifikasi
program Promkes(BG)0
kue -kue kecil ( 35 or x 2 hr x 2 kl
x 1 boks) 2.100.000,00140,00 org/porsi 15.000,00
Makmin penyuluhan GHS di
lokasi car free day (BG) 0
Nasi Kotak (75 or x 1 hr x 1 boks
x 2 kl) 4.500.000,00150,00 org/porsi 30.000,00
Makmin Kampanye Program
Kesehatan(BG) 0
kue -kue kecil (120 or x 1 hr x 5
kl x 1 boks) 9.000.000,00600,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Rapat Persiapan
Kampanye Program
Kesehatan(BG)
0
kue -kue kecil Snack Rapat
Persiapan (20 or x 1 hr x 2 kl x 5
kl)
3.000.000,00200,00 org/porsi 15.000,00
Rapat Penguatan Program
Promkes Lintas Bidang dan
Lintas Sektor (BG)
0
kue -kue kecil (40 or x 1 boks x 4
kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
Rapat Kordinasi penyusunan
profil promosi dan pemberdayaan
masyarakat (BG)
0
kue -kue kecil (60 or x 1 boks x 3
kl) 2.700.000,00180,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan monitoring dan
Evaluasi program promosi dan
pemberdayaan masyarakat(BG)
0
kue -kue kecil (40 or x 1 boks x 4
kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
Rapat Kerja Pengurus Pimsaka-
Mabisaka Bakti Husada Cabang
Lumajang(BG)
0
kue -kue kecil (40 or x 1 boks x 1
kl) 600.000,0040,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Sinergis
Pengembangan Saka Bakti
Husada (pajak rokok)
0
kue -kue kecil (75or x 1 boks x 1
kl) 1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
Pemantapan Inovasi Saka Bakti
Husada 0
kue -kue kecil (75 or x 1 boks x 1
kl) (Pajak Rokok) 1.125.000,0075,00 org/porsi 15.000,00
Latihan Gabungan Anggota Saka
Bakti Husada 0
kue -kue kecil (230 or x 1 boks x
1 kl) (Pajak Rokok) 3.450.000,00230,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (230 or x 1 boks x 1
kl) (Pajak Rokok) 6.900.000,00230,00 org/porsi 30.000,00
Seleksi Pangkalan SBH 0
kue -kue kecil (100 or x 1 boks x
1 kl) (Pajak Rokok) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (100 or x 1 boks x 1
kl) (Pajak Rokok) 3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00
Pertemuan Monev dan
Pembinaan Anjang Sana SBH di
Pangkalan
0
kue -kue kecil (125 or x 1 boks x
3 kl) (Pajak Rokok) 5.625.000,00375,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Pertemuan Evaluasi
Pengembangan Desa Siaga Aktif
(pajak rokok)
0
Hal : 11
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
kue -kue kecil ( 35 org x 1 hr x 2
kl) 1.050.000,0070,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Rapat Kerja Tim
Pokjanal Desa Siaga Aktif Kab.
Lumajang (pajak rokok)
0
kue -kue kecil (35 org x 1 kl x 1
boks) 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Pertemuan Kemitraan
dalam Upaya Pengembangan
Desa Siaga Aktif (pajak rokok)
0
kue -kue kecil (60 org x 1 kl x 1
boks) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Workshop Penyusunan
Regulasi Desa Siaga Kab.
Lumajang(pajak rokok)
0
kue -kue kecil (40 org x 2 kl x 1
boks) 1.200.000,0080,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Pertemuan Koordinasi
Program Desa Siaga bagi
Petugas Promkes
Puskesmas(pajak rokok)
0
kue -kue kecil (35 org x 1 kl x 1
boks) 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Bimtek Pemantapan
Pokjanal Desa Siaga Aktif Tingkat
Kecamatan dalam Upaya
Peningkatan Desa Siaga Aktif
PURI (Pajak Rokok)
0
kue -kue kecil (60 org x 2 kl x 1
boks) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (60 org x 2 kl x 1 boks) 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
Makmin Bimtek Manajemen
Pengelolaan Desa Siaga Aktif
bagi Petugas Puskesmas (pajak
rokok)
0
kue -kue kecil (60 org x 2 kl x 1
boks) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (60 org x 2 kl x 1 boks) 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
Makmin Rapat Koordinasi Tim
Pokjanal Desa Saga Aktif Kab.
Lumajang (pajak rokok)
0
kue -kue kecil (35 org x 2 kl x 1
boks) 1.050.000,0070,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Pertemuan Monev
Poskesdes (pajak rokok) 0
kue -kue kecil (30 org x 25 kl x 1
boks) 11.250.000,00750,00 org/porsi 15.000,00
Makmin Seleksi Poskesdes
Terbaik (pajak rokok) 0
kue -kue kecil (35 org x 1 kl x 1
boks) 525.000,0035,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Pertemuan
koordinasi linsek/linpro dalam
upaya optimalisasi program
PHBS (pajak rokok)
0
kue -kue kecil (35 org x 4 kl x 1
boks) 2.100.000,00140,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan advokasi lintas
sektor/lintas program dalam
upaya pengembangan &
implementasi PHBS (pajak
rokok)
0
kue -kue kecil (35 org x 2 kl x 1
boks) 1.050.000,0070,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan penggalangan
komitmen Implementasi dan
pengembangan PHBS (pajak
rokok)
0
kue -kue kecil (35 org x 3 kl x 1
boks) 1.575.000,00105,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan pembinaan program
PHBS (pajak rokok) 0
kue -kue kecil (75 org x 2 kl x 1
boks) 2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00
pertemuan Sosialisasi Penerapan
Regulasi Program PHBS (pajak
rokok)
0
Hal : 12
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
kue -kue kecil (100 org x 1 kl x 1
boks) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
Seleksi Implementasi Terbaik
Program PHBS (pajak rokok) 0
kue -kue kecil (65 org x 1 kl x 1
boks) 975.000,0065,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (65 org x 1 kl x 1 boks) 1.950.000,0065,00 org/porsi 30.000,00
Workshop pengembangan PHBS
melalui Duta PHBS (pajak rokok) 0
kue -kue kecil (100 org x 1 kl x 1
boks) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (100 org x 1 kl x 1
boks) 3.000.000,00100,00 org/porsi 30.000,00
Penguatan peran serta
masyarakat melalui seleksi
pengelola Buku Harian Anak
Terhebat Terbaik (BG)
0
kue -kue kecil (150 org x 1 kl x 1
boks) 2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00
Rapat Validasi dan Evaluasi
Pemantapan Poskestren(Pajak
Rokok)
0
kue -kue kecil (84 org x 1 kl x 1
boks) 1.260.000,0084,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Pemantapan
Komitmen Poskestren sebagai
UKBM (Pajak Rokok)
0
kue -kue kecil (106 org x 1 kl x 1
boks) 1.590.000,00106,00 org/porsi 15.000,00
Seleksi Poskestren Terbaik(Pajak
Rokok)0
nasi kotak (110 org x 1 kl x 1
boks) 3.300.000,00110,00 org/porsi 30.000,00
kue -kue kecil (110 org x 1 kl x 1
boks) 1.650.000,00110,00 org/porsi 15.000,00
Jambore Santri Husada (Pajak
Rokok)0
nasi kotak (200 org x 2 kl x 1
boks) 12.000.000,00400,00 org/porsi 30.000,00
kue -kue kecil (200 org x 2 kl x 1
boks) 6.000.000,00400,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Anjang sana Monev
Poskestren (Pajak Rokok) 0
kue -kue kecil (106 org x 3 kl x 1
boks) 4.770.000,00318,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Koordinasi Tim
Replikasi SUSI (Pajak Rokok) 0
kue -kue kecil (25 or x 1 hr x 2 kl) 750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Pemantapan Tim
Replikasi SUSI(Pajak Rokok)0
kue -kue kecil (25 or x 1 hr x 1 kl) 375.000,0025,00 org/porsi 15.000,00
Bimtek Replikasi SUSI bagi Tim
Kecamatan 0
nasi kotak (60 or x 2 hr x 1 kl) 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
kue -kue kecil (60 or x 2 hr x 1 kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Monev Penerapan
SUSI Tingkat Kecamatan(Pajak
Rokok)
0
kue -kue kecil (60 or x 1 hr x 1 kl) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Pertemuan Mentoring Penerapan
SUSI dalam Peningkatan Strata
Desa Siaga Aktif(Pajak Rokok)
0
kue -kue kecil (60 or x 1 hr x 1 kl) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Seleksi pengelola program
promosi dan pemberdayaan
masyarakat (DNF)
0
kue -kue kecil (40 org x 5 kl) 3.000.000,00200,00 org/porsi 15.000,00
Advokasi penguatan program
promosi dan pemberdayaan
masyarakat(DNF)
0
kue -kue kecil (40 org x 5kl) 3.000.000,00200,00 org/porsi 15.000,00
Hal : 13
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Pertemuan koordinasi penerapan
program promosi dan
pemberdayaan masyarakat(Pajak
Rokok)
0
kue -kue kecil (40 org x 5kl) 3.000.000,00200,00 org/porsi 15.000,00
Rapat Koordinasi lintas program
dan lintas sektor program
promkes(DNF)
0
kue -kue kecil (30 org x 5 kl) 2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00
FGD Monev Program Promosi
dan pemberdayaan
Masyarakat(DNF)
0
kue -kue kecil Snack (50 org x
5kl) 3.750.000,00250,00 org/porsi 15.000,00
5Belanja Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu13.500.000,002 2 014
5 Belanja pakaian seragam 13.500.000,002 2 014 005
Seragam Lapangan ( 45 org) 13.500.000,0045,00 bh 300.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
11.550.000,002 2 022
5 Belanja hadiah barang 11.550.000,002 2 022 002
Belanja thropySeleksi Posyandu
dengan Inovasi Terbaik(Pajak
Rokok)
1.050.000,003,00 bh 350.000,00
Belanja thropySeleksi Pangkalan
SBH (DNF) 1.050.000,003,00 bh 350.000,00
Belanja thropySeleksi Poskesdes
Terbaik (DNF) 1.050.000,003,00 bh 350.000,00
Belanja thropy Seleksi
Implementasi Terbaik Program
PHBS (BG)
1.050.000,003,00 bh 350.000,00
Belanja thropy Seleksi
Poskestren Terbaik(BG) 1.050.000,003,00 bh 350.000,00
Belanja thropy Jambore Santri
Husada(BG) 1.050.000,003,00 bh 350.000,00
Belanja Trophy Seleksi pengelola
program promosi dan
pemberdayaan masyarakat(DNF)
5.250.000,0015,00 bh 350.000,00
Jumlah 1.170.225.075,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
103.680.000,00
605.295.000,00
332.360.075,00
128.890.000,00
1.170.225.075,00
Hal : 14
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 24 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.24.001Evaluasi dan Pengembangan StandarPelayanan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :DAU
DAK Non Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 939.966.950,00
TERBILANG :SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUSENAM PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 24 001 5 2
Program : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :DAU
DAK Non Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0persentase puskesmas dan klinik pratama terakreditasi 55%
0persentase RS dan klinik utama Terakreditasi 75%
0Persentase Penyehat Tradisional yg Memiliki STPT 4%
0Visite Rate 60%
Masukan
9
3
9
9
6
6
9
5
0
tersedianya dana Rp. 939.966.950.000 (DAK 584.949.950, DAU
Rp. 355.017.000)
Keluaran 0Jumlah Puskesmas reakreditasi 7 Puskesmas
0jumlah klinik pratama terakreditasi 3 klinik pratama
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA, KLINIK, RS, ORGANISASI PROFESI KESEHATANKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 939.966.950,00
5 BELANJA LANGSUNG 939.966.950,002
5 BELANJA PEGAWAI 8.462.000,002 1
5 Honorarium PNS 6.300.000,002 1 001
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan6.300.000,002 1 001 048
HR. PPTK (1 or x 12 bln x
Rp.312.500) - DAU3.750.000,0012,00 OB 312.500,00
HR. Ass. PPTK (1 or x 12 bln x
Rp.212.500) - DAU 2.550.000,0012,00 OB 212.500,00
5 Uang lembur 2.162.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 2.162.000,002 1 003 001
1. Perencanaan Akreditasi FKTP 0
Uang lembur gol III -( 1 or x 20
jam x Rp. 16.000) - DAU320.000,0020,00 OJ 16.000,00
Uang makan lembur - (1or x 5 hr
x Rp. 30.000) - DAU150.000,005,00 OH 30.000,00
2. Survey Akreditasi FKTP 0
Uang lembur gol III -(1 or x 72
jam x Rp. 16.000) - DAU1.152.000,0072,00 OJ 16.000,00
Uang makan lembur - (1 or x 3 hr
x 6 pkm x Rp. 30.000) - DAU540.000,0018,00 OH 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 931.504.950,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 561.600.000,002 2 003
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi78.000.000,002 2 003 012
Halfday Seminar Kesehatan (100
or x 1 hr x 1 kl) - DAU20.000.000,00100,00 paket 200.000,00
paket half day workshop
pembinaan standarisasi yankes
(80 or x 2 kl) DAU
32.000.000,00160,00 paket 200.000,00
paket halfday workshop
pembinaan ponkesdes ( 130 orx1
hr x 1kl) DAU
26.000.000,00130,00 paket 200.000,00
5 Belanja dokumentasi 700.000,002 2 003 013
dokumentasi seminar kesehatan
-DAU350.000,001,00 paket 350.000,00
Dokumentasi Workshop
Pembinaan Yankes (2KL) - DAU350.000,001,00 paket 350.000,00
5 Belanja dekorasi 250.000,002 2 003 014
Backdrop seminar kesehatan -
DAU250.000,001,00 buah 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 97.000.000,002 2 003 024
Penggantian uang transport
surveyor (3 or x 7pkm)-DAK84.000.000,0021,00 OK 4.000.000,00
Penggantian tranport NS seminar
kesehatan - DAU2.000.000,002,00 OK 1.000.000,00
Penggantian transport NS
Workshop SIP- DAU1.500.000,002,00 OK 750.000,00
Penggantian transport NS
Workshop Pembinaan
pustu-DAU
1.000.000,001,00 OK 1.000.000,00
Transport Narasumber Ahli
Workshop Pembinaan Yankes -
DAU
4.000.000,004,00 ok 1.000.000,00
Penggantian transport NS
Workshop pembinaan ponkesdes
- DAU
750.000,001,00 OK 750.000,00
penggantian transport NS
workshop sosialisasi mutu-DAU1.500.000,002,00 OK 750.000,00
Penggantian transport NS
sosilisasi pkp-DAU750.000,001,00 OK 750.000,00
Penggantian transport NS
lokakarya PKP -DAU750.000,001,00 OK 750.000,00
Penggantian transport NS
workshop perkesmas-DAU750.000,001,00 OK 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
385.650.000,002 2 003 025
1.HR pendamping re-akreditasi
lokus th. 20190
HR pendamping (3 or x 7pkm x 6
KL)- DAK50.400.000,00126,00 OK 400.000,00
2. HR pendamping Pasca
akreditasi0
HR pendamping (3 or x 18pkm x
2kl)- DAU86.400.000,00216,00 OK 400.000,00
3. HR surveyor re- akreditasi
lokus th. 20190
HR surveyor pkm (3 or x 3jpl x 3
hr x 7pkm ) )- DAK170.100.000,00189,00 OJP 900.000,00
4. HR Narasumber Seminar
Kesehatan - DAU0
HR narasumber ahli (2or x 4 jpl) 12.000.000,008,00 OJP 1.500.000,00
HR narasumber lokal (1 or x 2 jpl)
- DAU1.250.000,002,00 OJP 625.000,00
5. HR Narasumber Workshop
SIP - DAU0
HR narasumber ahli (1or x 2jpl x
2kl) - DAU6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
6. HR Narasumber Sosialisasi
PKP - DAU0
HR narasumber ahli (1or x 2jpl) -
DAU3.000.000,002,00 OJP 1.500.000,00
7. HR Narasumber Lokakarya
PKP - DAU0
HR narasumber ahli (1or x 2jpl) -
DAU3.000.000,002,00 OJP 1.500.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
8. HR Narasumber Workshop
Perkesmas - DAU0
HR narasumber ahli (1or x 4 jpl) -
DAU6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
9. HR Narasumber Workshop
Pembinaan Yankes - DAU0
HR narasumber ahli (4or x 4jpl) -
DAU24.000.000,0016,00 OJP 1.500.000,00
HR narasumber lokal (1or x 2jpl)
- DAU1.250.000,002,00 OJP 625.000,00
10. HR Narasumber Workshop
Pembinaan Pustu - DAU0
HR narasumber ahli (1or x 4jpl)-
DAU6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
11. HR Narasumber Workshop
Pembinaan Ponkesdes- DAU011,00
HR narasumber ahli (1or x 2jpl) -
DAU3.000.000,002,00 OJP 1.500.000,00
12. HR Narasumber Sosialisasi
Mutu Yankes - DAU0
HR narasumber ahli (2or x 4jpl) -
DAU12.000.000,008,00 OJP 1.500.000,00
HR narasumber lokal (1or x 2jpl) -
DAU1.250.000,002,00 OJP 625.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan69.151.950,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan69.151.950,002 2 006 002
1.pendampingan re-akreditasi
lokus tahun 2019 -DAK0
FC materi 11.650.000,0058.250,00 lembar 200,00
jilid 4.000.000,00400,00 bendel 10.000,00
2.survey re-akreditasi lokus th.
2019 - DAK0
FC materi 7.001.800,0035.009,00 lembar 200,00
jilid 800.000,0080,00 bendel 10.000,00
sisa FC 150,001,00 paket 150,00
3. Seminar Kesehatan - DAU 0bendel
fc materi 7.200.000,0036.000,00 lembar 200,00
jilid 1.000.000,00100,00 bendel 10.000,00
4. Worskhop SIP (50 bendel) -
DAU0bendel
fc materi 3.675.000,0018.375,00 lembar 200,00
jilid 500.000,0050,00 bendel 10.000,00
5. Rakor Persiapan PKP - DAU 0bendel
fc materi 1.025.000,005.125,00 lembar 200,00
jilid 200.000,0020,00 bendel 10.000,00
6.Sosialisasi PKP - DAU 0bendel
fc materi 2.000.000,0010.000,00 lembar 200,00
jilid 500.000,0050,00 bendel 10.000,00
7. Lokakarya PKP - DAU 0bendel
fc materi 2.000.000,0010.000,00 lembar 200,00
jilid 500.000,0050,00 bendel 10.000,00
8. Workshop Perkesmas - DAU 0bendel
fc materi 2.000.000,0010.000,00 lembar 200,00
jilid 500.000,0050,00 bendel 10.000,00
9. FC + jilid profil Materi
Workshop Pembinaan Yankes -
DAU
0bendel
fc materi 6.400.000,0032.000,00 lembar 200,00
jilid 1.600.000,00160,00 bendel 10.000,00
10. Juknis Yankes (25 X 4 KL) -
DAU0bendel
fc materi 4.000.000,0020.000,00 lembar 200,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
jilid 1.000.000,00100,00 bendel 10.000,00
11.Workshop Pembinaan Pustu -
DAU0bendel
fc materi 2.200.000,0011.000,00 lembar 200,00
jilid 550.000,0055,00 bendel 10.000,00
12. Workshop Pembinaan
Ponkesdes - DAU0bendel
fc materi 5.080.000,0025.400,00 lembar 200,00
jilid 1.270.000,00127,00 bendel 10.000,00
13.Sosialisasi Mutu Yankes -
DAU0bendel
fc materi 2.000.000,0010.000,00 lembar 200,00
jilid 500.000,0050,00 bendel 10.000,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
51.150.000,002 2 007
5 Belanja sewa penginapan 51.150.000,002 2 007 006
1. Penginapan Narasumber
survey ( 3 or x 7 pkm x 4 hr
)-DAK
46.200.000,0084,00 OH 550.000,00
2.Penginapan Narasumber
Seminar kesehatan - DAU1.100.000,002,00 OH 550.000,00
3. Penginapan Narasumber
Workshop Pembinaan Yankes (2
or x 2 kl) - DAU
2.200.000,004,00 OH 550.000,00
4. Penginapan Narasumber
Workshop Pembinaan Pustu -
DAU
550.000,001,00 OH 550.000,00
5. Penginapan Narasumber
Sosialisasi Mutu Yankes - DAU1.100.000,002,00 OH 550.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 196.725.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat196.725.000,002 2 011 001
1. Pendampingan re-akreditasi
lokus th. 2019 0
Snack - DAK 28.350.000,001.890,00orang/por
si15.000,00
Nasi kotak - DAK 56.700.000,001.890,00orang/por
si30.000,00
2.survey re- akreditasi lokus th.
2019 ( 50 orx 7pkm x 3 hr )0
Snack - DAK 15.750.000,001.050,00orang/por
si15.000,00
Nasi prasmanan- DAK 78.750.000,001.050,00orang/por
si75.000,00
3. Workshop SIP - DAU 0
nasi kotak (55or) - DAU 1.650.000,0055,00orang/por
si30.000,00
kue-kue kecil (55 or) - DAU 825.000,0055,00orang/por
si15.000,00
4. Rakor Persiapan PKP - DAU 0
kue-kue kecil ( 20 org) - DAU 300.000,0020,00orang/por
si15.000,00
5. Sosialisasi PKP - DAU 0
kue-kue kecil (55 or) - DAU 825.000,0055,00orang/por
si15.000,00
nasi kotak (55 or) - DAU 1.650.000,0055,00orang/por
si30.000,00
6. Lokakarya PKP - DAU 0
kue-kue kecil (55 org) - DAU 825.000,0055,00orang/por
si15.000,00
nasi kotak (55 org) -DAU 1.650.000,0055,00orang/por
si30.000,00
7. Workshop Perkesmas - DAU 0
Nasi ( 55org) - DAU 1.650.000,0055,00orang/por
si30.000,00
kue-kue kecil ( 55org) - DAU 825.000,0055,00orang/por
si15.000,00
8. Juknis Yankes - DAU 0
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
kue-kue kecil ( 30org x 4KL) -
DAU1.800.000,00120,00
orang/por
si15.000,00
9. Pembinaan Pustu - DAU 0
kue-kue kecil (60org) - DAU 900.000,0060,00orang/por
si15.000,00
nasi kotak (60 org) - DAU 1.800.000,0060,00orang/por
si30.000,00
10. Workshop Sosialisasi Mutu
Yankes - DAU0
kue-kue kecil - DAU 825.000,0055,00orang/por
si15.000,00
Nasi Kotak - DAU 1.650.000,0055,00orang/por
si30.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 47.748.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah47.748.000,002 2 015 001
uang saku pendampingan
re-akreditasi (3 or x 7 pkm x 6hr )
- DAK
12.600.000,00126,00 oh 100.000,00
transport lokal bandara-kab PP
survey re-akreditasi (3 or x 7 pkm
) - DAK
10.248.000,0021,00 oh 488.000,00
Uang harian surveyor (3or x 7
pkmx 2hr)-DAK8.400.000,0042,00 oh 200.000,00
Uang saku Verifikasi PKP (4or x
20 PKM) - DAU8.000.000,0080,00 oh 100.000,00
uang saku verifikasi PKP (4 or x 5
pkm) DAU1.000.000,0020,00 oh 50.000,00
Uang saku Pembinaan
Ponkesdes (3or x 25 PKM) -
DAU
7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja5.130.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan5.130.000,002 2 021 005
1. Perencanaan Akreditasi
Puskesmas dan FKTP0
hari kerja ( 1 or x 16 jam ) - DAU 160.000,0016,00 OJ 10.000,00
Uang makan lembur (1 or x 4 hr)
- DAU120.000,004,00 OH 30.000,00
2. Laporan pendampingan
Akreditasi Puskesmas dan FKTP0
hari kerja ( 1 or x 80 jam ) - DAU 800.000,0080,00 OJ 10.000,00
Uang makan lembur - (1 or x 20
hr) - DAU600.000,0020,00 OH 30.000,00
3. Survey Akreditasi Puskesmas
dan FKTP0
hari kerja -( 1 or x 72 jam)- DAU 720.000,0072,00 OJ 10.000,00
Uang makan lembur (1 or x 18 hr)
- DAU540.000,0018,00 OH 30.000,00
4. Lembur PKP - DAU 0
Hari kerja (1org x 4 jam x 5hr) -
DAU200.000,0020,00 OJ 10.000,00
Hari libur(1org x 9 JAM - DAU 180.000,009,00 OJ 20.000,00
Uang Makan (1org x 3hr) - DAU 90.000,003,00 OH 30.000,00
5. Lembur pembuatan juknis
yankes - DAU0
Hari kerja (1org x 4 jam x 12 hr) -
DAU480.000,0048,00 OJ 10.000,00
Hari libur (1org x 4 jam x 8 hr) -
DAU640.000,0032,00 OJ 20.000,00
Uang Makan (1org x 20hr) - DAU 600.000,0020,00 OH 30.000,00
Jumlah 939.966.950,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
174.980.000,00
336.572.000,00
122.701.000,00
305.713.950,00
939.966.950,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 24 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 134.650.000,00
TERBILANG :SERATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 24 002 5 2
Program : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Visit rate 60%
0persentase puskesmas dan klinik pratama terakreditasi 55 %
0persentase RS dan klinik utama Terakreditasi 75 %
0Persentase Penyehat Tradisional yang memiliki STPT 4%
Masukan
1
3
4
6
5
0
0
0
0
Tersedianya dana Rp. 134.650.000 (DAU)
Keluaran 0angka kontak 150 permil
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Puskesmas dan Jaringannya, Klinik, Rumah SakitKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 134.650.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 134.650.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 85.000.000,002 1
5 Honorarium PNS 85.000.000,002 1 001
5Honorarium pelayanan
kesehatan85.000.000,002 1 001 017
HR dokter spesialis PA (DAU) 60.000.000,001.000,00 spesimen 60.000,00
HR pengambil sampel (2 orang x
500 spesimen) DAU25.000.000,001.000,00 spesimen 25.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 49.650.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 34.750.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi21.000.000,002 2 003 012
1. Paket Half Day Seminar JKN 21.000.000,00105,00 oh 200.000,00
5 Belanja dekorasi 250.000,002 2 003 014
1. Backdrop Seminar JKN 250.000,001,00 lbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 1.500.000,002 2 003 024
Penggantian Transport
Narasumber Seminar JKN1.500.000,002,00 ok 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
11.650.000,002 2 003 025
1. Seminar JKN 0
- HR Narasumber Utama (2org x
3jam)9.000.000,006,00 ojp 1.500.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- HR Pengarah (1org x 1keg) 2.000.000,001,00 ok 2.000.000,00
- Moderator 650.000,001,00 ok 650.000,00
5Belanja jasa pendukung
kegiatan350.000,002 2 003 026
1. Seminar JKN 0
- Pembawa acara 150.000,001,00 ok 150.000,00
- Pembaca do'a 100.000,001,00 ok 100.000,00
- Dirijen 100.000,001,00 ok 100.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan11.300.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan11.300.000,002 2 006 002
1. Seminar JKN 0
- FC materi seminar JKN 2.900.000,0014.500,00 lbr 200,00
- Jilid materi seminar JKN 1.875.000,00125,00 bendel 15.000,00
2. Juknis program JKN 0
- FC materi juknis program JKN 5.245.000,0026.225,00 lbr 200,00
- Jilid materi juknis program JKN 1.280.000,00256,00 bendel 5.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 3.600.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat3.600.000,002 2 011 001
1. Pertemuan Pembinaan FKTP
JKN Snack (45org x 2kali)1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
2. Pertemuan Evaluasi Program
JKN Snack (30org x 3kali)1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
3. Pertemuan Koordinasi Tim
Teknis Kegiatan Program JKN
Snack (15org x 4kali)
900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Jumlah 134.650.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
24.837.500,00
26.887.500,00
62.700.000,00
20.225.000,00
134.650.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 24 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.24.003Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakatmelalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DAK Non Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 95.500.000,00
TERBILANG : SEMBILAN PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 24 003 5 2
Program : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.24.003Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui PendekatanKeluarga (Keluarga Sehat)
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DAK Non Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Visit rate 60%
0persentase puskesmas dan klinik pratama terakreditasi 55%
0persentase RS dan klinik utama Terakreditasi 75%
0Presentase Penyehat Tradisional yg Memiliki STPT 4%
Masukan
9
5
5
0
0
0
0
0
Tersedianya dana Rp. 95.500.000 (DAK Non Fisik)
Keluaran 0Persentase kunjungan rumah (awal) 100%
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Puskesmas dan Jaringannya,Klinik,RS,Organisasi ProfesiKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 95.500.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 95.500.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 95.500.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 71.650.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi45.000.000,002 2 003 012
Paket meeting Half day
Workshop Pemangku Kebijakan
Monitoring PIS-PK Th. 2019 -
DAK-BOK
20.000.000,00100,00 paket 200.000,00
Paket meeting Half day Seminar
Deseminasi Hasil PIS-PK Th.
2019 - DAK-BOK
25.000.000,00125,00 paket 200.000,00
5 Belanja dokumentasi 600.000,002 2 003 013
Paket dokumentasi Workshop
Pemangku Kebijakan Monitoring
PIS-PK Th. 2019 - DAK-BOK
300.000,001,00 paket 300.000,00
Paket Dokumentasi Seminar
Deseminasi Hasil PIS-PK Th.
2019 - DAK-BOK
300.000,001,00 paket 300.000,00
5 Belanja dekorasi 500.000,002 2 003 014
Backdrop Workshop Pemangku
Kebijakan Monitoring PIS-PK Th.
2019 - DAK-BOK
250.000,001,00 lembar 250.000,00
Backdrop Seminar Deseminasi
Hasil PIS-PK Th. 2019 -
DAK-BOK
250.000,001,00 lembar 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 3.000.000,002 2 003 024
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penggantian uang transport
narasumber Workshop (2rg x
1kali) Pemangku Kebijakan
Monitoring PIS-PK Th. 2019 -
DAK-BOK
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
Penggantian uang transport
narasumber Seminar Deseminasi
Hasil PIS-PK Th. 2019 -
DAK-BOK (2org x 1kali)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
22.550.000,002 2 003 025
1. Workshop Pemangku
Kebijakan Monitoring PIS-PK Th.
2019- DAK-BOK
0
HR Narasumber Ahli (2or x 2JP) 6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
HR Narasumber Lokal (1or x
2JP)1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
HR Moderator (1 or x 1hr) 650.000,001,00 ok 650.000,00
2. Seminar Deseminasi Hasil
PIS-PK Th. 2019 - DAK-BOK 0
HR Narasumber Ahli (2or x 4JP) 12.000.000,008,00 ojp 1.500.000,00
HR Pengarah (1or) 2.000.000,001,00 ok 2.000.000,00
HR Moderator (1 or x 1kl x 1 hr) 650.000,001,00 ok 650.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan14.450.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan14.450.000,002 2 006 002
1. Workshop Pemangku
Kebijakan Monitoring PIS-PK Th.
2019 - DAK-BOK
0
FC 4.000.000,0020.000,00 lbr 200,00
jilid 1.000.000,00100,00 bendel 10.000,00
2. Seminar Deseminasi Hasil
PIS-PK Th. 2019 - DAK-BOK 0
FC 5.000.000,0025.000,00 lbr 200,00
Jilid 1.250.000,00125,00 bendel 10.000,00
3. Pertemuan Validasi Data
Program PIS-PK - DAK-BOK 0
FC 2.560.000,0012.800,00 lmb 200,00
Jilid 640.000,0064,00 bendel 10.000,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
2.200.000,002 2 007
5 Belanja sewa penginapan 2.200.000,002 2 007 006
1. Workshop Pemangku
Kebijakan Monitoring PIS-PK Th.
2019 - (2or x 1hr x Rp. 550.000) -
DAK-BOK
1.100.000,002,00 oh 550.000,00
2. Seminar Deseminasi Hasil
PIS-PK Th. 2019 - ( 2 or x 1 hr x
Rp. 550.000)- DAK-BOK
1.100.000,002,00 oh 550.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 450.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat450.000,002 2 011 001
Pertemuan Validasi PIS-PK Th.
2019 - DAK-BOK 0
kue-kue kecil 450.000,0030,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah6.750.000,002 2 015 001
uang saku pendampingan monev
PIS-PK PNS Gol I(3 or x 5 pkm x
Rp. 50.000) - DAK-BOK
750.000,0015,00 oh 50.000,00
uang saku pendampingan monev
PNS gol III PIS-PK (3 or x 20
pkm x Rp. 100.000) - DAK-BOK
6.000.000,0060,00 oh 100.000,00
Jumlah 95.500.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
0,00
6.750.000,00
39.700.000,00
49.050.000,00
95.500.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 24 004 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.24.004Peningkatan Pelayanan dan PembinaanFasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :Pajak Rokok
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 876.794.500,00
TERBILANG :DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUSSEMBILAN PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 24 004 5 2
Program : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.24.004Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas PelayananKesehatan Rujukan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :Pajak Rokok
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0persentase RS dan klinik utama Terakreditasi 75 %
0persentase puskesmas dan klinik pratama terakreditasi 55 %
0Persentase Penyehat Tradisional yang memiliki STPT 4%
0 Visite Rate 60 %
Masukan
8
7
6
7
9
4
5
0
0
Tersedianya danaRp. 876.794.500 (DAU Rp. 493.309.600, Pajak
Rokok Rp. 383.484.900)
Keluaran 0Jumlah RS Terakreditasi 6 RS
0jumlah klinik utam aterakreditasi 0 klinik utama
0Pembentukan dan pengembangan PSC Kab. Lumajang 40 %
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
RS,Puskesmas,Klinik Utama,Laboratorium,Optik,MasyarakatKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 876.794.500,00
5 BELANJA LANGSUNG 876.794.500,002
5 BELANJA PEGAWAI 83.254.000,002 1
5 Honorarium PNS 30.850.000,002 1 001
5 Honorarium tim teknis kegiatan 25.600.000,002 1 001 001
1. HR Tim Pembinaan dan
Pertimbangan Teknis Perizinan
Fasyankes (DAU)
0paket
Penanggung Jawab 4.000.000,0010,00 ob 400.000,00
Ketua 3.000.000,0010,00 ob 300.000,00
Sekretaris 2.000.000,0010,00 ob 200.000,00
Anggota (7org) 7.000.000,0070,00 ob 100.000,00
2. HR Tim Pelaksanan PSC
/SPGDT Kabupaten0
Penanggungjawab 2.400.000,006,00 ob 400.000,00
Ketua 1.800.000,006,00 ob 300.000,00
Sekretaris 1.200.000,006,00 ob 200.000,00
Anggota (7org) 4.200.000,0042,00 ob 100.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan5.250.000,002 1 001 048
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
HR PPTK 3.125.000,0010,00 ob 312.500,00
HR Ass. PPTK 2.125.000,0010,00 ob 212.500,00
5 Uang lembur 52.404.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 52.404.000,002 1 003 001
1. Lembur P3K Lebaran Idul Fitri
- DAU0
Gol III (3org x 480jam) 23.040.000,001.440,00 oj 16.000,00
Uang Makan Lembur 10.800.000,00360,00 oh 30.000,00
2. Lembur P3K Natal dan Tahun
Baru - DAU0
Gol III (3org x 253jam) 12.144.000,00759,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur 6.420.000,00214,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 793.540.500,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 287.450.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi96.000.000,002 2 003 012
1. Akomodasi Pihak Ketiga Studi
Banding PSC ke Tulungagung
(40orgx1.500.000) - DAU
60.000.000,001,00 paket 60.000.000,00
2. Halfday Workshop
Standarisasi IGD dalam sistem
rujukan - DAU
20.000.000,00100,00 org 200.000,00
3. Halfday Workshop PPI
Lanjutan (2hr x 40org) - Pajak
Rokok
16.000.000,0080,00 hari 200.000,00
5 Belanja dokumentasi 600.100,002 2 003 013
Dokumentasi Workshop
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien - Pajak
Rokok
600.100,002,00 kali 300.050,00
5 Belanja dekorasi 4.250.000,002 2 003 014
1. Banner Studi Banding - DAU 250.000,001,00 lbr 250.000,00
2. Backdrop Sosialisasi Perbup
dan Juknis tentang PSC/ SPGDT
- DAU
250.000,001,00 lbr 250.000,00
3. Backdrop PPGD Awam - Pajak
Rokok1.500.000,006,00 lbr 250.000,00
4. Backdrop Rakor Pelayanan
Darah (Quickwins) - DAU250.000,001,00 lbr 250.000,00
5. Backdrop Workshop
Standarisasi IGD dalam Sistem
Rujukan - DAU
250.000,001,00 lbr 250.000,00
6. Backdrop Rakor Kesehatan
Rujukan (Sistem dan Alur
Rujukan ) DAU
250.000,001,00 lbr 250.000,00
7. Backdrop Konsolidasi Tim
Perijinan Fasyankes - DAU250.000,001,00 lbr 250.000,00
8. Backdrop Validasi Data
Pengelola Program Rujukan -
Pajak Rokok
250.000,001,00 lbr 250.000,00
9. Backdrop Pertemuan
Pembinaan Klinik Utama,Lab &
Optik - DAU
250.000,001,00 lbr 250.000,00
10. Rakor Gawat Darurat - DAU 250.000,001,00 lbr 250.000,00
11. Workshop Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien - Pajak
Rokok
250.000,001,00 lbr 250.000,00
12. Workshop PPI Lanjutan -
Pajak Rokok250.000,001,00 lbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 25.749.900,002 2 003 024
1. PPGD Awam (Pajak Rokok) 17.500.000,00175,00 ok 100.000,00
2. Lokakarya PPGD untuk Kader
SBH (Pajak Rokok)6.000.000,0060,00 ok 100.000,00
3. Penggantian Transport
Narsum Khusus Workshop
Standarisasi IGD dalam Sistem
Rujukan (DAU)
749.900,001,00 ok 749.900,00
4. Workshop Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien - Pajak
Rokok
1.500.000,003,00 ok 500.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
158.675.000,002 2 003 025
1. Sosialisasi Perbup dan Juknis
tentang PSC / SPGDT - BG0paket
HR Narsum Khusus (2org x 2kali
x 2jam)12.000.000,008,00 ojp 1.500.000,00
HR Narsum Lokal (2org x 2kali x
2jam)5.000.000,008,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (1org x 2kali x
2jam)1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
2. PPGD Awam (Pajak Rokok
BG)0
HR Narsum Lokal
(2orgx5kalix2jam)12.500.000,0020,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (2orgx5kalix2jam) 6.000.000,0020,00 ojp 300.000,00
3. Persiapan P3K Hari Raya (BG) 0
HR Narsum Lokal
(1orgx2kalix2jam)2.500.000,004,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (1orgx2kalix2jam) 1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
4. Lokakarya PPGD untuk kader
SBH (BG)0
HR Narsum Lokal (1orgx2jam) 1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (2orgx2jam) 1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
5. Rakor Pelayanan Darah
(Quickwins) - BG0
HR Narsum Khusus (1orgx4jam) 6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
HR Narsum Lokal (1orgx2jam) 1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (1orgx2jam) 600.000,002,00 ojp 300.000,00
6. Pembinaan Izin Operasional
Baru dan Perpanjangan Ijin
Penyelenggaraan RS (DAU)
0
HR Narsum Khusus
(2orgx3kalix3jam)27.000.000,0018,00 ojp 1.500.000,00
7. Workshop Standarisasi IGD
dalam Sistem Rujukan (BG)0
HR Narsum Khusus
(1orgx1kalix5jam)7.500.000,005,00 ojp 1.500.000,00
Moderator 650.000,001,00 ok 650.000,00
Pengarah Kadinkes (Pajak
Rokok)1.500.000,001,00 ok 1.500.000,00
8. Rakor Kesehatan Rujukan
(Sistem dan Alur Rujukan) -
Pajak Rokok
0
HR Narsum Khusus
(1orgx2kalix4jam)12.000.000,008,00 ojp 1.500.000,00
HR Narsum Lokal
(1orgx2kalix2jam)2.500.000,004,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (1orgx2kalix2jam) 1.200.000,004,00 ojp 300.000,00
9. Konsolidasi Tim Perijinan
Fasyankes (Pajak Rokok)0
HR Narsum Khusus
(1orgx3kalix4jam)18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
HR Narsum Lokal
(1orgx3kalix2jam)3.750.000,006,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (1orgx3kalix2jam) 1.800.000,006,00 ojp 300.000,00
10. Validasi Data Pengelola
Program Rujukan (Pajak Rokok)0
HR Instruktur (3orgx1kalix3jam) 2.700.000,009,00 ojp 300.000,00
11. Pertemuan Pembinaan Klinik
Utama,Lab,Optik - Pajak Rokok0
HR Narsum Khusus (1orgx3jam) 4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
HR Narsum Lokal (1orgx2jam) 1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
HR Instruktur (1orgx2jam) 600.000,002,00 ojp 300.000,00
12. Rakor Gawat Darurat - Pajak
Rokok0
HR Narsum Khusus (1orgx4jam) 6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
HR Narsum Lokal (1orgx3jam) 1.875.000,003,00 ojp 625.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
13. Workshop Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien - Pajak
Rokok
0
HR Narsum Khusus (4orgx2jam) 12.000.000,008,00 ojp 1.500.000,00
HR Narsum Lokal (2oegx2jam) 2.500.000,004,00 ojp 625.000,00
HR Moderator 650.000,001,00 ojp 650.000,00
5 Belanja jasa juri/wasit 2.175.000,002 2 003 030
HR Juri Inovasi Quickwin
Pelayanan Darah PNS (5org) -
pajak rokok
1.500.000,005,00 ok 300.000,00
HR Juri Inovasi Quickwin
Pelayanan Darah Non PNS
(3org) - pajak rokok
675.000,003,00 ok 225.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan38.250.500,002 2 006
5 Belanja cetak 2.400.000,002 2 006 001
Cetak Rakor Pelayanan Darah
(Quickwins) - Pajak rokok2.400.000,0060,00 buku 40.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan35.850.500,002 2 006 002
1. FC Materi Studi Banding ke
Tulungagung (Pajak Rokok)0paket
FC 2.000.000,0010.000,00 lbr 200,00
Jilid 400.000,0040,00 bdl 10.000,00
2. FC Materi Sosialisasi Perbup
dan Juknis tentang PSC/SPGDT
(Pajak Rokok)
0
FC 1.000.000,005.000,00 lbr 200,00
Jilid 500.000,0050,00 bdl 10.000,00
3. FC Materi PPGD Awam (Pajak
Rokok)0
FC 7.920.000,0039.600,00 lbr 200,00
Jilid 1.750.000,00175,00 bdl 10.000,00
4. FC Materi Persiapan P3K Hari
Raya (Pajak Rokok)0
FC 2.000.000,0010.000,00 lbr 200,00
Jilid 1.000.100,00100,00 bdl 10.001,00
5. FC Materi Lokakarya PPGD
untuk kader SBH (DAU)0
FC 1.285.000,006.425,00 lbr 200,00
6. FC Materi Workshop
Standarisasi IGD dalam Sistem
Rujukan (DAU)
0
FC 2.000.000,0010.000,00 lbr 200,00
Jilid 1.000.000,00100,00 bdl 10.000,00
7. FC Materi Rakor Kesehatan
Rujukan (Sistem dan Alur
Rujukan) - DAU
0
FC 1.200.000,006.000,00 lbr 200,00
Jilid 600.000,0060,00 bdl 10.000,00
8. FC Konsolidasi Tim Perijinan
Fasyankes/Koordinasi
Linbid-Linsek (Pajak Rokok)
0
FC 1.429.900,007.149,50 lbr 200,00
Jilid 600.000,0060,00 bdl 10.000,00
9. FC Materi Validasi Data
Pengelola Program Rujukan (BG)0
FC 222.400,001.112,00 lbr 200,00
10. FC Materi Pertemuan
Pembinaan Klinik Utama,Lab &
Optik (DAU)
0
FC 1.293.100,006.465,50 lbr 200,00
Jilid 600.000,0060,00 bdl 10.000,00
11. FC Materi Gawat Darurat
(DAU)0
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
FC 1.087.600,005.438,00 lbr 200,00
Jilid 600.000,0060,00 bdl 10.000,00
12. FC Workshop Peningkatan
Mutu dan Keselamatan Pasien -
Pajak Rokok
0
FC 2.800.000,0014.000,00 lbr 200,00
Jilid 400.000,0040,00 bdl 10.000,00
13. FC Workshop PPI Lanjutan -
Pajak Rokok0
FC 3.762.400,0018.812,00 lbr 200,00
Jilid 400.000,0040,00 bdl 10.000,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
11.250.000,002 2 007
5Belanja sewa
gedung/kantor/tempat8.500.000,002 2 007 002
1. Launching SPGDT Kab.
Lumajang (DAU)2.500.000,001,00 hari 2.500.000,00
2. Workshop Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien (2kali) -
Pajak Rokok
6.000.000,002,00 hari 3.000.000,00
5 Belanja sewa penginapan 2.750.000,002 2 007 006
1. Penginapan Narsum
Workshop Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien (2orgx1hri) -
Pajak Rokok
1.100.000,002,00 oh 550.000,00
2. Penginapan Narsum
Workhshop PPI Lanjutan
(2orgx1hri) - Pajak Rokok
1.100.000,002,00 oh 550.000,00
3. Penginapan Narsum
Workshop Standarisasi IGD -
1orgx1hri - DAU
550.000,001,00 oh 550.000,00
5Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan96.000.000,002 2 010
5 Belanja sewa alat komunikasi 96.000.000,002 2 010 006
Sewa Software PSC (Public
Safety Center) - DAU96.000.000,006,00 bln 16.000.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 59.400.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat59.400.000,002 2 011 001
1. Penyususnan Rancangan
Perbup dan Juknis PSC (2kali)
DAU
0
Kue Kecil (2kali x 40org) 1.200.000,0080,00 Org/Porsi 15.000,00
Nasi Kotak (2kali x 40org) 2.400.000,0080,00 Org/Porsi 30.000,00
2. Sosialisasi Perbup dan Juknis
tentang PSC/SPGDT (2kali)DAU0
Kue Kecil (2kalix50orang) 1.500.000,00100,00 Org/Porsi 15.000,00
Nasi Kotak (2kali x 50org) 3.000.000,00100,00 Org/Porsi 30.000,00
3. PPGD Awam (5kali) DAU 0
Kue Kecil (5kalix35orang) 2.625.000,00175,00 Org/Porsi 15.000,00
Nasi Kotak 5.250.000,00175,00 Org/Porsi 30.000,00
4. Persiapan Hari Raya (Lebaran
Idul Fitri dan Natal Tahun Baru)
2kali - DAU
0
Kue Kecil (2kali x 50org ) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 3.000.000,00100,00 Org/Porsi 30.000,00
5. Lokakarya PPGD untuk kader
SBH (DAU)0
Kue Kecil 60org 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
6. Rakor Pelayanan Darah
(Quickwins) DAU0
Kue Kecil (60orang) 900.000,0060,00 Org/Porsi 15.000,00
Nasi Kotak 1.800.000,0060,00 Org/Porsi 30.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
7. Pembinaan Izin Operasional
Baru dan Perpanjangan Izin
Penyelenggaraan RS (DAU)
0
Kue Kecil (3kalix40org) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
8. Rakor Kesehatan Rujukan
(Sistem dan Alur Rujukan ) 2kali
DAU
0
Kue Kecil (2jkalix75org) 2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 4.500.000,00150,00 org/porsi 30.000,00
9. Konsolidasi Tim Perijinan
Fasyankes (Lintas Bidang -
Lintas Sektor) 2kali (DAU)
0
Kue Kecil (3kalix35org) 1.575.000,00105,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 3.150.000,00105,00 org/porsi 30.000,00
10. Validasi Data Pengelola
Program Rujukan (DAU)0
Kue Kecil 750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 1.500.000,0050,00 org/porsi 30.000,00
11. Pertemuan Pembinaan Klinik
Utama,Lab & Optik (DAU)0
Kue Kecil (1kali x 50org) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
12. Rakor Gawat Darurat (DAU) 0
Kue Kecil (1kali x 60org) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak 1.800.000,0060,00 org/porsi 30.000,00
13. Workshop Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien (2hri) -
Pajak Rokok
0
Snack (2hari x 50org) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
Prasmanan 7.500.000,00100,00 org/porsi 75.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 120.100.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah86.250.000,002 2 015 001
1. Monev Sistem Rujukan - DAU 0
Uang Saku Eselon Pertama
(IIIB)/Auditor Muda (41kalix1org)8.200.000,0041,00 oh 200.000,00
Uang saku eselon pertema
(IV)auditor pertama (41kalix3org)21.525.000,00123,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol III/II (41kalix3org) 12.300.000,00123,00 oh 100.000,00
Uang saku Gol I (41kalix3org) 9.225.000,00123,00 oh 75.000,00
2. Pra-Visitasi dan Visitasi
Fasyankes (DAU)0
Uang saku eselon pertama
(IIIB)/auditor muda (10kalix1org)2.000.000,0010,00 oh 200.000,00
Uang saku eselon pertama
(IV)/auditor pertama (10kalix3org)5.250.000,0030,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol III/II (10kalix3org) 3.000.000,0030,00 oh 100.000,00
Uang saku Gol I (10kalix3org) 2.250.000,0030,00 oh 75.000,00
3. P3K Kegiatan Lintas Instansi
dan Lintas Sektor - DAU0
Uang saku Gol III/II (50kalix3org) 15.000.000,00150,00 oh 100.000,00
Uang saku Gol I (50kalix2org) 7.500.000,00100,00 oh 75.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah33.850.000,002 2 015 002
1. Studi Banding PSC/ SPGDT -
DAU0oh
Uang Harian Eselon III (3orgx2hr) 3.750.000,006,00 oh 625.000,00
Uang Harian Eselon IV (7orgx2hr) 6.650.000,0014,00 oh 475.000,00
Uang Harian Gol III (13orgx2hr) 11.050.000,0026,00 oh 425.000,00
Uang Harian Gol II (10orgx2hr) 7.500.000,0020,00 oh 375.000,00
Uang Harian Gol I/PTT (7orgx2hr) 4.900.000,0014,00 oh 350.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
140.000.000,002 2 017
5Belanja kursus-kursus
singkat/pelatihan140.000.000,002 2 017 001
Pelatihan Workshop PPI Lanjutan
(40org) - Pajak Rokok140.000.000,0040,00 ok 3.500.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja21.090.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan21.090.000,002 2 021 005
1. Lembur DAD Seksi Yankesjuk
(DAU)0
Hari Kerja (3orgx40jam) 1.200.000,00120,00 oj 10.000,00
Hari Libur (3orgx40jam) 2.400.000,00120,00 oj 20.000,00
Uang Makan (3orgx30hari) 2.700.000,0090,00 oh 30.000,00
2. Lembur PSC (DAU) 0
Hari Kerja (3orgx60jam) 1.800.000,00180,00 oj 10.000,00
Hari Libur (3orgx60jam) 3.600.000,00180,00 oj 20.000,00
Uang Makan (3orgx45hri) 4.050.000,00135,00 oh 30.000,00
3. Lembur Pelayanan Darah
(DAU)0
Hari Kerja (3orgx55jam) 1.650.000,00165,00 oj 10.000,00
Uang Makan (3orgx41hri) 3.690.000,00123,00 oh 30.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
20.000.000,002 2 022
5 Belanja hadiah uang tunai 20.000.000,002 2 022 001
1. Inovasi Quickwins Pelayanan
Darah - pajak rokok0kelompok
1. Juara I Tk. Puskesmas 4.000.000,001,00 kelompok 4.000.000,00
2. Juara 2 Tk. Puskesmas 3.500.000,001,00 kelompok 3.500.000,00
3. Juara 3 Tk. Puskesmas 2.500.000,001,00 kelompok 2.500.000,00
4. Juara 1 Tk RS 4.000.000,001,00 kelompok 4.000.000,00
5. Juara 2 Tk. RS 3.500.000,001,00 kelompok 3.500.000,00
6. Juara 3 Tk. RS 2.500.000,001,00 kelompok 2.500.000,00
Jumlah 876.794.500,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
194.047.300,00
142.695.700,00
415.197.400,00
124.854.100,00
876.794.500,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 24 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :
DAK Non Fisik
DAU
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 442.587.500,00
TERBILANG :EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DELAPANPULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 24 005 5 2
Program : 1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :
DAK Non Fisik
DAU
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase penyehat tradisional yang memiliki STPT 4%
0persentase RS dan klinik utama Terakreditasi 75%
0persentase puskesmas dan klinik pratama terakreditasi 55 %
0Visite Rate 60%
Masukan
4
4
2
5
8
7
5
0
0
Tersedianya Dana
Rp 442.587.500 (DAU Rp. 103.810.000 DAK NF
Rp. 100.000.000, BLOCK GRAND Rp.
238.777.500))
Keluaran 0Jumlah Penyehat tradisional (hatra) yang terbina 544 hatra
Hasil 0Indeks Kepuasan masyarakat 78
Puskesmas,Penyehat Tradisional,Kader Toga,PKK,Polres,Koramil,Asosiasi,MasyarakatKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 442.587.500,00
5 BELANJA LANGSUNG 442.587.500,002
5 BELANJA PEGAWAI 40.625.000,002 1
5 Honorarium PNS 40.625.000,002 1 001
5 Honorarium tim teknis kegiatan 36.000.000,002 1 001 001
1. HR Tim Pembina Binwasdal
(BLOCK GRAND)0
Penanggugjawab 6.000.000,0010,00 ob 600.000,00
Ketua 5.000.000,0010,00 ob 500.000,00
Sekretaris 4.000.000,0010,00 ob 400.000,00
Anggota (7orang) 21.000.000,0070,00 ob 300.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan4.625.000,002 1 001 048
HR PPTK(BLOCK GRAND) 2.750.000,0010,00 ob 275.000,00
HR Ass. PPTK (BLOCK GRAND) 1.875.000,0010,00 ob 187.500,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 401.962.500,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 240.825.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi84.500.000,002 2 003 012
Akomodasi Pihak ketiga Study
banding ASMAN ke Surabaya
@45 orang x 1.500.000 (DAU)
67.500.000,001,00 paket 67.500.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
paket halfday seminar tenaga
kesehatan terlatih herbal (BLOCK
GRAND)
17.000.000,0085,00 paket 200.000,00
5 Belanja dekorasi 750.000,002 2 003 014
Backdrop Study Banding (DAU) 250.000,001,00 lmbr 250.000,00
Backdrop seminar tenaga
kesehatan terlatih herbal(BLOCK
GRAND)
250.000,001,00 lmbr 250.000,00
backdrop pembinaan pelayanan
kesehatan tradisional250.000,001,00 lmbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 107.000.000,002 2 003 024
1. Pembentukan dan Sosialisasi
Asosiasi (30 orang x 3 kl)9.000.000,0090,00 ok 100.000,00
2. Pembinaan dan koordinasi
pelayanan kesehatan empiris (50
orang x 2kl) (BOK)
10.000.000,00100,00 ok 100.000,00
3. Penggantian Transport
Narasumber Pembinaan dan
koordinasi pelayanan kesehatan
empiris (2 orang)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
4. Penguatan Tim Asman PKK
dan Kader (50 org x 1 kali) (BOK)5.000.000,0050,00 ok 100.000,00
5. Sosialisasi asuhan mandiri (50
orang x 3kl) (BOK)15.000.000,00150,00 ok 100.000,00
6. penggantian Transport
Narasumber Sosialisasi Asuhan
mandiri (2orang) (BOK)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
7. Pembinaan pelayanan
kesehatan tradisional (50 x 13kl)
(BLOCK GRAND)
65.000.000,00650,00 ok 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
48.575.000,002 2 003 025
1. Pembentukan dan Sosialisasi
Asosiasi (BOK)0
HR Narasumber Ahli (1 org x 3
kali x 2jam)9.000.000,006,00 ojp 1.500.000,00
2. Pembinaan dan koordinasi
pelayanan kesehatan empiris
(BOK)
0
HR Narasumber Ahli (1 org x
2kali x 2jam)6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
3. Sosialisasi asuhan mandiri
(BOK)0
HR Narasumber Ahli (1 org x 3kl
x 2jam)9.000.000,006,00 ojp 1.500.000,00
HR Narasumber Lokal (1 org x
3kl x 1 jam)1.500.000,003,00 ojp 500.000,00
4. Seminar Tenaga kesehatan
terlatih herbal (BLOCK GRAND)0
HR Narasumber Ahli (1 org x 1 kl
x 2 jam)3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
HR Narasumber Lokal (1 org x
1kl x 2 jam)1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
HR Moderator 150.000,001,00 ojp 150.000,00
5. Pembinaan pelayanan
kesehatan tradisional
puskesmas/ kecamatan (BLOCK
GRAND)
0
HR Narasumber (1 org x 13 kali x
1 jam)8.125.000,0013,00 ojp 625.000,00
HR Lokal (1 orang x 13 kali x 1
jam)4.550.000,0013,00 ojp 350.000,00
6. Asuhan Mandiri Pemanfaatan
TOGA dan Akupresure bagi
Petugas Kesehatan
0
HR Narasumber (1 org x1 kali x 2
jam)3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
7. Pertemuan dan Pembinaan
Asuhan Mandiri0
HR Narasumber Ahli (1 org x 1 kli
x 2 jam)3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan23.127.400,002 2 006
5 Belanja cetak 12.000.000,002 2 006 001
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
1. Pembentukan dan sosialisasi
asosiasi (BOK)0
Cetak buku pedoman 3.600.000,0090,00 buku 40.000,00
2. Cetak buku saku asman 8.400.000,00210,00 buku 40.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan11.127.400,002 2 006 002
1. Pembentukan Tim Pembina
Binwasdal (DAU)0
FC 100.000,00500,00 lbr 200,00
2. Validasi Data (DAU) 0
FC 200.000,001.000,00 lbr 200,00
3.Study Banding (DAU) 0
FC 400.000,002.000,00 lbr 200,00
4. Rapat Koordinasi Binwasdal
(DAU)0
FC 100.000,00500,00 lbr 200,00
5. Pembentukan dan sosialisasi
asosiasi (BOK)0
FC 375.000,001.875,00 lbr 200,00
6. Pembinaan dan koordinasi
pelayanan kesehatan empiris
(BOK)
0
FC 400.000,002.000,00 lbr 200,00
Jilid 1.000.000,00100,00 bendel 10.000,00
7. Rapat Koordinasi Lomba
Taman Obat Keluarga (BOK)0
FC 675.000,003.375,00 lbr 200,00
8. Penguatan TIM Asman PKK
dan Kader (BOK)0
FC 300.000,001.500,00 lbr 200,00
9. Sosialisasi asuhan mandiri
(BOK)0
FC 950.000,004.750,00 lbr 200,00
10. Seminar Tenaga kesehatan
terlatih herbal (BLOCK GRAND)0
FC 827.000,004.135,00 LBR 200,00
Jilid 850.000,0085,00 bendel 10.000,00
11. Pembinaan Pelayanan
kesehatan tradisional
puskesmas/ kecamatan (BLOCK
GRAND)
0
FC 4.000.000,0020.000,00 lbr 200,00
12. Asuhan Mandiri Pemanfaatan
TOGA dan akupresure bagi
tenaga kesehatan (BLOCK
GRAND)
0
FC 465.400,002.327,00 lbr 200,00
13.Pertemuan dan Pembinaan
Asuhan Mandiri (BLOCK
GRAND))
0
FC 485.000,002.425,00 lbr 200,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
750.000,002 2 007
5 Belanja sewa penginapan 750.000,002 2 007 006
1. Seminar Tenaga Kesehatan
terlatih herbal (BLOCK GRAND)750.000,001,00 oh 750.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 71.550.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat71.550.000,002 2 011 001
1. Pembentukan Tim Pembina
Binwasdal (DAU)0
Nasi Kotak 750.000,0025,00 org/porsi 30.000,00
2. Validasi Data (DAU) 0
Nasi Kotak 2.100.000,0070,00 org/porsi 30.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Snack 1.050.000,0070,00 org/porsi 15.000,00
3. Rapat Koordinasi Binwasdal
(DAU)0
Nasi Kotak 600.000,0020,00 org/porsi 30.000,00
5. Pembentukan dan sosialisasi
asosiasi 3 kl (BOK)0
Nasi Kotak (40x 3kl) 3.600.000,00120,00 org/porsi 30.000,00
Snack 40 x 3kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
6. Pembinaan dan koordinasi
pelayanan kesehatan empiris 2
kl(BOK)
0
Nasi Kotak (65 x 2kl) 3.900.000,00130,00 org/porsi 30.000,00
Snack (65x 2 kl) 1.950.000,00130,00 org/porsi 15.000,00
7. Rapat Koordinasi Lomba
Taman Obat Keluarga 2 kl (BOK)0
Nasi Kotak (25 x 2kl) 1.500.000,0050,00 org/porsi 30.000,00
Snack (25 x 2kl) 750.000,0050,00 org/porsi 15.000,00
8. Penguatan TIM Asman PKK
dan Kader (BOK)0
Nasi Kotak 1.950.000,0065,00 org/porsi 30.000,00
Snack 975.000,0065,00 org/porsi 15.000,00
9. Sosialisasi Asuhan Mandiri 3 kl
(BOK)0
Nasi Kotak (65 x 3 kl) 5.850.000,00195,00 org/porsi 30.000,00
Snack (65 x 3 kl) 2.925.000,00195,00 org/porsi 15.000,00
10. Pembinaan pelayanan
kesehatan tradisional
puskesmas/ kecamatan (BLOCK
GRAND)
0
Nasi Kotak (65 org x 13 kl) 25.350.000,00845,00 org/porsi 30.000,00
Snack (65 org x 13 kl) 12.675.000,00845,00 org/porsi 15.000,00
11. Asuhan Mandiri Pemanfaatan
TOGA dan Akupresure bagi
petugas kesehatan (BLOCK
GRAND)
0
Nasi Kotak 1.350.000,0045,00 org/porsi 30.000,00
Snack 675.000,0045,00 org/porsi 15.000,00
12. Pertemuan dan pembinaan
Asuhan Mandiri0
Nasi Kotak (40org x 1 kl) 1.200.000,0040,00 org/porsi 30.000,00
Snack (40 ogr x 1 kl) 600.000,0040,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 49.200.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah30.600.000,002 2 015 001
1. Monev penyehat tradisional
yang mengurus STPT (BLOCK
GRAND)
0
Uang saku golongan III/ II (35 kl x
2org)7.000.000,0070,00 oh 100.000,00
Uang saku golongan I (35 kali x 3
orang)7.875.000,00105,00 oh 75.000,00
2. Monev Penguatan
pelaksanaan pelayanan
kesehatan tradisional (Block
grand)
0
Uang saku golongan III/ II (25 kl x
2org)5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Uang saku golongan I (25 kali x 3
orang)5.625.000,0075,00 oh 75.000,00
3. Monev Pemanfaatan Taman
Toga (BLOCK GRAND)0
Uang saku golongan III/II (12 kali
x 2 org)2.400.000,0024,00 oh 100.000,00
Uang saku golongan I (12 kali x 3
org)2.700.000,0036,00 oh 75.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah18.600.000,002 2 015 002
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penggantian Transport kaji
Banding (BLOCK GRAND)0
Eselon III (3 orng x 1 hr) 1.875.000,003,00 oh 625.000,00
Eselon IV (5 orng x 1 hr) 2.375.000,005,00 oh 475.000,00
Golongan III (17 org x 1 hr) 7.225.000,0017,00 oh 425.000,00
Golongan II (5 org x 1 hr) 1.875.000,005,00 oh 375.000,00
Golongan I (15 org x 1 hr) 5.250.000,0015,00 oh 350.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja5.760.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan5.760.000,002 2 021 005
1. Lembur Binwasdal dan
Persiapan Pemanfaatan TOGA
(DAU)
0
Hari Kerja (2org x 6hr x 4jam) 480.000,0048,00 oj 10.000,00
Hari Libur (2org x 6hr x 4jam) 960.000,0048,00 oj 20.000,00
Uang makan (2org x 12hr) 720.000,0024,00 oh 30.000,00
2. Lembur Pelayanan Kesehatan
Tradisional (BLOCK GRAND)0
Hari Kerja (2org x 10hr x 4jam) 800.000,0080,00 oh 10.000,00
Hari Libur (2org x 10hr x 4jam) 1.600.000,0080,00 oh 20.000,00
Uang makan (2org x 20hr) 1.200.000,0040,00 oj 30.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
10.750.100,002 2 022
5 Belanja hadiah uang tunai 10.000.000,002 2 022 001
1. Lomba Asuhan Mandiri (DAU) 0kelompok
Juara 1 (DAU) 4.000.000,001,00 kelompok 4.000.000,00
Juara 2 (DAU) 3.500.000,001,00 kelompok 3.500.000,00
Juara 3 (DAU) 2.500.000,001,00 kelompok 2.500.000,00
5 Belanja hadiah barang 750.100,002 2 022 002
belanja hadiah barang (BLOCK
GRAND)0
1. Asuhan Mandiri 750.100,001,00 paket 750.100,00
Jumlah 442.587.500,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
163.519.000,00
108.615.900,00
120.599.500,00
49.853.100,00
442.587.500,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 25 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.25.001 Pembangunan Puskesmas
LOKASI KEGIATAN : puskesmas dan pustu
SUMBER DANA :
DAK Fisik
Pajak Rokok
DID
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 9.556.094.600,00
TERBILANG :SEMBILAN MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILANPULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 25 001 5 2
Program : 1.02.1.02.01.25PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
Kegiatan : 1.02.1.02.01.25.001 Pembangunan Puskesmas
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : puskesmas dan pustu
Sumber Dana :
DAK Fisik
Pajak Rokok
DID
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0
Persentase Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
85%
Masukan
9
5
5
6
0
9
4
6
0
0
Tersedianya Dana
Rp. 9.556.094.600 (DAU/ID = Rp.6.090.200.000;
Pajak Rokok BG = Rp. 189.820.600; DAK Fisik =
Rp. 3.276.074.000)
Keluaran 0Jumlah Puskesmas yang dibangun 3 Puskesmas
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
DINAS KESEHATAN Kelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 9.556.094.600,00
5 BELANJA LANGSUNG 9.556.094.600,002
5BELANJA MODAL GEDUNG
DAN BANGUNAN9.556.094.600,002 5
5Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja9.556.094.600,002 5 001
5Belanja modal bangunan
kesehatan9.556.094.600,002 5 001 006
Pembangunan Puskesmas
Rogotrunan (DAK)3.116.000.000,001,00 unit 3.116.000.000,00
Biaya Perencanaan (BG) 77.500.000,001,00 unit 77.500.000,00
Biaya Pengawasan (BG) 62.000.000,001,00 unit 62.000.000,00
HR. PPHP (DAK) 0
Ketua (1 or x 5 bln) 2.625.000,005,00 ob 525.000,00
Sekretaris (1 or x 5 bln) 2.500.000,005,00 ob 500.000,00
Anggota (3 or x 5 bln) 7.125.000,0015,00 ob 475.000,00
HR.Pokja (DAK) 0
Ketua 700.000,001,00 op 700.000,00
Sekretaris 634.000,001,00 op 634.000,00
Anggota 1.800.000,003,00 op 600.000,00
HR. Tenaga Perencana (1 or x 2
bln) (DAK)1.000.000,002,00 ob 500.000,00
Penggandaan Laporan
Perencanaan (DAK)5.000.000,005,00 dok 1.000.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
HR. Tenaga Pengawasan (1 or x
6 bln) (DAK)3.000.000,006,00 ob 500.000,00
Penggandaan Laporan
Pengawasan (DAK)10.000.000,0010,00 dok 1.000.000,00
HR Tim APIP Propinsi (3 or x 2
kl) (DAK)9.000.000,006,00 ok 1.500.000,00
HR. Tim APIP Kabupaten (5 or x
2 kl) (DAK5.000.000,0010,00 ok 500.000,00
Perjaldin Uang Saku APIP
Propinsi (3 or x 2 kl) (DAK)3.000.000,006,00 oh 500.000,00
Transport APIP (3 or x 2 kl)
(DAK)1.440.000,006,00 ok 240.000,00
Penginapan APIP (3 or x 2 kl)
(DAK)4.500.000,006,00 ok 750.000,00
Perjaldin Uang Saku APIP
Kabupaten (5 or x 2 kl) (DAK)1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Perjaldin Monev Gol III (6 or x 10
kl) (DAK)3.000.000,0060,00 oh 50.000,00
Perjaldin monev Gol Es II B (1
org x 10 kl) (DAK)2.000.000,0010,00 oh 200.000,00
Uang Saku Perjaldin Konsultasi
ke Propinsi ES 2 B (1 or x 4 kl)
(DAK)
3.400.000,004,00 oh 850.000,00
Transport Perjaldin Konsultasi ke
Propinsi ES 2 B (1 or x 4 kl)
(DAK)
960.000,004,00 ok 240.000,00
Uang Saku Perjaldin ke Propinsi
Gol III (2 or x 3 kl) (DAK)2.550.000,006,00 oh 425.000,00
Transport Perjaldin Konsultasi ke
Propinsi Gol III (2 or x 3 kl) (DAK)1.440.000,006,00 ok 240.000,00
HR PPTK (DAK) 4.650.000,0012,00 ob 387.500,00
HR pembantu PPTK (DAK) 3.150.000,0012,00 ob 262.500,00
Lembur PNS ( 3 or x 100 jam)
(DAK)4.800.000,00300,00 oj 16.000,00
Makan Lembur PNS (3 or x 25 hr)
(DAK)2.250.000,0075,00 oh 30.000,00
Tambahan Upah Tenaga Kontrak
(5 or x 84 jam) (DAK)4.200.000,00420,00 oj 10.000,00
Makan Lembur Tambahan Upah
(5 or x 21 hr) (DAK)3.150.000,00105,00 oh 30.000,00
Penggandaan/ Cetak Dokumen
Lelang (DAK)50.000.000,0010,00 pkt 5.000.000,00
Mamin Rapat (36 or/porsi x 10 kl)
(DAK)10.800.000,00360,00 or/porsi 30.000,00
Kue Rapat (36 or/porsi x 10 kl)
(DAK)5.400.000,00360,00 or/porsi 15.000,00
Pembangunan Puskesmas
Gesang (Infrastruktur Daerah)3.509.386.200,001,00 unit 3.509.386.200,00
Biaya Perencanaan 92.305.000,001,00 unit 92.305.000,00
Biaya Pengawasan 73.844.000,001,00 unit 73.844.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III (2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR. Pokja 0
Ketua 363.000,001,00 op 363.000,00
Sekretaris 290.400,001,00 op 290.400,00
Anggota 653.400,003,00 op 217.800,00
HR Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
Ketua 330.000,001,00 op 330.000,00
Sekretaris 264.000,001,00 op 264.000,00
Anggota 594.000,003,00 op 198.000,00
HR PPTK 4.650.000,0012,00 ob 387.500,00
HR Pembantu PPTK 3.150.000,0012,00 ob 262.500,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Gol III (1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan Puskesmas
Kedung Jajang (Infrastruktur
Daerah)
170.650.000,001,00 unit 170.650.000,00
Biaya perencanaan 9.900.000,001,00 unit 9.900.000,00
Biaya pengawasan 5.940.000,001,00 unit 5.940.000,00
Snack Mamin Rapat 180.000,0012,00 org/porsi 15.000,00
Lembur gol III (2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang Makan lembur 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR Pokja 175.000,001,00 paket 175.000,00
HR Panitia Penerima Hasil
Kegiatan165.000,001,00 paket 165.000,00
HR. PPTK 2.850.000,0012,00 op 237.500,00
HR. Pembantu PPTK 1.950.000,0012,00 op 162.500,00
Perjaldin> 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III (1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan Puskesmas
Tunjung (ID)1.417.281.800,001,00 unit 1.417.281.800,00
Biaya Perencanaan 37.500.000,001,00 unit 37.500.000,00
Biaya pengawasan 30.000.000,001,00 unit 30.000.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 252.000,001,00 op 252.000,00
- Sekretaris 201.600,001,00 op 201.600,00
- Anggota 453.600,003,00 op 151.200,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 247.500,001,00 op 247.500,00
- Sekretaris 198.000,001,00 op 198.000,00
- Anggota 445.500,003,00 op 148.500,00
HR. PPTK 4.200.000,0012,00 op 350.000,00
HR. Pembantu PPTK 2.850.000,0012,00 op 237.500,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan Puskesmas
Padang80.356.000,001,00 unit 80.356.000,00
Biaya perencanaan 5.000.000,001,00 unit 5.000.000,00
Biaya pengawasan 3.000.000,001,00 unit 3.000.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
- Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
- Anggota 315.000,003,00 op 105.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
- Anggota 297.000,003,00 op 99.000,00
HR. PPTK 2.400.000,0012,00 op 200.000,00
HR. Pembantu PPTK 1.650.000,0012,00 op 137.500,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan Pusk. Jatiroto (ID) 266.606.000,001,00 unit 266.606.000,00
Biaya perencanaan 12.000.000,001,00 unit 12.000.000,00
Biaya pengawasan 9.000.000,001,00 unit 9.000.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
- Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
- Anggota 315.000,003,00 op 105.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
- Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
- Anggota 297.000,003,00 op 99.000,00
HR. PPTK 2.850.000,0012,00 op 237.500,00
HR. Pembantu PPTK 1.950.000,0012,00 op 162.500,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan pagar Pusk.
Pasrujambe (ID)82.381.000,001,00 unit 82.381.000,00
Biaya perencanaan 5.000.000,001,00 unit 5.000.000,00
Biaya pengawasan 3.000.000,001,00 unit 3.000.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
- Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
- Anggota 315.000,003,00 op 105.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
- Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
- Anggota 297.000,003,00 op 99.000,00
HR. PPTK 1.200.000,006,00 ob 200.000,00
HR. Pembantu PPTK 825.000,006,00 ob 137.500,00
Perjaldin < 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan Pusk
PENANGGAL (ID)171.606.000,001,00 unit 171.606.000,00
Biaya perencanaan 10.000.000,001,00 unit 10.000.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Biaya pengawasan 6.000.000,001,00 unit 6.000.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
- Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
- Anggota 315.000,003,00 op 105.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
- Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
- Anggota 297.000,003,00 op 99.000,00
HR. PPTK 2.850.000,0012,00 ob 237.500,00
HR. Pembantu PPTK 1.950.000,0012,00 ob 162.500,00
Perjaldin < 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan Pagar Rumah
Dinas Pusk. Pasirian (BG)40.314.600,001,00 unit 40.314.600,00
Biaya perencanaan 2.516.000,001,00 unit 2.516.000,00
Biaya pengawasan 1.509.000,001,00 unit 1.509.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 16 jam) 512.000,0032,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 4 hr) 240.000,008,00 oh 30.000,00
Penggandaan 1.500.000,005,00 bendel 300.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
- Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
- Anggota 315.000,003,00 op 105.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
- Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
Anggota 297.000,003,00 op 99.000,00
HR. PPTK 975.000,006,00 ob 162.500,00
HR. Pembantu PPTK 675.000,006,00 ob 112.500,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 3 kl) 375.000,003,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 3 kl) 300.000,003,00 oh 100.000,00
Jumlah 9.556.094.600,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
322.001.000,00
8.082.989.937,00
1.076.103.663,00
75.000.000,00
9.556.094.600,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 25 007 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas
SUMBER DANA : DID
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.777.800.000,00
TERBILANG :SATU MILYAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA DELAPANRATUS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 25 007 5 2
Program : 1.02.1.02.01.25PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
Kegiatan : 1.02.1.02.01.25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Puskesmas
Sumber Dana : DID
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0
Persentase Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
85%
Masukan
1
7
7
7
8
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp. 1.777.800.000 (DAU/ID)
Keluaran 0Jumlah Pembangunnan IPAL Puskesmas 4 Puskesmas
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
DINAS KESEHATANKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.777.800.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.777.800.000,002
5BELANJA MODAL GEDUNG
DAN BANGUNAN1.777.800.000,002 5
5Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja1.777.800.000,002 5 001
5Belanja modal bangunan
kesehatan1.777.800.000,002 5 001 006
Pembangunan IPAL Puskesmas
randuagung (Infrastruktur
Daerah)
405.080.600,001,00 unit 405.080.600,00
Biaya perencanaan 18.000.000,001,00 unit 18.000.000,00
Biaya pengawasan 13.500.000,001,00 unit 13.500.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 buku 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 210.000,001,00 op 210.000,00
- Sekretaris 168.000,001,00 op 168.000,00
- Anggota 378.000,003,00 op 126.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan :0
- Ketua 206.500,001,00 op 206.500,00
- Sekretaris 165.200,001,00 op 165.200,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- Anggota 371.700,003,00 op 123.900,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan IPAL Puskesmas
Pasirian (Infrastruktur Daerah)405.080.600,001,00 unit 405.080.600,00
Biaya perencanaan 18.000.000,001,00 unit 18.000.000,00
Biaya Pengawasan 13.500.000,001,00 unit 13.500.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 210.000,001,00 op 210.000,00
- Sekretaris 168.000,001,00 op 168.000,00
- Anggota 378.000,003,00 op 126.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan :0
- Ketua 206.500,001,00 op 206.500,00
- Sekretaris 165.200,001,00 op 165.200,00
- Anggota 371.700,003,00 op 123.900,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan IPAL Puskesmas
Klakah (Infrastruktur Daerah)405.080.600,001,00 unit 405.080.600,00
Biaya perencanaan 18.000.000,001,00 unit 18.000.000,00
Biaya pengawasan 13.500.000,001,00 unit 13.500.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 210.000,001,00 op 210.000,00
- Sekretaris 168.000,001,00 op 168.000,00
- Anggota 378.000,003,00 op 126.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 206.500,001,00 op 206.500,00
- Sekretaris 165.200,001,00 op 165.200,00
- Anggota 371.700,003,00 op 123.900,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Pembangunan IPAL Puskesmas
Sumbersari (Infrastruktur Daerah)405.080.600,001,00 unit 405.080.600,00
Biaya Perencanaan 18.000.000,001,00 unit 18.000.000,00
Biaya pengawasan 13.500.000,001,00 unit 13.500.000,00
Snack makmin rapat 180.000,0012,00 or/porsi 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 210.000,001,00 op 210.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- Sekretaris 168.000,001,00 op 168.000,00
- Anggota 378.000,003,00 op 126.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 206.500,001,00 op 206.500,00
- Sekretaris 165.200,001,00 op 165.200,00
- Anggota 371.700,003,00 op 123.900,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Jumlah 1.777.800.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
77.520.000,00
1.700.280.000,00
0,00
0,00
1.777.800.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 25 019 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas
SUMBER DANA : DID
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.200.000.000,00
TERBILANG : TIGA MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 25 019 5 2
Program : 1.02.1.02.01.25PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
Kegiatan : 1.02.1.02.01.25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Puskesmas
Sumber Dana : DID
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0
Persentase pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
85%
Masukan
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp. 3.200.000.000 (DAU/ID)
Keluaran 0Jumlah Puskesmas dan Jaringannya Yang Direhab 3 Puskesmas dan 1 Pustu
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
DINAS kESEHATAN Kelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 3.200.000.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 3.200.000.000,002
5BELANJA MODAL GEDUNG
DAN BANGUNAN3.200.000.000,002 5
5Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja3.200.000.000,002 5 001
5Belanja modal bangunan
kesehatan3.200.000.000,002 5 001 006
Rehabilitasi Puskesmas Klakah
(Infrastruktur Daerah)457.130.600,001,00 unit 457.130.600,00
Biaya perencanaan 20.000.000,001,00 unit 20.000.000,00
Biaya pengawasan 15.000.000,001,00 unit 15.000.000,00
Snack makmin rapat ( 20 org x 1
kl)300.000,0020,00 org/kotak 15.000,00
Lembur gol III ( 1 or x 20 jam) 320.000,0020,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 1 or x 5 hr) 150.000,005,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 210.000,001,00 op 210.000,00
- Sekretaris 168.000,001,00 op 168.000,00
- Anggota 378.000,003,00 op 126.000,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 206.500,001,00 op 206.500,00
- Sekretaris 165.200,001,00 op 165.200,00
- Anggota 371.700,003,00 op 123.900,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Rehabilitasi Puskesmas
Tempursari (Infrastruktur Daerah)2.188.000.600,001,00 unit 2.188.000.600,00
Biaya perencanaan 57.500.000,001,00 unit 57.500.000,00
Biaya pengawasan 46.000.000,001,00 unit 46.000.000,00
Snack makmin rapat ( 20 org x 1
kl)300.000,0020,00 org/kotak 15.000,00
Lembur gol III ( 2 or x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 or x 5 hr) 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR.Pokja : 0
- Ketua 302.500,001,00 op 302.500,00
- Sekretaris 242.000,001,00 op 242.000,00
- Anggota 544.500,003,00 op 181.500,00
HR. Panitia Penerima Hasil
Kegiatan0
- Ketua 289.000,001,00 op 289.000,00
- Sekretaris 231.200,001,00 op 231.200,00
- Anggota 520.200,003,00 op 173.400,00
Perjaldin > 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III ( 1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Rehabilitasi Puskesmas Jatiroto 359.556.000,001,00 unit 359.556.000,00
Biaya Perencanaan 16.000.000,001,00 unit 16.000.000,00
Biaya Pengawasan 12.000.000,001,00 unit 12.000.000,00
Snack Mamin Rapat 180.000,0012,00 or/boks 15.000,00
Lembur Gol III (1 or x 20 jam) 320.000,0020,00 oj 16.000,00
Uang Makan Lembur (1or x 5 hr) 150.000,005,00 oh 30.000,00
Penggandaan 3.000.000,005,00 bendel 600.000,00
HR. pokja: 0
Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
Anggota 315.000,003,00 op 105.000,00
HR Penerima Hasil Kegiatan 0
Ketua 165.000,001,00 op 165.000,00
Sekretaris 132.000,001,00 op 132.000,00
Anggota 297.000,003,00 op 99.000,00
HR PPTK 3.300.000,0012,00 op 275.000,00
HR Pembantu PPTK 2.250.000,0012,00 op 187.500,00
Perjaldin < 5 km 0
Gol IV (1 or x 10 kl) 1.250.000,0010,00 oh 125.000,00
Gol III (1 or x 10 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Jumlah 3.200.000.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
97.880.000,00
3.102.120.000,00
0,00
0,00
3.200.000.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 25 020 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.25.020Rehabilitasi Sedang/Berat PuskesmasPembantu
LOKASI KEGIATAN : puskesmas dan pustu
SUMBER DANA :Pajak Rokok
DID
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 986.310.000,00
TERBILANG :SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUSSEPULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 25 020 5 2
Program : 1.02.1.02.01.25PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
Kegiatan : 1.02.1.02.01.25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : puskesmas dan pustu
Sumber Dana :Pajak Rokok
DID
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0
Persentase Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
85%
Masukan
9
8
6
3
1
0
0
0
0
Tersedianya DanaID/DAU (Rp. 807.000.000, Pajak Rokok BG Rp.
179.310.000)
Keluaran 0Jumlah Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 3 Pustu
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
DINAS KESEHATANKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 986.310.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 986.310.000,002
5BELANJA MODAL GEDUNG
DAN BANGUNAN986.310.000,002 5
5Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja986.310.000,002 5 001
5Belanja modal bangunan
kesehatan986.310.000,002 5 001 006
REHAB PUSTU SELOK AWAR
AWAR (BG)151.500.000,001,00 unit 151.500.000,00
Biaya Perencanaan 7.575.000,001,00 unit 7.575.000,00
Biaya Pengawasan 4.545.000,001,00 unit 4.545.000,00
Makmin Rapat 0
Kue- kue kecil ( 35 org x 2 kl) 1.050.000,0070,00 org/kotak 15.000,00
Nasi Kotak ( 35 org x 2 kl) 2.100.000,0070,00 org/ kotak 30.000,00
Penggandaan 4.636.800,0023.184,00 lembar 200,00
Lembur gol III ( 2 org x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Tambahan upah ( 2 org x 20 jam) 400.000,0040,00 oj 10.000,00
Uang Makan Lembur ( 4 org x 5
hr)600.000,0020,00 oh 30.000,00
Perjaldin > 25-50 km 0
Gol III ( 2 org x 10 kl) 2.000.000,0020,00 oh 100.000,00
Tenaga Upah Bulanan ( 2 org x
10 kl)1.500.000,0020,00 oh 75.000,00
Transport ( 4 org x 10 kl) 2.000.000,0040,00 ok 50.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
HR PPHP 0
Ketua 206.400,001,00 op 206.400,00
Sekretaris 165.000,001,00 op 165.000,00
Anggota ( 3 org) 372.000,003,00 op 124.000,00
HR Pokja 0
Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
Anggota ( 3 org) 315.000,003,00 op 105.000,00
REHAB PUSTU KUDUS (ID) 581.320.600,001,00 unit 581.320.600,00
Biaya Perencanaan 18.510.000,001,00 unit 18.510.000,00
Biaya Pengawasan 12.340.000,001,00 unit 12.340.000,00
Kue- kue kecil makmin rapat 225.000,0015,00 org/kotak 15.000,00
Penggandaan 40.000,00200,00 lembar 200,00
Lembur gol III ( 2 org x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 2 org x 5
hr)300.000,0010,00 oh 30.000,00
Perjaldin > 25 - 50 km 0
Gol III ( 2 org x 5 kl) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
Tenaga Upah bulanan ( 1 org x 5
kl)375.000,005,00 oh 75.000,00
Transport ( 3 org x 5 kl) 750.000,0015,00 ok 50.000,00
HR PPHP 0
Ketua 206.500,001,00 op 206.500,00
Sekretaris 168.000,001,00 op 168.000,00
Anggota ( 3 org) 371.700,003,00 op 123.900,00
HR Pokja 0
Ketua 210.000,001,00 op 210.000,00
Sekretaris 168.000,001,00 op 168.000,00
Anggota ( 3 org) 378.000,003,00 op 126.000,00
REHAB PUSTU RANUBEDALI
(ID)170.096.600,001,00 unit 170.096.600,00
Biaya Perencanaan 8.500.000,001,00 unit 8.500.000,00
Biaya Pengawasan 5.100.000,001,00 unit 5.100.000,00
Snack Mamin Rapat 450.000,0030,00 or/boks 15.000,00
Penggandaan 102.000,00510,00 lembar 200,00
Lembur Gol III ( 2 org x 20 jam) 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Tambahan upah ( 2 org x 20 jam) 400.000,0040,00 oj 10.000,00
Uang Makan Lembur ( 4 org x 5
hr)600.000,0020,00 oh 30.000,00
Perjaldin ( > 25 km- 50 km) 0
Gol III ( 2 org x 5 kl) 1.000.000,0010,00 ok 100.000,00
Tenaga Upah Bulanan ( 1 org x 5
kl)375.000,005,00 o 75.000,00
Transport ( 3 org x 5 kl) 750.000,0015,00 oh 50.000,00
HR. PPHP 0
Ketua 206.400,001,00 op 206.400,00
Sekretaris 165.000,001,00 op 165.000,00
Anggota ( 3 org) 372.000,003,00 op 124.000,00
HR Pokja 0
Ketua 175.000,001,00 op 175.000,00
Sekretaris 140.000,001,00 op 140.000,00
Anggota ( 3 org) 315.000,003,00 op 105.000,00
Jumlah 986.310.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
0,00
986.310.000,00
0,00
0,00
986.310.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 25 025 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.06.1.02.01.25 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
KEGIATAN : 1.06.1.02.01.25.025
Penyediaan/Peningkatan/PemeliharaanSarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yangBekerjasama dengan Badan PenyelenggaraanJaminan Sosial Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DBHCHT
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.000.000.000,00
TERBILANG : SATU MILYAR RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 25 025 5 2
Program : 1.06.1.02.01.25 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.1.02.01.25.025Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana FasilitasKesehatan yang Bekerjasama dengan Badan PenyelenggaraanJaminan Sosial Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DBHCHT
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase kelengkapan alat kesehatan puskesmas 35%
Masukan
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tersedianya dana DBHCHT Rp 1.000.000.000
Keluaran 0Jumlah alat kesehatan, bahan habis pakai dan reagen yang
diadakan1250 buah
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan, PuskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.000.000.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 4.719.600,002 1
5 Honorarium PNS 4.719.600,002 1 001
5Honorarium pengadaan
barang/jasa777.600,002 1 001 002
Ketua 216.000,001,00 op 216.000,00
sekretaris 172.800,001,00 op 172.800,00
anngota (3org) 388.800,003,00 op 129.600,00
5Honorarium penerima hasil
pekerjaan792.000,002 1 001 005
Ketua 220.000,001,00 op 220.000,00
sekretaris 176.000,001,00 op 176.000,00
anggota (3org) 396.000,003,00 op 132.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan3.150.000,002 1 001 048
Hr PPTK 1.875.000,006,00 ob 312.500,00
Hr asisten PPTK 1.275.000,006,00 ob 212.500,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 388.982.400,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 305.125.000,002 2 001
5
Belanja alat
kesehatan/kedokteran habis
pakai
305.125.000,002 2 001 009
UKGS Kit 0
tas ransel 11.875.000,0025,00 unit 475.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Posbindu 0
handscoen 11.250.000,00250,00 box 45.000,00
lanset 13.750.000,00250,00 box 55.000,00
alkohol swab 7.500.000,00250,00 box 30.000,00
strip kolesterol 50.000.000,00250,00 box 200.000,00
Strip Gula darah 50.000.000,00500,00 box 100.000,00
strip asam urat 55.000.000,00250,00 box 220.000,00
alat tes gula darah 40.000.000,00200,00 unit 200.000,00
alat tes kolesterol 25.000.000,00100,00 unit 250.000,00
alat tes asam urat 25.000.000,00100,00 unit 250.000,00
UKGS Kit 0
dappen glas 750.000,0025,00 unit 30.000,00
sarung tangan 1.250.000,0025,00 box 50.000,00
kassa dental 1.562.500,0025,00 box 62.500,00
masker 1.125.000,0025,00 box 45.000,00
kapas gigi bulat 1.312.500,0025,00 box 52.500,00
Promkes 0
gambar anatomi mata 1.250.000,0025,00 buah 50.000,00
gambar anatomi paru-paru 1.250.000,0025,00 buah 50.000,00
gambar anatomi gigi 1.250.000,0025,00 buah 50.000,00
tas tang gigi anak 3.000.000,0025,00 buah 120.000,00
tas dental instrumen 3.000.000,0025,00 buah 120.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan1.665.400,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan1.665.400,002 2 006 002
dokumen kontrak 1.540.400,007.702,00 lbr 200,00
cover dan jilid 125.000,005,00 exp 25.000,00
5 Belanja Pakaian Kerja 696.000,002 2 013
5 Belanja pakaian kerja lapangan 696.000,002 2 013 001
pakaian kerja lapangan
pemeliharaan alkes696.000,004,00 buah 174.000,00
5 Belanja Alat Kedokteran 81.496.000,002 2 056
5 Belanja alat kedokteran umum 11.446.000,002 2 056 001
UKGS Kit 0
stetoskop 6.250.000,0025,00 unit 250.000,00
toples kapas logam dengan
pegas875.000,0025,00 unit 35.000,00
toples kasa steril 1.125.000,0025,00 unit 45.000,00
toples pembuangan kapas 1.375.000,0025,00 unit 55.000,00
baki logam tempat alat 1.125.000,0025,00 unit 45.000,00
stetoskop anak 696.000,002,00 unit 348.000,00
5 Belanja alat kedokteran gigi 70.050.000,002 2 056 002
Promkes 0
phantom gigi anak 7.500.000,0025,00 buah 300.000,00
UKGS Kit 0
tang rahang atas anterior 5.750.000,0025,00 buah 230.000,00
tang rahang atas posterior 5.750.000,0025,00 buah 230.000,00
tang rahang bawah anterior 5.750.000,0025,00 buah 230.000,00
tang rahang bawah posterior 5.750.000,0025,00 buah 230.000,00
tang sisa akar rahang atas 5.750.000,0025,00 buah 230.000,00
tang sisa akar rahang bawah 5.750.000,0025,00 buah 230.000,00
dental instrument 0
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
kaca gigi dan handle 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
pinset gigi 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
sonde lurus 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
sonde bengkok 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
bein lurus kecil 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
bein lurus sedang 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
bein lurus besar 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
probe who 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
excavator kecil 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
ekscavator sedang 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
excavator besar 2.550.000,0025,00 buah 102.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN606.298.000,002 4
5 Belanja Modal Alat Kedokteran 606.298.000,002 4 021
5Belanja modal alat kedokteran
umum568.798.000,002 4 021 001
BKOR 0
dopler 53.000.000,0050,00 unit 1.060.000,00
Puskesmas 0unit
suction pump 47.586.800,004,00 unit 11.896.700,00
Kesehatan jiwa 0
tempat tidur pasien 57.799.998,006,00 unit 9.633.333,00
Promkes 0
Food model 22.500.000,0025,00 buah 900.000,00
Pustu 0
dopler 2.120.000,002,00 unit 1.060.000,00
tensimeter digital 4.262.502,002,00 unit 2.131.251,00
bidan kit 4.200.000,002,00 unit 2.100.000,00
nebulizer 2.780.000,002,00 unit 1.390.000,00
meja resusitasi dan lampu 4.600.000,002,00 unit 2.300.000,00
stetoskop dewasa 3.026.000,004,00 unit 756.500,00
tas P3K 1.925.000,002,00 unit 962.500,00
HB cek 1.370.000,002,00 unit 685.000,00
Posbindu 0
Smokelaizer 262.000.000,0025,00 unit 10.480.000,00
Tensimeter 50.000.000,0010,00 unit 5.000.000,00
body fat analizer 15.957.500,005,00 unit 3.191.500,00
UKGS Kit 0
tensimeter 32.500.000,0025,00 unit 1.300.000,00
Biaya umum 0
Hr pengadaan barang dan jasa 0
ketua 216.000,001,00 op 216.000,00
sekretaris 172.800,001,00 op 172.800,00
anggota (3org) 388.800,003,00 op 129.600,00
Hr Penanggung jawab pengelola
keuangan0
Hr penerima hasil pekerjaan 0
ketua 220.000,001,00 op 220.000,00
sekretaris 176.000,001,00 op 176.000,00
anggota (3org) 396.000,003,00 op 132.000,00
dokumen kontrak 1.475.600,007.378,00 lbr 200,00
cover dan jilid 125.000,005,00 exp 25.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja modal alat kedokteran
gigi37.500.000,002 4 021 002
UKGS Kit 0
phantom model gigi 37.500.000,0025,00 unit 1.500.000,00
Jumlah 1.000.000.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.050.000,00
811.038.500,00
186.861.500,00
1.050.000,00
1.000.000.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 33 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.33PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENPELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.33.005Koordinasi Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :DAU
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 795.781.000,00
TERBILANG :TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUSDELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 33 005 5 2
Program : 1.02.1.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :DAU
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
Kesehatan100%
Masukan
7
9
5
7
8
1
0
0
0
Tersedianya danaRp. 345.781.000 (DAU) Rp. 450.000 (Pajak
Rokok BG)
Keluaran 0Jumlah koordinasi pelaksanaan program pembangunan
kesehatan2 Kegiatan
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Puskesmas, DinkesKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 795.781.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 795.781.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 22.096.000,002 1
5 Honorarium PNS 4.600.000,002 1 001
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan4.600.000,002 1 001 048
HR PPTK (1org x 10 bln) 2.750.000,0010,00 ob 275.000,00
HR Asisten PPTK (1 org x 10 bln) 1.850.000,0010,00 ob 185.000,00
5 Uang lembur 17.496.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 17.496.000,002 1 003 001
lembur Entry SIRUP,
Musrenbang, Program Kesehatan0
Gol III ( 4 org x 80 jam) 5.120.000,00320,00 oj 16.000,00
Es IV ( 1 org x 80 jam) 1.600.000,0080,00 oj 20.000,00
Makan lembur ( 5 org x 20 hr) 3.000.000,00100,00 oh 30.000,00
Lembur SOP-SPP 0
Gol III ( 4 org x 64 jam) 4.096.000,00256,00 oj 16.000,00
Es IV ( 1 org x 64 jam) 1.280.000,0064,00 oj 20.000,00
Makan lembur ( 5 org x 16 hr) 2.400.000,0080,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 773.685.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 556.750.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi120.400.000,002 2 003 012
1.Workshop Penyusunan
SOP-SPP0
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Paket Meeting Halfday (85 org x
2 hr )34.000.000,00170,00 oh 200.000,00
2.Workshop sinergitas anggaran
pembangunan program
kesehatan
0
Paket Meeeting Halfday (85 org x
1kl)17.000.000,0085,00 oh 200.000,00
3.Bimtek penyusunan pelaporan
Pelaksanaan kegiatan program
kesehatan
0
Paket Meeting Fullday (85 org x 1
hr )25.500.000,0085,00 oh 300.000,00
Penginapan Narasumber (2 or x 1
hr)700.000,002,00 oh 350.000,00
4.Workshop perencanaan dan
penganggaran program
kesehatan
0
Paket Meeting Halfday (85 org x
1 kl)17.000.000,0085,00 oh 200.000,00
5.Bimtek penyusunan rencana
usulan kegiatan program
kesehatan
0
Paket Meeting Fullday (85 org x 1
hr )25.500.000,0085,00 oh 300.000,00
Penginapan Narasumber (2 org x
1 hr )700.000,002,00 oh 350.000,00
5 Belanja dekorasi 1.000.000,002 2 003 014
1.Backdrop sosialisasi produk
hukum perencanaan
pembangunan program
kesehatan
250.000,001,00 bh 250.000,00
2.Backdrop penyusunan
pelaporan dan pelaksanaan
kegiatan
250.000,001,00 bh 250.000,00
3.Backdrop bimtek penyusunan
rencana usulan kegiatan program250.000,001,00 bh 250.000,00
4.Backdrop sosialisasi BLUD 250.000,001,00 bh 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 3.750.000,002 2 003 024
1.Bimtek penyusunan pelaporan
Pelaksanaan kegiatan program
kesehatan
0pk
Transport Narasumber (2 org x 1
kl)1.500.000,002,00 ok 750.000,00
2.Workshop perencanaan dan
penganggaran program
kesehatan
0
Transport Narasumber ( 1 org x
1 kl)750.000,001,00 ok 750.000,00
3.Bimtek penyusunan rencana
usulan kegiatan program
kesehatan
0
Transport Narasumber (2 org x 1
kl)1.500.000,002,00 ok 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
431.600.000,002 2 003 025
1. Workshop Penyusunan SOP
SPP0
HR Narasumber PNS ( 2 org x2
hr x 3 Jam)8.700.000,0012,00 ojp 725.000,00
2. Workshop Sinergitas Anggaran
Pembangunan Program
Kesehatan
0
HR Narasumber PNS (1 org x 3
jam)2.175.000,003,00 ojp 725.000,00
3.Bimtek penyusunan pelaporan
Pelaksanaan kegiatan program
kesehatan
0
HR Narasumber ( 2 org x 3 jam x
1 hr)9.000.000,006,00 ojp 1.500.000,00
4.Workshop perencanaan dan
penganggaran program
kesehatan
0
HR Narasumber (1 orgx 3jam) 2.175.000,003,00 ojp 725.000,00
5.Bimtek penyusunan rencana
usulan kegiatan program
kesehatan
0
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
HR Narasumber ( 2 org x 3 jam x
1 hr)9.000.000,006,00 ojp 1.500.000,00
6. HR Narasumber Sosialisasi
Produk Hukum (1 org x 4 jpl)2.900.000,004,00 ojp 725.000,00
7. HR Narasumber Sosialisasi
BLUD (2 org X 2 Jam)3.200.000,004,00 ojp 800.000,00
8. HR Narasumber Paparan Hasil
BLUD ( 2 org x 2 jam)3.200.000,004,00 ojp 800.000,00
9. HR Tim Pendamping BLUD 0
Penanggung jawab ( 1 org x 25
pusk x 3 kl)45.000.000,0075,00 ok 600.000,00
Ketua ( 1 org x 25 pusk x 3 kl) 37.500.000,0075,00 ok 500.000,00
Sekretaris (1 org x 25 pusk x 3 kl) 30.000.000,0075,00 ok 400.000,00
Anggota (6 org x 25 pusk x 3 kl) 135.000.000,00450,00 ok 300.000,00
10. HR Tim Penilai BLUD 0
Ketua (1 org x 25 pusk x 1 kl) 37.500.000,0025,00 ok 1.500.000,00
Sekretaris (1 org x 25 pusk x 1 kl) 31.250.000,0025,00 ok 1.250.000,00
Anggota (3 org x 25 pusk x 1 kl) 75.000.000,0075,00 ok 1.000.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan6.790.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan6.790.000,002 2 006 002
Jilid SOP-SPP 300.000,0020,00 bh 15.000,00
Fotocopy SOP-SPP 3.190.000,0015.950,00 lbr 200,00
Penggandaan materi persiapan
BLUD (40 org x 50 lembar x 5 kl)2.000.000,0010.000,00 lbr 200,00
Penggandaan materi sosialisasi
BLUD (65 org x 50 lembar x 1 kl)650.000,003.250,00 lbr 200,00
Penggandaan materi evaluasi
BLUD (65 org x 50 lembar)650.000,003.250,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 33.075.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat33.075.000,002 2 011 001
1.pertemuan evaluasi
pelaksanaan kegiatan program
kesehatan
0
kue- kue kecil (85 org x 1 kl) 1.275.000,0085,00orang/por
si15.000,00
Nasi kotak (85 org x 1 kl) 2.550.000,0085,00orang/por
si30.000,00
2.Sosialisasi Produk Hukum
Perencanaan Pembangunan
Program Kesehatan
0
kue- kue kecil (85 org x 1 kl) 1.275.000,0085,00orang/por
si15.000,00
Nasi kotak (85 org x 1 kl) 2.550.000,0085,00orang/por
si30.000,00
3. Rapat Koordinasi Program
Kesehatan0
kue-kue kecil (35 org x 6 kl) 3.150.000,00210,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak (35 org x 6 kl) 6.300.000,00210,00 org/porsi 30.000,00
4. Rapat Koordinasi Persiapan
BLUD0
Kue-kue kecil (40 org x 4 kl) 2.400.000,00160,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak (40 org x 4 kl) 4.800.000,00160,00 org/porsi 30.000,00
5. Sosialisasi BLUD 0
kue-kue kecil (65 org x 1 kl) 975.000,0065,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (65 org x 1 kl) 1.950.000,0065,00 org/porsi 30.000,00
6. Evaluasi BLUD 0
kue-kue kecil (65 org x 1 kl) 975.000,0065,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak (65 org x 1 kl) 1.950.000,0065,00 org/porsi 30.000,00
7.Paparan Hasil BLUD 0
kue-kue kecil (65 org x 1 kl ) 975.000,0065,00 org/porsi 15.000,00
nasi kotak (65 org x 1 kl) 1.950.000,0065,00 org/porsi 30.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja Perjalanan Dinas 164.400.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah164.400.000,002 2 015 001
Pendampingan BLUD 25
puskesmas0
Puskesmas lebih dari 50 km 0
Uang saku Es III (3 org x 2 pusk x
3 kl)3.600.000,0018,00 oh 200.000,00
Uang transport (3 org x 2 pusk x
3 kl)1.350.000,0018,00 ok 75.000,00
Uang saku gol III (6 org x 2 pusk
x 3 kl)3.600.000,0036,00 oh 100.000,00
Uang transport (6 org x 2 pusk x
3 kl)2.700.000,0036,00 ok 75.000,00
Puskesmas jarak 26-50 km 0
Uang saku Es III (3 org x 1 pusk x
3 kl)1.800.000,009,00 oh 200.000,00
Uang transport (3 org x 1 pusk x
3 kl)450.000,009,00 ok 50.000,00
Uang saku gol III (6 org x 1 pusk
x 3 kl)1.800.000,0018,00 oh 100.000,00
Uang transport (6 org x 1 pusk x
3 kl)900.000,0018,00 ok 50.000,00
Puskesmas jarak 11-25 km 0
Uang saku Es III (3 org x 16 pusk
x 3 kl)28.800.000,00144,00 oh 200.000,00
Uang transport (3 org x 16 pusk x
3 kl)7.200.000,00144,00 ok 50.000,00
Uang saku gol III (6 org x 16 pusk
x 3 kl)28.800.000,00288,00 oh 100.000,00
Uang transport (6 org x 16 pusk x
3 kl)14.400.000,00288,00 ok 50.000,00
Puskesmas lebih dari 5 km 0
Uang saku Es III (3 org x 4 pusk x
3 kl)7.200.000,0036,00 oh 200.000,00
Uang saku gol III (6 org x 4 pusk
x 3 kl)7.200.000,0072,00 oh 100.000,00
Puskesmas kurang dari 5 km 0
Uang saku Es III (3 org x 2 pusk x
3 kl)1.800.000,0018,00 oh 100.000,00
Uang saku gol III (6 org x 2 pusk
x 3 kl)1.800.000,0036,00 oh 50.000,00
Penilaian BLUD pada 25
Puskesmas0
Puskesmas lebih dari 50 km 0
Uang saku Es II (5 org x 2 pusk x
1 kl)4.000.000,0010,00 oh 400.000,00
Uang transport (5 org x 2 pusk x
1 kl)750.000,0010,00 ok 75.000,00
Puskesmas jarak 26-50 km 0
Uang saku Es II (5 org x 1 pusk x
1 kl)2.000.000,005,00 oh 400.000,00
Uang transport (5 org x 1 pusk x
1 kl)250.000,005,00 ok 50.000,00
Puskesmas jarak 11-25 km 0
Uang saku Es II (5 org x 16 pusk
x 1 kl)32.000.000,0080,00 oh 400.000,00
Uang transport (5 org x 16 pusk x
1 kl)2.000.000,0080,00 ok 25.000,00
Puskesmas lebih dari 5 km 0
Uang saku Es II (5 org x 4 pusk x
1 kl)8.000.000,0020,00 oh 400.000,00
Puskesmas kurang dari 5 km 0
Uang saku Es II (5 org x 2 pusk x
1 kl)2.000.000,0010,00 oh 200.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja12.670.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan12.670.000,002 2 021 005
Tambahan Upah entry sirup,
musrenbang dan prog. kesehatan0
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
(4 org x 80 jam) 3.200.000,00320,00 oj 10.000,00
Uang Makan (4 or x 20 hr) 2.400.000,0080,00 oh 30.000,00
Tambahan Upah Uang Lembur
SOP- SPP0
(4 org x 80 jam) 3.200.000,00320,00 oj 10.000,00
Uang Makan (4 or x 20 hr) 2.400.000,0080,00 oh 30.000,00
Tambahan upah persiapan
penilaian BLUD (3 org x 28 jam)840.000,0084,00 oj 10.000,00
Uang makan lembur (3 or x 7 hr) 630.000,0021,00 oj 30.000,00
Jumlah 795.781.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
239.261.000,00
348.300.000,00
207.300.000,00
920.000,00
795.781.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 33 006 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.33PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENPELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.33.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 53.937.500,00
TERBILANG :LIMA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBULIMA RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 33 006 5 2
Program : 1.02.1.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
Kesehatan100%
Masukan
5
3
9
3
7
5
0
0
Tersedianyan Dana Rp 53.937.500,00 (DAU)
Keluaran 0Jumlah Puskesmas yang di monitoring dan evaluasi 25 Puskesmas
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan, UPT dinkes dan PuskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 53.937.500,00
5 BELANJA LANGSUNG 53.937.500,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 53.937.500,002 2
5 Belanja Perjalanan Dinas 53.937.500,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah53.937.500,002 2 015 001
Monev Kepegawaian 0
Uang Saku Gol II/ III pusk ≥ 5
km (3 or x 20 pusk/upt)6.000.000,0060,00 oh 100.000,00
Uang Saku Gol II/ III pusk < 5 km
(3 or x 5 pusk/upt)750.000,0015,00 oh 50.000,00
Uang Saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan ≥ 5 km (2 org x 20
pusk/upt)
3.000.000,0040,00 oh 75.000,00
Uang Saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan < 5 km (2 org x 5 pusk/
upt)
375.000,0010,00 oh 37.500,00
Monev Kearsipan 0
Uang Saku Gol II/ III pusk ≥ 5
km (3 or x 20 pusk/upt)6.000.000,0060,00 oh 100.000,00
Uang Saku Gol II/ III pusk < 5 km
(3 or x 5 pusk/upt)750.000,0015,00 oh 50.000,00
Uang Saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan ≥ 5 km (2 org x 20
pusk/upt)
3.000.000,0040,00 oh 75.000,00
Uang Saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan < 5 km (2 org x 5 pusk/
upt)
375.000,0010,00 oh 37.500,00
Monev Perencanaan 0
Uang Saku ES IV < 5 km (1 org x
5 pusk)312.500,005,00 oh 62.500,00
Uang Saku Gol II/ III pusk < 5 km
(3 or x 5 pusk/upt)750.000,0015,00 oh 50.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Uang Saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan < 5 km (2 org x 5 pusk/
upt)
375.000,0010,00 oh 37.500,00
Uang Saku ES IV ≥ 5 km (1
org x 20 pusk)2.500.000,0020,00 oh 125.000,00
Uang Saku Gol II/ III pusk ≥ 5
km (3 or x 20 pusk/upt)6.000.000,0060,00 oh 100.000,00
Uang Saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan ≥ 5 km (2 org x 20
pusk/upt)
3.000.000,0040,00 oh 75.000,00
Monev Pengelola Keuangan 0
Jarak Kurang dari 5 km 0
Eselon IV (1 org x 3 Pusk) 187.500,003,00 oh 62.500,00
Golongan III/II (1 org x 3 Pusk) 150.000,003,00 oh 50.000,00
Jarak Lebih dari 5 km 0
Eselon IV (1 org x 16 Pusk) 2.000.000,0016,00 oh 125.000,00
Golongan III/II (2 org x 16 Pusk) 3.200.000,0032,00 oh 100.000,00
Monev Pengelola Barang dan
Benda Berharga 0
Jarak Kurang dari 5 km 0
Eselon IV (1 org x 2 Pusk) 125.000,002,00 oh 62.500,00
Golongan III/II (2 org x 3 Pusk) 300.000,006,00 oh 50.000,00
Jarak Lebih dari 5 km 0
Eselon IV (1 org x 22 Pusk) 2.750.000,0022,00 oh 125.000,00
Golongan III/II (2 org x 22 Pusk) 4.400.000,0044,00 oh 100.000,00
Monev Pendapatan 0
Jarak Kurang dari 5 km 0
Eselon IV (1 org x 3 Pusk) 187.500,003,00 oh 62.500,00
Golongan III/II (2 org x 3 Pusk) 300.000,006,00 oh 50.000,00
Jarak Lebih dari 5 km 0
Eselon IV (1 org x 22 Pusk) 2.750.000,0022,00 oh 125.000,00
Golongan III/II (2 org x 22 Pusk) 4.400.000,0044,00 oh 100.000,00
Jumlah 53.937.500,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
5.537.500,00
12.075.000,00
36.325.000,00
0,00
53.937.500,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 33 009 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.33PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENPELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.33.009 Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :Pajak Rokok
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 71.992.000,00
TERBILANG :TUJUH PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUARIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA : dr. Bayu Wibowo IGN
NIP : 19630724 198910 1 002
JABATAN : PPK
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 33 009 5 2
Program : 1.02.1.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.009 Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :Pajak Rokok
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
Kesehatan100%
Masukan
7
1
9
9
2
0
0
0
Tersedianya DanaRp. 71.992.000 (DAU= Rp. 57.592.000 Pajak
Rokok = 14.400.000)
Keluaran 0Jumlah Profil Kesehatan dan buku alur data dalam satu
tahun2 dokumen
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan Kabupaten LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 71.992.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 71.992.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 11.280.000,002 1
5 Uang lembur 11.280.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 11.280.000,002 1 003 001
LEMBUR PENYUSUNAN BUKU
PROFIL0
a. gol III (5 or x 48 jm) 3.840.000,00240,00 oj 16.000,00
b. makan lembur (5 or x 12 hr) 1.800.000,0060,00 oh 30.000,00
LEMBUR VALIDASI DATA
PROFIL0
a. gol III (5 or x 48 jm) 3.840.000,00240,00 oh 16.000,00
b. makan lembur (5 or x 12 hr) 1.800.000,0060,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 60.712.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 5.900.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 1.500.000,002 2 003 014
1. Backdrop Pertemuan
Penyusunan Profil Kesehatan250.000,001,00 Lbr 250.000,00
2. Backdrop Pertemuan Validasi
Data Profil Kesehatan 250.000,001,00 Lbr 250.000,00
3. Backdrop Pertemuan
Penyusunan Data Sasaran
Program Kesehatan
250.000,001,00 Lbr 250.000,00
4. Backdrop Pertemuan Validasi
Data Sasaran Program
Kesehatan
250.000,001,00 Lbr 250.000,00
5. Backdrop Pertemuan Evaluasi
Data SPM250.000,001,00 Lbr 250.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
6. Pertemuan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan Data
Kesehatan
250.000,001,00 Lbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 1.500.000,002 2 003 024
a.Penggantian Transport
Narasumber PNS Pertemuan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengelolaan Data Kesehatan (2
org x 1 kl x 2 jam)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
2.900.000,002 2 003 025
a. HR Narasumber PNS
Narasumber PNS Pertemuan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengelolaan Data Kesehatan (2
org x 1 kl x 2 jam)
2.900.000,004,00 ojp 725.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan18.638.000,002 2 006
5 Belanja cetak 16.000.000,002 2 006 001
Belanja Cetak Penggandaan
Buku Profil Kesehatan10.000.000,0040,00 buku 250.000,00
Belaja cetak buku alur dan jenis
data Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang
6.000.000,0040,00 buku 150.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan2.638.000,002 2 006 002
1. Pertemuan Penyusunan Profil
Kesehatan500.000,002.500,00 lbr 200,00
2. Pertemuan Validasi Data Profil
Kesehatan400.000,002.000,00 lbr 200,00
3. Pertemuan Penyusunan Data
Sasaran Program Kesehatan438.000,002.190,00 lbr 200,00
4. Pertemuan Validasi Data
Sasaran Program Kesehatan400.000,002.000,00 lbr 200,00
5. Pertemuan Evaluasi Data SPM 500.000,002.500,00 lbr 200,00
6. Pertemuan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan Data
Kesehatan
400.000,002.000,00 lbr 200,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
700.000,002 2 007
5 Belanja sewa penginapan 700.000,002 2 007 006
Penginapan Narasumber
Pertemuan Narasumber PNS
Pertemuan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan Data
Kesehatan (2 org x 1 hr)
700.000,002,00 oh 350.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 18.675.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat18.675.000,002 2 011 001
1. Pertemuan Penyusunan Profil
Kesehatan0
Nasi Kotak (25 orang x 1 kali) 750.000,0025,00 org/boks 30.000,00
Kue-kue kecil (25 orang x 1 kali) 375.000,0025,00 org/boks 15.000,00
2. Pertemuan Validasi Data Profil
Kesehatan0
Nasi Kotak (60 orang x 4 kali) 7.200.000,00240,00 org/boks 30.000,00
Kue-kue kecil (60 orang x 4 kali) 3.600.000,00240,00 org/boks 15.000,00
3. Pertemuan Penyusunan Data
Sasaran program Kesehatan0
Nasi Kotak (25 orang x 1 kali) 750.000,0025,00 org/boks 30.000,00
Kue-kue kecil(25 orang x 1 kali) 375.000,0025,00 org/boks 15.000,00
4. Pertemuan Validasi Data
Sasaran Program Kesehatan0
Nasi Kotak (25 orang x 1 kali) 750.000,0025,00 org/boks 30.000,00
Kue-kue kecil (25 orang x 1 kali) 375.000,0025,00 org/boks 15.000,00
5. Pertemuan Evaluasi Data SPM 0Org/porsi
Nasi Kotak (25 orang x 3 kali) 2.250.000,0075,00 org/boks 30.000,00
Kue-kue kecil (25 orang x 3 kali) 1.125.000,0075,00 org/boks 15.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
6. Pertemuan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan Data
Kesehatan
0Org/porsi
Nasi Kotak (25 orang x 1 kali) 750.000,0025,00 org/boks 30.000,00
kue- kue kecil (25 orang x 1 kali) 375.000,0025,00 org/boks 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 8.399.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah8.399.000,002 2 015 001
Monev Data 0
Jarak Kurang dari 5 Km
(Sukodono, Labruk)0
Uang saku Gol III/II ( 2 org x 2
pusk x 1 kl)200.000,004,00 oh 50.000,00
Uang saku Tenaga Kontrak/Gol.I
(1 org x 2 pusk x 1 kl)74.000,002,00 oh 37.000,00
Jarak 6-10 km (padang,
kd.jajang,Tekung, Tempeh)0
Uang saku Gol III/II ( 2 org x 4
pusk x 1 kl)800.000,008,00 oh 100.000,00
Uang saku Tenaga Kontrak/Gol.I
(1 org x 4 pusk x 1 kl)300.000,004,00 oh 75.000,00
Jarak 11- 25 km 0
Uang saku Gol.III/II (2 org x 16
Pusk x 1 kl)3.200.000,0032,00 oh 100.000,00
Uang saku Tenaga Kontrak/Gol.I
(1 org x 16 pusk x 1 kl)1.200.000,0016,00 oh 75.000,00
Uang Transport (3 org x 16 pusk
x 1 kl)1.200.000,0048,00 ok 25.000,00
Jarak 26-50 km (Pusk.Candipuro) 0
Uang saku Gol.IIII/II (2 org x 1
pusk x 1 kl)200.000,002,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga kontrak/Gol.I
(1 org x 1 pusk x 1 kl)75.000,001,00 oh 75.000,00
Uang Transport (3 org x 1 pusk x
1 kl)150.000,003,00 ok 50.000,00
Jarak 51-75 (Pronojiwo,
Tempursari)0
Uang saku Gol.IIII/II (2 org x 2
pusk x 1 kl)400.000,004,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga kontrak/Gol.I
(1 org x 2 pusk x 1 kl)150.000,002,00 oh 75.000,00
Uang Transport (3 org x 2 pusk x
1 kl)450.000,006,00 ok 75.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja8.400.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan8.400.000,002 2 021 005
a. Tambahan upah penyusunan
buku profil (2org x 48 jam)960.000,0096,00 oj 10.000,00
Uang Makan Lembur (2 org x 12
hr)720.000,0024,00 oh 30.000,00
b. Tambahan Upah validasi data
profil (8 org x 48 jam)3.840.000,00384,00 oj 10.000,00
Uang Makan Lembur (8 org x 12
hr)2.880.000,0096,00 oh 30.000,00
Jumlah 71.992.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
53.567.000,00
7.425.000,00
6.875.000,00
4.125.000,00
71.992.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 33 010 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.33PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENPELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.33.010Peningkatan Pelayanan melalui BantuanOperasional Kesehatan (BOK)
LOKASI KEGIATAN : Dinkes Lumajang
SUMBER DANA : DAK Non Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 830.000.000,00
TERBILANG : DELAPAN RATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 33 010 5 2
Program : 1.02.1.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.010Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan Operasional Kesehatan(BOK)
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinkes Lumajang
Sumber Dana : DAK Non Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
Kesehatan100%
Masukan
8
3
0
0
0
0
0
0
0
Tersedianya Dana Rp.830.000.000 (DAK NON FISIK)
Keluaran 0Jumlah pendampingan pelayanan puskesmas melalui BOK 25 puskesmas
0Jumlah monitoring dan evaluasi 25 puskesmas
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
puskesmas, dinkesKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 830.000.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 830.000.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 61.644.000,002 1
5 Honorarium PNS 61.644.000,002 1 001
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan61.644.000,002 1 001 048
HR PPTK /Pengelola Keuangan
BOK Kab.(1 org x 12 bln) 3.300.000,0012,00 ob 275.000,00
HR Asisten PPTK /Pengelola
Keuangan BOK Kab.(1 org x 12
bln)
2.244.000,0012,00 ob 187.000,00
HR.Asisten PPTK/Pengelola
BOK Puskesmas (25 org x 12 bn)
56.100.000,00300,00 ob 187.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 768.356.000,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 12.337.000,002 2 001
5 Belanja alat tulis kantor 12.337.000,002 2 001 001
Kertas F4 70 GR 8.400.000,00150,00 rim 56.000,00
Map snel plastik isi 12 187.500,005,00 pak 37.500,00
ballpoint 144.500,005,00 pak 28.900,00
Ordner 750.000,0030,00 bh 25.000,00
Map kertas 105.000,0030,00 bh 3.500,00
amplop kecil berperekat 85.000,005,00 pak 17.000,00
amplop besar berperekat 560.000,005,00 pak 112.000,00
flashdisk 8 gb 1.000.000,0010,00 bh 100.000,00
spidol boardmaker kecil 375.000,0030,00 bh 12.500,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
spidol boardmaker besar 100.000,005,00 bh 20.000,00
paper klip no.3 25.000,0010,00 pak 2.500,00
paper klip no.5 65.000,0010,00 pak 6.500,00
Materai 6.000 390.000,0065,00 lbr 6.000,00
Materai 3.000 150.000,0050,00 lbr 3.000,00
5 Belanja Bahan / Material 28.025.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
28.025.000,002 2 002 009
1. Workshop Penyusunan
Laporan pelaksanaan Kegiatan0518.394.400,00
Tas 26.125.000,0095,00 bh 275.000,00
Blocknote 1.425.000,0095,00 bh 15.000,00
Ballpoint 475.000,0095,00 bh 5.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 248.900.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi139.500.000,002 2 003 012
1.Workshop Penyusunan
Laporan pelaksanaan kegiatan0
Paket Meeting Fullday (95 org x 2
hr)57.000.000,00190,00 oh 300.000,00
Penginapan Narasumber (2 org x
2 hr)1.600.000,004,00 oh 400.000,00
3. Rapat Koordinasi Lintas Sektor 0
Penginapan Narasumber (1 org x
3 kl)1.200.000,003,00 oh 400.000,00
4. Pertemuan Penguatan
Kelembagaan BOK0
Penginapan Narasumber (2 org x
2 hr )1.600.000,004,00 oh 400.000,00
Paket Meeting Halfday (85 org x
2 hr)25.500.000,00170,00 oh 150.000,00
5. Bimtek Implementasi
Kebijakan Pemanfaatan
Anggaran DAK Non Fisik
0
Penginapan Narasumber (2 org x
2 hr)1.600.000,004,00 oh 400.000,00
Paket Meeting fullday (85 org x 2
hr)51.000.000,00170,00 oh 300.000,00
5 Belanja dekorasi 250.000,002 2 003 014
2.Backdrop Workshop Penyusun
Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan DAK Non Fisik
250.000,001,00 BH 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 37.750.000,002 2 003 024
1. Workshop Penyusunan
Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan DAK Non Fisik
0
ransport Narasumber (2 org x 1
kl)1.500.000,002,00 ok 750.000,00
2. Rapat Koordinasi Lintas Sektor
(2 kl)0
Transport Peserta (75 org x 3 kl) 22.500.000,00225,00 ok 100.000,00
Transport Narasumber (1 org x 3
kl)2.250.000,003,00 ok 750.000,00
3. Pertemuan Penguatan
Kelembagaan BOK0
Transport Narasumber (2 org) 10.000.000,002,00 ok 5.000.000,00
4. Bimtek Implementasi
Kebijakan Pemanfaatan
Anggaran DAK Non Fisik
0
Transport Narasumber (2 org x 1
kl)1.500.000,002,00 ok 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
71.400.000,002 2 003 025
2. Workshop Penyusunan
Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan DAK Non Fisik
0
HR Narasumber (2 org x 3 Jam x
2 hr)18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
3. Rapat Koordinasi Lintas Sektor 0
HR Narasumber (3 org x 2 Jam x
3 kl)13.050.000,0018,00 ojp 725.000,00
4. Bimtek Pembinaan
Administrasi Tata Kelola
Keuangan DAK Non Fisik (2 hr)
0
HR Narasumber (1 org x 3 Jam x
2 hr)4.350.000,006,00 ojp 725.000,00
5. Pertemuan Penguatan
Kelembgaan BOK0
HR Narasumber (2 org x 3 Jam x
2 hr )18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
6. Bimtek Implementasi
Kebijakan Pemanfaatan
Anggaran DAK Non Fisik
0
HR Narasumber (2 org x 3 Jam x
2 hr)18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan66.160.000,002 2 006
5 Belanja cetak 6.875.000,002 2 006 001
Cetak Juknis Turunan 6.875.000,0055,00 buku 125.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan59.285.000,002 2 006 002
Fotocopy 59.285.000,00296.425,0
0lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 157.200.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat157.200.000,002 2 011 001
1. Rapat Koordinasi BOK 0org/porsi
kue-kue kecil (30 org x 5 kl) 2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak (30 org x 5 kl) 4.500.000,00150,00 org/porsi 30.000,00
2. Pertemuan Sosialisasi DAK
Non Fisik (BOK)0org/porsi
kue-kue kecil (85 org x 3 kl) 3.825.000,00255,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak (85 org x 3 kl) 7.650.000,00255,00 org/porsi 30.000,00
3. Rapat Koordinasi Lintas Sektor 0
kue-kue kecil (95 org x 3 kali) 4.275.000,00285,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak (95 org x 3 kl) 8.550.000,00285,00 org/porsi 30.000,00
4. Bimtek Pembinaan
Administrasi Tata Kelola
Keuangan DAK Non Fisik (2 hr)
0
kue-kue kecil(95 org x 2 hr x 2
kali)5.700.000,00380,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Prasmanan (95 org x 2hr x 1
kl)14.250.000,00190,00 org/porsi 75.000,00
5. Desk Penyusunan RKA DAK
Non Fisik (4hr)0
kue-kue kecil (85 org x 4 kl) 5.100.000,00340,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak (85 org x 4 kl) 10.200.000,00340,00 org/porsi 30.000,00
6. Pertemuan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan DAK non
Fisik
0
Snack (85 org x 2 hr x 3 kl) 7.650.000,00510,00 org/porsi 15.000,00
7. Sinkronisasi Penyusunan
Laporan E-Renggar0
kue-kue kecil (65 org x 3 hr x 4 kl) 11.700.000,00780,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak (65 org x 3 hr x 4 kl) 23.400.000,00780,00 org/porsi 30.000,00
8.Pembinaan Pelaksanaan
Kegiatan DAK Non Fisik0
kue-kue kecil (65org x 3 kl) 2.925.000,00195,00 org/porsi 15.000,00
NASI KOTAK (65 org x 3 kl) 5.850.000,00195,00 org/porsi 30.000,00
Pendampingan Minlok
Puskesmas0
Kue-kue kecil (35 org x 1 kl x 25
pusk)13.125.000,00875,00 org/porsi 15.000,00
Nasi kotak (35 org x 1 kl x 25
pusk)26.250.000,00875,00 org/porsi 30.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja Perjalanan Dinas 255.734.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah115.184.000,002 2 015 001
Monev BOK 0
Jarak Kurang dari 5 Km
(Sukodono, Labruk)0
Uang saku Es. III (1 org x 3 kl x 2
Pusk)600.000,006,00 oh 100.000,00
Uang saku Es. IV (2 org x 3 kl x 2
Pusk)1.044.000,0012,00 oh 87.000,00
Uang saku Go.III/II (3 org x 3 kl x
2 pusk)900.000,0018,00 oh 50.000,00
Uang saku Tenaga Kontrak/Go.I
(2 org x 3 kl x 2 pusk)444.000,0012,00 oh 37.000,00
Jarak 6-10 km (padang,
kd.jajang,Tekung, Tempeh)0
Uang saku Es. III (1 org x 3 kl x 4
Pusk)2.400.000,0012,00 oh 200.000,00
Uang saku Es.IV (2org x 3 kl x 4
pusk)4.200.000,0024,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 3 kl x
4 pusk)3.600.000,0036,00 oh 100.000,00
Uang saku Tenaga Kontrak/ Gol.I
(2 org x 3 kl x4 Pusk)1.800.000,0024,00 ok 75.000,00
Jarak 26-50 km 0
Uang Saku Es.III (1 org x 3 kl x 1
pusk)600.000,003,00 oh 200.000,00
Uang Saku Es.IV (2 org x 3 kl x 1
pusk)1.050.000,006,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 3 kl x
1 Pusk)900.000,009,00 oh 100.000,00
Uang Saku Tenaga Kontrak/Gol.I
(2org x 3 kl x 1 Pusk)450.000,006,00 oh 75.000,00
Uang Transport (8 org x 3kl x 1
pusk)1.200.000,0024,00 ok 50.000,00
Jarak 11-25 km 0
Uang saku Es.III (1 org x 3 kl x 16
Puskesmas )9.600.000,0048,00 oh 200.000,00
Uang saku Es.IV (2 org x 3 kl x
16 Puskesmas )16.800.000,0096,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 3 kl x
16 puskesmas)14.400.000,00144,00 oh 100.000,00
Uang saku Tenaga kontrak/Gol.I
(2 org x 3 kl x 16 puskesmas)7.200.000,0096,00 oh 75.000,00
Uang transport (8 org x 3 kl x 16
puskesmas)9.600.000,00384,00 ok 25.000,00
Jarak 51-75 km 0
Uang Saku Es. IIII (1 org x 3 kl x
2 puskesmas)1.200.000,006,00 oh 200.000,00
Uang Saku Es. IV (2 org x 3 kl x 2
puskesmas)2.100.000,0012,00 oh 175.000,00
Uang Saku Gol.III/II (3 org x 3 kl x
2 Puskesmas)1.800.000,0018,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga kontrak/Gol.I
(2 ORG X 3 KL X 2 Puskesmas)900.000,0012,00 oh 75.000,00
Uang Transport (8 org x 3 kl x 2
pusk)3.600.000,0048,00 ok 75.000,00
PERJALANAN DINAS DALAM
RANGKA PENDAMPINGAN
MINLOK KE PUSKESMAS
0
Jarak kurang dari 5 Km
(Sukodono, Labruk)0
Uang saku Es.III (1 Org x 1 kl x 2
pusk)200.000,002,00 oh 100.000,00
Uang saku Es.IV (2 org x1 kl x 2
pusk)348.000,004,00 oh 87.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 1 kl x
2 pusk)300.000,006,00 oh 50.000,00
Uang saku tenaga kontrak/Gol.I
(2 Org x 1 kl x 2 pusk)148.000,004,00 oh 37.000,00
Jarak 6-10 km
(padang,kd.jajang,tekung,tempeh
)
0
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Uang saku es.III ((1 ORG X 1 KL
X 4 PUSK)800.000,004,00 OH 200.000,00
Uang saku es.IV (2 ORG X 1 KL
X 4 PUSK)1.400.000,008,00 OH 175.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 1 kl x
4 pusk)1.200.000,0012,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga Kontrak/Gol.I
(2 org x 1 kl x4 pusk)600.000,008,00 oh 75.000,00
Jarak 26-50 km 0
Uang saku Es III (1 org x 1 kl x
1pusk)200.000,001,00 oh 200.000,00
Uang saku e.IV (2 org x 1 kl x 1
pusk)350.000,002,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 1 kl x
1 pusk)300.000,003,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga kontrak/Gol.I
(2 org x 1 kl x 1 pusk)150.000,002,00 oh 75.000,00
Uang transport (8 org x 1 kl x 1
pusk)400.000,008,00 ok 50.000,00
Jarak 11-25 km 0
Uang saku Es.III (1 org x 1 kl x 16
pusk)3.200.000,0016,00 oh 200.000,00
Uang saku Es.IV (2 org x 1 kl x
16 Pusk)5.600.000,0032,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 1 kl x
16 pusk)4.800.000,0048,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga kontrak/Gol.I
(2 org x 1 kl x 16 pusk)2.400.000,0032,00 oh 75.000,00
Uang trasnport 3.200.000,00128,00 ok 25.000,00
Jarak 51-75 KM 0
Uang saku Es.III (1 org x 1 kl x 2
pusk)400.000,002,00 oh 200.000,00
Uang saku Es.IV (2 org x 1 kl x 2
pusk)700.000,004,00 oh 175.000,00
Uang saku Gol.III/II (3 org x 1 kl
x2 pusk)600.000,006,00 oh 100.000,00
Uang saku tenaga kontrak/Gol.I
(2 org x 1 kl x 2 pusk)300.000,004,00 oh 75.000,00
Uang transport (8 org x 1 klx 2
pusk)1.200.000,0016,00 ok 75.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah140.550.000,002 2 015 002
Konsultasi BOK ke Provinsi 0
Eselon IV 0
Uang Harian :1 org x 6 kl 3.300.000,006,00 oh 550.000,00
Uang Transport : 1 org x 6 kl 1.440.000,006,00 ok 240.000,00
Gol.III 0
Uang Harian :3 org x 6 kl 7.650.000,0018,00 oh 425.000,00
Uang Transport : 3 org x 6 kl 4.320.000,0018,00 ok 240.000,00
Gol.I 0
Uang Harian :2 org x 6 kl 2.700.000,0012,00 oh 225.000,00
Uang Transport : 2 org x 6 kl 2.880.000,0012,00 ok 240.000,00
Konsultasi BOK Ke Pusat 0
Eselon IV 0
Uang Harian :5 org x 3 kl 8.250.000,0015,00 oh 550.000,00
ang Transport : 5 org x 3 kl 75.000.000,0015,00 ok 5.000.000,00
Gol.III 0
Uang Harian :3 org x 3 kl 3.825.000,009,00 oh 425.000,00
Uang Transport : 3 org x 3kl 27.000.000,009,00 ok 3.000.000,00
Gol.I 0
Uang Harian : 3 org x 3 kl 2.025.000,009,00 oh 225.000,00
Uang Transport : 3 org x 3 kl 2.160.000,009,00 ok 240.000,00
Jumlah 830.000.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
220.671.000,00
362.590.000,00
164.487.000,00
82.252.000,00
830.000.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 33 011 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.33PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENPELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 14.838.605.000,00
TERBILANG :EMPAT BELAS MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPANJUTA ENAM RATUS LIMA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 33 011 5 2
Program : 1.02.1.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
Kesehatan100%
Masukan
1
4
8
3
8
6
0
5
0
0
0
Tersedianya Dana Rp 14.838.605.000,00
Keluaran 0Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan 17 Jenis
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas KesehatanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 14.838.605.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 14.838.605.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 26.704.000,002 1
5 Honorarium Non PNS 21.600.000,002 1 002
5Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap21.600.000,002 1 002 002
Bidan (1 Org x 12 Bln) 21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
5 Uang lembur 5.104.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 5.104.000,002 1 003 001
Lembur Manajemen SDM 0
Gol III (1 org x 60 jam) 960.000,0060,00 oj 16.000,00
Gol II (1 org x 60 jam) 780.000,0060,00 oj 13.000,00
Makan Lembur (2 org x 15 hr) 900.000,0030,00 oh 30.000,00
Lembur Updating Data SIMAK 0
Gol III (1 org x 56 jam) 896.000,0056,00 oj 16.000,00
Gol II (1 org x 56 jam) 728.000,0056,00 oj 13.000,00
Makan Lembur (2 org x 14 hr) 840.000,0028,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 14.811.901.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 750.000,002 2 003 014
Backdrop Sosialisasi Produk
Hukum250.000,001,00 bh 250.000,00
Backdrop Manajemen
Kepegawaian250.000,001,00 bh 250.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Backdrop Desk Rekonsiliasi Data
SIMAK250.000,001,00 bh 250.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
3.950.000,002 2 003 025
Sosialisasi Produk Hukum 0
Eselon III (1 Org x 1 Jam x 2 kl) 1.450.000,002,00 ojp 725.000,00
Eselon IV (1 Org x 1 Jam x 2 kl) 1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
Pertemuan Manajemen
Kepegawaian0
Eselon IV (1 Org x 1 Jam x 2 kl) 1.250.000,002,00 ojp 625.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan701.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan701.000,002 2 006 002
Sosialisasi Produk Hukum 0
Fotocopy Materi 316.000,001.580,00 lbr 200,00
Pertemuan Manajemen
Kepegawaian0
Fotocopy Materi 225.000,001.125,00 lbr 200,00
Pertemuan Manajemen Tata
Usaha0
Fotocopy Materi 160.000,00800,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 18.225.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat18.225.000,002 2 011 001
Sosialisasi Produk Hukum 0
Kue-kue kecil (50 Org x 3 kl) 2.250.000,00150,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak (50 org x 3 kl) 4.500.000,00150,00 org/porsi 30.000,00
Pertemuan Manajemen
Kepegawaian0
Kue-kue kecil (45 Org x 3 kl) 2.025.000,00135,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak (45 org x 3 kl) 4.050.000,00135,00 org/porsi 30.000,00
Pertemuan Manajemen Tata
Usaha0
Kue-kue kecil (40 Org x 1 kl) 600.000,0040,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak (40 org x 1 kl) 1.200.000,0040,00 org/porsi 30.000,00
Desk Rekonsiliasi Data SIMAK 0
Kue-kue kecil (40 Org x 2 kl) 1.200.000,0080,00 org/porsi 15.000,00
Nasi Kotak (40 org x 2 kl) 2.400.000,0080,00 org/porsi 30.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 3.675.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah3.675.000,002 2 015 001
Pembinaan Kepegawaian 0
Uang saku Gol II/ III pusk > 5 km
(2 org x 9 pusk/upt)1.800.000,0018,00 oh 100.000,00
Uang saku Gol II/ III pusk < 5 km
(2 or x 3 pusk/upt)300.000,006,00 oh 50.000,00
Uang saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan > 5 km (2 org x 9 pusk)1.350.000,0018,00 oh 75.000,00
Uang saku Gol I/ Tenaga Upah
Bulanan < 5 km (2 org x 3 pusk)225.000,006,00 oh 37.500,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja14.784.600.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan14.767.800.000,002 2 021 003
TENAGA DI DINAS
KESEHATAN0
Tenaga Pengelola (20 org x 12
bln)432.000.000,00240,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Perawat Poli Pemkab (1
org x 12 bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Elektromedis (1 org x 12
bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
TENAGA DI BKOR 0
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Tenaga Kesehatan Olah Raga (3
org x 12 bln)64.800.000,0036,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Akupuntur (1 org x 12
bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Kebersihan (1 org x 12
bln)18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Pengadministrasi (2 org x
12 bln)40.800.000,0024,00 ob 1.700.000,00
Tenaga Pengelola Akuntansi S1
(1 org x 12 bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Pengelola (1 org x 12
bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
TENAGA DI LABKESDA 0
Tenaga Pengadministrasi (3 org x
12 bln)61.200.000,0036,00 ob 1.700.000,00
Tenaga Kebersihan (1 org x 12
bln)18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Sopir (1 org x 12 bln) 18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Laboratorium Lingkungan
(2 org x 12 bln)43.200.000,0024,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Analis Kesehatan (1 org
x 12 bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Pengambil Sampel (3 org
x 12 bln)64.800.000,0036,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Pengelola (1 org x 12
bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Elektromedis (1 org x 12
bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
TENAGA DI IPFK 0
Tenaga Kebersihan (1 org x 12
bln)18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Penjaga Malam (1 org x
12 bln)18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Pengelola (1 org x 12
bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Pengadministrasi (2 org x
12 bln)40.800.000,0024,00 ob 1.700.000,00
TENAGA KESEHATAN DI
PUSKESMAS0
Tenaga Dokter Umum/ Dokter
Gigi (17 org x 12 bln)816.000.000,00204,00 ob 4.000.000,00
Tenaga Dokter Umum (6 org x 12
bln) (BKP dan Dana Sharing)288.000.000,0072,00 ob 4.000.000,00
Tenaga Dokter Umum (13 org x
12 bln)624.000.000,00156,00 ob 4.000.000,00
Tenaga Perawat Ponkesdes (127
org x 12 bln) (BKP dan Dana
Sharing)
2.743.200.000,001.524,00 ob 1.800.000,00
Insentif Perawat Ponkesdes Desa
Terpencil (BKP dan Dana
Sharing) (3 org x 12 bln)
30.600.000,0036,00 ob 850.000,00
Tenaga Perawat Pustu/
Puskesmas/ Perawat Gigi (140
org x 12 bln)
3.024.000.000,001.680,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Bidan (51 org x 12 bln) 1.101.600.000,00612,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Bidan Desa Terpencil (4
org x 12 bln)146.400.000,0048,00 ob 3.050.000,00
Tenaga Kesehatan Masyarakat
(21 org x 12 bln)453.600.000,00252,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Sanitarian (4 org x 12
bln)86.400.000,0048,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Nutrisionis (5 org x 12
bln)108.000.000,0060,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Asisten Apoteker (9 org x
12 bln)194.400.000,00108,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Apoteker (8 org x 12 bln) 336.000.000,0096,00 ob 3.500.000,00
Tenaga Akupunturis (1 org x 12
bln)21.600.000,0012,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Pranata Labkes/ Analis
Kesehatan (4 org x 12 bln)86.400.000,0048,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Rekam Medis (10 org x
12 bln)216.000.000,00120,00 ob 1.800.000,00
TENAGA NON KESEHATAN DI
PUSKESMAS0
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Tenaga Pengadministrasi (53 org
x 12 bln)1.081.200.000,00636,00 ob 1.700.000,00
Tenaga Pengadministrasi (Loket)
(16 org x 12 bln)326.400.000,00192,00 ob 1.700.000,00
Tenaga Pengelola Akuntansi (40
org x 12 bln)864.000.000,00480,00 ob 1.800.000,00
Tenaga Pengemudi/ Sopir (18
org x 12 bln)324.000.000,00216,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Penjaga Malam (5 org x
12 bln)90.000.000,0060,00 ob 1.500.000,00
Tenaga Kebersihan (43 org x 12
bln)774.000.000,00516,00 ob 1.500.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan16.800.000,002 2 021 005
Tambahan Upah Manajemen
SDM (4 org x 120 jam)4.800.000,00480,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan Manajemen SDM (4
org x 30 hr)
3.600.000,00120,00 oh 30.000,00
Tambahan Upah Updating Data
SIMAK (4 org x 120 jam)4.800.000,00480,00 oj 10.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan Updating Data SIMAK
(4 org x 30 hr)
3.600.000,00120,00 oh 30.000,00
Jumlah 14.838.605.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
3.713.128.000,00
3.711.617.000,00
3.709.278.000,00
3.704.582.000,00
14.838.605.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 33 012 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.33PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENPELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.33.012Pembinaan dan Implementasi Sistem InformasiKesehatan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :DAU
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 229.170.000,00
TERBILANG :DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TUJUH PULUHRIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 33 012 5 2
Program : 1.02.1.02.01.33 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :DAU
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
Kesehatan100 %
Masukan
2
2
9
1
7
0
0
0
0
Tersedianya danaRp. 229.170.000 (DAU = Rp. 103.915.000, Pajak
Rokok = Rp. 125.255.000
Keluaran 0Jumlah puskesmas yang menerapkan Sistem Informasi
Kesehatan Lumajang25 puskesmas
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, PuskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 229.170.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 229.170.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 229.170.000,002 2
5 Belanja Bahan / Material 17.500.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
17.500.000,002 2 002 009
WORKSHOP WEBSITE (50
ORANG)0
Tas 12.500.000,0050,00 buah 250.000,00
Flasdisk 5.000.000,0050,00 buah 100.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 2.250.000,002 2 003 014
1. Backdrop Workshop SIK I
(Loket, Poli Umum, Obat) ( 5m x
1 m)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
2. Backdrop Workshop SIK II
(Poli Gigi, IGD) ( 5m x 1 m)250.000,001,00 lbr 250.000,00
3. Backdrop Workshop SIK III
(KIA, Kusta/TB/Mata/Kesling) (
5m x 1 m)
250.000,001,00 lbr 250.000,00
4. Backdrop Evaluasi SIK 1.000.000,004,00 lbr 250.000,00
5. Backdrop Workshop Website
(5m x 1m)250.000,001,00 lbr 250.000,00
6. Backdrop Seminar Sistem
Informasi Kesehatan Terintegrasi250.000,001,00 lbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 19.750.000,002 2 003 024
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
a. Transport Narasumber Ahli
Workshop SIK I (Loket, Poli
Umum, Obat) (1or x 1 kl)
750.000,001,00 ok 750.000,00
b. Transport Narasumber PNS
Workshop SIK I (Loket, Poli
Umum, Obat) (2or x 1 kl)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
c. Transport Narasumber Ahli
Workshop SIK II (Poli Gigi, IGD)
(1or x 1 kl )
750.000,001,00 ok 750.000,00
d. Transport Narasumber PNS
Workshop SIK II (Poli Gigi, IGD)
(2or x 1 kl )
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
e. Transport Narasumber Ahli
Workshop SIK III (KIA,
Kusta/TB/Mata/Kesling) (1or x 1
kl )
750.000,001,00 ok 750.000,00
f. Transport Narasumber PNS
Workshop SIK III (KIA,
Kusta/TB/Mata/Kesling) (2or x 1
kl )
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
g. Transport Narasumber Ahli
Workshop Website (1or x 1 kl )750.000,001,00 ok 750.000,00
h. Transport Narasumber PNS
Workshop Website (1or x 1 kl )750.000,001,00 ok 750.000,00
i. Transport Narasumber Pusdatin
Kemkes Seminar Sistem
Informasi Terintegrasi (1or x 1 kl)
10.000.000,001,00 ok 10.000.000,00
j. Transport Narasumber
Sungram Provinsi Seminar
Sistem Informasi Terintegrasi (1
or x 1 kl )
750.000,001,00 ok 750.000,00
k. Transport Narasumber Dinas
Kominfo Seminar Sistem
Informasi Terintegrasi (1 or x 1 kl
)
750.000,001,00 ok 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
35.000.000,002 2 003 025
a. HR Narasumber Ahli
Workshop SIK I (Loket, Poli
Umum, Obat) (1or x 1 kl x 3 jam)
4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
b. HR Narasumber PNS
Workshop SIK I (Loket, Poli
Umum, Obat) (1 or x 1 kl x 2 jam)
1.450.000,002,00 ojp 725.000,00
c. HR Narasumber Ahli
Workshop SIK II (Poli Gigi, IGD)
(1or x 1 kl x 3 jam)
4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
d. HR Narasumber PNS
Workshop SIK II (Poli Gigi, IGD)
(1 or x 1 kl x 2 jam)
1.450.000,002,00 ojp 725.000,00
e. HR Narasumber Ahli
Workshop SIK III (KIA,
Kusta/TB/Mata/Kesling) (1or x 1
kl x 3 jam)
4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
f. HR Narasumber PNS
Workshop SIK III (KIA,
Kusta/TB/Mata/Kesling) (1 or x 1
kl x 2 jam)
1.450.000,002,00 ojp 725.000,00
g. HR Narasumber Ahli
Workshop Website (1or x 1 kl x 3
jam)
4.500.000,003,00 ojp 1.500.000,00
h. HR Narasumber PNS
Workshop Website (1 or x 1 kl x 2
jam)
1.450.000,002,00 ojp 725.000,00
i. HR Narasumber Pusdatin
Kemkes Seminar Sistem
Informasi Terintegrasi (1 or x 2
jam x 1 kl)
3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
j. HR Narasumber Sungram
Provinsi Seminar Sistem
Informasi Terintegrasi (1 or x 2
jam x 1 kl )
3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
k. HR Narasumber Dinas
Kominfo Seminar Sistem
Informasi Terintegrasi (1 or x 2
jam x 1 kl )
3.000.000,002,00 ojp 1.500.000,00
l. HR Pengarah Seminar Sistem
Informasi Terintegrasi (1 or x 1
jam x 1 kl )
2.200.000,001,00 ojp 2.200.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan2.800.000,002 2 006
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan2.800.000,002 2 006 002
a. Fotokopi Materi Workshop SIK
I (Loket, Poli Umum, Obat)600.000,003.000,00 lbr 200,00
b. Fotokopi Materi Workshop SIK
II (Poli Gigi, IGD)600.000,003.000,00 lbr 200,00
c. Fotokopi Materi Workshop SIK
III (KIA, Kusta/TB/Mata/Kesling600.000,003.000,00 lbr 200,00
d. Fotokopi Materi Evaluasi SIK 500.000,002.500,00 lbr 200,00
f. Fotokopi Materi Rapat
Koordinasi Website500.000,002.500,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 17.775.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat17.775.000,002 2 011 001
WORKSHOP SIK I (Loket, Poli
Umum, Obat)0
a. Kue-kue kecil (75 orang x 1
kali)1.125.000,0075,00 orang/bok 15.000,00
b. Nasi Kotak (75 orang x 1 kali) 2.250.000,0075,00 orang/bok 30.000,00
WORKSHOP SIK II (Poli Gigi,
IGD)0
a. Kue-kue kecil (50 orang x 1
kali)750.000,0050,00 orang/bok 15.000,00
b. Nasi Kotak (50 orang x 1 kali) 1.500.000,0050,00 orang/bok 30.000,00
WORKSHOP SIK III (KIA,
Kusta/TB/Mata/Kesling)0
a. Kue-kue kecil (50 orang x 1
kali)750.000,0050,00 orang/bok 15.000,00
b. Nasi Kotak (50 orang x 1 kali) 1.500.000,0050,00 orang/bok 30.000,00
EVALUASI SIK 0
a. Kue- kue kecil (25 orx 4 kl) 1.500.000,00100,00 orang/bok 15.000,00
b. Nasi Kotak(25 orx 4 kl) 3.000.000,00100,00 orang/bok 30.000,00
WORKSHOP WEBSITE 0
a. Kue- kue kecil ( 50 or x 1 kl ) 750.000,0050,00 orang/bok 15.000,00
b. Nasi Kotak (50 orx 1 kl) 1.500.000,0050,00 orang/bok 30.000,00
RAPAT KOORDINASI WEBSITE 0
a. Kue-kue kecil (35 orang x 2
kali)1.050.000,0070,00 orang/bok 15.000,00
b. Nasi Kotak (35 orang x 2 kali) 2.100.000,0070,00 orang/bok 30.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 27.225.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah27.225.000,002 2 015 001
Maintanance SIK 0
Jarak kurang dari 5 km 0
Uang saku (3 org x 3 kl x 2 pkm) 900.000,0018,00 oh 50.000,00
Jarak kurang dari 10 km 0
Uang saku (3 org x 3 kl x 4
puskesmas)3.600.000,0036,00 oh 100.000,00
Jarak 11-25 km 0
Uang saku (3 org x 3 kl x 16
puskesmas)14.400.000,00144,00 oh 100.000,00
Uang transport (3 org x 3 kl x 16
puskesmas)3.600.000,00144,00 ok 25.000,00
Jarak 26-50 km 0
Uang saku (3 org x 3 kl x 1
puskesmas)900.000,009,00 oh 100.000,00
uang transport (3 org x 3 kl x 1
puskesmas)675.000,009,00 ok 75.000,00
Jarak >50 km 0
Uang saku (3 org x3 kl x 2 pkm) 1.800.000,0018,00 oh 100.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Uang transport (3 org x 3 kl x 2
puskesmas)1.350.000,0018,00 ok 75.000,00
5 Belanja Jasa Konsultansi 99.030.000,002 2 020
5 Belanja jasa konsultansi IT 99.030.000,002 2 020 007
Jasa konsultansi sistem informasi
kesehatan puskesmas dan dinas
kesehatan
99.030.000,001,00 pkt 99.030.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja7.840.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan7.840.000,002 2 021 005
Tambahan Upah Penyusun
Artikel (112 artikel)0bh
Tambahan Upah Penyusun
Artikel (14 orang x 8 artikel x 4
jam )
4.480.000,00448,00 oj 10.000,00
Makan Tambahan Upah
Penyusun Artikel (14 orang x 8
hari )
3.360.000,00112,00 oh 30.000,00
Jumlah 229.170.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
155.350.000,00
36.600.000,00
32.695.000,00
4.525.000,00
229.170.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 42 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.42PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYAKESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.42.001Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianProduk Kefarmasian dan Pangan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 172.601.000,00
TERBILANG :SERATUS TUJUH PULUH DUA JUTA ENAM RATUS SATU RIBURUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 42 001 5 2
Program : 1.02.1.02.01.42 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.42.001Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Kefarmasiandan Pangan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
Kesehatan baik52 %
Masukan
1
7
2
6
0
1
0
0
0
Tersedianya dana DAU Rp. 172.601.000
Keluaran 0Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar
0Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 80 sarana
0Jumlah Toko yang diperiksa 60 Toko
0Jumlah Pedagang Obat tradisional yang di bina 30 Org
0Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 10 buah
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
masyarakat, puskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 172.601.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 172.601.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 10.500.000,002 1
5 Honorarium PNS 10.500.000,002 1 001
5 Honorarium tim teknis kegiatan 10.500.000,002 1 001 001
Honorarium Tim Koordinasi
Lintas Sektor TKP2M0
Penanggungjawab (1 Orang) 1.200.000,002,00 O / B 600.000,00
Ketua (1 Orang) 1.000.000,002,00 O / B 500.000,00
Sekretaris (1 Orang) 800.000,002,00 O / B 400.000,00
Anggota (7 Orang) 4.200.000,0014,00 O / B 300.000,00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan
CERMAT DAN PAS0
Penanggungjawab (1 Orang) 600.000,001,00 O / B 600.000,00
Ketua (1 Orang) 500.000,001,00 O / B 500.000,00
Sekretaris (1 Orang) 400.000,001,00 O / B 400.000,00
Anggota (6 Orang) 1.800.000,006,00 O / B 300.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 162.101.000,002 2
5 Belanja Bahan / Material 150.000,002 2 002
5 Belanja bahan/sampel uji lab 150.000,002 2 002 010
Pembelian Sampel Pangan 50.000,005,00 BUAH 10.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Pembelian Sampel Bahan Kimia
Berbahaya100.000,005,00 BUah 20.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 93.050.000,002 2 003
5 Belanja paket/pengiriman 900.000,002 2 003 007
Pengiriman Sampel ke
Laboratorium Ke Surabaya300.000,001,00 Kali 300.000,00
Pengiriman Sampel KLB ke
Laboratorium Ke Surabaya600.000,002,00 Kali 300.000,00
5 Belanja dekorasi 1.500.000,002 2 003 014
Backdrop Pertemuan Penyuluhan
dan Pembinaan Pangan pada
Industri Rumah Tangga/IRT
(Penerbitan Izin Baru) (5 m x 1,25
m)
250.000,001,00 BUAH 250.000,00
Backdrop Pertemuan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas HS
Industri Rumah Tangga/IRT (5 m
x 1,25 m)
250.000,001,00 BUAH 250.000,00
Backdrop Pertemuan Penyuluhan
dan Pembinaan Pedagang Obat
Tradisional (5 m X 1,25 m))
250.000,001,00 BUAH 250.000,00
Backdrop Capasity Building
Tingkat Kabupaten Cermat dan
Pas (5 m X 1,25 m)
250.000,001,00 BUAH 250.000,00
Backdrop Rakor Pengelolaan
Farmasi pada Klinik dan Rumah
Sakit (5 m X 1,25 m)
250.000,001,00 BUAH 250.000,00
Backdrop Rakor Pengelolaan
Farmasi pada Apotek dan Toko
Obat (5 m X 1,25 m)
250.000,001,00 BUAH 250.000,00
5Belanja jasa
promosi/publikasi/advertising7.750.000,002 2 003 016
Baner Publikasi keamanan Obat
dan bahaerbahaya (6 M x 1,25 m)7.750.000,0025,00 BUAH 310.000,00
5 Belanja jasa uji laboratorium 11.000.000,002 2 003 019
Biaya Uji Sampel Bahan Kimia
Berbahaya3.000.000,005,00 BUAH 600.000,00
Biaya Uji Sampel Pangan 2.500.000,005,00 BUAH 500.000,00
Biaya Uji Sampel Bahan Kimia
Berbahaya KLB3.000.000,005,00 BUAH 600.000,00
Biaya Uji Sampel Pangan KLB 2.500.000,005,00 BUAH 500.000,00
5 Belanja penggantian transport 53.300.000,002 2 003 024
Penggantian Transport Peserta
Pertemuan Penyululuhan dan
Pembinaan Keamanan Pangan
Bagi IRT ( Penerbitan Izin
Baru)(30 Org x 11 Kl)
22.000.000,00220,00 OH 100.000,00
Penggantian Transport Peserta
Pertemuan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas HS
Industri Rumah Tangga/IRT (50
Org x 2 Kl)
10.000.000,00100,00 OH 100.000,00
Penggantian Transport Peserta
Pertemuan Penyuluhan dan
Pembinaan Pedagang Obat
Tradisional (30 Org x 1 Kl)
3.000.000,0030,00 OH 100.000,00
Penggantian Transport Peserta
Capasity Building Tingkat
Kabupat Cermat dan Pasen (
105 Org x 1 Kl)
10.500.000,00105,00 OH 100.000,00
Penggantian Transport Peserta
Rakor Pengelolaan Farmasi pada
Klinik dan Rumah Sakit ( 30 Org
x 1 Kl)
3.000.000,0030,00 OH 100.000,00
Penggantian Transport Peserta
Rakor Pengelolaan Farmasi pada
Apotek dan Toko Obat (48 Org x
1 Kl)
4.800.000,0048,00 OH 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
18.600.000,002 2 003 025
Pertemuan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas HS
Industri Rumah Tangga/IRT (2
Org x 3 Jam x 2 Kl)
0
Narasumber Luar Unsur Pemda 9.000.000,006,00 OJP 1.500.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Instruktur PNS 600.000,002,00 OJP 300.000,00
Pertemuan Penyuluhan dan
Pembinaan Pedagang Obat
Tradisional (1 Org x 3 Jam x 1 Kl)
0
Narasumber Luar Unsur Pemda 4.500.000,003,00 OJP 1.500.000,00
Rakor Pengelolaan Farmasi pada
Puskesmas ( 1 Org x 3 Jam x 1
Kl)
0
Narasumber Luar Unsur Pemda 4.500.000,003,00 OJP 1.500.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan4.326.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan4.326.000,002 2 006 002
Foto Copy Materi Pertemuan
Penyululuhan dan Pembinaan
Keamanan Pangan Bagi IRT (
Penerbitan Izin Baru)
1.320.000,006.600,00 LBR 200,00
Foto Copy Materi Pertemuan
Pembinaan Peningkatan
Kapasitas HS Industri Rumah
Tangga/IRT
600.000,003.000,00 LBR 200,00
Foto copy Materi Rakor Tim
Lintas Sektor Pembinaan dan
Pengawasan Obat dan Bahan
Berbahaya
360.000,001.800,00 LBR 200,00
Foto Copy Materi Pertemuan
Penyuluhan dan Pembinaan
Pedagang Obat Tradisional
300.000,001.500,00 LBR 200,00
Foto Copy Materi Capasity
Building Tingkat Kabupat Cermat
dan Pas
304.000,001.520,00 LBR 200,00
Foto Copy Materi Rakor
Pengelolaan Farmasi pada Klinik
dan Rumah Sakit
280.000,001.400,00 LBR 200,00
Foto Copy Materi Rakor
Pengelolaan Farmasi pada
Apotek dan Toko Obat
328.000,001.640,00 LBR 200,00
Ceklist Pemeriksaan Sarana dan
Laporan asil Kegiatan kegiatan
TKP2M
530.000,002.650,00 LBR 200,00
Ceklist Penilaian Kegiatan
Cermat dan Pas304.000,001.520,00 LBR 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat30.000.000,002 2 011 001
Pertemuan Penyuluhan dan
Pembinaan Keamanan Pangan
pada IRT-P (33 Org x 11 Kl x 1
Keg)
0
Kue Kue Kecil 3.960.000,00264,00ORG/PO
RSI15.000,00
Nasi Kotak 7.920.000,00264,00ORG/PO
RS30.000,00
Pertemuan Pembinaan
Peningkatan Kapasitas HS
Industri Rumah Tangga/IRT (50
Org x 2 Kl x 1 Keg)
0
Kue Kue Kecil 1.620.000,00108,00ORG/PO
RSI15.000,00
Nasi Kotak 3.240.000,00108,00ORG/PO
RSI30.000,00
Rakor Tim Lintas Sektor
Pembinaan dan Pengawasan
Obat dan Bahan Berbahaya (10
Org x 2 Kl x 1 Keg)
0
Kue Kue Kecil 300.000,0020,00ORG/PO
RSI15.000,00
Capasity Building Tingkat
Kabupat Cermat dan Pas (105
Org x 1 Kl x 1 Keg)
0
Kue Kue Kecil 1.650.000,00110,00ORG/PO
RSII15.000,00
Nasi Kotak 3.300.000,00110,00ORG/PO
RSII30.000,00
Rakor Pengelolaan Farmasi pada
Klinik dan Rumah Sakit (30 Org x
1 Kl x 1 Keg)
0
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Kue Kue Kecil 510.000,0034,00ORG/PO
RSI15.000,00
Nasi Kotak 1.020.000,0034,00ORG/PO
RSI30.000,00
Rakor Pengelolaan Farmasi pada
Apotek dan Toko Obat (48 Org x
1Kl x 1 Keg)
0
Kue Kue Kecil 780.000,0052,00ORG/PO
RSII15.000,00
Nasi Kotak 1.560.000,0052,00ORG/PO
RSII30.000,00
Pertemuan Pembinaan pada
pedagang Obat Tradisional (30
Org x 1 Kl x 1 Keg)
0
Kue Kue Kecil 510.000,0034,00ORG/PO
RSII15.000,00
Nasi Kotak 1.020.000,0034,00ORG/PO
RSII30.000,00
Pertemuan Pengelola Farmasi
Puskesmas (25 Org x 2 Kl x 2
Keg)
0
Kue Kue Kecil 870.000,0058,00ORG/PO
RSII15.000,00
nasi kotak 1.740.000,0058,00 or / porsi 30.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 24.575.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah24.575.000,002 2 015 001
Pembinaan Hygiene Sanitasi
Pangan Pada IRT-P0
Jarak kurang 10 km 0
EESELON IV uang saku 525.000,006,00 OH 87.500,00
PNS Gol III/II uang saku 900.000,0018,00 OK 50.000,00
Jarak 10-25 km 0
Eselon IV uang saku 2.450.000,0014,00 OH 175.000,00
transport 350.000,0014,00 OK 25.000,00
PNS GOL III/II uang saku 4.200.000,0042,00 OH 100.000,00
transport 1.050.000,0042,00 OK 25.000,00
Jarak 25-50 km 0
Eselon IV uang saku 175.000,001,00 OH 175.000,00
transport 50.000,001,00 OK 50.000,00
PNS GOL III/II uang saku 100.000,001,00 OH 100.000,00
transport 50.000,001,00 OK 50.000,00
Jarak 50-75 km 0
Eselon IV uang saku 175.000,001,00 OH 175.000,00
transport 75.000,001,00 OK 75.000,00
PNS Gol III/II uang saku 100.000,001,00 OH 100.000,00
transport 75.000,001,00 OK 75.000,00
PEMBINAAN APOTEK DAN
TOKO OBAT0
Jarak 10-25 km 0
Eselon IV uang saku 700.000,008,00 OH 87.500,00
PNS GOL III/II uang saku 400.000,008,00 OK 50.000,00
Jarak 10-25 km 0
Eselon IV uang saku 875.000,005,00 OH 175.000,00
transport 125.000,005,00 OK 25.000,00
PNS Gol III/II uang saku 500.000,005,00 OH 100.000,00
transport 125.000,005,00 OK 25.000,00
JARAK 25-50 KM 0
Eselon IV uang saku 175.000,001,00 OH 175.000,00
transport 50.000,001,00 OK 50.000,00
PNS Gol III/II 100.000,001,00 OH 100.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
tranport 50.000,001,00 OK 50.000,00
MONEV IPFK 0
1. Monev ke Puskesmas
Tempursari ( 70 km )0
Gol. III / II Uanng Saku ( 2 org
x 1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )70.000,001,00 OH 70.000,00
2. Monev ke Puskesmas
Pronojiwo ( 52 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )60.000,001,00 OH 60.000,00
3. Monev ke Puskesmas
Penanggal ( 33 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )60.000,001,00 OH 60.000,00
4. Monev ke Puskesmas
Candipuro ( 27 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
5. Monev ke Puskesmas Jatiroto
( 24 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
6. Monev ke Puskesmas
Pasrujambe ( 23 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
7. Monev ke Puskesmas
Tunjung ( 23 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
8. Monev ke Puskesmas Bades (
23 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
9. Monev ke Puskesmas
Ranuyoso ( 22 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
10. Monev ke Puskesmas
Randuagung ( 20 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
11. Monev ke Puskesmas
Pasirian ( 20 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
12. Monev ke Puskesmas
Gucialit ( 18 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
13. Monev ke Puskesmas
Senduro ( 17 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm)50.000,001,00 OH 50.000,00
14. Monev ke Puskesmas Klakah
( 17 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
15. Monev ke Puskesmas
Sumbersari ( 16 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
16. Monev ke Puskesmas
Yosowilangun ( 16 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )50.000,001,00 OH 50.000,00
17. Monev ke Puskesmas Kunir (
12km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )40.000,001,00 OH 40.000,00
18. Monev ke Puskesmas
Gesang ( 12 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )40.000,001,00 OH 40.000,00
19. Monev ke Puskesmas
Kedungjajang ( 10 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )40.000,001,00 OH 40.000,00
20. Monev ke Puskesmas
Tempeh ( 10 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )200.000,002,00 OH 100.000,00
Gol. I Uang Saku ( 1 org x 1
pkm )40.000,001,00 OH 40.000,00
21. Monev ke Puskesmas
Padang ( 10 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )100.000,002,00 OH 50.000,00
22. Monev ke Puskesmas
Tekung ( 8 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )100.000,002,00 OH 50.000,00
23. Monev ke Puskesmas Labruk
( 6 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )100.000,002,00 OH 50.000,00
24. Monev ke Puskesmas
Sukodono ( 4 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 m )100.000,002,00 OH 50.000,00
25. Monev ke Puskesmas
Rogotrunan ( 2 km )0
Gol. III / II Uang Saku ( 2 org x
1 pkm )100.000,002,00 OH 50.000,00
Perjalanan Dinas saksi ahli 0
Uang Saku 0
PNS GOL III/II uang saku (2 Ahli
x 12 kl)1.200.000,0024,00 OH 50.000,00
Jarak 10-25 km 0
Uang Saku 0
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
PNS GOL III/II uang saku (3 Ahli
x 12 kl)3.600.000,0036,00 OH 100.000,00
Transport 0
PNS GOL III/II uang saku (3 Ahli
x 12 kl)900.000,0036,00 OK 25.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
10.000.000,002 2 022
5 Belanja hadiah uang tunai 10.000.000,002 2 022 001
Belanja Hadiah untuk pemenang
lomba Cermat dan Tingkat
Kecamatan
0
Juara I/ Kategori utama 4.000.000,001,00 Desa/Kel 4.000.000,00
Juara II/ Kategori Madya 3.500.000,001,00 Desa/Kel 3.500.000,00
Juara III/ Kategori Pratama 2.500.000,001,00 Desa/Kel 2.500.000,00
Jumlah 172.601.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
58.072.000,00
53.886.000,00
45.834.000,00
14.809.000,00
172.601.000,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 42 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.42PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYAKESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.42.002Pengadaan dan Pengelolaan Obat danPerbekalan Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :
DAU
Pajak Rokok
DAK Non Fisik
DAK Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 8.498.163.563,00
TERBILANG :DELAPAN MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTASERATUS ENAM PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH TIGARUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 42 002 5 2
Program : 1.02.1.02.01.42 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :
DAU
Pajak Rokok
DAK Non Fisik
DAK Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
Kesehatan baik 52%
Masukan
9
9
0
4
0
0
0
0
Tersedianya dana DAU Rp. 99.040.000
8
0
9
4
0
0
0
0
DAK Non Fisik Rp. 80.940.000
9
8
5
9
4
3
1
8
Pajak Rokok Rp. 98.594.318
8
2
1
9
5
8
9
2
4
5
DAK Fisik Rp 8.219.589.245
Keluaran 0Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 55%
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Puskesmas, LabkesdaKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 8.498.163.563,00
5 BELANJA LANGSUNG 8.498.163.563,002
5 BELANJA PEGAWAI 15.081.000,002 1
5 Honorarium PNS 15.081.000,002 1 001
5Honorarium pengadaan
barang/jasa2.815.200,002 1 001 002
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Honor Pejabat Pejabat
Pengadaan barang/Jasa Obat
(DAU)
0
Ketua (1 Org) 373.000,001,00 OK 373.000,00
Sekretaris (1 Org) 298.400,001,00 OK 298.400,00
Anggota (3 Org) 671.400,003,00 OK 223.800,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Bahan Habis Pakai
(DAU)
0
Ketua (1 Org) 259.000,001,00 OK 259.000,00
Sekretaris (1 Org) 207.200,001,00 OK 207.200,00
Anggota (3 Org) 466.200,003,00 OK 155.400,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Bahan
Kimia/Reagen (DAU)
0
Ketua (1 Org) 150.000,001,00 OK 150.000,00
Sekretaris (1 Org) 120.000,001,00 OK 120.000,00
Anggota (3Org) 270.000,003,00 OK 90.000,00
5Honorarium penerima hasil
pekerjaan2.971.800,002 1 001 005
Honor Panitia Penerimail
Pekerjaan Obat (DAU)0
Ketua (1 Org) 371.500,001,00 OK 371.500,00
Sekreta(1 Org) 297.200,001,00 OK 297.200,00
Anggota (3 Org) 668.700,003,00 OK 222.900,00
Honor Panitia Penerimail
Pekerjaan Bahan Medis Habis
Pakai (DAU)
0
Ketua (1 Org) 289.000,001,00 OK 289.000,00
Sekreta(1 Org) 231.200,001,00 OK 231.200,00
Anggota (3 Org) 520.200,003,00 OK 173.400,00
Honor Panitia Penerimail
Pekerjaan Bahan Kimia /Reagen
(DAU)
0
Ketua (1 Org) 165.000,001,00 OK 165.000,00
Sekreta(1 Org) 132.000,001,00 OK 132.000,00
Anggota (3 Org) 297.000,003,00 OK 99.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan9.294.000,002 1 001 048
Honor PPTK (DAU) 5.544.000,0012,00 OB 462.000,00
Honor Asisten PPTK (DAU) 3.750.000,0012,00 OB 312.500,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 8.483.082.563,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 3.653.292.356,002 2 001
5 Belanja pengisian tabung gas 139.782.500,002 2 001 008
Tabung 6 m3 (DAK) 111.003.750,001.350,00 tabung 82.225,00
Tabung 1 m3 (DAK) 28.778.750,00650,00 tabung 44.275,00
5
Belanja alat
kesehatan/kedokteran habis
pakai
3.513.509.856,002 2 001 009
Bahan medis habis pakai (DAK) 3.513.509.856,001,00 paket 3.513.509.856,00
5 Belanja Bahan / Material 4.724.891.207,002 2 002
5 Belanja bahan obat-obatan 4.375.322.735,002 2 002 004
Belanja Obat (BG) 58.594.318,001,00 paket 58.594.318,00
Pengadaan obat (DAK) 4.316.728.417,001,00 paket 4.316.728.417,00
5 Belanja bahan kimia 349.568.472,002 2 002 005
Reagen (DAK) 249.568.472,001,00 paket 249.568.472,00
Reagen (DAU) 60.000.000,001,00 paket 60.000.000,00
Reagen (BG) 40.000.000,001,00 paket 40.000.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 3.725.000,002 2 003
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja penggantian transport 350.000,002 2 003 024
Transport nara sumberkhusus
(DAK NF)350.000,001,00 ok 350.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
3.375.000,002 2 003 025
HR. Nara sumber khusus Bimtek
pelayanan kefarmasian dan
manajemen pengelolaan obat
berbasis e-logistik ( 1 org x 3 jam
) (DAK NF)
2.175.000,003,00 OJP 725.000,00
HR. Nara sumber lokal Bimtek
Pengelola Obat ( 4 org x 1 jam )
(DAK NF)
1.200.000,004,00 OJP 300.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan13.369.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan13.369.000,002 2 006 002
Fotocopy ( dokumen ) DAU) 9.179.000,0045.895,00 Lembar 200,00
Penjilidan ( dokumen ) DAU 4.000.000,00400,00 Buku 10.000,00
Foto copy SPJ (DAK NF) 190.000,00950,00 lembar 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat1.650.000,002 2 011 001
Makmin Bimtek Pengelola Obat
(DAK NF)0
snack ( 55 org x 1 kl ) 825.000,0055,00 org / porsi 15.000,00
Makmin Bimtek Pelayanan
Kefarmasian dan manajemen
pengelolaanobat berbasis
e-logistik (DAK NF)
0
Snack ( 55 org x 1 kl ) 825.000,0055,00 org / porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 30.625.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah30.625.000,002 2 015 001
UANG SAKU Distribusi Obat
:(DAK NF)0
Gol. III/II ( 1 org x 2 pkm x 7 kl ) 1.400.000,0014,00 OH 100.000,00
Gol. III/II ( 1 org x 1 pkm x 7 kl ) 700.000,007,00 OH 100.000,00
Gol. III/II ( 1 org x 3 pkm x 7 kl ) 2.100.000,0021,00 OH 100.000,00
Gol. III/II ( 1 org x 19 pkm x 7 kl ) 13.300.000,00133,00 OH 100.000,00
Gol. I ( 1 org x 2 pkm x 7 kl ) 1.050.000,0014,00 OH 75.000,00
Gol. I ( 1 org x 1 pkm x 7 kl ) 525.000,007,00 OH 75.000,00
Gol. I ( 1 org x 3 pkm x 7 kl ) 1.575.000,0021,00 OH 75.000,00
Gol. I ( 1 org x 19 pkm x 7 kl ) 9.975.000,00133,00 OH 75.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja55.530.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja harian19.530.000,002 2 021 001
Tenaga Bongkar Angkut (12 Org
x 11 bln) DAU4.620.000,00132,00 OH 35.000,00
Ongkos Penyiapan Obat (2 Org x
11 Bln x 8 Kl) DAU6.160.000,00176,00 OH 35.000,00
Tenaga bongkar muat ( 1 org x 2
pkm x 7 kl ) - DAKNF700.000,0014,00 OH 50.000,00
Tenaga bongkar muat ( 1 org x 1
pkm x 7 kl ) - DAKNF350.000,007,00 OH 50.000,00
Tenaga bongkar muat ( 1 org x 3
pkm x 7 kl ) - DAKNF1.050.000,0021,00 OH 50.000,00
Tenaga bongkar muat ( 1 org x
19 pkm x 7 kl ) - DAKNF6.650.000,00133,00 OH 50.000,00
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan36.000.000,002 2 021 003
Tenaga Administrasi e-logistik ( 2
org x 12 bln ) SMA (DAK NF)36.000.000,0024,00 OB 1.500.000,00
Jumlah 8.498.163.563,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
958.379.000,00
2.153.630.907,00
4.089.566.300,00
1.296.587.356,00
8.498.163.563,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 42 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.42PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYAKESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.42.003Pembinan, Pengawasan Dan Pengendalian AlatKesehatan Dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga
LOKASI KEGIATAN :
Jawa Timur
25 Puskesmas
Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :DAK Non Fisik
DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 146.827.000,00
TERBILANG :SERATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUHTUJUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 42 003 5 2
Program : 1.02.1.02.01.42 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.42.003Pembinan, Pengawasan Dan Pengendalian Alat Kesehatan DanPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan :
Jawa Timur
25 Puskesmas
Dinas Kesehatan
Sumber Dana :DAK Non Fisik
DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
Kesehatan baik 52%
Masukan
1
4
6
8
2
7
0
0
0
Tersedianya dana DAU Rp 87.002.000 DAK NF Rp 59.825.000
Keluaran 0
Jumlah toko/Perusahaan rumah tangga yang dilakukan
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
25 toko
0Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 31 fasilitas kesehatan
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan, Puskesmas, MasyarakatKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 146.827.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 146.827.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 6.486.000,002 1
5 Uang lembur 6.486.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 6.486.000,002 1 003 001
1. lembur pengelola ASPAK 0
gol III (27or x 4jam x 2kl) 3.456.000,00216,00 oj 16.000,00
uang makan 1.620.000,0054,00 oh 30.000,00
2. lembur bimtek pemeliharaan
alkes0
gol III (3or x 4jam x 2kl) 384.000,0024,00 oj 16.000,00
uang makan 180.000,006,00 oh 30.000,00
3. workshop pemeliharaan alkes
(DAK NF)0
gol III (3or x 4jam x 2kl) (DAK
NF)384.000,0024,00 oj 16.000,00
uang makan (DAK NF) 180.000,006,00 oh 30.000,00
4. pertemuan pendataan
produsen PKRT0
gol III (3or x 4jam x 1kl) (DAK
NF)192.000,0012,00 oj 16.000,00
uang makan (DAK NF) 90.000,003,00 oh 30.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA BARANG DAN JASA 140.341.000,002 2
5 Belanja Bahan / Material 21.737.000,002 2 002
5Belanja bahan baku
praktek/pelatihan12.545.000,002 2 002 008
bahan praktek pengawasan
PKRT0paket
detergen 100.000,005,00 buah 20.000,00
pewangi ruangan 127.500,005,00 buah 25.500,00
pengendali serangga 50.000,005,00 buah 10.000,00
tissue 77.500,005,00 buah 15.500,00
kapas 85.000,005,00 buah 17.000,00
cutton bud 135.000,005,00 buah 27.000,00
pemutih pakaian 75.000,005,00 buah 15.000,00
sabun cuci tangan 150.000,005,00 buah 30.000,00
pembersih lantai 500.000,005,00 buah 100.000,00
antiseptik 175.000,005,00 buah 35.000,00
bahan praktek pemeliharaan
alkes0paket
mur dan baut 100.000,001,00 set 100.000,00
spirtus 250.000,005,00 botol 50.000,00
selang tensi 800.000,0010,00 buah 80.000,00
sabun cuci cair 75.000,005,00 buah 15.000,00
pembersih kaca 250.000,005,00 buah 50.000,00
sikat gigi 150.000,0010,00 buah 15.000,00
saput 30.000,001,00 set 30.000,00
manset 150.000,005,00 buah 30.000,00
bahan praktek workshop
pemeliharaan alkes (DAK NF)0paket
mur baut (DAK NF) 2.000.000,0020,00 set 100.000,00
sabun cuci cair (DAK NF) 400.000,0020,00 buah 20.000,00
sikat gigi (DAK NF) 300.000,0020,00 buah 15.000,00
saput (DAK NF) 1.500.000,0020,00 set 75.000,00
baterai tabung (DAK NF) 300.000,0020,00 buah 15.000,00
baterai pipih (DAK NF) 500.000,0020,00 buah 25.000,00
masker (DAK NF) 1.250.000,005,00 pak 250.000,00
bahan praktek pendataan
produsen PKRT (DAK NF)0paket
detergen (DAK NF) 690.000,0030,00 buah 23.000,00
pembersih lantai (DAK NF) 900.000,0030,00 buah 30.000,00
sabun cuci (DAK NF) 525.000,0030,00 buah 17.500,00
pewangi pakaian (DAK NF) 600.000,0030,00 buah 20.000,00
kapas (DAK NF) 300.000,0030,00 buah 10.000,00
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
9.192.000,002 2 002 009
1. pertemuan pemilik toko alkes
dan PKRT0
bolpoin 75.000,0025,00 bh 3.000,00
blocknote 125.000,0025,00 bh 5.000,00
map plastik 200.000,0025,00 bh 8.000,00
2. pertemuan pengawasan
produk PKRT0
bolpoin 231.000,0077,00 bh 3.000,00
blocknote 385.000,0077,00 bh 5.000,00
map plastik 616.000,0077,00 bh 8.000,00
3. workshop pemeliharaan alkes 0
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
bolpoin (DAK NF) 105.000,0035,00 bh 3.000,00
blocknote (DAK NF) 175.000,0035,00 bh 5.000,00
tas (DAK NF) 3.500.000,0035,00 bh 100.000,00
4. pertemuan pendataan
produsen PKRT0
bolpoin (DAK NF) 105.000,0035,00 bh 3.000,00
blocknote (DAK NF) 175.000,0035,00 bh 5.000,00
tas (DAK NF) 3.500.000,0035,00 bh 100.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 34.575.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 1.500.000,002 2 003 014
1. backdrop pertemuan pemilik
toko alkes dan PKRT250.000,001,00 bh 250.000,00
2. backdrop pertemuan
pengawasan produk PKRT250.000,001,00 bh 250.000,00
3. backdrop pertemuan pengelola
alkes dan PKRT250.000,001,00 bh 250.000,00
4. backdrop bimbingan teknis
pemeliharaan alkes250.000,001,00 bh 250.000,00
5. backdrop workshop
pemeliharaan alkes (DAK NF)250.000,001,00 bh 250.000,00
6. backdrop pemuan pendataan
produsen PKRT (DAK NF)250.000,001,00 bh 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 19.875.000,002 2 003 024
1. transport peserta pertemuan
toko alkes dan PKRT2.500.000,0025,00 oh 100.000,00
2. transport peserta pengawasan
produk PKRT5.200.000,0052,00 oh 100.000,00
3. transport pendataan PKRT (52
org x 2hr)7.800.000,00104,00 oh 75.000,00
4. transport pendampingan
pendataan PKRT1.875.000,0025,00 oh 75.000,00
5. transport peserta pendataan
produsen PKRT (DAK NF)2.500.000,0025,00 oh 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
13.200.000,002 2 003 025
1. narasumber pertemuan pemilik
toko alkes dan PKRT 1.800.000,006,00 ojp 300.000,00
2. narasumber bimtek
pemeliharaan alkes4.200.000,0014,00 ojp 300.000,00
3. narasumber workshop
pemeliharaan alkes (DAK NF)4.800.000,0016,00 ojp 300.000,00
4. narasumber pertemuan
pendataan produsen PKRT
(DAK NF)
2.400.000,008,00 ojp 300.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan18.489.000,002 2 006
5 Belanja cetak 4.125.000,002 2 006 001
1. sertifikat workshop
pemeliharaan alkes (DAK NF)875.000,0035,00 bh 25.000,00
2. modul workshop pemeliharaan
alkes (DAK NF)1.750.000,0035,00 bh 50.000,00
3. laporan pendataan produsen
PKRT (DAK NF)1.500.000,0030,00 bh 50.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan14.364.000,002 2 006 002
1. fotocopy pertemuan
pembinaan toko alkes dan PKRT615.000,003.075,00 lbr 200,00
2. fotocopy pertemuan
pengawasan PKRT681.000,003.405,00 lbr 200,00
3. Fotocopy form pendataan
PKRT324.000,001.620,00 lbr 200,00
4. fotocopy laporan hasil
pendataan PKRT260.000,001.300,00 lbr 200,00
cover dan jilid 125.000,005,00 exp 25.000,00
5. fotocopy pertemuan pengelola
alkes dan PKRT900.000,004.500,00 lbr 200,00
6. fotocopy pedoman alkes dan
PKRT4.320.000,0021.600,00 lbr 200,00
cover dan jilid 1.350.000,0054,00 exp 25.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
7. foto copy bimtek pemeliharaan
alkes660.000,003.300,00 lbr 200,00
8. fotocopy workshop
pemeliharaan alkes (DAK NF)2.400.800,0012.004,00 lbr 200,00
9. fotocopy pendataan produsen
PKRT (DAK NF)2.728.200,0013.641,00 lbr 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 26.940.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat26.940.000,002 2 011 001
1. Pertemuan pemilik toko alkes
dan PKRT0
kue- kue kecil 525.000,0035,00org per
porsi15.000,00
nasi kotak 1.050.000,0035,00org per
porsi30.000,00
2. pelatihan pengawasan produk
PKRT0
kue-kue kecil 1.305.000,0087,00org per
porsi15.000,00
nasi kotak 2.610.000,0087,00org per
porsi30.000,00
3. pertemuan pengelola Alkes
dan PKRT0
kue- kue kecil (35 or x 4kl) 2.100.000,00140,00org per
porsi15.000,00
nasi kotak 4.200.000,00140,00org per
porsi30.000,00
4. Koordinasi lintas sektor 0
kue- kue kecil (10 or x 3kl) 450.000,0030,00org per
porsi15.000,00
5. Bimtek pemeliharaan alkes 0
kue- kue kecil (35 or x 2 hr x 2kl) 2.100.000,00140,00org per
porsi15.000,00
Nasi kotak (35 org x 2 hr) 2.100.000,0070,00org per
porsi30.000,00
6. Pertemuan workshop
pemeliharaan alkes0
kue-kue kecil (DAK NF) 2.100.000,00140,00org per
porsi15.000,00
nasi prasmanan (DAK NF) 5.250.000,0070,00org per
porsi75.000,00
7. Pertemuan pendataan
produsen PKRT0
kue-kue kecil (DAK NF) 525.000,0035,00org per
porsi15.000,00
nasi prasmanan (DAK NF) 2.625.000,0035,00org per
porsi75.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 38.600.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah38.600.000,002 2 015 001
1. validasi ketersediaan Alat
Kesehatan di Puskesmas dan
Rumah Sakit
0
jarak lebih 50 km 0
uang saku (4 or x 2 pkm) 800.000,008,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 2 pkm) 600.000,008,00 ok 75.000,00
jarak 25- 50 km 0
uang saku (4 or x 4 pkm) 1.600.000,0016,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 4 pkm) 800.000,0016,00 ok 50.000,00
jarak 10-25 km 0
uang saku (4 or x 14 pkm, 2 RS) 6.400.000,0064,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 14 pkm,
2 RS)1.600.000,0064,00 ok 25.000,00
jarak 5-10 km 0
uang saku (4 or x 2 pkm) 800.000,008,00 oh 100.000,00
jarak kurang 5 km 0
uang saku ( 4 or x 3 pkm, 3 RS) 1.200.000,0024,00 oh 50.000,00
uang saku (4 or x 1 RS x 2kl) 400.000,008,00 oh 50.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
2. Visitasi Toko Alat Kesehatan
dan PKRT 0
jarak lebih 50 km 0
uang saku (4 or x 2 lokasi) 800.000,008,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 2 lokasi) 600.000,008,00 ok 75.000,00
jarak 25- 50 km 0
uang saku (4 or x 4 lokasi) 1.600.000,0016,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 4 lokasi) 800.000,0016,00 ok 50.000,00
jarak 10-25 km 0
uang saku (4 or x 14 lokasi) 5.600.000,0056,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 14
lokasi)1.400.000,0056,00 ok 25.000,00
jarak 5-10 km 0
uang saku (4 or x 2 lokasi) 800.000,008,00 oh 100.000,00
jarak kurang 5 km 0
uang saku ( 4 or x 3 lokasi) 600.000,0012,00 oh 50.000,00
3. supervisi pendataan produsen
PKRT0
jarak lebih 50 km (DAK NF) 0
uang saku (4 or x 2 lokasi) (DAK
NF)800.000,008,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 2 lokasi)
(DAK NF)600.000,008,00 ok 75.000,00
jarak 25- 50 km (DAK NF) 0
uang saku (4 or x 4 lokasi) (DAK
NF)1.600.000,0016,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 4 lokasi)
(DAK NF)800.000,0016,00 ok 50.000,00
jarak 10-25 km (DAK NF) 0
uang saku (4 or x 14 lokasi)
(DAK NF)5.600.000,0056,00 oh 100.000,00
uang transportasi (4 or x 14
lokasi) (DAK NF)1.400.000,0056,00 ok 25.000,00
jarak 5-10 km (DAK NF) 0
uang saku (4 or x 2 lokasi) (DAK
NF)800.000,008,00 oh 100.000,00
jarak kurang 5 km (DAK NF) 0
uang saku ( 4 or x 3 lokasi) (DAK
NF)600.000,0012,00 oh 50.000,00
Jumlah 146.827.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
22.070.000,00
59.601.800,00
63.355.200,00
1.800.000,00
146.827.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 42 004 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.42PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYAKESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.42.004Penyediaan /Peningkatan/Pemeliharaan AlatKesehatan
LOKASI KEGIATAN : Kab Lumajang
SUMBER DANA :
Pajak Rokok
DAU
DAK Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 5.356.087.467,00
TERBILANG :LIMA MILYAR TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA DELAPANPULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 42 004 5 2
Program : 1.02.1.02.01.42 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.42.004 Penyediaan /Peningkatan/Pemeliharaan Alat Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kab Lumajang
Sumber Dana :
Pajak Rokok
DAU
DAK Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
Kesehatan baik 52%
Masukan 0Tersedianya danaDAU Rp 564.450.000 , Pajak Rokok BG Rp
1.205.961.662 , DAK Rp 3.585.675.805
Keluaran 0Jumlah Alat kesehatan yang dikalibrasi 312 alat
0Jumlah alat kesehatan yang diadakan 1250 alat
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Dinas Kesehatan, PuskesmasKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 5.356.087.467,00
5 BELANJA LANGSUNG 5.356.087.467,002
5 BELANJA PEGAWAI 6.094.800,002 1
5 Honorarium PNS 5.398.800,002 1 001
5Honorarium pengadaan
barang/jasa932.400,002 1 001 002
ketua (BG) 259.000,001,00 op 259.000,00
sekretaris (BG) 207.200,001,00 op 207.200,00
anggota (BG) 466.200,003,00 op 155.400,00
5Honorarium penerima hasil
pekerjaan941.400,002 1 001 005
ketua (BG) 261.500,001,00 op 261.500,00
sekretaris (BG) 209.200,001,00 op 209.200,00
anggota (BG) 470.700,003,00 op 156.900,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan3.525.000,002 1 001 048
Hr PPTK (BG) 2.100.000,006,00 ob 350.000,00
asisten PPTK (BG) 1.425.000,006,00 ob 237.500,00
5 Uang lembur 696.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 696.000,002 1 003 001
Lembur pembuatan dokumen
pengadaan0oj
eselon III (BG) 144.000,006,00 oj 24.000,00
uang makan (BG) 60.000,002,00 oh 30.000,00
eselon IV (BG) 120.000,006,00 oj 20.000,00
uang makan (BG) 60.000,002,00 oh 30.000,00
gol III (BG) 192.000,0012,00 oj 16.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
uang makan (BG) 120.000,004,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 3.100.549.729,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 2.531.037.375,002 2 001
5
Belanja alat
kesehatan/kedokteran habis
pakai
2.531.037.375,002 2 001 009
1. Tas Kesling Kit 5.479.375,0011,00 unit 498.125,00
2.Posbindu Kit (DAK) 0
Striptes gula darah sewaktu
(DAK)329.280.000,00784,00 box 420.000,00
Striptes kolesterol total (DAK) 2.124.248.000,003.920,00 box 541.900,00
lancet (DAK) 6.683.600,00392,00 box 17.050,00
alkohol swab (DAK) 9.878.400,00784,00 box 12.600,00
tas posbindu PTM (DAK) 31.360.000,00196,00 unit 160.000,00
safety box (DAK) 6.468.000,00196,00 unit 33.000,00
ohtalmologi komunitas (DAK) 0
tali pengukur (DAK) 5.880.000,00196,00 unit 30.000,00
tas kemasan (DAK) 11.760.000,00196,00 unit 60.000,00
5 Belanja Bahan / Material 9.800.000,002 2 002
5 Belanja bahan/sampel uji lab 9.800.000,002 2 002 010
Labkes (BG) 0
Hematologi (BG) 2.100.000,001,00 paket 2.100.000,00
Kimia klinik (BG) 1.700.000,001,00 paket 1.700.000,00
Urinalisa (BG) 1.700.000,001,00 paket 1.700.000,00
Mikrobiologi BTA (BG) 900.000,001,00 paket 900.000,00
Mikrobiologi telur cacing (BG) 900.000,001,00 paket 900.000,00
Kimia air (BG) 2.500.000,001,00 paket 2.500.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 220.950.000,002 2 003
5 Belanja paket/pengiriman 2.500.000,002 2 003 007
Labkes (BG) 0
Pengiriman paket peralatan untuk
kalibrasi (BG)2.500.000,001,00 kl 2.500.000,00
5 Belanja jasa uji laboratorium 2.000.000,002 2 003 019
Labkes 0
Uji profisiensi antar lab penguji
(BG)2.000.000,004,00 kl 500.000,00
5 Belanja penggantian transport 1.450.000,002 2 003 024
Penggantian transport kalibrasi 1.450.000,005,00 ok 290.000,00
5Belanja jasa kalibrasi alat
kesehatan215.000.000,002 2 003 037
1. Belanja kalibrasi peralatan
laboratorium (BG)15.000.000,001,00 kl 15.000.000,00
2. Kalibrasi peralatan Puskesmas
(BG)200.000.000,00500,00 alat 400.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan60.965.400,002 2 006
5 Belanja cetak 58.800.000,002 2 006 001
Posbindu Kit 0
SQR (self reporting quisioner)
(DAK)58.800.000,0039.200,00 lbr 1.500,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan2.165.400,002 2 006 002
fotocopy dokumen kontrak (BG) 1.915.400,009.577,00 lbr 200,00
cover dan jilid (BG) 250.000,0010,00 exp 25.000,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
10.000.000,002 2 007
5 Belanja sewa penginapan 10.000.000,002 2 007 006
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penginapan untuk kegiatan
kalibrasi10.000.000,0025,00 oh 400.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 4.240.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah4.240.000,002 2 015 002
1. kalibrasi peralatan labkes 0
Uang harian 1.200.000,006,00 oh 200.000,00
Transport (2 org x 2 kl ) 480.000,004,00 ok 120.000,00
3. Uji profisiensi antar lab 0
Uang harian 1.600.000,008,00 oh 200.000,00
Transport 960.000,008,00 ok 120.000,00
5 Belanja Alat Ukur 3.850.000,002 2 046
5 Belanja alat ukur lainnya 3.850.000,002 2 046 009
2. Kesling Kit 0
Hygrometer 2.200.000,0011,00 unit 200.000,00
Pipetting and diluting system for
clinical use / perangkat pipet1.650.000,0011,00 unit 150.000,00
5 Belanja Alat Kedokteran 249.656.751,002 2 056
5 Belanja alat kedokteran umum 139.896.751,002 2 056 001
2. Kesling Kit 0
termometer digital 1.100.000,0011,00 unit 100.000,00
4. Pustu 0
microtoise 120.000,002,00 unit 60.000,00
stetoskop anak 750.000,002,00 unit 375.000,00
korentang 540.000,004,00 unit 135.000,00
tromol 1.200.000,004,00 unit 300.000,00
termometer digital 345.000,004,00 unit 86.250,00
tiang infus 810.000,002,00 unit 405.000,00
timbangan injak 750.000,002,00 unit 375.000,00
footstep 1.108.000,004,00 unit 277.000,00
heating set 650.000,002,00 unit 325.000,00
ambubag 468.751,001,00 unit 468.751,00
5. Posbindu Kit (DAK) 0
Alat Ukur Tinggi badan (DAK) 10.780.000,00196,00 unit 55.000,00
Alat Ukur Lingkar Perut (DAK) 32.340.000,00196,00 unit 165.000,00
Gula darah tes digital (DAK) 88.935.000,00196,00 unit 453.750,00
5 Belanja alat kedokteran mata 109.760.000,002 2 056 004
Posbindu Kit (DAK) 0
E- Tumbling (DAK) 33.320.000,00392,00 unit 85.000,00
penlight (DAK) 17.640.000,00196,00 unit 90.000,00
occluder (DAK) 58.800.000,00196,00 unit 300.000,00
5 Belanja Unit Unit Laboratorium 10.050.203,002 2 058
5Belanja alat laboratorium
umum10.050.203,002 2 058 012
Labkes 0
Tabung Centrifuge (BG) 5.000.000,00100,00 bh 50.000,00
Blue Tip (BG) 200.000,002,00 bh 100.000,00
Yellow Tip (BG) 200.000,002,00 bh 100.000,00
Cover Glass (BG) 250.203,001,00 box 250.203,00
Hypafix (BG) 500.000,0010,00 box 50.000,00
Push ball (BG) 300.000,003,00 bh 100.000,00
Pipet Westergren (BG) 500.000,0010,00 bh 50.000,00
Torniquet (BG) 100.000,002,00 bh 50.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Tabung Vacutainer tutup ungu
(BG)2.250.000,0015,00 pak 150.000,00
Tabung Vacutainer tutup merah
(BG)750.000,005,00 pak 150.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN2.249.442.938,002 4
5 Belanja Modal Alat Ukur 486.673.000,002 4 011
5 Belanja modal alat ukur lainnya 486.673.000,002 4 011 009
1. Kesling Kit 0
Colorimeter, photometer, or
spectrophotometer for clinical
use/kolorimeter, fotometer,
spektrofotometer
187.000.000,0011,00 unit 17.000.000,00
alat pengukur kontaminasi
makanan dan minuman (food
sanitation kit)
110.000.000,0011,00 unit 10.000.000,00
alat untuk mengukur jumlah
cacing dalam tanah (soil test kit)31.768.000,0011,00 unit 2.888.000,00
digital chlorin test 67.155.000,0011,00 unit 6.105.000,00
digital PH meter 90.750.000,0011,00 unit 8.250.000,00
5 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.750.769.938,002 4 021
5Belanja modal alat kedokteran
umum1.075.312.313,002 4 021 001
1. BKOR 0
Bone scan (BG) 193.750.000,001,00 unit 193.750.000,00
body fat analizer (BG) 3.191.500,001,00 unit 3.191.500,00
stop watch (BG) 1.062.500,001,00 unit 1.062.500,00
elektrosstimulator akupuntur (BG) 2.500.000,001,00 unit 2.500.000,00
scinfold caliper (BG) 813.000,001,00 unit 813.000,00
vacuum cleaner (BG) 882.376,001,00 unit 882.376,00
8. Puskesmas 0
ECG (BG) 146.711.475,003,00 unit 48.903.825,00
SPO2 neonatal (BG) 23.124.700,002,00 unit 11.562.350,00
Pustu 0
troli 3.000.000,002,00 unit 1.500.000,00
bed pasien 21.588.374,002,00 unit 10.794.187,00
tabung oksigen 2.970.000,002,00 unit 1.485.000,00
lampu sorot 2.392.500,002,00 unit 1.196.250,00
tensimeter jarum 6.720.000,004,00 unit 1.680.000,00
alat cek GDA 1.045.000,002,00 unit 522.500,00
kotak emergency 7.200.000,002,00 unit 3.600.000,00
Biaya umum (BG) 0
Honorarium pengadaan
barang/jasa (BG)0
ketua (BG) 259.000,001,00 op 259.000,00
sekretaris (BG) 207.200,001,00 op 207.200,00
anggota (BG) 466.200,003,00 op 155.400,00
Honorarium penerima hasil
pekerjaan (BG)0
ketua (BG) 261.500,001,00 op 261.500,00
sekretaris (BG) 209.200,001,00 op 209.200,00
anggota (BG) 470.700,003,00 op 156.900,00
Lembur pembuatan dokumen
pengadaan (BG)0
eselon III(BG) 144.000,006,00 oj 24.000,00
uang makan (BG) 60.000,002,00 oh 30.000,00
eselon IV (BG) 120.000,006,00 oj 20.000,00
uang makan (BG) 60.000,002,00 oh 30.000,00
gol III (BG) 192.000,0012,00 oj 16.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
uang makan (BG) 120.000,004,00 oh 30.000,00
dokumen kontrak (BG) 1.807.000,009.035,00 lbr 200,00
cover dan jilid (BG) 250.000,0010,00 exp 25.000,00
9. Posbindu Kit (DAK) 0
body fat analyzer (DAK) 221.171.888,00196,00 unit 1.128.428,00
alat ukur tekanan darah digital
(DAK)274.596.000,00196,00 unit 1.401.000,00
kolesterol total tes digital (DAK) 157.966.200,00196,00 unit 805.950,00
5Belanja modal alat kedokteran
gigi569.688.908,002 4 021 002
Puskesmas 0
Dental unit (BG) 569.688.908,004,00 unit 142.422.227,00
5 Belanja modal alat farmasi 105.768.717,002 4 021 007
Vaccine carrier (DAK) 5.768.717,001,00 unit 5.768.717,00
Vaccine carrier (DAK) 50.000.000,005,00 unit 10.000.000,00
Vaccine carrier (DAK) 50.000.000,0020,00 unit 2.500.000,00
5Belanja Modal Unit Unit
Laboratorium12.000.000,002 4 023
5Belanja modal alat
laboratorium umum12.000.000,002 4 023 012
Labkes 0
Mikropipet 10 µ (BG) 3.500.000,001,00 bh 3.500.000,00
Mikropipet 50 µ (BG) 3.500.000,001,00 bh 3.500.000,00
Tabung LED (BG) 5.000.000,002,00 pak 2.500.000,00
Jumlah 5.356.087.467,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
51.917.703,00
4.302.118.380,00
1.000.323.884,00
1.727.500,00
5.356.087.467,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 42 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.42PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYAKESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.42.005Pengembanga Sumber Daya ManusiaKesehatan
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lumajang
SUMBER DANA :DAU
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 838.168.009,00
TERBILANG :DELAPAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS ENAMPULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 42 005 5 2
Program : 1.02.1.02.01.42 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.42.005 Pengembanga Sumber Daya Manusia Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumajang
Sumber Dana :DAU
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Presentase puskesmas dengan manajemen Sumber Daya
Kesehatan baik52 %
Masukan 0Tersedianya dana DAU Rp. 312.602.500
0Pajak Rokok Rp. 525.565.509
Keluaran 0Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek 500 orang
0Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih 5 kategori
0Jumlah PAK jabfung kesehatan yang terbit 150 PAK
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Tenaga kesehatan, Tim penilai jabatan fungsional, Tim penguji dan penyelenggara ukom, Jabfung kesehatanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 838.168.009,00
5 BELANJA LANGSUNG 838.168.009,002
5 BELANJA PEGAWAI 51.400.000,002 1
5 Honorarium PNS 46.700.000,002 1 001
5 Honorarium tim teknis kegiatan 40.400.000,002 1 001 001
Tim penilai jabatan fungsional
kesehatan0
Jabfung Dokter 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 600.000,002,00 ok 300.000,00
Jabfung Dokter Gigi 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 600.000,002,00 ok 300.000,00
Jabfung Apoteker dan asisten
apoteker0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 600.000,002,00 ok 300.000,00
Jabfung penyuluh kesmas 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 600.000,002,00 ok 300.000,00
Jabfung bidan 0
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Ketua ( 1 or x 2 kl ) 1.000.000,002,00 ok 500.000,00
Sekretaris ( 1 or x 2 kl ) 800.000,002,00 ok 400.000,00
Anggota ( 6 or x 2 kl ) 3.600.000,0012,00 ok 300.000,00
Jabfung perawat 0
Ketua ( 1 or x 2 kl ) 1.000.000,002,00 ok 500.000,00
Sekretaris ( 1 or x 2 kl ) 800.000,002,00 ok 400.000,00
Anggota ( 4 or x 2 kl ) 2.400.000,008,00 ok 300.000,00
Jabfung perawat gigi 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 300.000,001,00 ok 300.000,00
Jabfung sanitarian 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 300.000,001,00 ok 300.000,00
Jabfung Nutrisionis 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 300.000,001,00 ok 300.000,00
Jabfung pranata labkes 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 300.000,001,00 ok 300.000,00
0
Tim Penguji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan0
Uji kompetensi perawat ahli 0
Ketua ( 1 or x 2 kl ) 1.000.000,002,00 ok 500.000,00
Sekretaris ( 1 or x 2 kl ) 800.000,002,00 ok 400.000,00
Anggota ( 1 or x 2 kl ) 600.000,002,00 ok 300.000,00
Uji kompetensi perawat terampil 0
Ketua ( 1 or x 2 kl ) 1.000.000,002,00 ok 500.000,00
Sekretaris ( 1 or x 2 kl ) 800.000,002,00 ok 400.000,00
Anggota ( 5 or x 2 kl ) 3.000.000,0010,00 ok 300.000,00
Uji kompetensi perawat gigi 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 300.000,001,00 ok 300.000,00
Uji kompetensi radiografer 0
Ketua 500.000,001,00 ok 500.000,00
Sekretaris 400.000,001,00 ok 400.000,00
Anggota 300.000,001,00 ok 300.000,00
0
Tim penyelenggara uji
kompetensi jabfung kesehatan0
Penanggung jawab ( 1 or x 2 kl ) 1.200.000,002,00 ok 600.000,00
Ketua ( 1 or x 2 kl ) 1.000.000,002,00 ok 500.000,00
Sekretaris ( 1 or x 2 kl ) 800.000,002,00 ok 400.000,00
Anggota ( 7 or x 2 kl ) 4.200.000,0014,00 ok 300.000,00
0
Tim Penilai Tenaga Kesehatan
Teladan0
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penanggungjawab ( 1 or x 2 kl ) 800.000,002,00 ok 400.000,00
Ketua ( 1 or x 2 kl ) 600.000,002,00 ok 300.000,00
Sekretaris ( 1 or x 2 kl ) 400.000,002,00 ok 200.000,00
Anggota ( 7 or x 2 kl ) 1.400.000,0014,00 ok 100.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan6.300.000,002 1 001 048
Hr PPTK 3.750.000,0012,00 ob 312.500,00
Hr asisten PPTK 2.550.000,0012,00 ob 212.500,00
5 Uang lembur 4.700.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 4.700.000,002 1 003 001
Lembur nakes teladan 0
Lembur 640.000,0040,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Lembur sekretariat jabfung 0
Lembur 1.280.000,0080,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur 600.000,0020,00 oh 30.000,00
Lembur pre / pasca pelatihan 0
Lembur 1.280.000,0080,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur 600.000,0020,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 786.768.009,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 231.000.509,002 2 003
5 Belanja dekorasi 3.000.509,002 2 003 014
backdrop 1.500.000,006,00 bh 250.000,00
backdrop (BG) 1.250.000,005,00 bh 250.000,00
backdrop ( BG ) 250.509,001,00 bh 250.509,00
5 Belanja penggantian transport 21.000.000,002 2 003 024
Penggantian transport
narasumber luar kabupaten7.500.000,0010,00 ok 750.000,00
Penggantian transport
narasumber luar kabupaten (BG)13.500.000,0018,00 ok 750.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
207.000.000,002 2 003 025
Workshop PPGDON (BG) 0
instruktur ahli 27.000.000,0018,00 ojp 1.500.000,00
Penatalaksanaan Kepegawaian
dan Kearsipan0
instruktur PNS 4.800.000,0016,00 ojp 300.000,00
Manajemen Rekam Medik 0
instruktur PNS 4.800.000,0016,00 ojp 300.000,00
Workshop Diagnosa Penyakit
Akibat Kerja (BG)0
instruktur ahli 18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
Pelatihan TB DOTS bagi nakes 0
instruktur PNS 7.200.000,0024,00 ojp 300.000,00
EMO DEMO 0
instruktur ahli 12.000.000,008,00 ojp 1.500.000,00
Workshop Asuhan Mandiri Batra
(BG)0
instruktur ahli 18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
Workshop akupresur (BG) 0
instruktur ahli 18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
Workshop manajemen
puskesmas (BG)0
instruktur ahli (3 keg x 12 ojp) 54.000.000,0036,00 ojp 1.500.000,00
Workshop komunikasi efektif 0
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
instruktur ahli 12.000.000,008,00 ojp 1.500.000,00
Pelatihan pengambilan sampel
air (BG)0
instruktur PNS 4.800.000,0016,00 ojp 300.000,00
Workshop Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (BG)0
instruktur ahli 18.000.000,0012,00 ojp 1.500.000,00
Magang tenaga kesehatan 0
Clinical instruktur PNS 6.000.000,0020,00 ojp 300.000,00
Pertemuan jabatan fungsional /
uji kompetensi0
narasumber PNS 2.400.000,008,00 ojp 300.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan54.605.000,002 2 006
5 Belanja cetak 49.375.000,002 2 006 001
Sertifikat Workshop PPGDON
(BG)750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Penatalaksanaan
Kepegawaian dan Kearsipan750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Manajemen Rekam
Medik750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Workshop Diagnosa
Penyakit Akibat Kerja (BG)750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat TB DOTS bagi nakes 750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat EMO DEMO 750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Workshop Asuhan
Mandiri Batra (BG)750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Workshop Akupresur
(BG)750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Workshop Manajemen
Puskesmas (BG)3.750.000,00150,00 lb 25.000,00
Sertifikat Workshop komunikasi
efektif750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Pelatihan Pengambilan
Sampel Air (BG)750.000,0030,00 lb 25.000,00
Sertifikat Workshop Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (BG)1.000.000,0040,00 lb 25.000,00
0
Piagam nakes teladan 125.000,005,00 lb 25.000,00
0
Modul Workshop PPGDON (BG) 3.000.000,0030,00 bh 100.000,00
Modul Penatalaksanaan
Kepegawaian dan Kearsipan3.000.000,0030,00 bh 100.000,00
Modul Manajemen Rekam Medik 1.500.000,0030,00 bh 50.000,00
Modul Workshop Diagnosa
Penyakit Akibat Kerja (BG)3.000.000,0030,00 bh 100.000,00
Modul TB DOTS bagi nakes 1.500.000,0030,00 bh 50.000,00
Modul EMO DEMO 1.500.000,0030,00 bh 50.000,00
Modul Workshop Asuhan Mandiri
Batra (BG)4.500.000,0030,00 bh 150.000,00
Modul Workshop Akupresur (BG) 1.500.000,0030,00 bh 50.000,00
Modul Workshop Manajemen
Puskesmas (BG)7.500.000,00150,00 bh 50.000,00
Modul Workshop komunikasi
efektif1.500.000,0030,00 bh 50.000,00
Modul Pelatihan Pengambilan
Sampel Air (BG)1.500.000,0030,00 bh 50.000,00
Modul Workshop Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (BG)2.000.000,0040,00 bh 50.000,00
0
Profil Puskesmas dan succes
story nakes teladan5.000.000,00100,00 bh 50.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan5.230.000,002 2 006 002
Pelatihan PPGD (BG) 400.000,002.000,00 lb 200,00
Workshop PPGDON (BG) 400.000,002.000,00 lb 200,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Penatalaksanaan Kepegawaian
dan Kearsipan240.000,001.200,00 lb 200,00
Manajemen rekam medik 240.000,001.200,00 lb 200,00
Workshop Diagnosa Penyakit
Akibat Kerja (BG)240.000,001.200,00 lb 200,00
Pelatihan TB DOTS bagi nakes 240.000,001.200,00 lb 200,00
EMO DEMO 240.000,001.200,00 lb 200,00
Workshop asuhan mandiri batra
(BG)240.000,001.200,00 lb 200,00
Workshop akupresur (BG) 240.000,001.200,00 lb 200,00
Workshop manajemen
puskesmas (BG)360.000,001.800,00 lb 200,00
Workshop komunikasi efektif 240.000,001.200,00 lb 200,00
Pelatihan pengambilan sampel
air (BG)240.000,001.200,00 lb 200,00
Workshop sanitasi total berbasis
masyarakat (BG)240.000,001.200,00 lb 200,00
Evaluasi pasca pelatihan 370.000,001.850,00 lb 200,00
Pemilihan nakes teladan 600.000,003.000,00 lb 200,00
Kegiatan uji kompetensi dan PAK 700.000,003.500,00 lb 200,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
103.000.000,002 2 007
5Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan62.500.000,002 2 007 003
Workshop Diagnosa Penyakit
Akibat Kerja (BG)7.500.000,003,00 hr 2.500.000,00
EMO DEMO 5.000.000,002,00 hr 2.500.000,00
Workshop asuhan mandiri batra
(BG)7.500.000,003,00 hr 2.500.000,00
Workshop akupresur (BG) 7.500.000,003,00 hr 2.500.000,00
Workshop manajemen
puskesmas (3 keg x 3 hr) (BG)22.500.000,009,00 hr 2.500.000,00
Workshop komunikasi efektif 5.000.000,002,00 hr 2.500.000,00
Workshop sanitasi total berbasis
masyarakat (BG)7.500.000,003,00 hr 2.500.000,00
5 Belanja sewa penginapan 40.500.000,002 2 007 006
penginapan 7.500.000,0015,00 hr 500.000,00
penginapan (BG) 33.000.000,0066,00 hr 500.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 214.575.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat214.575.000,002 2 011 001
Pelatihan PPGD (BG) 0
prasmanan ( 45 or x 2 kl x 3 hr ) 20.250.000,00270,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 45 or x 2 kl x 3 hr
)4.050.000,00270,00 or / porsi 15.000,00
Workshop PPGDON (BG) 0
nasi kotak ( 40 or x 3 hr ) 3.600.000,00120,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil ( 40 or x 2 kl x 3 hr
)3.600.000,00240,00 or / porsi 15.000,00
Penatalaksanaan kepegawaian
dan kearsipan0
nasi kotak ( 35 or x 2 hr ) 2.100.000,0070,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 2 hr
)2.100.000,00140,00 or / porsi 15.000,00
Manajemen rekam medik 0
nasi kotak ( 35 or x 2 hr ) 2.100.000,0070,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 2 hr
)2.100.000,00140,00 or / porsi 15.000,00
Workshop Diagnosa Penyakit
Akibat Kerja (BG)0
prasmanan ( 35 or x 3 hr ) 7.875.000,00105,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 3 hr
)3.150.000,00210,00 or / porsi 15.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Pelatihan TB DOTS bagi nakes 0
nasi kotak ( 35 or x 3 hr ) 3.150.000,00105,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 3 hr
)3.150.000,00210,00 or / porsi 15.000,00
EMO DEMO 0
prasmanan ( 35 or x 2 hr ) 5.250.000,0070,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 2 hr
)2.100.000,00140,00 or / porsi 15.000,00
Workshop asuhan mandiri batra
(BG)0
prasmanan ( 35 or x 3 hr ) 7.875.000,00105,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 3 hr
)3.150.000,00210,00 or / porsi 15.000,00
Workshop akupresur (BG) 0
prasmanan ( 35 or x 3 hr ) 7.875.000,00105,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 3 hr
)3.150.000,00210,00 or / porsi 15.000,00
Workshop manajemen
puskesmas (BG)0
prasmanan ( 3 keg x 55 or x 3 hr
)37.125.000,00495,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 3 keg x 55 or x 2
kl x 3 hr )14.850.000,00990,00 or / porsi 15.000,00
Workshop komunikasi efektif 0
prasmanan ( 35 or x 2 hr ) 5.250.000,0070,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 2 hr
)2.100.000,00140,00 or / porsi 15.000,00
Pelatihan pengambilan sampel
air (BG)0
nasi kotak ( 35 or x 2 hr ) 2.100.000,0070,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil ( 35 or x 2 kl x 2 hr
)2.100.000,00140,00 or / porsi 15.000,00
Workshop sanitasi total berbasis
masyarakat (BG)0
prasmanan ( 45 or x 3 hr ) 10.125.000,00135,00 or 75.000,00
kue - kue kecil ( 45 or x 2 kl x 3 hr
)4.050.000,00270,00 or / porsi 15.000,00
Evaluasi pasca pelatihan 0
nasi kotak ( 2 keg x 55 or ) 3.300.000,00110,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil ( 2 keg x 55 or x 2
kl )3.300.000,00220,00 or / porsi 15.000,00
Pembinaan jabfung 0
nasi kotak 3.000.000,00100,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil 1.500.000,00100,00 or / porsi 15.000,00
Rakor tim penilai jabfung 0
nasi kotak 2.400.000,0080,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil 1.200.000,0080,00 or / porsi 15.000,00
Uji kompetensi nakes 0
nasi kotak 6.000.000,00200,00 or/ porsi 30.000,00
kue - kue kecil 3.000.000,00200,00 or / porsi 15.000,00
Sosialisasi nakes teladan 0
nasi kotak 1.500.000,0050,00 or/ porsi 30.000,00
kue - kue kecil 750.000,0050,00 or / porsi 15.000,00
Rapat koordinasi tim nakes
teladan0
nasi kotak 2.400.000,0080,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil 1.200.000,0080,00 or / porsi 15.000,00
Seleksi peserta nakes teladan 0
nasi kotak 3.000.000,00100,00 or / porsi 30.000,00
kue - kue kecil 1.500.000,00100,00 or / porsi 15.000,00
Magang Tenaga Kesehatan 0
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Nasi kotak 10.800.000,00360,00 or / porsi 30.000,00
Kue - kue kecil 5.400.000,00360,00 or / porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 48.337.500,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah48.337.500,002 2 015 001
Monev tim penilai jabfung 0
Uang saku gol II / III 0
jarak 10 - 75 km 10.000.000,00100,00 oh 100.000,00
jarak < 10 km 1.250.000,0025,00 oh 50.000,00
Uang saku gol I / non PNS 0
jarak 10 - 75 km 1.500.000,0020,00 oh 75.000,00
jarak < 10 km 187.500,005,00 oh 37.500,00
transport 50 - 75 km 900.000,0012,00 ok 75.000,00
transport 25 - 50 km 1.200.000,0024,00 ok 50.000,00
transport 10 - 25 km 2.100.000,0084,00 ok 25.000,00
0
Magang tenaga kesehatan 0
Uang saku gol III 17.600.000,00176,00 oh 100.000,00
jarak 10 - 75 km 1.000.000,0020,00 oh 50.000,00
jarak < 10 km 0
Uang transport 0
jarak 50 - 75 km 5.400.000,0072,00 ok 75.000,00
jarak 25 - 50 km 1.800.000,0036,00 ok 50.000,00
jarak 10 - 25 km 5.400.000,00216,00 ok 25.000,00
5
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis PNS
111.000.000,002 2 017
5Belanja kursus-kursus
singkat/pelatihan111.000.000,002 2 017 001
kontribusi PPGD (BG) 105.000.000,0030,00 ok 3.500.000,00
Magang Tenaga Kesehatan 6.000.000,0030,00 ok 200.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja3.500.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan3.500.000,002 2 021 005
Lembur pemilihan nakes teladan 0AA
uang lembur 400.000,0040,00 oj 10.000,00
uang makan lembur 300.000,0010,00 oh 30.000,00
Lembur sekretariat jabfung 0
uang lembur 800.000,0080,00 oj 10.000,00
uang makan lembur 600.000,0020,00 oh 30.000,00
Lembur pre dan pasca pelatihan 0
uang lembur 800.000,0080,00 oj 10.000,00
uang makan lembur 600.000,0020,00 oh 30.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
20.750.000,002 2 022
5 Belanja hadiah uang tunai 20.000.000,002 2 022 001
juara 1 20.000.000,005,00 or 4.000.000,00
5 Belanja hadiah barang 750.000,002 2 022 002
piala 750.000,005,00 bh 150.000,00
Jumlah 838.168.009,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
323.921.009,00
171.995.000,00
209.892.000,00
132.360.000,00
838.168.009,00
Hal : 9
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 42 006 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.42PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYAKESEHATAN
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.42.006Pembinaan dan Pengawasan Mutu SumberDaya Manusia Kesehatan
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lumajang
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 147.551.000,00
TERBILANG :SERATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS LIMA PULUHSATU RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 42 006 5 2
Program : 1.02.1.02.01.42 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Kegiatan : 1.02.1.02.01.42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumajang
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
Kesehatan Baik52 %
Masukan
1
4
7
5
5
1
0
0
0
Tersedianya dana DAU Rp. 147.551.000
Keluaran 0Jumlah SIP nakes yang diterbitkan 900 SIP
Hasil 0Indeks Kepuasan Masyarakat 78
Tenaga Kesehatan, Organisasi profesiKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 147.551.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 147.551.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 12.896.000,002 1
5 Uang lembur 12.896.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 12.896.000,002 1 003 001
Lembur data SDMK 0
Uang lembur ( 26 or x 2 jam x 8
hr )6.656.000,00416,00 oj 16.000,00
Uang makan lembur ( 26 or x 8 hr
)6.240.000,00208,00 oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 134.655.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 41.825.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 1.000.000,002 2 003 014
Backdrop 1.000.000,004,00 lbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 27.000.000,002 2 003 024
Pembinaan tenaga kesehatan 20.000.000,00200,00 oh 100.000,00
Rakor SDMK 7.000.000,0070,00 oh 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
13.825.000,002 2 003 025
Pertemuan Internsip 0
Pengarah 1.600.000,002,00 ok 800.000,00
Narasumber non PNS 2.700.000,0012,00 ojp 225.000,00
Rakor SDMK 0
Pengarah 1.600.000,002,00 ok 800.000,00
Narasumber PNS 900.000,003,00 ojp 300.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Narasumber non PNS 675.000,003,00 ojp 225.000,00
Pertemuan Pembinaan Tenaga /
Sarana Kesehatan0
Pengarah 3.200.000,004,00 ok 800.000,00
Narasumber PNS 1.800.000,006,00 ojp 300.000,00
Narasumber non PNS 1.350.000,006,00 ojp 225.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan3.200.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan3.200.000,002 2 006 002
Pertemuan internsip 1.200.000,006.000,00 lb 200,00
Pertemuan pengelola data 800.000,004.000,00 lb 200,00
Rakor SDMK 400.000,002.000,00 lb 200,00
Pembinaan tenaga / sarana
kesehatan800.000,004.000,00 lb 200,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 44.100.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat44.100.000,002 2 011 001
Pertemuan internsip 0
Nasi kotak 10.800.000,00360,00 or / porsi 30.000,00
Kue - kue kecil 5.400.000,00360,00 or / porsi 15.000,00
Pertemuan pengelola data 0
Nasi kotak 7.200.000,00240,00 or / porsi 30.000,00
Kue - kue kecil 3.600.000,00240,00 or / porsi 15.000,00
Rakor SDMK 0
Nasi kotak 4.200.000,00140,00 or / porsi 30.000,00
Kue - kue kecil 2.100.000,00140,00 or / porsi 15.000,00
Pembinaan tenaga / sarana
kesehatan0
Nasi kotak 7.200.000,00240,00 or / porsi 30.000,00
Kue - kue kecil 3.600.000,00240,00 or / porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 43.850.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah43.850.000,002 2 015 001
Uang saku jarak 10 - 75 km 0750,00
eselon III 6.000.000,0030,00 oh 200.000,00
eselon IV 5.250.000,0030,00 oh 175.000,00
gol II / III 6.000.000,0060,00 oh 100.000,00
gol I / non PNS 9.000.000,00120,00 oh 75.000,00
Uang saku jarak <10 km 010,00
eselon III 2.000.000,0020,00 oh 100.000,00
eselon IV 1.750.000,0020,00 oh 87.500,00
gol II / III 2.000.000,0040,00 oh 50.000,00
gol I / non PNS 3.000.000,0080,00 oh 37.500,00
Uang transport 0
jarak 50 - 75 km 1.800.000,0024,00 ok 75.000,00
jarak 25 - 50 km 3.300.000,0066,00 ok 50.000,00
jarak 10 - 25 km 3.750.000,00150,00 ok 25.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja1.680.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan1.680.000,002 2 021 005
Lembur data SDMK 960.000,0096,00 oj 10.000,00
Uang makan lembur 720.000,0024,00 oh 30.000,00
Jumlah 147.551.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
45.175.500,00
29.262.500,00
51.550.500,00
21.562.500,00
147.551.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 43 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.43PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi
LOKASI KEGIATAN : Kab. lumajang
SUMBER DANA :DAU
DAK Non Fisik
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 289.929.400,00
TERBILANG :DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUSDUA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 43 001 5 2
Program : 1.02.1.02.01.43 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kab. lumajang
Sumber Dana :DAU
DAK Non Fisik
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
terinfeksi HIV100%
0Persentase Desa / Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)92,5%
Masukan
2
8
9
9
2
9
4
0
0
Tersedianya Dana Rp.289.929.400,-,(DAU =Rp. 93.830.000, DAK
NF= Rp.196.099.400))
Keluaran 0Terlaksananya 5 Jenis sub kegiatan 1.Workshop 5 kali
02.Rapat Pertemuan 10 kali
03.Perjadin Program Imunisasi 451 kali
04. Perjadin logistik 30 kl
05.Belanja Cetak 713 buku
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15 %
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Petugas Imunisasi, Petugas Rumah Sakit, Mitra, Kader KesehatanKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 289.929.400,00
5 BELANJA LANGSUNG 289.929.400,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 289.929.400,002 2
5 Belanja Bahan / Material 11.000.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
11.000.000,002 2 002 009
Belanja ATK Workshop Program
Imunisasi untuk MUI
Tk.Kecamatan Dan Kabupaten
(DAKNF)
0
a.Bollpoint Boxy (125 org x 1 kl) 1.250.000,00125,00 bh 10.000,00
b.Buku Agenda (125 org x 1 kl) 3.500.000,00125,00 bh 28.000,00
c.Tas (125 org x 1 kl) 6.250.000,00125,00 bh 50.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja Jasa Kantor 157.100.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi101.800.000,002 2 003 012
1. Paket Meeting Halfday
Workshop Imunisasi bagi Mitra
(Aisiyah, Muslimat, PKK, Ponspe)
(53 org x 1 kl) (DAU)
10.600.000,0053,00 oh 200.000,00
2. Paket Meeting Halfday
workshop Imunisasi bagi Kader
(75 org x 1 kl) (DAU)
15.000.000,0075,00 oh 200.000,00
3. Paket Metting Halday
Workshop Peningkatan
Kapasitas PPD dalam
Pelaksanaan Surveilans
Epidemiologi PD3I (73 org x 2 kl)
(DAK NF)
29.200.000,00146,00 oh 200.000,00
4.Paket Metting Halfday
Workshop Program Imunisasi
untuk MUI Tk.Kecamatan Dan
Kabupaten (125 org x 1 kl)
(DAKNF)
25.000.000,00125,00 oh 200.000,00
5.Paket Metting Halfday
Workshop tatalaksana
Penanganan penderita penyakit
yang dapat di cegah dengan
imunisasi (PD3I) (110 org x 1 kl)
(DAKNF)
22.000.000,00110,00 oh 200.000,00
5 Belanja dekorasi 1.500.000,002 2 003 014
1. Backdrop Pembinaan Petugas
Imunisasi Pusk. Dan Rumah
Sakit (1 Lmbr x 1 kl) (DAU)
250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
2.Backdrop Workshop Imunisasi
Bagi Mitra (Aisiyah, Muslimat,
PKK, Ponpes) (1 lmbr x 1 kl)
(DAU)
250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
3.Backdrop Workshop Imunisasi
Bagi Kader (1 lmbr x 1 kl)(DAU)250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
4. Backdrop Workshop
Peningkatan Kapasitas PPD
dalam Pelaksanaan Surveilans
Epidemiologi PD3I (1 Lmbr x 1
kl) (DAK NF)
250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
5.Backdrop Workshop
tatalaksana Penanganan
penderita penyakit yang dapat di
cegah dengan imunisasi (PD3I)
(1 Lmbr x 1 kl) (DAKNF)
250.000,001,00 lmbr 250.000,00
6.Backdrop Workshop m
Imunisasi untuk MUI
Tk.Kecamatan DAN
kABUPATEN (1 Lmbr X 1 kl)
(DAKNF)
250.000,001,00 lmbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 26.800.000,002 2 003 024
1.Transport Narasumber Tenaga
Ahli Pembinaan Petugas
Imunisasi Puskesmas, Rumah
Sakit dan Klinik (1 org x 1
kl)(DAU)
750.000,001,00 OK 750.000,00
2.Tranport Narasumber Provinsi
Workshop Imunisasi bagi Mitra
(Aisyah,Muslimat,PKK,Ponpes)
(1 Org x 1 kl) (DAU)
750.000,001,00 Ok 750.000,00
3.Transport Peserta Workshop
Imunisasi bagi Mitra
(Aisyah,Muslimat,PKK,Ponpes)(3
3 org x 1 kl)(DAU)
3.300.000,0033,00 Ok 100.000,00
4.Transport Peserta Workshop
Imunisasi bagi Kader(75 0rg x 1
kl)(DAU)
7.500.000,0075,00 ok 100.000,00
5.Transport Narasumber Provinsi
Workshop Peningkatan Kapsitas
PPD dalam Pelaksanaan
Surveilans Epidemiologi PD3I (1
org x 2 kl) (DAK NF)
1.500.000,002,00 OK 750.000,00
6.Transport Narasumber Ahli
Provinsi Workshop Program
Imunisasi untuk MUI
Tk.Kecamatan Dan Kabupaten (2
org x 1 kl) (DAKNF)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
7.Transport Narasumber Ahli
Provinsi Workshop tatalaksana
Penanganan penderita penyakit
yang dapat di cegah dengan
imunisasi (PD3I) (2 org x 1 kl)
(DAKNF)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
8.Transport Peserta Workshop
Program Imunisasi untuk MUI
Tk.Kecamatan Dan Kabupaten
(100 org x 1 kl) (DAKNF)
10.000.000,00100,00 ok 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
27.000.000,002 2 003 025
1. Hr.Tenaga Ahli Pembinaan
Petugas Imunisasi Puskesmas,
Rumah Sakit dan Klinik (1 org x 4
jam x 1 kl)(DAU)
3.000.000,004,00 OJP 750.000,00
2. Hr.Narasumber Provinsi
Workshop Imunisasi bagi Mitra
(Aisyah,Muslimat,PKK,Ponpes)
(1 org x 4 jam x 1 kl)(DAU)
3.000.000,004,00 OJP 750.000,00
3. Hr.Narasumber Provinsi
Workshop Imunisasi bagi KADER
(1 org x 4 jam x 1 kl)(DAU)
3.000.000,004,00 OJP 750.000,00
4.Hr. Narasumber Provinsi
Workshop Peningkatan Kapsitas
PPD dalam Pelaksanaan
Surveilans Epidemiologi PD3I (1
Org x 4 jam x 2 kl) (DAK NF)
6.000.000,008,00 OJP 750.000,00
5. Hr. Narasumber Ahli Provinsi
Workshop Program Imunisasi
untuk MUI Tk.Kecamatan Dan
Kabupaten (2 org x 2 Jam x 1 kl)
(DAKNF)
6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
6. Hr. Narasumber Ahli Provinsi
Workshop tatalaksana
Penanganan penderita penyakit
yang dapat di cegah dengan
imunisasi (PD3I) (2 Org x 2 jam x
1 kl) (DAKNF)
6.000.000,004,00 ojp 1.500.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan27.304.400,002 2 006
5 Belanja cetak 18.275.000,002 2 006 001
1.Buku Stock Vaksin(623 bk )
(DAKNF)15.575.000,00623,00 bk 25.000,00
2.Buku Suhu Cooldchain (90 bk)
(DAKNF)2.700.000,0090,00 bk 30.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan9.029.400,002 2 006 002
1. Foto copy Materi Pembinaan
Petugas Imunisasi Puskesmas,
Rumah Sakit dan Klinik (17 lbr x
50 org x 1kl )(DAU)
170.000,00850,00 lmbr 200,00
2. Penjilidan Materi Pembinaan
Petugas Imunisasi Pusk. Dan
Rumah Sakit (1 bdl x 50 org x 1
kl)(DAU)
750.000,0050,00 Bdl 15.000,00
3. Foto copy Materi Workshop
Imunisasi bagi Mitra
(Aisyah,Muslimat,PKK,Ponpes)
(25 lbr x 33 org x 1kl )(DAU)
165.000,00825,00 Lmbr 200,00
4. Penjilidan Materi Workshop
Imunisasi bagi Mitra
(Aisyah,Muslimat,PKK,Ponpes)(1
bdl x 33 org x 1 kl)(DAU)
495.000,0033,00 Bdl 15.000,00
5. Foto copy Materi Workshop
Imunisasi bagi KADER (25 lbr x
75 org x 1kl )(DAU)
375.000,001.875,00 Lmbr 200,00
6. Penjilidan Materi Workshop
Imunisasi bagi KADER (1 bdl x
75 org x 1 kl)(DAU)
1.125.000,0075,00 Bdl 15.000,00
7. Fotocopy Materi Workshop
Peningkatan Kapasitas PPD
dalam Pelaksanaan Surveilans
Epidemiologi PD3I (146 Org x 25
lbr) (DAK NF))
730.000,003.650,00 LMBR 200,00
8. Fotocopy Materi Workshop
Program Imunisasi untuk MUI
Tk.Kecamatan Dan Kabupaten
(125 Org x 50 lbr) (DAKNF)
1.250.000,006.250,00 lmbr 200,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
9. Jilid Materi Workshop Program
Imunisasi untuk MUI
Tk.Kecamatan Dan Kabupaten
(125 Org x 1 kl) (DAKNF)
1.875.000,00125,00 bdl 15.000,00
10. Fotocopy Materi Workshop
tatalaksana Penanganan
penderita penyakit yang dapat di
cegah dengan imunisasi (PD3I)
(87 Org x 30 lbr ) (DAKNF)
522.000,002.610,00 lmbr 200,00
11. Form penyelidikan
epidemiologi kasus PD3I
(DAKNF)
1.572.400,007.862,00 lmbr 200,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
800.000,002 2 007
5 Belanja sewa penginapan 800.000,002 2 007 006
a. Biaya Penginapan Gol III (1
org x 2 hari) (DAKNF)800.000,002,00 oh 400.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 6.225.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat6.225.000,002 2 011 001
1. Konsumsi pertemuan petugas
imunisasi (DAU)0
a. Snack (40 org x 4 kl ) 2.400.000,00160,00 Org/Porsi 15.000,00
2. Konsumsi Pertemuan Validasi
Data Cakupan Imunisasi (DAU)0
a. Snack (40 org x 2 kl ) 1.200.000,0080,00 Org/Porsi 15.000,00
3. Pertemuan Integrasi Program
Imunisasi Puskesmas (Bikor,
Korim, Promkes)(DAU)
0
a. Snack (50 org x 1 kl ) 750.000,0050,00 Org/Porsi 15.000,00
4. Pembinaan Petugas Imunisasi
Puskesmas, Rumah sakit dan
Klinik (DAU)
0
a. Snack (50 org x 1 kl ) 750.000,0050,00 Org/Porsi 15.000,00
5. Pertemuan Koordinasi
Kegiatan BIAS (DAU)0
a. Snack (75 org x 1 kl ) 1.125.000,0075,00 Org/Porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 87.500.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah64.250.000,002 2 015 001
1. Pemantauan Pelaksanaan
Bias MR (DAU)0
Uang Saku Gol III (1 Org x 1 kl x
50 Pos)5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Uang Saku PTT (1 Org x 1 kl x
50 Pos)3.750.000,0050,00 oh 75.000,00
2.Pemantauan Pelaksanaan Bias
DT/Td (DAU)0
Uang Saku Gol III (1 Org x 1 kl x
50 Pos)5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
Uang Saku PTT (1 Org x 1 kl x
50 Pos)3.750.000,0050,00 oh 75.000,00
3. Sweeping dan Back Lock
Fighting (BLF) imunisasi wilayah
resiko tinggi KLB PD3I (DAKNF)
0
a.Uang Saku Petugas Pkm PNS
(1 org x 20 Pos x 17 Pusk x 1 Kl )12.750.000,00340,00 oh 37.500,00
b.Uang Saku Petugas Pkm
PTT/Sukwan (2 org x 20 Pos x 17
Pusk x 1 kl)
17.000.000,00680,00 oh 25.000,00
c.Uang Saku Kader (1 org x 20
Pos x 17 Pusk x 1 Kl )8.500.000,00340,00 oh 25.000,00
d.Uang Saku Petugas Keamanan
(1 org x 20 Pos x 17 Pusk x 1 kl)8.500.000,00340,00 oh 25.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah23.250.000,002 2 015 002
1.Perjalanan Dinas Pengambilan
Vaksin ke Provinsi (DAU)0
Uang Saku Gol III (1 Org x 20 kl
x 1 th)8.500.000,0020,00 oh 425.000,00
Uang Saku PTT (1 Org x 20 kl x
1 th)7.000.000,0020,00 oh 350.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
2.Perjalanan Dinas Pengambilan
Spuit ke Provinsi (DAU)0
Uang Harian Gol.III (1 org x 5 kl x
1 th)2.125.000,005,00 oh 425.000,00
Uang harian PTT ( 1 org x 5 kl x 1
th )1.750.000,005,00 oh 350.000,00
3. Pengambilan Logistik
Kesehatan Haji Ke Dinkes
Propinsi (DAKNF)
0
a.Uang Harian Gol III (1 org x 2
Kl )850.000,002,00 oh 425.000,00
b.Uang Harian PTT/SUKWAN (1
org x 2 Kl )700.000,002,00 oh 350.000,00
4. Pengiriman dan Validasi kartu
kesehatan Haji Elektronik dan
ICV (DAKNF)
0
a.Uang Harian Gol III (1 org x 3
hari )1.275.000,003,00 oh 425.000,00
b.Uang Harian PTT/SUKWAN (1
org x 3 hari )1.050.000,003,00 oh 350.000,00
Jumlah 289.929.400,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
83.097.400,00
86.650.000,00
106.957.000,00
13.225.000,00
289.929.400,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 43 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.43PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
LOKASI KEGIATAN : Dinkes Lumajang
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 339.223.000,00
TERBILANG :TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS DUA PULUHTIGA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 43 002 5 2
Program : 1.02.1.02.01.43 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinkes Lumajang
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
terinfeksi HIV100%
0Persentase Desa / Kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)92,5%
Masukan
3
3
9
2
2
3
0
0
0
Tersedianya Dana Rp. (DAU =Rp.339.223.000)
Keluaran 0Terlaksananya 5 Jenis Sub Kegiatan 1.Pemeriksaan Haji 20 kl
02.Rapat Pertemuan 13 kl
03.Pelacakan Kasus 40 ks
04.Perjadin PE Kasus Resiko 40 kl
05.Perjadin Pengiriman Sampel 40 kl
06.Monev 93 kl
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Petugas Surveilans pusk dan Rumah Sakit,Petugas EWARS Pusk,Calon Jamaah Haji dan Petugas Tim
Kesehatan HajiKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 339.223.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 339.223.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 222.800.000,002 1
5 Honorarium PNS 222.800.000,002 1 001
5Honorarium pelayanan
kesehatan222.800.000,002 1 001 017
1. Honor Dokter Spesialis
penderita PD3I ( 2 org x 40 ks) 8.000.000,0080,00 ok 100.000,00
2. Honor Petugas Kontak Person
RS ( 8 org x 12 kl)4.800.000,0096,00 ok 50.000,00
Hr.Tim Pemeriksa Haji 0
1.Dokter Pemeriksa (4 org x 350
jamaah x 2 kl)56.000.000,002.800,00 ok 20.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
2.Perawat (4 org x 350 jamaah x
2 kl)42.000.000,002.800,00 ok 15.000,00
3.Petugas Laboratorium (2 org x
700 jamaah x 1 kl)21.000.000,001.400,00 ok 15.000,00
4.Petugas Vaksinasi (2 org x 700
x 1 kl)21.000.000,001.400,00 ok 15.000,00
5.Petugas Kebugaran (2 org x
700 jamaah x 2 kl)28.000.000,002.800,00 ok 10.000,00
6.Petugas Adm dan Pengecekan
E-KKJH & ICV (2 org x 700
jamaah x 2 kl)
14.000.000,002.800,00 ok 5.000,00
7.Petugas Entry data
Siskohatkes Haji (1 org x 1400
Jamaah x 2 kl )
14.000.000,002.800,00 ok 5.000,00
8.Petugas Pelacakan Jamaah
Haji (1 Org x 1128 Jamaah x 1 kl)14.000.000,001.400,00 ok 10.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 116.423.000,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 1.000.000,002 2 001
5 Belanja spanduk/baliho/banner 1.000.000,002 2 001 021
Spanduk Jadwal Pemeriksaan
Haji (1 m x 6 m) (2 lmbr x 2 kl)1.000.000,004,00 lmbr 250.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan3.423.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan3.423.000,002 2 006 002
1.Fotocopy Form Pemeriksaan
Kesehatan Jamaah Haji3.360.000,0016.800,00 lmbr 200,00
2.Fotocopy Laporan Hasil Monev
program Survim (30 lmr x 3kl))18.000,0090,00 lmbr 200,00
4.Jilid Laporan Hasil Monev
terpadu Program Survim45.000,003,00 lmbr 15.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 7.800.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat7.800.000,002 2 011 001
1.Konsumsi Pertemuan Teknis
EWARS0
a. Snack (40 ktk x 3 kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
2.Konsumsi Pertemuan Validasi
Pelaporan STP Pusk. dan
Rumah Sakit
0
a. Snack (40 ktk x 3 kl) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
3.Konsumsi Pertemuan Tim
Pemeriksa Haji Kabupaten0
a.Snack (25 ktk x 2 kl) 750.000,0050,00 Org/Porsi 15.000,00
4.Konsumsi Pertemuan Tim Haji
Puskesmas Tahap I0
a.Snack (65 ktk x 1 kl ) 975.000,0065,00 org/porsi 15.000,00
5.Konsumsi Pertemuan Tim Haji
Puskesmas Tahap II0
a.Snack (65 ktk x 1 kl) 975.000,0065,00 org/porsi 15.000,00
6.Konsumsi Pertemuan Tim Haji
Pusk. dalam rangka
Kewaspadaan Pasca Haji
0
a.Snack (40 ktk x 1 kl) 600.000,0040,00 org/porsi 15.000,00
7.Rapat hasil Monitoring Evaluasi
Bidang P2P0
Snack (30 org x 2 Kali) 900.000,0060,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 99.200.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah68.200.000,002 2 015 001
1. Penanggulangan Kasus KLB
PD3I0
Uang Saku Gol III (2 Org x 40
Kasus)8.000.000,0080,00 oh 100.000,00
Uang Saku PTT (2 Org x 40
Kasus)6.000.000,0080,00 oh 75.000,00
2.Penanggulangan Kasus
Potensial Wabah dan Keracunan
Makanan
0
Uang Saku Gol III (2 Org x 40
Kasus)8.000.000,0080,00 oh 100.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Uang Saku PTT (2 Org x 40
Kasus)6.000.000,0080,00 oh 75.000,00
3. Belanja perjalanan dinas
dalam rangka monev Program
Survim
0
a. Pusk Jarak < 5 km (5 PKM + 4
RS)0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 3kl x
9 lks )1.687.500,0027,00 oh 62.500,00
2. Uang Saku Gol III (2 or x 3kl x
9 lks ) 2.700.000,0054,00 oh 50.000,00
3. Uang Saku PTT (1 or x 3kl x 9
lks ) 1.012.500,0027,00 oh 37.500,00
b. Pusk Jarak 10 km - 25 km (16
PKM + 2 RS)0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 3kl x
18 lks ) 6.750.000,0054,00 oh 125.000,00
2. Uang Saku Gol III (2 or x 3kl x
18 lks ) 10.800.000,00108,00 oh 100.000,00
3. Uang Saku PTT (1 or x 3kl x
18 lks ) 4.050.000,0054,00 oh 75.000,00
4.Transport dengan jarak 10 km
- 25 km (4 org x 3 kl x 18 lks)5.400.000,00216,00 ok 25.000,00
c. Pusk Jarak 25 km - 50 km (2
PKM )0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 3kl x
2 lks ) 750.000,006,00 oh 125.000,00
2. Uang Saku Gol III (2 or x 3kl x
2 lks ) 1.200.000,0012,00 oh 100.000,00
3. Uang Saku PTT (1 or x 3kl x 2
lks )450.000,006,00 oh 75.000,00
4.Transport dengan jarak 25 km
- 50 km (4 org x 3 kl x 2 lks)1.200.000,0024,00 ok 50.000,00
d. Pusk Jarak > 50 km (2 PKM ) 0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 3kl x
2 lks ) 750.000,006,00 oh 125.000,00
2. Uang Saku Gol III (2 or x 3kl x
2 lks )1.200.000,0012,00 oh 100.000,00
3. Uang Saku PTT (1 or x 3kl x 2
lks ) 450.000,006,00 oh 75.000,00
4.Transport dengan jarak 25 km
- 50 km (4 org x 3 kl x 2 lks)1.800.000,0024,00 ok 75.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah31.000.000,002 2 015 002
1.Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pengiriman Sampel Kasus PD3I,
Penyakit Potensial Wabah dan
Keracunan Makanan (40 kasus)
0
Uang Saku Gol III (1 Org x 40 kl
x 1 th)17.000.000,0040,00 oh 425.000,00
Uang Saku PTT (1 Org x 40 kl x
1 th)14.000.000,0040,00 oh 350.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja5.000.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan5.000.000,002 2 021 005
1. Validasi Pelaporan STP
Puskesmas dan Rumah Sakit0
Tambahan Upah ( 4 org x 20 jam
) (Hari Kerja)800.000,0080,00 oj 10.000,00
Uang Makan Lembur ( 4 org x 5
hr )600.000,0020,00 oh 30.000,00
2. kegiatan Surveilan aktif RS 0
Tambahan Upah ( 4 org x 20
jam ) (Hari Libur)1.600.000,0080,00 oj 20.000,00
Uang Makan Lembur ( 4 org x 5
hr )600.000,0020,00 oh 30.000,00
3. Pemeriksaan Dokumen
Jamaah Haji Susulan0
Tambahan Upah Pemeriksaan
Dokumen Jamaah Haji Susulan
(4 org x 20 jam) (Hari Kerja)
800.000,0080,00 oj 10.000,00
Uang Makan Lembur
Pemeriksaan Dokumen Jamaah
Haji ( 4 org x 5 hr ) (Hari Kerja)
600.000,0020,00 oh 30.000,00
Jumlah 339.223.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
221.780.000,00
37.971.000,00
51.681.000,00
27.791.000,00
339.223.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 43 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.43PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.43.003Pencegahan dan Pengandalian PenyakitMenular
LOKASI KEGIATAN : Kab. lumajang
SUMBER DANA :DAK Non Fisik
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 551.900.000,00
TERBILANG :LIMA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS RIBURUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 43 003 5 2
Program : 1.02.1.02.01.43 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.43.003 Pencegahan dan Pengandalian Penyakit Menular
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kab. lumajang
Sumber Dana :DAK Non Fisik
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
terinfeksi HIV 100%
0Persentase Desa atau Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)92,5%
Masukan
5
5
1
9
0
0
0
0
0
Tersedianya danaRp. 551.900.000 = Rp. 522.850.000 (Pajak
Rokok/Block Grant) ; Rp. 29.050.000 (DAK NF)
Keluaran 0Terlaksananya 5 Jenis Sub Kegiatan 1. Monev Program 31 Kali
02. Cetak form TB 60 buku; 4000 lembar form; 410
bendel form
03. Rapat pertemuan 30 kali
04. Belanja kendaraan roda tiga 1 unit
05. Belanja Mesin Fogging 4 unit
06. Perjalanan dinas 40 kali
07. Belanja Bahan kimia : 1. Themepos 250
kaleng), 2. Alfa sipermetrin ( 80 liter)
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Masyarakat Lumajang, Kader Odha, Pengelola Program P2 Puskesmas dan Rumah SakitKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 551.900.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 551.900.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 391.900.000,002 2
5 Belanja Bahan / Material 100.675.000,002 2 002
5 Belanja bahan kimia 92.800.000,002 2 002 005
1. Themephos (1 Kg x 250
Kaleng x 1 Kl ) (Block Grant))40.000.000,00250,00 kg 160.000,00
2. Alfa Sipermetrin (100 kali x 0,2
ltr x 4 unit) (Block Grant)52.800.000,0080,00 liter 660.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
7.875.000,002 2 002 009
Seminar HIV 0
Bolpoint ( 175 org x 1 bh) 875.000,00175,00 bh 5.000,00
Block Note (175 org x 1 bh) 4.375.000,00175,00 bh 25.000,00
Map plastik (175 org x 1 bh) 2.625.000,00175,00 bh 15.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 124.750.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi53.000.000,002 2 003 012
Paket Meeting Halfday
Pembinaan Lapangan petugas
Fogging dan DBD Puskesmas
(45 org x 2 hr) (DAK NF)
18.000.000,0090,00 oh 200.000,00
Paket meeting Halfday Seminar
HIV (175 orang x 1 hari)35.000.000,00175,00 oh 200.000,00
5 Belanja dekorasi 1.900.000,002 2 003 014
Backdrop DBD (DAK NF) 150.000,001,00 lmbr 150.000,00
Backdrop sosialisasi E-Sismal 250.000,001,00 lmbr 250.000,00
Backdrop seminar HIV 250.000,001,00 lmbr 250.000,00
Backdrop pertemuan kamling
DBD Lintas Sektor (tingkat
kecamatan)
1.250.000,005,00 lmbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 60.750.000,002 2 003 024
1. Peserta pembinaan kelompok
dukungan sebaya ODHA (50
Orang x 2 kl ) (Block Grant)
10.000.000,00100,00 oh 100.000,00
2. Transport Narasumber Provinsi
Pembinaan Lapangan Petugas
Foggng dan Petugas DBD (2 Org
x 2 kl) (DAK NF)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
3. Transport Peserta Petugas
Kontrak Fogging (20 org x 2 kl)
(DAK NF)
3.000.000,0040,00 ok 75.000,00
4. Transport narasumber propinsi
sosialisasi E-sismal ( 1org x 1 kl)750.000,001,00 ok 750.000,00
5. Transport narasumber propinsi
paket meeting halfday seminar
HIV ( 2 org x 1 kl)
1.500.000,002,00 ok 750.000,00
6. Transport narasumber Dinkes
seminar HIV (2 org x 1 kl)1.500.000,002,00 ok 750.000,00
7. Transport peserta seminar HIV
(175 org x 1 kl)17.500.000,00175,00 ok 100.000,00
8. Transport pertemuan kamling
DBD lintas sektor tingkat
kecamatan (250 org x 1 kl)
25.000.000,00250,00 ok 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
9.100.000,002 2 003 025
1. HR Narasumber Non PNS
Pembinaan kelompok dukungan
sebaya ODHA LOKAL (1 Orang x
2 kl ) (Block Grant)
450.000,002,00 ojp 225.000,00
2. HR Narasumber Provinsi
Pembinaan Lapangan Petugas
Fogging DBD (2 Org X 2 Jam)
(DAK NF)
2.900.000,004,00 ojp 725.000,00
3. HR narasumber provinsi
sosialisasi E-Sismal ( 1 org x 2
jam)
1.500.000,002,00 ojp 750.000,00
4. HR narasumber provinsi
seminar HIV ( 2 org x 2 jam)3.000.000,004,00 ojp 750.000,00
5. HR narasumber eselon II ( 1
org x 1 jam)300.000,001,00 ojp 300.000,00
6. HR narasumber eselon III (1
org x 1 jam)300.000,001,00 ojp 300.000,00
7. HR moderator halfday ( 1 org x
1 jam)650.000,001,00 ojp 650.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan26.737.500,002 2 006
5 Belanja cetak 26.350.000,002 2 006 001
1. Dokumen Pengadaan bahan
fogging (Block Grant)900.000,003,00 bdl 300.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
2. Buku TB UPK (Ukuran kertas
A3 80 gr Isi 15 lembar) (Block
Grant)
3.300.000,0060,00 buku 55.000,00
3. Form TB 01 (Ukuran kertas A4
Jenis BC kuning Cetak isi 2 muka
BW (Block Grant)
8.000.000,002.000,00 lmbr 4.000,00
4. Form TB 02 (Ukuran kertas A4
BC kuning Cetak isi 2 muka BW)
(Block Grant)
8.000.000,002.000,00 lmbr 4.000,00
5. Form TB 04 (Ukuran kertas F4
Isi HVS 70 gr 50 halaman) (Block
Grant)
750.000,0050,00 bdl 15.000,00
6. Form TB 05 (kertas F4 Isi HVS
70gr Isi 50 halaman) (Block
Grant)
4.500.000,00300,00 bdl 15.000,00
7. Form TB 06 (kertas F4 Isi HVS
70gr 50 halaman) (Block Grant)900.000,0060,00 bdl 15.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan387.500,002 2 006 002
FC Sosialisasi pembinaan
kelompok dukungan sebaya
ODHA LOKAL (50 Orang x 6 Lbr
x 2 kl ) (Block Grant)
120.000,00600,00 lmbr 200,00
Jilid Laporan Pembinaan
keompok dukungan sebaya Odha
(Block Grant)
7.500,001,00 bdl 7.500,00
FC sosialisasi e-sismal ( 30 org x
20 lmbr x 1 kl) BG120.000,00600,00 lmbr 200,00
FC seminar HIV (175 org x 4 lmbr
x 1 kl) BG140.000,00700,00 lmbr 200,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
6.000.000,002 2 007
5Belanja sewa
gedung/kantor/tempat4.000.000,002 2 007 002
Sewa gedung pembinaan
kelompok dukungan sebaya
ODHA ( 1 Hari x 2 kl ) (Block
Grant)
4.000.000,002,00 hari 2.000.000,00
5 Belanja sewa penginapan 2.000.000,002 2 007 006
Biaya penginapan Narasumber
Pembinaan Fogging (2 Org x 2 kl
) (DAK NF)
2.000.000,004,00 oh 500.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 30.900.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat30.900.000,002 2 011 001
1. Rapat Koordinasi dan validasi
TB + HIV (Block Grant)0
Snack (60 Orang x 4 kl ) 3.600.000,00240,00 org/porsi 15.000,00
2. Rapat Koordinasi dan validasi
KUSTA (Block Grant)0
Snack (45 Orang x 2 kl ) 1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
3. Rapat Koordinasi dan validasi
DIARE + ISPA (Block Grant)0
Snack (60 Org x 2 kl ) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
4. Rapat Koordinasi dan validasi
PPIA (Block Grant)0
Snack (70 org x 2 kl) 2.100.000,00140,00 org/porsi 15.000,00
5. Rapat Koordinasi dan validasi
DBD (Block Grant)0
Snack (45 Org x2 kl) 1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
6. Rapat Koordinasi dan validasi
MALARIA (Block Grant)0
Snack (45 Org x 2 kl) 1.350.000,0090,00 org/porsi 15.000,00
7. Rapat Koordinasi dan validasi
KECACINGAN (Block Grant)0
Snack (50 Org x 2 kl) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
8. Konsumsi PEMBINAAN
kelompok dukungan sebaya
ODHA (Block Grant)
0
Nasi Kotak (50 org x 2 Kali) 3.000.000,00100,00 org/boks 30.000,00
Snack (50 org x 2 Kali) 1.500.000,00100,00 Org/Porsi 15.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
9. Pertemuan Validasi data HIV
SIHA (DAK NF)0
Snack (50 org x 2 Kali) 1.500.000,00100,00 org/porsi 15.000,00
10. Pertemuan kamling DBD
linsek tingkat kecamatan 0
Nasi kotak (50 org x 5 kl) 7.500.000,00250,00 org/boks 30.000,00
Snack (50 org x 5 kl) 3.750.000,00250,00 Org/porsi 15.000,00
11. Sosialisasi E-sismal 0
Snack (40 org x 1 kl) 600.000,0040,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 62.137.500,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah44.137.500,002 2 015 001
I. Belanja perjalanan dinas dalam
rangka pemantauan PSN
Puskesmas (Block Grant)
0
a. Jarak > 5 km (Rogotrunan,
Tekung, Padang, Labruk,
Sukodono)
0
1.Uang Saku Gol.III (4 Org x 5 kl) 1.000.000,0020,00 oh 50.000,00
2.Uang Saku PTT (3 Org x 5 kl) 562.500,0015,00 oh 37.500,00
b. Jarak 10 s/d 25 km (16 Pkm) 0
1. Uang Saku Gol.III (4 Org x 20
kl)8.000.000,0080,00 oh 100.000,00
2. Uang Saku PTT (3 Org x 20 kl) 4.500.000,0060,00 oh 75.000,00
3. Transport dengan jarak 10 km
- 25 km ( 8 org x 16)3.200.000,00128,00 ok 25.000,00
4. Transport dengan jarak 25 km
- 50 km (8 org x 2 kl) (Candipuro,
Penanggal)
800.000,0016,00 ok 50.000,00
5. Transport dengan jarak >50
km (8 org x 2 kl) (Tempursari,
Pronojiwo)
1.200.000,0016,00 ok 75.000,00
2. Belanja perjalanan dinas
dalam rangka monev Program
P2M
0
a. Pusk Jarak < 5 km (5 PKM + 4
RS)0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 1 kl x
9 lks ) 562.500,009,00 oh 62.500,00
2. Uang Saku Gol III (4 or x 1 kl x
9 lks )1.800.000,0036,00 oh 50.000,00
3. Uang Saku PTT (3 or x 1 kl x 9
lks ) 1.012.500,0027,00 oh 37.500,00
b. Pusk Jarak 10 km - 25 km (16
PKM + 2 RS)0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 1 kl x
18 lks 2.250.000,0018,00 oh 125.000,00
2. Uang Saku Gol III (4 or x 1 kl x
18 lks ) 7.200.000,0072,00 oh 100.000,00
3. Uang Saku PTT (3 or x 1 kl x
18 lks ) 4.050.000,0054,00 oh 75.000,00
4.Tranport dengan jarak 10 km -
25 km (8 org x 1 kl x 18 lks)3.600.000,00144,00 ok 25.000,00
c. Pusk Jarak 25 km - 50 km (2
PKM )0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 1 kl x
2 lks ) 250.000,002,00 oh 125.000,00
2. Uang Saku Gol III (4 or x 1 kl x
2 lks ) 800.000,008,00 oh 100.000,00
3. Uang Saku PTT (3 or x 1 kl x 2
lks )450.000,006,00 oh 75.000,00
4.Transport dengan jarak 25 km
- 50 km (8 org x 1 kl x 2 lks)800.000,0016,00 ok 50.000,00
d. Pusk Jarak > 50 km (2 PKM ) 0
1. Uang Saku Gol IV (1 or x 1 kl x
2 lks ) 250.000,002,00 oh 125.000,00
2. Uang Saku Gol III (4 or x 1 kl x
2 lks )800.000,008,00 oh 100.000,00
3. Uang Saku PTT (3 or x 1 kl x 2
lks )450.000,006,00 oh 75.000,00
4.Tranport dengan jarak > 50 km
(4 org x 1 kl x 2 lks)600.000,008,00 ok 75.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah18.000.000,002 2 015 002
Perjalanan Dinas Luar Daerah
terkait manajemen Logistik
Program P2 (Block Grant)
0
Uang Harian Gol III (2 org x 15 kl) 12.750.000,0030,00 oh 425.000,00
Uang Harian PTT (1 org x 15 kl) 5.250.000,0015,00 oh 350.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja2.700.000,002 2 021
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan2.700.000,002 2 021 005
Lembur olah data kegiatan
program P2 tingkat Propinsi
(Block Grant)
0
Tambahan Upah (20 Jam x 3
0rang) Hari Kerja600.000,0060,00 oj 10.000,00
Tambahan Upah (20 Jam x 3
0rang) Hari Libur1.200.000,0060,00 oj 20.000,00
Uang makan (10 hari x 3 org) 900.000,0030,00 oh 30.000,00
5Belanja Alat Angkutan Darat
Bermotor38.000.000,002 2 039
5Belanja kendaraan bermotor
beroda tiga38.000.000,002 2 039 006
Kendaraan bermotor beroda tiga
pengangkut mesin fogging38.000.000,001,00 unit 38.000.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN160.000.000,002 4
5 Belanja Modal Alat Kedokteran 160.000.000,002 4 021
5 Belanja modal alat farmasi 160.000.000,002 4 021 007
Mesin fogging 160.000.000,004,00 unit 40.000.000,00
Jumlah 551.900.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
181.212.500,00
233.837.500,00
58.882.500,00
77.967.500,00
551.900.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 43 004 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.43PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.43.004Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TidakMenular
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :DAK Non Fisik
Pajak Rokok
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 956.182.500,00
TERBILANG :SEMBILAN RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA SERATUS DELAPANPULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 43 004 5 2
Program : 1.02.1.02.01.43 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Sumber Dana :DAK Non Fisik
Pajak Rokok
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Pada ODGJ 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko
Terinfeksi HIV100%
0Persentase Desa atau Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)92,5%
Masukan
9
5
6
1
8
2
5
0
0
Tersedianya dana Rp. 956.182.500 (DAK NF = Rp. 91.654.000,
Pajak Rokok = Rp. 864.528.500, )
Keluaran 0Terlaksananya 5 Jenis Sub Kegiatan 1. Rapat/pertemuan = 15 kali
02. Bimtek = 8 kali
03. Perjadin = 25 kali
04. Pengadaan Cetak
05. Lomba = 2 Kegiatan
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Petugas, Masyarakat, Kader, Guru, murid sekolah dan Lintas Sektor Kabupaten LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 956.182.500,00
5 BELANJA LANGSUNG 956.182.500,002
5 BELANJA PEGAWAI 12.437.500,002 1
5 Honorarium PNS 12.437.500,002 1 001
5Honorarium pengadaan
barang/jasa3.750.000,002 1 001 002
HR Panitia pengadaan barang
cetak ( 5 org x 5 bln x 1 kl)3.750.000,0025,00 OB 150.000,00
5Honorarium penerima hasil
pekerjaan3.437.500,002 1 001 005
HR Panitia pengadaan barang
cetak ( 5 org x 5 bln x 1 kl)3.437.500,0025,00 OB 137.500,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan5.250.000,002 1 001 048
HR PPTK (Block Grand) 3.125.000,0010,00 OB 312.500,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
HR Asisten PPTK (Block Grand) 2.125.000,0010,00 OB 212.500,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 943.745.000,002 2
5 Belanja Bahan / Material 83.250.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
83.250.000,002 2 002 009
1. Sosialisasi program
pengendalian PPOK dan rokok /
pogram UBM (Block Grand)
0
Tas Plastik (250 Org x 1 hr x 2 kl) 7.500.000,00500,00 bh 15.000,00
Binder notes(250 org x 1 hr x 2 kl) 12.500.000,00500,00 bh 25.000,00
Bolpoint (250 org x 1 hr x 2 kl) 2.500.000,00500,00 bh 5.000,00
2. Pemantapan program
posbindu di sekolah (Block
Grand)
0
Tas Plastik (150 org x 1 hr x 1 kl) 2.250.000,00150,00 bh 15.000,00
Binder Plastik (150 org x 1 hr x 1
kl)3.750.000,00150,00 bh 25.000,00
Bolpoint (150 org x 1 hr x 1 kl) 750.000,00150,00 bh 5.000,00
3. Sosialisasi program kesehatan
Gilut/ mata/ telinga (Block Grand)0
Tas Plastik (200 org x 1 hr x 6 kl) 18.000.000,001.200,00 bh 15.000,00
Binder Notes (200 org x 1 hr x 6
kl)30.000.000,001.200,00 bh 25.000,00
Bolpoint (200 org x 1 hr x 6 kl) 6.000.000,001.200,00 bh 5.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 322.750.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi67.500.000,002 2 003 012
1. Sosialisasi program portal web
( paket halfday 150 org x 2 kl )
(Block Grand)
45.000.000,00300,00 OP 150.000,00
2. Sosialisasi linsek dalam
program PTM ( paket halfday 150
org x 1 kl ) (Block Grand)
22.500.000,00150,00 OP 150.000,00
5 Belanja dokumentasi 900.000,002 2 003 013
Dokumentasi Parade Kampanye
Cerdik (CD) ( DAK )900.000,002,00 bh 450.000,00
5 Belanja dekorasi 5.750.000,002 2 003 014
1. Sosialisasi pengedalian PPOK
dan program UBM ( 1 lbr x 1 hr x
2 kl ) (Block Grand)
500.000,002,00 lmbr 250.000,00
2. Sosialisasi program paliatif ( 1
lbr x 1 hr x 1 kl ) (Block Grand)250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
3. Posbindu Drupadi ( 1 lbr x 6 kl
) (Block Grand)1.500.000,006,00 Lmbr 250.000,00
4. Pemantapan Posbindu di
sekolah ( 1 lbr x 1 kl ) (Block
Grand)
250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
5. Sosialisasi Program
Gilut/mata/telinga ( 1 lbr x 6 kl )
(Block Grand)
1.500.000,006,00 Lmbr 250.000,00
6. Pengendalian penyakit
metabolik ( 1 lbr x 4 kl ) (Block
Grand)
1.000.000,004,00 Lmbr 250.000,00
7. Parade Kampanye CERDIK (
2 lbr x 1 kali ) ( DAK )500.000,002,00 Lmbr 250.000,00
8. Sisialisasi Program Disabilitas
( 1 lbr x 1 kali ) ( DAK )250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 155.300.000,002 2 003 024
1. Sosialisasi program portal web
bagi petugas (Block Grand)0
Nara sumber ( 1 org x 1 hr x 2
kl )1.500.000,002,00 oh 750.000,00
2. Sosialisasi pengendalian
PPOK dan rokok / program UBM
(Block Grand)
0
Peserta ( 150 org x 1 hr x 2 kl ) 30.000.000,00300,00 oh 100.000,00
3. Sosialisasi lintas sektor dalam
program PTM (Block Grand)0
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Nara sumber ( 1 org x 1 hr x 1
kl )750.000,001,00 oh 750.000,00
Peserta ( 50 org x 1 hr x 1 kl ) 5.000.000,0050,00 oh 100.000,00
4. Sosialisasi program paliatif
(Block Grand)0
Narasumber ( 2 org x 1 hr x 1
kl )1.500.000,002,00 oh 750.000,00
Peserta ( 75 org x 1 hr x 1 kl ) 7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
5. Pengendalian penyakit
metabolik (Block Grand)0
Nara sumber ( 1 org x 1 hr x 2
kl )800.000,002,00 oh 400.000,00
6. Pemantapan Posbindu di
sekolah (Block Grand)0
Peserta ( 100 org x 1 hr x 1 kl ) 10.000.000,00100,00 oh 100.000,00
7. Sosialisasi Program Gilut/
mata/ telinga (Block Grand)0
Peserta ( 150 org x 1 hr x 6 kl ) 90.000.000,00900,00 oh 100.000,00
8. Sosialisasi Program Disabilitas
( DAK )08,00
Narasumber (1 org x 1 hr x 1 kl) 750.000,001,00 oh 750.000,00
Peserta ( 75 org x 1 hr x 1 kl) 7.500.000,0075,00 oh 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
75.800.000,002 2 003 025
1. Sosialisasi program portal web
pandu PTM bagi petugas
Sosialisasi Program Disabilitas
(Block Grand)
0
PNS ( 1 org x 6jam x 2 kl ) 3.600.000,0012,00 OJP 300.000,00
2. Upaya pengendalian penyakit
metabolik (Block Grand)0
Narasumber ahli ( 1 org x 2 jam
x 4 kl )12.000.000,008,00 OJP 1.500.000,00
PNS ( 1 org x 2 jam x 4 kl ) 2.400.000,008,00 OJP 300.000,00
Moderator ( 1 org x 1 hr x 4 kl ) 2.600.000,004,00 OJP 650.000,00
3. Sosialisasi pengendalian
PPOK dan program UBM (Block
Grand)
0
Narasumber ahli ( 1 org x 2 jam
x 2 kl )6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
Eselon III/PNS ( 1 org x 2 jam x
2 kl )1.200.000,004,00 OJP 300.000,00
Moderator ( 1 org x 1 hr x 2 kl ) 1.300.000,002,00 OJP 650.000,00
4. Sosialisasi lintas sektor dalam
program PTM (Block Grand)0
Eselon III ( 1 org x 2 jam x 1 kl
)1.450.000,002,00 OH 725.000,00
PNS ( 2 org x 3 jam x 1 kl ) 1.800.000,006,00 OH 300.000,00
5. Sosialisasi program paliatif
(Block Grand)0
Narasumber ahli ( 2 org x 2 jam
x 1 kl )6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
Eselon III ( 1 org x 2 jam x 1 kl
)1.450.000,002,00 OJP 725.000,00
Moderator ( 1 org x 1 hr x 1 kl ) 650.000,001,00 OJP 650.000,00
6. Pemantapan Posbindu di
sekolah (Block Grand)0
Eselon III ( 1 org x 2 jam x 1 kl
)1.450.000,002,00 OJP 725.000,00
PNS ( 2 org x 2 jam x 1 kl ) 1.200.000,004,00 OJP 300.000,00
7. Sosialisasi Program gilut/
mata/telinga (Block Grand)0
Ahli ( 1 org / 1 hr / 2 jam x 6 kl
)18.000.000,0012,00 OJP 1.500.000,00
Eselon III ( 1 org x 1 jam x 6 kl
) / moderator3.900.000,006,00 OJP 650.000,00
PNS ( 2 org x 2 jam x 6 kl ) 7.200.000,0024,00 OJP 300.000,00
8. Sosialisasi Program Disabilitas
( DAK )0
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Ahli ( 1 org / 1 hr / 2 jam x 1
kl )3.000.000,002,00 OJP 1.500.000,00
PNS ( 1 org x 2 jam x 1 kl ) 600.000,002,00 OJP 300.000,00
5Belanja jasa pendukung
kegiatan4.000.000,002 2 003 026
Posbindu Drupadi (Block Grand) 0
Tenaga kebersihan ( 7 orng x 1
hr x 10 kl )3.500.000,0070,00 OH 50.000,00
2. Parade Kampanye CERDIK (
DAK )0
Tenaga kebersihan ( 10 org x 1
hr x 1 kl )500.000,0010,00 OH 50.000,00
5 Belanja jasa juri/wasit 13.500.000,002 2 003 030
1. Juri Lomba Posbindu di
sekolah ( 5 org x 1 hr x 6 kl )
(Block Grand)
9.000.000,0030,00 OH 300.000,00
2. Juri Parade Kampanye
CERDIK ( 5 org x 3 jam x 1 kl ) (
DAK )
4.500.000,0015,00 OH 300.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan185.135.000,002 2 006
5 Belanja cetak 162.500.000,002 2 006 001
KMS POSBINDU (Block Grand) 50.000.000,005.000,00 Lmbr 10.000,00
KARTU SKRENING (Block
Grand)50.000.000,0010.000,00 Lmbr 5.000,00
BUKU REGESTER POSBINDU
(Block Grand)5.000.000,00100,00 Lmbr 50.000,00
LEAFLET PTM (Block Grand) 25.000.000,005.000,00 Lmbr 5.000,00
LEAFLET KES GILUT (Block
Grand)25.000.000,005.000,00 Lmbr 5.000,00
LEMBAR BALIK KESEHATAN
GILUT (Block Grand)7.500.000,0025,00 bh 300.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan22.635.000,002 2 006 002
1. Pemantapan Posbindu di
sekolah ( 150 org x 50 lbr x 1 kl ) 1.500.000,007.500,00 Lmbr 200,00
Jilid materi pemantapan
posbindu2.250.000,00150,00 bh 15.000,00
2. Sosialisasi program
Gilut/mata/telinga ( 200 org x 25
lbr x 6 kl ) (Block Grand)
6.000.000,0030.000,00 Lmbr 200,00
3. Sosialisasi program portal web
pandu PTM ( 150 org x 30 lbr x 2
kl ) (Block Grand)
1.800.000,009.000,00 Lmbr 200,00
4. Upaya pengendalian penyakit
metabolik ( 150 org x 25 lbr x 4 kl
) (Block Grand)
3.000.000,0015.000,00 Lmbr 200,00
5. Sosialisasi pengendalian
PPOK dan program UBM ( 250
org x 30 lbr x 2 kl ) (Block Grand)
3.000.000,0015.000,00 Lmbr 200,00
6. Evaluasi dan perencanaan
program PTM ( 75 org x 30 lbr x 4
kl ) (Block Grand)
1.800.000,009.000,00 Lmbr 200,00
7. Sosialisasi lintas sektor dalam
program PTM ( 150 org x 30 lbr x
1 kl ) (Block Grand)
900.000,004.500,00 Lmbr 200,00
8. Sosialisasi program paliatif (
150 org x 30 lbr x 1 kl )900.000,004.500,00 Lmbr 200,00
9. Posbindu Drupadi (Block
Grand)731.000,003.655,00 Lmbr 200,00
10. Sosialisasi program
Disabilitas ( DAK )729.000,003.645,00 Lmbr 200,00
11. Fotocopy laporan hasil monev
terpadu PTM Keswa ( DAK )10.000,0050,00 Lmbr 200,00
Jilid laporan masil monev
terpadu PTM Keswa ( DAK )15.000,001,00 bdl 15.000,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
42.000.000,002 2 007
5Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan42.000.000,002 2 007 003
1. Sosialisasi pengendalian
PPOK dan program UBM (Block
Grand)
6.000.000,002,00 hr 3.000.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
2. Sosialisasi program paliatif
(Block Grand)3.000.000,001,00 hr 3.000.000,00
3. Pemantapan posbindu di
sekolah (Block Grand)3.000.000,001,00 hr 3.000.000,00
4. Sosialisasi program Gilut /
mata/telinga (Block Grand)18.000.000,006,00 hr 3.000.000,00
5. Pengendalian penyakit
metabolik (Block Grand)12.000.000,004,00 hr 3.000.000,00
5Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan5.600.000,002 2 010
5 Belanja sewa meja dan kursi 1.100.000,002 2 010 004
Parade Kampanye Cerdik (DAK) 0
1. Sewa Kursi ( 200 bh x 1 hr x 1
kl)1.000.000,00200,00 bh 5.000,00
2. Sewa Sofa (2 bh x 1 hr x 1 kl) 100.000,002,00 unit 50.000,00
5 Belanja sewa alat studio 1.500.000,002 2 010 005
Parade Kampanye Cerdik (DAK) 0
Sewa Sound ( 1 pkt x 1 hr x 1 kl) 1.500.000,001,00 pkt 1.500.000,00
5Belanja sewa tenda dan
perlengkapannya3.000.000,002 2 010 009
Perlengkapan Parade Kampanye
CERDIK ( DAK )0
1. Sewa panggung ( 1 pkt x 1 hr x
1 kl)1.500.000,001,00 pkt 1.500.000,00
2. Sewa Tenda (2 pkt x 1 hr x 1
kl)1.500.000,002,00 pkt 750.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 193.710.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat154.200.000,002 2 011 001
Sosialisasi pengendalian PPOK
dan program UBM (Block Grand)0
Nasi kotak ( 275 ktk x 1 hr x 2
kl )16.500.000,00550,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 275 ktk x 1 hr x 2 kl ) 8.250.000,00550,00 Org/Porsi 15.000,00
Evaluasi dan perencanaan
program PTM (Block Grand)0
Snack ( 90 ktk x 1 hr x 4 kl ) 5.400.000,00360,00 Org/Porsi 15.000,00
Sosialisasi program paliatif (Block
Grand)0
Nasi kotak ( 175 ktk x 1 hr x 1
kl )5.250.000,00175,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 175 ktk x 1 hr x 1 kl ) 2.625.000,00175,00 Org/Porsi 15.000,00
Rapat panitia Posbindu drupadi
Dinas Kesehatan (Block Grand)0
Snack ( 65 x 1 hr x 4 kl ) 3.900.000,00260,00 Org/Porsi 15.000,00
Rapat koordinasi Lomba
Posbindu Sekolah (Block Grand)0
Snack ( 30 x 1 hr x 2 kl ) 900.000,0060,00 Org/Porsi 15.000,00
Pemantapan posbindu di sekolah
(Block Grand)0
Nasi kotak ( 175 ktk x 1 hr x 1
kl )5.250.000,00175,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 175 ktk x 1 hr x 1 kl ) 2.625.000,00175,00 Org/Porsi 15.000,00
Sosialisasi program Gilut (Block
Grand)0
Nasi kotak ( 250 ktk x 1 hr x 6
kl )45.000.000,001.500,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 250 ktk x 1 hr x 6 kl ) 22.500.000,001.500,00 Org/Porsi 15.000,00
Upaya Pengendalian Penyakit
Metabolik (Block Grand)0
Snack ( 175 ktk x 1 hr x 4 kl ) 10.500.000,00700,00 Org/Porsi 15.000,00
Nasi kotak ( 175 ktk x 1 hr x 4 kl
)21.000.000,00700,00 Org/Porsi 30.000,00
Sosialisasi program Disabilitas (
DAK )0
Snack ( 100 ktk x 1 hr x 1 kl ) 1.500.000,00100,00 Org/Porsi 15.000,00
Nasi kotak ( 100 ktk x 1 hr x 1 kl
)3.000.000,00100,00 Org/porsi 30.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja makanan dan minuman
kegiatan tertentu39.510.000,002 2 011 003
Posbindu Drupadi Dinas
Kesehatan (Block Grand)0
Snack / kue ( 150 ktk x 1 hr x
12 kl )27.000.000,001.800,00 Org/Porsi 15.000,00
Lomba posbindu di sekolah
(Block Grand)0
nasi kotak ( 7 org x 1 hr x 6 kl ) 1.260.000,0042,00 Org/Porsi 30.000,00
Parade Kampanye CERDIK (
DAK )0
Nasi Kotak ( panitia ) 2.250.000,0075,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack 9.000.000,00600,00 Org/Porsi 15.000,00
5Belanja Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu21.000.000,002 2 014
5Belanja pakaian kegiatan
tertentu21.000.000,002 2 014 006
1. Seragam tim Posbindu
Drupadi (Block Grand)12.000.000,0060,00 bh 200.000,00
2. Seragam panitia Parade
Kampanye CERDIK ( DAK )9.000.000,0045,00 bh 200.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 17.300.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah17.300.000,002 2 015 001
Uang saku Lomba Posbindu di
sekolah (Block Grand)0
Transport dengan jarak 10 - 25
km ( 6 orangx 1 hr x 6 kali )900.000,0036,00 OH 25.000,00
Eselon IV ( 1 org x 1 hr x 6 kl ) 1.050.000,006,00 OH 175.000,00
Golongan III ( 4 org x 1 hr x 6 kl
2.400.000,0024,00 OH 100.000,00
Golongan I/PTT ( 2 org x 1 hr x
6 kl )900.000,0012,00 OH 75.000,00
Perjalanan Dinas dalam daerah
monev terpadu PTM Keswa (
DAK )
0
a. Puskesmas jarak , 5 km 0OH
Uang saku Golongan III ( 3 org
x 1 kl x 5 lokasi ) 750.000,0015,00 OH 50.000,00
Uang saku Golongan I/PTT ( 2
org x 1 kl x 5 lokasi )375.000,0010,00 OH 37.500,00
b. Puskesmas jarak , 10 - 25 km 0OH
Uang saku Golongan III ( 3 org
x 1 kl x 17 lokasi )5.100.000,0051,00 OH 100.000,00
Uang saku Golongan I/PTT ( 2
org x 1 kl x 17 lokasi 2.550.000,0034,00 OH 75.000,00
Transport dengan jarak 10 - 25
km ( 5 orangx 1 kl x 16 lokasi ) 1.875.000,0075,00 OH 25.000,00
c. Puskesmas jarak , 25 - 50 km 0OH
Uang saku Golongan III ( 3 org
x 1 kl x 2 lokasi )600.000,006,00 OH 100.000,00
Uang saku Golongan I/PTT ( 2
org x 1 kl x 2 lokasi )300.000,004,00 OH 75.000,00
Transport dengan jarak 10 - 25
km ( 5 orangx 1 kl x 2 lokasi ) 500.000,0010,00 OH 50.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
73.000.000,002 2 022
5 Belanja hadiah uang tunai 20.000.000,002 2 022 001
LOMBA Posbidu di sekolah
(Block Grand)0
Juara I 4.000.000,001,00 pkt 4.000.000,00
Juara II 3.500.000,001,00 pkt 3.500.000,00
Juara III 2.500.000,001,00 pkt 2.500.000,00
Parade Kampanye CERDIK (
DAK )0
Juara I 4.000.000,001,00 pkt 4.000.000,00
Juara II 3.500.000,001,00 pkt 3.500.000,00
Juara III 2.500.000,001,00 pkt 2.500.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja hadiah barang 53.000.000,002 2 022 002
Hadiah Piala Lomba Posbindu di
sekolah (Block Grand)3.000.000,002,00 pkt 1.500.000,00
Hadiah Barang Lomba Posbindu
di sekolah (Block Grand)30.000.000,006,00 pkt 5.000.000,00
Hadiah Barang Parade
Kampanye Cerdik ( DAK )10.000.000,0020,00 pkt 500.000,00
Hadiah Piala Parade Kampanye
Cerdik ( DAK )10.000.000,002,00 pkt 5.000.000,00
Jumlah 956.182.500,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
341.142.500,00
130.665.000,00
392.080.000,00
92.295.000,00
956.182.500,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2019
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.02 1.02.01 43 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.43PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Lumajang
SUMBER DANA : DAU
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 271.395.000,00
TERBILANG :DUA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA TIGA RATUS SEMBILANPULUH LIMA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
1.02 1.02.01 43 005 5 2
Program : 1.02.1.02.01.43 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
Kegiatan : 1.02.1.02.01.43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumajang
Sumber Dana : DAU
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Pada ODGJ 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100%
0Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
terinfeksi HIV 100%
0Persentase Desa atau Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)92,5%
Masukan
2
7
1
3
9
5
0
0
0
Tersedianya danaRp. 271.395.000 (DAU = Rp. 36.250.000, DAK
NF= Rp. 235.145.000)
Keluaran 0Terlaksananya 3 Jenis Sub Kegiatan 1. Rapat/pertemuan = 6 kali
02. Bimtek = 5 kali
03. Perjadin = 2 kali
Hasil 0Persentase Keluarga Sehat 15%
0Persentase Keluarga Pra Sehat 60%
Petugas, Masyarakat, Kader, Guru, murid sekolah, ODGJ dan Lintas Sektor Kabupaten LumajangKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 271.395.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 271.395.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 271.395.000,002 2
5 Belanja Bahan / Material 13.500.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
13.500.000,002 2 002 009
1. Sosialisasi Program Keswa di
Sekolah 0
Tas plastik ( 150 org x 1 hr x 2
kl )4.500.000,00300,00 bh 15.000,00
Binder notes ( 150 org x 1 hr x
2 kl )7.500.000,00300,00 bh 25.000,00
Bolpoint ( 150 org x 1 hr x 2 kl ) 1.500.000,00300,00 bh 5.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 117.900.000,002 2 003
5Belanja jasa
transportasi/akomodasi34.500.000,002 2 003 012
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Sosialisasi lintas sektor dalam
program Keswa / program
NAPZA ( paket halfday 115 org x
2 kl )
34.500.000,00230,00 op 150.000,00
5 Belanja dokumentasi 900.000,002 2 003 013
CD Dokumentasi Temu ODGJ (2
bh x 1 hr x 1 kl)900.000,002,00 BH 450.000,00
5 Belanja dekorasi 1.500.000,002 2 003 014
1. Sosialisasi peningkatan
kwalitas program Keswa/ NAPZA
( 1 lbr x 1 kl )
250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
2. Temu ODGJ (Peringatan Hari
Kesehatan Jiwa ) ( 2 lbr x 1 kl )500.000,002,00 Lmbr 250.000,00
3. Sosialisasi program IPWL ( 1
lbr x 1 kl )250.000,001,00 Lmbr 250.000,00
4. Sosialisasi Program Keswa di
sekolah ( 1 lbr x 2 kl )500.000,002,00 Lmbr 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 48.000.000,002 2 003 024
1. Sosialisasi Lintas sektor dalam
program Keswa / program
NAPZA
0
Nara sumber ( 1 org x 1 hr x 2 kl ) 1.500.000,002,00 OH 750.000,00
Peserta (50 Org x 1 hr x 2 kl) 10.000.000,00100,00 OH 100.000,00
2. Peringatan hari Kesehatan
Jiwa (Temu ODGJ)0
Peserta ( 150 org x 1 hr x 1 kl ) 15.000.000,00150,00 OH 100.000,00
3. Sosialisasi Program Keswa di
sekolah0
Nara sumber ( 1 org x 1 hr x 2
kl )1.500.000,002,00 OH 750.000,00
Peserta ( 100 org x 1 hr x 2 kl ) 20.000.000,00200,00 OH 100.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
33.000.000,002 2 003 025
1. Sosialisasi Lintas Sektor dalam
Program Keswa / Program
NAPZA
0
Narasumber ahli ( 1 org x 2 jam
x 2 kl )6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
Eselon III ( 1 org x 2 jam x 2 kl ) 2.900.000,004,00 OJP 725.000,00
Moderator ( 1 org x 1 hr x 2 kl ) 1.300.000,002,00 OJP 650.000,00
2. Sosialisasi peningkatan
kwalitas dalam Program Keswa /
Program NAPZA
0
Narasumber ahli ( 1 org x 2 jam
x 1kl )3.000.000,002,00 OJP 1.500.000,00
PNS ( 2 org x 2 jam x 1 kl ) 1.200.000,004,00 OJP 300.000,00
3. Sosialisasi Program Keswa di
Sekolah0
Narasumber ahli ( 1 org x 2 jam
x 2 kl )6.000.000,004,00 OJP 1.500.000,00
Eselon III ( 1 org x 2 jam x 2 kl
)2.900.000,004,00 OJP 725.000,00
Moderator ( 1 org x 1 hr x 2 kl ) 1.300.000,002,00 OJP 650.000,00
4. Sosialisasi program IPWL 0
PNS ( 4 org x 2 jam x 1 kl ) 2.400.000,008,00 OJP 300.000,00
5. Temu ODGJ ( Peringatan hari
Kesehatan Jiwa )0
Instruktur PNS ( 5 orng x 2 jam
x 1 kl )3.000.000,0010,00 OJP 300.000,00
6. UKBM Keswa 0
Tenaga ahli ( 1 orng x 1 hr x 2 kl ) 3.000.000,002,00 OH 1.500.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan4.170.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan4.170.000,002 2 006 002
1. Sosialisasi lintas sektor dalam
program Keswa / Program
NAPZA ( 100 org x 25 lbr x 2 kl )
1.000.000,005.000,00 lmbr 200,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
2. Sosialisasi peningkatan
kwalitas program Keswa /
Program NAPZA ( 80 org x 25 lbr
x 1 kl )
400.000,002.000,00 Lmbr 200,00
3. Evaluasi dan perencanaan
program Keswa / Program
NAPZA ( 75 org x 25 lbr x 2 kl )
750.000,003.750,00 Lmbr 200,00
4. Sosialisasi program IPWL (100
org x 26 x 1x)520.000,002.600,00 Lmbr 200,00
5. Sosialisasi Program Keswa di
sekolah ( 150 org x 25 lbr x 2 kl )1.500.000,007.500,00 Lmbr 200,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
12.000.000,002 2 007
5Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan12.000.000,002 2 007 003
1. Sosialisasi Program KESWA di
sekolah ( 1 hr x 2 kl )6.000.000,002,00 hr 3.000.000,00
2. Sosialisasi program IPWL ( 1
hr x 1 kl )3.000.000,001,00 hr 3.000.000,00
3. Temu ODGJ ( Peringatan hari
Kesehatan Jiwa ) ( 1 hr x 1 kl )3.000.000,001,00 hr 3.000.000,00
5Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan2.000.000,002 2 010
5 Belanja sewa meja dan kursi 1.000.000,002 2 010 004
Belanja sewa kursi temu ODGJ (
200 bh x 1 hari x1 kali )1.000.000,00200,00 bh 5.000,00
5 Belanja sewa alat studio 1.000.000,002 2 010 005
Belanja sewa alat temu odgj 0
Belanja sewa soundsystim temu
ODGJ ( 1 paket x 1 hari x 1 kali )1.000.000,001,00 pkt 1.000.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 68.325.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat26.325.000,002 2 011 001
1. Sosialisasi peningkatan
kwalitas program Keswa /
Program NAPZA
0
Nasi kotak ( 100 ktk x 1 hr x 1
kl )3.000.000,00100,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 100 ktk x 1 hr x 1 kl ) 1.500.000,00100,00 Org/Porsi 15.000,00
2. Evaluasi dan perencanaan
program Keswa / program
NAPZA
0
Snack ( 90 ktk x 1 hr x 2 kl ) 2.700.000,00180,00 Org/Porsi 15.000,00
3. Sosialisasi Program IPWL 0
Nasi kotak ( 125 ktk x 1 hr x 1
kl )3.750.000,00125,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 125 ktk x 1 hr x 1 kl ) 1.875.000,00125,00 Org/Porsi 15.000,00
4. Sosialisasi Program Keswa di
Sekolah0
Nasi kotak ( 150 ktk x 1 hr x 2
kl )9.000.000,00300,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 150 ktk x 1 hr x 2 kl ) 4.500.000,00300,00 Org/Porsi 15.000,00
5Belanja makanan dan minuman
kegiatan tertentu11.250.000,002 2 011 003
Temu ODGJ (Peringatan Hari
Kesehatan Jiwa )0
Nasi kotak ( 250 ktk x 1 hr x 1
kl )7.500.000,00250,00 Org/Porsi 30.000,00
Snack ( 250 ktk x 1 hr x 1 kl ) 3.750.000,00250,00 Org/Porsi 15.000,00
5Belanja makanan dan minuman
pasien30.750.000,002 2 011 004
Tambahan nutrisi ODGJ (Pajak
Rokok BG)0
Susu 19.125.000,00750,00 kotak 25.500,00
Biskuit 11.625.000,00750,00 kotak 15.500,00
5Belanja Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu30.000.000,002 2 014
5Belanja pakaian kegiatan
tertentu30.000.000,002 2 014 006
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
1. Temu ODGJ (Peringatan Hari
Kesehatan Jiwa ) ( 200 org x 1 kl
)
30.000.000,00200,00 bh 150.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah1.500.000,002 2 015 001
1. UKBM Keswa 0
- Eselon IV ( 1 org x 2 kl x 1
lokasi )350.000,002,00 OH 175.000,00
- Uang saku Golongan III ( 3 org
x 2 kl x 1 lokasi )600.000,006,00 OH 100.000,00
- Uang saku Golongan I/PTT ( 2
org x 2 kl x 1 lokasi )300.000,004,00 OH 75.000,00
- Transport dengan jarak 10 - 25
km ( 5 orangx 2 kl x 1 lokasi )250.000,0010,00 OK 25.000,00
5
Belanja Barang dan/atau Uang
Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
2.000.000,002 2 022
5 Belanja hadiah barang 2.000.000,002 2 022 002
Hadiah hiburan temu ODGJ ( 10
paket x 1 kali )2.000.000,0010,00 pkt 200.000,00
5
Belanja Bantuan Sosial Barang
yang Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
20.000.000,002 2 178
5
Belanja bantuan sosial barang
yang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga pada
SKPD
20.000.000,002 2 178 001
UKBM Keswa 0
Biaya bingkisan untuk penderita
ODGJ ( 50 orang x 1 paket X 2
kali )
20.000.000,00100,00 pkt 200.000,00
Jumlah 271.395.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
72.925.000,00
107.300.000,00
11.795.000,00
79.375.000,00
271.395.000,00
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG