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2
Presupuesto 2017
3
Garantizan la igualdad de oportunidades
Fortalecen los servicios básicos fundamentales
Favorecen el crecimiento económico
Contribuyen a la estabilidad presupuestaria
PRESUPUESTOS 2017
5.171´6 millones de euros0´3% más que en 2016. 14´2 millones de euros
4
POLÍTICAS SOCIALES
65%Total: 3.375,8 mill
POLÍTICAS ECONÓMICAS
26% Total: 1.336,2 mill
POLÍTICAS GENERALES
9%Total: 459,6 mill
Los extremeños en el objetivo de la política social y económica
6´5 euros de cada 10 destinados a políticas sociales
5
Blindaje del gasto social
SANIDAD46%
EDUCACIÓN30%
DEPENDENCIA9%
EMPLEO8%
PROMOCIÓN SOCIAL
4%
VIVIENDA1%
CULTURA2%
Incremento de las políticas sociales respecto 2016+ 34´4 millones de euros
6
Garantía en la prestación de los servicios públicos de calidad
Cultura
Educación
Dependencia
Empleo
Promoción Social
Vivienda
Sanidad 1.539´1 M€
262´5 M€
309´6 M€
1.016´6 M€
44´1 M€
147´4 M€
56´5 M€
+4 M€ (+0´3%)
+10´4 M€ (+1%)
+8´6 M€ (+2´9%)
+12´8 M€ (+5´1%)
+2´8 M€ (+1´9%)
-4´3 M€ (-8´9%)
+0´2 M€ (0´3%)
POLÍTICAS SOCIALES 3.375´5 M€ + 34´1 M€ (+1%)
7
Refuerzo de las políticas económicas
Incremento de las políticas económicas respecto 2016+ 45 millones de euros
AGRICULTURA
54%
EMPRESA7%
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 8%
COMERCIO Y TURISMO
3%
INFRAESTRUCTURAS28%
8
Políticas económicas efectivas para favorecer el desarrollo regional
Empresa
Innovación y Tecnología
Infraestructuras
Comercio
Agricultura 725´2 M€
368´4 M€
106´4 M€
95´7 M€
18´1 M€
+9´1 M€ (+1´3%)
+3´1 M€ (+3´3%)
+0´5 M€ (+0´5%)
+33´2 M€ (+9´9%)
+0´2 M€ (+1´1%)
POLÍTICAS ECONÓMICAS 1.336´2 M€ +45 M€ (+3´5%)
22´4 M€ -1,1 M€ (-4´5%)Turismo
9
Estado de Ingresos
10
Ingresos por Capítulos
CAPÍTULOS 2016 2017 % Variación
1 IMPUESTOS DIRECTOS 697,1 712,0 2,1%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.140,0 1.155,0 1,3%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 109,7 112,9 3,0%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.222,9 2.293,1 3,2%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 8,8 8,4 -4,4%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15,4 3,1 -79,8%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 494,1 448,1 -9,3%
9 PASIVOS FINANCIEROS 469,5 438,9 -6,5%
Total 5.157,4 5.171,6 0,3%
11
Ingresos por Artículos
CAPÍTULO ARTÍCULO 2016 2017 % Variación
1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 551,4 567,4 2,9%
11 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37,2 37,0 -0,4%
12 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 7,0 4,4 -36,7%
16 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5,5 5,0 -10,1%17 IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95,7 98,0 2,4%
697,0 712,0 2,1%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS20 IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOC. 88,0 91,2 3,7%
21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675,4 680,8 0,8%
22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 355,8 362,8 2,0%
23 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 0,9 1,5 51,6%24 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 5,2 4,1 -19,8%
25 CANON DE SANEAMIENTO 14,5 14,4 -0,7%
1.139,9 1.155.0 1,3%3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS FISCALES 23,7 22,7 -4,1%
31 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 45,8 48,1 5,3%
32 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16,8 16,6 -1,4%
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 10,0 10,9 9,3%
39 OTROS INGRESOS 13,2 14,3 8,6%
109,6 112,9 3,0%
12
Estado de Gastos
13
Gastos por Capítulos
CAPÍTULOS 2016 2017 % Variación
1 GASTOS DE PERSONAL 1.956,1 1.964,6 0,4%
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
550,5 550,0 -0,1%
3 GASTOS FINANCIEROS 95,0 83,0 -12,7%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768,2 1.799,8 1,8%
5 FONDO DE CONTINGENCIA 5,0 5,0 0,0%
6 INVERSIONES REALES 260,5 285,4 9,6%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 231,3 246,2 6,4%
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,5 0,0 -99,8%
9 PASIVOS FINANCIEROS 290,3 237,6 -18,1%
Total 5.157,4 5.171,6 0,3%
14
Gastos por Centros Gestores
CENTROS GESTORES 2016 2017 % Variación
01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13,6 13,6 0,0%
02 PRESIDENCIA 102,3 102,7 0,3%
10CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
453,2 387,1 -14,6%
11CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES
481,8 487,3 1,1%
1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517,2 1.521,1 0,3%
12CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO
1.075,8 1.121,8 4,3%
13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.017,5 1.028,4 1,1%
1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 5,1%
14CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS
246,3 247,3 0,4%
Total 5.157,4 5.171,6 0,3%
15
Política de Gastos
GRUPO FUNCIÓN DENOMINACIÓN 2016 2017 % Variación
1
ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL
11 ADMINISTRACION GENERAL 139,8 139,3 -0,3%
12 DEUDA PUBLICA 380,0 315,3 -17,0%
13IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS
5,0 5,0 0,0%
524,8 459,6 -12,4%
2
ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL
21 SANIDAD 1.535,1 1.539,1 0,3%
22 EDUCACION 1.006,2 1.016,6 1,0%
23 DEPENDENCIA 301,0 309,6 2,9%
24 EMPLEO 249,6 262,5 5,1%
25 PROMOCION SOCIAL 144,6 147,4 1,9%
26 VIVIENDA 48,5 44,1 -8,9%
27 CULTURA 56,3 56,5 0,3%
3.341,4 3.375,8 1,0%
3
ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO
31 AGRICULTURA 716,2 725,2 1,3%
32 EMPRESA 92,7 95,7 3,3%
33INNOVACION Y TECNOLOGIA
105,9 106,4 0,5%
34 COMERCIO Y TURISMO 41,4 40,5 -2,1%
35 INFRAESTRUCTURAS 335,2 368,4 9,9%
1.291,2 1.336,2 3,5%
Total 5.157,4 5.171,6 0,3%
16
Principales ejes de actuación
17
Sostenibilidad económica y social: hacia una sanidad de calidad
LEY DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
Presupuesto Consejería Sanidad2.008´4 M€ (+9´3 M€)
Mejoras en la gestión y cobro
Renta Básica48´4 M€
Suministros vitales4´7 M€
Fondo de Contingencia
0´6 M€
Presupuesto SEPAD307´1 M€ (+8´7 M€)
Presupuesto SES1.521´1 M€ (+3´9 M€)
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 335´3 M€
REDUCCIÓN LISTAS DE ESPERA (primer semestre 2016)
23% respecto a 2015
18
Especial atención a los más desfavorecidos
Atención a la Dependencia307´1 M€ (+2´9%)
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 M€
INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIACobertura a 24.069 dependientes
Incremento del personal de los centros de Atención Directa
SEPAD
19
Igualdad de oportunidades educativas
Presupuesto Educación1.028´3 M€ (+10´3M€)
24,20%24,50%
23,40%
22,10%
21,40%
T3 T4 T1 T2 T3
2015 2016
Tasa abandono educativo temprano
Plan de Infraestructuras Educativas 24 M€
Incremento comedores262 comedores
Menús más saludables11.000 beneficiados
Plan de lucha para la reducción del abandono escolar temprano
Seguridad transporte escolar13´7 M€
Atención específica escuelas rurales
UNIVERSIDAD 92´8 M€(+1 M€)
Deportes 17´2 M€Infraestructuras deportivas
3´2 M€ (+1 M€ )
20
Mejoras de empleo, productividad y cohesión social
CONCERTACIÓN SOCIAL
Diálogo social
Participación
APOYO A LA CONTRATACIÓN
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
-16.181 desempleados (T3 2015-T3 2016)
Plan de Empleo Joven
15 M€
Plan de Empleo Social24 M€
Ayudas para fomento del autoempleo
28´5 M€
Plan para parados de
larga duración3´9 M€
INCLUSIÓN SOCIAL
Programas de inserción empresarial
Inserción laboral personas con discapacidad
Conciliación de vida laboral y familiar
144.381140.470
146.957
135.300
128.200
T3 T4 T1 T2 T3
2015 2016
Personas paradas EPA
Presupuesto SEXPE
262´5 M€
21
Motor del crecimiento
TURISMO Y COMERCIO40´5 M€
I+D+i tejido empresarial
17 M€
Impulso a la transición
energética 7´5 M€
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
44´3 M€
Calidad alojamientos
turísticos4´9 M€
Promoción Turística 2´6 M€
EMPRESA Y COMPETITIVIDAD
36´9 M€
Internacionalización7´6 M€
Presupuesto Consejería Economía e Infraestructuras
246,9 M€ (+1 M€)
22
Por un modelo sostenible:Compromiso con agricultores y ganaderos
Estrategia Economía Verde
Grupos de Acción Local111 M€
Plan de Mujeres RuralesPlan de Jóvenes
agricultores19´6 M€
Sanidad AnimalPilar del sector agroganadero
(Lucha contra la Tuberculosis)
Desarrollo del Pacto por el Ferrocarril
Extremadura rural y urbana
Presupuesto Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorios 1.121´8 M€ (+45´9 M€)
23
Derecho a una vivienda digna, desahucios cero
Políticas de Vivienda que garanticen el derecho a las
familias
Construcción, rehabilitación y
mantenimiento de viviendas de
promoción pública 7´9 M€
Rehabilitación energética de
viviendas.Eficiencia y reducción
CO2.(PEEVE)
5 M€
Innovación energética
Ayudas al alquiler2´3 M€
24
Compromisos con los empleados públicos
Docentes34%
Estatutarios35%
Administración General
31
EMPLEADOS PÚBLICOS
Medidas de flexibilidad y conciliación
Modernización Administración
4´2 M€
25
Desglose detallado por consejerías
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto Consejería2.008,4 (+0´5%)
POLÍTICAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
FONDO GARANTÍA SOCIAL 53´7 M€
Renta Básica48´4 M€
(mejoramos gestión y cobro)
Mínimos vitales4´7 M€
Fondo de Contingencia
0´6 M€
Mejora inserción socio-laboral y accesibilidad 4 M€
Prestaciones sociales a corporaciones locales 1´8 M€
Contratación atención mayores. 0´8 M€
Promoción, atención y protección a familias 3 M€
Complemento pensiones no contributivas 3´2 M€
Programa atención dependencia 306´1 M€
26
Políticas Sociales
27
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Presupuesto SEPAD 307´1 M€(+2´9%)
Presupuesto SES 1.521´1 M€(+0´3%)
MEJORA INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
Finalización 1ª fase Hospital CC
10´2 M€
Renovación parque tecnológico. Cinco
aceleradores lineales 3´6 M€
Nuevos centros de salud 3´1 M€
Torre Don MiguelAhigal
Logrosán
Infraestructuras social y sanitarias.
Centro de menores 1´3 M€
PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 335´3 M€
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 4 M€
INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIACobertura a 24.069 dependientes
Incremento del personal de los centros de Atención Directa
SEPAD
28
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DE CALIDAD
Construcción, rehabilitación y
mantenimiento de viviendas públicas
7´9 M€
Rehabilitación energética de viviendas (PEEVE).
Eficiencia energética y
reducción CO2 5M€
Ayudas al alquiler2´3 M€
(0´3 M€ afectados por ejecución hipotecaria y
0´6 M€ bolsa privada de viviendas para alquiler)
Promoción a familias en riesgo de desahucio
1´3 M€
Vivienda
Consejería de Educación y EmpleoEducación
FACILIDAD EN EL ACCESO
EDUCATIVO
ATENCIÓN PROFESORADO
Plan de Infraestructuras Educativas 24 M€
TIC e idiomas 6´3 M€
Alfabetización digital 2´2 M€
Seguridad transporte escolar 13´7 M€
Apoyo a centros de educación infantil 3´8 M€
Apoyo diversidad 2´1 M€
Innovación y formación 1´9 M€
Nuevo Decreto de interinos
Oposiciones secundaria 2017
Abono sentencia TSJEx meses de verano 2011/2012. 500 docentes
Abono complemento autonómico profesorado de
religión
Incremento ComedoresTotal 262 comedores Menús más saludables
11.000 beneficiados
Atención específica escuelas rurales
Plan de lucha reducción del abandono escolar temprano
Ampliación horarios aulas matinales
Presupuesto Consejería 1.290´8 M€ (+1´9%)
29
Consejería de Educación y EmpleoEducación
UNIVERSIDAD 92´8 M€(+1 M€)
DEPORTES 17´2 M€
Becas y ayudas 1´2 M€
Facultad Medicina 2´2 M€
JUDEX 2´7 M€
Mejoras infraestructuras deportivas 3´2 M€
(+1 M€)
Impulso infraestructuras rurales 2´5 M€
Participación FP, grado medio y superior 27´7 M€
Nuevos ciclos FP 12´2 M€
FP Dual 0´9 M€
30
31
Consejería de Educación y EmpleoEmpleo
Ayudas para fomento del autoempleo
28´5 M€
Plan de Empleo Joven15 M€
Plan de Empleo Social24 M€
Plan de actuación parados de larga duración
3´9 M€
Impulso Programa Escuelas Profesionales
23´9 M€
Formación personas trabajadoras, desempleadas
y ocupadas25´8 M€
SEXPE262´5 M€ (+5´1%)
Consejería de Economía e Infraestructuras
EconomíaPresupuesto Consejería
246´9 M€ (+0´4%)
TURISMO 22´4 M€
Promoción Turística 2´6 M€
Instalaciones turísticas 0´8 M€
Calidad alojamientos
turísticos4´9 M€
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 44´3 M€
I+D+i tejido empresarial 17M€
Carrera investigadora y retención del talento 2´6 M€
EMPRESA Y COMPETITIVIDAD36´9 M€
Promoción Empresarial 6´8 M€
32
33
Consejería de Economía e Infraestructuras
Economía Presupuesto Consejería 246´9 M€ (+0´4%)
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 18´3 M€
Infraestructuras eléctricas
municipales 0´8 M€
Renovables pymes 3´2 M€
Autoconsumo y renovables en sector público
2´3 M€
Renove electrodomésticos
1M€
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
ECONOMÍA Y COMERCIO 16´6 M€
Internacionalización 7´6 M€
Competitividad pequeño comercio
2,2 M€
ECONOMÍA SOCIAL 2´3 M€
Integración cooperativas 0´5 M€
34
Consejería de Economía e Infraestructuras
INFRAESTRUCTURAS, PALANCA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO
Infraestructuras Presupuesto Infraestructuras74 M€ (+1´3%)
Ronda Sur BA, tramo III, 2´4 M€
Ronda Sur- este CC, tramo I, 2 M€
Nuevo Puente Alcántara, 0´3 M€
Accesibilidad Plasencia A-66, 3´5 M€
EX 360 Villafranca- F. Maestre, 3 M€
Accesibilidad de la comarca de la Jara con Toledo, 6´1 M€
Mejora de la seguridad vial 41´6 M€
Estación potable Alcántara, 1´4 M€
Seguridad presa de Horcajo, 1´4 M€
Depuración aguas Monfragüe, 1´2 M€
Villarta de los Montes, 1´4 M€
Depuración aguas residuales 21´4 M€
35
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
MEJORAS AGROGANADERAS, DESARROLLO DE LA SOSTENIBILIDAD
TRANSPORTE, EJE DE LA CONEXIÓN TERRITORIAL
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Seguros agrarios
6 M€
Programa sanidad vegetal
y animal35´2 M€
Apoyo grupos operativos EIP-
innovación2 M€
Cebaderos comunitarios
1´4 M€
Recogida de residuos 1´6 M€
Biorresiduos 1M€
Programa protección y
defensa contra incendios34´6 M€
Conservación, protección y
mejora montes35 M€
Ayudas áreas protegidas 2017-2019
3 M€
Fomento de la movilidad a colectivos sociales 1´1 M€
Transporte aéreo
2´1 M€
Servicios ferroviarios
4 M€
Plataforma Logística BA.
11´7 M€
Presupuesto Consejería1.121´8 M€ (+4´3%)
36
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
DESARROLLO RURAL EN MEJORA DE CALIDAD DE VIDA
Mejora de caminos rurales
públicos 14´8 M€
Modernización de regadíos
9´6 M€
Nuevos regadíos9´8 M€
Estrategia de desarrollo local
participativo21´2 M€
POLÍTICA AGRARIA COMÚN, GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD
PAC 592´4 M€Régimen pago básico
354´1 M€Régimen pago verde
100 M€
Incentivos agroalimentarios
62 M€
Ayudas agroambientales
y climáticas37´7 M€
Transformación y desarrollo de
productos agrícolas 20´8 M€
URBANISMO. IMPULSO A LAS CORPORACIONES LOCALES
Ley de Protección Civil y
Emergencias
Fondo Regional de Cooperación
Municipal 35´7 M€
Mejoras urbanismo
Oficina gestión
2´3 M€
Revisión planeamiento
municipal1´2 M€
37
Consejería de Hacienda y Administración Pública
EFICACIA ADMINISTRATIVA
CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Modernización Administración
4´2 M€
Infraestructuras Cloud
Computing1´8 M€
Apoyo desarrollo
tecnológico local 1M€
Tecnología de movilidad
1´8 M€
Gestión documental y
archivo electrónico
1´8 M€
Formación personal 1 M€
Medidas de flexibilidad y conciliación
Presupuesto Consejería66´8 M€ (-1´9%)
38
Presidencia y Portavocía
Impulso Red de Teatros 1 M€
Red Bibliotecas 0´1M€
Centro Artes Visuales CC 1´5 M€
Sistema geográfico patrimonio 0´3 M€
Ley Prevención Consumo Alcohol
VI Plan de Juventud 0´9 M€
Movimiento asociativo Juvenil 0´4 M€
Recuperación espacios juveniles 0´2 M€
Impulso a la Política Cultural Europea e Iberoamericana 1´2 M€
Apoyo a casas regionales y federaciones 0´4 M€
Red de Oficinas de Igualdad de Género 1´9 M€
Consolidación Red de Puntos de Atención Psicológica 0´6 M€
Cultura 16´2 M€
Instituto de la Mujer 8´4 M€
Juventud 6 M€
Acción Exterior 3´6 M€
Financiación de 67 proyectos dedicados a Educación para el Desarrollo, Acciones Humanitarias y Formación de Jóvenes cooperantes 9 M€
Cooperación para el desarrollo 11´1 M€
Presupuesto Presidencia
102´7 M€ (+0´3%)
39
Escenario Macroeconómico
40
Un crecimiento económico sostenido
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2014 2015 2016
Euro Area Extremadura Alemania Francia
• Fuente: Eurostat e IEEX. Tasa de Variación PIB
• 2016: Tasa de Variación Interanual 2º Trimestre
41
La economía extremeña crece un 2´4%
Estimaciones de crecimiento de la economía extremeñaoctubre- noviembre 2016
2016 2017
Instituto de Estadística de Extremadura 2,7 2´4
FUNCAS 2,5 2,5
BBVA 2,8 2,1
HISPALINK 2,7 1,9
42
Un crecimiento dinámico
1,8
2,2
1,51,4
2,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
EconomíasAvanzadas
EEUU Zona Euro Alemania Extremadura
2016
2017
• Fuente: FMI- IEX
43
Un crecimiento económico con bases sólidas
36 meses de crecimiento
ininterrumpido del PIB
Mayor creación neta de sociedades
mercantiles desde 2008
Máximos históricos en viajeros y
pernoctaciones
El mayor volumen de personas ocupadas
desde 2011
44
Consolidación Fiscal
45
Objetivos de déficit diferenciados
2015 2016 2017 2018
Administración Central
-2´6 -1´8 -1´5 -1´1
Seguridad Social -1´2 -1´1 -0´9 -0´8
Gobierno Central -3´8 -2´9 -2´4 -1´9
CC.AA. -1´7 -0´7 -0´5 -0´3
CC.LL. 0´5 0´0 0´0 0´0
Total AA.PP -5´1 -3´6 -2´9 -2´2
Extremadura defiende objetivos de estabilidad diferenciados
Equidad en el reparto entre el Estado y las Comunidades Autónomas
Flexibilidad en el tiempo
46
Deuda por Comunidades Autónomas
74.75743.164
32.551
29.439
13.755
10.996
10.727
10.450
8.612
8.159
7.440
6.766
4.278
4.019
3.784
2.788
1.514
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
CATALUÑA
C. VALENCIANA
ANDALUCIA
MADRID
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA LEON
GALICIA
PAIS VASCO
BALEARES
MURCIA
ARAGON
CANARIAS
ASTURIAS
EXTREMADURA
NAVARRA
CANTABRIA
LA RIOJA
47
Reducimos la carga de los gastos financieros
62,35
93,77
120,86126,24
134,35
89,72
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de los gastos financieros de la Administración General desde el año 2011 hasta el año 2016, en millones de euros.
48
Cumplimos con nuestros proveedores
7280 83 81
90100 101 105
110
91 98102
112120
138
9889
102105111
118
88
17 15 1917
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Junta Extremadura SES Media
Más de 70.000 facturas abonadas hasta septiembre
49