12
Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 1. Program Dalam tahun anggaran 2012, program yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Kegiatan Bagian Pembangunan dalam tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan yang meliputi : a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga; b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; c. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (rencana Pelaksanaan CSR) d. Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. e. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang undangan (fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melaui ULP/LPSE) Anggaran program dan kegiatan Bagian Pembangunan bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.337.500.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 1.234.952.205,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 93 %. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD: a. Anggaran : Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Bentuk kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Petunjuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Standar Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2013 dan petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. c. Realisasi Realisasi keuangan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 151.843.000,00 atau sebesar 87%. Rincian realisasi sebagimana tercantum dalam tabel I, sebagai berikut : TABEL I RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2012 NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA REALISASI 1. Masukan Dana 175.000.000,00 151.843.000,00 Data harga barang/jasa 1 paket 1 paket 2. Keluaran Penyusunan standar Belanja Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 2 buku/draft 2 buku/draft 3. Hasil Tersedianya Buku Standar Belanja Daerah Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 200 buku 75 buku 200 buku 75 buku

Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 1. Program

Dalam tahun anggaran 2012, program yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi :

a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

2. Kegiatan Bagian Pembangunan dalam tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan yang meliputi :

a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;

b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;

c. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (rencana Pelaksanaan CSR)

d. Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

e. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang – undangan (fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melaui ULP/LPSE)

Anggaran program dan kegiatan Bagian Pembangunan bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.337.500.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 1.234.952.205,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 93 %.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD: a. Anggaran :

Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Bentuk kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Petunjuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Standar Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2013 dan petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

c. Realisasi Realisasi keuangan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 151.843.000,00 atau sebesar 87%. Rincian realisasi sebagimana tercantum dalam tabel I, sebagai berikut :

TABEL I

RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2012

NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA

REALISASI

1. Masukan Dana 175.000.000,00 151.843.000,00

Data harga barang/jasa 1 paket 1 paket

2. Keluaran Penyusunan standar Belanja Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

2 buku/draft 2 buku/draft

3. Hasil Tersedianya Buku Standar Belanja Daerah

Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

200 buku

75 buku

200 buku

75 buku

Page 2: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

2

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Kegiatan :

1) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini adalah pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan Pengadaan

Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan Penyediaan

Sarana dan Prasarana LPSE.

a. Kegiatan

Kegiatan ini adalah pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan

Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan

Penyediaan Sarana dan Prasarana LPSE.

b. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya SKPD dalam proses pengadaan

barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Uraian hasil kegiatan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel

II dibawah ini.

c. Realisasi.

Realisasi keuangan pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa

Konstruksi melalui ULP dan Pembentukan dan Penyediaan sarana dan

Prasarana LPSE yang dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja

pegawai dan belanja barang/jasa dan belanja Modal dengan anggaran

sebesar Rp. 670.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

641.360.625,00 (96%)

Page 3: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

3

TABEL II

RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA

REALISASI

1. Masukan Dana

Data

670.500.000,00

1.791 Paket Kegiatan

641.360.625,00

247 Paket melalui ULP

492 Paket melalui LPSE

2. Keluaran Pelaksanaan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE

1.791 Paket Kegiatan

247 Paket melalui ULP

492 Paket melalui LPSE

3. Hasil Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE

1.791 Paket Kegiatan

247 Paket melalui ULP

492 Paket melalui LPSE

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

1) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan

pembangunan SKPD dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai

dan belanja barang/jasa dengan anggaran sebesar Rp. 192.500.000,00 dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 171.468.080,00 (89%).

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya data hasil monitoring dan

pengendalian kegiatan pembangunan tahun 2012. Adapun rincian hasil

pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel III berikut ini :

Page 4: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

4

TABEL III

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN

MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA

REALISASI

1.

Masukan

Dana, petugas lapangan data program/kegiatan

192.500.000,00

171.468.080,00

2. Keluaran Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan SKPD

program/kegiatan SKPD

program/kegiatan SKPD

3. Hasil Data hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan SKPD program/kegiatan SKPD

1.791 paket Kegiatan

1.791 paket Kegiatan

1) Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

a. Kegiatan

Kegiatan ini berupa kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk

kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa

Barat.

b. Anggaran

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 149.500.000,00 realisasi keuangan

sebesar Rp. 124.876.500,00 (84 %)

c. Hasil

Hasil kegiatan ini adalah dapat dilaksanakannya pengendalian, monitoring

dan evaluasi serta tersedianya data kegiatan-kegiatan pembangunan yang

bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

Page 5: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

5

TABEL IV

RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA

REALISASI

1.

Masukan

Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,

149.500.000,00

124.876.500,00

2.

Keluaran

pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi

program/kegiatan SKPD

program/kegiatan SKPD

3.

Hasil

Terlaksananya monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi

program/kegiatan SKPD

program/kegiatan SKPD

2) Kegiatan Rencana Pelaksanaan Program CSR

a. Kegiatan

Kegiatan ini berupa kegiatan memfasilitasi kegiatan pembangunan yang

bersumber dari bantuan CSR.

b. Anggaran

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi keuangan

sebesar Rp 145.404.000,00 (97 %).

c. Hasil

Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data – data perusahaan yang

memberikan bantuan CSR di Kabupaten Bandung.

Page 6: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

6

TABEL V

RENCANA DAN REALISASI

KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

NO NARASI TOLOK UKUR TARGET KINERJA

REALISASI

1.

Masukan

Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,

150.000.000,00

145.404.000,00

2.

Keluaran

Terlaksananya kegiatan pengendalian, pelaporan dan kegiatan pembangunan dari bantuan CSR

program/kegiatan SKPD

program/kegiatan SKPD

3.

Hasil

Terlaksananya kegiatan pembangunan dari dana CSR.

program/kegiatan SKPD

program/kegiatan SKPD

Soreang, Maret 2013

Kepala Bagian Pembangunan

Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc

Pembina

NIP. 19671110 199303 1 012

Page 7: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Page 8: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

2

Page 9: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

3

Page 10: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

4

Page 11: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

5

Page 12: Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

6