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Informe N° 0144-2016-GRT Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Distribución Eléctrica Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) Información al mes de Diciembre de 2015 Lima, Marzo 2015

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Informe N° 0144-2016-GRT

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria División de Distribución Eléctrica

Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

Información al mes de Diciembre de 2015

Lima, Marzo 2015

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Contenido

1.  Objetivo __________________________________________________________1 

2.  Antecedentes ______________________________________________________1 

3.  Proceso de Revisión y Validación de la Información _______________________1 

3.1  Revisión, Validación, Observaciones y Levantamiento de Observaciones _____ 1 

3.2  Costos Reconocidos __________________________________________________ 2 

4.  Conclusiones ______________________________________________________7  Anexos Anexo N 1 Documentos recibidos y observaciones a la información para el

reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE Anexo N 2 Número de Vales FISE emitidos Anexo N 3 Verificación del Costo Unitario del Costo Mensual y Número de

Beneficiarios versus el Cargo Fijo del Sector Típico SER Anexo N 4 Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas

de distribución eléctrica Anexo N 5 Detalle de costos administrativos y operativos reconocidos a las

empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin Nº 034-2013-OS/CD

Anexo N 6 Detalle de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD

Anexo N 7 Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD

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Reconocimientos de Gastos del FISE Página 1 de 7

Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

Información al mes de Diciembre de 2015

1. Objetivo

Evaluar y reconocer los costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de distribución eléctrica con información al mes de diciembre de 2015.

2. Antecedentes

Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos

(SISE) y el FISE. Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD que aprobó la Norma Procedimiento

para el Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

Resolución Osinergmin N° 267-2013-OS/CD, que modificó la Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, precisando que el reconocimiento de los costos administrativos y operativos del FISE serán aprobados con resoluciones de la GART.

Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD que aprobó la Norma “Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas”.

Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras Eléctricas para la implementación y operatividad del FISE, y su fórmula de actualización.

Resolución Osinergmin N° 041-2015-OS/GART que sustituye el numeral I del Anexo de la Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART.

Resolución Osinergmin N° 010-2016-OS/GRT que aprobó los Costos Administrativos y Operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas al mes de noviembre de 2015.

3. Proceso de Revisión y Validación de la Información

De conformidad con lo señalado en la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD referido a la presentación de los formatos de liquidación de costos del FISE (FISE-12A y FISE-12B), las empresas de distribución eléctrica presentaron su información correspondiente a los costos administrativos y operativos del FISE al mes de diciembre de 2015 en las actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

3.1 Revisión, Validación, Observaciones y Levantamiento de Observaciones

Las empresas distribuidoras que enviaron sus formatos para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE son las siguientes:

Empresa Documentos Adinelsa Carta N° 046-2016-GC-ADINELSA Chavimochic 165-2016-GRLL-GOB/PECH-01 Coelvisac CEV-0128-2016/GDI.JZI

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Reconocimientos de Gastos del FISE Página 2 de 7

Empresa Documentos Edelnor Carta 1227599 Electro Dunas Oficio GC-079-2016-FG-F Electro Oriente GC-121-2016 Electro Puno OFICIO Nro. 27-2016-ELPU/GG Electro Sur Este G-088-2016 Electro Tocache OFICIO N° 024-2016-ETOSA/GG Electro Ucayali G-121-2016 Electrocentro Oficio GC-178-2016 Electronoroeste C-064-2016/Enosa/FISE Electronorte GC-092-2016 Electrosur GC-0076-2016 Emsemsa Carta 009-2016-GG/EMSEMSA Emseusac CARTA N° 007-2016-EMSEU/GG Hidrandina GR/F-0083-2016 Luz del Sur GC-0023-2016 Seal CARTA GG/CM-0067-2016-SEAL Sersa CARTA 0075-2016/GG-SERSA

Mediante notificación electrónica se observó la liquidación de las empresas Coelvisac, Edelnor, Electro Oriente, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Tocache, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, Emsemsa, Hidrandina, Luz del Sur - Cañete, Luz del Sur - Lima y Seal. La información de las empresas Adinelsa, Chavimochic, Electro Dunas, Emseusac y Sersa, luego de la revisión, no ameritaron observaciones. Luego del levantamiento de observaciones se procedió a revisar los documentos correspondientes remitidos por las empresas, verificándose que los costos declarados correspondan a las actividades operativas y administrativas desarrolladas por las empresas y necesarias para la operatividad del FISE. En el Anexo N° 1 se muestran las principales observaciones formuladas y los documentos recibidos de las empresas con las solicitudes de reconocimiento de costos y el levantamiento de las observaciones.

3.2 Costos Reconocidos El resumen correspondiente a los costos de implementación declarados en el formato FISE-12A de acuerdo a la norma aplicada se presenta en los siguientes cuadros:

Costos declarados según Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

2014 / Setiembre 13 422,82 13 422,82 13 422,822014 / Octubre 10 223,28 10 223,28 10 223,282014 / Noviembre 585,60 585,60 585,602014 / Diciembre 78,87 78,87 78,87

24 310,57 24 310,57 24 310,57TOTAL

Electronorte

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Reconocimientos de Gastos del FISE Página 3 de 7

Costos declarados según Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

El total a reconocer como costos de implementación declarados en los formatos FISE-12A de las Resoluciones Osinergmin N° 034-2013-OS/CD y Nº 187-2014-OS/CD asciende a S/ 435 380,51.

Las zonas a reconocer para la empresa Electro Oriente en el formato FISE-12A corresponden a las zonas Amazonas y San Martín, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

Respecto a los costos operativos mensuales declarados en el formato FISE-12B de acuerdo a la norma aplicada se presenta en el siguiente cuadro:

Costos declarados según Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

Adinelsa 2015 / Diciembre 245,14 245,14 245,14

Coelvisac 2015 / Diciembre 118,40 118,47 118,47

Edelnor 2015 / Diciembre 2 478,00 0,00 0,00

Electro Dunas 2015 / Diciembre 1 691,54 1 691,54 1 691,54

2015 / Octubre 16 622,10 16 622,10 5 931,70

2015 / Noviembre 53 226,20 53 269,70 42 985,00

2015 / Diciembre 17 202,20 17 202,20 17 202,20

Electro Puno 2015 / Diciembre 45 047,85 45 047,85 45 047,85

Electro Sur Este 2015 / Diciembre 22 857,28 22 770,28 22 770,28

Electro Tocache 2015 / Diciembre 8 465,28 29,44 13,44

Electrocentro 2015 / Diciembre 34 278,02 34 278,02 34 278,02

Electronoroeste 2015 / Diciembre 17 171,98 14 715,70 14 715,60

Electronorte 2015 / Diciembre 109 029,24 109 859,22 109 859,22

Emsemsa 2015 / Diciembre 23,94 13,44 6,72

Hidrandina 2015 / Diciembre 77 326,16 77 326,16 77 326,02

Seal 2015 / Diciembre 38 858,58 38 858,58 38 858,58

Sersa 2015 / Diciembre 20,16 20,16 20,16 444 662,07 432 068,00 411 069,94

Electro Oriente

TOTAL

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

2015 / Octubre 16 622,10 16 622,10 5 931,702015 / Noviembre 51 028,30 51 071,80 42 985,002015 / Noviembre 2 197,90 2 197,90 0,002015 / Diciembre 17 202,20 17 202,20 17 202,20

87 050,50 87 094,00 66 118,90

Electro Oriente - Amazonas

Electro Oriente - San Martin

TOTAL

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

2014 / Setiembre 20 466,11 20 466,11 20 466,112014 / Octubre 28 347,60 28 347,60 28 347,602014 / Noviembre 28 733,57 28 733,57 28 733,572014 / Diciembre 28 568,37 28 568,37 28 568,372015 / Enero 10 677,21 10 677,21 10 677,212015 / Febrero 10 677,21 10 677,21 10 677,21

127 470,07 127 470,07 127 470,07

Electronorte

TOTAL

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Reconocimientos de Gastos del FISE Página 4 de 7

Costos declarados según Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

El total a reconocer como costos operativos mensuales declarados en los formatos FISE-12B de las Resoluciones Osinergmin N° 034-2013-OS/CD y Nº 187-2014-OS/CD asciende a S/ 1 507 456,84.

La empresa Electro Oriente, no cumplió con levantar sus observaciones de acuerdo a las notificaciones alcanzadas en el formato FISE-12B del mes de diciembre 2015 (revisado en el Anexo Nº 4).

Electro Oriente, además solicita el reconocimiento de gastos del mes de noviembre 2015 para las zonas Amazonas, Loreto y San Martín; y del mes octubre 2015 de la zona Amazonas, gastos que fueron revisados y analizados en el Anexo Nº 4.

Asimismo, teniendo en consideración lo señalado en el numeral 17.2 de la norma vigente, según el cual no se reconocerán costos mayores a los costos estándares unitarios aprobados, se realiza el ajuste a los costos unitarios declarados por Electro Oriente y se procede a reconocer conforme a los costos estándares unitarios establecidos para cada zona que declara la empresa (Amazonas, Loreto y San Martín), conforme se presenta en el siguiente cuadro:

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

Adinelsa 2015 / Diciembre 17 994,40 17 994,40 17 994,40

Chavimochic 2015 / Diciembre 3 112,40 3 112,40 3 112,40

Coelvisac 2015 / Diciembre 6 453,87 6 453,87 6 453,07

Edelnor 2015 / Diciembre 17 250,68 19 728,68 19 728,68

Electro Dunas 2015 / Diciembre 10 735,00 10 735,00 10 735,00

2015 / Octubre 35 851,33 35 851,33 16 905,86

2015 / Noviembre 106 710,56 198 260,19 21 431,62

2015 / Diciembre 107 728,57 114 485,55 101 011,28

Electro Puno 2015 / Diciembre 167 729,07 167 729,07 167 729,07

Electro Sur Este 2015 / Diciembre 164 030,59 162 920,59 162 920,59

Electro Tocache 2015 / Diciembre 8 288,20 8 287,01 4 977,42

Electro Ucayali 2015 / Diciembre 26 639,44 26 639,44 26 639,44

Electrocentro 2015 / Diciembre 339 673,67 339 673,67 339 673,67

Electronoroeste 2015 / Diciembre 110 721,75 110 784,17 110 784,17

Electronorte 2015 / Diciembre 63 853,52 63 853,52 63 853,52

Electrosur 2015 / Diciembre 39 573,43 39 573,43 39 573,43

Emsemsa 2015 / Diciembre 2 595,14 2 505,66 2 505,66

Emseusac 2015 / Diciembre 8 666,56 8 666,56 8 666,56

Hidrandina 2015 / Diciembre 198 336,49 198 336,49 198 336,49

Luz del Sur 2015 / Diciembre 19 897,85 19 897,85 19 897,85

Seal 2015 / Diciembre 33 504,78 33 504,78 33 504,78

Sersa 2015 / Diciembre 3 551,81 3 551,81 3 551,811 492 899,11 1 592 545,47 1 379 986,77

Electro Oriente

TOTAL

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Reconocimientos de Gastos del FISE Página 5 de 7

Para el presente reconocimiento de costos, dado que ya se encuentra efectuada la fusión entre las empresas Luz del Sur S.A.A. y Edecañete S.A., corresponde reconocer a Luz del Sur sus propios costos incurridos en la zona urbano Lima, más los que les habrían correspondido a Edecañete, aun cuando los costos materia de reconocimiento hayan sido efectuados antes de la aplicación de la referida fusión.

La empresa Electronorte, declara gastos de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014; enero y febrero de 2015, dichos gastos corresponden a actividades de Verificación en campo, Digitación de Beneficiarios, Ordenamiento y Files de Beneficiarios, Reparto de Vales y Custodia y Administración por cada Files de Beneficiario, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

2015 / Octubre 35 851,33 35 851,33 16 905,862015 / Noviembre 35 901,73 35 901,73 16 956,262015 / Diciembre 14 998,02 14 998,02 14 998,022015 / Noviembre 1 413,00 92 962,63 4 475,362015 / Diciembre 92 382,55 91 671,39 78 197,122015 / Noviembre 69 395,83 69 395,83 0,002015 / Diciembre 348,00 7 816,14 7 816,14

250 290,46 348 597,07 139 348,76

Electro Oriente - San Martin

TOTAL

Electro Oriente - Loreto

Electro Oriente - Amazonas

Empresa PeriodoTotal Solicitado

Inicialmente(Soles)

Total Solicitado Levantamiento de

Observaciones(Soles)

Total Reconocido(Soles)

Luz del Sur - Lima 2015 / Diciembre 13 026,24 13 026,24 13 026,24Luz del Sur - Cañete 2015 / Diciembre 6 871,61 6 871,61 6 871,61

19 897,85 19 897,85 19 897,85TOTAL

Actividad Año Mes Cantidad declarada

Total(Soles)

Verificación en campo 2014 Setiembre 2 565 8 902,81Octubre 2 071 6 639,27Noviembre 115 384,68Diciembre 20 46,32

Total 2014 4 771 15 973,07Digitación de Beneficiarios 2014 Setiembre 2 565 739,92

Octubre 2 071 542,86Noviembre 115 31,68Diciembre 20 3,54

Total 2014 4 771 1 318,00Ordenamiento y Files de Beneficiarios 2014 Setiembre 2 565 3 780,02

Octubre 2 071 3 041,11Noviembre 115 169,18Diciembre 20 29,03

Total 2014 4 771 7 019,34Reparto de Vales 2014 Setiembre 4 259 10 051,24

Octubre 7 494 17 685,84Noviembre 7 651 18 056,36Diciembre 7 581 17 891,16

Total 2014 26 985 63 684,60Custodia y Administración de File de Beneficiario FISE 2014 Setiembre 126 088 10 414,87

Octubre 129 077 10 661,76Noviembre 129 264 10 677,21Diciembre 129 264 10 677,21

Total 2014 513 693 42 431,042015 Enero 129 264 10 677,21

Febrero 129 264 10 677,21Total 2015 258 528 21 354,41

813 519 151 780,46Total

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Reconocimientos de Gastos del FISE Página 6 de 7

Cabe indicar que en el presente periodo la liquidación de gastos se ha incrementado en 38,05% respecto al mes anterior, dicho incremento principalmente se debe a que las empresas han ejecutado la entrega de Kits de Cocina del Programa Cocina Perú, siendo las empresas Electrocentro (de S/ 631,00 a S/ 162 917,41) y Electrosur (de S/ 7 435,90 a S/ 25 850,35) las empresas que más han ejecutado el Programa Cocina Perú. Además a la empresa Electro Oriente se reconoce gastos de meses anteriores (octubre y noviembre 2015) por un total de S/ 87 254,18 y la empresa Electronorte declara gastos ejecutados durante la vigencia de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD desde el mes de setiembre hasta diciembre 2014 y enero hasta febrero 2015 por actividades de Verificación en campo, Digitación de Beneficiarios, Ordenamiento y Files de Beneficiarios, Reparto de Vales y Custodia y Administración por cada Files de Beneficiario por un total de S/ 151 780,46. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6°, Numeral 6.1, ítem b) de la Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD, se ha realizado la verificación del costo unitario obtenido de la división de los costos mensuales y el número de vales emitidos en el mes correspondiente, cuyo valor no debe ser mayor al cargo fijo para usuarios BT5B del sector típico SER, el valor considerado en la revisión de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014; enero y febrero de 2015 es de S/ 5,05, 5,09, 5,08, 5,08, 5,08 y 5,07 respectivamente. En el Anexo N° 2 se presenta el cuadro correspondiente al número de Vales FISE emitidos hasta el mes de diciembre de 2015 por cada una de las empresas distribuidoras, el mismo que ha sido utilizado para la verificación del cargo fijo. Asimismo, en el Anexo N° 3, se detalla el cálculo y verificación del costo unitario con el cargo fijo de los usuarios BT5B del sector típico SER. En el Anexo N° 5 se muestra el detalle de costos totales administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los costos de implementación y a los costos mensuales, ejecutados de acuerdo a la Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD. En el Anexo N° 6 se presenta el detalle de costos totales administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los costos de implementación y a los costos mensuales, ejecutados de acuerdo a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD. En el Anexo N° 7 se presenta el resumen de costos totales administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los costos de implementación y a los costos mensuales, ejecutados de acuerdo a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD.

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Reconocimientos de Gastos del FISE Página 7 de 7

4. Conclusiones

Los montos a reconocer a las empresas de distribución eléctrica en sus actividades de implementación y operativa mensual conforme a las Resoluciones Osinergmin N° 034-2013-OS/CD y 187-2014-OS/CD son los siguientes:

Lima, 02 de marzo de 2016 [lgrajeda]

EmpresaMonto total a reconocer por

Osinergmin(Soles)

Adinelsa 18 239,54

Chavimochic 3 112,40

Coelvisac 6 571,54

Edelnor 19 728,68

Electro Dunas 12 426,54

Electro Oriente 205 467,66

Electro Puno 212 776,92

Electro Sur Este 185 690,87

Electro Tocache 4 990,86

Electro Ucayali 26 639,44

Electrocentro 373 951,69

Electronoroeste 125 499,77

Electronorte 325 493,38

Electrosur 39 573,43

Emsemsa 2 512,38

Emseusac 8 666,56

Hidrandina 275 662,51

Luz del Sur 19 897,85

Seal 72 363,36

Sersa 3 571,97TOTAL 1 942 837,35

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Anexo Nº 1 Documentos recibidos y

observaciones a la información para el reconocimiento de costos

administrativos y operativos del FISE

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Documentos recibidos y observaciones a la información para el reconocimiento de costos administrativos y

operativos del FISE Las empresas solicitaron el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de acuerdo a lo siguiente:

Empresa Documentos Fecha de

Recepción Osinergmin

Fecha de Recepción GRT

Adinelsa Carta N° 046-2016-GC-ADINELSA 19/01/2016 19/01/2016

Chavimochic 165-2016-GRLL-GOB/PECH-01 25/01/2016 28/01/2016

Coelvisac CEV-0128-2016/GDI.JZI 20/01/2016 26/01/2016

Edelnor Carta 1227599 21/01/2016 25/01/2016

Electro Dunas Oficio GC-079-2016-FG-F 20/01/2016 02/02/2016

Electro Oriente GC-121-2016 26/01/2016 01/02/2016

Electro Puno OFICIO Nro. 27-2016-ELPU/GG 15/01/2016 25/01/2016

Electro Sur Este G-088-2016 20/01/2016 02/02/2016

Electro Tocache OFICIO N° 024-2016-ETOSA/GG 20/01/2016 02/02/2016

Electro Ucayali G-121-2016 20/01/2016 21/01/2016

Electrocentro Oficio GC-178-2016 20/01/2016 21/01/2016

Electronoroeste C-064-2016/Enosa/FISE 20/01/2016 22/01/2016

Electronorte GC-092-2016 20/01/2016 22/01/2016

Electrosur GC-0076-2016 21/01/2016 26/01/2016

Emsemsa Carta 009-2016-GG/EMSEMSA 21/01/2016 26/01/2016

Emseusac CARTA N° 007-2016-EMSEU/GG 07/01/2016 11/01/2016

Hidrandina GR/F-0083-2016 20/01/2016 25/01/2016

Luz del Sur GC-0023-2016 21/01/2016 22/01/2016

Seal CARTA GG/CM-0067-2016-SEAL 20/01/2016 22/01/2016

Sersa CARTA 0075-2016/GG-SERSA 20/01/2016 22/01/2016

El Osinergmin a fin de validar la información remitida por las empresas de distribución eléctrica para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE, mediante notificación electrónica se observó la liquidación de las empresas Coelvisac, Edelnor, Electro Oriente, Electro Puno, Electro Sur Este, Electro Tocache, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electrosur, Emsemsa, Hidrandina, Luz del Sur - Cañete, Luz del Sur - Lima y Seal. La información de las empresas Adinelsa, Chavimochic, Electro Dunas, Emseusac y Sersa, luego de la revisión, no ameritaron observaciones. Las principales observaciones realizadas fueron:

Falta sustentar y consignar número de documento que autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria.

Monto Total por Desplazamiento de Personal no coincide con información declarada en el Formato FISE-12C.

Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D.

Número de empadronados declarado, no coincide con información declarado en el Formato FISE-04.

Número de Vales Impresos declarado no coincide con el número de Vales Emitidos y reportados en el Formato FISE-05.

Número de Vales Repartidos a Domicilio declarado no coincide con el número de Vales Emitidos y reportados en el Formato FISE-05.

Número de Agentes autorizados GLP declarado, no coincide con información declarado en el Formato FISE-06.

Número de Vales Digitales Canjeados, no coincide con información declarado en el Formato FISE-09.

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Las empresas de distribución eléctrica remitieron al Osinergmin el descargo de dichas observaciones a través de los siguientes documentos: Empresas con Notificación Electrónica

Empresa Documento de Levantamiento de

Observaciones Fecha de

Recepción

Fecha Límite de

Levantamiento de

Observaciones

Fecha de Recepción Osinergmin

Coelvisac CEV No 0365-2016/GDI.JZI 04/02/2016 17/02/2016 18/02/2016

Edelnor Carta 1235220 05/02/2016 17/02/2016 16/02/2016

Electro Oriente GC-0315-2016 05/02/2016 17/02/2016 17/02/2016

Electro Puno OFICIO Nro 140-2016-ELPU/GG 05/02/2016 17/02/2016 17/02/2016

Electro Sur Este Oficio G-227-2016 05/02/2016 17/02/2016 17/02/2016

Electro Tocache OFICIO No 047 -2016-ETOSA/GG 08/02/2016 17/02/2016 12/02/2016

Electro Ucayali G-427-2016 08/02/2016 17/02/2016 19/02/2016

Electrocentro GC-8501-2016 08/02/2016 17/02/2016 17/02/2016

Electronoroeste C-207-2016/Enosa/FISE 08/02/2016 17/02/2016 15/02/2016

Electronorte GC-0261-2016 09/02/2016 17/02/2016 17/02/2016

Electrosur GC-0217-2016 09/02/2016 17/02/2016 11/02/2016

Emsemsa Carta N° 0056-2016-GG/EMSEMSA 09/02/2016 17/02/2016 17/02/2016

Hidrandina GR/F-0286-2016 09/02/2016 17/02/2016 16/02/2016

Luz del Sur – Cañete SGDCS-0031-2016 05/02/2016 17/02/2016 18/02/2016

Luz del Sur – Lima SGDCS-0031-2016 09/02/2016 17/02/2016 18/02/2016

Seal CARTA GG/CM-0216-2016-SEAL 09/02/2016 17/02/2016 17/02/2016

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Anexo Nº 2 Número de Vales FISE emitidos

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Empresa / Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Adinelsa 13 082 12 976 13 102 12 888 11 168 11 386 13 344 15 355 15 699 15 539 15 448 14 772Chavimochic 1 082 1 067 2 118 1 057 1 051 1 053 1 048 1 031 1 021 1 187 1 926 2 334Coelvisac 338 350 362 362 359 358 357 370 369 481 474 468Edecañete 1 080 1 093 1 149 1 137 1 115 1 105 1 092 1 083 0 0 0 0Edelnor 12 702 12 871 13 128 13 131 12 826 13 216 13 119 13 368 15 763 16 638 16 719 16 839EdelsaEilhicha 208 201 213 209 215 1 597 1 588 1 575 1 572 1 486Electro Dunas 6 067 5 988 6 331 6 661 6 838 7 168 7 548 7 659 7 974 8 529 7 950 8 007Electro Oriente 89 996 92 771 95 315 99 080 102 058 108 064 113 211 116 325 118 168 121 545 122 375 121 348Electro PangoaElectro Puno 125 552 133 271 133 459 133 935 134 127 133 950 132 628 131 895 131 281 146 289 151 705 158 720Electro Sur Este 89 825 89 844 96 153 96 821 96 950 107 360 109 773 120 897 118 548 129 840 129 577 131 062Electro Tocache 3 602 3 653 3 603 3 616 3 643 3 620 3 697 3 764 3 776 3 829 3 870 3 772Electro Ucayali 12 854 14 543 14 574 14 970 15 020 14 454 16 360 17 039 17 757 18 054 19 203 19 303Electrocentro 181 062 181 266 182 695 184 410 184 901 164 688 165 181 164 555 166 759 166 873 167 310 167 141Electronoroeste 66 860 66 566 66 264 66 161 72 380 72 429 72 657 73 542 73 931 74 905 75 957 76 072Electronorte 48 441 48 622 48 922 48 299 48 313 48 058 42 753 49 865 51 104 54 684 53 924 56 573Electrosur 9 998 10 078 10 031 10 069 10 120 10 128 10 394 10 886 10 838 10 719 12 288 13 249Emsemsa 316 334 361 376 379 367 353 359 352 339 340 344Emseusac 1 987 2 023 2 038 2 039 2 054 2 053 2 063 2 348 2 348 2 326 2 318 2 317Hidrandina 123 316 122 937 125 020 125 230 121 706 121 595 123 525 123 979 127 667 132 192 136 517 145 085Luz del Sur 10 529 10 353 10 087 9 898 9 710 9 640 9 635 9 357 10 217 10 141 10 015 9 935Seal 22 373 23 116 21 844 22 545 22 691 23 881 24 675 25 337 26 011 28 440 28 683 29 363Sersa 1 530 1 545 1 546 1 548 1 795 1 807 1 781 1 865 1 828 1 812 1 806 1 800

Total 822 592 835 267 848 310 854 434 859 417 856 589 865 409 892 476 902 999 945 937 959 977 979 990

2015

Total de Vales emitidos mensualmente por Empresa

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Anexo Nº 3 Verificación del Costo Unitario del Costo Mensual y Número de Vales emitidos versus el Cargo Fijo del

Sector Típico SER

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Verificación del Costo Unitario del Costo Mensual y Número de Vales emitidos versus el Cargo Fijo del Sector Típico SER

Aplicable a las declaraciones realizadas de acuerdo a la norma Nº 034-2013-OS/CD

(*) Costos unitario mensual, menor que el cargo fijo mensual de la tarifa BT5B del sector típico SER, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6, Numeral 6.1, ítem b) de la Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD.

Empresa PeriodoTotal Solicitado

FISE-12B(Soles)

Total ReconocidoFISE-12B(Soles)

TotalDesplazamiento

de Personal(Soles)(Costos

Mensuales)

TotalReconocido sin

Desplazamiento y con IGV

(Soles)

TotalReconocido sin

Desplazamiento y sin IGV(Soles)

(a)

Número deVales

Emitidossegún periodo

(b)

Verificación delCosto Unitario Mensual (*)(S/ / mes)

(a) / (b)2014 / Setiembre 20 466,11 20 466,11 0,00 20 466,11 16 782,21 60 641 0,282014 / Octubre 28 347,60 28 347,60 0,00 28 347,60 23 245,03 61 158 0,382014 / Noviembre 28 733,57 28 733,57 0,00 28 733,57 23 561,53 61 469 0,382014 / Diciembre 28 568,37 28 568,37 0,00 28 568,37 23 426,06 46 243 0,512015 / Enero 10 677,21 10 677,21 0,00 10 677,21 8 755,31 48 441 0,182015 / Febrero 10 677,21 10 677,21 0,00 10 677,21 8 755,31 48 622 0,18

127 470,07 127 470,07 0,00 127 470,07 104 525,45TOTAL

Electronorte

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Anexo Nº 4 Análisis de las Observaciones

notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

1

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3696 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.

Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.

2

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 4796 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

Empresa presenta sustento por actividades de Cocina Perú, señalando que desarrolló las siguientes actividades:- Verificación que en el domicilio viva la persona empadronada.- Verificación de domicilio según las características de la matriz de identificación de las viviendas FISE. - Visitas de acuerdo a padrón SISFHO de las personas que no cuentan con cocina GLP, para el empadronamiento y posterior entrega de cocinas.

Empresa cumple con presentar sustentos sobre gastos declarados como actividades para Cocina Perú, por lo cual corresponde reconocer gastos según los sustentos presentados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

3

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 3625 Número de Vales Digitales Canjeados (190), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Urbano Provincia.

Empresa no sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (190).

Debido a que la empresa no cumple con subsanar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (190), se procede a reconocer la cantidad de 189 canjes de Vales Digitales de acuerdo a la cantidad verificada en el Formato FISE-09.

4

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 3 4206 Sustentar razonabilidad de cantidad de personal contratado a razón de la cantidad de Beneficiarios que administra.

Empresa señala que el personal desarrolló las siguientes actividades:1° Generación de Vales FISE en el Sistema ISFISE2° Verificación de regularidad de Canjes.3° Filtrar los clientes con consumo mínimo.4° Atención de Consultas.5° Registro de nuevos Beneficiarios.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto de personal, se procede a reconocer los gastos declarados.

5

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 4 4216 Presentar detalle de actividades desarrolladas por el personal asignado al FISE.

Empresa señala que el personal desarrolló las siguientes actividades:• Empadronamiento en Campo y/o en Oficinas de la concesionaria.• Registro de Nuevos Beneficiarios.• Generación de Vales Digitales y Fisicos.• Verificación de condiciones de Vivienda del posible beneficiario FISE.• Entrega de Esquela.• Atención de Solicitudes, Consultas y reclamos.• Gestión de Red de Agentes GLP.• Verificación y Validación de DNI.• Validación de canjes de vales FISE en el sistema.• Elaboración de Reportes.• Sellado de Vales FISE.• Ingreso de Nuevos Vales y Agentes al sistema del Banco de la Nación.• Coordinación y pago al Banco de la Nación por vales canjeados en el mes correspondiente.• Coordinación para la emisión de Facturas FISE y envío a Osinergmin.• Entrega de Esquela informativa por el SISFHO.• Generación de Vales Físicos y entrega en las oficinas de COELVISAC.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto de personal, se procede a reconocer los gastos declarados.

FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Coelvisac

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Código y Descripción de Observación notificada

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 1 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

6

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 4366 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

7Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 4166 Consignar Cantidad y Costo Unitario de gasto

declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.Empresa consigna cantidad y costo unitario de gasto declarado como actvidad extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con subsanar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

8

Urbano Lima 2015 / Diciembre 1 4126 Gasto declarado forma parte del Costo Estándar Unitario fijado por Empadronamiento.

El gasto declarado no forma parte del Costo Estándar Unitario fijado por Empadronamiento, de acuerdo al detalle que se incluye en dicha actividad no se contempla la impresión y distribución de trípticos.La descripción o ítem del gasto se sustenta en el Art. 7 de la Resolución Osinergmin N°173-2012-OS/CD.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el gasto y el sustento es concordante con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Resolución Osinergmin N°173-2012-OS/CD, se procede a reconocer el gasto.

9

Urbano Lima 2015 / Diciembre 2 4226 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria y reclasifica gasto hacia el formato FISE-12B.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados por Actividad Extraordinaria en el formato FISE-12B.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

10

Urbano Lima 2015 / Diciembre 4 3626 Número de Vales Digitales Canjeados (7 641), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Urbano Lima.

Empresa sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (7 641).

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (7 641), teniendo en consideración que la cantidad declarada guarda correspondencia a las cantidades existente el Formato FISE-09, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales por la cantidad de 7 641.

11

Urbano Lima 2015 / Diciembre 5 4286 Sustentar razonabilidad de costo unitario de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Se desarrollo varias propuestas para ejecutar la campaña de difusión, considerando criterios de eficiencia y razonabilidad en los gastos se optó por emisoras de alcance local quienes tenían un costo menor y cubrían zonas de nuestra concesión.

Empresa cumple con presentar sustentos sobre gastos declarados como Actividades Extraordinarias, por lo cual corresponde reconocer gastos según los sustentos presentados.

12

Urbano Lima 2015 / Diciembre 6 4236 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Edecañete

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Edelnor

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 2 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

13

Rural 2015 / Diciembre 1 3270 Número de empadronados declarado (2 415), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Rural.

El número de empadronados declarado, SI coincide con la información declarada en el formato FISE-04, para lo cual se adjunta Cargo de documentos ingresados al Sistema de Declaración del FISE enviado al Administrador FISE del mes en cuestión y el mes anterior.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número de empadronados declarado (2 415), se procede a reconocer el gasto por Empadronamiento teniendo en consideración que la cantidad declarada guarda relación con el Padrón.

14

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 3615 Número de empadronados declarado (1 312), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

El número de empadronados declarado, SI coincide con la información declarada en el formato FISE-04, para lo cual se adjunta Cargo de documentos ingresados al Sistema de Declaración del FISE enviado al Administrador FISE del mes en cuestión y el mes anterior.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número de empadronados declarado (1 312), se procede a reconocer el gasto por Empadronamiento teniendo en consideración que la cantidad declarada guarda relación con el Padrón.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

15

Rural 2015 / Diciembre 1 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

16

Rural 2015 / Diciembre 2 5156 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Rural corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Las atenciones de solicitudes, consultas y reclamos corresponden exclusivamente al programa FISE del público en general, en atención a la Resolución de Consejo Directivo 247-2013-OS/CD.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y en concordancia a la Resolución deOsinergmin 247-2013-OS/CD, se procede a reconocer los gastos declarados.

17

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

18

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 5166 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Las atenciones de solicitudes, consultas y reclamos corresponden exclusivamente al programa FISE del público en general, en atención a la Resolución de Consejo Directivo 247-2013-OS/CD.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y en concordancia a la Resolución de Osinergmin 247-2013-OS/CD, se procede a reconocer los gastos declarados.

19

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 3 4196 Sustentar razonabilidad de gasto realizado por Desplazamiento de Personal.

El gasto se utilizó como pasaje al distrito de vilca, para supervisar el acto de entrega de cocinas a la empresa contratista.El gasto se utilizó como pasaje a la provincia de Satipo, para supervisar el proceso de empadronamientos de potenciales beneficiarios FISE y acto de entrega de cocinas.El gasto se utilizó como pasaje al departamento de Ayacucho, para supervisar acto de entrega de cocinas.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Desplazamiento de Personal, se procede a reconocer los gastos declarados.

20

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 4 4366 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Electrocentro

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 3 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

21

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 5 4416 Presentar detalle de actividades desarrolladas con el uso de vehículo alquilado.

En cada distrito se ha realizado el perifoneo del padrón de beneficiarios, además ha servido para el traslado del personal de Electrocentro contratado y personal de UNIMATIK encargado de la entrega de cocina.

Debido a que la empresa cumple con sustentar y presentar el detalle del recorrido desarrollado con el vehículo alquilado, se procede a reconocer el gasto considerando que dicho gasto se encuentra asociado a actividades del FISE.

22

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 6 4856 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que las directivas y comunicaciones emitidas autorizan gastos por recursos utilizados durante el acto de entrega de Kits de Cocina y por consiguiente la actividad de entrega de cocina no se realiza diariamente.

Los gastos realizados como actividades extraordinarias se utilizaron para difundir las fechas y lugares de entrega de cocinas (Cocina Perú) en la Región de Junín (Selva Central).Según la Resolución de Proyecto FISE Osinergmin N° 7-2015-OS-FISE.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las Actividades Extraordinarias y en concordancia a la Resolución de Osinergmin N° 7-2015-OS-FISE, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

23

Rural 2015 / Diciembre 4 180 Sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria para la Zona Rural.

Empresa sustenta y adjunta documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria declarado, se procede a reconocer gasto extraordinario.

24

Rural 2015 / Diciembre 5 4356 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

El Servicio de Custodia y Administración de los Expedientes de los beneficiarios del FISE está relacionada con la Implementación y operación del Programa FISE. Actividad Extraordinaria aprobada por Osinergmin con Documentos: Oficio N° 447-2015-OS-FISE/ Oficio N° 502-2015-OS-FISE

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

25

Rural 2015 / Diciembre 8 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

26

Rural 2015 / Diciembre 9 5156 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Rural corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Las atenciones declaradas y desarrolladas en la Zona Rural corresponden a atenciones de solicitudes y reclamos del público en general del PROGRAMA FISE.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y presenta evidencia de las atenciones, se procede a reconocer los gastos declarados.

27

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

28

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 5166 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Las atenciones declaradas y desarrolladas en la Zona Urbano Provincia corresponden a atenciones de solicitudes y reclamos del público en general del PROGRAMA FISE.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y presenta evidencia de las atenciones, se procede a reconocer los gastos declarados.

ElectrocentroFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Código y Descripción de Observación notificada

Electronorte

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 4 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

29

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3696 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.

Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.Cabe indicar que si bien la empresa cumple con sustentar sus gastos, en el formato FISE-12A se realiza un reajuste de S/ -0,10 en el total de Actividades Extraordinarias de acuerdo a los sustentos verificados y al monto total declarado en el formato FISE-12D.

30

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 190 Sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria para la Zona Urbano Provincia.

Empresa sustenta y adjunta documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria declarado, se procede a reconocer gasto extraordinario.Cabe indicar que si bien la empresa cumple con sustentar sus gastos, en el formato FISE-12A se realiza un reajuste de S/ -0,10 en el total de Actividades Extraordinarias de acuerdo a los sustentos verificados y al monto total declarado en el formato FISE-12D.

31

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 3 5466 Gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación para la Zona Urbano Provincia ya ha sido reconocido en otra liquidación.

Por un error de digitación se consignó la factura 0001-001899, debiendo corresponder la factura 0001-002090, que corresponde al periodo del mes de octubre 2015.

Debido a que la empresa subsana y sustenta el gasto declarado como Actividad Extraordinaria y considerando que dicho gasto del periodo indicado no ha sido reconocido, se procede a reconoce el gasto por "Servicio de Gestión de Comunicaciones Programa FISE".Cabe indicar que si bien la empresa cumple con sustentar sus gastos, en el formato FISE-12A se realiza un reajuste de S/ -0,10 en el total de Actividades Extraordinarias de acuerdo a los sustentos verificados y al monto total declarado en el formato FISE-12D.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

32

Rural 2015 / Diciembre 1 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

33

Rural 2015 / Diciembre 2 5156 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Rural corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Empresa sustenta atenciones desarrolladas, presenta listado de atenciones.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y que presenta listado de las atenciones como evidencia de las atenciones, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos.

34

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

35

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 5166 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Empresa sustenta atenciones desarrolladas, presenta listado de atenciones.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y que presenta listado de las atenciones como evidencia de las atenciones, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos.

Hidrandina

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 5 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

36

Rural 2015 / Diciembre 1 4356 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.Cabe indicar que si bien la empresa cumple con sustentar sus gastos, en el formato FISE-12A se realiza un reajuste de S/ -0,14 en el total de Actividades Extraordinarias de acuerdo a los sustentos verificados y al monto total declarado en el formato FISE-12D.

37Rural 2015 / Diciembre 2 4416 Presentar detalle de actividades desarrolladas con el

uso de vehículo alquilado.Empresa retira gastos por servicio de chofer y alquiler de camioneta.

Debido a que la empresa retira gastos por servicio de chofer y alquiler de camioneta, no corresponde reconocer dichos gastos.

38

Rural 2015 / Diciembre 3 3687 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Rural.

Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.Cabe indicar que si bien la empresa cumple con sustentar sus gastos, en el formato FISE-12A se realiza un reajuste de S/ -0,14 en el total de Actividades Extraordinarias de acuerdo a los sustentos verificados y al monto total declarado en el formato FISE-12D.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

39

Rural 2015 / Diciembre 5 3310 Número de Vales Digitales Canjeados (45 315), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Rural.

Empresa sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (45 315).

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (45 315), teniendo en consideración que la cantidad declarada guarda correspondencia a las cantidades existente el Formato FISE-09, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales por la cantidad de 45 315.

40

Rural 2015 / Diciembre 6 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

41

Rural 2015 / Diciembre 7 5156 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Rural corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Las atenciones desarrolladas en la zona rural corresponden a atenciones de solicitudes y consultas varias. Se adicionan estas últimas. Se adjunta Excel de Consultas Varias.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y que presenta listado de las atenciones como evidencia de las atenciones, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos.

42

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 6 3625 Número de Vales Digitales Canjeados (14 239), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Urbano Provincia.

Empresa sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (14 239).

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (14 239), teniendo en consideración que la cantidad declarada guarda correspondencia a las cantidades existente el Formato FISE-09, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales por la cantidad de 14 239.

Electronoroeste

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 6 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

43

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 7 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

44

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 8 5166 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Las atenciones desarrolladas en la zona urbano provincia corresponde a atenciones de solicitudes y consultas varias. Se adicionan estas últimas. Se adjunta Excel de Consultas Varias.

Debido a que la empresa cumple con sustentar las atenciones desarrolladas y que presenta listado de las atenciones como evidencia de las atenciones, se procede a reconocer el gasto por atenciones de solicitudes, consultas y reclamos.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

45

Urbano Provincia 2015 / Octubre 3615 Número de empadronados declarado (7 227), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Empresa reitera número de empadronados declarado (7 227).

En el mes de octubre 2015 Electro Oriente en el padrón (FISE-04) tiene 4 585 empadronamientos, de los cuales ya se ha reconocido 2 006 empadronamientos (1 852 para la zona Loreto y 154 para San Martín), quedando una diferencia de 2 579 por reconocer, cantidad que se procede a reconocer en la presente liquidación para la zona Amazonas para el mes de octubre del 2015.

46

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 3615 Número de empadronados declarado (6 986), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Empresa reitera número de empadronados declarado (6 986).

En el mes de octubre 2015 Electro Oriente en el padrón (FISE-04) tiene 3 945 empadronamientos, de los cuales ya se ha reconocido 475 empadronamientos para la zona San Martín (Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT), quedando una diferencia de 3 470 por reconocer, cantidad que se procede a reconocer en la presente liquidación para la zona Amazonas para el mes de noviembre del 2015.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

47

Urbano Provincia 2015 / Octubre 4256 Costo declarado (S/ 34 340,21) por Gestión Administrativa para la Zona Urbano Provincia no puede ser mayor al Costo Fijado.

Empresa mantiene monto declarado para la Zona Urbano Provincia (S/ 34 340,21).

Debido a que la empresa declara para la Zona Urbano Provincia un monto de S/ 34 340,21 y que dicho monto supera el establecido por Gestión Administrativa, en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa por un monto de S/ 15 394,74.

48

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 4256 Costo declarado (S/ 34 340,21) por Gestión Administrativa para la Zona Urbano Provincia no puede ser mayor al Costo Fijado.

Empresa mantiene monto declarado para la Zona Urbano Provincia (S/ 34 340,21).

Debido a que la empresa declara para la Zona Urbano Provincia un monto de S/ 34 340,21 y que dicho monto supera el establecido por Gestión Administrativa, en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa por un monto de S/ 15 394,74.

ElectronoroesteFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Código y Descripción de Observación notificada

Código y Descripción de Observación notificada

Electro Oriente - AmazonasFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Código y Descripción de Observación notificada

FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 7 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

49

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 21 Costo Unitario declarado (S/. 0,45) por Impresión de Vales para la Zona Urbano Provincia no puede ser mayor al Costo Estándar Unitario fijado.

Empresa no corrige Costo Unitario declarado (S/. 0,45) por Impresión de Vales.

Debido a que la empresa no cumple con subsanar el Costo Unitario declarado por Impresión de Vales y en concorcandancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer el gasto declarado por Impresión de Vales a un costo unitario de S/. 0,04.

50

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 5526 Gasto declarado por Canje de Vales Digitales para la Zona Urbano Provincia ya ha sido reconocido en otra liquidación.

Empresa no corrige gasto declarado por Canje de Vales Digitales.

Canje de Vales Digitales del periodo ya ha sido reconocido por la cantidad de 93 179, mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2016-OS/GRT, por lo cual no corresponde reconocer el gasto declarado actualmente.

51

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 4256 Costo declarado (S/ 15 330,46) por Gestión Administrativa para la Zona Urbano Provincia no puede ser mayor al Costo Fijado.

Empresa mantiene monto declarado para la Zona Urbano Provincia (S/ 15 330,46).

Debido a que la empresa declara para la Zona Urbano Provincia un monto de S/ 15 330,46 y que dicho monto supera el establecido por Gestión Administrativa, en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa por un monto de S/. 1 856,19.

52

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 4256 Costo declarado (S/ 16 041,62) por Gestión Administrativa para la Zona Urbano Provincia no puede ser mayor al Costo Fijado.

Empresa mantiene monto declarado para la Zona Urbano Provincia (S/ 16 041,62).

Debido a que la empresa declara para la Zona Urbano Provincia un monto de S/ 16 041,62 y que dicho monto supera el establecido por Gestión Administrativa, en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer el gasto declarado por Gestión Administrativa por un monto de S/. 1 856,19.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

53

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 3615 Número de empadronados declarado (475), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Empresa reitera número de empadronados declarado (475).

La cantidad declarada por la empresa ya ha sido reconocido mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2015-OS/GRT, por lo cual no corresponde reconocer gastos por empadronamientos para la Zona San Martín de mes de noviembre del 2015.

54

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 4366 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Empresa reitera gastos por Actividad Extraordinaria. Los gastos declarados por la empresa ya han sido reconocido mediante Resolución Osinergmin Nº 010-2015-OS/GRT, por lo cual no corresponde reconocer gastos por Actividades Extraordinarias.

55

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3696 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.

Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.

56

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 190 Sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria para la Zona Urbano Provincia.

Empresa sustenta y adjunta documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria declarado, se procede a reconocer gasto extraordinario.

Electro Oriente - San Martin

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Electro Oriente - Loreto

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 8 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

57

Urbano Provincia 2015 / Noviembre 4256 Costo declarado (S/ 69 395,83) por Gestión Administrativa para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Fijado.

Empresa mantiene monto declarado para la Zona Rural (S/ 69 395,83).

Debido a que la empresa declara para la Zona Urbano Rural un monto de S/ 69 395,83 y que dicho monto supera el establecido por Gestión Administrativa, en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, no se reconoce el gasto declarado por Gestión Administrativa debido a que la empesa para la Zona Rural no tiene costo asignado.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

58

Rural 2015 / Diciembre 1 3687 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Rural.

Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.

59Rural 2015 / Diciembre 2 4356 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y

declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

60Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 4286 Sustentar razonabilidad de costo unitario de gasto

declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto

realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

61

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 5046 Sustentar razonabilidad de cantidad adquirida y declarada como gasto de Actividad Extraordinaria Operativa.

La cantidad adquirida es por mayor ya que en cada envío de información a Osinergmin, se requieres 04 unidades de CDs: 01 para Osinergmin. 01 para gerencia comercial, 01 gerencia general, 01 cd para área de FISE, razón por la cual se adquirió esa cantidad de CDs ya que por unidad el costo es s/.1.00

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

62

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3695 Monto Total por Desplazamiento de Personal no coincide con información declarada en el Formato FISE-12C de la Zona Urbano Provincia.

Empresa reclasifica gasto de Desplazamiento de Personal como Actividad Extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el gasto declarado, se procede a reconocer los gastos como Actividad Extraordinaria.

63

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 3696 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.

Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.

64Urbano Provincia 2015 / Diciembre 5 4286 Sustentar razonabilidad de costo unitario de gasto

declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto

realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Electrosur

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Electro Puno

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Electro Oriente - San MartinFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Código y Descripción de Observación notificada

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 9 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

65

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 6 4936 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración la cantidad programada y entregada de cocinas en el periodo declarado.

Corresponde a los servicios contratados con el fin de realizar la entrega de kits de cocina en los Distritos de Ubinas, Sama Inclan y Yunga.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

66

Rural 2015 / Diciembre 1 3499 Precisar Descripción de Gasto declarado como Desplazamiento de Personal de Implementación.

El gasto presentado fue por motivo de viaje paracoordinaciones de empadronamiento de beneficiarios FISE, debido a eso se retira gasto de la lista ya que este se encuentra ya considerado entre los costos estándares unitarios de empadronamiento.

Debido a que la empresa retira gastos por viaje para coordinaciones de empadronamiento, no corresponde reconocer dichos gastos.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

67Rural 2015 / Diciembre 1 4016 Precisar Descripción de Gasto declarado como

Desplazamiento de Personal Mensual.El gasto realizado fue por motivo de realizar una capacitación al personal, sobre las nuevas normas y disposiciones del programa FISE.

Debido a que la empresa cumple con precisar descripción y sustentar gasto, se procede a reconocer el gasto declarado

68

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 4186 Documento de Autorización consignado no autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Se retira gasto observado, después del análisiscorrespondiente se llega a la conclusión de que en el plan de difusiones no se considera la publicidad con videos.

Debido a que la empresa retira gastos por publicidad de videos, no corresponde reconocer dichos gastos.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

69

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3615 Número de empadronados declarado (3 772), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Empresa subsana número de empadronados declarado (06).

Debido a que la empresa cumple con subsanar el número de empadronados declarado (06), se procede a reconocer el gasto por Empadronamiento.

70

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 3695 Monto Total por Desplazamiento de Personal no coincide con información declarada en el Formato FISE-12C de la Zona Urbano Provincia.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Desplazamiento de Personal, no se reconoce los gastos por Desplazamiento de Personal.

71

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 3 3696 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, no se reconoce los gastos por Actividades Extraordinarias en concordancia al numeral 17.4 de la Resolución Nº 187-2014-OS/CD.

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

FORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Electro Tocache

ElectrosurFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Código y Descripción de Observación notificada

Electro Sur Este

Código y Descripción de Observación notificada

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 10 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

72

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 4306 Número de Vales Repartidos a Domicilio (3 772) más el número de Vales entregados (3 772) en la Distribuidora Eléctrica declarado para la Zona Urbano Provincia supera el número de Vales Emitidos y reportados en el Formato FISE-05.

Empresa subsana cantidad (3 771) pero no sustenta cantidad declarada de vales Repartidos a domicilio y entregados en la Distribuidora Eléctrica.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar los 3 771 Vales Repartidos a Domicilio y teniendo en consideración que la emrpesa tiene implementado el canje de vales digitales, y por consiguiente dichos vales son repartidos impreso dentro del recibo de luz, por lo cual no corresponde reconocer el gasto por Reparto de Vales a Domicilio teniendo en consideración lo señalado en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

73

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 5106 Sustentar si Vales Repartidos a Domicilio en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios de suministros colectivos, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que el costo por reparto de vales a domicilio no se encuentra sujeto a reconocimiento cuando son Vales digitales destinados a beneficiarios usuarios de las Distribuidoras Eléctricas, debido a que el vale digital es repartido impreso dentro del recibo de luz.

Empresa subsana cantidad (3 771) pero no sustenta cantidad declarada de vales Repartidos a domicilio.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar los 3 771 Vales Repartidos a Domicilio y teniendo en consideración que la emrpesa tiene implementado el canje de vales digitales, y por consiguiente dichos vales son repartidos impreso dentro del recibo de luz, por lo cual no corresponde reconocer el gasto por Reparto de Vales a Domicilio teniendo en consideración lo señalado en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.

74

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 3 5136 Sustentar si Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que estos acudirán a las oficinas o centros autorizados de la Distribuidora Eléctrica más cercana a su domicilio, luego de que aquellos hayan sido incluidos en el Padrón de Beneficiarios.

Empresa subsana cantidad (3 771) pero no sustenta cantidad declarada por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar los 3 771 ales entregados en la Distribuidora Eléctrica, no corresponde reconocer dicho gasto.

75Urbano Provincia 2015 / Diciembre 4 3746 Sustentar y describir actividades realizadas por

Desplazamiento de Personal, adjuntar documento de sustento Boletas, Facturas, Etc.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Desplazamiento de Personal, no se reconoce los gastos por Desplazamiento de Personal.

76

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 5 4876 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Desplazamiento de Personal Mensual relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Desplazamiento de Personal, no se reconoce los gastos por Desplazamiento de Personal.

77

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 6 5166 Sustentar si atenciones desarrolladas y declaradas en la Zona Urbano Provincia corresponde a atenciones de solicitudes, consultas y reclamos del público en general, relacionadas al Programa FISE.

Empresa no subsana y no sustenta atenciones de solicitudes, consultas y reclamos.

Teniendo en consideración que la cantidad de Atenciones es de 0,88% aproximadamente respecto a la cantidad de beneficiarios que administra, se considera razonable reconocer la cantidad declarada (45) atenciones de solicitudes, consultas y reclamos.

78

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 7 3625 Número de Vales Digitales Canjeados (3 772), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Urbano Provincia.

Empresa subsana pero no sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (3 771).

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (3 771), se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales por la cantidad de 2 891 conforme a la cantidad verificada en el formato FISE-09.

Electro Tocache

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 11 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

79

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 8 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

80

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 9 3554 Consignar Nro. Documento que autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa, conforme a lo señalado por el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nro. 187-2014-OS-CD.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, no se reconoce los gastos por Actividades Extraordinarias en concordancia al numeral 17.4 de la Resolución Nº 187-2014-OS/CD.

81

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 10 4236 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, no se reconoce los gastos por Actividades Extraordinarias en concordancia al numeral 17.4 de la Resolución Nº 187-2014-OS/CD.

82

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 11 4806 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

Empresa no subsana y no sustenta total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa no cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, no se reconoce los gastos por Actividades Extraordinarias en concordancia al numeral 17.4 de la Resolución Nº 187-2014-OS/CD.

83

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 12 4336 Sustentar y adjuntar documentos de gastos incurridos y declarados por Gestión Administrativa para la Zona Urbano Provincia.

Empresa no sustenta gasto por Gestión Administrativa. Empresa no cumple con sustentar gasto, sin embargo teniendo en consideración que el monto declarado no supera el costo mensual establecido por Gestión Administrativa, se procede a reconocer dicho gasto.

84

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 13 4986 Adjuntar contrato y documentos vinculados al contrato del personal declarado como parte del gasto de Gestión Administrativa.

Empresa no sustenta gasto por Gestión Administrativa. Empresa no cumple con sustentar gasto, sin embargo teniendo en consideración que el monto declarado no supera el costo mensual establecido por Gestión Administrativa, se procede a reconocer dicho gasto.

ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

85

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3619 Número de Vales Impresos declarado (96 000), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Urbano Provincia.

Empresa subsana y sustenta número de Vales Impresos (96 000).

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número Vales Impresos declarado, se procede a reconocer el gasto por Impresión de Vales.

86

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 5336 Sustentar razonabilidad de cantidad de vales impresos declarado para la Zona Urbano Provincia teniendo en consideración la cantidad de Beneficiarios que administra.

Empresa sustenta cantidad de vales impresos. Debido a que la empresa cumple con sustentar el número de vales impresos, se reconoce gasto declarado.

87

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 3 4196 Sustentar razonabilidad de gasto realizado por Desplazamiento de Personal.

Empresa sustenta gastos por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Desplazamiento de Personal, se procede a reconocer los gastos declarados.

Electro TocacheFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Código y Descripción de Observación notificada

Electro Ucayali

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 12 de 15

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ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

88Urbano Provincia 2015 / Diciembre 4 4366 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado y

declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto

realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

89

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 5 4806 Sustentar gasto ejecutado y declarado como Actividad Extraordinaria Operativa relacionado a Cocina Perú, teniendo en consideración que para el presente periodo no se tiene programado entregar cocinas y por consiguiente no se ha realizado entrega de cocinas.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

90

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 1 3615 Número de empadronados declarado (06), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Empresa no sustenta número de empadronados declarado (06).

Debido a que la empresa no cumple con subsanar y sustentar el número de empadronados declarado (06), se procede a reconocer el gasto por 03 Empadronamientos, teniendo en consideración la cantidad verificada en el formato FISE-04.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

91

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 4 5106 Sustentar si Vales Repartidos a Domicilio en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios de suministros colectivos, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que el costo por reparto de vales a domicilio no se encuentra sujeto a reconocimiento cuando son Vales digitales destinados a beneficiarios usuarios de las Distribuidoras Eléctricas, debido a que el vale digital es repartido impreso dentro del recibo de luz.

Empresa retira gastos por Reparto de Vales a Domicilio.

Debido a que la empresa retira gastos por Reparto de Vales a Domicilio, no corresponde reconocer dichos gastos.

92

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 5 5136 Sustentar si Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia es para beneficiarios no usuarios del suministro eléctrico, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que estos acudirán a las oficinas o centros autorizados de la Distribuidora Eléctrica más cercana a su domicilio, luego de que aquellos hayan sido incluidos en el Padrón de Beneficiarios.

Empresa retira gastos por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica.

Debido a que la empresa retira gastos por Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica, no corresponde reconocer dichos gastos.

93

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 6 3876 Adjuntar Nota de Cargo emitido por los Vales Digitales Canjeados.

Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.

Debido a que la empresa cumple con adjuntar y sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados, se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.

Código y Descripción de Observación notificada

Emsemsa

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Electro UcayaliFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

Código y Descripción de Observación notificada

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 13 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

94

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 7 3695 Monto Total por Desplazamiento de Personal no coincide con información declarada en el Formato FISE-12C de la Zona Urbano Provincia.

Empresa retira gastos por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa retira gastos por Desplazamiento de Personal, no corresponde reconocer dichos gastos.

95Urbano Provincia 2015 / Diciembre 8 3499 Precisar Descripción de Gasto declarado como

Desplazamiento de Personal de Implementación.Empresa retira gastos por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa retira gastos por Desplazamiento de Personal, no corresponde reconocer dichos gastos.

96Urbano Provincia 2015 / Diciembre 9 4016 Precisar Descripción de Gasto declarado como

Desplazamiento de Personal Mensual.Empresa retira gastos por Desplazamiento de Personal.

Debido a que la empresa retira gastos por Desplazamiento de Personal, no corresponde reconocer dichos gastos.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

97

Urbano Lima 2015 / Diciembre 1 5116 Sustentar si Vales Repartidos a Domicilio en la Zona Urbano Lima es para beneficiarios de suministros colectivos, teniendo en consideración que en el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD, señala que el costo por reparto de vales a domicilio no se encuentra sujeto a reconocimiento cuando son Vales digitales destinados a beneficiarios usuarios de las Distribuidoras Eléctricas, debido a que el vale digital es repartido impreso dentro del recibo de luz.

Luz del Sur no se encuentra aún adscrito al sistema de Vales Digitales, por lo Que el reparto se realiza a través de una impresión física adjunta al recibo de energía. La cantidad de vales repartidos en la zona urbana Lima sólo ha sido la cantidad de 8.428, ya Que en oficina se Quedaron los vales Que se entregan a los suministros colectivos (1644332, 1640028, 1640027) Que suman la cantidad de 483 vales, en la zona urbana de Lima; y la diferencia de 1.104 v.ales está destinada para la zona de Cañete, Que está plasmada en la liquidación Que oportunamente se remitió por Cañete (ahora Luz del Sur) por el mes de diciembre 2015.

Empresa sustenta Reparto de Vales a Domicilio, se procede a reconocer gasto.

98

Urbano Lima 2015 / Diciembre 2 4236 Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como Actividad Extraordinaria Operativa.

Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria. Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria, se procede a reconocer los gastos declarados.

Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

99

Rural 2015 / Diciembre 1 3270 Número de empadronados declarado (400), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Rural.

Empresa sustenta número de empadronados declarado (400).

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número de empadronados declarado (400), se procede a reconocer el gasto por Empadronamiento.

100

Rural 2015 / Diciembre 2 180 Sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria para la Zona Rural.

Empresa sustenta y adjunta documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria declarado, se procede a reconocer gasto extraordinario.

Seal

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Luz del Sur

Código y Descripción de Observación notificadaFORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual

FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - MensualCódigo y Descripción de Observación notificada

Emsemsa

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 14 de 15

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Secuencial ZonaBeneficiario

Periodo Ejecucion Nº ItemObservado

Levantamiento de Observación presentado Análisis de Osinergmin

101

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 2 3615 Número de empadronados declarado (18 463), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Urbano Provincia.

Los empadronamientos en urbano provincia no coinciden con la información declarada en el formato FISE04-Urbano provincia, debido a que el trabajo realizado es por digitalización de los documentos de expedientes del programa FISE.4181+14282= 18463 expedientes digitalizados.

Debido a que la empresa cumple con sustentar el número de empadronados declarado (18 463), se procede a reconocer el gasto por Empadronamiento.

102

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 3 3696 Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.

Empresa subsana total declarado por Actividades Extraordinarias.

Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias.

103

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 4 190 Sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria para la Zona Urbano Provincia.

Empresa sustenta y adjunta documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria.

Debido a que la empresa cumple con sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria declarado, se procede a reconocer gasto extraordinario.

104

Urbano Provincia 2015 / Diciembre 5 5376 Total de Gasto declarado como Actividad Extraordinaria de Implementación no coincide con total consignado en el Documento de Referencia de sustento del gasto.

• Se realizó la impresión de certificados y declaraciones juradas del programa Cocina Perú para la entrega programada en el mes de Setiembre-2015.• Se imprimió 7898 formatos a S/.0.068878197011 = S/. 544.00 el sistema de ingreso de información de gastos administrativos solo permite el ingreso de 2 decimales.• Se adjunta documento del sustento del gasto Factura 003-002127.

• Se realizó la impresión de certificados y declaraciones juradas del programa Cocina Perú para la entrega programada en el mes de Octubre-2015.• Se imprimió 2886 formatos a S/.0.0690228690 = S/. 199.20 el sistema de ingreso de información de gastos administrativos solo permite el ingreso de 2 decimales.• Se adjunta documento del sustento del gasto Factura 003-002171.

• Se realizó la impresión de certificados y declaraciones juradas del programa Cocina Perú para la entrega programada en el mes de Noviembre-2015.• Se imprimió 4808 formatos a S/.0.0686356073 = S/. 330.00 el sistema de ingreso de información de gastos administrativos solo permite el ingreso de 3 decimales.• Se adjunta documento del sustento del gasto Factura 003-002319.

• Se corrige número de correlativo de la factura correspondiente al mes de Diciembre-2015.

Empresa sustenta gasto por Actividad Extraorinaria, se procede a reconocer gasto.

Código y Descripción de Observación notificada

SealFORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación

Anexo Nº 4: Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica 15 de 15

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Anexo Nº 5 Detalle de costos administrativos y

operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica

conforme a la Resolución Osinergmin N° 034-2013-OS/CD

Page 34: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 1 de 802/03/2016

/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 1629030001401019L 55,7655,762,0727,0055,76Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015471 Chiclayo

2014 1629030001401029L 2,072,072,071,002,07Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015472 Chongoyape

2014 1629030001401059L 4,134,132,072,004,13Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015473 José Leonardo Ortíz

2014 1629030001401069L 4,134,132,072,004,13Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015474 La Victoria

2014 1629030001403119L 2,072,072,071,002,07Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015475 San Jose

2014 1629030000611029L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015476 Bolivar

2014 1629030001402029L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015477 Cañaris

2014 1629030001401169L 37,7637,762,3616,0037,76Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015478 Cayalti

2014 1629030001402019L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015479 Ferreñafe

2014 1629030001402039L 9,449,442,364,009,44Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154710 Incahuasi

2014 1629030001401079L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154711 Lagunas

2014 1629030001403019L 63,7263,722,3627,0063,72Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154712 Lambayeque

2014 1629030000604119L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154713 Llama

2014 1629030001403069L 30,6830,682,3613,0030,68Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154714 Morrope

2014 1629030001403079L 28,3228,322,3612,0028,32Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154715 Motupe

2014 1629030001401099L 7,087,082,363,007,08Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154716 Nueva Arica

2014 1629030001401109L 23,6023,602,3610,0023,60Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154717 Oyotun

2014 1629030001401179L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154718 Patapo

2014 1629030001401119L 9,449,442,364,009,44Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154719 Picsi

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

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/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 1629030001402059L 16,5216,522,367,0016,52Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154720 Pitipo

2014 1629030000608089L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154721 Pucara

2014 1629030001403109L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154722 Salas

2014 1629030001401159L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154723 Saltur

2014 1629030001401159L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154724 Saña

2014 1629030000607019L 4 212,604 212,603,541 190,004 212,60Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154825 Bambamarca

2014 1629030000601019L 3,543,543,541,003,54Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154826 Cajamarca

2014 1629030000604039L 7,087,083,542,007,08Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154827 Chadin

2014 1629030000604199L 10,6210,623,543,0010,62Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154828 Chalamarca

2014 1629030000613049L 49,5649,563,5414,0049,56Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154829 Chancaybaños

2014 1629030000604019L 446,04446,043,54126,00446,04Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154830 Chota

2014 1629030000604079L 141,60141,603,5440,00141,60Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154831 Cochabamba

2014 1629030000604089L 3,543,543,541,003,54Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154832 Conchan

2014 1629030000606019L 106,20106,203,5430,00106,20Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154833 Cutervo

2014 1629030000607039L 697,38697,383,54197,00697,38Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154834 Hualgayoc

2014 1629030000606059L 212,40212,403,5460,00212,40Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154835 La ramada

2014 1629030000604109L 261,96261,963,5474,00261,96Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154836 Lajas

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Pág. 3 de 802/03/2016

/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 1629030000613069L 3,543,543,541,003,54Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154837 Ninabamba

2014 1629030000604139L 95,5895,583,5427,0095,58Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154838 Paccha

2014 1629030000613079L 1 401,841 401,843,54396,001 401,84Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154839 Pulan

2014 1629030000613019L 923,94923,943,54261,00923,94Verificación en campo - Setiembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154840 Santa Cruz

8 902,828 902,828 902,8240 registro(s) Total: Verificación de la Información

Actividades Extraordinarias11

2014 1629030001401019L 39,1939,191,4527,0039,19Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015471 Chiclayo

2014 1629030001401029L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015472 Chongoyape

2014 1629030001401059L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015473 José Leonardo Ortíz

2014 1629030001401069L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015474 La Victoria

2014 1629030001403119L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015475 San Jose

2014 1629030000611029L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015476 Bolivar

2014 1629030001402029L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015477 Kañaris

2014 1629030001401169L 23,2223,221,4516,0023,22Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015478 Cayalti

2014 1629030001402019L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015479 Ferreñafe

2014 1629030001402039L 5,815,811,454,005,81Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154710 Incahuasi

2014 1629030001401079L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154711 Lagunas

2014 1629030001403019L 39,1939,191,4527,0039,19Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154712 Lambayeque

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 4 de 802/03/2016

/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 1629030000604119L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154713 Llama

2014 1629030001403069L 18,8718,871,4513,0018,87Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154714 Morrope

2014 1629030001403079L 17,4217,421,4512,0017,42Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154715 Motupe

2014 1629030001401099L 4,354,351,453,004,35Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154716 Nueva Arica

2014 1629030001401109L 14,5114,511,4510,0014,51Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154717 Oyotun

2014 1629030001401179L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154718 Patapo

2014 1629030001401119L 5,815,811,454,005,81Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154719 Picsi

2014 1629030001402059L 10,1610,161,457,0010,16Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154720 Pitipo

2014 1629030000608089L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154721 Pucara

2014 1629030001403109L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154722 Salas

2014 1629030001401159L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154723 Saltur

2014 1629030001401159L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154724 Zaña

2014 1629030000607019L 1 755,251 755,251,481 190,001 755,25Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154825 Bambamarca

2014 1629030000601019L 1,481,481,481,001,48Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154826 Cajamarca

2014 1629030000604039L 2,952,951,482,002,95Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154827 Chadin

2014 1629030000604199L 4,434,431,483,004,43Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154828 Chalamarca

2014 1629030000613049L 20,6520,651,4814,0020,65Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154829 Chancaybaños

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 5 de 802/03/2016

/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 1629030000604019L 185,85185,851,48126,00185,85Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154830 Chota

2014 1629030000604079L 59,0059,001,4840,0059,00Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154831 Cochabamba

2014 1629030000604089L 1,481,481,481,001,48Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154832 Cochan

2014 1629030000606019L 44,2544,251,4830,0044,25Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154833 Cutervo

2014 1629030000607039L 290,58290,581,48197,00290,58Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154834 Hualgayoc

2014 1629030000606059L 88,5088,501,4860,0088,50Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154835 La ramada

2014 1629030000604109L 109,15109,151,4874,00109,15Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154836 Lajas

2014 1629030000613069L 1,481,481,481,001,48Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154837 Ninabamba

2014 1629030000604139L 39,8339,831,4827,0039,83Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154838 Paccha

2014 1629030000613079L 584,10584,101,48396,00584,10Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154839 Pulan

2014 1629030000613019L 384,98384,981,48261,00384,98Ordenamiento y File de Beneficiario - Setiembre - 2014- Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154840 Santa Cruz

2014 1629030001401019L 4,784,780,1827,004,78Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154741 Chiclayo

2014 1629030001401029L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154742 Chongoyape

2014 1629030001401059L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154743 José Leonardo Ortíz

2014 1629030001401069L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154744 La Victoria

2014 1629030001403119L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154745 San Jose

2014 1629030000611029L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154746 Bolivar

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/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 1629030001402029L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154747 Kañaris

2014 1629030001401169L 2,832,830,1816,002,83Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154748 Cayalti

2014 1629030001402019L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154749 Ferreñafe

2014 1629030001402039L 0,710,710,184,000,71Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154750 Incahuasi

2014 1629030001401079L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154751 Lagunas

2014 1629030001403019L 4,784,780,1827,004,78Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154752 Lambayeque

2014 1629030000604119L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154753 Llama

2014 1629030001403069L 2,302,300,1813,002,30Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154754 Morrope

2014 1629030001403079L 2,122,120,1812,002,12Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154755 Motupe

2014 1629030001401099L 0,530,530,183,000,53Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154756 Nueva Arica

2014 1629030001401109L 1,771,770,1810,001,77Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154757 Oyotun

2014 1629030001401179L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154758 Patapo

2014 1629030001401119L 0,710,710,184,000,71Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154759 Picsi

2014 1629030001402059L 1,241,240,187,001,24Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154760 Pitipo

2014 1629030000608089L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154761 Pucara

2014 1629030001403109L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154762 Salas

2014 1629030001401159L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154763 Saltur

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Pág. 7 de 802/03/2016

/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 1629030001401159L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154764 Zaña

2014 1629030000607019L 351,05351,050,301 190,00351,05Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154865 Bambamarca

2014 1629030000601019L 0,300,300,301,000,30Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154866 Cajamarca

2014 1629030000604039L 0,590,590,302,000,59Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154867 Chadin

2014 1629030000604199L 0,890,890,303,000,89Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154868 Chalamarca

2014 1629030000613049L 4,134,130,3014,004,13Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154869 Chancaybaños

2014 1629030000604019L 37,1737,170,30126,0037,17Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154870 Chota

2014 1629030000604079L 11,8011,800,3040,0011,80Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154871 Cochabamba

2014 1629030000604089L 0,300,300,301,000,30Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154872 Conchan

2014 1629030000606019L 8,858,850,3030,008,85Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154873 Cutervo

2014 1629030000607039L 58,1258,120,30197,0058,12Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154874 Hualgayoc

2014 1629030000606059L 17,7017,700,3060,0017,70Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154875 La ramada

2014 1629030000604109L 21,8321,830,3074,0021,83Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154876 Lajas

2014 1629030000613069L 0,300,300,301,000,30Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154877 Ninabamba

2014 1629030000604139L 7,977,970,3027,007,97Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154878 Paccha

2014 1629030000613079L 116,82116,820,30396,00116,82Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154879 Pulan

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 8 de 802/03/2016

/ 092014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 1629030000613019L 77,0077,000,30261,0077,00Digitación de Beneficiario - Setiembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154880 Santa Cruz

4 520,004 520,004 520,0080 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

13 422,8213 422,8213 422,82Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/09

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Pág. 1 de 902/03/2016

/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 16290300014010110L 24,7824,782,0712,0024,78Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015491 Chiclayo

2014 16290300014010310L 4,134,132,072,004,13Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015492 Eten

2014 16290300014010510L 22,7222,722,0711,0022,72Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015493 José Leonardo Ortíz

2014 16290300014010610L 8,268,262,074,008,26Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015494 La Victoria

2014 16290300014010810L 4,134,132,072,004,13Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015495 Monsefu

2014 16290300014011210L 4,134,132,072,004,13Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015496 Pimentel

2014 16290300014011310L 4,134,132,072,004,13Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015497 Reque

2014 16290300014031110L 4,134,132,072,004,13Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015498 San Jose

2014 16290300006081210L 2,072,072,071,002,07Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015499 Santa Rosa

2014 16290300006130310L 33,0433,042,3614,0033,04Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154910 Catache

2014 16290300014010110L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154911 Chiclayo

2014 16290300014010210L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154912 Chongoyape

2014 16290300014030310L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154913 Illimo

2014 16290300014020310L 330,40330,402,36140,00330,40Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154914 Incahuasi

2014 16290300014010510L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154915 José Leonardo Ortíz

2014 16290300006110610L 261,96261,962,36111,00261,96Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154916 La florida

2014 16290300014010610L 18,8818,882,368,0018,88Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154917 La Victoria

2014 16290300014010710L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154918 Lagunas

2014 16290300014030110L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154919 Lambayeque

2014 16290300014030510L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154920 Mochumi

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Pág. 2 de 902/03/2016

/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 16290300006110910L 505,04505,042,36214,00505,04Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154921 Niepos

2014 16290300014010910L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154922 Nueva Arica

2014 16290300014011010L 23,6023,602,3610,0023,60Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154923 Oyotun

2014 16290300014011710L 40,1240,122,3617,0040,12Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154924 Patapo

2014 16290300014011110L 11,8011,802,365,0011,80Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154925 Picsi

2014 16290300014011810L 7,087,082,363,007,08Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154926 Pomalca

2014 16290300014011910L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154927 Pucala

2014 16290300014011510L 7,087,082,363,007,08Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154928 Saña

2014 16290300014031210L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00154929 Tucume

2014 16290300006070110L 46,0246,023,5413,0046,02Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155030 Bambamarca

2014 16290300006040310L 10,6210,623,543,0010,62Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155031 Chadin

2014 16290300006041910L 559,32559,323,54158,00559,32Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155032 Chalamarca

2014 16290300006130410L 148,68148,683,5442,00148,68Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155033 Chancaybaños

2014 16290300006040110L 1 228,381 228,383,54347,001 228,38Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155034 Chota

2014 16290300006040710L 21,2421,243,546,0021,24Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155035 Cochabamba

2014 16290300006040810L 191,16191,163,5454,00191,16Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155036 Conchan

2014 16290300006060110L 311,52311,523,5488,00311,52Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155037 Cutervo

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

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/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 16290300006070310L 17,7017,703,545,0017,70Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155038 Hualgayoc

2014 16290300006040910L 31,8631,863,549,0031,86Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155039 Huambos

2014 16290300006130510L 431,88431,883,54122,00431,88Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155040 La esperanza

2014 16290300006041010L 460,20460,203,54130,00460,20Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155041 Lajas

2014 16290300006130610L 332,76332,763,5494,00332,76Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155042 Ninabamba

2014 16290300006041310L 28,3228,323,548,0028,32Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155043 Paccha

2014 16290300006130710L 106,20106,203,5430,00106,20Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155044 Pulan

2014 16290300006061010L 7,087,083,542,007,08Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155045 San luis de lucma

2014 16290300006130110L 269,04269,043,5476,00269,04Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155046 Santa Cruz

2014 16290300006130810L 633,66633,663,54179,00633,66Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155047 Saucepampa

2014 16290300006131110L 453,12453,123,54128,00453,12Verificación en campo - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155048 Yauyucan

6 639,286 639,286 639,2848 registro(s) Total: Verificación de la Información

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014010110L 17,4217,421,4512,0017,42Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015491 Chiclayo

2014 16290300014010310L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015492 Eten

2014 16290300014010510L 15,9715,971,4511,0015,97Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015493 José Leonardo Ortíz

2014 16290300014010610L 5,815,811,454,005,81Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015494 La Victoria

2014 16290300014010810L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015495 Monsefú

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

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/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014011210L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015496 Pimentel

2014 16290300014011310L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015497 Reque

2014 16290300014031110L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015498 San José

2014 16290300006081210L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015499 Santa Rosa

2014 16290300006130310L 20,3220,321,4514,0020,32Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154910 Catache

2014 16290300014010110L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154911 Chiclayo

2014 16290300014010210L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154912 Chongoyape

2014 16290300014030310L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154913 Illimo

2014 16290300014020310L 203,20203,201,45140,00203,20Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154914 Incahuasi

2014 16290300014010510L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154915 José Leonardo Ortíz

2014 16290300006110610L 161,11161,111,45111,00161,11Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154916 La florida

2014 16290300014010610L 11,6111,611,458,0011,61Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154917 La Victoria

2014 16290300014010710L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154918 Lagunas

2014 16290300014030110L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154919 Lambayeque

2014 16290300014030510L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154920 Mochumi

2014 16290300006110910L 310,60310,601,45214,00310,60Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154921 Niepos

2014 16290300014010910L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154922 Nueva Arica

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Pág. 5 de 902/03/2016

/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014011010L 14,5114,511,4510,0014,51Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154923 Oyotun

2014 16290300014011710L 24,6724,671,4517,0024,67Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154924 Patapo

2014 16290300014011110L 7,267,261,455,007,26Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154925 Picsi

2014 16290300014011810L 4,354,351,453,004,35Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154926 Pomalca

2014 16290300014011910L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154927 Pucala

2014 16290300014011510L 4,354,351,453,004,35Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154928 Saña

2014 16290300014031210L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00154929 Tucume

2014 16290300006070110L 19,1819,181,4813,0019,18Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155030 Bambamarca

2014 16290300006040310L 4,434,431,483,004,43Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155031 Chadin

2014 16290300006041910L 233,05233,051,48158,00233,05Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155032 Chalamarca

2014 16290300006130410L 61,9561,951,4842,0061,95Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155033 Chayca baños

2014 16290300006040110L 511,83511,831,48347,00511,83Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155034 Chota

2014 16290300006040710L 8,858,851,486,008,85Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155035 Cochabamba

2014 16290300006040810L 79,6579,651,4854,0079,65Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155036 Cochan

2014 16290300006060110L 129,80129,801,4888,00129,80Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155037 Cutervo

2014 16290300006070310L 7,387,381,485,007,38Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155038 Hualgayoc

2014 16290300006040910L 13,2813,281,489,0013,28Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155039 Huambos

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 6 de 902/03/2016

/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300006130510L 179,95179,951,48122,00179,95Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155040 La esperanza

2014 16290300006041010L 191,75191,751,48130,00191,75Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155041 Lajas

2014 16290300006130610L 138,65138,651,4894,00138,65Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155042 Ninabamba

2014 16290300006041310L 11,8011,801,488,0011,80Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155043 Paccha

2014 16290300006130710L 44,2544,251,4830,0044,25Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155044 Pulan

2014 16290300006061010L 2,952,951,482,002,95Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155045 San luis de lucma

2014 16290300006130110L 112,10112,101,4876,00112,10Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155046 Santa Cruz

2014 16290300006130810L 264,03264,031,48179,00264,03Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155047 Saucepampa

2014 16290300006131110L 188,80188,801,48128,00188,80Ordenamiento y File de Beneficiario - Octubre - 2014 -Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155048 Yauyucan

2014 16290300014010110L 2,122,120,1812,002,12Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154949 Chiclayo

2014 16290300014010310L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154950 Eten

2014 16290300014010510L 1,951,950,1811,001,95Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154951 José Leonardo Ortíz

2014 16290300014010610L 0,710,710,184,000,71Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154952 La Victoria

2014 16290300014010810L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154953 Monsefú

2014 16290300014011210L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154954 Pimentel

2014 16290300014011310L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154955 Reque

2014 16290300014031110L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154956 San José

2014 16290300006081210L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-00154957 Santa Rosa

2014 16290300006130310L 2,482,480,1814,002,48Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154958 Catache

2014 16290300014010110L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154959 Chiclayo

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/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014010210L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154960 Chongoyape

2014 16290300014030310L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154961 Illimo

2014 16290300014020310L 24,7824,780,18140,0024,78Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154962 Incahuasi

2014 16290300014010510L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154963 José Leonardo Ortíz

2014 16290300006110610L 19,6519,650,18111,0019,65Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154964 La florida

2014 16290300014010610L 1,421,420,188,001,42Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154965 La Victoria

2014 16290300014010710L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154966 Lagunas

2014 16290300014030110L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154967 Lambayeque

2014 16290300014030510L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154968 Mochumi

2014 16290300006110910L 37,8837,880,18214,0037,88Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154969 Niepos

2014 16290300014010910L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154970 Nueva Arica

2014 16290300014011010L 1,771,770,1810,001,77Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154971 Oyotun

2014 16290300014011710L 3,013,010,1817,003,01Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154972 Patapo

2014 16290300014011110L 0,890,890,185,000,89Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154973 Picsi

2014 16290300014011810L 0,530,530,183,000,53Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154974 Pomalca

2014 16290300014011910L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154975 Pucala

2014 16290300014011510L 0,530,530,183,000,53Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154976 Saña

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Pág. 8 de 902/03/2016

/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014031210L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00154977 Tucume

2014 16290300006070110L 3,843,840,3013,003,84Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155078 Bambamarca

2014 16290300006040310L 0,890,890,303,000,89Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155079 Chadin

2014 16290300006041910L 46,6146,610,30158,0046,61Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155080 Chalamarca

2014 16290300006130410L 12,3912,390,3042,0012,39Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155081 Chayca baños

2014 16290300006040110L 102,37102,370,30347,00102,37Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155082 Chota

2014 16290300006040710L 1,771,770,306,001,77Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155083 Cochabamba

2014 16290300006040810L 15,9315,930,3054,0015,93Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155084 Cochan

2014 16290300006060110L 25,9625,960,3088,0025,96Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155085 Cutervo

2014 16290300006070310L 1,481,480,305,001,48Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155086 Hualgayoc

2014 16290300006040910L 2,662,660,309,002,66Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155087 Huambos

2014 16290300006130510L 35,9935,990,30122,0035,99Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155088 La esperanza

2014 16290300006041010L 38,3538,350,30130,0038,35Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155089 Lajas

2014 16290300006130610L 27,7327,730,3094,0027,73Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155090 Ninabamba

2014 16290300006041310L 2,362,360,308,002,36Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155091 Paccha

2014 16290300006130710L 8,858,850,3030,008,85Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155092 Pulan

2014 16290300006061010L 0,590,590,302,000,59Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155093 San luis de lucma

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Pág. 9 de 902/03/2016

/ 102014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300006130110L 22,4222,420,3076,0022,42Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155094 Santa Cruz

2014 16290300006130810L 52,8152,810,30179,0052,81Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155095 Saucepampa

2014 16290300006131110L 37,7637,760,30128,0037,76Digitación de Beneficiario - Octubre - 2014 - Unidad deNegocio- Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155096 Yauyucan

3 584,003 584,003 584,0096 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

10 223,2810 223,2810 223,28Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/10

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Pág. 1 de 302/03/2016

/ 112014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 16290300014020211L 30,6830,682,3613,0030,68Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015511 Cañaris

2014 16290300014010211L 9,449,442,364,009,44Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015512 Chongoyape

2014 16290300014010911L 4,724,722,362,004,72Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015513 Nueva Arica

2014 16290300006070111L 77,8877,883,5422,0077,88Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015524 Bambamarca

2014 16290300006040311L 3,543,543,541,003,54Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015525 Chadin

2014 16290300006041911L 7,087,083,542,007,08Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015526 Chalamarca

2014 16290300006040111L 17,7017,703,545,0017,70Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015527 Chota

2014 16290300006040811L 60,1860,183,5417,0060,18Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015528 Cochan

2014 16290300006070311L 10,6210,623,543,0010,62Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015529 Hualgayoc

2014 16290300006041011L 35,4035,403,5410,0035,40Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155210 Lajas

2014 16290300006041311L 3,543,543,541,003,54Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155211 Paccha

2014 16290300006041511L 3,543,543,541,003,54Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155212 Querocoto

2014 16290300006130111L 120,36120,363,5434,00120,36Verificación en campo - Noviembre - 2014 - Unidad deNegocio Cajamaca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-00155213 Santa Cruz

384,68384,68384,6813 registro(s) Total: Verificación de la Información

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014020211L 18,8718,871,4513,0018,87Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015511 Cañaris

2014 16290300014010211L 5,815,811,454,005,81Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015512 Chongoyape

2014 16290300014010911L 2,902,901,452,002,90Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015513 Nueva Arica

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Pág. 2 de 302/03/2016

/ 112014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300006070111L 32,4532,451,4822,0032,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-0015524 Bambamarca

2014 16290300006040311L 1,481,481,481,001,48Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-0015525 Chadin

2014 16290300006041911L 2,952,951,482,002,95Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-0015526 Chalamarca

2014 16290300006040111L 7,387,381,485,007,38Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-0015527 Chota

2014 16290300006040811L 25,0825,081,4817,0025,08Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-0015528 Cochan

2014 16290300006070311L 4,434,431,483,004,43Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-0015529 Hualgayoc

2014 16290300006041011L 14,7514,751,4810,0014,75Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-00155210 Lajas

2014 16290300006041311L 1,481,481,481,001,48Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-00155211 Paccha

2014 16290300006041511L 1,481,481,481,001,48Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-00155212 Querocoto

2014 16290300006130111L 50,1550,151,4834,0050,15Ordenamiento y File de Beneficiario - Noviembre -2014 - Unidad de Negocio- Cajamarca Centro - CIXORION Contratistas Generale

F-0001-00155213 Santa Cruz

2014 16290300014020211L 2,302,300,1813,002,30Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155114 Cañaris

2014 16290300014010211L 0,710,710,184,000,71Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155115 Chongoyape

2014 16290300014010911L 0,350,350,182,000,35Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155116 Nueva Arica

2014 16290300006070111L 6,496,490,3022,006,49Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155217 Bambamarca

2014 16290300006040311L 0,300,300,301,000,30Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155218 Chadin

2014 16290300006041911L 0,590,590,302,000,59Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155219 Chalamarca

2014 16290300006040111L 1,481,480,305,001,48Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155220 Chota

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Pág. 3 de 302/03/2016

/ 112014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300006040811L 5,025,020,3017,005,02Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155221 Cochan

2014 16290300006070311L 0,890,890,303,000,89Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155222 Hualgayoc

2014 16290300006041011L 2,952,950,3010,002,95Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155223 Lajas

2014 16290300006041311L 0,300,300,301,000,30Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155224 Paccha

2014 16290300006041511L 0,300,300,301,000,30Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155225 Querocoto

2014 16290300006130111L 10,0310,030,3034,0010,03Digitación de Beneficiario - Noviembre - 2014 - Unidadde Negocio- Cajamarca Centro - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-00155226 Santa Cruz

200,92200,92200,9226 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

585,60585,60585,60Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/11

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 1 de 202/03/2016

/ 122014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Verificación de la Información4

2014 16290300014010112L 6,206,202,073,006,20Verificación en campo - Diciembre- 2014 - Unidad deNegocio Chiclayo - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-0015531 Chiclayo

2014 16290300014020212L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Diciembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015532 Cañaris

2014 16290300014030612L 7,087,082,363,007,08Verificación en campo - Diciembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015533 Morrope

2014 16290300014030812L 2,362,362,361,002,36Verificación en campo - Diciembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015534 Olmos

2014 16290300014011112L 21,2421,242,369,0021,24Verificación en campo - Diciembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015535 Picsi

2014 16290300014011912L 7,087,082,363,007,08Verificación en campo - Diciembre - 2014 - Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015536 Pucala

46,3246,3246,326 registro(s) Total: Verificación de la Información

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014010112L 4,354,351,453,004,35Ordenamiento y File de Beneficiario - Diciembre - 2014- Unidad de Negocio Chiclauo - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015531 Chiclayo

2014 16290300014020212L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Diciembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015532 Cañaris

2014 16290300014030612L 4,354,351,453,004,35Ordenamiento y File de Beneficiario - Diciembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015533 Morrope

2014 16290300014030812L 1,451,451,451,001,45Ordenamiento y File de Beneficiario - Diciembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015534 Olmos

2014 16290300014011112L 13,0613,061,459,0013,06Ordenamiento y File de Beneficiario - Diciembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015535 Picsi

2014 16290300014011912L 4,354,351,453,004,35Ordenamiento y File de Beneficiario - Diciembre - 2014- Unidad de Negocio- Sucursales - CIX ORIONContratistas Generale

F-0001-0015536 Pucala

2014 16290300014010112L 0,530,530,183,000,53Digitación de Beneficiario -Diciembre - 2014 - Unidadde Negocio Chiclayo - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-0015537 Chiclayo

2014 16290300014020212L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Diciembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015538 Cañaris

2014 16290300014030612L 0,530,530,183,000,53Digitación de Beneficiario - Diciembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-0015539 Morrope

2014 16290300014030812L 0,180,180,181,000,18Digitación de Beneficiario - Diciembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155310 Olmos

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FORMATO FISE-12A: Remisión de Gastos Operativos-Implementación (Reconocimiento)

Pág. 2 de 202/03/2016

/ 122014

Distribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia Implementación

Inicio del programa / Incorporación nueva localidad

Electronorte

CódigoUbigeo Localidad CuentaItem

Levantamiento de Observaciones CódigoObservación

TotalReconocido

S/.Total

Localidad S/.Monto

S/.Descripción del Gasto Cantidad

Total S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias11

2014 16290300014011112L 1,591,590,189,001,59Digitación de Beneficiario - Diciembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155311 Picsi

2014 16290300014011912L 0,530,530,183,000,53Digitación de Beneficiario - Diciembre - 2014 - Unidadde Negocio- Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerale

F-0001-00155312 Pucala

32,5532,5532,5512 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

78,8778,8778,87Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/12

24 310,5724 310,5724 310,57Total General:

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 1 de 102/03/2016

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 09

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 1629030009L 2,36802,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 1 892,721 892,721 892,72Bambamarca0607011

2014 1629030009L 2,3661,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 143,96143,96143,96Cajamarca0601012

2014 1629030009L 2,361 549,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 3 655,643 655,643 655,64Chota0604013

2014 1629030009L 2,3651,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 120,36120,36120,36Cochabamba0604074

2014 1629030009L 2,36453,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 1 069,081 069,081 069,08Cutervo0606015

2014 1629030009L 2,36546,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 1 288,561 288,561 288,56Hualgayoc0607036

2014 1629030009L 2,36205,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 483,80483,80483,80Huambos0604097

2014 1629030009L 2,361,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 2,362,362,36Bambamarca0607018

2014 1629030009L 2,36369,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 870,84870,84870,84Lajas0604109

2014 1629030009L 2,36211,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 497,96497,96497,96Querocoto06041510

2014 1629030009L 2,361,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001548 2,362,362,36Cutervo06060111

2014 1629030009L 2,361,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioSucursales - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001547 2,362,362,36Pomalca14011812

2014 1629030009L 2,361,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioSucursales - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001547 2,362,362,36Patapo14011713

2014 1629030009L 2,361,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioSucursales - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001547 2,362,362,36Olmos14030814

2014 1629030009L 2,367,00Reparto de Vales - Setiembre 2014- Unidad de NegocioSucursales - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001547 16,5216,5216,52Cayalti14011615

10 051,24 10 051,2410 051,2415 registro(s) Total: Reparto de Vales

Actividades Extraordinarias6

2014 1629030009L 0,08126 088,00Custodia y administración por cada file de beneficiarios- Mes de Setiembre

F-0001-001547 10 414,8710 414,8710 414,87Chiclayo1401011

10 414,87 10 414,8710 414,871 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:

(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):

(D) Cargo Fijo SER:

(B) Nº Vales FISE emitidos:

16 782,21

60 641

0,28

5,18

20 466,11 20 466,1120 466,11Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/09

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 1 de 102/03/2016

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 10

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 16290300010L 2,361 823,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 4 302,284 302,284 302,28Bambamarca0607011

2014 16290300010L 2,3680,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 188,80188,80188,80Cajamarca0601012

2014 16290300010L 2,3616,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 37,7637,7637,76Chancaybaños0613043

2014 16290300010L 2,362 356,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 5 560,165 560,165 560,16Chota0604014

2014 16290300010L 2,3696,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 226,56226,56226,56Cochabamba0604075

2014 16290300010L 2,3632,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 75,5275,5275,52Conchan0604086

2014 16290300010L 2,36800,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 1 888,001 888,001 888,00Cutervo0606017

2014 16290300010L 2,36947,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 2 234,922 234,922 234,92Hualgayoc0607038

2014 16290300010L 2,36255,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 601,80601,80601,80Huambos0604099

2014 16290300010L 2,361,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 2,362,362,36Bambamarca06070110

2014 16290300010L 2,3660,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 141,60141,60141,60La Ramada06060511

2014 16290300010L 2,36815,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 1 923,401 923,401 923,40Lajas06041012

2014 16290300010L 2,361,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 2,362,362,36Pitipo14020513

2014 16290300010L 2,36211,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 497,96497,96497,96Querocoto06041514

2014 16290300010L 2,361,00Reparto de Vales - Octubre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001550 2,362,362,36Cutervo06060115

17 685,84 17 685,8417 685,8415 registro(s) Total: Reparto de Vales

Actividades Extraordinarias6

2014 16290300010L 0,08129 077,00Custodia y administración por cada file de beneficiarios- Mes de Octubre

F-0001-001549 10 661,7610 661,7610 661,76Chiclayo1401011

10 661,76 10 661,7610 661,761 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:

(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):

(D) Cargo Fijo SER:

(B) Nº Vales FISE emitidos:

23 245,03

61 158

0,38

5,18

28 347,60 28 347,6028 347,60Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/10

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 1 de 202/03/2016

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 11

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 16290300011L 2,361 908,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 4 502,884 502,884 502,88Bambamarca0607011

2014 16290300011L 2,3616,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 37,7637,7637,76Chancaybaños0613042

2014 16290300011L 2,362 323,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 5 482,285 482,285 482,28Chota0604013

2014 16290300011L 2,3696,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 226,56226,56226,56Cochabamba0604074

2014 16290300011L 2,3691,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 214,76214,76214,76CONCHAN0604085

2014 16290300011L 2,36805,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 1 899,801 899,801 899,80Cutervo0606016

2014 16290300011L 2,361 021,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 2 409,562 409,562 409,56Hualgayoc0607037

2014 16290300011L 2,36279,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 658,44658,44658,44Huambos0604098

2014 16290300011L 2,3660,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 141,60141,60141,60La ramada0606059

2014 16290300011L 2,36841,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 1 984,761 984,761 984,76Lajas06041010

2014 16290300011L 2,36211,00Reparto de Vales - Noviembre 2014- Unidad deNegocio Cajamarca Centro - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001552 497,96497,96497,96Querocoto06041511

18 056,36 18 056,3618 056,3611 registro(s) Total: Reparto de Vales

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 2 de 202/03/2016

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 11

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias6

2014 16290300011L 0,08129 264,00Custodia y administración por cada file de beneficiarios- Mes de Noviembre

F-0001-001551 10 677,2110 677,2110 677,21Chiclayo1401011

10 677,21 10 677,2110 677,211 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:

(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):

(D) Cargo Fijo SER:

(B) Nº Vales FISE emitidos:

23 561,53

61 469

0,38

5,18

28 733,57 28 733,5728 733,57Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/11

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 1 de 202/03/2016

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 12

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Reparto de Vales2

2014 16290300012L 2,361 905,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 4 495,804 495,804 495,80Bambamarca0607011

2014 16290300012L 2,3677,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 181,72181,72181,72Cajamarca0601012

2014 16290300012L 2,3616,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 37,7637,7637,76Chancaybaños0613043

2014 16290300012L 2,362 409,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 5 685,245 685,245 685,24Chota0604014

2014 16290300012L 2,3697,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 228,92228,92228,92Cochabamba0604075

2014 16290300012L 2,3632,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 75,5275,5275,52Conchan0604086

2014 16290300012L 2,36804,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 1 897,441 897,441 897,44Cutervo0606017

2014 16290300012L 2,36943,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 2 225,482 225,482 225,48Hualgayoc0607038

2014 16290300012L 2,36272,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 641,92641,92641,92Huambos0604099

2014 16290300012L 2,3660,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 141,60141,60141,60La ramada06060510

2014 16290300012L 2,36744,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 1 755,841 755,841 755,84Lajas06041011

2014 16290300012L 2,36212,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad de NegocioCajamarca Centro - CIX ORION Contratistas Generales

F-0001-001554 500,32500,32500,32Querocoto06041512

2014 16290300012L 2,361,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001553 2,362,362,36Pomalca14011813

2014 16290300012L 2,368,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001553 18,8818,8818,88Cayalti14011614

2014 16290300012L 2,361,00Reparto de Vales - Diciembre 2014- Unidad deNegocio Sucursales - CIX ORION ContratistasGenerales

F-0001-001553 2,362,362,36Olmos14030815

17 891,16 17 891,1617 891,1615 registro(s) Total: Reparto de Vales

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 2 de 202/03/2016

2014

Mensual

Gastos Operativos

/ 12

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias6

2014 16290300012L 0,08129 264,00Custodia y administración por cada file de beneficiarios- Mes de Diciembre

F-0001-001553 10 677,2110 677,2110 677,21Chiclayo1401011

10 677,21 10 677,2110 677,211 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:

(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):

(D) Cargo Fijo SER:

(B) Nº Vales FISE emitidos:

23 426,06

46 243

0,51

5,08

28 568,37 28 568,3728 568,37Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2014/12

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 1 de 102/03/2016

2015

Mensual

Gastos Operativos

/ 01

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias6

2015 1629030001L 0,08129 264,00Custodia y administración por cada file de beneficiarios- Mes de Enero 2015

F-0001-001555 10 677,2110 677,2110 677,21Chiclayo1401011

10 677,21 10 677,2110 677,211 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:

(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):

(D) Cargo Fijo SER:

(B) Nº Vales FISE emitidos:

8 755,31

48 441

0,18

5,08

10 677,21 10 677,2110 677,21Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2015/01

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FORMATO FISE-12B: Remisión de Gastos Operativos-Mensuales (Reconocimiento)

Pág. 1 de 102/03/2016

2015

Mensual

Gastos Operativos

/ 02

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:

Año / Mes

Rubro:

Frecuencia

CuentaLevantamiento de Observaciones Código

ObservaciónTotal

ReconocidoS/.

TotalLocalidad S/.

MontoS/.

Descripción del Gasto CantidadTotal S/.Solicitado

DocumentoReferencia deContratación

LocalidadCódigoUbigeoItem

MesIncorporación

Actividades Extraordinarias6

2015 1629030002L 0,08129 264,00Custodia y administración por cada file de beneficiarios- Mes de Febrero 2015

F-0001-001556 10 677,2110 677,2110 677,21Chiclayo1401011

10 677,21 10 677,2110 677,211 registro(s) Total: Actividades Extraordinarias

(No incluye IGV)(A) Total Reconocido sin Desplazamientos S/.:

(C) Verificación del Cargo Fijo = (A/B):

(D) Cargo Fijo SER:

(B) Nº Vales FISE emitidos:

8 755,31

48 622

0,18

5,07

10 677,21 10 677,2110 677,21Total de la empresa: ELN, correspondiente al periodo 2015/02

127 470,07 127 470,07127 470,07Total General:

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Anexo Nº 6 Detalle de costos administrativos y

operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica

conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

AdinelsaDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 0 0341.1. Número de EmpadronadosS/. 0,00 0,007,211.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0,00 0,00245,141.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 0,00 0,0032,602.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

245,14S/.

245,140,000,000,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

AdinelsaDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,201.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,292.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,293.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,254.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 012 4935.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,009 994,405.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,001,116.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 0,00 0,008 000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

9 994,40Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,000,000,000,00

0,008 000,00

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 17 994,40

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

ChavimochicDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,10 0,000,101.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,16 0,000,162.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,13 0,000,133.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,03 0,000,034.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 1 398 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 1 118,40 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,06 0,000,066.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 1 994,00 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

1 118,40Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,000,000,000,00

0,001 994,00

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 3 112,40

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

CoelvisacDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 0 001.1. Número de EmpadronadosS/. 0,00 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 75,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 118,47 0,000,004. Actividades Extraordinarias

118,47S/.

0,000,000,00

118,47

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

CoelvisacDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 468 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 113 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 189 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 151,20 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 26 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 6 301,87 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

151,20Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,000,000,000,00

0,006 301,87

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 6 453,07

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Coelvisac

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia1 110108 VILLACURÍ 168211113 Monto por desplazamiento del personal para el desarrollode empadronamiento y verificacion de personas sincocinas en la zona de Villacuri GLP - COCINAS PERÚ

Servicios de Terceros Factura 20502016351 E001 5 04/02/2015 1 94,4000 R94,40R.M.042-2015-MEM

2015 12 Urbano Provincia2 110108 VILLACURÍ 168211113 Impresión de esquelas informativas SISFHO Servicios de Terceros Factura 20502016351 E001 5 04/11/2015 102 0,2360 R24,07RCD 268-2015-OS/CD

118,472 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

118,47

118,470,00

118,47

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

EdecañeteDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,02 0,000,021.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 752 03522.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,03 0,000,032.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 22,19 0,0010,382.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 2 075,37 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 4 763,67 0,000,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,0032,570,000,00

0,002 075,37

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

4 763,67S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 6 871,61

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Edecañete

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia1 150501 SAN VICENTE 1689160 GRATIF. NAVIDAD - EDUARDO QUISPE CAYLLAHUA Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 N° 227 CODIGO 6055 28/05/2002 1 3 266,6700 R3 266,67Ley N° 27735

2015 12 Urbano Provincia2 150501 SAN VICENTE 1689160 REINT. SUELDO BASICO-EDUARDO QUISPE CAYLLAHUA Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 N° 227 CODIGO 6055 01/10/2015 1 1 100,0000 R1 100,00Ley N°26887 Art. 355°-356° - 359°

2015 12 Urbano Provincia3 150501 SAN VICENTE 1689160 BONIF. EXTRA LEY 30334. EXTRA-EDUARDO QUISPECAYLLAHUA

Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 N° 227 CODIGO 6055 24/06/2015 1 294,0000 R294,00Ley N°30334

2015 12 Urbano Provincia4 150501 SAN VICENTE 1689160 PACK NAVIDEÑO-EDUARDO QUISPE CAYLLAHUA Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 N° 227 CODIGO 6055 28/09/2015 1 103,0000 R103,00Oficio 303-2015-OS-FISE

4 763,674 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

4 763,67

4 763,670,00

4 763,67

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

EdelnorDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,06 0,060,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,250,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 7 64105.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,800,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 6 112,800,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 1,19 1,190,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 0,00 2 387,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 297,36 10 931,520,009. Actividades Extraordinarias

6 112,80Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,000,000,000,00

0,002 387,00

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

11 228,88S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 19 728,68

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Edelnor

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Lima1 150132 SAN JUAN DELURIGANCHO

659401230 DIFUSIÓN RADIAL FISE Servicios de Terceros Factura 20108225484 0001 011585 04/08/2015 1 4 248,0000 R4 248,00345

2015 12 Urbano Lima2 150110 COMAS 659401230 DIFUSIÓN RADIAL FISE Servicios de Terceros Factura 20108225484 0001 011586 04/08/2015 1 4 248,0000 R4 248,00345

2015 12 Urbano Lima3 150132 SAN JUAN DELURIGANCHO

659401230 AGENCIA PUBLICIDAD RADIAL Servicios de Terceros Factura 20547196636 001 0002641 04/08/2015 1 127,4400 R127,44345

2015 12 Urbano Lima4 150110 COMAS 659401230 AGENCIA PUBLICIDAD RADIAL Servicios de Terceros Factura 20547196636 001 0002642 04/08/2015 1 127,4400 R127,44345

2015 12 Urbano Lima5 070101 CALLAO 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 2 99,1200 R198,24173

2015 12 Urbano Lima6 150110 COMAS 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 2 99,1200 R198,24173

2015 12 Urbano Lima7 150112 INDEPENDENCIA 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 3 99,1200 R297,36173

2015 12 Urbano Lima8 150125 PUENTE PIEDRA 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 3 99,1200 R297,36173

2015 12 Urbano Lima9 150132 SAN JUAN DELURIGANCHO

637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 3 99,1200 R297,36173

2015 12 Urbano Lima10 150136 SAN MIGUEL 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 3 99,1200 R297,36173

2015 12 Urbano Lima11 150101 LIMA CERCADO 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 3 99,1200 R297,36173

2015 12 Urbano Lima12 070106 VENTANILLA 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 3 99,1200 R297,36173

2015 12 Urbano Provincia13 150201 BARRANCA 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 1 99,1200 R99,12173

2015 12 Urbano Provincia14 150801 HUACHO 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 1 99,1200 R99,12173

2015 12 Urbano Provincia15 150601 HUARAL 637101040 IMPRESION DE TRIPTICOS FISE Compra Factura 20101824412 001 0012812 16/08/2012 1 99,1200 R99,12173

11 228,8815 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

11 228,88

11 228,880,00

11 228,88

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

Electro DunasDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 1 001.1. Número de EmpadronadosS/. 0,00 0,003,071.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 35,00 0,0035,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 182,30 0,00718,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 34,73 0,00756,514. Actividades Extraordinarias

1 691,54S/.

0,000,00

900,30791,24

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro DunasDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 12 100 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,17 0,000,181.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 2 057,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 06052.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,19 0,000,202.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,00121,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 282 0406.1. Número de AtencionesS/. 0,12 0,000,126.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 33,84 0,004,806.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 8 414,84 0,00103,527. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

2 057,00121,00

0,000,00

38,648 518,36

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 10 735,00

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 1Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Dunas

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 12 1 110101 150130Cercado Ica San Borja sur Urbano Provincia 63 Capacitacion OSINERGMIN 2015 123,00123,000,000,00120106156400Factura 000637

R2015 12 2 110101 090601ICA HUAYTARA Rural 63 Cocina Perú - Entregas de Kits de Cocinas en Huaytara 2015 293,0080,0065,00148,00420106156400Factura 1419

R2015 12 3 110101 050604ICA CARMEN SALCEDO Rural 63 Difusion complementaria del Programa Fise 2015 245,0052,0090,00103,00320106156400Factura 1460

R2015 12 4 110501 110501PISCO PISCO Urbano Provincia 63 Movilidad para compra de hojas utilizadas en laimpresión de notificaciones SISFOH

000000 3,003,000,000,00120106156400Declaración Jurada 21440592

R2015 12 5 110201 110201CHINCHA ALTACERCADO

CHINCHA ALTACERCADO

Urbano Provincia 63 Cocina Perú - Alimentacion de Apoderado - Jefe ZonalChincha

000001 48,000,000,0048,00110217899643Boleta Venta 94025

R2015 12 6 110201 110201CHINCHA ALTACERCADO

CHINCHA ALTACERCADO

Urbano Provincia 63 Cocina Perú - Alimentacion de Apoderado - Jefe ZonalChincha

000004 8,300,000,008,30120127765279Ticket 114743

R2015 12 7 110201 090402CHINCHA ALTACERCADO

VILLA DE ARMA Rural 63 Cocina Perú - Viaticos de Apoderado - Jefe Zonal Chincha-Arma

000000 46,0010,000,0036,00120106156400Declaración Jurada 21400990

R2015 12 8 110201 090402CHINCHA ALTACERCADO

VILLA DE ARMA Rural 63 Cocina Perú - Viatico de Chofer de Electrodunas Arma 000000 46,0010,000,0036,00120106156400Declaración Jurada 21780170

R2015 12 9 110201 090407CHINCHA ALTACERCADO

HUACHOS Rural 63 Cocina Perú - Viatico de Apoderado - Jefe Zonal Chincha 000000 44,0010,000,0034,00120106156400Declaración Jurada 21400990

R2015 12 10 110201 090407CHINCHA ALTACERCADO

HUACHOS Rural 63 Cocina Perú - Viaticos de Asistente de Electrodunas 000000 44,0010,000,0034,00120106156400Declaración Jurada 44772373

447,30 155,00 298,00 900,3010 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

447,30 155,00TOTAL FISE-12C 900,30298,00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

900,300,00

900,30

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Dunas

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Rural1 110101 ICA 65 Cocina Perú - Compra de gasolina para transporte dereparto de cocina en Ocoyo

Compra Ticket 20517774929 006 0006294 13/03/2015 10 9,4410 R94,4107-2015-OS-FISE

2015 12 Rural2 110501 PISCO 65 Cocina Perú - Paquetes de hojas bond para esquelasinformativas

Compra Factura 20535062839 002 003319 13/03/2015 5 12,5000 R62,5007-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia3 110201 CHINCHA ALTACERCADO

65 Cocina Perú - Archivadores con Palanca Oficio Compra Boleta Venta 20534250119 001 001634 13/03/2015 3 4,2400 R12,7207-2015-OS-FISE

2015 12 Rural4 110201 CHINCHA ALTACERCADO

65 Cocina Perú - Millar de hojas bond A4 para esquelas Compra Factura 20534250119 001 001634 13/03/2015 1 18,6400 R18,6407-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia5 110201 CHINCHA ALTACERCADO

63 Cocina Perú - Preparacion de movilidad de transportepara jefe comercial Chincha para reparto de cocina enArma

Servicios de Terceros Factura 10217808834 0001 000083 13/03/2015 1 22,0000 R22,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural6 110201 CHINCHA ALTACERCADO

65 Cocina Perú - Millar de hojas bond A4 para esquelas Compra Factura 20534250119 001 001603 13/03/2015 2 21,9950 R43,9907-2015-OS-FISE

2015 12 Rural7 110201 CHINCHA ALTACERCADO

65 Cocina Perú - Millar de hojas bond A4 para esquelas Compra Factura 20534250119 001 001543 13/03/2015 3 21,9950 R65,9907-2015-OS-FISE

2015 12 Rural8 110201 CHINCHA ALTACERCADO

65 Cocina Perú - Millar de hojas bond A4 para esquelas Compra Factura 20534250119 001 001539 13/03/2015 3 21,9950 R65,9907-2015-OS-FISE

2015 12 Rural9 050601 PUQUIO 63 Cocina Perú - Grabacion de spot radial para reparto enSan Pedro

Servicios de Terceros Factura 20494778565 001 000591 13/03/2015 1 80,0000 R80,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural10 050601 PUQUIO 63 Cocina Perú - Difusión de Spot radial para reparto enSan Pedro

Servicios de Terceros Factura 20494778565 001 000591 13/03/2015 50 3,0000 R150,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural11 110301 NASCA 65 Cocina Perú - Compra de extensiones trifasicas paralogística de reparto de cocina

Compra Boleta Venta 10220624671 0001 081703 13/03/2015 2 7,5000 R15,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural12 050601 PUQUIO 65 Cocina Perú - Compra de Cds para spost publicitariosSan Pedro

Compra Boleta Venta 10449111279 0001 000008 13/03/2015 1 7,0000 R7,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural13 050601 PUQUIO 63 Cocina Perú - Difusión de Spot radial para reparto decocina en San Pedro

Servicios de Terceros Boleta Venta 10288055527 002 003517 13/03/2015 35 1,0000 R35,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural14 050601 PUQUIO 63 Cocina Perú - Difusion de Spot radial San Pedro Servicios de Terceros Boleta Venta 10288055527 002 003517 13/03/2015 12 5,0000 R60,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural15 050611 PUQUIO 63 Cocina Perú - Difusion de Spot radial para reparto enSan Pedro

Servicios de Terceros Boleta Venta 10288055527 002 003517 13/03/2015 24 2,0000 R48,0007-2015-OS-FISE

2015 12 Rural16 050601 PUQUIO 63 Compra sobre manila Compra Factura 20417931393 033 006042 13/03/2015 10 1,0000 R10,0007-2015-OS-FISE

791,2416 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

791,24

791,240,00

791,24

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - AmazonasDistribuidora Eléctrica:10

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 2 579 001.1. Número de EmpadronadosS/. 2,30 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 5 931,70 0,000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

5 931,70S/.

5 931,700,000,000,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - AmazonasDistribuidora Eléctrica:10

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 18 889 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,08 0,000,082.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 1 511,12 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 15 394,74 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,001 511,12

0,000,00

0,0015 394,74

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 16 905,86

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - AmazonasDistribuidora Eléctrica:11

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 3 470 001.1. Número de EmpadronadosS/. 2,30 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 7 981,00 0,000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 1 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 43,50 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 43,50 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 1 699,20 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 33 261,30 0,000,004. Actividades Extraordinarias

42 985,00S/.

7 981,0043,50

1 699,2033 261,30

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - AmazonasDistribuidora Eléctrica:11

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 19 519 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,08 0,000,082.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 1 561,52 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 15 394,74 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,001 561,52

0,000,00

0,0015 394,74

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 16 956,26

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10:18:40 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 3Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2015 / 11

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 11 1 010701 010701BAGUA GRANDE(UTCUBAMBA)

BAGUA GRANDE(UTCUBAMBA)

Urbano Provincia 162904 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el Caserio Casa Blanca en el distrito de Bagua Grandeel dia 09-11-2015 (Almuerzo).

003 27,0027,00110402225209Boleta Venta 000381

R2015 11 2 060801 010701JAEN BAGUA GRANDE(UTCUBAMBA)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en el Caserio Casa Blanca en eldistrito de Bagua Grande el dia 09-11-2015.

002 20,0020,00120561398934Boleto de Viaje 000013

R2015 11 3 010701 060801BAGUA GRANDE(UTCUBAMBA)

JAEN Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en el Caserio Casa Blanca en eldistrito de Bagua Grande el dia 09-11-2015.

003 20,0020,00120479692981Boleto de Viaje 014096

R2015 11 4 060801 010701JAEN BAGUA GRANDE(UTCUBAMBA)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en el distrito de Cajaruro el dia17-11-2015.

001 20,0020,00120326163563Boleto de Viaje 026922

R2015 11 5 010701 010702BAGUA GRANDE(UTCUBAMBA)

CAJARURO(UTCUBAMBA)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en el distrito de Cajaruro el dia17-11-2015.

001 20,0020,00120326163563Boleto de Viaje 026925

R2015 11 6 060901 060901SAN IGNACIO SAN IGNACIO Urbano Provincia 162904 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de San Ignacio el dia 16-11-2015.(Almuerzo).

002 30,0030,00110278405651Factura 009720

R2015 11 7 060801 060903JAEN HUARANGO (SANIGNACIO)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de difusión, coordinacion y reunión conla Municipalidad distrital de Huarango con respecto alpadrón SISFOH el dia 06-11-2015. (Ida y vuelta).

001 30,0030,00120480565046Boleto de Viaje 021037

R2015 11 8 060801 060903JAEN HUARANGO (SANIGNACIO)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión del programa FISE en eldistrito de Huarango el dia 11-11-2015. (Ida y vuelta).

001 25,0025,00120480565046Boleto de Viaje 021318

R2015 11 9 060801 060904JAEN LA COIPA (SANIGNACIO)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión del programa FISE en eldistrito de La Coipa el dia 11-11-2015. (Ida y vuelta).

001 26,0026,00120479922731Boleto de Viaje 011738

R2015 11 10 060801 060901JAEN SAN IGNACIO Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en el distrito de San Ignacio el dia16-11-2015.

0001 75,0075,00120480559232Boleta Venta 007678

R2015 11 11 060901 060801SAN IGNACIO JAEN Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en el distrito de San Ignacio el dia16-11-2015.

0002 60,0060,00120480559232Boleta Venta 006517

R2015 11 12 060801 060907JAEN TABACAL(TABACONAS)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, comunicación y difusióndel programa FISE en el Caserio Tabacal en el distrito deTabaconas el dia 22-11-2015. (Ida y vuelta).

0001 120,00120,00120487877540Boleta Venta 001456

R2015 11 13 060807 060807POMAHUACA (JAEN) POMAHUACA (JAEN) Urbano Provincia 162904 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de Pomahuaca el dia 08-11-2015.(Desayuno y almuezo).

002 18,0018,00110276901431Boleta Venta 001140

R2015 11 14 060805 060805HUABAL (JAEN) HUABAL (JAEN) Urbano Provincia 162904 Refrigerio del personal FISE, durante las actividades desupervisión y difusión del programa FISE, en el distritode Huabal el dia 13-11-2015. (Desayuno).

001 20,0020,00110277487506Boleta Venta 000672

R2015 11 15 010201 010201BAGUA CAPITAL(BAGUA)

BAGUA CAPITAL(BAGUA)

Urbano Provincia 162904 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015.(Desayuno y almuezo).

0001 34,0034,00110175857406Boleta Venta 004255

R2015 11 16 060801 010701JAEN BAGUA GRANDE(UTCUBAMBA)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de difusión del programa FISE ycoordinación con autoridades de la provincia deUtcubamba el dia 11-11-2015. (Ida y vuelta).

003 40,0040,00120479692981Boleto de Viaje 014140

R2015 11 17 060805 060801HUABAL (JAEN) JAEN Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Huabal el dia 13-11-2015.

002 15,0015,00120479598615Boleto de Viaje 006950

R2015 11 18 060805 060801HUABAL (JAEN) JAEN Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Huabal el dia 13-11-2015.

002 15,0015,00120479598615Boleto de Viaje 006951

R2015 11 19 060801 060805JAEN HUABAL (JAEN) Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Huabal el dia 13-11-2015.

001 15,0015,00120479598615Boleto de Viaje 008700

R2015 11 20 060801 060805JAEN HUABAL (JAEN) Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Huabal el dia 13-11-2015.

001 15,0015,00120479598615Boleto de Viaje 008701

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10:18:40 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 2 de 3Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2015 / 11

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 11 21 060801 060804JAEN COLASAY (JAEN) Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión, difusión del programaFISE y control de la entrega de vales en el distrito deColasay el dia 14-11-2015

002 40,0040,00120480414340Boleto de Viaje 012400

R2015 11 22 060801 010201JAEN BAGUA CAPITAL(BAGUA)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015.

002 10,0010,00120487830586Boleto de Viaje 002115

R2015 11 23 060801 010201JAEN BAGUA CAPITAL(BAGUA)

Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015.

002 10,0010,00120487830586Boleto de Viaje 002116

R2015 11 24 010201 060801BAGUA CAPITAL(BAGUA)

JAEN Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015.

002 10,0010,00120487830586Boleto de Viaje 002122

R2015 11 25 010201 060801BAGUA CAPITAL(BAGUA)

JAEN Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015.

002 10,0010,00120487830586Boleto de Viaje 002123

R2015 11 26 010201 010201BAGUA CAPITAL(BAGUA)

RENTEMA (BAGUA) Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015.

0001 40,0040,00120480249985Boleto de Viaje 002543

R2015 11 27 010201 060812RENTEMA (BAGUA) SANTA ROSA (JAEN) Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015. (Iday vuelta)

001 30,0030,00120479875392Boleto de Viaje 000282

R2015 11 28 010201 060812RENTEMA (BAGUA) SANTA ROSA (JAEN) Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervisión y difusión del programaFISE en el distrito de Santa Rosa el dia 21-11-2015. (Iday vuelta)

001 30,0030,00120479875392Boleto de Viaje 000283

R2015 11 29 010201 060812JAEN PIRIAS Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, en difusión ycomunicación y empadronamiento en Pirias

001 40,0040,00120539041224Boleto de Viaje 001721

R2015 11 30 060812 010201PIRIAS JAEN Urbano Provincia 162904 Desplazamiento del personal FISE, en difusión ycomunicación y empadronamiento en Pirias

001 40,0040,00120539041224Boleto de Viaje 001722

R2015 11 31 010201 010201JAEN JAEN Urbano Provincia 162904 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de reparto de cocina

002 35,0035,00110432342757Boleto de Viaje 004495

R2015 11 32 010201 010201JAEN JAEN Urbano Provincia 162904 consumo de alimentos para el personal FISE, en charlade difucion del SISFOH con los representantes de la ULEde San Ignacio y Jaén

002 43,7043,70120570630505Factura 0200026

R2015 11 33 010101 010701CHACHAPOYAS BAGUA GRANDE Urbano Provincia 16204 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervision y difusion del programaFISE en el distrito de Bagua Grande el dia 14

003 40,0040,00120450229602Boleto de Viaje 03969

R2015 11 34 010701 010201BAGUA GRANDE JAEN Urbano Provincia 16204 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervision y difusion del programaFISE en el distrito de Jaen el dia 13

001 10,0010,00120600444523Boleto de Viaje 000160

R2015 11 35 010201 010201JAEN JAEN Urbano Provincia 16204 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de Jaen el dia 13-11-2015. (Cena).

0001 22,5022,50120480625391Factura 090527

R2015 11 36 010201 010201JAEN JAEN Urbano Provincia 16204 Alojamiento del personal FISE, durante las actividadesde supervision y difusion dek programa FISE en eldistrito de Jaen el dia 13-11-2015

001 70,0070,00120480278900Factura 003983

R2015 11 37 010201 010201JAEN JAEN Urbano Provincia 16204 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de Jaen el dia 14-11-2015. (Desayuno).

003 15,0015,00110277194941Factura 003162

R2015 11 38 010201 010701JAEN BAGUA GRANDE Urbano Provincia 16204 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervision y difusion del programaFISE en el distrito de Bagua Grande el dia 14-11-2015

001 10,0010,00120600444523Boleto de Viaje 00161

R2015 11 39 010101 010101CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Urbano Provincia 16204 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervision y difusion del programaFISE en el distritos de Luya, Lamud, Cristobal del Olto yConila el dia 14-11-2015.

001 150,00150,00120479801437Factura 004303

R2015 11 40 010509 010509LUYA LUYA Urbano Provincia 16204 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de Luya el dia 14-11-2015. (Almuerzo ycena).

001 20,0020,00110337879051Boleto de Viaje 000802

R2015 11 41 010101 010101CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Urbano Provincia 16204 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervision y difusion del programaFISE en el distritos de Molinopampa, San Nicolas,Longar, Huambo y Omia el dia 15-11-2015

001 200,00200,00120479801437Factura 004304

R2015 11 42 010601 010601SAN NICOLAS SAN NICOLAS Urbano Provincia 16204 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de San Nicolas el dia 15-11-2015.(Desayuno y cena).

002 30,0030,00110339518209Factura 002686

R2015 11 43 010101 010101CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Urbano Provincia 16204 Desplazamiento de personal para atencion de boletas deatención

001 38,0038,00120480485361Factura 022243

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10:18:40 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 3 de 3Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2015 / 11

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 11 44 010101 010601CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DEMENDOZA

Urbano Provincia 16204 Desplazamiento del personal FISE, para el desarrollo delas actividades de supervision y difusion del programaFISE en el distritos de Rodriguez de Mendoza el dia21-11-2015

004 20,0020,00120480646984Boleto de Viaje 001540

R2015 11 45 010601 010601SAN NICOLAS SAN NICOLAS Urbano Provincia 16204 Consumo de alimentos del personal FISE, durante lasactividades de supervisión y difusión del programa FISE,en el distrito de San Nicolas el dia 21-11-2015.(Desayuno, almuerzo y cena).

002 20,0020,00110339518209Factura 002727

R2015 11 46 010601 010601SAN NICOLAS SAN NICOLAS Urbano Provincia 16204 Alojamiento del personal FISE, durante las actividadesde supervision y difusion dek programa FISE en eldistrito de San Nicolas el dia 21-11-2015

003 50,0050,00110339544021Factura 001191

R2015 11 47 010601 010101SAN NICOLAS CHACHAPOYAS Urbano Provincia 16204 Desplazamiento del personal FISE, para el retorno aChachapoyas el dia 21-11-2015

004 20,0020,00120480646984Boleto de Viaje 001541

315,20 120,00 1 264,00 1 699,2047 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

315,20 120,00TOTAL FISE-12C 1 699,201 264,00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

1 699,200,00

1 699,20

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2015 / 11

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 410:19:04 PM02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 9 Urbano Provincia1 010101 CHACHAPOYAS 162904 SPOT PUBLICITARIO -FISE Servicios de Terceros Factura 20479795526 001 001320 16/08/2015 1 900,0000 R900,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia2 010101 CHACHAPOYAS 162904 SPOT PUBLICITARIO -FISE Servicios de Terceros Factura 20105104571 001 0007242 16/08/2015 1 450,0000 R450,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia3 010101 CHACHAPOYAS 162904 SPOT PUBLICITARIO -FISE Servicios de Terceros Factura 20105104571 001 0007243 16/08/2015 1 450,0000 R450,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia4 010101 CHACHAPOYAS 162904 SPOT PUBLICITARIO -FISE Servicios de Terceros Factura 20487481042 001 000758 16/08/2015 1 400,0000 R400,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia5 010101 CHACHAPOYAS 162904 SPOT PUBLICITARIO -FISE Servicios de Terceros Factura 10081290232 001 0000751 16/08/2015 1 500,0000 R500,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia6 010101 CHACHAPOYAS 162904 SPOT PUBLICITARIO -FISE Servicios de Terceros Factura 20368603245 001 016297 16/08/2015 1 800,0000 R800,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia7 010101 CHACHAPOYAS 162904 SPOT PUBLICITARIO -FISE Servicios de Terceros Factura 20480609272 001 001507 16/08/2015 1 800,0000 R800,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia8 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 20600247949 001 001131 16/08/2015 1 528,1000 R528,10OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia9 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 20600247949 001 001130 16/08/2015 1 698,0000 R698,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia10 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 10803464265 001 0001153 16/08/2015 1 210,0000 R210,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia11 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 10403891768 002 0000170 16/08/2015 1 226,7000 R226,70OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia12 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 10403891768 002 0000171 16/08/2015 1 153,5000 R153,50OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia13 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 10403891768 002 0000172 16/08/2015 1 105,0000 R105,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia14 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 10403891768 002 0000174 16/08/2015 1 36,0000 R36,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia15 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 20539192354 001 0002344 16/08/2015 1 40,0000 R40,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia16 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PASAJE PARA EL PERSONAL FISE ENENTREGA DE COCINAS

Servicios de Terceros Boleta Venta 10405719601 001 000404 16/08/2015 1 20,0000 R20,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia17 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMNETOS PARA ELPERSONAL FISE,EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10339518209 001 004053 16/08/2015 1 105,0000 R105,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia18 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(12/10/15) 1 NOCHE,PARAEL PERSONAL FISE , EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10339544021 003 001135 16/08/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia19 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10339518209 001 004059 16/08/2015 1 220,0000 R220,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia20 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10339518209 001 004062 16/08/2015 1 110,0000 R110,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia21 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(12/10/15) 1 NOCHE,PARAEL PERSONAL FISE , EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10339544021 003 001137 16/08/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia22 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10339518209 001 004065 16/08/2015 1 84,0000 R84,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia23 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 10413093517 003 001034 16/08/2015 1 105,0000 R105,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia24 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 10413093517 003 001035 16/08/2015 1 76,0000 R76,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia25 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(13/10/15) 1 NOCHE,PARAEL PERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10339544021 003 001138 16/08/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia26 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10337320282 001 005009 16/08/2015 1 150,0000 R150,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia27 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 10436189368 001 0005703 16/08/2015 1 175,0000 R175,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia28 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 10803431880 002 000629 16/08/2015 1 77,0000 R77,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia29 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(16/10/15) 1 NOCHE,PARAEL PERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10167059380 002 0000165 16/08/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia30 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 10272647297 001 0000400 16/08/2015 1 70,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia31 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10105409694 002 008945 16/08/2015 1 195,0000 R195,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia32 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(16/10/15) 1 NOCHE,PARAEL PERSONAL FISE, EN ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 10167059380 002 0000166 16/08/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia33 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PASAJE PARA EL PERSONAL FISE,ENENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 20479801437 032 019334 16/08/2015 1 10,0000 R10,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia34 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PASAJE PARA EL PERSONAL FISE,ENENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 20570507991 003 0002201 16/08/2015 1 70,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia35 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PASAJE PARA EL PERSONAL FISE,ENENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 20479801437 031 028095 16/08/2015 1 40,0000 R40,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia36 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PASAJE PARA EL PERSONAL FISE,ENENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 20570507991 003 0002200 16/08/2015 1 10,0000 R10,00OF N° 345-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2015 / 11

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 410:19:04 PM02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 10 Urbano Provincia37 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU - SERVICIO DE TRASPORTE PARAENTREGA DE COCINAS OCTUBRE

Servicios de Terceros Factura 20528168231 0001 0000513 02/10/2015 1 1 250,0000 R1 250,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia38 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU - SERVICIO DE DISTRIBUCION DEESQUELAS DE INVITACION

Servicios de Terceros Factura 20528168231 0001 0000512 02/10/2015 1 310,2000 R310,20OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia39 010101 CHACHAPOYAS 162904 UTILES DE ESCRITORIO Compra Factura 10803464265 001 0001102 16/08/2015 1 181,4000 R181,40OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia40 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PAGO A PERSONAL DE APOYO Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10413852141 00 E001-7 02/10/2015 1 250,0000 R250,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia41 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PAGO A PERSONAL DE APOYO Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10702495364 00 E001-22 02/10/2015 1 100,0000 R100,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia42 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PAGO A PERSONAL DE APOYO Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10702495364 00 E001-21 02/10/2015 1 250,0000 R250,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia43 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE LAPTOP , LECTORAS YMEGAFONO

Servicios de Terceros Factura 20494173906 0001 000143 02/10/2015 1 1 325,0000 R1 325,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia44 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-MOVILIDAD Servicios de Terceros Boleta Venta 20479801437 032 019599 02/10/2015 1 70,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia45 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10105409694 002 009035 02/10/2015 1 110,0000 R110,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia46 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(22/11/15) Servicios de Terceros Factura 20539178017 001 0002062 02/10/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia47 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Boleta Venta 10337241994 001 001577 02/10/2015 1 90,0000 R90,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia48 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-MOVILIDAD Servicios de Terceros Boleta Venta 20600596391 002 0000151 02/10/2015 1 72,0000 R72,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia49 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU- MOVILIDAD Servicios de Terceros Boleta Venta 20600596391 002 0000152 02/10/2015 1 72,0000 R72,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia50 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Boleta Venta 10337342341 003 0001150 02/10/2015 1 280,0000 R280,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia51 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10105409694 002 009041 02/10/2015 1 42,0000 R42,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia52 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(23/11/15) Servicios de Terceros Factura 20539178017 001 0002066 02/10/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia53 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10105409694 002 009044 02/10/2015 1 56,0000 R56,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia54 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Boleta Venta 10334082801 001 0000842 02/10/2015 1 175,0000 R175,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia55 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-MOVILIDAD Servicios de Terceros Factura 20479801437 025 002165 02/10/2015 1 140,0000 R140,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia56 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Boleta Venta 10337879051 001 000817 02/10/2015 1 70,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia57 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(24/11/15) Servicios de Terceros Factura 10427376694 001 000293 02/10/2015 1 420,0000 R420,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia58 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10427376694 001 000294 02/10/2015 1 28,0000 R28,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia59 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-MOVILIDAD Servicios de Terceros Factura 20479801437 001 004321 02/10/2015 1 100,0000 R100,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia60 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Boleta Venta 17187959225 0001 010681 02/10/2015 1 105,0000 R105,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia61 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Boleta Venta 10104868164 001 0006464 02/10/2015 1 70,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia62 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Boleta Venta 15505210287 002 0019165 02/10/2015 1 18,5000 R18,50OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia63 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10443870178 001 0003565 02/10/2015 1 42,0000 R42,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia64 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10339518209 002 002753 02/10/2015 1 101,0000 R101,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia65 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALOJAMIENTO(29/11/15) Servicios de Terceros Factura 10339544021 003 001198 02/10/2015 1 840,0000 R840,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia66 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10339518209 002 002754 02/10/2015 1 70,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia67 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10339518209 002 002760 02/10/2015 1 110,0000 R110,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia68 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10402035761 001 000870 02/10/2015 1 210,0000 R210,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia69 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-CONSUMO DE ALIMENTOS Servicios de Terceros Factura 10339518209 002 002763 02/10/2015 1 70,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia70 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-MOVILIDAD Servicios de Terceros Factura 20480646984 009 000456 02/10/2015 1 20,0000 R20,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia71 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-UTILES DE OFICINA Servicios de Terceros Factura 10803464265 001 0001212 02/10/2015 1 518,2000 R518,20OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia72 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE MOVILIDAD Servicios de Terceros Factura 20479801437 001 004357 02/10/2015 1 600,0000 R600,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia73 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE MOVILIDAD Servicios de Terceros Factura 20479801437 001 004356 02/10/2015 1 600,0000 R600,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia74 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE MOVILIDAD Servicios de Terceros Factura 20479801437 001 004358 02/10/2015 1 700,0000 R700,00OF N° 345-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2015 / 11

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 3 de 410:19:04 PM02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 11 Urbano Provincia75 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE LAPTOP ,Y LECTORAS. Servicios de Terceros Factura 20494173906 001 000259 02/10/2015 1 630,0000 R630,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia76 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE LAPTOP ,Y LECTORAS. Servicios de Terceros Factura 20494173906 001 000257 02/10/2015 1 630,0000 R630,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia77 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE LAPTOP ,Y LECTORAS. Servicios de Terceros Factura 20494173906 001 000260 02/10/2015 1 210,0000 R210,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia78 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-ALQUILER DE LAPTOP ,Y LECTORAS. Servicios de Terceros Factura 20494173906 001 000256 02/10/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia79 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PAGO A PERSONAL DE APOYO Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10413852141 000 E001-13 02/10/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia80 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PAGO A PERSONAL DE APOYO Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10702495364 000 E001-24 02/10/2015 1 350,0000 R350,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia81 010101 CHACHAPOYAS 162904 COCINA PERU-PAGO A PERSONAL DE APOYO Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10723577158 000 E001-1 02/10/2015 1 280,0000 R280,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia82 60801 JAEN 162904 Envio de encomienda de vales emitidos el mes deoctubre al distrito de Chirinos el dia 11-11-2015.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20480207042 001 2803 04/08/2015 1 5,0000 R5,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia83 60801 JAEN 162904 Envio de encomienda de vales emitidos el mes deoctubre al distrito de Tabaconas el dia 13-11-2015.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20480632843 001 00318 04/08/2015 1 10,0000 R10,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia84 60801 JAEN 162904 Alquiler de movilidad por parte del personal FISE, para eldesarrollo de las actividades de supervisión y difusión delprograma FISE en el distrito de Pomahuaca el dia08-11-2015. (Ida y vuelta)

Alquiler Factura 20570836201 002 036 04/08/2015 2 25,0000 R50,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia85 60801 JAEN 162904 Envio de encomienda con documentos FISE a Utcubambael dia 24-11-2015.

Servicios de Terceros Boleto deViaje

20561398934 0002 0043 04/08/2015 1 10,0000 R10,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia86 60801 JAEN 162904 Compra de materiales de escritorio para laimplementacion del archivo FISE el dia 18-11-2015.

Compra Factura 10165382043 002 131000 04/08/2015 R734,70OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia87 60801 JAEN 162904 Compra de materiales de escritorio para laimplementacion del archivo FISE el dia 19-11-2015.

Compra Factura 10165382043 001 63089 04/08/2015 R340,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia88 60801 JAEN 162904 Comunicado radial FISE el dia 25-11-2015. Servicios de Terceros Factura 20368603145 001 280684 04/08/2015 5 5,0000 R25,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia89 60801 JAEN 162904 Compra de sellos para la implementacion del archivo ygestion FISE el dia 23-11-2015.

Compra Factura 10451179964 001 391 04/08/2015 R76,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia90 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Refrigerio del personal FISE, durante laentrega de cocinas en el distrito de Huarango el dia26-10-2015.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10481342436 001 364 04/08/2015 7 12,0000 R84,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia91 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 26-10-2015.(Almuerzo y cena)

Servicios de Terceros Boleta Venta 10481342436 001 365 04/08/2015 R175,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia92 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Refrigerio del personal FISE, durante laentrega de cocinas el dia 27-10-2015.

Servicios de Terceros Factura 10277533354 0002 0985 05/08/2015 7 12,0000 R84,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia93 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 27-10-2015.(Almuerzo y cena)

Servicios de Terceros Boleta Venta 10481342436 001 369 06/08/2015 R175,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia94 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Refrigerio del personal FISE, durante laentrega de cocinas el dia 27-10-2015.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10400078217 001 050 07/08/2015 12 2,0000 R24,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia95 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 28-10-2015.(Desayuno y almuerzo)

Servicios de Terceros Boleta Venta 10277162348 001 030 08/08/2015 R189,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia96 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISE,durante la entrega de cocinas el dia 28-10-2015. (Cena).

Servicios de Terceros Boleta Venta 10432355468 001 271 09/08/2015 7 10,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia97 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Refrigerio del personal FISE durante laentrega de cocinas el dia 29-10-2015.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10416809777 006 416 10/08/2015 7 12,0000 R84,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia98 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISEdurante la entrega de cocinas el dia 29-10-2015.(Almuerzo y cena).

Servicios de Terceros Boleta Venta 10416809777 006 421 11/08/2015 R175,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia99 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Alojamiento del personal FISE durante laentrega de cocinas. (FECHA DE LLEGADA: 29-10-2015 -FECHA DE SALIDA: 31-10-2015).

Servicios de Terceros Boleta Venta 10278453834 004 356 12/08/2015 2 280,0000 R560,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia100 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISEdurante la entrega de cocinas el dia 30-10-2015.(Desayuno y almuerzo).

Servicios de Terceros Boleta Venta 10416809777 006 419 13/08/2015 R132,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia101 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISEdurante la entrega de cocinas el dia 30-10-2015. (Cena).

Servicios de Terceros Boleta Venta 10416809777 006 425 14/08/2015 7 10,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia102 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISEdurante la entrega de cocinas el dia 31-10-2015.(Desayuno, almuerzo y cena).

Servicios de Terceros Boleta Venta 10278453826 001 223 15/08/2015 R199,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia103 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Consumo de alimentos del personal FISEdurante la entrega de cocinas el dia 31-10-2015.(Almuerzo).

Servicios de Terceros Boleta Venta 10429700821 001 357 16/08/2015 4 13,0000 R52,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia104 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Refrigerio de personal FISE durante laentrega de cocinas el dia 31-10-2015.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10278453826 001 226 17/08/2015 4 1,5000 R6,00OF N° 345-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas

2015 / 11

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 4 de 410:19:04 PM02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 10 Urbano Provincia105 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Servico de impresiones el dia31-10-2015. (1665 esquelas de invitacion y 1665declaraciones juradas)

Servicios de Terceros Boleta Venta 10436216519 001 081 18/08/2015 R666,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia106 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Alquiler de movilidad para transporte delpersonal FISE durante la entrega de cocinas los dias: 26,27, 28, 29, 30 y 31 de octubre del 2015.

Servicios de Terceros Factura 20479922731 001 251 19/08/2015 R1 800,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia107 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Servicio de empadronamiento del dia 26al 31 de octubre del 2015.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10440902320 E001 030 20/08/2015 6 50,0000 R300,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia108 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Servicio de empadronamiento del dia 26al 31 de octubre del 2015.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10435865467 E001 018 21/08/2015 6 50,0000 R300,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia109 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Servicio de empadronamiento del dia 30al 31 de octubre del 2015.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10468596674 E001 008 22/08/2015 2 35,0000 R70,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia110 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Alquiler de impresora del dia 26 al 31 deoctubre del 2015.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10446680574 E001 007 23/08/2015 6 50,0000 R300,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia111 60801 JAEN 162904 COCINA PERU- Alquiler de tres laptop, tres lectoras y unmegafono para la entrega de cocinas desde el dia 26 al31 de octubre del 2015.

Alquiler Factura 20494173906 001 251 24/08/2015 R1 650,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia112 60801 JAEN 162904 COCINA PERU - Servicio de Reparto de 1655 Esquelas deinvitación en el ámbito rural Provincial San Ignacio

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10440902320 001 029 04/08/2015 1 665 0,6000 R999,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia113 60801 JAEN 162904 Servico de impresiones el dia 07/12/2015. Compra Factura 10277108041 002 22046 07/12/2015 750 R750,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia114 60801 JAEN 162904 Servico de impresiones el dia 07/12/2015. Compra Factura 10277108041 002 22047 07/12/2015 551 R551,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia115 60801 JAEN 162904 Envio de comprobantes de gastos FISE de Jaen aChachapoyas

Servicios de Terceros Factura 20479940127 0001 0066040 04/08/2015 10 R10,00OF N° 345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia116 60801 JAEN 162904 Envio de baner al caserio tabacal 10-11-015 Servicios de Terceros Boleta Venta 20480647361 001 3139 04/08/2015 1 5,0000 R5,00OF N° 345-2015-OS-FISE

33 261,30116 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

33 261,30

33 261,300,00

33 261,30

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - AmazonasDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,08 0,000,082.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 14 998,02 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,000,000,000,00

0,0014 998,02

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 14 998,02

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - LoretoDistribuidora Eléctrica:11

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 3 140 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,04 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 125,60 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 4 501 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,08 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 360,08 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 1 856,19 0,002 133,497. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

125,60360,08

0,000,00

0,003 989,68

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 4 475,36

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - LoretoDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 3 044 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,04 0,000,041.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 121,76 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 4 501 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,08 0,000,082.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 360,08 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 92 157 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 73 725,60 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 1 856,19 0,002 133,497. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

73 725,60Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

121,76360,08

0,000,00

0,003 989,68

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 78 197,12

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - San MartinDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 0 03621.1. Número de EmpadronadosS/. 0,00 0,003,101.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0,00 0,001 122,201.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 100,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 15 980,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

17 202,20S/.

1 122,200,00

100,0015 980,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro Oriente - San MartinDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 7 468,14 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 318,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 30,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,000,000,000,00

0,007 468,14

318,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

30,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 7 816,14

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 2Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 12 1 220101 220901MOYOBAMBA TARAPOTO Urbano Provincia 162904 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE DE MOYOBAMBAA TARAPOTO PARA REALIZAR CAPACITACION DESISTEMAS DE INTEGRACION PARA GESTIONCOMERCIAL.

006 40,0040,000,000,00120284896506Factura 056179

R2015 12 2 220901 220901TARAPOTO TARAPOTO Urbano Provincia 162904 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL FISE PORREALIZAR CAPACITACION DE SISTEMAS DEINTEGRACION PARA GESTION COMERCIAL.

0002 20,000,000,0020,00110418998372Factura 000815

R2015 12 3 220901 220101TARAPOTO MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE DE TARAPOTO ALA U.N MOYOBAMBA PARA REALIZAR CAPACITACION DESISTEMAS DE INTEGRACION PARA GESTIONCOMERCIAL.

001 40,0040,000,000,00120531404085Factura 128263

20,00 0,00 80,00 100,003 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 12 1 220101 220506MOYOBAMBA PINTO RECODO Urbano Provincia 162904 CONSUMO DE ALIMEMTOS DE PERSONAL FISE PORREALIZAR TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE VALES ENPROCESO DE FACTURACION.

002 60,000,000,0060,00110445147830Boleta Venta 000390

R2015 12 2 220804 220101NUEVA CAJAMARCA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE DEL S.EN.CAJAMARCA A LA U.N MOYOBAMBA PARA LAIMPRESIÓN DE VALES FISE EN PROCESO DEFACTURACION.

001 14,0014,000,000,00120531404085Boleta Venta 112125

R2015 12 3 220804 220101NUEVA CAJAMARCA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE DEL S.EN.CAJAMARCA A LA U.N MOYOBAMBA PARA LAIMPRESIÓN DE VALES FISE EN PROCESO DEFACTURACION.

001 14,0014,000,000,00120531404085Boleta Venta 096029

R2015 12 4 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE DEL S.EN.CAJAMARCA A LA U.N MOYOBAMBA PARA LASELECCIÓN DE VALES SIN SUMINISTRO.

001 14,0014,000,000,00120531404085Boleta Venta 096039

R2015 12 5 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJO DEENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS CAPS MASCERCANOS SEGÚN NORMATIVA OSINERGMINN°031-2015-OS/CD, ARTICULO 21 EN LASLOCALIDADES DE: JERILLO, LA LIBERTAD DEL BAJOMAYO Y LA HUARPIA.

0001 8,000,000,008,00110444752942Boleta Venta 000119

R2015 12 6 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZAR TRABAJO DEENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS CAPS MASCERCANOS SEGÚN NORMATIVA OSINERGMINN°031-2015-OS/CD, ARTICULO 21 EN LASLOCALIDADES DE: JEPELACIO, SHUCSHUYACU Y SANMIGUEL.

0001 8,000,000,008,00110444752942Boleta Venta 000120

R2015 12 7 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE DE MOYOBAMBAAL S.E SORITOR PARA ATENCION AL CLIENTE.

002 10,0010,000,000,00120494139988Boleta Venta 012207

R2015 12 8 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE AL S.E SORITORPARA ATENCION DE SOLICITUDES.

002 10,0010,000,000,00120494139988Boleta Venta 012241

R2015 12 9 220101 220101MOYOBAMBA MOYOBAMBA Urbano Provincia 162904 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL FISE PORREALIZAR TRABAJOS EN EL S.E SORITOR EN ATENCIONDE SOLICITUDES.

001 8,000,000,008,00110008261160Boleta Venta 009779

R2015 12 10 220201 220702BELLAVISTA BUENOS AIRES Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOSGLP DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DEBUENOS AIRES, PICOTA, CASPISAPA, SAN HILARION DELA PROVINCIA DE PICOTA, SAN RAFAEL DE LAPROVINCIA DE BELLAVISTA

2 16,000,000,0016,00110420526500Factura 16

R2015 12 11 220201 220702BELLAVISTA BUENOS AIRES Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOSGLP DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DEBUENOS AIRES, PICOTA, CASPISAPA, SAN HILARION DELA PROVINCIA DE PICOTA, SAN RAFAEL DE LAPROVINCIA DE BELLAVISTA

1 16,000,000,0016,00110011274906Boleta Venta 3640

R2015 12 12 220201 220605JUANJUI PAJARILLO Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE ENTREGA DE INVITACIONES EN LA SEXTAENTREGA DE INVITACIONES EN LA LOCALIDAD DEPAJARILLO, DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA DEMARISCAL CACERES

1 7,000,000,007,00110008795865Boleta Venta 473

R2015 12 13 220201 220605JUANJUI PAJARILLO Urbano Provincia 162904 POR TRANSPORTE FLUVIAL PARA REALIZAR TRABAJOSDE ENTREGA DE INVITACIONES EN LA SEXTA ENTREGADE INVITACIONES EN LA LOCALIDAD DE PAJARILLO,DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA DE MARISCALCACERES

20 6,006,000,000,00110011721660Factura 2015

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 2 de 2Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 12 14 220201 220304BELLAVISTA SANTA MARTHA Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOSGLP DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE SANTAMARTHA DISTRITO DE SANTA ROSA, ENTREGA DEPADRON DE BENEFICIARIOS FISE, AL GOBERNADOR DELDISTRITO DE SANTA ROSA

1 16,000,000,0016,00110437062396Boleta Venta 416

R2015 12 15 220201 220304BELLAVISTA SANTA MARTHA Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOSGLP DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE SANTAMARTHA DISTRITO DE SANTA ROSA, ENTREGA DEPADRON DE BENEFICIARIOS FISE, AL GOBERNADOR DELDISTRITO DE SANTA ROSA

1 16,000,000,0016,00110437062396Boleta Venta 420

R2015 12 16 220201 220203BELLAVISTA NUEVO MUNDO Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOSGLP DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVOMUNDO DISTRITO DE BAJO BIAVO, CUZCO DISTRITO DEALTO BIAVO

2 16,000,000,0016,00110008776097Boleta Venta 6693

R2015 12 17 220201 220201BELLAVISTA BELLAVISTA Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE APOYO ENLA IMPRESIÓN DE VALESDIGITALES CON Y SIN SUMINISTRO ELECTRICO DELPROGRAMA FISE EN LA UNIDAD DE NEGOCIOSBELLAVISTA

2 7,000,000,007,00110067699632Factura 40

R2015 12 18 220201 220201BELLAVISTA BELLAVISTA Urbano Provincia 162904 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZARTRABAJOS DE APOYO ENLA IMPRESIÓN DE VALESDIGITALES CON Y SIN SUMINISTRO ELECTRICO DELPROGRAMA FISE EN LA UNIDAD DE NEGOCIOSBELLAVISTA

5 40,0040,000,000,00120450340384Factura 4495

R2015 12 19 220201 220201BELLAVISTA BELLAVISTA Urbano Provincia 162904 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZARTRABAJOS DE CLASIFICACION DE BENEFICIARIOS DELPROGRAMA FISE SEGÚN LA LOCALIDAD Y RUTA DE LAUNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA

2 32,000,000,0032,00110008856791Factura 585

210,00 0,00 108,00 318,0019 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:

230,00 0,00TOTAL FISE-12C 418,00188,00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

418,000,00

418,00

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 78:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia1 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO DEL PERSONAL EN LACAMPAÑA DE ENTREGA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSEDE SISA EL DIA 14/12/2015.

Compra Boleta Venta 10410263918 0003 000521 13/03/2015 2 9,0000 R18,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia2 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ALAO Y SHATOJA ELDIA 12/12/2015.

Compra Boleta Venta 10009245508 0001 000207 13/03/2015 2 10,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia3 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISAEL DIA14/12/2015.

Compra Boleta Venta 10008752384 0001 001554 13/03/2015 2 10,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia4 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO DEL PERSONAL EN LACAMPAÑA DE ENTREGA EN LA LOCALIDAD DESHAMBOYACU EL DIA 16/12/2015.

Compra Boleta Venta 10010593064 0002 000414 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia5 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA EL DIA14/12/2015

Compra Boleta Venta 10181820328 0001 027819 13/03/2015 2 7,5000 R15,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia6 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE SHAMBOYACU Y TINGO DE PONAZAEL DIA 16/12/2015.

Compra Boleta Venta 10803466195 0001 001859 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia7 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO DEL PERSONAL EN LACAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE SAN MARTIN DE ALAO Y SHATOJA EL DIA12/12/2015.

Compra Boleta Venta 10410263918 0003 000514 13/03/2015 2 9,0000 R18,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia8 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO DEL PERSONAL EN LACAMPAÑA DE ENTREGA COCINA EN LA LOCALIDAD DENUEVO LIMA Y BELLAVISTA EL DIA 11/12/2015

Compra Boleta Venta 10011562961 0001 000469 13/03/2015 2 5,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia9 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE REFRIGERIO EN LAACTIVIDAD DE SUPERVISION EN LA CAMPAÑA DEENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINTORECODO EL DIA 02/12/2015.

Compra Boleta Venta 10412803707 001 000887 13/03/2015 1 20,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia10 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAACTIVIDAD DE SUPERVISION EN LA CAMPAÑA DEENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINTORECODO EL DIA 02/12/2015.

Compra Boleta Venta 10412803707 001 000889 13/03/2015 3 8,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia11 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE SORITOR, EL DIA 08/12/2015.

Compra Boleta Venta 10008009461 001 001461 13/03/2015 2 7,5000 R15,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia12 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE NARANJILLO EL DIA 10/12/2015.

Compra Boleta Venta 10278458577 003 001576 13/03/2015 2 10,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia13 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REGRIGERIO DEL PERSONAL EN LACAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE PACAYZAPA EL DIA 04/12/2015.

Compra Boleta Venta 10008113772 0001 000314 13/03/2015 2 5,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia14 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIAD DE NUEVA CAJAMARCA EL DIA09/12/2015.

Compra Boleta Venta 10008009461 001 001462 13/03/2015 1 12,0000 R12,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia15 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU- POR CONSUMO DE ALIMENTOS DELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA EL DIA09/12/2015.

Compra Boleta Venta 10443870453 001 003018 13/03/2015 2 10,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia16 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO PARA EL PERSONAL ENLA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA EL DIA 09/12/2015.

Compra Boleta Venta 10457522881 001 000035 13/03/2015 2 5,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia17 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO DEL PERSONAL EN LACAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN MOYOBAMBA ELDIA 05/12/2015.

Compra Boleta Venta 10443317797 0001 003564 13/03/2015 1 7,5000 R7,50RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia18 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO PARA EL PERSONAL ENLA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE JEPELACIO EL DIA 07/12/2015

Compra Boleta Venta 10443317797 0001 003570 13/03/2015 1 6,0000 R6,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia19 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO PARA EL PERSONAL ENLA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE SORITOR, EL DIA 08/12/2015.

Compra Boleta Venta 10443317797 0001 003571 13/03/2015 2 5,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia20 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR REFRIGERIO EN LA SUPERVISIONDE LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE ALONSO DE ALVARADO ROQUE, EL DIA03/12/2015.

Compra Boleta Venta 10440654059 001 00211 13/03/2015 1 20,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 78:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia21 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LACAMPAÑA DE ENTTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE RUMIZAPA EL DIA 04/12/2015.

Compra Boleta Venta 10008227417 001 003307 13/03/2015 3 5,0000 R15,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia22 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA,EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMA Y BELLAVISTA, ELDIA 11/12/2015.

Compra Factura 10717305405 0002 000514 13/03/2015 1 37,0000 R37,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia23 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINAEN LA LOCALIDAD DE SORITOR EL DIA 08/12/2015.

Compra Factura 20572264557 001 000376 13/03/2015 2 10,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia24 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA PROVINCIA DE MOYOBAMBA.

Compra Factura 20494182051 001 015836 13/03/2015 2 11,0000 R22,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia25 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DELPERSONAL POR LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINAEN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SISA Y SANTA MARTAEL DIA 14,15 DE DIC 2015.

Servicios de Terceros Factura 10008809734 0001 001285 13/03/2015 1 50,0000 R50,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia26 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELPERSONAL, PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINAEN LA LOCALIDAD DE JEPELACIO EL DIA 07/12/2015.

Compra Factura 10008304497 0001 000387 13/03/2015 2 7,0000 R14,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia27 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE ALOJAMINETO PARACAPACITACION AL PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGADE COCINA EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS MOYOBAMBA.

Servicios de Terceros Factura 20450199771 002 002167 13/03/2015 1 40,0000 R40,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia28 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DELPERSONAL EN LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA ENLA LOCALIDAD DE SORITOR Y NUEVA CAJAMARCA ELDIA 08 Y 09 DE DIC. 2015.

Servicios de Terceros Factura 10200761338 001 002065 13/03/2015 2 50,0000 R100,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia29 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE PASAJE TERRESTREPARA SUPERVISION EN LA ENTREGA DE COCINA EN LAUNIDAD DE BELLAVISTA, TRASLADO DE EQUIPOS PARAEL DESARROLLO

Compra Factura 20450340384 0002 009448 13/03/2015 1 15,0000 R15,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia30 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LASUPERVISION DEL ULTIMO DIA DE ENTREGA DE COCINAEN LA UNIDAD DE NEGOCIO BELLAVISTA, PARACONSOLIDACION DE LA INFORMACION.

Compra Factura 10008444515 002 002087 13/03/2015 1 8,0000 R8,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia31 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE REGISTRADOR EN LACAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA DEL 03 AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2015.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10011329891 001 10 13/03/2015 1 480,0000 R480,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia32 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE REGISTRADOR EN LACAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA DEL 03 AL 16 DEDICIEMBRE DEL 2015.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10460952331 001 4 13/03/2015 1 480,0000 R480,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia33 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA POR ONCE DIAS PARA EL DESPLAZAMIENTODEL PERSONAL EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DECOCINA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE BELLAVISTA YPICOTA.

Servicios de Terceros Factura 20542321793 0003 005429 13/03/2015 1 1 356,0000 R1 356,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia34 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DECOCINA LOS DIAS 10,11,12,14,15 Y 16 DE DICIEMBRE2015.

Servicios de Terceros Factura 10456124653 0001 000016 13/03/2015 6 380,0000 R2 280,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia35 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAELABORACION DE LA BASE DE DATOS PARA EL INICIODE LA ENTREGA DE COCINA EN LA UNIDAD DENEGOCIOS MOYOBAMBA.

Compra Factura 10484475046 0001 001108 13/03/2015 1 44,5000 R44,50RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia36 220901 TARAPOTO 162904 POR CONFECCION DE DIPTICOS " FINES FISE" A FULLCOLOR

Compra Factura 10729326190 0001 0000004 16/11/2015 6 349,5000 R2 097,00OF N° 503-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia37 220901 TARAPOTO 162904 POR CONFECCION DE DIPTICOS " CONSUMO FISE" AFULL COLOR

Compra Factura 10729326190 0001 0000004 16/11/2015 6 349,5000 R2 097,00OF N° 503-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia38 220901 TARAPOTO 162904 POR CONFECCION DE VOLANTES PUBLICITARIOS A FULLCOLOR A5

Compra Factura 10729326190 0001 0000004 16/11/2015 6 139,5000 R837,00OF N° 503-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia39 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARACAPACITACION AL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DEENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDAD DEYURIMAGUAS EL DIA 23/12/2015.

Compra Boleta Venta 20494061857 001 012353 13/03/2015 1 10,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia40 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARACAPACITACION AL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DEENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDAD DEYURIMAGUAS EL DIA 24/12/2015.

Compra Boleta Venta 10055815386 0001 003944 13/03/2015 1 10,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia41 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAACTIVIDA DE ENTREGA DE COCINA EN LA UNIDAD DENEGOCIOS YURIMAGUAS.

Compra Boleta Venta 10336678001 001 00000115 13/03/2015 3 10,0000 R30,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 3 de 78:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia42 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR ALOJAMIENTO PARA CAPACITACIONAL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DECOCINA EN LA LOCALIDAD DE YURIMAGUAS EL DIA23/12/2015.

Servicios de Terceros Factura 10055871090 003 000878 13/03/2015 1 30,0000 R30,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia43 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE PASAJE TERRESTREEN CAPACITACION AL PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DEENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDAD DEYURIMAGUAS EL DIA 23/12/2015.

Servicios de Terceros Factura 20572239790 0001 001028 13/03/2015 1 20,0000 R20,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia44 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LACAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA EN LA UNIDAD DENEGOCIOS YUIMAGUAS EL DIA 28/12/2015.

Compra Factura 10098919738 0001 000538 13/03/2015 4 10,0000 R40,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia45 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA 4X4, POR 6 DIAS DEL 02 AL 09 DE DIC DEL2015 PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA ENLA UNIDAD DE NEGOCIOS MOYOBAMBA.

Servicios de Terceros Factura 10456124653 0001 000021 13/03/2015 1 2 280,0000 R2 280,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia46 220502 ROQUE 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE REFRIGERIO PORREALIZAR ACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINAEN LA LOCALIDAD DE A. ALVARADO -ROQUE.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10440654059 001 00212 13/03/2015 5 5,0000 R25,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia47 220502 ROQUE 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZARACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LALOCALIDAD DE A. ALVARADO -ROQUE.

Servicios de Terceros Factura 10008194756 001 000371 13/03/2015 4 14,5000 R58,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia48 220804 NUEVA CAJAMARCA 162904 COCINA PERU- POR DESPLAZAMIENTO DE PERSONALDEL S.E N.CAJAMARCA A LA U.N MOYOBAMBA PARA LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20531404085 001 112024 13/03/2015 1 10,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia49 220804 NUEVA CAJAMARCA 162904 COCINA PERU- POR DESPLAZAMIENTO DE PERSONALDEL S.E N.CAJAMARCA A LA U.N MOYOBAMBA PARA LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20531404085 001 112078 13/03/2015 1 14,0000 R14,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia50 220502 PACAYZAPA 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZARACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LALOCALIDAD DE PACAYZAPA.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20542301504 0002 007383 13/03/2015 4 10,0000 R40,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia51 220101 MOYOBAMBA 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZARACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LALOCALIDAD DE MOYOBAMBA.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20572210627 0002 006839 13/03/2015 2 11,5000 R23,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia52 220104 JEPELACIO 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZARACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LALOCALIDAD DE JEPELACIO.

Servicios de Terceros Factura 10008304497 0001 000389 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia53 220105 SORITOR 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZARACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LALOCALIDAD DE SORITOR.

Servicios de Terceros Factura 20572264557 001 000377 13/03/2015 3 10,0000 R30,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia54 220804 NUEVA CAJAMARCA 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZARACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LALOCALIDAD DE NUEVA CAJAMARCA.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10443870453 001 003027 13/03/2015 4 10,0000 R40,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia55 220804 NUEVA CAJAMARCA 162904 COCINA PERU- CONSUMO DE ALIMENTOS POR REALIZARACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LALOCALIDAD DE NARANJILLO.

Servicios de Terceros Boleta Venta 10278458577 003 001575 13/03/2015 4 10,0000 R40,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia56 220804 NUEVA CAJAMARCA 162904 COCINA PERU - DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DELS.E N.CAJAMARCA A LA LOCALIDAD DE NARANJILLOPARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE KITS DE COCINAS- COCINA PERU.

Servicios de Terceros Ticket 20531404085 0003 003627 13/03/2015 1 10,0000 R10,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia57 220101 MOYOBAMBA 162904 COCINA PERU - REPARTO DE 417 ESQUELAS DEINVITACION PARA ENTREGA DE COCINAS PARABENEFICIARIOS SIN SUMINISTRO A UN COSTO DES/.0.60 C.U, EN LA U.N MOYOBAMBA.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10464216273 001 50 13/03/2015 417 0,6000 R250,20RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia58 220101 MOYOBAMBA 162904 COCINA RERU - PARTO DE 125 ESQUELAS DEINVITACION PARA ENTREGA DE COCINAS PARABENEFICIARIOS CON SUMINISTRO A UN COSTO DES/.0.40 C.U, EN LA U.N MOYOBAMBA.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10403001631 001 13 13/03/2015 125 0,4000 R50,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia59 220101 MOYOBAMBA 162904 COCINA PERU - APOYO EN MESA DE VERIFICACION ENPROCESO DE ENTREGA DE COCINAS EN LASLOCALIDADES DE: MOYOBAMBA, ROQUE, JEPELACIO,SORITOR, N. CAJAMARCA Y NARANJILLO.

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10424516266 001 14 13/03/2015 7 25,0000 R175,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia60 220101 MOYOBAMBA 162904 ALQUILER DE MOTOCICLETA DE PLACA MB-9685 PORREALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION CONAUTORIDADES Y DIFUSION EN LAS LOCALIDADES DE:JERILLO, LA LIBERTDAD DEL BAJO MAYO, LA HUARPIA,JEPELACIO, SHUCSHUYACU Y SAN MIGUEL LOS DIAS15,16 Y 22 -2015.

Servicios de Terceros Factura 10008156501 0002 000254 19/09/2015 1 150,0000 R150,00OF N° 423-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 4 de 78:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia61 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE PADRONPARA ENTREGA DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DENUEVO LIMA DISTRITO DE BAJO BIAVO Y BELLAVISTADISTRITO DE BELLAVISTA

Compra Boleta Venta 10008776097 0002 006700 13/03/2015 1 7,0000 R7,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia62 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOSPARAREALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE PADRONPARA ENTREGA DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DENUEVO LIMA DISTRITO DE BAJO BIAVO Y BELLAVISTADISTRITO DE BELLAVISTA

Compra Boleta Venta 10413298470 0002 002431 13/03/2015 1 8,0000 R8,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia63 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE PADRONPARA ENTREGA DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SANMARTIN DE ALAO Y SHATOJA PROVINCIA DEL DORADO

Compra Boleta Venta 10410263918 0003 000517 13/03/2015 1 7,0000 R7,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia64 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE PADRONPARA ENTREGA DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SANMARTIN DE ALAO Y SHATOJA PROVINCIA DEL DORADO

Compra Boleta Venta 10009245508 0001 000206 13/03/2015 1 8,0000 R8,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia65 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE PADRONPARA ENTREGA DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SANJOSE DE SISA PROVINCIA DEL DORADO

Compra Boleta Venta 10410263918 0003 000520 13/03/2015 1 8,0000 R8,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia66 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE VERIFICACION DE PADRONPARA ENTREGA DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SANJOSE DE SISA PROVINCIA DEL DORADO

Compra Boleta Venta 10008117247 003 005887 13/03/2015 1 7,0000 R7,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia67 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINAS ENLA LOCALIDAD DE DE SANTA MARTHA DISTRITO DESANTA ROSA

Compra Boleta Venta 10437062396 0001 000422 13/03/2015 1 7,0000 R7,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia68 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINAS ENLA LOCALIDAD DE DE SANTA MARTHA DISTRITO DESANTA ROSA

Compra Boleta Venta 10437062396 0001 000426 13/03/2015 1 8,0000 R8,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia69 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINAS ENLA LOCALIDAD DE SHAMBOYACU Y TINGO DE PONASAPROVICIA DE PICOTA

Compra Boleta Venta 10010593064 0002 000413 13/03/2015 1 7,0000 R7,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia70 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINAS ENLA LOCALIDAD DE SHAMBOYACU Y TINGO DE PONASAPROVICIA DE PICOTA

Compra Boleta Venta 10803466195 0002 001858 13/03/2015 1 8,0000 R8,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia71 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE BUENOS AIRES Y PICOTA PROVINCIA DEPICOTA

Compra Boleta Venta 10011274906 001 003703 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia72 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE BUENOS AIRES Y PICOTA PROVINCIA DEPICOTA

Compra Factura 10420526500 0002 000025 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia73 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE LEDOY DISTRITO DE HUALLAGAPROVINCIA DE BELLAVISTA Y EN LA LOCALIDAD DEPAJARILLO DISTRITO DE PAJARILLO PROVINCIA DEMARISCAL CACERES

Compra Boleta Venta 10008795865 001 000498 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia74 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE CUÑUMBUZA Y JUANJUI PROVINCIA DEMARISCAL CACERES

Compra Boleta Venta 10009735238 001 000352 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia75 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE HUICUNGO DISTRITO DE HUICUNGOPROVINCIA DE MARISCAL CACERES

Compra Factura 20572183042 0002 000278 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia76 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE HUICUNGO DISTRITO DE HUICUNGOPROVINCIA DE MARISCAL CACERES

Compra Boleta Venta 10009680727 003 000180 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia77 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE CAMPANILLA DISTRITO DE CAMPANILLAPROVINCIA DE MARISCAL CACERES

Compra Factura 10476197495 0001 000305 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

Page 101: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 5 de 78:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia78 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE CAMPANILLA DISTRITO DE CAMPANILLAPROVINCIA DE MARISCAL CACERES

Compra Factura 10476197495 0001 000310 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia79 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE PASARRAYA DISTRITO DE PASARRAYAPROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10008465903 0001 001017 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia80 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE PASARRAYA DISTRITO DE PASARRAYAPROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10008444515 002 002085 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia81 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR ALQUILER DE CAMIONETA POR UNDIA PARA DEZPLAZAMIENTO EN LA ENTREGA DECOCINAS EN LAS LOCALIDADES DE LEDOY PROVINCIADE BELLAVISTA Y LA LOCALIDAD DE PAJARILLOPROVINCIA DE MARISCAL CACERES

Servicios de Terceros Factura 20542321793 0003 005428 13/03/2015 1 394,0000 R394,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia82 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOAPROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10080335101 0002 001597 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia83 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LALOCALIDAD DE SAPOSOA DISTRITO DE SAPOSOAPROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10008444515 002 002090 13/03/2015 2 8,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia84 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE VERIFICACION DEBENEFICIARIOS EN LA ENTREGA DE COCINAS EN LAUNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA LOS DIAS11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23 Y 26 DEL MES DEDICIEMBRE DEL 2015

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10732520231 E001 000001 13/03/2015 1 405,0000 R405,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia85 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE VERIFICACION DEBENEFICIARIOS EN LA ENTREGA DE COCINAS EN LAUNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA LOS DIAS17,18,19,21,22,23 Y 26 DEL MES DE DICIEMBRE DEL2015

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10455202626 E001 000009 13/03/2015 1 280,0000 R280,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia86 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA ENTREGADE COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMADISTRITO BAJO BIAVO Y BELLAVISTA DISTRITO DEBELLAVISTA

Compra Boleta Venta 10413298470 002 002430 13/03/2015 1 19,0000 R19,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia87 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA ENTREGADE COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMADISTRITO BAJO BIAVO Y BELLAVISTA DISTRITO DEBELLAVISTA

Compra Boleta Venta 10008776097 002 006701 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia88 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA ENTREGADE COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ALAOY SHATOJA PROVINCIA DEL DORADO

Compra Boleta Venta 10410263918 002 000515 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia89 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA ENTREGADE COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ALAOY SHATOJA PROVINCIA DEL DORADO

Compra Boleta Venta 10009245508 002 000208 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia90 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA

Compra Boleta Venta 10410263918 002 000519 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia91 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA

Compra Boleta Venta 10008117247 003 005889 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia92 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE SANTA MARTHA DISTRITO DE SANTA ROSA

Compra Boleta Venta 10437062396 001 000421 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia93 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE SANTA MARTHA DISTRITO DE SANTA ROSA

Compra Boleta Venta 10437062396 001 000425 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia94 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE SHAMBOYACU Y TINGO DE PONASA PROVINCIA DEPICOTA

Compra Boleta Venta 10010593064 001 000412 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

Page 102: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 6 de 78:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia95 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE SHAMBOYACU Y TINGO DE PONASA PROVINCIA DEPICOTA

Compra Boleta Venta 10803466195 001 001857 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia96 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE BUENOS AIRES Y PICOTA PROVINCIA DE PICOTA

Compra Boleta Venta 10011274906 001 003704 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia97 220201 BELLAVISTA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE BUENOS AIRES Y PICOTA PROVINCIA DE PICOTA

Compra Factura 10420526500 002 000024 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia98 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE COCINA EN LA LOCALIDADDE LEDOY DISTRITO DE HUALLAGA PROVINCIA DEBELLAVISTA Y EN LA LOCALIDAD DE PAJARRILLOPROVINCIA DE MARISCAL CACERES

Compra Boleta Venta 10008795865 001 000500 13/03/2015 1 16,0000 R16,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia99 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE CUÑUMBUZA YJUANJUI PROVINCIA DE MARISCAL CACERES

Compra Boleta Venta 10009735238 001 000351 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia100 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGODISTRITO DE HUICUNGO PROVINCIA DE MARISCALCACERES

Compra Factura 20572183042 002 000277 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia101 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE HUICUNGODISTRITO DE HUICUNGO PROVINCIA DE MARISCALCACERES

Compra Boleta Venta 10009680727 003 000179 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia102 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR REALIZO TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAENTREGA DE COCINAS EN LA LOCALIDAD DECAMPANILLA DISTRITO DE CAMPANILLA PROVINCIA DEMARISCAL CACERES

Compra Factura 10476197495 001 000306 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia103 220601 JUANJUI 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLADISTRITO DE CAMPANILLA PROVINCIA DE MARISCALCACERES

Compra Factura 10476197495 001 000309 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia104 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE PASARRAYADISTRITO DE PASARRAYA PROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10008465903 001 001016 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia105 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE PASARRAYADISTRITO DE PASARRAYA PROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10008444515 001 002084 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia106 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SAPOSOA DISTRITODE SAPOSOA PROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10080335101 002 001596 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia107 220401 SAPOSOA 162904 COCINA PERU - CONSUMO DE ALIMENTOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA ENTREGADE COCINAS EN LA LOCALIDAD DE SAPOSOA DISTRITODE SAPOSOA PROVINCIA DE HUALLAGA

Compra Boleta Venta 10008444515 002 002088 13/03/2015 1 24,0000 R24,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia108 160201 YURIMAGUAS 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DECOCINA EN LA LOCALIDAD DE PAPAPLAYA YBARRANQUITA.

Compra Factura 10456124653 0001 000022 13/03/2015 1 380,0000 R380,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia109 160201 YURIMAGUAS 162904 COCINA PERU - POR SERVICIO DE REGISTRAISDOR ENLA CAMPAÑA DE ENTREGA DE COCINA DEL 28 AL 30 DEDICIEMBRE DEL 2015.

Compra Recibo porHonorariosElectrónico

10011329891 001 11 13/03/2015 1 120,0000 R120,00RS N° 7-2015-0S-FISE YRS N°8-2015-0S-FISE

2015 12 Urbano Provincia110 220901 TARAPOTO 162904 COCINA PERÚ - POR SERVICIO DE EMPADRONAMIENTOA BENFICIARIOS SI COCINA.

Servicios de Terceros Factura 20528168231 0001 0000520 13/03/2015 18 3,1000 R55,807-2015-OS-FISE,8-2015-OS-FISE

15 980,00110 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Page 103: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 7 de 78:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia1 220901 TARAPOTO 162904 POR SERVICIO DE ENVIO DE SOBRE CONTENIENDOVALE SIN SUMINISTRO ELECTRICO AL GOBERNADOR DELA LOCALIDAD DE PILLUANA.

Servicios de Terceros Boleta Venta 20494093546 0001 003247 06/05/2015 1 5,0000 R5,00RS N°9-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia2 220101 MOYOBAMBA 162904 ENVIO DE VALES SIN SUMINISTRO DE MOYOBAMBA ALS.E - SORITOR

Servicios de Terceros Boleta Venta 20531404085 001 096730 06/05/2015 1 4,0000 R4,00RS N°9-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia3 220101 MOYOBAMBA 162904 ENVIO DE VALES SIN SUMINISTRO DE MOYOBAMBA ALC.P ALONSO DE ALVARADO ROQUE

Servicios de Terceros Boleta Venta 20450210332 001 011130 06/05/2015 1 6,0000 R6,00RS N°9-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia4 220201 BELLAVISTA 162904 POR ENVIO DE SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOSDEL PROGRAMA FISE

Servicios de Terceros Factura 20450340384 0005 004497 26/03/2014 1 15,0000 R15,00RS N°4-2014-OS-CD

30,004 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

16 010,00

16 010,000,00

16 010,00

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

Electro PunoDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 0 01 2111.1. Número de EmpadronadosS/. 0,00 0,007,051.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0,00 0,008 532,831.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,0036 515,024. Actividades Extraordinarias

45 047,85S/.

8 532,830,000,00

36 515,02

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro PunoDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 0101 0321.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,031.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,003 435,091.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 062 8752.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,402.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,0025 172,482.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 0132 9075.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,00106 325,605.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 7 763,00 0,0014 997,917. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 9 759,19 0,00275,809. Actividades Extraordinarias

106 325,60Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

3 435,0925 172,48

0,000,00

0,0022 760,91

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

10 034,99S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 167 729,07

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Puno

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 28:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Rural1 210101 VARIOS 1689013 COCINA PERU-ALQUILER DE VEHICULO ENTREGA DECOCINAS FRENTE 1

Servicios de Terceros Factura 20447677084 2 000018 13/03/2015 16 443,6800 R7 098,88RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural2 210101 VARIOS 1689013 COCINA PERU-ALQUILER DE VEHICULO ENTREGA DECOCINAS FRENTE 2

Servicios de Terceros Factura 20447677084 2 000019 13/03/2015 8 443,6800 R3 549,44RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural3 210101 VARIOS 1689013 COCINA PERU-ALQUILER DE COMPUTADORAS STIIMPRESIONES SCRL

Servicios de Terceros Factura 20542604825 1 000510 13/03/2015 1 3 800,0000 R3 800,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural4 210101 VARIOS 1689013 COCINA PERU-SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DEAVISOS Y COMUNICACIÓN ENTREGA DE KIT DECOCINAS RADIO SOL DE LOS ANDES

Servicios de Terceros Factura 20115133102 2 009O69 13/03/2015 1 450,0000 R450,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural5 210101 VARIOS 1689013 COCINA PERU-SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DEAVISOS Y COMUNICACIÓN ENTREGA DE KIT DECOCINAS RADIO PACHAMAMA

Servicios de Terceros Factura 20405391156 1 012102 13/03/2015 1 850,0000 R850,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural6 210101 VARIOS 1689013 COCINA PERU-SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DEAVISOS Y COMUNICACIÓN ENTREGA DE KIT DECOCINAS RADIO PACHAMAMA

Servicios de Terceros Factura 20405391156 1 012106 13/03/2015 1 850,0000 R850,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural7 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS LUQUEMAMANI FELIPE

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10012670333 1 001 13/03/2015 7 116,0000 R754,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural8 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS RAMOSSALAS NANCY

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10410967737 1 002 13/03/2015 7 60,0000 R430,80RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural9 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOSMAMANI MAMANI EDSON JUAN

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10467209766 1 005 13/03/2015 7 124,0000 R917,60RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural10 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS JUSTOCALLO MARISOL

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10446904715 1 007 13/03/2015 7 128,0000 R896,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural11 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOSCHAMBI CACERES ANAIS VERONICA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10448134313 1 002 13/03/2015 7 204,0000 R1 519,80RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural12 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOSHUANCA RODRIGO RODOLFO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10295682171 1 007 13/03/2015 7 72,0000 R532,80RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural13 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOSCONDORI MONTESINOS PERCY GIOVANI

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10013077431 1 003 13/03/2015 7 219,0000 R1 511,10RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural14 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS RAMOSLLAVILLA JORGE FRANCISCO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10012358046 1 002 13/03/2015 7 29,0000 R217,21RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural15 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS CALACALLISAYA CARMEN

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10444886213 1 11 13/03/2015 5 212,0000 R1 134,20RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural16 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DIAZBARRIONUEVO LILY

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10411601248 1 002 13/03/2015 7 41,0000 R284,95RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural17 210101 VARIOS 1689013 POR SEL SERVICIO DE EMPADRONAMIENTO YVERIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS SOSACUTIRI SANDRA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10410340874 1 001 13/03/2015 7 163,0000 R1 162,19RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural18 210101 VARIOS 1689013 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS TIPO FC YFISE A

Servicios de Terceros Factura 20370452505 006 000023 04/11/2015 1 10 556,0500 R10 556,05RCD-Nº 268-2015 OS/CD

36 515,0218 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia1 211101 JULIACA 1689013 ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIA PARA USO DEOFICINA FISE PUNO Y JULIACA

Compra Factura 20448814034 01 001632 10/09/2015 60 12,0242 R721,45RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural2 200101 PUNO 1689013 ADQUISICION DE TALONARIOS PRENUMERADOS YCINTA DE EMBALAJE

Compra Factura 20406410847 01 30766 10/09/2015 1 57,0000 R57,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural3 200101 PUNO 1689013 SERVICIOS DE ESTIBAJE DE SACOS CON EXPEDIENTEDEL FISE AL ALMACES DEL FISE

Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

000 000 10/09/2015 1 30,0000 R30,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural4 200101 PUNO 1689013 REFRIGERIO EN LA CAPACITACION DE GASTOSADMINISTRATIVOS

Compra Factura 20447874076 1 23201 10/09/2015 1 72,5000 R72,50RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural5 211201 SANDIA 1689013 POR TRASLADO A SANDIA PARA SUPERVISION YVERIFICACION DE ENTREGA DE COCINA

Servicios de Terceros Boleta Venta 20406356966 5 00385 10/09/2015 1 25,0000 R25,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural6 200101 PUNO 1689013 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA SUPERVISION DEAGENTES EN JULIACA

Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

00 00 10/09/2015 1 15,0000 R15,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural7 211101 JULIACA 1689013 CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A LOS TRAMITESADMISNITRATIVOS EN JULIACA

Compra Boleta Venta 10012336603 1 2263 10/09/2015 1 17,0000 R17,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Puno

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 28:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Rural8 211101 JULIACA 1689013 CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A LOS TRAMITESADMISNITRATIVOS EN JULIACA

Compra Boleta Venta 10012312755 2 9169 10/09/2015 1 14,0000 R14,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia9 200101 PUNO 1689013 ADQUISICION DE MARCADORES DE CD Compra Boleta Venta 10012964469 1 5351 10/09/2015 1 4,0000 R4,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural10 211101 JULIACA 1689013 CONSUMO DE ALIMENTOS POSTERIOR A LOS TRAMITESADMISNITRATIVOS EN JULIACA

Compra Boleta Venta 10012266991 2 308 10/09/2015 1 6,5000 R6,50RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia11 200101 PUNO 1689013 ADQUISICION DE DVD PARA ENVIO DE INFORMACIONDE GASTOS ADMINISTRATIVOS A OSINERMING

Compra Boleta Venta 10012964469 1 5364 10/09/2015 1 5,0000 R5,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural12 210501 ILAVE 1689013 CONSUMO DE ALIMENTOS EN SUPERVISIO DE AGENTESEN EL DISTRITO DEL COLLAO

Compra Boleta Venta 10018721151 2 368 10/09/2015 1 30,0000 R30,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia13 200101 PUNO 1689013 ADQUISICION DE DVD PARA ENVIO DE INFORMACIONDE GASTOS ADMINISTRATIVOS A OSINERMING

Compra Boleta Venta 10015576893 1 10233 10/09/2015 1 5,0000 R5,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Rural14 200101 PUNO 1689013 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOTOCHERK Compra Factura 20406410847 1 30724 10/09/2015 1 8,8000 R8,80RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia15 200101 PUNO 1689013 ADQUISICION DE DVD PARA ENVIO DE INFORMACIONDE GASTOS ADMINISTRATIVOS A OSINERMING

Compra Factura 20542759195 1 247 10/09/2015 1 70,0000 R70,00RESOLUCION007-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia16 200101 PUNO 1689013 PAGO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL DE PLANTA -ELISABET HUALLA BARRA

Servicios de Terceros Boleta Pago 20405479592 1 02444 28/05/2002 1 2 537,8800 R2 537,88LEY 27735(GRATIFICACIONES)YNORMASCOMPLEMENTARIAS

2015 12 Urbano Provincia17 200101 PUNO 1689013 PAGO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL DE PLANTA -WILFREDO CABANA CRUZ

Servicios de Terceros Boleta Pago 20405479592 1 02192 28/05/2002 1 2 818,8600 R2 818,86LEY 27735(GRATIFICACIONES)YNORMASCOMPLEMENTARIAS

2015 12 Urbano Provincia18 200101 PUNO 1689013 PAGO DE GRATIFICACIONES A PERSONAL DE PLANTA-GRISSET ROQUE ESPINOZA

Servicios de Terceros Boleta Pago 20405479592 1 02383 28/05/2002 1 3 597,0000 R3 597,00LEY 27735(GRATIFICACIONES)YNORMASCOMPLEMENTARIAS

10 034,9918 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

46 550,01

46 550,010,00

46 550,01

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 187 02 6581.1. Número de EmpadronadosS/. 7,06 0,008,071.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 1 320,22 0,0021 450,061.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 43,00 0,0048,192.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

22 770,28S/.

22 770,280,000,000,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro Sur EsteDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 1 831 029 9871.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,20 0,000,201.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 366,20 0,005 997,401.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 1 831 029 9873.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,06 0,000,063.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 109,86 0,001 799,223.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 9 620 093 8205.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 7 696,00 0,0075 056,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 31 563,46 0,0020 944,797. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,00341,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 733,00 0,0018 313,669. Actividades Extraordinarias

82 752,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

6 363,600,00

1 909,080,00

0,0052 508,25

341,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

19 046,66S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 162 920,59

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 1Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 12 1 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 MOVILIDAD LOCAL 0 21,0021,000,000,00299999999999Declaración Jurada 0

R2015 12 2 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 PASAJE QUILLABAMBA CUSCO 1 40,0040,000,000,00220564469662Boleta Venta 5920

R2015 12 3 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 ALIMENTACION 1 13,000,000,0013,00210430703965Factura 2417

R2015 12 4 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 ALIMENTACION 1 17,000,000,0017,00210426218301Boleta Venta 949

R2015 12 5 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 ALIMENTACION 1 18,500,000,0018,50210239475335Boleta Venta 313

R2015 12 6 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 ALIMENTACION 1 20,000,000,0020,00210459073146Boleta Venta 265

R2015 12 7 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 ALIMENTACION 3 27,000,000,0027,00210240054989Boleta Venta 29851

R2015 12 8 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 ALOJAMIENTO, HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15 Y 16 DENOVIEMBRE

1 100,000,000,00100,00220450554261Factura 706

R2015 12 9 080901 080100QUILLABAMBA CUSCO Rural 1623012 HOSPEDAJE 1 35,000,000,0035,00210461714841Boleta Venta 3957

R2015 12 10 080100 080100CUSCO CUSCO Rural 1623012 ALIMENTACION - EMPANADAS 2 35,000,000,0035,00110415566293Boleta Venta 3919

R2015 12 11 080100 080100CUSCO CUSCO Rural 1623012 GASTOS DE REFRIGERIO FISE 4 14,500,000,0014,50120563987244Boleta Venta 2109

280,00 0,00 61,00 341,0011 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:

280,00 0,00TOTAL FISE-12C 341,0061,00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

341,000,00

341,00

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 38:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Rural1 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - MOVILIDAD LOCAL Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

99999999999 0 0 27/05/2015 1 13,0000 R13,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural2 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - PASAJE REGRESO A SICUANI Servicios de Terceros Boleta Venta 20278172385 45 22189 27/05/2015 1 10,0000 R10,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural3 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - PASAJE DE SICUANI A CUSCO Servicios de Terceros Boleta Venta 20154434217 34 20181 27/05/2015 1 10,0000 R10,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural4 081003 CCAPI 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

99999999999 0 0 27/05/2015 1 8,0000 R8,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural5 081003 CCAPI 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

99999999999 0 0 27/05/2015 1 10,0000 R10,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural6 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10248066364 1 1475 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural7 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10404404941 1 1137 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural8 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Factura 20490965778 2 523 27/05/2015 1 17,5000 R17,50031-2015-OS/CD

2015 12 Rural9 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10425717044 1 1117 27/05/2015 1 18,0000 R18,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural10 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10433958701 1 52 27/05/2015 1 18,0000 R18,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural11 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

99999999999 0 0 27/05/2015 1 80,0000 R80,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural12 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10465257861 1 182 27/05/2015 1 6,0000 R6,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural13 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10465257861 1 183 27/05/2015 1 10,0000 R10,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural14 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10101600870 1 2042 27/05/2015 1 11,0000 R11,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural15 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10295979807 1 4162 27/05/2015 1 11,0000 R11,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural16 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10424021984 2 112 27/05/2015 1 11,0000 R11,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural17 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10239601621 1 585 27/05/2015 1 12,0000 R12,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural18 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10239601621 1 586 27/05/2015 1 14,0000 R14,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural19 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10101600870 1 2047 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural20 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10248965387 3 1263 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural21 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10248965387 3 1264 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural22 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10248034110 1 13128 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural23 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10248034110 1 13129 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural24 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10248034110 1 13136 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural25 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10436115305 1 1178 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural26 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10726141709 1 773 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural27 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10239429420 1 2740 27/05/2015 1 16,0000 R16,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural28 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10433958701 1 57 27/05/2015 1 18,0000 R18,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural29 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10101600870 1 2048 27/05/2015 1 20,0000 R20,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural30 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10248090095 1 156 27/05/2015 1 20,0000 R20,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural31 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10433958701 1 56 27/05/2015 1 20,0000 R20,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural32 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

99999999999 0 0 27/05/2015 1 45,0000 R45,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural33 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros DeclaraciónJurada

99999999999 0 0 27/05/2015 1 88,5000 R88,50031-2015-OS/CD

2015 12 Rural34 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALIMENTACION Servicios de Terceros Boleta Venta 10413029568 1 140 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural35 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10247989256 2 1852 27/05/2015 1 45,0000 R45,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural36 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10248025676 1 436 27/05/2015 1 60,0000 R60,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural37 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10474450126 1 1337 27/05/2015 1 65,0000 R65,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural38 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10248085407 1 11332 27/05/2015 1 35,0000 R35,00031-2015-OS/CD

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 38:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Rural39 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10248119077 3 551 27/05/2015 1 40,0000 R40,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural40 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10314282626 1 646 27/05/2015 1 40,0000 R40,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural41 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10239177561 1 194 27/05/2015 1 45,0000 R45,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural42 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10248025676 1 452 27/05/2015 1 45,0000 R45,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural43 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10248025676 1 453 27/05/2015 1 45,0000 R45,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural44 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10248025676 1 454 27/05/2015 1 45,0000 R45,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural45 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10248067239 2 2088 27/05/2015 1 45,0000 R45,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural46 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10238746553 1 9460 27/05/2015 1 50,0000 R50,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural47 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10800324870 2 9 27/05/2015 1 50,0000 R50,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural48 080408 YANATILE 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10249851022 1 2617 27/05/2015 1 20,0000 R20,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural49 080408 YANATILE 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10244690586 5 1583 27/05/2015 1 30,0000 R30,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural50 080408 YANATILE 1623012 COCINAS PERU - ALOJAMIENTO Servicios de Terceros Boleta Venta 10244690586 5 1584 27/05/2015 1 30,0000 R30,00031-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia51 170101 TAMBOPATA 1623012 COCINAS PERU - ALQUILER DE SILLAS, TOLDOS YMESAS PARA ENTREGA DE COCINAS

Servicios de Terceros Boleta Venta 10048059819 1 5781 27/05/2015 1 233,0000 R233,00031-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia52 170302 IBERIA 1623012 COCINAS PERU - DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS,SPOT DE FISE Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10068111507 E001 129 18/08/2015 1 250,0000 R250,00387-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia53 170302 IBERIA 1623012 COCINAS PERU - DIFUSION DE AVISOS, COMUNICADOS,SPOT DE FISE Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10411442255 E001 29 18/08/2015 1 250,0000 R250,00387-2015-OS-FISE

2015 12 Rural54 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - SERVICIO DE DIGITACION EN ELREPARTO DE CONCINAS PERU EN EL DISTRITO DECHINCHERO LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10246630203 E001 2 27/05/2015 1 220,0000 R220,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural55 080801 ESPINAR 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Factura 20527705721 4 3685 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural56 080901 QUILLABAMBA 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Factura 20400581925 3 24485 27/05/2015 1 15,0000 R15,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural57 030201 ANDAHUAYLAS 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Factura 20527820074 5 9199 27/05/2015 1 24,0000 R24,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural58 030101 ABANCAY 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Factura 20527820074 5 9198 27/05/2015 1 24,0000 R24,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural59 080901 QUILLABAMBA 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Factura 20400581925 3 24442 27/05/2015 1 7,0000 R7,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural60 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Boleta Venta 20490616170 1 15260 27/05/2015 1 5,0000 R5,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural61 030201 ANDAHUAYLAS 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Factura 20527820074 5 9122 27/05/2015 1 7,0000 R7,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural62 080701 SANTO TOMAS 1623012 COCINAS PERU - FOTOCOPIAS DE ESQUELASINFORMATIVAS PARA EMPADRONAMIENTO EN ELSISFOH A BENEFICIARIOS PROGRAMA FISE

Servicios de Terceros Boleta Venta 10405673067 1 11272 27/05/2015 1 175,0000 R175,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural63 080101 CUSCO 1623012 COCINAS PERU - IMPRESIÓN DE 4000 MOSQUITOS PARAAGENTES DEL PROGRAMA FISE.

Servicios de Terceros Factura 10409232642 1 7959 27/05/2015 1 146,0000 R146,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural64 080101 CUSCO 1623012 SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT Y COMUNICADOS DELPROGRAMA FISE

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10248050255 E001 89 18/08/2015 1 180,0000 R180,00387-2015-OS-FISE

2015 12 Rural65 080101 CUSCO 1623012 COCINAS PERU - SEPARACION DE CERIFICADOS DEENTREGA DE COCINAS DE ARCHIVO ORIGINAL AARCHIVOS INDIVIDUALES PARA EL MEM

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10434165615 E001 8 27/05/2015 1 190,0000 R190,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural66 080101 CUSCO 1623012 COCINAS PERU - ELABORACION E IMPRESIÓN DEESQUELAS INFORMATIVAS PARA EL EMPADRONAMIENTOEN EL SISFOH

Servicios de Terceros Factura 20527346658 1 5516 27/05/2015 1 3 500,0000 R3 500,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural67 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAENTREGA DE COCINAS

Servicios de Terceros Factura 10400093917 2 207 27/05/2015 1 3 901,6600 R3 901,66031-2015-OS/CD

2015 12 Rural68 081003 CCAPI 1623012 COCINAS PERU - ALQUILER DE CAMIONETA PARA LAENTREGA DE COCINAS

Servicios de Terceros Factura 10436240827 1 12 27/05/2015 1 430,0000 R430,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural69 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - DIGITACION DE DATOS DEBENEFICIARIOS PARA LA ENTREGA DE COCINAS

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10457779041 E001 4 27/05/2015 1 140,0000 R140,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural70 080101 CUSCO 1623012 COCINAS PERU - ALQUILER DE LECTORAS PARA ELREPARTO DE COCINAS POR CUATRO MESES

Servicios de Terceros Factura 10239928990 1 1867 27/05/2015 1 360,0000 R360,00031-2015-OS/CD

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 3 de 38:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Rural71 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - ENVIO DE ESQUELAS INFORMATIVASSISFOH PARA ADJUNTAR A RECIBOS DE LUZ

Servicios de Terceros Boleta Venta 20450723046 7 13685 27/05/2015 1 12,0000 R12,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural72 080900 LA CONVENCION 1623012 COCINAS PERU - DIGITACION Y ORDENAMIENTO DEEXPEDIENTES DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10447395555 E001 4 27/05/2015 1 1 190,0000 R1 190,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural73 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - FACILITAR LA ENTREGA DE COCINASEN LOS DISTRITOS DE LA PROVINIA DE CHUMBIVILCAS

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10723662317 E001 2 27/05/2015 1 3 690,0000 R3 690,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural74 080401 CALCA 1623012 COCINAS PERU - FACILITAR LA ENTREGA DE COCINASEN LOS DISTRITOS DE LARES, AMPARES, CALCA YURUBMABA

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10239339820 E001 199 27/05/2015 1 2 150,0000 R2 150,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural75 080700 CHUMBIVILCAS 1623012 COCINAS PERU - COORDINACION CON AUTORIDADESMUNICIPALES SE DIVERSOS DISTRITOS PARA LAENTREGA DE COCINAS

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10429757351 E001 6 27/05/2015 1 500,0000 R500,00031-2015-OS/CD

2015 12 Rural76 080601 SICUANI 1623012 COCINAS PERU - ENGRAPAMIENTO DE ESQUELASINFORMATIVAS SISFOH PROGRAMA FISE

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10466043759 E001 6 27/05/2015 1 90,0000 R90,00031-2015-OS/CD

19 046,6676 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

19 046,66

19 046,660,00

19 046,66

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

Electro TocacheDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 6 001.1. Número de EmpadronadosS/. 2,24 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 13,44 0,000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 14,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

13,44S/.

13,440,000,000,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro TocacheDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 3 771 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,10 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 377,10 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 2 891 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 2 312,80 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 45 006.1. Número de AtencionesS/. 0,06 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 2,70 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 2 284,82 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

2 312,80Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

377,100,000,000,00

2,702 284,82

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 4 977,42

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Electro UcayaliDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 96 000 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,03 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 2 880,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 14 277 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 11 421,60 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 10 978,34 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 1 028,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 331,50 0,000,009. Actividades Extraordinarias

11 421,60Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

2 880,000,000,000,00

0,0010 978,341 028,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

331,50S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 26 639,44

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 1Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 12 1 250105 250104YARINACOCHA MASISEA Urbano Provincia 168104 ENTREGA DE COCINAS GLP -MASISEA (27.10.2015) -COORDINADOR FISE

001 120,00120,000,000,00310000830734Boleta Venta 000702

R2015 12 2 250105 250104YARINACOCHA MASISEA Urbano Provincia 168104 ENTREGA DE COCINAS GLP -MASISEA (27.10.2015) -COORDINADOR FISE

001 380,00380,000,000,00310000830734Boleta Venta 000703

R2015 12 3 250105 250302YARINACOCHA IRAZOLA Urbano Provincia 168104 ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA(16.12.2015) - MOVILIDAD SUPERVISOR FISE

001 30,0030,000,000,00120352402681Factura 010072

R2015 12 4 250105 250302YARINACOCHA IRAZOLA Urbano Provincia 168104 ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA(16.12.2015) - ALIMENTACION SUPERVISOR FISE

001 18,000,000,0018,00110059239100Boleta Venta 000113

R2015 12 5 250105 250104YARINACOCHA MASISEA Urbano Provincia 168104 ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOSMASISEA(16.12.2015) - COORDINADOR FISE (MOVILIDAD)

001 120,00120,000,000,00310000830734Boleta Venta 000705

R2015 12 6 250105 250104YARINACOCHA MASISEA Urbano Provincia 168104 ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOSMASISEA(16.17.18-12-2015) - COORDINADOR FISE -ALOJAMIENTO

001 60,000,0060,000,00310000913427Boleta Venta 001250

R2015 12 7 250105 250104YARINACOCHA MASISEA Urbano Provincia 168104 ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOSMASISEA(16.17.18-12-2015) - COORDINADOR FISE -ALIMENTACION

001 120,000,000,00120,00310001249873Boleta Venta 000310

R2015 12 8 250105 250104YARINACOCHA MASISEA Urbano Provincia 168104 ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOSMASISEA(16.17.18-12-2015) - AUXILIAR FISE -ALOJAMIENTO

001 60,000,0060,000,00310000913427Boleta Venta 001251

R2015 12 9 250105 250104YARINACOCHA MASISEA Urbano Provincia 168104 ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOSMASISEA(16.17.18-12-2015) - AUXILIAR FISE -ALIMENTACION

001 120,000,000,00120,00310001249873Boleta Venta 000311

258,00 120,00 650,00 1 028,009 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:

258,00 120,00TOTAL FISE-12C 1 028,00650,00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

1 028,000,00

1 028,00

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia1 250101 CALLERIA 168104 COCINAS PERU - PAPEL BOND Compra Factura 10000142412 001 005179 13/03/2015 1 000 0,0260 R26,00007

2015 12 Urbano Provincia2 250101 CALLERIA 168104 COCINAS PERU - TAMPONES Compra Factura 20393051869 002 045655 13/03/2015 3 15,0000 R45,00007

2015 12 Urbano Provincia3 250101 CALLERIA 168104 COCINAS PERU - REFRIGERIO PERSONAL DE APOYO (29-12-2015)

Compra Factura 20351771918 001 094183 13/03/2015 1 139,5000 R139,50007

2015 12 Urbano Provincia4 250101 CALLERIA 168104 COCINAS PERU - COPIAS DE CERTIFICADOS COCINASPERU

Servicios de Terceros Factura 20393660296 001 005613 13/03/2015 1 200 0,0800 R96,00007

2015 12 Urbano Provincia5 250101 CALLERIA 168104 COCINAS PERU - ANILLADOS DE CERTIFICADOSCOCINAS PERU

Servicios de Terceros Factura 20393660296 001 005613 13/03/2015 5 5,0000 R25,00007

331,505 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

331,50

331,500,00

331,50

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 1 312 02 4151.1. Número de EmpadronadosS/. 7,91 0,008,991.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 10 377,92 0,0021 710,851.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 6 032.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 243,25 0,00243,252.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 1 459,50 0,00729,752.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

34 278,02S/.

32 088,772 189,25

0,000,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

ElectrocentroDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 47 606 0119 5351.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,02 0,000,021.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 952,12 0,002 390,701.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 193 01 9112.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,42 0,000,602.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 81,06 0,001 146,602.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 16 185 01 0093.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,41 0,000,593.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 6 635,85 0,00595,313.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 38 289 099 4385.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 30 631,20 0,0079 550,405.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 2 983 03 7046.1. Número de AtencionesS/. 1,24 0,001,246.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 3 698,92 0,004 592,966.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 9 101,30 0,0034 909,847. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 5 619,60 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 159 767,81 0,000,009. Actividades Extraordinarias

110 181,60Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

3 342,821 227,667 231,16

0,00

8 291,8844 011,145 619,60

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

159 767,81S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 339 673,67

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 5Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 11 1 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

0 100,00100,000,000,00620129646099Declaración Jurada 0

R2015 12 1 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCODEL CRONOGRAMA 159

0 24,0024,000,000,00220129646099Declaración Jurada 0

R2015 12 2 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCODEL CRONOGRAMA 159

180 66,0066,000,000,00220226499275Boleta Venta 129122

R2015 11 2 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 26,000,000,0026,00610101761679Factura 1864

R2015 11 3 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 24,000,000,0024,00610101761679Factura 1865

R2015 12 3 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCODEL CRONOGRAMA 159

163 51,0051,000,000,00220226499275Boleta Venta 431518

R2015 12 4 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCODEL CRONOGRAMA 159

1 39,500,000,0039,50220528910271Factura 13769

R2015 11 4 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

3 35,000,0035,000,00610205406463Factura 1006

R2015 11 5 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 35,000,0035,000,00610453528796Factura 16

R2015 12 5 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCODEL CRONOGRAMA 159

2 16,000,000,0016,00210224015653Boleta Venta 11099

R2015 12 6 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCODEL CRONOGRAMA 159

1 136,000,00136,000,00220489675235Factura 10956

R2015 11 6 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 60,000,0060,000,00610427393068Factura 302

R2015 11 7 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 20,000,000,0020,00610205928869Factura 1409

R2015 12 7 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 30,000,000,0030,00910205322227Factura 1004

R2015 12 8 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 34,000,000,0034,00910412507458Factura 77595

R2015 11 8 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 30,000,000,0030,00620541504852Factura 7747

R2015 11 9 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 12,000,0012,000,00620486338386Boleta Venta 12690

R2015 12 9 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 10,000,000,0010,00910209958746Boleta Venta 6823

R2015 12 10 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 10,000,000,0010,00910205914591Boleta Venta 9112

R2015 11 10 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 20,000,0020,000,00620568284276Boleta Venta 26360

Page 122: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 2 de 5Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 11 11 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 10,000,0010,000,00620486118009Boleta Venta 38331

R2015 12 11 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 6,000,000,006,00910209958746Boleta Venta 6831

R2015 12 12 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 11,000,000,0011,00920568738994Factura 6208

R2015 11 12 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 5,000,005,000,00620401441451Boleta Venta 80533

R2015 11 13 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

1 5,000,005,000,00620401441451Boleta Venta 80534

R2015 12 13 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

3 25,000,000,0025,00910096114210Factura 2103

R2015 12 14 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 12,000,000,0012,00920541508652Factura 7854

R2015 11 14 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

2 15,000,000,0015,00620552649614Factura 135

R2015 11 15 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

2 15,000,000,0015,00620552649614Factura 139

R2015 12 15 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 18,000,000,0018,00920568738994Factura 6223

R2015 12 16 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 10,000,000,0010,00910436883264Boleta Venta 9042

R2015 11 16 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

2 20,000,0020,000,00620568284276Boleta Venta 21408

R2015 11 17 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

3 100,00100,000,000,00610209910751Factura 766

R2015 12 17 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

3 35,000,000,0035,00910096114210Factura 2116

R2015 12 18 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 5,000,000,005,00910083469515Boleta Venta 11827

R2015 11 18 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

3 50,000,000,0050,00610096114210Factura 2065

R2015 11 19 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de entrega de Kits abeneficiarios del programa Cocina Perú- en los distritosde San Ramón, Pichanaki, Perené, Sátipo y Mazamariregíón Junin

3 20,000,0020,000,00620541322630Boleta Venta 4222

R2015 12 19 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 7,000,000,007,00910083469515Boleta Venta 11848

R2015 12 20 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

3 25,000,000,0025,00910096114210Factura 2129

R2015 11 20 120101 120801Huancayo OROYA Urbano Provincia 1629030000 REUNIÓN CON LOS GOBERBADORES PARA LAENTREGADEL PADRON DE BANEFICIARIOS QUE RECIBIRAN SUKITS DE COCINA EN LA PROVINCIA DE LA OROYA

0 25,0025,000,000,00120129646099Declaración Jurada 0

R2015 11 21 120101 120801Huancayo OROYA Urbano Provincia 1629030000 REUNIÓN CON LOS GOBERBADORES PARA LAENTREGADEL PADRON DE BANEFICIARIOS QUE RECIBIRAN SUKITS DE COCINA EN LA PROVINCIA DE LA OROYA

2 20,0020,000,000,00120486446600Boleta Venta 7271

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Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 3 de 5Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 12 21 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 21,000,000,0021,00920541508652Factura 7878

R2015 12 22 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 15,000,000,0015,00920568738994Factura 6248

R2015 11 22 120101 120801Huancayo OROYA Urbano Provincia 1629030000 REUNIÓN CON LOS GOBERBADORES PARA LAENTREGADEL PADRON DE BANEFICIARIOS QUE RECIBIRAN SUKITS DE COCINA EN LA PROVINCIA DE LA OROYA

3 30,000,000,0030,00120568596324Factura 177

R2015 11 23 120101 120801Huancayo OROYA Urbano Provincia 1629030000 REUNIÓN CON LOS GOBERBADORES PARA LAENTREGADEL PADRON DE BANEFICIARIOS QUE RECIBIRAN SUKITS DE COCINA EN LA PROVINCIA DE LA OROYA

22 20,0020,000,000,00120486994135Boleta Venta 2693

R2015 12 23 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 8,000,000,008,00910209958746Boleta Venta 6869

R2015 12 24 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 630,00630,000,000,00920568605251Factura 621

R2015 11 24 120101 090116Huancayo VILCA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISÓN DE LA ENTEGA DE COCINASPROGRAMADAS EN EL DISTRITO DE VILCA, SEGÚN ELCRONOGRAMA APROBADO.

0 40,0040,000,000,00120129646099Declaración Jurada 0

R2015 11 25 120101 090116Huancayo VILCA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISÓN DE LA ENTEGA DE COCINASPROGRAMADAS EN EL DISTRITO DE VILCA, SEGÚN ELCRONOGRAMA APROBADO.

0 52,0052,000,000,00120129646099Declaración Jurada 0

R2015 12 25 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 35,000,000,0035,00910205928869Factura 1463

R2015 12 26 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

180 66,000,0066,000,00720226499572Boleta Venta 128586

R2015 12 27 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 69,000,000,0069,00710224017672Factura 12480

R2015 12 28 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

3 27,000,000,0027,00710225170903Factura 4148

R2015 12 29 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 16,000,000,0016,00720489618193Factura 21413

R2015 12 30 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

7 15,000,000,0015,00710042168560Factura 43902

R2015 12 31 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 18,400,000,0018,40720546018246Factura 2765

R2015 12 32 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 50,000,000,0050,00720489627427Factura 68903

R2015 12 33 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 5,000,000,005,00710227036775Boleta Venta 3320

R2015 12 34 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 20,500,000,0020,50720489618193Factura 21416

R2015 12 35 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 19,500,000,0019,50720528910271Factura 13751

R2015 12 36 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 571,00571,000,000,00720489675235Factura 10944

R2015 12 37 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

5 21,700,000,0021,70710226438225Boleta Venta 1118

R2015 12 38 120101 100101Huancayo HUÁNUCO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO.

1 30,000,000,0030,00710224917614Boleta Venta 4244

R2015 12 39 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 60,000,000,0060,00820600105419Factura 4959

R2015 12 40 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 56,000,000,0056,00820494289106Factura 4830

R2015 12 41 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 60,000,000,0060,00820600105419Factura 4984

R2015 12 42 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 60,000,000,0060,00810433866920Factura 1469

R2015 12 43 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 60,000,000,0060,00820600105419Factura 5017

R2015 12 44 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 60,000,000,0060,00820600105419Factura 5024

R2015 12 45 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 60,000,000,0060,00820600105419Factura 5031

R2015 12 46 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

1 60,000,000,0060,00820600105419Factura 5034

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 4 de 5Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 12 47 120101 050101Huancayo AYACUCHO Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

2 630,00630,000,000,00820600105419Factura 1254

R2015 12 48 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 SERVICIO DE MOVILIDAD PARA ATENCIÓN ABENEFICIAIROS FISE DE SATIPO, PICHANAKI Y PERENE.

1 130,00130,000,000,00110468790047Recibo porHonorariosElectrónico

12

R2015 12 49 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 36,000,000,0036,00910412507458Factura 77596

R2015 12 50 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 20,000,000,0020,00910205914591Boleta Venta 9113

R2015 12 51 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 11,000,000,0011,00920568738994Factura 6207

R2015 12 52 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 11,000,000,0011,00910209958746Boleta Venta 6822

R2015 12 53 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

3 25,000,000,0025,00910096114210Factura 2104

R2015 12 54 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 6,000,000,006,00910209958746Boleta Venta 6832

R2015 12 55 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 33,000,000,0033,00920541508652Factura 7852

R2015 12 56 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 28,000,000,0028,00920568738994Factura 6224

R2015 12 57 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 10,000,000,0010,00910436883264Boleta Venta 9040

R2015 12 58 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 7,000,000,007,00910083469515Boleta Venta 11828

R2015 12 59 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

3 35,000,000,0035,00910096114210Factura 2115

R2015 12 60 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

3 25,000,000,0025,00910096114210Factura 2128

R2015 12 61 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 12,000,000,0012,00910804639255Boleta Venta 639

R2015 12 62 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 33,000,000,0033,00920541508652Factura 7883

R2015 12 63 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 23,000,000,0023,00920568738994Factura 6250

R2015 12 64 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 12,000,000,0012,00910436883264Boleta Venta 9052

R2015 12 65 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

3 35,000,000,0035,00910096114210Factura 2142

R2015 12 66 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 35,000,000,0035,00910205928869Factura 1464

R2015 12 67 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

2 30,000,000,0030,00910205322227Factura 1005

R2015 12 68 120101 120301Huancayo CHAMCHAMAYO Urbano Provincia 1629030000 Supervisión del proceso de empadronamiento debeneficiarios potenciales FISE en el ámbito de laProvincia de Satipo

1 630,00630,000,000,00920568605251Factura 622

R2015 12 69 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

0 50,000,0050,000,00220129646099Declaración Jurada 0

R2015 12 70 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

1 17,000,000,0017,00220489648262Factura 729

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 5 de 5Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

2 Desplazamiento de Personal Mensual

R2015 12 71 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

1 11,000,000,0011,00210072620297Factura 4036

R2015 12 72 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

1 12,000,000,0012,00220489741556Factura 19410

R2015 12 73 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

1 70,0070,000,000,00220573242280Factura 2040

R2015 12 74 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

198 70,000,0070,000,00220226499572Boleta Venta 13052

R2015 12 75 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

25 20,000,0020,000,00220489381240Boleta Venta 21624

R2015 12 76 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

7 70,000,0070,000,00220541553950Boleta Venta 3888

R2015 12 77 120101 100601Huancayo RUPA-RUPA Urbano Provincia 1629030000 SUPERVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE ENTREGADE KITS DE COCINA A GLP EN TINGO MARIA

1 9,000,000,009,00220489648262Factura 736

1 826,60 634,00 3 159,00 5 619,60102 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:

1 826,60 634,00TOTAL FISE-12C 5 619,603 159,00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

5 619,600,00

5 619,60

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 11 Urbano Provincia1 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: IMPRESIÓN DE DECLARACIONESJURADAS ESTRATIDAS DEL APLICATTIVO DE ENTREGADE COCINAS

Servicios de Terceros Factura 10200848239 1 2013 10/02/2015 13 412 0,0500 R670,60RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia1 050101 Ayacucho 1629030000 COCINA PERÚ: ALQUILER DE CAMIONETA PARASUPERVICIÓN DE REPARTO DE COCINAS EN LA REGIÓAYACUCHO

Servicios de Terceros Factura 20534631775 1 335 10/02/2015 1 4 260,0000 R4 260,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia2 050101 Ayacucho 1629030000 COCINA PERÚ: ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LAREGIÓN AYACUCHO

Servicios de Terceros Factura 20480682433 1 507 10/02/2015 595 5,8410 R3 475,40RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia2 120201 CONCEPCIÓN 1629030000 COCINA PERU: COORDINACIÓN CON GOBERNADORESPARA LE ENTREGA DE COCINAS EN LA CIUDAD DECONCEPCIÓN

Servicios de Terceros Factura 20486313049 1 9550 10/02/2015 1 170,0000 R170,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia3 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: DIGITACIÓN DE CERTIFICADOS DECOCINAS ENTREGADAS EN LOS MESES DE JULIO YAGOSTO 2015

Servicios de Terceros Factura 20543139425 1 2007 10/02/2015 4 177 0,1500 R626,56RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia3 100101 Huánuco 1629030000 COCINA PERÚ: ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LAREGIÓN HUÁNUCO

Servicios de Terceros Factura 20480682433 1 510 10/02/2015 6 203 5,8410 R36 231,72RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia4 090101 HUANCAVELICA 1629030000 COCINA PERÚ: ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LAREGIÓN HUANCAVELICA

Servicios de Terceros Factura 20480682433 1 509 10/02/2015 2 013 5,8410 R11 757,93RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia4 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: IMPRESIÓN DE CERTIFICADOSESTRATIDAS DEL APLICATTIVO DE ENTREGA DECOCINAS

Servicios de Terceros Factura 10200848239 1 209 10/02/2015 1 670,6000 R670,60RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia5 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN LA UUNNHUANCAYO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10200334626 1 1 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia5 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LAREGIÓN JUNÍN

Servicios de Terceros Factura 20480682433 1 511 10/02/2015 8 214 5,8410 R47 977,97RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia6 190113 PASCO 1629030000 COCINA PERÚ: ENTREGA DE KITS DE COCINA EN LAREGIÓN PASCO

Servicios de Terceros Factura 20480682433 1 506 10/02/2015 519 5,8410 R3 031,48RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia6 120701 TARMA 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN LA UUNNTARMA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10199217190 1 1 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia7 090101 HUANCAVELICA 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN UUNNHUANCAVELICA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10418235972 1 1 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia7 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: ENVIO STICKERS DE CODIGO DEBARRAS PARA LA ENTREGA DE KITS DE COCINA

Servicios de Terceros Factura 20120550137 411 39146 10/02/2015 1 30,0000 R30,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia8 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: Impresión de certificados y declaracionesjuradas para en repadrto de cocinas

Servicios de Terceros Factura 10443104742 1 1 10/02/2015 128 000 0,0310 R3 967,98RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia8 120101 HUANCAYO 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN LA UUNNHUANCAYO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10478864138 1 16 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia9 090101 HUANCAVELICA 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN UUNNHUANCAVELICA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10411425024 1 2 10/02/2015 1 400,0000 R400,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia9 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Boleta Venta 10436744990 1 248 10/02/2015 1 540,0000 R540,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia10 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Boleta Venta 10204191005 1 217 10/02/2015 1 540,0000 R540,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia10 120301 CHANCHAMAYO 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN LA UUNNSELVA CENTRAL

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10199291691 1 2 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia11 090101 HUANCAVELICA 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN UUNNHUANCAVELICA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10459233488 1 2 10/02/2015 1 450,0000 R450,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia11 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20223610073 1 2255 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia12 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20365210315 1 1540 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia12 090101 HUANCAVELICA 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN UUNNHUANCAVELICA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10204376528 1 3 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia13 120201 CONCEPCIÓN 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN SEM VALLEMANTARO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10461005620 1 3 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

Page 127: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia13 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 10062595103 3 65 10/02/2015 1 450,0000 R450,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia14 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10700899841 1 5 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia14 090101 HUANCAVELICA 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN UUNNHUANCAVELICA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10750795051 1 3 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia15 120201 CONCEPCIÓN 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN SEM VALLEMANTARO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10440552264 1 3 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia15 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10700299088 1 9 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia16 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10446885397 1 1 10/02/2015 1 550,0000 R550,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia16 120201 CONCEPCIÓN 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN SEM VALLEMANTARO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10435256223 1 52 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia17 120301 CHANCHAMAYO 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN LA UUNNSELVA CENTRAL

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10461620731 1 7 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia17 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10443833370 1 2 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia18 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10429291220 1 27 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia18 090101 HUANCAVELICA 1629030000 COCINA PERÚ: SERVICIO DE PERIFONEO EN UUNNHUANCAVELICA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10438846374 1 8 10/02/2015 1 450,0000 R450,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 11 Urbano Provincia19 120101 Huancayo 1629030000 ALQUILER DE MOVILIDAD PARA REPARTO DE VALES ABENEFICIARIOS COLECTIVOS DEL LOS DISTRITOS DEHUANCAYO Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES PARAENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO_COTUBRE 2015

Servicios de Terceros Factura 20486313049 1 9538 12/04/2012 1 136,0000 R136,00Ley 28952

2015 12 Urbano Provincia19 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10284755222 1 15 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia20 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10442440340 1 7 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia21 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10429224603 1 3 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia22 120501 Junín 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20130364463 1 2110 10/02/2015 1 450,0000 R450,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia23 100601 RUPA-RUPA 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 10230158539 1 176 10/02/2015 1 300,0000 R300,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia24 120701 Tarma 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10200334626 1 2 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia25 120501 Junín 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10199217190 1 2 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia26 190301 Oxapampa 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10461620731 1 11 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia27 190306 Puerto Bermudez 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10438846374 1 10 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia28 120301 Chanchamayo 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20233107833 1 1705 10/02/2015 1 250,0000 R250,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia29 100601 RUPA-RUPA 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

17204861633 1 42 10/02/2015 1 150,0000 R150,00RCD N° 31-2015-OS/CD

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

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02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia30 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20133942379 1 11156 10/02/2015 1 500,0000 R500,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia31 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20133942379 1 11155 10/02/2015 1 400,0000 R400,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia32 120101 Huancayo 1629030000 Cocina Perú: envío de vertificados de entrega de cocinasde Huancayo a Ayacucho

Servicios de Terceros Factura 20120550137 411 39242 10/02/2015 1 30,0000 R30,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia33 120101 Huancayo 1629030000 Cocina Perú: envío de vertificados de entrega de cocinasde Huancayo a Ayacucho

Servicios de Terceros Factura 20120550137 411 39177 10/02/2015 1 15,0000 R15,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia34 120101 Huancayo 1629030000 Cocina Perú: envío de vertificados de entrega de cocinasde Huancayo a Chanchamayo

Servicios de Terceros Factura 20486277905 27 7405 10/02/2015 1 12,0000 R12,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia35 120101 Huancayo 1629030000 Cocina Perú: envío de vertificados de entrega de cocinasde Huancayo a Ayacucho

Servicios de Terceros Factura 20120550137 411 39239 10/02/2015 1 15,0000 R15,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia36 090701 PAMPAS 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 10236434724 4 1006 10/02/2015 1 270,0000 R270,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia37 090301 Lircay 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Boleta Venta 10234407894 1 2610 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia38 190113 Pasco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20129814064 1 15778 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia39 190113 Pasco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10455629140 1 1 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia40 190113 Pasco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10422013941 1 5 10/02/2015 1 500,0000 R500,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia41 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10415867382 1 1 10/02/2015 1 400,0000 R400,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia42 190113 Pasco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10458759770 1 9 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia43 190113 Pasco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10454096989 1 15 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia44 190113 Pasco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10447080066 1 5 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia45 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10481573179 1 50 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia46 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10805451071 1 12 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia47 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10805451071 1 13 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia48 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10481573179 1 49 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia49 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10237093751 1 28 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia50 120701 Tarma 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20120438302 1 911 10/02/2015 1 472,0000 R472,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia51 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Factura 10224354652 2 106 10/02/2015 1 450,0000 R450,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia52 190113 Pasco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10466836767 1 2 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia53 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10415650651 1 1 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 4 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia54 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10438669294 1 12 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia55 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10446013292 1 2 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia56 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10801861071 1 14 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia57 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10422629683 1 4 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia58 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10460098870 1 34 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia59 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10458678834 1 26 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia60 100101 Huánuco 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10802603091 1 4 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia61 100601 RUPA-RUPA 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10452337431 1 20 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia62 100601 RUPA-RUPA 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10229730156 1 12 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia63 100601 RUPA-RUPA 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10422048745 1 1 10/02/2015 1 600,0000 R600,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia64 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de difusión radial del programaCocina Perú para convocatoria de potencialesbeneficiarios

Servicios de Terceros Boleta Venta 10443833370 1 39 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia65 050101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10700211814 1 37 10/02/2015 1 700,0000 R700,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia66 190301 Oxapampa 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10438846374 1 11 10/02/2015 1 400,0000 R400,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia67 090101 Huancavelica 1629030000 Cocina Perú: Servicio de perifoneo del programa CocinaPerú para convocatoria de potenciales beneficiarios

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10459233488 1 6 10/02/2015 1 400,0000 R400,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia68 090101 Ayacucho 1629030000 Cocina Perú: Envio de estickers para la entrega deCocina Perú a la Ciudad de AYACUCHO

Servicios de Terceros Factura 20120550137 411 39214 10/02/2015 1 20,0000 R20,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia69 120101 Huancayo 1629030000 COCINA PERÚ: Impresión de Stickers con el codigo decocinas, para entrega cocina FISE

Servicios de Terceros Factura 20486337819 2 232 10/02/2015 56 500 0,0484 R2 733,47RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia70 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_ RADIO PANGOA

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10210061318 1 90 10/02/2015 1 210,0000 R210,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia71 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO AMAZONICA_RADIO LA RUTA_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10403522584 1 78 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia72 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO AMAZONICA_RADIO LA RUTA_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10403522584 1 79 10/02/2015 1 100,0000 R100,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia73 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: CREACIÓN DE SPOTS PARA COCINA PERÚY FISE_VELl SOLANO ALEX JAIME_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10440591731 1 71 10/02/2015 1 100,0000 R100,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia74 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO AMAZONICA_RADIO LA MEGA_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10440591731 1 70 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia75 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO AMAZONICA_RADIO LA MEGA_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10440591731 1 69 10/02/2015 1 100,0000 R100,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia76 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO AMAZONICA_SATIPO

Servicios de Terceros Factura 20197117908 1 1396 10/02/2015 1 100,0000 R100,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia77 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO AMAZONICA_SATIPO

Servicios de Terceros Factura 20197117908 1 1395 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 5 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia78 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_ RADIO PANGOA

Servicios de Terceros Factura 10210060389 2 128 10/02/2015 1 150,0000 R150,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia79 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS SOBRE ENTREGADE COCINA PERÚ_RADIO PANGOA_SATIPO

Servicios de Terceros Factura 10210060389 2 129 10/02/2015 1 150,0000 R150,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia80 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO SAN JUAN_SATIPO

Servicios de Terceros Factura 20402402921 1 1631 10/02/2015 1 100,0000 R100,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia81 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS SOBRE ENTREGADE COCINA PERÚ_EMPRESARADIODIFUSORACOMERCIAL "ESTUDIO 99" S.R.L._SATIPO

Servicios de Terceros Factura 20202652485 1 801 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia82 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_ RADIO REVOLUCIÓN_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10229980241 1 221 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia83 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_ RADIO REVOLUCIÓN_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10229980241 1 223 10/02/2015 1 100,0000 R100,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia84 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_ RADIO GALAXIA_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10229980241 1 222 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia85 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS SOBRE ENTREGADE COCINA PERÚ_RADIO GALAXIA_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10229980241 1 224 10/02/2015 1 100,0000 R100,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia86 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_AVELLANEDA CABREJOSNESTOR MARCO_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10235696512 1 72 10/02/2015 1 200,0000 R200,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia87 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_CAHUANA COCINA PERÚ: PERIFONEO DE SPOTSDE COCINA PERÚ Y FISE_INVERSIONES TECNOLOGICASZAVALLOS SAC_SATIPO

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

20210138175 1 3 10/02/2015 1 400,0000 R400,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia88 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: PERIFONEO DE SPOTS DE COCINAPERÚ_INVERSIONES TECNOLOGlCAS ZEVALLOS SAC

Servicios de Terceros Factura 20547553927 1 1028 10/02/2015 1 250,0000 R250,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia89 120601 SATIPO 1629030000 COCINA PERÚ: DIFUSIÓN DE SPOTS DE COCINA PERÚ YFISE_RADIO REVOLUCIÓN_SATIPO

Servicios de Terceros Factura 20487101827 1 258 10/02/2015 1 500,0000 R500,00RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia90 120101 Huancayo 1629030000 COCINA PERÚ: Impresión de certificados y declaracionesjuradas para en repadrto de cocinas

Servicios de Terceros Factura 10200848239 1 2017 10/02/2015 1 716 0,0500 R85,80RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia91 120101 Huancayo 1629030000 COCINA PERÚ: DIGITACIÓN DE FICHAS DEBENFICIAIROS A QUIENES SE LE ESTREGO SUS COCINAA GLP

Servicios de Terceros Factura 20543139425 1 2074 10/02/2015 1 122 0,1500 R168,30RCD N° 31-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia92 120101 Huancayo 1629030000 ALQUILER DE MOVILIDAD PARA REPARTO DE VALES ABENEFICIARIOS COLECTIVOS DEL LOS DISTRITOS DEHUANCAYO Y COORDINACIÓN CON AUTORIDADES PARAENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO_NOVIEMBRE2015

Servicios de Terceros Factura 20486313049 1 9612 12/04/2012 1 200,0000 R200,00Ley 28952

159 767,81111 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

159 767,81

159 767,810,00

159 767,81

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

ElectronoroesteDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 0 04701.1. Número de EmpadronadosS/. 12,96 0,0012,961.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 0,00 0,006 091,201.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 93,95 0,0093,952.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 353,50 0,00683,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,007 587,904. Actividades Extraordinarias

14 715,60S/.

6 091,200,00

1 036,507 587,90

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

ElectronoroesteDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 18 979 054 5481.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,01 0,000,011.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 189,79 0,00545,481.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 60 08182.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,35 0,000,392.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 21,00 0,00319,022.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 443 02 5233.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,07 0,000,073.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 31,01 0,00176,613.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 14 239 045 3155.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 11 391,20 0,0036 252,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 45 0786.1. Número de AtencionesS/. 1,21 0,001,526.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 54,45 0,00118,566.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 24 790,30 0,0036 894,757. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

47 643,20Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

735,27340,02207,62

0,00

173,0161 685,05

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 110 784,17

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 1Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 12 1 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

001 16,500,000,0016,50110032053021Boleta Venta 011972

R2015 12 2 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 11,000,000,0011,00110032366479Boleta Venta 000770

R2015 12 3 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 20,000,000,0020,00110032366479Boleta Venta 000772

R2015 12 4 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0002 80,000,0080,000,00110469536691Boleta Venta 002480

R2015 12 5 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 16,000,000,0016,00110032036312Boleta Venta 010389

R2015 12 6 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 20,000,000,0020,00110166722531Boleta Venta 011291

R2015 12 7 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0002 14,000,000,0014,00110077619823Boleta Venta 004490

R2015 12 8 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0004 15,000,000,0015,00110028760219Boleta Venta 000131

R2015 12 9 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0002 18,000,000,0018,00110032382474Boleta Venta 005775

R2015 12 10 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 16,500,000,0016,50110166722531Boleta Venta 011299

R2015 12 11 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0002 25,000,000,0025,00110032382474Boleta Venta 005905

R2015 12 12 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0002 15,000,000,0015,00110032382474Boleta Venta 005796

R2015 12 13 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0004 140,000,00140,000,00210415949834Boleta Venta 000202

R2015 12 14 200101 200111Piura Las Lomas Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 13,000,000,0013,00110448671955Boleta Venta 012238

R2015 12 15 200101 200201Piura Ayabaca Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0002 20,000,000,0020,00110804200733Boleta Venta 000378

R2015 12 16 200101 200201Piura Ayabaca Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0004 16,000,000,0016,00110031207890Boleta Venta 002563

R2015 12 17 200101 200405Piura Morropon Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0003 50,000,0050,000,00110033363651Boleta Venta 000782

R2015 12 18 200101 200201Piura Ayabaca Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 18,000,000,0018,00110418950892Boleta Venta 010289

R2015 12 19 200101 200201Piura Ayabaca Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 20,000,000,0020,00110418950892Boleta Venta 010297

R2015 12 20 200101 200201Piura Ayabaca Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 50,000,0050,000,00110031143212Boleta Venta 001813

R2015 12 21 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 21,000,000,0021,00110032366479Boleta Venta 000783

R2015 12 22 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 60,000,0060,000,00110418950892Boleta Venta 006825

R2015 12 23 200101 200301Piura Huancabamba Rural 1629030000 Supervision del acto de entrega de Kits de Cocina a GLP.Periodo Diciembre de 2015

0001 8,000,000,008,00110031143212Boleta Venta 006174

R2015 12 24 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Reunión con los representantes del OSM, para tratar eltema del Tukuy Rikuy

1180 135,00135,000,000,00120100227461Boleta Venta 0068056

R2015 12 25 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Reunión con los representantes del OSM, para tratar eltema del Tukuy Rikuy

F003 140,00140,000,000,00120100227461Factura 00004860

R2015 12 26 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Reunión con los representantes del OSM, para tratar eltema del Tukuy Rikuy

112 30,0030,000,000,00120102708394Boleta Venta 04886

R2015 12 27 200101 150101Piura Lima Urbano Provincia 1629030000 Reunión con los representantes del OSM, para tratar eltema del Tukuy Rikuy

112 48,5048,500,000,00120102708394Boleta Venta 04884

303,00 380,00 353,50 1 036,5027 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

303,00 380,00TOTAL FISE-12C 1 036,50353,50

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

1 036,500,00

1 036,50

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Rural1 200201 Ayabaca 1629030000 Difusión de comunicados para entrega de kits de cocinasa GLP del Programa Cocina Perú. Del 16/12 al21/12/2015

Servicios de Terceros Factura 20113574314 002 007442 13/03/2015 1 2 500,0000 R2 500,00Res. 07-2015-OS-FISE

2015 12 Rural2 200201 Ayabaca 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia

Servicios de Terceros Factura 20483757744 0002 000314 10/07/2013 3 575 0,1218 R435,44Res. N° 148-2013-OS/CD

2015 12 Rural3 200301 Huancabamba 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia

Servicios de Terceros Factura 20483757744 0002 000314 10/07/2013 2 385 0,1218 R290,49Res. N° 148-2013-OS/CD

2015 12 Rural4 200801 Sechura 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia

Servicios de Terceros Factura 20483757744 0002 000314 10/07/2013 2 680 0,1218 R326,42Res. N° 148-2013-OS/CD

2015 12 Rural5 200101 Piura 1629030000 Elaboracion de formato para la impresión de vales FISEpara beneficiarios con suministro colectivo y sin energia

Servicios de Terceros Factura 20483757744 0002 000314 10/07/2013 6 860 0,1218 R835,55Res. N° 148-2013-OS/CD

2015 12 Rural6 200405 Morropon 1629030000 Difusión de comunicados para entrega de kits de cocinasa GLP del Programa Cocina Perú. Del 22/11 al29/11/2015

Servicios de Terceros Factura 20113574314 002 007401 13/03/2015 1 3 200,0000 R3 200,00Res. 07-2015-OS-FISE

7 587,906 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

7 587,90

7 587,900,00

7 587,90

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 1 537 04211.1. Número de EmpadronadosS/. 7,56 0,009,541.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 11 619,72 0,004 016,341.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 032.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 164,36 0,00164,362.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,00493,082.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,001 237,503. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,0092 492,584. Actividades Extraordinarias

109 859,22S/.

15 636,06493,08

1 237,5092 492,58

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

ElectronorteDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 17 349 038 9221.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,07 0,000,071.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 1 214,43 0,002 724,541.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,35 0,001,202.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,02 0,000,023.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 11 617 028 8995.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 9 293,60 0,0023 119,205.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 74 01146.1. Número de AtencionesS/. 1,11 0,001,116.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 82,14 0,00126,546.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 15 284,93 0,0010 261,747. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,001 746,409. Actividades Extraordinarias

32 412,80Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

3 938,970,000,000,00

208,6825 546,67

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

1 746,40S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 63 853,52

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 2Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 12 1 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 16 25,0025,000,000,00120113973448Boleto de Viaje 59162

R2015 12 2 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 2 9,000,000,009,00110272498844Boleta Venta 33464

R2015 12 3 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 1 14,000,000,0014,00110274287051Boleta Venta 7004

R2015 12 4 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 1 18,000,000,0018,00110274150632Factura 4726

R2015 12 5 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 1 23,000,000,0023,00110274150632Factura 4731

R2015 12 6 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 1 13,000,000,0013,00110274150632Factura 4728

R2015 12 7 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 1 6,000,000,006,00110274287051Factura 7012

R2015 12 8 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 1 12,000,000,0012,00110446663467Boleta Venta 1569

R2015 12 9 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 1 21,000,000,0021,00110429879111Boleta Venta 1366

R2015 12 10 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 2 90,000,0090,000,00215453547920Factura 2043

R2015 12 11 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA 17 25,0025,000,000,00120113973448Boleto de Viaje 89622

R2015 12 12 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA S/N 30,0030,000,000,00120103117560Declaración Jurada S/N

R2015 12 13 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR 16 25,0025,000,000,00120113973448Boleto de Viaje 59161

R2015 12 14 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR 17 30,0030,000,000,00120113973448Boleto de Viaje 89599

R2015 12 15 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR 1 23,000,000,0023,00110274150632Factura 4721

R2015 12 16 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR 1 19,000,000,0019,00110274150632Factura 4725

R2015 12 17 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR 1 8,500,000,008,50110274150632Factura 4727

R2015 12 18 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR 1 22,000,000,0022,00110274150632Factura 4730

R2015 12 19 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR 2 40,000,0040,000,00115453547920Factura 2041

R2015 12 20 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR S/N 50,0050,000,000,00120103117560Declaración Jurada S/N

R2015 12 21 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISE SUPERVISOR S/N 31,0031,000,000,00120103117560Declaración Jurada S/N

R2015 12 22 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

34 20,0020,000,000,00120395419714Boleto de Viaje 325259

R2015 12 23 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

1 20,000,000,0020,00110011504499Boleta Venta 37783

R2015 12 24 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

1 10,500,000,0010,50110011504499Boleta Venta 92519

R2015 12 25 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

2 20,000,000,0020,00110442384911Boleta Venta 3539

R2015 12 26 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

1 17,000,000,0017,00110273602572Boleta Venta 92566

R2015 12 27 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

1 10,000,000,0010,00110273602572Boleta Venta 92571

R2015 12 28 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

2 12,0012,000,000,00120570772636Boleto de Viaje 2252

R2015 12 29 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

3 200,000,00200,000,00515453547920Factura 5

R2015 12 30 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

103 20,000,000,0020,00120395419715Boleta Venta 57908

R2015 12 31 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

S/N 65,5065,500,000,00120103117560Declaración Jurada S/N

R2015 12 32 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

16 25,0025,000,000,00120113973448Boleta Venta 59960

R2015 12 33 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 Mesa de Trabajo Chota PROGRAMA FISESUPERVISORA S/N 24,0024,000,000,00120103117560Declaración Jurada S/N

R2015 12 34 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 SUPERVISION DE ACTIVIDADES FISE COMISION DESERVICIOS UUNN CAJAMARCA JEFE FISE

2 15,0015,000,000,00120570772636Boleta Venta 2196

R2015 12 35 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

1 19,000,000,0019,00110274150632Factura 4883

R2015 12 36 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

1 13,000,000,0013,00110281142009Boleta Venta 10071

R2015 12 37 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

1 15,000,000,0015,00110274247041Boleta Venta 28504

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 2 de 2Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 12 38 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

1 19,000,000,0019,00110274261329Boleta Venta 34022

R2015 12 39 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

3 40,000,0040,000,00115453547920Factura 38

R2015 12 40 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

2 20,0020,000,000,00120524458501Boleto de Viaje 108172

R2015 12 41 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

S/N 50,0050,000,000,00120103117560Declaración Jurada S/N

R2015 12 42 140101 060401Chiclayo Chota Rural 1629030000 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 17Y 18 EN LA PROVINCIA DE CHOTA

S/N 68,0068,000,000,00120103117560Declaración Jurada S/N

352,00 370,00 515,50 1 237,5042 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

352,00 370,00TOTAL FISE-12C 1 237,50515,50

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

1 237,500,00

1 237,50

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 3 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Marzo 2015

Servicios de Terceros Factura 20480215819 1 1662 02/11/2015 129 264 0,0826 R10 677,21Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 4 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Abril 2015

Servicios de Terceros Factura 20492353214 1 1663 02/11/2015 129 264 0,0826 R10 677,21Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 5 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Mayo 2015

Servicios de Terceros Factura 20492353214 1 1664 02/11/2015 129 264 0,0826 R10 677,21Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 6 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Junio 2015

Servicios de Terceros Factura 20492353214 1 1665 02/11/2015 129 264 0,0826 R10 677,21Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 7 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Julio 2015

Servicios de Terceros Factura 20492353214 1 1666 02/11/2015 129 264 0,0826 R10 677,21Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 8 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Agosto2015

Servicios de Terceros Factura 20492353214 1 1667 02/11/2015 129 264 0,0826 R10 677,21Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 9 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Septiembre2015

Servicios de Terceros Factura 20492353214 1 1672 02/11/2015 133 120 0,0826 R10 995,71Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 10 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Custodia y Administración de File -Expedientes FISE-Correspondiente al mes de Octubre2015

Servicios de Terceros Factura 20492353214 1 1673 02/11/2015 133 120 0,0826 R10 995,71Oficio N°502-2015-OS-FISE

2015 11 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Alquiler de una camioneta para viajar a las localidadespara la entrega de Kit de Cocina GLP en los dias 29,30Oct y 05,06,07,09,10,11,12 Nov. 2015- COCINA PERU

Alquiler Factura 10167955938 1 1361 13/03/2015 1 1 861,9200 R1 861,92RES. 08-2015-OS-FISE

2015 12 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Difusión Radial del 18.11 al 15.12 - Radio Exitosa 106.9FM - 160 Avisos con 20" c/u. Programa FISE

Servicios de Terceros Factura 20479381390 14 1129 29/01/2015 160 23,6000 R3 776,00RES. 04-2015-OS-FISE

2015 12 Rural2 140101 Chiclayo 1629030000 Difusión Radial en Radio JHC 107.7 FM del 01.12 al31.12 en los Horarios de 5 - 8.00am y 11:00 y 13:00horas, Exclusivo para el Programa FISE

Servicios de Terceros Factura 20103231770 4 1545 29/01/2015 80 10,0000 R800,00RES. 04-2015-OS-FISE

92 492,6011 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Rural1 140101 Chiclayo 1629030000 Servicio de Alquiler de 04 Laptop Lenovo Personal FISE(Jefe, Supervisores y Analista)

Servicios de Terceros Factura 20487350291 0001 001252 16/07/2015 4 436,6000 R1 746,40Oficio N°328-2015-OS-FISE

1 746,401 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

94 239,00

94 239,000,00

94 239,00

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

ElectrosurDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,07 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 6 093 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 4 874,40 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 8 848,68 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 25 850,35 0,000,009. Actividades Extraordinarias

4 874,40Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,000,000,000,00

0,008 848,68

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

25 850,35S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 39 573,43

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Electrosur

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia1 230110 TACNA 162905 Apoyo Administrativo para entrega de Kits - ProgramaCocina Perú

Servicios de Terceros Factura 20533288732 001 000519 07/02/2015 1 5 711,4000 R5 711,40R.M. 042-2015-MEM/DM

2015 12 Urbano Provincia2 230110 TACNA 162905 Apoyo Administrativo para entrega de Kits - ProgramaCocina Perú

Servicios de Terceros Factura 20533288732 001 000522 07/02/2015 1 6 026,0000 R6 026,00R.M. 042-2015-MEM/DM

2015 12 Urbano Provincia3 230110 TACNA 162905 Comisión de Servicios para la entrega de Kits - ProgramaCocina Perú - Marco Fernandez Quispe

Servicios de Terceros Factura 20509815501 E001 32 07/02/2015 1 1 083,2400 R1 083,24R.M. 042-2015-MEM/DM

2015 12 Urbano Provincia4 230110 TACNA 162905 Comisión de Servicios para la entrega de Kits - ProgramaCocina Perú - Giovanni Mamani Velasquez

Servicios de Terceros Factura 20509815501 E001 31 07/02/2015 1 3 012,1200 R3 012,12R.M. 042-2015-MEM/DM

2015 12 Urbano Provincia5 230110 TACNA 162905 Comisión de Servicios para la entrega de Kits - ProgramaCocina Perú - Jesus Silva Leguia

Servicios de Terceros Factura 20509815501 E001 30 07/02/2015 1 1 365,7300 R1 365,73R.M. 042-2015-MEM/DM

2015 12 Urbano Provincia6 230110 TACNA 162905 Servicio de Monitoreo y Supervisión del Programa CocinaPerú - Setiembre

Servicios de Terceros Factura 20509815501 E001 27 07/02/2015 1 4 325,9300 R4 325,93R.M. 042-2015-MEM/DM

2015 12 Urbano Provincia7 230110 TACNA 162905 Servicio de Monitoreo y Supervisión del Programa CocinaPerú - Octubre

Servicios de Terceros Factura 20509815501 E001 29 07/02/2015 1 4 325,9300 R4 325,93R.M. 042-2015-MEM/DM

25 850,357 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

25 850,35

25 850,350,00

25 850,35

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

EmsemsaDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 3 001.1. Número de EmpadronadosS/. 2,24 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 6,72 0,000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

6,72S/.

6,720,000,000,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

EmsemsaDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 340 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,10 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 34,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,16 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,13 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 277 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 221,60 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 1 006.1. Número de AtencionesS/. 0,06 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,06 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 2 250,00 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

221,60Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

34,000,000,000,00

0,062 250,00

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 2 505,66

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

EmseusacDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 261 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,16 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 41,76 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 2 006 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 1 604,80 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 4 000,00 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 3 020,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

1 604,80Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

0,0041,760,000,00

0,004 000,00

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

3 020,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 8 666,56

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Emseusac

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia1 010701 BAGUA GRANDE 16296 COCINAS PERU, POR IMPRESIÓN DE FORMATOSVERIFICACION DE CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDAEN T/A4, AUTOCOPIATIVOS,

Servicios de Terceros Factura 10026551477 0002 001027 10/02/2015 20 11,0000 R220,00031-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia2 010701 BAGUA GRANDE 16297 COCINAS PERU, POR DIFUSION SOBRE PUNTOS DEENTREGA DE KIT DE COCINAS EN DIFERENTES LUGARESDEL DISTRITO BAGUA GRANDE, PERIFONEOSREFERENTE A LA ENTREGA DE COCINAS , A TODOCOSTO.

Servicios de Terceros Factura 10166558315 002 000016 20/03/2015 80 15,0000 R1 200,008-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia3 010701 BAGUA GRANDE 16292 FISE, POR DIFUSION RADIAL DE SPOT´S YCOMUNICADOS DEL PROGRAMA FISECORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10336702777 E001 29 28/01/2015 40 5,0000 R200,004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia4 010701 BAGUA GRANDE 16292 FISE, POR DIFUSION RADIAL DE COMUNICADOSREFERENTE AL PROGRAMA FISE

Servicios de Terceros Factura 10277026096 002 001251 28/01/2015 40 5,0000 R200,004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia5 010701 BAGUA GRANDE 16294 COCINAS PERU, APOYO EN LABORES DEL PROGRAMACOCINAS PERÚ TALES COMO SUPERVISIONES,DETERMINACION Y MAPEO DE LAS AREAS FUERA DENUESTRA COCNCECION ORDENAMIENTO DEEXPEDIENTES, ETC

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10742508736 E001 16 10/02/2015 15 40,0000 R600,00031-2015-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia6 010701 BAGUA GRANDE 16294 COCINAS PERU, APOYO EN LABORES DEL PROGRAMACOCINAS PERÚ TALES COMO SUPERVISIONES,DETERMINACION Y MAPEO DE LAS AREAS FUERA DENUESTRA COCNCECION ORDENAMIENTO DEEXPEDIENTES, ETC

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10742508736 E001 17 10/02/2015 15 40,0000 R600,00031-2015-OS/CD

3 020,006 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

3 020,00

3 020,000,00

3 020,00

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

HidrandinaDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 125 03 7581.1. Número de EmpadronadosS/. 5,18 0,0010,031.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 647,50 0,0037 692,741.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 2 0102.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 217,28 0,00217,282.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 434,56 0,002 172,802.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 713,70 0,00413,403. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 33 430,36 0,001 820,964. Actividades Extraordinarias

77 326,02S/.

38 340,242 607,361 127,10

35 251,32

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

HidrandinaDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 70 140 066 3771.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,02 0,000,021.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 1 402,80 0,001 327,541.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 4 490 016 0112.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,60 0,001,462.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 2 694,00 0,0023 376,062.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 12 269 06 8053.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,20 0,000,203.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 2 453,80 0,001 361,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 49 337 042 2155.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 39 469,60 0,0033 772,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 2 496 02616.1. Número de AtencionesS/. 1,11 0,001,116.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 2 770,56 0,00289,716.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 51 913,78 0,0037 505,647. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

73 241,60Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

2 730,3426 070,063 814,80

0,00

3 060,2789 419,42

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 198 336,49

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 1Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 12 1 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1 Movilidad Local Para viaje a la ciudad de Cajamarca 0 13,0013,000,000,00120132023540Declaración Jurada 51991

R2015 12 2 130101 060101Trujillo Cajamarca Rural 1 Viaticos a Cajamarca Taller a autoridades (TenientesGobernadores) Aplicación del SISFOH en el FISE, conpresencia del MIDIS y Osinergmin OF. Cajamarca

0 413,40154,00149,00110,40120132023540Declaración Jurada 51-0533

R2015 12 3 130101 150101Trujillo Lima Urbano Provincia 1 Viaticos para viaje a Lima Evaluacion de ConcursoPublico - Servicio de Reparto de Vales

0 684,70270,00300,00114,70120132023540Declaración Jurada 51-0603

R2015 12 4 130101 130101Trujillo Trujillo Urbano Provincia 1 Movilidad Local Para viaje a la ciudad de Lima 0 16,0016,000,000,00120132023540Declaración Jurada 51927

225,10 449,00 453,00 1 127,104 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

225,10 449,00TOTAL FISE-12C 1 127,10453,00

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

1 127,100,00

1 127,10

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 12 Urbano Provincia1 130102 El Porvenir 1629030000 Perifoneo 24 y 27 de octubre de 2015 DifusiónBeneficiarios Cocina Peu, denuncia a Malos Agentes,Malos Beneficiarios

Servicios de Terceros Factura 20477731300 0001 0000051 28/01/2015 10 18,8800 R188,80Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Rural2 130106 Laredo 1629030000 Perifoneo y Publicidad 11 al 14 de diciembre 2015Difusión Beneficiarios Cocina Peu, denuncia a MalosAgentes, Malos Beneficiarios (varias localidades, LaEsperanza, El Porvenir, Buenos Aires, Laredo)

Servicios de Terceros Factura 20477731300 0001 0000052 28/01/2015 28 21,2400 R594,72Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia3 130101 Trujillo 1629030000 COCINA PERU: Copias de Padrones de beneficiarios deentrega de cocinas, para entrega a autoridades

Servicios de Terceros Factura 20482487131 001 005567 06/05/2015 1 998 0,0696 R139,10Res. N°009-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia4 130101 Trujillo 1629030000 COCINA PERU: Copias de Padrones de beneficiarios deentrega de cocinas, para entrega a autoridades

Servicios de Terceros Factura 20482487131 001 005446 06/05/2015 5 095 0,0696 R354,72Res. N°009-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia5 130101 Trujillo 1629030000 Alquiler de Pc´s portatiles, del 01 al 30 de octubre 2015 Servicios de Terceros Factura 20222325847 0001 018108 20/07/2015 4 450,0000 R1 800,00Oficio 328-2015-OS-FISE

2015 12 Rural6 130601 Otuzco 1629030000 Difusion de Spots FISE, del 16 al 30 de octubre 2015(radio Chami)

Servicios de Terceros Factura 20511487626 0001 001802 28/01/2015 90 7,0000 R630,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Rural7 020101 Huaraz 1629030000 Difusion de Spots FISE, en Castellano y Quechua del 25de febrero al 26 de marzo 2015 (radio Sudamericana deRadio difusion EIRL)

Servicios de Terceros Factura 20232000156 001 000386 28/01/2015 360 1,1111 R400,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia8 130203 Chocope 1629030000 Difusion de Spots FISE, correspondiente al mes deoctubre 2015 en Chocope (Radio Ollantay)

Servicios de Terceros Factura 20355040012 0001 0000126 28/10/2015 64 7,8125 R500,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia9 130101 Trujillo 1629030000 Break en Capacitación a personal de la contratista deempadronamiento FISE RyL Empresarial

Servicios de Terceros Factura 20100070970 012 FA23-00060326 28/10/2015 4 5,4475 R21,79Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia10 130101 Trujillo 1629030000 COCINA PERU: Digitación en excel de Padronesentregados por autoridades (potenciales beneficiarios delPrograma Cocina Peru) Diferentes Localidades

Servicios de Terceros Factura 20543139425 0001 002076 10/02/2015 19 271 0,5000 R9 635,30Res. N° 031-2015-OS-CD

2015 12 Urbano Provincia11 130101 Trujillo 1629030000 Cocina Peru: digitalización de Certificados de Entrega deKits de Cocinas para remitir al MINEM

Servicios de Terceros Factura 20100039207 F125 00004941 20/03/2015 3 398 0,1062 R360,87Res. N° 8-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia12 130101 Trujillo 1629030000 Cocina Peru: digitalización de Certificados de Entrega deKits de Cocinas para remitir al MINEM (Varios frentes deentrega)

Servicios de Terceros Factura 20100039207 F125 00004941 20/03/2015 5 866 0,1416 R830,62Res. N° 8-2015-OS-FISE

2015 12 Rural13 130601 Otuzco 1629030000 COCINA PERU Difusion de aviso de entrega de kits deCocinas en Otuzco Noviembre 2015 (Radio Julcan)

Servicios de Terceros Factura 20147168668 001 01627 28/01/2015 1 35,0000 R35,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia14 130101 Trujillo 1629030000 COCINA PERU Publicación de cronograma de entrega dekits de Cocinas en Cajamarca y La Libertad Noviembre2015 (Diario El Popular)

Servicios de Terceros Factura 20517374661 F012 0000130 28/01/2015 1 500,0000 R500,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Rural15 130501 Julcan 1629030000 COCINA PERU Difusion de aviso de entrega de kits deCocinas en Otuzco Noviembre 2015 (Radio chami)

Servicios de Terceros Factura 20511487626 001 001803 28/01/2015 2 60,0000 R120,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Rural16 020101 Julcan 1629030000 COCINA PERU Custodia de File de Entrega de Kits deCocinas

Servicios de Terceros Factura 20100039207 001 004940 28/10/2015 12 1,7700 R21,24Res. N°447-2015-MEM-DM

2015 12 Urbano Provincia17 130101 Trujillo 1629030000 COCINA PERU: Digitación en excel de Padronesentregados por autoridades (potenciales beneficiarios delPrograma Cocina Peru) Diferentes Localidades

Servicios de Terceros Factura 20543139425 0001 002115 10/02/2015 8 855 0,5000 R4 427,41Res. N° 031-2015-OS-CD

2015 12 Rural18 020101 Julcan 1629030000 COCINA PERU Lectura de padrón de Beneficiarios de Kitde Cocinas, Localidad Huari 26 de agosto 2015 (radioLos Andes)

Servicios de Terceros Factura 10424314159 E001 1 28/01/2015 20 1,0000 R20,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia19 131201 Viru 1629030000 Difusion de Spots FISE, emitidos del 26 al 31 de octubre2015

Servicios de Terceros Factura 10181488188 0001 001630 28/01/2015 40 12,5000 R500,00Res. N°004-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia20 130101 Trujillo 1629030000 Servicio de Gestión de Comunicaciones Programa FISEen el marco del cumplimiento de la Res.004-2015-OS/FISE Periodo Agosto 2015

Servicios de Terceros Factura 20543139425 0001 002090 28/01/2015 487 29,1001 R14 171,75Res. N°004-2015-OS-FISE

35 251,3220 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

35 251,32

35 251,320,00

35 251,32

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

Page 150: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

Luz del SurDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 0 10 01501.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,00 0,060,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 0,00 596,360,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 8 42802.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,020,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 139,230,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 0 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 0,00 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 4806.1. Número de AtencionesS/. 0,00 1,190,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 57,120,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 0,00 11 310,840,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 922,690,009. Actividades Extraordinarias

0,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

596,36139,23

0,000,00

57,1211 310,84

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

922,69S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 13 026,24

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Luz del Sur

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 18:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Lima1 150100 Lima 6393101 Servicio de alquiler de espacios de almacenamiento deexpedientes FISE y servicio de operación logística para elcontrol de inventarios FISE.- Noviembre 2015

Alquiler Factura 20390724919 001 0115332 28/09/2015 1 118,0900 R118,09Oficio 303-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Lima2 150100 Lima 6353101 Alquiler de PC para Gestión y Control de la OperaciónMensual del FISE del 17/11/2015 al 16/12/2015

Alquiler Factura 20535850276 E001 58 28/09/2015 1 247,8000 R247,80Oficio 303-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Lima3 150100 Lima 6353101 Alquiler de PC para Gestión y Control de la OperaciónMensual del FISE del 17/12/2015 al 16/01/2016

Alquiler Factura 20535850276 E001 171 28/09/2015 1 247,8000 R247,80Oficio 303-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Lima4 150100 Lima 6353101 Pack Navideño-Katia Marlene Ramos Valverde Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 Código N° 8010 28/09/2015 1 103,0000 R103,00Oficio 303-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Lima5 150100 Lima 6353101 Pack Navideño-Alfredo Amanzo Apolaya Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 Código N° 8008 28/09/2015 1 103,0000 R103,00Oficio 303-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Lima6 150100 Lima 6353101 Pack Navideño-Claudia Lucero Sanchez Servicios de Terceros Boleta Pago 20331898008 Código N°8009 28/09/2015 1 103,0000 R103,00Oficio 303-2015-OS-FISE

922,696 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

922,69

922,690,00

922,69

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

SealDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 18 463 04001.1. Número de EmpadronadosS/. 0,45 0,007,501.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 8 289,89 0,003 000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 45,48 0,0045,482.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,00747,703. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 26 259,49 0,00561,504. Actividades Extraordinarias

38 858,58S/.

11 289,890,00

747,7026 820,99

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

SealDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 4 825 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,06 0,000,161.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 296,74 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 0 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,00 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 0,00 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,00 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 13 814 07 2715.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,805.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 11 051,20 0,005 816,805.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 0 006.1. Número de AtencionesS/. 0,00 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 0,00 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 15 637,74 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 702,30 0,000,009. Actividades Extraordinarias

16 868,00Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

296,740,000,000,00

0,0015 637,74

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

702,30S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 33 504,78

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8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 1 de 2Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 11 1 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Hospedaje en la Supervision en laentrega de cocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callalli e Imata

3 60,000,0060,000,00210296008767Factura 7229

R2015 12 1 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la coordinacion con autoridadeslocales eb la provincia de Caylloma -Entrega de valesSISFOH del programa FISE

5 26,000,000,0026,00110293443993Boleta Venta 322

R2015 12 2 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la coordinacion con autoridadeslocales eb la provincia de Caylloma -Entrega de valesSISFOH del programa FISE

5 26,000,000,0026,00110293443993Boleta Venta 320

R2015 11 2 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callalli e Imata

5 14,000,000,0014,00210293443993Boleta Venta 176

R2015 11 3 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callalli e Imata

5 20,000,000,0020,00210293443993Boleta Venta 177

R2015 12 3 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la coordinacion con autoridadeslocales eb la provincia de Caylloma -Entrega de valesSISFOH del programa FISE

5 18,000,000,0018,00110293443993Boleta Venta 311

R2015 12 4 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la coordinacion con autoridadeslocales eb la provincia de Caylloma -Entrega de valesSISFOH del programa FISE

21,0021,000,000,00110292348822Declaración Jurada

R2015 11 4 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callalli e Imata

1 19,500,000,0019,50210306416117Boleta Venta 10440

R2015 11 5 040101 040514Arequipa San Antonio de Chuca Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callalli e Imata

2 20,000,000,0020,00210296147724Boleta Venta 1532

R2015 12 5 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision encampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en las localidad de Achoma ,Yanque y Cabanaconde

5 26,000,000,0026,00110293443993Boleta Venta 321

R2015 12 6 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision encampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en las localidad de Achoma ,Yanque y Cabanaconde

5 26,000,000,0026,00110293443993Boleta Venta 319

R2015 11 6 040101 040514Arequipa San Antonio de Chuca Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callalli e Imata

2 20,000,000,0020,00210296147724Boleta Venta 1530

R2015 11 7 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Declaracion Jurada en laSupervision en la entrega de cocinas programadas enlas localidades de Cabanaconde, Chivay, Callalli e Imata

46,0046,000,000,00210423859151Declaración Jurada

R2015 12 7 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision encampo de los potenciales beneficiarios del programaFISE en las localidad de Achoma ,Yanque y Cabanaconde

5 18,000,000,0018,00110293443993Boleta Venta 312

R2015 12 8 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Declaracion Jurada en laSupervision en campo de los potenciales beneficiariosdel programa FISE en las localidad de Achoma ,Yanque yCabanaconde

21,0021,000,000,00110423859151Declaración Jurada

R2015 11 8 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidad deUraca

3 15,000,000,0015,00110305818688Boleta Venta 14946

R2015 11 9 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidad deUraca

1 40,000,000,0040,00110305802943Boleta Venta 4503

R2015 11 10 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Alimentacion en la Supervision enla entrega de cocinas programadas en las localidad deUraca

1 28,000,000,0028,00110305802943Boleta Venta 4506

Page 155: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

8:42:13 PM02/03/2016

Detalle de Gastos de Desplazamiento de PersonalFORMATO FISE-12C

Pág. 2 de 2Etapa: Reconocimiento

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2015 / 12

AñoEjecución

Gasto

CódigoUbigeoOrigen

CódigoUbigeoDestino

LocalidadDestino

MesEjecución

Gasto

ZonaBeneficiario

FISE

CuentaContable dela Empresa

TipoDocumentoReferencia

Descripción de la ActividadRUC Empresa

emite Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia de

sustento del gastoAlojamiento Total

EstadoGasto

Nºde

DíasMovilidad

LocalidadOrigen Alimentación

Monto S/.Nº

Ítem

1 Desplazamiento de Personal Implementación

R2015 11 11 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ELIZABETH TEJADA MANRIQUE , Supervisor de campodel Programa FISE ,Declaracion Jurada en laSupervision en la entrega de cocinas programadas enlas localidad de Uraca

13,0013,000,000,00110423859151Declaración Jurada

R2015 11 12 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Hospedaje en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localides de Cabanaconde,Chivay, Callali e Imata

3 60,000,0060,000,00210296008767Factura 7228

R2015 11 13 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localides de Cabanaconde,Chivay, Callali e Imata

5 20,000,000,0020,00210293443993Boleta Venta 179

R2015 11 14 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callali e Imata

5 14,000,000,0014,00210293443993Boleta Venta 178

R2015 11 15 040101 040514Arequipa San Antonio de Chuca Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callali e Imata

2 20,000,000,0020,00210296147724Boleta Venta 1533

R2015 11 16 040101 040514Arequipa San Antonio de Chuca Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callali e Imata

2 20,000,000,0020,00210296147724Boleta Venta 1531

R2015 11 17 040101 040501Arequipa Chivay Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localidades deCabanaconde, Chivay, Callali e Imata

40,2040,200,000,00210292348822Declaración Jurada

R2015 11 18 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localidad de Uraca

3 15,000,000,0015,00110305818688Boleta Venta 14947

R2015 11 19 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localidad de Uraca

1 28,000,000,0028,00110305802943Boleta Venta 4504

R2015 11 20 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Alimentacion en la Supervision en la entrega decocinas programadas en las localidad de Uraca

1 40,000,000,0040,00110305802943Boleta Venta 4502

R2015 11 21 040101 040413Arequipa Uraca Rural 1689030001 ANA SAROLLI DEL CARPIO , Coordinador del ProgramaFISE ,Declaracion Jurada en la Supervision en laentrega de cocinas programadas en las localidad deUraca

13,0013,000,000,00110292348822Declaración Jurada

473,50 120,00 154,20 747,7029 registro(s) Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:

473,50 120,00TOTAL FISE-12C 747,70154,20

Notas:Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónLos Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.Estado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

747,700,00

747,70

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12C

Page 156: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 1 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 9 Rural1 040108 La Joya 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Factura 10295647898 001 005981 01/06/2015 1 16,0000 R16,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia1 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, impresión de certificados de entrega dekit de cocina y declraciones juradas del programa cocinaPeru para entrega programada para el mes deNoviembre 2015

Servicios de Terceros Factura 10402001637 003 002319 01/06/2015 4 808 0,0686 R329,99RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia1 150120 Lima 1689030001 MOVILIDAD FISE, Traslado del personal Fise para asistira la Capacitacion de la Nueva Version de Aplicativo deentrega de Kits de cocinas

Servicios de Terceros Factura 20509138053 0003 296290 24/09/2015 1 50,0000 R50,00Ofi -456-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia1 040201 Camana 1689030001 COCINA PERU, difusion de entrega de cocinas delprograma cocina peru en la provincia de Camana

Servicios de Terceros Recibo porHonorarios

10304146406 E-001 121 01/06/2015 1 200,0000 R200,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia2 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, difusion de entrega de cocinas delprograma cocina peru en la provincia de Arequipa

Servicios de Terceros Factura 20100210658 002 0021554 01/06/2015 12 115,5690 R1 386,83RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Rural2 040307 Chala 1689030001 DIFUSION FISE, comunicado de verificacion de Codigovale FISE en el recibo de luz para el descuento de lacompra del balon de gas en la provincia de Islay

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10044291598 E-001 108 04/08/2015 1 200,0000 R200,00Ofi.345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia2 040201 Camana 1689030001 COCINA PERU; Alquiler de sillas para la entrega decocinas programas en Noviembre del programa Cocinaperu

Servicios de Terceros Boleta Venta 10304318771 005 007903 01/06/2015 56 0,5000 R28,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia2 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , Elaboracion de sellos para post firma dela Coordinadora FISE , para ser utilizados en loscertificados de cocina Peru

Compra Factura 10295689183 002 0002253 01/06/2015 1 49,0000 R49,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia3 040701 Mollendo 1689030001 DIFUSION FISE, comunicado de verificacion de Codigovale FISE en el recibo de luz para el descuento de lacompra del balon de gas en la provincia de Islay

Servicios de Terceros Factura 10308235659 001 000184 04/08/2015 1 90,0000 R90,00Ofi.345-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia3 040201 Camana 1689030001 COCINA PERU , Hospedaje del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Servicios de Terceros Factura 10304073395 0002 002430 01/06/2015 1 40,0000 R40,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia3 040101 Arequipa 1689030001 MOVILIDAD FISE, Traslado del personal Fise para asistira la Capacitacion de la Nueva Version de Aplicativo deentrega de Kits de cocinas

Servicios de Terceros Factura 10294061148 002 005104 24/09/2015 1 50,0000 R50,00Ofi -456-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia3 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU ESCANEO DECLARACION YCERTIFIFCADOS , Expediente .: declaracion jurada,Carta Poder, copia DNI, para ser enviada al MINEM

Servicios de Terceros Factura 20455976104 001 000155 01/06/2015 6 663 0,4490 R2 991,69RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia4 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, compra de utiles para la entrega decocinas del programa cocina peru

Compra Factura 20100049181 542 0002206 01/06/2015 1 25,3800 R25,38RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia4 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , compra de tarjeta telefonica para lascoordinaciones con autoridades para la entrega decocinas del programa cocina peru

Compra Boleta Venta 10024234407 001 016432 01/06/2015 1 50,0000 R50,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 11 Rural4 040413 Uraca 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10293179790 005 000833 01/06/2015 10 1,2000 R12,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia4 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Factura 20434898103 0002 005142 01/06/2015 1 56,5500 R56,55RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia5 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10096587665 002 000994 01/06/2015 1 27,2000 R27,20RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 11 Rural5 040413 Uraca 1689030001 COCINA PERU , compra de franela para equipamiento delas mesas de trabajo para la entrega de cocinas dellprograma cocina peru

Compra Boleta Venta 10415662438 001 000266 01/06/2015 3 6,5000 R19,50RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia5 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, impresión de certificados de entrega dekit de cocina y declraciones juradas del programa cocinaPeru para entrega programada para el mes de Octubre2015

Servicios de Terceros Boleta Venta 10400535308 001 004273 01/06/2015 200 0,1000 R20,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 12 Rural5 040413 Uraca 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10305834934 001 001745 01/06/2015 1 43,0000 R43,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 12 Rural6 040413 Uraca 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10305834934 001 001744 01/06/2015 1 40,0000 R40,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia6 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, papel autoadhesivo para impresión decodigos de Barra para el programa cocina peru

Compra Ticket Factura 20455306478 000 00020356 01/06/2015 100 0,4200 R42,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia6 040101 Arequipa 1689030001 MOVILIDAD FISE , Transposte del personal para laSupervision en campo de los Beneficiarios ProgramaFISE: Noviembre

Servicios de Terceros Factura 20454612460 0001 000666 26/11/2013 1 597,7700 R597,77RCD 249-2013-OS/CD

2015 9 Urbano Provincia6 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, impresión de certificados de entrega dekit de cocina y declraciones juradas del programa cocinaPeru para entrega programada del 21 al 26 de setiembre2015

Servicios de Terceros Factura 10402001637 003 002127 01/06/2015 7 898 0,0689 R544,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, papel autoadhesivo para impresión decodigos de Barra para el proragam cocina peru

Compra Ticket Factura 20455306478 000 00020341 01/06/2015 50 0,4200 R21,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU MOVILIDAD FISE , Transposte delpersonal para la entrega de cocinas: entrega del 23 al 30de Noviembre programa FISE.

Servicios de Terceros Factura 20454612460 0001 000677 01/06/2015 1 1 579,2300 R1 579,23RP FISE 8-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 2 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias de Implementación1

2015 10 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, impresión de certificados de entrega dekit de cocina y declraciones juradas del programa cocinaPeru para entrega programada para el mes de Octubre2015

Servicios de Terceros Factura 10402001637 003 002171 01/06/2015 2 886 0,0690 R199,20RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 MOVILIDAD FISE , Transposte del personal para laSupervision en campo de los Beneficiarios ProgramaFISE: Diciembre

Servicios de Terceros Factura 20454612460 0001 000666 26/11/2013 1 5 714,1300 R5 714,13RCD 249-2013-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia8 040101 Arequipa 1689030001 SERVICIO FISE, servicio de auxiliares del programa FISEdel 10-12-2015 al 31-12-2015

Servicios de Terceros Factura 20455976104 001 000157 25/02/2015 2 2 636,2100 R5 272,42Res. 012-2015 OS-FISE

2015 10 Rural8 040303 Atico 1689030001 DIFUSION FISE, comunicado de verificacion de Codigovale FISE en el recibo de luz para el descuento de lacompra del balon de gas en la provincia de Caraveli

Servicios de Terceros Boleta Venta 10802950123 001 000246 04/08/2015 1 50,0000 R50,00Ofi.345-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia8 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas programadas en el mes deSetiembre

Compra Boleta Venta 10295300456 001 005445 01/06/2015 1 23,0000 R23,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia9 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10445874723 001 000106 01/06/2015 10 1,2000 R12,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Rural9 040801 Cotahuasi 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10070290681 001 016609 01/06/2015 1 20,0000 R20,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia9 040101 Arequipa 1689030001 TEJADA MANRIQUE EVA ELIZABETH -Gratificacion dejulio a Diciembre -2015

Servicios de Terceros Boleta Pago 20100188628 000 010203 27/05/2002 1 3 662,4000 R3 662,40LEY 27735

2015 12 Urbano Provincia10 040101 Arequipa 1689030001 CHAMBI SILVA ALEJANDRO RILDO -Gratificacion de julioa Diciembre -2015

Servicios de Terceros Boleta Pago 20100188628 000 010204 27/05/2002 1 2 866,7000 R2 866,70LEY 27735

2015 10 Rural10 040413 Uraca 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10305802943 001 004395 01/06/2015 1 35,0000 R35,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia10 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10295300456 001 005446 01/06/2015 1 24,0000 R24,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia11 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10295300456 001 005444 01/06/2015 1 23,0000 R23,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Rural11 040413 Uraca 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10305802943 001 004397 01/06/2015 1 35,0000 R35,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Rural12 040508 Huanca 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10304295941 001 01202 01/06/2015 1 20,0000 R20,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia12 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, papel autoadhesivo para impresión decodigos de Barra para el programa cocina peru

Compra Ticket Factura 20455306478 000 00020350 01/06/2015 100 0,4200 R42,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia13 040101 Arequipa 1689030001 COCINA PERU, papel autoadhesivo para impresión decodigos de Barra para el programa cocina peru

Compra Ticket Factura 20455306478 000 00020356 01/06/2015 100 0,4200 R42,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia14 040201 Camana 1689030001 COCINA PERU, difusion de entrega de cocinas delprograma cocina peru en la provincia de Camana

Servicios de Terceros Recibo porHonorariosElectrónico

10304146406 E-001 107 01/06/2015 1 200,0000 R200,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Rural15 040108 La Joya 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Factura 10295647898 001 006088 01/06/2015 1 46,0000 R46,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Rural16 040108 La Joya 1689030001 COCINA PERU , Alimentacion del personal de Apoyo en laentrega de cocinas

Compra Boleta Venta 10297140294 0001 014329 01/06/2015 1 25,0000 R25,00RP FISE 8-2015-OS-FISE

26 820,9945 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 9 Urbano Provincia1 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Isabel de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 062908 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia1 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Yauca

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016148 01/06/2015 2 10,0000 R20,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia1 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Yauca y Lomas

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016465 01/06/2015 3 10,0000 R30,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia1 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Bella Union

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002278 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia2 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Yauca

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016338 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia2 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Orcopampa

Servicios de Terceros Factura 20454149905 001 000618 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia2 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Bella Union

Servicios de Terceros Factura 20539479564 002 001229 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia2 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Cotahuasi

Servicios de Terceros Ticket Factura 20100238234 11 49539 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia3 040101 Arequipa 1689030001 Envio de relacion de potenciales a los beneficiariosSISFOH al Distrito de Mariscal Caceres

Servicios de Terceros Factura 20119407738 256 0105624 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 3 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 10 Urbano Provincia3 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Acari

Servicios de Terceros Boleta Venta 20456276751 001 005004 01/06/2015 1 6,0000 R6,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia3 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Iquipi

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002526 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia3 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Acari

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002306 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia4 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Iquipi

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002302 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia4 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Bella Union

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002525 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia4 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Rio grande

Servicios de Terceros Ticket Factura 20558053691 310 0022483 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia4 040101 Arequipa 1689030001 Envio de relacion de potenciales a los beneficiariosSISFOH al Distrito de Quilca

Servicios de Terceros Factura 20119407738 256 0105625 01/06/2015 1 7,0000 R7,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia5 040101 Arequipa 1689030001 Envio de relacion de potenciales a los beneficiariosSISFOH al Distrito de Ocoña

Servicios de Terceros Factura 20119407738 256 0105623 01/06/2015 1 9,0000 R9,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia5 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Chuquibamba

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063417 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia5 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Mariano Nicolas Valcarcel

Servicios de Terceros Ticket Factura 20558053691 310 0024085 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia5 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Yauca

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016355 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia6 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Lomas

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016367 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia6 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Chivay

Servicios de Terceros Factura 20558281996 001 000306 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia6 040101 Arequipa 1689030001 Relacion de potenciales beneficiarios del programaFISE al Distrito de Yauca

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016193 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia6 040101 Arequipa 1689030001 Envio de relacion de potenciales a los beneficiariosSISFOH al Distrito de Nicolas de Pierola

Servicios de Terceros Factura 20119407738 256 0105621 01/06/2015 1 7,0000 R7,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Rita de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20455795223 002 000984 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 Relacion de potenciales beneficiarios del programaFISE al Distrito de Cotahuasi

Servicios de Terceros Ticket Factura 20100238234 11 50865 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Acari

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016472 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia7 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Chivay

Servicios de Terceros Factura 20558281996 001 0000259 01/06/2015 1 5,9000 R5,90RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia8 040101 Arequipa 1689030001 Estacinamiento el el terrapuerto para entrega de valesde FISE

Servicios de Terceros Boleta Venta 20498599291 062 0530739 01/06/2015 1 3,0000 R3,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia8 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Caraveli

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002593 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia8 040101 Arequipa 1689030001 Relacion de potenciales beneficiarios del programaFISE al Distrito de Viraco

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002104 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia8 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Juan de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20455906319 001 000648 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia9 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Jose Maria Quimper

Servicios de Terceros Factura 20119407738 256 0105622 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia9 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Isabel de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063436 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia9 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de la Joya

Servicios de Terceros Boleta Venta 20162664931 0008 000940 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia9 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Machaguay

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002401 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia10 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Viraco

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002402 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia10 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Cotahuasi

Servicios de Terceros Ticket Factura 20100238234 11 53129 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia10 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Rita de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063470 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia10 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Samuel Pastor

Servicios de Terceros Factura 20119407738 256 0105626 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia11 040101 Arequipa 1689030001 Envio de relacion de potenciales a los beneficiariosSISFOH Distrito de Cotahuasi

Servicios de Terceros Ticket Factura 20100238234 11 49826 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia11 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Cotahuasi

Servicios de Terceros Factura 20100238234 053 015997 01/06/2015 1 7,0000 R7,00RES 09-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 4 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia11 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Pedregal y Aplao

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 0644485 01/06/2015 2 5,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia11 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Aplao

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 064020 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia12 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Tipan y Pampacolca

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 064019 01/06/2015 2 5,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia12 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Vitor

Servicios de Terceros Factura 20162574435 026 0305364 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia12 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Uraca

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063574 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia12 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Chivay

Servicios de Terceros Factura 20558281996 001 000200 01/06/2015 1 5,9000 R5,90RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia13 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Dean Valdivia

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063047 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia13 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Tipan

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063572 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia13 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de San Juan de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20455906319 0001 001253 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 11 Urbano Provincia13 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Dean Valdivia

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 064112 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia14 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Chuquibamba y Tipan

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 064484 01/06/2015 2 5,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia14 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Pampacolca

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063573 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia14 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de chivay

Servicios de Terceros Boleta Venta 20539375271 001 011381 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia15 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Cabanaconde

Servicios de Terceros Factura 20411612130 012 002788 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia15 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Pampacolca

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002177 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia15 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Viraco

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002724 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia16 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Rita de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20455795223 002 001078 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia16 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Chuquibamba

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063571 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia16 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Vitor

Servicios de Terceros Factura 20162574435 026 0301829 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia17 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Juan de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20455906319 001 000691 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia17 040101 Arequipa 1689030001 Relacion de potenciales beneficiarios del programaFISE al Distrito de Cotahuasi

Servicios de Terceros Ticket Factura 20100238234 11 51145 01/06/2015 1 9,0000 R9,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia17 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Machaguay

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002725 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia18 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Orcopampa

Servicios de Terceros Factura 20454149905 001 000674 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia18 040101 Arequipa 1689030001 Relacion de potenciales beneficiarios del programaFISE al Distrito de Pedregal

Servicios de Terceros Factura 20455906319 001 000728 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia18 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Rita de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20455795223 002 001007 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia19 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Isabel de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063217 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia19 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de la Joya

Servicios de Terceros Factura 20455906319 001 000728 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia19 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Chala

Servicios de Terceros Factura 20119407738 251 0224582 01/06/2015 1 7,0000 R7,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia20 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Rio Grande

Servicios de Terceros Factura 20413390479 006 002751 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia20 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Vitor

Servicios de Terceros Factura 20162574435 026 0302887 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia20 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de la Joya

Servicios de Terceros Boleta Venta 20162664931 0008 000913 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia21 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Cotahuasi

Servicios de Terceros Ticket Factura 20100238234 11 50427 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia21 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Santa Isabel de Siguas

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063595 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

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Año / Mes:

Distribuidora Eléctrica: Seal

2015 / 12

AñoEjecución

GastoZona

BeneficiarioCódigoUbigeo

LocalidadCuenta

Contable dela Empresa

Descripcion del Gasto Tipo GastoTipo

DocumentoReferencia

RUC Empresaemite

Documentode Referencia

SerieDocumentoReferencia

Nº DocumentoReferencia desustento del

gasto

FechaAutorizacion

GastoNº DocumentoAutoriza Gasto

CantidadCosto

UnitarioS/.

TotalGasto

S/.

MesEjecución

GastoEstadoGasto

Pág. 5 de 58:42:27 PM

02/03/2016

Etapa: ReconocimientoDetalle de Gastos por Actividades Extraordinarias

FORMATO FISE-12D

NºÍtem

Actividades Extraordinarias Operativas2

2015 12 Urbano Provincia21 040101 Arequipa 1689030001 PAGO DE COMISION factura Minerva Ingenieria yDesarrollo

Servicios de Terceros Voucher 20100188628 001 154 01/06/2015 1 3,5000 R3,50RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia22 040101 Arequipa 1689030001 PAGO DE COMISION factura Minerva Ingenieria yDesarrollo

Servicios de Terceros Voucher 20100188628 001 155 01/06/2015 1 3,5000 R3,50RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia22 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Orcopampa

Servicios de Terceros Factura 20454149905 001 000414 01/06/2015 1 7,0000 R7,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia22 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Tipan

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063264 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia23 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Iquipi

Servicios de Terceros Factura 20539479564 002 001213 01/06/2015 1 7,0000 R7,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia23 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de la Joya

Servicios de Terceros Boleta Venta 20162664931 0008 000924 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia23 040101 Arequipa 1689030001 PAGO DE COMISION factura Minerva Ingenieria yDesarrollo

Servicios de Terceros Voucher 20100188628 001 156 22/09/2014 1 3,5000 R3,50187-2014-OS/CD

2015 12 Urbano Provincia24 040101 Arequipa 1689030001 PAGO DE COMISION factura Radio Melodia SA Servicios de Terceros Voucher 20100188628 2 21554 01/06/2015 1 3,5000 R3,50RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia24 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Dean Valdivia

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063612 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia24 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Lomas

Servicios de Terceros Factura 20121127424 0020 016137 01/06/2015 1 10,0000 R10,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia25 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Dean Valdivia

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063265 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 10 Urbano Provincia25 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Aplao

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063611 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 12 Urbano Provincia25 040101 Arequipa 1689030001 PAGO DE COMISION factura Star Bright EIRL Servicios de Terceros Voucher 20100188628 1 666 01/06/2015 1 3,5000 R3,50RP FISE 8-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia26 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Pedregal

Servicios de Terceros Factura 20100233356 028 063263 01/06/2015 1 5,0000 R5,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia27 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Orcopampa

Servicios de Terceros Factura 20454149905 001 000324 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia28 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Pampacolca

Servicios de Terceros Factura 20370587770 003 012804 01/06/2015 1 8,0000 R8,00RES 09-2015-OS-FISE

2015 9 Urbano Provincia29 040101 Arequipa 1689030001 Envio de vales FISE a los beneficiarios SISFOH alDistrito de Viraco

Servicios de Terceros Factura 20539479564 002 001212 01/06/2015 1 7,0000 R7,00RES 09-2015-OS-FISE

702,3092 registro(s) Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:

Año/Mes = Año y Mes de la PresentaciónEstado Gasto: D=Declarado, O=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Notas:

27 523,29

27 523,290,00

27 523,29

Resumen:Total ReconocidoTotal No Reconocido

Total declarado en formato FISE-12D

TOTAL FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12A

Remisión de Gastos Operativos - ImplementaciónEtapa: Reconocimiento

SersaDistribuidora Eléctrica:12

ImplementaciónFrecuencia:Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidadRubro:

2015Año / Mes:

1. EmpadronamientoNº 9 001.1. Número de EmpadronadosS/. 2,24 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario por EmpadronadoS/. 20,16 0,000,001.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)

2. Gestión de Red de Agentes GLPNº 0 002.1. Número de Agentes Autorizados GLPS/. 14,00 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLPS/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)

3. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,003. Desplazamiento de Personal

4. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,004. Actividades Extraordinarias

20,16S/.

20,160,000,000,00

Por Empadronamiento (1.3) S/.Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3) S/.Por Desplazamiento de Personal * (3) S/.Por Actividades Extraordinarias ** (4) S/.

6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

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ActividadesGrupo de Beneficiarios según ZonaRural Urbano

ProvinciasUrbano

Lima

Pág. 1 de 102/03/2016FORMATO FISE-12B

Remisión Gastos Operativos - MensualEtapa: Reconocimiento

SersaDistribuidora Eléctrica:12

MensualFrecuencia:Gastos OperativosRubro:

2015Año / Mes:

1. Impresión de ValesNº 461 001.1. Número de Vales ImpresosS/. 0,10 0,000,001.2. Costo Estándar Unitario de ImpresiónS/. 46,10 0,000,001.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)

2. Reparto de Vales a domicilioNº 0 002.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)S/. 0,16 0,000,002.2. Costo Estándar Unitario de reparto S/. 0,00 0,000,002.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)

3. Entrega de Vales en la Distribuidora EléctricaNº 349 003.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora EléctricaS/. 0,13 0,000,003.2. Costo Estándar Unitario de entregaS/. 45,37 0,000,003.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)

4. Canje y Liquidación de Vales FísicosNº 0 004.1. Número Vales Físicos CanjeadosS/. 0,03 0,000,004.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeadoS/. 0,00 0,000,004.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)

5. Canje y Liquidación de Vales DigitalesNº 1 467 005.1. Número Vales Digitales CanjeadosS/. 0,80 0,000,005.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales CanjeadosS/. 1 173,60 0,000,005.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)

6. Atención de Solicitudes, Consultas y ReclamosNº 32 006.1. Número de AtencionesS/. 0,06 0,000,006.2. Costo Estándar Unitario por AtenciónS/. 1,92 0,000,006.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)

7. Gestión AdministrativaS/. 2 284,82 0,000,007. Gestión Administrativa

8. Desplazamiento de PersonalS/. 0,00 0,000,008. Desplazamiento de Personal

9. Actividades ExtraordinariasS/. 0,00 0,000,009. Actividades Extraordinarias

1 173,60Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)

46,100,00

45,370,00

1,922 284,82

0,00

Por Impresión de Vales (1.3) S/.Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3) S/.Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3) S/.Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3) S/.

S/.Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3) S/.Por Gestión Administrativa (7) S/.Por Desplazamiento de Personal ** (8) S/.Por Actividades Extraordinarias *** (9)

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica Total

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

0,00S/.11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)

S/. 3 551,81

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Anexo Nº 7 Resumen de costos administrativos y

operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica

conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

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Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido

Adinelsa 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 245,14 245,14 245,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,14 245,14 245,142. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 245,14 245,14 245,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,14 245,14 245,14Coelvisac 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 118,40 118,47 118,47 0,00 0,00 0,00 118,40 118,47 118,47 2

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 118,40 118,47 118,47 0,00 0,00 0,00 118,40 118,47 118,47Edelnor 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 478,00 0,00 0,00 2 478,00 0,00 0,00 8 y 9

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 478,00 0,00 0,00 2 478,00 0,00 0,00Electro Dunas 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 718,00 718,00 718,00 182,30 182,30 182,30 0,00 0,00 0,00 900,30 900,30 900,304. Actividades Extraordinarias 756,51 756,51 756,51 34,73 34,73 34,73 0,00 0,00 0,00 791,24 791,24 791,24

Total 2015 / Diciembre 1 474,51 1 474,51 1 474,51 217,03 217,03 217,03 0,00 0,00 0,00 1 691,54 1 691,54 1 691,54Electro Oriente - Amazonas 2015 / Octubre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 16 622,10 16 622,10 5 931,70 0,00 0,00 0,00 16 622,10 16 622,10 5 931,70 45

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Octubre 0,00 0,00 0,00 16 622,10 16 622,10 5 931,70 0,00 0,00 0,00 16 622,10 16 622,10 5 931,702015 / Noviembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 16 067,80 16 067,80 7 981,00 0,00 0,00 0,00 16 067,80 16 067,80 7 981,00 46

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 43,50 43,503. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 1 699,20 1 699,20 1 699,20 0,00 0,00 0,00 1 699,20 1 699,20 1 699,204. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 33 261,30 33 261,30 33 261,30 0,00 0,00 0,00 33 261,30 33 261,30 33 261,30

Total 2015 / Noviembre 0,00 0,00 0,00 51 028,30 51 071,80 42 985,00 0,00 0,00 0,00 51 028,30 51 071,80 42 985,00Electro Oriente - San Martin 2015 / Noviembre 1. Empadronamiento 1 472,50 1 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472,50 1 472,50 0,00 53

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 725,40 725,40 0,00 0,00 0,00 0,00 725,40 725,40 0,00 54

Total 2015 / Noviembre 1 472,50 1 472,50 0,00 725,40 725,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2 197,90 2 197,90 0,002015 / Diciembre 1. Empadronamiento 1 122,20 1 122,20 1 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122,20 1 122,20 1 122,20

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 15 980,00 15 980,00 15 980,00 0,00 0,00 0,00 15 980,00 15 980,00 15 980,00 55 al 56

Total 2015 / Diciembre 1 122,20 1 122,20 1 122,20 16 080,00 16 080,00 16 080,00 0,00 0,00 0,00 17 202,20 17 202,20 17 202,20Electro Puno 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 8 532,83 8 532,83 8 532,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 532,83 8 532,83 8 532,83

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 36 515,02 36 515,02 36 515,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 515,02 36 515,02 36 515,02 58 y 59

Total 2015 / Diciembre 45 047,85 45 047,85 45 047,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 047,85 45 047,85 45 047,85Electro Sur Este 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 21 450,06 21 450,06 21 450,06 1 320,22 1 320,22 1 320,22 0,00 0,00 0,00 22 770,28 22 770,28 22 770,28

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 664. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 21 537,06 21 450,06 21 450,06 1 320,22 1 320,22 1 320,22 0,00 0,00 0,00 22 857,28 22 770,28 22 770,28Electro Tocache 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 8 449,28 13,44 13,44 0,00 0,00 0,00 8 449,28 13,44 13,44 69

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 704. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 71

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 8 465,28 29,44 13,44 0,00 0,00 0,00 8 465,28 29,44 13,44Electrocentro 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 21 710,85 21 710,85 21 710,85 10 377,92 10 377,92 10 377,92 0,00 0,00 0,00 32 088,77 32 088,77 32 088,77 13 y 14

2. Gestión de Red de Agentes GLP 729,75 729,75 729,75 1 459,50 1 459,50 1 459,50 0,00 0,00 0,00 2 189,25 2 189,25 2 189,253. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORMATO FISE-12ARemisión de Gastos Operativos - Implementación

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

Anexo Nº 7: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 1 de 2

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Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido

FORMATO FISE-12ARemisión de Gastos Operativos - Implementación

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

Total 2015 / Diciembre 22 440,60 22 440,60 22 440,60 11 837,42 11 837,42 11 837,42 0,00 0,00 0,00 34 278,02 34 278,02 34 278,02Electronoroeste 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 6 091,20 6 091,20 6 091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 091,20 6 091,20 6 091,20

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 683,00 683,00 683,00 353,50 353,50 353,50 0,00 0,00 0,00 1 036,50 1 036,50 1 036,504. Actividades Extraordinarias 10 044,28 7 588,00 7 587,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 044,28 7 588,00 7 587,90 36 al 38

Total 2015 / Diciembre 16 818,48 14 362,20 14 362,10 353,50 353,50 353,50 0,00 0,00 0,00 17 171,98 14 715,70 14 715,60Electronorte 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 3 186,36 4 016,34 4 016,34 11 619,72 11 619,72 11 619,72 0,00 0,00 0,00 14 806,08 15 636,06 15 636,06

2. Gestión de Red de Agentes GLP 493,08 493,08 493,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,08 493,08 493,083. Desplazamiento de Personal 1 237,50 1 237,50 1 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 237,50 1 237,50 1 237,504. Actividades Extraordinarias 92 492,58 92 492,58 92 492,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 492,58 92 492,58 92 492,58 23 y 24

Total 2015 / Diciembre 97 409,52 98 239,50 98 239,50 11 619,72 11 619,72 11 619,72 0,00 0,00 0,00 109 029,24 109 859,22 109 859,22Emsemsa 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 13,44 13,44 6,72 0,00 0,00 0,00 13,44 13,44 6,72 90

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 23,94 13,44 6,72 0,00 0,00 0,00 23,94 13,44 6,72Hidrandina 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 37 692,74 37 692,74 37 692,74 647,50 647,50 647,50 0,00 0,00 0,00 38 340,24 38 340,24 38 340,24

2. Gestión de Red de Agentes GLP 2 172,80 2 172,80 2 172,80 434,56 434,56 434,56 0,00 0,00 0,00 2 607,36 2 607,36 2 607,363. Desplazamiento de Personal 413,40 413,40 413,40 713,70 713,70 713,70 0,00 0,00 0,00 1 127,10 1 127,10 1 127,104. Actividades Extraordinarias 6 248,46 1 820,96 1 820,96 29 003,00 33 430,50 33 430,36 0,00 0,00 0,00 35 251,46 35 251,46 35 251,32 29 al 31

Total 2015 / Diciembre 46 527,40 42 099,90 42 099,90 30 798,76 35 226,26 35 226,12 0,00 0,00 0,00 77 326,16 77 326,16 77 326,02Seal 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 3 000,00 3 000,00 3 000,00 8 289,89 8 289,89 8 289,89 0,00 0,00 0,00 11 289,89 11 289,89 11 289,89 99 y 101

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 747,70 747,70 747,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747,70 747,70 747,704. Actividades Extraordinarias 561,50 561,50 561,50 26 259,49 26 259,49 26 259,49 0,00 0,00 0,00 26 820,99 26 820,99 26 820,99 100 y 102 al 104

Total 2015 / Diciembre 4 309,20 4 309,20 4 309,20 34 549,38 34 549,38 34 549,38 0,00 0,00 0,00 38 858,58 38 858,58 38 858,58Sersa 2015 / Diciembre 1. Empadronamiento 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16

2. Gestión de Red de Agentes GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 0,00 0,00 0,00 20,16 20,16 20,16 258 404,46 252 263,66 250 791,06 183 779,61 179 804,34 160 278,88 2 478,00 0,00 0,00 444 662,07 432 068,00 411 069,94Total FISE-12A

Anexo Nº 7: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 2 de 2

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Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido

Adinelsa 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 9 994,40 9 994,40 9 994,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 994,40 9 994,40 9 994,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 17 994,40 17 994,40 17 994,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 994,40 17 994,40 17 994,40Chavimochic 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 1 118,40 1 118,40 1 118,40 0,00 0,00 0,00 1 118,40 1 118,40 1 118,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 1 994,00 1 994,00 1 994,00 0,00 0,00 0,00 1 994,00 1 994,00 1 994,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 3 112,40 3 112,40 3 112,40 0,00 0,00 0,00 3 112,40 3 112,40 3 112,40Coelvisac 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 151,20 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00 151,20 36. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 6 301,87 6 301,87 6 301,87 0,00 0,00 0,00 6 301,87 6 301,87 6 301,87 4 y 58. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 6 453,87 6 453,87 6 453,07 0,00 0,00 0,00 6 453,87 6 453,87 6 453,07Edelnor 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 112,80 6 112,80 6 112,80 6 112,80 6 112,80 6 112,80 106. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 387,00 2 387,00 2 387,00 2 387,00 2 387,00 2 387,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,36 8 750,88 11 228,88 10 931,52 8 750,88 11 228,88 11 228,88 11 y 12

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,36 17 250,68 19 728,68 19 431,32 17 250,68 19 728,68 19 728,68Electro Dunas 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 2 057,00 2 057,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00 2 057,00 2 057,00 2 057,00

2. Reparto de Vales a domicilio 121,00 121,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 121,00 121,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 4,80 4,80 4,80 33,84 33,84 33,84 0,00 0,00 0,00 38,64 38,64 38,647. Gestión Administrativa 103,52 103,52 103,52 8 414,84 8 414,84 8 414,84 0,00 0,00 0,00 8 518,36 8 518,36 8 518,368. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 229,32 229,32 229,32 10 505,68 10 505,68 10 505,68 0,00 0,00 0,00 10 735,00 10 735,00 10 735,00Electro Oriente - Amazonas 2015 / Octubre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 1 511,12 1 511,12 1 511,12 0,00 0,00 0,00 1 511,12 1 511,12 1 511,123. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 34 340,21 34 340,21 15 394,74 0,00 0,00 0,00 34 340,21 34 340,21 15 394,74 478. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FORMATO FISE-12BRemisión Gastos Operativos - Mensual

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

Anexo Nº 7: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 1 de 5

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Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido

FORMATO FISE-12BRemisión Gastos Operativos - Mensual

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

Total 2015 / Octubre 0,00 0,00 0,00 35 851,33 35 851,33 16 905,86 0,00 0,00 0,00 35 851,33 35 851,33 16 905,862015 / Noviembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 1 561,52 1 561,52 1 561,52 0,00 0,00 0,00 1 561,52 1 561,52 1 561,523. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 34 340,21 34 340,21 15 394,74 0,00 0,00 0,00 34 340,21 34 340,21 15 394,74 488. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Noviembre 0,00 0,00 0,00 35 901,73 35 901,73 16 956,26 0,00 0,00 0,00 35 901,73 35 901,73 16 956,262015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 14 998,02 14 998,02 14 998,02 0,00 0,00 0,00 14 998,02 14 998,02 14 998,028. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 14 998,02 14 998,02 14 998,02 0,00 0,00 0,00 14 998,02 14 998,02 14 998,02Electro Oriente - Loreto 2015 / Noviembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 1 413,00 1 413,00 125,60 0,00 0,00 0,00 1 413,00 1 413,00 125,60 49

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 360,08 360,08 0,00 0,00 0,00 0,00 360,08 360,083. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 73 725,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 725,60 0,00 506. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 2 133,49 2 133,49 0,00 15 330,46 1 856,19 0,00 0,00 0,00 0,00 17 463,95 3 989,68 518. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Noviembre 0,00 2 133,49 2 133,49 1 413,00 90 829,14 2 341,87 0,00 0,00 0,00 1 413,00 92 962,63 4 475,362015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 121,76 121,76 121,76 0,00 0,00 0,00 121,76 121,76 121,76

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 360,08 360,08 360,08 0,00 0,00 0,00 360,08 360,08 360,083. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 73 725,60 73 725,60 73 725,60 0,00 0,00 0,00 73 725,60 73 725,60 73 725,606. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 2 133,49 2 133,49 2 133,49 16 041,62 15 330,46 1 856,19 0,00 0,00 0,00 18 175,11 17 463,95 3 989,68 528. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 2 133,49 2 133,49 2 133,49 90 249,06 89 537,90 76 063,63 0,00 0,00 0,00 92 382,55 91 671,39 78 197,12Electro Oriente - San Martin 2015 / Noviembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 69 395,83 69 395,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 395,83 69 395,83 0,00 578. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Noviembre 69 395,83 69 395,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 395,83 69 395,83 0,002015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 7 468,14 7 468,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7 468,14 7 468,148. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 318,00 318,00 318,00 0,00 0,00 0,00 318,00 318,00 318,00

Anexo Nº 7: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 2 de 5

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Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido

FORMATO FISE-12BRemisión Gastos Operativos - Mensual

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

9. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 348,00 7 816,14 7 816,14 0,00 0,00 0,00 348,00 7 816,14 7 816,14

Electro Puno 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 3 435,09 3 435,09 3 435,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 435,09 3 435,09 3 435,092. Reparto de Vales a domicilio 25 172,48 25 172,48 25 172,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 172,48 25 172,48 25 172,483. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 106 325,60 106 325,60 106 325,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 325,60 106 325,60 106 325,606. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 14 997,91 14 997,91 14 997,91 7 763,00 7 763,00 7 763,00 0,00 0,00 0,00 22 760,91 22 760,91 22 760,918. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 275,80 275,80 275,80 9 759,19 9 759,19 9 759,19 0,00 0,00 0,00 10 034,99 10 034,99 10 034,99 60 y 61

Total 2015 / Diciembre 150 206,88 150 206,88 150 206,88 17 522,19 17 522,19 17 522,19 0,00 0,00 0,00 167 729,07 167 729,07 167 729,07Electro Sur Este 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 5 997,40 5 997,40 5 997,40 366,20 366,20 366,20 0,00 0,00 0,00 6 363,60 6 363,60 6 363,60

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 1 799,22 1 799,22 1 799,22 109,86 109,86 109,86 0,00 0,00 0,00 1 909,08 1 909,08 1 909,084. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 75 056,00 75 056,00 75 056,00 7 696,00 7 696,00 7 696,00 0,00 0,00 0,00 82 752,00 82 752,00 82 752,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 20 944,79 20 944,79 20 944,79 31 563,46 31 563,46 31 563,46 0,00 0,00 0,00 52 508,25 52 508,25 52 508,258. Desplazamiento de Personal 341,00 341,00 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,00 341,00 341,00 679. Actividades Extraordinarias 18 313,66 18 313,66 18 313,66 1 843,00 733,00 733,00 0,00 0,00 0,00 20 156,66 19 046,66 19 046,66 68

Total 2015 / Diciembre 122 452,07 122 452,07 122 452,07 41 578,52 40 468,52 40 468,52 0,00 0,00 0,00 164 030,59 162 920,59 162 920,59Electro Tocache 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 377,20 377,10 377,10 0,00 0,00 0,00 377,20 377,10 377,10

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 603,52 603,36 0,00 0,00 0,00 0,00 603,52 603,36 0,00 72 y 733. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 490,36 490,23 0,00 0,00 0,00 0,00 490,36 490,23 0,00 744. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 3 017,60 3 016,80 2 312,80 0,00 0,00 0,00 3 017,60 3 016,80 2 312,80 78 y 796. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 2,70 777. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,82 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,82 83 y 848. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 952,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 952,00 0,00 75 y 769. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 80 al 82

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 8 288,20 8 287,01 4 977,42 0,00 0,00 0,00 8 288,20 8 287,01 4 977,42Electro Ucayali 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 85 y 86

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 11 421,60 11 421,60 11 421,60 0,00 0,00 0,00 11 421,60 11 421,60 11 421,606. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 10 978,34 10 978,34 10 978,34 0,00 0,00 0,00 10 978,34 10 978,34 10 978,348. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 1 028,00 1 028,00 1 028,00 0,00 0,00 0,00 1 028,00 1 028,00 1 028,00 879. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 331,50 331,50 331,50 0,00 0,00 0,00 331,50 331,50 331,50 88 y 89

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 26 639,44 26 639,44 26 639,44 0,00 0,00 0,00 26 639,44 26 639,44 26 639,44Electrocentro 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 2 390,70 2 390,70 2 390,70 952,12 952,12 952,12 0,00 0,00 0,00 3 342,82 3 342,82 3 342,82

2. Reparto de Vales a domicilio 1 146,60 1 146,60 1 146,60 81,06 81,06 81,06 0,00 0,00 0,00 1 227,66 1 227,66 1 227,663. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 595,31 595,31 595,31 6 635,85 6 635,85 6 635,85 0,00 0,00 0,00 7 231,16 7 231,16 7 231,164. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 79 550,40 79 550,40 79 550,40 30 631,20 30 631,20 30 631,20 0,00 0,00 0,00 110 181,60 110 181,60 110 181,60 15 y 176. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 4 592,96 4 592,96 4 592,96 3 698,92 3 698,92 3 698,92 0,00 0,00 0,00 8 291,88 8 291,88 8 291,88 16 y 187. Gestión Administrativa 34 909,84 34 909,84 34 909,84 9 101,30 9 101,30 9 101,30 0,00 0,00 0,00 44 011,14 44 011,14 44 011,148. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 5 619,60 5 619,60 5 619,60 0,00 0,00 0,00 5 619,60 5 619,60 5 619,60 199. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 159 767,81 159 767,81 159 767,81 0,00 0,00 0,00 159 767,81 159 767,81 159 767,81 20 al 22

Total 2015 / Diciembre 123 185,81 123 185,81 123 185,81 216 487,86 216 487,86 216 487,86 0,00 0,00 0,00 339 673,67 339 673,67 339 673,67Electronoroeste 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 545,48 545,48 545,48 189,79 189,79 189,79 0,00 0,00 0,00 735,27 735,27 735,27

2. Reparto de Vales a domicilio 319,02 319,02 319,02 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 340,02 340,02 340,023. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 176,61 176,61 176,61 31,01 31,01 31,01 0,00 0,00 0,00 207,62 207,62 207,624. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 36 252,00 36 252,00 36 252,00 11 391,20 11 391,20 11 391,20 0,00 0,00 0,00 47 643,20 47 643,20 47 643,20 39, 40, 42 y 436. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 97,28 118,56 118,56 13,31 54,45 54,45 0,00 0,00 0,00 110,59 173,01 173,01 41 y 447. Gestión Administrativa 36 894,75 36 894,75 36 894,75 24 790,30 24 790,30 24 790,30 0,00 0,00 0,00 61 685,05 61 685,05 61 685,05

Anexo Nº 7: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 3 de 5

Page 169: Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del ... … · Resolución Osinergmin N° 012-2015-OS/GART que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras

Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido

FORMATO FISE-12BRemisión Gastos Operativos - Mensual

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

8. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 74 285,14 74 306,42 74 306,42 36 436,61 36 477,75 36 477,75 0,00 0,00 0,00 110 721,75 110 784,17 110 784,17Electronorte 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 2 724,54 2 724,54 2 724,54 1 214,43 1 214,43 1 214,43 0,00 0,00 0,00 3 938,97 3 938,97 3 938,97

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 23 119,20 23 119,20 23 119,20 9 293,60 9 293,60 9 293,60 0,00 0,00 0,00 32 412,80 32 412,80 32 412,80 25 y 276. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 126,54 126,54 126,54 82,14 82,14 82,14 0,00 0,00 0,00 208,68 208,68 208,68 26 y 287. Gestión Administrativa 10 261,74 10 261,74 10 261,74 15 284,93 15 284,93 15 284,93 0,00 0,00 0,00 25 546,67 25 546,67 25 546,678. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 1 746,40 1 746,40 1 746,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 746,40 1 746,40 1 746,40

Total 2015 / Diciembre 37 978,42 37 978,42 37 978,42 25 875,10 25 875,10 25 875,10 0,00 0,00 0,00 63 853,52 63 853,52 63 853,52Electrosur 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 4 874,40 4 874,40 4 874,40 0,00 0,00 0,00 4 874,40 4 874,40 4 874,406. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 8 848,68 8 848,68 8 848,68 0,00 0,00 0,00 8 848,68 8 848,68 8 848,688. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 5 461,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 461,09 0,00 0,00 629. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 20 389,26 25 850,35 25 850,35 0,00 0,00 0,00 20 389,26 25 850,35 25 850,35 63 al 65

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 39 573,43 39 573,43 39 573,43 0,00 0,00 0,00 39 573,43 39 573,43 39 573,43Emsemsa 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 34,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76 0,00 0,00 913. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 31,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,72 0,00 0,00 924. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 221,60 221,60 221,60 0,00 0,00 0,00 221,60 221,60 221,60 936. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,067. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00 2 250,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 94 al 969. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 2 595,14 2 505,66 2 505,66 0,00 0,00 0,00 2 595,14 2 505,66 2 505,66Emseusac 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 41,76 41,76 41,76 0,00 0,00 0,00 41,76 41,76 41,763. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 1 604,80 1 604,80 1 604,80 0,00 0,00 0,00 1 604,80 1 604,80 1 604,806. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,008. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 3 020,00 3 020,00 3 020,00 0,00 0,00 0,00 3 020,00 3 020,00 3 020,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 8 666,56 8 666,56 8 666,56 0,00 0,00 0,00 8 666,56 8 666,56 8 666,56Hidrandina 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 1 327,54 1 327,54 1 327,54 1 402,80 1 402,80 1 402,80 0,00 0,00 0,00 2 730,34 2 730,34 2 730,34

2. Reparto de Vales a domicilio 23 376,06 23 376,06 23 376,06 2 694,00 2 694,00 2 694,00 0,00 0,00 0,00 26 070,06 26 070,06 26 070,063. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 1 361,00 1 361,00 1 361,00 2 453,80 2 453,80 2 453,80 0,00 0,00 0,00 3 814,80 3 814,80 3 814,804. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 33 772,00 33 772,00 33 772,00 39 469,60 39 469,60 39 469,60 0,00 0,00 0,00 73 241,60 73 241,60 73 241,60 32 y 346. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 289,71 289,71 289,71 2 770,56 2 770,56 2 770,56 0,00 0,00 0,00 3 060,27 3 060,27 3 060,27 33 y 357. Gestión Administrativa 37 505,64 37 505,64 37 505,64 51 913,78 51 913,78 51 913,78 0,00 0,00 0,00 89 419,42 89 419,42 89 419,428. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 97 631,95 97 631,95 97 631,95 100 704,54 100 704,54 100 704,54 0,00 0,00 0,00 198 336,49 198 336,49 198 336,49Luz del Sur - Cañete 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Reparto de Vales a domicilio 10,38 10,38 10,38 22,19 22,19 22,19 0,00 0,00 0,00 32,57 32,57 32,573. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexo Nº 7: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 4 de 5

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Empresa Periodo Actividad SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido SolicitudLevantamiento

de Observaciones

Reconocido

FORMATO FISE-12BRemisión Gastos Operativos - Mensual

RuralTotal S/.

Urbano ProvinciaTotal S/.

Urbano LimaTotal S/.

Total S/. Secuencial de Observación

en Anexo Nº 3

7. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 2 075,37 2 075,37 2 075,37 0,00 0,00 0,00 2 075,37 2 075,37 2 075,378. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 4 763,67 4 763,67 4 763,67 0,00 0,00 0,00 4 763,67 4 763,67 4 763,67 6 y 7

Total 2015 / Diciembre 10,38 10,38 10,38 6 861,23 6 861,23 6 861,23 0,00 0,00 0,00 6 871,61 6 871,61 6 871,61Luz del Sur - Lima 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,36 596,36 596,36 596,36 596,36 596,36

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 139,23 139,23 139,23 139,23 139,233. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,12 57,12 57,12 57,12 57,12 57,127. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 310,84 11 310,84 11 310,84 11 310,84 11 310,84 11 310,848. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,69 922,69 922,69 922,69 922,69 922,69 97 y 98

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 026,24 13 026,24 13 026,24 13 026,24 13 026,24 13 026,24Seal 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 296,74 296,74 296,74 0,00 0,00 0,00 296,74 296,74 296,74

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 5 816,80 5 816,80 5 816,80 11 051,20 11 051,20 11 051,20 0,00 0,00 0,00 16 868,00 16 868,00 16 868,006. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 15 637,74 15 637,74 15 637,74 0,00 0,00 0,00 15 637,74 15 637,74 15 637,748. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 702,30 702,30 702,30 0,00 0,00 0,00 702,30 702,30 702,30

Total 2015 / Diciembre 5 816,80 5 816,80 5 816,80 27 687,98 27 687,98 27 687,98 0,00 0,00 0,00 33 504,78 33 504,78 33 504,78Sersa 2015 / Diciembre 1. Impresión de Vales 0,00 0,00 0,00 46,10 46,10 46,10 0,00 0,00 0,00 46,10 46,10 46,10

2. Reparto de Vales a domicilio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica 0,00 0,00 0,00 45,37 45,37 45,37 0,00 0,00 0,00 45,37 45,37 45,374. Canje y Liquidación de Vales Físicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Canje y Liquidación de Vales Digitales 0,00 0,00 0,00 1 173,60 1 173,60 1 173,60 0,00 0,00 0,00 1 173,60 1 173,60 1 173,606. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,927. Gestión Administrativa 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,82 0,00 0,00 0,00 2 284,82 2 284,82 2 284,828. Desplazamiento de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009. Actividades Extraordinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2015 / Diciembre 0,00 0,00 0,00 3 551,81 3 551,81 3 551,81 0,00 0,00 0,00 3 551,81 3 551,81 3 551,81 701 320,49 703 475,26 634 079,43 761 301,70 856 315,29 713 449,78 30 276,92 32 754,92 32 457,56 1 492 899,11 1 592 545,47 1 379 986,77Total FISE-12B

Anexo Nº 7: Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD 5 de 5