49
1

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE … · consejeria de sanidad y politicas sociales 481,8 487,3 1,1% 1110000 servicio extremeÑo de salud 1.517,2 1.521,1 0,3% 12

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2

Presupuesto 2017

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3

Garantizan la igualdad de oportunidades

Fortalecen los servicios básicos fundamentales

Favorecen el crecimiento económico

Contribuyen a la estabilidad presupuestaria

PRESUPUESTOS 2017

5.171´6 millones de euros0´3% más que en 2016. 14´2 millones de euros

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4

POLÍTICAS SOCIALES

65%Total: 3.375,8 mill

POLÍTICAS ECONÓMICAS

26% Total: 1.336,2 mill

POLÍTICAS GENERALES

9%Total: 459,6 mill

Los extremeños en el objetivo de la política social y económica

6´5 euros de cada 10 destinados a políticas sociales

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5

Blindaje del gasto social

SANIDAD46%

EDUCACIÓN30%

DEPENDENCIA9%

EMPLEO8%

PROMOCIÓN SOCIAL

4%

VIVIENDA1%

CULTURA2%

Incremento de las políticas sociales respecto 2016+ 34´4 millones de euros

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6

Garantía en la prestación de los servicios públicos de calidad

Cultura

Educación

Dependencia

Empleo

Promoción Social

Vivienda

Sanidad 1.539´1 M€

262´5 M€

309´6 M€

1.016´6 M€

44´1 M€

147´4 M€

56´5 M€

+4 M€ (+0´3%)

+10´4 M€ (+1%)

+8´6 M€ (+2´9%)

+12´8 M€ (+5´1%)

+2´8 M€ (+1´9%)

-4´3 M€ (-8´9%)

+0´2 M€ (0´3%)

POLÍTICAS SOCIALES 3.375´5 M€ + 34´1 M€ (+1%)

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7

Refuerzo de las políticas económicas

Incremento de las políticas económicas respecto 2016+ 45 millones de euros

AGRICULTURA

54%

EMPRESA7%

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 8%

COMERCIO Y TURISMO

3%

INFRAESTRUCTURAS28%

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8

Políticas económicas efectivas para favorecer el desarrollo regional

Empresa

Innovación y Tecnología

Infraestructuras

Comercio

Agricultura 725´2 M€

368´4 M€

106´4 M€

95´7 M€

18´1 M€

+9´1 M€ (+1´3%)

+3´1 M€ (+3´3%)

+0´5 M€ (+0´5%)

+33´2 M€ (+9´9%)

+0´2 M€ (+1´1%)

POLÍTICAS ECONÓMICAS 1.336´2 M€ +45 M€ (+3´5%)

22´4 M€ -1,1 M€ (-4´5%)Turismo

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9

Estado de Ingresos

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10

Ingresos por Capítulos

CAPÍTULOS 2016 2017 % Variación

1 IMPUESTOS DIRECTOS 697,1 712,0 2,1%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.140,0 1.155,0 1,3%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 109,7 112,9 3,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.222,9 2.293,1 3,2%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 8,8 8,4 -4,4%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 15,4 3,1 -79,8%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 494,1 448,1 -9,3%

9 PASIVOS FINANCIEROS 469,5 438,9 -6,5%

Total 5.157,4 5.171,6 0,3%

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Ingresos por Artículos

CAPÍTULO ARTÍCULO 2016 2017 % Variación

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 551,4 567,4 2,9%

11 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 37,2 37,0 -0,4%

12 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 7,0 4,4 -36,7%

16 IMPUESTO SOBRE APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 5,5 5,0 -10,1%17 IMP. SOBRE INSTALACIONES QUE INCIDAN EN EL MEDIO AMBIENTE 95,7 98,0 2,4%

697,0 712,0 2,1%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS20 IMPUESTO SOBRE TRANSM. PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOC. 88,0 91,2 3,7%

21 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 675,4 680,8 0,8%

22 IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 355,8 362,8 2,0%

23 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 0,9 1,5 51,6%24 IMPUESTO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO 5,2 4,1 -19,8%

25 CANON DE SANEAMIENTO 14,5 14,4 -0,7%

1.139,9 1.155.0 1,3%3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS FISCALES 23,7 22,7 -4,1%

31 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 45,8 48,1 5,3%

32 INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 16,8 16,6 -1,4%

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 10,0 10,9 9,3%

39 OTROS INGRESOS 13,2 14,3 8,6%

109,6 112,9 3,0%

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12

Estado de Gastos

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13

Gastos por Capítulos

CAPÍTULOS 2016 2017 % Variación

1 GASTOS DE PERSONAL 1.956,1 1.964,6 0,4%

2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

550,5 550,0 -0,1%

3 GASTOS FINANCIEROS 95,0 83,0 -12,7%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.768,2 1.799,8 1,8%

5 FONDO DE CONTINGENCIA 5,0 5,0 0,0%

6 INVERSIONES REALES 260,5 285,4 9,6%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 231,3 246,2 6,4%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,5 0,0 -99,8%

9 PASIVOS FINANCIEROS 290,3 237,6 -18,1%

Total 5.157,4 5.171,6 0,3%

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14

Gastos por Centros Gestores

CENTROS GESTORES 2016 2017 % Variación

01 ASAMBLEA DE EXTREMADURA 13,6 13,6 0,0%

02 PRESIDENCIA 102,3 102,7 0,3%

10CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

453,2 387,1 -14,6%

11CONSEJERIA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES

481,8 487,3 1,1%

1110000 SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 1.517,2 1.521,1 0,3%

12CONS. MEDIO AMB. Y RURAL, POL. AGRARIAS Y TERRITORIO

1.075,8 1.121,8 4,3%

13 CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO 1.017,5 1.028,4 1,1%

1300008 SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 249,6 262,5 5,1%

14CONSEJERIA DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURAS

246,3 247,3 0,4%

Total 5.157,4 5.171,6 0,3%

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15

Política de Gastos

GRUPO FUNCIÓN DENOMINACIÓN 2016 2017 % Variación

1

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

11 ADMINISTRACION GENERAL 139,8 139,3 -0,3%

12 DEUDA PUBLICA 380,0 315,3 -17,0%

13IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS

5,0 5,0 0,0%

524,8 459,6 -12,4%

2

ACTUACIONES DE CARACTER SOCIAL

21 SANIDAD 1.535,1 1.539,1 0,3%

22 EDUCACION 1.006,2 1.016,6 1,0%

23 DEPENDENCIA 301,0 309,6 2,9%

24 EMPLEO 249,6 262,5 5,1%

25 PROMOCION SOCIAL 144,6 147,4 1,9%

26 VIVIENDA 48,5 44,1 -8,9%

27 CULTURA 56,3 56,5 0,3%

3.341,4 3.375,8 1,0%

3

ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

31 AGRICULTURA 716,2 725,2 1,3%

32 EMPRESA 92,7 95,7 3,3%

33INNOVACION Y TECNOLOGIA

105,9 106,4 0,5%

34 COMERCIO Y TURISMO 41,4 40,5 -2,1%

35 INFRAESTRUCTURAS 335,2 368,4 9,9%

1.291,2 1.336,2 3,5%

Total 5.157,4 5.171,6 0,3%

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16

Principales ejes de actuación

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17

Sostenibilidad económica y social: hacia una sanidad de calidad

LEY DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA

EXCLUSIÓN SOCIAL

Presupuesto Consejería Sanidad2.008´4 M€ (+9´3 M€)

Mejoras en la gestión y cobro

Renta Básica48´4 M€

Suministros vitales4´7 M€

Fondo de Contingencia

0´6 M€

Presupuesto SEPAD307´1 M€ (+8´7 M€)

Presupuesto SES1.521´1 M€ (+3´9 M€)

PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 335´3 M€

REDUCCIÓN LISTAS DE ESPERA (primer semestre 2016)

23% respecto a 2015

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18

Especial atención a los más desfavorecidos

Atención a la Dependencia307´1 M€ (+2´9%)

INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 M€

INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE ATENCIÓN A LA

DEPENDENCIACobertura a 24.069 dependientes

Incremento del personal de los centros de Atención Directa

SEPAD

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19

Igualdad de oportunidades educativas

Presupuesto Educación1.028´3 M€ (+10´3M€)

24,20%24,50%

23,40%

22,10%

21,40%

T3 T4 T1 T2 T3

2015 2016

Tasa abandono educativo temprano

Plan de Infraestructuras Educativas 24 M€

Incremento comedores262 comedores

Menús más saludables11.000 beneficiados

Plan de lucha para la reducción del abandono escolar temprano

Seguridad transporte escolar13´7 M€

Atención específica escuelas rurales

UNIVERSIDAD 92´8 M€(+1 M€)

Deportes 17´2 M€Infraestructuras deportivas

3´2 M€ (+1 M€ )

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20

Mejoras de empleo, productividad y cohesión social

CONCERTACIÓN SOCIAL

Diálogo social

Participación

APOYO A LA CONTRATACIÓN

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

-16.181 desempleados (T3 2015-T3 2016)

Plan de Empleo Joven

15 M€

Plan de Empleo Social24 M€

Ayudas para fomento del autoempleo

28´5 M€

Plan para parados de

larga duración3´9 M€

INCLUSIÓN SOCIAL

Programas de inserción empresarial

Inserción laboral personas con discapacidad

Conciliación de vida laboral y familiar

144.381140.470

146.957

135.300

128.200

T3 T4 T1 T2 T3

2015 2016

Personas paradas EPA

Presupuesto SEXPE

262´5 M€

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21

Motor del crecimiento

TURISMO Y COMERCIO40´5 M€

I+D+i tejido empresarial

17 M€

Impulso a la transición

energética 7´5 M€

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

44´3 M€

Calidad alojamientos

turísticos4´9 M€

Promoción Turística 2´6 M€

EMPRESA Y COMPETITIVIDAD

36´9 M€

Internacionalización7´6 M€

Presupuesto Consejería Economía e Infraestructuras

246,9 M€ (+1 M€)

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22

Por un modelo sostenible:Compromiso con agricultores y ganaderos

Estrategia Economía Verde

Grupos de Acción Local111 M€

Plan de Mujeres RuralesPlan de Jóvenes

agricultores19´6 M€

Sanidad AnimalPilar del sector agroganadero

(Lucha contra la Tuberculosis)

Desarrollo del Pacto por el Ferrocarril

Extremadura rural y urbana

Presupuesto Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorios 1.121´8 M€ (+45´9 M€)

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23

Derecho a una vivienda digna, desahucios cero

Políticas de Vivienda que garanticen el derecho a las

familias

Construcción, rehabilitación y

mantenimiento de viviendas de

promoción pública 7´9 M€

Rehabilitación energética de

viviendas.Eficiencia y reducción

CO2.(PEEVE)

5 M€

Innovación energética

Ayudas al alquiler2´3 M€

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24

Compromisos con los empleados públicos

Docentes34%

Estatutarios35%

Administración General

31

EMPLEADOS PÚBLICOS

Medidas de flexibilidad y conciliación

Modernización Administración

4´2 M€

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25

Desglose detallado por consejerías

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Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Presupuesto Consejería2.008,4 (+0´5%)

POLÍTICAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

FONDO GARANTÍA SOCIAL 53´7 M€

Renta Básica48´4 M€

(mejoramos gestión y cobro)

Mínimos vitales4´7 M€

Fondo de Contingencia

0´6 M€

Mejora inserción socio-laboral y accesibilidad 4 M€

Prestaciones sociales a corporaciones locales 1´8 M€

Contratación atención mayores. 0´8 M€

Promoción, atención y protección a familias 3 M€

Complemento pensiones no contributivas 3´2 M€

Programa atención dependencia 306´1 M€

26

Políticas Sociales

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27

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Presupuesto SEPAD 307´1 M€(+2´9%)

Presupuesto SES 1.521´1 M€(+0´3%)

MEJORA INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Finalización 1ª fase Hospital CC

10´2 M€

Renovación parque tecnológico. Cinco

aceleradores lineales 3´6 M€

Nuevos centros de salud 3´1 M€

Torre Don MiguelAhigal

Logrosán

Infraestructuras social y sanitarias.

Centro de menores 1´3 M€

PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 335´3 M€

INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 4 M€

INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD DE ATENCIÓN A LA

DEPENDENCIACobertura a 24.069 dependientes

Incremento del personal de los centros de Atención Directa

SEPAD

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28

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DE CALIDAD

Construcción, rehabilitación y

mantenimiento de viviendas públicas

7´9 M€

Rehabilitación energética de viviendas (PEEVE).

Eficiencia energética y

reducción CO2 5M€

Ayudas al alquiler2´3 M€

(0´3 M€ afectados por ejecución hipotecaria y

0´6 M€ bolsa privada de viviendas para alquiler)

Promoción a familias en riesgo de desahucio

1´3 M€

Vivienda

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Consejería de Educación y EmpleoEducación

FACILIDAD EN EL ACCESO

EDUCATIVO

ATENCIÓN PROFESORADO

Plan de Infraestructuras Educativas 24 M€

TIC e idiomas 6´3 M€

Alfabetización digital 2´2 M€

Seguridad transporte escolar 13´7 M€

Apoyo a centros de educación infantil 3´8 M€

Apoyo diversidad 2´1 M€

Innovación y formación 1´9 M€

Nuevo Decreto de interinos

Oposiciones secundaria 2017

Abono sentencia TSJEx meses de verano 2011/2012. 500 docentes

Abono complemento autonómico profesorado de

religión

Incremento ComedoresTotal 262 comedores Menús más saludables

11.000 beneficiados

Atención específica escuelas rurales

Plan de lucha reducción del abandono escolar temprano

Ampliación horarios aulas matinales

Presupuesto Consejería 1.290´8 M€ (+1´9%)

29

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Consejería de Educación y EmpleoEducación

UNIVERSIDAD 92´8 M€(+1 M€)

DEPORTES 17´2 M€

Becas y ayudas 1´2 M€

Facultad Medicina 2´2 M€

JUDEX 2´7 M€

Mejoras infraestructuras deportivas 3´2 M€

(+1 M€)

Impulso infraestructuras rurales 2´5 M€

Participación FP, grado medio y superior 27´7 M€

Nuevos ciclos FP 12´2 M€

FP Dual 0´9 M€

30

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31

Consejería de Educación y EmpleoEmpleo

Ayudas para fomento del autoempleo

28´5 M€

Plan de Empleo Joven15 M€

Plan de Empleo Social24 M€

Plan de actuación parados de larga duración

3´9 M€

Impulso Programa Escuelas Profesionales

23´9 M€

Formación personas trabajadoras, desempleadas

y ocupadas25´8 M€

SEXPE262´5 M€ (+5´1%)

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Consejería de Economía e Infraestructuras

EconomíaPresupuesto Consejería

246´9 M€ (+0´4%)

TURISMO 22´4 M€

Promoción Turística 2´6 M€

Instalaciones turísticas 0´8 M€

Calidad alojamientos

turísticos4´9 M€

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 44´3 M€

I+D+i tejido empresarial 17M€

Carrera investigadora y retención del talento 2´6 M€

EMPRESA Y COMPETITIVIDAD36´9 M€

Promoción Empresarial 6´8 M€

32

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33

Consejería de Economía e Infraestructuras

Economía Presupuesto Consejería 246´9 M€ (+0´4%)

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 18´3 M€

Infraestructuras eléctricas

municipales 0´8 M€

Renovables pymes 3´2 M€

Autoconsumo y renovables en sector público

2´3 M€

Renove electrodomésticos

1M€

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

ECONOMÍA Y COMERCIO 16´6 M€

Internacionalización 7´6 M€

Competitividad pequeño comercio

2,2 M€

ECONOMÍA SOCIAL 2´3 M€

Integración cooperativas 0´5 M€

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34

Consejería de Economía e Infraestructuras

INFRAESTRUCTURAS, PALANCA DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO

Infraestructuras Presupuesto Infraestructuras74 M€ (+1´3%)

Ronda Sur BA, tramo III, 2´4 M€

Ronda Sur- este CC, tramo I, 2 M€

Nuevo Puente Alcántara, 0´3 M€

Accesibilidad Plasencia A-66, 3´5 M€

EX 360 Villafranca- F. Maestre, 3 M€

Accesibilidad de la comarca de la Jara con Toledo, 6´1 M€

Mejora de la seguridad vial 41´6 M€

Estación potable Alcántara, 1´4 M€

Seguridad presa de Horcajo, 1´4 M€

Depuración aguas Monfragüe, 1´2 M€

Villarta de los Montes, 1´4 M€

Depuración aguas residuales 21´4 M€

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35

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

MEJORAS AGROGANADERAS, DESARROLLO DE LA SOSTENIBILIDAD

TRANSPORTE, EJE DE LA CONEXIÓN TERRITORIAL

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Seguros agrarios

6 M€

Programa sanidad vegetal

y animal35´2 M€

Apoyo grupos operativos EIP-

innovación2 M€

Cebaderos comunitarios

1´4 M€

Recogida de residuos 1´6 M€

Biorresiduos 1M€

Programa protección y

defensa contra incendios34´6 M€

Conservación, protección y

mejora montes35 M€

Ayudas áreas protegidas 2017-2019

3 M€

Fomento de la movilidad a colectivos sociales 1´1 M€

Transporte aéreo

2´1 M€

Servicios ferroviarios

4 M€

Plataforma Logística BA.

11´7 M€

Presupuesto Consejería1.121´8 M€ (+4´3%)

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36

Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

DESARROLLO RURAL EN MEJORA DE CALIDAD DE VIDA

Mejora de caminos rurales

públicos 14´8 M€

Modernización de regadíos

9´6 M€

Nuevos regadíos9´8 M€

Estrategia de desarrollo local

participativo21´2 M€

POLÍTICA AGRARIA COMÚN, GARANTÍA DE SOSTENIBILIDAD

PAC 592´4 M€Régimen pago básico

354´1 M€Régimen pago verde

100 M€

Incentivos agroalimentarios

62 M€

Ayudas agroambientales

y climáticas37´7 M€

Transformación y desarrollo de

productos agrícolas 20´8 M€

URBANISMO. IMPULSO A LAS CORPORACIONES LOCALES

Ley de Protección Civil y

Emergencias

Fondo Regional de Cooperación

Municipal 35´7 M€

Mejoras urbanismo

Oficina gestión

2´3 M€

Revisión planeamiento

municipal1´2 M€

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37

Consejería de Hacienda y Administración Pública

EFICACIA ADMINISTRATIVA

CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Modernización Administración

4´2 M€

Infraestructuras Cloud

Computing1´8 M€

Apoyo desarrollo

tecnológico local 1M€

Tecnología de movilidad

1´8 M€

Gestión documental y

archivo electrónico

1´8 M€

Formación personal 1 M€

Medidas de flexibilidad y conciliación

Presupuesto Consejería66´8 M€ (-1´9%)

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38

Presidencia y Portavocía

Impulso Red de Teatros 1 M€

Red Bibliotecas 0´1M€

Centro Artes Visuales CC 1´5 M€

Sistema geográfico patrimonio 0´3 M€

Ley Prevención Consumo Alcohol

VI Plan de Juventud 0´9 M€

Movimiento asociativo Juvenil 0´4 M€

Recuperación espacios juveniles 0´2 M€

Impulso a la Política Cultural Europea e Iberoamericana 1´2 M€

Apoyo a casas regionales y federaciones 0´4 M€

Red de Oficinas de Igualdad de Género 1´9 M€

Consolidación Red de Puntos de Atención Psicológica 0´6 M€

Cultura 16´2 M€

Instituto de la Mujer 8´4 M€

Juventud 6 M€

Acción Exterior 3´6 M€

Financiación de 67 proyectos dedicados a Educación para el Desarrollo, Acciones Humanitarias y Formación de Jóvenes cooperantes 9 M€

Cooperación para el desarrollo 11´1 M€

Presupuesto Presidencia

102´7 M€ (+0´3%)

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39

Escenario Macroeconómico

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40

Un crecimiento económico sostenido

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2014 2015 2016

Euro Area Extremadura Alemania Francia

• Fuente: Eurostat e IEEX. Tasa de Variación PIB

• 2016: Tasa de Variación Interanual 2º Trimestre

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41

La economía extremeña crece un 2´4%

Estimaciones de crecimiento de la economía extremeñaoctubre- noviembre 2016

2016 2017

Instituto de Estadística de Extremadura 2,7 2´4

FUNCAS 2,5 2,5

BBVA 2,8 2,1

HISPALINK 2,7 1,9

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42

Un crecimiento dinámico

1,8

2,2

1,51,4

2,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

EconomíasAvanzadas

EEUU Zona Euro Alemania Extremadura

2016

2017

• Fuente: FMI- IEX

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43

Un crecimiento económico con bases sólidas

36 meses de crecimiento

ininterrumpido del PIB

Mayor creación neta de sociedades

mercantiles desde 2008

Máximos históricos en viajeros y

pernoctaciones

El mayor volumen de personas ocupadas

desde 2011

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44

Consolidación Fiscal

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45

Objetivos de déficit diferenciados

2015 2016 2017 2018

Administración Central

-2´6 -1´8 -1´5 -1´1

Seguridad Social -1´2 -1´1 -0´9 -0´8

Gobierno Central -3´8 -2´9 -2´4 -1´9

CC.AA. -1´7 -0´7 -0´5 -0´3

CC.LL. 0´5 0´0 0´0 0´0

Total AA.PP -5´1 -3´6 -2´9 -2´2

Extremadura defiende objetivos de estabilidad diferenciados

Equidad en el reparto entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Flexibilidad en el tiempo

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46

Deuda por Comunidades Autónomas

74.75743.164

32.551

29.439

13.755

10.996

10.727

10.450

8.612

8.159

7.440

6.766

4.278

4.019

3.784

2.788

1.514

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

CATALUÑA

C. VALENCIANA

ANDALUCIA

MADRID

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA LEON

GALICIA

PAIS VASCO

BALEARES

MURCIA

ARAGON

CANARIAS

ASTURIAS

EXTREMADURA

NAVARRA

CANTABRIA

LA RIOJA

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47

Reducimos la carga de los gastos financieros

62,35

93,77

120,86126,24

134,35

89,72

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de los gastos financieros de la Administración General desde el año 2011 hasta el año 2016, en millones de euros.

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Cumplimos con nuestros proveedores

7280 83 81

90100 101 105

110

91 98102

112120

138

9889

102105111

118

88

17 15 1917

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Junta Extremadura SES Media

Más de 70.000 facturas abonadas hasta septiembre

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