83
E-BUDGETING - Hal 1 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 Kode Urusan Pemerintah Daerah Jenis Belanja Jumlah Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 78.489.377.699,00 276.382.312.641,00 151.754.280.073,00 506.625.970.413,00 1.01 Pendidikan 51.472.757.500,00 41.533.281.700,00 39.980.808.000,00 132.986.847.200,00 1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 51.472.757.500,00 41.533.281.700,00 39.980.808.000,00 132.986.847.200,00 1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 51.472.757.500,00 41.533.281.700,00 39.980.808.000,00 132.986.847.200,00 1.01.1.01.01.00.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 28.365.750.000,00 3.883.702.400,00 0,00 32.249.452.400,00 1.01.1.01.01.00.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 0,00 70.369.800,00 0,00 70.369.800,00 1.01.1.01.01.00.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah 0,00 249.560.000,00 0,00 249.560.000,00 1.01.1.01.01.00.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional 15.150.000,00 64.800.000,00 0,00 79.950.000,00 1.01.1.01.01.00.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri 28.237.200.000,00 2.292.128.000,00 0,00 30.529.328.000,00 1.01.1.01.01.00.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter 14.500.000,00 82.385.200,00 0,00 96.885.200,00 1.01.1.01.01.00.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 0,00 46.300.000,00 0,00 46.300.000,00 1.01.1.01.01.00.01.023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.01.1.01.01.00.01.024 Pendidikan profesi guru dalam jabatan 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 1.01.1.01.01.00.01.025 Penyelenggaraan lomba-lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.500.000,00 76.559.400,00 0,00 97.059.400,00 1.01.1.01.01.00.01.026 Bimtek Pendidik dan Tenaga Kependidikan 78.400.000,00 221.600.000,00 0,00 300.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 10.321.785.000,00 22.836.385.600,00 21.831.556.000,00 54.989.726.600,00 1.01.1.01.01.00.02.001 Penunjang DAK SD 17.530.000,00 65.543.500,00 0,00 83.073.500,00 1.01.1.01.01.00.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 15.030.000,00 62.850.000,00 0,00 77.880.000,00 1.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Toilet SD 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 9.905.600.000,00 22.624.800.000,00 10.618.400.000,00 43.148.800.000,00 1.01.1.01.01.00.02.010 Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.011 Bantuan siswa/mahasiswa berprestasi 383.625.000,00 14.986.700,00 0,00 398.611.700,00 1.01.1.01.01.00.02.012 PembangunanRuang Kelas Baru SD 0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.013 Rehab Gedung SD 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.014 Penataan Lingkungan SD 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.015 Fasilitasi Bantuan Bagi Siswa Miskin SD 0,00 8.205.400,00 0,00 8.205.400,00 1.01.1.01.01.00.02.017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar 0,00 0,00 9.961.156.000,00 9.961.156.000,00 1.01.1.01.01.00.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 545.795.000,00 840.689.750,00 250.000.000,00 1.636.484.750,00 1.01.1.01.01.00.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.01.1.01.01.00.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI 419.000.000,00 464.945.200,00 0,00 883.945.200,00 1.01.1.01.01.00.03.005 Pelaksanaan lomba-lomba SD 28.000.000,00 113.360.000,00 0,00 141.360.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 1

LAMPIRAN IVPERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNGNOMOR 14 TAHUN 2019TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENTEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2020

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 78.489.377.699,00 276.382.312.641,00 151.754.280.073,00 506.625.970.413,001.01 Pendidikan 51.472.757.500,00 41.533.281.700,00 39.980.808.000,00 132.986.847.200,001.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 51.472.757.500,00 41.533.281.700,00 39.980.808.000,00 132.986.847.200,001.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 51.472.757.500,00 41.533.281.700,00 39.980.808.000,00 132.986.847.200,001.01.1.01.01.00.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 28.365.750.000,00 3.883.702.400,00 0,00 32.249.452.400,001.01.1.01.01.00.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 0,00 70.369.800,00 0,00 70.369.800,001.01.1.01.01.00.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah 0,00 249.560.000,00 0,00 249.560.000,001.01.1.01.01.00.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional 15.150.000,00 64.800.000,00 0,00 79.950.000,001.01.1.01.01.00.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri 28.237.200.000,00 2.292.128.000,00 0,00 30.529.328.000,001.01.1.01.01.00.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter 14.500.000,00 82.385.200,00 0,00 96.885.200,001.01.1.01.01.00.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 0,00 46.300.000,00 0,00 46.300.000,001.01.1.01.01.00.01.023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.01.1.01.01.00.01.024 Pendidikan profesi guru dalam jabatan 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,001.01.1.01.01.00.01.025 Penyelenggaraan lomba-lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.500.000,00 76.559.400,00 0,00 97.059.400,001.01.1.01.01.00.01.026 Bimtek Pendidik dan Tenaga Kependidikan 78.400.000,00 221.600.000,00 0,00 300.000.000,001.01.1.01.01.00.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 10.321.785.000,00 22.836.385.600,00 21.831.556.000,00 54.989.726.600,001.01.1.01.01.00.02.001 Penunjang DAK SD 17.530.000,00 65.543.500,00 0,00 83.073.500,001.01.1.01.01.00.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 15.030.000,00 62.850.000,00 0,00 77.880.000,001.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Toilet SD 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,001.01.1.01.01.00.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,001.01.1.01.01.00.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 9.905.600.000,00 22.624.800.000,00 10.618.400.000,00 43.148.800.000,001.01.1.01.01.00.02.010 Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.01.1.01.01.00.02.011 Bantuan siswa/mahasiswa berprestasi 383.625.000,00 14.986.700,00 0,00 398.611.700,001.01.1.01.01.00.02.012 PembangunanRuang Kelas Baru SD 0,00 0,00 147.000.000,00 147.000.000,001.01.1.01.01.00.02.013 Rehab Gedung SD 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,001.01.1.01.01.00.02.014 Penataan Lingkungan SD 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,001.01.1.01.01.00.02.015 Fasilitasi Bantuan Bagi Siswa Miskin SD 0,00 8.205.400,00 0,00 8.205.400,001.01.1.01.01.00.02.017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Dasar 0,00 0,00 9.961.156.000,00 9.961.156.000,001.01.1.01.01.00.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 545.795.000,00 840.689.750,00 250.000.000,00 1.636.484.750,001.01.1.01.01.00.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,001.01.1.01.01.00.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI 419.000.000,00 464.945.200,00 0,00 883.945.200,001.01.1.01.01.00.03.005 Pelaksanaan lomba-lomba SD 28.000.000,00 113.360.000,00 0,00 141.360.000,00

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 2

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.00.03.006 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil 41.575.000,00 8.025.000,00 0,00 49.600.000,001.01.1.01.01.00.03.007 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah 0,00 148.794.750,00 0,00 148.794.750,001.01.1.01.01.00.03.010 Akreditasi di sekolah/madrasah 7.700.000,00 27.350.400,00 0,00 35.050.400,001.01.1.01.01.00.03.011 Pendampingan Dapodik 39.020.000,00 47.051.000,00 0,00 86.071.000,001.01.1.01.01.00.03.013 Studi kelembagaan sekolah dasar 10.500.000,00 31.163.400,00 0,00 41.663.400,001.01.1.01.01.00.04 Program peningkatan akses pendidikan SMP 3.716.500.000,00 11.303.782.200,00 16.060.583.000,00 31.080.865.200,001.01.1.01.01.00.04.001 fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP 225.000,00 21.542.800,00 0,00 21.767.800,001.01.1.01.01.00.04.006 Pengadaan Komputer SMP 0,00 0,00 999.971.000,00 999.971.000,001.01.1.01.01.00.04.009 Pembangunan Jalan Masuk SMPN 1 Kledung 3.500.000,00 2.875.000,00 417.830.000,00 424.205.000,001.01.1.01.01.00.04.021 BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3.708.000.000,00 11.220.000.000,00 4.362.600.000,00 19.290.600.000,001.01.1.01.01.00.04.022 Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP 4.775.000,00 9.364.400,00 21.500.000,00 35.639.400,001.01.1.01.01.00.04.023 Bantuan siswa miskin masuk sekolah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.01.1.01.01.00.04.024 Pembangunan Prasarana SMP 0,00 0,00 1.899.954.000,00 1.899.954.000,001.01.1.01.01.00.04.026 Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP 0,00 0,00 799.978.000,00 799.978.000,001.01.1.01.01.00.04.029 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 7.558.750.000,00 7.558.750.000,001.01.1.01.01.00.05 Program peningkatan mutu pendidikan SMP 329.422.500,00 839.618.800,00 0,00 1.169.041.300,001.01.1.01.01.00.05.002 Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs 136.187.500,00 519.901.500,00 0,00 656.089.000,001.01.1.01.01.00.05.003 Fasilitasi DAK SMP 18.950.000,00 46.850.000,00 0,00 65.800.000,001.01.1.01.01.00.05.004 Pelaksanaan Lomba-lomba SMP 63.800.000,00 102.767.900,00 0,00 166.567.900,001.01.1.01.01.00.05.005 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP 88.200.000,00 20.985.200,00 0,00 109.185.200,001.01.1.01.01.00.05.006 Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin 0,00 13.917.200,00 0,00 13.917.200,001.01.1.01.01.00.05.008 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online 22.285.000,00 135.197.000,00 0,00 157.482.000,001.01.1.01.01.00.06 Program peningkatan akses pendidikan PAUD 26.245.000,00 150.362.500,00 408.873.000,00 585.480.500,001.01.1.01.01.00.06.003 Penunjang DAK Non Fisik PAUD 9.445.000,00 30.362.500,00 0,00 39.807.500,001.01.1.01.01.00.06.006 Pengembangan Sarpras TK Negeri 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,001.01.1.01.01.00.06.008 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 16.800.000,00 120.000.000,00 0,00 136.800.000,001.01.1.01.01.00.06.010 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 378.873.000,00 378.873.000,001.01.1.01.01.00.07 Program peningkatan mutu PAUD 77.550.000,00 166.022.550,00 0,00 243.572.550,001.01.1.01.01.00.07.001 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA 4.550.000,00 21.487.000,00 0,00 26.037.000,001.01.1.01.01.00.07.003 Pengembangan PAUD 5.600.000,00 30.346.650,00 0,00 35.946.650,001.01.1.01.01.00.07.004 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 1.350.000,00 16.096.500,00 0,00 17.446.500,001.01.1.01.01.00.07.006 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 11.700.000,00 32.999.850,00 0,00 44.699.850,001.01.1.01.01.00.07.007 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi 31.500.000,00 15.377.000,00 0,00 46.877.000,001.01.1.01.01.00.07.009 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang 14.400.000,00 30.924.650,00 0,00 45.324.650,001.01.1.01.01.00.07.010 Penyelenggaraan Porseni Guru TK 8.450.000,00 18.790.900,00 0,00 27.240.900,001.01.1.01.01.00.08 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal 8.089.710.000,00 1.512.717.900,00 1.429.796.000,00 11.032.223.900,001.01.1.01.01.00.08.001 Penyelenggaraan PKBM 220.800.000,00 2.719.700,00 0,00 223.519.700,001.01.1.01.01.00.08.002 Fasilitasi Pendidikan Masyarakat 0,00 18.307.600,00 0,00 18.307.600,001.01.1.01.01.00.08.003 Akreditasi Lembaga PNF 8.200.000,00 16.984.200,00 0,00 25.184.200,001.01.1.01.01.00.08.004 Pendidikan Keaksaraan 17.500.000,00 54.176.600,00 0,00 71.676.600,001.01.1.01.01.00.08.005 Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas 5.600.000,00 20.506.400,00 0,00 26.106.400,001.01.1.01.01.00.08.006 Pendidikan Kecakapan Hidup 20.000.000,00 125.801.200,00 0,00 145.801.200,001.01.1.01.01.00.08.007 Taman Bacaan Masyarakat 450.000,00 4.339.500,00 93.800.000,00 98.589.500,00

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 3

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.00.08.008 Kelompok Belajar Usaha 7.500.000,00 50.376.000,00 0,00 57.876.000,001.01.1.01.01.00.08.009 HAI dan HAN 8.700.000,00 24.979.200,00 0,00 33.679.200,001.01.1.01.01.00.08.010 Peningkatan Pendidikan Masyarakat 41.780.000,00 83.220.000,00 0,00 125.000.000,001.01.1.01.01.00.08.013 Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C 75.050.000,00 88.902.000,00 0,00 163.952.000,001.01.1.01.01.00.08.018 Porseni pendidikan kesetaraan 7.800.000,00 19.263.900,00 0,00 27.063.900,001.01.1.01.01.00.08.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan 250.000.000,00 25.300.000,00 0,00 275.300.000,001.01.1.01.01.00.08.024 Insentif Guru Pembimbing Keagamaan 7.064.130.000,00 106.348.300,00 0,00 7.170.478.300,001.01.1.01.01.00.08.025 Penunjang DAK Nonfisilk BOP pendidikan Kesetaraan 0,00 11.609.500,00 0,00 11.609.500,001.01.1.01.01.00.08.026 Gerakan kembali ke sekolah 327.400.000,00 630.295.500,00 0,00 957.695.500,001.01.1.01.01.00.08.027 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 34.800.000,00 215.652.300,00 0,00 250.452.300,001.01.1.01.01.00.08.029 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanggar Kegiatan Belajar 0,00 13.936.000,00 1.335.996.000,00 1.349.932.000,001.02 Kesehatan 14.693.271.199,00 205.211.571.351,00 33.979.212.549,00 253.884.055.099,001.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 5.105.271.199,00 94.889.526.351,00 12.476.981.549,00 112.471.779.099,001.02.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 935.910.400,00 41.238.070.195,00 10.464.725.600,00 52.638.706.195,001.02.1.02.01.00.01 Program pengembangan sumber daya kesehatan 88.605.400,00 5.820.710.495,00 10.357.425.600,00 16.266.741.495,001.02.1.02.01.00.01.001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.925.000,00 2.520.088.395,00 0,00 2.526.013.395,001.02.1.02.01.00.01.002 Penunjang DAK Kefarmasian 8.675.000,00 31.447.500,00 0,00 40.122.500,001.02.1.02.01.00.01.003 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 12.731.000,00 23.300.000,00 36.031.000,001.02.1.02.01.00.01.004 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 28.750.000,00 34.279.000,00 7.600.000,00 70.629.000,001.02.1.02.01.00.01.005 Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan 0,00 1.463.000,00 148.048.600,00 149.511.600,001.02.1.02.01.00.01.011 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 0,00 14.230.500,00 0,00 14.230.500,001.02.1.02.01.00.01.012 Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan 2.000.000,00 23.001.500,00 0,00 25.001.500,001.02.1.02.01.00.01.013 Peningkatan kemanan pangan 13.000.000,00 72.383.000,00 0,00 85.383.000,001.02.1.02.01.00.01.014 Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar 500.000,00 102.856.000,00 146.559.000,00 249.915.000,001.02.1.02.01.00.01.020 Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan 6.605.000,00 79.675.000,00 0,00 86.280.000,001.02.1.02.01.00.01.022 Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT) 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,001.02.1.02.01.00.01.028 Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik) 23.150.400,00 76.275.600,00 0,00 99.426.000,001.02.1.02.01.00.01.036 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler) 0,00 0,00 7.131.918.000,00 7.131.918.000,001.02.1.02.01.00.01.037 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.604.665.000,00 0,00 2.604.665.000,001.02.1.02.01.00.01.043 Pembangunan/Rehab Puskesmas Pembantu 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,001.02.1.02.01.00.01.044 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 0,00 0,00 1.160.000.000,00 1.160.000.000,001.02.1.02.01.00.01.045 Pengadaan Ambulance 0,00 0,00 640.000.000,00 640.000.000,001.02.1.02.01.00.01.050 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik) 0,00 247.615.000,00 0,00 247.615.000,001.02.1.02.01.00.02 Program kesehatan masyarakat 251.450.000,00 29.489.042.700,00 0,00 29.740.492.700,001.02.1.02.01.00.02.001 Promosi kesehatan 9.000.000,00 24.851.000,00 0,00 33.851.000,001.02.1.02.01.00.02.002 Pemberdayaan masyarakat 800.000,00 22.395.700,00 0,00 23.195.700,001.02.1.02.01.00.02.003 Usaha kesehatan sekolah 9.500.000,00 15.580.000,00 0,00 25.080.000,001.02.1.02.01.00.02.004 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi 18.850.000,00 269.629.000,00 0,00 288.479.000,001.02.1.02.01.00.02.005 Fasilitasi penanggulangan GAKY 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,001.02.1.02.01.00.02.006 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 12.900.000,00 12.100.000,00 0,00 25.000.000,001.02.1.02.01.00.02.007 Penyehatan lingkungan 800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,001.02.1.02.01.00.02.008 Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga 0,00 22.735.000,00 0,00 22.735.000,001.02.1.02.01.00.02.011 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 0,00 27.794.638.000,00 0,00 27.794.638.000,00

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 4

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.00.02.012 BOK UKM Sekunder Kabupaten 161.200.000,00 940.814.000,00 0,00 1.102.014.000,001.02.1.02.01.00.02.040 BOK Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten (DAK Non Fisik) 38.400.000,00 361.600.000,00 0,00 400.000.000,001.02.1.02.01.00.03 Program pencegahan dan pengendalian penyakit 122.380.000,00 2.815.452.000,00 100.000.000,00 3.037.832.000,001.02.1.02.01.00.03.001 Pengendalian penyakit menular 33.880.000,00 150.505.000,00 0,00 184.385.000,001.02.1.02.01.00.03.002 Penanggulangan KLB dan bencana 8.400.000,00 31.600.000,00 0,00 40.000.000,001.02.1.02.01.00.03.003 Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 11.500.000,00 41.030.000,00 0,00 52.530.000,001.02.1.02.01.00.03.004 Kesehatan matra 800.000,00 24.200.000,00 0,00 25.000.000,001.02.1.02.01.00.03.005 Pengendalian penyakit tidak menular 67.800.000,00 302.637.000,00 0,00 370.437.000,001.02.1.02.01.00.03.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan 0,00 683.091.000,00 0,00 683.091.000,001.02.1.02.01.00.03.008 Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit 0,00 196.844.000,00 0,00 196.844.000,001.02.1.02.01.00.03.009 Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penugasan DAK) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,001.02.1.02.01.00.03.010 Pengadaan BHP Pengendalian Penyakit (Penugasan DAK) 0,00 1.385.545.000,00 0,00 1.385.545.000,001.02.1.02.01.00.04 Program pelayanan kesehatan 473.475.000,00 3.112.865.000,00 7.300.000,00 3.593.640.000,001.02.1.02.01.00.04.001 Pelayanan terapi rumatan metadon 3.200.000,00 21.546.500,00 0,00 24.746.500,001.02.1.02.01.00.04.002 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 0,00 37.265.100,00 7.300.000,00 44.565.100,001.02.1.02.01.00.04.003 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan 8.425.000,00 8.152.500,00 0,00 16.577.500,001.02.1.02.01.00.04.004 Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP 4.400.000,00 11.055.800,00 0,00 15.455.800,001.02.1.02.01.00.04.005 Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana 0,00 491.000.000,00 0,00 491.000.000,001.02.1.02.01.00.04.006 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja 11.100.000,00 29.197.000,00 0,00 40.297.000,001.02.1.02.01.00.04.007 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 7.500.000,00 22.109.000,00 0,00 29.609.000,001.02.1.02.01.00.04.008 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 21.450.000,00 69.049.000,00 0,00 90.499.000,001.02.1.02.01.00.04.010 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 0,00 1.811.763.000,00 0,00 1.811.763.000,001.02.1.02.01.00.04.014 Akreditasi Puskesmas 13.300.000,00 25.262.100,00 0,00 38.562.100,001.02.1.02.01.00.04.016 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 404.100.000,00 540.205.000,00 0,00 944.305.000,001.02.1.02.01.00.04.017 Laboratorium Kesehatan 0,00 46.260.000,00 0,00 46.260.000,001.02.1.02.01.01 Puskesmas Parakan 182.020.800,00 2.075.921.010,00 160.000.000,00 2.417.941.810,001.02.1.02.01.01.04 Program pelayanan kesehatan 182.020.800,00 2.075.921.010,00 160.000.000,00 2.417.941.810,001.02.1.02.01.01.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 136.200.000,00 1.435.741.810,00 160.000.000,00 1.731.941.810,001.02.1.02.01.01.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.820.800,00 640.179.200,00 0,00 686.000.000,001.02.1.02.01.02 Puskesmas Traji 82.152.000,00 1.208.568.377,00 50.125.000,00 1.340.845.377,001.02.1.02.01.02.04 Program pelayanan kesehatan 82.152.000,00 1.208.568.377,00 50.125.000,00 1.340.845.377,001.02.1.02.01.02.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 35.440.000,00 760.507.377,00 50.125.000,00 846.072.377,001.02.1.02.01.02.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 46.712.000,00 448.061.000,00 0,00 494.773.000,001.02.1.02.01.03 Puskesmas Kledung 121.948.000,00 1.710.647.271,00 79.949.188,00 1.912.544.459,001.02.1.02.01.03.04 Program pelayanan kesehatan 121.948.000,00 1.710.647.271,00 79.949.188,00 1.912.544.459,001.02.1.02.01.03.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 76.336.000,00 1.044.365.271,00 79.949.188,00 1.200.650.459,001.02.1.02.01.03.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 666.282.000,00 0,00 711.894.000,001.02.1.02.01.04 Puskesmas Bansari 145.938.000,00 1.713.768.500,00 31.629.500,00 1.891.336.000,001.02.1.02.01.04.04 Program pelayanan kesehatan 145.938.000,00 1.713.768.500,00 31.629.500,00 1.891.336.000,001.02.1.02.01.04.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 96.226.000,00 1.090.999.500,00 31.629.500,00 1.218.855.000,001.02.1.02.01.04.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 49.712.000,00 622.769.000,00 0,00 672.481.000,001.02.1.02.01.05 Puskesmas Bulu 271.320.000,00 3.067.946.885,00 30.000.000,00 3.369.266.885,001.02.1.02.01.05.04 Program pelayanan kesehatan 271.320.000,00 3.067.946.885,00 30.000.000,00 3.369.266.885,00

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 5

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.05.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 219.758.000,00 2.021.233.885,00 30.000.000,00 2.270.991.885,001.02.1.02.01.05.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 51.562.000,00 1.046.713.000,00 0,00 1.098.275.000,001.02.1.02.01.06 Puskesmas Temanggung 215.739.000,00 2.416.226.537,00 70.466.600,00 2.702.432.137,001.02.1.02.01.06.04 Program pelayanan kesehatan 215.739.000,00 2.416.226.537,00 70.466.600,00 2.702.432.137,001.02.1.02.01.06.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 166.827.000,00 1.523.639.537,00 70.466.600,00 1.760.933.137,001.02.1.02.01.06.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.912.000,00 892.587.000,00 0,00 941.499.000,001.02.1.02.01.07 Puskesmas Dharma Rini 245.612.000,00 2.134.461.200,00 150.000.000,00 2.530.073.200,001.02.1.02.01.07.04 Program pelayanan kesehatan 245.612.000,00 2.134.461.200,00 150.000.000,00 2.530.073.200,001.02.1.02.01.07.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 200.000.000,00 1.446.599.200,00 150.000.000,00 1.796.599.200,001.02.1.02.01.07.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 687.862.000,00 0,00 733.474.000,001.02.1.02.01.08 Puskesmas Tlogomulyo 173.912.000,00 1.430.823.657,00 82.750.000,00 1.687.485.657,001.02.1.02.01.08.04 Program pelayanan kesehatan 173.912.000,00 1.430.823.657,00 82.750.000,00 1.687.485.657,001.02.1.02.01.08.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 121.800.000,00 850.560.657,00 82.750.000,00 1.055.110.657,001.02.1.02.01.08.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 52.112.000,00 580.263.000,00 0,00 632.375.000,001.02.1.02.01.09 Puskesmas Tembarak 100.602.000,00 2.270.852.972,00 6.500.000,00 2.377.954.972,001.02.1.02.01.09.04 Program pelayanan kesehatan 100.602.000,00 2.270.852.972,00 6.500.000,00 2.377.954.972,001.02.1.02.01.09.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 54.990.000,00 1.574.276.972,00 6.500.000,00 1.635.766.972,001.02.1.02.01.09.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 696.576.000,00 0,00 742.188.000,001.02.1.02.01.10 Puskesmas Selopampang 167.612.000,00 1.880.470.438,00 125.000.000,00 2.173.082.438,001.02.1.02.01.10.04 Program pelayanan kesehatan 167.612.000,00 1.880.470.438,00 125.000.000,00 2.173.082.438,001.02.1.02.01.10.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 120.000.000,00 1.326.054.438,00 125.000.000,00 1.571.054.438,001.02.1.02.01.10.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 47.612.000,00 554.416.000,00 0,00 602.028.000,001.02.1.02.01.11 Puskesmas Kranggan 148.847.999,00 1.574.431.943,00 35.794.534,00 1.759.074.476,001.02.1.02.01.11.04 Program pelayanan kesehatan 148.847.999,00 1.574.431.943,00 35.794.534,00 1.759.074.476,001.02.1.02.01.11.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 89.765.999,00 1.089.128.943,00 35.794.534,00 1.214.689.476,001.02.1.02.01.11.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 59.082.000,00 485.303.000,00 0,00 544.385.000,001.02.1.02.01.12 Puskesmas Pare 64.012.000,00 1.237.489.610,00 49.419.390,00 1.350.921.000,001.02.1.02.01.12.04 Program pelayanan kesehatan 64.012.000,00 1.237.489.610,00 49.419.390,00 1.350.921.000,001.02.1.02.01.12.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 18.400.000,00 849.627.610,00 49.419.390,00 917.447.000,001.02.1.02.01.12.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 387.862.000,00 0,00 433.474.000,001.02.1.02.01.13 Puskesmas Pringsurat 112.792.000,00 2.599.127.661,00 17.915.200,00 2.729.834.861,001.02.1.02.01.13.04 Program pelayanan kesehatan 112.792.000,00 2.599.127.661,00 17.915.200,00 2.729.834.861,001.02.1.02.01.13.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 67.180.000,00 2.134.735.661,00 17.915.200,00 2.219.830.861,001.02.1.02.01.13.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 464.392.000,00 0,00 510.004.000,001.02.1.02.01.14 Puskesmas Rejosari 87.792.000,00 1.372.932.717,00 48.611.688,00 1.509.336.405,001.02.1.02.01.14.04 Program pelayanan kesehatan 87.792.000,00 1.372.932.717,00 48.611.688,00 1.509.336.405,001.02.1.02.01.14.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 37.680.000,00 894.299.717,00 48.611.688,00 980.591.405,001.02.1.02.01.14.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 50.112.000,00 478.633.000,00 0,00 528.745.000,001.02.1.02.01.15 Puskesmas Kaloran 151.412.000,00 1.541.900.681,00 0,00 1.693.312.681,001.02.1.02.01.15.04 Program pelayanan kesehatan 151.412.000,00 1.541.900.681,00 0,00 1.693.312.681,001.02.1.02.01.15.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 105.800.000,00 1.030.147.681,00 0,00 1.135.947.681,001.02.1.02.01.15.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 511.753.000,00 0,00 557.365.000,001.02.1.02.01.16 Puskesmas Tepusen 110.332.000,00 1.189.112.172,00 33.225.000,00 1.332.669.172,00

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 6

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.16.04 Program pelayanan kesehatan 110.332.000,00 1.189.112.172,00 33.225.000,00 1.332.669.172,001.02.1.02.01.16.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 64.320.000,00 790.278.172,00 33.225.000,00 887.823.172,001.02.1.02.01.16.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 46.012.000,00 398.834.000,00 0,00 444.846.000,001.02.1.02.01.17 Puskesmas Kandangan 219.119.000,00 3.020.164.199,00 30.200.000,00 3.269.483.199,001.02.1.02.01.17.04 Program pelayanan kesehatan 219.119.000,00 3.020.164.199,00 30.200.000,00 3.269.483.199,001.02.1.02.01.17.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 173.507.000,00 2.018.076.199,00 30.200.000,00 2.221.783.199,001.02.1.02.01.17.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 1.002.088.000,00 0,00 1.047.700.000,001.02.1.02.01.18 Puskesmas Kedu 195.262.000,00 3.304.790.540,00 168.000.000,00 3.668.052.540,001.02.1.02.01.18.04 Program pelayanan kesehatan 195.262.000,00 3.304.790.540,00 168.000.000,00 3.668.052.540,001.02.1.02.01.18.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 140.550.000,00 2.297.632.540,00 168.000.000,00 2.606.182.540,001.02.1.02.01.18.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 54.712.000,00 1.007.158.000,00 0,00 1.061.870.000,001.02.1.02.01.19 Puskesmas Ngadirejo 233.512.000,00 4.180.291.984,00 12.000.000,00 4.425.803.984,001.02.1.02.01.19.04 Program pelayanan kesehatan 233.512.000,00 4.180.291.984,00 12.000.000,00 4.425.803.984,001.02.1.02.01.19.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 186.900.000,00 3.540.063.984,00 12.000.000,00 3.738.963.984,001.02.1.02.01.19.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 46.612.000,00 640.228.000,00 0,00 686.840.000,001.02.1.02.01.20 Puskesmas Banjarsari 152.612.000,00 1.248.670.987,00 77.600.000,00 1.478.882.987,001.02.1.02.01.20.04 Program pelayanan kesehatan 152.612.000,00 1.248.670.987,00 77.600.000,00 1.478.882.987,001.02.1.02.01.20.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 81.100.000,00 752.214.987,00 77.600.000,00 910.914.987,001.02.1.02.01.20.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 71.512.000,00 496.456.000,00 0,00 567.968.000,001.02.1.02.01.21 Puskesmas Jumo 171.212.000,00 1.830.193.050,00 65.719.950,00 2.067.125.000,001.02.1.02.01.21.04 Program pelayanan kesehatan 171.212.000,00 1.830.193.050,00 65.719.950,00 2.067.125.000,001.02.1.02.01.21.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 125.600.000,00 1.142.180.050,00 65.719.950,00 1.333.500.000,001.02.1.02.01.21.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 688.013.000,00 0,00 733.625.000,001.02.1.02.01.22 Puskesmas Gemawang 202.042.000,00 2.284.467.361,00 219.000.000,00 2.705.509.361,001.02.1.02.01.22.04 Program pelayanan kesehatan 202.042.000,00 2.284.467.361,00 219.000.000,00 2.705.509.361,001.02.1.02.01.22.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 156.430.000,00 1.643.022.361,00 219.000.000,00 2.018.452.361,001.02.1.02.01.22.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 641.445.000,00 0,00 687.057.000,001.02.1.02.01.23 Puskesmas Candiroto 157.612.000,00 2.287.583.441,00 84.300.000,00 2.529.495.441,001.02.1.02.01.23.04 Program pelayanan kesehatan 157.612.000,00 2.287.583.441,00 84.300.000,00 2.529.495.441,001.02.1.02.01.23.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 112.000.000,00 1.501.540.441,00 84.300.000,00 1.697.840.441,001.02.1.02.01.23.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 786.043.000,00 0,00 831.655.000,001.02.1.02.01.24 Puskesmas Bejen 195.612.000,00 3.185.298.000,00 335.000.000,00 3.715.910.000,001.02.1.02.01.24.04 Program pelayanan kesehatan 195.612.000,00 3.185.298.000,00 335.000.000,00 3.715.910.000,001.02.1.02.01.24.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 150.000.000,00 2.550.000.000,00 335.000.000,00 3.035.000.000,001.02.1.02.01.24.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 635.298.000,00 0,00 680.910.000,001.02.1.02.01.25 Puskesmas Tretep 164.302.000,00 1.296.412.963,00 2.000.000,00 1.462.714.963,001.02.1.02.01.25.04 Program pelayanan kesehatan 164.302.000,00 1.296.412.963,00 2.000.000,00 1.462.714.963,001.02.1.02.01.25.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 118.690.000,00 757.515.963,00 2.000.000,00 878.205.963,001.02.1.02.01.25.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.612.000,00 538.897.000,00 0,00 584.509.000,001.02.1.02.01.26 Puskesmas Wonoboyo 96.032.000,00 1.588.902.000,00 47.049.899,00 1.731.983.899,001.02.1.02.01.26.04 Program pelayanan kesehatan 96.032.000,00 1.588.902.000,00 47.049.899,00 1.731.983.899,001.02.1.02.01.26.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 47.820.000,00 918.000.000,00 47.049.899,00 1.012.869.899,001.02.1.02.01.26.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.212.000,00 670.902.000,00 0,00 719.114.000,00

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 7

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 9.588.000.000,00 110.322.045.000,00 21.502.231.000,00 141.412.276.000,001.02.1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 9.588.000.000,00 110.322.045.000,00 21.502.231.000,00 141.412.276.000,001.02.1.02.02.00.06 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 0,00 0,00 6.412.276.000,00 6.412.276.000,001.02.1.02.02.00.06.001 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan KB sub Pelayanan Rujukan 0,00 0,00 6.067.276.000,00 6.067.276.000,001.02.1.02.02.00.06.002 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,001.02.1.02.02.00.06.004 Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,001.02.1.02.02.00.07 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit 9.588.000.000,00 110.322.045.000,00 15.089.955.000,00 135.000.000.000,001.02.1.02.02.00.07.001 Kegiatan Pelayanan (BLUD) 9.588.000.000,00 110.322.045.000,00 15.089.955.000,00 135.000.000.000,001.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3.752.330.000,00 6.325.529.640,00 70.545.551.324,00 80.623.410.964,001.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.752.330.000,00 6.325.529.640,00 70.545.551.324,00 80.623.410.964,001.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.752.330.000,00 6.325.529.640,00 70.545.551.324,00 80.623.410.964,001.03.1.03.01.00.01 Program penyelenggaraan jalan 1.503.775.000,00 4.811.131.240,00 56.449.360.624,00 62.764.266.864,001.03.1.03.01.00.01.001 Peningkatan Jalan Kabupaten 0,00 0,00 10.592.551.000,00 10.592.551.000,001.03.1.03.01.00.01.002 Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 850.000,00 96.751.500,00 0,00 97.601.500,001.03.1.03.01.00.01.004 Perencanaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK) 650.000,00 47.899.900,00 0,00 48.549.900,001.03.1.03.01.00.01.005 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sub Bidang Jalan 0,00 0,00 13.476.243.000,00 13.476.243.000,001.03.1.03.01.00.01.011 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan 0,00 0,00 946.632.600,00 946.632.600,001.03.1.03.01.00.01.012 Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan 0,00 0,00 140.374.000,00 140.374.000,001.03.1.03.01.00.01.020 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 78.930.000,00 40.192.200,00 0,00 119.122.200,001.03.1.03.01.00.01.022 Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten 1.650.000,00 95.618.500,00 0,00 97.268.500,001.03.1.03.01.00.01.023 Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten 2.075.000,00 194.623.400,00 0,00 196.698.400,001.03.1.03.01.00.01.024 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten 0,00 0,00 3.077.376.800,00 3.077.376.800,001.03.1.03.01.00.01.025 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten 1.150.000,00 96.506.600,00 0,00 97.656.600,001.03.1.03.01.00.01.026 Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten 0,00 0,00 6.652.729.300,00 6.652.729.300,001.03.1.03.01.00.01.028 Fasilitasi DAK Jalan Reguler 24.900.000,00 785.880,00 93.500.744,00 119.186.624,001.03.1.03.01.00.01.030 Fasilitasi DAK Jalan Penugasan 24.900.000,00 785.880,00 107.678.160,00 133.364.040,001.03.1.03.01.00.01.033 Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 0,00 0,00 17.089.569.000,00 17.089.569.000,001.03.1.03.01.00.01.046 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung 214.420.000,00 716.518.500,00 448.646.300,00 1.379.584.800,001.03.1.03.01.00.01.047 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan 228.230.000,00 703.922.700,00 847.445.900,00 1.779.598.600,001.03.1.03.01.00.01.048 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo 261.230.000,00 704.578.480,00 914.231.520,00 1.880.040.000,001.03.1.03.01.00.01.049 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan 211.730.000,00 704.149.810,00 664.160.190,00 1.580.040.000,001.03.1.03.01.00.01.050 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan 244.730.000,00 704.468.590,00 930.841.410,00 1.880.040.000,001.03.1.03.01.00.01.051 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak 208.330.000,00 704.329.300,00 467.380.700,00 1.380.040.000,001.03.1.03.01.00.02 Program penyelenggaraan jembatan 63.620.000,00 259.287.600,00 3.355.090.000,00 3.677.997.600,001.03.1.03.01.00.02.002 Perencanaan Peningkatan Jembatan 1.200.000,00 97.685.200,00 0,00 98.885.200,001.03.1.03.01.00.02.003 Peningkatan Jembatan 0,00 0,00 995.645.000,00 995.645.000,001.03.1.03.01.00.02.004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.195.395.000,00 1.195.395.000,001.03.1.03.01.00.02.005 Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 797.138.000,00 797.138.000,001.03.1.03.01.00.02.007 Perencanaan Pembangunan Jembatan 1.200.000,00 97.897.400,00 0,00 99.097.400,001.03.1.03.01.00.02.009 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional I Temanggung 8.905.000,00 9.734.500,00 30.000.000,00 48.639.500,001.03.1.03.01.00.02.010 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional II Parakan 8.905.000,00 9.734.500,00 30.000.000,00 48.639.500,001.03.1.03.01.00.02.011 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional III Ngadirejo 8.905.000,00 9.734.500,00 30.000.000,00 48.639.500,001.03.1.03.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional IV Kranggan 8.905.000,00 9.734.500,00 30.000.000,00 48.639.500,00

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 8

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.03.1.03.01.00.02.013 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional V Kandangan 12.800.000,00 12.383.500,00 123.456.000,00 148.639.500,001.03.1.03.01.00.02.014 Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Prasarana Jembatan Regional VI Tembarak 12.800.000,00 12.383.500,00 123.456.000,00 148.639.500,001.03.1.03.01.00.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.692.265.000,00 748.753.800,00 9.259.242.400,00 11.700.261.200,001.03.1.03.01.00.03.001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 103.125.000,00 94.750.800,00 0,00 197.875.800,001.03.1.03.01.00.03.003 Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS 5.900.000,00 27.502.700,00 0,00 33.402.700,001.03.1.03.01.00.03.004 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi 25.750.000,00 1.716.000,00 3.160.412.900,00 3.187.878.900,001.03.1.03.01.00.03.005 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi 50.890.000,00 12.835.300,00 0,00 63.725.300,001.03.1.03.01.00.03.006 Penyusunan DED Irigasi 2.200.000,00 103.744.300,00 0,00 105.944.300,001.03.1.03.01.00.03.007 Pemetaan Jaringan Irigasi 2.850.000,00 192.133.400,00 0,00 194.983.400,001.03.1.03.01.00.03.008 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 25.250.000,00 1.716.000,00 1.018.065.000,00 1.045.031.000,001.03.1.03.01.00.03.009 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air 6.000.000,00 36.764.500,00 0,00 42.764.500,001.03.1.03.01.00.03.010 Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal 0,00 20.595.600,00 0,00 20.595.600,001.03.1.03.01.00.03.011 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Penugasan Irigasi 0,00 0,00 5.026.147.000,00 5.026.147.000,001.03.1.03.01.00.03.015 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung 266.350.000,00 38.513.500,00 7.943.000,00 312.806.500,001.03.1.03.01.00.03.016 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan 239.350.000,00 37.555.900,00 8.440.000,00 285.345.900,001.03.1.03.01.00.03.017 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo 266.350.000,00 52.825.600,00 10.275.900,00 329.451.500,001.03.1.03.01.00.03.018 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan 227.950.000,00 45.827.000,00 10.087.600,00 283.864.600,001.03.1.03.01.00.03.019 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan 242.350.000,00 36.193.600,00 7.446.000,00 285.989.600,001.03.1.03.01.00.03.020 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Tembarak 227.950.000,00 46.079.600,00 10.425.000,00 284.454.600,001.03.1.03.01.00.04 Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong 402.725.000,00 207.924.700,00 1.481.858.300,00 2.092.508.000,001.03.1.03.01.00.04.002 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 25.100.000,00 1.716.000,00 1.478.935.300,00 1.505.751.300,001.03.1.03.01.00.04.004 Penyusunan DED Drainase 1.700.000,00 94.105.900,00 0,00 95.805.900,001.03.1.03.01.00.04.006 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional I Temanggung 153.575.000,00 41.150.100,00 2.923.000,00 197.648.100,001.03.1.03.01.00.04.007 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional II Parakan 66.750.000,00 30.950.700,00 0,00 97.700.700,001.03.1.03.01.00.04.008 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional III Ngadirejo 37.400.000,00 11.508.200,00 0,00 48.908.200,001.03.1.03.01.00.04.009 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional IV Kranggan 43.400.000,00 5.586.700,00 0,00 48.986.700,001.03.1.03.01.00.04.010 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional V Kandangan 37.400.000,00 11.459.900,00 0,00 48.859.900,001.03.1.03.01.00.04.011 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Regional VI Tembarak 37.400.000,00 11.447.200,00 0,00 48.847.200,001.03.1.03.01.00.05 Program penyelenggaraan tata ruang 89.945.000,00 298.432.300,00 0,00 388.377.300,001.03.1.03.01.00.05.001 Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa 24.000.000,00 10.995.000,00 0,00 34.995.000,001.03.1.03.01.00.05.002 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung 35.220.000,00 33.327.000,00 0,00 68.547.000,001.03.1.03.01.00.05.103 Penyusunan RDTR 10.025.000,00 241.434.500,00 0,00 251.459.500,001.03.1.03.01.00.05.105 Operasional Penyelenggaraan IMB 20.700.000,00 12.675.800,00 0,00 33.375.800,001.04 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 4.908.747.000,00 15.626.953.300,00 5.512.247.100,00 26.047.947.400,001.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.908.747.000,00 15.626.953.300,00 5.512.247.100,00 26.047.947.400,001.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.908.747.000,00 15.626.953.300,00 5.512.247.100,00 26.047.947.400,001.04.1.03.01.00.01 Program pengembangan perumahan dan permukiman 3.716.956.500,00 1.361.211.400,00 797.957.900,00 5.876.125.800,001.04.1.03.01.00.01.001 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 58.500.000,00 70.988.100,00 0,00 129.488.100,001.04.1.03.01.00.01.002 Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa 312.069.000,00 107.371.000,00 68.863.900,00 488.303.900,001.04.1.03.01.00.01.004 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 45.350.000,00 64.371.600,00 0,00 109.721.600,001.04.1.03.01.00.01.005 Pengadaan PSU Rusunawa 21.600.000,00 1.716.000,00 654.094.000,00 677.410.000,001.04.1.03.01.00.01.006 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 0,00 391.498.800,00 0,00 391.498.800,001.04.1.03.01.00.01.007 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 96.877.500,00 49.835.800,00 0,00 146.713.300,00

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 9

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.04.1.03.01.00.01.008 Pendataan dan DED Air Bersih 2.875.000,00 145.799.700,00 0,00 148.674.700,001.04.1.03.01.00.01.009 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 81.975.000,00 78.542.800,00 0,00 160.517.800,001.04.1.03.01.00.01.010 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 16.550.000,00 74.149.500,00 0,00 90.699.500,001.04.1.03.01.00.01.013 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 3.034.500.000,00 36.761.000,00 0,00 3.071.261.000,001.04.1.03.01.00.01.015 Fasilitasi RTLH Provinsi 30.000.000,00 42.010.700,00 0,00 72.010.700,001.04.1.03.01.00.01.017 Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan 3.300.000,00 95.951.700,00 0,00 99.251.700,001.04.1.03.01.00.01.022 Pembinaan Sanitasi Lingkungan 0,00 148.860.000,00 0,00 148.860.000,001.04.1.03.01.00.01.038 Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi 3.500.000,00 26.731.200,00 0,00 30.231.200,001.04.1.03.01.00.01.039 Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman 9.860.000,00 26.623.500,00 0,00 36.483.500,001.04.1.03.01.00.01.045 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,001.04.1.03.01.00.02 Program pengembangan dan penataan kota 1.161.290.500,00 14.253.570.400,00 4.714.289.200,00 20.129.150.100,001.04.1.03.01.00.02.001 Penataan dan Pemeliharaan RTH 6.550.000,00 62.189.000,00 423.900.000,00 492.639.000,001.04.1.03.01.00.02.002 Pemeliharaan Taman 904.600.000,00 507.088.300,00 52.331.300,00 1.464.019.600,001.04.1.03.01.00.02.005 Pengadaan lampu Kota 4.250.000,00 302.188.900,00 191.750.000,00 498.188.900,001.04.1.03.01.00.02.006 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 78.612.500,00 719.616.500,00 179.550.000,00 977.779.000,001.04.1.03.01.00.02.007 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 15.725.000,00 335.078.800,00 2.145.000.000,00 2.495.803.800,001.04.1.03.01.00.02.008 Pembayaran Rekening LPJU 7.200.000,00 11.977.946.900,00 0,00 11.985.146.900,001.04.1.03.01.00.02.009 Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 1.721.757.900,00 1.721.757.900,001.04.1.03.01.00.02.011 DED Pembangunan Trotoar 1.100.000,00 47.900.000,00 0,00 49.000.000,001.04.1.03.01.00.02.014 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 14.100.000,00 81.885.000,00 0,00 95.985.000,001.04.1.03.01.00.02.024 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional I Temanggung 35.793.000,00 63.757.000,00 0,00 99.550.000,001.04.1.03.01.00.02.025 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional II Parakan 25.427.000,00 49.123.000,00 0,00 74.550.000,001.04.1.03.01.00.02.026 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional III Ngadirejo 22.300.000,00 39.930.000,00 0,00 62.230.000,001.04.1.03.01.00.02.027 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional IV Kranggan 15.211.000,00 22.289.000,00 0,00 37.500.000,001.04.1.03.01.00.02.028 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional V Kandangan 15.211.000,00 22.289.000,00 0,00 37.500.000,001.04.1.03.01.00.02.029 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Regional VI Tembarak 15.211.000,00 22.289.000,00 0,00 37.500.000,001.04.1.03.01.00.03 Program pembinaan jasa kontruksi 30.500.000,00 12.171.500,00 0,00 42.671.500,001.04.1.03.01.00.03.001 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi 30.500.000,00 12.171.500,00 0,00 42.671.500,001.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 2.555.140.000,00 1.183.641.100,00 1.500.000.000,00 5.238.781.100,001.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.049.700.000,00 829.668.000,00 0,00 2.879.368.000,001.05.1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.049.700.000,00 829.668.000,00 0,00 2.879.368.000,001.05.1.05.01.00.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 705.595.000,00 235.144.000,00 0,00 940.739.000,001.05.1.05.01.00.01.002 Penegakan Perda dan Yustisi 7.100.000,00 53.410.000,00 0,00 60.510.000,001.05.1.05.01.00.01.005 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 666.400.000,00 58.559.000,00 0,00 724.959.000,001.05.1.05.01.00.01.007 Pengamanan dan Pengawalan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.05.1.05.01.00.01.010 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 8.895.000,00 86.375.000,00 0,00 95.270.000,001.05.1.05.01.00.01.011 Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung 23.200.000,00 26.800.000,00 0,00 50.000.000,001.05.1.05.01.00.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat 457.320.000,00 285.620.000,00 0,00 742.940.000,001.05.1.05.01.00.02.001 Pembinaan Satuan Linmas 24.600.000,00 51.540.000,00 0,00 76.140.000,001.05.1.05.01.00.02.007 Cipta kondisi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 432.720.000,00 234.080.000,00 0,00 666.800.000,001.05.1.05.01.00.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 886.785.000,00 308.904.000,00 0,00 1.195.689.000,001.05.1.05.01.00.03.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 261.672.000,00 0,00 261.672.000,001.05.1.05.01.00.03.002 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran 886.785.000,00 47.232.000,00 0,00 934.017.000,00

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 10

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.05.1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 505.440.000,00 353.973.100,00 1.500.000.000,00 2.359.413.100,001.05.1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 505.440.000,00 353.973.100,00 1.500.000.000,00 2.359.413.100,001.05.1.05.02.00.04 Program pendidikan politik masyarakat 450.000,00 16.760.500,00 0,00 17.210.500,001.05.1.05.02.00.04.002 Fasilitasi Bantuan Partai Politik 0,00 6.339.000,00 0,00 6.339.000,001.05.1.05.02.00.04.003 Fasilitasi pembinaan dan monitoring ormas,Okp ,LSM 450.000,00 10.421.500,00 0,00 10.871.500,001.05.1.05.02.00.05 Program peningkatan kewaspadaan nasional 495.690.000,00 148.737.520,00 1.500.000.000,00 2.144.427.520,001.05.1.05.02.00.05.001 Kegiatan Verifikasi Proposal ijin Rizet/penelitian bagi mahasiswa/ lembaga 0,00 4.614.240,00 0,00 4.614.240,001.05.1.05.02.00.05.002 Pembinaan dan Pengawasan Orang asing 0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,001.05.1.05.02.00.05.004 Penanganan Masalah Aktual 1.800.000,00 15.319.080,00 0,00 17.119.080,001.05.1.05.02.00.05.005 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 0,00 14.899.600,00 0,00 14.899.600,001.05.1.05.02.00.05.007 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 475.000.000,00 17.734.600,00 1.500.000.000,00 1.992.734.600,001.05.1.05.02.00.05.008 Kewaspadaan Dini Daerah 18.890.000,00 87.570.000,00 0,00 106.460.000,001.05.1.05.02.00.06 Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi 6.600.000,00 90.723.560,00 0,00 97.323.560,001.05.1.05.02.00.06.001 Monitoring dan evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi 0,00 7.926.080,00 0,00 7.926.080,001.05.1.05.02.00.06.002 Pencegahan dan Pengawasan Perkembangan Aliran Sesat Keagamaan 1.800.000,00 28.390.200,00 0,00 30.190.200,001.05.1.05.02.00.06.003 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM) 2.100.000,00 15.133.000,00 0,00 17.233.000,001.05.1.05.02.00.06.004 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila 2.700.000,00 39.274.280,00 0,00 41.974.280,001.05.1.05.02.00.07 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.700.000,00 97.751.520,00 0,00 100.451.520,001.05.1.05.02.00.07.001 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia 0,00 58.492.240,00 0,00 58.492.240,001.05.1.05.02.00.07.002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan 2.700.000,00 39.259.280,00 0,00 41.959.280,001.06 Sosial 1.107.132.000,00 6.501.335.550,00 236.461.100,00 7.844.928.650,001.06.1.06.01 Dinas Sosial 456.867.000,00 1.672.137.670,00 4.011.100,00 2.133.015.770,001.06.1.06.01.00 Dinas Sosial 456.867.000,00 1.672.137.670,00 4.011.100,00 2.133.015.770,001.06.1.06.01.00.01 Program perlindungan dan jaminan sosial 104.050.000,00 451.794.900,00 1.000.000,00 556.844.900,001.06.1.06.01.00.01.001 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 20.600.000,00 244.005.900,00 0,00 264.605.900,001.06.1.06.01.00.01.002 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial 40.450.000,00 125.613.000,00 1.000.000,00 167.063.000,001.06.1.06.01.00.01.003 Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial 40.500.000,00 62.802.000,00 0,00 103.302.000,001.06.1.06.01.00.01.004 Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana 2.500.000,00 19.374.000,00 0,00 21.874.000,001.06.1.06.01.00.02 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 202.542.000,00 306.447.270,00 3.011.100,00 512.000.370,001.06.1.06.01.00.02.001 Operasional Rumah Perlindungan Sosial 163.020.000,00 55.103.740,00 3.011.100,00 221.134.840,001.06.1.06.01.00.02.003 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik 6.650.000,00 90.814.830,00 0,00 97.464.830,001.06.1.06.01.00.02.004 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial 7.792.000,00 33.942.100,00 0,00 41.734.100,001.06.1.06.01.00.02.005 Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang 4.000.000,00 14.143.400,00 0,00 18.143.400,001.06.1.06.01.00.02.007 Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar 15.880.000,00 69.072.100,00 0,00 84.952.100,001.06.1.06.01.00.02.010 Fasilitasi Home Care 3.250.000,00 35.321.100,00 0,00 38.571.100,001.06.1.06.01.00.02.013 Fasilitasi DAK 1.950.000,00 8.050.000,00 0,00 10.000.000,001.06.1.06.01.00.03 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 34.700.000,00 610.924.900,00 0,00 645.624.900,001.06.1.06.01.00.03.001 Peningkatan kapasitas anak panti asuhan 3.550.000,00 126.602.000,00 0,00 130.152.000,001.06.1.06.01.00.03.002 Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga 17.950.000,00 361.839.500,00 0,00 379.789.500,001.06.1.06.01.00.03.003 Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga 13.200.000,00 122.483.400,00 0,00 135.683.400,001.06.1.06.01.00.04 Program penanganan fakir miskin 55.470.000,00 266.720.600,00 0,00 322.190.600,001.06.1.06.01.00.04.001 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH 30.550.000,00 104.405.200,00 0,00 134.955.200,001.06.1.06.01.00.04.002 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin 9.300.000,00 62.950.800,00 0,00 72.250.800,00

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 11

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.06.1.06.01.00.04.003 Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama 1.650.000,00 18.598.200,00 0,00 20.248.200,001.06.1.06.01.00.04.004 Kordinasi Penanganan Fakir Miskin 0,00 16.130.300,00 0,00 16.130.300,001.06.1.06.01.00.04.005 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 13.970.000,00 64.636.100,00 0,00 78.606.100,001.06.1.06.01.00.08 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 60.105.000,00 36.250.000,00 0,00 96.355.000,001.06.1.06.01.00.08.001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan 60.105.000,00 36.250.000,00 0,00 96.355.000,001.06.1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 650.265.000,00 4.829.197.880,00 232.450.000,00 5.711.912.880,001.06.1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 650.265.000,00 4.829.197.880,00 232.450.000,00 5.711.912.880,001.06.1.06.02.00.05 Program penanganan tanggap darurat bencana 565.715.000,00 2.219.416.100,00 50.000.000,00 2.835.131.100,001.06.1.06.02.00.05.004 Dana siap pakai (DSP ) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat 0,00 1.648.104.000,00 0,00 1.648.104.000,001.06.1.06.02.00.05.007 Respon Cepat Darurat Bencana 471.140.000,00 17.360.000,00 0,00 488.500.000,001.06.1.06.02.00.05.008 Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 48.750.000,00 10.477.600,00 0,00 59.227.600,001.06.1.06.02.00.05.009 Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana 45.825.000,00 543.474.500,00 50.000.000,00 639.299.500,001.06.1.06.02.00.06 Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 84.550.000,00 678.315.500,00 182.450.000,00 945.315.500,001.06.1.06.02.00.06.001 Rintisan Desa Tangguh Bencana 9.450.000,00 59.840.000,00 0,00 69.290.000,001.06.1.06.02.00.06.011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 4.950.000,00 179.584.000,00 0,00 184.534.000,001.06.1.06.02.00.06.012 Pembuatan Rencana Kontijensi 8.800.000,00 86.415.000,00 0,00 95.215.000,001.06.1.06.02.00.06.013 Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi 6.250.000,00 90.670.000,00 0,00 96.920.000,001.06.1.06.02.00.06.016 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 300.000,00 55.250.000,00 0,00 55.550.000,001.06.1.06.02.00.06.018 Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana 2.700.000,00 14.537.500,00 55.000.000,00 72.237.500,001.06.1.06.02.00.06.019 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapgaan terhadap bencana 52.100.000,00 192.019.000,00 127.450.000,00 371.569.000,001.06.1.06.02.00.07 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0,00 1.931.466.280,00 0,00 1.931.466.280,001.06.1.06.02.00.07.001 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 0,00 21.938.000,00 0,00 21.938.000,001.06.1.06.02.00.07.002 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 1.886.771.600,00 0,00 1.886.771.600,001.06.1.06.02.00.07.003 Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana 0,00 22.756.680,00 0,00 22.756.680,002. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 12.455.245.500,00 31.684.984.795,00 6.917.074.800,00 51.057.305.095,002.01 Tenaga Kerja 109.525.000,00 690.471.325,00 344.545.000,00 1.144.541.325,002.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 109.525.000,00 690.471.325,00 344.545.000,00 1.144.541.325,002.01.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 109.525.000,00 690.471.325,00 344.545.000,00 1.144.541.325,002.01.2.01.01.00.01 Program perluasan kesempatan kerja 41.375.000,00 563.912.525,00 344.545.000,00 949.832.525,002.01.2.01.01.00.01.001 Penyebarluasan kesempatan kerja 650.000,00 85.437.000,00 0,00 86.087.000,002.01.2.01.01.00.01.005 Operasional Warung / Kios 3 in 1 20.400.000,00 3.469.000,00 0,00 23.869.000,002.01.2.01.01.00.01.006 Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja 750.000,00 99.248.465,00 0,00 99.998.465,002.01.2.01.01.00.01.007 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja 9.125.000,00 257.546.000,00 0,00 266.671.000,002.01.2.01.01.00.01.008 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja 0,00 0,00 344.545.000,00 344.545.000,002.01.2.01.01.00.01.009 Penyelenggaraan Job Fair 9.150.000,00 81.307.000,00 0,00 90.457.000,002.01.2.01.01.00.01.010 Pelatihan Teknik Pengelasan (M) 650.000,00 20.682.760,00 0,00 21.332.760,002.01.2.01.01.00.01.011 Pelatihan Tenaga Kerja 650.000,00 16.222.300,00 0,00 16.872.300,002.01.2.01.01.00.02 Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan 58.150.000,00 98.240.700,00 0,00 156.390.700,002.01.2.01.01.00.02.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.000.000,00 17.519.200,00 0,00 18.519.200,002.01.2.01.01.00.02.003 Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja 57.150.000,00 80.721.500,00 0,00 137.871.500,002.01.2.01.01.00.03 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja 10.000.000,00 28.318.100,00 0,00 38.318.100,002.01.2.01.01.00.03.009 Pelatihan Wira Usaha Baru 10.000.000,00 28.318.100,00 0,00 38.318.100,002.02 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak 42.000.000,00 172.182.220,00 0,00 214.182.220,00

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 12

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.02.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 42.000.000,00 172.182.220,00 0,00 214.182.220,002.02.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 42.000.000,00 172.182.220,00 0,00 214.182.220,002.02.2.08.01.00.03 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 42.000.000,00 172.182.220,00 0,00 214.182.220,002.02.2.08.01.00.03.002 Advokasi dan Pengembangan Kota Layak (KLA) 9.600.000,00 31.484.000,00 0,00 41.084.000,002.02.2.08.01.00.03.003 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.000.000,00 11.683.000,00 0,00 15.683.000,002.02.2.08.01.00.03.004 Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG 3.600.000,00 12.211.580,00 0,00 15.811.580,002.02.2.08.01.00.03.005 Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak 5.200.000,00 12.073.240,00 0,00 17.273.240,002.02.2.08.01.00.03.006 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB 4.800.000,00 19.146.000,00 0,00 23.946.000,002.02.2.08.01.00.03.007 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan 4.000.000,00 40.065.400,00 0,00 44.065.400,002.02.2.08.01.00.03.008 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Permberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 1.800.000,00 6.190.000,00 0,00 7.990.000,002.02.2.08.01.00.03.009 Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 9.000.000,00 39.329.000,00 0,00 48.329.000,002.03 Pangan 78.590.000,00 565.310.000,00 38.600.000,00 682.500.000,002.03.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 78.590.000,00 565.310.000,00 38.600.000,00 682.500.000,002.03.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 78.590.000,00 565.310.000,00 38.600.000,00 682.500.000,002.03.2.03.01.00.02 Program peningkatan ketahanan pangan 78.590.000,00 565.310.000,00 38.600.000,00 682.500.000,002.03.2.03.01.00.02.002 Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal 6.050.000,00 24.450.000,00 0,00 30.500.000,002.03.2.03.01.00.02.004 Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan 9.225.000,00 62.275.000,00 0,00 71.500.000,002.03.2.03.01.00.02.005 Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat 625.000,00 146.375.000,00 0,00 147.000.000,002.03.2.03.01.00.02.006 Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA 600.000,00 61.900.000,00 0,00 62.500.000,002.03.2.03.01.00.02.015 Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan 62.090.000,00 270.310.000,00 38.600.000,00 371.000.000,002.04 Pertanahan 46.340.000,00 56.553.000,00 0,00 102.893.000,002.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 46.340.000,00 56.553.000,00 0,00 102.893.000,002.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 46.340.000,00 56.553.000,00 0,00 102.893.000,002.04.1.03.01.00.01 Program Administrasi Pertanahan 46.340.000,00 56.553.000,00 0,00 102.893.000,002.04.1.03.01.00.01.004 Fasilitasi Permasalahan Pertanahan 5.600.000,00 19.793.600,00 0,00 25.393.600,002.04.1.03.01.00.01.007 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum 40.740.000,00 36.759.400,00 0,00 77.499.400,002.05 Lingkungan Hidup 3.630.731.000,00 5.851.971.700,00 2.537.023.000,00 12.019.725.700,002.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 3.630.731.000,00 5.851.971.700,00 2.537.023.000,00 12.019.725.700,002.05.2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 3.630.731.000,00 5.851.971.700,00 2.537.023.000,00 12.019.725.700,002.05.2.05.01.00.01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 71.191.000,00 908.388.500,00 248.940.000,00 1.228.519.500,002.05.2.05.01.00.01.005 Konservasi SDA & Pengendalian Konservasi Sumber- Sumber Air 0,00 297.547.300,00 0,00 297.547.300,002.05.2.05.01.00.01.006 Pengembangan Turus Sungai 400.000,00 23.772.400,00 0,00 24.172.400,002.05.2.05.01.00.01.007 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 2.340.000,00 29.602.000,00 0,00 31.942.000,002.05.2.05.01.00.01.008 Fasilitasi Bank Pohon 0,00 4.098.000,00 19.950.000,00 24.048.000,002.05.2.05.01.00.01.009 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 3.276.000,00 51.164.200,00 23.150.000,00 77.590.200,002.05.2.05.01.00.01.010 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 650.000,00 46.282.900,00 0,00 46.932.900,002.05.2.05.01.00.01.012 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung 62.000.000,00 162.404.200,00 205.840.000,00 430.244.200,002.05.2.05.01.00.01.013 Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten 0,00 7.257.000,00 0,00 7.257.000,002.05.2.05.01.00.01.020 Perlindungan Captering 350.000,00 48.491.000,00 0,00 48.841.000,002.05.2.05.01.00.01.022 Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup 0,00 21.181.800,00 0,00 21.181.800,002.05.2.05.01.00.01.024 Penanganan Lahan Kritis dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan 450.000,00 71.922.600,00 0,00 72.372.600,002.05.2.05.01.00.01.026 Inventarisasi Mata Air dan Konservasi Sumber Mata Air 1.725.000,00 144.665.100,00 0,00 146.390.100,002.05.2.05.01.00.02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 124.400.000,00 598.361.800,00 941.970.000,00 1.664.731.800,00

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 13

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.05.2.05.01.00.02.001 Pengelolaan B3 & Limbah B3 0,00 66.970.500,00 69.910.000,00 136.880.500,002.05.2.05.01.00.02.002 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 3.600.000,00 13.595.200,00 0,00 17.195.200,002.05.2.05.01.00.02.003 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 22.500.000,00 24.653.100,00 0,00 47.153.100,002.05.2.05.01.00.02.004 Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan 6.500.000,00 52.905.000,00 0,00 59.405.000,002.05.2.05.01.00.02.005 Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan 1.600.000,00 107.315.000,00 0,00 108.915.000,002.05.2.05.01.00.02.008 Pengembangan Laboratorium 89.200.000,00 235.541.000,00 410.175.000,00 734.916.000,002.05.2.05.01.00.02.009 Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten Temanggung 1.000.000,00 22.820.000,00 0,00 23.820.000,002.05.2.05.01.00.02.020 Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Aduan 0,00 69.312.000,00 0,00 69.312.000,002.05.2.05.01.00.02.024 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup 0,00 5.250.000,00 461.885.000,00 467.135.000,002.05.2.05.01.00.03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup 64.195.000,00 1.447.064.400,00 0,00 1.511.259.400,002.05.2.05.01.00.03.001 Koordinasi Adiwiyata 3.750.000,00 46.048.000,00 0,00 49.798.000,002.05.2.05.01.00.03.002 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 0,00 41.483.200,00 0,00 41.483.200,002.05.2.05.01.00.03.003 Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung 3.490.000,00 534.826.700,00 0,00 538.316.700,002.05.2.05.01.00.03.006 Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,002.05.2.05.01.00.03.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA ( Hasil Musrembang ) 37.250.000,00 503.370.000,00 0,00 540.620.000,002.05.2.05.01.00.03.008 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup 6.480.000,00 75.344.500,00 0,00 81.824.500,002.05.2.05.01.00.03.016 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan 13.225.000,00 235.992.000,00 0,00 249.217.000,002.05.2.05.01.00.04 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 3.370.945.000,00 2.898.157.000,00 1.346.113.000,00 7.615.215.000,002.05.2.05.01.00.04.001 Pemeliharaan kebersihan kota 2.010.195.000,00 2.477.072.000,00 27.948.000,00 4.515.215.000,002.05.2.05.01.00.04.003 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 210.750.000,00 421.085.000,00 818.165.000,00 1.450.000.000,002.05.2.05.01.00.04.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,002.05.2.05.01.00.04.006 peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R 1.150.000.000,00 0,00 0,00 1.150.000.000,002.06 Administrasi Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil 533.475.000,00 2.745.158.400,00 942.247.500,00 4.220.880.900,002.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 533.475.000,00 2.745.158.400,00 942.247.500,00 4.220.880.900,002.06.2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 533.475.000,00 2.745.158.400,00 942.247.500,00 4.220.880.900,002.06.2.06.01.00.01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 18.897.000,00 188.603.000,00 25.000.000,00 232.500.000,002.06.2.06.01.00.01.001 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan 13.591.500,00 61.408.500,00 0,00 75.000.000,002.06.2.06.01.00.01.002 Penerbitan Kartu Identitas Anak 5.305.500,00 127.194.500,00 25.000.000,00 157.500.000,002.06.2.06.01.00.02 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil 10.595.500,00 86.816.900,00 30.587.500,00 127.999.900,002.06.2.06.01.00.02.001 Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian 6.015.000,00 39.397.500,00 30.587.500,00 76.000.000,002.06.2.06.01.00.02.002 Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 2.209.000,00 13.791.000,00 0,00 16.000.000,002.06.2.06.01.00.02.003 Penataan dan pemeliharaan dokumen negara 2.371.500,00 33.628.400,00 0,00 35.999.900,002.06.2.06.01.00.03 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 503.982.500,00 2.469.738.500,00 886.660.000,00 3.860.381.000,002.06.2.06.01.00.03.001 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 92.450.000,00 77.390.000,00 50.160.000,00 220.000.000,002.06.2.06.01.00.03.002 Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 300.000,00 37.200.000,00 0,00 37.500.000,002.06.2.06.01.00.03.003 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el 85.605.000,00 17.895.000,00 836.500.000,00 940.000.000,002.06.2.06.01.00.03.004 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) 325.627.500,00 2.337.253.500,00 0,00 2.662.881.000,002.07 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 521.634.000,00 5.121.189.400,00 200.292.000,00 5.843.115.400,002.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 521.634.000,00 5.121.189.400,00 200.292.000,00 5.843.115.400,002.07.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 521.634.000,00 5.121.189.400,00 200.292.000,00 5.843.115.400,002.07.2.07.01.00.01 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa 258.239.000,00 866.469.000,00 49.000.000,00 1.173.708.000,002.07.2.07.01.00.01.001 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,002.07.2.07.01.00.01.002 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan 0,00 29.315.000,00 0,00 29.315.000,00

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 14

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.07.2.07.01.00.01.008 Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 106.700.000,00 494.300.000,00 49.000.000,00 650.000.000,002.07.2.07.01.00.01.010 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan 79.364.000,00 20.636.000,00 0,00 100.000.000,002.07.2.07.01.00.01.013 Fasilitasi Pendamping Desa 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,002.07.2.07.01.00.01.014 Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan inovasi 5.600.000,00 67.620.000,00 0,00 73.220.000,002.07.2.07.01.00.01.016 Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 51.375.000,00 38.625.000,00 0,00 90.000.000,002.07.2.07.01.00.01.018 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa 1.800.000,00 25.473.000,00 0,00 27.273.000,002.07.2.07.01.00.01.020 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat Desa, dan Posyandu 13.400.000,00 135.500.000,00 0,00 148.900.000,002.07.2.07.01.00.03 Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa 34.400.000,00 124.218.500,00 151.292.000,00 309.910.500,002.07.2.07.01.00.03.005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa 27.200.000,00 61.410.500,00 0,00 88.610.500,002.07.2.07.01.00.03.007 Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,002.07.2.07.01.00.03.011 Fasilitasi Implementasi Siskeudes 7.200.000,00 27.808.000,00 151.292.000,00 186.300.000,002.07.2.07.01.00.05 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan 28.800.000,00 103.812.400,00 0,00 132.612.400,002.07.2.07.01.00.05.002 Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,002.07.2.07.01.00.05.004 Peningkatan dan Pengembangan Lembaga usaha ekonomi masyarakat 28.800.000,00 53.812.400,00 0,00 82.612.400,002.07.2.07.01.00.07 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 194.870.000,00 4.015.344.500,00 0,00 4.210.214.500,002.07.2.07.01.00.07.001 Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa 7.875.000,00 12.125.000,00 0,00 20.000.000,002.07.2.07.01.00.07.005 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa 172.995.000,00 568.340.000,00 0,00 741.335.000,002.07.2.07.01.00.07.007 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 14.000.000,00 9.880.000,00 0,00 23.880.000,002.07.2.07.01.00.07.010 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,002.07.2.07.01.00.07.011 BPJS untuk Kades dan Perangkat Desa 0,00 3.399.999.500,00 0,00 3.399.999.500,002.07.2.07.01.00.08 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa 5.325.000,00 11.345.000,00 0,00 16.670.000,002.07.2.07.01.00.08.002 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa 5.325.000,00 11.345.000,00 0,00 16.670.000,002.08 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3.757.125.000,00 3.751.396.350,00 775.707.900,00 8.284.229.250,002.08.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3.757.125.000,00 3.751.396.350,00 775.707.900,00 8.284.229.250,002.08.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3.757.125.000,00 3.751.396.350,00 775.707.900,00 8.284.229.250,002.08.2.08.01.00.01 Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga 467.480.000,00 296.111.650,00 0,00 763.591.650,002.08.2.08.01.00.01.001 Pelayanan KIE KB 25.080.000,00 36.327.730,00 0,00 61.407.730,002.08.2.08.01.00.01.003 Penunjang DAK 6.700.000,00 31.838.000,00 0,00 38.538.000,002.08.2.08.01.00.01.005 Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB 221.000.000,00 59.408.020,00 0,00 280.408.020,002.08.2.08.01.00.01.006 Peningkatan Kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB 213.700.000,00 133.697.900,00 0,00 347.397.900,002.08.2.08.01.00.01.007 Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten 500.000,00 17.390.000,00 0,00 17.890.000,002.08.2.08.01.00.01.008 Penyusunan Raperda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 500.000,00 17.450.000,00 0,00 17.950.000,002.08.2.08.01.00.02 Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB 3.247.045.000,00 3.298.326.400,00 771.000.000,00 7.316.371.400,002.08.2.08.01.00.02.004 Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 30.000.000,00 143.411.000,00 0,00 173.411.000,002.08.2.08.01.00.02.005 Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana KB 0,00 529.000.000,00 771.000.000,00 1.300.000.000,002.08.2.08.01.00.02.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana 3.215.845.000,00 2.527.779.000,00 0,00 5.743.624.000,002.08.2.08.01.00.02.007 Kegiatan Masyarakat Peduli KB 0,00 15.551.400,00 0,00 15.551.400,002.08.2.08.01.00.02.008 Pengembangan dan pemantapan Kampung KB 1.200.000,00 82.585.000,00 0,00 83.785.000,002.08.2.08.01.00.03 Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga 42.600.000,00 156.958.300,00 4.707.900,00 204.266.200,002.08.2.08.01.00.03.001 Pembinaan Tribina ( BKB,BKR,BKL) 2.400.000,00 29.594.200,00 0,00 31.994.200,002.08.2.08.01.00.03.006 Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera 3.400.000,00 30.763.200,00 0,00 34.163.200,002.08.2.08.01.00.03.007 Pembinaan Generasi berencana 20.300.000,00 61.470.400,00 2.736.800,00 84.507.200,002.08.2.08.01.00.03.008 Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK 16.500.000,00 35.130.500,00 1.971.100,00 53.601.600,00

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 15

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.09 Perhubungan 1.289.655.000,00 1.623.655.600,00 654.390.000,00 3.567.700.600,002.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 1.289.655.000,00 1.623.655.600,00 654.390.000,00 3.567.700.600,002.09.2.09.01.00 Dinas Perhubungan 1.289.655.000,00 1.623.655.600,00 654.390.000,00 3.567.700.600,002.09.2.09.01.00.01 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran 649.025.000,00 668.484.700,00 554.390.000,00 1.871.899.700,002.09.2.09.01.00.01.001 Pemeliharaan traffic light dan flasser 63.000.000,00 21.895.000,00 15.000.000,00 99.895.000,002.09.2.09.01.00.01.002 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 63.000.000,00 11.959.500,00 0,00 74.959.500,002.09.2.09.01.00.01.005 Pengamanan Lalu Lintas 367.725.000,00 201.642.000,00 0,00 569.367.000,002.09.2.09.01.00.01.007 Pengadaan Rambu Lalu Lintas 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,002.09.2.09.01.00.01.009 Pengadaan Guard Rail 0,00 0,00 79.612.000,00 79.612.000,002.09.2.09.01.00.01.010 Pengadaan Cermin Tikungan 0,00 0,00 24.970.000,00 24.970.000,002.09.2.09.01.00.01.011 Pengadaan Delineator 0,00 0,00 24.854.000,00 24.854.000,002.09.2.09.01.00.01.013 Pengadaan Flaser 0,00 0,00 49.554.000,00 49.554.000,002.09.2.09.01.00.01.015 Pengadaan ZoSS 1.125.000,00 148.101.000,00 0,00 149.226.000,002.09.2.09.01.00.01.018 Penunjang DAK perhubungan 21.575.000,00 119.360.000,00 0,00 140.935.000,002.09.2.09.01.00.01.019 Pemeliharaan SIM Perhubungan 5.800.000,00 8.354.000,00 0,00 14.154.000,002.09.2.09.01.00.01.021 Penataan Perparkiran 126.000.000,00 109.286.800,00 0,00 235.286.800,002.09.2.09.01.00.01.022 Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung 800.000,00 47.886.400,00 0,00 48.686.400,002.09.2.09.01.00.01.032 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sub Keselamatan Jalan 0,00 0,00 310.400.000,00 310.400.000,002.09.2.09.01.00.03 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor 153.050.000,00 645.336.200,00 0,00 798.386.200,002.09.2.09.01.00.03.001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 147.000.000,00 556.709.000,00 0,00 703.709.000,002.09.2.09.01.00.03.002 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1.050.000,00 77.974.000,00 0,00 79.024.000,002.09.2.09.01.00.03.003 Operasi Laik Jalan 5.000.000,00 1.809.600,00 0,00 6.809.600,002.09.2.09.01.00.03.004 Penataan Perbengkelan 0,00 8.843.600,00 0,00 8.843.600,002.09.2.09.01.00.04 Program peningkatan pelayanan angkutan 487.580.000,00 309.834.700,00 100.000.000,00 897.414.700,002.09.2.09.01.00.04.004 Operasional Bus Sekolah 189.000.000,00 186.890.200,00 0,00 375.890.200,002.09.2.09.01.00.04.005 Operasi Penertiban Angkutan Umum 20.520.000,00 3.139.000,00 0,00 23.659.000,002.09.2.09.01.00.04.006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan 11.160.000,00 56.840.000,00 0,00 68.000.000,002.09.2.09.01.00.04.007 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal 252.000.000,00 20.340.000,00 0,00 272.340.000,002.09.2.09.01.00.04.009 Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte 14.900.000,00 14.765.500,00 0,00 29.665.500,002.09.2.09.01.00.04.014 Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bankeu) 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,002.09.2.09.01.00.04.018 Fasilitasi Mudik Gratis 0,00 27.860.000,00 0,00 27.860.000,002.10 Komunikasi Dan Informatika 581.165.000,00 1.959.653.100,00 865.361.300,00 3.406.179.400,002.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 581.165.000,00 1.959.653.100,00 865.361.300,00 3.406.179.400,002.10.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 581.165.000,00 1.959.653.100,00 865.361.300,00 3.406.179.400,002.10.2.10.01.00.03 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 195.600.000,00 191.008.900,00 0,00 386.608.900,002.10.2.10.01.00.03.002 Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra 15.500.000,00 22.059.000,00 0,00 37.559.000,002.10.2.10.01.00.03.005 Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo 0,00 14.052.000,00 0,00 14.052.000,002.10.2.10.01.00.03.006 Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif 30.000.000,00 54.488.900,00 0,00 84.488.900,002.10.2.10.01.00.03.007 Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP 24.000.000,00 13.809.000,00 0,00 37.809.000,002.10.2.10.01.00.03.009 Pelayanan Informasi Publik 50.500.000,00 35.952.200,00 0,00 86.452.200,002.10.2.10.01.00.03.010 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika 6.000.000,00 31.796.000,00 0,00 37.796.000,002.10.2.10.01.00.03.011 Fasilitasi Pengembangan Media Center 69.600.000,00 18.851.800,00 0,00 88.451.800,002.10.2.10.01.00.04 Program pengelolaan aplikasi informatika 385.565.000,00 1.768.644.200,00 865.361.300,00 3.019.570.500,00

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 16

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.10.2.10.01.00.04.001 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 171.175.000,00 124.225.700,00 75.875.000,00 371.275.700,002.10.2.10.01.00.04.002 Pengadaan Jaringan Komunikasi 1.125.000,00 7.756.400,00 118.100.000,00 126.981.400,002.10.2.10.01.00.04.003 Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik 650.000,00 49.039.000,00 0,00 49.689.000,002.10.2.10.01.00.04.004 Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi 1.125.000,00 143.377.200,00 0,00 144.502.200,002.10.2.10.01.00.04.005 Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre 1.125.000,00 29.269.500,00 439.986.300,00 470.380.800,002.10.2.10.01.00.04.007 Pengelolaan Domain dan Sub domain 650.000,00 89.700.800,00 0,00 90.350.800,002.10.2.10.01.00.04.010 Pengelolaan Data Centre 77.640.000,00 9.296.800,00 0,00 86.936.800,002.10.2.10.01.00.04.011 Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD 132.075.000,00 1.315.978.800,00 231.400.000,00 1.679.453.800,002.11 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 162.220.000,00 381.315.700,00 13.434.300,00 556.970.000,002.11.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 162.220.000,00 381.315.700,00 13.434.300,00 556.970.000,002.11.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 162.220.000,00 381.315.700,00 13.434.300,00 556.970.000,002.11.2.11.01.00.01 Program pengembangan koperasi dan UKM 162.220.000,00 381.315.700,00 13.434.300,00 556.970.000,002.11.2.11.01.00.01.002 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2.000.000,00 22.130.000,00 0,00 24.130.000,002.11.2.11.01.00.01.008 Peningkatan Kualitas Kelembagaan UMKM 59.420.000,00 56.062.000,00 0,00 115.482.000,002.11.2.11.01.00.01.010 Dana Alokasi Khusus (DAK) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 100.800.000,00 303.123.700,00 13.434.300,00 417.358.000,002.12 Penamaman Modal 58.000.000,00 876.946.800,00 62.651.000,00 997.597.800,002.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 58.000.000,00 876.946.800,00 62.651.000,00 997.597.800,002.12.2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 58.000.000,00 876.946.800,00 62.651.000,00 997.597.800,002.12.2.12.01.00.01 Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja 6.300.000,00 198.025.500,00 0,00 204.325.500,002.12.2.12.01.00.01.001 Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata 0,00 41.803.500,00 0,00 41.803.500,002.12.2.12.01.00.01.002 Pengkajian Potensi Investasi UMKM 0,00 42.001.500,00 0,00 42.001.500,002.12.2.12.01.00.01.003 Pengkajian potensi investasi pertanjian 0,00 41.177.500,00 0,00 41.177.500,002.12.2.12.01.00.01.004 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan 3.500.000,00 40.097.000,00 0,00 43.597.000,002.12.2.12.01.00.01.005 Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan 2.800.000,00 32.946.000,00 0,00 35.746.000,002.12.2.12.01.00.02 Program peningkatan iklim investasi 10.300.000,00 369.632.700,00 0,00 379.932.700,002.12.2.12.01.00.02.002 Penyelenggaraan matcmaking dan pameran investasi 0,00 209.158.000,00 0,00 209.158.000,002.12.2.12.01.00.02.003 Penyelenggaraan Temu Usaha 0,00 34.721.000,00 0,00 34.721.000,002.12.2.12.01.00.02.004 Diseminasi promosi investasi 6.000.000,00 39.040.500,00 0,00 45.040.500,002.12.2.12.01.00.02.005 Pengembangan potensi unggulan daerah 0,00 34.721.000,00 0,00 34.721.000,002.12.2.12.01.00.02.006 Sosialisasi dan Pelatihan LKPM 4.300.000,00 14.862.200,00 0,00 19.162.200,002.12.2.12.01.00.02.007 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal 0,00 37.130.000,00 0,00 37.130.000,002.12.2.12.01.00.03 Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan 41.400.000,00 204.108.100,00 62.651.000,00 308.159.100,002.12.2.12.01.00.03.001 Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan 41.400.000,00 22.363.600,00 0,00 63.763.600,002.12.2.12.01.00.03.002 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 0,00 172.889.000,00 0,00 172.889.000,002.12.2.12.01.00.03.004 Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan 0,00 8.855.500,00 62.651.000,00 71.506.500,002.12.2.12.01.00.04 Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan 0,00 105.180.500,00 0,00 105.180.500,002.12.2.12.01.00.04.001 Monev dan Pembinaan Kecamatan 0,00 21.126.000,00 0,00 21.126.000,002.12.2.12.01.00.04.002 Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan perizinan 0,00 53.206.000,00 0,00 53.206.000,002.12.2.12.01.00.04.004 Fasilitasi Pengaduan 0,00 30.848.500,00 0,00 30.848.500,002.13 Kepemudaan Dan Olah Raga 456.185.000,00 3.031.276.200,00 297.192.800,00 3.784.654.000,002.13.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 456.185.000,00 3.031.276.200,00 297.192.800,00 3.784.654.000,002.13.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 456.185.000,00 3.031.276.200,00 297.192.800,00 3.784.654.000,002.13.1.01.01.00.01 Program pembinaan kepemudaan 97.285.000,00 2.171.069.000,00 0,00 2.268.354.000,00

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 17

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.13.1.01.01.00.01.001 Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan 13.800.000,00 78.862.500,00 0,00 92.662.500,002.13.1.01.01.00.01.002 Peningkatan kapasitas pemuda di bidang olahraga 0,00 495.240.000,00 0,00 495.240.000,002.13.1.01.01.00.01.008 Kewirausahaan pemuda 0,00 48.867.500,00 0,00 48.867.500,002.13.1.01.01.00.01.009 Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, Monitoring dan Penyuluhan Narkoba 23.775.000,00 207.809.000,00 0,00 231.584.000,002.13.1.01.01.00.01.010 Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja 59.710.000,00 1.340.290.000,00 0,00 1.400.000.000,002.13.1.01.01.00.02 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 358.900.000,00 860.207.200,00 297.192.800,00 1.516.300.000,002.13.1.01.01.00.02.001 POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 54.725.000,00 486.570.300,00 8.704.500,00 549.999.800,002.13.1.01.01.00.02.003 Pembinaan cabang olah raga prestasi 1.500.000,00 87.394.400,00 0,00 88.894.400,002.13.1.01.01.00.02.004 Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga 13.975.000,00 63.803.300,00 0,00 77.778.300,002.13.1.01.01.00.02.009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 288.000.000,00 173.511.700,00 288.488.300,00 750.000.000,002.13.1.01.01.00.02.016 Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Olah Raga 700.000,00 48.927.500,00 0,00 49.627.500,002.14 Statistik 222.125.000,00 161.691.750,00 0,00 383.816.750,002.14.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 222.125.000,00 161.691.750,00 0,00 383.816.750,002.14.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 222.125.000,00 161.691.750,00 0,00 383.816.750,002.14.2.10.01.00.01 Program pengembangan data Statistik 222.125.000,00 161.691.750,00 0,00 383.816.750,002.14.2.10.01.00.01.001 Penyusunan Statistik Ekonomi 88.700.000,00 74.932.700,00 0,00 163.632.700,002.14.2.10.01.00.01.002 Penyusunan Statistik Sosial 59.900.000,00 44.797.450,00 0,00 104.697.450,002.14.2.10.01.00.01.003 Penyusunan Statistik Daerah 36.765.000,00 30.707.000,00 0,00 67.472.000,002.14.2.10.01.00.01.004 Pengelolaan Bank Data Pembangunan 36.760.000,00 11.254.600,00 0,00 48.014.600,002.15 Persandian 67.010.000,00 60.635.000,00 0,00 127.645.000,002.15.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 67.010.000,00 60.635.000,00 0,00 127.645.000,002.15.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 67.010.000,00 60.635.000,00 0,00 127.645.000,002.15.2.10.01.00.01 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 67.010.000,00 60.635.000,00 0,00 127.645.000,002.15.2.10.01.00.01.001 Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi 67.010.000,00 60.635.000,00 0,00 127.645.000,002.16 Kebudayaan 584.047.500,00 4.091.533.450,00 45.000.000,00 4.720.580.950,002.16.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 584.047.500,00 4.091.533.450,00 45.000.000,00 4.720.580.950,002.16.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 584.047.500,00 4.091.533.450,00 45.000.000,00 4.720.580.950,002.16.2.16.01.00.01 Program pengelolaan kebudayaan 584.047.500,00 4.091.533.450,00 45.000.000,00 4.720.580.950,002.16.2.16.01.00.01.002 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 114.450.000,00 356.760.900,00 0,00 471.210.900,002.16.2.16.01.00.01.003 Apresiasi Seni dan Bahasa 18.000.000,00 126.171.000,00 0,00 144.171.000,002.16.2.16.01.00.01.004 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 480.000.000,00 0,00 480.000.000,002.16.2.16.01.00.01.005 Festival Budaya Temanggung 71.707.500,00 2.411.217.000,00 0,00 2.482.924.500,002.16.2.16.01.00.01.006 Inventarisasi Potensi Budaya Daerah 31.670.000,00 122.761.000,00 0,00 154.431.000,002.16.2.16.01.00.01.007 Fasilitasi Kepurbakalaan 14.400.000,00 14.466.000,00 45.000.000,00 73.866.000,002.16.2.16.01.00.01.008 Pelestarian Situs Liyangan 76.800.000,00 21.900.800,00 0,00 98.700.800,002.16.2.16.01.00.01.010 Penguatan SDM Kebudayaan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,002.16.2.16.01.00.01.011 Pengembangan Desa Budaya 6.000.000,00 39.850.000,00 0,00 45.850.000,002.16.2.16.01.00.01.017 Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya 28.850.000,00 66.888.500,00 0,00 95.738.500,002.16.2.16.01.00.01.018 Penggalian kekayaan Budaya Temanggungan 68.920.000,00 117.154.200,00 0,00 186.074.200,002.16.2.16.01.00.01.019 Lomba dan Cipta Karya Seni 152.250.000,00 143.249.050,00 0,00 295.499.050,002.16.2.16.01.00.01.020 Penyusunan DED Gedung kesenian 1.000.000,00 49.000.000,00 0,00 50.000.000,002.16.2.16.01.00.01.022 Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan 0,00 42.115.000,00 0,00 42.115.000,002.17 Perpustakaan 271.918.000,00 328.994.400,00 140.630.000,00 741.542.400,00

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 18

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.17.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 271.918.000,00 328.994.400,00 140.630.000,00 741.542.400,002.17.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 271.918.000,00 328.994.400,00 140.630.000,00 741.542.400,002.17.2.17.01.00.01 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 271.918.000,00 328.994.400,00 140.630.000,00 741.542.400,002.17.2.17.01.00.01.001 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling 0,00 58.428.000,00 0,00 58.428.000,002.17.2.17.01.00.01.003 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan 0,00 46.749.900,00 140.630.000,00 187.379.900,002.17.2.17.01.00.01.004 Pengolahan Bahan Pustaka 79.428.000,00 41.393.100,00 0,00 120.821.100,002.17.2.17.01.00.01.009 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0,00 1.417.000,00 0,00 1.417.000,002.17.2.17.01.00.01.015 Penelusuran dan pendataan naskah kuno dan koleksi budaya etnik nusantara 0,00 22.982.400,00 0,00 22.982.400,002.17.2.17.01.00.01.016 Pelayanan perpustakaan Umum 113.490.000,00 4.729.900,00 0,00 118.219.900,002.17.2.17.01.00.01.017 Lomba Perpustakaan 51.250.000,00 20.051.700,00 0,00 71.301.700,002.17.2.17.01.00.01.018 Pembinaan dan Bintek perpustakaan 0,00 45.275.000,00 0,00 45.275.000,002.17.2.17.01.00.01.019 Promosi perpustakaan 27.750.000,00 87.967.400,00 0,00 115.717.400,002.18 Kearsipan 43.500.000,00 215.050.400,00 0,00 258.550.400,002.18.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 43.500.000,00 215.050.400,00 0,00 258.550.400,002.18.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 43.500.000,00 215.050.400,00 0,00 258.550.400,002.18.2.17.01.00.01 Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah 43.500.000,00 215.050.400,00 0,00 258.550.400,002.18.2.17.01.00.01.001 Pengelolaan dan Pelayanan Arsip 0,00 73.678.400,00 0,00 73.678.400,002.18.2.17.01.00.01.002 Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah 13.500.000,00 54.103.500,00 0,00 67.603.500,002.18.2.17.01.00.01.009 Penyusutan Arsip Daerah 0,00 14.957.000,00 0,00 14.957.000,002.18.2.17.01.00.01.010 Pendataan dan Penataan arsip daerah 0,00 10.587.500,00 0,00 10.587.500,002.18.2.17.01.00.01.011 Pemasyarakatan Arsip Daerah 0,00 8.442.000,00 0,00 8.442.000,002.18.2.17.01.00.01.012 Pengolahan Arsip daerah 30.000.000,00 18.899.000,00 0,00 48.899.000,002.18.2.17.01.00.01.015 Pengawasan Internal Kearsipan 0,00 34.383.000,00 0,00 34.383.000,003. URUSAN PILIHAN 4.562.756.000,00 21.260.805.150,00 10.493.392.150,00 36.316.953.300,003.01 Kelautan Dan Perikanan 94.533.000,00 1.864.274.400,00 206.604.000,00 2.165.411.400,003.01.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 94.533.000,00 1.864.274.400,00 206.604.000,00 2.165.411.400,003.01.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 94.533.000,00 1.864.274.400,00 206.604.000,00 2.165.411.400,003.01.3.01.01.00.01 Program pengembangan budidaya perikanan 94.533.000,00 1.864.274.400,00 206.604.000,00 2.165.411.400,003.01.3.01.01.00.01.001 Pengembangan Prasarana & Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat 400.000,00 46.735.000,00 0,00 47.135.000,003.01.3.01.01.00.01.002 Pengelolaan BBI 0,00 248.324.100,00 1.350.000,00 249.674.100,003.01.3.01.01.00.01.004 Penunjang DAK perikanan 4.175.000,00 33.042.100,00 0,00 37.217.100,003.01.3.01.01.00.01.005 Penyusunan DED Perikanan 650.000,00 28.493.000,00 0,00 29.143.000,003.01.3.01.01.00.01.006 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan 3.800.000,00 62.355.000,00 0,00 66.155.000,003.01.3.01.01.00.01.007 Pengembangan Kawasan Minapadi 0,00 49.320.000,00 0,00 49.320.000,003.01.3.01.01.00.01.008 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan non Konsumsi/Ikan Hias 0,00 45.931.700,00 0,00 45.931.700,003.01.3.01.01.00.01.009 Pengembangan intensifikasi budidaya ikan 5.900.000,00 217.655.000,00 0,00 223.555.000,003.01.3.01.01.00.01.010 Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui agrobisnis 1.500.000,00 96.575.000,00 0,00 98.075.000,003.01.3.01.01.00.01.012 Peningkatan Konsumsi Ikan 13.850.000,00 40.234.500,00 0,00 54.084.500,003.01.3.01.01.00.01.013 Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID) 3.458.000,00 41.546.600,00 4.652.400,00 49.657.000,003.01.3.01.01.00.01.014 Pengembangan Prasarana & Sarana Pengolahan Hasil Perikanan 3.600.000,00 47.054.000,00 0,00 50.654.000,003.01.3.01.01.00.01.017 Pelestarian Ikan di Perairan Umum 57.200.000,00 21.033.400,00 1.281.600,00 79.515.000,003.01.3.01.01.00.01.024 Dana Alokasi Khusus (DAK) Perikanan 0,00 885.975.000,00 199.320.000,00 1.085.295.000,003.02 Pariwisata 565.175.000,00 3.354.658.700,00 6.563.300.000,00 10.483.133.700,00

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 19

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 63.02.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 565.175.000,00 3.354.658.700,00 6.563.300.000,00 10.483.133.700,003.02.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 565.175.000,00 3.354.658.700,00 6.563.300.000,00 10.483.133.700,003.02.2.16.01.00.01 Program pengembangan pariwisata 565.175.000,00 3.354.658.700,00 6.563.300.000,00 10.483.133.700,003.02.2.16.01.00.01.001 Fasillitasi event/atraksi wisata 13.400.000,00 185.817.600,00 0,00 199.217.600,003.02.2.16.01.00.01.002 Pawai Pembangunan 11.750.000,00 483.846.000,00 0,00 495.596.000,003.02.2.16.01.00.01.004 Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata 132.000.000,00 109.572.000,00 55.300.000,00 296.872.000,003.02.2.16.01.00.01.006 Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata 0,00 7.311.000,00 0,00 7.311.000,003.02.2.16.01.00.01.007 Pembinaan Desa Wisata 7.800.000,00 50.675.000,00 0,00 58.475.000,003.02.2.16.01.00.01.009 Promosi Pariwisata Nusantara 96.000.000,00 816.912.350,00 0,00 912.912.350,003.02.2.16.01.00.01.010 Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Temanggung 43.825.000,00 201.175.000,00 0,00 245.000.000,003.02.2.16.01.00.01.011 Festival Desa Wisata 19.000.000,00 73.615.000,00 0,00 92.615.000,003.02.2.16.01.00.01.013 Pembinaan SDM Usaha Pariwisata 21.600.000,00 68.536.000,00 0,00 90.136.000,003.02.2.16.01.00.01.014 Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata 8.600.000,00 36.217.000,00 0,00 44.817.000,003.02.2.16.01.00.01.016 fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0,00 7.044.000,00 0,00 7.044.000,003.02.2.16.01.00.01.021 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata 0,00 238.467.000,00 6.508.000.000,00 6.746.467.000,003.02.2.16.01.00.01.022 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan 211.200.000,00 977.079.250,00 0,00 1.188.279.250,003.02.2.16.01.00.01.023 Pemeliharaan Taman Bunga 0,00 98.391.500,00 0,00 98.391.500,003.03 Pertanian 676.415.000,00 13.339.746.250,00 1.919.264.500,00 15.935.425.750,003.03.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 586.400.000,00 10.213.568.000,00 1.917.232.000,00 12.717.200.000,003.03.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 586.400.000,00 10.213.568.000,00 1.917.232.000,00 12.717.200.000,003.03.2.03.01.00.01 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan 203.950.000,00 2.300.815.000,00 38.835.000,00 2.543.600.000,003.03.2.03.01.00.01.003 Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan 20.270.000,00 61.230.000,00 0,00 81.500.000,003.03.2.03.01.00.01.005 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan 650.000,00 28.650.000,00 0,00 29.300.000,003.03.2.03.01.00.01.006 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung 0,00 46.900.000,00 0,00 46.900.000,003.03.2.03.01.00.01.009 Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura 20.520.000,00 24.480.000,00 0,00 45.000.000,003.03.2.03.01.00.01.010 Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP) 19.620.000,00 22.280.000,00 0,00 41.900.000,003.03.2.03.01.00.01.025 Pembangunan Jalan Usaha Tani (pendampingan) 39.240.000,00 48.760.000,00 0,00 88.000.000,003.03.2.03.01.00.01.026 Pengadaan Alat Mesin Pertanian 21.120.000,00 937.045.000,00 38.835.000,00 997.000.000,003.03.2.03.01.00.01.029 Pembangunan Embung 19.620.000,00 340.380.000,00 0,00 360.000.000,003.03.2.03.01.00.01.030 Pembangunan Dam Parit 19.620.000,00 700.380.000,00 0,00 720.000.000,003.03.2.03.01.00.01.031 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,003.03.2.03.01.00.01.034 Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 0,00 29.200.000,00 0,00 29.200.000,003.03.2.03.01.00.01.035 Fasilitasi DAK Pertanian 23.670.000,00 20.130.000,00 0,00 43.800.000,003.03.2.03.01.00.01.037 Pembangunan Jaringan Irigasi di Lahan Tembakau 19.620.000,00 24.980.000,00 0,00 44.600.000,003.03.2.03.01.00.02 Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura 36.670.000,00 271.230.000,00 0,00 307.900.000,003.03.2.03.01.00.02.001 Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat 9.250.000,00 136.150.000,00 0,00 145.400.000,003.03.2.03.01.00.02.004 Pengembangan Kawasan Hortikultura 23.820.000,00 92.980.000,00 0,00 116.800.000,003.03.2.03.01.00.02.007 Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura 3.600.000,00 42.100.000,00 0,00 45.700.000,003.03.2.03.01.00.03 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian 114.000.000,00 920.202.000,00 1.848.298.000,00 2.882.500.000,003.03.2.03.01.00.03.001 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani 41.670.000,00 154.330.000,00 0,00 196.000.000,003.03.2.03.01.00.03.002 Peningkatan Kinerja Penyuluhan 19.620.000,00 55.880.000,00 0,00 75.500.000,003.03.2.03.01.00.03.005 Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani 900.000,00 67.100.000,00 0,00 68.000.000,003.03.2.03.01.00.03.008 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian 22.650.000,00 202.602.000,00 77.748.000,00 303.000.000,00

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 20

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 63.03.2.03.01.00.03.010 Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan 19.620.000,00 318.480.000,00 635.200.000,00 973.300.000,003.03.2.03.01.00.03.011 Sarana Pendukung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) 9.540.000,00 121.810.000,00 1.135.350.000,00 1.266.700.000,003.03.2.03.01.00.07 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan 231.780.000,00 6.721.321.000,00 30.099.000,00 6.983.200.000,003.03.2.03.01.00.07.001 Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres 13.500.000,00 6.500.000,00 0,00 20.000.000,003.03.2.03.01.00.07.002 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau 4.400.000,00 17.200.000,00 0,00 21.600.000,003.03.2.03.01.00.07.004 Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi 0,00 39.300.000,00 0,00 39.300.000,003.03.2.03.01.00.07.006 Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,003.03.2.03.01.00.07.007 Optimalisasi Kebun Pemda 4.600.000,00 9.400.000,00 4.000.000,00 18.000.000,003.03.2.03.01.00.07.008 Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan 11.400.000,00 15.600.000,00 0,00 27.000.000,003.03.2.03.01.00.07.009 Pengembangan Tanaman Kopi 500.000,00 47.700.000,00 0,00 48.200.000,003.03.2.03.01.00.07.015 Pemuliaan Bibit Tembakau 19.620.000,00 322.380.000,00 0,00 342.000.000,003.03.2.03.01.00.07.016 Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau 89.860.000,00 5.310.140.000,00 0,00 5.400.000.000,003.03.2.03.01.00.07.017 Penyediaan dan pemurnian bibit tembakau Varietas Kemloko 36.600.000,00 252.400.000,00 0,00 289.000.000,003.03.2.03.01.00.07.018 Penyediaan sarana produksi dan bibit tanaman perkebunan intensifikasi kopi 1.500.000,00 246.181.000,00 14.319.000,00 262.000.000,003.03.2.03.01.00.07.020 Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 1.100.000,00 43.300.000,00 0,00 44.400.000,003.03.2.03.01.00.07.021 Pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Perkebunan 4.500.000,00 134.900.000,00 0,00 139.400.000,003.03.2.03.01.00.07.022 Fasilitasi Diversifikasi Usaha Tani Tembakau melalui Agribisnis Komoditas Unggulan 4.800.000,00 119.500.000,00 0,00 124.300.000,003.03.2.03.01.00.07.023 Penerapan Inovasi Adaptasi Iklim Pada Tanaman Tembakau 39.400.000,00 138.820.000,00 11.780.000,00 190.000.000,003.03.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 90.015.000,00 3.126.178.250,00 2.032.500,00 3.218.225.750,003.03.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 90.015.000,00 3.126.178.250,00 2.032.500,00 3.218.225.750,003.03.3.01.01.00.04 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak 73.690.000,00 2.559.515.850,00 0,00 2.633.205.850,003.03.3.01.01.00.04.001 Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui Inseminasi Buatan (IB) 480.000,00 34.660.000,00 0,00 35.140.000,003.03.3.01.01.00.04.002 Pengelolaan Ternak Pemerintah 0,00 26.158.300,00 0,00 26.158.300,003.03.3.01.01.00.04.003 Pengembangan Unggas di Pedesaan 4.000.000,00 471.057.400,00 0,00 475.057.400,003.03.3.01.01.00.04.004 Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan ternak 0,00 15.858.400,00 0,00 15.858.400,003.03.3.01.01.00.04.005 Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan Tanaman Pangan 6.620.000,00 1.039.826.600,00 0,00 1.046.446.600,003.03.3.01.01.00.04.006 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Ternak 0,00 40.994.000,00 0,00 40.994.000,003.03.3.01.01.00.04.007 Pengembangan Peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau 62.590.000,00 867.278.150,00 0,00 929.868.150,003.03.3.01.01.00.04.008 Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak 0,00 14.208.000,00 0,00 14.208.000,003.03.3.01.01.00.04.014 Pengadaan ternak domba 0,00 49.475.000,00 0,00 49.475.000,003.03.3.01.01.00.05 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 12.375.000,00 512.773.400,00 2.032.500,00 527.180.900,003.03.3.01.01.00.05.002 Surveilance epidemiologi penyakit hewan / Pengamatan Penyakit Hewan 0,00 38.147.900,00 0,00 38.147.900,003.03.3.01.01.00.05.003 Penguatan Pusat Kesehatan Hewan 0,00 27.421.500,00 0,00 27.421.500,003.03.3.01.01.00.05.007 Pengendalian Penyakit Hewan yang Menular ke Manusia (Zoonosis) 7.525.000,00 315.071.500,00 2.032.500,00 324.629.000,003.03.3.01.01.00.05.008 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada Hewan 4.850.000,00 132.132.500,00 0,00 136.982.500,003.03.3.01.01.00.06 Program pemenuhan pangan asal hewan 3.950.000,00 53.889.000,00 0,00 57.839.000,003.03.3.01.01.00.06.001 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan 0,00 30.716.900,00 0,00 30.716.900,003.03.3.01.01.00.06.002 Pengawasan Pemotongan Hewan Besar 3.950.000,00 23.172.100,00 0,00 27.122.100,003.06 Perdagangan 3.171.433.000,00 1.989.156.400,00 1.804.223.650,00 6.964.813.050,003.06.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.171.433.000,00 1.989.156.400,00 1.804.223.650,00 6.964.813.050,003.06.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.171.433.000,00 1.989.156.400,00 1.804.223.650,00 6.964.813.050,003.06.2.11.01.00.01 Program pengembangan perdagangan 30.575.000,00 354.351.100,00 800.000,00 385.726.100,003.06.2.11.01.00.01.005 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah 0,00 98.562.600,00 0,00 98.562.600,00

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 21

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 63.06.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok 1.275.000,00 173.265.000,00 0,00 174.540.000,003.06.2.11.01.00.01.113 Pengembangan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perdagangan 22.800.000,00 31.322.600,00 0,00 54.122.600,003.06.2.11.01.00.01.114 Pembinaan dan Pengembangan Kemeterologian 6.500.000,00 51.200.900,00 800.000,00 58.500.900,003.06.2.11.01.00.02 Program pengelolaan pasar 3.140.858.000,00 1.634.805.300,00 1.803.423.650,00 6.579.086.950,003.06.2.11.01.00.02.001 Penertiban dan Penataan Pasar Daerah 1.681.300.000,00 184.228.900,00 0,00 1.865.528.900,003.06.2.11.01.00.02.002 Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah 1.323.088.000,00 500.379.400,00 33.000.000,00 1.856.467.400,003.06.2.11.01.00.02.008 Penyusunan DED Pembangunan Pasar 1.500.000,00 46.638.800,00 0,00 48.138.800,003.06.2.11.01.00.02.009 Pembangunan dan Sentralisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 1.125.000,00 6.413.000,00 140.000.000,00 147.538.000,003.06.2.11.01.00.02.011 Fasilitasi Pembangunan Pasar Kranggan 12.525.000,00 798.851.500,00 1.588.623.375,00 2.399.999.875,003.06.2.11.01.00.02.015 Pengelolaan Pasar 121.320.000,00 98.293.700,00 41.800.275,00 261.413.975,003.07 Perindustrian 55.200.000,00 675.616.400,00 0,00 730.816.400,003.07.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 55.200.000,00 675.616.400,00 0,00 730.816.400,003.07.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 55.200.000,00 675.616.400,00 0,00 730.816.400,003.07.2.11.01.00.01 Program Pengembangan Industri 55.200.000,00 675.616.400,00 0,00 730.816.400,003.07.2.11.01.00.01.001 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri 22.300.000,00 442.858.000,00 0,00 465.158.000,003.07.2.11.01.00.01.002 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri 8.100.000,00 54.976.600,00 0,00 63.076.600,003.07.2.11.01.00.01.003 Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi 0,00 47.348.800,00 0,00 47.348.800,003.07.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Dekranasda 22.800.000,00 90.693.000,00 0,00 113.493.000,003.07.2.11.01.00.01.133 Pelatihan dan Pengembangan Produk IKM Makanan Ringan Berbasis Agro 2.000.000,00 39.740.000,00 0,00 41.740.000,003.08 Transmigrasi 0,00 37.353.000,00 0,00 37.353.000,003.08.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 37.353.000,00 0,00 37.353.000,003.08.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 0,00 37.353.000,00 0,00 37.353.000,003.08.2.01.01.00.01 Program pemberdayaan transmigran 0,00 37.353.000,00 0,00 37.353.000,003.08.2.01.01.00.01.001 Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM 0,00 37.353.000,00 0,00 37.353.000,004. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 35.048.444.000,00 94.609.497.283,00 14.050.025.550,00 143.707.966.833,004.01 Administrasi Pemerintahan 14.577.651.200,00 46.725.356.078,00 1.100.915.300,00 62.403.922.578,004.01.4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 638.900.000,00 14.945.262.300,00 0,00 15.584.162.300,004.01.4.01.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 638.900.000,00 14.945.262.300,00 0,00 15.584.162.300,004.01.4.01.01.00.01 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 638.900.000,00 14.945.262.300,00 0,00 15.584.162.300,004.01.4.01.01.00.01.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 360.550.000,00 2.467.608.100,00 0,00 2.828.158.100,004.01.4.01.01.00.01.002 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.01.00.01.003 Kegiatan Reses 0,00 746.699.700,00 0,00 746.699.700,004.01.4.01.01.00.01.004 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 2.620.270.000,00 0,00 2.620.270.000,004.01.4.01.01.00.01.005 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah 0,00 7.743.035.000,00 0,00 7.743.035.000,004.01.4.01.01.00.01.006 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pakar/Ahli 223.500.000,00 61.100.000,00 0,00 284.600.000,004.01.4.01.01.00.01.010 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 54.850.000,00 94.549.500,00 0,00 149.399.500,004.01.4.01.01.00.01.011 Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah 0,00 1.062.000.000,00 0,00 1.062.000.000,004.01.4.01.01.00.01.012 Fasilitasi penyerapan dan verifikasi hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02 Sekretariat Daerah 3.603.690.000,00 10.617.087.198,00 746.770.300,00 14.967.547.498,004.01.4.01.02.01 Bupati dan Wakil Bupati 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02.02 Bagian Pemerintahan 49.915.000,00 190.773.500,00 19.000.000,00 259.688.500,004.01.4.01.02.02.02 Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 49.915.000,00 190.773.500,00 19.000.000,00 259.688.500,00

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 22

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.02.02.02.001 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan 5.610.000,00 17.647.500,00 0,00 23.257.500,004.01.4.01.02.02.02.002 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 4.500.000,00 12.177.000,00 0,00 16.677.000,004.01.4.01.02.02.02.003 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4.455.000,00 14.907.000,00 0,00 19.362.000,004.01.4.01.02.02.02.004 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 9.120.000,00 70.880.000,00 0,00 80.000.000,004.01.4.01.02.02.02.005 Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan 0,00 16.318.000,00 0,00 16.318.000,004.01.4.01.02.02.02.006 Fasilitasi Kerjasama Daerah 2.730.000,00 16.144.000,00 0,00 18.874.000,004.01.4.01.02.02.02.007 Inventarisasi Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung 0,00 15.420.000,00 5.000.000,00 20.420.000,004.01.4.01.02.02.02.008 Koordinasi Keamanan Daerah 23.500.000,00 5.645.000,00 0,00 29.145.000,004.01.4.01.02.02.02.010 Identifikasi Rupabumi 0,00 11.935.000,00 6.000.000,00 17.935.000,004.01.4.01.02.02.02.013 Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Kunjungan Kerja 0,00 9.700.000,00 8.000.000,00 17.700.000,004.01.4.01.02.04 Bagian Hukum 558.200.000,00 235.460.500,00 6.000.000,00 799.660.500,004.01.4.01.02.04.05 Program penyusunan dan penataan produk hukum 558.200.000,00 235.460.500,00 6.000.000,00 799.660.500,004.01.4.01.02.04.05.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 0,00 83.432.500,00 0,00 83.432.500,004.01.4.01.02.04.05.002 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3.900.000,00 31.650.500,00 0,00 35.550.500,004.01.4.01.02.04.05.004 Pengelolaan JDIH 22.200.000,00 9.244.000,00 6.000.000,00 37.444.000,004.01.4.01.02.04.05.007 Pelayanan Bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan 532.100.000,00 104.133.500,00 0,00 636.233.500,004.01.4.01.02.04.05.008 Rencana Aksi Nasional HAM 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.01.4.01.02.05 Bagian Perekonomian 42.840.000,00 1.478.315.600,00 0,00 1.521.155.600,004.01.4.01.02.05.07 Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah 42.840.000,00 1.478.315.600,00 0,00 1.521.155.600,004.01.4.01.02.05.07.001 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah 13.200.000,00 168.130.100,00 0,00 181.330.100,004.01.4.01.02.05.07.004 Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD 10.100.000,00 203.689.800,00 0,00 213.789.800,004.01.4.01.02.05.07.007 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai 14.400.000,00 885.599.700,00 0,00 899.999.700,004.01.4.01.02.05.07.008 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah 5.140.000,00 220.896.000,00 0,00 226.036.000,004.01.4.01.02.06 Bagian Pembangunan 19.995.000,00 215.621.500,00 0,00 235.616.500,004.01.4.01.02.06.08 Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan 19.995.000,00 215.621.500,00 0,00 235.616.500,004.01.4.01.02.06.08.002 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung 8.920.000,00 69.937.200,00 0,00 78.857.200,004.01.4.01.02.06.08.003 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 11.075.000,00 116.074.100,00 0,00 127.149.100,004.01.4.01.02.06.08.005 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota, dan Dana Lainnya 0,00 29.610.200,00 0,00 29.610.200,004.01.4.01.02.07 Bagian Kesejahteraan Rakyat 584.080.000,00 1.736.105.300,00 480.000,00 2.320.665.300,004.01.4.01.02.07.09 Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental 584.080.000,00 1.736.105.300,00 480.000,00 2.320.665.300,004.01.4.01.02.07.09.003 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 95.250.000,00 824.402.000,00 0,00 919.652.000,004.01.4.01.02.07.09.004 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ 13.100.000,00 56.456.000,00 0,00 69.556.000,004.01.4.01.02.07.09.005 Pelatihan Manajemen Masjid 7.420.000,00 45.001.000,00 0,00 52.421.000,004.01.4.01.02.07.09.006 Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah 84.775.000,00 47.693.000,00 480.000,00 132.948.000,004.01.4.01.02.07.09.007 Penyelenggaraan MTQ 238.375.000,00 155.578.500,00 0,00 393.953.500,004.01.4.01.02.07.09.008 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 101.650.000,00 387.640.000,00 0,00 489.290.000,004.01.4.01.02.07.09.009 Fasilitasi AGPAI Temanggung 29.710.000,00 120.539.000,00 0,00 150.249.000,004.01.4.01.02.07.09.010 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah dan Sarana Tempat Pendidikan Agama 7.500.000,00 83.062.000,00 0,00 90.562.000,004.01.4.01.02.07.09.012 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah 6.300.000,00 15.733.800,00 0,00 22.033.800,004.01.4.01.02.08 Bagian Umum 278.375.000,00 2.256.328.950,00 0,00 2.534.703.950,004.01.4.01.02.08.10 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah 278.375.000,00 2.256.328.950,00 0,00 2.534.703.950,004.01.4.01.02.08.10.001 Kepesertaan Apkasi 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.01.4.01.02.08.10.002 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah 278.375.000,00 2.221.328.950,00 0,00 2.499.703.950,00

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 23

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.02.09 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 100.750.000,00 391.110.500,00 0,00 491.860.500,004.01.4.01.02.09.11 Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik 100.750.000,00 391.110.500,00 0,00 491.860.500,004.01.4.01.02.09.11.001 Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi 0,00 15.490.800,00 0,00 15.490.800,004.01.4.01.02.09.11.002 Penyusunan Peraturan Bupati tentang uraian tugas 0,00 14.051.200,00 0,00 14.051.200,004.01.4.01.02.09.11.004 Analisis Jabatan PNS 33.000.000,00 32.990.100,00 0,00 65.990.100,004.01.4.01.02.09.11.009 Penyusunan Buku Standar Indeks Harga 17.500.000,00 137.801.500,00 0,00 155.301.500,004.01.4.01.02.09.11.010 Pelatihan pelayanan prima 27.000.000,00 57.736.600,00 0,00 84.736.600,004.01.4.01.02.09.11.014 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik 0,00 56.499.500,00 0,00 56.499.500,004.01.4.01.02.09.11.020 Penyusunan LKJIP Bupati 19.150.000,00 61.478.500,00 0,00 80.628.500,004.01.4.01.02.09.11.026 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4.100.000,00 15.062.300,00 0,00 19.162.300,004.01.4.01.02.10 Bagian Hubungan Masyarakat 1.716.500.000,00 3.579.883.848,00 597.232.800,00 5.893.616.648,004.01.4.01.02.10.13 Program penyelenggaraan kehumasan 1.716.500.000,00 3.579.883.848,00 597.232.800,00 5.893.616.648,004.01.4.01.02.10.13.002 Pengelolaan Website Kabupaten Temangggung 0,00 95.804.000,00 0,00 95.804.000,004.01.4.01.02.10.13.004 Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa bagi Masyarakat 900.000,00 597.930.000,00 0,00 598.830.000,004.01.4.01.02.10.13.005 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 167.200.000,00 19.841.000,00 0,00 187.041.000,004.01.4.01.02.10.13.007 Penyelenggaraan Kehumasan 52.300.000,00 243.796.800,00 58.376.900,00 354.473.700,004.01.4.01.02.10.13.008 Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung 5.600.000,00 68.665.000,00 0,00 74.265.000,004.01.4.01.02.10.13.009 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung 1.190.400.000,00 2.365.324.900,00 191.113.400,00 3.746.838.300,004.01.4.01.02.10.13.010 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM 300.100.000,00 149.667.148,00 261.597.500,00 711.364.648,004.01.4.01.02.10.13.011 Pemeliharaan dan Operasional Videotron 0,00 38.855.000,00 86.145.000,00 125.000.000,004.01.4.01.02.11 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 253.035.000,00 533.487.500,00 124.057.500,00 910.580.000,004.01.4.01.02.11.20 Program Layanan Pengadaan 253.035.000,00 533.487.500,00 124.057.500,00 910.580.000,004.01.4.01.02.11.20.002 Peningkatan kompetensi pelaku pengadaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 45.525.000,00 265.235.000,00 0,00 310.760.000,004.01.4.01.02.11.20.003 Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 143.850.000,00 182.065.000,00 0,00 325.915.000,004.01.4.01.02.11.20.004 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung 63.660.000,00 86.187.500,00 124.057.500,00 273.905.000,004.01.4.01.03 Kecamatan Temanggung 7.427.165.200,00 15.855.751.300,00 289.745.000,00 23.572.661.500,004.01.4.01.03.00 Kecamatan Temanggung 214.570.000,00 225.854.500,00 10.125.000,00 450.549.500,004.01.4.01.03.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 187.400.000,00 50.324.000,00 0,00 237.724.000,004.01.4.01.03.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 38.010.000,00 0,00 38.010.000,004.01.4.01.03.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 187.400.000,00 12.314.000,00 0,00 199.714.000,004.01.4.01.03.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 10.870.000,00 103.270.000,00 10.125.000,00 124.265.000,004.01.4.01.03.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 5.320.000,00 73.083.000,00 0,00 78.403.000,004.01.4.01.03.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 1.050.000,00 19.187.000,00 0,00 20.237.000,004.01.4.01.03.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 4.500.000,00 11.000.000,00 10.125.000,00 25.625.000,004.01.4.01.03.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 1.800.000,00 46.640.500,00 0,00 48.440.500,004.01.4.01.03.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1.200.000,00 38.490.000,00 0,00 39.690.000,004.01.4.01.03.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 600.000,00 8.150.500,00 0,00 8.750.500,004.01.4.01.03.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 14.500.000,00 25.620.000,00 0,00 40.120.000,004.01.4.01.03.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 1.300.000,00 25.620.000,00 0,00 26.920.000,004.01.4.01.03.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.03.01 Kelurahan Temanggung I 372.052.000,00 790.257.000,00 34.400.000,00 1.196.709.000,004.01.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 171.805.000,00 704.451.100,00 34.400.000,00 910.656.100,004.01.4.01.03.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 5.725.000,00 10.340.000,00 0,00 16.065.000,00

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 24

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 5.032.800,00 0,00 5.032.800,004.01.4.01.03.01.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 23.200.000,00 17.380.000,00 34.400.000,00 74.980.000,004.01.4.01.03.01.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 8.600.000,00 19.848.500,00 0,00 28.448.500,004.01.4.01.03.01.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 79.545.000,00 411.648.400,00 0,00 491.193.400,004.01.4.01.03.01.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 20.735.000,00 78.367.900,00 0,00 99.102.900,004.01.4.01.03.01.18.011 Rehab Balai/Gedung 25.300.000,00 58.087.000,00 0,00 83.387.000,004.01.4.01.03.01.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 8.700.000,00 28.916.500,00 0,00 37.616.500,004.01.4.01.03.01.18.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana RT/RW 0,00 74.830.000,00 0,00 74.830.000,004.01.4.01.03.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 200.247.000,00 85.805.900,00 0,00 286.052.900,004.01.4.01.03.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 21.620.000,00 0,00 21.620.000,004.01.4.01.03.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 400.000,00 11.170.000,00 0,00 11.570.000,004.01.4.01.03.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 6.511.900,00 0,00 6.511.900,004.01.4.01.03.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 197.920.000,00 29.054.000,00 0,00 226.974.000,004.01.4.01.03.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 127.000,00 2.722.000,00 0,00 2.849.000,004.01.4.01.03.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.800.000,00 11.858.000,00 0,00 13.658.000,004.01.4.01.03.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.870.000,00 0,00 2.870.000,004.01.4.01.03.02 Kelurahan Temanggung II 350.475.000,00 728.120.000,00 20.000.000,00 1.098.595.000,004.01.4.01.03.02.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 180.885.000,00 636.570.000,00 20.000.000,00 837.455.000,004.01.4.01.03.02.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 11.850.000,00 5.485.000,00 0,00 17.335.000,004.01.4.01.03.02.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.01.4.01.03.02.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 13.750.000,00 43.250.000,00 0,00 57.000.000,004.01.4.01.03.02.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 23.340.000,00 98.660.000,00 0,00 122.000.000,004.01.4.01.03.02.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 23.510.000,00 82.490.000,00 0,00 106.000.000,004.01.4.01.03.02.18.011 Rehab Balai/Gedung 20.385.000,00 58.915.000,00 20.000.000,00 99.300.000,004.01.4.01.03.02.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 13.580.000,00 39.420.000,00 0,00 53.000.000,004.01.4.01.03.02.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 15.070.000,00 45.250.000,00 0,00 60.320.000,004.01.4.01.03.02.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,004.01.4.01.03.02.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 13.140.000,00 46.860.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.03.02.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan 33.780.000,00 106.220.000,00 0,00 140.000.000,004.01.4.01.03.02.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,004.01.4.01.03.02.18.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana RT/RW 12.480.000,00 37.520.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 169.590.000,00 91.550.000,00 0,00 261.140.000,004.01.4.01.03.02.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 2.100.000,00 23.920.000,00 0,00 26.020.000,004.01.4.01.03.02.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 4.750.000,00 8.210.000,00 0,00 12.960.000,004.01.4.01.03.02.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.380.000,00 0,00 5.380.000,004.01.4.01.03.02.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 159.740.000,00 37.320.000,00 0,00 197.060.000,004.01.4.01.03.02.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 2.200.000,00 1.800.000,00 0,00 4.000.000,004.01.4.01.03.02.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 800.000,00 12.520.000,00 0,00 13.320.000,004.01.4.01.03.02.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.01.4.01.03.03 Kelurahan Butuh 359.915.000,00 842.764.400,00 0,00 1.202.679.400,004.01.4.01.03.03.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 247.125.000,00 717.804.400,00 0,00 964.929.400,004.01.4.01.03.03.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 10.935.000,00 4.104.800,00 0,00 15.039.800,004.01.4.01.03.03.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.189.600,00 0,00 4.189.600,00

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 25

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.03.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 11.380.000,00 38.620.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.03.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 95.620.000,00 168.454.000,00 0,00 264.074.000,004.01.4.01.03.03.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 43.640.000,00 166.306.000,00 0,00 209.946.000,004.01.4.01.03.03.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 12.990.000,00 27.210.000,00 0,00 40.200.000,004.01.4.01.03.03.18.014 Pengadaan Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.01.4.01.03.03.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.03.03.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,004.01.4.01.03.03.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,004.01.4.01.03.03.18.029 Pembangunan Gapuro 39.600.000,00 69.149.000,00 0,00 108.749.000,004.01.4.01.03.03.18.039 Pembangunan Gedung/Balai Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 32.960.000,00 70.471.000,00 0,00 103.431.000,004.01.4.01.03.03.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 112.790.000,00 124.960.000,00 0,00 237.750.000,004.01.4.01.03.03.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 600.000,00 14.185.000,00 0,00 14.785.000,004.01.4.01.03.03.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 2.500.000,00 11.870.000,00 0,00 14.370.000,004.01.4.01.03.03.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.459.000,00 0,00 5.459.000,004.01.4.01.03.03.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 108.990.000,00 73.781.000,00 0,00 182.771.000,004.01.4.01.03.03.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 700.000,00 2.369.000,00 0,00 3.069.000,004.01.4.01.03.03.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 14.430.000,00 0,00 14.430.000,004.01.4.01.03.03.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.866.000,00 0,00 2.866.000,004.01.4.01.03.04 Kelurahan Jampiroso 366.145.000,00 737.513.400,00 0,00 1.103.658.400,004.01.4.01.03.04.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 195.755.000,00 670.047.000,00 0,00 865.802.000,004.01.4.01.03.04.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) 52.560.000,00 196.680.000,00 0,00 249.240.000,004.01.4.01.03.04.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 7.090.000,00 9.494.000,00 0,00 16.584.000,004.01.4.01.03.04.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.678.000,00 0,00 4.678.000,004.01.4.01.03.04.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 70.240.000,00 164.760.000,00 0,00 235.000.000,004.01.4.01.03.04.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 7.975.000,00 34.325.000,00 0,00 42.300.000,004.01.4.01.03.04.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 43.400.000,00 106.600.000,00 0,00 150.000.000,004.01.4.01.03.04.18.011 Rehab Balai/Gedung 14.490.000,00 35.510.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.04.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,004.01.4.01.03.04.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 41.100.000,00 0,00 41.100.000,004.01.4.01.03.04.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.04.18.022 Pembangunan sanggar belajar lingkungan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.04.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,004.01.4.01.03.04.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 170.390.000,00 67.466.400,00 0,00 237.856.400,004.01.4.01.03.04.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 9.000.000,00 9.704.000,00 0,00 18.704.000,004.01.4.01.03.04.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 3.600.000,00 11.016.000,00 0,00 14.616.000,004.01.4.01.03.04.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 6.540.000,00 0,00 6.540.000,004.01.4.01.03.04.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 154.850.000,00 24.295.900,00 0,00 179.145.900,004.01.4.01.03.04.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 2.240.000,00 1.279.000,00 0,00 3.519.000,004.01.4.01.03.04.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 700.000,00 12.141.500,00 0,00 12.841.500,004.01.4.01.03.04.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,004.01.4.01.03.05 Kelurahan Jampirejo 342.955.000,00 748.287.000,00 0,00 1.091.242.000,004.01.4.01.03.05.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 173.740.000,00 626.121.000,00 0,00 799.861.000,004.01.4.01.03.05.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 8.000.000,00 10.613.000,00 0,00 18.613.000,00

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 26

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.05.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.078.000,00 0,00 4.078.000,004.01.4.01.03.05.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 22.760.000,00 52.240.000,00 0,00 75.000.000,004.01.4.01.03.05.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 31.890.000,00 68.110.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.03.05.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 11.720.000,00 28.280.000,00 0,00 40.000.000,004.01.4.01.03.05.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 85.070.000,00 204.708.000,00 0,00 289.778.000,004.01.4.01.03.05.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,004.01.4.01.03.05.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 141.892.000,00 0,00 141.892.000,004.01.4.01.03.05.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.01.4.01.03.05.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.01.4.01.03.05.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan 14.300.000,00 48.200.000,00 0,00 62.500.000,004.01.4.01.03.05.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,004.01.4.01.03.05.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 169.215.000,00 122.166.000,00 0,00 291.381.000,004.01.4.01.03.05.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 11.730.000,00 12.773.000,00 0,00 24.503.000,004.01.4.01.03.05.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 5.300.000,00 12.700.000,00 0,00 18.000.000,004.01.4.01.03.05.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 300.000,00 5.176.000,00 0,00 5.476.000,004.01.4.01.03.05.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 148.305.000,00 76.548.000,00 0,00 224.853.000,004.01.4.01.03.05.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 330.000,00 2.884.000,00 0,00 3.214.000,004.01.4.01.03.05.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.250.000,00 9.590.000,00 0,00 12.840.000,004.01.4.01.03.05.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.495.000,00 0,00 2.495.000,004.01.4.01.03.06 Kelurahan Kertosari 327.300.000,00 759.543.900,00 0,00 1.086.843.900,004.01.4.01.03.06.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 203.920.000,00 621.979.000,00 0,00 825.899.000,004.01.4.01.03.06.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 8.650.000,00 12.367.000,00 0,00 21.017.000,004.01.4.01.03.06.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.887.000,00 0,00 4.887.000,004.01.4.01.03.06.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 33.600.000,00 80.400.000,00 0,00 114.000.000,004.01.4.01.03.06.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 57.270.000,00 132.730.000,00 0,00 190.000.000,004.01.4.01.03.06.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 14.875.000,00 35.125.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.06.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 9.100.000,00 20.900.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.03.06.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.06.18.015 Penghijauan lingkungan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.06.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.06.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 5.625.000,00 0,00 5.625.000,004.01.4.01.03.06.18.022 Pembangunan sanggar belajar lingkungan 39.025.000,00 110.975.000,00 0,00 150.000.000,004.01.4.01.03.06.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,004.01.4.01.03.06.18.044 Pembangunan sarana dan prasarana gedung lembaga kemasyarakatan kelurahan 41.400.000,00 152.470.000,00 0,00 193.870.000,004.01.4.01.03.06.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 123.380.000,00 137.564.900,00 0,00 260.944.900,004.01.4.01.03.06.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 22.293.000,00 0,00 22.293.000,004.01.4.01.03.06.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 1.200.000,00 13.530.000,00 0,00 14.730.000,004.01.4.01.03.06.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 6.086.000,00 0,00 6.086.000,004.01.4.01.03.06.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 121.680.000,00 78.538.900,00 0,00 200.218.900,004.01.4.01.03.06.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 3.534.000,00 0,00 3.534.000,004.01.4.01.03.06.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 500.000,00 11.141.000,00 0,00 11.641.000,004.01.4.01.03.06.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.442.000,00 0,00 2.442.000,004.01.4.01.03.07 Kelurahan Banyuurip 335.995.000,00 813.052.000,00 11.920.000,00 1.160.967.000,00

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 27

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.07.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 186.165.000,00 700.371.000,00 11.920.000,00 898.456.000,004.01.4.01.03.07.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 7.525.000,00 7.487.000,00 0,00 15.012.000,004.01.4.01.03.07.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.584.000,00 0,00 3.584.000,004.01.4.01.03.07.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 99.610.000,00 248.170.000,00 0,00 347.780.000,004.01.4.01.03.07.18.012 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan 10.620.000,00 39.380.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.07.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,004.01.4.01.03.07.18.015 Penghijauan lingkungan 0,00 61.785.000,00 0,00 61.785.000,004.01.4.01.03.07.18.017 Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 5.850.000,00 7.230.000,00 11.920.000,00 25.000.000,004.01.4.01.03.07.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.07.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,004.01.4.01.03.07.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 41.160.000,00 108.840.000,00 0,00 150.000.000,004.01.4.01.03.07.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 72.995.000,00 0,00 72.995.000,004.01.4.01.03.07.18.076 Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 21.400.000,00 53.600.000,00 0,00 75.000.000,004.01.4.01.03.07.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 149.830.000,00 112.681.000,00 0,00 262.511.000,004.01.4.01.03.07.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 3.060.000,00 15.518.000,00 0,00 18.578.000,004.01.4.01.03.07.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 30.800.000,00 12.292.000,00 0,00 43.092.000,004.01.4.01.03.07.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.01.4.01.03.07.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 115.220.000,00 60.283.000,00 0,00 175.503.000,004.01.4.01.03.07.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 2.830.000,00 0,00 2.830.000,004.01.4.01.03.07.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 750.000,00 11.790.000,00 0,00 12.540.000,004.01.4.01.03.07.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.468.000,00 0,00 2.468.000,004.01.4.01.03.08 Kelurahan Kowangan 367.225.000,00 1.141.945.900,00 0,00 1.509.170.900,004.01.4.01.03.08.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 246.245.000,00 1.010.954.000,00 0,00 1.257.199.000,004.01.4.01.03.08.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 14.475.000,00 4.839.000,00 0,00 19.314.000,004.01.4.01.03.08.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.915.000,00 0,00 4.915.000,004.01.4.01.03.08.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 10.390.000,00 48.610.000,00 0,00 59.000.000,004.01.4.01.03.08.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 156.730.000,00 603.240.000,00 0,00 759.970.000,004.01.4.01.03.08.18.007 Pembangunan jembatan lingkungan 4.040.000,00 23.960.000,00 0,00 28.000.000,004.01.4.01.03.08.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 2.640.000,00 4.360.000,00 0,00 7.000.000,004.01.4.01.03.08.18.011 Rehab Balai/Gedung 14.750.000,00 35.250.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.08.18.015 Penghijauan lingkungan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.08.18.016 Pembangunan ruang pamer hasil industri kecil 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,004.01.4.01.03.08.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,004.01.4.01.03.08.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.08.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,004.01.4.01.03.08.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 57.600.000,00 0,00 57.600.000,004.01.4.01.03.08.18.026 Pengadaan Sarana dan Prasarana RT/RW 10.720.000,00 49.280.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.03.08.18.055 Pengadaan sarana dan prasarana Penerangan lingkungan pemukiman 6.100.000,00 18.900.000,00 0,00 25.000.000,004.01.4.01.03.08.18.076 Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 26.400.000,00 73.600.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.03.08.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 120.980.000,00 130.991.900,00 0,00 251.971.900,004.01.4.01.03.08.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 18.715.000,00 0,00 18.715.000,004.01.4.01.03.08.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 5.700.000,00 17.740.000,00 0,00 23.440.000,004.01.4.01.03.08.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 7.397.300,00 0,00 7.397.300,00

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 28

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.08.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 113.280.000,00 70.730.000,00 0,00 184.010.000,004.01.4.01.03.08.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 3.399.600,00 0,00 3.399.600,004.01.4.01.03.08.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 2.000.000,00 10.400.000,00 0,00 12.400.000,004.01.4.01.03.08.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.610.000,00 0,00 2.610.000,004.01.4.01.03.09 Kelurahan Jurang 406.740.000,00 744.016.200,00 0,00 1.150.756.200,004.01.4.01.03.09.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 230.150.000,00 674.222.000,00 0,00 904.372.000,004.01.4.01.03.09.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 15.740.000,00 1.577.000,00 0,00 17.317.000,004.01.4.01.03.09.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.615.000,00 0,00 4.615.000,004.01.4.01.03.09.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 11.240.000,00 33.760.000,00 0,00 45.000.000,004.01.4.01.03.09.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 75.340.000,00 195.660.000,00 0,00 271.000.000,004.01.4.01.03.09.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 42.170.000,00 141.970.000,00 0,00 184.140.000,004.01.4.01.03.09.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 2.980.000,00 7.020.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.09.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 27.360.000,00 79.640.000,00 0,00 107.000.000,004.01.4.01.03.09.18.011 Rehab Balai/Gedung 33.740.000,00 82.260.000,00 0,00 116.000.000,004.01.4.01.03.09.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 17.440.000,00 22.560.000,00 0,00 40.000.000,004.01.4.01.03.09.18.014 Pengadaan Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.03.09.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.01.4.01.03.09.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.03.09.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 4.140.000,00 30.860.000,00 0,00 35.000.000,004.01.4.01.03.09.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,004.01.4.01.03.09.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 176.590.000,00 69.794.200,00 0,00 246.384.200,004.01.4.01.03.09.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 11.160.000,00 9.007.000,00 0,00 20.167.000,004.01.4.01.03.09.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 11.650.000,00 3.096.000,00 0,00 14.746.000,004.01.4.01.03.09.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.518.000,00 0,00 5.518.000,004.01.4.01.03.09.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 149.450.000,00 37.593.200,00 0,00 187.043.200,004.01.4.01.03.09.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 130.000,00 2.901.000,00 0,00 3.031.000,004.01.4.01.03.09.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 4.200.000,00 8.880.000,00 0,00 13.080.000,004.01.4.01.03.09.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.799.000,00 0,00 2.799.000,004.01.4.01.03.10 Kelurahan Tlogorejo 333.237.200,00 817.662.800,00 0,00 1.150.900.000,004.01.4.01.03.10.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 211.837.200,00 718.703.300,00 0,00 930.540.500,004.01.4.01.03.10.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 7.550.000,00 11.053.000,00 0,00 18.603.000,004.01.4.01.03.10.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.538.000,00 0,00 4.538.000,004.01.4.01.03.10.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 31.385.200,00 83.614.300,00 0,00 114.999.500,004.01.4.01.03.10.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 33.596.000,00 126.404.000,00 0,00 160.000.000,004.01.4.01.03.10.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 52.866.000,00 197.134.000,00 0,00 250.000.000,004.01.4.01.03.10.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 8.765.000,00 21.235.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.03.10.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 16.435.000,00 43.565.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.03.10.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.10.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.10.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.01.4.01.03.10.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,004.01.4.01.03.10.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan 61.240.000,00 163.160.000,00 0,00 224.400.000,004.01.4.01.03.10.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 121.400.000,00 98.959.500,00 0,00 220.359.500,00

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 29

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.10.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 7.500.000,00 8.044.000,00 0,00 15.544.000,004.01.4.01.03.10.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 5.900.000,00 9.022.000,00 0,00 14.922.000,004.01.4.01.03.10.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.605.000,00 0,00 5.605.000,004.01.4.01.03.10.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 105.000.000,00 60.305.500,00 0,00 165.305.500,004.01.4.01.03.10.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 3.189.000,00 0,00 3.189.000,004.01.4.01.03.10.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.000.000,00 9.995.000,00 0,00 12.995.000,004.01.4.01.03.10.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.799.000,00 0,00 2.799.000,004.01.4.01.03.11 Kelurahan Kebonsari 320.030.000,00 881.628.800,00 0,00 1.201.658.800,004.01.4.01.03.11.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 160.570.000,00 780.875.000,00 0,00 941.445.000,004.01.4.01.03.11.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 10.900.000,00 3.830.000,00 0,00 14.730.000,004.01.4.01.03.11.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 5.230.000,00 0,00 5.230.000,004.01.4.01.03.11.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 42.890.000,00 247.110.000,00 0,00 290.000.000,004.01.4.01.03.11.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 25.850.000,00 91.719.000,00 0,00 117.569.000,004.01.4.01.03.11.18.011 Rehab Balai/Gedung 34.400.000,00 85.600.000,00 0,00 120.000.000,004.01.4.01.03.11.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 0,00 93.680.000,00 0,00 93.680.000,004.01.4.01.03.11.18.014 Pengadaan Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal 5.120.000,00 27.946.000,00 0,00 33.066.000,004.01.4.01.03.11.18.015 Penghijauan lingkungan 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,004.01.4.01.03.11.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 14.950.000,00 56.175.000,00 0,00 71.125.000,004.01.4.01.03.11.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan 0,00 11.550.000,00 0,00 11.550.000,004.01.4.01.03.11.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 16.345.000,00 0,00 16.345.000,004.01.4.01.03.11.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan 13.890.000,00 19.260.000,00 0,00 33.150.000,004.01.4.01.03.11.18.076 Pembangunan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 12.570.000,00 37.430.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.11.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 159.460.000,00 100.753.800,00 0,00 260.213.800,004.01.4.01.03.11.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 3.560.000,00 15.066.000,00 0,00 18.626.000,004.01.4.01.03.11.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 29.125.000,00 14.423.000,00 0,00 43.548.000,004.01.4.01.03.11.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.470.900,00 0,00 5.470.900,004.01.4.01.03.11.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 122.360.000,00 50.923.000,00 0,00 173.283.000,004.01.4.01.03.11.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 165.000,00 2.936.900,00 0,00 3.101.900,004.01.4.01.03.11.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 4.250.000,00 9.307.000,00 0,00 13.557.000,004.01.4.01.03.11.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.627.000,00 0,00 2.627.000,004.01.4.01.03.12 Kelurahan Manding 354.791.000,00 971.847.500,00 0,00 1.326.638.500,004.01.4.01.03.12.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 214.285.000,00 875.078.800,00 0,00 1.089.363.800,004.01.4.01.03.12.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 11.820.000,00 7.118.800,00 0,00 18.938.800,004.01.4.01.03.12.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.330.000,00 0,00 4.330.000,004.01.4.01.03.12.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 50.545.000,00 147.604.000,00 0,00 198.149.000,004.01.4.01.03.12.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 57.700.000,00 241.691.000,00 0,00 299.391.000,004.01.4.01.03.12.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,004.01.4.01.03.12.18.015 Penghijauan lingkungan 2.625.000,00 69.675.000,00 0,00 72.300.000,004.01.4.01.03.12.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,004.01.4.01.03.12.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 84.130.000,00 0,00 84.130.000,004.01.4.01.03.12.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 75.020.000,00 176.105.000,00 0,00 251.125.000,004.01.4.01.03.12.18.029 Pembangunan Gapuro 16.575.000,00 33.425.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.12.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 140.506.000,00 96.768.700,00 0,00 237.274.700,00

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 30

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.12.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 20.753.000,00 0,00 20.753.000,004.01.4.01.03.12.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 10.700.000,00 3.910.000,00 0,00 14.610.000,004.01.4.01.03.12.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.791.200,00 0,00 5.791.200,004.01.4.01.03.12.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 126.066.000,00 50.525.500,00 0,00 176.591.500,004.01.4.01.03.12.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 165.000,00 2.968.000,00 0,00 3.133.000,004.01.4.01.03.12.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.575.000,00 10.197.000,00 0,00 13.772.000,004.01.4.01.03.12.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.624.000,00 0,00 2.624.000,004.01.4.01.03.13 Kelurahan Mungseng 393.860.000,00 769.144.000,00 0,00 1.163.004.000,004.01.4.01.03.13.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 265.710.000,00 698.193.000,00 0,00 963.903.000,004.01.4.01.03.13.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 5.275.000,00 8.642.000,00 0,00 13.917.000,004.01.4.01.03.13.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.496.000,00 0,00 4.496.000,004.01.4.01.03.13.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 18.560.000,00 41.440.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.03.13.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 5.220.000,00 20.080.000,00 0,00 25.300.000,004.01.4.01.03.13.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 173.405.000,00 463.785.000,00 0,00 637.190.000,004.01.4.01.03.13.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 50.610.000,00 102.390.000,00 0,00 153.000.000,004.01.4.01.03.13.18.012 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan 3.390.000,00 6.610.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.13.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 9.250.000,00 50.750.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.03.13.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 128.150.000,00 70.951.000,00 0,00 199.101.000,004.01.4.01.03.13.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 800.000,00 12.394.000,00 0,00 13.194.000,004.01.4.01.03.13.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 6.600.000,00 8.180.000,00 0,00 14.780.000,004.01.4.01.03.13.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.733.000,00 0,00 5.733.000,004.01.4.01.03.13.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 114.530.000,00 31.709.000,00 0,00 146.239.000,004.01.4.01.03.13.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 120.000,00 2.773.000,00 0,00 2.893.000,004.01.4.01.03.13.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 6.100.000,00 7.360.000,00 0,00 13.460.000,004.01.4.01.03.13.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.802.000,00 0,00 2.802.000,004.01.4.01.03.14 Kelurahan Purworejo 356.685.000,00 848.601.600,00 0,00 1.205.286.600,004.01.4.01.03.14.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 258.265.000,00 771.185.000,00 0,00 1.029.450.000,004.01.4.01.03.14.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 10.375.000,00 6.380.000,00 0,00 16.755.000,004.01.4.01.03.14.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.085.000,00 0,00 4.085.000,004.01.4.01.03.14.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 24.800.000,00 75.200.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.03.14.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 90.500.000,00 214.850.000,00 0,00 305.350.000,004.01.4.01.03.14.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 7.760.000,00 17.690.000,00 0,00 25.450.000,004.01.4.01.03.14.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 22.680.000,00 52.320.000,00 0,00 75.000.000,004.01.4.01.03.14.18.011 Rehab Balai/Gedung 61.300.000,00 155.700.000,00 0,00 217.000.000,004.01.4.01.03.14.18.012 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan 1.500.000,00 22.000.000,00 0,00 23.500.000,004.01.4.01.03.14.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 9.000.000,00 21.000.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.03.14.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,004.01.4.01.03.14.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.01.4.01.03.14.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan 17.300.000,00 53.010.000,00 0,00 70.310.000,004.01.4.01.03.14.18.029 Pembangunan Gapuro 13.050.000,00 56.950.000,00 0,00 70.000.000,004.01.4.01.03.14.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 98.420.000,00 77.416.600,00 0,00 175.836.600,004.01.4.01.03.14.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 10.750.000,00 0,00 10.750.000,004.01.4.01.03.14.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 15.350.000,00 442.000,00 0,00 15.792.000,00

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 31

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.14.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.933.600,00 0,00 5.933.600,004.01.4.01.03.14.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 77.520.000,00 45.525.000,00 0,00 123.045.000,004.01.4.01.03.14.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 2.815.000,00 0,00 2.815.000,004.01.4.01.03.14.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 5.550.000,00 9.450.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.14.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.501.000,00 0,00 2.501.000,004.01.4.01.03.15 Kelurahan Giyanti 470.770.000,00 859.539.000,00 0,00 1.330.309.000,004.01.4.01.03.15.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 312.270.000,00 785.125.000,00 0,00 1.097.395.000,004.01.4.01.03.15.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 11.770.000,00 2.892.000,00 0,00 14.662.000,004.01.4.01.03.15.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.954.000,00 0,00 4.954.000,004.01.4.01.03.15.18.004 Pembangunan sanitasi dan air bersih lingkungan 14.600.000,00 35.400.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.15.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 200.100.000,00 468.199.000,00 0,00 668.299.000,004.01.4.01.03.15.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 77.000.000,00 181.480.000,00 0,00 258.480.000,004.01.4.01.03.15.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 8.800.000,00 35.200.000,00 0,00 44.000.000,004.01.4.01.03.15.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.03.15.18.022 Pembangunan sanggar belajar lingkungan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.15.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,004.01.4.01.03.15.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 158.500.000,00 74.414.000,00 0,00 232.914.000,004.01.4.01.03.15.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 16.060.000,00 0,00 16.060.000,004.01.4.01.03.15.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 0,00 14.680.000,00 0,00 14.680.000,004.01.4.01.03.15.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 6.355.000,00 0,00 6.355.000,004.01.4.01.03.15.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 157.500.000,00 19.996.000,00 0,00 177.496.000,004.01.4.01.03.15.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 3.220.000,00 0,00 3.220.000,004.01.4.01.03.15.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.000.000,00 11.442.000,00 0,00 12.442.000,004.01.4.01.03.15.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.661.000,00 0,00 2.661.000,004.01.4.01.03.16 Kelurahan Madureso 463.975.000,00 812.839.500,00 0,00 1.276.814.500,004.01.4.01.03.16.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 281.725.000,00 684.921.500,00 0,00 966.646.500,004.01.4.01.03.16.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 14.845.000,00 4.727.500,00 0,00 19.572.500,004.01.4.01.03.16.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 1.410.000,00 2.924.000,00 0,00 4.334.000,004.01.4.01.03.16.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 70.490.000,00 361.760.000,00 0,00 432.250.000,004.01.4.01.03.16.18.007 Pembangunan jembatan lingkungan 11.500.000,00 38.500.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.16.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 10.320.000,00 42.430.000,00 0,00 52.750.000,004.01.4.01.03.16.18.011 Rehab Balai/Gedung 60.000.000,00 90.000.000,00 0,00 150.000.000,004.01.4.01.03.16.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 7.650.000,00 10.350.000,00 0,00 18.000.000,004.01.4.01.03.16.18.028 Pembangunan Gedung Serba Guna 63.900.000,00 36.100.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.03.16.18.029 Pembangunan Gapuro 19.200.000,00 44.972.500,00 0,00 64.172.500,004.01.4.01.03.16.18.036 Pengadaan sarana dan prasarana Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal 22.410.000,00 53.157.500,00 0,00 75.567.500,004.01.4.01.03.16.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 182.250.000,00 127.918.000,00 0,00 310.168.000,004.01.4.01.03.16.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 23.811.000,00 0,00 23.811.000,004.01.4.01.03.16.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 26.170.000,00 16.436.000,00 0,00 42.606.000,004.01.4.01.03.16.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.630.000,00 0,00 5.630.000,004.01.4.01.03.16.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 152.500.000,00 67.233.000,00 0,00 219.733.000,004.01.4.01.03.16.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 330.000,00 3.158.000,00 0,00 3.488.000,004.01.4.01.03.16.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.250.000,00 9.515.000,00 0,00 12.765.000,00

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 32

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.16.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.135.000,00 0,00 2.135.000,004.01.4.01.03.17 Kelurahan Sidorejo 416.285.000,00 843.767.100,00 20.000.000,00 1.280.052.100,004.01.4.01.03.17.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 227.965.000,00 739.625.800,00 10.000.000,00 977.590.800,004.01.4.01.03.17.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 13.625.000,00 7.791.000,00 0,00 21.416.000,004.01.4.01.03.17.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 900.000,00 3.700.000,00 0,00 4.600.000,004.01.4.01.03.17.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 123.860.000,00 337.140.000,00 0,00 461.000.000,004.01.4.01.03.17.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 65.080.000,00 284.919.800,00 0,00 349.999.800,004.01.4.01.03.17.18.011 Rehab Balai/Gedung 24.500.000,00 50.500.000,00 0,00 75.000.000,004.01.4.01.03.17.18.012 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.01.4.01.03.17.18.015 Penghijauan lingkungan 0,00 14.000.000,00 10.000.000,00 24.000.000,004.01.4.01.03.17.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 2.375.000,00 0,00 2.375.000,004.01.4.01.03.17.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,004.01.4.01.03.17.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 188.320.000,00 104.141.300,00 10.000.000,00 302.461.300,004.01.4.01.03.17.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 15.550.000,00 10.000.000,00 25.550.000,004.01.4.01.03.17.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 10.000.000,00 2.862.500,00 0,00 12.862.500,004.01.4.01.03.17.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,004.01.4.01.03.17.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 175.250.000,00 63.019.000,00 0,00 238.269.000,004.01.4.01.03.17.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 120.000,00 2.872.200,00 0,00 2.992.200,004.01.4.01.03.17.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 2.200.000,00 12.169.600,00 0,00 14.369.600,004.01.4.01.03.17.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 750.000,00 1.938.000,00 0,00 2.688.000,004.01.4.01.03.18 Kelurahan Walitelon Selatan 365.595.000,00 587.712.700,00 193.300.000,00 1.146.607.700,004.01.4.01.03.18.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 224.745.000,00 491.943.000,00 193.300.000,00 909.988.000,004.01.4.01.03.18.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 10.845.000,00 6.712.000,00 0,00 17.557.000,004.01.4.01.03.18.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.241.000,00 0,00 4.241.000,004.01.4.01.03.18.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 49.450.000,00 105.550.000,00 0,00 155.000.000,004.01.4.01.03.18.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 110.190.000,00 254.700.000,00 0,00 364.890.000,004.01.4.01.03.18.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 15.300.000,00 34.700.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.18.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,004.01.4.01.03.18.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.01.4.01.03.18.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 24.000.000,00 51.000.000,00 0,00 75.000.000,004.01.4.01.03.18.18.023 Pembangunan Tempat Pendidikan Keagamaan 14.960.000,00 35.040.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.03.18.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 0,00 106.000.000,00 106.000.000,004.01.4.01.03.18.18.025 Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan 0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,004.01.4.01.03.18.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 140.850.000,00 95.769.700,00 0,00 236.619.700,004.01.4.01.03.18.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 18.250.000,00 0,00 18.250.000,004.01.4.01.03.18.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 2.700.000,00 6.317.000,00 0,00 9.017.000,004.01.4.01.03.18.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 6.056.000,00 0,00 6.056.000,004.01.4.01.03.18.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 136.160.000,00 47.932.000,00 0,00 184.092.000,004.01.4.01.03.18.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 990.000,00 2.834.700,00 0,00 3.824.700,004.01.4.01.03.18.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.000.000,00 11.770.000,00 0,00 12.770.000,004.01.4.01.03.18.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.610.000,00 0,00 2.610.000,004.01.4.01.03.19 Kelurahan Walitelon Utara 508.565.000,00 931.654.000,00 0,00 1.440.219.000,004.01.4.01.03.19.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 348.255.000,00 837.074.000,00 0,00 1.185.329.000,00

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 33

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.19.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 10.955.000,00 5.419.000,00 0,00 16.374.000,004.01.4.01.03.19.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.655.000,00 0,00 4.655.000,004.01.4.01.03.19.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 21.050.000,00 53.950.000,00 0,00 75.000.000,004.01.4.01.03.19.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 48.210.000,00 106.790.000,00 0,00 155.000.000,004.01.4.01.03.19.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 24.050.000,00 55.950.000,00 0,00 80.000.000,004.01.4.01.03.19.18.011 Rehab Balai/Gedung 36.770.000,00 88.230.000,00 0,00 125.000.000,004.01.4.01.03.19.18.017 Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata 24.440.000,00 75.560.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.03.19.18.018 Pembangunan sarana prasarana pendidikan anak usia dini 10.240.000,00 24.760.000,00 0,00 35.000.000,004.01.4.01.03.19.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,004.01.4.01.03.19.18.020 Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.19.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 20.300.000,00 49.000.000,00 0,00 69.300.000,004.01.4.01.03.19.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.01.4.01.03.19.18.027 Pembangunan Talud 152.240.000,00 282.760.000,00 0,00 435.000.000,004.01.4.01.03.19.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 160.310.000,00 94.580.000,00 0,00 254.890.000,004.01.4.01.03.19.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 2.700.000,00 16.026.000,00 0,00 18.726.000,004.01.4.01.03.19.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 3.300.000,00 9.030.000,00 0,00 12.330.000,004.01.4.01.03.19.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 700.000,00 4.449.000,00 0,00 5.149.000,004.01.4.01.03.19.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 151.300.000,00 48.221.000,00 0,00 199.521.000,004.01.4.01.03.19.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.310.000,00 2.144.000,00 0,00 3.454.000,004.01.4.01.03.19.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.000.000,00 12.120.000,00 0,00 13.120.000,004.01.4.01.03.19.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.590.000,00 0,00 2.590.000,004.01.4.01.04 Kecamatan Tembarak 42.420.000,00 116.452.500,00 0,00 158.872.500,004.01.4.01.04.00 Kecamatan Tembarak 42.420.000,00 116.452.500,00 0,00 158.872.500,004.01.4.01.04.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 29.220.000,00 24.526.000,00 0,00 53.746.000,004.01.4.01.04.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 21.871.000,00 0,00 21.871.000,004.01.4.01.04.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 29.220.000,00 2.655.000,00 0,00 31.875.000,004.01.4.01.04.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 61.735.000,00 0,00 61.735.000,004.01.4.01.04.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 50.870.000,00 0,00 50.870.000,004.01.4.01.04.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.865.000,00 0,00 10.865.000,004.01.4.01.04.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 24.231.500,00 0,00 24.231.500,004.01.4.01.04.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 19.683.500,00 0,00 19.683.500,004.01.4.01.04.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.548.000,00 0,00 4.548.000,004.01.4.01.04.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 5.960.000,00 0,00 19.160.000,004.01.4.01.04.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,004.01.4.01.04.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.05 Kecamatan Pringsurat 123.410.000,00 129.343.700,00 0,00 252.753.700,004.01.4.01.05.00 Kecamatan Pringsurat 123.410.000,00 129.343.700,00 0,00 252.753.700,004.01.4.01.05.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 110.210.000,00 31.334.000,00 0,00 141.544.000,004.01.4.01.05.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 31.334.000,00 0,00 31.334.000,004.01.4.01.05.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 110.210.000,00 0,00 0,00 110.210.000,004.01.4.01.05.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 62.494.800,00 0,00 62.494.800,004.01.4.01.05.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 52.624.100,00 0,00 52.624.100,004.01.4.01.05.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 9.870.700,00 0,00 9.870.700,00

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 34

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 22.568.300,00 0,00 22.568.300,004.01.4.01.05.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 18.200.100,00 0,00 18.200.100,004.01.4.01.05.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.368.200,00 0,00 4.368.200,004.01.4.01.05.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 12.946.600,00 0,00 26.146.600,004.01.4.01.05.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 12.946.600,00 0,00 12.946.600,004.01.4.01.05.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.06 Kecamatan Kaloran 52.450.000,00 139.445.850,00 0,00 191.895.850,004.01.4.01.06.00 Kecamatan Kaloran 52.450.000,00 139.445.850,00 0,00 191.895.850,004.01.4.01.06.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 39.250.000,00 64.196.700,00 0,00 103.446.700,004.01.4.01.06.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 38.848.500,00 0,00 38.848.500,004.01.4.01.06.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 39.250.000,00 25.348.200,00 0,00 64.598.200,004.01.4.01.06.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 49.476.700,00 0,00 49.476.700,004.01.4.01.06.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,004.01.4.01.06.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.476.700,00 0,00 10.476.700,004.01.4.01.06.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 21.272.450,00 0,00 21.272.450,004.01.4.01.06.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 17.023.800,00 0,00 17.023.800,004.01.4.01.06.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.248.650,00 0,00 4.248.650,004.01.4.01.06.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 4.500.000,00 0,00 17.700.000,004.01.4.01.06.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.01.4.01.06.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.07 Kecamatan Parakan 1.043.920.000,00 1.517.125.085,00 25.000.000,00 2.586.045.085,004.01.4.01.07.00 Kecamatan Parakan 98.220.000,00 112.681.000,00 0,00 210.901.000,004.01.4.01.07.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 72.520.000,00 18.555.000,00 0,00 91.075.000,004.01.4.01.07.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 16.811.000,00 0,00 16.811.000,004.01.4.01.07.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 72.520.000,00 1.744.000,00 0,00 74.264.000,004.01.4.01.07.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 12.500.000,00 56.751.000,00 0,00 69.251.000,004.01.4.01.07.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 12.500.000,00 39.092.000,00 0,00 51.592.000,004.01.4.01.07.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.778.000,00 0,00 10.778.000,004.01.4.01.07.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 6.881.000,00 0,00 6.881.000,004.01.4.01.07.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 29.375.000,00 0,00 29.375.000,004.01.4.01.07.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 23.655.000,00 0,00 23.655.000,004.01.4.01.07.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.720.000,00 0,00 5.720.000,004.01.4.01.07.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 8.000.000,00 0,00 21.200.000,004.01.4.01.07.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.01.4.01.07.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.07.01 Kelurahan Parakan Kauman 499.400.000,00 770.075.800,00 0,00 1.269.475.800,004.01.4.01.07.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 159.620.000,00 668.004.000,00 0,00 827.624.000,004.01.4.01.07.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 5.840.000,00 22.982.000,00 0,00 28.822.000,004.01.4.01.07.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 2.802.000,00 0,00 2.802.000,004.01.4.01.07.01.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 65.805.000,00 219.195.000,00 0,00 285.000.000,004.01.4.01.07.01.18.007 Pembangunan jembatan lingkungan 20.675.000,00 59.325.000,00 0,00 80.000.000,004.01.4.01.07.01.18.008 Pembangunan gorong-gorong lingkungan 6.600.000,00 18.400.000,00 0,00 25.000.000,004.01.4.01.07.01.18.011 Rehab Balai/Gedung 26.800.000,00 33.200.000,00 0,00 60.000.000,00

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 35

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.01.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,004.01.4.01.07.01.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,004.01.4.01.07.01.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,004.01.4.01.07.01.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 33.900.000,00 102.100.000,00 0,00 136.000.000,004.01.4.01.07.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 339.780.000,00 102.071.800,00 0,00 441.851.800,004.01.4.01.07.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.07.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 7.200.000,00 1.960.000,00 0,00 9.160.000,004.01.4.01.07.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 4.311.800,00 0,00 4.311.800,004.01.4.01.07.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 332.580.000,00 75.194.000,00 0,00 407.774.000,004.01.4.01.07.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 1.286.000,00 0,00 1.286.000,004.01.4.01.07.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,004.01.4.01.07.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,004.01.4.01.07.02 Kelurahan Parakan Wetan 446.300.000,00 634.368.285,00 25.000.000,00 1.105.668.285,004.01.4.01.07.02.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 224.130.000,00 530.541.285,00 25.000.000,00 779.671.285,004.01.4.01.07.02.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 9.350.000,00 16.601.000,00 0,00 25.951.000,004.01.4.01.07.02.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.07.02.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 27.600.000,00 69.398.230,00 0,00 96.998.230,004.01.4.01.07.02.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 22.165.000,00 57.833.065,00 0,00 79.998.065,004.01.4.01.07.02.18.011 Rehab Balai/Gedung 114.400.000,00 210.599.090,00 0,00 324.999.090,004.01.4.01.07.02.18.013 Pengembangan sarana dan prasarana persampahan lingkungan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.01.4.01.07.02.18.015 Penghijauan lingkungan 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,004.01.4.01.07.02.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 49.960.000,00 0,00 49.960.000,004.01.4.01.07.02.18.044 Pembangunan sarana dan prasarana gedung lembaga kemasyarakatan kelurahan 50.615.000,00 91.149.900,00 0,00 141.764.900,004.01.4.01.07.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 222.170.000,00 103.827.000,00 0,00 325.997.000,004.01.4.01.07.02.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 2.000.000,00 11.741.000,00 0,00 13.741.000,004.01.4.01.07.02.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 11.250.000,00 3.750.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.07.02.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 4.990.000,00 0,00 4.990.000,004.01.4.01.07.02.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 208.920.000,00 68.084.000,00 0,00 277.004.000,004.01.4.01.07.02.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 3.686.000,00 0,00 3.686.000,004.01.4.01.07.02.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.01.4.01.07.02.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 4.076.000,00 0,00 4.076.000,004.01.4.01.08 Kecamatan Bulu 91.160.000,00 115.126.400,00 0,00 206.286.400,004.01.4.01.08.00 Kecamatan Bulu 91.160.000,00 115.126.400,00 0,00 206.286.400,004.01.4.01.08.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 77.960.000,00 31.426.300,00 0,00 109.386.300,004.01.4.01.08.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 21.799.700,00 0,00 21.799.700,004.01.4.01.08.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 77.960.000,00 9.626.600,00 0,00 87.586.600,004.01.4.01.08.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 37.883.500,00 0,00 37.883.500,004.01.4.01.08.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 27.843.500,00 0,00 27.843.500,004.01.4.01.08.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.040.000,00 0,00 10.040.000,004.01.4.01.08.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 35.141.500,00 0,00 35.141.500,004.01.4.01.08.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 23.459.800,00 0,00 23.459.800,004.01.4.01.08.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 6.681.700,00 0,00 6.681.700,004.01.4.01.08.00.16.014 Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 36

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.08.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 10.675.100,00 0,00 23.875.100,004.01.4.01.08.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 10.675.100,00 0,00 10.675.100,004.01.4.01.08.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.09 Kecamatan Kedu 88.350.000,00 78.302.500,00 0,00 166.652.500,004.01.4.01.09.00 Kecamatan Kedu 88.350.000,00 78.302.500,00 0,00 166.652.500,004.01.4.01.09.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 75.150.000,00 11.618.300,00 0,00 86.768.300,004.01.4.01.09.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 11.268.300,00 0,00 11.268.300,004.01.4.01.09.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 75.150.000,00 350.000,00 0,00 75.500.000,004.01.4.01.09.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 45.994.900,00 0,00 45.994.900,004.01.4.01.09.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 33.994.900,00 0,00 33.994.900,004.01.4.01.09.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.01.4.01.09.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 15.308.100,00 0,00 15.308.100,004.01.4.01.09.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 11.753.500,00 0,00 11.753.500,004.01.4.01.09.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 3.554.600,00 0,00 3.554.600,004.01.4.01.09.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 5.381.200,00 0,00 18.581.200,004.01.4.01.09.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 5.381.200,00 0,00 5.381.200,004.01.4.01.09.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.10 Kecamatan Kandangan 104.335.000,00 103.907.100,00 0,00 208.242.100,004.01.4.01.10.00 Kecamatan Kandangan 104.335.000,00 103.907.100,00 0,00 208.242.100,004.01.4.01.10.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 89.935.000,00 8.065.600,00 0,00 98.000.600,004.01.4.01.10.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 7.529.600,00 0,00 7.529.600,004.01.4.01.10.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 89.935.000,00 536.000,00 0,00 90.471.000,004.01.4.01.10.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 1.200.000,00 66.523.000,00 0,00 67.723.000,004.01.4.01.10.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 1.200.000,00 50.888.000,00 0,00 52.088.000,004.01.4.01.10.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 15.635.000,00 0,00 15.635.000,004.01.4.01.10.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 25.414.000,00 0,00 25.414.000,004.01.4.01.10.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 19.102.000,00 0,00 19.102.000,004.01.4.01.10.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 6.312.000,00 0,00 6.312.000,004.01.4.01.10.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 3.904.500,00 0,00 17.104.500,004.01.4.01.10.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 3.904.500,00 0,00 3.904.500,004.01.4.01.10.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.11 Kecamatan Candiroto 70.280.000,00 98.121.500,00 0,00 168.401.500,004.01.4.01.11.00 Kecamatan Candiroto 70.280.000,00 98.121.500,00 0,00 168.401.500,004.01.4.01.11.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 55.080.000,00 20.827.500,00 0,00 75.907.500,004.01.4.01.11.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 20.707.500,00 0,00 20.707.500,004.01.4.01.11.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 55.080.000,00 120.000,00 0,00 55.200.000,004.01.4.01.11.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 2.000.000,00 45.377.500,00 0,00 47.377.500,004.01.4.01.11.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 2.000.000,00 32.437.500,00 0,00 34.437.500,004.01.4.01.11.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 12.940.000,00 0,00 12.940.000,004.01.4.01.11.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 25.166.500,00 0,00 25.166.500,004.01.4.01.11.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 20.346.500,00 0,00 20.346.500,004.01.4.01.11.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.820.000,00 0,00 4.820.000,004.01.4.01.11.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 6.750.000,00 0,00 19.950.000,00

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 37

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.11.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 6.750.000,00 0,00 6.750.000,004.01.4.01.11.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.12 Kecamatan Ngadirejo 422.145.000,00 972.052.350,00 29.400.000,00 1.423.597.350,004.01.4.01.12.00 Kecamatan Ngadirejo 84.630.000,00 196.138.100,00 0,00 280.768.100,004.01.4.01.12.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 70.030.000,00 37.734.000,00 0,00 107.764.000,004.01.4.01.12.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 32.998.500,00 0,00 32.998.500,004.01.4.01.12.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 70.030.000,00 4.735.500,00 0,00 74.765.500,004.01.4.01.12.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 102.085.900,00 0,00 102.085.900,004.01.4.01.12.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 74.121.500,00 0,00 74.121.500,004.01.4.01.12.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 21.014.000,00 0,00 21.014.000,004.01.4.01.12.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 6.950.400,00 0,00 6.950.400,004.01.4.01.12.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 1.400.000,00 39.569.200,00 0,00 40.969.200,004.01.4.01.12.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1.400.000,00 31.855.200,00 0,00 33.255.200,004.01.4.01.12.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 7.714.000,00 0,00 7.714.000,004.01.4.01.12.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 16.749.000,00 0,00 29.949.000,004.01.4.01.12.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 16.749.000,00 0,00 16.749.000,004.01.4.01.12.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.12.01 Kelurahan Manggong 337.515.000,00 775.914.250,00 29.400.000,00 1.142.829.250,004.01.4.01.12.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 179.745.000,00 698.948.500,00 4.000.000,00 882.693.500,004.01.4.01.12.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 3.195.000,00 13.700.000,00 0,00 16.895.000,004.01.4.01.12.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.01.4.01.12.01.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 100.400.000,00 473.900.000,00 0,00 574.300.000,004.01.4.01.12.01.18.009 Pembangunan Senderan lingkungan 27.200.000,00 67.800.000,00 0,00 95.000.000,004.01.4.01.12.01.18.014 Pengadaan Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal 12.000.000,00 33.500.000,00 0,00 45.500.000,004.01.4.01.12.01.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.12.01.18.021 Pengembangan sarana dan prasarana olah raga 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.12.01.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,004.01.4.01.12.01.18.029 Pembangunan Gapuro 22.160.000,00 27.840.000,00 0,00 50.000.000,004.01.4.01.12.01.18.073 Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya 14.790.000,00 60.208.500,00 0,00 74.998.500,004.01.4.01.12.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 157.770.000,00 76.965.750,00 25.400.000,00 260.135.750,004.01.4.01.12.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.000.000,00 13.000.000,00 0,00 14.000.000,004.01.4.01.12.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 0,00 1.600.000,00 5.400.000,00 7.000.000,004.01.4.01.12.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.723.750,00 0,00 2.723.750,004.01.4.01.12.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 155.520.000,00 8.749.000,00 0,00 164.269.000,004.01.4.01.12.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 50.000,00 593.000,00 0,00 643.000,004.01.4.01.12.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.12.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.12.01.19.021 Pengelolaan dan Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya 200.000,00 42.800.000,00 20.000.000,00 63.000.000,004.01.4.01.12.01.19.023 Pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.01.4.01.13 Kecamatan Jumo 67.940.000,00 133.458.000,00 0,00 201.398.000,004.01.4.01.13.00 Kecamatan Jumo 67.940.000,00 133.458.000,00 0,00 201.398.000,004.01.4.01.13.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 53.840.000,00 34.169.500,00 0,00 88.009.500,004.01.4.01.13.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 31.070.000,00 0,00 31.070.000,00

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 38

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.13.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 53.840.000,00 3.099.500,00 0,00 56.939.500,004.01.4.01.13.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 65.890.500,00 0,00 65.890.500,004.01.4.01.13.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 53.256.500,00 0,00 53.256.500,004.01.4.01.13.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 12.634.000,00 0,00 12.634.000,004.01.4.01.13.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 23.779.100,00 0,00 23.779.100,004.01.4.01.13.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 18.656.400,00 0,00 18.656.400,004.01.4.01.13.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.122.700,00 0,00 5.122.700,004.01.4.01.13.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 14.100.000,00 9.618.900,00 0,00 23.718.900,004.01.4.01.13.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 900.000,00 9.618.900,00 0,00 10.518.900,004.01.4.01.13.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.14 Kecamatan Wonoboyo 41.200.000,00 102.663.400,00 0,00 143.863.400,004.01.4.01.14.00 Kecamatan Wonoboyo 41.200.000,00 102.663.400,00 0,00 143.863.400,004.01.4.01.14.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 28.000.000,00 23.748.700,00 0,00 51.748.700,004.01.4.01.14.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 21.748.800,00 0,00 21.748.800,004.01.4.01.14.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 28.000.000,00 1.999.900,00 0,00 29.999.900,004.01.4.01.14.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 45.434.400,00 0,00 45.434.400,004.01.4.01.14.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 33.975.800,00 0,00 33.975.800,004.01.4.01.14.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 11.458.600,00 0,00 11.458.600,004.01.4.01.14.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 22.986.100,00 0,00 22.986.100,004.01.4.01.14.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 20.486.300,00 0,00 20.486.300,004.01.4.01.14.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 2.499.800,00 0,00 2.499.800,004.01.4.01.14.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 10.494.200,00 0,00 23.694.200,004.01.4.01.14.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 10.494.200,00 0,00 10.494.200,004.01.4.01.14.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.15 Kecamatan Kranggan 399.820.000,00 916.786.600,00 10.000.000,00 1.326.606.600,004.01.4.01.15.00 Kecamatan Kranggan 82.410.000,00 97.992.500,00 0,00 180.402.500,004.01.4.01.15.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 69.210.000,00 18.618.600,00 0,00 87.828.600,004.01.4.01.15.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 18.278.100,00 0,00 18.278.100,004.01.4.01.15.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 69.210.000,00 340.500,00 0,00 69.550.500,004.01.4.01.15.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 54.401.600,00 0,00 54.401.600,004.01.4.01.15.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 38.742.000,00 0,00 38.742.000,004.01.4.01.15.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 8.460.600,00 0,00 8.460.600,004.01.4.01.15.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.570.500,00 0,00 3.570.500,004.01.4.01.15.00.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan 0,00 3.628.500,00 0,00 3.628.500,004.01.4.01.15.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 18.665.700,00 0,00 18.665.700,004.01.4.01.15.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 14.294.000,00 0,00 14.294.000,004.01.4.01.15.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.371.700,00 0,00 4.371.700,004.01.4.01.15.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 6.306.600,00 0,00 19.506.600,004.01.4.01.15.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 6.306.600,00 0,00 6.306.600,004.01.4.01.15.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.15.01 Kelurahan Kranggan 317.410.000,00 818.794.100,00 10.000.000,00 1.146.204.100,004.01.4.01.15.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 172.990.000,00 741.371.000,00 0,00 914.361.000,004.01.4.01.15.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (*) 31.750.000,00 240.288.700,00 0,00 272.038.700,00

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 39

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.15.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 11.665.000,00 11.202.500,00 0,00 22.867.500,004.01.4.01.15.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 21.859.500,00 0,00 21.859.500,004.01.4.01.15.01.18.005 Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan 38.060.000,00 66.940.000,00 0,00 105.000.000,004.01.4.01.15.01.18.006 Pembangunan jalan lingkungan 41.000.000,00 108.951.800,00 0,00 149.951.800,004.01.4.01.15.01.18.011 Rehab Balai/Gedung 49.070.000,00 235.929.000,00 0,00 284.999.000,004.01.4.01.15.01.18.012 Pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan 1.445.000,00 6.055.000,00 0,00 7.500.000,004.01.4.01.15.01.18.019 Pengembangan sarana dan prasarana kesenian 0,00 31.144.500,00 0,00 31.144.500,004.01.4.01.15.01.18.024 Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,004.01.4.01.15.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 144.420.000,00 77.423.100,00 10.000.000,00 231.843.100,004.01.4.01.15.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,004.01.4.01.15.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 1.620.000,00 8.764.000,00 0,00 10.384.000,004.01.4.01.15.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 5.861.600,00 0,00 5.861.600,004.01.4.01.15.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 142.000.000,00 51.698.800,00 0,00 193.698.800,004.01.4.01.15.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 1.483.900,00 0,00 1.483.900,004.01.4.01.15.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 800.000,00 2.794.800,00 0,00 3.594.800,004.01.4.01.15.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,004.01.4.01.16 Kecamatan Bejen 41.990.000,00 106.648.895,00 0,00 148.638.895,004.01.4.01.16.00 Kecamatan Bejen 41.990.000,00 106.648.895,00 0,00 148.638.895,004.01.4.01.16.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 24.790.000,00 25.342.800,00 0,00 50.132.800,004.01.4.01.16.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 1.500.000,00 21.776.500,00 0,00 23.276.500,004.01.4.01.16.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 23.290.000,00 3.566.300,00 0,00 26.856.300,004.01.4.01.16.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 1.000.000,00 39.988.500,00 0,00 40.988.500,004.01.4.01.16.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 1.000.000,00 28.841.500,00 0,00 29.841.500,004.01.4.01.16.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 11.147.000,00 0,00 11.147.000,004.01.4.01.16.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 22.174.595,00 0,00 22.174.595,004.01.4.01.16.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 17.540.000,00 0,00 17.540.000,004.01.4.01.16.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.634.595,00 0,00 4.634.595,004.01.4.01.16.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 16.200.000,00 19.143.000,00 0,00 35.343.000,004.01.4.01.16.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 3.000.000,00 19.143.000,00 0,00 22.143.000,004.01.4.01.16.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.17 Kecamatan Kledung 53.196.000,00 87.761.000,00 0,00 140.957.000,004.01.4.01.17.00 Kecamatan Kledung 53.196.000,00 87.761.000,00 0,00 140.957.000,004.01.4.01.17.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 39.996.000,00 25.427.000,00 0,00 65.423.000,004.01.4.01.17.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 1.216.000,00 18.857.000,00 0,00 20.073.000,004.01.4.01.17.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 38.780.000,00 6.570.000,00 0,00 45.350.000,004.01.4.01.17.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 40.742.000,00 0,00 40.742.000,004.01.4.01.17.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 31.326.000,00 0,00 31.326.000,004.01.4.01.17.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 9.416.000,00 0,00 9.416.000,004.01.4.01.17.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 18.956.000,00 0,00 18.956.000,004.01.4.01.17.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 14.338.000,00 0,00 14.338.000,004.01.4.01.17.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.618.000,00 0,00 4.618.000,004.01.4.01.17.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 2.636.000,00 0,00 15.836.000,004.01.4.01.17.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 2.636.000,00 0,00 2.636.000,00

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 40

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.17.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.18 Kecamatan Bansari 48.190.000,00 131.790.200,00 0,00 179.980.200,004.01.4.01.18.00 Kecamatan Bansari 48.190.000,00 131.790.200,00 0,00 179.980.200,004.01.4.01.18.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 29.050.000,00 27.069.000,00 0,00 56.119.000,004.01.4.01.18.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 26.379.000,00 0,00 26.379.000,004.01.4.01.18.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 29.050.000,00 690.000,00 0,00 29.740.000,004.01.4.01.18.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 560.000,00 50.083.500,00 0,00 50.643.500,004.01.4.01.18.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 560.000,00 29.415.000,00 0,00 29.975.000,004.01.4.01.18.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.288.500,00 0,00 10.288.500,004.01.4.01.18.00.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan 0,00 10.380.000,00 0,00 10.380.000,004.01.4.01.18.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 4.500.000,00 42.316.200,00 0,00 46.816.200,004.01.4.01.18.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 15.667.000,00 0,00 15.667.000,004.01.4.01.18.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.063.200,00 0,00 4.063.200,004.01.4.01.18.00.16.005 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Wira Usaha 4.500.000,00 22.586.000,00 0,00 27.086.000,004.01.4.01.18.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 14.080.000,00 12.321.500,00 0,00 26.401.500,004.01.4.01.18.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 880.000,00 12.321.500,00 0,00 13.201.500,004.01.4.01.18.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.19 Kecamatan Tlogomulyo 50.100.000,00 98.921.800,00 0,00 149.021.800,004.01.4.01.19.00 Kecamatan Tlogomulyo 50.100.000,00 98.921.800,00 0,00 149.021.800,004.01.4.01.19.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 36.900.000,00 18.789.600,00 0,00 55.689.600,004.01.4.01.19.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 1.200.000,00 16.885.700,00 0,00 18.085.700,004.01.4.01.19.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 35.700.000,00 1.903.900,00 0,00 37.603.900,004.01.4.01.19.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 41.455.400,00 0,00 41.455.400,004.01.4.01.19.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 33.955.400,00 0,00 33.955.400,004.01.4.01.19.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.01.4.01.19.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 28.602.100,00 0,00 28.602.100,004.01.4.01.19.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 24.715.300,00 0,00 24.715.300,004.01.4.01.19.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 3.886.800,00 0,00 3.886.800,004.01.4.01.19.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 10.074.700,00 0,00 23.274.700,004.01.4.01.19.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 10.074.700,00 0,00 10.074.700,004.01.4.01.19.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.20 Kecamatan Selopampang 40.000.000,00 131.000.000,00 0,00 171.000.000,004.01.4.01.20.00 Kecamatan Selopampang 40.000.000,00 131.000.000,00 0,00 171.000.000,004.01.4.01.20.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 25.200.000,00 29.400.000,00 0,00 54.600.000,004.01.4.01.20.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,004.01.4.01.20.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 25.200.000,00 600.000,00 0,00 25.800.000,004.01.4.01.20.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.20.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,004.01.4.01.20.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.01.4.01.20.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,004.01.4.01.20.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,004.01.4.01.20.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.01.4.01.20.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 14.800.000,00 10.400.000,00 0,00 25.200.000,00

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 41

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.20.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 1.600.000,00 10.400.000,00 0,00 12.000.000,004.01.4.01.20.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.21 Kecamatan Gemawang 79.230.000,00 182.121.500,00 0,00 261.351.500,004.01.4.01.21.00 Kecamatan Gemawang 79.230.000,00 182.121.500,00 0,00 261.351.500,004.01.4.01.21.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 64.430.000,00 41.523.000,00 0,00 105.953.000,004.01.4.01.21.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 41.052.000,00 0,00 41.052.000,004.01.4.01.21.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 64.430.000,00 471.000,00 0,00 64.901.000,004.01.4.01.21.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 78.745.000,00 0,00 78.745.000,004.01.4.01.21.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 63.645.000,00 0,00 63.645.000,004.01.4.01.21.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,004.01.4.01.21.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 45.869.000,00 0,00 45.869.000,004.01.4.01.21.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 41.960.000,00 0,00 41.960.000,004.01.4.01.21.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 3.909.000,00 0,00 3.909.000,004.01.4.01.21.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 14.800.000,00 15.984.500,00 0,00 30.784.500,004.01.4.01.21.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 1.600.000,00 15.984.500,00 0,00 17.584.500,004.01.4.01.21.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.22 Kecamatan Tretep 47.760.000,00 146.226.900,00 0,00 193.986.900,004.01.4.01.22.00 Kecamatan Tretep 47.760.000,00 146.226.900,00 0,00 193.986.900,004.01.4.01.22.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 34.560.000,00 54.710.000,00 0,00 89.270.000,004.01.4.01.22.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 30.235.000,00 0,00 30.235.000,004.01.4.01.22.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 34.560.000,00 24.475.000,00 0,00 59.035.000,004.01.4.01.22.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 57.223.000,00 0,00 57.223.000,004.01.4.01.22.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 46.223.000,00 0,00 46.223.000,004.01.4.01.22.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,004.01.4.01.22.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 24.098.000,00 0,00 24.098.000,004.01.4.01.22.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,004.01.4.01.22.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 6.348.000,00 0,00 6.348.000,004.01.4.01.22.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 10.195.900,00 0,00 23.395.900,004.01.4.01.22.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 10.195.900,00 0,00 10.195.900,004.01.4.01.22.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.02 Pengawasan 168.241.000,00 1.083.827.400,00 0,00 1.252.068.400,004.02.4.02.01 Inspektorat 168.241.000,00 1.083.827.400,00 0,00 1.252.068.400,004.02.4.02.01.00 Inspektorat 168.241.000,00 1.083.827.400,00 0,00 1.252.068.400,004.02.4.02.01.00.01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 151.441.000,00 987.665.400,00 0,00 1.139.106.400,004.02.4.02.01.00.01.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 0,00 426.840.000,00 0,00 426.840.000,004.02.4.02.01.00.01.002 Pengelolaan LP2P dan LHKPN 4.300.000,00 13.199.000,00 0,00 17.499.000,004.02.4.02.01.00.01.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.02.4.02.01.00.01.004 Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut 10.700.000,00 49.300.000,00 0,00 60.000.000,004.02.4.02.01.00.01.005 Pengolahan Data SIMWASDA 22.710.000,00 2.290.000,00 0,00 25.000.000,004.02.4.02.01.00.01.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD 12.600.000,00 77.836.200,00 0,00 90.436.200,004.02.4.02.01.00.01.007 Review Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan 0,00 40.080.500,00 0,00 40.080.500,004.02.4.02.01.00.01.008 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan 0,00 87.350.000,00 0,00 87.350.000,004.02.4.02.01.00.01.010 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli 77.874.000,00 97.030.000,00 0,00 174.904.000,00

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 42

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.02.4.02.01.00.01.011 Unit Pengendalian Gratifikasi 4.600.000,00 12.880.000,00 0,00 17.480.000,004.02.4.02.01.00.01.012 Survey Penilaian Integritas 6.657.000,00 112.859.700,00 0,00 119.516.700,004.02.4.02.01.00.01.013 Pembangunan Zona Integritas 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,004.02.4.02.01.00.02 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 16.800.000,00 96.162.000,00 0,00 112.962.000,004.02.4.02.01.00.02.001 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas 16.800.000,00 46.162.000,00 0,00 62.962.000,004.02.4.02.01.00.02.002 Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.03 Perencanaan 761.283.000,00 1.516.192.000,00 0,00 2.277.475.000,004.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 761.283.000,00 1.516.192.000,00 0,00 2.277.475.000,004.03.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 761.283.000,00 1.516.192.000,00 0,00 2.277.475.000,004.03.4.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah 294.858.000,00 817.756.200,00 0,00 1.112.614.200,004.03.4.03.01.00.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah 171.758.000,00 402.744.400,00 0,00 574.502.400,004.03.4.03.01.00.01.002 Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) 55.900.000,00 32.006.800,00 0,00 87.906.800,004.03.4.03.01.00.01.003 Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan 26.100.000,00 36.814.000,00 0,00 62.914.000,004.03.4.03.01.00.01.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah 25.600.000,00 40.642.000,00 0,00 66.242.000,004.03.4.03.01.00.01.008 Pembinaan Pelaksana Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 15.500.000,00 305.549.000,00 0,00 321.049.000,004.03.4.03.01.00.02 Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur 258.560.000,00 284.755.800,00 0,00 543.315.800,004.03.4.03.01.00.02.009 Fasilitasi Sanitasi 18.000.000,00 72.375.000,00 0,00 90.375.000,004.03.4.03.01.00.02.010 Fasilitasi Air Minum 50.000.000,00 42.035.000,00 0,00 92.035.000,004.03.4.03.01.00.02.011 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Ekonomi 74.000.000,00 19.087.600,00 0,00 93.087.600,004.03.4.03.01.00.02.012 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif 58.760.000,00 30.205.000,00 0,00 88.965.000,004.03.4.03.01.00.02.015 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Sumber Daya Alam 33.800.000,00 55.275.600,00 0,00 89.075.600,004.03.4.03.01.00.02.016 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Insfrastruktur 24.000.000,00 65.777.600,00 0,00 89.777.600,004.03.4.03.01.00.03 Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan 207.865.000,00 413.680.000,00 0,00 621.545.000,004.03.4.03.01.00.03.002 Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan 64.290.000,00 77.590.000,00 0,00 141.880.000,004.03.4.03.01.00.03.004 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 0,00 63.384.000,00 0,00 63.384.000,004.03.4.03.01.00.03.006 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs 14.600.000,00 31.170.000,00 0,00 45.770.000,004.03.4.03.01.00.03.017 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pembangunan Manusia 32.935.000,00 57.593.000,00 0,00 90.528.000,004.03.4.03.01.00.03.018 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan 10.890.000,00 80.223.000,00 0,00 91.113.000,004.03.4.03.01.00.03.019 Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat 10.150.000,00 80.370.000,00 0,00 90.520.000,004.03.4.03.01.00.03.020 Penyusunan Masterplan Smart City 75.000.000,00 23.350.000,00 0,00 98.350.000,004.04 Keuangan 2.634.606.800,00 3.002.176.100,00 342.095.100,00 5.978.878.000,004.04.4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.634.606.800,00 3.002.176.100,00 342.095.100,00 5.978.878.000,004.04.4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.634.606.800,00 3.002.176.100,00 342.095.100,00 5.978.878.000,004.04.4.04.01.00.01 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah 269.941.800,00 296.755.800,00 0,00 566.697.600,004.04.4.04.01.00.01.001 Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2 186.821.800,00 55.133.200,00 0,00 241.955.000,004.04.4.04.01.00.01.002 Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah 83.120.000,00 241.622.600,00 0,00 324.742.600,004.04.4.04.01.00.02 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah 84.735.000,00 360.486.100,00 11.595.100,00 456.816.200,004.04.4.04.01.00.02.001 Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah 28.875.000,00 92.051.400,00 11.595.100,00 132.521.500,004.04.4.04.01.00.02.002 Percetakan SPPT PBB-P2 7.210.000,00 180.887.900,00 0,00 188.097.900,004.04.4.04.01.00.02.003 Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah 48.650.000,00 87.546.800,00 0,00 136.196.800,004.04.4.04.01.00.03 Program peningkatan pendapatan daerah 28.500.000,00 54.791.900,00 0,00 83.291.900,004.04.4.04.01.00.03.003 Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah 28.500.000,00 25.987.500,00 0,00 54.487.500,004.04.4.04.01.00.03.004 Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah 0,00 28.804.400,00 0,00 28.804.400,00

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 43

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.00.04 Program pengelolaan keuangan daerah 525.950.000,00 986.965.600,00 0,00 1.512.915.600,004.04.4.04.01.00.04.001 Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,004.04.4.04.01.00.04.002 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,004.04.4.04.01.00.04.003 Pengelolaan Gaji 61.000.000,00 104.390.300,00 0,00 165.390.300,004.04.4.04.01.00.04.004 Penelitian RKA & pengesahan DPA 600.000,00 88.099.800,00 0,00 88.699.800,004.04.4.04.01.00.04.005 Penyusunan APBD Kab.Temanggung 326.350.000,00 456.890.500,00 0,00 783.240.500,004.04.4.04.01.00.04.006 Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak) 0,00 78.290.000,00 0,00 78.290.000,004.04.4.04.01.00.04.009 Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan) 138.000.000,00 9.295.000,00 0,00 147.295.000,004.04.4.04.01.00.05 Program pengelolaan aset 99.455.000,00 610.152.200,00 0,00 709.607.200,004.04.4.04.01.00.05.001 Persertifikatan tanah 17.130.000,00 74.222.500,00 0,00 91.352.500,004.04.4.04.01.00.05.002 Pengelolaan barang milik daerah 74.600.000,00 66.552.200,00 0,00 141.152.200,004.04.4.04.01.00.05.003 Pembinaan pejabat pengurus barang 5.125.000,00 271.716.700,00 0,00 276.841.700,004.04.4.04.01.00.05.004 Penatausahaan barang milik daerah 0,00 46.493.000,00 0,00 46.493.000,004.04.4.04.01.00.05.005 Pemberdayaan barang milik daerah 2.600.000,00 151.167.800,00 0,00 153.767.800,004.04.4.04.01.00.06 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah 1.626.025.000,00 693.024.500,00 330.500.000,00 2.649.549.500,004.04.4.04.01.00.06.001 Pengelolaan Keuangan Daerah 1.625.725.000,00 397.743.000,00 0,00 2.023.468.000,004.04.4.04.01.00.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 300.000,00 128.231.500,00 0,00 128.531.500,004.04.4.04.01.00.06.007 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur 0,00 167.050.000,00 330.500.000,00 497.550.000,004.04.4.04.01.01 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.05 Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan 475.227.000,00 3.217.159.392,00 0,00 3.692.386.392,004.05.4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 475.227.000,00 3.217.159.392,00 0,00 3.692.386.392,004.05.4.05.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 475.227.000,00 3.217.159.392,00 0,00 3.692.386.392,004.05.4.05.01.00.01 Program pengelolaan administrasi kepegawaian 46.652.000,00 473.101.100,00 0,00 519.753.100,004.05.4.05.01.00.01.001 Pemebrian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun 0,00 18.779.000,00 0,00 18.779.000,004.05.4.05.01.00.01.002 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 12.000.000,00 19.129.000,00 0,00 31.129.000,004.05.4.05.01.00.01.003 Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan 0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,004.05.4.05.01.00.01.004 Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP 0,00 7.220.500,00 0,00 7.220.500,004.05.4.05.01.00.01.005 Seleksi Penerimaan Calon PNS 32.252.000,00 337.817.900,00 0,00 370.069.900,004.05.4.05.01.00.01.006 Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 0,00 27.182.000,00 0,00 27.182.000,004.05.4.05.01.00.01.007 Pengangkatan PNS 0,00 7.419.700,00 0,00 7.419.700,004.05.4.05.01.00.01.008 Penyusunan Formasi Pegawai 0,00 20.916.000,00 0,00 20.916.000,004.05.4.05.01.00.01.009 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 2.400.000,00 29.639.000,00 0,00 32.039.000,004.05.4.05.01.00.02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 421.375.000,00 2.622.417.700,00 0,00 3.043.792.700,004.05.4.05.01.00.02.001 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 0,00 380.955.000,00 0,00 380.955.000,004.05.4.05.01.00.02.002 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 0,00 303.208.000,00 0,00 303.208.000,004.05.4.05.01.00.02.009 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 96.000.000,00 83.967.500,00 0,00 179.967.500,004.05.4.05.01.00.02.011 Pendidikan Perjenjangan Struktural 0,00 746.054.200,00 0,00 746.054.200,004.05.4.05.01.00.02.012 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 18.250.000,00 17.647.600,00 0,00 35.897.600,004.05.4.05.01.00.02.013 Penyelenggaraan Assesment 1.875.000,00 419.318.400,00 0,00 421.193.400,004.05.4.05.01.00.02.014 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.05.4.05.01.00.02.015 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 297.600.000,00 652.171.000,00 0,00 949.771.000,004.05.4.05.01.00.02.016 Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK 7.650.000,00 9.096.000,00 0,00 16.746.000,004.05.4.05.01.00.03 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian 7.200.000,00 121.640.592,00 0,00 128.840.592,00

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 44

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.05.4.05.01.00.03.001 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 0,00 11.008.000,00 0,00 11.008.000,004.05.4.05.01.00.03.002 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 6.750.000,00 17.443.000,00 0,00 24.193.000,004.05.4.05.01.00.03.003 Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS 0,00 8.387.000,00 0,00 8.387.000,004.05.4.05.01.00.03.004 Pengelolaan Aplikasi Kepegeawaian 0,00 22.209.192,00 0,00 22.209.192,004.05.4.05.01.00.03.005 Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 0,00 16.098.200,00 0,00 16.098.200,004.05.4.05.01.00.03.006 Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN 0,00 30.522.200,00 0,00 30.522.200,004.05.4.05.01.00.03.007 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian 450.000,00 7.826.000,00 0,00 8.276.000,004.05.4.05.01.00.03.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian 0,00 8.147.000,00 0,00 8.147.000,004.06 Penelitian Dan Pengembangan 746.520.000,00 480.939.600,00 0,00 1.227.459.600,004.06.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 746.520.000,00 480.939.600,00 0,00 1.227.459.600,004.06.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 746.520.000,00 480.939.600,00 0,00 1.227.459.600,004.06.4.03.01.00.01 Program penelitian dan pengembangan 746.520.000,00 480.939.600,00 0,00 1.227.459.600,004.06.4.03.01.00.01.001 Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah 80.550.000,00 19.450.000,00 0,00 100.000.000,004.06.4.03.01.00.01.004 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung 142.320.000,00 145.739.500,00 0,00 288.059.500,004.06.4.03.01.00.01.005 Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan 44.000.000,00 6.000.000,00 0,00 50.000.000,004.06.4.03.01.00.01.027 Penyusunan Kajian Teknokratik 285.400.000,00 50.972.600,00 0,00 336.372.600,004.06.4.03.01.00.01.031 Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual 45.800.000,00 43.189.000,00 0,00 88.989.000,004.06.4.03.01.00.01.032 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi 0,00 24.906.000,00 0,00 24.906.000,004.06.4.03.01.00.01.034 Fasilitasi Kelitbangan 125.300.000,00 106.586.100,00 0,00 231.886.100,004.06.4.03.01.00.01.035 Fasilitasi KKN 5.500.000,00 20.245.000,00 0,00 25.745.000,004.06.4.03.01.00.01.036 Fasilitasi Riset Unggulan Daerah 14.650.000,00 41.076.000,00 0,00 55.726.000,004.06.4.03.01.00.01.037 Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 3.000.000,00 22.775.400,00 0,00 25.775.400,004.07 Pendukung Urusan Perangkat Daerah 15.684.915.000,00 38.583.846.713,00 12.607.015.150,00 66.875.776.863,004.07.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 259.405.000,00 2.711.472.900,00 339.309.000,00 3.310.186.900,004.07.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 259.405.000,00 2.711.472.900,00 339.309.000,00 3.310.186.900,004.07.1.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.483.000,00 0,00 3.483.000,004.07.1.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.483.000,00 0,00 3.483.000,004.07.1.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 216.270.000,00 1.227.032.200,00 1.273.600,00 1.444.575.800,004.07.1.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 649.999.200,00 0,00 649.999.200,004.07.1.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 72.000.000,00 27.999.900,00 0,00 99.999.900,004.07.1.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 134.303.500,00 0,00 134.303.500,004.07.1.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 37.399.800,00 0,00 37.399.800,004.07.1.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 73.725.350,00 1.273.600,00 74.998.950,004.07.1.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.07.1.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 49.999.450,00 0,00 49.999.450,004.07.1.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,004.07.1.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 153.550.000,00 0,00 153.550.000,004.07.1.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 22.950.000,00 1.295.000,00 0,00 24.245.000,004.07.1.01.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.1.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 34.610.000,00 417.277.300,00 338.035.400,00 789.922.700,004.07.1.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 61.910.000,00 138.084.600,00 199.994.600,004.07.1.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 149.995.000,00 149.995.000,004.07.1.01.01.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 49.955.800,00 49.955.800,00

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 45

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34.610.000,00 165.387.200,00 0,00 199.997.200,004.07.1.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 89.992.900,00 0,00 89.992.900,004.07.1.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.1.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 49.987.200,00 0,00 49.987.200,004.07.1.01.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 8.525.000,00 1.063.680.400,00 0,00 1.072.205.400,004.07.1.01.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.525.000,00 1.063.680.400,00 0,00 1.072.205.400,004.07.1.02.01 Dinas Kesehatan 1.949.185.000,00 1.169.584.000,00 90.000.000,00 3.208.769.000,004.07.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 1.949.185.000,00 1.169.584.000,00 90.000.000,00 3.208.769.000,004.07.1.02.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 8.200.000,00 103.476.500,00 0,00 111.676.500,004.07.1.02.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 6.892.500,00 0,00 6.892.500,004.07.1.02.01.00.01.079 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 2.500.000,00 23.240.000,00 0,00 25.740.000,004.07.1.02.01.00.01.080 Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Jampersal 5.700.000,00 73.344.000,00 0,00 79.044.000,004.07.1.02.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 1.889.910.000,00 528.332.500,00 0,00 2.418.242.500,004.07.1.02.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 209.000.000,00 0,00 209.000.000,004.07.1.02.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 144.000.000,00 22.701.000,00 0,00 166.701.000,004.07.1.02.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.029.000,00 0,00 12.029.000,004.07.1.02.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,004.07.1.02.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,004.07.1.02.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.970.000,00 0,00 2.970.000,004.07.1.02.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,004.07.1.02.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 58.185.000,00 0,00 58.185.000,004.07.1.02.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.585.000,00 0,00 9.585.000,004.07.1.02.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 1.584.150.000,00 83.295.200,00 0,00 1.667.445.200,004.07.1.02.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 161.760.000,00 8.160.000,00 0,00 169.920.000,004.07.1.02.01.00.02.023 Revitalisasi sistem Kesehatan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.02.01.00.02.026 Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas 0,00 49.607.300,00 0,00 49.607.300,004.07.1.02.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 49.950.000,00 324.050.000,00 90.000.000,00 464.000.000,004.07.1.02.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.07.1.02.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,004.07.1.02.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 49.950.000,00 150.050.000,00 0,00 200.000.000,004.07.1.02.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 154.000.000,00 0,00 154.000.000,004.07.1.02.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.1.02.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.1.02.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 1.125.000,00 213.725.000,00 0,00 214.850.000,004.07.1.02.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.125.000,00 213.725.000,00 0,00 214.850.000,004.07.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.02.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.02.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 670.740.000,00 3.923.058.700,00 1.846.415.000,00 6.440.213.700,004.07.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 670.740.000,00 3.923.058.700,00 1.846.415.000,00 6.440.213.700,004.07.1.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 2.600.000,00 102.129.900,00 0,00 104.729.900,004.07.1.03.01.00.01.002 Penyusunan DED 2.600.000,00 97.129.900,00 0,00 99.729.900,00

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 46

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 556.940.000,00 480.249.400,00 4.405.600,00 1.041.595.000,004.07.1.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,004.07.1.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 115.200.000,00 30.394.100,00 4.405.600,00 149.999.700,004.07.1.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.999.100,00 0,00 34.999.100,004.07.1.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 59.999.800,00 0,00 59.999.800,004.07.1.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.696.400,00 0,00 2.696.400,004.07.1.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 42.012.000,00 0,00 42.012.000,004.07.1.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 93.685.000,00 0,00 93.685.000,004.07.1.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 11.080.000,00 0,00 11.080.000,004.07.1.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 320.420.000,00 29.263.000,00 0,00 349.683.000,004.07.1.03.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.1.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 109.550.000,00 3.262.329.400,00 1.842.009.400,00 5.213.888.800,004.07.1.03.01.00.03.003 Pembangunan gedung kantor 1.225.000,00 2.829.182.000,00 0,00 2.830.407.000,004.07.1.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 5.684.000,00 44.290.000,00 49.974.000,004.07.1.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 840.000,00 49.155.000,00 49.995.000,004.07.1.03.01.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 0,00 748.564.400,00 748.564.400,004.07.1.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 199.963.400,00 0,00 199.963.400,004.07.1.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 59.985.400,00 0,00 59.985.400,004.07.1.03.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 104.850.000,00 145.149.600,00 0,00 249.999.600,004.07.1.03.01.00.03.987 Penyusunan Perda tentang SLF. 3.475.000,00 21.525.000,00 0,00 25.000.000,004.07.1.03.01.00.03.996 Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,004.07.1.03.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 1.650.000,00 78.350.000,00 0,00 80.000.000,004.07.1.03.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.650.000,00 78.350.000,00 0,00 80.000.000,004.07.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 158.895.000,00 455.680.250,00 14.950.000,00 629.525.250,004.07.1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 158.895.000,00 455.680.250,00 14.950.000,00 629.525.250,004.07.1.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 595.000,00 4.405.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 595.000,00 4.405.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 146.150.000,00 181.942.750,00 0,00 328.092.750,004.07.1.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.998.400,00 0,00 49.998.400,004.07.1.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.620.000,00 7.099.400,00 0,00 62.719.400,004.07.1.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.1.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.999.950,00 0,00 6.999.950,004.07.1.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,004.07.1.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,004.07.1.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 54.955.000,00 0,00 54.955.000,004.07.1.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 2.980.000,00 0,00 2.980.000,004.07.1.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 9.650.000,00 350.000,00 0,00 10.000.000,004.07.1.05.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 80.880.000,00 4.080.000,00 0,00 84.960.000,004.07.1.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.800.000,00 173.182.500,00 14.950.000,00 189.932.500,004.07.1.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 47

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.1.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 124.982.500,00 0,00 124.982.500,004.07.1.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,004.07.1.05.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 10.350.000,00 96.150.000,00 0,00 106.500.000,004.07.1.05.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 850.000,00 55.650.000,00 0,00 56.500.000,004.07.1.05.01.00.04.002 Pembinaan dan pengembangan Satpol PP 9.500.000,00 40.500.000,00 0,00 50.000.000,004.07.1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 131.817.500,00 164.693.500,00 16.793.100,00 313.304.100,004.07.1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 131.817.500,00 164.693.500,00 16.793.100,00 313.304.100,004.07.1.05.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.02.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 125.832.500,00 108.887.500,00 0,00 234.720.000,004.07.1.05.02.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 34.860.000,00 0,00 34.860.000,004.07.1.05.02.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.1.05.02.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.1.05.02.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.998.000,00 0,00 6.998.000,004.07.1.05.02.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.993.000,00 0,00 1.993.000,004.07.1.05.02.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.07.1.05.02.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.1.05.02.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 31.504.000,00 0,00 31.504.000,004.07.1.05.02.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 7.045.000,00 0,00 7.045.000,004.07.1.05.02.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 4.512.500,00 1.287.500,00 0,00 5.800.000,004.07.1.05.02.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 4.680.000,00 0,00 126.000.000,004.07.1.05.02.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.985.000,00 47.135.500,00 16.793.100,00 69.913.600,004.07.1.05.02.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.128.000,00 16.793.100,00 19.921.100,004.07.1.05.02.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 34.996.500,00 0,00 34.996.500,004.07.1.05.02.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.999.100,00 0,00 4.999.100,004.07.1.05.02.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5.985.000,00 4.011.900,00 0,00 9.996.900,004.07.1.05.02.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.670.500,00 0,00 3.670.500,004.07.1.05.02.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 3.670.500,00 0,00 3.670.500,004.07.1.06.01 Dinas Sosial 721.463.000,00 848.888.900,00 186.664.000,00 1.757.015.900,004.07.1.06.01.00 Dinas Sosial 721.463.000,00 848.888.900,00 186.664.000,00 1.757.015.900,004.07.1.06.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 113.409.000,00 417.396.200,00 115.726.000,00 646.531.200,004.07.1.06.01.00.01.008 Dana Alokasi Khusus (DAK) Sosial 0,00 0,00 98.626.000,00 98.626.000,004.07.1.06.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 744.000,00 3.579.200,00 0,00 4.323.200,004.07.1.06.01.00.01.068 Pengelolaan data kemiskinan 112.665.000,00 413.817.000,00 17.100.000,00 543.582.000,004.07.1.06.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 596.604.000,00 244.878.700,00 0,00 841.482.700,004.07.1.06.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 62.700.000,00 0,00 62.700.000,004.07.1.06.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.440.000,00 8.216.000,00 0,00 48.656.000,004.07.1.06.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.285.100,00 0,00 13.285.100,004.07.1.06.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.453.000,00 0,00 14.453.000,004.07.1.06.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 14.453.000,00 0,00 14.453.000,00

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 48

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.06.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.355.600,00 0,00 2.355.600,004.07.1.06.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.920.000,00 0,00 39.920.000,004.07.1.06.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 47.176.000,00 0,00 47.176.000,004.07.1.06.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 4.520.000,00 0,00 4.520.000,004.07.1.06.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 434.844.000,00 22.440.000,00 0,00 457.284.000,004.07.1.06.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.1.06.01.00.02.028 Penilaian PAK 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,004.07.1.06.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 11.450.000,00 177.614.000,00 70.938.000,00 260.002.000,004.07.1.06.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 650.000,00 670.000,00 46.850.000,00 48.170.000,004.07.1.06.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 24.088.000,00 24.088.000,004.07.1.06.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.800.000,00 13.288.000,00 0,00 24.088.000,004.07.1.06.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 126.465.000,00 0,00 126.465.000,004.07.1.06.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 19.271.000,00 0,00 19.271.000,004.07.1.06.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.920.000,00 0,00 17.920.000,004.07.1.06.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.1.06.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 193.470.000,00 401.287.000,00 665.000.000,00 1.259.757.000,004.07.1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 193.470.000,00 401.287.000,00 665.000.000,00 1.259.757.000,004.07.1.06.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 12.950.000,00 25.621.000,00 0,00 38.571.000,004.07.1.06.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.06.02.00.01.073 Pengolahan data dan Informasi Bencana 12.950.000,00 20.621.000,00 0,00 33.571.000,004.07.1.06.02.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 173.920.000,00 219.456.000,00 0,00 393.376.000,004.07.1.06.02.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,004.07.1.06.02.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.600.000,00 12.400.000,00 0,00 50.000.000,004.07.1.06.02.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.506.000,00 0,00 14.506.000,004.07.1.06.02.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.06.02.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.1.06.02.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.1.06.02.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,004.07.1.06.02.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 66.370.000,00 0,00 66.370.000,004.07.1.06.02.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,004.07.1.06.02.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,004.07.1.06.02.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.1.06.02.00.02.027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah 0,00 6.060.000,00 0,00 6.060.000,004.07.1.06.02.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.600.000,00 136.210.000,00 665.000.000,00 807.810.000,004.07.1.06.02.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,004.07.1.06.02.00.03.010 Pengadaan meubelair 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,004.07.1.06.02.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.600.000,00 18.400.000,00 0,00 25.000.000,004.07.1.06.02.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 77.810.000,00 0,00 77.810.000,004.07.1.06.02.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.1.06.02.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.1.06.02.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,004.07.1.06.02.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 49

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.06.02.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 367.642.500,00 373.814.960,00 0,00 741.457.460,004.07.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 367.642.500,00 373.814.960,00 0,00 741.457.460,004.07.2.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.770.000,00 0,00 3.770.000,004.07.2.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.770.000,00 0,00 3.770.000,004.07.2.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 360.352.500,00 247.977.460,00 0,00 608.329.960,004.07.2.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 94.998.000,00 0,00 94.998.000,004.07.2.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 115.200.000,00 34.800.000,00 0,00 150.000.000,004.07.2.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.914.500,00 0,00 10.914.500,004.07.2.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.07.2.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.720.000,00 0,00 24.720.000,004.07.2.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 42.400.000,00 0,00 42.400.000,004.07.2.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.574.960,00 0,00 3.574.960,004.07.2.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 123.832.500,00 7.810.000,00 0,00 131.642.500,004.07.2.01.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.2.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 7.290.000,00 108.567.500,00 0,00 115.857.500,004.07.2.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.290.000,00 17.710.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,004.07.2.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.2.01.01.00.03.031 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan pelatihan keterampilan kerja 0,00 10.357.500,00 0,00 10.357.500,004.07.2.01.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,004.07.2.01.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,004.07.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 578.920.000,00 781.106.000,00 584.880.000,00 1.944.906.000,004.07.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 578.920.000,00 781.106.000,00 584.880.000,00 1.944.906.000,004.07.2.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 950.000,00 54.036.000,00 0,00 54.986.000,004.07.2.03.01.00.01.006 Reviuw DED 950.000,00 29.050.000,00 0,00 30.000.000,004.07.2.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.2.03.01.00.01.076 Pengelolaan Database Pertanian 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 560.870.000,00 400.550.000,00 3.500.000,00 964.920.000,004.07.2.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 118.000.000,00 2.000.000,00 120.000.000,004.07.2.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 48.060.000,00 25.440.000,00 1.500.000,00 75.000.000,004.07.2.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.2.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,004.07.2.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.2.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,004.07.2.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 512.810.000,00 22.110.000,00 0,00 534.920.000,004.07.2.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 17.100.000,00 266.520.000,00 581.380.000,00 865.000.000,00

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 50

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 10.120.000,00 39.880.000,00 50.000.000,004.07.2.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 69.000.000,00 75.000.000,004.07.2.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,004.07.2.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.2.03.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 17.100.000,00 110.400.000,00 472.500.000,00 600.000.000,004.07.2.03.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.03.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 285.195.000,00 466.177.400,00 152.445.000,00 903.817.400,004.07.2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 285.195.000,00 466.177.400,00 152.445.000,00 903.817.400,004.07.2.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.722.400,00 0,00 3.722.400,004.07.2.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.722.400,00 0,00 3.722.400,004.07.2.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 276.708.000,00 261.957.200,00 0,00 538.665.200,004.07.2.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 76.998.000,00 0,00 76.998.000,004.07.2.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,004.07.2.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.986.200,00 0,00 13.986.200,004.07.2.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.553.000,00 0,00 22.553.000,004.07.2.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,004.07.2.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,004.07.2.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 41.281.500,00 0,00 41.281.500,004.07.2.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 12.808.500,00 0,00 12.808.500,004.07.2.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 155.388.000,00 6.570.000,00 0,00 161.958.000,004.07.2.05.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.2.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.487.000,00 150.585.800,00 152.445.000,00 311.517.800,004.07.2.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 2.555.000,00 74.445.000,00 77.000.000,004.07.2.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.07.2.05.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.487.000,00 13.013.000,00 28.000.000,00 49.500.000,004.07.2.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 105.591.800,00 0,00 105.591.800,004.07.2.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 18.426.000,00 0,00 18.426.000,004.07.2.05.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,004.07.2.05.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 49.912.000,00 0,00 49.912.000,004.07.2.05.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 49.912.000,00 0,00 49.912.000,004.07.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 730.271.000,00 588.109.500,00 155.125.000,00 1.473.505.500,004.07.2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 730.271.000,00 588.109.500,00 155.125.000,00 1.473.505.500,004.07.2.06.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.985.400,00 0,00 3.985.400,004.07.2.06.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.985.400,00 0,00 3.985.400,004.07.2.06.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 714.871.000,00 391.156.000,00 0,00 1.106.027.000,004.07.2.06.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,004.07.2.06.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.336.000,00 12.176.000,00 0,00 81.512.000,004.07.2.06.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,004.07.2.06.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.06.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.640.000,00 10.860.000,00 0,00 14.500.000,004.07.2.06.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 51

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.06.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.440.000,00 0,00 30.440.000,004.07.2.06.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.2.06.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.2.06.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 520.575.000,00 85.500.000,00 0,00 606.075.000,004.07.2.06.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 4.680.000,00 0,00 126.000.000,004.07.2.06.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 15.400.000,00 183.970.000,00 155.125.000,00 354.495.000,004.07.2.06.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 4.250.000,00 80.750.000,00 85.000.000,004.07.2.06.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 1.625.000,00 74.375.000,00 76.000.000,004.07.2.06.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.400.000,00 84.600.000,00 0,00 100.000.000,004.07.2.06.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,004.07.2.06.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.495.000,00 0,00 8.495.000,004.07.2.06.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.998.100,00 0,00 8.998.100,004.07.2.06.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.998.100,00 0,00 8.998.100,004.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 200.420.000,00 231.474.400,00 55.000.000,00 486.894.400,004.07.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 200.420.000,00 231.474.400,00 55.000.000,00 486.894.400,004.07.2.07.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.2.07.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.2.07.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 158.520.000,00 101.390.000,00 0,00 259.910.000,004.07.2.07.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 11.950.000,00 0,00 11.950.000,004.07.2.07.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.000.000,00 2.300.000,00 0,00 20.300.000,004.07.2.07.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.07.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.2.07.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.2.07.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.2.07.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,004.07.2.07.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.07.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.2.07.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 19.200.000,00 1.020.000,00 0,00 20.220.000,004.07.2.07.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.2.07.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 41.900.000,00 116.100.000,00 55.000.000,00 213.000.000,004.07.2.07.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,004.07.2.07.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,004.07.2.07.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.07.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.2.07.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.700.000,00 4.300.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.07.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 21.200.000,00 49.800.000,00 0,00 71.000.000,004.07.2.07.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.998.400,00 0,00 8.998.400,004.07.2.07.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.998.400,00 0,00 8.998.400,004.07.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 389.170.000,00 263.697.700,00 14.250.000,00 667.117.700,004.07.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 389.170.000,00 263.697.700,00 14.250.000,00 667.117.700,004.07.2.08.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.264.200,00 0,00 4.264.200,004.07.2.08.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.264.200,00 0,00 4.264.200,004.07.2.08.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 383.220.000,00 171.873.500,00 0,00 555.093.500,00

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 52

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.08.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.07.2.08.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.08.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.639.000,00 0,00 23.639.000,004.07.2.08.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.324.500,00 0,00 14.324.500,004.07.2.08.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.2.08.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.2.08.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.270.000,00 0,00 24.270.000,004.07.2.08.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.450.000,00 0,00 30.450.000,004.07.2.08.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,004.07.2.08.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 261.900.000,00 20.500.000,00 0,00 282.400.000,004.07.2.08.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.2.08.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.950.000,00 76.310.000,00 14.250.000,00 96.510.000,004.07.2.08.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.250.000,00 4.250.000,004.07.2.08.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.2.08.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 67.260.000,00 0,00 67.260.000,004.07.2.08.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.950.000,00 9.050.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.08.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,004.07.2.08.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,004.07.2.09.01 Dinas Perhubungan 370.157.000,00 662.619.600,00 1.080.393.000,00 2.113.169.600,004.07.2.09.01.00 Dinas Perhubungan 370.157.000,00 662.619.600,00 1.080.393.000,00 2.113.169.600,004.07.2.09.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 490.000,00 3.527.000,00 0,00 4.017.000,004.07.2.09.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 490.000,00 3.527.000,00 0,00 4.017.000,004.07.2.09.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 350.070.000,00 370.613.600,00 11.600.000,00 732.283.600,004.07.2.09.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,004.07.2.09.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 61.200.000,00 9.520.000,00 0,00 70.720.000,004.07.2.09.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.544.600,00 0,00 21.544.600,004.07.2.09.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,004.07.2.09.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.2.09.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,004.07.2.09.01.00.02.016 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 18.400.000,00 11.600.000,00 30.000.000,004.07.2.09.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 70.400.000,00 0,00 70.400.000,004.07.2.09.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 49.075.000,00 0,00 49.075.000,004.07.2.09.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 7.040.000,00 0,00 7.040.000,004.07.2.09.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 167.550.000,00 7.434.000,00 0,00 174.984.000,004.07.2.09.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.2.09.01.00.02.998 Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 0,00 17.200.000,00 0,00 17.200.000,004.07.2.09.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 18.847.000,00 190.153.000,00 1.068.793.000,00 1.277.793.000,004.07.2.09.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,004.07.2.09.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.07.2.09.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,004.07.2.09.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.09.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 18.847.000,00 56.153.000,00 0,00 75.000.000,004.07.2.09.01.00.03.997 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 993.793.000,00 993.793.000,00

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 53

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.09.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 750.000,00 98.326.000,00 0,00 99.076.000,004.07.2.09.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 750.000,00 98.326.000,00 0,00 99.076.000,004.07.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 77.407.500,00 319.648.500,00 144.600.000,00 541.656.000,004.07.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 77.407.500,00 319.648.500,00 144.600.000,00 541.656.000,004.07.2.10.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.10.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.10.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 66.879.500,00 197.116.000,00 0,00 263.995.500,004.07.2.10.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.996.000,00 0,00 21.996.000,004.07.2.10.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.10.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,004.07.2.10.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.07.2.10.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.07.2.10.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.2.10.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.07.2.10.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,004.07.2.10.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,004.07.2.10.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 66.879.500,00 3.120.000,00 0,00 69.999.500,004.07.2.10.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.528.000,00 105.222.000,00 144.600.000,00 260.350.000,004.07.2.10.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 850.000,00 0,00 63.150.000,00 64.000.000,004.07.2.10.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 850.000,00 0,00 69.150.000,00 70.000.000,004.07.2.10.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.878.000,00 5.822.000,00 12.300.000,00 25.000.000,004.07.2.10.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 71.350.000,00 0,00 71.350.000,004.07.2.10.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.950.000,00 8.050.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.10.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.10.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.310.500,00 0,00 12.310.500,004.07.2.10.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.310.500,00 0,00 12.310.500,004.07.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 208.855.000,00 1.276.941.300,00 49.361.500,00 1.535.157.800,004.07.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 208.855.000,00 1.276.941.300,00 49.361.500,00 1.535.157.800,004.07.2.11.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 34.392.900,00 0,00 34.392.900,004.07.2.11.01.00.01.006 Reviuw DED 0,00 29.999.900,00 0,00 29.999.900,004.07.2.11.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.393.000,00 0,00 4.393.000,004.07.2.11.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 200.580.000,00 875.185.100,00 0,00 1.075.765.100,004.07.2.11.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 679.999.800,00 0,00 679.999.800,004.07.2.11.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 41.640.000,00 26.845.700,00 0,00 68.485.700,004.07.2.11.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.100.000,00 0,00 25.100.000,004.07.2.11.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 400.000,00 51.100.000,00 0,00 51.500.000,004.07.2.11.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.11.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.499.600,00 0,00 2.499.600,004.07.2.11.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,004.07.2.11.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.11.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.11.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 37.220.000,00 1.020.000,00 0,00 38.240.000,004.07.2.11.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,00

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 54

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.11.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 7.725.000,00 302.913.400,00 49.361.500,00 359.999.900,004.07.2.11.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 600.000,00 38.400,00 49.361.500,00 49.999.900,004.07.2.11.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.125.000,00 17.875.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.11.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,004.07.2.11.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.11.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 550.000,00 64.449.900,00 0,00 64.999.900,004.07.2.11.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 550.000,00 64.449.900,00 0,00 64.999.900,004.07.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 350.448.000,00 609.952.396,00 1.039.031.000,00 1.999.431.396,004.07.2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 350.448.000,00 609.952.396,00 1.039.031.000,00 1.999.431.396,004.07.2.12.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.2.12.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.2.12.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 302.448.000,00 365.758.396,00 0,00 668.206.396,004.07.2.12.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 99.999.996,00 0,00 99.999.996,004.07.2.12.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.368.000,00 12.632.000,00 0,00 53.000.000,004.07.2.12.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 49.808.400,00 0,00 49.808.400,004.07.2.12.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,004.07.2.12.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.12.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.2.12.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.652.000,00 0,00 23.652.000,004.07.2.12.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 52.506.000,00 0,00 52.506.000,004.07.2.12.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,004.07.2.12.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 140.760.000,00 6.240.000,00 0,00 147.000.000,004.07.2.12.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.2.12.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 48.000.000,00 221.708.000,00 1.039.031.000,00 1.308.739.000,004.07.2.12.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 85.500.000,00 85.500.000,004.07.2.12.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 953.531.000,00 953.531.000,004.07.2.12.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 48.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100.000.000,004.07.2.12.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 95.208.000,00 0,00 95.208.000,004.07.2.12.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.12.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,004.07.2.12.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,004.07.2.12.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,004.07.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 38.282.500,00 239.267.025,00 73.000.000,00 350.549.525,004.07.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 38.282.500,00 239.267.025,00 73.000.000,00 350.549.525,004.07.2.16.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.292.800,00 0,00 4.292.800,004.07.2.16.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.292.800,00 0,00 4.292.800,004.07.2.16.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 36.362.500,00 136.394.225,00 0,00 172.756.725,004.07.2.16.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.984.000,00 0,00 24.984.000,004.07.2.16.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.999.900,00 0,00 5.999.900,004.07.2.16.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.916.600,00 0,00 7.916.600,004.07.2.16.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.16.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.999.500,00 0,00 4.999.500,004.07.2.16.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.499.200,00 0,00 3.499.200,00

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 55

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.16.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.220.000,00 0,00 17.220.000,004.07.2.16.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 55.042.925,00 0,00 55.042.925,004.07.2.16.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.642.500,00 0,00 5.642.500,004.07.2.16.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 36.362.500,00 1.089.600,00 0,00 37.452.100,004.07.2.16.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.920.000,00 91.080.000,00 73.000.000,00 166.000.000,004.07.2.16.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,004.07.2.16.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,004.07.2.16.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.16.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.2.16.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.2.16.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.920.000,00 4.580.000,00 0,00 6.500.000,004.07.2.16.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.2.16.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 262.596.000,00 245.824.500,00 24.472.800,00 532.893.300,004.07.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 262.596.000,00 245.824.500,00 24.472.800,00 532.893.300,004.07.2.17.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.191.500,00 0,00 4.191.500,004.07.2.17.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.191.500,00 0,00 4.191.500,004.07.2.17.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 261.156.000,00 188.993.800,00 0,00 450.149.800,004.07.2.17.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 79.980.000,00 0,00 79.980.000,004.07.2.17.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.971.000,00 5.158.000,00 0,00 61.129.000,004.07.2.17.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.410.000,00 0,00 4.410.000,004.07.2.17.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.2.17.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.2.17.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.460.000,00 0,00 2.460.000,004.07.2.17.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.17.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,004.07.2.17.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,004.07.2.17.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 79.505.000,00 4.283.800,00 0,00 83.788.800,004.07.2.17.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.2.17.01.00.02.028 Penilaian PAK 4.360.000,00 1.133.000,00 0,00 5.493.000,004.07.2.17.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.440.000,00 44.639.200,00 24.472.800,00 70.552.000,004.07.2.17.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.100.000,00 4.500.000,00 5.600.000,004.07.2.17.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.972.800,00 14.972.800,004.07.2.17.01.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,004.07.2.17.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.17.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.979.200,00 0,00 4.979.200,004.07.2.17.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.17.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.440.000,00 8.560.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.17.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.2.17.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 202.692.000,00 327.806.388,00 88.019.400,00 618.517.788,004.07.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 202.692.000,00 327.806.388,00 88.019.400,00 618.517.788,004.07.3.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 6.754.500,00 0,00 6.754.500,00

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 56

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.3.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.452.000,00 0,00 4.452.000,004.07.3.01.01.00.01.074 Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan 0,00 2.302.500,00 0,00 2.302.500,004.07.3.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 173.252.000,00 182.796.888,00 1.014.400,00 357.063.288,004.07.3.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,004.07.3.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 73.752.000,00 16.225.088,00 1.014.400,00 90.991.488,004.07.3.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.250.800,00 0,00 12.250.800,004.07.3.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.3.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,004.07.3.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.970.000,00 0,00 2.970.000,004.07.3.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.761.000,00 0,00 20.761.000,004.07.3.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 38.490.000,00 0,00 38.490.000,004.07.3.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,004.07.3.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 99.500.000,00 5.100.000,00 0,00 104.600.000,004.07.3.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 29.440.000,00 122.460.000,00 87.005.000,00 238.905.000,004.07.3.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,004.07.3.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 27.005.000,00 27.005.000,004.07.3.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.440.000,00 50.560.000,00 0,00 80.000.000,004.07.3.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 61.900.000,00 0,00 61.900.000,004.07.3.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.3.01.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.795.000,00 0,00 15.795.000,004.07.3.01.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 15.795.000,00 0,00 15.795.000,004.07.4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 524.775.000,00 2.357.819.100,00 262.194.900,00 3.144.789.000,004.07.4.01.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 524.775.000,00 2.357.819.100,00 262.194.900,00 3.144.789.000,004.07.4.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 1.050.000,00 53.856.400,00 0,00 54.906.400,004.07.4.01.01.00.01.002 Penyusunan DED 1.050.000,00 48.870.400,00 0,00 49.920.400,004.07.4.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 494.445.000,00 1.447.274.200,00 3.842.000,00 1.945.561.200,004.07.4.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 95.400.000,00 0,00 95.400.000,004.07.4.01.01.00.02.004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 0,00 55.550.000,00 0,00 55.550.000,004.07.4.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 134.400.000,00 39.820.000,00 2.502.000,00 176.722.000,004.07.4.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.4.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.998.200,00 0,00 9.998.200,004.07.4.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 33.660.000,00 1.340.000,00 35.000.000,004.07.4.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,004.07.4.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,004.07.4.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 24.975.000,00 0,00 24.975.000,004.07.4.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 117.405.000,00 5.595.000,00 0,00 123.000.000,004.07.4.01.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 242.640.000,00 12.276.000,00 0,00 254.916.000,004.07.4.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 26.430.000,00 475.169.000,00 258.352.900,00 759.951.900,004.07.4.01.01.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 19.976.600,00 19.976.600,004.07.4.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.600.000,00 48.400.000,00 50.000.000,004.07.4.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 189.976.300,00 189.976.300,00

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 57

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.01.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 8.600.000,00 16.400.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.830.000,00 57.170.000,00 0,00 75.000.000,004.07.4.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 349.999.000,00 0,00 349.999.000,004.07.4.01.01.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 2.850.000,00 381.519.500,00 0,00 384.369.500,004.07.4.01.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.850.000,00 381.519.500,00 0,00 384.369.500,004.07.4.01.02 Sekretariat Daerah 2.841.899.000,00 11.781.204.950,00 1.482.871.600,00 16.105.975.550,004.07.4.01.02.08 Bagian Umum 2.841.899.000,00 11.776.091.550,00 1.482.871.600,00 16.100.862.150,004.07.4.01.02.08.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 2.652.390.000,00 8.047.226.400,00 156.407.700,00 10.856.024.100,004.07.4.01.02.08.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.350.000.000,00 0,00 1.350.000.000,004.07.4.01.02.08.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 947.635.000,00 295.938.700,00 156.407.700,00 1.399.981.400,004.07.4.01.02.08.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 153.999.700,00 0,00 153.999.700,004.07.4.01.02.08.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.495.000,00 248.505.000,00 0,00 250.000.000,004.07.4.01.02.08.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,004.07.4.01.02.08.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,004.07.4.01.02.08.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.650.000.000,00 0,00 2.650.000.000,004.07.4.01.02.08.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.499.978.000,00 0,00 2.499.978.000,004.07.4.01.02.08.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 99.960.000,00 0,00 99.960.000,004.07.4.01.02.08.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 934.900.000,00 335.085.000,00 0,00 1.269.985.000,004.07.4.01.02.08.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 768.360.000,00 38.760.000,00 0,00 807.120.000,004.07.4.01.02.08.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 188.044.000,00 3.380.330.150,00 1.326.463.900,00 4.894.838.050,004.07.4.01.02.08.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 47.568.400,00 502.431.500,00 549.999.900,004.07.4.01.02.08.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 630.800,00 549.369.000,00 549.999.800,004.07.4.01.02.08.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 336.000,00 274.663.400,00 274.999.400,004.07.4.01.02.08.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 87.349.000,00 1.162.650.820,00 0,00 1.249.999.820,004.07.4.01.02.08.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.695.000,00 849.304.830,00 0,00 949.999.830,004.07.4.01.02.08.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,004.07.4.01.02.08.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,004.07.4.01.02.08.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 199.839.300,00 0,00 199.839.300,004.07.4.01.02.08.04 Program peningkatan disiplin aparatur 1.465.000,00 348.535.000,00 0,00 350.000.000,004.07.4.01.02.08.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.465.000,00 348.535.000,00 0,00 350.000.000,004.07.4.01.02.09 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 0,00 5.113.400,00 0,00 5.113.400,004.07.4.01.02.09.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.113.400,00 0,00 5.113.400,004.07.4.01.02.09.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.113.400,00 0,00 5.113.400,004.07.4.01.03 Kecamatan Temanggung 1.435.993.000,00 2.132.963.724,00 1.595.754.950,00 5.164.711.674,004.07.4.01.03.00 Kecamatan Temanggung 123.460.000,00 337.226.800,00 191.430.000,00 652.116.800,004.07.4.01.03.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 45.020.000,00 0,00 45.020.000,004.07.4.01.03.00.01.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di Kelurahan 0,00 40.720.000,00 0,00 40.720.000,004.07.4.01.03.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,004.07.4.01.03.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 94.980.000,00 170.020.800,00 330.000,00 265.330.800,004.07.4.01.03.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 27.499.200,00 0,00 27.499.200,00

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 58

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.03.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 11.874.000,00 0,00 11.874.000,004.07.4.01.03.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,004.07.4.01.03.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 330.000,00 1.650.000,004.07.4.01.03.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 32.520.000,00 0,00 32.520.000,004.07.4.01.03.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.4.01.03.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,004.07.4.01.03.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 53.220.000,00 1.020.000,00 0,00 54.240.000,004.07.4.01.03.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.037.600,00 0,00 43.797.600,004.07.4.01.03.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 28.480.000,00 114.686.000,00 191.100.000,00 334.266.000,004.07.4.01.03.00.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,004.07.4.01.03.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 82.000.000,00 87.000.000,004.07.4.01.03.00.03.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 3.400.000,00 6.600.000,00 10.000.000,004.07.4.01.03.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.000,004.07.4.01.03.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 15.760.000,00 52.240.000,00 20.000.000,00 88.000.000,004.07.4.01.03.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.000.000,00 9.200.000,00 0,00 13.200.000,004.07.4.01.03.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.720.000,00 11.080.000,00 0,00 19.800.000,004.07.4.01.03.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.00.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak 0,00 22.766.000,00 0,00 22.766.000,004.07.4.01.03.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.01 Kelurahan Temanggung I 58.244.000,00 92.388.900,00 30.000.000,00 180.632.900,004.07.4.01.03.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 44.064.000,00 50.432.900,00 0,00 94.496.900,004.07.4.01.03.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.440.000,00 0,00 7.440.000,004.07.4.01.03.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.295.000,00 0,00 3.295.000,004.07.4.01.03.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.388.000,00 0,00 5.388.000,004.07.4.01.03.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.599.900,00 0,00 6.599.900,004.07.4.01.03.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,004.07.4.01.03.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.495.000,00 0,00 1.495.000,004.07.4.01.03.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,004.07.4.01.03.01.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 44.064.000,00 2.690.000,00 0,00 46.754.000,004.07.4.01.03.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.180.000,00 40.276.000,00 30.000.000,00 84.456.000,004.07.4.01.03.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.01.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 11.480.000,00 18.520.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.03.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.700.000,00 8.166.000,00 0,00 10.866.000,004.07.4.01.03.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.510.000,00 0,00 5.510.000,004.07.4.01.03.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 59

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.01.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,004.07.4.01.03.01.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,004.07.4.01.03.02 Kelurahan Temanggung II 64.494.000,00 76.162.400,00 729.999.950,00 870.656.350,004.07.4.01.03.02.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 61.716.000,00 55.980.400,00 0,00 117.696.400,004.07.4.01.03.02.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,004.07.4.01.03.02.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.02.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.660.500,00 0,00 5.660.500,004.07.4.01.03.02.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.557.400,00 0,00 6.557.400,004.07.4.01.03.02.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.298.500,00 0,00 3.298.500,004.07.4.01.03.02.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.02.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.922.000,00 0,00 6.922.000,004.07.4.01.03.02.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.02.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,004.07.4.01.03.02.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 61.716.000,00 3.432.000,00 0,00 65.148.000,004.07.4.01.03.02.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.778.000,00 18.182.000,00 729.999.950,00 750.959.950,004.07.4.01.03.02.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.02.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.999.950,00 14.999.950,004.07.4.01.03.02.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.778.000,00 5.472.000,00 0,00 8.250.000,004.07.4.01.03.02.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.560.000,00 0,00 5.560.000,004.07.4.01.03.02.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.02.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,004.07.4.01.03.02.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,004.07.4.01.03.02.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.02.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.03 Kelurahan Butuh 48.470.000,00 79.350.000,00 83.000.000,00 210.820.000,004.07.4.01.03.03.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 46.230.000,00 56.321.000,00 0,00 102.551.000,004.07.4.01.03.03.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 11.550.000,00 0,00 11.550.000,004.07.4.01.03.03.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.03.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.731.000,00 0,00 5.731.000,004.07.4.01.03.03.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.03.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.03.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.03.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.170.000,00 0,00 7.170.000,004.07.4.01.03.03.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.03.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.03.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 46.230.000,00 2.170.000,00 0,00 48.400.000,004.07.4.01.03.03.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.240.000,00 20.629.000,00 83.000.000,00 105.869.000,004.07.4.01.03.03.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.03.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.03.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 49.920.000,00 49.920.000,004.07.4.01.03.03.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.240.000,00 5.680.000,00 3.080.000,00 11.000.000,004.07.4.01.03.03.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.029.000,00 0,00 7.029.000,004.07.4.01.03.03.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 60

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.03.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,004.07.4.01.03.03.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.07.4.01.03.03.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.07.4.01.03.04 Kelurahan Jampiroso 91.722.000,00 77.796.040,00 31.650.000,00 201.168.040,004.07.4.01.03.04.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 87.472.000,00 54.732.000,00 1.650.000,00 143.854.000,004.07.4.01.03.04.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.500.000,00 1.650.000,00 9.150.000,004.07.4.01.03.04.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.04.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.660.000,00 0,00 5.660.000,004.07.4.01.03.04.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.04.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.04.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.04.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.744.000,00 0,00 7.744.000,004.07.4.01.03.04.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.04.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.04.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 87.472.000,00 4.128.000,00 0,00 91.600.000,004.07.4.01.03.04.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.250.000,00 20.364.040,00 30.000.000,00 54.614.040,004.07.4.01.03.04.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.04.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.04.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.500.000,00 6.025.000,00 0,00 8.525.000,004.07.4.01.03.04.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.189.040,00 0,00 6.189.040,004.07.4.01.03.04.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.750.000,00 4.850.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.04.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.04.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,004.07.4.01.03.04.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,004.07.4.01.03.05 Kelurahan Jampirejo 48.595.000,00 76.941.200,00 30.000.000,00 155.536.200,004.07.4.01.03.05.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 45.600.000,00 55.276.200,00 0,00 100.876.200,004.07.4.01.03.05.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.349.200,00 0,00 9.349.200,004.07.4.01.03.05.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.05.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.525.000,00 0,00 5.525.000,004.07.4.01.03.05.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.05.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.05.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.05.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.168.000,00 0,00 7.168.000,004.07.4.01.03.05.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.05.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.05.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 45.600.000,00 3.534.000,00 0,00 49.134.000,004.07.4.01.03.05.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.995.000,00 19.265.000,00 30.000.000,00 52.260.000,004.07.4.01.03.05.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.05.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.05.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.550.000,00 9.450.000,00 0,00 11.000.000,004.07.4.01.03.05.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 4.660.000,00 0,00 4.660.000,004.07.4.01.03.05.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.445.000,00 1.855.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.05.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 61

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.05.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.07.4.01.03.05.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.07.4.01.03.06 Kelurahan Kertosari 102.034.000,00 115.829.992,00 30.000.000,00 247.863.992,004.07.4.01.03.06.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 80.284.000,00 54.659.992,00 0,00 134.943.992,004.07.4.01.03.06.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.999.992,00 0,00 10.999.992,004.07.4.01.03.06.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.06.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.390.000,00 0,00 5.390.000,004.07.4.01.03.06.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.06.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.06.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.06.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.854.000,00 0,00 6.854.000,004.07.4.01.03.06.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.06.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.06.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 80.284.000,00 1.716.000,00 0,00 82.000.000,004.07.4.01.03.06.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 21.750.000,00 59.250.000,00 30.000.000,00 111.000.000,004.07.4.01.03.06.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.06.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.06.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 15.750.000,00 34.250.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.01.03.06.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.500.000,00 12.000.000,00 0,00 16.500.000,004.07.4.01.03.06.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.700.000,00 0,00 5.700.000,004.07.4.01.03.06.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 2.900.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.06.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.06.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.03.06.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.03.07 Kelurahan Banyuurip 63.915.000,00 113.748.000,00 30.000.000,00 207.663.000,004.07.4.01.03.07.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 47.235.000,00 58.228.000,00 0,00 105.463.000,004.07.4.01.03.07.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 11.304.000,00 0,00 11.304.000,004.07.4.01.03.07.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.07.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,004.07.4.01.03.07.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.07.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.07.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.480.000,00 0,00 1.480.000,004.07.4.01.03.07.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.380.000,00 0,00 8.380.000,004.07.4.01.03.07.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.07.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.07.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 47.235.000,00 1.164.000,00 0,00 48.399.000,004.07.4.01.03.07.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 16.680.000,00 53.520.000,00 30.000.000,00 100.200.000,004.07.4.01.03.07.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.07.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.07.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 14.300.000,00 35.700.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.01.03.07.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.380.000,00 4.270.000,00 0,00 6.650.000,004.07.4.01.03.07.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.570.000,00 0,00 5.570.000,004.07.4.01.03.07.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.990.000,00 0,00 3.990.000,00

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 62

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.07.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.990.000,00 0,00 3.990.000,004.07.4.01.03.07.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.07.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.08 Kelurahan Kowangan 55.923.500,00 78.727.000,00 30.000.000,00 164.650.500,004.07.4.01.03.08.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 45.943.500,00 54.537.000,00 0,00 100.480.500,004.07.4.01.03.08.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,004.07.4.01.03.08.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.08.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.991.000,00 0,00 5.991.000,004.07.4.01.03.08.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.08.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.08.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.08.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,004.07.4.01.03.08.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.08.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.08.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 45.943.500,00 2.456.000,00 0,00 48.399.500,004.07.4.01.03.08.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 9.980.000,00 22.190.000,00 30.000.000,00 62.170.000,004.07.4.01.03.08.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.08.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.08.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.280.000,00 7.720.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.03.08.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.170.000,00 0,00 7.170.000,004.07.4.01.03.08.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.700.000,00 2.300.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.08.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.08.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.08.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.09 Kelurahan Jurang 48.440.000,00 73.214.000,00 30.000.000,00 151.654.000,004.07.4.01.03.09.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 46.840.000,00 52.572.000,00 0,00 99.412.000,004.07.4.01.03.09.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,004.07.4.01.03.09.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.09.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.552.000,00 0,00 5.552.000,004.07.4.01.03.09.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.09.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.09.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.09.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,004.07.4.01.03.09.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.09.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.09.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 46.840.000,00 2.040.000,00 0,00 48.880.000,004.07.4.01.03.09.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.600.000,00 18.482.000,00 30.000.000,00 50.082.000,004.07.4.01.03.09.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.09.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.09.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.600.000,00 3.900.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.09.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.882.000,00 0,00 6.882.000,004.07.4.01.03.09.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.09.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 63

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.09.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,004.07.4.01.03.09.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,004.07.4.01.03.10 Kelurahan Tlogorejo 63.034.500,00 99.245.000,00 29.800.000,00 192.079.500,004.07.4.01.03.10.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 46.359.500,00 52.980.000,00 0,00 99.339.500,004.07.4.01.03.10.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,004.07.4.01.03.10.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.10.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.390.000,00 0,00 5.390.000,004.07.4.01.03.10.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.10.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.10.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.10.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,004.07.4.01.03.10.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.10.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.10.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 46.359.500,00 2.040.000,00 0,00 48.399.500,004.07.4.01.03.10.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 16.675.000,00 44.345.000,00 29.800.000,00 90.820.000,004.07.4.01.03.10.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 200.000,00 14.800.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.10.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.10.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 9.375.000,00 20.625.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.03.10.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.500.000,00 12.000.000,00 0,00 16.500.000,004.07.4.01.03.10.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.520.000,00 0,00 5.520.000,004.07.4.01.03.10.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.800.000,00 1.600.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.10.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.10.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.03.10.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.03.11 Kelurahan Kebonsari 67.988.500,00 102.701.800,00 30.000.000,00 200.690.300,004.07.4.01.03.11.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 60.048.500,00 57.852.000,00 0,00 117.900.500,004.07.4.01.03.11.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,004.07.4.01.03.11.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.11.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.840.000,00 0,00 5.840.000,004.07.4.01.03.11.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.11.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.11.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.11.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.264.000,00 0,00 7.264.000,004.07.4.01.03.11.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.11.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.11.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 60.048.500,00 5.148.000,00 0,00 65.196.500,004.07.4.01.03.11.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 7.940.000,00 42.849.800,00 30.000.000,00 80.789.800,004.07.4.01.03.11.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.11.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.11.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 3.920.000,00 16.079.800,00 0,00 19.999.800,004.07.4.01.03.11.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.400.000,00 14.100.000,00 0,00 16.500.000,004.07.4.01.03.11.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.490.000,00 0,00 5.490.000,004.07.4.01.03.11.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.620.000,00 2.780.000,00 0,00 4.400.000,00

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 64

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.11.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.11.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.11.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.12 Kelurahan Manding 69.270.000,00 73.942.000,00 77.500.000,00 220.712.000,004.07.4.01.03.12.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 63.720.000,00 53.364.000,00 0,00 117.084.000,004.07.4.01.03.12.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,004.07.4.01.03.12.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.12.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.390.000,00 0,00 5.390.000,004.07.4.01.03.12.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.12.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.12.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.12.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.03.12.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.12.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.12.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 63.720.000,00 3.024.000,00 0,00 66.744.000,004.07.4.01.03.12.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.550.000,00 18.578.000,00 77.500.000,00 101.628.000,004.07.4.01.03.12.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.12.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.12.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 650.000,00 1.426.000,00 47.500.000,00 49.576.000,004.07.4.01.03.12.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 4.650.000,00 0,00 8.250.000,004.07.4.01.03.12.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.002.000,00 0,00 5.002.000,004.07.4.01.03.12.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.300.000,00 2.000.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.12.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.12.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.12.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.13 Kelurahan Mungseng 72.567.000,00 111.967.100,00 30.175.000,00 214.709.100,004.07.4.01.03.13.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 46.207.000,00 52.817.500,00 175.000,00 99.199.500,004.07.4.01.03.13.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,004.07.4.01.03.13.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.13.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.446.000,00 175.000,00 5.621.000,004.07.4.01.03.13.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.13.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.13.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.13.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.268.500,00 0,00 7.268.500,004.07.4.01.03.13.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.13.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.13.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 46.207.000,00 2.153.000,00 0,00 48.360.000,004.07.4.01.03.13.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 26.360.000,00 57.192.000,00 30.000.000,00 113.552.000,004.07.4.01.03.13.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.13.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.13.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 23.680.000,00 36.320.000,00 0,00 60.000.000,004.07.4.01.03.13.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.720.000,00 4.880.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.13.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.952.000,00 0,00 5.952.000,00

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 65

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.13.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 960.000,00 4.540.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.13.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.13.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.957.600,00 0,00 1.957.600,004.07.4.01.03.13.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.957.600,00 0,00 1.957.600,004.07.4.01.03.14 Kelurahan Purworejo 49.903.000,00 93.740.500,00 26.900.000,00 170.543.500,004.07.4.01.03.14.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 45.853.000,00 54.183.000,00 100.000,00 100.136.000,004.07.4.01.03.14.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,004.07.4.01.03.14.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.14.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.290.000,00 100.000,00 5.390.000,004.07.4.01.03.14.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.14.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.14.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.14.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.850.000,00 0,00 7.850.000,004.07.4.01.03.14.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.14.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.14.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 45.853.000,00 2.543.000,00 0,00 48.396.000,004.07.4.01.03.14.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.050.000,00 37.307.500,00 26.800.000,00 68.157.500,004.07.4.01.03.14.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.14.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.14.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.050.000,00 17.950.000,00 0,00 22.000.000,004.07.4.01.03.14.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.357.500,00 0,00 7.357.500,004.07.4.01.03.14.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.14.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.14.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.03.14.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.03.15 Kelurahan Giyanti 80.410.000,00 110.367.000,00 30.000.000,00 220.777.000,004.07.4.01.03.15.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 62.130.000,00 54.763.000,00 0,00 116.893.000,004.07.4.01.03.15.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.15.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.15.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.465.000,00 0,00 5.465.000,004.07.4.01.03.15.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.15.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.15.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.15.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.718.000,00 0,00 7.718.000,004.07.4.01.03.15.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.15.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.15.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 62.130.000,00 3.060.000,00 0,00 65.190.000,004.07.4.01.03.15.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 18.280.000,00 53.684.000,00 30.000.000,00 101.964.000,004.07.4.01.03.15.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.15.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.15.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 14.600.000,00 35.400.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.01.03.15.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.400.000,00 5.850.000,00 0,00 8.250.000,004.07.4.01.03.15.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.114.000,00 0,00 7.114.000,00

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 66

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.15.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.280.000,00 2.020.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.15.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.15.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.03.15.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.03.16 Kelurahan Madureso 79.315.000,00 115.741.000,00 33.300.000,00 228.356.000,004.07.4.01.03.16.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 63.450.000,00 57.046.000,00 0,00 120.496.000,004.07.4.01.03.16.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 11.496.000,00 0,00 11.496.000,004.07.4.01.03.16.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.16.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.390.000,00 0,00 5.390.000,004.07.4.01.03.16.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.16.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.16.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.16.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,004.07.4.01.03.16.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.16.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.16.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 63.450.000,00 3.060.000,00 0,00 66.510.000,004.07.4.01.03.16.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 15.865.000,00 56.395.000,00 33.300.000,00 105.560.000,004.07.4.01.03.16.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.16.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.16.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 9.890.000,00 36.810.000,00 3.300.000,00 50.000.000,004.07.4.01.03.16.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.400.000,00 5.600.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.16.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.560.000,00 0,00 6.560.000,004.07.4.01.03.16.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.575.000,00 2.925.000,00 0,00 4.500.000,004.07.4.01.03.16.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.07.4.01.03.16.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,004.07.4.01.03.16.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,004.07.4.01.03.17 Kelurahan Sidorejo 63.215.000,00 88.447.000,00 68.000.000,00 219.662.000,004.07.4.01.03.17.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 60.415.000,00 58.024.000,00 0,00 118.439.000,004.07.4.01.03.17.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.992.000,00 0,00 10.992.000,004.07.4.01.03.17.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.17.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.516.000,00 0,00 5.516.000,004.07.4.01.03.17.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.17.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 225.000,00 3.075.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.17.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.17.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.436.000,00 0,00 7.436.000,004.07.4.01.03.17.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.17.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.17.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 60.190.000,00 4.605.000,00 0,00 64.795.000,004.07.4.01.03.17.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.800.000,00 28.323.000,00 68.000.000,00 99.123.000,004.07.4.01.03.17.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.17.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.17.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 12.000.000,00 38.000.000,00 50.000.000,004.07.4.01.03.17.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.100.000,00 3.400.000,00 0,00 5.500.000,00

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 67

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.17.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.925.000,00 0,00 5.925.000,004.07.4.01.03.17.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 700.000,00 3.150.000,00 0,00 3.850.000,004.07.4.01.03.17.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.848.000,00 0,00 3.848.000,004.07.4.01.03.17.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,004.07.4.01.03.17.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,004.07.4.01.03.18 Kelurahan Walitelon Selatan 85.300.000,00 103.460.992,00 30.000.000,00 218.760.992,004.07.4.01.03.18.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 75.050.000,00 61.666.992,00 0,00 136.716.992,004.07.4.01.03.18.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.699.992,00 0,00 7.699.992,004.07.4.01.03.18.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.18.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.630.000,00 0,00 5.630.000,004.07.4.01.03.18.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.18.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.18.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.18.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.940.000,00 0,00 5.940.000,004.07.4.01.03.18.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.18.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.18.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 75.050.000,00 12.877.000,00 0,00 87.927.000,004.07.4.01.03.18.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.250.000,00 39.544.000,00 30.000.000,00 79.794.000,004.07.4.01.03.18.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.18.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.18.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 8.850.000,00 21.150.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.03.18.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.400.000,00 4.100.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.18.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.594.000,00 0,00 6.594.000,004.07.4.01.03.18.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.18.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.03.18.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.03.18.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.03.19 Kelurahan Walitelon Utara 99.692.500,00 111.967.000,00 24.000.000,00 235.659.500,004.07.4.01.03.19.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 78.852.500,00 54.225.000,00 0,00 133.077.500,004.07.4.01.03.19.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,004.07.4.01.03.19.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.19.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.795.000,00 0,00 5.795.000,004.07.4.01.03.19.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.19.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.19.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.19.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.030.000,00 0,00 7.030.000,004.07.4.01.03.19.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.19.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.19.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 78.852.500,00 4.080.000,00 0,00 82.932.500,004.07.4.01.03.19.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 20.840.000,00 55.242.000,00 24.000.000,00 100.082.000,004.07.4.01.03.19.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.19.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.19.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 15.120.000,00 34.880.000,00 0,00 50.000.000,00

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 68

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.19.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000,00 3.600.000,00 0,00 6.600.000,004.07.4.01.03.19.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.882.000,00 0,00 6.882.000,004.07.4.01.03.19.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.720.000,00 580.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.19.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,004.07.4.01.03.19.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.19.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.04 Kecamatan Tembarak 70.050.000,00 202.182.000,00 126.800.000,00 399.032.000,004.07.4.01.04.00 Kecamatan Tembarak 70.050.000,00 202.182.000,00 126.800.000,00 399.032.000,004.07.4.01.04.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.934.000,00 0,00 3.934.000,004.07.4.01.04.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.934.000,00 0,00 3.934.000,004.07.4.01.04.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 65.100.000,00 124.654.000,00 0,00 189.754.000,004.07.4.01.04.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.996.000,00 0,00 24.996.000,004.07.4.01.04.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.04.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,004.07.4.01.04.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.04.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 900.000,00 2.100.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.04.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,004.07.4.01.04.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.660.000,00 0,00 15.660.000,004.07.4.01.04.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.04.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.04.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 21.000.000,00 1.716.000,00 0,00 22.716.000,004.07.4.01.04.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 43.200.000,00 3.432.000,00 0,00 46.632.000,004.07.4.01.04.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.950.000,00 68.794.000,00 126.800.000,00 200.544.000,004.07.4.01.04.00.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,004.07.4.01.04.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 28.200.000,00 42.800.000,00 71.000.000,004.07.4.01.04.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,004.07.4.01.04.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.870.000,00 8.130.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.04.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.540.000,00 7.460.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.04.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.544.000,00 0,00 16.544.000,004.07.4.01.04.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 540.000,00 2.460.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.04.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.04.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,004.07.4.01.04.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,004.07.4.01.05 Kecamatan Pringsurat 77.041.500,00 172.127.300,00 79.112.200,00 328.281.000,004.07.4.01.05.00 Kecamatan Pringsurat 77.041.500,00 172.127.300,00 79.112.200,00 328.281.000,004.07.4.01.05.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.971.100,00 0,00 4.971.100,004.07.4.01.05.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.971.100,00 0,00 4.971.100,004.07.4.01.05.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 66.991.500,00 118.241.500,00 0,00 185.233.000,004.07.4.01.05.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 27.990.000,00 0,00 27.990.000,004.07.4.01.05.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.996.100,00 0,00 6.996.100,004.07.4.01.05.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.998.000,00 0,00 7.998.000,004.07.4.01.05.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.05.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.999.400,00 0,00 3.999.400,00

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 69

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.05.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.05.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.838.000,00 0,00 15.838.000,004.07.4.01.05.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 24.940.000,00 0,00 24.940.000,004.07.4.01.05.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.05.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 26.191.500,00 1.020.000,00 0,00 27.211.500,004.07.4.01.05.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 40.800.000,00 2.040.000,00 0,00 42.840.000,004.07.4.01.05.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.050.000,00 43.667.700,00 79.112.200,00 132.829.900,004.07.4.01.05.00.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,004.07.4.01.05.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,004.07.4.01.05.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 27.112.200,00 27.112.200,004.07.4.01.05.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.550.000,00 3.448.200,00 0,00 5.998.200,004.07.4.01.05.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 8.497.300,00 0,00 15.997.300,004.07.4.01.05.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.994.600,00 0,00 22.994.600,004.07.4.01.05.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.748.800,00 0,00 3.748.800,004.07.4.01.05.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.978.800,00 0,00 4.978.800,004.07.4.01.05.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.247.000,00 0,00 5.247.000,004.07.4.01.05.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.247.000,00 0,00 5.247.000,004.07.4.01.06 Kecamatan Kaloran 91.165.000,00 157.944.780,00 29.180.000,00 278.289.780,004.07.4.01.06.00 Kecamatan Kaloran 91.165.000,00 157.944.780,00 29.180.000,00 278.289.780,004.07.4.01.06.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.326.600,00 0,00 4.326.600,004.07.4.01.06.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.326.600,00 0,00 4.326.600,004.07.4.01.06.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 88.885.000,00 114.119.992,00 0,00 203.004.992,004.07.4.01.06.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.999.992,00 0,00 19.999.992,004.07.4.01.06.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.06.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 4.896.000,00 0,00 4.896.000,004.07.4.01.06.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.06.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.06.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.648.000,00 0,00 1.648.000,004.07.4.01.06.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.06.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.996.000,00 0,00 29.996.000,004.07.4.01.06.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.06.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 47.125.000,00 2.040.000,00 0,00 49.165.000,004.07.4.01.06.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.06.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.280.000,00 34.498.200,00 29.180.000,00 65.958.200,004.07.4.01.06.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,004.07.4.01.06.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.820.000,00 8.680.000,00 10.500.000,004.07.4.01.06.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.06.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.280.000,00 7.720.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.06.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 16.101.600,00 0,00 16.101.600,004.07.4.01.06.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.856.600,00 0,00 3.856.600,004.07.4.01.06.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.06.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.999.988,00 0,00 4.999.988,004.07.4.01.06.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.999.988,00 0,00 4.999.988,00

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 70

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.07 Kecamatan Parakan 190.971.000,00 325.013.560,00 200.225.000,00 716.209.560,004.07.4.01.07.00 Kecamatan Parakan 88.651.000,00 169.220.600,00 140.500.000,00 398.371.600,004.07.4.01.07.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 6.747.500,00 0,00 6.747.500,004.07.4.01.07.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.211.500,00 0,00 4.211.500,004.07.4.01.07.00.01.081 Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di kecamatan 0,00 2.536.000,00 0,00 2.536.000,004.07.4.01.07.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 80.160.000,00 116.983.600,00 0,00 197.143.600,004.07.4.01.07.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.999.600,00 0,00 21.999.600,004.07.4.01.07.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.200.000,00 6.020.000,00 0,00 25.220.000,004.07.4.01.07.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.07.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.992.000,00 0,00 1.992.000,004.07.4.01.07.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 13.912.000,00 0,00 13.912.000,004.07.4.01.07.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.07.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.07.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 19.200.000,00 1.020.000,00 0,00 20.220.000,004.07.4.01.07.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.07.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.491.000,00 39.989.500,00 140.500.000,00 188.980.500,004.07.4.01.07.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,004.07.4.01.07.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,004.07.4.01.07.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 2.695.000,00 1.305.000,00 116.000.000,00 120.000.000,004.07.4.01.07.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.700.000,00 7.300.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.07.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.096.000,00 6.893.000,00 0,00 9.989.000,004.07.4.01.07.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 17.491.500,00 0,00 17.491.500,004.07.4.01.07.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.07.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.07.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.07.01 Kelurahan Parakan Kauman 57.645.000,00 73.424.000,00 30.000.000,00 161.069.000,004.07.4.01.07.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 52.800.000,00 41.393.000,00 0,00 94.193.000,004.07.4.01.07.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.07.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.07.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 3.870.500,00 0,00 3.870.500,004.07.4.01.07.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.670.000,00 0,00 1.670.000,004.07.4.01.07.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.297.500,00 0,00 5.297.500,004.07.4.01.07.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 7.995.000,00 0,00 7.995.000,004.07.4.01.07.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 52.800.000,00 3.060.000,00 0,00 55.860.000,004.07.4.01.07.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.845.000,00 29.531.000,00 30.000.000,00 64.376.000,004.07.4.01.07.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.07.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.07.01.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 2.625.000,00 12.375.000,00 0,00 15.000.000,00

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 71

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.07.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 4.376.000,00 0,00 4.376.000,004.07.4.01.07.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 720.000,00 4.280.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.01.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.07.01.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.07.02 Kelurahan Parakan Wetan 44.675.000,00 82.368.960,00 29.725.000,00 156.768.960,004.07.4.01.07.02.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 42.600.000,00 58.342.960,00 0,00 100.942.960,004.07.4.01.07.02.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.999.960,00 0,00 9.999.960,004.07.4.01.07.02.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.02.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.508.000,00 0,00 7.508.000,004.07.4.01.07.02.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.07.02.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.02.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.07.02.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.07.02.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.975.000,00 0,00 9.975.000,004.07.4.01.07.02.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 42.600.000,00 2.040.000,00 0,00 44.640.000,004.07.4.01.07.02.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.075.000,00 21.776.000,00 29.725.000,00 53.576.000,004.07.4.01.07.02.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 14.725.000,00 14.725.000,004.07.4.01.07.02.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.07.02.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.075.000,00 5.813.000,00 0,00 7.888.000,004.07.4.01.07.02.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.373.000,00 0,00 6.373.000,004.07.4.01.07.02.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.02.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.590.000,00 0,00 4.590.000,004.07.4.01.07.02.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.07.02.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.08 Kecamatan Bulu 77.219.000,00 175.778.200,00 22.249.200,00 275.246.400,004.07.4.01.08.00 Kecamatan Bulu 77.219.000,00 175.778.200,00 22.249.200,00 275.246.400,004.07.4.01.08.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.710.200,00 0,00 4.710.200,004.07.4.01.08.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.710.200,00 0,00 4.710.200,004.07.4.01.08.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 70.979.000,00 119.075.000,00 0,00 190.054.000,004.07.4.01.08.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.996.000,00 0,00 21.996.000,004.07.4.01.08.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.08.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.999.300,00 0,00 7.999.300,004.07.4.01.08.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.499.800,00 0,00 6.499.800,004.07.4.01.08.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.999.900,00 0,00 3.999.900,004.07.4.01.08.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,004.07.4.01.08.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.470.000,00 0,00 22.470.000,004.07.4.01.08.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.08.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 19.850.000,00 0,00 19.850.000,004.07.4.01.08.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 29.219.000,00 1.020.000,00 0,00 30.239.000,004.07.4.01.08.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.08.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.240.000,00 46.577.800,00 22.249.200,00 75.067.000,00

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 72

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.08.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.749.200,00 9.749.200,004.07.4.01.08.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,004.07.4.01.08.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.840.000,00 12.159.300,00 0,00 15.999.300,004.07.4.01.08.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.985.600,00 0,00 22.985.600,004.07.4.01.08.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.680.000,00 4.319.900,00 0,00 5.999.900,004.07.4.01.08.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 720.000,00 2.113.000,00 0,00 2.833.000,004.07.4.01.08.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.08.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.415.200,00 0,00 5.415.200,004.07.4.01.08.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.415.200,00 0,00 5.415.200,004.07.4.01.09 Kecamatan Kedu 64.505.500,00 325.122.450,00 25.000.000,00 414.627.950,004.07.4.01.09.00 Kecamatan Kedu 64.505.500,00 325.122.450,00 25.000.000,00 414.627.950,004.07.4.01.09.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.970.900,00 0,00 4.970.900,004.07.4.01.09.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.970.900,00 0,00 4.970.900,004.07.4.01.09.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 58.135.500,00 115.024.650,00 0,00 173.160.150,004.07.4.01.09.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.250.000,00 0,00 20.250.000,004.07.4.01.09.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.249.850,00 0,00 3.249.850,004.07.4.01.09.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.008.800,00 0,00 7.008.800,004.07.4.01.09.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.09.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.09.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.09.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.594.000,00 0,00 14.594.000,004.07.4.01.09.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.970.000,00 0,00 29.970.000,004.07.4.01.09.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,004.07.4.01.09.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 16.975.500,00 1.020.000,00 0,00 17.995.500,004.07.4.01.09.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.160.000,00 2.112.000,00 0,00 43.272.000,004.07.4.01.09.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.370.000,00 200.126.900,00 25.000.000,00 231.496.900,004.07.4.01.09.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.09.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.09.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,004.07.4.01.09.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,004.07.4.01.09.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.09.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.497.000,00 0,00 2.497.000,004.07.4.01.09.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6.370.000,00 8.629.900,00 0,00 14.999.900,004.07.4.01.09.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.09.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.10 Kecamatan Kandangan 59.350.000,00 201.041.300,00 26.400.000,00 286.791.300,004.07.4.01.10.00 Kecamatan Kandangan 59.350.000,00 201.041.300,00 26.400.000,00 286.791.300,004.07.4.01.10.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.991.000,00 0,00 3.991.000,004.07.4.01.10.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.991.000,00 0,00 3.991.000,004.07.4.01.10.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 50.100.000,00 136.727.500,00 0,00 186.827.500,004.07.4.01.10.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.096.000,00 0,00 21.096.000,004.07.4.01.10.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.100.000,00 2.024.000,00 0,00 16.124.000,004.07.4.01.10.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.356.000,00 0,00 7.356.000,00

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 73

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.10.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.10.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.10.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,004.07.4.01.10.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.687.500,00 0,00 14.687.500,004.07.4.01.10.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,004.07.4.01.10.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,004.07.4.01.10.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 36.000.000,00 7.464.000,00 0,00 43.464.000,004.07.4.01.10.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 9.250.000,00 55.650.000,00 26.400.000,00 91.300.000,004.07.4.01.10.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,004.07.4.01.10.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,004.07.4.01.10.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.250.000,00 25.750.000,00 0,00 35.000.000,004.07.4.01.10.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.10.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.10.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.10.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.672.800,00 0,00 4.672.800,004.07.4.01.10.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.672.800,00 0,00 4.672.800,004.07.4.01.11 Kecamatan Candiroto 57.080.000,00 155.986.900,00 21.613.000,00 234.679.900,004.07.4.01.11.00 Kecamatan Candiroto 57.080.000,00 155.986.900,00 21.613.000,00 234.679.900,004.07.4.01.11.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.550.900,00 0,00 4.550.900,004.07.4.01.11.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.550.900,00 0,00 4.550.900,004.07.4.01.11.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 53.880.000,00 97.965.500,00 0,00 151.845.500,004.07.4.01.11.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,004.07.4.01.11.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.11.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.393.000,00 0,00 6.393.000,004.07.4.01.11.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.050.000,00 0,00 6.050.000,004.07.4.01.11.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.842.500,00 0,00 3.842.500,004.07.4.01.11.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.11.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.11.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.11.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.11.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 13.200.000,00 1.020.000,00 0,00 14.220.000,004.07.4.01.11.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 40.680.000,00 2.040.000,00 0,00 42.720.000,004.07.4.01.11.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.200.000,00 47.470.500,00 21.613.000,00 72.283.500,004.07.4.01.11.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 687.000,00 4.313.000,00 5.000.000,004.07.4.01.11.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.200.000,00 6.800.000,00 10.000.000,004.07.4.01.11.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,004.07.4.01.11.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 960.000,00 3.040.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.11.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.240.000,00 9.756.500,00 0,00 11.996.500,004.07.4.01.11.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.391.000,00 0,00 21.391.000,004.07.4.01.11.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,004.07.4.01.11.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.996.000,00 0,00 4.996.000,004.07.4.01.11.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.11.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 74

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.12 Kecamatan Ngadirejo 133.375.000,00 253.734.500,00 210.850.000,00 597.959.500,004.07.4.01.12.00 Kecamatan Ngadirejo 76.540.000,00 200.990.500,00 190.850.000,00 468.380.500,004.07.4.01.12.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.413.000,00 0,00 5.413.000,004.07.4.01.12.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.413.000,00 0,00 5.413.000,004.07.4.01.12.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 70.960.000,00 134.187.500,00 0,00 205.147.500,004.07.4.01.12.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 16.992.000,00 0,00 16.992.000,004.07.4.01.12.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.12.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.12.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.12.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.12.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.12.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.12.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.12.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.12.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 29.200.000,00 2.155.500,00 0,00 31.355.500,004.07.4.01.12.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.12.00.02.027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.12.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.580.000,00 54.890.000,00 190.850.000,00 251.320.000,004.07.4.01.12.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 3.400.000,00 6.600.000,00 10.000.000,004.07.4.01.12.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 750.000,00 9.250.000,00 10.000.000,004.07.4.01.12.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.12.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,004.07.4.01.12.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.160.000,00 5.840.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.12.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.420.000,00 11.580.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.12.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.320.000,00 0,00 23.320.000,004.07.4.01.12.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.12.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.12.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.12.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.12.01 Kelurahan Manggong 56.835.000,00 52.744.000,00 20.000.000,00 129.579.000,004.07.4.01.12.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 55.875.000,00 38.922.000,00 0,00 94.797.000,004.07.4.01.12.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.920.000,00 0,00 7.920.000,004.07.4.01.12.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.12.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.12.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,004.07.4.01.12.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.12.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.12.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.12.01.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.12.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.12.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 55.875.000,00 3.432.000,00 0,00 59.307.000,004.07.4.01.12.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 960.000,00 11.572.000,00 20.000.000,00 32.532.000,004.07.4.01.12.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 75

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.12.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.12.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 960.000,00 2.040.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.12.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 3.532.000,00 0,00 3.532.000,004.07.4.01.12.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.12.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.12.01.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.12.01.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,004.07.4.01.13 Kecamatan Jumo 95.247.500,00 193.204.700,00 36.952.500,00 325.404.700,004.07.4.01.13.00 Kecamatan Jumo 95.247.500,00 193.204.700,00 36.952.500,00 325.404.700,004.07.4.01.13.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.13.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.13.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 90.117.500,00 134.782.700,00 0,00 224.900.200,004.07.4.01.13.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.13.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.13.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.219.500,00 0,00 7.219.500,004.07.4.01.13.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.13.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.13.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.13.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,004.07.4.01.13.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.13.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.13.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 48.357.500,00 2.121.600,00 0,00 50.479.100,004.07.4.01.13.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.121.600,00 0,00 43.881.600,004.07.4.01.13.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.130.000,00 47.922.000,00 36.952.500,00 90.004.500,004.07.4.01.13.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 24.452.500,00 24.452.500,004.07.4.01.13.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,004.07.4.01.13.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.820.000,00 4.180.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.13.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.310.000,00 12.690.000,00 0,00 16.000.000,004.07.4.01.13.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 22.052.000,00 0,00 22.052.000,004.07.4.01.13.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.13.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.13.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.13.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.14 Kecamatan Wonoboyo 74.705.500,00 154.468.350,00 19.981.400,00 249.155.250,004.07.4.01.14.00 Kecamatan Wonoboyo 74.705.500,00 154.468.350,00 19.981.400,00 249.155.250,004.07.4.01.14.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 2.116.800,00 0,00 2.116.800,004.07.4.01.14.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 2.116.800,00 0,00 2.116.800,004.07.4.01.14.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 67.785.500,00 110.454.750,00 0,00 178.240.250,004.07.4.01.14.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.980.000,00 0,00 18.980.000,004.07.4.01.14.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.996.900,00 0,00 3.996.900,004.07.4.01.14.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.116.100,00 0,00 6.116.100,004.07.4.01.14.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.999.000,00 0,00 4.999.000,004.07.4.01.14.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.999.750,00 0,00 1.999.750,00

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 76

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.14.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.14.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.984.000,00 0,00 24.984.000,004.07.4.01.14.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 19.875.000,00 0,00 19.875.000,004.07.4.01.14.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 24.950.000,00 0,00 24.950.000,004.07.4.01.14.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 26.025.500,00 1.116.000,00 0,00 27.141.500,004.07.4.01.14.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.118.000,00 0,00 43.878.000,004.07.4.01.14.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.920.000,00 37.396.800,00 19.981.400,00 64.298.200,004.07.4.01.14.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.14.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.981.400,00 9.981.400,004.07.4.01.14.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 800.000,00 1.197.000,00 0,00 1.997.000,004.07.4.01.14.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.120.000,00 8.842.200,00 0,00 14.962.200,004.07.4.01.14.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.399.600,00 0,00 21.399.600,004.07.4.01.14.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.966.000,00 0,00 2.966.000,004.07.4.01.14.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.992.000,00 0,00 2.992.000,004.07.4.01.14.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.07.4.01.14.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.07.4.01.15 Kecamatan Kranggan 133.750.000,00 211.262.780,00 38.609.400,00 383.622.180,004.07.4.01.15.00 Kecamatan Kranggan 69.000.000,00 134.475.480,00 23.113.000,00 226.588.480,004.07.4.01.15.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.180.200,00 0,00 4.180.200,004.07.4.01.15.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.180.200,00 0,00 4.180.200,004.07.4.01.15.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 63.600.000,00 95.468.880,00 0,00 159.068.880,004.07.4.01.15.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.15.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.000.000,00 3.242.380,00 0,00 21.242.380,004.07.4.01.15.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.205.500,00 0,00 6.205.500,004.07.4.01.15.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.360.000,00 0,00 5.360.000,004.07.4.01.15.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.15.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.15.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.725.000,00 0,00 20.725.000,004.07.4.01.15.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 22.660.000,00 0,00 22.660.000,004.07.4.01.15.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 20.916.000,00 0,00 20.916.000,004.07.4.01.15.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 3.840.000,00 0,00 0,00 3.840.000,004.07.4.01.15.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.15.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.400.000,00 29.831.400,00 23.113.000,00 58.344.400,004.07.4.01.15.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,004.07.4.01.15.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 11.113.000,00 11.113.000,004.07.4.01.15.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.400.000,00 4.596.100,00 0,00 9.996.100,004.07.4.01.15.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 17.900.000,00 0,00 17.900.000,004.07.4.01.15.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,004.07.4.01.15.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.185.300,00 0,00 4.185.300,004.07.4.01.15.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,004.07.4.01.15.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,004.07.4.01.15.01 Kelurahan Kranggan 64.750.000,00 76.787.300,00 15.496.400,00 157.033.700,004.07.4.01.15.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 62.400.000,00 46.245.300,00 1.676.900,00 110.322.200,00

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 77

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.15.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.15.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.15.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.617.900,00 0,00 3.617.900,004.07.4.01.15.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.15.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.321.400,00 1.676.900,00 2.998.300,004.07.4.01.15.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.15.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.726.000,00 0,00 5.726.000,004.07.4.01.15.01.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.15.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.15.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 62.400.000,00 4.080.000,00 0,00 66.480.000,004.07.4.01.15.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.350.000,00 28.542.000,00 13.819.500,00 44.711.500,004.07.4.01.15.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 5.819.500,00 5.819.500,004.07.4.01.15.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,004.07.4.01.15.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.210.000,00 18.790.000,00 0,00 21.000.000,004.07.4.01.15.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.392.000,00 0,00 5.392.000,004.07.4.01.15.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 140.000,00 1.360.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.15.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.15.01.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.15.01.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.16 Kecamatan Bejen 79.973.000,00 273.102.500,00 12.467.500,00 365.543.000,004.07.4.01.16.00 Kecamatan Bejen 79.973.000,00 273.102.500,00 12.467.500,00 365.543.000,004.07.4.01.16.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,004.07.4.01.16.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,004.07.4.01.16.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 61.152.000,00 122.204.300,00 0,00 183.356.300,004.07.4.01.16.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.702.000,00 0,00 15.702.000,004.07.4.01.16.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.400.000,00 1.020.000,00 0,00 18.420.000,004.07.4.01.16.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.543.300,00 0,00 5.543.300,004.07.4.01.16.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.934.500,00 0,00 6.934.500,004.07.4.01.16.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.969.500,00 0,00 3.969.500,004.07.4.01.16.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,004.07.4.01.16.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.915.000,00 0,00 15.915.000,004.07.4.01.16.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,004.07.4.01.16.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.07.4.01.16.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 1.992.000,00 0,00 0,00 1.992.000,004.07.4.01.16.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.120.000,00 0,00 43.880.000,004.07.4.01.16.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 18.821.000,00 141.448.200,00 12.467.500,00 172.736.700,004.07.4.01.16.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.467.500,00 12.467.500,004.07.4.01.16.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1.456.000,00 48.544.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.01.16.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 5.185.000,00 6.804.900,00 0,00 11.989.900,004.07.4.01.16.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.920.000,00 54.078.100,00 0,00 64.998.100,004.07.4.01.16.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.531.200,00 0,00 24.531.200,004.07.4.01.16.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.260.000,00 3.100.000,00 0,00 4.360.000,004.07.4.01.16.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.390.000,00 0,00 4.390.000,00

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 78

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.16.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.16.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.17 Kecamatan Kledung 92.160.000,00 184.177.600,00 230.000.000,00 506.337.600,004.07.4.01.17.00 Kecamatan Kledung 92.160.000,00 184.177.600,00 230.000.000,00 506.337.600,004.07.4.01.17.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.520.000,00 0,00 3.520.000,004.07.4.01.17.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.520.000,00 0,00 3.520.000,004.07.4.01.17.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 83.520.000,00 134.295.600,00 0,00 217.815.600,004.07.4.01.17.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.999.600,00 0,00 21.999.600,004.07.4.01.17.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,004.07.4.01.17.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.490.000,00 0,00 9.490.000,004.07.4.01.17.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.17.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.17.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.17.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.620.000,00 0,00 19.620.000,004.07.4.01.17.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,004.07.4.01.17.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.17.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 41.760.000,00 2.346.000,00 0,00 44.106.000,004.07.4.01.17.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.17.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.640.000,00 41.362.000,00 230.000.000,00 280.002.000,004.07.4.01.17.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.17.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.17.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,004.07.4.01.17.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.040.000,00 2.960.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.17.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.600.000,00 8.400.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.17.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 23.002.000,00 0,00 23.002.000,004.07.4.01.17.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.17.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.17.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.17.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18 Kecamatan Bansari 65.980.000,00 154.709.000,00 30.000.000,00 250.689.000,004.07.4.01.18.00 Kecamatan Bansari 65.980.000,00 154.709.000,00 30.000.000,00 250.689.000,004.07.4.01.18.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.971.000,00 0,00 4.971.000,004.07.4.01.18.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.971.000,00 0,00 4.971.000,004.07.4.01.18.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 61.980.000,00 113.058.000,00 0,00 175.038.000,004.07.4.01.18.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.998.000,00 0,00 19.998.000,004.07.4.01.18.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.18.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.18.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.18.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,004.07.4.01.18.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.18.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.18.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 20.220.000,00 1.020.000,00 0,00 21.240.000,00

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 79

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.18.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.18.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.000.000,00 31.680.000,00 30.000.000,00 65.680.000,004.07.4.01.18.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.18.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.18.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.680.000,00 0,00 15.680.000,004.07.4.01.18.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 2.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.19 Kecamatan Tlogomulyo 73.936.000,00 144.850.550,00 19.261.200,00 238.047.750,004.07.4.01.19.00 Kecamatan Tlogomulyo 73.936.000,00 144.850.550,00 19.261.200,00 238.047.750,004.07.4.01.19.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.386.500,00 0,00 4.386.500,004.07.4.01.19.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.386.500,00 0,00 4.386.500,004.07.4.01.19.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 70.296.000,00 99.573.500,00 1.320.000,00 171.189.500,004.07.4.01.19.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,004.07.4.01.19.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.994.700,00 0,00 4.994.700,004.07.4.01.19.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.729.200,00 0,00 5.729.200,004.07.4.01.19.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.999.800,00 0,00 4.999.800,004.07.4.01.19.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.999.800,00 0,00 3.999.800,004.07.4.01.19.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.320.000,00 1.320.000,004.07.4.01.19.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.985.000,00 0,00 17.985.000,004.07.4.01.19.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.360.000,00 0,00 29.360.000,004.07.4.01.19.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 14.025.000,00 0,00 14.025.000,004.07.4.01.19.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 28.536.000,00 2.040.000,00 0,00 30.576.000,004.07.4.01.19.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.040.000,00 0,00 43.800.000,004.07.4.01.19.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.640.000,00 36.140.550,00 17.941.200,00 57.721.750,004.07.4.01.19.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,004.07.4.01.19.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 8.941.200,00 8.941.200,004.07.4.01.19.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.640.000,00 8.360.000,00 0,00 12.000.000,004.07.4.01.19.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.815.000,00 0,00 19.815.000,004.07.4.01.19.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.976.750,00 0,00 3.976.750,004.07.4.01.19.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.988.800,00 0,00 3.988.800,004.07.4.01.19.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,004.07.4.01.19.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,004.07.4.01.20 Kecamatan Selopampang 67.380.000,00 177.429.500,00 31.000.000,00 275.809.500,004.07.4.01.20.00 Kecamatan Selopampang 67.380.000,00 177.429.500,00 31.000.000,00 275.809.500,004.07.4.01.20.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.20.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.20.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 63.000.000,00 118.559.500,00 0,00 181.559.500,004.07.4.01.20.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.999.500,00 0,00 19.999.500,004.07.4.01.20.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 80

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.20.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.20.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.20.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.20.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.20.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,004.07.4.01.20.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.20.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.20.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 21.000.000,00 1.020.000,00 0,00 22.020.000,004.07.4.01.20.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 42.000.000,00 2.040.000,00 0,00 44.040.000,004.07.4.01.20.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.380.000,00 49.620.000,00 31.000.000,00 85.000.000,004.07.4.01.20.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,004.07.4.01.20.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.20.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,004.07.4.01.20.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.240.000,00 11.760.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.20.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.20.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.140.000,00 3.860.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.20.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.20.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.20.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,004.07.4.01.20.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,004.07.4.01.21 Kecamatan Gemawang 80.970.000,00 225.193.200,00 67.057.600,00 373.220.800,004.07.4.01.21.00 Kecamatan Gemawang 80.970.000,00 225.193.200,00 67.057.600,00 373.220.800,004.07.4.01.21.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.316.500,00 0,00 4.316.500,004.07.4.01.21.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.316.500,00 0,00 4.316.500,004.07.4.01.21.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 73.470.000,00 140.590.200,00 0,00 214.060.200,004.07.4.01.21.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.996.000,00 0,00 21.996.000,004.07.4.01.21.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.720.000,00 4.278.200,00 0,00 22.998.200,004.07.4.01.21.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.820.000,00 0,00 17.820.000,004.07.4.01.21.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.21.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.21.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.21.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.992.000,00 0,00 24.992.000,004.07.4.01.21.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.750.000,00 0,00 30.750.000,004.07.4.01.21.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.21.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 11.550.000,00 450.000,00 0,00 12.000.000,004.07.4.01.21.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 43.200.000,00 2.384.000,00 0,00 45.584.000,004.07.4.01.21.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 7.500.000,00 76.049.500,00 67.057.600,00 150.607.100,004.07.4.01.21.00.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,004.07.4.01.21.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 14.557.600,00 14.557.600,004.07.4.01.21.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.21.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,004.07.4.01.21.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.000.000,00 7.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.21.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.500.000,00 23.049.500,00 0,00 27.549.500,00

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 81

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.21.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.07.4.01.21.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.21.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.21.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.237.000,00 0,00 4.237.000,004.07.4.01.21.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 4.237.000,00 0,00 4.237.000,004.07.4.01.22 Kecamatan Tretep 87.140.000,00 172.409.000,00 20.000.000,00 279.549.000,004.07.4.01.22.00 Kecamatan Tretep 87.140.000,00 172.409.000,00 20.000.000,00 279.549.000,004.07.4.01.22.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.22.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.22.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 81.360.000,00 124.729.000,00 0,00 206.089.000,004.07.4.01.22.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,004.07.4.01.22.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.22.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.22.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.22.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.22.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,004.07.4.01.22.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.22.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.22.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.22.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 39.600.000,00 2.063.000,00 0,00 41.663.000,004.07.4.01.22.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 41.760.000,00 2.126.000,00 0,00 43.886.000,004.07.4.01.22.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.780.000,00 37.680.000,00 20.000.000,00 63.460.000,004.07.4.01.22.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.22.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.22.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.700.000,00 3.300.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.22.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.080.000,00 5.920.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.22.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.22.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.22.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.460.000,00 0,00 4.460.000,004.07.4.01.22.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.22.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.02.01 Inspektorat 15.525.000,00 261.258.000,00 208.930.000,00 485.713.000,004.07.4.02.01.00 Inspektorat 15.525.000,00 261.258.000,00 208.930.000,00 485.713.000,004.07.4.02.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.02.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.02.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 14.625.000,00 175.274.000,00 600.000,00 190.499.000,004.07.4.02.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.02.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,004.07.4.02.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.4.02.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.02.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 600.000,00 3.000.000,004.07.4.02.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.4.02.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 49.999.000,00 0,00 49.999.000,00

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 82

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.02.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 14.625.000,00 375.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.02.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 900.000,00 72.998.000,00 208.330.000,00 282.228.000,004.07.4.02.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 300.000,00 0,00 74.700.000,00 75.000.000,004.07.4.02.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 600.000,00 0,00 133.630.000,00 134.230.000,004.07.4.02.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 69.998.000,00 0,00 69.998.000,004.07.4.02.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.02.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.02.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 379.120.000,00 851.952.100,00 543.638.400,00 1.774.710.500,004.07.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 379.120.000,00 851.952.100,00 543.638.400,00 1.774.710.500,004.07.4.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 360.780.000,00 540.818.800,00 5.980.000,00 907.578.800,004.07.4.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 174.960.000,00 0,00 174.960.000,004.07.4.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,004.07.4.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.03.01.00.02.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,004.07.4.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 4.020.000,00 980.000,00 5.000.000,004.07.4.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 107.810.000,00 0,00 107.810.000,004.07.4.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 239.460.000,00 10.408.800,00 0,00 249.868.800,004.07.4.03.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.4.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 18.340.000,00 293.667.600,00 537.658.400,00 849.666.000,004.07.4.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 650.000,00 4.215.000,00 45.135.000,00 50.000.000,004.07.4.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 700.000,00 6.776.600,00 92.523.400,00 100.000.000,004.07.4.03.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16.990.000,00 77.676.000,00 400.000.000,00 494.666.000,004.07.4.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,004.07.4.03.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.03.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.479.700,00 0,00 12.479.700,004.07.4.03.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.479.700,00 0,00 12.479.700,004.07.4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 433.945.000,00 848.772.000,00 382.505.000,00 1.665.222.000,004.07.4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 433.945.000,00 848.772.000,00 382.505.000,00 1.665.222.000,004.07.4.04.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.04.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.04.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 388.535.000,00 494.567.000,00 0,00 883.102.000,004.07.4.04.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 219.900.000,00 0,00 219.900.000,004.07.4.04.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 168.000.000,00 27.000.000,00 0,00 195.000.000,004.07.4.04.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.999.000,00 0,00 29.999.000,004.07.4.04.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI … · 2020. 2. 27. · e-budgeting - hal 1 lampiran iv peraturan daerah kabupaten temanggung nomor 14 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan

E-BUDGETING - Hal 83

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.04.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.04.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.07.4.04.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 64.462.000,00 0,00 64.462.000,004.07.4.04.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 99.975.000,00 0,00 99.975.000,004.07.4.04.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.355.000,00 0,00 3.355.000,004.07.4.04.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 58.775.000,00 4.196.000,00 0,00 62.971.000,004.07.4.04.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 161.760.000,00 8.160.000,00 0,00 169.920.000,004.07.4.04.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 45.410.000,00 336.705.000,00 382.505.000,00 764.620.000,004.07.4.04.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.495.000,00 236.505.000,00 240.000.000,004.07.4.04.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 146.000.000,00 146.000.000,004.07.4.04.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.540.000,00 104.460.000,00 0,00 140.000.000,004.07.4.04.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 133.620.000,00 0,00 133.620.000,004.07.4.04.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9.870.000,00 40.130.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.04.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,004.07.4.04.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,004.07.4.04.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,004.07.4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 234.627.000,00 424.033.750,00 264.652.500,00 923.313.250,004.07.4.05.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 234.627.000,00 424.033.750,00 264.652.500,00 923.313.250,004.07.4.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 582.000,00 4.403.900,00 0,00 4.985.900,004.07.4.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 582.000,00 4.403.900,00 0,00 4.985.900,004.07.4.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 213.170.000,00 256.604.400,00 0,00 469.774.400,004.07.4.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,004.07.4.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 57.600.000,00 13.399.500,00 0,00 70.999.500,004.07.4.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.299.900,00 0,00 13.299.900,004.07.4.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,004.07.4.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.560.000,00 0,00 29.560.000,004.07.4.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,004.07.4.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 6.975.000,00 0,00 6.975.000,004.07.4.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 34.250.000,00 5.750.000,00 0,00 40.000.000,004.07.4.05.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 121.320.000,00 6.120.000,00 0,00 127.440.000,004.07.4.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 20.875.000,00 153.025.450,00 264.652.500,00 438.552.950,004.07.4.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 300.000,00 793.950,00 33.406.000,00 34.499.950,004.07.4.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.125.000,00 1.641.500,00 231.246.500,00 234.013.000,004.07.4.05.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19.450.000,00 35.550.000,00 0,00 55.000.000,004.07.4.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 77.040.000,00 0,00 77.040.000,004.07.4.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.05.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.07.4.05.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.05.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00