62
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN 2018 DINAS PPKB dan P3A KABUPATEN WONOGIRI Disusun oleh : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PPKB dan P3A) KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN 2018 · 2019. 5. 22. · RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2016 2.1 Evaluasi

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • RANCANGAN RENCANA

    KERJA (RENJA) PD

    TAHUN 2018

    DINAS PPKB dan P3A

    KABUPATEN WONOGIRI

    Disusun oleh :

    DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

    BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

    PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PPKB dan P3A)

    KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017

  • PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan

    PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jln. Mayjen Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. ( 0273 ) 321017

    Email : [email protected] website : [email protected]

    KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

    BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

    KABUPATEN WONOGIRI

    NOMOR : TAHUN 2017

    TENTANG

    PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

    DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan

    PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

    KABUPATEN WONOGIRI

    TAHUN 2018

    KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan

    PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

    KABUPATEN WONOGIRI

    Menimbang

    :

    a.

    bahwa agar pelaksanakan Program dan Kegiatan pada Dinas

    Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan

    Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

    Wonogiri Tahun 2018 dapat berdaya guna dan berhasil guna maka

    perlu membuat Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaannya;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

    maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian

    Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

    Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tentang Penetapan

    Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk

    Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan

    Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

    3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

    mailto:[email protected]

  • Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4419);

    4. 5.

    6.

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

    8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4720);

    9.

    10.

    Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

    Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

    Pemerintah;

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

    Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4604);

    12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

    13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

    Wonogiri;

    15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

    Wonogiri Tahun Anggaran 2017;

    16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

    Wonogiri Tahun Anggaran 2017.

  • MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian

    Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan

    Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2018, sebagaimana

    tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

    KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini

    dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

    Wonogiri Tahun Anggaran 2017.

    KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Wonogiri

    Pada tanggal Juli 2018

    KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

    DAN KELUARGA BERENCANA dan

    PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

    PERLINDUNGAN ANAK

    KABUPATEN WONOGIRI

    RENI RATNASARI

  • LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

    KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

    DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

    NOMOR : TAHUN 2017

    TANGGAL : JULI 2017

    RENCANA KERJA (RENJA) PD

    DINAS PPKB dan P3A

    KABUPATEN WONOGIRI

    TAHUN 2018

  • DAFTAR ISI

    BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 1

    1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1

    1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………….. 2

    1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 3

    1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………….. 4

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2016 5

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 5

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD …………………………............................ 21

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............................. 33

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPS/ Renstra PD..………………… 36

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………... 47

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………...... 48

    3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ………………………………….... 48

    3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD ………………………………...... 49

    3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………..... 51

    BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. 55

    LAMPIRAN

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

    penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

    daerah, proses penyusunan Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD)

    terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap

    penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja-PD. Penyusunan Renja-

    PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan

    menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

    Renja-PD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan

    Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri

    merupakan dokumen perencanaan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

    untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja

    Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai

    pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

    menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan

    tahunan yang sifatnya lebih operasional.

    Proses penyusunan Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

    Tahun 2018 didasarkan pada Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten

    Wonogiri 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah

    dituangkan dalam RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

    PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri serta sejalan dengan visi pembangunan

    jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Dinas PPKB dan P3A

    Kabupaten Wonogiri di dalam rencana strategis tahun 2016-2021 yaitu

    “TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA KECIL

    BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 2

    1.2 Landasan Hukum

    Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas pengendalian

    Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan

    Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah :

    a. Landasan Idiil:Pancasila.

    b. Landasan Konstitusional:UUD 1945.

    c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional.

    e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

    f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

    Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang

    Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

    Pusat dan Daerah.

    g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

    Rencana Pembangunan Daerah.

    h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

    i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

    Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan Daerah.

    j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

    Tahun 2005-2025;

    k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 3

    l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

    Tahun 2013–2018;

    m. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

    n. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2030;

    o. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri

    Tahun 2005 – 2025;

    p. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang

    Perencanaan Pembangunan Daerah.

    q. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri

    Tahun 2016-2021.

    1.3 Maksud dan tujuan

    1. Maksud

    Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

    dan pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

    Wonogiri ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara

    perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

    dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

    sumber daya dalam pembangunan daerah.

    2. Tujuan

    a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas PPKB dan P3A

    Kabupaten Wonogiri tahun 2018;

    b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;

    c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

    PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 sesuai

    dengan tugas pokok dan fungsinya.

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 4

    1.4 Sistematika Penulisan

    Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

    Bab I. Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang disusunnya Renja-PD,

    Landasan Hukum yang mendasari disusunnya Renja-PD, Maksud dan Tujuan

    disusunnya Renja-PD.

    Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu, berisikan tentang hasil

    evaluasi Renja-PD tahun lalu (sebelumnya) dan capaian Renstra-PD, Analisa

    Kinerja Pelayanan-PD, evaluasi penggunaan anggaran untuk mencapai

    kinerja-PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi-PD, Review

    Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra-PD, Penelaahan Usulan Program

    dan Kegiatan Masyarakat.

    Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisikan tentang Telaahan

    Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja-PD,

    Program dan Kegiatan Tahun 2018.

    Bab IV. Penutup

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 5

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2016

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

    Berdasarkan Rencana Strategis Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

    Tahun 2016-2021, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki visi :

    “TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA KECIL

    BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

    Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

    1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran

    dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;

    2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat

    kelembagaan dan jejaring program KB;

    3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak

    melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan

    penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri terbentuk bersarakan Peraturan

    Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

    Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58

    Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi

    Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk Dan

    Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

    (Dinas PPKB dan P3A). Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan P3A sesuai

    dengan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

    Perempuan (BKBKSPP) yaitu sebagai penyelenggara urusan Pemerintah

    Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan

    Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

    Perlindungan Anak. Dimana kedua urusan Pemerintah tersebut juga

    dilaksanakan oleh BKBKSPP mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016.

    Yang membedakan adalah untuk BKBKSPP melaksanakan 2 (dua) Urusan

    Wajib Pemerintah, sedangkan Dinas PPKB dan P3A melaksanakan 2 (dua)

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 6

    Urusan Wajib Pemerintah Non Pelayanan Dasar, Sehingga evaluasi terhadap

    Pelaksanaan Rencana Kerja BKBKSPP Tahun 2016 kami masukan dalam Bab

    II ini.

    Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas

    pokok, BKBKSPP Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 melaksanakan 2

    urusan, 13 program, dan 55 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

    1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    melaksanakan 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) kegiatan serta;

    2. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan 9

    (sembilan) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

    Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD BKBKSPP dan

    pencapaian Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sampai dengan

    tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel III.

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 7

    TABEL III

    REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN

    PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016

    KABUPATEN WONOGIRI

    SKPD : BKBKSPP KABUPATEN WONOGIRI

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program

    (Akhir Periode

    Renstra SKPD) Tahun 2021

    Realisasi

    Target Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan Kegiatan

    (Renja SKPD

    tahun 2016

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target

    Renja SKPD Tahun 2016

    Realisasi Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016

    (%)

    Realisasi

    Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

    00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    Meningkatnya

    pelayanan administrasi

    perkantoran

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda-benda Pos

    yang tersedia (bulan) 60

    48 12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

    Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Sarana Telepon, Listrik, dan Air (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

    Dinas/Operasional

    Jumlah Pajak Kendaraan yang terbayar (bulan)

    60

    48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan

    Kantor Jumlah Kebersihan Kantor yang tersedia (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan

    Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralatan kerja (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 8

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2014

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2016

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2016

    Target Renja

    SKPD Tahun 2015

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2015

    Tingkat

    realisasi Tahun 2015

    (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2016

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang

    tersedia (bulan) 60

    48 12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Jumlah Barang-Barang Cetakan dan penggandaan

    yang tersedia (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

    Jumlah Komponen Instalasin Listrik yang tersedia (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    Jumlah Kelengkapan Komputer dan Sarana Kantor

    yang tersedia (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah

    Tangga Jumlah peralatan Rumah Tangga yang tersedia (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

    Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundangan yang tersedia (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan

    Minuman

    Jumlah Makanan dan

    Minuman yang tersedia untuk tamu dan rapat (bulan)

    60

    48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan

    Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Informasi Data dan Rekor Luar Daerah (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

    Jumlah Informasi dan Rapat Koordinasi dalam Daerah

    (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 9

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun 2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun

    2016(%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

    Jumlah Honor Pegawai Honorer, Petugas Keamanan Kantor, dan Pengemudi yang

    terbayar (bulan)

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 01 023 Penataan arsip kantor Jumlah File yang Diarsipkan

    (bulan) 60

    48 12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

    Meningkatnya Sarana

    dan Prasarana

    Aparatur

    60 48

    12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang

    dibangun (tahun)

    1 0 0 0 0 0 0 0

    00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

    Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung

    Kantor Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan Mebeleur

    (kegiatan) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

    Jumlah pengadaan Suku Cadang dan Bahan Pelumas

    Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 10

    No

    Urusan / Bidang Urusan

    Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (Outcome) / Kegiatan (output)

    Target

    Kinerja Capaian Program

    (Akhir

    Periode Renstra SKPD) Tahun

    2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target

    Renja SKPD Tahun 2016

    Realisasi Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi

    Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

    Jumlah perawatan Inventaris (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Peralatan Gedung Kantor

    Jumlah Perawatan Alat Kantor

    dan Rumah Tangga (kegiatan) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

    Jumlah perawatan Inventaris Mebel (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala

    halaman/pagar/gapura/taman Jumlah pemeliharaan Tanaman kantor (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

    Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    0

    0,00

    00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik

    Jumlah perbaikian Instalasi dan Penambahan Daya Listrik

    (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 066 Update Website Jumlah Data SKPD yang

    diupdate pada Website SKPD (kegiatan)

    5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 02 82 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor

    Jumlah Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor (dokumen)

    5 -

    1

    1

    100,00

    -

    -

    -

    00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN

    DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Disiplin

    Aparatur

    60 32 12

    12

    100,00

    12

    6

    10,00

    00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen

    Kepegawaian (kegiatan) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 11

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun 2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat

    Fungsional Jumlah Penilaian Angka (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

    Meningkatnya

    Kapasitas Sumber

    Daya Aparatur

    918 612 131

    131

    100,00

    131

    119

    12,96

    00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan

    Pelatihan Formal (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    -

    -

    00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

    Jumlah Bimtek/Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

    Meningkatnya

    pengembangan Sistem

    Pelaporan Capaian

    Kinerja dan Keuangan

    252 144 36

    36

    100,00

    36

    33

    14,29

    00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

    Kinerja SKPD

    Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

    Kinerja SKPD (dokumen)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan

    Semesteran Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran (dokumen)

    10 8

    2

    2

    100,00

    2

    1

    10,00

    00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan

    Akhir Tahun Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun (dokumen)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    -

    -

    00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja

    SKPD

    Jumlah Dokumen Rencana

    Kerja (dokumen) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 12

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program

    (Akhir Periode

    Renstra SKPD) Tahun 2021

    Realisasi

    Target Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

    Target Program

    dan Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2016

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2016

    Target Renja

    SKPD Tahun 2015

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2015

    Tingkat

    realisasi Tahun 2015 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2016

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi

    Pelaksanaan Kegiatan

    Jumlah Dokumen Evaluasi

    Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan (dokumen)

    5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

    Jumlah Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

    (dokumen)

    1 1

    1

    1

    100,00

    1

    -

    -

    00 00 06 012 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil SKPD

    (dokumen) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    -

    -

    00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan

    Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (dokumen)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

    PEREMPUAN

    Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

    pengaduan sebesar 95%

    95,00% 90% 90,00% 90,00% 100,00 90,00% 90,00% 90,00%

    01 11 15 09 Advokasi Komisi Perlindungan Anak

    Jumlah peserta yang mengetahui tentang perlindungan anak (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

    DAN ANAK

    Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan

    bantuan hukum sebesar 95%

    95,00% 90% 91% 91% 100,00 91% 91% 91%

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 13

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program

    (Akhir Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi

    Target Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

    Target Program

    dan Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun

    2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Rasio program dan kegiatan responsif gender di SKPD Kab. Wonogiri sebesar 95%

    95,00% 0% 40,00% 40,00%

    100,00

    40,00% 40,00% 40,00%

    01 11 16 004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

    Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 011 Rapat Koordinasi Anggota Focal

    Point Jumlah Rakor Anggota Focal Point (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 013 Penguatan Kelembagaan Forum

    Anak

    Jumlah Fasilitasi Kegiatan

    Forum Anak (kegiatan) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

    Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

    bagi P2TP2A (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 018 Penyusunan Data Gender dan

    Anak

    Tertatanya Data Bidang

    Pemberdayaan Perempuan (kegiatan)

    5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 020 Rapat Koordinasi Pokja

    Pengarusutamaan Gender Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 021 Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

    (PPRG)

    Jumlah Fasilitasi PPRG (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 14

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target

    Renja SKPD Tahun 2016

    Realisasi Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi

    Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 11 16 024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak

    Jumlah Peserta yang memahami Pengembangan

    Kabupaten Layak Anak (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 16 26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak

    Jumlah peserta yang memahami tentang perlindungan anak (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

    Persentase KDRT yang tertangani sampai tuntas sebesar 95%

    95,00% 90% 92% 92% 100,00

    92% 92% 92%

    01 11 17 006 Implementasi Sistem Pencatatan

    dan Pelaporan KDRT

    Jumlah Petugas yang memahi

    Pencatatan dan Pelaporan (kegiatan)

    5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN

    PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

    Persentase partisipasi

    perempuan di lembaga pemerintah sebesar 45,74%

    45,74% 45,74% 45,74% 45,74% 100,00 45,74% 45,74% 45,74%

    Persentase partisipasi perempuan di lembaga

    swasta sebesar 67,00%

    67,00% 57,00% 58% 58% 100,00 58% 58% 58%

    Persentase partisipasi perempuan di lembaga parlemen sebesar 17,78%

    17,78% 8,88% 9,20% 9,20% 100,00 9,20% 9,20% 9,20%

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 15

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja SKPD

    Tahun 2016

    Realisasi Renja SKPD

    tahun 2016

    Tingkat realisasi

    Tahun 2016 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan

    Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat capaian

    realisasi target Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 11 18 010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia

    Jumlah Pertemuan yang diselenggarakan (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 18 012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan Jumlah simpatisan masyarakat

    mengenai penghapusan KDRT (kegiatan)

    5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 18 13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan

    Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 11 18 14 Penguatan Kapasitas Perempuan Jumlah peserta pelaksanaan peran serta perempuan dalam

    mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 KELUARGA BERENCANA DAN

    KELUARGA SEJAHTERA

    01 12 15 PROGRAM KELUARGA

    BERENCANA Persentase Peserta KB Baru sebesar 40%

    40% 15,00% 19,00% 19,00% 100,00 19,00% 19,00% 19,00%

    01 12 15 002 Pelayanan KIE Jumlah Pencapaian Peserta

    KB Baru terhadap PPM (kegiatan)

    5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 005 Pembinaan KB Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola Program KB (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 015 Pembinaan Kelompok PRIO

    UTOMO Jumlah Pembinaan Kelompok Prio Utomo (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 16

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun 2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 12 15 020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP

    Jumlah evaluasi Perencanaan dan Pengkoordinasian

    kegiatan Pencapaian Target Program KB, KS, dan PP serta terwujudnya komitmen Program KB, KS, dan PP

    (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 025 DAK Bidang Keluarga Berencana Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 026 Penyelenggaraan KB Keliling Jumlah Pelaksanaan

    Pelayanan KB (kegiatan) 5

    4 1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 30 Penguatan Kependudukan

    Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

    Jumlah kegiatan untuk

    meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera

    berkualitas (kegiatan)

    5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 31 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)

    Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan Bantuan Operasional KB (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 32 Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama

    Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)

    Jumlah kegiatan Kualisi Kependudukan dan Forum

    Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 15 33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK

    Jumlah kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK

    (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 17

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program

    (Akhir Periode

    Renstra SKPD) Tahun 2021

    Realisasi

    Target Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun 2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat realisasi

    Tahun 2016 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat capaian

    realisasi target Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 12 15 34 Pengembangan Kreatifitas

    Generasi Berencana dan Kependudukan

    Jumlah Pengembangan

    Kreatifitas Genre bagi Kelompok PIK R/M dan masyarakat (kegiatan)

    5

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    01 12 15 36 Pembentukan Kampung KB Terbentuknya Kampung KB

    (kegiatan) 5

    - 1

    1

    100,00

    1

    -

    -

    01 12 16 PROGRAM KESEHATAN

    REPRODUKSI REMAJA Rasio Akseptor KB sebesar 820

    820 793,8 790,00 790,00 100,00 790,00

    790,00 790,00

    01 12 16 006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah

    Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor sebaya, organisasi pemuda dan siswa sekolah)

    (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 16 009 Operasional BP4 Jumlah BP4 yang mendapat

    bantuan operasional (kegiatan) 5

    4 1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 17 PROGRAM PELAYANAN

    KONTRASEPSI

    Cakupan Peserta KB Aktif

    sebesar 82,00%

    82,00% 79,38% 79,00% 79,00% 100,00 79,00% 79,00% 79,00%

    01 12 17 001 Pelayanan konseling KB Jumlah Konseling bagi Peserta

    KB (kegiatan) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 17 002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

    Jumlah Peserta KB Baru Medis Operasi yang

    mendapatkan fasilitasi (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 17 004 Pelayanan KB medis operasi Jumlah Pemasangan

    Kontrasepsi KB (kegiatan) 5

    4 1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 18

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun 2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 12 17 011 Operasional Petugas RR Klinik KB Jumlah petugas RR Klinik KB yang mendapatkan

    operasional (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

    PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

    Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan

    Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 73,15%

    73,15% 88,24% 71,60% 71,60% 100,00 71,60% 71,60% 71,60%

    Cakupan Anggota Bina

    Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 82,75%

    82,75% 81,89% 81,80% 81,80% 100,00 81,80% 81,80% 81,80%

    01 12 18 006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS

    Jumlah Kelompok UPPKS yang meningkat

    Ketrampilannya (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 009 Orientasi Manajemen Kelompok

    UPPKS

    Jumlah Orientasi Manajemen

    Kelompok UPPKS (kegiatan) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 010 Gelar Potensi Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Produksi

    Kelompok UPPKS (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 023 Pembinaan dan Pemberian

    Bantuan PPKBD

    Jumlah Pembinaan Petugas

    PPKBD (kegiatan) 5

    4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik

    Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di tingkat Eks Distrik (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 19

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian

    Program (Akhir

    Periode Renstra

    SKPD) Tahun 2021

    Realisasi Target

    Kinerja Hasil Program

    dan Keluaran

    Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan

    Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target

    Renja SKPD Tahun 2016

    Realisasi Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi

    Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 12 18 026 Pembinaan dan Pemberian

    Bantuan Operasional TRI BINA Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan

    BKL Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 029 Pembinaan dan Pemberian

    Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 30 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

    Meningkatnya pengertian PPKS di Kabupaten Wonogiri

    melalui Sosialisasi (kegiatan)

    5 1

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 31 Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL, PKBRT, Sub PPKBD,

    PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor Lestari 10, 15, 20 tahun)

    Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi Masyarakat (BKB, BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD, PPKBD,

    UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari 10, 15 dan 20 Tahun, PIK KRR dan Prio Utomo)

    (kegiatan)

    5 1

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 32 Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

    Jumlah dokumen pemutakhiran data keluarga (kegiatan)

    5 1

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 33 Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)

    Jumlah pelaksana kegiatan penilaian Kelompok Pos

    Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) (kegiatan)

    5 1

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 18 34 Pembuatan Galeri UPPKS Terbentuknya Galerai UPPKS (kegiatan)

    5 -

    1

    1

    100,00

    1

    -

    -

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 20

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program

    (Akhir Periode

    Renstra SKPD) Tahun 2021

    Realisasi

    Target Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun 2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016

    (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 12 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN

    ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

    Prosentase Perempuan yang mengikuti papsemear

    sebesar 30%

    30% 12% 15% 15% 100,00 15% 15% 15%

    01 12 19 002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker

    Rahim Melalui Papsmear Jumlah Sosialisasi Papsemear (kegiatan)

    5 1

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING

    KRR

    Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan

    usia 15-19 tahun

    27 28 28 28 100,00 28 28 28

    01 12 20 002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja

    Jumlah Rapat Koordinasi Program KRR (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 20 004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR Jumlah Pertemuan bagi

    Pengelola PIK-KRR (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

    01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

    Persentase Pengguna Narkoba yang ditangani sebesar 70%

    70% 60% 60% 60% 100,00 60% 60% 60%

    01 12 21 001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS termasuk

    HIV/Aids

    Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS

    (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    100,00

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 21

    No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

    Program / Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (Outcome) /

    Kegiatan (output)

    Target Kinerja

    Capaian Program

    (Akhir Periode

    Renstra SKPD) Tahun 2021

    Realisasi

    Target Kinerja Hasil

    Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

    Target Program

    dan Kegiatan (Renja SKPD

    tahun 2017

    Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

    2017

    Target Renja

    SKPD Tahun 2016

    Realisasi

    Renja SKPD tahun 2016

    Tingkat

    realisasi Tahun 2016 (%)

    Realisasi Capaian

    Program dan Kegiatan s/d tahun 2017

    Tingkat

    capaian realisasi target

    Renstra (%)

    1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG

    PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

    Cakupan balita yang

    mempunyai kartu

    kembang anak sebesar

    90%

    90% 85% 85% 85% 0,00 85% 85% 85%

    01 12 22 002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)

    Jumlah kebutuhan KKA di Kelompok Bina Balita

    tercukupi (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    0,00 1

    1

    20,00

    01 12 22 003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE )

    Jumlah pengadaan APE untuk Kelompok Bina Keluarga Balita (kegiatan)

    5 4

    1

    1

    0,00 1

    1

    20,00

    01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

    Rasio Jumlah Tenaga

    Pendamping kelompok

    bina keluarga sebesar

    85%

    85% 56% 61% 61% 61% 61% 61% 61%

    01 12 23 004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana

    Tingkat Propinsi Jawa Tengah

    Jumlah temu Kader/ Jambore IMP, Catur Bina, UPPKS dan

    Saka Kencana (kegiatan)

    5

    4

    1

    1 61%

    1

    1

    20,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 22

    Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

    Program/kegiatan di tahun 2016 semua Program/kegiatan memenuhi target secara

    fisik mencapai 100%.

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

    Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 2 urusan wajib

    pemerintahan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

    Pengukuran kinerja BKBKSPP Kabupaten Wonogiri didasarkan pada 2 sasaran

    strategis dalam Renstra SKPD 2016-2021 dengan capaian sasaran sebagai tolak

    ukur keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana pada tabel berikut :

    Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 4

    (empat) sasaran strategis dalam Renstra BKBKSPP 2016-2021 sebagai tolak ukur

    keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke empat sasaran tersebut

    adalah sebagai berikut :

    a . Sasaran-1 : Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk.

    Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan

    realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    TARGET REALISASI % Capaian

    % Camaian

    Tahun Sebelum

    nya

    % Capaian terhadap

    Target Akhir Renstra (2015)

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1 Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk

    Rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk

    -1,56 0,31 19,87 0 100,00

    Capaian Kinerja pada indikator untuk sasaran Meningkatnya Pengendalian Laju

    Penduduk di Kabupaten Wonogiri dapat dicapai melampaui target yang telah ditetapkan

    (sumber Data dari BPS Wonogiri) yaitu terealisasi hanya sebesar 19,87% dari target -

    1,56% pencapaian sebesar 0,31%. Pada indikator ini semakin kecil pencapaian dari

    target semakin baik, kondisi data yang berbeda juga berpengaruh pada

    perhitungannya, untuk data pada penetapan target adalah dari Pendataan Keluarga

    pada BKBKSPP Kabupaten Wonogiri tahun 2015, sedangkan realisasinya dari data

    BPS Wonogiri (data dari Pendataan Keluarga tahun 2016 tidak tersedia karena terkait

    dengan hasil pendataan melalui on line BKKBN Provinsi Jawa Tengah).

    Capaian kierja untuk Sasaran -1 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun

    sebelumnya karena indikatornya berbeda (Renstra 2016-2021).

    b . Sasaran-2 : Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP.

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 23

    Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan

    realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    TARGET REALISASI % Capaian

    % Camaian

    Tahun Sebelum

    nya

    % Capaian terhadap

    Target Akhir Renstra (2015)

    1 2 3 4 5 6 7 8

    2 Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP

    Cakupan KB Aktif

    79,50 80,14 100,81 0 100,00

    Unmetneed 9,50 9,67 98,24 0 100,00

    DO KB 14 13,31 105,18 0 100,00

    Rata-rata pencapaian pada ketiga Indikator Kinerja untuk Sasaran -2

    Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP sebesar 101,41% yang tidak tercapai ada 1

    (satu) indikator kinerja yaitu capaian kinerja Unmetneed tercapai 98,24%, sedikit

    dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 9,50% tercapai 9,67%. Pada indikator kinerja

    Unmetneed, pencapaian semakin kecil semakin baik karena Unmetneed adalah

    menunjukan prosentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

    Sedangkan untuk capaian indikator kinerja DO KB terealisasi sebesar 105,18% dari

    target sebesar 14% realisasi sebesar 13,31%, pada indikator kinerja DO KB semakin

    kecil realisasi semakin baik, karena angka kecil menunjukan semakin baik kesadaran

    masyarakat dalam ber KB. Sementara itu indikator yang melampauan target juga pada

    capaian indikator kinerja Cakupan Peserta KB Aktif terealisasi sebesar 100,81% dari

    target sebesar 79,50% realisasi sebesar 80,14%.

    c. Sasaran-3 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

    Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -3, Indikator kinerja, target, dan

    realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    TARGET REALISASI % Capaian

    % Camaian

    Tahun Sebelum

    nya

    % Capaian terhadap Target Akhir

    Renstra (2015)

    1 2 3 4 5 6 7 8 3 Meningkatnya

    kualitas hidup perempuan

    Rasio KDRT 0,000015 0,000017

    88,24 0 100,00

    Rasio Partisipasi

    44,60 44,54 99,87 0 100,00

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 24

    perempun

    Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya

    kualitas hidup perempuan di Kabupaten Wonogiri belum dapat dicapai sesuai dengan

    target.

    Indikator kinerja Rasio KDRT dibawah target yaitu 88,24% dari target 0,000015

    terealisasi 0,000017, hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya KDRT di

    Kabupaten Wonogiri yang ditandai dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk

    melapor kasus-kasus KDRT kepada instansi yang menangani. Pada indikator ini

    semakin kecil semakin baik.

    Indikator kinerja Rasio Partisipasi Perempuan terealisasi sebesar 99,87% dibawah

    target sebesar 44,60% realisasi sebesar 44,54%, pada kondisi ini menunjukkan

    bahwa masih rendahnya perempuan yang bekerja baik di bidang lembaga legislatif,

    pemerintahan maupun swasta. Untuk perempuan yang bekerja di lembaga swasta

    masih didominasi pada sektor pertokoan dan tenaga buruh pabrik.

    d. Sasaran-4 : Meningkatnya kualitas hidup anak.

    Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -4, Indikator kinerja, target, dan

    realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

    NO SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    TARGET REALISASI % Capaian

    % Camaian

    Tahun Sebelum

    nya

    % Capaian terhadap Target Akhir

    Renstra (2015)

    1 2 3 4 5 6 7 8 4 Meningkatnya

    kualitas hidup Anak Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani

    10 5,26

    190,11 0 100,00

    Rasio Partisipasi Anak

    0,74 0,69 93,24 0 100,00

    Indikator kinerja pada Sasaran -4 Meningkatnya kualitas hidup anak rata-rata

    tercapai sebesar 141,68%, hal ini karen pada indikator kinerja Rasio kekerasan anak

    yang tidak tertangani terealisasi sebesar 190,11% dari target sebesar 10% terealisasi

    sebesar 5,26% yang menunjukan peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan

    terhadap anak sampai tuntas oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 25

    Sedangkan pada indikator kinerja Rasio Partisipasi Anak masih dibawah target

    yaitu terealisasi sebesar 93,24%. Hal ini karena belum maksimalnya forum anak dan

    PIK KRR sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas hidup anak.

    Capaian kinerja pada 4 (empat) Sasaran Strategis rata-rata capaian kinerja

    Tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, karena pada

    tahun 2016 adalah awal dari pelaksanaan target kinerja RPJMD 2016-2021. Secara

    keseluruhan capaian kinerja untuk tahun 2016 rata-rata tercapai 99,44%, yang terdiri

    dari 8 indikator kinerja. Hal ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

    Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga

    Berencana.

    Permasalahan : kurangnya tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana yang

    hanya berjumlah 86 orang terdiri dari 46 PLKB dan 40 Pembantu PLKB. Jika

    dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB

    terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 4

    Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala

    dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

    1. Pengusulan penambahan Peugas Lapangan Keluarga Berencana melaui

    pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.

    2. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap

    Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan

    pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan.

    3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi

    pelaksana program di setiap kecamatan.

    4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala dan

    berkesinambungan.

    Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak

    Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja :

    1. Belum semua pengambil kebijakan pembangunan mengintegrasikan kepentingan

    dan kebutuhan anak dalam setiap program dan kegiatan yang berdampakpada

    situasi dan kondisi anak;

    2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak karena

    kurangnya pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak di masyarakat;

    3. Kurang aktifnya kegiatan Forum Anak Seluruh Wonogiri yang mendasari untuk

    mewujudkan Kota Layak Anak (KLA);

    4. Masih rendahnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan;

    Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala

    dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 26

    1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak

    secara rutin perlu dilakukan dan pelibatan anak dalam proses pembangunan dari

    perencanaan, pelaksanaan dan monev;

    2. Meningkatkan kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di masyarakat;

    3. Memberikan fasilitasi kegiatan Forum Anak Seluruh Wonogiri bekerjasama dengan

    lembaga kemasyarakatan lainnya;

    4. Mengaktifkan atau memberdayakan satgas Perlindungan Anak tinggkat desa atau

    kelurahan

    5. Peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungannya, khususnya

    anak yang ditinggal orang tuanya merantau.

    6. Pemetaan Tempat-tempat Rawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

    7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang MIRAS.

    8. Wajib belajar 12 tahun.

    9. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan;

    2.3. Evaluasi penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran.

    Evaluasi pencapaian target sasaran :

    a. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga

    Berencana.

    Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran -1 adalah hanya

    satu Program yaitu Program Keluarga Berencana sebesar Rp 2.169.517.864,- atau

    87,57% dari pagu sebesar Rp. 2.477.466.000,- , dan fisik telah tercapai 100%. Hal ini

    terdapat efissiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 12,43%%, dari Pagu

    yang ditentukan. Untuk Sasaran-2 penggunaan sumber daya keuangan guna

    mendukung pencapaian indikator kinerjanya terdiri dari 8 (delapan) Program adalah

    sebesar Rp. 1.723.896.840,- atau 95,92% dari pagu sebesar Rp. 1.797.297.000,- dan

    fisik tercapai 100%, maka terdapat efisiensi untuk penggunaan sumber daya keuangan

    guna mendukung pencapaian Sasaran -2 sebesar 4,08%.

    Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ni :

    No Program Anggaran 2016

    (Rp)

    Realisasi 2016

    (Rp)

    A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

    Pengendalian Penduduk dan Keluarga

    Berencana

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 27

    Sasaran

    -1

    Meningkatnya Pengendalian Laju

    Penduduk

    Program Keluarga Berencana 2.477.466.000 2.169.517.864

    Jumlah 2.477.466.000 2.169.517.864

    Sasaran

    -2

    Meningkatnya Peserta KB Aktif MKJP

    Program Kesehatan Reproduksi Remaja 70.220.000 67.719.308

    Program Pelayanan Kontrasepsi 62.475.000 54..680.032

    Program Pembinaan Peran serta

    Masyarakat dalam Program KB KR yang

    Mandiri

    1.558.605.000 1.513.996.000

    Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi

    dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di

    Masyarakat

    1.4717.000 13.392.000

    Program Pengembangan Pusat

    Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

    52.000.000 43.679.500

    Program Peningkatan Penanggulanan

    Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs

    14.630.000 14.630.000

    Program Pengembangan bahan

    Informasi tentang Pengasuhan dan

    Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

    15.000.000 14.700.000

    Program Penyiapan Tenaga

    Pendamping Kelompok Bina Keluarga

    9.650.000 1.100.000

    Jumlah 1.797.297.000 1.723.896.840

    JUMLAH TOTAL URUSAN 4.274.763.000 3.893.414.704

    b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak.

    Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran -3 yang

    didukung dengan dua Program adalah sebesar Rp 115.539.600,- atau 93,72% dari

    pagu sebesar Rp. 123.279.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100%. Ini berarti

    terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,28%, dari Pagu yang

    ditentukan. Sedangkan untuk penggunaan sumber daya keuangan guna pencapaian

    Sasaran-4 yang didukung dua Program adalah sebesar Rp. 883.858.805,- atau 84,19%

    dari pagu sebesar Rp. 1.049.818.000,- dengan realisasi fisik 100%, maka terdapat

    efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 15,81%, sebagaimana terperinci

    dalam tabel berikut :

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 28

    No Program Anggaran 2016

    (Rp)

    Realisasi 2016

    (Rp)

    B. Urusan WajibNon pelayanan Dasar

    Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak

    Sasaran-3 Meningkatnya Kualitas Hidup

    Perempuan

    Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

    Perlindungan Perempuan

    18.955.000 16.388.500

    Program Peningkatan Peranserta

    Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

    104.324.000 99.151.100

    Jumlah 123.279.000 115.539.600

    Sasaran-4 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak

    Program Keserasian Kebijakan

    Peningkatan Kualitas Anak dan

    Perempuan

    43.220.000 38.912.000

    Program Penguatan Kelembagaan

    Pengarusutamaan Gender dan Anak

    1.006.598.000 844.946.805

    Jumlah 1.049.818.000 883.858.805

    JUMLAH TOTAL URUSAN 1.173.097.000 999.398.405

    Evaluasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

    pencapaian target kinerja :

    Belum maksimalnya pencapaian Sasaran -1 Meningkatnya pengendalian laju

    penduduk sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya hanya 1 (satu) program

    dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp.

    2.477.466.000,- , ternyata dalam pelaksanaannya belum secara maksimal menunjang

    pencapaian indikator kinerja pada Sasaran-1 tersebut. Hal ini karena kurang tepatnya

    penentuan target kegiatan yang menunjang indikator pada Sasaran -1 yaitu Rasio Laju

    Pertumbuhan Penduduk sebesar -1,56% yang hanya tercapai 0,31% atau terealisasi

    sebesar 19,87% dari target.

    .Sedangkan untuk pencapaian Sasaran -2 Meningkatnya Peserta KB MKJ yang

    didukung dari dilaksanakan 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan total

    seluruh Anggaran sebesar Rp. 1.797.297.000,- , dengan pencapaian rata-rata sebesar

    101,41% untuk ke tiga indikator kinerja yang masih berada dibawah target ada 1 (satu)

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 29

    idikator, yaitu indikator kinerja Unmetneed tercapai 98,24%, sedikit dibawah target. Hal

    ini karena keterbatasan tenaga Penyuluh Lapangan KB dan belum mengoptimalkan

    sepenuhnya tenaga pembantu PLKB serta lembaga Institusi Masayarakat Pedesaan

    yang ada.

    Pencapaian Sasaran -3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan didukung

    dengan 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan dengan total Anggaran Rp.

    123.279.000,-, rata-rata pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sebesar 94,06% atau

    masih dibawah target yang ditentukan. Kondisi seperti ini karena belum fokusnya

    penentuan prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada

    Sasaran -3.

    Pada pencapaian Sasaran -4 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak yang tidak

    terlepas dari pelaksanaan 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan total

    Anggaran sebesar Rp. 1.049.818.000,- dengan rata-rata pencapaian 2 (dua) indikator

    kinerja sebesar 141,68%. Untuk indikator kinerja Rasio kekerasan anak yang tidak

    tertangani terealisasi sebesar 190,11% dari target, hal ini menunjukan adanya

    peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak sampai tuntas oleh

    P2TP2A Kabupaten Wonogiri.

    Evaluasi Anggaran :

    Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga

    Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri

    pada tahun anggaran 2016, untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar

    Rp. 7.024.462.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.406.824.039,- terdapat efisiensi

    sebesar Rp. 617.637.961,- atau terserap sebesar 91,21% dari rencana, secara ringkas

    komposisi Pagu Anggaran Belanja Langsung penggunaannya sebagai berikut:

    1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 2.209.590.000,-

    2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 3.690.525.000,-

    3. Belanja Modal, sebesar Rp. 1.124.347.000,-

    Anggaran tersebut diatas untuk pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Non Pelayanan

    Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar terealisasi sebesar

    91,21 % dari rencana dengan realisasi fisik mencapai 100% atau terdapat efisiensi

    penggunaan Anggaran sebesar 8,79%. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk

    membiayai Belanja Tidak Langsung atau untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.

    6.515.001.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.663.093.467,- sehingga

    terdapat efisiensi sebesar Rp 851.907.533,- atau terealisasi sebesar 86,92%. Hal ini

    karena ada 7 (tujuh) PNS yang purna tugas pada tahun 2016.

    Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016 untuk melaksanakan Urusan

    Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 30

    Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

    Anak, maka apabila dibandingkan Tahun 2015 sebesar 94,95 %, terjadi penurunan

    sebesar 3,74 %, pada Tahun 2016 yang sebesar 91,21 %.

    Evaluasi dan Analisis Kinerja :

    Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran kinerja yang telah di lakukan di

    atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang

    ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa

    Badan Keluarga Berencan Kelurga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dalam

    melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2016 untuk Urusan

    Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    dikatagorikan Cukup atau rata-rata 60,64%, sedangkan untuk Urusan Wajib Non

    Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rata-rata tercapai

    117,87% dengan kategori Sangat Baik.

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 31

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 31

    Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayan Perempuan

    Kabupaten Wonogiri

    NO.

    Indikator *) SPM/ standar nasional

    IKK Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

    Analisis Tahun 2016

    Tahun 2017

    Tahun 2018

    Tahun 2019

    Tahun 2020

    Tahun 2021

    Tahun 2015

    Tahun 2016

    Tahun 2017

    Tahun 2018

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    A. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

    Sasaran : MeningkatnyaPengendalian Laju Penduduk

    1 Laju Pertumbuhan Penduduk 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,31 0,31 0,30 0,29

    Sasaran : Meningkatnya Peserta KB Aktif

    2 Cakupan KB Aktif 79,50 79,55 79,60 79,60 79,65 79,70 79,38 79,55 79,60

    3 Unmetneed 9,50 9,50 9 9 8,5 8,5 9,83 9,50 9

    4 DO KB 14 - - - - - 22,42 - -

    B Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup perempuan

    1 Rasio KDRT 0,0018 - - - - - 0,0018 - -

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 32

    2 Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan

    -4,89 6,99 12,50 28,57 40,00 66,67 8,89 -4,89 6,99 12,50

    3 Rasio Partisipasi Perempuan

    0,045 0,050 0,055 0,056 0,057 0,060 0,044 0,045 0,050 0,055

    Sasaran : Meningkatnya Kualitas hidup Anak :

    4 Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani

    10,00 - - - - - 10,53 - -

    5 Rasio Partisipasi Anak 0,74 - - - - - 0,71 - - -

    6 Persentase penurunan kekerasan terhadap anak

    2,70 16,67 26,67 45,45 58,33 60,00 -19,35 2,70 16,67 26,67

    7 Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak

    510/ Pratama

    610/ Pratama

    670/ Pratama

    710/ Pratama

    750/ Pratama

    750/ Madya

    510/ Pratama

    610/ Pratama

    670/ Pratama

    710/ Pratama

  • RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 33

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

    Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang

    diselenggarakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki

    permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

    berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan Undang-Undang Ri Nomor 23

    Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan

    dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

    Berencana.

    Permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam

    penyelenggaraan tugas dan fungsinya diuarikan untuk masing-masing bidang

    sebagai pelaksana urusan non pelayanan dasar tersebut termasuk juga

    Sekretariat sebagai unsur cervice center adalah:sebagai berikut :

    1. Sekretariat

    a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal