36
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN LAMPIRAN IV Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai Barang dan Jasa Modal Jenis Belanja 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 251.854.199.000,00 1.253.357.049.786,00 1.969.033.994.714,00 3.474.245.243.500,00 1101 Pendidikan 232.864.862.000,00 409.643.175.427,00 467.043.395.573,00 1.109.551.433.000,00 1101.110101 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 232.864.862.000,00 409.643.175.427,00 467.043.395.573,00 1.109.551.433.000,00 1101.110101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 6.840.050.000,00 31.907.879.000,00 120.853.724.000,00 159.601.653.000,00 1101.110101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 0,00 226.519.000,00 0,00 226.519.000,00 1101.110101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 1.345.235.700,00 0,00 1.345.235.700,00 1101.110101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 1.600.000.000,00 120.853.724.000,00 122.453.724.000,00 1101.110101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 2.147.000.000,00 0,00 2.147.000.000,00 1101.110101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.840.050.000,00 18.782.409.300,00 0,00 25.622.459.300,00 1101.110101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 1101.110101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.886.715.000,00 0,00 1.886.715.000,00 1101.110101.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 1101.110101.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 1101.110101.15 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 225.932.288.000,00 346.947.541.427,00 340.501.886.573,00 913.381.716.000,00 1101.110101.15.001 Peningkatan Kurikulum SMA 0,00 3.044.891.000,00 0,00 3.044.891.000,00 1101.110101.15.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA 0,00 2.552.000.000,00 80.930.000.000,00 83.482.000.000,00 1101.110101.15.003 Peningkatan Peserta Didik SMA 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 1101.110101.15.004 Peningkatan Kurikulum SMK 0,00 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 1101.110101.15.005 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK 0,00 8.326.452.800,00 90.901.547.200,00 99.228.000.000,00 1101.110101.15.006 Peningkatan Peserta Didik SMK 0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 1101.110101.15.013 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak 8.400.000,00 644.012.000,00 347.588.000,00 1.000.000.000,00 1101.110101.15.014 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang 14.400.000,00 682.154.000,00 303.446.000,00 1.000.000.000,00 1101.110101.15.015 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang 0,00 658.749.000,00 341.251.000,00 1.000.000.000,00 1101.110101.15.016 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 0,00 306.426.000,00 193.574.000,00 500.000.000,00 1101.110101.15.017 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon 0,00 458.150.000,00 41.850.000,00 500.000.000,00 1101.110101.15.018 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang 6.000.000,00 804.431.200,00 189.568.800,00 1.000.000.000,00 1101.110101.15.019 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Pelayanan KCD Kota Tangerang 0,00 715.005.000,00 284.995.000,00 1.000.000.000,00 1101.110101.15.020 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Pelayanan KCD Kota Tangerang Selatan 0,00 731.730.000,00 268.270.000,00 1.000.000.000,00 Halaman : 180 SIMRAL

PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHANDAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN IV

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 251.854.199.000,00 1.253.357.049.786,00 1.969.033.994.714,00 3.474.245.243.500,00

1101 Pendidikan 232.864.862.000,00 409.643.175.427,00 467.043.395.573,00 1.109.551.433.000,00

1101.110101 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 232.864.862.000,00 409.643.175.427,00 467.043.395.573,00 1.109.551.433.000,00

1101.110101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 6.840.050.000,00 31.907.879.000,00 120.853.724.000,00 159.601.653.000,00

1101.110101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 226.519.000,00 0,00 226.519.000,00

1101.110101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 1.345.235.700,00 0,00 1.345.235.700,00

1101.110101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 1.600.000.000,00 120.853.724.000,00 122.453.724.000,00

1101.110101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 2.147.000.000,00 0,00 2.147.000.000,00

1101.110101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.840.050.000,00 18.782.409.300,00 0,00 25.622.459.300,00

1101.110101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00

1101.110101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.886.715.000,00 0,00 1.886.715.000,00

1101.110101.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00

1101.110101.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00

1101.110101.15 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 225.932.288.000,00 346.947.541.427,00 340.501.886.573,00 913.381.716.000,00

1101.110101.15.001 Peningkatan Kurikulum SMA 0,00 3.044.891.000,00 0,00 3.044.891.000,00

1101.110101.15.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA 0,00 2.552.000.000,00 80.930.000.000,00 83.482.000.000,00

1101.110101.15.003 Peningkatan Peserta Didik SMA 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00

1101.110101.15.004 Peningkatan Kurikulum SMK 0,00 4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00

1101.110101.15.005 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK 0,00 8.326.452.800,00 90.901.547.200,00 99.228.000.000,00

1101.110101.15.006 Peningkatan Peserta Didik SMK 0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00

1101.110101.15.013 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Kebudayaan KabupatenLebak

8.400.000,00 644.012.000,00 347.588.000,00 1.000.000.000,00

1101.110101.15.014 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Kebudayaan KabupatenPandeglang

14.400.000,00 682.154.000,00 303.446.000,00 1.000.000.000,00

1101.110101.15.015 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Kebudayaan KabupatenSerang

0,00 658.749.000,00 341.251.000,00 1.000.000.000,00

1101.110101.15.016 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

0,00 306.426.000,00 193.574.000,00 500.000.000,00

1101.110101.15.017 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon

0,00 458.150.000,00 41.850.000,00 500.000.000,00

1101.110101.15.018 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Kebudayaan KabupatenTangerang

6.000.000,00 804.431.200,00 189.568.800,00 1.000.000.000,00

1101.110101.15.019 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Pelayanan KCD KotaTangerang

0,00 715.005.000,00 284.995.000,00 1.000.000.000,00

1101.110101.15.020 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCDPendidikan dan Pelayanan KCD KotaTangerang Selatan

0,00 731.730.000,00 268.270.000,00 1.000.000.000,00

Halaman : 180SIMRAL

Page 2: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1101.110101.15.275 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah ModelCMBBS

0,00 9.747.558.125,00 752.441.875,00 10.500.000.000,00

1101.110101.15.285 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMANegeri (DAK)

0,00 122.629.353.842,00 36.620.646.158,00 159.250.000.000,00

1101.110101.15.286 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMKNegeri (DAK)

25.200.000,00 77.462.793.568,00 23.046.006.432,00 100.534.000.000,00

1101.110101.15.287 Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)SMA Negeri

118.653.747.000,00 69.699.396.842,00 31.555.056.158,00 219.908.200.000,00

1101.110101.15.288 Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)SMK Negeri

107.224.541.000,00 14.941.054.050,00 24.229.029.950,00 146.394.625.000,00

1101.110101.15.289 Sarana dan Prasarana SMA (DAK Fisik) 0,00 665.050.000,00 12.852.950.000,00 13.518.000.000,00

1101.110101.15.290 Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) 0,00 13.878.334.000,00 37.643.666.000,00 51.522.000.000,00

1101.110101.16 PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS 92.524.000,00 8.044.451.000,00 4.845.925.000,00 12.982.900.000,00

1101.110101.16.001 Peningkatan Kurikulum Pendidikan Khusus 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1101.110101.16.002 Peningkatan Sarana dan PrasaranaPendidikan Khusus

0,00 492.000.000,00 4.469.000.000,00 4.961.000.000,00

1101.110101.16.003 Peningkatan Peserta Didik Pendidikan Khusus 0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00

1101.110101.16.390 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri(DAK)

0,00 672.700.000,00 98.100.000,00 770.800.000,00

1101.110101.16.391 Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)SKh Negeri

88.524.000,00 434.751.000,00 38.825.000,00 562.100.000,00

1101.110101.16.392 Pendidikan Khusus (DAK FISIK) 4.000.000,00 945.000.000,00 240.000.000,00 1.189.000.000,00

1101.110101.17 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN

0,00 20.735.164.000,00 0,00 20.735.164.000,00

1101.110101.17.001 Peningkatan Tenaga Pendidik danKependidikan SMA, Layanan PendidikanKhusus

0,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00

1101.110101.17.002 Peningkatan Tenaga Pendidik danKependidikan SMK

0,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00

1101.110101.17.003 Pengembangan Sumberdaya ManusiaPendidikan

0,00 8.735.164.000,00 0,00 8.735.164.000,00

1101.110101.18 PROGRAM PENINGKATAN MUTUPEMBELAJARAN

0,00 2.008.140.000,00 841.860.000,00 2.850.000.000,00

1101.110101.18.001 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha BalaiTeknologi, Informasi dan KomunikasiPendidikan

0,00 486.500.000,00 263.500.000,00 750.000.000,00

1101.110101.18.002 Peningkatan Pemanfaatan TeknologiInformasi dan Komunikasi Pendidikan

0,00 1.421.640.000,00 578.360.000,00 2.000.000.000,00

1101.110101.18.003 Evaluasi Teknologi Informasi dan KomunikasiPendidikan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1102 Kesehatan 14.932.397.000,00 294.339.926.589,00 157.850.670.411,00 467.122.994.000,00

1102.110201 DINAS KESEHATAN 14.932.397.000,00 294.339.926.589,00 157.850.670.411,00 467.122.994.000,00

1102.110201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1.100.020.000,00 76.552.009.246,00 119.122.786.099,00 196.774.815.345,00

1102.110201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1102.110201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 186.030.000,00 0,00 186.030.000,00

1102.110201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 258.000.000,00 5.742.000.000,00 6.000.000.000,00

1102.110201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.314.467.000,00 0,00 1.314.467.000,00

1102.110201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 261.700.000,00 5.663.052.000,00 0,00 5.924.752.000,00

1102.110201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1102.110201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 2.556.044.000,00 0,00 2.556.044.000,00

1102.110201.01.009 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset pada RSUD Malingping

0,00 37.640.000,00 0,00 37.640.000,00

1102.110201.01.011 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaRSUD Malingping

0,00 750.000.000,00 28.697.850.000,00 29.447.850.000,00

1102.110201.01.012 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada RSUD Malingping

0,00 796.140.000,00 0,00 796.140.000,00

1102.110201.01.013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada RSUD Malingping

756.000.000,00 6.200.205.446,00 0,00 6.956.205.446,00

1102.110201.01.014 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada RSUD Malingping

0,00 510.650.000,00 0,00 510.650.000,00

Halaman : 181SIMRAL

Page 3: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1102.110201.01.015 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUDMalingping

0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,00

1102.110201.01.017 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset pada RSUD Banten

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1102.110201.01.018 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan padaRSUD Banten

0,00 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00

1102.110201.01.019 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaRSUD Banten

0,00 0,00 73.542.040.868,00 73.542.040.868,00

1102.110201.01.020 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada RSUD Banten

0,00 6.965.440.000,00 0,00 6.965.440.000,00

1102.110201.01.021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada RSUD Banten

0,00 40.425.560.000,00 0,00 40.425.560.000,00

1102.110201.01.022 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUDBanten

0,00 342.040.800,00 0,00 342.040.800,00

1102.110201.01.024 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Kesehatan Kerja Masyarakat

0,00 0,00 3.688.768.000,00 3.688.768.000,00

1102.110201.01.025 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

0,00 784.000.000,00 0,00 784.000.000,00

1102.110201.01.026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

82.320.000,00 3.647.680.000,00 0,00 3.730.000.000,00

1102.110201.01.028 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00

1102.110201.01.029 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Laboratorium Kesehatan Daerah

0,00 243.130.000,00 1.756.870.000,00 2.000.000.000,00

1102.110201.01.030 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

0,00 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00

1102.110201.01.031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

0,00 1.987.880.000,00 74.108.000,00 2.061.988.000,00

1102.110201.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1102.110201.01.034 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 176.160.000,00 0,00 176.160.000,00

1102.110201.01.035 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 0,00 1.754.690.000,00 0,00 1.754.690.000,00

1102.110201.01.036 Pengadaan Sarana dan Prasarana KesehatanRSUD Banten (DAK)

0,00 0,00 5.621.149.231,00 5.621.149.231,00

1102.110201.15 PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATANMASYARAKAT

0,00 6.711.000.000,00 0,00 6.711.000.000,00

1102.110201.15.001 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 0,00 560.000.000,00 0,00 560.000.000,00

1102.110201.15.002 Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat

0,00 5.676.000.000,00 0,00 5.676.000.000,00

1102.110201.15.003 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1102.110201.15.007 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00

1102.110201.16 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTUPELAYANAN KESEHATAN

154.760.000,00 128.426.745.000,00 0,00 128.581.505.000,00

1102.110201.16.002 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 154.760.000,00 645.240.000,00 0,00 800.000.000,00

1102.110201.16.003 Pembiayaan dan Jaminan PemeliharaanKesehatan

0,00 126.331.505.000,00 0,00 126.331.505.000,00

1102.110201.16.025 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1102.110201.16.029 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

1102.110201.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN

9.364.397.000,00 74.073.302.343,00 38.525.080.312,00 121.962.779.655,00

1102.110201.17.001 Pemantauan pelayanan 0,00 100.300.000,00 0,00 100.300.000,00

1102.110201.17.002 Operasional pelayanan 0,00 13.100.000,00 0,00 13.100.000,00

1102.110201.17.003 Asuhan dan Etika Keperawatan 0,00 22.140.000,00 0,00 22.140.000,00

1102.110201.17.004 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan 0,00 12.360.000,00 0,00 12.360.000,00

1102.110201.17.005 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten 0,00 17.474.151.340,00 30.008.475.692,00 47.482.627.032,00

1102.110201.17.006 Pengelolaan Barang Non Medis RSUDBanten

0,00 3.473.384.000,00 0,00 3.473.384.000,00

1102.110201.17.007 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

Halaman : 182SIMRAL

Page 4: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1102.110201.17.008 Rekam Medis 0,00 8.420.000,00 0,00 8.420.000,00

1102.110201.17.009 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUDMalingping

0,00 99.740.000,00 0,00 99.740.000,00

1102.110201.17.010 Peningkatan Pelayanan Keperawatan RawatInap

0,00 66.170.000,00 0,00 66.170.000,00

1102.110201.17.011 Peningkatan Pelayanan Keperawatan RawatJalan dan Rawat Khusus

0,00 60.200.000,00 0,00 60.200.000,00

1102.110201.17.012 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping 0,00 3.340.900.000,00 0,00 3.340.900.000,00

1102.110201.17.013 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 0,00 2.357.624.854,00 0,00 2.357.624.854,00

1102.110201.17.014 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping 0,00 95.780.000,00 0,00 95.780.000,00

1102.110201.17.015 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 9.364.397.000,00 46.949.032.149,00 5.686.570.851,00 62.000.000.000,00

1102.110201.17.016 Sarana Pendukung Pelayanan KesehatanRSUD Malingping (DAK)

0,00 0,00 2.710.033.769,00 2.710.033.769,00

1102.110201.18 PROGRAM PENCEGAHAN PENGENDALIANPENYAKIT

111.720.000,00 2.438.280.000,00 0,00 2.550.000.000,00

1102.110201.18.001 Pencegahan dan Pengendalian PenyakitMenular

0,00 372.500.000,00 0,00 372.500.000,00

1102.110201.18.002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit TidakMenular

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1102.110201.18.003 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 111.720.000,00 538.280.000,00 0,00 650.000.000,00

1102.110201.18.004 Upaya Kesehatan Jiwa 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

1102.110201.18.005 Pencegahan, Pengendalian Penyakit MenularBersumber Binatang

0,00 327.500.000,00 0,00 327.500.000,00

1102.110201.19 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYAKESEHATAN DAN KEFARMASIAN

4.201.500.000,00 4.199.090.000,00 202.804.000,00 8.603.394.000,00

1102.110201.19.001 Perencanaan dan Pendayagunaan SumberDaya Manusia Kesehatan

4.200.000.000,00 800.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00

1102.110201.19.002 Ketersediaan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan

0,00 3.200.000.000,00 0,00 3.200.000.000,00

1102.110201.19.003 Pengendalian, Pengawasan Produk danDistribusi Kefarmasian dan Pangan

1.500.000,00 198.500.000,00 0,00 200.000.000,00

1102.110201.19.004 Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) 0,00 590.000,00 202.804.000,00 203.394.000,00

1102.110201.20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANLABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

0,00 689.500.000,00 0,00 689.500.000,00

1102.110201.20.001 Pelayanan Laboratorium Klinik danLaboratorium Kesehatan Masyarakat

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1102.110201.20.002 Pengendalian Mutu Laboratorium KesehatanDaerah

0,00 489.500.000,00 0,00 489.500.000,00

1102.110201.21 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN KERJA MASYARAKAT

0,00 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00

1102.110201.21.001 Pelayanan Kesehatan bagi MasyarakatPekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1102.110201.21.002 Peningkatan Pembinaan Promosi danSurvailans Kesehatan Kerja

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1102.110201.21.003 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 778.930.000,00 251.254.443.870,00 1.107.230.470.130,00 1.359.263.844.000,00

1103.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

778.930.000,00 251.254.443.870,00 1.107.230.470.130,00 1.359.263.844.000,00

1103.110301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 510.000.000,00 42.231.622.981,00 45.494.305.400,00 88.235.928.381,00

1103.110301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00

1103.110301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1103.110301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 21.670.600.000,00 21.670.600.000,00

1103.110301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.899.356.171,00 0,00 1.899.356.171,00

1103.110301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 157.200.000,00 9.305.830.244,00 0,00 9.463.030.244,00

1103.110301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 509.170.000,00 0,00 509.170.000,00

1103.110301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 5.780.500.000,00 0,00 5.780.500.000,00

1103.110301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 126.500.000,00 0,00 126.500.000,00

Halaman : 183SIMRAL

Page 5: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1103.110301.01.009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Ciliman - Cisawarna

31.200.000,00 945.477.000,00 0,00 976.677.000,00

1103.110301.01.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Lebak

0,00 0,00 5.257.000.000,00 5.257.000.000,00

1103.110301.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Lebak

0,00 837.200.000,00 0,00 837.200.000,00

1103.110301.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Lebak

0,00 2.348.200.000,00 0,00 2.348.200.000,00

1103.110301.01.013 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada Balai Pelaksana TeknisJalan dan Jembatan Wilayah Lebak

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00

1103.110301.01.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Pandeglang

0,00 700.000,00 1.499.300.000,00 1.500.000.000,00

1103.110301.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Pandeglang

0,00 644.000.000,00 0,00 644.000.000,00

1103.110301.01.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Pandeglang

0,00 2.110.045.000,00 0,00 2.110.045.000,00

1103.110301.01.017 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada Balai Pelaksana TeknisJalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1103.110301.01.018 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Serang dan Cilegon

0,00 0,00 2.106.860.000,00 2.106.860.000,00

1103.110301.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Serang dan Cilegon

0,00 644.000.000,00 0,00 644.000.000,00

1103.110301.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Serang dan Cilegon

106.800.000,00 2.784.201.000,00 0,00 2.891.001.000,00

1103.110301.01.021 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada Balai Pelaksana TeknisJalan dan Jembatan Wilayah Serang danCilegon

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1103.110301.01.022 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Tangerang

0,00 0,00 1.523.260.000,00 1.523.260.000,00

1103.110301.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Tangerang

0,00 1.575.440.000,00 0,00 1.575.440.000,00

1103.110301.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pelaksana Teknis Jalan danJembatan Wilayah Tangerang

0,00 1.963.285.000,00 0,00 1.963.285.000,00

1103.110301.01.025 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada Balai Pelaksana TeknisJalan dan Jembatan Wilayah Tangerang

0,00 202.800.000,00 0,00 202.800.000,00

1103.110301.01.026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Cidurian - Cisadane

106.800.000,00 1.850.482.066,00 0,00 1.957.282.066,00

1103.110301.01.027 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Ciujung - Cidanau

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1103.110301.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Ciujung - Cidanau

82.800.000,00 1.243.600.000,00 0,00 1.326.400.000,00

Halaman : 184SIMRAL

Page 6: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1103.110301.01.029 Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam danKeluar Daerah pada UPT Pengujian BahanBangunan

0,00 480.210.000,00 0,00 480.210.000,00

1103.110301.01.030 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Pengujian Bahan Bangunan

0,00 169.101.200,00 0,00 169.101.200,00

1103.110301.01.031 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Pengujian Bahan Bangunan

0,00 107.150.000,00 135.819.400,00 242.969.400,00

1103.110301.01.032 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Pengujian Bahan Bangunan

25.200.000,00 650.729.300,00 0,00 675.929.300,00

1103.110301.01.033 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Cidurian - Cisadane

0,00 0,00 544.066.000,00 544.066.000,00

1103.110301.01.034 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Cidurian - Cisadane

0,00 524.363.000,00 0,00 524.363.000,00

1103.110301.01.035 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada Balai PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian -Cisadane

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

1103.110301.01.036 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Ciliman - Cisawarna

0,00 530.400.000,00 12.457.400.000,00 12.987.800.000,00

1103.110301.01.037 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Ciliman - Cisawarna

0,00 623.883.000,00 0,00 623.883.000,00

1103.110301.01.038 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada Balai PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman -Cisawarna

0,00 510.000.000,00 0,00 510.000.000,00

1103.110301.01.039 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam danKeluar Daerah pada Balai PengelolaanSumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung -Cidanau

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1103.110301.01.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai Ciujung - Cidanau

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1103.110301.01.041 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

1103.110301.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DANJEMBATAN

0,00 138.883.601.319,00 935.807.227.300,00 1.074.690.828.619,00

1103.110301.15.004 Pembangunan dan Peningkatan JalanWilayah Utara

0,00 257.064.800,00 272.412.935.200,00 272.670.000.000,00

1103.110301.15.005 Pembangunan dan Peningkatan JalanWilayah Selatan

0,00 166.900.000,00 308.333.100.000,00 308.500.000.000,00

1103.110301.15.006 Pembangunan Jembatan 0,00 160.740.000,00 103.219.260.000,00 103.380.000.000,00

1103.110301.15.007 Pengadaan Lahan Kebinamargaan 0,00 3.130.000.000,00 202.734.607.000,00 205.864.607.000,00

1103.110301.15.008 Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) 0,00 0,00 20.157.818.000,00 20.157.818.000,00

1103.110301.15.009 Perencanaan Pembangunan Jalan danJembatan

0,00 9.116.000.000,00 84.000.000,00 9.200.000.000,00

1103.110301.15.011 Pengawasan Pembangunan danPemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan

0,00 13.983.842.000,00 0,00 13.983.842.000,00

1103.110301.15.033 Pengadaan dan PemeliharaanBahan/Peralatan Kebinamargaan WilayahLebak

0,00 1.784.292.900,00 8.215.707.100,00 10.000.000.000,00

1103.110301.15.035 Pemeliharan Jalan dan Jembatan ProvinsiWilayah Lebak

0,00 29.213.128.729,00 0,00 29.213.128.729,00

1103.110301.15.036 Pengadaan dan PemeliharaanBahan/Peralatan Kebinamargaan WilayahPandeglang

0,00 2.634.200.000,00 9.365.800.000,00 12.000.000.000,00

1103.110301.15.038 Pemeliharan Jalan dan Jembatan ProvinsiWilayah Pandeglang

0,00 21.087.375.100,00 0,00 21.087.375.100,00

1103.110301.15.039 Pengadaan dan PemeliharaanBahan/Peralatan Kebinamargaan WilayahSerang dan Cilegon

0,00 2.498.500.000,00 4.201.500.000,00 6.700.000.000,00

1103.110301.15.040 Pemeliharan Jalan dan Jembatan ProvinsiWilayah Serang dan Cilegon

0,00 27.391.361.700,00 0,00 27.391.361.700,00

Halaman : 185SIMRAL

Page 7: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1103.110301.15.041 Pengadaan dan PemeliharaanBahan/Peralatan Kebinamargaan WilayahTangerang

0,00 1.301.473.890,00 7.082.500.000,00 8.383.973.890,00

1103.110301.15.043 Pemeliharan Jalan dan Jembatan ProvinsiWilayah Tangerang

0,00 26.158.722.200,00 0,00 26.158.722.200,00

1103.110301.16 PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI

232.210.000,00 4.006.845.200,00 1.017.378.000,00 5.256.433.200,00

1103.110301.16.002 Pembinaan Jasa Konstruksi 232.210.000,00 1.185.739.000,00 0,00 1.417.949.000,00

1103.110301.16.003 Pengawasan Jasa Konstruksi 0,00 316.484.200,00 0,00 316.484.200,00

1103.110301.16.004 Pengelolaan Pengujian Bahan 0,00 335.772.000,00 665.228.000,00 1.001.000.000,00

1103.110301.16.005 Pengelolaan Pengujian Konstruksi UPTPengujian Bahan Bangunan

0,00 498.850.000,00 352.150.000,00 851.000.000,00

1103.110301.16.006 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 0,00 1.670.000.000,00 0,00 1.670.000.000,00

1103.110301.17 PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR 36.720.000,00 60.745.386.370,00 124.911.559.430,00 185.693.665.800,00

1103.110301.17.001 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan,Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 6.619.086.000,00 43.380.914.000,00 50.000.000.000,00

1103.110301.17.002 Perencanaan Teknis Bidang PJPA 0,00 5.785.000.000,00 0,00 5.785.000.000,00

1103.110301.17.003 Penatagunaan Pemanfaatan Air 36.720.000,00 2.349.955.000,00 200.000.000,00 2.586.675.000,00

1103.110301.17.004 Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air 0,00 3.824.000.000,00 25.176.000.000,00 29.000.000.000,00

1103.110301.17.006 Perencanaan Teknis Bidang PJSA 0,00 6.210.000.000,00 0,00 6.210.000.000,00

1103.110301.17.007 Penatagunaan Sumber Daya Air 0,00 837.012.000,00 55.503.820.000,00 56.340.832.000,00

1103.110301.17.008 Pengawasan Teknis Bidang PengelolaanJaringan Sumber Daya Air

0,00 1.525.000.000,00 0,00 1.525.000.000,00

1103.110301.17.009 Pengawasan Teknis Bidang PengelolaanJaringan Pemanfaatan Air

0,00 2.550.000.000,00 0,00 2.550.000.000,00

1103.110301.17.010 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber DayaAir pada BPSDA Cidurian-Cisadane

0,00 4.827.100.000,00 0,00 4.827.100.000,00

1103.110301.17.011 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber DayaAir pada BPSDA Cidurian-Cisadane

0,00 720.030.400,00 0,00 720.030.400,00

1103.110301.17.012 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber DayaAir pada BPSDA Ciliman-Cisawarna

0,00 11.950.000.000,00 0,00 11.950.000.000,00

1103.110301.17.013 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber DayaAir pada BPSDA Ciliman-Cisawarna

0,00 1.347.228.370,00 305.300.430,00 1.652.528.800,00

1103.110301.17.014 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber DayaAir pada BPSDA Ciujung-Cidanau

0,00 11.186.499.600,00 0,00 11.186.499.600,00

1103.110301.17.015 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber DayaAir pada BPSDA Ciujung-Cidanau

0,00 1.014.475.000,00 345.525.000,00 1.360.000.000,00

1103.110301.18 PROGRAM PENATAAN RUANG 0,00 5.386.988.000,00 0,00 5.386.988.000,00

1103.110301.18.030 Penataan dan Pemanfaatan Ruang 0,00 2.899.600.000,00 0,00 2.899.600.000,00

1103.110301.18.031 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 1.100.800.000,00 0,00 1.100.800.000,00

1103.110301.18.032 Pengaturan dan Pembinaan PemanfaatanRuang

0,00 811.600.000,00 0,00 811.600.000,00

1103.110301.18.033 Peningkatan Pelayanan Perijinan BidangPUPR

0,00 574.988.000,00 0,00 574.988.000,00

1104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 693.360.000,00 230.765.226.400,00 234.539.958.600,00 465.998.545.000,00

1104.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN

693.360.000,00 230.765.226.400,00 234.539.958.600,00 465.998.545.000,00

1104.110401.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 312.000.000,00 12.164.089.200,00 2.459.714.600,00 14.935.803.800,00

1104.110401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

1104.110401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 697.866.300,00 0,00 697.866.300,00

1104.110401.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 908.420.000,00 2.101.180.000,00 3.009.600.000,00

1104.110401.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.650.240.000,00 0,00 1.650.240.000,00

1104.110401.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 312.000.000,00 5.568.541.500,00 0,00 5.880.541.500,00

1104.110401.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1104.110401.01.007 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan KeLuar Daerah

0,00 1.661.560.000,00 0,00 1.661.560.000,00

1104.110401.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 150.061.000,00 0,00 150.061.000,00

Halaman : 186SIMRAL

Page 8: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1104.110401.01.010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Pengelolaan KP3B

0,00 695.340.400,00 358.534.600,00 1.053.875.000,00

1104.110401.01.012 Penyediaan Data dan InformasiPembangunan

0,00 542.060.000,00 0,00 542.060.000,00

1104.110401.15 PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASANPERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

209.760.000,00 136.160.677.920,00 30.026.850.000,00 166.397.287.920,00

1104.110401.15.010 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidangkawasan permukiman

0,00 3.950.000.000,00 0,00 3.950.000.000,00

1104.110401.15.012 Penatagunaan Kawasan Permukiman 20.360.000,00 543.090.000,00 0,00 563.450.000,00

1104.110401.15.014 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 0,00 70.670.180.420,00 0,00 70.670.180.420,00

1104.110401.15.015 Peningkatan Kualitas Kawasan PermukimanKumuh

0,00 55.367.855.000,00 0,00 55.367.855.000,00

1104.110401.15.016 Perencanaan dan Pengawasan TeknisPerumahan

0,00 3.127.552.500,00 0,00 3.127.552.500,00

1104.110401.15.017 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 0,00 1.414.570.000,00 0,00 1.414.570.000,00

1104.110401.15.018 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 189.400.000,00 1.087.430.000,00 30.026.850.000,00 31.303.680.000,00

1104.110401.16 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGAN

171.600.000,00 37.568.893.535,00 202.053.394.000,00 239.793.887.535,00

1104.110401.16.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B 0,00 19.188.517.565,00 0,00 19.188.517.565,00

1104.110401.16.002 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B 0,00 4.048.719.000,00 28.151.001.000,00 32.199.720.000,00

1104.110401.16.003 Pengelolaan gedung strategis Provinsi 171.600.000,00 3.190.149.000,00 21.923.393.000,00 25.285.142.000,00

1104.110401.16.004 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungandikawasan strategis Provinsi

0,00 11.141.507.970,00 151.979.000.000,00 163.120.507.970,00

1104.110401.17 PROGRAM KECIPTAKARYAAN 0,00 44.871.565.745,00 0,00 44.871.565.745,00

1104.110401.17.001 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 0,00 24.734.140.000,00 0,00 24.734.140.000,00

1104.110401.17.002 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi 0,00 9.786.200.000,00 0,00 9.786.200.000,00

1104.110401.17.003 Penyelenggaraan Pengadaan LahanInfrastruktur Keciptakaryaan

0,00 424.250.000,00 0,00 424.250.000,00

1104.110401.17.004 Pengelolaan dan PengembanganPersampahan

0,00 601.000.000,00 0,00 601.000.000,00

1104.110401.17.005 Perencanaan dan Pengawasan Teknis BidangInfrastruktur Permukiman

0,00 9.325.975.745,00 0,00 9.325.975.745,00

1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat

395.250.000,00 39.625.997.500,00 1.939.500.000,00 41.960.747.500,00

1105.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 14.738.400.000,00 120.000.000,00 14.858.400.000,00

1105.110501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 9.565.494.000,00 120.000.000,00 9.685.494.000,00

1105.110501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,00

1105.110501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 114.509.000,00 0,00 114.509.000,00

1105.110501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00

1105.110501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

1105.110501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 8.290.007.800,00 0,00 8.290.007.800,00

1105.110501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 69.297.200,00 0,00 69.297.200,00

1105.110501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 248.000.000,00 0,00 248.000.000,00

1105.110501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

1105.110501.15 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM

0,00 3.434.000.000,00 0,00 3.434.000.000,00

1105.110501.15.004 Pemeliharaan dan PenanggulanganKetentraman dan Ketertiban Umum

0,00 2.056.780.000,00 0,00 2.056.780.000,00

1105.110501.15.005 Pengamanan Hari Besar Nasional, KantorPemerintah dan Rumah Jabatan diLingkungan Pemerintah Provinsi Banten

0,00 1.061.880.000,00 0,00 1.061.880.000,00

1105.110501.15.006 Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum danKetentraman Masyarakat

0,00 315.340.000,00 0,00 315.340.000,00

1105.110501.18 PROGRAM PENEGAKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

0,00 756.670.000,00 0,00 756.670.000,00

Halaman : 187SIMRAL

Page 9: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1105.110501.18.001 Pembinaan, Penyuluhan dan PengawasanPeraturan Perundang-Undangan ProvinsiBanten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

0,00 237.148.000,00 0,00 237.148.000,00

1105.110501.18.002 Pembinaan, Penyuluhan dan PengawasanPeraturan Perundang-Undangan ProvinsiBanten Dalam Sektor Ekologis

0,00 222.562.000,00 0,00 222.562.000,00

1105.110501.18.003 Penegakan dan Kajian Peraturan DaerahProvinsi Banten

0,00 296.960.000,00 0,00 296.960.000,00

1105.110501.19 PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 365.232.000,00 0,00 365.232.000,00

1105.110501.19.001 Supervisi dan Pendayagunaan PotensiAnggota Satuan Linmas

0,00 182.492.000,00 0,00 182.492.000,00

1105.110501.19.002 Penyelenggaraan Teknis Fungsional danPemantapan Tugas Anggota Satpol PPProvinsi Banten

0,00 182.740.000,00 0,00 182.740.000,00

1105.110501.20 PROGRAM PENANGANAN BENCANAKEBAKARAN

0,00 617.004.000,00 0,00 617.004.000,00

1105.110501.20.001 Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 0,00 250.820.000,00 0,00 250.820.000,00

1105.110501.20.002 Penanggulangan Tanggap Darurat danEvakuasi

0,00 181.586.000,00 0,00 181.586.000,00

1105.110501.20.003 Supervisi Penanganan Pasca BencanaKebakaran

0,00 184.598.000,00 0,00 184.598.000,00

1105.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 25.200.000,00 11.742.285.500,00 1.687.500.000,00 13.454.985.500,00

1105.110502.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 25.200.000,00 6.670.984.000,00 1.687.500.000,00 8.383.684.000,00

1105.110502.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 55.440.000,00 0,00 55.440.000,00

1105.110502.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 357.790.000,00 0,00 357.790.000,00

1105.110502.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 112.500.000,00 1.687.500.000,00 1.800.000.000,00

1105.110502.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.537.000.000,00 0,00 1.537.000.000,00

1105.110502.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 25.200.000,00 2.939.814.000,00 0,00 2.965.014.000,00

1105.110502.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 446.000.000,00 0,00 446.000.000,00

1105.110502.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

1105.110502.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 622.440.000,00 0,00 622.440.000,00

1105.110502.16 PROGRAM PENCEGAHAN DANKESIAPSIAGAAN PENANGGULANGANBENCANA

0,00 1.040.777.000,00 0,00 1.040.777.000,00

1105.110502.16.001 Pencegahan Daerah Rawan Bencana 0,00 428.227.500,00 0,00 428.227.500,00

1105.110502.16.002 Koordinasi Kesiapsiagaan PenanggulanganBencana

0,00 612.549.500,00 0,00 612.549.500,00

1105.110502.21 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIKPENANGGULANGAN BENCANA

0,00 2.677.727.500,00 0,00 2.677.727.500,00

1105.110502.21.001 Koordinasi SDM Kebencanaan 0,00 335.905.000,00 0,00 335.905.000,00

1105.110502.21.002 Koordinasi Dukungan Peralatan dan LogistikKebencanaan

0,00 714.382.500,00 0,00 714.382.500,00

1105.110502.21.003 PUSDALOPS Penanggulangan Bencana 0,00 1.627.440.000,00 0,00 1.627.440.000,00

1105.110502.22 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIPENANGGULANGAN BENCANA

0,00 1.352.797.000,00 0,00 1.352.797.000,00

1105.110502.22.001 Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 0,00 711.084.000,00 0,00 711.084.000,00

1105.110502.22.002 Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan 0,00 641.713.000,00 0,00 641.713.000,00

1105.110503 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 370.050.000,00 13.145.312.000,00 132.000.000,00 13.647.362.000,00

1105.110503.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 138.000.000,00 6.331.055.000,00 132.000.000,00 6.601.055.000,00

1105.110503.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 12.914.000,00 0,00 12.914.000,00

1105.110503.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 127.987.000,00 0,00 127.987.000,00

1105.110503.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 1.040.000,00 132.000.000,00 133.040.000,00

1105.110503.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.215.650.000,00 0,00 1.215.650.000,00

1105.110503.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 138.000.000,00 3.748.448.000,00 0,00 3.886.448.000,00

Halaman : 188SIMRAL

Page 10: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1105.110503.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 159.064.000,00 0,00 159.064.000,00

1105.110503.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 826.952.000,00 0,00 826.952.000,00

1105.110503.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 239.000.000,00 0,00 239.000.000,00

1105.110503.17 PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DANWAWASAN KEBANGSAAN

0,00 1.992.275.000,00 0,00 1.992.275.000,00

1105.110503.17.001 Pembinaan Kewarganegaraan 0,00 490.210.000,00 0,00 490.210.000,00

1105.110503.17.002 Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan(PPWK)

0,00 1.502.065.000,00 0,00 1.502.065.000,00

1105.110503.23 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAANNASIONAL

119.100.000,00 1.897.310.000,00 0,00 2.016.410.000,00

1105.110503.23.001 Pencegahan Dini Potensi Kerawanan KonflikPolitik, Ekonomi, Sosial dan SARA

23.600.000,00 1.358.900.000,00 0,00 1.382.500.000,00

1105.110503.23.002 Pemantauan dan Penyelesaian MasalahPerbatasan dan Orang Asing

95.500.000,00 538.410.000,00 0,00 633.910.000,00

1105.110503.24 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIALDAN EKONOMI

0,00 939.642.000,00 0,00 939.642.000,00

1105.110503.24.001 Pembinaan Ketahanan ekonomi dalamKerangka Ketahanan Nasional

0,00 333.930.000,00 0,00 333.930.000,00

1105.110503.24.002 Pembinaan Ormas, OKP,Masyarakat/Kelompok Masyarakat danNirlaba Lainnya dalam Rangka MendorongKetahanan Nasional

0,00 605.712.000,00 0,00 605.712.000,00

1105.110503.25 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT

112.950.000,00 1.985.030.000,00 0,00 2.097.980.000,00

1105.110503.25.001 Pembinaan Partai Politik 51.600.000,00 392.960.000,00 0,00 444.560.000,00

1105.110503.25.002 Penyelenggaraan Desk Pilkada 26.950.000,00 1.147.390.000,00 0,00 1.174.340.000,00

1105.110503.25.003 Penguatan pendidikan politik bagi Ormas,OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat danNirlaba Lainnya

34.400.000,00 444.680.000,00 0,00 479.080.000,00

1106 Sosial 2.189.400.000,00 27.728.280.000,00 430.000.000,00 30.347.680.000,00

1106.110601 DINAS SOSIAL 2.189.400.000,00 27.728.280.000,00 430.000.000,00 30.347.680.000,00

1106.110601.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 2.189.400.000,00 4.514.648.000,00 430.000.000,00 7.134.048.000,00

1106.110601.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1106.110601.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 502.040.000,00 0,00 502.040.000,00

1106.110601.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1106.110601.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 245.500.000,00 0,00 245.500.000,00

1106.110601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.189.400.000,00 1.419.528.000,00 0,00 3.608.928.000,00

1106.110601.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00

1106.110601.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 612.480.000,00 0,00 612.480.000,00

1106.110601.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1106.110601.01.009 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Perlindungan Sosial

0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

1106.110601.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Perlindungan Sosial

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1106.110601.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Perlindungan Sosial

0,00 344.500.000,00 0,00 344.500.000,00

1106.110601.01.012 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Perlindungan Sosial

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1106.110601.01.013 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1106.110601.01.014 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pemulihan dan PengembanganSosial

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1106.110601.01.015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pemulihan dan PengembanganSosial

0,00 430.600.000,00 0,00 430.600.000,00

1106.110601.01.016 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Pemulihan dan PengembanganSosial

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Halaman : 189SIMRAL

Page 11: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1106.110601.15 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 2.508.150.000,00 0,00 2.508.150.000,00

1106.110601.15.004 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 0,00 1.427.750.000,00 0,00 1.427.750.000,00

1106.110601.15.005 Rehabilitasi Tuna Sosial dan KorbanPerdagangan Orang

0,00 599.914.000,00 0,00 599.914.000,00

1106.110601.15.006 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 0,00 480.486.000,00 0,00 480.486.000,00

1106.110601.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 5.663.667.000,00 0,00 5.663.667.000,00

1106.110601.16.001 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluargadan Kelembagaan Masyarakat

0,00 2.926.900.000,00 0,00 2.926.900.000,00

1106.110601.16.002 Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan,Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)

0,00 390.067.000,00 0,00 390.067.000,00

1106.110601.16.003 Penyuluhan Kesejahteraan Sosial danPengelolaan Sumber Dana Sosial

0,00 2.346.700.000,00 0,00 2.346.700.000,00

1106.110601.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL

0,00 10.097.395.000,00 0,00 10.097.395.000,00

1106.110601.17.001 Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS danPSKS

0,00 226.240.000,00 0,00 226.240.000,00

1106.110601.17.002 Perlindungan Sosial Korban Bencana 0,00 1.895.050.000,00 0,00 1.895.050.000,00

1106.110601.17.003 Jaminan Sosial Keluarga 0,00 7.976.105.000,00 0,00 7.976.105.000,00

1106.110601.18 PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN 0,00 2.200.359.000,00 0,00 2.200.359.000,00

1106.110601.18.001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 0,00 981.312.000,00 0,00 981.312.000,00

1106.110601.18.002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 0,00 658.996.000,00 0,00 658.996.000,00

1106.110601.18.003 Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir danPulau-Pulau Kecil

0,00 560.051.000,00 0,00 560.051.000,00

1106.110601.19 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASISOSIAL DALAM PANTI

0,00 935.000.000,00 0,00 935.000.000,00

1106.110601.19.001 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilanpada BP2S

0,00 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00

1106.110601.19.002 Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial danKeterampilan pada Balai Pemulihan danPengembangan Sosial

0,00 495.000.000,00 0,00 495.000.000,00

1106.110601.20 PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGANSOSIAL DALAM PANTI

0,00 1.809.061.000,00 0,00 1.809.061.000,00

1106.110601.20.001 Pelayanan dan Perlindungan Sosial padaBalai Perlindungan Sosial

0,00 1.580.714.500,00 0,00 1.580.714.500,00

1106.110601.20.002 Penerimaan dan Penyaluran pada BalaiPerlindungan Sosial

0,00 228.346.500,00 0,00 228.346.500,00

12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 4.001.062.000,00 268.130.287.950,00 45.036.529.550,00 317.167.879.500,00

1201 Ketenaga Kerjaan 1.832.400.000,00 35.348.874.800,00 6.172.800.000,00 43.354.074.800,00

1201.120101 DINAS KETENAGA KERJAAN DANTRANSMIGRASI

1.832.400.000,00 35.348.874.800,00 6.172.800.000,00 43.354.074.800,00

1201.120101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 151.200.000,00 16.630.604.800,00 6.172.800.000,00 22.954.604.800,00

1201.120101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 22.810.000,00 0,00 22.810.000,00

1201.120101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 69.150.000,00 0,00 69.150.000,00

1201.120101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

1201.120101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1201.120101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 151.200.000,00 7.004.420.000,00 0,00 7.155.620.000,00

1201.120101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1201.120101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 2.377.600.000,00 0,00 2.377.600.000,00

1201.120101.01.009 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Latihan Kerja Industri

0,00 0,00 4.222.800.000,00 4.222.800.000,00

1201.120101.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Latihan Kerja Industri

0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00

1201.120101.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Latihan Kerja Industri

0,00 3.727.624.800,00 0,00 3.727.624.800,00

1201.120101.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 479.000.000,00 0,00 479.000.000,00

1201.120101.15 PROGRAM PELATIHAN DAN PENINGKATANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

0,00 4.153.000.000,00 0,00 4.153.000.000,00

Halaman : 190SIMRAL

Page 12: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1201.120101.15.001 Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan 0,00 2.853.000.000,00 0,00 2.853.000.000,00

1201.120101.15.002 Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

1201.120101.15.016 Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1201.120101.16 PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGANINDUSTRI DAN JAMINAN SOSIALKETENAGAKERJAAN

1.578.000.000,00 2.122.000.000,00 0,00 3.700.000.000,00

1201.120101.16.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan TenagaKerja

744.000.000,00 456.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00

1201.120101.16.002 Peningkatan Pemasyarakatan HubunganIndustrial dan Syarat Kerja

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1201.120101.16.003 Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP 834.000.000,00 666.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1201.120101.17 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 103.200.000,00 4.624.275.000,00 0,00 4.727.475.000,00

1201.120101.17.001 Peningkatan Pengawasan NormaKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

103.200.000,00 978.200.000,00 0,00 1.081.400.000,00

1201.120101.17.002 Peningkatan Pengawasan Norma Kerja 0,00 1.119.035.000,00 0,00 1.119.035.000,00

1201.120101.17.003 Pengawasan Ketenagakerjaan 0,00 1.877.040.000,00 0,00 1.877.040.000,00

1201.120101.17.004 Peningkatan Penegakan HukumKetenagakerjaan

0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00

1201.120101.18 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI

0,00 3.800.000.000,00 0,00 3.800.000.000,00

1201.120101.18.001 Penyebarluasan dan Pengembangan PasarKerja

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

1201.120101.18.002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 0,00 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00

1201.120101.18.003 Penyiapan, Penempatan dan PembinaanTransmigrasi

0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00

1201.120101.19 PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN TENAGAKERJA INDUSTRI

0,00 4.018.995.000,00 0,00 4.018.995.000,00

1201.120101.19.002 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan BagiPencari Kerja BLKI Provinsi Banten

0,00 3.444.995.000,00 0,00 3.444.995.000,00

1201.120101.19.003 Pengembangan dan Pemasaran BLKIProvinsi Banten

0,00 574.000.000,00 0,00 574.000.000,00

1202 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 20.924.756.000,00 2.768.102.400,00 23.692.858.400,00

1202.120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA

0,00 20.924.756.000,00 2.768.102.400,00 23.692.858.400,00

1202.120201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 7.561.426.700,00 2.768.102.400,00 10.329.529.100,00

1202.120201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 21.800.000,00 0,00 21.800.000,00

1202.120201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 115.810.800,00 0,00 115.810.800,00

1202.120201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 2.768.102.400,00 2.768.102.400,00

1202.120201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 547.198.000,00 0,00 547.198.000,00

1202.120201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 4.772.599.700,00 0,00 4.772.599.700,00

1202.120201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 76.226.000,00 0,00 76.226.000,00

1202.120201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.694.256.000,00 0,00 1.694.256.000,00

1202.120201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 124.490.000,00 0,00 124.490.000,00

1202.120201.01.009 Penyediaan Data dan InformasiPembangunan

0,00 209.046.200,00 0,00 209.046.200,00

1202.120201.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANKELUARGA SEJAHTERA

0,00 8.258.442.300,00 0,00 8.258.442.300,00

1202.120201.15.001 Perencanaan dan penyediaan data genderdan anak

0,00 475.060.500,00 0,00 475.060.500,00

1202.120201.15.002 Peningkatan kualitas hidup perempuan 0,00 6.300.599.800,00 0,00 6.300.599.800,00

1202.120201.15.003 Peningkatan kualitas keluarga 0,00 1.482.782.000,00 0,00 1.482.782.000,00

1202.120201.16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUPDAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

0,00 5.104.887.000,00 0,00 5.104.887.000,00

1202.120201.16.001 Peningkatan pencegahan kekerasan terhadapperempuan

0,00 2.483.685.000,00 0,00 2.483.685.000,00

1202.120201.16.002 Perlindungan dan peningkatan tumbuhkembang anak

0,00 1.307.077.000,00 0,00 1.307.077.000,00

Halaman : 191SIMRAL

Page 13: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1202.120201.16.003 Perlindungan khusus terhadap anak 0,00 1.314.125.000,00 0,00 1.314.125.000,00

1203 Pangan 131.500.000,00 11.131.892.000,00 1.212.815.000,00 12.476.207.000,00

1203.120301 DINAS KETAHANAN PANGAN 131.500.000,00 11.131.892.000,00 1.212.815.000,00 12.476.207.000,00

1203.120301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 91.200.000,00 5.540.310.100,00 1.212.815.000,00 6.844.325.100,00

1203.120301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00

1203.120301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1203.120301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 1.212.815.000,00 1.212.815.000,00

1203.120301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00

1203.120301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 91.200.000,00 1.765.682.100,00 0,00 1.856.882.100,00

1203.120301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1203.120301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.409.628.000,00 0,00 1.409.628.000,00

1203.120301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1203.120301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00

1203.120301.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANANPANGAN

40.300.000,00 1.060.233.400,00 0,00 1.100.533.400,00

1203.120301.15.001 Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah 0,00 224.064.400,00 0,00 224.064.400,00

1203.120301.15.002 Pengelolaan Sumberdaya Pangan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1203.120301.15.003 Pembinaan dan Penanganan KerawananPangan

0,00 380.375.000,00 0,00 380.375.000,00

1203.120301.15.010 Peningkatan Kapasitas Dewan KetahananPangan Daerah Provinsi Banten

40.300.000,00 255.794.000,00 0,00 296.094.000,00

1203.120301.16 PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUANPANGAN

0,00 2.758.610.000,00 0,00 2.758.610.000,00

1203.120301.16.001 Pengelolaan Penataan Harga Pasar 0,00 170.979.000,00 0,00 170.979.000,00

1203.120301.16.002 Pengelolaan dan Pengembangan CadanganPangan

0,00 1.785.120.000,00 0,00 1.785.120.000,00

1203.120301.16.003 Pengelolaan dan Pengembangan DistribusiPangan

0,00 585.235.000,00 0,00 585.235.000,00

1203.120301.16.004 Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera(RASTRA)

0,00 217.276.000,00 0,00 217.276.000,00

1203.120301.17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMENPANGAN

0,00 1.772.738.500,00 0,00 1.772.738.500,00

1203.120301.17.001 Pembinaan dan Pengembangan KonsumsiPangan

0,00 495.610.000,00 0,00 495.610.000,00

1203.120301.17.002 Pembinaan dan Pengembangan DiversifikasiPangan

0,00 667.340.000,00 0,00 667.340.000,00

1203.120301.17.003 Pembinaan dan Pengawasan KeamananPangan

0,00 609.788.500,00 0,00 609.788.500,00

1205 Lingkungan Hidup 206.670.000,00 20.845.945.000,00 1.802.300.000,00 22.854.915.000,00

1205.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 206.670.000,00 20.845.945.000,00 1.802.300.000,00 22.854.915.000,00

1205.120501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 169.200.000,00 15.093.415.000,00 1.802.300.000,00 17.064.915.000,00

1205.120501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1205.120501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1205.120501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 974.300.000,00 974.300.000,00

1205.120501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 2.165.015.000,00 0,00 2.165.015.000,00

1205.120501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 169.200.000,00 6.661.440.000,00 0,00 6.830.640.000,00

1205.120501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

1205.120501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.520.000.000,00 0,00 1.520.000.000,00

1205.120501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1205.120501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00

1205.120501.01.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaUPT Laboratorium Lingkungan

0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00

Halaman : 192SIMRAL

Page 14: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1205.120501.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Laboratorium Lingkungan

0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00

1205.120501.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Laboratorium Lingkungan

0,00 459.300.000,00 0,00 459.300.000,00

1205.120501.01.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada UPT Laboratorium Lingkungan

0,00 125.860.000,00 0,00 125.860.000,00

1205.120501.01.014 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Perbenihan dan Proteksi TanamanKehutanan

0,00 6.000.000,00 471.000.000,00 477.000.000,00

1205.120501.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Perbenihan dan Proteksi TanamanKehutanan

0,00 251.000.000,00 0,00 251.000.000,00

1205.120501.01.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Perbenihan dan Proteksi TanamanKehutanan

0,00 365.200.000,00 0,00 365.200.000,00

1205.120501.01.017 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Perbenihan dan Proteksi TanamanKehutanan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1205.120501.01.018 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak danTangerang

0,00 200.000.000,00 150.000.000,00 350.000.000,00

1205.120501.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebakdan Tangerang

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1205.120501.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebakdan Tangerang

0,00 396.400.000,00 0,00 396.400.000,00

1205.120501.01.021 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebakdan Tangerang

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1205.120501.01.022 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon

0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00

1205.120501.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengolahan Hutan WilayahPandeglang, Serang dan Cilegon

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

1205.120501.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengolahan Hutan WilayahPandeglang, Serang dan Cilegon

0,00 341.200.000,00 0,00 341.200.000,00

1205.120501.01.025 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Pengolahan Hutan WilayahPandeglang, Serang dan Cilegon

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1205.120501.01.026 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

1205.120501.01.027 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengelolaan Taman Hutan RayaBanten

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

1205.120501.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengelolaan Taman Hutan RayaBanten

0,00 262.000.000,00 0,00 262.000.000,00

1205.120501.01.029 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Pengelolaan Taman Hutan RayaBanten

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1205.120501.15 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANLINGKUNGAN HIDUP

37.470.000,00 5.752.530.000,00 0,00 5.790.000.000,00

1205.120501.15.001 Pengendalian Pencemaran dan KerusakanLingkungan hidup

0,00 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00

1205.120501.15.002 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 0,00 770.000.000,00 0,00 770.000.000,00

1205.120501.15.003 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 0,00 1.340.000.000,00 0,00 1.340.000.000,00

1205.120501.15.004 Perencanaan dan pengkajian dampaklingkungan hidup

0,00 535.000.000,00 0,00 535.000.000,00

1205.120501.15.005 Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1205.120501.15.006 Peningkatan kapasitas lingkungan hidup 37.470.000,00 352.530.000,00 0,00 390.000.000,00

Halaman : 193SIMRAL

Page 15: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1205.120501.15.007 Peningkatan Jaminan Mutu LaboratoriumLingkungan

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1205.120501.15.008 Pengujian dan analisa laboratoriumlingkungan

0,00 655.000.000,00 0,00 655.000.000,00

1206 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 1.994.766.600,00 0,00 1.994.766.600,00

1206.120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA

0,00 1.994.766.600,00 0,00 1.994.766.600,00

1206.120201.15 PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL

0,00 1.994.766.600,00 0,00 1.994.766.600,00

1206.120201.15.001 Pembinaan administrasi sebagai basis datadan informasi kependudukan

0,00 103.008.000,00 0,00 103.008.000,00

1206.120201.15.002 Pembinaan administrasi sebagai data daninformasi pencatatan sipil

0,00 163.438.000,00 0,00 163.438.000,00

1206.120201.15.003 Pembinaan dan peningkatan layanan datadan informasi kependudukan dan catatan sipil

0,00 295.043.000,00 0,00 295.043.000,00

1206.120201.15.004 Pembinaan Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

0,00 970.658.000,00 0,00 970.658.000,00

1206.120201.15.005 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil diKabupaten/Kota (DAK)

0,00 129.331.000,00 0,00 129.331.000,00

1206.120201.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAKKabupaten/Kota (DAK)

0,00 333.288.600,00 0,00 333.288.600,00

1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 109.400.000,00 16.199.000.000,00 1.700.000.000,00 18.008.400.000,00

1207.120701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA

109.400.000,00 16.199.000.000,00 1.700.000.000,00 18.008.400.000,00

1207.120701.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 5.231.241.000,00 1.700.000.000,00 6.931.241.000,00

1207.120701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00

1207.120701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 200.550.000,00 0,00 200.550.000,00

1207.120701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00

1207.120701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1207.120701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 2.694.521.000,00 0,00 2.694.521.000,00

1207.120701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 41.750.000,00 0,00 41.750.000,00

1207.120701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.762.420.000,00 0,00 1.762.420.000,00

1207.120701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1207.120701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1207.120701.15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

109.400.000,00 4.872.350.000,00 0,00 4.981.750.000,00

1207.120701.15.005 Pembinaan dan Pengembangan MasyarakatDesa

0,00 919.835.000,00 0,00 919.835.000,00

1207.120701.15.007 Penataan dan Pengembangan PotensiPemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00 867.340.000,00 0,00 867.340.000,00

1207.120701.15.008 Penataan dan Pengembangan PelakuEkonomi Desa

0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00

1207.120701.15.010 Pendampingan Tenaga Profesional TerhadapPenyaluran dan Penggunaan Dana Desa

109.400.000,00 1.381.875.000,00 0,00 1.491.275.000,00

1207.120701.15.011 Pembinaan dan Pengembangan dalamPemanfaatan Teknologi Tepat Guna

0,00 1.378.300.000,00 0,00 1.378.300.000,00

1207.120701.16 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANLEMBAGA KEMASYARAKATAN

0,00 5.112.655.000,00 0,00 5.112.655.000,00

1207.120701.16.001 Pembinaan dan Pemberdayaan LembagaMasyarakat dan Hukum Adat

0,00 247.835.000,00 0,00 247.835.000,00

1207.120701.16.002 Penataan dan Pembinaan Lembaga AdatMenuju Desa Adat

0,00 194.840.000,00 0,00 194.840.000,00

1207.120701.16.003 Pembinaan dan Advokasi LembagaKetahanan Masyarakat Desa/Kelurahan

0,00 4.669.980.000,00 0,00 4.669.980.000,00

1207.120701.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASIMASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

0,00 982.754.000,00 0,00 982.754.000,00

Halaman : 194SIMRAL

Page 16: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1207.120701.17.001 Penataan, Pembinaan dan PengembanganLembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan

0,00 450.434.000,00 0,00 450.434.000,00

1207.120701.17.002 Pembinaan dan Penataan Badan KerjasamaDesa

0,00 183.240.000,00 0,00 183.240.000,00

1207.120701.17.003 Pembinaan dan Pengembangan PartisipatifPembangunan Desa

0,00 349.080.000,00 0,00 349.080.000,00

1208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 1.849.216.000,00 0,00 1.849.216.000,00

1208.120201 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA

0,00 1.849.216.000,00 0,00 1.849.216.000,00

1208.120201.15 PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGABERENCANA

0,00 1.849.216.000,00 0,00 1.849.216.000,00

1208.120201.15.001 Pemetaan dan pengendalian kuantitaspenduduk

0,00 462.566.000,00 0,00 462.566.000,00

1208.120201.15.002 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan EdukasiKeluarga Berencana

0,00 587.915.000,00 0,00 587.915.000,00

1208.120201.15.003 Peningkatan akses dan kualitas pelayanankeluarga Berencana

0,00 798.735.000,00 0,00 798.735.000,00

1209 Perhubungan 602.560.000,00 36.848.844.000,00 18.948.596.000,00 56.400.000.000,00

1209.120901 DINAS PERHUBUNGAN 602.560.000,00 36.848.844.000,00 18.948.596.000,00 56.400.000.000,00

1209.120901.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 201.600.000,00 14.320.270.000,00 1.100.000.000,00 15.621.870.000,00

1209.120901.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

1209.120901.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 535.000.000,00 0,00 535.000.000,00

1209.120901.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00

1209.120901.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.456.950.000,00 0,00 1.456.950.000,00

1209.120901.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 201.600.000,00 8.735.200.000,00 0,00 8.936.800.000,00

1209.120901.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1209.120901.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00

1209.120901.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

1209.120901.01.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Pelayanan Perhubungan DaratSerang

0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1209.120901.01.010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Pelayanan Perhubungan DaratSerang

0,00 1.018.120.000,00 0,00 1.018.120.000,00

1209.120901.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Pelayanan Perhubungan DaratSerang

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1209.120901.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

1209.120901.15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

0,00 4.250.000.000,00 0,00 4.250.000.000,00

1209.120901.15.010 Perencanaan dan Pengembangan JaringanTransportasi

0,00 3.350.000.000,00 0,00 3.350.000.000,00

1209.120901.15.011 Pengembangan Prasarana Transportasi 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

1209.120901.15.012 Pengembangan Sarana Transportasi danKelengkapan Jalan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1209.120901.16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA PERHUBUNGAN

135.000.000,00 2.732.156.000,00 3.592.844.000,00 6.460.000.000,00

1209.120901.16.001 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang danKereta Api

0,00 450.000.000,00 1.330.000.000,00 1.780.000.000,00

1209.120901.16.002 Peningkatan Pelayanan AngkutanPenumpang

0,00 2.040.000.000,00 1.700.000.000,00 3.740.000.000,00

1209.120901.16.003 Pembangunan dan Penataan SaranaPrasarana

135.000.000,00 242.156.000,00 562.844.000,00 940.000.000,00

1209.120901.17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANANLALU LINTAS

114.160.000,00 11.990.838.000,00 12.415.002.000,00 24.520.000.000,00

1209.120901.17.001 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu LintasJalan

0,00 1.882.238.000,00 2.117.762.000,00 4.000.000.000,00

1209.120901.17.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 114.160.000,00 6.281.400.000,00 9.644.440.000,00 16.040.000.000,00

Halaman : 195SIMRAL

Page 17: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1209.120901.17.003 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalulintas Jalan

0,00 3.827.200.000,00 652.800.000,00 4.480.000.000,00

1209.120901.18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPERHUBUNGAN

0,00 1.741.130.000,00 1.840.750.000,00 3.581.880.000,00

1209.120901.18.001 Pelayanan Perhubungan pada UPTPerhubungan Darat Serang

0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00

1209.120901.18.002 Pengawasan dan Pengendalian pada UPTPelayanan Perhubungan Darat Serang

0,00 1.411.130.000,00 1.840.750.000,00 3.251.880.000,00

1209.120901.19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA

151.800.000,00 1.814.450.000,00 0,00 1.966.250.000,00

1209.120901.19.001 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayarandan Pengendalian Pemantauan AngkutanLaut

0,00 434.070.000,00 0,00 434.070.000,00

1209.120901.19.002 Perencanaan Pembangunan danPengembangan Pelabuhan Laut danPenyeberangan

151.800.000,00 839.980.000,00 0,00 991.780.000,00

1209.120901.19.003 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 0,00 540.400.000,00 0,00 540.400.000,00

1210 Komunikasi dan Informatika 124.800.000,00 36.284.249.750,00 3.698.941.750,00 40.107.991.500,00

1210.121001 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIKDAN PERSANDIAN

124.800.000,00 36.284.249.750,00 3.698.941.750,00 40.107.991.500,00

1210.121001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 124.800.000,00 3.979.636.000,00 475.000.000,00 4.579.436.000,00

1210.121001.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1210.121001.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1210.121001.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00

1210.121001.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 742.880.000,00 0,00 742.880.000,00

1210.121001.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 124.800.000,00 2.306.756.000,00 0,00 2.431.556.000,00

1210.121001.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1210.121001.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

1210.121001.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1210.121001.15 PROGRAM PENGEMBANGAN,PENDAYAGUNAAN, PENINGKATAN TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI

0,00 9.020.979.750,00 3.144.271.750,00 12.165.251.500,00

1210.121001.15.001 Pengembangan Sarana dan prasaranatelematika

0,00 5.078.390.250,00 3.104.271.750,00 8.182.662.000,00

1210.121001.15.002 Pendayagunaan Telematika 0,00 215.510.000,00 0,00 215.510.000,00

1210.121001.15.003 Pengelolaan Teknologi Informasi 0,00 1.303.720.000,00 0,00 1.303.720.000,00

1210.121001.15.004 Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika 0,00 1.963.359.500,00 0,00 1.963.359.500,00

1210.121001.15.008 Layanan Pengadaan Barang dan JasaElektronik

0,00 460.000.000,00 40.000.000,00 500.000.000,00

1210.121001.16 PEGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASIPUBLIK

0,00 23.283.634.000,00 79.670.000,00 23.363.304.000,00

1210.121001.16.001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 0,00 20.972.679.500,00 79.670.000,00 21.052.349.500,00

1210.121001.16.002 Komunikasi kelembagaan dan kemitraanmedia

0,00 2.310.954.500,00 0,00 2.310.954.500,00

1211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100.800.000,00 15.999.313.950,00 1.264.859.250,00 17.364.973.200,00

1211.121101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH

100.800.000,00 15.999.313.950,00 1.264.859.250,00 17.364.973.200,00

1211.121101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 100.800.000,00 8.698.531.450,00 1.264.859.250,00 10.064.190.700,00

1211.121101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

1211.121101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 218.600.000,00 0,00 218.600.000,00

1211.121101.01.004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 0,00 796.859.250,00 796.859.250,00

1211.121101.01.005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 583.422.000,00 0,00 583.422.000,00

1211.121101.01.006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100.800.000,00 5.564.182.750,00 0,00 5.664.982.750,00

1211.121101.01.007 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan LuarDaerah

0,00 692.087.200,00 0,00 692.087.200,00

Halaman : 196SIMRAL

Page 18: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1211.121101.01.008 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 175.132.000,00 0,00 175.132.000,00

1211.121101.01.009 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Balatkop)

0,00 25.644.000,00 0,00 25.644.000,00

1211.121101.01.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balatkop

0,00 0,00 468.000.000,00 468.000.000,00

1211.121101.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balatkop

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

1211.121101.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balatkop

0,00 964.861.000,00 0,00 964.861.000,00

1211.121101.01.013 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 104.602.500,00 0,00 104.602.500,00

1211.121101.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNG USAHA BAGI USAHA KECIL

0,00 2.374.782.000,00 0,00 2.374.782.000,00

1211.121101.15.001 Bina Usaha Kecil 0,00 1.548.760.000,00 0,00 1.548.760.000,00

1211.121101.15.002 Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil 0,00 290.986.000,00 0,00 290.986.000,00

1211.121101.15.003 Pengembangan Penguatan dan PerlindunganUsaha Kecil

0,00 535.036.000,00 0,00 535.036.000,00

1211.121101.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAANDAN PENGAWASAN KOPERASI

0,00 902.275.000,00 0,00 902.275.000,00

1211.121101.16.001 Kelembagaan dan Perizinan 0,00 568.380.000,00 0,00 568.380.000,00

1211.121101.16.002 Keanggotaan dan Penerapan Peraturan 0,00 235.875.000,00 0,00 235.875.000,00

1211.121101.16.003 Pengawasan, Pemeriksaanan dan PenilaianKesehatan

0,00 98.020.000,00 0,00 98.020.000,00

1211.121101.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHADAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

0,00 1.843.963.000,00 0,00 1.843.963.000,00

1211.121101.17.001 Bina Usaha Koperasi 0,00 1.175.680.000,00 0,00 1.175.680.000,00

1211.121101.17.002 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 0,00 123.800.000,00 0,00 123.800.000,00

1211.121101.17.003 Pengembangan Penguatan dan PerlindunganKoperasi

0,00 544.483.000,00 0,00 544.483.000,00

1211.121101.18 PROGRAM PELATIHAN SDM KOPERASI DANUMKM

0,00 2.179.762.500,00 0,00 2.179.762.500,00

1211.121101.18.001 Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil 0,00 226.800.000,00 0,00 226.800.000,00

1211.121101.18.002 Penyelenggaraan Pelatihan Kelembagaandan Pengawasan Koperasi

0,00 783.492.500,00 0,00 783.492.500,00

1211.121101.18.003 Penyelenggaraan Pelatihan PemberdayaanKoperasi

0,00 169.470.000,00 0,00 169.470.000,00

1211.121101.18.004 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah (DAK)

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1212 Penanaman Modal 303.500.000,00 14.920.063.000,00 1.292.212.000,00 16.515.775.000,00

1212.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU

303.500.000,00 14.920.063.000,00 1.292.212.000,00 16.515.775.000,00

1212.121201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 6.342.464.000,00 1.292.212.000,00 7.634.676.000,00

1212.121201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 7.880.000,00 0,00 7.880.000,00

1212.121201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 69.250.000,00 0,00 69.250.000,00

1212.121201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 1.292.212.000,00 1.292.212.000,00

1212.121201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1212.121201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 2.718.833.600,00 0,00 2.718.833.600,00

1212.121201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 298.078.400,00 0,00 298.078.400,00

1212.121201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 2.192.122.000,00 0,00 2.192.122.000,00

1212.121201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1212.121201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00

1212.121201.15 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM, PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI

0,00 4.611.616.000,00 0,00 4.611.616.000,00

1212.121201.15.001 Penyelenggaraan Promosi dan KerjasamaPenanaman Modal

0,00 3.228.505.000,00 0,00 3.228.505.000,00

1212.121201.15.002 Pengembangan Sarana dan PrasaranaPromosi

0,00 737.550.000,00 0,00 737.550.000,00

1212.121201.15.003 Pembinaan BUMD dan KerjasamaPenanaman Modal

0,00 645.561.000,00 0,00 645.561.000,00

1212.121201.16 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL

0,00 1.656.780.000,00 0,00 1.656.780.000,00

Halaman : 197SIMRAL

Page 19: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1212.121201.16.001 Pengembangan data potensi penanamanmodal daerah

0,00 685.790.000,00 0,00 685.790.000,00

1212.121201.16.002 Perencanaan dan pengembanganPenanaman modal daerah

0,00 320.990.000,00 0,00 320.990.000,00

1212.121201.16.003 Pengembangan Sistem informasi penanamanmodal daerah

0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00

1212.121201.17 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PENAMANMODAL

0,00 1.081.678.000,00 0,00 1.081.678.000,00

1212.121201.17.001 Pelayanan Perizinan 0,00 322.028.000,00 0,00 322.028.000,00

1212.121201.17.002 Pelayanan Non Perizinan 0,00 487.500.000,00 0,00 487.500.000,00

1212.121201.17.003 Pelaporan dan Pengaduan PelayananPerizinan

0,00 272.150.000,00 0,00 272.150.000,00

1212.121201.18 PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMANMODAL

303.500.000,00 1.227.525.000,00 0,00 1.531.025.000,00

1212.121201.18.001 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal 0,00 621.875.000,00 0,00 621.875.000,00

1212.121201.18.002 Pembinaan Penanaman Modal 28.300.000,00 484.450.000,00 0,00 512.750.000,00

1212.121201.18.003 Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan 275.200.000,00 121.200.000,00 0,00 396.400.000,00

1213 Kepemudaan dan Olahraga 10.400.000,00 32.426.137.000,00 813.263.000,00 33.249.800.000,00

1213.121301 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.400.000,00 32.426.137.000,00 813.263.000,00 33.249.800.000,00

1213.121301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 4.414.847.000,00 261.788.000,00 4.676.635.000,00

1213.121301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 41.077.000,00 0,00 41.077.000,00

1213.121301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 147.000.400,00 0,00 147.000.400,00

1213.121301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 585.000,00 199.438.000,00 200.023.000,00

1213.121301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

1213.121301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 2.312.000.000,00 0,00 2.312.000.000,00

1213.121301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 84.655.000,00 0,00 84.655.000,00

1213.121301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

1213.121301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1213.121301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 147.850.000,00 0,00 147.850.000,00

1213.121301.01.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

0,00 67.650.000,00 62.350.000,00 130.000.000,00

1213.121301.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pembinaan dan PelatihanOlahraga

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

1213.121301.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pembinaan dan PelatihanOlahraga

0,00 594.132.600,00 0,00 594.132.600,00

1213.121301.01.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Pembinaan dan PelatihanOlahraga

0,00 149.897.000,00 0,00 149.897.000,00

1213.121301.15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANKEPEMUDAAN

0,00 8.562.325.000,00 551.475.000,00 9.113.800.000,00

1213.121301.15.007 Pembinaan Kepramukaan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1213.121301.15.008 Penguatan Kelembagaan Pemuda 0,00 2.314.000.000,00 0,00 2.314.000.000,00

1213.121301.15.009 Pendidikan Pelatihan Kepeloporan danKepemimpinan Pemuda

0,00 2.270.000.000,00 0,00 2.270.000.000,00

1213.121301.15.010 Pengembangan Wawasan dan KreativitasPemuda

0,00 2.450.000.000,00 0,00 2.450.000.000,00

1213.121301.15.011 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Saranadan Prasarana Kepemudaan

0,00 154.325.000,00 551.475.000,00 705.800.000,00

1213.121301.15.012 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 0,00 1.124.000.000,00 0,00 1.124.000.000,00

1213.121301.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DANPEMBERDAYAAN OLAH RAGA

0,00 6.625.000.000,00 0,00 6.625.000.000,00

1213.121301.16.001 Pembinaan Olah Raga Pendidikan danLayanan Khusus

0,00 2.575.000.000,00 0,00 2.575.000.000,00

1213.121301.16.002 Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan IndustriOlah Raga

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

1213.121301.16.003 Pengadaan Sarana Prasarana KeolahRagaan

0,00 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00

Halaman : 198SIMRAL

Page 20: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1213.121301.17 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

10.400.000,00 7.484.285.000,00 0,00 7.494.685.000,00

1213.121301.17.001 Peningkatan Prestasi dan PembibitanOlahraga

0,00 4.748.485.000,00 0,00 4.748.485.000,00

1213.121301.17.002 Peningkatan SDM Keolah Ragaan 0,00 1.431.200.000,00 0,00 1.431.200.000,00

1213.121301.17.003 Pelayanan dan pengawsan organisasikeolahragaan

10.400.000,00 1.304.600.000,00 0,00 1.315.000.000,00

1213.121301.18 PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA

0,00 5.339.680.000,00 0,00 5.339.680.000,00

1213.121301.18.001 Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Pelajar 0,00 4.349.515.000,00 0,00 4.349.515.000,00

1213.121301.18.002 Peningkatan sarana dan prasarana atlet PPLP 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00

1213.121301.18.003 Pengelolaan Sekolah Khusus Olah Raga 0,00 90.165.000,00 0,00 90.165.000,00

1214 Statistik 0,00 1.139.905.000,00 0,00 1.139.905.000,00

1214.121001 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIKDAN PERSANDIAN

0,00 319.405.000,00 0,00 319.405.000,00

1214.121001.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNANDAERAH

0,00 319.405.000,00 0,00 319.405.000,00

1214.121001.01.001 Penyediaan Data dan InformasiPembangunan

0,00 319.405.000,00 0,00 319.405.000,00

1214.300301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

0,00 820.500.000,00 0,00 820.500.000,00

1214.300301.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNANDAERAH

0,00 820.500.000,00 0,00 820.500.000,00

1214.300301.01.001 Penyediaan Data dan InformasiPembangunan

0,00 820.500.000,00 0,00 820.500.000,00

1215 Persandian 0,00 447.500.000,00 152.500.000,00 600.000.000,00

1215.121001 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIKDAN PERSANDIAN

0,00 447.500.000,00 152.500.000,00 600.000.000,00

1215.121001.15 PROGRAM TATA KELOLA PERSANDIAN 0,00 447.500.000,00 152.500.000,00 600.000.000,00

1215.121001.15.001 Pengelolaan Persandian dan KeamananInformasi

0,00 447.500.000,00 152.500.000,00 600.000.000,00

1216 Kebudayaan 141.720.000,00 8.427.415.400,00 1.601.591.600,00 10.170.727.000,00

1216.110101 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 141.720.000,00 8.427.415.400,00 1.601.591.600,00 10.170.727.000,00

1216.110101.15 PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN 141.720.000,00 5.488.092.400,00 1.568.147.600,00 7.197.960.000,00

1216.110101.15.001 Pelestarian, Pengembangan danPemanfaatan Cagar Budaya danPermuseuman

4.200.000,00 676.913.000,00 0,00 681.113.000,00

1216.110101.15.002 Pelestarian, Pengembangan danPemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi danKesenian

0,00 840.000.000,00 0,00 840.000.000,00

1216.110101.15.003 Peningkatan Sumberdaya ManusiaKebudayaan

0,00 1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00

1216.110101.15.004 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPTTaman Budaya

0,00 1.267.527.400,00 1.270.313.600,00 2.537.841.000,00

1216.110101.15.007 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPTMuseum

137.520.000,00 1.403.652.000,00 297.834.000,00 1.839.006.000,00

1216.110101.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAANBUDAYA

0,00 1.049.926.000,00 33.444.000,00 1.083.370.000,00

1216.110101.16.001 Pengkajian dan Perawatan Museum 0,00 412.913.000,00 33.444.000,00 446.357.000,00

1216.110101.16.002 Penyajian dan Layanan Edukasi Seni Budaya 0,00 637.013.000,00 0,00 637.013.000,00

1216.110101.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMANBUDAYA

0,00 1.889.397.000,00 0,00 1.889.397.000,00

1216.110101.17.001 Pelestarian Seni Budaya 0,00 1.208.284.000,00 0,00 1.208.284.000,00

1216.110101.17.002 Penyelenggaraan Seni Budaya 0,00 681.113.000,00 0,00 681.113.000,00

1217 Perpustakaan 367.992.000,00 11.335.929.450,00 3.608.548.550,00 15.312.470.000,00

1217.121701 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANDAERAH

367.992.000,00 11.335.929.450,00 3.608.548.550,00 15.312.470.000,00

1217.121701.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 126.000.000,00 6.673.769.450,00 2.610.848.550,00 9.410.618.000,00

1217.121701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

1217.121701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 272.500.000,00 0,00 272.500.000,00

Halaman : 199SIMRAL

Page 21: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1217.121701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 19.151.450,00 2.610.848.550,00 2.630.000.000,00

1217.121701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 930.600.000,00 0,00 930.600.000,00

1217.121701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 126.000.000,00 3.752.400.000,00 0,00 3.878.400.000,00

1217.121701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00

1217.121701.01.007 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.250.118.000,00 0,00 1.250.118.000,00

1217.121701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

1217.121701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

1217.121701.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACADAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

0,00 3.234.000.000,00 0,00 3.234.000.000,00

1217.121701.15.004 Pembinaan dan Pengembangan Minat danBudaya Baca Masyarakat

0,00 1.544.000.000,00 0,00 1.544.000.000,00

1217.121701.15.005 Pembinaan dan PengembanganPerpustakaan

0,00 1.440.000.000,00 0,00 1.440.000.000,00

1217.121701.15.006 Pembinaan dan Pengembangan SistemKearsipan

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

1217.121701.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DANPENINGKATAN KUALITAS PELAYANANPERPUSTAKAAN

241.992.000,00 1.428.160.000,00 997.700.000,00 2.667.852.000,00

1217.121701.16.001 Peningkatan Kualitas Layanan dan KerjasamaPerpustakaan

133.680.000,00 603.772.000,00 0,00 737.452.000,00

1217.121701.16.002 Pengembangan Layanan dan SistemInformasi Perpustakaan Berbasis Teknologidan Informatika

49.560.000,00 309.340.000,00 141.500.000,00 500.400.000,00

1217.121701.16.003 Pengelolaan Bahan Deposit dan PenyediaanBahan Pustaka Perpustakaan

58.752.000,00 515.048.000,00 856.200.000,00 1.430.000.000,00

1218 Kearsipan 69.320.000,00 2.006.480.000,00 0,00 2.075.800.000,00

1218.121701 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANDAERAH

69.320.000,00 2.006.480.000,00 0,00 2.075.800.000,00

1218.121701.15 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN 69.320.000,00 2.006.480.000,00 0,00 2.075.800.000,00

1218.121701.15.001 Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan ArsipStatis

69.320.000,00 1.105.680.000,00 0,00 1.175.000.000,00

1218.121701.15.002 Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip 0,00 300.800.000,00 0,00 300.800.000,00

1218.121701.15.003 Pengelolaan Arsip Dinamis 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00

20 URUSAN PILIHAN 3.258.520.000,00 132.732.559.930,00 97.153.008.350,00 233.144.088.280,00

2001 Kelautan dan Perikanan 250.800.000,00 26.442.061.200,00 2.930.359.000,00 29.623.220.200,00

2001.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 250.800.000,00 26.442.061.200,00 2.930.359.000,00 29.623.220.200,00

2001.200101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 250.800.000,00 9.060.718.575,00 1.001.100.000,00 10.312.618.575,00

2001.200101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 37.010.000,00 0,00 37.010.000,00

2001.200101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 228.630.000,00 0,00 228.630.000,00

2001.200101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 217.000.000,00 217.000.000,00

2001.200101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.095.000.000,00 0,00 1.095.000.000,00

2001.200101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 225.600.000,00 2.434.853.675,00 0,00 2.660.453.675,00

2001.200101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 244.600.000,00 0,00 244.600.000,00

2001.200101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.570.020.200,00 0,00 1.570.020.200,00

2001.200101.01.009 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Budidaya Ikan Pantai

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

2001.200101.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Budidaya Ikan Pantai

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2001.200101.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Budidaya Ikan Pantai

0,00 492.000.000,00 0,00 492.000.000,00

2001.200101.01.012 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Pengujian Mutu Hasil Perikanan

0,00 45.000.000,00 102.100.000,00 147.100.000,00

Halaman : 200SIMRAL

Page 22: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2001.200101.01.013 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan

0,00 211.820.000,00 0,00 211.820.000,00

2001.200101.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan

25.200.000,00 786.566.700,00 0,00 811.766.700,00

2001.200101.01.015 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP)Labuan

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2001.200101.01.016 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai(BPPP) Labuan

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00

2001.200101.01.017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai(BPPP) Labuan

0,00 596.900.000,00 0,00 596.900.000,00

2001.200101.01.018 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor padaBalai Budidaya Ikan Air Tawar

0,00 0,00 432.000.000,00 432.000.000,00

2001.200101.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Budidaya Ikan Air Tawar

0,00 197.600.000,00 0,00 197.600.000,00

2001.200101.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Budidaya Ikan Air Tawar

0,00 571.936.000,00 0,00 571.936.000,00

2001.200101.01.021 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 128.782.000,00 0,00 128.782.000,00

2001.200101.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSIPERIKANAN TANGKAP

0,00 13.944.341.625,00 1.555.719.000,00 15.500.060.625,00

2001.200101.15.004 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 0,00 368.977.500,00 0,00 368.977.500,00

2001.200101.15.005 Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan danSertifikasi Awak Kapal Perikanan

0,00 655.564.000,00 0,00 655.564.000,00

2001.200101.15.006 Pembinaan dan Pengembangan PelabuhanPerikanan

0,00 12.366.820.125,00 0,00 12.366.820.125,00

2001.200101.15.013 Pengembangan Usaha Pelabuhan 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

2001.200101.15.014 Tata Operasional BPPP Labuan 0,00 327.980.000,00 0,00 327.980.000,00

2001.200101.15.021 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Fasilitas Pokok dan FungsionalPelabuhan Perikanan - UPTD Provinsi Banten(DAK)

0,00 0,00 1.555.719.000,00 1.555.719.000,00

2001.200101.16 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN

0,00 454.210.000,00 0,00 454.210.000,00

2001.200101.16.001 Penanganan Pelanggaran 0,00 283.430.000,00 0,00 283.430.000,00

2001.200101.16.002 Pengawasan Pengelolaan SumberdayaPerikanan

0,00 65.420.000,00 0,00 65.420.000,00

2001.200101.16.003 Pengawasan Pengelolaan SumberdayaKelautan

0,00 105.360.000,00 0,00 105.360.000,00

2001.200101.17 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAINGPERIKANAN

0,00 1.555.662.000,00 313.640.000,00 1.869.302.000,00

2001.200101.17.001 Pembinaan Mutu dan Diversifikasi ProdukKelautan dan Perikanan

0,00 108.304.000,00 0,00 108.304.000,00

2001.200101.17.002 Peningkatan Investasi dan Promosi ProdukPerikanan

0,00 184.759.000,00 0,00 184.759.000,00

2001.200101.17.003 Peningkatan Usaha dan KelembagaanPerikanan Budidaya

0,00 37.760.000,00 0,00 37.760.000,00

2001.200101.17.004 Peningkatan Kualitas Pengujian 0,00 218.700.000,00 301.500.000,00 520.200.000,00

2001.200101.17.005 Pengendalian Mutu Perikanan 0,00 81.325.000,00 12.140.000,00 93.465.000,00

2001.200101.17.006 Kegiatan Pengembangan Benih dan IndukIkan Unggul Air Tawar

0,00 711.850.000,00 0,00 711.850.000,00

2001.200101.17.007 Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan AirTawar

0,00 212.964.000,00 0,00 212.964.000,00

2001.200101.18 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYALAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

0,00 1.427.129.000,00 59.900.000,00 1.487.029.000,00

2001.200101.18.001 Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi 0,00 546.635.000,00 0,00 546.635.000,00

2001.200101.18.002 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 0,00 48.420.000,00 0,00 48.420.000,00

2001.200101.18.003 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 0,00 455.474.000,00 0,00 455.474.000,00

2001.200101.18.004 Produksi Benih Ikan Air Laut dan Payau 0,00 164.000.000,00 25.000.000,00 189.000.000,00

2001.200101.18.005 Pelayanan Teknis BBIP 0,00 212.600.000,00 34.900.000,00 247.500.000,00

2002 Pariwisata 260.400.000,00 17.082.180.000,00 1.423.340.000,00 18.765.920.000,00

Halaman : 201SIMRAL

Page 23: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2002.200201 DINAS PARIWISATA 260.400.000,00 17.082.180.000,00 1.423.340.000,00 18.765.920.000,00

2002.200201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 260.400.000,00 3.774.450.000,00 800.000.000,00 4.834.850.000,00

2002.200201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

2002.200201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 90.500.000,00 0,00 90.500.000,00

2002.200201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00

2002.200201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

2002.200201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 260.400.000,00 2.181.316.000,00 0,00 2.441.716.000,00

2002.200201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 62.714.000,00 0,00 62.714.000,00

2002.200201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 609.920.000,00 0,00 609.920.000,00

2002.200201.15 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRIPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

0,00 1.939.850.000,00 0,00 1.939.850.000,00

2002.200201.15.007 Pembinaan Usaha Industri Pariwisata 0,00 507.670.000,00 0,00 507.670.000,00

2002.200201.15.008 Standarisasi Usaha Industri Pariwisata danEkonomi Kreatif

0,00 332.180.000,00 0,00 332.180.000,00

2002.200201.15.009 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00

2002.200201.16 PROGRAM PEMASARAN PRODUK PARIWISATA 0,00 7.444.600.000,00 0,00 7.444.600.000,00

2002.200201.16.001 Promosi Pariwisata Provinsi Banten 0,00 3.700.000.000,00 0,00 3.700.000.000,00

2002.200201.16.002 Penyiapan Sarana dan Prasarana PromosiPariwisata

0,00 3.100.000.000,00 0,00 3.100.000.000,00

2002.200201.16.003 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 0,00 644.600.000,00 0,00 644.600.000,00

2002.200201.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYAMANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

0,00 1.420.620.000,00 0,00 1.420.620.000,00

2002.200201.17.001 Peningkatan Standarisasi dan KualifikasiSumber Daya Manusia

0,00 277.020.000,00 0,00 277.020.000,00

2002.200201.17.002 Pengembangan Sumber Daya ManusiaPariwisata Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan

0,00 218.600.000,00 0,00 218.600.000,00

2002.200201.17.003 Pengembangan Sumber Daya ManusiaPariwisata Banten

0,00 925.000.000,00 0,00 925.000.000,00

2002.200201.18 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASIPARIWISATA

0,00 2.502.660.000,00 623.340.000,00 3.126.000.000,00

2002.200201.18.001 Optimalisasi Pengembangan Daya TarikWisata Provinsi Banten

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00

2002.200201.18.002 Pengelolaan Kawasan Strategis PariwisataProvinsi Banten

0,00 626.660.000,00 623.340.000,00 1.250.000.000,00

2002.200201.18.003 Pengembangan Pemberdayaan MasyarakatDestinasi Pariwisata Provinsi Banten

0,00 376.000.000,00 0,00 376.000.000,00

2003 Pertanian 1.423.740.000,00 30.337.229.300,00 9.368.868.700,00 41.129.838.000,00

2003.200301 DINAS PERTANIAN 1.423.740.000,00 30.337.229.300,00 9.368.868.700,00 41.129.838.000,00

2003.200301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1.422.440.000,00 12.888.670.175,00 9.079.528.700,00 23.390.638.875,00

2003.200301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00

2003.200301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00

2003.200301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 97.596.400,00 9.079.528.700,00 9.177.125.100,00

2003.200301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 2.430.267.000,00 0,00 2.430.267.000,00

2003.200301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.422.440.000,00 7.177.069.980,00 0,00 8.599.509.980,00

2003.200301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 100.300.000,00 0,00 100.300.000,00

2003.200301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 2.458.436.795,00 0,00 2.458.436.795,00

2003.200301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

2003.200301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 174.900.000,00 0,00 174.900.000,00

2003.200301.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN

0,00 4.385.724.000,00 0,00 4.385.724.000,00

2003.200301.15.004 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuProduk Serelia

0,00 1.466.272.000,00 0,00 1.466.272.000,00

Halaman : 202SIMRAL

Page 24: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2003.200301.15.005 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutuaneka Kacang dan Umbi

0,00 588.550.000,00 0,00 588.550.000,00

2003.200301.15.006 Pengembangan Teknologi dan Pasca panenTanaman pangan

0,00 211.880.000,00 0,00 211.880.000,00

2003.200301.15.020 Produksi dan Pemasaran benih TanamanPangan

0,00 835.062.000,00 0,00 835.062.000,00

2003.200301.15.024 Perlindungan Tanaman Pangan 0,00 308.820.000,00 0,00 308.820.000,00

2003.200301.15.028 Pengembangan Perbenihan TanamanPangan

0,00 411.125.000,00 0,00 411.125.000,00

2003.200301.15.029 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan PengawasanTanaman Pangan

0,00 564.015.000,00 0,00 564.015.000,00

2003.200301.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS HORTIKULTURA

0,00 3.351.063.000,00 0,00 3.351.063.000,00

2003.200301.16.020 pengembangan Perbenihan TanamanHortikultura

0,00 793.420.000,00 0,00 793.420.000,00

2003.200301.16.021 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 0,00 309.570.000,00 0,00 309.570.000,00

2003.200301.16.022 Peningkatan Produksi Sayuran dan TanamanObat

0,00 866.187.000,00 0,00 866.187.000,00

2003.200301.16.023 Pengembangan Teknologi dan Pasca PanenHortikultura

0,00 458.511.000,00 0,00 458.511.000,00

2003.200301.16.024 Produksi dan Pemasaran benih TanamanHortikultura

0,00 474.178.000,00 0,00 474.178.000,00

2003.200301.16.025 Perlindungan Tanaman Hortikultura 0,00 164.854.000,00 0,00 164.854.000,00

2003.200301.16.032 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan PengawasanTanaman Hortikultura

0,00 284.343.000,00 0,00 284.343.000,00

2003.200301.17 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PERKEBUNAN

0,00 2.375.393.000,00 0,00 2.375.393.000,00

2003.200301.17.013 Produksi dan Pemasaran Benih TanamanPerkebunan

0,00 32.800.000,00 0,00 32.800.000,00

2003.200301.17.014 Pengembangan Perbenihan TanamanPerkebunan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

2003.200301.17.015 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan PengawasanTanaman Perkebunan

0,00 46.838.000,00 0,00 46.838.000,00

2003.200301.17.016 Perlindungan Tanaman Perkebunan 0,00 44.250.000,00 0,00 44.250.000,00

2003.200301.17.017 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan 0,00 687.300.000,00 0,00 687.300.000,00

2003.200301.17.018 Pengembangan Komoditas Perkebunan 0,00 1.146.670.000,00 0,00 1.146.670.000,00

2003.200301.17.019 Pengembangan Aneka Usaha danPemasaran Hasil Perkebunan

0,00 342.535.000,00 0,00 342.535.000,00

2003.200301.18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PETERNAKAN

0,00 1.942.945.925,00 0,00 1.942.945.925,00

2003.200301.18.001 Pengembangan Perbibitan Ternak 0,00 353.330.000,00 0,00 353.330.000,00

2003.200301.18.002 Pengembangan Pakan ternak 0,00 190.050.000,00 0,00 190.050.000,00

2003.200301.18.003 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 0,00 336.855.000,00 0,00 336.855.000,00

2003.200301.18.004 Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan Pakanternak

0,00 223.630.175,00 0,00 223.630.175,00

2003.200301.18.005 Pengembangan Kawasan Pertanian terpadu 0,00 99.200.000,00 0,00 99.200.000,00

2003.200301.18.006 Perbibitan Ternak 0,00 739.880.750,00 0,00 739.880.750,00

2003.200301.19 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANASARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN

0,00 3.895.340.000,00 289.340.000,00 4.184.680.000,00

2003.200301.19.001 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian 0,00 171.660.000,00 289.340.000,00 461.000.000,00

2003.200301.19.002 Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 0,00 524.495.000,00 0,00 524.495.000,00

2003.200301.19.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani 0,00 3.199.185.000,00 0,00 3.199.185.000,00

2003.200301.20 PROGRAM PENANGANAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1.300.000,00 1.498.093.200,00 0,00 1.499.393.200,00

2003.200301.20.001 Penanggulangan dan Pencegahan PenyakitHewan Menular

1.300.000,00 364.330.000,00 0,00 365.630.000,00

2003.200301.20.002 Pengendalian Kesehatan MasyarakatVeteriner

0,00 249.140.000,00 0,00 249.140.000,00

2003.200301.20.003 Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan 0,00 129.940.000,00 0,00 129.940.000,00

2003.200301.20.004 Peningkatan Penyidikan, Pengujian danPengendalian Penyakit Hewan Menular

0,00 422.073.000,00 0,00 422.073.000,00

Halaman : 203SIMRAL

Page 25: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2003.200301.20.005 Peningkatan Penyidikan, Pengujian danPelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

0,00 332.610.200,00 0,00 332.610.200,00

2004 Kehutanan 0,00 9.046.185.000,00 0,00 9.046.185.000,00

2004.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 9.046.185.000,00 0,00 9.046.185.000,00

2004.120501.15 PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASIHUTAN

0,00 9.046.185.000,00 0,00 9.046.185.000,00

2004.120501.15.001 Perencanaan dan penatagunaan hutan 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00

2004.120501.15.002 Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan

0,00 388.420.000,00 0,00 388.420.000,00

2004.120501.15.003 Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan

0,00 547.765.000,00 0,00 547.765.000,00

2004.120501.15.004 Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutandan Lahan

0,00 950.000.000,00 0,00 950.000.000,00

2004.120501.15.005 Konservasi SDA dan Ekosistem 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00

2004.120501.15.006 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 493.000.000,00 0,00 493.000.000,00

2004.120501.15.007 Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang 0,00 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00

2004.120501.15.008 Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon

0,00 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00

2004.120501.15.009 Pengelolaan Hutan wilayah Lebak 0,00 770.000.000,00 0,00 770.000.000,00

2004.120501.15.010 Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00

2004.120501.15.011 Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00

2004.120501.15.012 Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00

2004.120501.15.013 Perlindungan dan Rehabilitasi KawasanTaman Hutan Raya Banten

0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00

2004.120501.15.014 Pengembangan dan Pemanfaatan KawasanTaman Hutan Raya Banten

0,00 265.000.000,00 0,00 265.000.000,00

2004.120501.15.015 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial(DAK)

0,00 2.312.000.000,00 0,00 2.312.000.000,00

2005 Energi dan Sumberdaya Mineral 144.000.000,00 31.699.907.000,00 1.939.925.000,00 33.783.832.000,00

2005.200501 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 144.000.000,00 31.699.907.000,00 1.939.925.000,00 33.783.832.000,00

2005.200501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 144.000.000,00 6.560.872.000,00 1.939.925.000,00 8.644.797.000,00

2005.200501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00

2005.200501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 145.070.000,00 0,00 145.070.000,00

2005.200501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 50.825.000,00 1.939.925.000,00 1.990.750.000,00

2005.200501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 762.800.000,00 0,00 762.800.000,00

2005.200501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 144.000.000,00 2.833.852.000,00 0,00 2.977.852.000,00

2005.200501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 80.330.000,00 0,00 80.330.000,00

2005.200501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 2.216.306.500,00 0,00 2.216.306.500,00

2005.200501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 43.865.000,00 0,00 43.865.000,00

2005.200501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 385.823.500,00 0,00 385.823.500,00

2005.200501.15 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAANDAN PEMANFAATAN GEOLOGI, AIR TANAH,MINERAL DAN BATUBARA

0,00 1.956.692.000,00 0,00 1.956.692.000,00

2005.200501.15.001 Pengembangan geologi dan air tanah 0,00 444.300.000,00 0,00 444.300.000,00

2005.200501.15.002 Pengusahaan air tanah 0,00 171.450.000,00 0,00 171.450.000,00

2005.200501.15.003 Pengendalian geologi dan air tanah 0,00 243.000.000,00 0,00 243.000.000,00

2005.200501.15.004 Eksplorasi mineral dan batubara 0,00 254.182.000,00 0,00 254.182.000,00

2005.200501.15.005 Operasi produksi mineral dan batubara 0,00 258.540.000,00 0,00 258.540.000,00

2005.200501.15.006 Reklamasi dan pasca tambang 0,00 585.220.000,00 0,00 585.220.000,00

Halaman : 204SIMRAL

Page 26: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2005.200501.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN INFRASTRUKTUR ENERGI DANKETENAGALISTRIKAN

0,00 22.746.575.000,00 0,00 22.746.575.000,00

2005.200501.16.001 Pengembangan infrastruktur energi baruterbarukan

0,00 983.770.000,00 0,00 983.770.000,00

2005.200501.16.002 Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan 0,00 14.503.980.000,00 0,00 14.503.980.000,00

2005.200501.16.003 Pengendalian pengembangan infrastrukturEnergi

0,00 1.122.825.000,00 0,00 1.122.825.000,00

2005.200501.16.007 Peningkatan Sarana dan Prasarana EnergiSkala Kecil dan Menengah (DAK)

0,00 6.136.000.000,00 0,00 6.136.000.000,00

2005.200501.17 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATANKETENAGALISTRIKAN

0,00 435.768.000,00 0,00 435.768.000,00

2005.200501.17.001 Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan 0,00 160.378.000,00 0,00 160.378.000,00

2005.200501.17.002 Pengusahaan ketenagaistrikan 0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00

2005.200501.17.003 Pengendalian ketenagalistrikan 0,00 169.790.000,00 0,00 169.790.000,00

2006 Perdagangan 896.380.000,00 4.394.771.000,00 0,00 5.291.151.000,00

2006.200701 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 896.380.000,00 4.394.771.000,00 0,00 5.291.151.000,00

2006.200701.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGANDALAM NEGERI

110.400.000,00 2.030.378.000,00 0,00 2.140.778.000,00

2006.200701.15.001 Peningkatan Peran Pelaku Usaha DalamKerjasama Perdagangan dan PengembanganPerdagangan Berjangka

0,00 456.448.000,00 0,00 456.448.000,00

2006.200701.15.002 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan 0,00 585.260.000,00 0,00 585.260.000,00

2006.200701.15.003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting

0,00 736.378.000,00 0,00 736.378.000,00

2006.200701.15.004 Pengendalian Inflasi Daerah 110.400.000,00 252.292.000,00 0,00 362.692.000,00

2006.200701.16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGANLUAR NEGERI

0,00 1.051.573.000,00 0,00 1.051.573.000,00

2006.200701.16.001 Peningkatan Peran Dunia Usaha BagiPengembangan Ekspor Daerah

0,00 309.888.000,00 0,00 309.888.000,00

2006.200701.16.002 Pengembangan dan Pengendalian Impordaerah

0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00

2006.200701.16.003 Peningkatan Promosi Perdagangan LuarNegeri

0,00 511.685.000,00 0,00 511.685.000,00

2006.200701.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENGAWASAN INDUSTRI

785.980.000,00 730.570.000,00 0,00 1.516.550.000,00

2006.200701.17.002 Peningkatan Perlindungan Konsumen 667.500.000,00 612.500.000,00 0,00 1.280.000.000,00

2006.200701.17.003 Peningkatan Pengawasan BarangBeredar/Jasa dan Tertib Niaga

118.480.000,00 118.070.000,00 0,00 236.550.000,00

2006.200701.18 PROGRAM PELAYANAN PENGUJIAN DANSERTIFIKASI MUTU BARANG

0,00 582.250.000,00 0,00 582.250.000,00

2006.200701.18.001 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 0,00 293.500.000,00 0,00 293.500.000,00

2006.200701.18.002 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dansertifikasi

0,00 288.750.000,00 0,00 288.750.000,00

2007 Perindustrian 283.200.000,00 13.730.226.430,00 81.490.515.650,00 95.503.942.080,00

2007.200701 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 283.200.000,00 13.730.226.430,00 81.490.515.650,00 95.503.942.080,00

2007.200701.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 283.200.000,00 10.707.853.280,00 81.296.515.650,00 92.287.568.930,00

2007.200701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 60.342.800,00 0,00 60.342.800,00

2007.200701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 310.853.400,00 0,00 310.853.400,00

2007.200701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 79.772.508.000,00 79.772.508.000,00

2007.200701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00

2007.200701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 126.000.000,00 4.101.763.000,00 0,00 4.227.763.000,00

2007.200701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 195.440.000,00 0,00 195.440.000,00

2007.200701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 1.809.167.680,00 0,00 1.809.167.680,00

2007.200701.01.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengembangan Teknologi dan StandarisasiIndustri

0,00 0,00 296.000.000,00 296.000.000,00

Halaman : 205SIMRAL

Page 27: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

2007.200701.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengembangan Teknologi danStandarisasi Industri

0,00 288.374.000,00 0,00 288.374.000,00

2007.200701.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengembangan Teknologi danStandarisasi Industri

25.200.000,00 1.009.546.700,00 0,00 1.034.746.700,00

2007.200701.01.012 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

0,00 0,00 1.228.007.650,00 1.228.007.650,00

2007.200701.01.013 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada Balai Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang

0,00 510.440.000,00 0,00 510.440.000,00

2007.200701.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada Balai Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang

132.000.000,00 943.452.700,00 0,00 1.075.452.700,00

2007.200701.01.015 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 512.413.000,00 0,00 512.413.000,00

2007.200701.01.016 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Pengembangan Teknologi danStandarisasi Industri

0,00 160.650.000,00 0,00 160.650.000,00

2007.200701.01.017 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerahpada Balai Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang

0,00 135.410.000,00 0,00 135.410.000,00

2007.200701.15 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAINGINDUSTRI

0,00 2.283.306.000,00 0,00 2.283.306.000,00

2007.200701.15.001 Pengawasan dan Pembinaan StandarisasiMutu Produk Industri

0,00 244.595.000,00 0,00 244.595.000,00

2007.200701.15.002 Perencanaan dan PengembanganPerwilayahan Industri serta RekomendasiTeknis Perijinan

0,00 566.591.000,00 0,00 566.591.000,00

2007.200701.15.003 Peningkatan dan Pengembangan IndustriKecil Menengah

0,00 690.800.000,00 0,00 690.800.000,00

2007.200701.15.004 Peningkatan dan Pengembangan SumberDaya Industri

0,00 781.320.000,00 0,00 781.320.000,00

2007.200701.16 PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGANTEKNOLOGI DAN STANDARISASI INDUSTRI

0,00 739.067.150,00 194.000.000,00 933.067.150,00

2007.200701.16.001 Pengembangan dan Peningkatan Produkindustri

0,00 349.067.150,00 194.000.000,00 543.067.150,00

2007.200701.16.002 Standarisasi dan sertifikasi Industri 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00

30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 14.300.002.100,00 541.675.039.450,00 77.424.887.450,00 633.399.929.000,00

3001 Administrasi Pemerintahan 8.555.850.000,00 362.808.687.000,00 21.661.625.000,00 393.026.162.000,00

3001.300103 SEKRETARIAT DPRD 6.487.800.000,00 265.131.820.000,00 13.966.500.000,00 285.586.120.000,00

3001.300103.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 6.487.800.000,00 52.922.344.500,00 13.966.500.000,00 73.376.644.500,00

3001.300103.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 733.578.000,00 0,00 733.578.000,00

3001.300103.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 13.966.500.000,00 13.966.500.000,00

3001.300103.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 16.168.930.000,00 0,00 16.168.930.000,00

3001.300103.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.487.800.000,00 16.054.885.000,00 0,00 22.542.685.000,00

3001.300103.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 1.153.475.000,00 0,00 1.153.475.000,00

3001.300103.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 165.870.000,00 0,00 165.870.000,00

3001.300103.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

3001.300103.01.013 Pengelolaan Administrasi Keuangan 0,00 1.286.691.500,00 0,00 1.286.691.500,00

3001.300103.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar DaerahAparatur

0,00 16.556.740.000,00 0,00 16.556.740.000,00

3001.300103.01.015 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan 0,00 752.175.000,00 0,00 752.175.000,00

3001.300103.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASLEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

0,00 212.209.475.500,00 0,00 212.209.475.500,00

3001.300103.15.001 Penyelenggaraan Tata Kelola AlatKelengkapan DPRD Provinsi Banten

0,00 170.677.740.000,00 0,00 170.677.740.000,00

3001.300103.15.002 Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum 0,00 5.580.576.000,00 0,00 5.580.576.000,00

3001.300103.15.003 Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten 0,00 2.862.750.000,00 0,00 2.862.750.000,00

3001.300103.15.004 Peliputan dan Protokoler DPRD ProvinsiBanten

0,00 1.214.875.000,00 0,00 1.214.875.000,00

Halaman : 206SIMRAL

Page 28: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3001.300103.15.005 Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRDProvinsi Banten

0,00 10.799.247.500,00 0,00 10.799.247.500,00

3001.300103.15.006 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 0,00 18.497.275.000,00 0,00 18.497.275.000,00

3001.300103.15.007 Penyelenggaraan Tata Kelola AdministrasiPimpinan DPRD dan Badan MusyawarahDPRD Provinsi Banten

0,00 2.577.012.000,00 0,00 2.577.012.000,00

3001.300104 SEKRETARIAT DAERAH 1.963.650.000,00 92.718.137.000,00 7.506.375.000,00 102.188.162.000,00

3001.300104.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 1.833.000.000,00 61.293.435.500,00 7.485.375.000,00 70.611.810.500,00

3001.300104.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

3001.300104.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 1.110.375.000,00 7.289.625.000,00 8.400.000.000,00

3001.300104.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 4.649.800.000,00 0,00 4.649.800.000,00

3001.300104.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar DaerahAparatur

0,00 1.685.959.000,00 0,00 1.685.959.000,00

3001.300104.01.032 Tata Usaha Pemerintahan 0,00 1.412.612.000,00 0,00 1.412.612.000,00

3001.300104.01.050 Tata Usaha Biro Hukum 0,00 1.672.234.000,00 0,00 1.672.234.000,00

3001.300104.01.068 Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat 0,00 2.353.503.000,00 0,00 2.353.503.000,00

3001.300104.01.086 Tata Usaha Biro Perekonomian 381.000.000,00 1.439.000.000,00 0,00 1.820.000.000,00

3001.300104.01.104 Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan 0,00 4.992.555.000,00 177.250.000,00 5.169.805.000,00

3001.300104.01.122 Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA 25.200.000,00 1.572.381.000,00 0,00 1.597.581.000,00

3001.300104.01.144 Tata Usaha Biro Administrasi Rumah TanggaPimpinan

634.800.000,00 5.893.800.000,00 0,00 6.528.600.000,00

3001.300104.01.145 Penyediaan Pelayaan Kedinasan BiroAdministrasi Rumah Tangga Pimpinan

0,00 12.652.352.000,00 0,00 12.652.352.000,00

3001.300104.01.146 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0,00 14.240.998.000,00 0,00 14.240.998.000,00

3001.300104.01.147 Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur 0,00 378.740.000,00 0,00 378.740.000,00

3001.300104.01.148 Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur danAsisten Daerah

0,00 460.806.000,00 0,00 460.806.000,00

3001.300104.01.162 Tata Usaha Biro Umum dan PerpustakaanSetda

792.000.000,00 5.093.300.000,00 18.500.000,00 5.903.800.000,00

3001.300104.01.163 Pelayanan dan Penataan Kearsipan padaSetda

0,00 306.000.000,00 0,00 306.000.000,00

3001.300104.01.164 Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkunganSetda

0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00

3001.300104.01.166 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanandi Lingkungan Setda

0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

3001.300104.01.181 Tata Usaha Biro Organisasi 0,00 988.020.500,00 0,00 988.020.500,00

3001.300104.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATANKAPASITAS KELEMBAGAAN

0,00 1.731.417.500,00 0,00 1.731.417.500,00

3001.300104.17.001 Tatalaksana Organisasi 0,00 280.410.000,00 0,00 280.410.000,00

3001.300104.17.002 Kebijakan Pelayanan Publik 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

3001.300104.17.003 Kelembagaan dan Perangkat Daerah 0,00 154.698.000,00 0,00 154.698.000,00

3001.300104.17.004 Pembinaan dan Pengendalian KelembagaanKab/Kota

0,00 141.643.000,00 0,00 141.643.000,00

3001.300104.17.005 Analisa Formasi Jabatan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3001.300104.17.006 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 0,00 248.050.000,00 0,00 248.050.000,00

3001.300104.17.007 Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda 0,00 337.496.500,00 0,00 337.496.500,00

3001.300104.17.008 Budaya Kerja dan Koordinasi PengembanganSumber Daya Manusia Pemerintah ProvinsiBanten

0,00 119.120.000,00 0,00 119.120.000,00

3001.300104.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPEMERINTAHAN

6.000.000,00 1.397.648.000,00 0,00 1.403.648.000,00

3001.300104.18.001 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 0,00 99.035.000,00 0,00 99.035.000,00

3001.300104.18.002 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 0,00 421.354.000,00 0,00 421.354.000,00

3001.300104.18.003 Pembinaan Kabupaten/Kota DalamPenyelenggaraan Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan

0,00 152.425.000,00 0,00 152.425.000,00

3001.300104.18.004 Penataan Wilayah Administrasi dan BatasDaerah

6.000.000,00 154.000.000,00 0,00 160.000.000,00

Halaman : 207SIMRAL

Page 29: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3001.300104.18.005 Penyusunan Administrasi Rupabumi danKode Data Wilayah AdministrasiPemerintahan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

3001.300104.18.006 Penataan Daerah Otonom 0,00 114.634.000,00 0,00 114.634.000,00

3001.300104.18.007 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 0,00 106.200.000,00 0,00 106.200.000,00

3001.300104.18.008 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

3001.300104.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPEREKONOMIAN

0,00 2.060.000.000,00 0,00 2.060.000.000,00

3001.300104.19.001 Perumusan Kebijakan Lembaga KeuanganDaerah dan BUMD

0,00 510.000.000,00 0,00 510.000.000,00

3001.300104.19.002 Perumusan Kebijakan Penanaman Modal danPromosi

0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00

3001.300104.19.003 Perumusan Kebijakan Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3001.300104.19.004 Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan danTransmigrasi

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3001.300104.19.005 Perumusan Kebijakan Pariwisata danEkonomi Kreatif

0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00

3001.300104.19.006 Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunandan Ketahanan Pangan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3001.300104.19.007 Perumusan Kebijakan Kelautan danPerikanan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00

3001.300104.19.008 Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup danKehutanan

0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00

3001.300104.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUKDAN PELAYANAN HUKUM

124.650.000,00 2.429.373.000,00 21.000.000,00 2.575.023.000,00

3001.300104.20.001 Sosialisasi Hukum 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00

3001.300104.20.002 Pengembangan Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum

0,00 196.642.000,00 21.000.000,00 217.642.000,00

3001.300104.20.003 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

3001.300104.20.004 Penyusunan Keputusan dan Peraturan KepalaDaerah Provinsi Banten

114.000.000,00 66.000.000,00 0,00 180.000.000,00

3001.300104.20.005 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 10.650.000,00 91.415.000,00 0,00 102.065.000,00

3001.300104.20.006 Penanganan Sengketa Hukum 0,00 625.316.000,00 0,00 625.316.000,00

3001.300104.20.007 Pelayanan Bantuan Hukum 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3001.300104.20.008 Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

3001.300104.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANINFRASTRUKTUR

0,00 786.629.000,00 0,00 786.629.000,00

3001.300104.21.001 Perumusan Kebijakan ESDM 0,00 166.394.000,00 0,00 166.394.000,00

3001.300104.21.003 Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

0,00 247.750.000,00 0,00 247.750.000,00

3001.300104.21.005 Perumusan Kebijakan Pertanahan 0,00 93.900.000,00 0,00 93.900.000,00

3001.300104.21.007 Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

0,00 74.750.000,00 0,00 74.750.000,00

3001.300104.21.009 Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan 0,00 135.535.000,00 0,00 135.535.000,00

3001.300104.21.010 Perumusan Kebijakan bidang komunikasiinformasi, statistik dan persandian

0,00 68.300.000,00 0,00 68.300.000,00

3001.300104.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANKESEJAHTERAAN RAKYAT

0,00 3.593.683.000,00 0,00 3.593.683.000,00

3001.300104.22.001 Perumusan Kebijakan PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

3001.300104.22.002 Koordinasi Pelaskanaan KebijakanKetentraman dan Ketertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat

0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00

3001.300104.22.003 Perumusan Kebijakan Pendidikan danKebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00

3001.300104.22.004 Perumusan Kebijakan Kesehatan 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00

3001.300104.22.005 Perumusan Kebijakan PengendalianPenduduk dan KB, Kependudukan danCatatan Sipil

0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00

3001.300104.22.006 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan KehidupanAgama

0,00 1.994.703.000,00 0,00 1.994.703.000,00

3001.300104.22.007 Koordinas Lembaga Agama 0,00 331.080.000,00 0,00 331.080.000,00

Halaman : 208SIMRAL

Page 30: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3001.300104.22.008 Perumusan Kebijakan Sosial 0,00 491.900.000,00 0,00 491.900.000,00

3001.300104.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANANADMINISTRASI PEMBANGUNAN

0,00 3.775.195.000,00 0,00 3.775.195.000,00

3001.300104.23.001 Analisa Data Kegiatan Pelaporan danPelaksanaan Pembangunan

0,00 198.725.000,00 0,00 198.725.000,00

3001.300104.23.002 Perencanaan Penelitian dan Pengembanganadministrasi pembangunan

0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00

3001.300104.23.003 Pengendalian Administrasi PelaksanaanPembangunan

0,00 247.500.000,00 0,00 247.500.000,00

3001.300104.23.004 Pengendalian Administrasi BantuanKeuangan, Dekonsentrasi, Dana AlokasiKhusus dan Tugas Perbantuan

0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00

3001.300104.23.005 Pengendalian Administrasi PendapatanKeuangan dan Aset Daerah

0,00 846.000.000,00 0,00 846.000.000,00

3001.300104.23.006 Penyusunan Pedoman PelaksanaanPembangunan

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00

3001.300104.23.007 Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 579.670.000,00 0,00 579.670.000,00

3001.300104.23.008 Pengendalian Barang dan Jasa 0,00 323.300.000,00 0,00 323.300.000,00

3001.300104.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANANPIMPINAN

0,00 10.969.756.000,00 0,00 10.969.756.000,00

3001.300104.24.001 Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 0,00 7.782.148.000,00 0,00 7.782.148.000,00

3001.300104.24.002 Tata Acara Pimpinan 0,00 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00

3001.300104.24.003 Pelayanan Tamu Pimpinan 0,00 659.158.000,00 0,00 659.158.000,00

3001.300104.24.004 Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 0,00 1.628.450.000,00 0,00 1.628.450.000,00

3001.300104.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 4.681.000.000,00 0,00 4.681.000.000,00

3001.300104.25.001 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00

3001.300104.25.002 Distribusi dan Pemeliharaan SaranaPrasarana di Lingkungan Setda

0,00 2.058.000.000,00 0,00 2.058.000.000,00

3001.300104.25.003 Pelayanan Pembayaran Gaji/TunjanganKDH/WKDH dan Pegawai di LingkunganSetda

0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00

3001.300104.25.005 Pengelolaan Perbendaharaan dan VerifikasiBiro Umum

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

3001.300104.25.006 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0,00 2.078.000.000,00 0,00 2.078.000.000,00

3001.300105 BADAN PENGHUBUNG 104.400.000,00 4.958.730.000,00 188.750.000,00 5.251.880.000,00

3001.300105.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 104.400.000,00 3.320.833.200,00 188.750.000,00 3.613.983.200,00

3001.300105.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 57.885.000,00 0,00 57.885.000,00

3001.300105.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 61.620.400,00 0,00 61.620.400,00

3001.300105.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 188.750.000,00 188.750.000,00

3001.300105.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 459.555.000,00 0,00 459.555.000,00

3001.300105.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 104.400.000,00 1.536.197.175,00 0,00 1.640.597.175,00

3001.300105.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 54.317.500,00 0,00 54.317.500,00

3001.300105.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 993.280.000,00 0,00 993.280.000,00

3001.300105.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 157.978.125,00 0,00 157.978.125,00

3001.300105.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 1.637.896.800,00 0,00 1.637.896.800,00

3001.300105.16.001 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0,00 232.756.800,00 0,00 232.756.800,00

3001.300105.16.002 Pelayanan Masyarakat 0,00 234.220.000,00 0,00 234.220.000,00

3001.300105.16.003 Promosi, Investasi dan HubunganKelembagaan

0,00 1.170.920.000,00 0,00 1.170.920.000,00

3002 Pengawasan 75.850.100,00 17.672.900.450,00 2.501.325.450,00 20.250.076.000,00

3002.300201 INSPEKTORAT PROVINSI 75.850.100,00 17.672.900.450,00 2.501.325.450,00 20.250.076.000,00

3002.300201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 5.891.732.050,00 2.501.325.450,00 8.393.057.500,00

3002.300201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 10.548.000,00 0,00 10.548.000,00

3002.300201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 57.313.000,00 0,00 57.313.000,00

3002.300201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 0,00 2.501.325.450,00 2.501.325.450,00

Halaman : 209SIMRAL

Page 31: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3002.300201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.250.000.000,00 0,00 1.250.000.000,00

3002.300201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 2.923.165.050,00 0,00 2.923.165.050,00

3002.300201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 783.706.000,00 0,00 783.706.000,00

3002.300201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 695.550.000,00 0,00 695.550.000,00

3002.300201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00

3002.300201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 31.450.000,00 0,00 31.450.000,00

3002.300201.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

75.850.100,00 11.781.168.400,00 0,00 11.857.018.500,00

3002.300201.15.001 Pengawasan Internal Bidang Pendapatan 0,00 2.705.006.000,00 0,00 2.705.006.000,00

3002.300201.15.002 Pengawasan Internal Bidang Belanja Modaldan Barang Milik Daerah

0,00 1.957.875.000,00 0,00 1.957.875.000,00

3002.300201.15.003 Pengawasan Internal Bidang Belanja Barangdan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah

0,00 2.455.850.000,00 0,00 2.455.850.000,00

3002.300201.15.004 Pengawasan Perencanaan PembangunanDaerah dan Pengendalian KepegawaianDaerah

0,00 3.341.162.000,00 0,00 3.341.162.000,00

3002.300201.15.005 Penyusunan Kebijakan tentang Sistem danProsedur Pengawasan

0,00 164.044.000,00 0,00 164.044.000,00

3002.300201.15.007 Evaluasi Hasil Pembinaan dan PengawasanProvinsi Banten

0,00 247.556.000,00 0,00 247.556.000,00

3002.300201.15.008 Pemantauan dan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK-RI, BPKP dan ItjenKementerian

0,00 102.630.000,00 0,00 102.630.000,00

3002.300201.15.009 Pelaksanaan Pencegahan danPemberantasan Korupsi di LingkunganProvinsi Banten

75.850.100,00 807.045.400,00 0,00 882.895.500,00

3003 Perencanaan 428.472.000,00 28.649.786.800,00 1.183.290.000,00 30.261.548.800,00

3003.300301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

428.472.000,00 28.649.786.800,00 1.183.290.000,00 30.261.548.800,00

3003.300301.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 308.472.000,00 16.352.547.800,00 1.183.290.000,00 17.844.309.800,00

3003.300301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 90.320.000,00 0,00 90.320.000,00

3003.300301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 248.003.800,00 0,00 248.003.800,00

3003.300301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 98.000.000,00 1.183.290.000,00 1.281.290.000,00

3003.300301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 2.836.809.500,00 0,00 2.836.809.500,00

3003.300301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 308.472.000,00 7.448.148.500,00 0,00 7.756.620.500,00

3003.300301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 475.000.000,00 0,00 475.000.000,00

3003.300301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 5.116.407.000,00 0,00 5.116.407.000,00

3003.300301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 39.859.000,00 0,00 39.859.000,00

3003.300301.15 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PEMBANGUNAN

120.000.000,00 5.881.099.600,00 0,00 6.001.099.600,00

3003.300301.15.010 Perencanaan dan PenganggaranPembangunan

120.000.000,00 3.904.479.600,00 0,00 4.024.479.600,00

3003.300301.15.011 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 0,00 1.833.005.000,00 0,00 1.833.005.000,00

3003.300301.15.012 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 0,00 143.615.000,00 0,00 143.615.000,00

3003.300301.16 PROGRAM PERENCANAAN DANPENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI

0,00 1.496.775.000,00 0,00 1.496.775.000,00

3003.300301.16.001 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Ketahanan Pangan

0,00 425.230.000,00 0,00 425.230.000,00

3003.300301.16.002 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Keuangan, Investasidan Ketenagakerjaan

0,00 547.545.000,00 0,00 547.545.000,00

3003.300301.16.003 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Dunia Usaha danEkonomi Kreatif

0,00 524.000.000,00 0,00 524.000.000,00

Halaman : 210SIMRAL

Page 32: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3003.300301.17 PROGRAM PERENCANAAN DANPENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DANPEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN

0,00 3.792.525.400,00 0,00 3.792.525.400,00

3003.300301.17.001 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial

0,00 350.200.000,00 0,00 350.200.000,00

3003.300301.17.002 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Sumber Daya Manusiadan Kebudayaan

0,00 428.100.000,00 0,00 428.100.000,00

3003.300301.17.003 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Tata Pemerintahan

0,00 401.385.000,00 0,00 401.385.000,00

3003.300301.17.004 Pengendalian dan Evaluasi ProgramPenanggulangan Kemiskinan Daerah

0,00 2.612.840.400,00 0,00 2.612.840.400,00

3003.300301.18 PROGRAM PERENCANAAN DANPENGENDALIAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGANWILAYAH

0,00 1.126.839.000,00 0,00 1.126.839.000,00

3003.300301.18.001 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Tata Ruang,Lingkungan Hidup dan Energi Sumber DayaMineral

0,00 293.475.000,00 0,00 293.475.000,00

3003.300301.18.002 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Penataan InfrastrukturWilayah

0,00 473.005.000,00 0,00 473.005.000,00

3003.300301.18.003 Perencanaan, Penganggaran danPengendalian Bidang Komunikasi danInformatika

0,00 360.359.000,00 0,00 360.359.000,00

3004 Keuangan 4.165.400.000,00 87.781.584.000,00 33.685.130.000,00 125.632.114.000,00

3004.300401 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3.665.400.000,00 65.851.712.000,00 32.744.402.000,00 102.261.514.000,00

3004.300401.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 2.794.200.000,00 45.413.306.000,00 32.744.402.000,00 80.951.908.000,00

3004.300401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 82.298.000,00 0,00 82.298.000,00

3004.300401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 107.873.000,00 0,00 107.873.000,00

3004.300401.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 462.600.000,00 537.400.000,00 32.744.402.000,00 33.744.402.000,00

3004.300401.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 3.281.795.400,00 0,00 3.281.795.400,00

3004.300401.01.016 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan DaerahCikande

0,00 283.236.000,00 0,00 283.236.000,00

3004.300401.01.017 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon

0,00 316.904.000,00 0,00 316.904.000,00

3004.300401.01.018 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan DaerahRangkasbitung

0,00 301.960.000,00 0,00 301.960.000,00

3004.300401.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang

0,00 402.939.000,00 0,00 402.939.000,00

3004.300401.01.020 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan DaerahBalaraja

0,00 369.279.000,00 0,00 369.279.000,00

3004.300401.01.021 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol

0,00 426.011.000,00 0,00 426.011.000,00

3004.300401.01.022 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug

0,00 452.939.000,00 0,00 452.939.000,00

3004.300401.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat

0,00 513.857.000,00 0,00 513.857.000,00

3004.300401.01.024 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan DaerahMalingping

0,00 211.567.000,00 0,00 211.567.000,00

3004.300401.01.025 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan DaerahPandeglang

0,00 854.836.000,00 0,00 854.836.000,00

3004.300401.01.026 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantorpada UPT Badan Pendapatan DaerahSerpong

0,00 659.181.000,00 0,00 659.181.000,00

3004.300401.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.331.600.000,00 14.106.306.600,00 0,00 16.437.906.600,00

Halaman : 211SIMRAL

Page 33: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3004.300401.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan DaerahCikande

0,00 1.660.965.000,00 0,00 1.660.965.000,00

3004.300401.01.029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon

0,00 1.696.585.400,00 0,00 1.696.585.400,00

3004.300401.01.030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan DaerahRangkasbitung

0,00 1.683.299.600,00 0,00 1.683.299.600,00

3004.300401.01.031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang

0,00 1.888.823.000,00 0,00 1.888.823.000,00

3004.300401.01.032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan DaerahBalaraja

0,00 1.876.413.400,00 0,00 1.876.413.400,00

3004.300401.01.033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol

0,00 1.846.957.000,00 0,00 1.846.957.000,00

3004.300401.01.034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug

0,00 1.523.987.000,00 0,00 1.523.987.000,00

3004.300401.01.035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat

0,00 1.802.389.000,00 0,00 1.802.389.000,00

3004.300401.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan DaerahMalingping

0,00 1.167.464.500,00 0,00 1.167.464.500,00

3004.300401.01.037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan DaerahPandeglang

0,00 1.686.760.000,00 0,00 1.686.760.000,00

3004.300401.01.038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoranpada UPT Badan Pendapatan DaerahSerpong

0,00 1.853.461.000,00 0,00 1.853.461.000,00

3004.300401.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 401.959.000,00 0,00 401.959.000,00

3004.300401.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah

0,00 1.761.514.000,00 0,00 1.761.514.000,00

3004.300401.01.041 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Cikande

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

3004.300401.01.042 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Cilegon

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

3004.300401.01.043 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Rangkasbitung

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

3004.300401.01.044 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Serang

0,00 55.430.000,00 0,00 55.430.000,00

3004.300401.01.045 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Balaraja

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

3004.300401.01.046 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Cikokol

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

3004.300401.01.047 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Ciledug

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

3004.300401.01.048 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Ciputat

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

3004.300401.01.049 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Malingping

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

3004.300401.01.050 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Pandeglang

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00

3004.300401.01.051 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah pada UPT Badan PendapatanDaerah Serpong

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

3004.300401.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 260.825.000,00 0,00 260.825.000,00

3004.300401.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 113.091.100,00 0,00 113.091.100,00

Halaman : 212SIMRAL

Page 34: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3004.300401.15 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATANDAERAH

871.200.000,00 17.568.546.000,00 0,00 18.439.746.000,00

3004.300401.15.004 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 0,00 3.336.815.000,00 0,00 3.336.815.000,00

3004.300401.15.005 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah 0,00 13.000.000.000,00 0,00 13.000.000.000,00

3004.300401.15.006 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 804.000.000,00 629.000.000,00 0,00 1.433.000.000,00

3004.300401.15.007 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah 0,00 171.960.000,00 0,00 171.960.000,00

3004.300401.15.008 Peningkatan dan Pengelolaan PendapatanLain-lain

0,00 177.739.000,00 0,00 177.739.000,00

3004.300401.15.009 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak 67.200.000,00 253.032.000,00 0,00 320.232.000,00

3004.300401.17 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIANDAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

0,00 2.869.860.000,00 0,00 2.869.860.000,00

3004.300401.17.009 Pendataan, Perencanaan dan PengembanganPotensi Pendapatan Daerah

0,00 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00

3004.300401.17.010 Pembinaan dan Pengendalian PendapatanDaerah

0,00 720.000.000,00 0,00 720.000.000,00

3004.300401.17.011 Monitoring dan Evaluasi PelaporanPendapatan Daerah

0,00 349.860.000,00 0,00 349.860.000,00

3004.300403 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH

500.000.000,00 21.929.872.000,00 940.728.000,00 23.370.600.000,00

3004.300403.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 168.000.000,00 15.215.728.000,00 940.728.000,00 16.324.456.000,00

3004.300403.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 168.095.000,00 0,00 168.095.000,00

3004.300403.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 98.920.000,00 0,00 98.920.000,00

3004.300403.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 0,00 940.728.000,00 940.728.000,00

3004.300403.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.799.000.000,00 0,00 1.799.000.000,00

3004.300403.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 168.000.000,00 7.516.129.000,00 0,00 7.684.129.000,00

3004.300403.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

3004.300403.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah danLuar Daerah

0,00 4.530.748.000,00 0,00 4.530.748.000,00

3004.300403.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

3004.300403.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 522.836.000,00 0,00 522.836.000,00

3004.300403.16 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

0,00 1.772.084.000,00 0,00 1.772.084.000,00

3004.300403.16.001 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 0,00 86.283.000,00 0,00 86.283.000,00

3004.300403.16.002 Penatausahaan Kas Daerah 0,00 128.398.000,00 0,00 128.398.000,00

3004.300403.16.003 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 277.204.000,00 0,00 277.204.000,00

3004.300403.16.004 Penyusunan Pedoman Anggaran 0,00 414.089.000,00 0,00 414.089.000,00

3004.300403.16.014 Verifikasi Dokumen Pelaksanaan APBD 0,00 866.110.000,00 0,00 866.110.000,00

3004.300403.18 PROGRAM PENATAUSAHAAN DANPELAPORAN KEUANGAN DAERAH

0,00 1.268.863.000,00 0,00 1.268.863.000,00

3004.300403.18.001 Penyusunan Raperda PertanggungjawabanPelaksanaan APBD dan Pergub PenjabaranPertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDProvinsi Banten

0,00 192.803.000,00 0,00 192.803.000,00

3004.300403.18.002 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota danRaperKDH Tentang APBD dan PerubahanAPBD

0,00 470.282.000,00 0,00 470.282.000,00

3004.300403.18.003 Penyediaan Informasi Akuntansi, Statistik danLaporan Keuangan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00

3004.300403.18.004 Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi 0,00 384.009.000,00 0,00 384.009.000,00

3004.300403.18.005 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan InterimProvinsi Banten

0,00 41.550.000,00 0,00 41.550.000,00

3004.300403.18.006 Rekonsiliasi Data Penerimaan danPengeluaran APBD Provinsi Banten

0,00 58.598.000,00 0,00 58.598.000,00

3004.300403.18.007 Penyusunan Laporan Pada Koordinator UnitAkuntansi Perwakilan Wilayah

0,00 29.320.000,00 0,00 29.320.000,00

Halaman : 213SIMRAL

Page 35: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3004.300403.18.008 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kab/ Kota se Provinsi Banten danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran PertanguungjawabanPelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten

0,00 22.301.000,00 0,00 22.301.000,00

3004.300403.19 PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET DAERAH 332.000.000,00 3.673.197.000,00 0,00 4.005.197.000,00

3004.300403.19.001 Penatausahaan Aset Daerah 0,00 569.865.000,00 0,00 569.865.000,00

3004.300403.19.002 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 0,00 153.134.000,00 0,00 153.134.000,00

3004.300403.19.003 Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah 332.000.000,00 1.616.778.000,00 0,00 1.948.778.000,00

3004.300403.19.004 Perencanaan Kebutuhan Barang 0,00 508.840.000,00 0,00 508.840.000,00

3004.300403.19.005 Penghapusan Barang Daerah 0,00 824.580.000,00 0,00 824.580.000,00

3005 Kepegawaian 97.200.000,00 10.840.584.000,00 215.930.000,00 11.153.714.000,00

3005.300501 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 97.200.000,00 10.840.584.000,00 215.930.000,00 11.153.714.000,00

3005.300501.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 4.625.951.000,00 215.930.000,00 4.841.881.000,00

3005.300501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

3005.300501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 470.000.000,00 0,00 470.000.000,00

3005.300501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 1.655.000,00 210.930.000,00 212.585.000,00

3005.300501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00

3005.300501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,00 2.319.043.000,00 0,00 2.319.043.000,00

3005.300501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

3005.300501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 789.928.000,00 0,00 789.928.000,00

3005.300501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00

3005.300501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 160.325.000,00 0,00 160.325.000,00

3005.300501.15 PROGRAM PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIANDAERAH

97.200.000,00 2.112.793.000,00 0,00 2.209.993.000,00

3005.300501.15.001 Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan 97.200.000,00 359.930.000,00 0,00 457.130.000,00

3005.300501.15.002 Kepangkatan dan Penggajian 0,00 127.600.000,00 0,00 127.600.000,00

3005.300501.15.003 Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun 0,00 151.000.000,00 0,00 151.000.000,00

3005.300501.15.007 Disiplin Pegawai 0,00 186.000.000,00 0,00 186.000.000,00

3005.300501.15.008 Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 0,00 349.997.000,00 0,00 349.997.000,00

3005.300501.15.009 Data dan Informasi Kepegawaian 0,00 938.266.000,00 0,00 938.266.000,00

3005.300501.16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

0,00 4.101.840.000,00 0,00 4.101.840.000,00

3005.300501.16.001 Pengembangan Jabatan Fungsional 0,00 150.240.000,00 0,00 150.240.000,00

3005.300501.16.002 Pengangkatan Jabatan Tinggi danAdministrasi

0,00 3.251.600.000,00 0,00 3.251.600.000,00

3005.300501.16.003 Pengembangan Kompetensi Pegawai 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00

3006 Pendidikan dan Pelatihan 159.300.000,00 28.656.076.000,00 18.177.587.000,00 46.992.963.000,00

3006.300601 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA DAERAH

159.300.000,00 28.656.076.000,00 18.177.587.000,00 46.992.963.000,00

3006.300601.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 118.800.000,00 20.206.448.000,00 18.177.587.000,00 38.502.835.000,00

3006.300601.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan danNeraca Aset

0,00 44.700.000,00 0,00 44.700.000,00

3006.300601.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,00 91.384.000,00 0,00 91.384.000,00

3006.300601.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 0,00 660.000.000,00 18.177.587.000,00 18.837.587.000,00

3006.300601.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 0,00 1.508.500.000,00 0,00 1.508.500.000,00

3006.300601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 118.800.000,00 12.637.572.000,00 0,00 12.756.372.000,00

3006.300601.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,00 84.500.000,00 0,00 84.500.000,00

Halaman : 214SIMRAL

Page 36: PROVINSI BANTEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT ......PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR

Kode Uraian Urusan, Organisasi,Program dan Kegiatan Jumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

3006.300601.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 0,00 4.713.632.000,00 0,00 4.713.632.000,00

3006.300601.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan danPelayanan Perpustakaan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00

3006.300601.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 0,00 66.160.000,00 0,00 66.160.000,00

3006.300601.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR 0,00 6.591.979.000,00 0,00 6.591.979.000,00

3006.300601.15.004 Pengembangan Kompetensi Kepemimpinandan Prajabatan

0,00 3.783.814.000,00 0,00 3.783.814.000,00

3006.300601.15.005 Pengembangan Kompetensi Manajemen 0,00 494.176.000,00 0,00 494.176.000,00

3006.300601.15.006 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 0,00 269.356.000,00 0,00 269.356.000,00

3006.300601.15.007 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 0,00 623.686.000,00 0,00 623.686.000,00

3006.300601.15.008 Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif 0,00 1.014.465.000,00 0,00 1.014.465.000,00

3006.300601.15.009 Pengembangan Kompetensi Fungsional 0,00 406.482.000,00 0,00 406.482.000,00

3006.300601.16 PROGRAM PENILAIAN DAN SERTIFIKASIAPARATUR

40.500.000,00 1.857.649.000,00 0,00 1.898.149.000,00

3006.300601.16.001 Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 0,00 332.369.000,00 0,00 332.369.000,00

3006.300601.16.002 Pengendalian Mutu Diklat 40.500.000,00 948.500.000,00 0,00 989.000.000,00

3006.300601.16.003 Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran 0,00 576.780.000,00 0,00 576.780.000,00

3007 Penelitian dan Pengembangan 817.930.000,00 5.265.421.200,00 0,00 6.083.351.200,00

3007.300301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

817.930.000,00 5.265.421.200,00 0,00 6.083.351.200,00

3007.300301.15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 817.930.000,00 5.265.421.200,00 0,00 6.083.351.200,00

3007.300301.15.001 Penelitian, Pengkajian dan Analisis KebijakanStrategi Daerah

813.840.000,00 4.146.193.200,00 0,00 4.960.033.200,00

3007.300301.15.002 Pengembangan dan Inovasi KebijakanStrategi Daerah

4.090.000,00 1.119.228.000,00 0,00 1.123.318.000,00

Jumlah 273.413.783.100,00 2.195.894.937.116,00 2.188.648.420.064,00 4.657.957.140.280,00

Halaman : 215SIMRAL

BAPPEDA
Typewritten text
Serang, 30 Desember 2017 GUBERNUR BANTEN, TTD WAHIDIN HALIM
BAPPEDA
Line
BAPPEDA
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, AGUS MINTONO, SH., M.Si Pembina Tk.I NIP. 19680805 199803 1 010