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Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 1 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0101-Câmara Municipal 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-Atuação Legislativa da CâmaraMunicipal
2001-Legislação e Controle daAdministração
1-Legislação e Controle daAdministração
56.256.015,74
56.256.015,74
61.803.846,00 56.256.015,7401-00319011
56.256.015,74
5.800.000,00
5.800.000,00
6.513.864,00 5.800.000,0001-00319013
5.800.000,00
236.000,00
236.000,00
306.420,00 236.000,0001-00319016
236.000,00
1.263.149,95
1.263.149,95
1.513.714,00 1.263.149,9501-00319034
1.263.149,95
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319091
0,00
563,08
563,08
153.210,00 563,0801-00319092
563,08
808.560,00
808.560,00
408.560,00 808.560,0001-00319094
808.560,00
6.235.000,00
6.235.000,00
6.992.105,00 6.235.000,0001-00319113
6.235.000,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319192
0,00
52.388,36
52.388,36
81.712,00 52.388,3603-00339008
52.388,36
17.184,84
17.184,84
20.428,00 17.184,8403-00339014
17.184,84
433.329,60
433.329,60
817.120,00 433.329,6003-00339030
433.329,60
18.662,50
18.662,50
51.070,00 18.662,5003-00339032
18.662,50
33.731,50
33.731,50
20.428,00 33.731,5003-00339033
33.731,50
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
38.325,36
38.325,36
30.642,00 38.325,3603-00339036
38.325,36
3.315.028,80
3.315.028,80
3.860.892,00 3.315.028,8003-00339037
3.315.028,80
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 2 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0101-Câmara Municipal 1-Legislativa 31-Ação Legislativa 1-Atuação Legislativa da CâmaraMunicipal
2001-Legislação e Controle daAdministração
1-Legislação e Controle daAdministração
3.149.528,65
3.149.528,65
4.632.049,00 3.149.528,6503-00339039
3.149.528,65
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339091
0,00
29.501,11
29.501,11
102.140,00 29.501,1103-00339092
29.501,11
6.849.306,04
6.849.306,04
7.537.932,00 6.849.306,0403-00339093
6.849.306,04
161.139,76
161.139,76
8.303.982,00 161.139,7604-00449051
161.139,76
1.886.459,33
1.886.459,33
970.330,00 1.886.459,3304-00449052
1.886.459,33
2002-Divulgação de InteressePúblico e Oficial
1-Divulgação de InteressePúblico e Oficial
12.760,00
12.760,00
30.642,00 12.760,0003-00339039
12.760,00
32-Serviços de Informática 2001-Legislação e Controle daAdministração
1-Legislação e Controle daAdministração
804.247,20
804.247,20
1.344.877,00 804.247,2003-00339039
804.247,20
9-PrevidênciaSocial
272-Previdência doRegime Estatutário
33-Encargos com Inativos doLegislativo
3003-Encargos com Inativos doLegislativo
1-Encargos com Inativos ePensionistas
8.930.234,82
8.930.234,82
9.920.960,00 8.930.234,8209-00319001
8.930.234,82
0201-Gabinete Prefeito 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
96-Coordenação SuperiorMunicipal
2004-Direção Superior daPolítica Municipal
1-Direção Superior da PolíticaMunicipal
50.047,80
50.047,80
2.042,00 50.047,8001-00319004
50.047,80
2.573.331,85
2.573.331,85
3.013.130,00 2.573.331,8501-00319011
2.573.331,85
339.384,16
339.384,16
337.062,00 339.384,1601-00319013
339.384,16
173.756,28
173.756,28
234.922,00 173.756,2801-00319113
173.756,28
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00335041
0,00
43.706,18
43.706,18
40.856,00 43.041,5803-00339014
43.041,58
10.715,20
10.715,20
56.783,00 9.728,1703-00339030
9.728,17
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 3 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0201-Gabinete Prefeito 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
96-Coordenação SuperiorMunicipal
2004-Direção Superior daPolítica Municipal
1-Direção Superior da PolíticaMunicipal
3.965,92
3.965,92
9.191,00 3.965,9203-00339036
3.965,92
51.015,00
51.015,00
61.283,00 34.722,6703-00339037
34.722,67
262.553,70
262.553,70
230.128,00 223.084,0303-00339039
223.084,03
637,00
637,00
10.212,00 637,0004-00449052
637,00
2058-Administração daResidência Oficial
1-Administração da ResidênciaOficial
987,00
987,00
4.797,00 603,0003-00339030
603,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
164,00
164,00
2.857,00 109,9803-00339039
109,98
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
0202-GabineteVice-prefeito
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
96-Coordenação SuperiorMunicipal
2801-Manutenção do Gabinetedo Vice-Prefeito
1-Manutenção do Gabinete doVice-Prefeito
1.035.146,74
1.035.146,74
924.367,00 1.035.146,7401-00319011
1.035.146,74
127.387,30
127.387,30
132.782,00 127.387,3001-00319013
127.387,30
93.496,64
93.496,64
59.241,00 93.496,6401-00319113
93.496,64
12.230,71
12.230,71
18.385,00 12.080,7103-00339014
12.080,71
5.420,00
5.420,00
9.392,00 4.496,5703-00339030
4.496,57
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
9.364,20
9.364,20
2.042,00 9.364,2003-00339036
9.364,20
21.792,00
21.792,00
23.491,00 13.202,8303-00339037
13.202,83
62.933,40
62.933,40
69.245,00 53.526,7703-00339039
53.526,77
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 4 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0202-GabineteVice-prefeito
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
96-Coordenação SuperiorMunicipal
2801-Manutenção do Gabinetedo Vice-Prefeito
1-Manutenção do Gabinete doVice-Prefeito
2.092,00
2.092,00
5.105,00 2.092,0004-00449052
2.092,00
0203-Assessoria Cerim.Mobilização
4-Administração 131-ComunicaçãoSocial
15-Divulgação Institucional doMunicípio
2779-Serviços de ComunicaçãoSocial e Cerimonial do Município
1-Serviços Comunicação SocialCerimonial Munícipio
689.845,24
689.845,24
592.412,00 689.845,2401-00319011
689.845,24
72.679,85
72.679,85
61.284,00 72.679,8501-00319013
72.679,85
66.029,88
66.029,88
61.284,00 66.029,8801-00319113
66.029,88
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
1.836,15
1.836,15
6.735,00 1.330,5003-00339030
1.330,50
11.754,54
11.754,54
14.299,00 11.754,5403-00339036
11.754,54
80.309,00
80.309,00
77.724,00 53.308,1503-00339039
53.308,15
44.387,96
44.387,96
2.042,00 1.632,0004-00449052
1.632,00
0204-AssessoriaPolicial-militar
6-SegurançaPública
181-Policiamento 97-Serviço de SegurançaPública
2553-Assistência Militar aoExecutivo Municipal
1-Assistência Militar aoExecutivo Municipal
278.887,60
278.887,60
316.634,00 278.887,6001-00319011
278.887,60
47.868,83
47.868,83
52.091,00 47.868,8301-00319013
47.868,83
11.583,78
11.583,78
13.278,00 11.583,7801-00319113
11.583,78
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
3.456,00
3.456,00
7.780,00 3.456,0003-00339030
3.456,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
11.775,80
11.775,80
10.854,00 8.534,9203-00339039
8.534,92
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 5 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2601-Formação e Capacitaçãoem Tecnologia da Informação
1-Formação e capacitação emtecnologia da informação
125.924,00
125.924,00
20.428,00 59.856,0003-00339039
59.856,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
1.947.059,45
1.947.059,45
2.392.935,00 1.755.679,3501-00319011
1.755.679,35
691.622,57
691.622,57
1.072.468,00 625.150,9301-00319013
625.150,93
68.335,63
68.335,63
2.042,00 68.335,6301-00319094
68.335,63
867,26
867,26
7.149,00 867,2601-00319113
867,26
1.537.598,24
1.537.598,24
1.164.396,00 1.339.218,4203-00339008
1.339.218,42
528.412,21
528.412,21
582.192,00 276.716,8603-00339030
276.716,86
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
66.197,90
66.197,90
57.198,00 56.494,6203-00339036
56.494,62
1.300.836,62
1.300.836,62
1.077.371,00 1.095.677,8403-00339037
1.095.677,84
2.299.957,05
2.299.957,05
1.675.906,00 1.928.604,8903-00339039
1.928.604,89
1.710.820,65
1.710.820,65
1.673.053,00 1.560.110,0303-00339046
1.560.110,03
281.016,72
281.016,72
339.104,00 205.331,5203-00339047
205.331,52
354.993,01
354.993,01
478.934,00 328.171,8903-00339049
328.171,89
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-00339093
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 6 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
2-Contratação de serviçosadmin. para a SARMU-NE
25.329,45
25.329,45
0,00 25.329,4503-00339039
25.329,45
14-Criação do 0800 do cidadãopara o SAC - NE
311,12
311,12
0,00 311,1203-00339039
311,12
126-Tecnologia daInformação
85-Gestão da Política deTecnologia de Informação eComunicação
2593-Gestão e Aplicação deTecnologia de Informação
1-Gerenciamento de projetos 1.461.517,81
1.461.517,81
1.349.269,00 1.315.636,1201-00319011
1.315.636,12
460.343,56
460.343,56
471.886,00 426.371,9901-00319013
426.371,99
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
318,50
318,50
2.042,00 318,5003-00339030
318,50
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
23.055,90
23.055,90
35.034,00 19.225,7103-00339036
19.225,71
59.795,00
59.795,00
20.428,00 39.795,0003-00339039
39.795,00
7.752,79
7.752,79
9.090,00 7.295,0803-00339047
7.295,08
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
32-Serviços de Informática 2826-Serviços de Informática -Saúde
1-Serviços de Informática -Saúde
1.036.487,09
1.036.487,09
1.143.966,00 938.846,9901-00319011
938.846,99
333.931,97
333.931,97
255.348,00 303.727,3401-00319013
303.727,34
2.175.853,83
2.175.853,83
2.345.236,00 1.622.438,4003-00339039
1.622.438,40
12-Educação 361-EnsinoFundamental
32-Serviços de Informática 2825-Serviços de Informática -Educação
1-Serviços de Informática -Educação
256.839,06
256.839,06
571.983,00 249.543,0701-00319011
249.543,07
95.198,33
95.198,33
127.674,00 91.641,7701-00319013
91.641,77
2.495.278,49
2.495.278,49
2.857.365,00 1.701.178,4903-00339039
1.701.178,49
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh
19-Ciência eTecnologia
126-Tecnologia daInformação
149-Inclusão Digital 2604-Divulgação dos Produtos eServiços Disponibilizados
1-Divulgação Produtos eServiços Disponibilizados
435.834,88
435.834,88
522.956,00 400.147,8601-00319011
400.147,86
103.312,14
103.312,14
136.866,00 94.580,0301-00319013
94.580,03
0,00
0,00
4.085,00 0,0001-00319094
0,00
3.985,58
3.985,58
4.698,00 3.937,3001-00319113
3.937,30
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-00339014
0,00
855,90
855,90
2.042,00 855,9003-00339030
855,90
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
4.511,37
4.511,37
7.354,00 4.511,3703-00339036
4.511,37
104.202,29
104.202,29
167.407,00 100.362,3703-00339037
100.362,37
92.315,20
92.315,20
235.832,00 61.363,2003-00339039
61.363,20
2.488,55
2.488,55
4.085,00 2.309,7803-00339047
2.309,78
572-DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia
85-Gestão da Política deTecnologia de Informação eComunicação
2602-Gerenciamento,Implantação e Atendimento deServiços na RMI
1-Implantação do Data Center 7.089.129,17
7.089.129,17
7.591.248,00 6.250.063,8401-00319011
6.250.063,84
2.555.353,66
2.555.353,66
2.731.121,00 2.321.555,0801-00319013
2.321.555,08
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
212.635,79
212.635,79
122.568,00 151.534,7903-00339030
151.534,79
17.000,00
17.000,00
2.042,00 1.800,0003-00339035
1.800,00
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U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0205-EmpresaInformática Inf.mun.bh
19-Ciência eTecnologia
572-DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia
85-Gestão da Política deTecnologia de Informação eComunicação
2602-Gerenciamento,Implantação e Atendimento deServiços na RMI
1-Implantação do Data Center 283.044,81
283.044,81
397.324,00 250.913,5603-00339036
250.913,56
6.139.935,14
6.139.935,14
4.176.399,00 4.188.154,4803-00339039
4.188.154,48
69.273,72
69.273,72
72.927,00 61.419,6203-00339047
61.419,62
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339092
0,00
3-Implantar segurança digital nodomínio da PBH
5.390,05
5.390,05
0,00 5.390,0503-00339039
5.390,05
110-Modernização dos SistemasInformacionais
2603-Implantação de Soluções eModernização de Sistemas
1-Implantação de soluções emodernização de sistemas
36.077,45
36.077,45
817.120,00 36.077,4501-00319004
36.077,45
6.544.031,19
6.544.031,19
6.945.518,00 5.819.503,0001-00319011
5.819.503,00
2.331.789,35
2.331.789,35
2.686.382,00 2.134.527,1201-00319013
2.134.527,12
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
6.006,00
6.006,00
16.087,00 6.006,0003-00339030
6.006,00
399.090,00
399.090,00
93.458,00 95.370,0003-00339035
95.370,00
133.864,43
133.864,43
293.192,00 120.947,6603-00339036
120.947,66
1.245.089,32
1.245.089,32
667.612,00 849.249,0003-00339039
849.249,00
48.703,19
48.703,19
51.784,00 45.422,3603-00339047
45.422,36
0,00
0,00
40.217,00 0,0004-00449052
0,00
0206-Empresa MunicipalTurismo Bh
23-Comércio eServiços
695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios
1314-Implantação deInfra-Estrutura para oDesenvolvimento do Turismo
1-Implantação Infra-EstruturaDesenv. Turismo
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0003-03339039
0,00
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0206-Empresa MunicipalTurismo Bh
23-Comércio eServiços
695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios
2329-Fomento ProjetosTurístico-Esportivos, Ecoturismoe Turismo de Aventuras
1-Fomento ProjetosTurístico-Esportivos, Ecoturismoe Turismo de Aventuras
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
2347-Projetos de Marketing eRelações Institucionais
1-Projetos de Marketing eRelações Institucionais
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
2629-Promoção e Apoio aEventos Sócio-culturais eEconômicos
1-Promoção e Apoio a EventosSócio-Culturais e Econômicos
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
5.307.724,01
5.307.724,01
5.256.839,00 3.769.927,3603-00339039
3.769.927,36
2630-Fomento à Informação,Promoção Turística eRelacionamento Internacional
1-Elaboração, impressão edistribuição de folheteriapromocional, objetospromocionais, brindes, cartazese mapas
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
3.151.897,35
3.151.897,35
3.427.098,00 2.907.027,2603-00339039
2.907.027,26
0,00
0,00
1.736.380,00 0,0003-03
0,00
2-Participação em Feiras deTurismo Nacionais eInternacionais e promoção deações de turismo receptivo
85.035,25
85.035,25
0,00 82.283,7003-00339039
82.283,70
2831-Gestão Superior daBELOTUR
1-Gestão Superior da BELOTUR 1.643,70
1.643,70
30.642,00 1.643,7003-00339014
1.643,70
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-00339039
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
3.909.298,23
3.909.298,23
4.443.089,00 3.538.499,6801-00319011
3.538.499,68
1.407.100,00
1.407.100,00
1.327.819,00 1.195.849,0401-00319013
1.195.849,04
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Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 10 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
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U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0206-Empresa MunicipalTurismo Bh
23-Comércio eServiços
695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319094
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319192
0,00
209.217,03
209.217,03
245.136,00 192.350,5803-00339008
192.350,58
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
92.167,93
92.167,93
81.711,00 79.098,0103-00339030
79.098,01
1.117.834,40
1.117.834,40
30.642,00 780.360,0003-00339035
780.360,00
157.447,47
157.447,47
224.707,00 145.316,8703-00339036
145.316,87
228.358,02
228.358,02
165.466,00 192.218,7603-00339037
192.218,76
1.823.791,38
1.823.791,38
1.445.275,00 1.638.637,8903-00339039
1.638.637,89
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0003-03
0,00
413.882,55
413.882,55
393.239,00 339.310,5903-00339046
339.310,59
64.709,71
64.709,71
71.498,00 64.564,5003-00339047
64.564,50
260.490,28
260.490,28
270.671,00 258.401,3003-00339049
258.401,30
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339093
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 11 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0206-Empresa MunicipalTurismo Bh
23-Comércio eServiços
695-Turismo 86-Fomento ao Turismo deLazer, Eventos e Negócios
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
2.476,00
2.476,00
10.213,00 2.476,0004-00449052
2.476,00
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 122-AdministraçãoGeral
51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
2313-Acompanhamento eAvaliação dos Programas daCultura
3-Gestão dos Programas eAções da Fundação Municipal deCultura.
0,00
0,00
35.749,00 0,0001-06319034
0,00
0,00
0,00
1.225,00 0,0003-00339030
0,00
1.449,60
1.449,60
30.642,00 405,6003-00339036
405,60
0,00
0,00
22.675,00 0,0003-06
0,00
1.581,00
1.581,00
3.064,00 1.581,0003-00339039
1.581,00
595,00
595,00
10.009,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
3.166,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0004-06
0,00
24-Sistema Integrado deInformações Culturais.
0,00
0,00
40.856,00 0,0001-03319034
0,00
0,00
0,00
26.045,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
3.593,00 0,0003-09
0,00
16.007,71
16.007,71
30.642,00 16.007,7103-00339036
16.007,71
0,00
0,00
153.924,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
5.400,00 0,0003-09
0,00
60.641,37
60.641,37
216.677,00 0,0003-03339039
0,00
0,00
0,00
8.200,00 0,0003-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 12 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 122-AdministraçãoGeral
51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
2313-Acompanhamento eAvaliação dos Programas daCultura
24-Sistema Integrado deInformações Culturais.
49.436,00
49.436,00
165.577,00 49.436,0004-03449052
49.436,00
0,00
0,00
14.510,00 0,0004-09
0,00
26- Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
423.751,70
423.751,70
490.268,00 423.751,7001-00319011
423.751,70
0,00
0,00
14.299,00 0,0001-00319013
0,00
67.072,93
67.072,93
81.712,00 67.072,9301-00319113
67.072,93
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319192
0,00
2327-Gestão de RecursosHumanos
6-Aprimoramento Técnico dosFuncionários da FundaçãoMunicipal de Cultura.
0,00
0,00
2.654,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339031
0,00
0,00
0,00
44.123,00 0,0003-00339036
0,00
7.099,22
7.099,22
152.961,00 6.332,5203-00339039
6.332,52
10-Recrutamento e Seleção dePessoal da Fundação Municipalde Cultura.
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-00339039
0,00
11-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
235.421,23
235.421,23
306.418,00 235.421,2301-00319011
235.421,23
3.715,02
3.715,02
13.278,00 3.715,0201-00319013
3.715,02
0,00
0,00
51.070,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319094
0,00
42.265,37
42.265,37
71.498,00 42.265,3701-00319113
42.265,37
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 13 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 122-AdministraçãoGeral
51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
2327-Gestão de RecursosHumanos
11-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319192
0,00
2655-Gerenciamento deInfra-Estrutura e ServiçosCulturais
2-Infra-estrutura da FundaçãoMunicipal de Cultura
119.509,39
119.509,39
39.732,00 17.428,8103-00339030
17.428,81
21.253,31
21.253,31
100.812,00 18.976,9103-06
18.976,91
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-00339036
0,00
20.892,83
20.892,83
56.891,00 20.472,8303-06
20.472,83
0,00
0,00
2.349,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0008-00339037
0,00
45.342,89
45.342,89
40.856,00 32.898,2203-00339039
32.898,22
60.895,38
60.895,38
186.813,00 36.074,2903-06
36.074,29
0,00
0,00
2.502,00 0,0003-09
0,00
4.538,74
4.538,74
21.686,00 4.207,1204-00449052
4.207,12
28.182,23
28.182,23
71.498,00 22.829,3304-06
22.829,33
119.897,24
119.897,24
13.370,00 74.866,4608-00
74.866,46
3-Infra - estrutura da FundaçãoMunicipal de Cultura
261,70
261,70
0,00 261,7003-06339039
261,70
8-Informatização da FundaçãoMunicipal de Cultura.
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03339030
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00 2.250,0003-06
2.250,00
0,00
0,00
21.960,00 0,0003-03339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 14 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 122-AdministraçãoGeral
51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
2655-Gerenciamento deInfra-Estrutura e ServiçosCulturais
8-Informatização da FundaçãoMunicipal de Cultura.
30,00
30,00
0,00 30,0003-00339039
30,00
0,00
0,00
17.874,00 0,0003-03
0,00
14.455,27
14.455,27
0,00 1.051,2704-00449052
1.051,27
0,00
0,00
46.983,00 0,0004-03
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
28.804,40
28.804,40
0,00 19.863,8801-00319004
19.863,88
249.826,80
249.826,80
0,00 231.635,0003-00339039
231.635,00
112-Serviços Administrativos eFinanceiro da FundaçãoMunicipal de Cultura.
379.628,48
379.628,48
408.560,00 379.628,4801-00319034
379.628,48
207.498,45
207.498,45
557.754,00 120.800,9403-00339030
120.800,94
469.802,47
469.802,47
439.610,00 430.852,9403-00339036
430.852,94
8.958.792,34
8.958.792,34
8.232.484,00 6.804.380,1503-00339037
6.804.380,15
1.625.064,26
1.625.064,26
1.770.082,00 1.291.020,5603-00339039
1.291.020,56
66.477,70
66.477,70
73.540,00 60.212,7003-00339046
60.212,70
195.773,87
195.773,87
5.107,00 189.892,2703-00339047
189.892,27
41.488,81
41.488,81
98.054,00 41.488,8103-00339049
41.488,81
557.631,14
557.631,14
408.560,00 557.471,1403-00339092
557.471,14
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-00339093
0,00
113-QUALIFICAÇÃOPROFISSIONALTÉCNICO-ADMINISTRATIVA
821,70
821,70
0,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 15 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 122-AdministraçãoGeral
51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
120-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
0,00
0,00
51.070,00 0,0001-00319004
0,00
740.152,59
740.152,59
857.972,00 740.152,5901-00319011
740.152,59
49.938,67
49.938,67
68.433,00 49.938,6701-00319013
49.938,67
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319092
0,00
100.640,16
100.640,16
132.782,00 100.640,1601-00319113
100.640,16
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319192
0,00
391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico
52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais
2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos
2-Tratamento e Conservação deAcervos.
0,00
0,00
15.321,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
23.492,00 0,0001-03
0,00
0,00
0,00
54.644,00 0,0001-06
0,00
3.221,01
3.221,01
31.207,00 2.007,5003-00339030
2.007,50
0,00
0,00
11.235,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.316,00 0,0003-04
0,00
13.468,90
13.468,90
52.091,00 13.348,9003-06
13.348,90
0,00
0,00
6.639,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.334,00 0,0003-09
0,00
4.200,00
4.200,00
12.256,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
45.452,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 16 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico
52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais
2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos
2-Tratamento e Conservação deAcervos.
0,00
0,00
15.525,00 0,0003-04339036
0,00
30.666,50
30.666,50
58.219,00 29.166,5003-06
29.166,50
0,00
0,00
9.396,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
2.247,00 0,0003-09
0,00
1.036,88
1.036,88
26.149,00 729,8803-00339039
729,88
0,00
0,00
62.009,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
41.289,00 0,0003-04
0,00
712,00
712,00
85.899,00 712,0003-06
712,00
0,00
0,00
15.831,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
3.166,00 0,0003-09
0,00
13.422,40
13.422,40
154.744,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-03
0,00
29.400,90
29.400,90
97.747,00 9.200,9004-06
9.200,90
0,00
0,00
15.932,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
2.680,00 0,0004-09
0,00
4-Gestão de Documentos. 0,00
0,00
45.963,00 0,0001-06319034
0,00
0,00
0,00
52.091,00 0,0003-06339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 17 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico
52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais
2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos
4-Gestão de Documentos. 0,00
0,00
12.154,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
58.219,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
15.320,00 0,0003-00339039
0,00
6-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
1.111.301,66
1.111.301,66
817.117,00 1.111.301,6601-00319011
1.111.301,66
115.319,73
115.319,73
40.855,00 115.319,7301-00319013
115.319,73
77.826,21
77.826,21
122.568,00 77.826,2101-00319096
77.826,21
87.755,31
87.755,31
71.498,00 87.755,3101-00319113
87.755,31
2658-Identificação e Divulgaçãodo Patrimônio e das IdentidadesCulturais
57-Memória e Patrimônio -Exposições
1.249,50
1.249,50
2.042,00 1.249,5003-00339030
1.249,50
0,00
0,00
20.681,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
25.739,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.418,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
28.088,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
155.109,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
36.566,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-06
0,00
305.928,80
305.928,80
122.568,00 305.928,8003-00339039
305.928,80
0,00
0,00
124.079,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 18 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico
52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais
2658-Identificação e Divulgaçãodo Patrimônio e das IdentidadesCulturais
57-Memória e Patrimônio -Exposições
0,00
0,00
30.335,00 0,0003-04339039
0,00
28.500,00
28.500,00
86.819,00 28.500,0003-06
28.500,00
0,00
0,00
63.020,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
12.022,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
51.703,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
36.720,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-06
0,00
0,00
0,00
51.784,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
12.023,00 0,0004-09
0,00
61-Iniciativas de EducaçãoPatrimonial.
0,00
0,00
35.749,00 0,0001-00319034
0,00
692,39
692,39
0,00 592,5103-00339030
592,51
297,00
297,00
2.042,00 0,0003-00339031
0,00
48.550,80
48.550,80
2.247,00 39.837,2903-00339036
39.837,29
6.038,77
6.038,77
0,00 5.698,7703-00339039
5.698,77
286,30
286,30
0,00 199,5003-06
199,50
1.999,99
1.999,99
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
62-Atendimento ao usuário 1.217,00
1.217,00
0,00 1.217,0003-00339039
1.217,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 19 de 33530/10/2014 10:50:55Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural
2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural
5-Arena da Cultura. 0,00
0,00
1.233.024,00 0,0001-03319034
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0001-06
0,00
0,00
0,00
388.132,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
9.304,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
35.749,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
23.696,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.552.528,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
12.869,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
33.093,00 0,0003-09
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
795.139,00 1.189.414,0603-00339039
1.189.414,06
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
9.519,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
37.587,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-03449052
0,00
13-BH Cidadania 0,00
0,00
306.420,00 0,0001-03319034
0,00
0,00
0,00
61.794,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0011-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 20 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural
2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural
13-BH Cidadania 0,00
0,00
155.109,00 0,0011-03339030
0,00
0,00
0,00
22.164,00 0,0011-09
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0011-00339036
0,00
0,00
0,00
426.499,00 0,0011-03
0,00
0,00
0,00
46.575,00 0,0011-09
0,00
626.456,12
626.456,12
341.670,00 436.699,3811-00339039
436.699,38
0,00
0,00
208.079,00 0,0011-03
0,00
0,00
0,00
71.702,00 0,0011-09
0,00
0,00
0,00
310.219,00 0,0011-03449052
0,00
0,00
0,00
54.379,00 0,0011-09
0,00
34-Iniciação e FormaçãoArtístico-Cultural.
0,00
0,00
22.879,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0001-03
0,00
0,00
0,00
22.470,00 0,0001-06
0,00
799,87
799,87
11.360,00 252,9003-00339030
252,90
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
43.409,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.311,00 0,0003-00339031
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 21 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural
2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural
34-Iniciação e FormaçãoArtístico-Cultural.
0,00
0,00
4.289,00 0,0003-00339032
0,00
30.643,52
30.643,52
35.749,00 27.550,6103-00339036
27.550,61
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
12.767,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
18.385,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
97.339,00 0,0003-08
0,00
762,50
762,50
12.256,00 762,5003-06339039
762,50
0,00
0,00
114.600,00 0,0003-08
0,00
565,60
565,60
3.064,00 565,6004-00449052
565,60
36-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
905.957,33
905.957,33
663.906,00 905.957,3301-00319011
905.957,33
40.945,25
40.945,25
49.026,00 40.945,2501-00319013
40.945,25
130.420,90
130.420,90
61.284,00 130.420,9001-00319113
130.420,90
37-Incentivo à Sensibilização,Iniciação e Formação Cultural.
0,00
0,00
6.843,00 0,0003-06339031
0,00
38-Pontão de Cultura. 0,00
0,00
61.284,00 0,0001-03319034
0,00
8.172,00
8.172,00
15.245,00 8.172,0003-03339030
8.172,00
0,00
0,00
191.573,00 0,0003-03339036
0,00
953,50
953,50
6.596,00 953,5003-03339039
953,50
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 22 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural
2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural
38-Pontão de Cultura. 45.537,35
45.537,35
31.717,00 16.728,8304-03449052
16.728,83
0,00
0,00
54.379,00 0,0004-09
0,00
40-Programa para Jovens. 41.399,04
41.399,04
0,00 41.399,0403-00339039
41.399,04
41-Oficina de Arte e Cultura /Programa de SocializaçãoInfanto-Juvenil.
37.681,35
37.681,35
0,00 37.681,3503-00339039
37.681,35
42-Núcleo de Produção Digital 0,00
0,00
44.941,00 0,0001-03319034
0,00
0,00
0,00
16.546,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
26.933,00 0,0003-09339032
0,00
0,00
0,00
28.537,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
27.066,00 0,0003-03339039
0,00
0,00
0,00
6.639,00 0,0004-03449052
0,00
50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2037-Gestão de InformaçõesCulturais
4-Cadastramento deInformações Culturais
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
20.681,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
10.340,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.418,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.772,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
20.730,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 23 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2037-Gestão de InformaçõesCulturais
4-Cadastramento deInformações Culturais
0,00
0,00
25.851,00 0,0003-04339035
0,00
0,00
0,00
25.943,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
2.791,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
23.695,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
31.021,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
15.510,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
15.525,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.860,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
81.916,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
30.972,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.330,00 0,0003-09
0,00
2038-Intercâmbio e DifusãoCultural
1-Intercâmbio e Difusão Cultural 1.589,89
1.589,89
0,00 1.589,8903-00339036
1.589,89
49-Festival de Arte Negra - FAN. 0,00
0,00
15.321,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
23.747,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
24.717,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
91.926,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
36.157,00 0,0003-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 24 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2038-Intercâmbio e DifusãoCultural
49-Festival de Arte Negra - FAN. 0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
191.001,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
34.727,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0004-03449052
0,00
51-Festival Internacional deQuadrinhos.
0,00
0,00
18.895,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
23.747,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
92.130,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
36.157,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
66.901,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
34.727,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
26.352,00 0,0004-03449052
0,00
53-Festival Internacional deTeatro Palco e Rua
0,00
0,00
127.675,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
23.747,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
53.112,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
646.239,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
40.243,00 0,0003-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 25 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2038-Intercâmbio e DifusãoCultural
53-Festival Internacional deTeatro Palco e Rua
0,00
0,00
67.029,00 0,0003-06339036
0,00
0,00
0,00
45.238,00 0,0003-09
0,00
2.762.879,00
2.762.879,00
204.280,00 2.762.879,0003-00339039
2.762.879,00
0,00
0,00
909.246,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
34.727,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
60.007,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
37.485,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
179.970,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
45.145,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
40.748,00 0,0004-09
0,00
71-Mostra de Artes Cênicas paraCrianças.
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
53.112,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
6.639,00 0,0003-06339031
0,00
0,00
0,00
50.462,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
49.640,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
40.243,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
73.668,00 0,0003-06
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 26 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2038-Intercâmbio e DifusãoCultural
71-Mostra de Artes Cênicas paraCrianças.
0,00
0,00
41.570,00 0,0003-08339036
0,00
0,00
0,00
49.537,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
36.667,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
34.727,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
60.007,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
112.354,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
7.660,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
41.009,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
10.724,00 0,0004-06
0,00
0,00
0,00
30.029,00 0,0004-08
0,00
77-Iniciativas de Intercâmbio eDivulgação da ProduçãoArtístico-cultural.
0,00
0,00
29.518,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
38.302,00 0,0001-06
0,00
0,00
0,00
2.552,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
15.525,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
23.747,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
53.112,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
22.777,00 0,0003-08
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 27 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2038-Intercâmbio e DifusãoCultural
77-Iniciativas de Intercâmbio eDivulgação da ProduçãoArtístico-cultural.
2.700,00
2.700,00
2.757,00 2.700,0003-00339031
2.700,00
0,00
0,00
4.596,00 0,0003-00339032
0,00
161.737,92
161.737,92
296.276,00 149.633,0003-00339036
149.633,00
0,00
0,00
88.963,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
36.157,00 0,0003-04
0,00
27.862,50
27.862,50
73.668,00 15.574,5903-06
15.574,59
0,00
0,00
69.761,00 0,0003-08
0,00
943.257,38
943.257,38
286.643,00 921.192,7003-00339039
921.192,70
0,00
0,00
74.153,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
34.727,00 0,0003-04
0,00
42.737,61
42.737,61
60.007,00 18.373,1903-06
18.373,19
0,00
0,00
86.819,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
25.637,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
41.519,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
58.219,00 0,0004-08
0,00
84-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
744.170,64
744.170,64
949.898,00 744.170,6401-00319011
744.170,64
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 28 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2038-Intercâmbio e DifusãoCultural
84-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
107.392,12
107.392,12
173.638,00 107.392,1201-00319013
107.392,12
0,00
0,00
33.195,00 0,0001-00319096
0,00
39.924,09
39.924,09
57.198,00 39.924,0901-00319113
39.924,09
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319192
0,00
89-Intercâmbio e Difusão -Exposições
0,00
0,00
66.391,00 0,0001-03319034
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-03339030
0,00
576,00
576,00
1.103,00 480,0003-00339036
480,00
0,00
0,00
83.754,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
73.668,00 0,0003-06
0,00
347.880,00
347.880,00
369.062,00 347.880,0003-00339039
347.880,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
32.684,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
60.007,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
49.691,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
18.385,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
39.477,00 0,0004-08
0,00
121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2660-Apoio à QualificaçãoProfissional
48-Qualificação Artística eCultural.
0,00
0,00
66.391,00 0,0001-00319034
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 29 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2660-Apoio à QualificaçãoProfissional
48-Qualificação Artística eCultural.
0,00
0,00
76.605,00 0,0001-03319034
0,00
0,00
0,00
20.938,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
3.830,00 0,0003-09
0,00
265.425,00
265.425,00
1.532,00 265.425,0003-00339039
265.425,00
0,00
0,00
55.666,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
3.830,00 0,0003-09
0,00
146-Gestão Superior da PolíticaCultural
2338-Gestão Superior da PolíticaCultural
1-Gestão Superior da PolíticaCultural
823,75
823,75
0,00 823,7503-00339014
823,75
2.780,00
2.780,00
0,00 2.780,0003-00339036
2.780,00
2-Gestão da Lei Municipal deIncentivo à Cultura.
23.908,00
23.908,00
30.110,00 23.908,0003-00339036
23.908,00
0,00
0,00
2.655,00 0,0003-00339039
0,00
246,00
246,00
0,00 246,0003-06
246,00
23-Infra-estrutura da GestãoSuperior Cultural.
0,00
0,00
5.106,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339036
0,00
529.850,48
529.850,48
292.528,00 317.050,2303-00339039
317.050,23
4.686,75
4.686,75
0,00 4.306,2503-06
4.306,25
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
27-Participação do Gabinete daFundação Municipal de Culturaem Eventos Nacionais eInternacionais.
17.042,01
17.042,01
51.070,00 17.042,0103-00339014
17.042,01
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 30 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 146-Gestão Superior da PolíticaCultural
2338-Gestão Superior da PolíticaCultural
27-Participação do Gabinete daFundação Municipal de Culturaem Eventos Nacionais eInternacionais.
16.800,00
16.800,00
0,00 11.000,0003-00339036
11.000,00
69.011,24
69.011,24
0,00 24.652,4503-00339039
24.652,45
28-Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
543.473,18
543.473,18
766.047,00 543.473,1801-00319011
543.473,18
72.626,44
72.626,44
114.396,00 72.626,4401-00319013
72.626,44
34.199,72
34.199,72
51.070,00 34.199,7201-00319113
34.199,72
29-Apoio do Gabinete daFundação Municipal de Cultura aEventos e Atividades Diversas.
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339031
0,00
2.400,00
2.400,00
10.214,00 2.400,0003-00339036
2.400,00
0,00
0,00
82.631,00 0,0003-06
0,00
65.801,35
65.801,35
0,00 65.555,6603-00339039
65.555,66
40.000,00
40.000,00
117.461,00 38.600,0003-06
38.600,00
147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura
2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura
8-Beagalê. 0,00
0,00
48.159,00 0,0001-03319034
0,00
13.463,30
13.463,30
0,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
6.945,00 0,0003-00339036
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00 6.800,0003-06
6.800,00
0,00
0,00
10.172,00 0,0003-00339039
0,00
917,00
917,00
10.724,00 917,0003-06
917,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 31 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura
2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura
8-Beagalê. 0,00
0,00
21.448,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
25.024,00 0,0004-06
0,00
13-Iniciativas de Incentivo àLeitura.
0,00
0,00
37.791,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
66.595,00 0,0001-03
0,00
0,00
0,00
38.302,00 0,0001-06
0,00
17.110,24
17.110,24
14.025,00 693,9203-00339030
693,92
0,00
0,00
22.572,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
17.874,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
28.394,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.209,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
5.311,00 0,0003-00339031
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-06
0,00
35.010,00
35.010,00
0,00 27.016,5903-00339036
27.016,59
0,00
0,00
10.316,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
25.841,00 0,0003-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 32 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura
2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura
13-Iniciativas de Incentivo àLeitura.
4.297,43
4.297,43
0,00 4.297,4303-06339036
4.297,43
0,00
0,00
36.361,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
6.307,00 0,0003-09
0,00
14.072,26
14.072,26
131.904,00 10.072,9603-00339039
10.072,96
0,00
0,00
35.953,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
20.734,00 0,0003-04
0,00
8.027,58
8.027,58
5.311,00 8.027,5803-06
8.027,58
0,00
0,00
27.731,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
9.396,00 0,0003-09
0,00
500,00
500,00
98.056,00 500,0004-00449052
500,00
0,00
0,00
36.412,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
25.841,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
19.917,00 0,0004-06
0,00
0,00
0,00
19.304,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
4.318,00 0,0004-09
0,00
14-Salão do Livro e Encontro deLiteratura.
0,00
0,00
25.024,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
18.078,00 0,0003-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 33 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura
2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura
14-Salão do Livro e Encontro deLiteratura.
0,00
0,00
28.394,00 0,0003-08339030
0,00
14.400,00
14.400,00
0,00 14.400,0003-00339031
14.400,00
25.900,00
25.900,00
0,00 25.900,0003-06
25.900,00
0,00
0,00
10.365,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
25.841,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
8.681,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
36.361,00 0,0003-08
0,00
214.410,00
214.410,00
204.280,00 214.410,0003-00339039
214.410,00
0,00
0,00
63.121,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
51.886,00 0,0003-04
0,00
157.220,00
157.220,00
6.945,00 157.220,0003-06
157.220,00
0,00
0,00
27.731,00 0,0003-08
0,00
15- Apropriação de Pessoal eEncargos da Fundação Municipalde Cultura.
269.792,67
269.792,67
337.058,00 269.792,6701-00319011
269.792,67
32.401,73
32.401,73
48.005,00 32.401,7301-00319013
32.401,73
20.305,78
20.305,78
27.577,00 20.305,7801-00319113
20.305,78
1.425,27
1.425,27
10.214,00 1.425,2701-00319192
1.425,27
2314-Estímulo à ProduçãoLiterária
2-Promoção de Concursos eOutras Iniciativas de Estímulo àProdução Literária.
90.000,00
90.000,00
1.532,00 90.000,0003-00339031
90.000,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 34 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0207-FundaçãoMunicipal De Cultura
13-Cultura 392-Difusão Cultural 147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura
2314-Estímulo à ProduçãoLiterária
2-Promoção de Concursos eOutras Iniciativas de Estímulo àProdução Literária.
0,00
0,00
19.406,00 0,0003-06339031
0,00
0,00
0,00
37.281,00 0,0003-08
0,00
102.600,00
102.600,00
1.532,00 102.600,0003-00339036
102.600,00
0,00
0,00
19.406,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
32.429,00 0,0003-08
0,00
6.409,07
6.409,07
3.064,00 5.487,2603-00339039
5.487,26
1.138,00
1.138,00
19.406,00 1.138,0003-06
1.138,00
0,00
0,00
32.429,00 0,0003-08
0,00
0208-Fundo ProjetosCulturais
13-Cultura 391-PatrimônioHistórico, Artístico eArqueológico
52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais
2656-Aquisição, Gerenciamentoe Preservação de Acervos
7-Incentivo à Aquisição,Gerenciamento e Preservaçãode Acervos.
0,00
0,00
47.155,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
47.155,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
97.938,00 0,0003-00339092
0,00
2658-Identificação e Divulgaçãodo Patrimônio e das IdentidadesCulturais
61-Iniciativas de EducaçãoPatrimonial.
317.652,15
317.652,15
0,00 261.454,4103-00339092
261.454,41
66-Incentivo à Identificação eDivulgação do Patrimônio e dasIdentidades Culturais.
0,00
0,00
83.428,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
239.253,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
203.131,00 0,0003-00339092
0,00
392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural
2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural
37-Incentivo à Sensibilização,Iniciação e Formação Cultural.
0,00
0,00
92.383,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
71.160,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 35 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0208-Fundo ProjetosCulturais
13-Cultura 392-Difusão Cultural 49-Promoção, Apoio e Incentivoà Formação Cultural
2659-Sensibilização, Iniciação eFormação Cultural
37-Incentivo à Sensibilização,Iniciação e Formação Cultural.
0,00
0,00
499.365,00 0,0003-00339092
0,00
50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2038-Intercâmbio e DifusãoCultural
85-Incentivo ao Intercâmbio eDifusão Cultural.
0,00
0,00
144.383,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
133.501,00 0,0003-00339039
0,00
2.682.347,82
2.682.347,82
1.706.334,00 2.323.161,6603-00339092
2.323.161,66
147-Promoção, Apoio e Incentivoà Leitura
2105-Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura
16-Incentivo à Integração ePotencialização das Ações eEspaços de Leitura.
0,00
0,00
36.540,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
36.540,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
87.500,00 0,0003-00339092
0,00
2314-Estímulo à ProduçãoLiterária
4-Incentivo à Produção Literária. 0,00
0,00
31.653,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
32.059,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
87.551,00 0,0003-00339092
0,00
0300-AssessoriaComunicação Social
4-Administração 131-ComunicaçãoSocial
15-Divulgação Institucional doMunicípio
2007-Publicações de InteressePúblico
1-Publicações de InteressePúblico
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00335041
0,00
1.819,60
1.819,60
3.064,00 1.819,6003-00339014
1.819,60
17.184,94
17.184,94
11.126,00 16.936,2603-00339030
16.936,26
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
39.225,06
39.225,06
73.539,00 39.225,0603-00339036
39.225,06
9.955,00
9.955,00
12.256,00 6.774,1603-00339037
6.774,16
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 36 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0300-AssessoriaComunicação Social
4-Administração 131-ComunicaçãoSocial
15-Divulgação Institucional doMunicípio
2007-Publicações de InteressePúblico
1-Publicações de InteressePúblico
1.144.287,50
1.144.287,50
139.209,00 975.703,2703-00339039
975.703,27
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
67.725,00
67.725,00
5.106,00 27.352,0004-00449052
27.352,00
2521-Serviços de Divulgação doMunicípio
1-Serviços de Divulgação doMunicípio
90.378,50
90.378,50
163.424,00 89.498,5001-00319004
89.498,50
1.954.277,35
1.954.277,35
1.767.022,00 1.954.277,3501-00319011
1.954.277,35
206.669,70
206.669,70
198.151,00 206.669,7001-00319013
206.669,70
191.423,18
191.423,18
178.745,00 191.423,1801-00319113
191.423,18
0,00
0,00
2.550,00 0,0003-00339030
0,00
49.488,18
49.488,18
2.042,00 49.488,1803-00339036
49.488,18
12.088.655,00
12.088.655,00
198.759,00 6.909.657,0303-00339039
6.909.657,03
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
0500-Procuradoria-geralMunicípio
4-Administração 62-Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário
3-Prestação de ServiçosJurídicos
2011-IndenizaçõesAdministrativas e SentençasJudiciais
1-Indenizações Administrativas eSentenças Judiciais
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-00339039
0,00
2012-Gerenciamento do SistemaProcessual de Cobrança daDívida Ativa
1-Gerenciamento SistemaProcessual Cobrança DívidaAtiva
6.454.018,73
6.454.018,73
1.721.059,00 6.454.018,7301-00319011
6.454.018,73
21.711,97
21.711,97
2.042,00 21.711,9701-00319013
21.711,97
989.894,76
989.894,76
372.811,00 989.894,7601-00319113
989.894,76
2.039,29
2.039,29
36.259,00 2.039,2903-00339030
2.039,29
321.105,67
321.105,67
306.420,00 321.105,6703-00339036
321.105,67
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 37 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0500-Procuradoria-geralMunicípio
4-Administração 62-Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário
3-Prestação de ServiçosJurídicos
2012-Gerenciamento do SistemaProcessual de Cobrança daDívida Ativa
1-Gerenciamento SistemaProcessual Cobrança DívidaAtiva
1.117.863,97
1.117.863,97
1.035.184,00 913.515,0003-00339039
913.515,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
2028-Gerenciamento do Sistemade Atividades Contenciosas
1-Gerenciamento do Sistema deAtividades Contenciosas
10.473.981,98
10.473.981,98
2.635.212,00 10.473.981,9801-00319011
10.473.981,98
462.427,66
462.427,66
32.684,00 462.427,6601-00319013
462.427,66
1.232.937,30
1.232.937,30
536.235,00 1.232.937,3001-00319113
1.232.937,30
160,00
160,00
10.214,00 160,0003-00339030
160,00
41.771,36
41.771,36
1.021,00 41.771,3603-00339036
41.771,36
7.948,80
7.948,80
30.642,00 7.286,4003-00339039
7.286,40
9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
1319-Aperfeiçoamento doSistema de TramitaçãoProcessual Administrativo eJudicial - PNAFM
1-Aperfeiçoamento do Sistemade Tramitação ProcessualAdministrativo e Judicial -PNAFM
0,00
0,00
8.598,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
12.897,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
31.481,00 0,0003-02
0,00
25.980,00
25.980,00
22.315,00 25.980,0004-00449052
25.980,00
190.520,00
190.520,00
592.690,00 190.520,0004-02
190.520,00
123-AdministraçãoFinanceira
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2010-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos
1-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos
1.239.775,34
1.239.775,34
817.120,00 1.128.797,1401-00319004
1.128.797,14
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 38 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0500-Procuradoria-geralMunicípio
4-Administração 123-AdministraçãoFinanceira
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2010-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos
1-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos
3.356.631,34
3.356.631,34
11.950.380,00 3.356.631,3401-00319011
3.356.631,34
148.898,46
148.898,46
520.914,00 148.898,4601-00319013
148.898,46
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319034
0,00
473.923,90
473.923,90
2.042.800,00 473.923,9001-00319113
473.923,90
1.840,00
1.840,00
10.214,00 1.840,0003-00339014
1.840,00
131.395,40
131.395,40
163.932,00 127.798,0503-00339030
127.798,05
230.985,00
230.985,00
204.790,00 229.576,3603-00339036
229.576,36
84.328,00
84.328,00
102.140,00 55.454,1703-00339037
55.454,17
2.103.991,79
2.103.991,79
1.017.313,00 1.779.459,0003-00339039
1.779.459,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339047
0,00
130.786,60
130.786,60
163.424,00 130.786,6004-00449052
130.786,60
0501-Fundo DaProcuradoria
4-Administração 123-AdministraçãoFinanceira
3-Prestação de ServiçosJurídicos
2830-Operação do Fundo daProcuradoria-Geral do Município
1-Operação do Fundo daProcuradoria-Geral do Município
23.345,00
23.345,00
51.070,00 21.175,0003-00339014
21.175,00
8.041,50
8.041,50
102.140,00 8.041,5003-00339030
8.041,50
0,00
0,00
357.490,00 0,0003-00339035
0,00
39.653,00
39.653,00
102.140,00 39.650,0003-00339036
39.650,00
602.714,93
602.714,93
418.774,00 540.165,2603-00339039
540.165,26
183.249,96
183.249,96
306.420,00 146.054,3304-00449052
146.054,33
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 39 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0600-Sec.plan.Orçamento Informação
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
148-Gestão do Planejamento,Orçamento e Informação
2504-Coordenação Geral dasPolíticas Municipais
1- Coordernação Geral PolíticasGoverno Municipal
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00335041
0,00
5.594,60
5.594,60
30.642,00 5.303,8403-00339014
5.303,84
51,90
51,90
15.113,00 51,9003-00339030
51,90
1.743.456,87
1.743.456,87
1.192.995,00 1.473.715,9103-00339035
1.473.715,91
1.512,00
1.512,00
4.085,00 1.512,0003-00339036
1.512,00
0,00
0,00
22.470,00 0,0003-00339037
0,00
11.252,04
11.252,04
34.436,00 6.856,4803-00339039
6.856,48
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319004
0,00
2.271.175,88
2.271.175,88
1.634.240,00 2.271.175,8801-00319011
2.271.175,88
138.009,64
138.009,64
112.354,00 138.009,6401-00319013
138.009,64
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319034
0,00
322.519,04
322.519,04
204.280,00 322.519,0401-00319113
322.519,04
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339014
0,00
143.664,19
143.664,19
46.386,00 123.554,9203-00339030
123.554,92
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
46.619,09
46.619,09
35.747,00 46.619,0903-00339036
46.619,09
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 40 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0600-Sec.plan.Orçamento Informação
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
148-Gestão do Planejamento,Orçamento e Informação
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
217.726,00
217.726,00
69.455,00 163.043,6603-00339037
163.043,66
1.150.083,96
1.150.083,96
1.063.658,00 890.844,1203-00339039
890.844,12
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
30.949,57
30.949,57
10.210,00 5.132,1704-00449052
5.132,17
41-Contratação de Pessoal 760,00
760,00
0,00 380,0003-00339039
380,00
122-AdministraçãoGeral
142-Incentivo aoDesenvolvimento Econômico
2759-Fomento aoDesenvolvimentoSócio-Econômico
1-Fomento ao DesenvolvimentoSócio Econômico
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00333041
0,00
0,00
0,00
56.177,00 0,0003-00335041
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00445042
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
0602-Sec. Adj.Planejamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
8-Processo Participativo Popular 2323-Apoio a Gestão daParticipação Popular
1-Apoio a Gestão daParticipação Popular
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-08339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 41 de 33530/10/2014 10:50:56Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0602-Sec. Adj.Planejamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
8-Processo Participativo Popular 2323-Apoio a Gestão daParticipação Popular
1-Apoio a Gestão daParticipação Popular
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-08
0,00
2324-Articulação da RedeURB-AL
1-Articulação da Rede URB-AL 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
1.561,55
1.561,55
30.642,00 1.561,5503-08
1.561,55
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-00339035
0,00
8.100,00
8.100,00
20.428,00 4.860,0003-08
4.860,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
2.421,60
2.421,60
38.813,00 2.421,6003-08
2.421,60
0,00
0,00
9.190,00 0,0003-00339039
0,00
16.471,20
16.471,20
255.350,00 14.971,2003-08
14.971,20
0,00
0,00
3.064,00 0,0004-00449052
0,00
4.600,00
4.600,00
40.856,00 4.600,0004-08
4.600,00
2519-Coordenação doOrçamento Participativo
1-Coordenação do OrçamentoParticipativo
352.362,82
352.362,82
674.124,00 352.362,8201-00319011
352.362,82
9.098,64
9.098,64
46.984,00 9.098,6401-00319013
9.098,64
55.202,06
55.202,06
118.482,00 55.202,0601-00319113
55.202,06
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00335041
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 42 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0602-Sec. Adj.Planejamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
8-Processo Participativo Popular 2519-Coordenação doOrçamento Participativo
1-Coordenação do OrçamentoParticipativo
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
2.902,00
2.902,00
3.062,00 1.630,0003-00339030
1.630,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
153.210,00 0,0003-02
0,00
43.413,15
43.413,15
4.595,00 43.413,1503-00339036
43.413,15
336.845,17
336.845,17
23.489,00 55.868,7303-00339039
55.868,73
141-Incentivo ao Planejamentode Políticas Públicas
2311-Planej., Avaliação e Monit.de Políticas Públicas
1-Planej., Avaliação e Monit. dePolíticas Públicas
626.825,86
626.825,86
674.124,00 626.825,8601-00319011
626.825,86
43.101,77
43.101,77
64.348,00 43.101,7701-00319013
43.101,77
87.892,70
87.892,70
107.247,00 87.892,7001-00319113
87.892,70
0,00
0,00
13.278,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00337041
0,00
0,00
0,00
5.311,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
4.595,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 43 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0602-Sec. Adj.Planejamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
141-Incentivo ao Planejamentode Políticas Públicas
2311-Planej., Avaliação e Monit.de Políticas Públicas
1-Planej., Avaliação e Monit. dePolíticas Públicas
7.088,18
7.088,18
11.745,00 7.088,1803-00339036
7.088,18
51.509,00
51.509,00
11.944,00 42.010,0003-00339039
42.010,00
143-DesenvolvimentoMetropolitano
2325-Participação na GestãoMetropolitana
1-Participação na GestãoMetropolitana
664.044,52
664.044,52
587.305,00 664.044,5201-00319011
664.044,52
27.661,66
27.661,66
43.920,00 27.661,6601-00319013
27.661,66
108.856,64
108.856,64
76.605,00 108.856,6401-00319113
108.856,64
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00333041
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00335041
0,00
820,00
820,00
2.042,00 820,0003-00339014
820,00
0,00
0,00
11.745,00 0,0003-00339030
0,00
371.340,61
371.340,61
51.070,00 371.340,6103-00339035
371.340,61
0,00
0,00
58.219,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
11.231,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00443042
0,00
144-Gestão do Planejamento 1328-Monitoramento eDivulgação das PolíticasPublicas-PNAFM
1-Monitoramento FísicoFinanceiro do PPAG
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
207.728,00 0,0003-02
0,00
2-Portal do OP 0,00
0,00
24.513,00 0,0003-02339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 44 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0602-Sec. Adj.Planejamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
144-Gestão do Planejamento 1328-Monitoramento eDivulgação das PolíticasPublicas-PNAFM
2-Portal do OP 0,00
0,00
12.256,00 0,0003-02339039
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0004-02
0,00
3-Biblioteca Física e Virtual 0,00
0,00
18.385,00 0,0003-02339035
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-02339039
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0004-02449052
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
41.049,86
41.049,86
5.107,00 33.451,2001-00319004
33.451,20
331.846,56
331.846,56
306.420,00 331.846,5601-00319011
331.846,56
13.764,49
13.764,49
51.070,00 13.764,4901-00319013
13.764,49
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319034
0,00
54.440,58
54.440,58
10.214,00 54.440,5801-00319113
54.440,58
8.895,52
8.895,52
10.214,00 8.895,5203-00339014
8.895,52
48,00
48,00
8.679,00 48,0003-00339030
48,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
10.122,00
10.122,00
4.596,00 10.122,0003-00339036
10.122,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
28.115,62
28.115,62
18.892,00 20.049,7503-00339039
20.049,75
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 45 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0602-Sec. Adj.Planejamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
144-Gestão do Planejamento 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
81.156,33
81.156,33
10.214,00 63.621,3304-00449052
63.621,33
122-AdministraçãoGeral
142-Incentivo aoDesenvolvimento Econômico
2759-Fomento aoDesenvolvimentoSócio-Econômico
1-Fomento ao DesenvolvimentoSócio Econômico
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00333041
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00335041
0,00
366,36
366,36
7.149,00 366,3603-00339014
366,36
0,00
0,00
5.617,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
7.675,91
7.675,91
9.192,00 7.675,9103-00339036
7.675,91
0,00
0,00
6.691,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00443042
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00445042
0,00
129-Administração deReceitas
6-Captação de Recursos 2517-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos
1-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos
398.766,48
398.766,48
418.774,00 398.766,4801-00319011
398.766,48
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
79.667,66
79.667,66
91.926,00 79.667,6601-00319113
79.667,66
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
3.495,91
3.495,91
4.596,00 3.495,9103-00339036
3.495,91
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 46 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0602-Sec. Adj.Planejamento
4-Administração 129-Administração deReceitas
6-Captação de Recursos 2517-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos
1-Coordenação e Controle daCaptação e Aplicação deRecursos
2.615,00
2.615,00
4.085,00 2.615,0003-00339039
2.615,00
0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
1315-Execução Municipal daModernização Administrativa eFiscal - PNAFM
1-Execução Municipal daModernização Administrativa eFiscal - PNAFM
428.951,66
428.951,66
0,00 401.481,6601-00319004
401.481,66
3.287,00
3.287,00
0,00 3.287,0003-00339014
3.287,00
1.682,30
1.682,30
0,00 1.682,3003-00339030
1.682,30
35.306,14
35.306,14
0,00 35.306,1403-00339039
35.306,14
13.890,00
13.890,00
0,00 13.890,0004-00449052
13.890,00
9-Execução Municipal daModernização da Gestão Fiscale Administrativa
0,00
0,00
455.544,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
5.105,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.105,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
6.127,00 0,0004-00449052
0,00
2023-Modernização eInformatização de Processos
1-Desenvolvimento, implantaçãoe gestão do Sistema deAdministração de Serviços eProcessos - SIASP
558.884,75
558.884,75
653.696,00 558.884,7501-00319011
558.884,75
6.841,16
6.841,16
10.214,00 6.841,1601-00319013
6.841,16
88.139,38
88.139,38
132.782,00 88.139,3801-00319113
88.139,38
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
13.654,54
13.654,54
0,00 13.654,5403-00339036
13.654,54
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 47 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
2023-Modernização eInformatização de Processos
1-Desenvolvimento, implantaçãoe gestão do Sistema deAdministração de Serviços eProcessos - SIASP
8.850,00
8.850,00
10.214,00 6.870,3103-00339039
6.870,31
45.864,00
45.864,00
255.350,00 45.864,0004-02449052
45.864,00
2-desenvolvimento do serviçoson-line ao servidor
0,00
0,00
30.641,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-02449052
0,00
3-Desenvolvimento eimplantação do SistemaIntegrado de Fiscalização daPBH (SIF)
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
4.084,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
76.605,00 0,0004-02
0,00
6-Modernização e Informatizaçãode Processos
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-02449052
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
416.236,87
416.236,87
306.420,00 416.236,8701-00319011
416.236,87
28.374,79
28.374,79
51.070,00 28.374,7901-00319013
28.374,79
0,00
0,00
3.064,00 0,0001-00319034
0,00
33.858,66
33.858,66
10.214,00 33.858,6601-00319113
33.858,66
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00335041
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 48 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
8.247,57
8.247,57
10.214,00 8.247,5703-00339014
8.247,57
953,76
953,76
6.634,00 953,7603-00339030
953,76
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
12.719,09
12.719,09
10.214,00 12.719,0903-00339036
12.719,09
9.955,00
9.955,00
9.192,00 6.650,3903-00339037
6.650,39
20.645,92
20.645,92
20.934,00 15.444,8303-00339039
15.444,83
278,00
278,00
10.213,00 278,0004-00449052
278,00
87-Qualificação do Atendimentoe da Prestação dos Serviços aoCidadão
1324-Qualificação da Prestaçãode Serviços ao Cidadão -PNAFM
1-Qualificação PrestaçãoServiços Cidadão - PNAFM
206.535,73
206.535,73
0,00 186.979,6103-00339035
186.979,61
18.000,00
18.000,00
0,00 0,0004-02449052
0,00
2-Serviços Públicos Eletrônicos 0,00
0,00
179.562,00 0,0003-02339035
0,00
3-SAC's 0,00
0,00
195.499,00 0,0004-02449052
0,00
5-Gestão RelacionamentoCidadão - CzRM
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-02339035
0,00
6-GAM eletrônica 0,00
0,00
81.712,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
122.568,00 0,0003-02
0,00
7-Central de AtendimentoIntegrado
0,00
0,00
51.070,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
38.813,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-02
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 49 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
87-Qualificação do Atendimentoe da Prestação dos Serviços aoCidadão
1324-Qualificação da Prestaçãode Serviços ao Cidadão -PNAFM
7-Central de AtendimentoIntegrado
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
122.498,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
210.605,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
250.193,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
639.099,00 0,0004-02
0,00
2360-Qualificação da Prestaçãode Serviços ao Cidadão
1-Implementação e manutençãodo Guia do Cidadão
588.012,34
588.012,34
0,00 544.758,6403-00335041
544.758,64
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
127.119,52
127.119,52
612,00 104.006,8803-00339039
104.006,88
4-Qualificação da mão-de-obrade atendimento das centrais
0,00
0,00
663.910,00 0,0003-00335041
0,00
5-Monitoramento dos indicadoresde atendimento dos serviçosSAC
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
142.995,00 0,0003-00339039
0,00
2756-Gestão da Central deAtendimento Telefônico
1-Implantação e Gestão daCentral de AtendimentoTelefônico
282.215,10
282.215,10
0,00 11.965,5003-00339039
11.965,50
3-Gestão da Central deAtendimento ao Telefônico
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
2.955.011,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 50 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação
4-Administração 126-Tecnologia daInformação
110-Modernização dos SistemasInformacionais
1323-Aperfeiçoamento daInfra-estrutura Tecnológica daPBH - PNAFM
1-Aperfeiçoamento daInfra-estrutura Tecnológica daPBH - PNAFM
206.874,00
206.874,00
0,00 64.574,0004-02449052
64.574,00
2-Monitoramento de rede atravésde centro de gerência de redes -CGR
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
49.027,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
373.832,00 0,0004-02
0,00
3-Centro de certificação digitalda PBH(CCD)subprojetos:Certificação digitalno SOF, SIASP e BHISS digital
0,00
0,00
306.420,00 0,0003-02339035
0,00
0,00
0,00
122.568,00 0,0003-02339039
0,00
0,00
0,00
274.858,00 0,0004-02449052
0,00
4-Ampliação do Data CenterPBH/Prodabel
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-02339035
0,00
0,00
0,00
919.260,00 0,0004-02449052
0,00
153-Gestão da Informação eProdução e Disseminação deInformações Técnicas
2365-Gestão do Plano Geral deInformações
1-Elaboração, implementação egestão do Plano Geral deInformações da PBH
545.411,86
545.411,86
285.992,00 545.411,8601-00319011
545.411,86
12.773,86
12.773,86
14.299,00 12.773,8601-00319013
12.773,86
79.568,20
79.568,20
49.027,00 79.568,2001-00319113
79.568,20
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 51 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0603-Sec. Adj. Tecnol.Informação
4-Administração 126-Tecnologia daInformação
153-Gestão da Informação eProdução e Disseminação deInformações Técnicas
2365-Gestão do Plano Geral deInformações
1-Elaboração, implementação egestão do Plano Geral deInformações da PBH
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
10.982,73
10.982,73
18.895,00 10.982,7303-00339036
10.982,73
0,00
0,00
2.551,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
182.830,00 0,0004-02
0,00
3-Gestão do Plano Geral deInformções
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
149.124,00 0,0004-02449052
0,00
0606-Fundo Desenv.Econômico
19-Ciência eTecnologia
572-DesenvolvimentoTecnológico eEngenharia
142-Incentivo aoDesenvolvimento Econômico
2759-Fomento aoDesenvolvimentoSócio-Econômico
1-Fomento ao DesenvolvimentoSócio Econômico
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00453042
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00455042
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-08
0,00
0607-Sec. Adj.Orçamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
4-Planejamento Orçamentário 1325-Aprimoramento dosSistemas de Controle Interno -PNAFM
1-Sistema de Contratos eConvênios - PNAFM
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
15.836,00
15.836,00
67.412,00 0,0003-02
0,00
4.036,76
4.036,76
10.214,00 4.036,7604-00449052
4.036,76
0,00
0,00
613.330,00 0,0004-02
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 52 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0607-Sec. Adj.Orçamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
4-Planejamento Orçamentário 1325-Aprimoramento dosSistemas de Controle Interno -PNAFM
2-Sistema de Apropriação deCustos - PNAFM
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
183.852,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-02
0,00
2320-Assessoramento à JUCOF 1-Assessoramento à JUCOF 278.696,38
278.696,38
183.852,00 278.696,3801-00319011
278.696,38
3.133,05
3.133,05
5.107,00 3.133,0501-00319013
3.133,05
54.528,32
54.528,32
51.070,00 54.528,3201-00319113
54.528,32
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
8.668,00
8.668,00
5.106,00 8.668,0003-00339039
8.668,00
2518-Gestão do ProcessoOrçamentário
1-Gestão do ProcessoOrçamentário
715.335,67
715.335,67
592.412,00 715.335,6701-00319011
715.335,67
1.249,67
1.249,67
5.107,00 1.249,6701-00319013
1.249,67
140.019,16
140.019,16
127.675,00 140.019,1601-00319113
140.019,16
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339030
0,00
3.952,00
3.952,00
6.127,00 3.952,0003-00339039
3.952,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
264.235,82
264.235,82
306.420,00 264.235,8201-00319011
264.235,82
38.204,39
38.204,39
51.070,00 38.204,3901-00319013
38.204,39
14.571,24
14.571,24
10.214,00 14.571,2401-00319113
14.571,24
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 53 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0607-Sec. Adj.Orçamento
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
4-Planejamento Orçamentário 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
2.520,00
2.520,00
5.107,00 2.520,0003-00339014
2.520,00
940,40
940,40
4.085,00 940,4003-00339030
940,40
353,64
353,64
4.596,00 353,6403-00339036
353,64
10.028,00
10.028,00
10.212,00 6.461,0703-00339039
6.461,07
4.284,02
4.284,02
5.107,00 4.284,0204-00449052
4.284,02
0608-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
1204-Construção, Ampliação eReforma de Próprios Municipais
1-Construção, AmpliaçãoReforma Próprios Municipais
512.275,27
512.275,27
0,00 286.920,3104-06449051
286.920,31
2586-Direção Superior daBEPREM
1-Direção Superior da BEPREM 170.682,95
170.682,95
0,00 163.011,8601-00319004
163.011,86
1.069.810,37
1.069.810,37
0,00 1.069.810,3701-00319011
1.069.810,37
56.237,26
56.237,26
0,00 56.237,2601-00319013
56.237,26
49.891,80
49.891,80
0,00 49.891,8001-00319092
49.891,80
145.425,36
145.425,36
0,00 145.425,3601-00319113
145.425,36
380,00
380,00
0,00 380,0003-00339014
380,00
164.333,27
164.333,27
0,00 131.633,2703-00339035
131.633,27
40.852,00
40.852,00
0,00 40.852,0003-00339036
40.852,00
2588-Serviços de AssistênciaOdontológica
1-Serviços de AssistênciaOdontológica
133.658,54
133.658,54
0,00 125.452,2501-00319004
125.452,25
7.467.899,17
7.467.899,17
0,00 7.467.899,1701-00319011
7.467.899,17
3.145,32
3.145,32
0,00 3.145,3201-00319013
3.145,32
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 54 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0608-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2588-Serviços de AssistênciaOdontológica
1-Serviços de AssistênciaOdontológica
35.294,33
35.294,33
0,00 35.294,3301-00319092
35.294,33
1.509.501,82
1.509.501,82
0,00 1.509.501,8201-00319113
1.509.501,82
346.203,13
346.203,13
0,00 338.331,6303-00339030
338.331,63
103.859,00
103.859,00
0,00 100.009,0003-00339036
100.009,00
1.195.239,07
1.195.239,07
0,00 1.075.003,5103-06339037
1.075.003,51
334.368,85
334.368,85
0,00 302.455,3303-00339039
302.455,33
1.893,50
1.893,50
0,00 1.893,5003-00339092
1.893,50
164.972,51
164.972,51
0,00 86.893,5104-06449052
86.893,51
2589-Gerenciamento da ClínicaMédica
1-Gerenciamento da ClínicaMédica
487.776,47
487.776,47
0,00 447.937,6401-00319034
447.937,64
48.509,73
48.509,73
0,00 48.509,7303-00339030
48.509,73
1.685.780,47
1.685.780,47
0,00 1.615.437,2403-06
1.615.437,24
29.922,00
29.922,00
0,00 27.274,0003-06339036
27.274,00
3.350.052,24
3.350.052,24
0,00 3.103.634,0303-06339037
3.103.634,03
1.327.509,59
1.327.509,59
0,00 1.089.831,1603-00339039
1.089.831,16
9.049,68
9.049,68
0,00 9.049,6803-00339092
9.049,68
9.644,50
9.644,50
0,00 9.644,5004-06449052
9.644,50
2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais
1-Administração de Pecúlio 146.558,27
146.558,27
0,00 139.541,9801-00319004
139.541,98
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 55 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0608-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais
1-Administração de Pecúlio 907.992,07
907.992,07
0,00 907.992,0701-00319011
907.992,07
49.515,09
49.515,09
0,00 49.515,0901-00319013
49.515,09
26.288,70
26.288,70
0,00 26.288,7001-00319092
26.288,70
139.543,26
139.543,26
0,00 139.543,2601-00319113
139.543,26
12.624,43
12.624,43
0,00 12.131,6303-00339030
12.131,63
102.275,88
102.275,88
0,00 102.275,8803-00339036
102.275,88
19.861,94
19.861,94
0,00 19.861,9403-06
19.861,94
13.361,77
13.361,77
0,00 13.048,2003-00339039
13.048,20
22.974,63
22.974,63
0,00 22.974,6303-00339048
22.974,63
3.050,70
3.050,70
0,00 3.050,7003-00339092
3.050,70
2591-Gerenciamento do Clube eColônia de Férias
1-Gerenciamento Clube eColônia de Férias
203.136,98
203.136,98
0,00 196.561,2203-00339030
196.561,22
1.735.376,03
1.735.376,03
0,00 1.356.815,0803-06339037
1.356.815,08
316.725,51
316.725,51
0,00 287.791,2703-00339039
287.791,27
545.208,04
545.208,04
0,00 526.896,3204-06449051
526.896,32
30.409,00
30.409,00
0,00 30.409,0004-06449052
30.409,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
154.682,27
154.682,27
0,00 148.267,2201-00319004
148.267,22
1.163.746,69
1.163.746,69
0,00 1.163.746,6901-00319011
1.163.746,69
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 56 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0608-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
28.905,07
28.905,07
0,00 28.905,0701-00319013
28.905,07
3.550.000,00
3.550.000,00
0,00 3.550.000,0001-00319091
3.550.000,00
16.518,70
16.518,70
0,00 16.518,7001-00319092
16.518,70
216.073,00
216.073,00
0,00 216.073,0001-00319113
216.073,00
291,54
291,54
0,00 291,5401-00319192
291,54
83.815,00
83.815,00
0,00 71.815,0003-06339010
71.815,00
226.478,44
226.478,44
0,00 212.497,4603-00339030
212.497,46
2.614,60
2.614,60
0,00 2.614,6003-00339036
2.614,60
2.534.647,63
2.534.647,63
0,00 2.293.574,9803-00339037
2.293.574,98
1.010.284,57
1.010.284,57
0,00 891.163,4603-00339039
891.163,46
389.904,64
389.904,64
0,00 358.811,2903-00339046
358.811,29
10.794,06
10.794,06
0,00 10.207,0203-00339047
10.207,02
332.065,87
332.065,87
0,00 311.596,6503-00339049
311.596,65
7.561,23
7.561,23
0,00 7.561,2303-00339092
7.561,23
16.423,73
16.423,73
0,00 16.305,1503-00339093
16.305,15
244.722,33
244.722,33
0,00 232.921,3304-06449052
232.921,33
13-Levantamento da história dosBairros da Nordeste
48.348,79
48.348,79
0,00 48.348,7901-00319011
48.348,79
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 57 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0609-FundoPrevidenciário
9-PrevidênciaSocial
271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
3004-Benefícios Previdenciários- PBH
1-Encargos com Inativos ePensionistas - PBH
9.904.069,98
9.904.069,98
0,00 9.904.069,9809-11339001
9.904.069,98
96.237.933,52
96.237.933,52
0,00 96.237.933,5209-19
96.237.933,52
51.981.703,60
51.981.703,60
0,00 51.981.703,6009-11339003
51.981.703,60
11.226.474,44
11.226.474,44
0,00 11.226.474,4409-11339005
11.226.474,44
443.946,88
443.946,88
0,00 443.946,8809-11339009
443.946,88
1,89
1,89
0,00 1,8909-11339039
1,89
3.012.583,31
3.012.583,31
0,00 3.012.583,3109-11339092
3.012.583,31
3005-Benefícios Previdenciários- Educação
1-Encargos com Inativos ePensionistas - Educação
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00 12.000.000,0009-11339001
12.000.000,00
125.778.473,89
125.778.473,89
0,00 125.778.473,8909-19
125.778.473,89
116.057,96
116.057,96
0,00 116.057,9609-11339009
116.057,96
723.800,01
723.800,01
0,00 723.800,0109-11339092
723.800,01
3006-Benefícios Previdenciários- BEPREM
1-Encargos com Inativos ePensionistas - BEPREM
4.384.003,18
4.384.003,18
0,00 4.384.003,1809-11339001
4.384.003,18
158.705,79
158.705,79
0,00 158.705,7909-11339005
158.705,79
638,30
638,30
0,00 638,3009-11339009
638,30
1.339,33
1.339,33
0,00 1.339,3309-11339092
1.339,33
3007-Benefícios Previdenciários- CÂMARA
1-Encargos com Inativos ePensionistas - CÂMARA
1.142.271,53
1.142.271,53
0,00 1.142.271,5309-11339001
1.142.271,53
526.872,60
526.872,60
0,00 526.872,6009-11339005
526.872,60
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 58 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0609-FundoPrevidenciário
9-PrevidênciaSocial
271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
3007-Benefícios Previdenciários- CÂMARA
1-Encargos com Inativos ePensionistas - CÂMARA
1.240,74
1.240,74
0,00 1.240,7409-11339092
1.240,74
3008-Benefícios Previdenciários- FZB
1-Encargos com Inativos ePensionistas - FZB
280.438,22
280.438,22
0,00 280.438,2209-11339001
280.438,22
61.720,45
61.720,45
0,00 61.720,4509-11339005
61.720,45
3093-Benefícios Previdenciários- FMC
1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMC
4.111,12
4.111,12
0,00 4.111,1209-11339005
4.111,12
3139-Benefícios Previdenciários- HOB
1-Encargos com Inativos ePensionistas - HOB
202.622,39
202.622,39
0,00 202.622,3909-11339005
202.622,39
0610-Sec.mun.adj.recursosHumanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
3.305,00
3.305,00
0,00 2.395,0003-00339014
2.395,00
6.740,13
6.740,13
0,00 5.377,6003-00339030
5.377,60
268.107,00
268.107,00
0,00 175.855,6403-00339037
175.855,64
699.860,02
699.860,02
0,00 588.077,2803-00339039
588.077,28
294.022,77
294.022,77
0,00 12.133,4504-00449052
12.133,45
14-Gestão dos RecursosHumanos
1317-Aperfeiçoamento doSistema de Gestão de RecursosHumanos - PNAFM
1-Implantação da Escola deGoverno do Município de BeloHorizonte.
3.500,00
3.500,00
0,00 0,0003-00339039
0,00
86.900,00
86.900,00
0,00 0,0003-02
0,00
2018-Gerenciamento Central deRecursos Humanos
1-Administração Central dePessoal
32.925,39
32.925,39
0,00 31.986,9201-00319004
31.986,92
7.039.079,27
7.039.079,27
0,00 6.807.669,7801-00319011
6.807.669,78
130.770,02
130.770,02
0,00 100.770,0201-00319013
100.770,02
611.620,33
611.620,33
0,00 611.620,3301-00319113
611.620,33
117.152,24
117.152,24
0,00 117.152,2403-00339036
117.152,24
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 59 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0610-Sec.mun.adj.recursosHumanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
14-Gestão dos RecursosHumanos
2018-Gerenciamento Central deRecursos Humanos
1-Administração Central dePessoal
168.300,00
168.300,00
0,00 128.676,6703-00339039
128.676,67
2526-Acompanhamento eAvaliação Funcional
1-Acompanhamento e AvaliaçãoFuncional
1.110,00
1.110,00
0,00 1.110,0003-00339030
1.110,00
16.800,00
16.800,00
0,00 0,0003-00339039
0,00
2809-Gerenciamento do Sistemade Desenvolvimento deRecursos Humanos
1-Gerenciamento eDesenvolvimento de Pessoal
8.498.704,17
8.498.704,17
0,00 8.498.704,1701-00319011
8.498.704,17
59.340,18
59.340,18
0,00 59.340,1801-00319013
59.340,18
3.143.327,56
3.143.327,56
0,00 3.076.582,2001-00319113
3.076.582,20
2.240,00
2.240,00
0,00 2.240,0003-00339014
2.240,00
712,50
712,50
0,00 712,5003-00339030
712,50
320.495,27
320.495,27
0,00 319.504,2903-00339036
319.504,29
219.630,92
219.630,92
0,00 157.283,6603-00339039
157.283,66
480,00
480,00
0,00 0,0004-00449052
0,00
2-Gerenciamento de Estagiários 270.000,00
270.000,00
0,00 270.000,0003-00339036
270.000,00
4.500,00
4.500,00
0,00 4.500,0003-00339039
4.500,00
9-PrevidênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal
1-Encargos com gestãoPrevidenciária
524.944,50
524.944,50
0,00 524.944,5001-00319011
524.944,50
8.957,48
8.957,48
0,00 8.957,4801-00319013
8.957,48
111.415,44
111.415,44
0,00 111.415,4401-00319113
111.415,44
11.750,00
11.750,00
0,00 7.980,0003-00339035
7.980,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 60 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0610-Sec.mun.adj.recursosHumanos
9-PrevidênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal
1-Encargos com gestãoPrevidenciária
52.656,13
52.656,13
0,00 52.656,1303-00339036
52.656,13
11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
34-Prevenção de Acidente doTrabalho
2021-Proteção ao Trabalho doServidor
1-Proteção ao Trabalho doServidor
1.741.905,75
1.741.905,75
0,00 1.741.905,7501-00319011
1.741.905,75
15.957,18
15.957,18
0,00 15.957,1801-00319013
15.957,18
403.998,16
403.998,16
0,00 403.998,1601-00319113
403.998,16
4.092,39
4.092,39
0,00 4.092,3903-00339030
4.092,39
22.923,16
22.923,16
0,00 22.923,1603-00339036
22.923,16
381.836,95
381.836,95
0,00 347.353,2603-00339039
347.353,26
2.701,70
2.701,70
0,00 2.701,7004-00449052
2.701,70
0700-Sec. Adm.Recursos Humanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2508-Coordenação Superior deAdministração e RecursosHumanos
1- Coordenação Superior deAdministração e Recursos
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.552,00 0,0003-00339039
0,00
0701-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
1204-Construção, Ampliação eReforma de Próprios Municipais
1-Construção, AmpliaçãoReforma Próprios Municipais
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-06449051
0,00
2586-Direção Superior daBEPREM
1-Direção Superior da BEPREM 0,00
0,00
234.922,00 0,0001-00319004
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 61 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0701-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2586-Direção Superior daBEPREM
1-Direção Superior da BEPREM 0,00
0,00
989.734,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
122.568,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319192
0,00
0,00
0,00
1.940,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
81.712,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
2588-Serviços de AssistênciaOdontológica
1-Serviços de AssistênciaOdontológica
0,00
0,00
194.066,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
7.295.859,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
1.593.384,00 0,0001-00319113
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 62 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0701-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2588-Serviços de AssistênciaOdontológica
1-Serviços de AssistênciaOdontológica
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319192
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
315.611,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
123.588,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.510.650,00 0,0003-06339037
0,00
0,00
0,00
501.507,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
59.241,00 0,0004-06449052
0,00
2589-Gerenciamento da ClínicaMédica
1-Gerenciamento da ClínicaMédica
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
919,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
919,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
602.626,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
919,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
49.027,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.800.728,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
919,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 63 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0701-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2589-Gerenciamento da ClínicaMédica
1-Gerenciamento da ClínicaMédica
0,00
0,00
36.770,00 0,0003-06339036
0,00
0,00
0,00
3.779.180,00 0,0003-06339037
0,00
0,00
0,00
1.119.352,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-06449052
0,00
2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais
1-Administração de Pecúlio 0,00
0,00
204.280,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
1.089.013,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
919,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
183.852,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
122.568,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
14.299,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 64 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0701-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2590-Administração de Pecúlio eServiços Sociais
1-Administração de Pecúlio 0,00
0,00
40.856,00 0,0003-00339048
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339092
0,00
2591-Gerenciamento do Clube eColônia de Férias
1-Gerenciamento Clube eColônia de Férias
0,00
0,00
200.192,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
57.197,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-06339036
0,00
0,00
0,00
2.053.014,00 0,0003-06339037
0,00
0,00
0,00
335.528,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
17.363,00 0,0004-06449052
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
224.708,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319009
0,00
0,00
0,00
1.134.056,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
3.013.130,00 0,0001-00319091
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319094
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 65 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0701-Beneficência DaPrefeitura
8-AssistênciaSocial
331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
25-Assistência Individual aoServidor Municipal
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319096
0,00
0,00
0,00
199.173,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319192
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
91.926,00 0,0003-06339010
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
344.306,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
21.449,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.588.227,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
1.301.870,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
409.581,00 0,0003-00339046
0,00
0,00
0,00
22.470,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
367.704,00 0,0003-00339049
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0003-00339091
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339093
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0004-06449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 66 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0702-FundoPrevidenciário
9-PrevidênciaSocial
271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
3004-Benefícios Previdenciários- PBH
1-Encargos com Inativos ePensionistas - PBH
0,00
0,00
18.831.573,00 0,0009-11339001
0,00
0,00
0,00
100.441.094,00 0,0009-19
0,00
0,00
0,00
51.021.896,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
19.500.047,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
747.381,00 0,0009-11339009
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339039
0,00
0,00
0,00
2.585.744,00 0,0009-11339092
0,00
3005-Benefícios Previdenciários- Educação
1-Encargos com Inativos ePensionistas - Educação
0,00
0,00
23.016.367,00 0,0009-11339001
0,00
0,00
0,00
83.279.358,00 0,0009-19
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
124.135,00 0,0009-11339009
0,00
0,00
0,00
270.595,00 0,0009-11339092
0,00
3006-Benefícios Previdenciários- BEPREM
1-Encargos com Inativos ePensionistas - BEPREM
0,00
0,00
4.201.127,00 0,0009-11339001
0,00
0,00
0,00
171.615,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
175.924,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339009
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 67 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0702-FundoPrevidenciário
9-PrevidênciaSocial
271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
3006-Benefícios Previdenciários- BEPREM
1-Encargos com Inativos ePensionistas - BEPREM
0,00
0,00
257.427,00 0,0009-11339092
0,00
3007-Benefícios Previdenciários- CÂMARA
1-Encargos com Inativos ePensionistas - CÂMARA
0,00
0,00
607.807,00 0,0009-11339001
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
407.031,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339009
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339092
0,00
3008-Benefícios Previdenciários- FZB
1-Encargos com Inativos ePensionistas - FZB
0,00
0,00
252.187,00 0,0009-11339001
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
57.807,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339009
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339092
0,00
3092-Benefícios Previdenciários- FPM
1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMP
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339001
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339009
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339092
0,00
3093-Benefícios Previdenciários- FMC
1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMC
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339001
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 68 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0702-FundoPrevidenciário
9-PrevidênciaSocial
271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
3093-Benefícios Previdenciários- FMC
1-Encargos com Inativos ePensionistas - FMC
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
34.227,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339009
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339092
0,00
3094-Encargos Administrativos eFinanceiros do RPPS
1-Encargos Administrativos eFinanceiros do RPPS
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339039
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0009-11449052
0,00
3139-Benefícios Previdenciários- HOB
1-Encargos com Inativos ePensionistas - HOB
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339001
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339003
0,00
0,00
0,00
28.439,00 0,0009-11339005
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339009
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0009-11339092
0,00
0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
1225-Renovação da Frota deVeículos Oficiais
1-Renovação da Frota deVeículos Oficiais
0,00
0,00
38.813,00 0,0004-00449052
0,00
1229-Reaparelhamento deUnidades Administrativas
1-Reparelhamento de UnidadesAdministrativas
0,00
0,00
51.066,00 0,0004-00449052
0,00
1300-Aquisição e Readaptaçãode Imóveis
1-Aquisição e Readaptação deImóveis
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00459061
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 69 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2019-Gestão do Sistema deSuprimentos e Serviços
1-Administração Central doMaterial
0,00
0,00
980.544,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
183.852,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
14.299,00 0,0003-00339039
0,00
2024-Serviços de TransportesOficiais
1-Serviços de TransportesOficiais
0,00
0,00
847.762,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
36.770,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
145.038,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
194.066,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
10.213,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 70 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2110-Administração doPatrimônio Municipal
1-Administração do PatrimônioMunicipal
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
33.706,00 0,0003-00339039
0,00
2258-Gestão de RecursoTecnológico de Informática
1-Gestão de RecursoTecnológico de Informática
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
2808-Gestão do SistemaLogístico e de Materiais
1-Administração dos Serviços deApoio Logístico
0,00
0,00
2.461.574,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
44.941,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
469.844,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
10.213,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
436.137,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
122.566,00 0,0003-00339039
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
308.462,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
2.400.290,00 0,0001-00319011
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 71 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0704-Sec.adj. GestãoAdministrativa
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
93.968,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
408.560,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
142.995,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
67.412,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
11.030,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
471.478,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-00339047
0,00
9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
1316-Reestruturação do Sistemade Materiais e Serviços - PNAFM
1-Reestruturação do Sistema deMateriais e Serviços - PNAFM
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
514.234,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
101.118,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
275.511,00 0,0004-02
0,00
0705-Sec. Adj. RecursosHumanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 72 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0705-Sec. Adj. RecursosHumanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
14-Gestão dos RecursosHumanos
1317-Aperfeiçoamento doSistema de Gestão de RecursosHumanos - PNAFM
1-Implantação da Escola deGoverno do Município de BeloHorizonte.
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
5.106,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
350.566,00 0,0004-02
0,00
2-Implantação de solução deensino à distância
0,00
0,00
2.553,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
91.926,00 0,0004-02
0,00
3-Sistema de Gestão deRecursos Humanos e GestãoPrevidenciária
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
2.553,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
428.988,00 0,0004-02
0,00
4-Programa de capacitação doservidor público municipal.
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
428.988,00 0,0003-02
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 73 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0705-Sec. Adj. RecursosHumanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
14-Gestão dos RecursosHumanos
2018-Gerenciamento Central deRecursos Humanos
1-Administração Central dePessoal
0,00
0,00
30.642,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
1.940.660,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
367.704,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
157.295,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
2526-Acompanhamento eAvaliação Funcional
1-Acompanhamento e AvaliaçãoFuncional
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
2-Avaliação Especial paraEstabilidade
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
3-Avaliação de Desempenho 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 74 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0705-Sec. Adj. RecursosHumanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
14-Gestão dos RecursosHumanos
2526-Acompanhamento eAvaliação Funcional
3-Avaliação de Desempenho 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
2809-Gerenciamento do Sistemade Desenvolvimento deRecursos Humanos
1-Gerenciamento eDesenvolvimento de Pessoal
0,00
0,00
12.256.800,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
2.757.780,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
4.084,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
2-Gerenciamento de Estagiários 0,00
0,00
1.225.680,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-00339039
0,00
3-Planejamento e Incorporaçãode Servidores
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
5-Apoio Administrativo da GERH 0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
85.797,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
9-PrevidênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal
1-Encargos com gestãoPrevidenciária
0,00
0,00
418.774,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
17.363,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
71.498,00 0,0001-00319113
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 75 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0705-Sec. Adj. RecursosHumanos
9-PrevidênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
2174-Gerenciamento do SistemaPrevidenciário Municipal
1-Encargos com gestãoPrevidenciária
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
4.494,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339039
0,00
11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
34-Prevenção de Acidente doTrabalho
2021-Proteção ao Trabalho doServidor
1-Proteção ao Trabalho doServidor
0,00
0,00
1.634.240,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
326.848,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339039
0,00
13-Cultura 392-Difusão Cultural 7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2507-Encargos com Pessoal emDisponibilidade
1-Encargos com Pessoal emDisponibilidade
0,00
0,00
3.881.320,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
847.762,00 0,0001-00319113
0,00
0800-Sec. Municipal DeFinanças
4-Administração 129-Administração deReceitas
13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal
1258-Aprimoramento Gerencialdo Sistema Tributário
1-Aprimoramento Gerencial doSistema Tributário
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 76 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0800-Sec. Municipal DeFinanças
4-Administração 129-Administração deReceitas
13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal
1258-Aprimoramento Gerencialdo Sistema Tributário
1-Aprimoramento Gerencial doSistema Tributário
440.382,88
440.382,88
714.980,00 392.805,1604-02449052
392.805,16
1321-Sistema de Controle Fiscaldos Gastos Municipais - JUCOF- PNAFM
1-Sistema de Controle Fiscal dosGastos Municipais - JUCOF -PNAFM
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
278.449,00 0,0003-02
0,00
2057-Manutenção de Órgão deDeliberação Coletiva
1-Manutenção de Órgão deDeliberação Coletiva
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339014
0,00
29.690,72
29.690,72
24.343,00 25.930,6003-00339036
25.930,60
92.395,00
92.395,00
10.441,00 55.276,2003-00339037
55.276,20
19.232,37
19.232,37
26.672,00 16.785,2103-00339039
16.785,21
2832-Modernização eAprimoramento daAdministração Fazendária -Metas Tributárias
1-Modernização eAprimoramento daAdministração Fazendária -Metas Tributárias
15.110,00
15.110,00
51.070,00 15.110,0003-00339014
15.110,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339036
0,00
205.982,34
205.982,34
132.782,00 201.842,3403-00339039
201.842,34
172.776,38
172.776,38
184.872,00 17.556,0004-00449052
17.556,00
105-Gestão da Política FiscalMunicipal
2652-Apoio à CoordenaçãoSuperior das Finanças
1-Apoio a Coordenação Superiordas Finanças
1.909.888,01
1.909.888,01
3.779.180,00 1.909.888,0101-00319011
1.909.888,01
98.119,52
98.119,52
71.498,00 98.119,5201-00319013
98.119,52
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 77 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0800-Sec. Municipal DeFinanças
4-Administração 129-Administração deReceitas
105-Gestão da Política FiscalMunicipal
2652-Apoio à CoordenaçãoSuperior das Finanças
1-Apoio a Coordenação Superiordas Finanças
280.480,10
280.480,10
714.980,00 280.480,1001-00319113
280.480,10
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
0801-Sec. Adj.Arrecadações
4-Administração 129-Administração deReceitas
13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal
1320-Aprimoramento Gerencialdo Sistema Tributário Mobiliário -PNAFM
1-Aprimoramento Gerencial doSistema Tributário Mobiliário -PNAFM
952.025,48
952.025,48
10.214,00 812.101,2003-00339035
812.101,20
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
60.968,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
81.239,00 0,0003-02
0,00
2052-Serviço da Dívida Ativa eLegislação Tributária
1-Serviço da Dívida Ativa eLegislação Tributária
11.178.153,54
11.178.153,54
9.437.736,00 11.178.153,5401-00319011
11.178.153,54
17.200,93
17.200,93
37.791,00 17.200,9301-00319013
17.200,93
2.454.828,74
2.454.828,74
2.053.014,00 2.454.828,7401-00319113
2.454.828,74
0,00
0,00
4.289,00 0,0003-00339014
0,00
359.191,66
359.191,66
153.210,00 359.191,6603-00339036
359.191,66
15.313,00
15.313,00
13.788,00 11.442,1503-00339037
11.442,15
4.438.152,05
4.438.152,05
1.535.835,00 2.054.733,4003-00339039
2.054.733,40
2524-Gestão TributáriaImobiliária
1-Gestão Tributária Imobiliária 7.618.400,17
7.618.400,17
7.915.850,00 7.618.400,1701-00319011
7.618.400,17
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
1.804.714,84
1.804.714,84
1.715.952,00 1.804.714,8401-00319113
1.804.714,84
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 78 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0801-Sec. Adj.Arrecadações
4-Administração 129-Administração deReceitas
13-Gestão do Sistema TributárioMunicipal
2524-Gestão TributáriaImobiliária
1-Gestão Tributária Imobiliária 6.450,00
6.450,00
2.451,00 6.450,0003-00339014
6.450,00
1.021.324,81
1.021.324,81
966.771,00 1.021.324,8103-00339035
1.021.324,81
278.367,26
278.367,26
275.778,00 278.165,4403-00339036
278.165,44
19.920,00
19.920,00
55.904,00 11.983,4403-00339037
11.983,44
8.834.591,35
8.834.591,35
4.442.253,00 6.815.175,2803-00339039
6.815.175,28
2525-Gestão do SistemaTributário Mobiliário
1-Gestão do Sistema TributárioMobiliário
21.945.612,04
21.945.612,04
18.742.690,00 21.945.612,0401-00319011
21.945.612,04
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-00319013
0,00
5.279.588,08
5.279.588,08
4.187.740,00 5.279.588,0801-00319113
5.279.588,08
19.665,00
19.665,00
25.535,00 18.733,0003-00339014
18.733,00
410.989,28
410.989,28
398.346,00 410.989,2803-00339036
410.989,28
145.869,00
145.869,00
171.452,00 118.008,5903-00339037
118.008,59
1.859.634,21
1.859.634,21
1.880.365,00 1.650.157,5403-00339039
1.650.157,54
0802-Sec. Adj. Tesouro 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319004
0,00
1.658.650,49
1.658.650,49
1.011.186,00 1.658.650,4901-00319011
1.658.650,49
5.476,34
5.476,34
6.128,00 5.476,3401-00319013
5.476,34
348.347,06
348.347,06
204.280,00 348.347,0601-00319113
348.347,06
14.578,04
14.578,04
20.428,00 14.578,0403-00339014
14.578,04
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 79 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0802-Sec. Adj. Tesouro 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
304.591,30
304.591,30
408.849,00 223.203,2203-00339030
223.203,22
1.584.010,00
1.584.010,00
224.708,00 1.354.177,7103-00339035
1.354.177,71
54.143,82
54.143,82
52.091,00 54.143,8203-00339036
54.143,82
541.876,00
541.876,00
68.187,00 414.931,0603-00339037
414.931,06
157.729,49
157.729,49
1.206.213,00 94.390,5103-00339039
94.390,51
38.535,32
38.535,32
50.063,00 21.311,4004-00449052
21.311,40
123-AdministraçãoFinanceira
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2528-Gestão do Controle doTesouro Municipal
1-Gestão do Controle doTesouro Municipal
514.321,93
514.321,93
439.202,00 514.321,9301-00319011
514.321,93
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
112.480,68
112.480,68
102.140,00 112.480,6801-00319113
112.480,68
5.686,80
5.686,80
5.137,00 3.701,8203-00339039
3.701,82
124-Controle Interno 12-Gestão do Sistema deControle Interno
1318-Aperfeiçoamento doControle Orçamentário,Financeiro e Contábil - PNAFM
1-Aperfeiçoamento do ControleInterno Orçamentário, Financeiroe Contábil - PNAFM
379.880,00
379.880,00
20.428,00 42.197,7603-00339035
42.197,76
0,00
0,00
685.473,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
156.887,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
94.110,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
141.165,00 0,0004-02
0,00
0803-Sec.adj.gestãoAdministrativa
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
1229-Reaparelhamento deUnidades Administrativas
1-Reparelhamento de UnidadesAdministrativas
119.574,44
119.574,44
0,00 25.103,6604-00449052
25.103,66
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 80 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0803-Sec.adj.gestãoAdministrativa
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2019-Gestão do Sistema deSuprimentos e Serviços
1-Administração Central doMaterial
988.342,31
988.342,31
0,00 988.342,3101-00319011
988.342,31
23.950,99
23.950,99
0,00 23.950,9901-00319013
23.950,99
202.360,68
202.360,68
0,00 202.360,6801-00319113
202.360,68
20.001,82
20.001,82
0,00 20.001,8203-00339036
20.001,82
46.371,50
46.371,50
0,00 31.408,4503-00339039
31.408,45
2024-Serviços de TransportesOficiais
1-Serviços de TransportesOficiais
699.858,18
699.858,18
0,00 699.858,1801-00319011
699.858,18
26.397,50
26.397,50
0,00 26.397,5001-00319013
26.397,50
130.262,92
130.262,92
0,00 130.262,9201-00319113
130.262,92
574,00
574,00
0,00 0,0003-00339030
0,00
8.742,20
8.742,20
0,00 8.742,2003-00339036
8.742,20
221.499,46
221.499,46
0,00 165.481,9303-00339037
165.481,93
7.780,00
7.780,00
0,00 5.653,3703-00339039
5.653,37
2110-Administração doPatrimônio Municipal
1-Administração do PatrimônioMunicipal
56.936,39
56.936,39
0,00 56.878,6303-00339039
56.878,63
2258-Gestão de RecursoTecnológico de Informática
1-Gestão de RecursoTecnológico de Informática
1.264,00
1.264,00
0,00 0,0004-00449052
0,00
2808-Gestão do SistemaLogístico e de Materiais
1-Administração dos Serviços deApoio Logístico
1.747.894,35
1.747.894,35
0,00 1.747.894,3501-00319011
1.747.894,35
43.450,27
43.450,27
0,00 43.450,2701-00319013
43.450,27
384.444,42
384.444,42
0,00 384.444,4201-00319113
384.444,42
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 81 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0803-Sec.adj.gestãoAdministrativa
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2808-Gestão do SistemaLogístico e de Materiais
1-Administração dos Serviços deApoio Logístico
2.601,25
2.601,25
0,00 1.407,1003-00339030
1.407,10
155.000,00
155.000,00
0,00 155.000,0003-00339036
155.000,00
573.732,30
573.732,30
0,00 339.910,6303-00339037
339.910,63
125.587,76
125.587,76
0,00 104.384,3403-00339039
104.384,34
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
221.825,36
221.825,36
0,00 209.295,1701-00319004
209.295,17
1.595.712,11
1.595.712,11
0,00 1.595.712,1101-00319011
1.595.712,11
26.999,23
26.999,23
0,00 26.999,2301-00319013
26.999,23
344.339,58
344.339,58
0,00 344.339,5801-00319113
344.339,58
20.516,00
20.516,00
0,00 19.978,0003-00339014
19.978,00
116.429,66
116.429,66
0,00 92.765,1303-00339030
92.765,13
33.000,00
33.000,00
0,00 33.000,0003-00339035
33.000,00
165.314,53
165.314,53
0,00 128.572,7103-00339036
128.572,71
1.039.129,95
1.039.129,95
0,00 794.449,6003-00339039
794.449,60
2-Contratação de serviçosadmin. para a SARMU-NE
600,00
600,00
0,00 600,0001-00319004
600,00
9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
1316-Reestruturação do Sistemade Materiais e Serviços - PNAFM
1-Reestruturação do Sistema deMateriais e Serviços - PNAFM
38.588,00
38.588,00
0,00 13.578,0003-00339039
13.578,00
28.565,00
28.565,00
0,00 20.618,8303-02
20.618,83
5.948,00
5.948,00
0,00 3.988,0004-02449052
3.988,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 82 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0804-Contadoria 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2771-Gestão Contábil Municipal 1-Gestão Contábil Municipal 1.614.391,72
1.614.391,72
0,00 1.614.391,7201-00319011
1.614.391,72
7.588,50
7.588,50
0,00 7.588,5001-00319013
7.588,50
344.241,46
344.241,46
0,00 344.241,4601-00319113
344.241,46
620,00
620,00
0,00 620,0003-00339014
620,00
16.596,70
16.596,70
0,00 12.764,2203-00339030
12.764,22
14.814,55
14.814,55
0,00 14.814,5503-00339036
14.814,55
9.127,00
9.127,00
0,00 4.244,1503-00339039
4.244,15
0900-Sec. PolíticasUrbanas
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
6.343.807,94
6.343.807,94
5.227.443,00 5.061.619,9204-00449051
5.061.619,92
0,00
0,00
10.214.000,00 0,0004-03
0,00
14.352,39
14.352,39
102.140,00 14.352,3908-00
14.352,39
2-Aquisição do imóvel ondefunciona a sede Regional
921.272,90
921.272,90
0,00 921.272,9004-00449051
921.272,90
45-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis -SMURBE/SUDECAP.
13.239.733,91
13.239.733,91
0,00 12.183.489,6604-00449051
12.183.489,66
81.890,52
81.890,52
0,00 81.890,5208-00
81.890,52
1327-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM
1-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM
1.012.172,76
1.012.172,76
51.070,00 724.330,2804-00449051
724.330,28
5.929.692,91
5.929.692,91
3.621.884,00 4.119.814,6604-02
4.119.814,66
6-SegurançaPública
122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
61.917,98
61.917,98
93.427,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
2.042.800,00 0,0004-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 83 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
6-SegurançaPública
122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
45-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis -SMURBE/SUDECAP.
106.744,22
106.744,22
0,00 106.744,2204-00449051
106.744,22
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 1220-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social
1-Construção, Ampl. ReformaUnid. Asssitência Social
13.831,37
13.831,37
331.955,00 13.831,3704-00449051
13.831,37
32.154,65
32.154,65
510.700,00 32.154,6504-03
32.154,65
306.116,75
306.116,75
10.214,00 306.116,7508-00
306.116,75
213.088,85
213.088,85
2.606.612,00 213.088,8508-16
213.088,85
2-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social -SMURBE/SUDECAP
617.991,86
617.991,86
0,00 359.337,0004-00449051
359.337,00
9.124,18
9.124,18
0,00 9.124,1804-03
9.124,18
339.408,79
339.408,79
0,00 339.408,7908-00
339.408,79
1.305.887,95
1.305.887,95
0,00 767.786,2208-16
767.786,22
4-Centro da Pessoa IdosaTancredão
29.563,48
29.563,48
0,00 0,0004-00449051
0,00
118.253,97
118.253,97
0,00 0,0004-03
0,00
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
415.914,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
1.663.656,00 0,0004-02
0,00
18-BH Cidadania - Rua CapivariBNDES 3
84.032,54
84.032,54
0,00 24.924,8704-00449051
24.924,87
756.292,87
756.292,87
0,00 224.323,8304-02
224.323,83
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
18.385,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 84 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
73.540,00 0,0004-02449051
0,00
302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
1216-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Saúde
0,00
0,00
1.787.450,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
1.634.240,00 0,0004-03
0,00
6.353.755,28
6.353.755,28
51.070,00 6.353.755,2808-00
6.353.755,28
0,00
0,00
2.553.500,00 0,0008-03
0,00
1.601.409,69
1.601.409,69
8.960.018,00 1.561.438,8908-16
1.561.438,89
3-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde- SMURBE/SUDECAP
1.852.555,81
1.852.555,81
0,00 1.852.555,8108-00449051
1.852.555,81
10.780.364,38
10.780.364,38
0,00 9.189.035,7008-16
9.189.035,70
12-Educação 361-EnsinoFundamental
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
1.061.438,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
4.245.755,00 0,0004-02
0,00
15-UMEI São João BNDES 3 94.692,82
94.692,82
0,00 73.169,9504-00449051
73.169,95
852.235,35
852.235,35
0,00 658.529,4604-02
658.529,46
136-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino
4.927.392,26
4.927.392,26
6.919.573,00 4.134.378,7104-00449051
4.134.378,71
0,00
0,00
8.171.200,00 0,0004-03
0,00
1.104.840,20
1.104.840,20
6.655.934,00 1.104.840,2008-00
1.104.840,20
2-construção de 4 novasunidades UMEI -ens. infantil
328.645,47
328.645,47
0,00 293.817,4304-00449051
293.817,43
4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP
6.553.233,36
6.553.233,36
0,00 4.970.558,7704-00449051
4.970.558,77
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 85 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP
4.998.037,02
4.998.037,02
0,00 3.834.646,5708-00449051
3.834.646,57
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino
424.661,85
424.661,85
2.595.107,00 424.661,8504-00449051
424.661,85
0,00
0,00
2.042.800,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0004-04
0,00
4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP
488.061,75
488.061,75
0,00 488.061,7504-00449051
488.061,75
5-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoMédio - SMURBE/SUDECAP
1.975.425,82
1.975.425,82
0,00 906.916,8004-00449051
906.916,80
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino
610.207,62
610.207,62
9.192.600,00 610.207,6204-00449051
610.207,62
358.944,28
358.944,28
4.698.440,00 358.944,2804-03
358.944,28
0,00
0,00
5.107.000,00 0,0004-04
0,00
22.874,66
22.874,66
3.717.235,00 22.874,6608-00
22.874,66
2-construção de 4 novasunidades UMEI -ens. infantil
85.633,45
85.633,45
0,00 0,0004-00449051
0,00
4-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoFundamental-SMURBE/SUDECAP
290.835,54
290.835,54
0,00 290.835,5404-00449051
290.835,54
7-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de EnsinoInfantil - SMURBE/SUDECAP.
7.252.618,67
7.252.618,67
0,00 3.807.226,6204-00449051
3.807.226,62
769.881,00
769.881,00
0,00 691.927,9608-00
691.927,96
13-Cultura 392-Difusão Cultural 51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
1215-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura
1-Reforma de PrópriosMunicipais
780.563,00
780.563,00
2.553.500,00 780.563,0004-00449051
780.563,00
121.027,29
121.027,29
6.639.100,00 121.027,2904-03
121.027,29
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 86 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
13-Cultura 392-Difusão Cultural 51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
1215-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura
1-Reforma de PrópriosMunicipais
1.734.131,26
1.734.131,26
51.070,00 1.734.131,2608-00449051
1.734.131,26
0,00
0,00
510.700,00 0,0008-03
0,00
5.400,87
5.400,87
2.575.970,00 5.400,8708-16
5.400,87
2-Construção, Ampliação eReforma de Centros Culturais -SMURBE/SUDECAP.
1.847.516,86
1.847.516,86
0,00 1.584.711,5804-00449051
1.584.711,58
254.222,10
254.222,10
0,00 227.596,6904-03
227.596,69
1.338.074,71
1.338.074,71
0,00 1.338.074,7108-00
1.338.074,71
2.196.643,55
2.196.643,55
0,00 1.665.465,7408-16
1.665.465,74
3-Casa Juscelino Kubistschek 92.386,81
92.386,81
0,00 0,0004-00449051
0,00
47.845,99
47.845,99
0,00 0,0004-03
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1205-Transposições ViáriasUrbanas
1-Transposições Viárias Urbanas 1.131.251,64
1.131.251,64
801.799,00 1.131.251,6404-00449051
1.131.251,64
0,00
0,00
4.392.020,00 0,0004-03
0,00
25.783,04
25.783,04
306.420,00 25.783,0408-00
25.783,04
50.317,14
50.317,14
447.540,00 50.317,1408-16
50.317,14
2-Implantação e Recuperação deObras de Arte -SMURBE/SUDECAP
4.363.524,26
4.363.524,26
0,00 3.834.150,4704-00449051
3.834.150,47
82.986,00
82.986,00
0,00 82.986,0008-00
82.986,00
707.622,94
707.622,94
0,00 503.399,1008-16
503.399,10
1208-Conservação de ViasUrbanas
1-Conservação de Vias Urbanas 8.991.704,91
8.991.704,91
14.445.655,00 8.562.572,0904-00449051
8.562.572,09
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 87 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1208-Conservação de ViasUrbanas
1-Conservação de Vias Urbanas 0,00
0,00
102.140,00 0,0004-02449051
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-04
0,00
2.285.764,68
2.285.764,68
6.230.539,00 1.999.698,7304-14
1.999.698,73
10.587.883,64
10.587.883,64
44.430.900,00 10.506.870,4604-16
10.506.870,46
2-Conservação de Vias Urbanas- SMURBE/SUDECAP
5.183.600,68
5.183.600,68
0,00 5.183.600,6804-00449051
5.183.600,68
37.705.125,36
37.705.125,36
0,00 33.536.016,8204-16
33.536.016,82
4-Conservação de Vias Urbanas- SMURBE/SUDECAP
8.283.994,08
8.283.994,08
0,00 5.386.133,2004-00449051
5.386.133,20
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 88 de 33530/10/2014 10:50:57Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1208-Conservação de ViasUrbanas
4-Conservação de Vias Urbanas- SMURBE/SUDECAP
2.411.921,04
2.411.921,04
0,00 1.380.762,6004-14449051
1.380.762,60
727.672,01
727.672,01
0,00 727.672,0104-16
727.672,01
6-AV. SEN. LEVINDO COELHOE NÉLIO CERQUEIRA - OBRAS- PRÓ MUNICÍPIO
974.999,98
974.999,98
0,00 974.999,9804-03449051
974.999,98
243.749,99
243.749,99
0,00 243.749,9904-16
243.749,99
7-AV. DOM PEDRO I -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS - PRÓMOB
151.372,23
151.372,23
0,00 151.372,2304-00449051
151.372,23
1.823.457,44
1.823.457,44
0,00 1.823.457,4404-02
1.823.457,44
51.234,15
51.234,15
0,00 51.234,1504-16
51.234,15
8-AV. DOM PEDRO II -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ
132.427,45
132.427,45
0,00 132.427,4504-00449051
132.427,45
2.489.971,69
2.489.971,69
0,00 2.489.971,6904-02
2.489.971,69
144.236,05
144.236,05
0,00 144.236,0504-16
144.236,05
9-AV. CARLOS LUZ -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ
124.063,41
124.063,41
0,00 124.063,4104-00449051
124.063,41
1.116.570,67
1.116.570,67
0,00 1.116.570,6704-02
1.116.570,67
10-RUA JACUÍ -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ
54.253,94
54.253,94
0,00 54.253,9404-00449051
54.253,94
1.173.587,41
1.173.587,41
0,00 1.173.587,4104-02
1.173.587,41
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 89 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1208-Conservação de ViasUrbanas
10-RUA JACUÍ -RECAPEAMENTO DECORREDORES VIÁRIOS -PRÓ
76.144,67
76.144,67
0,00 76.144,6704-16449051
76.144,67
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
3.906.820,00
3.906.820,00
2.591.285,00 3.768.449,4504-00449051
3.768.449,45
0,00
0,00
4.085.600,00 0,0004-03
0,00
1.552.890,88
1.552.890,88
51.070,00 1.552.890,8808-00
1.552.890,88
0,00
0,00
3.372.867,00 0,0008-02
0,00
2.285.381,49
2.285.381,49
4.634.652,00 2.285.381,4908-16
2.285.381,49
0,00
0,00
510.138,00 0,0008-18
0,00
2-Pavimentação de ViasPúblicas - NE
36.276,29
36.276,29
0,00 36.276,2904-00449051
36.276,29
38-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas -SMURBE/SUDECAP.
4.547.119,63
4.547.119,63
0,00 2.880.270,8404-00449051
2.880.270,84
978.609,80
978.609,80
0,00 978.609,8008-00
978.609,80
82.317,88
82.317,88
0,00 82.317,8808-02
82.317,88
2.570.845,49
2.570.845,49
0,00 1.438.558,2408-16
1.438.558,24
40-OP / SANEAMENTO PARATODOS
388.181,40
388.181,40
0,00 388.181,4008-00449051
388.181,40
4.049.046,45
4.049.046,45
0,00 3.887.873,4408-02
3.887.873,44
191.469,52
191.469,52
0,00 157.584,3308-16
157.584,33
1303-Requalificação eManutenção dos CorredoresViários
1-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários
2.530.986,22
2.530.986,22
18.323.916,00 2.530.986,2204-00449051
2.530.986,22
0,00
0,00
5.107.000,00 0,0004-02
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 90 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1303-Requalificação eManutenção dos CorredoresViários
1-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários
0,00
0,00
43.307.360,00 0,0004-03449051
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0004-16
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0008-00
0,00
2-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários -SMURBE/SUDECAP
11.022.538,46
11.022.538,46
0,00 8.294.432,6804-00449051
8.294.432,68
40.983,31
40.983,31
0,00 40.983,3104-03
40.983,31
3.894.741,73
3.894.741,73
0,00 2.942.274,9604-16
2.942.274,96
3-Requalificação do CorredorAvenida Antônio Carlos -SMURBE/SUDECAP
22.844.760,60
22.844.760,60
0,00 16.016.839,9904-00449051
16.016.839,99
635.848,25
635.848,25
0,00 635.848,2504-16
635.848,25
452-Serviços Urbanos 44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1217-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios
1-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios
0,00
0,00
40.856,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0008-00
0,00
57-Gestão da Política Urbana 2566-Coordenação doPlanejamento Urbano
1-Coordenação do PlanejamentoUrbano
1.241.731,01
1.241.731,01
1.072.470,00 1.241.731,0101-00319011
1.241.731,01
100.855,56
100.855,56
71.498,00 100.855,5601-00319013
100.855,56
183.589,92
183.589,92
153.210,00 183.589,9201-00319113
183.589,92
0,00
0,00
10.315,00 0,0003-00339030
0,00
149.995,00
149.995,00
156.274,00 149.995,0003-00339035
149.995,00
130.715,93
130.715,93
159.133,00 128.825,6003-00339039
128.825,60
0,00
0,00
306.420,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 91 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 57-Gestão da Política Urbana 2566-Coordenação doPlanejamento Urbano
3-Elaboração dos PlanosDiretores Regionais
167.061,10
167.061,10
0,00 118.728,3703-00339039
118.728,37
2770-Gestão Superior dePolíticas Urbanas
1-Gestão Superior de PolíticasUrbanas
133.919,45
133.919,45
643.482,00 133.919,4501-00319011
133.919,45
13.693,36
13.693,36
40.856,00 13.693,3601-00319013
13.693,36
15.435,86
15.435,86
91.926,00 15.435,8601-00319113
15.435,86
5.092,35
5.092,35
26.861,00 5.092,3503-00339030
5.092,35
232.618,00
232.618,00
190.489,00 128.310,0603-00339039
128.310,06
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319004
0,00
848.790,49
848.790,49
766.050,00 848.790,4901-00319011
848.790,49
81.818,09
81.818,09
40.856,00 81.818,0901-00319013
81.818,09
86.312,82
86.312,82
117.461,00 86.312,8201-00319113
86.312,82
14.839,40
14.839,40
30.642,00 13.239,4003-00339014
13.239,40
30.201,92
30.201,92
71.218,00 26.049,1503-00339030
26.049,15
684.050,12
684.050,12
1.394.211,00 684.050,1203-00339035
684.050,12
15.668,54
15.668,54
18.895,00 15.668,5403-00339036
15.668,54
0,00
0,00
10.724,00 0,0003-00339037
0,00
55.453,08
55.453,08
138.907,00 44.007,7303-00339039
44.007,73
0,00
0,00
81.712,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 92 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 57-Gestão da Política Urbana 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
191.194,37
191.194,37
51.070,00 108.188,2503-00339047
108.188,25
22.887,05
22.887,05
102.140,00 22.887,0503-00339092
22.887,05
4.922.622,98
4.922.622,98
153.210,00 4.813.199,3403-00339093
4.813.199,34
29.525,60
29.525,60
98.257,00 25.725,6004-00449052
25.725,60
184.868,99
184.868,99
714.980,00 180.589,9904-02
180.589,99
1.803.202,59
1.803.202,59
1.000.972,00 1.803.202,5904-00449092
1.803.202,59
303.741,76
303.741,76
4.085.600,00 303.741,7604-03
303.741,76
84-Serviços de IluminaçãoPública
1223-Ampliação de Redes deIluminação Pública
1-Ampliação de Redes deIluminação Pública
407.466,61
407.466,61
10.080.002,00 407.466,6104-00449051
407.466,61
0,00
0,00
12.256.800,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0008-00
0,00
2-Ampliação de Redes deIluminação Pública -SMURBE/SUDECAP
1.629.603,37
1.629.603,37
0,00 1.629.603,3704-00449051
1.629.603,37
2035-Controle das Operações deIluminação Pública
1-Controle das Operações deIluminação Pública
19.250.908,83
19.250.908,83
38.185.570,00 17.383.436,8103-00339039
17.383.436,81
2-Controle das Operações deIluminação Pública -SMURBE/SUDECAP
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00 8.100.000,0003-00339039
8.100.000,00
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
1207-Implantação de HabitaçõesPopulares
8-Gestão da Política Municipalda Habitação - GESTÃO DOCMH
0,00
0,00
4.187.740,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
8.014.157,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
28.272.352,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
1.444.889,00 0,0004-16
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 93 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
1207-Implantação de HabitaçõesPopulares
8-Gestão da Política Municipalda Habitação - GESTÃO DOCMH
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-18449051
0,00
18-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC
2.619,21
2.619,21
0,00 2.619,2104-00449051
2.619,21
215.890,66
215.890,66
0,00 139.965,8004-02
139.965,80
26.488,22
26.488,22
0,00 16.214,2704-16
16.214,27
27-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC
151.821,81
151.821,81
0,00 14.953,7004-02449051
14.953,70
1.097,75
1.097,75
0,00 1.097,7504-16
1.097,75
28-VILA SÃO JOSÉ - PAC 397.667,72
397.667,72
0,00 323.385,5704-00449051
323.385,57
11.026.602,64
11.026.602,64
0,00 7.110.983,5104-03
7.110.983,51
1.183.020,20
1.183.020,20
0,00 822.233,5504-16
822.233,55
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1231-Melhorias Urbanas emFavelas
1-Melhorias Urbanas em Favelas 0,00
0,00
112.354,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
17.200.418,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
1.911.218,00 0,0004-18
0,00
48-VILA SÃO JOSÉ - PAC 451.705,02
451.705,02
0,00 451.705,0204-00449051
451.705,02
7.286.862,56
7.286.862,56
0,00 6.452.429,4804-03
6.452.429,48
2.165.576,38
2.165.576,38
0,00 1.493.497,7304-18
1.493.497,73
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
1.123.540,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 94 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
66.781.787,00 0,0004-02449051
0,00
0,00
0,00
34.047.640,00 0,0004-16
0,00
0,00
0,00
6.210.431,00 0,0004-18
0,00
2-INTERVENÇÕESURBANÍSTICAS E AMBIENTAIS(OBRAS)
188.957,56
188.957,56
0,00 0,0004-00449051
0,00
11-Projeto MultissetoriasIntegrado - PMI da Serra -SMURBE/SUDECAP
6.802.362,54
6.802.362,54
0,00 0,0004-00449051
0,00
12-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS
3.734.198,94
3.734.198,94
0,00 3.734.198,9404-00449051
3.734.198,94
14.943.744,94
14.943.744,94
0,00 11.996.405,0204-02
11.996.405,02
3.986.743,29
3.986.743,29
0,00 2.739.679,5804-16
2.739.679,58
13-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI
5.198.845,75
5.198.845,75
0,00 4.010.211,1204-00449051
4.010.211,12
15.554.446,71
15.554.446,71
0,00 15.554.446,7104-02
15.554.446,71
7.640.334,21
7.640.334,21
0,00 6.414.759,4704-16
6.414.759,47
14-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI
1.373.144,86
1.373.144,86
0,00 1.373.144,8604-00449051
1.373.144,86
15.611.666,32
15.611.666,32
0,00 12.090.825,4704-02
12.090.825,47
3.292.887,63
3.292.887,63
0,00 3.292.887,6304-16
3.292.887,63
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1201-Galeria do Córrego Arrudas 1-Galeria do Córrego Arrudas 0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
5.107.000,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
10.214.000,00 0,0004-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 95 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1201-Galeria do Córrego Arrudas 1-Galeria do Córrego Arrudas 0,00
0,00
102.140,00 0,0008-00449051
0,00
2-Galeria do Córrego Arrudas -SMURBE/SUDECAP
10.076.146,74
10.076.146,74
0,00 3.178.535,2704-00449051
3.178.535,27
1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale
1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
10.247.057,47
10.247.057,47
1.583.170,00 7.879.420,2604-00449051
7.879.420,26
0,00
0,00
12.550.984,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,00
0,00
521.056,20
521.056,20
42.239.687,00 521.056,2004-16
521.056,20
1.575.281,80
1.575.281,80
102.140,00 1.575.281,8004-18
1.575.281,80
979.800,26
979.800,26
102.140,00 979.800,2608-00
979.800,26
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 96 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale
1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
0,00
0,00
5.015.193,00 0,0008-02449051
0,00
257.615,96
257.615,96
4.882.383,00 257.615,9608-16
257.615,96
0,00
0,00
53.958,00 0,0008-18
0,00
2-Drenagem e Tratamento deFundo de Vale - FMS
764.520,00
764.520,00
0,00 764.520,0004-00449051
764.520,00
3-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale -SMURBE/SUDECAP.
5.951.218,94
5.951.218,94
0,00 4.623.656,3804-00449051
4.623.656,38
3.604.240,60
3.604.240,60
0,00 3.120.376,1304-16
3.120.376,13
3.320.944,32
3.320.944,32
0,00 2.937.147,2204-18
2.937.147,22
472.553,55
472.553,55
0,00 472.553,5508-00
472.553,55
1.601.069,62
1.601.069,62
0,00 1.252.218,7008-16
1.252.218,70
4-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale - Corrêgo dosBacuraus - SMURBE/SUDECAP
371.522,93
371.522,93
0,00 371.522,9304-18449051
371.522,93
5-OP/SANEAMENTO PARATODOS
165.571,02
165.571,02
0,00 165.571,0208-00449051
165.571,02
2.804.394,15
2.804.394,15
0,00 2.619.270,1108-02
2.619.270,11
221.506,72
221.506,72
0,00 191.906,2608-16
191.906,26
6-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC
107.477,87
107.477,87
0,00 107.477,8704-00449051
107.477,87
2.661.446,08
2.661.446,08
0,00 2.299.773,9804-02
2.299.773,98
445.535,24
445.535,24
0,00 292.580,7904-16
292.580,79
7-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC
25.799,15
25.799,15
0,00 25.799,1504-00449051
25.799,15
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 97 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale
7-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC
1.906.099,47
1.906.099,47
0,00 1.110.472,9204-02449051
1.110.472,92
124.176,22
124.176,22
0,00 55.721,2804-16
55.721,28
1214-Desassoreamento deLagoas
1-Drenagem e Desassoreamentode Lagoas
0,00
0,00
173.638,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0004-04
0,00
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-01
0,00
5.231,11
5.231,11
183.852,00 4.961,9103-00339030
4.961,91
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0003-01
0,00
0,00
0,00
1.634,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-01
0,00
0,00
0,00
462.683,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.877.772,00 0,0003-01
0,00
50.823,31
50.823,31
10.214,00 40.010,3503-00339047
40.010,35
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 98 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-01
0,00
0,00
0,00
3.677,00 0,0003-00339093
0,00
0,00
0,00
12.154,00 0,0003-01
0,00
70.073,28
70.073,28
510.700,00 70.073,2804-00449051
70.073,28
646.704,76
646.704,76
15.001.047,00 646.704,7604-01
646.704,76
0,00
0,00
18.385.200,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
11.626.845,00 0,0004-16
0,00
0,00
0,00
641.347,00 0,0004-18
0,00
9.914,50
9.914,50
91.926,00 2.714,5004-00449052
2.714,50
732,86
732,86
204.280,00 732,8604-00449092
732,86
9.356,10
9.356,10
510.700,00 9.356,1004-01
9.356,10
2-Programa DRENURBS -BACIA BALEARES
17.119,46
17.119,46
0,00 10.842,1503-00339047
10.842,15
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 99 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
2-Programa DRENURBS -BACIA BALEARES
175.980,70
175.980,70
0,00 175.980,7004-00449051
175.980,70
2.193.200,13
2.193.200,13
0,00 2.193.200,1304-01
2.193.200,13
192.404,16
192.404,16
0,00 192.404,1604-02
192.404,16
57.455,98
57.455,98
0,00 57.455,9804-00449092
57.455,98
579.078,88
579.078,88
0,00 579.078,8804-01
579.078,88
3-Programa DRENURBS -BACIA NOSSA SENHORA DAPIEDADE
7.826,15
7.826,15
0,00 7.826,1503-00339047
7.826,15
423.824,66
423.824,66
0,00 423.824,6604-00449051
423.824,66
4.074.123,04
4.074.123,04
0,00 4.074.123,0404-01
4.074.123,04
216.063,97
216.063,97
0,00 216.063,9704-02
216.063,97
4-Programa DRENURBS -BACIA BONSUCESSO
482.357,21
482.357,21
0,00 61.288,5704-00449051
61.288,57
10.092.808,72
10.092.808,72
0,00 3.900.887,9004-01
3.900.887,90
28.296,28
28.296,28
0,00 8.053,8004-02
8.053,80
5-Programa DRENURBS -BACIA ENGENHO NOGUEIRA
25.229,25
25.229,25
0,00 12.291,2104-00449051
12.291,21
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 100 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
5-Programa DRENURBS -BACIA ENGENHO NOGUEIRA
2.099.698,24
2.099.698,24
0,00 832.946,0904-01449051
832.946,09
33.617,19
33.617,19
0,00 16.833,7004-02
16.833,70
9-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO EBALNEARES
6.762,93
6.762,93
0,00 6.762,9303-00339039
6.762,93
47.340,83
47.340,83
0,00 47.340,8303-01
47.340,83
4.650,85
4.650,85
0,00 4.650,8504-00449051
4.650,85
166.316,68
166.316,68
0,00 166.316,6804-01
166.316,68
1.381,29
1.381,29
0,00 1.381,2904-02
1.381,29
10-Programa DRENURBS -BACIAS DIVERSAS
68.826,56
68.826,56
0,00 62.686,2803-00339039
62.686,28
976.630,17
976.630,17
0,00 807.333,2203-01
807.333,22
355,46
355,46
0,00 355,4603-00339047
355,46
48.547,89
48.547,89
0,00 7.751,5504-00449051
7.751,55
445.635,72
445.635,72
0,00 125.612,6704-01
125.612,67
17.302,53
17.302,53
0,00 3.655,6104-02
3.655,61
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 101 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
11-Programa DRENURBS -TODO O PROGRAMA
1.636.369,25
1.636.369,25
0,00 1.575.026,2203-00339035
1.575.026,22
1.522.062,57
1.522.062,57
0,00 1.158.618,6403-01
1.158.618,64
177.793,78
177.793,78
0,00 116.205,9303-00339039
116.205,93
204.507,10
204.507,10
0,00 204.507,1003-01
204.507,10
32.893,12
32.893,12
0,00 31.003,3003-00339047
31.003,30
1.129,13
1.129,13
0,00 1.129,1303-00339093
1.129,13
20.717,16
20.717,16
0,00 20.717,1604-00449051
20.717,16
729.142,50
729.142,50
0,00 661.425,7204-01
661.425,72
526.008,87
526.008,87
0,00 321.590,1604-02
321.590,16
554,47
554,47
0,00 554,4704-00449092
554,47
15.287,77
15.287,77
0,00 15.287,7704-01
15.287,77
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha
1244-Implantação ProgramaPampulha
1-Implantação ProgramaPampulha
652.035,11
652.035,11
0,00 439.677,1104-00449051
439.677,11
3-Revitalização da Orla darepresa
0,00
0,00
2.525.922,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0004-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 102 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha
1244-Implantação ProgramaPampulha
3-Revitalização da Orla darepresa
0,00
0,00
5.107.000,00 0,0004-04449051
0,00
4-Implantação do ProgramaPampulha -SMURBE/SUDECAP.
749.723,41
749.723,41
0,00 749.723,4104-00449051
749.723,41
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
1202-Construção e Ampliaçãode Praças, Parques e Canteiros
1-Construção e Ampl. de Praças,Parques e Canteiros
447.299,10
447.299,10
2.211.331,00 447.299,1004-00449051
447.299,10
74.524,74
74.524,74
7.149.800,00 74.524,7404-03
74.524,74
2.112.257,75
2.112.257,75
102.140,00 2.112.257,7508-00
2.112.257,75
0,00
0,00
510.700,00 0,0008-03
0,00
801.979,61
801.979,61
4.077.428,00 801.979,6108-16
801.979,61
2-Construção e Ampliação dePraças, Parques e Canteiros -SMURBE/SUDECAP.
2.176.118,43
2.176.118,43
0,00 1.329.913,6404-00449051
1.329.913,64
1.317.483,40
1.317.483,40
0,00 1.317.483,4008-00
1.317.483,40
2.407.775,34
2.407.775,34
0,00 1.465.722,6708-16
1.465.722,67
23-Comércio eServiços
691-PromoçãoComercial
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1239-Construção e Reforma deFeiras e Mercados
1-Construção e Reforma deFeiras e Mercados
27.744,05
27.744,05
337.062,00 11.684,7204-00449051
11.684,72
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-03
0,00
692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos
1268-Construção deRestaurantes Populares
1-Construção de RestaurantesPopulares
835.969,94
835.969,94
306.420,00 820.028,7104-00449051
820.028,71
96.487,00
96.487,00
612.840,00 59.109,9704-03
59.109,97
2-construção de restaurentepopular do barreiro
2.798.198,54
2.798.198,54
0,00 1.793.831,7104-00449051
1.793.831,71
3-Construção de RestaurantesPopulares -SMURBE/SUDECAP
235.646,33
235.646,33
0,00 235.646,3304-00449051
235.646,33
46.613,20
46.613,20
0,00 46.613,2004-03
46.613,20
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 103 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0900-Sec. PolíticasUrbanas
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
1213-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer
1-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos
5.400,87
5.400,87
177.723,00 5.400,8704-00449051
5.400,87
0,00
0,00
2.451.360,00 0,0004-03
0,00
716.110,09
716.110,09
204.280,00 716.110,0908-00
716.110,09
0,00
0,00
204.280,00 0,0008-03
0,00
936.403,52
936.403,52
3.472.760,00 936.403,5208-16
936.403,52
2-Cont., Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer -SMURBE/SUDECAP
427.016,35
427.016,35
0,00 194.332,4104-00449051
194.332,41
633.743,71
633.743,71
0,00 633.743,7108-00
633.743,71
3.033.096,25
3.033.096,25
0,00 2.434.898,3308-16
2.434.898,33
4-Campos de Futebol e quadras 16.397,80
16.397,80
0,00 6.181,9504-00449051
6.181,95
65.632,19
65.632,19
0,00 24.743,2804-03
24.743,28
0903-Sec. Adj. MeioAmbiente
18-GestãoAmbiental
122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
2.932,37
2.932,37
5.107,00 2.932,3701-00319004
2.932,37
5.500.596,68
5.500.596,68
7.318.331,00 5.500.596,6801-00319011
5.500.596,68
24.458,67
24.458,67
30.642,00 24.458,6701-00319013
24.458,67
1.069.064,80
1.069.064,80
1.552.528,00 1.069.064,8001-00319113
1.069.064,80
17.786,27
17.786,27
30.642,00 17.226,2703-00339014
17.226,27
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 104 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0903-Sec. Adj. MeioAmbiente
18-GestãoAmbiental
122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
66.110,77
66.110,77
61.276,00 52.100,6403-00339030
52.100,64
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
44.339,36
44.339,36
51.070,00 44.339,3603-00339036
44.339,36
53.385,00
53.385,00
66.390,00 36.737,3203-00339037
36.737,32
1.020.759,51
1.020.759,51
363.201,00 877.982,6903-00339039
877.982,69
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
41.699,72
41.699,72
30.640,00 19.330,8204-00449052
19.330,82
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-04
0,00
3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.
420,00
420,00
0,00 0,0004-00449052
0,00
41-Contratação de Pessoal 75.375,38
75.375,38
0,00 64.349,8001-00319004
64.349,80
88-Capacitação do pessoal comcursos
1.760,00
1.760,00
0,00 1.760,0003-00339014
1.760,00
95-Contratação de Pessoal 208,33
208,33
0,00 208,3301-00319004
208,33
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 105 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0903-Sec. Adj. MeioAmbiente
18-GestãoAmbiental
122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
107-SERVIÇOADMINISTRATIVOS EFINANÇAS
3.843,41
3.843,41
0,00 3.843,4103-00339030
3.843,41
9,18
9,18
0,00 9,1803-00339039
9,18
541-Preservação eConservação Ambiental
69-Gestão da Política Ambiental 2071-Normatização e AnáliseTécnico-Processual da GestãoAmbiental
1-NormatizaçãoAnál.Téc.-Processual GestãoAmbiental
96.243,85
96.243,85
132.782,00 96.243,8501-00319011
96.243,85
12.360,48
12.360,48
12.256,00 12.360,4801-00319013
12.360,48
8.082,22
8.082,22
16.342,00 8.082,2201-00319113
8.082,22
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
6.867,21
6.867,21
10.214,00 6.867,2103-00339036
6.867,21
3.059,50
3.059,50
2.451,00 1.209,4103-00339039
1.209,41
0,00
0,00
3.064,00 0,0004-00449052
0,00
2072-Ações de Planejamento eServiços da Gestão Ambiental
1-Ações Planejamento eServiços da Gestão Ambiental
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
7.400,00
7.400,00
25.023,00 7.400,0003-00339036
7.400,00
7.090,00
7.090,00
5.107,00 5.698,0303-00339039
5.698,03
0,00
0,00
5.106,00 0,0004-00449052
0,00
2564-Gestão da PolíticaAmbiental
1-Gestão da Política Ambiental 3.778.326,93
3.778.326,93
1.317.606,00 3.778.326,9301-00319011
3.778.326,93
3.580,37
3.580,37
3.268,00 3.580,3701-00319013
3.580,37
814.544,38
814.544,38
280.885,00 814.544,3801-00319113
814.544,38
155,49
155,49
3.064,00 155,4903-00339030
155,49
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 106 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0903-Sec. Adj. MeioAmbiente
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
69-Gestão da Política Ambiental 2564-Gestão da PolíticaAmbiental
1-Gestão da Política Ambiental 0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
337.062,00 0,0003-03
0,00
28.327,64
28.327,64
14.299,00 28.327,6403-00339036
28.327,64
8.390,00
8.390,00
4.085,00 390,0003-00339039
390,00
0,00
0,00
91.926,00 0,0004-00449052
0,00
70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha
2786-Educação Ambiental -Programa Pampulha
1-Difusão Ambiental - ProgramaPampulha
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-03
0,00
43.699,93
43.699,93
33.706,00 27.699,9303-00339036
27.699,93
3.890,00
3.890,00
9.600,00 1.338,6303-00339039
1.338,63
71-Educação Ambiental 2515-Gestão da Política deEducação Ambiental
1-Gestão da Política deEducação Ambiental
0,00
0,00
5.309,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-03
0,00
20.983,26
20.983,26
21.449,00 20.983,2603-00339036
20.983,26
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
542-Controle Ambiental 69-Gestão da Política Ambiental 2514-Ações de ControleAmbiental
1-Ações de Controle Ambiental 1.935.158,12
1.935.158,12
1.685.310,00 1.935.158,1201-00319011
1.935.158,12
1.435,55
1.435,55
2.553,00 1.435,5501-00319013
1.435,55
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 107 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0903-Sec. Adj. MeioAmbiente
18-GestãoAmbiental
542-Controle Ambiental 69-Gestão da Política Ambiental 2514-Ações de ControleAmbiental
1-Ações de Controle Ambiental 407.492,66
407.492,66
367.704,00 407.492,6601-00319113
407.492,66
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
26.758,36
26.758,36
23.492,00 26.758,3603-00339036
26.758,36
4.536,00
4.536,00
5.107,00 521,0003-00339039
521,00
6-MODERNIZAÇÃO EMELHORIA DOSPROCEDIMENTOS DELICENCIAMENTO AMBIENTAL.
400,00
400,00
0,00 400,0003-00339039
400,00
544-Recursos Hídricos 70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha
2810-Preservação eRecuperação de BaciasHidrográficas
1-Preservação e Recuperaçãode Bacias Hidrográficas
345.000,00
345.000,00
352.383,00 276.000,0003-00335041
276.000,00
0905-Sec. Adj.Regulação Urbana
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
1326-Aperfeiçoamento doSistema de Regularização eInformações Urbanísticas -PNAFM
1-Sistema de InformaçõesUrbanísticas -Geoprocessamento
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
461.836,00 0,0003-02
0,00
6.018,84
6.018,84
10.214,00 6.018,8403-00339039
6.018,84
0,00
0,00
91.499,00 0,0003-02
0,00
2-Registro de Elevadores 0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
72.927,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
7.354,00 0,0003-02
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 108 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0905-Sec. Adj.Regulação Urbana
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 9-Gestão da EstruturaOrganizacional e Promoção daEficiência Administrativa
1326-Aperfeiçoamento doSistema de Regularização eInformações Urbanísticas -PNAFM
3-Reestruturação eModernização da SMARU
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
428.988,00 0,0003-02
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
75.990,00 0,0003-02
0,00
10-Sistema de InformaçõesMunicipais
2520-Gestão do Sistema deInformações Urbanísticas doMunicípio
1-Gestão do Sistema deInformações Urbanísticas doMunicípio
123.591,80
123.591,80
14.707,00 122.611,8003-00339030
122.611,80
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
18.000,00
18.000,00
30.642,00 18.000,0003-00339036
18.000,00
60.710,00
60.710,00
115.417,00 56.296,6103-00339039
56.296,61
108.250,00
108.250,00
1.530,00 108.250,0004-00449052
108.250,00
52-Identificação, Registro eProteção do Patrimônio eIdentidades Culturais
2103-Administração doPatrimônio Histórico
1-Administração do PatrimõnioHistórico
140.773,34
140.773,34
449.416,00 140.773,3401-00319011
140.773,34
12.025,45
12.025,45
35.749,00 12.025,4501-00319013
12.025,45
19.830,16
19.830,16
63.326,00 19.830,1601-00319113
19.830,16
0,00
0,00
663,00 0,0003-00339030
0,00
25.194,99
25.194,99
65.369,00 25.194,9903-00339036
25.194,99
1.920,35
1.920,35
6.281,00 1.920,3503-00339039
1.920,35
59-Gerenciamento do ControleUrbano
2138-Fiscalização de Edificaçõese Posturas Municipais
1-Fiscalização de Edificações ePosturas Municipais
3.447.970,06
3.447.970,06
3.064.200,00 3.447.970,0601-00319011
3.447.970,06
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 109 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0905-Sec. Adj.Regulação Urbana
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2138-Fiscalização de Edificaçõese Posturas Municipais
1-Fiscalização de Edificações ePosturas Municipais
12.995,44
12.995,44
12.256,00 12.995,4401-00319013
12.995,44
697.535,22
697.535,22
638.375,00 697.535,2201-00319113
697.535,22
0,00
0,00
478,00 0,0003-00339030
0,00
31.995,91
31.995,91
24.513,00 31.995,9103-00339036
31.995,91
0,00
0,00
428,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
3.287,00 0,0004-00449052
0,00
2570-Implementação doPrograma Urbanístico deParcelamentos e Regularizaçãode Edificações
1-Implementaqção do Programade Regularização
0,00
0,00
510,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
154.231,00 0,0003-00339030
0,00
147.715,05
147.715,05
331.930,00 147.715,0503-00339036
147.715,05
859.644,94
859.644,94
1.287.839,00 550.159,7803-00339039
550.159,78
0,00
0,00
70.476,00 0,0004-00449052
0,00
2571-Coordenação de Políticade Controle Urbano
1-Coordenação de Política deControle Urbano
4.993.949,86
4.993.949,86
5.331.708,00 4.993.949,8601-00319011
4.993.949,86
46.107,93
46.107,93
43.920,00 46.107,9301-00319013
46.107,93
958.016,02
958.016,02
1.077.577,00 958.016,0201-00319113
958.016,02
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339030
0,00
138.112,51
138.112,51
33.461,00 138.112,5103-00339036
138.112,51
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 110 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0905-Sec. Adj.Regulação Urbana
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2571-Coordenação de Políticade Controle Urbano
2-Reestruturação da Política deControle Urbano
0,00
0,00
1.567,00 0,0003-00339039
0,00
2597-Informações Urbanas eAssessoramento Técnico àSociedade
1-Informações Urbanas eAssessoramento Técnico àSociedade
301.096,99
301.096,99
250.243,00 301.096,9901-00319011
301.096,99
12.360,48
12.360,48
12.256,00 12.360,4801-00319013
12.360,48
38.634,56
38.634,56
42.898,00 38.634,5601-00319113
38.634,56
9.391,81
9.391,81
34.748,00 9.240,4503-00339036
9.240,45
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319004
0,00
3.487.196,30
3.487.196,30
2.757.780,00 3.487.196,3001-00319011
3.487.196,30
43.080,51
43.080,51
56.177,00 43.080,5101-00319013
43.080,51
695.309,74
695.309,74
541.342,00 695.309,7401-00319113
695.309,74
2.265,00
2.265,00
9.192,00 2.265,0003-00339014
2.265,00
0,00
0,00
171.182,00 0,0003-00339030
0,00
141.667,82
141.667,82
27.798,00 141.667,8203-00339036
141.667,82
104.339,00
104.339,00
282.049,00 71.306,9103-00339037
71.306,91
1.596.637,31
1.596.637,31
1.413.901,00 1.417.366,4203-00339039
1.417.366,42
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
31.988,00 0,0004-00449052
0,00
3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.
16.163,52
16.163,52
0,00 8.673,5204-00449052
8.673,52
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Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 111 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0905-Sec. Adj.Regulação Urbana
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
21-Locação de veículo leve 237.380,31
237.380,31
0,00 237.380,3103-00339039
237.380,31
25-Aquisição de mobiliário 23.880,00
23.880,00
0,00 23.880,0004-00449052
23.880,00
72-EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA
107,00
107,00
0,00 107,0004-00449052
107,00
76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS
34,25
34,25
0,00 34,2503-00339030
34,25
79-EVENTOS DEINAUGURAÇOES,CONFERENCIASE SEMINÁRIOS
2.676,50
2.676,50
0,00 2.676,5003-00339039
2.676,50
93-Urbanização área 156,40
156,40
0,00 156,4003-00339030
156,40
96-Gerenciamento de Compras,Almoxarifado, Transportes eServiços
91.760,71
91.760,71
0,00 77.840,8403-00339030
77.840,84
32.781,44
32.781,44
0,00 28.762,4103-00339039
28.762,41
10.104,75
10.104,75
0,00 10.104,7504-00449052
10.104,75
0906-Sec. Adj. Habitação 16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
97.441,00 0,0001-00319004
0,00
2.039.276,11
2.039.276,11
2.144.940,00 2.039.276,1101-00319011
2.039.276,11
132.189,02
132.189,02
122.568,00 132.189,0201-00319013
132.189,02
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319034
0,00
291.070,82
291.070,82
306.420,00 291.070,8201-00319113
291.070,82
4.735,00
4.735,00
5.107,00 4.735,0003-00339014
4.735,00
37.270,53
37.270,53
46.292,00 32.671,0103-00339030
32.671,01
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
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Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 112 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0906-Sec. Adj. Habitação 16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
75.824,08
75.824,08
145.757,00 75.633,1803-00339036
75.633,18
121.604,21
121.604,21
100.096,00 78.838,9503-00339037
78.838,95
460.730,80
460.730,80
294.314,00 399.451,8503-00339039
399.451,85
0,00
0,00
510.700,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
3.897,00
3.897,00
5.105,00 3.897,0004-00449052
3.897,00
734,00
734,00
81.712,00 734,0004-03
734,00
22-Contratação de 07 Técnicosde nível superior
108,75
108,75
0,00 108,7503-00339039
108,75
31-Contratação de estagiários 42.690,00
42.690,00
0,00 42.690,0003-00339036
42.690,00
76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS
715,00
715,00
0,00 715,0003-00339030
715,00
0907-Super.Desenvolvimento Capital
4-Administração 62-Defesa do InteressePúblico no ProcessoJudiciário
3-Prestação de ServiçosJurídicos
2010-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos
1-Gestão Processual dosAssuntos Jurídicos
1.612.311,43
1.612.311,43
1.284.871,00 1.612.311,4301-00319011
1.612.311,43
478.486,33
478.486,33
306.420,00 478.486,3301-00319013
478.486,33
27.600,00
27.600,00
31.152,00 22.754,6301-00319096
22.754,63
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
2.809,92
2.809,92
11.643,00 2.016,9803-00339030
2.016,98
25.653,93
25.653,93
379.828,00 25.653,9303-00339039
25.653,93
121-Planejamento eOrçamento
144-Gestão do Planejamento 2319-Planejamento dosInvestimentos Municipais
1-Planejamento dosInvestimentos Municipais
2.383.157,45
2.383.157,45
1.910.152,00 2.383.157,4501-00319011
2.383.157,45
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 113 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
4-Administração 121-Planejamento eOrçamento
144-Gestão do Planejamento 2319-Planejamento dosInvestimentos Municipais
1-Planejamento dosInvestimentos Municipais
758.179,60
758.179,60
588.326,00 758.179,6001-00319013
758.179,60
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
10.452,97
10.452,97
20.018,00 9.404,9303-00339030
9.404,93
133.346,40
133.346,40
165.670,00 119.891,4003-00339039
119.891,40
122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
601.827,77
601.827,77
1.017.314,00 601.827,7701-00319004
601.827,77
10.919.279,31
10.919.279,31
9.355.806,00 10.919.279,3101-00319011
10.919.279,31
3.402.332,48
3.402.332,48
2.997.506,00 3.402.332,4801-00319013
3.402.332,48
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319096
0,00
143.448,50
143.448,50
139.808,00 143.448,5001-00319113
143.448,50
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319192
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00335041
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00335043
0,00
1.151.845,15
1.151.845,15
1.000.972,00 1.036.537,3703-00339008
1.036.537,37
31.065,96
31.065,96
10.214,00 29.756,1803-00339010
29.756,18
3.769,00
3.769,00
10.213,00 3.769,0003-00339014
3.769,00
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Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 114 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
7.332,00
7.332,00
20.428,00 7.332,0003-08339014
7.332,00
349.088,19
349.088,19
312.901,00 286.419,9003-00339030
286.419,90
54.042,00
54.042,00
98.054,00 54.042,0003-06
54.042,00
1.243,80
1.243,80
30.642,00 1.243,8003-08
1.243,80
218.393,79
218.393,79
71.498,00 166.433,3403-00339035
166.433,34
434.122,38
434.122,38
451.842,00 401.729,1503-00339036
401.729,15
19.662,00
19.662,00
4.085,00 16.268,0003-08
16.268,00
4.618.636,48
4.618.636,48
5.570.055,00 4.307.058,2603-00339037
4.307.058,26
10.877.819,91
10.877.819,91
7.475.318,00 9.171.266,7903-00339039
9.171.266,79
212.329,21
212.329,21
182.830,00 210.956,5603-06
210.956,56
35.259,18
35.259,18
140.952,00 28.574,3603-08
28.574,36
1.242.570,98
1.242.570,98
1.225.689,00 1.242.564,9803-00339046
1.242.564,98
274.731,99
274.731,99
224.708,00 221.605,5403-00339047
221.605,54
680.881,32
680.881,32
643.482,00 680.781,5703-00339049
680.781,57
91.637,78
91.637,78
81.712,00 91.637,7803-00339092
91.637,78
1.286.929,57
1.286.929,57
255.350,00 1.286.645,4803-00339093
1.286.645,48
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00442042
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 115 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
366.015,42
366.015,42
10.214,00 366.015,4204-00443042
366.015,42
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00445042
0,00
20.911,66
20.911,66
33.603,00 20.181,6604-00449052
20.181,66
1.059.458,53
1.059.458,53
132.782,00 952.865,5304-06
952.865,53
45.846,30
45.846,30
304.376,00 45.846,3004-08
45.846,30
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449092
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00459065
0,00
20-Ampliação do número deramais telefônicos SARMU-VN
110.578,00
110.578,00
0,00 110.578,0001-00319011
110.578,00
29-Contratação de 10 estagiários 665,00
665,00
0,00 665,0003-00339039
665,00
30-Serviços Administrativos eFinanceiros.
4.667,02
4.667,02
0,00 4.667,0201-00319011
4.667,02
51-Locação de veículos 1.996,04
1.996,04
0,00 1.996,0403-08339039
1.996,04
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
21.225.384,26
21.225.384,26
3.814.929,00 21.067.728,5604-00449051
21.067.728,56
0,00
0,00
255.350,00 0,0008-00
0,00
1.055.541,50
1.055.541,50
89.883,00 1.055.541,5004-00459061
1.055.541,50
1327-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM
1-Implantação e AdaptaçãoAdministrativa dos PrópriosMunicipais - PNAFM
2.192.506,28
2.192.506,28
20.428,00 2.192.506,2804-00449051
2.192.506,28
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-02
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 116 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
6-SegurançaPública
122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
6.052.380,06
6.052.380,06
51.070,00 6.052.380,0604-00449051
6.052.380,06
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-03
0,00
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 1220-Construção, Ampliação eReforma de Unidades deAssistência Social
1-Construção, Ampl. ReformaUnid. Asssitência Social
1.536.477,88
1.536.477,88
817.120,00 1.066.842,8804-00449051
1.066.842,88
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0008-16
0,00
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
1216-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Saúde
484.360,62
484.360,62
204.280,00 201.102,6204-00449051
201.102,62
644.423,20
644.423,20
10.214,00 642.423,2008-00
642.423,20
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0008-03
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0008-16
0,00
12-Educação 361-EnsinoFundamental
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449051
0,00
136-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino
559.729,41
559.729,41
0,00 527.196,2504-00449051
527.196,25
945.000,00
945.000,00
0,00 945.000,0008-00
945.000,00
3-Construção de EscolasMunicipais
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
612.840,00 0,0008-00
0,00
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
3-Construção de EscolasMunicipais
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 117 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
3-Construção de EscolasMunicipais
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03449051
0,00
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 1211-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Ensino
1-Construção, Ampliação eReforma de Unidades Ensino
21.622.463,58
21.622.463,58
0,00 4.119.365,9804-00449051
4.119.365,98
2.206.500,00
2.206.500,00
0,00 849.000,0008-00
849.000,00
3-Construção de EscolasMunicipais
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
612.840,00 0,0008-00
0,00
13-Cultura 392-Difusão Cultural 51-Gestão dos Programas,Serviços e EquipamentosCulturais
1215-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Cultura
1-Reforma de PrópriosMunicipais
0,00
0,00
561.770,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0004-03
0,00
82.160,00
82.160,00
20.428,00 82.160,0008-00
82.160,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0008-16
0,00
2-Construção, Ampliação eReforma de Centros Culturais -SMURBE/SUDECAP.
3.500,00
3.500,00
0,00 3.500,0008-00449051
3.500,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1205-Transposições ViáriasUrbanas
1-Transposições Viárias Urbanas 0,00
0,00
955.009,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0008-00
0,00
1208-Conservação de ViasUrbanas
1-Conservação de Vias Urbanas 0,00
0,00
1.695.524,00 0,0004-00449051
0,00
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
1.837.402,79
1.837.402,79
5.887.632,00 1.589.324,2104-00449051
1.589.324,21
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 118 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-01449051
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-18
0,00
1.529.408,14
1.529.408,14
51.070,00 1.195.502,3708-00
1.195.502,37
0,00
0,00
10.214,00 0,0008-01
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0008-02
0,00
0,00
0,00
6.128.400,00 0,0008-03
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0008-04
0,00
0,00
0,00
2.349.220,00 0,0008-16
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0008-18
0,00
40-OP / SANEAMENTO PARATODOS
103,90
103,90
0,00 103,9008-00449051
103,90
307.084,70
307.084,70
0,00 160.382,4908-02
160.382,49
38.153,77
38.153,77
0,00 21.144,1108-18
21.144,11
452-Serviços Urbanos 44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1217-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios
1-Construção, Ampliação eReforma de Cemitérios
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0008-00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 119 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 45-Apoio Operacional àInvestimentos
2584-Administração de ObrasPúblicas
1-Administração de ObrasPúblicas
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319009
0,00
16.300.266,19
16.300.266,19
14.285.993,00 16.300.266,1901-00319011
16.300.266,19
4.777.489,77
4.777.489,77
4.693.128,00 4.777.489,7701-00319013
4.777.489,77
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
33.149,09
33.149,09
32.170,00 29.094,4703-00339030
29.094,47
14.207,95
14.207,95
17.871,00 12.677,9503-00339039
12.677,95
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1303-Requalificação eManutenção dos CorredoresViários
1-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários
2.029.269,14
2.029.269,14
85.797,00 870.269,1404-00449051
870.269,14
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-01
0,00
0,00
0,00
408.560,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
2.349.220,00 0,0004-04
0,00
25.293.654,28
25.293.654,28
30.642.000,00 23.866.408,3104-16
23.866.408,31
0,00
0,00
51.070,00 0,0008-00
0,00
2-Requalificação e Manutençãodos Corredores Viários -SMURBE/SUDECAP
1.183,68
1.183,68
0,00 1.183,6804-00449051
1.183,68
3-Requalificação do CorredorAvenida Antônio Carlos -SMURBE/SUDECAP
542.557,24
542.557,24
0,00 542.557,2404-00449051
542.557,24
84-Serviços de IluminaçãoPública
2035-Controle das Operações deIluminação Pública
1-Controle das Operações deIluminação Pública
458.138,02
458.138,02
322.565,00 458.138,0201-00319011
458.138,02
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 120 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 84-Serviços de IluminaçãoPública
2035-Controle das Operações deIluminação Pública
1-Controle das Operações deIluminação Pública
137.415,36
137.415,36
101.608,00 137.415,3601-00319013
137.415,36
1.021,00
1.021,00
1.021,00 1.021,0003-00339014
1.021,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339030
0,00
2.545,50
2.545,50
10.214,00 2.545,5003-00339039
2.545,50
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
1207-Implantação de HabitaçõesPopulares
1-Implantação de HabitaçõesPopulares
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-16
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-18
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0008-00
0,00
1249-Manutenção de ConjuntosHabitacionais
1-Manutenção de ConjuntosHabitacionais
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0008-00
0,00
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1261-Aquisição e Indenização deMoradias
1-Implementação Projeto Proas -FHP
2.948.915,74
2.948.915,74
306.420,00 2.778.858,2904-00449051
2.778.858,29
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-01
0,00
0,00
0,00
6.497.278,00 0,0004-02
0,00
23.199,07
23.199,07
3.069.576,00 23.199,0704-03
23.199,07
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 121 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1261-Aquisição e Indenização deMoradias
1-Implementação Projeto Proas -FHP
555.295,89
555.295,89
10.189.216,00 555.295,8904-18449051
555.295,89
1.867.876,28
1.867.876,28
10.214,00 1.802.188,2808-00
1.802.188,28
0,00
0,00
474.195,00 0,0008-02
0,00
0,00
0,00
2.553.500,00 0,0008-03
0,00
0,00
0,00
1.327.820,00 0,0008-16
0,00
0,00
0,00
868.190,00 0,0008-18
0,00
2-Reassentamentos eIndenizações - PAC, OP, Áreasde Risco, PEHP
31.160,00
31.160,00
0,00 31.160,0004-00449051
31.160,00
5-OP / SANEAMENTO PARATODOS
1.052,12
1.052,12
0,00 1.052,1204-02449051
1.052,12
121,98
121,98
0,00 121,9804-18
121,98
8.508.143,91
8.508.143,91
0,00 7.860.100,5308-02
7.860.100,53
1.007.951,50
1.007.951,50
0,00 932.812,8708-18
932.812,87
6-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS
1.458.709,10
1.458.709,10
0,00 1.458.709,1004-02449051
1.458.709,10
162.078,78
162.078,78
0,00 162.078,7804-18
162.078,78
118.903,63
118.903,63
0,00 118.903,6308-02
118.903,63
13.211,52
13.211,52
0,00 13.211,5208-18
13.211,52
8-TAQUARIL - 2a E 3a ETAPAS- PRÓ MORADIA - PAC
763.521,27
763.521,27
0,00 763.521,2704-02449051
763.521,27
40.185,41
40.185,41
0,00 40.185,4104-18
40.185,41
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 122 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1261-Aquisição e Indenização deMoradias
10-RESIDENCIAL DIAMANTENEGRO - PRÓ MORADIA - PAC
378,08
378,08
0,00 378,0808-00449051
378,08
7.183,58
7.183,58
0,00 7.183,5808-02
7.183,58
11-RESIDENCIAL ARAGUAI ACAMOMILA - PRÓ MORADIA -PAC
45.498,00
45.498,00
0,00 45.498,0008-00449051
45.498,00
864.462,00
864.462,00
0,00 864.462,0008-02
864.462,00
12-RESIDENCIALLARANJEIRAS - PRÓMORADIA - PAC
232,34
232,34
0,00 232,3408-00449051
232,34
4.414,31
4.414,31
0,00 4.414,3108-02
4.414,31
13-RESIDENCIAL PRIMAVERA- PRÓ MORADIA - PAC
51.440,00
51.440,00
0,00 51.440,0008-00449051
51.440,00
977.360,00
977.360,00
0,00 977.360,0008-02
977.360,00
14-RESIDENCIALMANGUEIRAS - PRÓ MORADIA- PAC
86.923,50
86.923,50
0,00 86.923,5008-00449051
86.923,50
1.651.546,50
1.651.546,50
0,00 1.651.546,5008-02
1.651.546,50
16-RESIDENCIAL DOS IPÊS -PRÓ MORADIA - PAC
250,43
250,43
0,00 250,4308-00449051
250,43
4.758,13
4.758,13
0,00 4.758,1308-02
4.758,13
17-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC
1.666.837,78
1.666.837,78
0,00 1.303.411,4004-02449051
1.303.411,40
118.090,32
118.090,32
0,00 91.406,8604-18
91.406,86
18-06 COMUNIDADES - AMP EPPL - PRÓ MORADIA - PAC
5.793.294,27
5.793.294,27
0,00 4.879.999,9004-02449051
4.879.999,90
304.910,49
304.910,49
0,00 256.842,3504-18
256.842,35
19-VILA SÃO JOSÉ - PAC 6.217.193,74
6.217.193,74
0,00 6.162.190,0504-03449051
6.162.190,05
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 123 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1261-Aquisição e Indenização deMoradias
19-VILA SÃO JOSÉ - PAC 690.799,38
690.799,38
0,00 684.687,8704-18449051
684.687,87
22-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI
132.342,50
132.342,50
0,00 132.342,5004-02449051
132.342,50
14.704,75
14.704,75
0,00 14.704,7504-18
14.704,75
24-TAQUARIL - 1a. ETAPA -OBRA 1 - REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA
355.774,47
355.774,47
0,00 355.774,4704-03449051
355.774,47
25-PEDREIRA PRADO LOPES -1a. ETAPA - OBRA 1 -REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
686.443,54
686.443,54
0,00 614.295,2604-03449051
614.295,26
10.306,93
10.306,93
0,00 10.306,9304-18
10.306,93
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
1-Projeto Multissetorial Integrado- PMI da Serra
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-01
0,00
0,00
0,00
4.402.479,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
4.085.600,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
1.062.256,00 0,0004-16
0,00
7.131.512,12
7.131.512,12
510.700,00 5.775.335,8804-18
5.775.335,88
12-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS
1.300.271,71
1.300.271,71
0,00 1.236.708,3004-02449051
1.236.708,30
144.474,66
144.474,66
0,00 137.412,0604-18
137.412,06
13-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI
1.079.041,75
1.079.041,75
0,00 1.079.041,7504-02449051
1.079.041,75
151.796,54
151.796,54
0,00 151.796,5404-18
151.796,54
14-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI
216.117,66
216.117,66
0,00 216.117,6604-02449051
216.117,66
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 124 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
14-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI
24.013,07
24.013,07
0,00 24.013,0704-18449051
24.013,07
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1201-Galeria do Córrego Arrudas 1-Galeria do Córrego Arrudas 0,00
0,00
102.140,00 0,0004-00449051
0,00
1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale
1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
177.840,21
177.840,21
753.793,00 151.817,8004-00449051
151.817,80
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-01
0,00
0,00
0,00
3.406.471,00 0,0004-02
0,00
552.942,77
552.942,77
3.064.200,00 552.942,7704-03
552.942,77
127.298,93
127.298,93
1.021.400,00 127.298,9304-04
127.298,93
0,00
0,00
2.144.940,00 0,0004-16
0,00
60.431,92
60.431,92
10.214,00 33.431,9204-18
33.431,92
1.567.651,79
1.567.651,79
10.214,00 1.567.651,7808-00
1.567.651,78
985,99
985,99
102.140,00 985,9908-02
985,99
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0008-03
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0008-04
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0008-16
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0008-18
0,00
4-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale - Corrêgo dosBacuraus - SMURBE/SUDECAP
16.200,00
16.200,00
0,00 16.200,0004-18449051
16.200,00
5-OP/SANEAMENTO PARATODOS
110.408,13
110.408,13
0,00 107.269,1008-00449051
107.269,10
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 125 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale
5-OP/SANEAMENTO PARATODOS
793.057,90
793.057,90
0,00 765.984,9808-02449051
765.984,98
6-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC
3.859.713,60
3.859.713,60
0,00 3.702.213,6004-02449051
3.702.213,60
472.264,89
472.264,89
0,00 454.764,8904-18
454.764,89
1214-Desassoreamento deLagoas
1-Drenagem e Desassoreamentode Lagoas
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0004-04
0,00
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO
0,00
0,00
163.424,00 0,0003-00339039
0,00
741,05
741,05
102.140,00 741,0504-00449051
741,05
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-01
0,00
0,00
0,00
2.042.800,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
22.516.921,00 0,0004-16
0,00
2-Programa DRENURBS -BACIA BALEARES
10.260,22
10.260,22
0,00 10.260,2204-00449051
10.260,22
3-Programa DRENURBS -BACIA NOSSA SENHORA DAPIEDADE
46.810,81
46.810,81
0,00 40.850,8104-00449051
40.850,81
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 126 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
4-Programa DRENURBS -BACIA BONSUCESSO
946.447,68
946.447,68
0,00 946.447,6804-00449051
946.447,68
5-Programa DRENURBS -BACIA ENGENHO NOGUEIRA
1.132.110,89
1.132.110,89
0,00 984.727,0304-00449051
984.727,03
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha
1244-Implantação ProgramaPampulha
1-Implantação ProgramaPampulha
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03
0,00
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
1202-Construção e Ampliaçãode Praças, Parques e Canteiros
1-Construção e Ampl. de Praças,Parques e Canteiros
95.413,47
95.413,47
4.231.660,00 95.413,4704-00449051
95.413,47
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03
0,00
3.096.397,77
3.096.397,77
2.298.150,00 3.096.397,7708-00
3.096.397,77
0,00
0,00
510.700,00 0,0008-03
0,00
23-Comércio eServiços
691-PromoçãoComercial
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1239-Construção e Reforma deFeiras e Mercados
1-Construção e Reforma deFeiras e Mercados
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449051
0,00
692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos
1268-Construção deRestaurantes Populares
1-Construção de RestaurantesPopulares
0,00
0,00
204.280,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-03
0,00
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
1213-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer
1-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos
0,00
0,00
669.017,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-04
0,00
587.663,00
587.663,00
306.420,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0008-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 127 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0907-Super.Desenvolvimento Capital
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
1213-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos eÁreas de Lazer
1-Const, Ampliação e Ref. deEquipamentos Esportivos
0,00
0,00
306.420,00 0,0008-16449051
0,00
28-EncargosEspeciais
846-Outros EncargosEspeciais
88-Encargos FinanceirosMunicipais
3011-IndenizaçõesAdministrativas e SentençasJudiciais
1-Indenizações Administrativas eSentenças Judiciais
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319091
0,00
26.441,53
26.441,53
10.214,00 26.441,5301-00319094
26.441,53
0,00
0,00
10.214,00 0,0012-00329021
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339039
0,00
207.079,64
207.079,64
214.494,00 207.079,6403-00339091
207.079,64
56.305,73
56.305,73
245.136,00 56.305,7303-00339093
56.305,73
41.208.324,94
41.208.324,94
40.856.000,00 41.208.324,9404-00449092
41.208.324,94
0,00
0,00
10.214,00 0,0013-00469071
0,00
0908-Super. LimpezaUrbana
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
16.162.020,96
16.162.020,96
17.312.576,00 16.162.020,9601-00319011
16.162.020,96
4.881.742,06
4.881.742,06
4.800.580,00 4.881.742,0601-00319013
4.881.742,06
0,00
0,00
20.428,00 0,0001-00319092
0,00
44.724,56
44.724,56
81.712,00 44.724,5601-00319113
44.724,56
0,00
0,00
20.428,00 0,0001-00319192
0,00
1.630.095,14
1.630.095,14
2.206.224,00 1.511.065,7103-00339008
1.511.065,71
31.229,92
31.229,92
15.321,00 31.229,9203-00339014
31.229,92
2.506.658,32
2.506.658,32
2.921.509,00 2.395.062,2003-00339030
2.395.062,20
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 128 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0908-Super. LimpezaUrbana
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
200.200,00
200.200,00
102.140,00 200.200,0003-00339035
200.200,00
898.880,45
898.880,45
838.395,00 894.472,4503-00339036
894.472,45
2.194.353,23
2.194.353,23
2.352.079,00 2.117.027,8903-00339037
2.117.027,89
6.815.017,81
6.815.017,81
6.949.945,00 6.195.367,7503-00339039
6.195.367,75
0,00
0,00
275.778,00 0,0003-03
0,00
19.607,70
19.607,70
142.051,00 19.607,7003-06
19.607,70
1.137.264,20
1.137.264,20
1.634.240,00 1.137.264,2003-00339046
1.137.264,20
1.468.489,07
1.468.489,07
1.532.100,00 1.468.489,0703-00339049
1.468.489,07
182.041,22
182.041,22
102.140,00 177.182,8603-00339091
177.182,86
4.912.961,36
4.912.961,36
5.617.700,00 4.890.651,2603-00339093
4.890.651,26
63.285,80
63.285,80
2.119.405,00 48.394,8704-02449051
48.394,87
0,00
0,00
2.144.940,00 0,0004-03
0,00
638.702,50
638.702,50
1.034.236,00 376.521,1504-06
376.521,15
11.309.483,84
11.309.483,84
804.222,00 2.209.872,1204-06449052
2.209.872,12
4-Aquisição de aparelhostecnológicos e softwares
39.702,24
39.702,24
0,00 39.702,2403-00339039
39.702,24
11-Atendimento ao Cidadão - NE 477,00
477,00
0,00 477,0003-00339036
477,00
13-Levantamento da história dosBairros da Nordeste
58,12
58,12
0,00 58,1203-00339093
58,12
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 129 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0908-Super. LimpezaUrbana
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
137-CONST. GALPÃO P/TIRAGEM MATERIAS COLETASELETIVA - SANAMENTOPARA TODOS PAC
74.974,60
74.974,60
0,00 71.874,6004-02449051
71.874,60
138-UNID. TRANSBORDORESÍD.CTRS BR 040 EINSTAL.COMPLEMEM. -SANEAMENTO PARAR TODOS- PAC
5.289.433,14
5.289.433,14
0,00 4.789.476,8404-02449051
4.789.476,84
279.729,15
279.729,15
0,00 0,0004-06
0,00
139-COBERTURA FINAL CRTSBR 040-PRESPEC.BIOGÁ/CARBONO -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC
5.571.444,50
5.571.444,50
0,00 4.038.149,6004-02449051
4.038.149,60
478.763,40
478.763,40
0,00 478.763,4004-06
478.763,40
140-AMPLIAÇÃO SIST.COMPOSTAGEM/COLETAORGÂN. CTRS BR 040 -SANEAMENTO PARAR TODOS- PAC
493.240,00
493.240,00
0,00 113.440,0004-06449052
113.440,00
141-Ampliação do galpao detriagem de recicláveis - Barreiro
484.542,34
484.542,34
0,00 332.082,3404-03449051
332.082,34
9.750,00
9.750,00
0,00 0,0004-06449052
0,00
46-Operacionalização daLimpeza Pública
2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
1-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana -varrição
20.432.612,09
20.432.612,09
19.182.737,00 20.432.612,0901-00319011
20.432.612,09
5.786.636,35
5.786.636,35
5.764.801,00 5.786.636,3501-00319013
5.786.636,35
138.730,00
138.730,00
247.542,00 138.730,0003-00339036
138.730,00
1.373.198,07
1.373.198,07
1.257.648,00 1.345.841,1703-00339037
1.345.841,17
141.142.859,83
141.142.859,83
118.660.121,00 125.004.277,0203-00339039
125.004.277,02
1.905.349,67
1.905.349,67
2.471.785,00 1.905.349,6703-00339046
1.905.349,67
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 130 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0908-Super. LimpezaUrbana
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
46-Operacionalização daLimpeza Pública
2539-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana
1-Execução dos Serviços deLimpeza Urbana -varrição
2.465.398,41
2.465.398,41
3.027.428,00 2.465.398,4103-00339049
2.465.398,41
2-Operacionalização da LimpezaPública - coleta resíduos sólidos
14.000,00
14.000,00
0,00 14.000,0001-00319013
14.000,00
83-Gestão da Política deLimpeza Urbana
2209-Gerenciamento do Sistemade Tratamento de ResíduosSólidos
1-Gerenciamento Sist.Tratamento Resíduos Sólidos
819.807,63
819.807,63
0,00 726.790,3703-00339030
726.790,37
552.000,00
552.000,00
0,00 523.394,0803-00339035
523.394,08
7.964.051,19
7.964.051,19
0,00 7.191.265,5803-00339039
7.191.265,58
749.682,54
749.682,54
0,00 680.682,5404-00449051
680.682,54
5-Operação do Aterro Sanitário 0,00
0,00
1.341.709,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
5.830.330,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
9.090.460,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
2.922.204,00 0,0004-06
0,00
0909-CompanhiaUrbanizadora De Bh
16-Habitação 482-Habitação Urbana 7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
557.195,45
557.195,45
1.254.891,00 474.668,1601-00319004
474.668,16
13.595.591,26
13.595.591,26
10.222.169,00 10.567.936,7901-00319011
10.567.936,79
4.599.292,65
4.599.292,65
3.975.288,00 4.140.640,4001-00319013
4.140.640,40
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319034
0,00
6.867,00
6.867,00
5.107,00 6.867,0001-00319091
6.867,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 131 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0909-CompanhiaUrbanizadora De Bh
16-Habitação 482-Habitação Urbana 7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
13.231,05
13.231,05
24.513,00 13.231,0501-00319092
13.231,05
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319094
0,00
8.649,25
8.649,25
10.214,00 7.454,8001-00319113
7.454,80
838,67
838,67
5.107,00 838,6701-00319192
838,67
552.981,68
552.981,68
576.069,00 503.952,8203-00339008
503.952,82
5.609,72
5.609,72
5.107,00 3.589,7203-00339014
3.589,72
165.187,93
165.187,93
143.494,00 116.725,0203-00339030
116.725,02
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339032
0,00
366.070,77
366.070,77
367.695,00 291.957,6103-00339036
291.957,61
666.454,06
666.454,06
719.065,00 520.694,4503-00339037
520.694,45
1.274.695,88
1.274.695,88
1.050.595,00 1.075.131,1803-00339039
1.075.131,18
864.551,73
864.551,73
776.264,00 864.551,7303-00339046
864.551,73
5.300,00
5.300,00
81.712,00 2.240,0403-00339047
2.240,04
258.866,13
258.866,13
306.420,00 240.307,4403-00339049
240.307,44
5.123,78
5.123,78
10.214,00 500,0003-00339091
500,00
814,61
814,61
5.107,00 814,6103-00339092
814,61
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339093
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 132 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0909-CompanhiaUrbanizadora De Bh
16-Habitação 482-Habitação Urbana 7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
402.450,79
402.450,79
51.069,00 185.861,0004-00449052
185.861,00
135-Apoio à Intervenção Urbanaem Vilas e Favelas
250,00
250,00
0,00 250,0003-00339014
250,00
253,50
253,50
0,00 253,5003-00339030
253,50
7.401,90
7.401,90
0,00 7.401,9003-00339039
7.401,90
0910-Emp. TransportesE Trânsito Bh
26-Transporte 453-TransportesColetivos Urbanos
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
2567-Gestão da Política deTransporte Urbano e Trânsito
1-Gestão de Políticas deTransportes e Trânsito
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-12319004
0,00
76.049,24
76.049,24
16.597.749,00 76.049,2401-12319011
76.049,24
28.371,14
28.371,14
6.945.519,00 28.371,1401-12319013
28.371,14
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-12319113
0,00
0,00
0,00
857.976,00 0,0003-12339008
0,00
0,00
0,00
163.959,00 0,0003-12339036
0,00
1.032.886,84
1.032.886,84
4.412.447,00 1.032.886,8403-12339037
1.032.886,84
0,00
0,00
12.763,00 0,0003-12339039
0,00
215.704,42
215.704,42
2.553.500,00 215.704,4203-12339046
215.704,42
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-12339047
0,00
2.675,95
2.675,95
1.093.919,00 2.675,9503-12339049
2.675,95
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-12449052
0,00
2-Gerenciamento do transportepúblico.
4.100.259,61
4.100.259,61
0,00 4.100.259,6101-12319011
4.100.259,61
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 133 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0910-Emp. TransportesE Trânsito Bh
26-Transporte 453-TransportesColetivos Urbanos
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
2567-Gestão da Política deTransporte Urbano e Trânsito
2-Gerenciamento do transportepúblico.
1.447.954,77
1.447.954,77
0,00 1.447.954,7701-12319013
1.447.954,77
3.127,82
3.127,82
0,00 3.127,8201-12319113
3.127,82
107.011,00
107.011,00
0,00 107.011,0003-12339008
107.011,00
531.551,95
531.551,95
0,00 531.551,9503-12339037
531.551,95
240.108,87
240.108,87
0,00 240.108,8703-12339046
240.108,87
79.138,20
79.138,20
0,00 79.138,2003-12339049
79.138,20
3-Gerenciamento do trânsito 19.031.791,15
19.031.791,15
0,00 19.031.791,1501-12319011
19.031.791,15
6.481.179,09
6.481.179,09
0,00 6.481.179,0901-12319013
6.481.179,09
11.050,00
11.050,00
0,00 11.050,0001-12319113
11.050,00
1.143.828,00
1.143.828,00
0,00 1.143.828,0003-12339008
1.143.828,00
4.116.413,87
4.116.413,87
0,00 4.116.413,8703-12339037
4.116.413,87
2.348.796,71
2.348.796,71
0,00 2.348.796,7103-12339046
2.348.796,71
744.254,85
744.254,85
0,00 744.254,8503-12339049
744.254,85
0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental
1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental
1.978,60
1.978,60
10.214,00 1.978,6003-00339030
1.978,60
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 134 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental
1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental
268,05
268,05
10.214,00 268,0503-00339039
268,05
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
2-Capacitação de equipe doJardim Botânico, vinculandoações com a política deeducação e conservação
1.574,08
1.574,08
0,00 1.574,0803-00339039
1.574,08
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
1204-Construção, Ampliação eReforma de Próprios Municipais
1-Construção, AmpliaçãoReforma Próprios Municipais
1.644.723,46
1.644.723,46
510.700,00 1.644.723,4604-00449051
1.644.723,46
0,00
0,00
5.107.000,00 0,0004-03
0,00
744.636,80
744.636,80
418.774,00 744.636,8004-06
744.636,80
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0004-08
0,00
2580-Preservação eConservação do AcervoFaunístico
1-Preservação e Conservaçãodo Acervo Faunístico
1.875.705,66
1.875.705,66
1.278.790,00 1.875.705,6601-00319011
1.875.705,66
19.319,23
19.319,23
15.321,00 19.319,2301-00319013
19.319,23
372.784,82
372.784,82
224.708,00 372.784,8201-00319113
372.784,82
646.935,96
646.935,96
658.797,00 501.475,5303-00339030
501.475,53
1.320,14
1.320,14
15.321,00 578,5803-06
578,58
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
31.474,34
31.474,34
49.027,00 28.144,5803-00339036
28.144,58
2.710.291,09
2.710.291,09
3.554.472,00 2.466.554,6503-00339037
2.466.554,65
109.685,29
109.685,29
36.767,00 76.601,6803-00339039
76.601,68
54.063,17
54.063,17
15.321,00 35.463,1703-06
35.463,17
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 135 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2580-Preservação eConservação do AcervoFaunístico
1-Preservação e Conservaçãodo Acervo Faunístico
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-08339039
0,00
57.393,69
57.393,69
486.181,00 55.730,0904-06449052
55.730,09
2581-Preservação eConservação do AcervoFlorístico
1-Preservação e Conservaçãodo Acervo Florístico
1.116.609,28
1.116.609,28
772.176,00 1.116.609,2801-00319011
1.116.609,28
13.977,25
13.977,25
32.684,00 13.977,2501-00319013
13.977,25
222.737,39
222.737,39
126.653,00 222.737,3901-00319113
222.737,39
61.967,30
61.967,30
36.768,00 29.747,4503-00339030
29.747,45
3.960,18
3.960,18
2.042,00 3.960,1503-06
3.960,15
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
34.630,65
34.630,65
36.770,00 34.630,6503-00339036
34.630,65
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339037
0,00
14.605,66
14.605,66
13.277,00 13.767,0403-00339039
13.767,04
14.987,51
14.987,51
2.042,00 14.987,5103-06
14.987,51
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
20.660,10
20.660,10
51.068,00 20.660,1004-06449052
20.660,10
2794-Administração do ParqueEcológico da Pampulha
1-Administração do ParqueEcológico da Pampulha
359.701,08
359.701,08
169.548,00 359.016,5401-00319011
359.016,54
384,62
384,62
24.513,00 384,6201-00319013
384,62
88.256,00
88.256,00
12.256,00 88.256,0001-00319113
88.256,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 136 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2794-Administração do ParqueEcológico da Pampulha
1-Administração do ParqueEcológico da Pampulha
30.682,44
30.682,44
33.702,00 23.614,5603-00339030
23.614,56
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-06
0,00
22.886,69
22.886,69
24.513,00 22.886,6903-00339036
22.886,69
916.755,02
916.755,02
894.745,00 834.315,1603-00339037
834.315,16
40.675,33
40.675,33
13.277,00 35.490,8303-00339039
35.490,83
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-06
0,00
14.990,20
14.990,20
61.280,00 14.322,7004-06449052
14.322,70
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
1.350,00
1.350,00
24.513,00 1.350,0001-00319004
1.350,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319009
0,00
1.269.249,59
1.269.249,59
940.706,00 1.269.249,5901-00319011
1.269.249,59
72.336,85
72.336,85
71.498,00 72.336,8501-00319013
72.336,85
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319091
0,00
120.396,36
120.396,36
20.428,00 196,3601-00319092
196,36
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319094
0,00
202.963,24
202.963,24
132.782,00 202.963,2401-00319113
202.963,24
0,00
0,00
20.428,00 0,0001-00319192
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 137 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
55.413,08
55.413,08
30.642,00 49.780,3803-00339010
49.780,38
2.544,70
2.544,70
10.214,00 2.544,7003-00339014
2.544,70
248.796,16
248.796,16
256.365,00 230.290,8603-00339030
230.290,86
3.494,42
3.494,42
10.214,00 3.494,4203-06
3.494,42
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
49.091,82
49.091,82
70.476,00 47.660,8203-00339036
47.660,82
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339037
0,00
763.091,72
763.091,72
719.059,00 698.957,1503-00339039
698.957,15
1.587,24
1.587,24
10.214,00 1.587,2403-06
1.587,24
293.727,69
293.727,69
176.702,00 273.000,8303-00339046
273.000,83
6.200,00
6.200,00
6.128,00 6.141,4903-00339047
6.141,49
289.883,81
289.883,81
202.237,00 276.762,6503-00339049
276.762,65
2.206,13
2.206,13
81.712,00 2.206,1303-00339092
2.206,13
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-00339093
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
41.559,60
41.559,60
163.419,00 10.369,6004-06
10.369,60
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449091
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 138 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0911-FundaçãoZoo-botânica De Bh
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449092
0,00
0912-Fundo DefesaAmbiental
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
69-Gestão da Política Ambiental 2073-Projetos de Melhoria daQualidade Ambiental
1-Projetos de Melhoria daQualidade Ambiental
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
2075-Programa de Parceria paraMelhoria da Qualidade Ambiental
1-Programa de Parceria MelhoriaQualidade Ambiental
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
35.749,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03339039
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 139 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0912-Fundo DefesaAmbiental
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
69-Gestão da Política Ambiental 2075-Programa de Parceria paraMelhoria da Qualidade Ambiental
1-Programa de Parceria MelhoriaQualidade Ambiental
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-04
0,00
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
1207-Implantação de HabitaçõesPopulares
1-Implantação de HabitaçõesPopulares
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-00339030
0,00
1.083.321,40
1.083.321,40
0,00 801.796,3703-00339039
801.796,37
28.938,84
28.938,84
0,00 28.938,8403-03
28.938,84
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00 125.000,0003-00339092
125.000,00
70.414,41
70.414,41
2.042,00 70.414,4103-00339093
70.414,41
99.285,64
99.285,64
0,00 99.285,6404-00449051
99.285,64
464.359,44
464.359,44
0,00 313.371,6104-16
313.371,61
443.387,43
443.387,43
0,00 443.387,4308-00
443.387,43
1.146.322,07
1.146.322,07
0,00 965.822,0708-02
965.822,07
7.006.437,34
7.006.437,34
0,00 4.808.945,8308-16
4.808.945,83
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
23.464,33
23.464,33
0,00 23.464,3304-00449092
23.464,33
3-Produção deempreendimentos habitacionais -GESTÃO PÚBLICA
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 140 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
1207-Implantação de HabitaçõesPopulares
3-Produção deempreendimentos habitacionais -GESTÃO PÚBLICA
0,00
0,00
9.218.450,00 0,0004-16449051
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
9.268.145,00 0,0008-02
0,00
0,00
0,00
62.018.092,00 0,0008-03
0,00
0,00
0,00
25.643.172,00 0,0008-16
0,00
5-Ações de Captação deRecursos Externos - PBH
0,00
0,00
585.262,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
83.754,00 0,0003-03
0,00
8-Gestão da Política Municipalda Habitação - GESTÃO DOCMH
0,00
0,00
127.187,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449092
0,00
13-Parcerias e AssessoramentoTécnico à Sociedade - ARQ.EENG. PÚBLICAS
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
16-Consultoria e serviçostécnicos
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339035
0,00
17-OP / SANEAMENTO PARATODOS
548.895,13
548.895,13
0,00 548.895,1308-00449051
548.895,13
10.228.677,26
10.228.677,26
0,00 10.163.437,6508-02
10.163.437,65
1.153.172,39
1.153.172,39
0,00 1.119.062,1608-16
1.119.062,16
8.940,42
8.940,42
0,00 8.940,4204-00449092
8.940,42
19-RESIDENCIAL VITÓRIA -PRÓ MORADIA - PAC
3.700,34
3.700,34
0,00 2.348,2803-00339039
2.348,28
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 141 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
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U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
1207-Implantação de HabitaçõesPopulares
19-RESIDENCIAL VITÓRIA -PRÓ MORADIA - PAC
70.306,52
70.306,52
0,00 44.617,4003-03339039
44.617,40
2.934.847,64
2.934.847,64
0,00 1.733.614,0808-02449051
1.733.614,08
154.465,67
154.465,67
0,00 91.242,8508-16
91.242,85
20-RESIDENCIAL DIAMANTENEGRO - PRÓ MORADIA - PAC
4.757,57
4.757,57
0,00 3.019,2103-00339039
3.019,21
90.394,02
90.394,02
0,00 57.365,1503-03
57.365,15
3.219.228,40
3.219.228,40
0,00 1.892.622,2008-02449051
1.892.622,20
169.266,93
169.266,93
0,00 99.445,5508-16
99.445,55
21-RESIDENCIAL ARAGUAI ACAMOMILA - PRÓ MORADIA -PAC
3.179,80
3.179,80
0,00 2.020,8903-00339039
2.020,89
60.416,23
60.416,23
0,00 38.397,0003-03
38.397,00
917.546,87
917.546,87
0,00 390.534,2208-02449051
390.534,22
48.309,30
48.309,30
0,00 20.554,4308-16
20.554,43
22-RESIDENCIALLARANJEIRAS - PRÓMORADIA - PAC
2.643,10
2.643,10
0,00 1.677,3403-00339039
1.677,34
50.218,89
50.218,89
0,00 31.869,5403-03
31.869,54
1.892.771,43
1.892.771,43
0,00 919.632,1408-02449051
919.632,14
99.619,54
99.619,54
0,00 48.401,6908-16
48.401,69
23-RESIDENCIAL PRIMAVERA- PRÓ MORADIA - PAC
4.757,57
4.757,57
0,00 3.019,2103-00339039
3.019,21
90.394,02
90.394,02
0,00 57.365,1503-03
57.365,15
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
1207-Implantação de HabitaçõesPopulares
23-RESIDENCIAL PRIMAVERA- PRÓ MORADIA - PAC
1.543.653,78
1.543.653,78
0,00 569.753,9508-02449051
569.753,95
81.244,93
81.244,93
0,00 29.987,0508-16
29.987,05
24-RESIDENCIALMANGUEIRAS - PRÓ MORADIA- PAC
4.757,57
4.757,57
0,00 3.019,2103-00339039
3.019,21
90.394,02
90.394,02
0,00 57.365,1503-03
57.365,15
1.311.414,57
1.311.414,57
0,00 274.029,2308-02449051
274.029,23
69.021,82
69.021,82
0,00 14.422,5908-16
14.422,59
25-RESIDENCIAL PÉROLA -PRÓ MORADIA - PAC
4.757,57
4.757,57
0,00 3.019,2103-00339039
3.019,21
90.394,02
90.394,02
0,00 57.365,1503-03
57.365,15
1.340.005,85
1.340.005,85
0,00 566.767,5908-02449051
566.767,59
70.526,62
70.526,62
0,00 29.829,8708-16
29.829,87
26-RESIDENCIAL DOS IPÊS -PRÓ MORADIA - PAC
3.742,24
3.742,24
0,00 2.725,6803-00339039
2.725,68
82.158,44
82.158,44
0,00 51.787,9403-03
51.787,94
2.309.181,74
2.309.181,74
0,00 1.271.537,1708-02449051
1.271.537,17
121.399,07
121.399,07
0,00 66.786,2008-16
66.786,20
1249-Manutenção de ConjuntosHabitacionais
1-Manutenção de ConjuntosHabitacionais
17.149,68
17.149,68
255.350,00 17.149,6804-00449051
17.149,68
191.372,21
191.372,21
306.420,00 151.311,9004-16
151.311,90
2300-Acompanhamento eMonitoramento de FamíliasBeneficiárias da PolíticaHabitacional
8-Ações de desenvolvimentosócio-comunitário
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
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Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 64-Geração de HabitaçõesUrbanas Populares
2300-Acompanhamento eMonitoramento de FamíliasBeneficiárias da PolíticaHabitacional
8-Ações de desenvolvimentosócio-comunitário
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1231-Melhorias Urbanas emFavelas
1-Melhorias Urbanas em Favelas 0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0001-04
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
6.167,30
6.167,30
2.042,00 6.167,3003-00339036
6.167,30
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
1.291.042,79
1.291.042,79
758.900,00 1.039.884,2403-00339039
1.039.884,24
720,00
720,00
102.140,00 720,0003-02
720,00
28.882,96
28.882,96
1.083.705,00 28.882,9603-03
28.882,96
10.227,96
10.227,96
2.042,00 10.227,9603-00339047
10.227,96
4.339.128,41
4.339.128,41
204.280,00 4.339.128,4103-00339093
4.339.128,41
882.300,47
882.300,47
112.354,00 870.663,8704-00449051
870.663,87
0,00
0,00
2.438.081,00 0,0004-02
0,00
365.086,37
365.086,37
776.264,00 235.538,4904-03
235.538,49
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 144 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1231-Melhorias Urbanas emFavelas
1-Melhorias Urbanas em Favelas 626.265,30
626.265,30
0,00 476.758,2504-04449051
476.758,25
5.277.434,98
5.277.434,98
0,00 3.617.701,3304-16
3.617.701,33
0,00
0,00
769.114,00 0,0004-18
0,00
623.412,88
623.412,88
0,00 623.412,8808-00
623.412,88
3.193.407,15
3.193.407,15
0,00 2.777.630,1608-16
2.777.630,16
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
3-: ATENDIMENTO EM ÁREASDE RISCO (OBRAS DO PEAR)
0,00
0,00
1.025.740,00 0,0004-03449051
0,00
0,00
0,00
13.056.808,00 0,0004-16
0,00
4-PLANOS GLOBAISESPECÍFICOS (ELABORAÇÃODOS PGEs DOS OPs DE 2001A 2008)
0,00
0,00
32.079.463,00 0,0004-03449051
0,00
0,00
0,00
316.634,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
8.007.776,00 0,0004-16
0,00
11-REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA
0,00
0,00
172.136,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
39.834,00 0,0003-03
0,00
15-CONSULTORIA ESERVIÇOS TÉCNICOS
0,00
0,00
94.990,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
1.225.680,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
701.142,00 0,0004-03449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 145 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1231-Melhorias Urbanas emFavelas
15-CONSULTORIA ESERVIÇOS TÉCNICOS
0,00
0,00
1.961.088,00 0,0004-16449051
0,00
16-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO
0,00
0,00
16.998.895,00 0,0008-02449051
0,00
17-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO
0,00
0,00
43.920.200,00 0,0004-02449051
0,00
0,00
0,00
13.114.776,00 0,0004-18
0,00
10.516,32
10.516,32
51.070,00 10.516,3208-00
10.516,32
0,00
0,00
11.153.688,00 0,0008-16
0,00
18-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO
0,00
0,00
1.400.168,00 0,0008-03449051
0,00
19-ORÇAMENTOPARTICIPATIVO
0,00
0,00
393.239,00 0,0004-02449051
0,00
0,00
0,00
137.889,00 0,0004-18
0,00
0,00
0,00
1.910.018,00 0,0008-16
0,00
45-OP / SANEAMENTO PARATODOS
69.654,06
69.654,06
0,00 56.626,8303-00339039
56.626,83
600.741,13
600.741,13
0,00 488.385,9803-02
488.385,98
233.134,25
233.134,25
0,00 233.134,2508-00449051
233.134,25
9.800.315,73
9.800.315,73
0,00 7.286.920,2608-02
7.286.920,26
1.694.143,38
1.694.143,38
0,00 1.085.752,4308-16
1.085.752,43
46-TAQUARIL - 2a E 3aETAPAS - PRÓ MORADIA -PAC
58.735,54
58.735,54
0,00 52.694,1303-00339039
52.694,13
351.833,35
351.833,35
0,00 237.046,5603-02
237.046,56
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1231-Melhorias Urbanas emFavelas
46-TAQUARIL - 2a E 3aETAPAS - PRÓ MORADIA -PAC
2.741.395,25
2.741.395,25
0,00 1.875.819,2004-02449051
1.875.819,20
144.258,88
144.258,88
0,00 98.702,2504-16
98.702,25
47-06 COMUNIDADES - AMP EPPL - PRÓ MORADIA - PAC
52.671,66
52.671,66
0,00 38.526,9003-00339039
38.526,90
1.000.761,36
1.000.761,36
0,00 732.011,1303-02
732.011,13
48-VILA SÃO JOSÉ - PAC 107.594,85
107.594,85
0,00 89.298,7803-00339039
89.298,78
111.911,15
111.911,15
0,00 111.911,1503-02
111.911,15
762.686,98
762.686,98
0,00 598.022,3703-03
598.022,37
49-VILA CALIFÓRNIA - HBB -PAC
8.042,01
8.042,01
0,00 8.042,0103-00339039
8.042,01
56.664,94
56.664,94
0,00 29.886,3303-03
29.886,33
105.490,70
105.490,70
0,00 105.490,7004-00449051
105.490,70
3.068.806,63
3.068.806,63
0,00 2.890.938,7004-03
2.890.938,70
753.762,22
753.762,22
0,00 753.762,2204-16
753.762,22
184.131,99
184.131,99
0,00 184.131,9908-00
184.131,99
50-VILA SENHOR DOSPASSOS - HBB - PAC
72.302,84
72.302,84
0,00 36.509,5003-03339039
36.509,50
27.795,13
27.795,13
0,00 27.795,1304-00449051
27.795,13
166.242,12
166.242,12
0,00 166.242,1204-03
166.242,12
450.475,58
450.475,58
0,00 97.508,2404-16
97.508,24
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1231-Melhorias Urbanas emFavelas
51-TAQUARIL - 1a. ETAPA -OBRA 1 - REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA
12.046,53
12.046,53
0,00 8.092,4003-00339039
8.092,40
58.075,02
58.075,02
0,00 38.304,4403-03
38.304,44
289.959,81
289.959,81
0,00 289.959,8104-00449051
289.959,81
2.003.750,78
2.003.750,78
0,00 1.727.491,0204-03
1.727.491,02
180.770,43
180.770,43
0,00 125.518,4804-16
125.518,48
2.887,16
2.887,16
0,00 2.069,3708-00
2.069,37
62.514,18
62.514,18
0,00 8.221,5708-03
8.221,57
10.885,43
10.885,43
0,00 0,0008-16
0,00
52-PEDREIRA PRADO LOPES -1a. ETAPA - OBRA 1 -REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
6.484,46
6.484,46
0,00 0,0003-00339039
0,00
32.422,25
32.422,25
0,00 0,0003-03
0,00
53-Aglomerado Morro dasPedras e Pedreira Prado Lopes -BNDES
14.459.370,86
14.459.370,86
0,00 10.200.032,4004-02449051
10.200.032,40
1.608.526,78
1.608.526,78
0,00 1.135.266,9604-16
1.135.266,96
54-Avenida Belém- Saneamentopara Todos - PAC
12.610,97
12.610,97
0,00 9.043,7703-00339039
9.043,77
93.195,64
93.195,64
0,00 66.833,8203-02
66.833,82
55-Avenida Santa Terezinha -Pro-moradia - PAC
54.206,13
54.206,13
0,00 19.187,9503-00339039
19.187,95
95.512,14
95.512,14
0,00 62.845,7803-02
62.845,78
1261-Aquisição e Indenização deMoradias
1-Implementação Projeto Proas -FHP
251.795,04
251.795,04
0,00 234.795,0404-03449051
234.795,04
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 148 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1261-Aquisição e Indenização deMoradias
1-Implementação Projeto Proas -FHP
144.017,04
144.017,04
0,00 135.303,3504-04449051
135.303,35
1.999.849,35
1.999.849,35
0,00 1.484.163,4004-16
1.484.163,40
706.437,22
706.437,22
0,00 607.767,0704-18
607.767,07
395.366,05
395.366,05
0,00 368.153,7508-16
368.153,75
2-Reassentamentos eIndenizações - PAC, OP, Áreasde Risco, PEHP
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
1.397.275,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
514.879,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
2.236.866,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
4.345.141,00 0,0004-16
0,00
0,00
0,00
7.408.214,00 0,0004-18
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
365.474,00 0,0008-02
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0008-16
0,00
5-OP / SANEAMENTO PARATODOS
158.622,99
158.622,99
0,00 158.622,9908-00449051
158.622,99
2.070.325,38
2.070.325,38
0,00 1.827.722,9508-02
1.827.722,95
71.413,12
71.413,12
0,00 44.457,3008-16
44.457,30
6-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS
10.534,95
10.534,95
0,00 10.534,9508-00449051
10.534,95
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 149 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1261-Aquisição e Indenização deMoradias
6-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS
110.114,34
110.114,34
0,00 94.814,3408-02449051
94.814,34
1.700,00
1.700,00
0,00 0,0008-16
0,00
7-AVENIDA BELÉM -SANEAMENTO PARA TODOS -PAC
263.976,26
263.976,26
0,00 263.976,2604-02449051
263.976,26
29.330,71
29.330,71
0,00 29.330,7104-18
29.330,71
8-TAQUARIL - 2a E 3a ETAPAS- PRÓ MORADIA - PAC
28.315,08
28.315,08
0,00 28.315,0804-02449051
28.315,08
320.225,98
320.225,98
0,00 303.225,9804-16
303.225,98
17-AVENIDA SANTATEREZINHA - PRÓ MORADIA -PAC
665.894,88
665.894,88
0,00 554.079,6104-02449051
554.079,61
48.891,40
48.891,40
0,00 40.681,6904-18
40.681,69
18-06 COMUNIDADES - AMP EPPL - PRÓ MORADIA - PAC
631.530,78
631.530,78
0,00 400.176,5104-02449051
400.176,51
34.001,64
34.001,64
0,00 21.825,1004-18
21.825,10
19-VILA SÃO JOSÉ - PAC 13.500,00
13.500,00
0,00 13.500,0004-02449051
13.500,00
616.699,42
616.699,42
0,00 446.526,4904-03
446.526,49
69.366,92
69.366,92
0,00 51.114,0404-18
51.114,04
20-VILA CALIFÓRNIA - HBB -PAC
1.731.974,69
1.731.974,69
0,00 1.722.798,7604-18449051
1.722.798,76
22-AGLOMERADO DA SERRA -1a. ETAPA - OBRA FASE 1 -PMI
157.562,20
157.562,20
0,00 157.562,2004-18449051
157.562,20
24-TAQUARIL - 1a. ETAPA -OBRA 1 - REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA
50.282,77
50.282,77
0,00 50.282,7704-03449051
50.282,77
25-PEDREIRA PRADO LOPES -1a. ETAPA - OBRA 1 -REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
132.643,05
132.643,05
0,00 84.618,3104-16449051
84.618,31
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 150 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
1305-Projeto MultissetorialIntegrado - PMI da Serra
3-INTERVENÇÃOURBANÍSTICO-AMBIENTAL(REASSENTAMENTOMONITORADO /INDENIZAÇÕES EDESAPROPRIAÇÕES
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
1.644.453,00 0,0004-02
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-16
0,00
0,00
0,00
182.830,00 0,0004-18
0,00
4-AÇÕES DEDESENVOLVIMENTOSÓCIO-COMUNITÁRIO
0,00
0,00
541.287,00 0,0003-00339039
0,00
12-AGLOM. DA SERRA /SANEAMENTO PARA TODOS
850.092,55
850.092,55
0,00 627.069,6604-02449051
627.069,66
94.454,72
94.454,72
0,00 69.674,4104-16
69.674,41
1306-Vilas Urbanizadas 1-Vilas Urbanizadas 165.187,09
165.187,09
0,00 36.860,0404-00449051
36.860,04
5-TAQUARIL URBANIZADO -PROJETOS DO CONJUNTO
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-01
0,00
8-TAQUARIL URBANIZADO -APROVAÇÃO DOPARCELAMENTO EPROJETOS
0,00
0,00
73.540,00 0,0003-01339039
0,00
2300-Acompanhamento eMonitoramento de FamíliasBeneficiárias da PolíticaHabitacional
5-CADASTROACOMPANHAMENTO EMONITORAMENTO DE FAMÍLIA
0,00
0,00
122.568,00 0,0003-00339039
0,00
2792-Bolsa-Moradia 1-Programa Bolsa-Moradia 2.236.800,00
2.236.800,00
0,00 2.098.800,0003-00339048
2.098.800,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 151 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0913-Fundo HabitaçãoPopular
16-Habitação 482-Habitação Urbana 65-Qualificação Habitacional emVilas, Favelas e Áreas deInteresse Social
2792-Bolsa-Moradia 2-PROGRAMA BOLSAMORADIA
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00 1.266.480,0003-00339048
1.266.480,00
3-BOLSA MORADIA 0,00
0,00
1.532.100,00 0,0003-00339048
0,00
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
151-DRENURBS - Prog. deRecuper. Amb. e Saneam. dosFundos de Vales e dos Córregosem Leito Natural
1307-Implementação doPrograma DRENURBS
1-Programa DRENURBS -BACIA 1o DE MAIO
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
12.536.306,00 0,0004-01
0,00
0,00
0,00
730.648,00 0,0004-16
0,00
0,00
0,00
370.346,00 0,0004-18
0,00
0914-Fundo Parque DasMangabeiras
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental
1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-00339030
0,00
45.763,15
45.763,15
2.553,00 45.763,1503-00339039
45.763,15
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
0915-Fundo MunicipalDe Saneamento
17-Saneamento 512-SaneamentoBásico Urbano
66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
1203-Drenagem e Tratamentode Fundos de Vale
1-Drenagem e Tratamento deFundos de Vale
0,00
0,00
25.535,00 0,0004-18449051
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0008-18
0,00
0916-Fundo TransportesUrbanos
26-Transporte 452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 1111-Construção da MobilidadeUrbana Sustentável
1-Construção da MobilidadeUrbana Sustentável
0,00
0,00
1.164.396,00 0,0004-02449051
0,00
4-Plano de mobilidade urbanasustentável para Belo Horizonte.
0,00
0,00
778.226,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
7.206.674,00 0,0004-02
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 152 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0916-Fundo TransportesUrbanos
26-Transporte 452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 1111-Construção da MobilidadeUrbana Sustentável
4-Plano de mobilidade urbanasustentável para Belo Horizonte.
0,00
0,00
3.170.220,00 0,0004-03449051
0,00
1112-Implantação de ProjetosEstruturantes do TransporteUrbano e Trânsito
1-Implantação de ProjetosEstruturantes do TransporteUrbano e Trânsito
42.142,57
42.142,57
0,00 42.142,5704-00449051
42.142,57
137.079,25
137.079,25
0,00 137.079,2504-03
137.079,25
2-Implantação e melhoria deestações de integração dotransporte coletivo
0,00
0,00
204.280,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
1.264.288,00 0,0004-03
0,00
3-Melhoria dos corredores detransporte
0,00
0,00
8.739.180,00 0,0004-02449051
0,00
2567-Gestão da Política deTransporte Urbano e Trânsito
3-Gerenciamento do trânsito 0,00
0,00
46.264,00 0,0004-00449051
0,00
2837-Gerenciamento eFiscalização do Trânsito eTransporte Urbano
1-Gerenciamento do TrânsitoMunicipal
1.107.316,00
1.107.316,00
2.655.640,00 1.107.316,0003-00332081
1.107.316,00
552.947,21
552.947,21
1.477.720,00 552.947,2103-00333041
552.947,21
0,00
0,00
4.902.720,00 0,0003-00333081
0,00
745.511,32
745.511,32
1.989.686,00 745.511,3203-00339030
745.511,32
0,00
0,00
128.637,00 0,0003-00339035
0,00
3.036,00
3.036,00
8.181,00 3.036,0003-00339036
3.036,00
1.299.162,00
1.299.162,00
1.029.571,00 1.299.162,0003-00339037
1.299.162,00
21.088.988,17
21.088.988,17
26.645.582,00 20.945.188,4203-00339039
20.945.188,42
123.231,25
123.231,25
103.643,00 123.231,2503-00339047
123.231,25
155.868,93
155.868,93
11.490.750,00 155.868,9303-00339092
155.868,93
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 153 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0916-Fundo TransportesUrbanos
26-Transporte 452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 2837-Gerenciamento eFiscalização do Trânsito eTransporte Urbano
1-Gerenciamento do TrânsitoMunicipal
352.747,89
352.747,89
668.501,00 352.747,8903-00339093
352.747,89
2.591.822,45
2.591.822,45
1.505.543,00 2.591.822,4504-00449051
2.591.822,45
0,00
0,00
735.408,00 0,0004-03
0,00
4.225,00
4.225,00
347.070,00 4.225,0004-00449052
4.225,00
454.791,77
454.791,77
1.389.104,00 454.791,7704-03
454.791,77
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-00449092
0,00
2-Fiscalização do TrânsitoMunicipal
1.283.238,89
1.283.238,89
0,00 1.283.238,8903-00332081
1.283.238,89
1.181.728,09
1.181.728,09
0,00 1.181.728,0903-00333041
1.181.728,09
54.040,00
54.040,00
0,00 54.040,0003-00339030
54.040,00
3.417.687,94
3.417.687,94
0,00 3.417.687,9403-00339039
3.417.687,94
17.968,24
17.968,24
0,00 17.968,2403-00339093
17.968,24
453-TransportesColetivos Urbanos
100-Programa deReestruturação do TransporteColetivo - BHBUS
1302-Implantação do ProgramaBHBUS
1-Implantação do ProgramaBHBUS - Av. Antônio Carlos
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-02
0,00
0917-Fundo CalamidadePública
6-SegurançaPública
182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais
2-Manutenção da COMDEC 0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339093
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 154 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0917-Fundo CalamidadePública
6-SegurançaPública
182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais
2-Manutenção da COMDEC 0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
3-Atendimento à população 69.147,44
69.147,44
10.213,00 0,0003-00339032
0,00
0918-CoordenadoriaDefesa Civil
6-SegurançaPública
182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais
1-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais
48.470,83
48.470,83
0,00 48.136,4301-00319004
48.136,43
592.133,33
592.133,33
623.054,00 592.133,3301-00319011
592.133,33
55.891,15
55.891,15
60.262,00 55.891,1501-00319013
55.891,15
65.937,52
65.937,52
69.455,00 65.937,5201-00319113
65.937,52
6.469,10
6.469,10
0,00 6.469,1003-00339036
6.469,10
16.092,00
16.092,00
0,00 7.835,1803-00339037
7.835,18
13.310,39
13.310,39
0,00 8.278,3003-00339039
8.278,30
2-Manutenção da COMDEC 3.977,33
3.977,33
5.106,00 3.977,3301-00319004
3.977,33
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
12.826,51
12.826,51
10.208,00 8.429,1703-00339030
8.429,17
4.219,10
4.219,10
12.256,00 4.219,1003-00339036
4.219,10
5.400,00
5.400,00
25.535,00 5.400,0003-00339037
5.400,00
198.483,82
198.483,82
138.902,00 113.468,8303-00339039
113.468,83
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
12.050,00 0,0004-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 155 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0918-CoordenadoriaDefesa Civil
6-SegurançaPública
182-Defesa Civil 20-Proteção Social Especial 2541-Ações de Defesa CivilPreventivas e Emergenciais
3-Atendimento à população 394,17
394,17
0,00 394,1703-00339030
394,17
827,00
827,00
0,00 0,0003-00339039
0,00
0919-Fundação DeParques Municipais
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
39-Serviços de Utilidade Pública 2816-Administração deNecrópoles
1-Administração de Necrópoles 53.126,32
53.126,32
45.963,00 53.126,3201-00319004
53.126,32
103.477,98
103.477,98
441.242,00 103.477,9801-00319011
103.477,98
19.590,00
19.590,00
16.342,00 19.590,0001-00319013
19.590,00
1.500,00
1.500,00
93.968,00 1.500,0001-00319113
1.500,00
28.707,42
28.707,42
59.239,00 20.846,7903-00339030
20.846,79
0,00
0,00
1.056,00 0,0003-06339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
1.564.679,42
1.564.679,42
1.357.440,00 1.075.424,9103-00339037
1.075.424,91
1.522.636,86
1.522.636,86
1.218.527,00 1.362.492,9603-00339039
1.362.492,96
185.152,34
185.152,34
248.175,00 90.575,9903-06
90.575,99
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449051
0,00
38.586,72
38.586,72
377.286,00 38.586,7204-06
38.586,72
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental
1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 156 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0919-Fundação DeParques Municipais
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
71-Educação Ambiental 2074-Implementação deAtividades Culturais e deEducação Ambiental
1-Impl. Atividades Culturais,Eventos e Educação Ambiental
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2812-Administração dos ParquesMunicipais
1-Administração dos ParquesMunicipais
0,00
0,00
51.070,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,00
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,00
0,00
1.355.554,55
1.355.554,55
3.107.093,00 1.355.554,5501-00319011
1.355.554,55
220.624,73
220.624,73
208.364,00 220.624,7301-00319013
220.624,73
71.055,63
71.055,63
517.849,00 71.055,6301-00319113
71.055,63
267.257,53
267.257,53
308.442,00 201.897,8403-00339030
201.897,84
810,00
810,00
34.048,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
1.056,00 0,0003-06339035
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0,00
0,00
1.056,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.643,00 0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
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0,00
0,00
1.056,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
2.643,00 0,00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 157 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0919-Fundação DeParques Municipais
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2812-Administração dos ParquesMunicipais
1-Administração dos ParquesMunicipais
0,00
0,00
1.056,00 0,0003-06339036
0,00
5.819.264,58
5.819.264,58
3.517.249,00 4.433.225,7903-00339037
4.433.225,79
0,00
0,00
35.364,00 0,0003-06
0,00
95.674,81
95.674,81
214.494,00 89.674,8103-13
89.674,81
756.287,00
756.287,00
756.287,00 581.182,0003-15
581.182,00
3.440.981,93
3.440.981,93
2.336.956,00 3.024.213,9803-00339039
3.024.213,98
1.618.072,76
1.618.072,76
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1.495.273,17
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
293.000,00
293.000,00
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108.802,75
0,00
0,00
111.230,00 0,0004-04
0,00
2.200.563,77
2.200.563,77
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2.033.855,74
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 158 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0919-Fundação DeParques Municipais
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2812-Administração dos ParquesMunicipais
1-Administração dos ParquesMunicipais
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
107.591,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
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0,00
40.672,00
40.672,00
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2.034,00
0,00
0,00
14.331,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
5.287,00 0,0004-09
0,00
2823-Planejamento eMonitoramento dos ParquesMunicipais
1-Coordenação Plan.Monitoramento ParquesMunicipais
289.853,98
289.853,98
333.996,00 289.853,9801-00319011
289.853,98
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35.749,00
35.749,00 35.749,0001-00319013
35.749,00
24.121,50
24.121,50
34.727,00 24.121,5001-00319113
24.121,50
21.312,49
21.312,49
61.277,00 14.865,6903-00339030
14.865,69
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
42.308,00 0,0003-06
0,00
171.072,58
171.072,58
172.616,00 141.977,4803-00339037
141.977,48
0,00
0,00
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0,00
19.957,99
19.957,99
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15.681,47
149.012,68
149.012,68
205.897,00 118.647,8803-06
118.647,88
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 159 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0919-Fundação DeParques Municipais
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2823-Planejamento eMonitoramento dos ParquesMunicipais
1-Coordenação Plan.Monitoramento ParquesMunicipais
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449051
0,00
975.000,00
975.000,00
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968.724,27
0,00
0,00
64.108,00 0,0004-04
0,00
9.452,51
9.452,51
30.767,00 9.452,5104-06
9.452,51
0,00
0,00
15.407,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
1.033,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
158.661,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
49.822,00 0,0004-04
0,00
23.088,00
23.088,00
27.916,00 7.568,0004-06
7.568,00
0,00
0,00
15.865,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
5.287,00 0,0004-09
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
218.983,38
218.983,38
460.752,00 199.348,0201-00319004
199.348,02
752.996,95
752.996,95
758.899,00 752.996,9501-00319011
752.996,95
136.867,00
136.867,00
136.867,00 136.867,0001-00319013
136.867,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319091
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 160 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0919-Fundação DeParques Municipais
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319094
0,00
24.680,00
24.680,00
27.577,00 24.680,0001-00319113
24.680,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319192
0,00
0,00
0,00
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0,00
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2.411,40
10.214,00 2.411,4003-00339014
2.411,40
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54.218,31
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42.365,09
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
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0,00
127.865,27
127.865,27
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112.024,73
0,00
0,00
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0,00
222.914,28
222.914,28
219.090,00 204.145,6303-00339037
204.145,63
0,00
0,00
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0,00
178.549,03
178.549,03
172.612,00 153.638,2703-00339039
153.638,27
55.999,62
55.999,62
82.667,00 53.915,2403-06
53.915,24
75.166,00
75.166,00
61.284,00 52.808,0003-00339046
52.808,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 161 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
0919-Fundação DeParques Municipais
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
44.553,32
44.553,32
36.770,00 38.952,9503-00339049
38.952,95
232.844,82
232.844,82
102.140,00 113.487,9003-00339092
113.487,90
227.362,86
227.362,86
224.708,00 227.362,8603-00339093
227.362,86
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449051
0,00
158.993,07
158.993,07
10.339,00 158.993,0704-06
158.993,07
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
45.567,00
45.567,00
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4.106,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449091
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449092
0,00
1000-Sec. PolíticasSociais
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
119-Gestão do Programa BHCidadania
2342-Administração doPrograma BH-CIDADANIA
1-Administração do ProgramaBH-CIDADANIA
177.546,04
177.546,04
127.316,00 165.421,3601-00319004
165.421,36
4.604,40
4.604,40
37.484,00 0,0011-00339030
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00 2.500,0003-09339036
2.500,00
48.145,89
48.145,89
132.455,00 41.485,8911-00
41.485,89
0,00
0,00
23.491,00 0,0011-00339037
0,00
136.389,12
136.389,12
25.533,00 100.540,8011-00339039
100.540,80
12.990,00
12.990,00
115.272,00 0,0011-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 162 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1000-Sec. PolíticasSociais
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
119-Gestão do Programa BHCidadania
2342-Administração doPrograma BH-CIDADANIA
6-Implantação de EspaçosBH-Cidadania
0,00
0,00
10.213,00 0,0003-09339030
0,00
0,00
0,00
4.084,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0011-01
0,00
0,00
0,00
6.053,00 0,0011-00339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0011-01
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-09339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0011-01
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0011-00339037
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0011-01
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-09339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0011-01
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0011-00449052
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0011-01
0,00
122-Farmácia Popular 2304-Gerenciamento daFarmácia Popular
1-Gerenciamento da FarmáciaPopular
185.572,93
185.572,93
2.042,00 184.763,9201-00319004
184.763,92
0,00
0,00
143.030,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
367.704,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 163 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1000-Sec. PolíticasSociais
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
122-Farmácia Popular 2304-Gerenciamento daFarmácia Popular
1-Gerenciamento da FarmáciaPopular
2.186,00
2.186,00
15.318,00 2.186,0003-00339030
2.186,00
71.140,00
71.140,00
81.712,00 60.836,2903-00339036
60.836,29
38.864,00
38.864,00
67.412,00 27.433,9603-00339037
27.433,96
69.877,47
69.877,47
142.654,00 53.966,9103-00339039
53.966,91
25.990,56
25.990,56
459.630,00 20.958,2403-03
20.958,24
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0004-00449052
0,00
1.695,00
1.695,00
4.084,00 1.695,0004-03
1.695,00
123-Gestão da Política Social 2787-Planejamento eMonitoramento da Política Social
1-Planejamento e Monitoramentoda Política Social
200.040,00
200.040,00
191.818,00 181.670,0003-00335041
181.670,00
2.130,80
2.130,80
0,00 2.130,8003-00339036
2.130,80
14.332,28
14.332,28
16.750,00 10.217,0803-00339039
10.217,08
0,00
0,00
6.128,00 0,0004-00449052
0,00
3-Publicação da Revista PensarBH - Política Social
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
8.170,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
44.941,00 0,0003-00339039
0,00
5-Planejamento e Monitoramentoda Política Social
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
2.547.566,51
2.547.566,51
2.655.640,00 2.547.566,5101-00319011
2.547.566,51
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 164 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1000-Sec. PolíticasSociais
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
123-Gestão da Política Social 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
205.195,29
205.195,29
183.852,00 205.195,2901-00319013
205.195,29
304.710,50
304.710,50
316.634,00 304.710,5001-00319113
304.710,50
10.526,25
10.526,25
20.428,00 8.725,0003-00339014
8.725,00
62.118,27
62.118,27
86.200,00 39.816,8303-00339030
39.816,83
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
220.942,31
220.942,31
214.492,00 219.832,3103-00339036
219.832,31
487.979,00
487.979,00
550.779,00 355.765,5303-00339037
355.765,53
1.697.922,97
1.697.922,97
1.315.430,00 1.444.153,5803-00339039
1.444.153,58
0,00
0,00
15.116,00 0,0003-00339047
0,00
14.549,00
14.549,00
9.649,00 6.709,0004-00449052
6.709,00
156.128,78
156.128,78
265.564,00 156.128,7804-02
156.128,78
0,00
0,00
51.069,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-09
0,00
8-AssistênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
120-Transferência de Renda 2797-Gestão dos Programas deTransferência de Renda
1- Bolsa Família 36.086,98
36.086,98
246.850,00 35.987,9801-00319004
35.987,98
545,00
545,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
6.700,00
6.700,00
21.550,00 6.700,0003-00339039
6.700,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 165 de 33530/10/2014 10:50:58Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1000-Sec. PolíticasSociais
11-Trabalho 334-Fomento aoTrabalho
121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2577-Desenvolvimento doSistema Público de Emprego,Trabalho e Renda
1-Apoio ao Programa deGeração de Trabalho e Renda
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-00335041
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339014
0,00
8.192,20
8.192,20
16.341,00 240,0003-00339030
240,00
44.155,26
44.155,26
128.362,00 35.282,4103-03
35.282,41
0,00
0,00
25.533,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339033
0,00
0,00
0,00
79.669,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
20.451,00
20.451,00
38.300,00 10.608,1403-03
10.608,14
646.307,96
646.307,96
597.680,00 386.532,0503-00339039
386.532,05
614.451,72
614.451,72
1.161.546,00 603.158,2203-03
603.158,22
30.447,00
30.447,00
158.491,00 30.447,0004-03449052
30.447,00
2-Cursos Técnicos com cargahorária entre 1.200 a 1.500horas
100,00
100,00
0,00 100,0003-00339039
100,00
12-Seleção, encaminhamento eacompanhamento de candidatos- NIAT
3.000,00
3.000,00
0,00 3.000,0003-00339039
3.000,00
1005-Sec. Adj.Abastecimento
8-AssistênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
132-Gestão da Política deSegurança Alimentar
2331-Gerenciamento Técnicodos Sistemas de SegurançaAlimentar e Nutricional
2-Núcleo de Documentação eInformação em SegurançaAlimentar e Nutricional
0,00
0,00
3.981,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 166 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1005-Sec. Adj.Abastecimento
8-AssistênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
132-Gestão da Política deSegurança Alimentar
2331-Gerenciamento Técnicodos Sistemas de SegurançaAlimentar e Nutricional
2-Núcleo de Documentação eInformação em SegurançaAlimentar e Nutricional
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
128,00
128,00
4.083,00 128,0003-00339039
128,00
10.440,28
10.440,28
1.021,00 10.440,2804-00449052
10.440,28
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
9.428,16
9.428,16
5.107,00 9.428,1601-00319004
9.428,16
643.162,31
643.162,31
306.420,00 643.162,3101-00319011
643.162,31
51.731,41
51.731,41
51.070,00 51.731,4101-00319013
51.731,41
80.259,24
80.259,24
10.214,00 80.259,2401-00319113
80.259,24
5.578,05
5.578,05
0,00 5.578,0503-00339036
5.578,05
55.751,00
55.751,00
0,00 38.834,2703-00339037
38.834,27
425.933,60
425.933,60
0,00 370.285,9803-00339039
370.285,98
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0004-03449052
0,00
52-Serviços Administrativo,Orçamentário e Financeiro
1.652,00
1.652,00
7.149,00 1.652,0003-00339014
1.652,00
46.814,37
46.814,37
42.894,00 33.419,2403-00339030
33.419,24
330.900,00
330.900,00
357.490,00 295.447,8403-00339035
295.447,84
9.585,02
9.585,02
25.533,00 9.585,0203-00339036
9.585,02
0,00
0,00
38.813,00 0,0003-00339037
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 167 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1005-Sec. Adj.Abastecimento
8-AssistênciaSocial
122-AdministraçãoGeral
132-Gestão da Política deSegurança Alimentar
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
52-Serviços Administrativo,Orçamentário e Financeiro
392.984,12
392.984,12
772.582,00 361.042,8603-00339039
361.042,86
16.062,76
16.062,76
95.907,00 8.221,0004-00449052
8.221,00
306-Alimentação eNutrição
74-Assistência Alimentar eNutricional
2120-Assistência Alimentar eNutricional às Entidades
1-Assistência Alimentar eNutricional às Entidades
4.345.348,67
4.345.348,67
4.800.580,00 4.345.348,6701-00319011
4.345.348,67
51.897,87
51.897,87
35.749,00 51.897,8701-00319013
51.897,87
819.095,78
819.095,78
919.260,00 819.095,7801-00319113
819.095,78
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
11.739,09
11.739,09
22.470,00 11.739,0903-00339036
11.739,09
32.920,00
32.920,00
30.642,00 23.367,5603-00339039
23.367,56
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
2-Assistência Alimentar aoAgente Jovem
0,00
0,00
551.229,00 0,0003-00339032
0,00
9.095,82
9.095,82
0,00 9.095,8203-00339036
9.095,82
3-Assistência Alimentar aEntidades Infanto-juvenis eCAC's
1.405.030,20
1.405.030,20
1.652.951,00 1.215.155,2003-00339032
1.215.155,20
0,00
0,00
2.675,00 0,0003-00339039
0,00
4-Assistência Alimentar àAbrigos e Albergues
297.991,45
297.991,45
564.006,00 221.611,0403-00339032
221.611,04
6-Assistência Alimentar aosDesabrigados
25.248,80
25.248,80
67.003,00 0,0003-00339032
0,00
7-Assistência Alimentar àsCreches Conveniadas
5.230.609,89
5.230.609,89
2.916.279,00 4.530.878,0203-00339032
4.530.878,02
9-Assistência Alimentar àInstituições de LongaPermanência para Idosos
401.342,52
401.342,52
533.101,00 337.002,0903-00339032
337.002,09
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 168 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1005-Sec. Adj.Abastecimento
8-AssistênciaSocial
306-Alimentação eNutrição
74-Assistência Alimentar eNutricional
2120-Assistência Alimentar eNutricional às Entidades
10-Ações de Prevenção eCombate à Desnutrição
24.864,00
24.864,00
318.268,00 0,0003-00339032
0,00
11-Banco de Alimentos 4.195,55
4.195,55
10.210,00 2.435,6403-00339030
2.435,64
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
1.992,15
1.992,15
3.063,00 1.992,1503-00339039
1.992,15
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
12-Avaliação do EstadoNutricional de Crianças eAdolescentes atendidas pelaAssistência Alimentar
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
11-Trabalho 333-Empregabilidade 133-Educação para o ConsumoAlimentar e QualificaçãoProfissional na Área deAlimentos
2330-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional
1-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional
393,80
393,80
0,00 393,8011-00339030
393,80
2-Capacitação de Funcionáriosdas Unidades de Alimentação eNutrição
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
5.794,20
5.794,20
0,00 0,0003-00339032
0,00
2.197,80
2.197,80
0,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
612,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0004-00449052
0,00
4-Cursos Profissionalizantespara a População na Área deProdução de Alimentos
16.891,51
16.891,51
14.961,00 11.704,6203-00339030
11.704,62
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 169 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1005-Sec. Adj.Abastecimento
11-Trabalho 333-Empregabilidade 133-Educação para o ConsumoAlimentar e QualificaçãoProfissional na Área deAlimentos
2330-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional
4-Cursos Profissionalizantespara a População na Área deProdução de Alimentos
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
784,74
784,74
510,00 784,7403-00339039
784,74
60.721,05
60.721,05
1.020,00 60.721,0504-00449052
60.721,05
5-Cursos Profissionalizantespara Alunos da Rede Municipalde Ensino na Área de Produçãode Alimentos
7.722,44
7.722,44
0,00 7.722,4403-00339030
7.722,44
0,00
0,00
10.206,00 0,0011-00
0,00
1.006,40
1.006,40
10.214,00 1.006,4011-00339032
1.006,40
0,00
0,00
5.107,00 0,0011-00339036
0,00
0,00
0,00
5.104,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.735,00 0,0004-00449052
0,00
6-Ações Educativas e deComunicação para a Promoçãoda Alimentação Saudável eSaúde da População
1.006,17
1.006,17
2.552,00 842,1703-00339030
842,17
0,00
0,00
34.216,00 0,0003-00339032
0,00
6.150,00
6.150,00
0,00 1.650,0011-00
1.650,00
16.847,00
16.847,00
2.756,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 170 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1005-Sec. Adj.Abastecimento
11-Trabalho 333-Empregabilidade 133-Educação para o ConsumoAlimentar e QualificaçãoProfissional na Área deAlimentos
2330-Educação e QualificaçãoAlimentar e Nutricional
6-Ações Educativas e deComunicação para a Promoçãoda Alimentação Saudável eSaúde da População
0,00
0,00
510,00 0,0004-00449052
0,00
20-Agricultura 601-Promoção daProdução Vegetal
130-Fomento à AgriculturaUrbana
2121-Fomento à AgriculturaUrbana
1-Fomento à Agricultura Urbana 0,00
0,00
112.354,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
837.548,00 0,0003-00339037
0,00
102.580,00
102.580,00
106.225,00 83.506,5803-00339039
83.506,58
2-Oficinas de Plantio emEspaços Alternativos
0,00
0,00
507,00 0,0003-00339030
0,00
3.088,00
3.088,00
5.106,00 3.088,0011-00
3.088,00
106.513,48
106.513,48
0,00 78.240,1203-00339035
78.240,12
644.387,01
644.387,01
0,00 439.802,1403-00339037
439.802,14
0,00
0,00
510,00 0,0004-00449052
0,00
3-Hortas e PomaresComunitários e Escolares
4.940,00
4.940,00
2.555,00 4.940,0003-00339030
4.940,00
5.250,00
5.250,00
0,00 5.250,0011-00
5.250,00
0,00
0,00
510,00 0,0004-00449052
0,00
23-Comércio eServiços
691-PromoçãoComercial
131-Abastecimento e Regulaçãodo Mercado de Alimentos
2305-Regulação e Apoio aoMercado de Alimentos
1-Regulação e Apoio aoMercado de Alimentos
0,00
0,00
408.560,00 0,0003-00339035
0,00
158.322,33
158.322,33
380.982,00 104.081,7603-00339037
104.081,76
105.770,00
105.770,00
104.182,00 86.993,4003-00339039
86.993,40
6-Feiras Modelos 2.327,64
2.327,64
2.042,00 2.327,6403-00339030
2.327,64
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 171 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1005-Sec. Adj.Abastecimento
23-Comércio eServiços
691-PromoçãoComercial
131-Abastecimento e Regulaçãodo Mercado de Alimentos
2305-Regulação e Apoio aoMercado de Alimentos
6-Feiras Modelos 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
8-Reestruturar e Gerenciar asConcessões dos Mercados
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
180.993,78
180.993,78
0,00 167.922,3803-00339037
167.922,38
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
9-Abastecer e Comboio doTrabalhador
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
12-Pesquisa da Cesta BásicaSMAAB
390.300,00
390.300,00
0,00 351.238,1103-00339035
351.238,11
13-Central de AbastecimentoMunicipal - CAM
0,00
0,00
4.737,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
61,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos
2307-Comercialização deAlimentos Subsidiados
1-Comercialização de AlimentosSubsidiados
0,00
0,00
418.774,00 0,0003-00339037
0,00
2-Cestão Popular 298.820,21
298.820,21
311.527,00 298.820,2103-00339030
298.820,21
47.916,60
47.916,60
81.711,00 47.916,6011-00
47.916,60
366.000,00
366.000,00
0,00 269.622,1103-00339037
269.622,11
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
1006-Sec. Adj.Assistência Social
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
10.271,76
10.271,76
1.021,00 9.551,7601-00319004
9.551,76
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 172 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1006-Sec. Adj.Assistência Social
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
8.074.180,28
8.074.180,28
6.516.532,00 8.027.095,4801-00319011
8.027.095,48
184.105,03
184.105,03
102.140,00 168.440,0301-00319013
168.440,03
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319034
0,00
1.433.536,32
1.433.536,32
1.256.322,00 1.433.536,3201-00319113
1.433.536,32
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00337041
0,00
5.540,00
5.540,00
10.214,00 3.870,0003-00339014
3.870,00
132.746,06
132.746,06
142.994,00 112.150,0003-00339030
112.150,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
392.325,95
392.325,95
367.704,00 392.325,9503-00339036
392.325,95
186.100,00
186.100,00
204.280,00 137.235,8603-00339037
137.235,86
2.211.732,08
2.211.732,08
1.660.500,00 1.878.089,1103-00339039
1.878.089,11
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
8.487,30
8.487,30
10.213,00 5.237,3004-00449052
5.237,30
19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília
1-Núcleo de Apoio à Família 131.167,00
131.167,00
0,00 102.582,7103-00339037
102.582,71
3-Implementação de Políticas deAssistência Social
0,00
0,00
134.824,00 0,0003-00339037
0,00
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais
161.992,00
161.992,00
0,00 124.702,7703-00339037
124.702,77
14-Implementação de Políticasde Assistência Social
0,00
0,00
150.145,00 0,0003-00339037
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 173 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2534-Implantação, Manut. eRecup. de Equip. Esportivos eÁreas de Lazer
1-Manutenção de EquipamentosEsportivos
0,00
0,00
306,00 0,0003-00339030
0,00
54.087,57
54.087,57
0,00 34.715,5003-00339039
34.715,50
3-Serviços Administrativos deEquipamentos Esportivos
0,00
0,00
14.090,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
6.126,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
194.066,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
148.197,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
91.926,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
12.254,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
20.734,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
204,00 0,0004-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 174 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2757-Programas EsportivosSociais e Atividades de LazerComunitárias
1-Programas Esportivos Sociaise Atividades de LazerComunitárias
0,00
0,00
306,00 0,0001-00319004
0,00
2.494.372,23
2.494.372,23
2.247.080,00 2.494.372,2301-00319011
2.494.372,23
70.413,73
70.413,73
43.920,00 70.413,7301-00319013
70.413,73
413.443,42
413.443,42
439.202,00 413.443,4201-00319113
413.443,42
2.489.744,00
2.489.744,00
2.129.128,00 2.090.400,0003-00335043
2.090.400,00
0,00
0,00
294.163,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
91.926,00 0,0003-09
0,00
575.856,00
575.856,00
588.179,00 479.880,0011-00
479.880,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0011-03
0,00
5.312,80
5.312,80
2.042,00 5.312,8003-00339014
5.312,80
169.617,56
169.617,56
327.963,00 63.544,1003-00339030
63.544,10
669.555,81
669.555,81
1.863.748,00 407.874,7803-03
407.874,78
0,00
0,00
112.354,00 0,0003-09
0,00
117.836,34
117.836,34
170.470,00 32.862,0811-00
32.862,08
0,00
0,00
15.321,00 0,0011-03
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0011-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 175 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2757-Programas EsportivosSociais e Atividades de LazerComunitárias
1-Programas Esportivos Sociaise Atividades de LazerComunitárias
2.000,00
2.000,00
23.492,00 0,0003-00339031
0,00
2.920,00
2.920,00
1.021,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0003-00339033
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0011-00
0,00
268.802,30
268.802,30
67.003,00 239.723,1703-00339036
239.723,17
891.860,22
891.860,22
1.403.403,00 886.345,5103-03
886.345,51
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
4.481,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0011-00
0,00
109.360,32
109.360,32
129.183,00 56.707,8703-00339039
56.707,87
600.000,00
600.000,00
955.009,00 526.266,9003-03
526.266,90
0,00
0,00
52.091,00 0,0003-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 176 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2757-Programas EsportivosSociais e Atividades de LazerComunitárias
1-Programas Esportivos Sociaise Atividades de LazerComunitárias
355.858,23
355.858,23
461.263,00 341.712,7311-00339039
341.712,73
0,00
0,00
1.531,00 0,0011-03
0,00
0,00
0,00
612,00 0,0011-09
0,00
16.552,60
16.552,60
32.376,00 11.403,6004-00449052
11.403,60
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-03
0,00
6.686,10
6.686,10
17.874,00 3.266,1011-00
3.266,10
0,00
0,00
15.321,00 0,0011-03
0,00
125-Gestão da Política deEsportes
2334-Gestão Colegiada eParticipação Social
1-Gestão Colegiada eParticipação Social
0,00
0,00
204,00 0,0003-00339014
0,00
3.964,11
3.964,11
5.817,00 2.061,0103-00339030
2.061,01
0,00
0,00
204,00 0,0003-00339033
0,00
0,00
0,00
5.616,00 0,0003-00339036
0,00
56.489,00
56.489,00
296.206,00 21.904,5903-00339037
21.904,59
6.779,86
6.779,86
402.837,00 255,5303-00339039
255,53
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 177 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
125-Gestão da Política deEsportes
2334-Gestão Colegiada eParticipação Social
1-Gestão Colegiada eParticipação Social
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-03449051
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
102,00 0,0004-09
0,00
566,25
566,25
817,00 566,2504-00449052
566,25
0,00
0,00
102,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
51,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
51,00 0,0004-09
0,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
59.806,03
59.806,03
236.240,00 59.806,0301-00319004
59.806,03
1.242.191,45
1.242.191,45
704.766,00 1.242.191,4501-00319011
1.242.191,45
25.362,32
25.362,32
2.042,00 25.362,3201-00319013
25.362,32
208.709,12
208.709,12
150.145,00 208.709,1201-00319113
208.709,12
2.988,56
2.988,56
8.171,00 2.988,5603-00339014
2.988,56
37.254,52
37.254,52
72.412,00 27.849,8403-00339030
27.849,84
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339033
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
338.736,80
338.736,80
309.482,00 308.736,3403-00339036
308.736,34
357.493,00
357.493,00
229.815,00 252.417,6303-00339037
252.417,63
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 178 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1007-Sec. Adj. Esportes 27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
125-Gestão da Política deEsportes
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
377.653,76
377.653,76
326.332,00 299.511,7003-00339039
299.511,70
75,00
75,00
2.042,00 75,0003-00339047
75,00
6.984,24
6.984,24
8.373,00 2.765,3604-00449052
2.765,36
150-Promoção de EventosEsportivos e de Lazer e Apoio àEntidades
2106-Apoio a Entidades nasAções Esportivas e de Lazer
1-Volta Internacional daPampulha
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339031
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-00339032
0,00
90.000,00
90.000,00
142.996,00 0,0003-00339039
0,00
2533-Realização de EventosEsportivos e de Lazer
1-Copa Centenário de FutebolAmador
0,00
0,00
306,00 0,0001-00319004
0,00
288.619,02
288.619,02
265.564,00 288.619,0201-00319011
288.619,02
7.568,00
7.568,00
7.149,00 7.568,0001-00319013
7.568,00
48.292,50
48.292,50
52.091,00 48.292,5001-00319113
48.292,50
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339030
0,00
44.073,50
44.073,50
76.605,00 1.758,4003-00339031
1.758,40
34.331,55
34.331,55
71.498,00 6.379,8003-00339032
6.379,80
0,00
0,00
204,00 0,0003-00339033
0,00
15.682,58
15.682,58
9.192,00 10.021,9803-00339036
10.021,98
222.217,57
222.217,57
230.325,00 37.206,2803-00339039
37.206,28
4.094,00
4.094,00
4.898,00 4.094,0004-00449052
4.094,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 179 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
8-Processo Participativo Popular 2334-Gestão Colegiada eParticipação Social
4-Coordenação e Participaçãoem Fóruns Governamentais
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
306,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
5-Apoio aos ConselhosMunicipais
0,00
0,00
1.531,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
306,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
6-Realização de Conferências 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
204,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
204,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
21.449,00 0,0003-00339039
0,00
121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2332-Inclusão Social Produtiva 1-Inclusão Social Produtiva 6.171,90
6.171,90
0,00 4.628,1703-00339039
4.628,17
2-Qualificação Profissional 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 180 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2332-Inclusão Social Produtiva 2-Qualificação Profissional 0,00
0,00
20.428,00 0,0003-08339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-08
0,00
960,00
960,00
510,00 66,0003-00339036
66,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-08
0,00
185.651,04
185.651,04
1.021,00 185.651,0403-00339039
185.651,04
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-08
0,00
3-Apoio e Promoção daEconomia Popular Solidária
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
306,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 181 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2332-Inclusão Social Produtiva 4-Serviço de qualificaçãoprofissional para moradores daPedreira Prado Lopes e Senhordos Passos - Esc.Profissionalizante RaimundaSoares
1.724,39
1.724,39
2.042,00 1.048,0903-00339030
1.048,09
0,00
0,00
714,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
7.895,25
7.895,25
27.984,00 7.247,4903-00339039
7.247,49
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
16.526,79
16.526,79
4.084,00 9.092,8204-00449052
9.092,82
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania
1-Educação Politica daSociedade Civil
1.367.234,12
1.367.234,12
275.778,00 1.367.234,1201-00319011
1.367.234,12
82.251,89
82.251,89
40.856,00 82.251,8901-00319013
82.251,89
207.778,22
207.778,22
16.342,00 207.778,2201-00319113
207.778,22
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
68.772,79
68.772,79
0,00 68.772,7903-00339036
68.772,79
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 182 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania
3-Promoção de Eventos deEducação Política
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
592,50
592,50
510,00 592,5003-00339030
592,50
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
42.540,64
42.540,64
10.723,00 25.254,5003-00339039
25.254,50
4-Espaço Conexão BH-Cidadã 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
4.791,40
4.791,40
0,00 4.791,4003-04
4.791,40
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
36.259,00 0,0003-00339039
0,00
5- Projeto BH-Cidadania 2.610,00
2.610,00
0,00 2.610,0003-04339030
2.610,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0011-00339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0011-00339039
0,00
6-Educação Política de AgentesPúblicos
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 183 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania
6-Educação Política de AgentesPúblicos
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339039
0,00
7-Projeto Guernica 0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
8-Publicações sobre DireitosHumanos e Cidadania
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 184 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2335-Educação Política emDireitos Humanos e Cidadania
8-Publicações sobre DireitosHumanos e Cidadania
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08339036
0,00
2.353,50
2.353,50
6.639,00 104,5003-00339039
104,50
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-08
0,00
9-Núcleos de Cidadania 0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339039
0,00
2337-Reparação e Garantia deDireitos
1-Reparação e Garantia deDireitos
1.309.612,96
1.309.612,96
2.247.080,00 1.309.612,9601-00319011
1.309.612,96
41.212,28
41.212,28
66.391,00 41.212,2801-00319013
41.212,28
219.575,80
219.575,80
398.346,00 219.575,8001-00319113
219.575,80
57.107,73
57.107,73
0,00 57.107,7303-00339036
57.107,73
16.284,40
16.284,40
0,00 12.713,5603-00339039
12.713,56
3-Serviço de Abrigamento deMulheres em Situação de Risco -Casa Abrigo Sempre Viva
3.050,18
3.050,18
15.828,00 1.832,8403-00339030
1.832,84
1.319,90
1.319,90
19.403,00 1.319,9003-03
1.319,90
0,00
0,00
19.403,00 0,0003-04
0,00
272,00
272,00
19.403,00 136,0003-08
136,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 185 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2337-Reparação e Garantia deDireitos
3-Serviço de Abrigamento deMulheres em Situação de Risco -Casa Abrigo Sempre Viva
0,00
0,00
26.045,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
7.700,00
7.700,00
5.107,00 7.700,0003-03
7.700,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
7.904,72
7.904,72
106.020,00 3.300,0003-00339039
3.300,00
3.088,80
3.088,80
0,00 3.088,8003-08
3.088,80
0,00
0,00
3.062,00 0,0004-00449052
0,00
131.511,37
131.511,37
5.106,00 131.511,3704-03
131.511,37
0,00
0,00
5.106,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
5.106,00 0,0004-08
0,00
4-Monitoramento de Direitos 0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339030
0,00
4.703,31
4.703,31
0,00 4.703,3103-03
4.703,31
0,00
0,00
26.045,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 186 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2337-Reparação e Garantia deDireitos
4-Monitoramento de Direitos 440,00
440,00
510,00 440,0003-00339036
440,00
1.100,00
1.100,00
0,00 1.100,0003-03
1.100,00
54.837,07
54.837,07
3.063,00 51.694,2203-00339039
51.694,22
108.000,00
108.000,00
0,00 108.000,0003-03
108.000,00
3.920,00
3.920,00
0,00 3.920,0003-08
3.920,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
681,48
681,48
0,00 681,4804-03
681,48
5-Articulação de Redes deProteção ao Cidadão
0,00
0,00
2.552,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
26.352,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 187 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2337-Reparação e Garantia deDireitos
5-Articulação de Redes deProteção ao Cidadão
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
10.212,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.212,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.212,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.020,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0004-08
0,00
6-Espaço de Convivência eSocialização da Pessoa Idosa -Centro de Referência do Idoso
0,00
0,00
1.020,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
25.739,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0004-00449052
0,00
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
1-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
251.217,53
251.217,53
735.408,00 250.823,4001-00319004
250.823,40
0,00
0,00
20.428,00 0,0001-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 188 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
1-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
0,00
0,00
20.428,00 0,0001-04319004
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0001-08
0,00
54.955,55
54.955,55
0,00 42.270,2503-00339039
42.270,25
2-Serviço de AtendimentoIntegrado e Interdisciplinar
0,00
0,00
1.020,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
3.240,00
3.240,00
510,00 1.932,0003-00339036
1.932,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
21.420,00
21.420,00
0,00 20.257,0004-04
20.257,00
3-Serviço de atendimento eorientação psicossocial e jurídicaàs mulheres vítimas de violênciade gênero - BENVINDA Centrode apoio à mulher
170,00
170,00
2.858,00 170,0003-00339030
170,00
3.419,04
3.419,04
4.084,00 3.419,0403-03
3.419,04
0,00
0,00
4.084,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
4.084,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 189 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
3-Serviço de atendimento eorientação psicossocial e jurídicaàs mulheres vítimas de violênciade gênero - BENVINDA Centrode apoio à mulher
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
22.849,00
22.849,00
22.470,00 20.542,0003-00339036
20.542,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-08
0,00
5.713,90
5.713,90
20.425,00 4.372,3003-00339039
4.372,30
3.184,33
3.184,33
9.191,00 2.723,2403-03
2.723,24
0,00
0,00
9.191,00 0,0003-04
0,00
192,95
192,95
9.191,00 192,9503-08
192,95
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 190 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
3-Serviço de atendimento eorientação psicossocial e jurídicaàs mulheres vítimas de violênciade gênero - BENVINDA Centrode apoio à mulher
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
724,00
724,00
9.192,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0004-08
0,00
5-Central de AtendimentoTelefônico
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
6-Serviço de Atendimento aoConsumidor
786,90
786,90
510,00 786,9003-00339030
786,90
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
7-Serviço de AtendimentoDomiciliar
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 191 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
7-Serviço de AtendimentoDomiciliar
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-08
0,00
8-Serviço de AtendimetnoPsicossocial e Jurídico àspessoas vítimas dediscriminação por orientaçãosexual - Centro de ReferênciaGLBTT
0,00
0,00
1.020,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 192 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
127-Promoção e Defesa deDireitos Humanos e Cidadania
2345-Atendimento e OrientaçãoPsicossocial e Jurídico
8-Serviço de AtendimetnoPsicossocial e Jurídico àspessoas vítimas dediscriminação por orientaçãosexual - Centro de ReferênciaGLBTT
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-04339035
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339036
0,00
11.439,08
11.439,08
1.021,00 11.439,0803-00339039
11.439,08
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
128-Promoção de AçõesAfirmativas
2333-Ação e Promoção dosMovimentos Sociais
2-Apoio às Entidades eOrganizações da Sociedade Civil
12.882,59
12.882,59
67.412,00 12.882,5903-00339030
12.882,59
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-00339039
0,00
129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
1.036.734,18
1.036.734,18
1.164.396,00 1.036.734,1801-00319011
1.036.734,18
28.669,44
28.669,44
42.898,00 28.669,4401-00319013
28.669,44
183.379,20
183.379,20
209.387,00 183.379,2001-00319113
183.379,20
400,00
400,00
0,00 400,0003-00339014
400,00
31.297,74
31.297,74
0,00 31.297,7403-00339036
31.297,74
78.500,00
78.500,00
0,00 42.503,3803-00339039
42.503,38
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 193 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
111-Apoio Administrativo eFinanceiro
9.607,86
9.607,86
10.214,00 5.631,4603-00339014
5.631,46
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
50.760,42
50.760,42
88.855,00 37.811,9803-00339030
37.811,98
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-03
0,00
322,00
322,00
30.642,00 322,0003-04
322,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-08
0,00
144.578,73
144.578,73
347.276,00 142.485,5703-00339036
142.485,57
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339037
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 194 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1008-Sec. Adj. DireitosCidadania
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
111-Apoio Administrativo eFinanceiro
58.447,20
58.447,20
190.180,00 51.267,3603-00339039
51.267,36
0,00
0,00
91.926,00 0,0003-03
0,00
20.960,00
20.960,00
30.642,00 20.960,0003-04
20.960,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
24.740,59
24.740,59
40.855,00 19.057,5904-00449052
19.057,59
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-03
0,00
8.699,00
8.699,00
20.428,00 4.100,0004-04
4.100,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-08
0,00
136-Sistema Unificado dePesquisa e Informação emDireitos Humanos e Cidadania
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
1010-FundoAbastecimento Alimentar
23-Comércio eServiços
692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos
2307-Comercialização deAlimentos Subsidiados
1-Comercialização de AlimentosSubsidiados
575.759,40
575.759,40
0,00 510.760,9903-00339039
510.760,99
44.331,21
44.331,21
0,00 29.285,4804-03449052
29.285,48
2-Cestão Popular 443.000,00
443.000,00
0,00 37.096,9003-00339037
37.096,90
3-Marmita Cheia 93.481,95
93.481,95
0,00 67.151,3004-03449052
67.151,30
4-Refeitórios Populares 86.233,84
86.233,84
0,00 78.018,1704-03449052
78.018,17
5-Restaurantes e RefeitóriosPopulares
5.479.514,01
5.479.514,01
4.902.715,00 4.341.271,6003-00339030
4.341.271,60
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 195 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1010-FundoAbastecimento Alimentar
23-Comércio eServiços
692-Comercialização 77-Comercialização Subsidiadade Alimentos
2307-Comercialização deAlimentos Subsidiados
5-Restaurantes e RefeitóriosPopulares
587.633,28
587.633,28
369.746,00 582.022,5503-03339030
582.022,55
0,00
0,00
5.106,00 0,0003-09
0,00
1.479,00
1.479,00
14.503,00 1.479,0003-00339036
1.479,00
2.098.600,00
2.098.600,00
3.209.238,00 1.667.958,8303-00339037
1.667.958,83
88.698,73
88.698,73
452.477,00 66.732,0603-00339039
66.732,06
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339093
0,00
10.185,00
10.185,00
20.425,00 10.036,0004-00449052
10.036,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-03
0,00
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2834-Execução de MedidasSócio-Educativas
1-Prestação de Serviços àComunidade
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-03449052
0,00
2-Liberdade Assistida 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00335043
0,00
496.320,00
496.320,00
1.532,00 413.600,0003-03
413.600,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 196 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2834-Execução de MedidasSócio-Educativas
2-Liberdade Assistida 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-03449052
0,00
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília
1-Núcleo de Apoio à Família 0,00
0,00
1.235,00 0,0001-00319004
0,00
2.293.166,59
2.293.166,59
1.752.091,00 2.293.166,5903-00335043
2.293.166,59
1.544.399,78
1.544.399,78
1.143.386,00 1.266.053,4103-03
1.266.053,41
25,00
25,00
5.107,00 25,0003-00339030
25,00
6.050,00
6.050,00
6.741,00 6.050,0003-00339036
6.050,00
42.826,50
42.826,50
41.942,00 40.442,3103-00339039
40.442,31
135.246,64
135.246,64
0,00 117.615,7003-03
117.615,70
550,00
550,00
30.642,00 550,0003-00339092
550,00
425,00
425,00
30.642,00 425,0004-00449052
425,00
2.212,50
2.212,50
1.021,00 2.112,5004-03
2.112,50
2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
366.886,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 197 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília
2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
663,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
8.168,00 0,0004-04
0,00
4-Inserção no SUAS dosBenefíciários dos ProgramasTransferência de Renda,Benefício da PrestaçãoContinuada-BPC e EscolaIntegrada
1.359.307,00
1.359.307,00
510.700,00 1.205.925,3003-03335043
1.205.925,30
0,00
0,00
84.776,00 0,0003-04
0,00
5.513,75
5.513,75
20.428,00 5.228,9503-03339030
5.228,95
252,00
252,00
0,00 252,0003-00339036
252,00
1.200,00
1.200,00
10.214,00 1.200,0003-03
1.200,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 198 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília
4-Inserção no SUAS dosBenefíciários dos ProgramasTransferência de Renda,Benefício da PrestaçãoContinuada-BPC e EscolaIntegrada
98,89
98,89
0,00 98,8903-00339039
98,89
400.000,47
400.000,47
16.342,00 276.552,6303-03
276.552,63
0,00
0,00
35.749,00 0,0003-09
0,00
19.799,46
19.799,46
0,00 19.799,4603-00339092
19.799,46
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04339093
0,00
25.252,32
25.252,32
40.856,00 15.817,0004-03449052
15.817,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-09
0,00
2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial
1-Casa de Brincar 196.902,36
196.902,36
201.116,00 196.902,3603-00335043
196.902,36
316.534,96
316.534,96
59.223,00 178.567,9803-03
178.567,98
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-03449052
0,00
2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos
4.278.292,95
4.278.292,95
3.614.772,00 4.276.192,9503-00335043
4.276.192,95
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 199 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial
2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos
805.000,00
805.000,00
557.674,00 696.434,0003-03335043
696.434,00
40.000,00
40.000,00
0,00 40.000,0011-00
40.000,00
196.000,00
196.000,00
219.090,00 164.500,0011-03
164.500,00
3-Ações Sócio-educativas - 15 a18 anos - Agente Jovem
139.265,73
139.265,73
153.090,00 139.057,5603-00335043
139.057,56
533.210,27
533.210,27
337.059,00 375.129,3203-03
375.129,32
0,00
0,00
50.048,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
4-Centros de Convivência paraPessoa com Deficiência
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
5-Grupos de Convivência paraPessoas Idosas
469.632,00
469.632,00
566.205,00 466.156,8003-00335043
466.156,80
54.604,80
54.604,80
48.344,00 43.795,2003-03
43.795,20
140.083,20
140.083,20
143.081,00 140.083,2011-00
140.083,20
59.904,00
59.904,00
65.892,00 54.912,0011-03
54.912,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 200 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial
5-Grupos de Convivência paraPessoas Idosas
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
2650-Concessão de BenefíciosSociais
1-Bolsa Agente Jovem 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00335043
0,00
1.087.125,00
1.087.125,00
1.195.038,00 992.875,0003-03
992.875,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339092
0,00
2-Benefícios Eventuais 0,00
0,00
510,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-04339092
0,00
1.160,12
1.160,12
1.021,00 1.160,1203-04339093
1.160,12
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-09
0,00
2833-Ação Especial - Política deTrabalho Social
1-Ação Especial 3.621.124,83
3.621.124,83
2.681.111,00 3.621.124,8203-00335043
3.621.124,82
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-00339092
0,00
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais
429.890,76
429.890,76
0,00 429.890,7603-00335043
429.890,76
387.973,87
387.973,87
0,00 311.801,5203-03
311.801,52
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 201 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
1.145.223,00
1.145.223,00
714.980,00 942.273,0003-00339032
942.273,00
156.584,18
156.584,18
137.889,00 74.408,4203-00339033
74.408,42
87.181,48
87.181,48
1.021,00 65.781,4803-04
65.781,48
20.100,00
20.100,00
45.961,00 16.030,5403-00339036
16.030,54
13.993,08
13.993,08
20.425,00 13.993,0803-00339039
13.993,08
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
163.465,56
163.465,56
206.829,00 125.443,4303-00339048
125.443,43
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 202 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339048
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
102,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
510,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510,00 0,00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 203 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
1-Plantão Social - BenefíciosEmergenciais
0,00
0,00
510,00 0,0003-09339048
0,00
0,00
0,00
516,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510,00 0,00
0,00
0,00
0,00
510,00 0,00
0,00
3.787,14
3.787,14
18.378,00 3.787,1403-00339092
3.787,14
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04339093
0,00
2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00335043
0,00
128.462,60
128.462,60
578.112,00 81.112,6003-03
81.112,60
0,00
0,00
4.596,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
1.095,00
1.095,00
5.107,00 664,4503-00339039
664,45
38.585,36
38.585,36
1.021,00 27.445,6803-03
27.445,68
0,00
0,00
510,00 0,0003-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 204 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
5.850,00
5.850,00
1.021,00 5.850,0004-03
5.850,00
3-Bolsa PETI 0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-09
0,00
4-Miguilim Cultural 144.000,00
144.000,00
0,00 144.000,0003-04335043
144.000,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
5-Combate ao Abuso e aExploração Sexual/Sentinela
140.200,00
140.200,00
31.867,00 140.200,0003-00335043
140.200,00
177.600,00
177.600,00
169.143,00 163.800,0003-03
163.800,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339093
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-09
0,00
6-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar/SOSF
185.308,20
185.308,20
639.962,00 185.308,2003-00335043
185.308,20
516.000,00
516.000,00
0,00 516.000,0003-03
516.000,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 205 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
6-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar/SOSF
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
87.270,00
87.270,00
262.099,00 70.698,6603-00339036
70.698,66
73.130,40
73.130,40
89.964,00 73.130,4003-00339039
73.130,40
29.063,97
29.063,97
10.214,00 29.063,9703-00339092
29.063,97
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
308.986,08
308.986,08
0,00 132.366,0404-03
132.366,04
7-Centro de Referência daPopulação de Rua
369.686,00
369.686,00
212.005,00 369.686,0003-00335043
369.686,00
9.000,00
9.000,00
77.789,00 9.000,0003-03
9.000,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
8-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar no Domicílio paraPessoas com Deficiência eVítimas de Violência
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
153.435,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
9-Centro Dia para Pessoas comDeficiência
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 206 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
10-Centro Dia para PessoasIdosas
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339039
0,00
11-Atendimento no Domicíliopara Pessoa Idosa
15.704,76
15.704,76
1.021,00 14.396,0203-03335043
14.396,02
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-09
0,00
12-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar - Bolsa Moradia
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
393.273,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade
1-Atenção à Pessoa comDeficiência
0,00
0,00
78.320,00 0,0003-00335043
0,00
91.368,00
91.368,00
166.231,00 83.754,0003-03
83.754,00
5.955,60
5.955,60
6.667,00 5.955,6003-00339039
5.955,60
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
2-Abordagem à Pessoas emSituação de Rua
248.020,80
248.020,80
122.568,00 248.020,8003-00335043
248.020,80
1.562.030,70
1.562.030,70
1.572.861,00 1.443.285,6903-03
1.443.285,69
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339092
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 207 de 33530/10/2014 10:50:59Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade
2-Abordagem à Pessoas emSituação de Rua
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-03339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade
1-Abrigamento para PessoaIdosa Dependente
219.955,54
219.955,54
142.266,00 211.056,3003-00335043
211.056,30
106.790,88
106.790,88
357.460,00 93.201,5003-03
93.201,50
273.913,10
273.913,10
0,00 273.913,1003-04
273.913,10
0,00
0,00
1.429,00 0,0003-09
0,00
4.359,60
4.359,60
0,00 4.359,6003-00339039
4.359,60
0,00
0,00
49.027,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-03
0,00
2-Abrigamento para PessoaIdosa Independente
152.121,60
152.121,60
303.096,00 146.784,0003-00335043
146.784,00
64.718,40
64.718,40
95.105,00 57.295,8003-03
57.295,80
0,00
0,00
1.736,00 0,0003-09
0,00
4-Abrigamento para Criança eAdolescente
3.226.751,24
3.226.751,24
3.409.950,00 3.226.751,2403-00335043
3.226.751,24
194.145,00
194.145,00
178.050,00 142.560,0003-03
142.560,00
1.014.300,00
1.014.300,00
0,00 765.100,0003-04
765.100,00
6-Abrigamento - Residência emRepública
293.422,86
293.422,86
287.543,00 293.422,8603-00335043
293.422,86
14.400,00
14.400,00
0,00 13.200,0003-00339036
13.200,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 208 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade
7-Abrigamento - Centros dePassagem
985.548,00
985.548,00
977.222,00 985.548,0003-00335043
985.548,00
8-Abrigamento de Família -/Granja de Freitas e Pompéia
696.381,63
696.381,63
617.307,00 696.381,6303-00335043
696.381,63
169.467,48
169.467,48
147.081,00 157.467,4803-03
157.467,48
181.470,30
181.470,30
0,00 181.470,3003-04
181.470,30
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
43.545,60
43.545,60
53.537,00 43.545,6003-00339039
43.545,60
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
9-Albergue Noturno 1.162.648,50
1.162.648,50
1.103.514,00 1.162.648,5003-00335043
1.162.648,50
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-00339036
0,00
10-Abrigamento Temporário eAlbergamento
92.088,00
92.088,00
154.973,00 92.088,0003-00335043
92.088,00
11-AbrigamentoTemporário/Campanha paraCriança e Adolescente
0,00
0,00
96.905,00 0,0003-00335043
0,00
12-Transporte Especializado daPopulação de Rua comProblemas de Saúde
0,00
0,00
147.538,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
256.371,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 209 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade
12-Transporte Especializado daPopulação de Rua comProblemas de Saúde
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0004-09
0,00
13-Família Acolhedora - Criançae Adolescente
105.533,34
105.533,34
110.311,00 105.533,2603-00335043
105.533,26
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
80.000,00
80.000,00
61.284,00 80.000,0003-04
80.000,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-09
0,00
14-Suporte aos Serviços para aPopulação de Rua
155.848,33
155.848,33
0,00 155.848,3303-00335043
155.848,33
2827-Ações Especiais / MédiaComplexidade
1-Ações Especiais/MédiaComplexidade
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339092
0,00
3-Ações para Pessoas comDeficiência
0,00
0,00
2.072.397,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-03339092
0,00
4-Educação Preventiva - SAÚDE 69.984,00
69.984,00
105.678,00 69.984,0003-00335043
69.984,00
5-Atendimento à Pessoa comDeficiência (Muriki)
1.818.412,00
1.818.412,00
744.394,00 1.637.919,3403-03335043
1.637.919,34
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-03339092
0,00
113-Gestão da Política deAssistência Social
2318-Gestão de Pessoas 2-Capacitação das Pessoas eCiclo de Debates
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 210 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
113-Gestão da Política deAssistência Social
2318-Gestão de Pessoas 2-Capacitação das Pessoas eCiclo de Debates
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339036
0,00
144,65
144,65
71.498,00 144,6503-00339039
144,65
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339093
0,00
0,00
0,00
2.144,00 0,0004-00449052
0,00
3-Jornada do Trabalhador daAssistência Social
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339039
0,00
2348-Comunicação eMobilização Social
1-Comunicação Social 0,00
0,00
3.064,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
27.576,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
2-Produção de PeçasPublicitárias, Eventos eEducação Popular
0,00
0,00
1.235,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho
1-Normatização e Fluxos doSistema único da AssistênciaSocial - SUAS
6.354,60
6.354,60
0,00 6.354,6003-00339039
6.354,60
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 211 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
113-Gestão da Política deAssistência Social
2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho
6-Apoio e Acompanhamento doCMAS
80,00
80,00
10.214,00 80,0003-00339030
80,00
6.336,00
6.336,00
6.986,00 3.083,2003-00339036
3.083,20
80.016,50
80.016,50
122.145,00 70.216,6503-00339039
70.216,65
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
920,00
920,00
1.021,00 920,0004-00449052
920,00
2350-Sistema de Monitoramentoe Avaliação
1-Sitema de Monitoramento eAvaliação
0,00
0,00
1.235,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
13.278,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
6.173,00 0,0004-00449052
0,00
2-Realização e Atualização deDiagnóstico
0,00
0,00
2.247,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
2351-Serviço de Informação eInformatização
1-Serviço Interno de Informação- SMAAS
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
30.999,69
30.999,69
0,00 30.999,6904-03449052
30.999,69
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449092
0,00
2-Implantação do Serviço deInformação
0,00
0,00
2.247,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 212 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
113-Gestão da Política deAssistência Social
2351-Serviço de Informação eInformatização
2-Implantação do Serviço deInformação
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03339039
0,00
0,00
0,00
142.996,00 0,0004-02449052
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-03
0,00
3-Modernização do Centro deMemória e Pesquisa
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
13.278,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
6.127,00 0,0004-00449052
0,00
4-Uso do Cadastro Unificado 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
5-Implantação de NovasFuncionalidades doSISAS/SUAS
0,00
0,00
1.531,00 0,0004-00449052
0,00
6-Desenvolvimento das NovasFuncionalidades doSISAS/SUAS
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
120-Transferência de Renda 2650-Concessão de BenefíciosSociais
3-Inserção e Acompanhamentodos Beneficiários do SUAS
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
4-Beneficiários do BPC 0,00
0,00
3.431,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 213 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
120-Transferência de Renda 2650-Concessão de BenefíciosSociais
4-Beneficiários do BPC 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-09339093
0,00
121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2647-Inserção Social e Produtiva 1-Trabalho Protegido paraPessoas com Deficiência -PROMETI
27.258,00
27.258,00
1.021,00 27.258,0003-00339039
27.258,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
2-Serviços de FormaçãoSócio-Profissional
1.898.189,00
1.898.189,00
2.022.489,00 1.838.649,8003-00335043
1.838.649,80
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03
0,00
272.290,20
272.290,20
334.904,00 272.290,2003-00339039
272.290,20
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-00339092
0,00
3.943,68
3.943,68
1.021,00 3.943,6803-03339093
3.943,68
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-09
0,00
3-Serviços de Inserção emAtividades Produtivas e Apoio aGrupos de Produção
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
402,43
402,43
0,00 402,4303-00339092
402,43
81.812,24
81.812,24
84.949,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
4.187,00 0,0004-09
0,00
4-Trabalho Protegido - ProfissãoFuturo
1.628.697,00
1.628.697,00
1.272.966,00 1.616.154,0003-00335043
1.616.154,00
0,00
0,00
3.063,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 214 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1011-Fundo AssistênciaSocial
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
121-Geração de Emprego eRenda e Qualificação
2647-Inserção Social e Produtiva 5-Serviços de FormaçãoSócio-Profissional -Empreendimento 91 do OPNorte
0,00
0,00
145.953,00 0,0003-00335043
0,00
13.227,19
13.227,19
10.214,00 11.727,1908-00449052
11.727,19
135-Primeira Escola 2352-Ações Especiais deAtendimento à CrechesComunitárias
1-Creche Comunitária 1.139.661,00
1.139.661,00
2.453.877,00 1.120.058,1503-03335043
1.120.058,15
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339092
0,00
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília
1-Núcleo de Apoio à Família 0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
71.498,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
307.441,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 215 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília
1-Núcleo de Apoio à Família 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-08339092
0,00
0,00
0,00
2.349,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
71.498,00 0,0004-08445042
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-08449092
0,00
0,00
0,00
3.574,00 0,0004-09
0,00
2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-08335043
0,00
0,00
0,00
7.149,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-04339036
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-08
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 216 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
19-Proteção Social Básica 2308-Atendimento Integral àFamília
2-Implantação dos Núcleos deApoio à Família e dos CentrosRegionais de Assistência Social
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-08449052
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-09
0,00
2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial
1-Casa de Brincar 0,00
0,00
20.428,00 0,0003-08335043
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04339039
0,00
0,00
0,00
7.149,00 0,0003-08
0,00
2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos
0,00
0,00
306.420,00 0,0003-04335043
0,00
315.754,66
315.754,66
714.980,00 315.754,6603-08
315.754,66
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 217 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial
2-Ações Sócio-educativas - 06 a14 anos
0,00
0,00
108.268,00 0,0003-08339036
0,00
0,00
0,00
253.307,00 0,0003-08339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04339092
0,00
0,00
0,00
7.149,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
153.210,00 0,0004-04445042
0,00
52.000,52
52.000,52
674.124,00 52.000,5204-08
52.000,52
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-04449092
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-09
0,00
3-Ações Sócio-educativas - 15 a18 anos - Agente Jovem
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-08445042
0,00
4-Centros de Convivência paraPessoa com Deficiência
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 218 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
19-Proteção Social Básica 2309-Segurança do Convívio -Vivência Familiar, Comunitária eSocial
4-Centros de Convivência paraPessoa com Deficiência
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04339035
0,00
0,00
0,00
7.149,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0003-09339039
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-04445042
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-04449052
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
7.149,00 0,0004-09
0,00
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
71.498,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
4.596,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0003-08339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04339039
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0003-04339092
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 219 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
2-Combate ao Trabalho Infantil 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-08339092
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-04445042
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-08449052
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0004-09
0,00
4-Miguilim Cultural 0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08339039
0,00
5-Combate ao Abuso e aExploração Sexual/Sentinela
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
71.498,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08339035
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08339039
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-08339092
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 220 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
5-Combate ao Abuso e aExploração Sexual/Sentinela
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-09339092
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-04449052
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0004-09
0,00
6-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar/SOSF
251.653,78
251.653,78
20.428,00 251.653,7803-08335043
251.653,78
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08339030
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-08339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
14.309,72
14.309,72
0,00 14.309,7204-08445042
14.309,72
8-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar no Domicílio paraPessoas com Deficiência eVítimas de Violência
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
56.177,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0004-04445042
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0004-08
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 221 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2353-Segurança doDesenvolvimento da AutonomiaIndividual Familiar e Social
8-Serviço de AcompanhamentoSócio-Familiar no Domicílio paraPessoas com Deficiência eVítimas de Violência
0,00
0,00
7.149,00 0,0004-09445042
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0004-04449092
0,00
0,00
0,00
510,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-09
0,00
9-Centro Dia para Pessoas comDeficiência
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-04445042
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-09
0,00
2354-Execução de MedidasSócio-Educativas
1-Liberdade Assistida 1.805.663,40
1.805.663,40
1.940.660,00 1.805.663,4003-00335043
1.805.663,40
37.060,00
37.060,00
171.946,00 37.060,0003-03
37.060,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
45.963,00 0,0003-09
0,00
10.200,00
10.200,00
0,00 10.200,0003-03339030
10.200,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 222 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2354-Execução de MedidasSócio-Educativas
1-Liberdade Assistida 4.500,00
4.500,00
0,00 0,0003-09339030
0,00
6.841,80
6.841,80
12.256,00 6.841,8003-00339039
6.841,80
12.502,50
12.502,50
142.996,00 12.502,5003-03
12.502,50
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-03445042
0,00
0,00
0,00
56.177,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0004-09
0,00
59.846,14
59.846,14
30.669,00 16.716,4604-03449052
16.716,46
2-Prestação de Serviço àComunidade
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
13.278,00 0,0003-08339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
7.149,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 223 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2354-Execução de MedidasSócio-Educativas
2-Prestação de Serviço àComunidade
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
24.513,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-03339092
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
76.605,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-03449092
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-09
0,00
2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade
1-Atenção à Pessoa comDeficiência
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-04
0,00
169.713,50
169.713,50
173.638,00 169.713,5003-08
169.713,50
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-04339092
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-08
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 224 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2355-Segurança de Acolhida /Média Complexidade
1-Atenção à Pessoa comDeficiência
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-09339092
0,00
0,00
0,00
78.647,00 0,0004-04445042
0,00
117.325,00
117.325,00
61.284,00 117.325,0004-08
117.325,00
0,00
0,00
17.363,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-04449092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0004-09
0,00
2-Abordagem à Pessoas emSituação de Rua
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
7.660,00 0,0003-04339039
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade
4-Abrigamento para Criança eAdolescente
174.961,38
174.961,38
204.280,00 171.781,3803-00335043
171.781,38
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-08445042
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 225 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade
7-Abrigamento - Centros dePassagem
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-04339092
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-04445042
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-08449052
0,00
13-Família Acolhedora - Criançae Adolescente
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339092
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 226 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2357-Segurança de Acolhida eAbrigamento/Alta Complexidade
13-Família Acolhedora - Criançae Adolescente
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-08339092
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339093
0,00
0,00
0,00
4.085,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-03445042
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0004-04
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-08
0,00
0,00
0,00
7.149,00 0,0004-09
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-08449092
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0004-09
0,00
2827-Ações Especiais / MédiaComplexidade
3-Ações para Pessoas comDeficiência
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-08335043
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-08445042
0,00
4-Educação Preventiva - SAÚDE 0,00
0,00
191.112,00 0,0003-08335043
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-09
0,00
0,00
0,00
91.926,00 0,0004-08445042
0,00
113-Gestão da Política deAssistência Social
2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho
8-Apoio e Acompanhamento doCMDCA
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319004
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 227 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
113-Gestão da Política deAssistência Social
2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho
8-Apoio e Acompanhamento doCMDCA
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
29.620,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
35.749,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
1.190,00
1.190,00
26.556,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
14.299,00 0,0003-04
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-08
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 228 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1013-Fundo Dir. CriançaAdolescente
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
113-Gestão da Política deAssistência Social
2349-Gestão e Regulação doSUAS / Apoio ao Conselho
8-Apoio e Acompanhamento doCMDCA
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-03449092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-08
0,00
1014-Fundo MerendaEscolar
8-AssistênciaSocial
306-Alimentação eNutrição
74-Assistência Alimentar eNutricional
2761-Assistência Alimentar naEscola
1-Alimentação Escolar 400,00
400,00
0,00 400,0003-00339030
400,00
375.747,00
375.747,00
0,00 251.723,1603-00339037
251.723,16
337.570,86
337.570,86
0,00 275.797,9403-00339039
275.797,94
17.488,64
17.488,64
0,00 13.173,5103-00339092
13.173,51
2-Alimentação das EscolasMunicipais de EnsinoFundamental
3.933.139,08
3.933.139,08
1.519.843,00 3.055.276,4903-00339030
3.055.276,49
5.936.535,64
5.936.535,64
8.179.085,00 5.891.071,8703-03
5.891.071,87
33.902,46
33.902,46
148.842,00 19.938,0603-09
19.938,06
0,00
0,00
449.416,00 0,0003-00339037
0,00
15.751,34
15.751,34
358.101,00 15.677,0303-00339039
15.677,03
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339093
0,00
12.795,00
12.795,00
24.513,00 1.050,0004-00449052
1.050,00
3-Alimentação das UnidadesMunicipis de Educação Infantil -UMEIS
215.738,69
215.738,69
1.021.400,00 203.696,9503-00339030
203.696,95
619.556,74
619.556,74
0,00 598.167,6803-03
598.167,68
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 229 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1014-Fundo MerendaEscolar
8-AssistênciaSocial
306-Alimentação eNutrição
74-Assistência Alimentar eNutricional
2761-Assistência Alimentar naEscola
3-Alimentação das UnidadesMunicipis de Educação Infantil -UMEIS
11.775,00
11.775,00
0,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339093
0,00
4-Assistência Alimentar aosalunos da Escola Integrada
184.905,50
184.905,50
1.135.796,00 27.090,0003-00339030
27.090,00
1.086.592,56
1.086.592,56
0,00 1.086.592,5603-03
1.086.592,56
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339092
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-00339093
0,00
1016-Fundo ProteçãoDef. Consumidor
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
111-Apoio Administrativo eFinanceiro
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-03
0,00
1018-Fundo MunicipalDo Idoso
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
111-Apoio Administrativo eFinanceiro
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 230 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1018-Fundo MunicipalDo Idoso
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
111-Apoio Administrativo eFinanceiro
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
52.091,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
16.342,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-03
0,00
1019-Fundo ProteçãoDefesa Minorias
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
129-Gestão da Política doTrabalho e Direitos de Cidadania
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
111-Apoio Administrativo eFinanceiro
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-03
0,00
1100-Sec. RegionalBarreiro
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
39.587,18
39.587,18
2.042,00 39.587,1801-00319004
39.587,18
1.096.720,82
1.096.720,82
1.327.820,00 1.096.720,8201-00319011
1.096.720,82
64.817,46
64.817,46
122.568,00 64.817,4601-00319013
64.817,46
148.317,60
148.317,60
153.210,00 148.317,6001-00319113
148.317,60
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 231 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1100-Sec. RegionalBarreiro
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
940,00
940,00
2.042,00 940,0003-00339014
940,00
96.023,24
96.023,24
118.990,00 70.474,4603-00339030
70.474,46
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
471.084,35
471.084,35
480.056,00 430.598,2203-00339036
430.598,22
183.035,00
183.035,00
98.054,00 127.690,0303-00339037
127.690,03
1.129.249,20
1.129.249,20
1.041.313,00 980.765,7303-00339039
980.765,73
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
5.385,00
5.385,00
10.211,00 5.385,0004-00449052
5.385,00
13-Levantamento da história dosBairros da Nordeste
160,00
160,00
0,00 0,0003-00339039
0,00
110-Orçamento Participativo 1.650,00
1.650,00
0,00 1.650,0003-00339039
1.650,00
1101-Sec. ServiçosUrbanos Barreiro
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
9-CONSTRUÇÃO SEDEPRÓPRIA SARMU-B
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
848.090,45
848.090,45
878.404,00 848.090,4501-00319011
848.090,45
10.742,22
10.742,22
9.703,00 10.742,2201-00319013
10.742,22
132.526,20
132.526,20
165.466,00 132.526,2001-00319113
132.526,20
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 232 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1101-Sec. ServiçosUrbanos Barreiro
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
2.910,00
2.910,00
2.042,00 2.910,0003-00339036
2.910,00
30.630,00
30.630,00
28.599,00 23.744,2803-00339039
23.744,28
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
0,00
0,00
1.021,00 0,0001-00319004
0,00
1.489.268,07
1.489.268,07
1.154.182,00 1.489.268,0701-00319011
1.489.268,07
54.549,62
54.549,62
40.856,00 54.549,6201-00319013
54.549,62
224.456,88
224.456,88
204.280,00 224.456,8801-00319113
224.456,88
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
48.428,01
48.428,01
61.284,00 48.428,0103-00339036
48.428,01
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339037
0,00
80.427,10
80.427,10
86.818,00 60.480,0603-00339039
60.480,06
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
238.753,62
238.753,62
222.665,00 238.753,6201-00319011
238.753,62
7.601,75
7.601,75
7.660,00 7.601,7501-00319013
7.601,75
31.686,28
31.686,28
40.856,00 31.686,2801-00319113
31.686,28
1.632,35
1.632,35
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
3.929,82
3.929,82
2.042,00 3.929,8203-00339036
3.929,82
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 233 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1101-Sec. ServiçosUrbanos Barreiro
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
492.598,46
492.598,46
500.485,00 404.716,5203-00339039
404.716,52
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
246.729,71
246.729,71
0,00 208.601,0603-00339039
208.601,06
13-SERVIÇOS DE PODA,SUPRESSÕES E SECÇÕES DERAIZES
0,00
0,00
245.136,00 0,0003-00339039
0,00
1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 27.000,00
27.000,00
255.350,00 13.109,9501-00319011
13.109,95
6.300,00
6.300,00
61.284,00 2.174,9101-00319013
2.174,91
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
5.145,45
5.145,45
9.192,00 5.145,4503-00339036
5.145,45
8.500,00
8.500,00
14.298,00 5.519,6803-00339039
5.519,68
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.206.305,91
1.206.305,91
1.195.038,00 1.206.305,9101-00319011
1.206.305,91
86.618,72
86.618,72
89.883,00 86.618,7201-00319013
86.618,72
152.818,48
152.818,48
163.424,00 152.818,4801-00319113
152.818,48
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
142.135,92
142.135,92
138.909,00 139.100,2703-00339036
139.100,27
168.531,00
168.531,00
168.531,00 118.853,3703-00339037
118.853,37
64.541,18
64.541,18
73.028,00 47.133,7303-00339039
47.133,73
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 234 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
14-Serviço de OrientaçãoSócio-Familiar - SOSF
250,00
250,00
0,00 250,0003-00339039
250,00
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
55.938,26
55.938,26
61.284,00 55.903,8401-00319004
55.903,84
18.382.895,17
18.382.895,17
30.386.803,00 18.366.278,8501-00319011
18.366.278,85
35.447.983,95
35.447.983,95
31.315.970,00 35.447.983,9501-05
35.447.983,95
29.705,08
29.705,08
40.856,00 29.705,0801-00319013
29.705,08
51.081,05
51.081,05
51.070,00 51.081,0501-05
51.081,05
4.178.022,00
4.178.022,00
7.253.022,00 4.178.022,0001-00319113
4.178.022,00
7.085.128,95
7.085.128,95
8.578.677,00 7.085.128,9501-05
7.085.128,95
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
574.150,37
574.150,37
541.342,00 574.150,3703-00339036
574.150,37
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0003-00339037
0,00
2.213.527,69
2.213.527,69
2.440.123,00 1.948.543,4703-00339039
1.948.543,47
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
3.133.578,26
3.133.578,26
2.349.220,00 3.133.578,2601-00319011
3.133.578,26
38.520,31
38.520,31
40.856,00 38.520,3101-00319013
38.520,31
668.875,26
668.875,26
459.630,00 668.875,2601-00319113
668.875,26
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
11.085,45
11.085,45
20.428,00 10.990,0003-00339036
10.990,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 235 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro
12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
0,00
0,00
36.770,00 0,0003-00339037
0,00
254.458,51
254.458,51
277.820,00 229.034,3303-00339039
229.034,33
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
4.169.162,46
4.169.162,46
7.047.660,00 4.169.162,4601-00319011
4.169.162,46
3.368.330,96
3.368.330,96
2.042,00 3.368.330,9601-05
3.368.330,96
4.863,99
4.863,99
16.342,00 4.863,9901-00319013
4.863,99
929,01
929,01
2.042,00 929,0101-05
929,01
891.270,40
891.270,40
1.501.458,00 891.270,4001-00319113
891.270,40
691.139,62
691.139,62
2.042,00 691.139,6201-05
691.139,62
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
74.591,06
74.591,06
28.599,00 74.591,0603-00339036
74.591,06
0,00
0,00
288.034,00 0,0003-00339037
0,00
232.106,18
232.106,18
162.912,00 200.224,3803-00339039
200.224,38
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
5.105,00 0,0003-00339030
0,00
400,00
400,00
2.042,00 400,0003-00339036
400,00
40.759,13
40.759,13
31.663,00 40.752,8303-00339039
40.752,83
3-Arraial de Belô 1.800,00
1.800,00
0,00 1.800,0003-00339039
1.800,00
16-Pré Carnaval Regional 80,00
80,00
0,00 80,0003-00339036
80,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 236 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1102-Sec. ServiçosSociais Barreiro
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 16-Pré Carnaval Regional 3.612,00
3.612,00
0,00 3.612,0003-00339039
3.612,00
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
64.945,13
64.945,13
59.241,00 64.945,1301-00319011
64.945,13
14.024,62
14.024,62
12.256,00 14.024,6201-00319013
14.024,62
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319113
0,00
156,00
156,00
2.042,00 156,0003-00339030
156,00
12.225,00
12.225,00
10.213,00 12.225,0003-00339036
12.225,00
24.957,24
24.957,24
8.170,00 20.908,2003-00339039
20.908,20
1200-Sec. RegionalCentro-sul
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
144.344,62
144.344,62
1.021,00 144.344,6201-00319004
144.344,62
1.796.362,82
1.796.362,82
2.757.780,00 1.796.362,8201-00319011
1.796.362,82
81.445,23
81.445,23
188.959,00 81.445,2301-00319013
81.445,23
283.792,52
283.792,52
357.490,00 283.792,5201-00319113
283.792,52
500,00
500,00
2.042,00 500,0003-00339014
500,00
149.151,52
149.151,52
177.718,00 114.381,3703-00339030
114.381,37
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339035
0,00
91.366,81
91.366,81
122.568,00 91.366,8103-00339036
91.366,81
201.995,00
201.995,00
87.839,00 166.578,6103-00339037
166.578,61
1.765.743,83
1.765.743,83
748.477,00 1.528.989,5103-00339039
1.528.989,51
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 237 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1200-Sec. RegionalCentro-sul
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
116.379,44
116.379,44
32.684,00 110.821,9904-00449052
110.821,99
23-Comércio eServiços
692-Comercialização 7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2321-Gestão dos Centros deComércio Popular
1-Gestão dos Centros deComércio Popular
11.821,77
11.821,77
13.275,00 9.312,9603-00339030
9.312,96
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
268.208,00
268.208,00
285.992,00 189.829,2703-00339037
189.829,27
123.706,02
123.706,02
110.820,00 90.964,6903-00339039
90.964,69
26-Transporte 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2783-Gerenciamento doTerminal Rodoviário IsraelPinheiro
1-Gerenciamento TerminalRodoviário Israel Pinheiro
78.259,64
78.259,64
85.797,00 78.259,6401-00319011
78.259,64
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
17.217,08
17.217,08
20.428,00 17.217,0801-00319113
17.217,08
54.359,95
54.359,95
64.344,00 43.411,1603-00339030
43.411,16
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339035
0,00
2.170,90
2.170,90
1.532,00 2.170,9003-00339036
2.170,90
6.956.441,49
6.956.441,49
5.964.976,00 5.483.016,6703-00339037
5.483.016,67
1.893.917,95
1.893.917,95
2.226.140,00 1.344.612,7003-00339039
1.344.612,70
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 238 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1200-Sec. RegionalCentro-sul
26-Transporte 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2783-Gerenciamento doTerminal Rodoviário IsraelPinheiro
1-Gerenciamento TerminalRodoviário Israel Pinheiro
576,00
576,00
3.064,00 396,0004-00449052
396,00
2-Gestão do Terminal RodoviárioGovernador Israel Pinheiro
110.331,51
110.331,51
0,00 58.895,9103-00339037
58.895,91
3-Contratação de serviçosterceirizados para o TERGIP
331.227,00
331.227,00
0,00 313.113,5903-00339037
313.113,59
105.000,00
105.000,00
0,00 7.672,7303-00339039
7.672,73
1201-Sec. Serviços Urb.Centro-sul
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
34.974,29
34.974,29
2.042,00 25.285,8704-00449051
25.285,87
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
795.611,59
795.611,59
745.622,00 795.611,5901-00319011
795.611,59
17.407,06
17.407,06
35.749,00 17.407,0601-00319013
17.407,06
128.767,86
128.767,86
120.525,00 128.767,8601-00319113
128.767,86
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
19.321,34
19.321,34
18.385,00 19.321,3403-00339036
19.321,34
131.802,96
131.802,96
126.448,00 109.005,0703-00339039
109.005,07
457.411,76
457.411,76
2.042,00 344.929,1704-00449051
344.929,17
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
5.419.340,84
5.419.340,84
4.790.366,00 5.419.340,8401-00319011
5.419.340,84
49.077,62
49.077,62
19.406,00 49.077,6201-00319013
49.077,62
932.606,16
932.606,16
1.011.186,00 932.606,1601-00319113
932.606,16
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 239 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1201-Sec. Serviços Urb.Centro-sul
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
90.192,34
90.192,34
10.213,00 86.269,4903-00339030
86.269,49
33.727,19
33.727,19
28.599,00 33.727,1903-00339036
33.727,19
7.546.571,89
7.546.571,89
4.545.230,00 4.941.378,1103-00339037
4.941.378,11
1.447.442,40
1.447.442,40
983.197,00 1.159.146,3203-00339039
1.159.146,32
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
659.708,57
659.708,57
536.235,00 659.708,5701-00319011
659.708,57
35.485,47
35.485,47
7.251,00 35.485,4701-00319013
35.485,47
83.984,52
83.984,52
98.054,00 83.984,5201-00319113
83.984,52
5.083,76
5.083,76
6.127,00 5.015,1603-00339030
5.015,16
9.237,29
9.237,29
11.031,00 9.237,2903-00339036
9.237,29
138.000,00
138.000,00
122.568,00 96.266,2803-00339037
96.266,28
4.391.279,95
4.391.279,95
4.033.508,00 3.795.808,9203-00339039
3.795.808,92
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
401.590,33
401.590,33
408.560,00 366.662,4203-00339039
366.662,42
1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 28.000,00
28.000,00
255.350,00 16.258,9001-00319011
16.258,90
6.300,00
6.300,00
61.284,00 3.248,5501-00319013
3.248,55
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
43,80
43,80
2.042,00 43,8003-00339030
43,80
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 240 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
17.073,00
17.073,00
18.385,00 12.373,1003-00339039
12.373,10
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.445.093,83
1.445.093,83
742.557,00 1.445.093,8301-00319011
1.445.093,83
84.034,60
84.034,60
27.577,00 84.034,6001-00319013
84.034,60
210.193,46
210.193,46
132.782,00 210.193,4601-00319113
210.193,46
15.333,56
15.333,56
16.340,00 13.149,2303-00339030
13.149,23
188.312,92
188.312,92
265.564,00 181.748,7203-00339036
181.748,72
127.884,00
127.884,00
117.461,00 91.095,0303-00339037
91.095,03
426.501,22
426.501,22
150.143,00 349.474,9203-00339039
349.474,92
121-Serviço tercerizado porcontrato
958,69
958,69
0,00 958,6903-00339039
958,69
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
9.428,16
9.428,16
30.642,00 9.428,1601-00319004
9.428,16
5.998.463,23
5.998.463,23
10.067.469,00 5.998.463,2301-00319011
5.998.463,23
8.451.001,32
8.451.001,32
6.377.070,00 8.451.001,3201-05
8.451.001,32
3.780,07
3.780,07
16.853,00 3.780,0701-00319013
3.780,07
2.786,83
2.786,83
2.042,00 2.786,8301-05
2.786,83
1.525.368,71
1.525.368,71
2.121.703,00 1.525.368,7101-00319113
1.525.368,71
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 241 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
1.682.481,05
1.682.481,05
1.381.698,00 1.682.481,0501-05319113
1.682.481,05
2.906,72
2.906,72
2.042,00 1.386,7203-00339030
1.386,72
262.130,21
262.130,21
306.420,00 262.130,2103-00339036
262.130,21
64.800,00
64.800,00
255.350,00 33.580,1003-00339037
33.580,10
342.460,46
342.460,46
423.879,00 254.580,4103-00339039
254.580,41
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
7.286.889,57
7.286.889,57
9.325.382,00 7.286.889,5701-00319011
7.286.889,57
14.125,18
14.125,18
40.856,00 14.125,1801-00319013
14.125,18
1.503.353,71
1.503.353,71
1.940.660,00 1.503.353,7101-00319113
1.503.353,71
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
29.146,96
29.146,96
49.027,00 29.146,9603-00339036
29.146,96
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
290.723,93
290.723,93
355.447,00 253.683,5203-00339039
253.683,52
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
2.430.119,45
2.430.119,45
3.871.106,00 2.430.119,4501-00319011
2.430.119,45
1.320.772,83
1.320.772,83
2.042,00 1.320.772,8301-05
1.320.772,83
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-05
0,00
508.967,45
508.967,45
844.697,00 508.967,4501-00319113
508.967,45
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 242 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1202-Sec. Serviços Soc.Centro-sul
12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
269.076,52
269.076,52
2.042,00 269.076,5201-05319113
269.076,52
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
14.319,52
14.319,52
2.042,00 14.319,5203-00339036
14.319,52
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
70.058,72
70.058,72
75.072,00 58.136,8203-00339039
58.136,82
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
4.596,00 0,0003-00339036
0,00
130.427,25
130.427,25
86.819,00 86.273,4803-00339039
86.273,48
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
42.735,88
42.735,88
91.926,00 42.735,8801-00319011
42.735,88
7.572,72
7.572,72
10.214,00 7.572,7201-00319013
7.572,72
1.791,32
1.791,32
8.171,00 1.791,3201-00319113
1.791,32
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
3.002,72
3.002,72
2.042,00 3.002,7203-00339036
3.002,72
3.300,00
3.300,00
6.739,00 1.928,7903-00339039
1.928,79
1300-Sec. RegionalLeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
40.620,56
40.620,56
2.042,00 40.620,5601-00319004
40.620,56
1.205.653,34
1.205.653,34
1.297.178,00 1.205.653,3401-00319011
1.205.653,34
62.753,43
62.753,43
71.498,00 62.753,4301-00319013
62.753,43
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 243 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1300-Sec. RegionalLeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
174.665,14
174.665,14
202.237,00 174.665,1401-00319113
174.665,14
2.000,00
2.000,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
91.317,99
91.317,99
122.564,00 45.304,8003-00339030
45.304,80
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
67.133,00
67.133,00
81.712,00 67.133,0003-00339036
67.133,00
31.938,00
31.938,00
36.770,00 20.112,0103-00339037
20.112,01
955.704,39
955.704,39
1.076.552,00 803.145,8503-00339039
803.145,85
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
1.785,80
1.785,80
20.426,00 1.785,8004-00449052
1.785,80
1301-Sec. ServiçosUrbanos Leste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
279.604,82
279.604,82
275.778,00 279.604,8201-00319011
279.604,82
7.581,87
7.581,87
2.042,00 7.581,8701-00319013
7.581,87
48.402,16
48.402,16
53.112,00 48.402,1601-00319113
48.402,16
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 244 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1301-Sec. ServiçosUrbanos Leste
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
1.622.424,80
1.622.424,80
1.225.680,00 1.622.424,8001-00319011
1.622.424,80
29.433,20
29.433,20
3.166,00 29.433,2001-00319013
29.433,20
295.501,48
295.501,48
255.350,00 295.501,4801-00319113
295.501,48
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
31.579,80
31.579,80
20.428,00 31.579,8003-00339036
31.579,80
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
604.510,20
604.510,20
827.334,00 604.510,2001-00319011
604.510,20
0,00
0,00
37.791,00 0,0001-00319013
0,00
112.576,38
112.576,38
132.782,00 112.576,3801-00319113
112.576,38
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
498.401,98
498.401,98
498.442,00 410.019,2403-00339039
410.019,24
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
321.941,04
321.941,04
245.136,00 252.935,4103-00339039
252.935,41
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 245 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1302-Sec. ServiçosSociais Leste
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 29.000,00
29.000,00
255.350,00 14.235,9601-00319011
14.235,96
6.500,00
6.500,00
61.284,00 2.599,7001-00319013
2.599,70
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
17.797,30
17.797,30
22.674,00 16.700,2503-00339036
16.700,25
10.896,00
10.896,00
12.256,00 6.944,2303-00339037
6.944,23
59.586,49
59.586,49
50.864,00 45.592,9703-00339039
45.592,97
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
996.520,44
996.520,44
561.770,00 996.520,4401-00319011
996.520,44
54.503,41
54.503,41
30.642,00 54.503,4101-00319013
54.503,41
146.022,22
146.022,22
91.926,00 146.022,2201-00319113
146.022,22
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
69.548,80
69.548,80
30.642,00 69.548,8003-00339036
69.548,80
65.679,00
65.679,00
56.177,00 43.239,0603-00339037
43.239,06
111.086,30
111.086,30
86.408,00 83.583,0703-00339039
83.583,07
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
16.721,01
16.721,01
61.284,00 16.721,0101-00319004
16.721,01
13.459.999,28
13.459.999,28
19.254.789,00 13.459.999,2801-00319011
13.459.999,28
19.607.153,35
19.607.153,35
15.380.884,00 19.607.153,3501-05
19.607.153,35
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 246 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1302-Sec. ServiçosSociais Leste
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
7.197,75
7.197,75
35.238,00 7.197,7501-00319013
7.197,75
12.934,72
12.934,72
6.128,00 12.934,7201-05
12.934,72
3.032.483,36
3.032.483,36
4.166.362,00 3.032.483,3601-00319113
3.032.483,36
3.955.479,80
3.955.479,80
3.279.643,00 3.955.479,8001-05
3.955.479,80
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
508.963,77
508.963,77
531.128,00 508.963,7703-00339036
508.963,77
0,00
0,00
730.301,00 0,0003-00339037
0,00
1.550.320,26
1.550.320,26
1.350.289,00 1.332.292,2403-00339039
1.332.292,24
11-Divulgação do CadastroEscolar - NE
368,00
368,00
0,00 368,0003-00339039
368,00
45-Pré-Conferência Municipal deEducação.
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339030
0,00
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
3.332.377,38
3.332.377,38
3.231.709,00 3.332.377,3801-00319011
3.332.377,38
11.566,95
11.566,95
25.535,00 11.566,9501-00319013
11.566,95
685.597,65
685.597,65
714.980,00 685.597,6501-00319113
685.597,65
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-00339037
0,00
81.689,42
81.689,42
85.797,00 59.480,8203-00339039
59.480,82
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 247 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1302-Sec. ServiçosSociais Leste
12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
2.503.528,78
2.503.528,78
5.025.288,00 2.503.528,7801-00319011
2.503.528,78
2.281.124,66
2.281.124,66
2.042,00 2.281.124,6601-05
2.281.124,66
2.712,05
2.712,05
5.107,00 2.712,0501-00319013
2.712,05
522,36
522,36
2.042,00 522,3601-05
522,36
537.582,53
537.582,53
1.072.470,00 537.582,5301-00319113
537.582,53
460.665,57
460.665,57
2.042,00 460.665,5701-05
460.665,57
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
36.770,00 0,0003-00339037
0,00
59.222,53
59.222,53
55.154,00 47.675,5803-00339039
47.675,58
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
35.268,00
35.268,00
35.749,00 35.268,0003-00339039
35.268,00
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
70.558,27
70.558,27
81.712,00 70.558,2701-00319011
70.558,27
8.818,22
8.818,22
9.192,00 8.818,2201-00319013
8.818,22
6.352,54
6.352,54
9.192,00 6.352,5401-00319113
6.352,54
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 248 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1302-Sec. ServiçosSociais Leste
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
8.294,38
8.294,38
12.256,00 8.294,3803-00339036
8.294,38
7.800,00
7.800,00
8.170,00 1.950,2403-00339039
1.950,24
1400-Sec. RegionalNordeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
76.974,86
76.974,86
1.021,00 76.974,8601-00319004
76.974,86
1.592.173,60
1.592.173,60
1.981.516,00 1.592.173,6001-00319011
1.592.173,60
105.188,05
105.188,05
163.424,00 105.188,0501-00319013
105.188,05
217.250,50
217.250,50
237.986,00 217.250,5001-00319113
217.250,50
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
103.185,25
103.185,25
129.201,00 52.444,2203-00339030
52.444,22
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
77.709,33
77.709,33
416.730,00 77.709,3303-00339036
77.709,33
86.268,00
86.268,00
51.070,00 55.339,6403-00339037
55.339,64
492.376,20
492.376,20
347.270,00 390.841,8403-00339039
390.841,84
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
15.336,80
15.336,80
10.210,00 7.122,8004-00449052
7.122,80
1401-Sec. ServiçosUrbanos Nordeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
2.028,30
2.028,30
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.534.142,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 249 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1401-Sec. ServiçosUrbanos Nordeste
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
302.344,96
302.344,96
301.313,00 302.344,9601-00319011
302.344,96
9.552,39
9.552,39
12.256,00 9.552,3901-00319013
9.552,39
50.727,78
50.727,78
39.834,00 50.727,7801-00319113
50.727,78
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
12.511,86
12.511,86
13.278,00 12.511,8603-00339036
12.511,86
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
1.406.401,09
1.406.401,09
1.174.610,00 1.406.401,0901-00319011
1.406.401,09
35.086,87
35.086,87
10.214,00 35.086,8701-00319013
35.086,87
257.085,00
257.085,00
240.029,00 257.085,0001-00319113
257.085,00
2.274,54
2.274,54
2.042,00 1.934,5403-00339030
1.934,54
48.813,49
48.813,49
40.856,00 48.813,4903-00339036
48.813,49
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
43.123,40
43.123,40
38.812,00 35.483,6303-00339039
35.483,63
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
351.074,44
351.074,44
296.206,00 351.074,4401-00319011
351.074,44
7.650,33
7.650,33
7.660,00 7.650,3301-00319013
7.650,33
56.537,82
56.537,82
58.219,00 56.537,8201-00319113
56.537,82
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 250 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1401-Sec. ServiçosUrbanos Nordeste
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
7.523,52
7.523,52
8.681,00 7.523,5203-00339036
7.523,52
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
582.249,42
582.249,42
458.608,00 485.544,7203-00339039
485.544,72
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
262.217,28
262.217,28
296.206,00 209.698,8203-00339039
209.698,82
1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 88.836,35
88.836,35
418.774,00 80.070,9701-00319011
80.070,97
12.604,91
12.604,91
86.819,00 7.935,8401-00319013
7.935,84
5.913,70
5.913,70
15.321,00 5.913,7001-00319113
5.913,70
120,00
120,00
2.042,00 120,0003-00339030
120,00
24.460,00
24.460,00
30.233,00 15.460,0003-00339036
15.460,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
48.866,93
48.866,93
43.713,00 39.357,0903-00339039
39.357,09
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.402.350,74
1.402.350,74
1.062.256,00 1.402.350,7401-00319011
1.402.350,74
70.032,00
70.032,00
33.706,00 70.032,0001-00319013
70.032,00
195.920,48
195.920,48
173.638,00 195.920,4801-00319113
195.920,48
920,50
920,50
3.063,00 830,5003-00339030
830,50
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 251 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
97.355,36
97.355,36
61.283,00 92.928,7403-00339036
92.928,74
100.097,00
100.097,00
100.097,00 72.359,8403-00339037
72.359,84
184.346,61
184.346,61
219.600,00 149.074,5703-00339039
149.074,57
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
36.485,18
36.485,18
15.321,00 36.485,1801-00319004
36.485,18
18.148.879,83
18.148.879,83
25.297.350,00 18.148.879,8301-00319011
18.148.879,83
29.236.640,58
29.236.640,58
22.820.803,00 29.236.640,5801-05
29.236.640,58
83.597,81
83.597,81
52.091,00 83.597,8101-00319013
83.597,81
157.975,17
157.975,17
163.424,00 157.975,1701-05
157.975,17
3.998.165,59
3.998.165,59
5.855.481,00 3.998.165,5901-00319113
3.998.165,59
5.786.099,78
5.786.099,78
4.828.362,00 5.786.099,7801-05
5.786.099,78
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
465.149,63
465.149,63
490.272,00 465.149,6303-00339036
465.149,63
199.665,48
199.665,48
1.572.956,00 199.665,4803-00339037
199.665,48
2.184.494,62
2.184.494,62
2.204.689,00 1.940.359,7003-00339039
1.940.359,70
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
4.105.023,66
4.105.023,66
3.268.480,00 4.105.023,6601-00319011
4.105.023,66
12.476,91
12.476,91
15.321,00 12.476,9101-00319013
12.476,91
842.237,39
842.237,39
766.050,00 842.237,3901-00319113
842.237,39
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 252 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste
12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
23.036,68
23.036,68
12.562,00 23.036,6803-00339036
23.036,68
15.970,00
15.970,00
49.027,00 15.970,0003-00339037
15.970,00
80.000,00
80.000,00
87.840,00 74.202,9803-00339039
74.202,98
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
5.109.444,28
5.109.444,28
8.753.398,00 5.109.444,2801-00319011
5.109.444,28
4.282.143,99
4.282.143,99
2.042,00 4.282.143,9901-05
4.282.143,99
6.115,64
6.115,64
9.192,00 6.115,6401-00319013
6.115,64
3.242,38
3.242,38
2.042,00 3.242,3801-05
3.242,38
1.070.771,30
1.070.771,30
1.889.590,00 1.070.771,3001-00319113
1.070.771,30
871.058,49
871.058,49
2.042,00 871.058,4901-05
871.058,49
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
42.965,55
42.965,55
30.642,00 42.965,5503-00339036
42.965,55
55.894,97
55.894,97
183.852,00 55.894,9703-00339037
55.894,97
66.918,00
66.918,00
74.560,00 53.313,8203-00339039
53.313,82
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
31.702,77
31.702,77
39.323,00 31.702,7703-00339039
31.702,77
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 253 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1402-Sec. ServiçosSociais Nordeste
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
104.742,07
104.742,07
93.968,00 104.742,0701-00319011
104.742,07
7.746,16
7.746,16
8.171,00 7.746,1601-00319013
7.746,16
12.304,16
12.304,16
13.278,00 12.304,1601-00319113
12.304,16
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
10.345,95
10.345,95
12.256,00 10.345,9503-00339036
10.345,95
24.833,34
24.833,34
17.771,00 22.663,2903-00339039
22.663,29
1500-Sec. RegionalNoroeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
49.748,99
49.748,99
2.042,00 49.748,9901-00319004
49.748,99
1.050.205,68
1.050.205,68
1.113.326,00 1.050.205,6801-00319011
1.050.205,68
66.586,32
66.586,32
86.819,00 66.586,3201-00319013
66.586,32
146.158,34
146.158,34
148.103,00 146.158,3401-00319113
146.158,34
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
36.576,62
36.576,62
102.134,00 34.700,9003-00339030
34.700,90
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
124.967,28
124.967,28
125.836,00 123.467,2803-00339036
123.467,28
67.284,00
67.284,00
61.284,00 48.879,3103-00339037
48.879,31
1.208.911,39
1.208.911,39
1.116.103,00 1.036.093,6303-00339039
1.036.093,63
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 254 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1500-Sec. RegionalNoroeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
289,00
289,00
15.317,00 0,0004-00449052
0,00
3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.
10.268,21
10.268,21
0,00 1.447,1104-00449052
1.447,11
16-ESTRUTURAÇAOADMINISTRATIVO ETECNOLOGICO
626,00
626,00
0,00 626,0003-00339030
626,00
24-Aquisição de equipamentos 98,00
98,00
0,00 98,0003-00339030
98,00
1.571,00
1.571,00
0,00 0,0004-00449052
0,00
25-Aquisição de mobiliário 13.580,57
13.580,57
0,00 2.427,6504-00449052
2.427,65
30-Serviços Administrativos eFinanceiros.
19,20
19,20
0,00 19,2003-00339030
19,20
33-Aquisição de equipamentospermanente
4.240,00
4.240,00
0,00 0,0004-00449052
0,00
68-Recursos para eventos 4.855,20
4.855,20
0,00 4.855,2003-00339039
4.855,20
72-EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA
650,00
650,00
0,00 650,0004-00449052
650,00
76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS
82.135,33
82.135,33
0,00 59.497,2503-00339030
59.497,25
7.226,45
7.226,45
0,00 5.122,4003-00339039
5.122,40
4.574,50
4.574,50
0,00 4.574,5004-00449052
4.574,50
78-Doação para atendimento àpopulação vulnerabilizadasocialmente
116,82
116,82
0,00 116,8203-00339039
116,82
84-Equipamentos e instalaçõesdiversas
360,00
360,00
0,00 0,0003-00339030
0,00
89- Segurança 570,00
570,00
0,00 570,0003-00339039
570,00
96-Gerenciamento de Compras,Almoxarifado, Transportes eServiços
580,66
580,66
0,00 580,6603-00339030
580,66
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 255 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1500-Sec. RegionalNoroeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
108-Serviços tecnicos 65,00
65,00
0,00 65,0003-00339039
65,00
110-Orçamento Participativo 126,00
126,00
0,00 0,0003-00339030
0,00
40.137,00
40.137,00
0,00 36.688,4503-00339039
36.688,45
1501-Sec. ServiçosUrbanos Noroeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
263.975,54
263.975,54
209.387,00 263.975,5401-00319011
263.975,54
10.775,18
10.775,18
5.107,00 10.775,1801-00319013
10.775,18
41.211,86
41.211,86
35.749,00 41.211,8601-00319113
41.211,86
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
2.220,00
2.220,00
2.042,00 2.220,0003-00339036
2.220,00
34.220,00
34.220,00
30.641,00 28.590,5903-00339039
28.590,59
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
1.526.426,98
1.526.426,98
2.706.710,00 1.526.426,9801-00319011
1.526.426,98
101.011,27
101.011,27
117.461,00 101.011,2701-00319013
101.011,27
206.687,08
206.687,08
418.774,00 206.687,0801-00319113
206.687,08
72,00
72,00
2.040,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 256 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1501-Sec. ServiçosUrbanos Noroeste
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
35.710,91
35.710,91
33.706,00 35.710,9103-00339036
35.710,91
156.120,00
156.120,00
159.338,00 128.245,2403-00339039
128.245,24
13-Realização de eventos(seminários e reuniões)/ com asequipes de fiscalização
102,80
102,80
0,00 102,8003-00339030
102,80
70-Estruturar e equipar aGerência
2.950,89
2.950,89
0,00 2.662,8903-00339030
2.662,89
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
254.061,52
254.061,52
171.595,00 254.061,5201-00319011
254.061,52
8.353,96
8.353,96
7.456,00 8.353,9601-00319013
8.353,96
37.157,14
37.157,14
29.620,00 37.157,1401-00319113
37.157,14
0,00
0,00
2.040,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
747.604,42
747.604,42
647.566,00 638.225,2703-00339039
638.225,27
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
10-Aquisição de material 238,40
238,40
0,00 238,4003-00339030
238,40
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
473.325,26
473.325,26
408.560,00 381.630,6303-00339039
381.630,63
1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 35.000,00
35.000,00
255.350,00 22.945,3101-00319011
22.945,31
7.800,00
7.800,00
61.284,00 4.188,2101-00319013
4.188,21
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 257 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 404,00
404,00
2.040,00 108,0003-00339030
108,00
15.506,36
15.506,36
18.385,00 14.706,3603-00339036
14.706,36
10.115,00
10.115,00
2.042,00 6.898,1803-00339037
6.898,18
67.502,49
67.502,49
61.691,00 48.358,6803-00339039
48.358,68
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.531.039,54
1.531.039,54
674.124,00 1.531.039,5401-00319011
1.531.039,54
44.157,22
44.157,22
15.321,00 44.157,2201-00319013
44.157,22
232.368,04
232.368,04
112.354,00 232.368,0401-00319113
232.368,04
72,00
72,00
2.042,00 72,0003-00339030
72,00
128.121,79
128.121,79
134.824,00 128.121,7903-00339036
128.121,79
245.232,00
245.232,00
210.407,00 177.153,1203-00339037
177.153,12
133.149,98
133.149,98
83.140,00 107.069,3103-00339039
107.069,31
25-Infra-estrutura administrativa 1.626,84
1.626,84
0,00 1.189,6403-00339030
1.189,64
365,00
365,00
0,00 365,0003-00339039
365,00
45-Evento 1.128,29
1.128,29
0,00 1.128,2903-00339030
1.128,29
808,95
808,95
0,00 803,9503-00339039
803,95
76-PRESTAÇAO DE SERVIÇOA COMUNIDADE
111,00
111,00
0,00 0,0003-00339030
0,00
84- o CAC- Providência 303,93
303,93
0,00 303,9303-00339030
303,93
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 258 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
36.819,84
36.819,84
45.963,00 36.819,8401-00319004
36.819,84
14.175.774,01
14.175.774,01
22.506.794,00 14.175.774,0101-00319011
14.175.774,01
20.820.485,73
20.820.485,73
16.663.895,00 20.820.485,7301-05
20.820.485,73
7.817,35
7.817,35
16.342,00 7.817,3501-00319013
7.817,35
2.290,98
2.290,98
16.342,00 2.290,9801-05
2.290,98
3.177.597,94
3.177.597,94
4.441.455,00 3.177.597,9401-00319113
3.177.597,94
4.147.436,38
4.147.436,38
3.484.608,00 4.147.436,3801-05
4.147.436,38
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
328.654,79
328.654,79
306.420,00 327.921,1503-00339036
327.921,15
21.951,06
21.951,06
612.840,00 21.951,0603-00339037
21.951,06
1.407.657,01
1.407.657,01
1.335.989,00 1.246.470,9103-00339039
1.246.470,91
46-Cadastro Escolar 815,60
815,60
0,00 815,6003-00339039
815,60
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
850.624,94
850.624,94
357.490,00 850.624,9401-00319011
850.624,94
867,79
867,79
8.171,00 867,7901-00319013
867,79
177.942,92
177.942,92
56.177,00 177.942,9201-00319113
177.942,92
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 259 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste
12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
151.331,65
151.331,65
141.973,00 138.311,0503-00339039
138.311,05
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
4.984.927,60
4.984.927,60
8.446.978,00 4.984.927,6001-00319011
4.984.927,60
3.887.039,22
3.887.039,22
2.042,00 3.887.039,2201-05
3.887.039,22
2.529,46
2.529,46
6.128,00 2.529,4601-00319013
2.529,46
1.574,67
1.574,67
2.042,00 1.574,6701-05
1.574,67
1.034.668,00
1.034.668,00
1.654.668,00 1.034.668,0001-00319113
1.034.668,00
782.818,16
782.818,16
2.042,00 782.818,1601-05
782.818,16
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
23.161,34
23.161,34
2.042,00 23.161,3403-00339036
23.161,34
47.408,37
47.408,37
178.745,00 47.408,3703-00339037
47.408,37
196.663,69
196.663,69
128.696,00 168.385,3603-00339039
168.385,36
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
7.660,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
28.088,00 0,0003-00339039
0,00
2-Eventos Temáticos 503,05
503,05
0,00 503,0503-00339030
503,05
3-Arraial de Belô 6.606,00
6.606,00
0,00 6.606,0003-00339039
6.606,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 260 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1502-Sec. ServiçosSociais Noroeste
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 14-Arraial de Belô 444,50
444,50
0,00 444,5003-00339030
444,50
2.505,00
2.505,00
0,00 2.505,0003-00339039
2.505,00
16-Pré Carnaval Regional 492,00
492,00
0,00 420,0003-00339030
420,00
18.848,00
18.848,00
0,00 18.507,8203-00339039
18.507,82
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
225,00
225,00
2.042,00 225,0003-00339030
225,00
5.260,00
5.260,00
8.171,00 5.260,0003-00339036
5.260,00
7.000,00
7.000,00
3.677,00 3.200,7603-00339039
3.200,76
7-Eventos Esportivos 300,00
300,00
0,00 0,0003-00339030
0,00
21-Eventos Esportivos 300,00
300,00
0,00 0,0003-00339030
0,00
33-Eventos Esportivos,Recreação, Lazer e Feiras
285,00
285,00
0,00 285,0003-00339030
285,00
1600-Sec. RegionalNorte
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
27.479,87
27.479,87
2.042,00 27.479,8701-00319004
27.479,87
1.067.853,47
1.067.853,47
1.276.750,00 1.067.853,4701-00319011
1.067.853,47
115.518,20
115.518,20
10.214,00 115.518,2001-00319013
115.518,20
101.824,90
101.824,90
173.638,00 101.824,9001-00319113
101.824,90
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
52.375,32
52.375,32
80.988,00 42.349,1703-00339030
42.349,17
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 261 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1600-Sec. RegionalNorte
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
79.222,17
79.222,17
205.301,00 79.087,6303-00339036
79.087,63
114.102,00
114.102,00
121.545,00 78.890,4203-00339037
78.890,42
327.044,75
327.044,75
278.839,00 247.946,0803-00339039
247.946,08
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
1.808,00
1.808,00
16.645,00 1.229,0004-00449052
1.229,00
76-AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSUMO DIVERSOS
710,00
710,00
0,00 710,0003-00339030
710,00
1601-Sec. ServiçosUrbanos Norte
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
360.732,80
360.732,80
873.297,00 360.732,8001-00319011
360.732,80
20.690,09
20.690,09
24.513,00 20.690,0901-00319013
20.690,09
50.620,26
50.620,26
159.338,00 50.620,2601-00319113
50.620,26
0,00
0,00
2.756,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
34.022,00
34.022,00
30.642,00 28.833,3503-00339039
28.833,35
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
1.221.623,63
1.221.623,63
777.285,00 1.221.623,6301-00319011
1.221.623,63
79.409,96
79.409,96
84.776,00 79.409,9601-00319013
79.409,96
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 262 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1601-Sec. ServiçosUrbanos Norte
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
168.330,22
168.330,22
76.605,00 168.330,2201-00319113
168.330,22
400,00
400,00
612,00 400,0003-00339030
400,00
38.559,10
38.559,10
49.027,00 38.559,1003-00339036
38.559,10
475,00
475,00
14.298,00 0,0003-00339039
0,00
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
325.285,94
325.285,94
265.564,00 325.285,9401-00319011
325.285,94
0,00
0,00
3.166,00 0,0001-00319013
0,00
58.855,82
58.855,82
52.091,00 58.855,8201-00319113
58.855,82
2.615,20
2.615,20
5.308,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-00339037
0,00
735.218,30
735.218,30
438.177,00 639.821,3003-00339039
639.821,30
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
216.141,88
216.141,88
102.140,00 171.394,7603-00339039
171.394,76
1602-Sec. ServiçosSociais Norte
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 23.000,00
23.000,00
255.350,00 9.797,0001-00319011
9.797,00
5.100,00
5.100,00
61.284,00 1.950,2101-00319013
1.950,21
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
14.400,00
14.400,00
19.406,00 13.400,0003-00339036
13.400,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 263 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1602-Sec. ServiçosSociais Norte
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
56.455,32
56.455,32
43.511,00 43.875,7803-00339039
43.875,78
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.001.432,71
1.001.432,71
939.688,00 1.001.432,7101-00319011
1.001.432,71
75.624,31
75.624,31
61.284,00 75.624,3101-00319013
75.624,31
119.879,16
119.879,16
139.931,00 119.879,1601-00319113
119.879,16
1.461,12
1.461,12
2.042,00 886,3203-00339030
886,32
117.438,56
117.438,56
85.797,00 116.687,5603-00339036
116.687,56
71.325,00
71.325,00
81.712,00 48.723,0903-00339037
48.723,09
138.935,58
138.935,58
98.052,00 106.729,2203-00339039
106.729,22
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
62.655,89
62.655,89
45.963,00 62.655,8901-00319004
62.655,89
10.864.726,33
10.864.726,33
17.003.562,00 10.864.726,3301-00319011
10.864.726,33
19.849.153,05
19.849.153,05
15.487.171,00 19.849.153,0501-05
19.849.153,05
6.811,32
6.811,32
10.214,00 6.811,3201-00319013
6.811,32
4.014,62
4.014,62
2.042,00 4.014,6201-05
4.014,62
2.474.595,80
2.474.595,80
3.668.511,00 2.474.595,8001-00319113
2.474.595,80
3.979.514,04
3.979.514,04
3.287.222,00 3.979.514,0401-05
3.979.514,04
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 264 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1602-Sec. ServiçosSociais Norte
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
372.780,56
372.780,56
367.704,00 372.780,5603-00339036
372.780,56
194.540,33
194.540,33
1.368.676,00 194.540,3303-00339037
194.540,33
1.366.499,49
1.366.499,49
1.482.050,00 1.189.869,8303-00339039
1.189.869,83
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
2.858.083,44
2.858.083,44
1.664.882,00 2.858.083,4401-00319011
2.858.083,44
385,92
385,92
3.064,00 385,9201-00319013
385,92
583.753,78
583.753,78
357.490,00 583.753,7801-00319113
583.753,78
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
56.810,85
56.810,85
61.284,00 56.810,8503-00339036
56.810,85
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
151.876,13
151.876,13
96.011,00 124.781,8303-00339039
124.781,83
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
3.906.097,32
3.906.097,32
5.464.490,00 3.906.097,3201-00319011
3.906.097,32
3.073.399,94
3.073.399,94
2.042,00 3.073.399,9401-05
3.073.399,94
2.731,24
2.731,24
3.064,00 2.731,2401-00319013
2.731,24
564,47
564,47
2.042,00 564,4701-05
564,47
829.503,00
829.503,00
1.169.503,00 829.503,0001-00319113
829.503,00
634.001,89
634.001,89
2.042,00 634.001,8901-05
634.001,89
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 265 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1602-Sec. ServiçosSociais Norte
12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
74.936,25
74.936,25
81.712,00 74.936,2503-00339036
74.936,25
33.295,47
33.295,47
130.739,00 33.295,4703-00339037
33.295,47
169.539,80
169.539,80
70.475,00 153.309,5603-00339039
153.309,56
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
7.660,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
33.580,55
33.580,55
28.088,00 32.697,0503-00339039
32.697,05
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
35.331,17
35.331,17
61.284,00 35.331,1701-00319011
35.331,17
7.735,07
7.735,07
7.660,00 7.735,0701-00319013
7.735,07
0,00
0,00
6.128,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
4.050,00
4.050,00
6.128,00 1.869,6203-00339039
1.869,62
1700-Sec. RegionalOeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
1.287.711,96
1.287.711,96
1.297.178,00 1.287.711,9601-00319011
1.287.711,96
65.189,37
65.189,37
75.583,00 65.189,3701-00319013
65.189,37
195.329,06
195.329,06
183.852,00 195.329,0601-00319113
195.329,06
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 266 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1700-Sec. RegionalOeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
57.307,47
57.307,47
86.814,00 36.807,2103-00339030
36.807,21
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
67.081,84
67.081,84
82.733,00 67.081,8403-00339036
67.081,84
10.896,00
10.896,00
13.278,00 6.959,7103-00339037
6.959,71
721.791,53
721.791,53
647.562,00 619.787,7803-00339039
619.787,78
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
20.590,36
20.590,36
10.210,00 16.218,3604-00449052
16.218,36
1701-Sec. ServiçosUrbanos Oeste
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
1-Aquisição, Construção eReadaptação de imóveis
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
311.821,54
311.821,54
326.848,00 311.821,5401-00319011
311.821,54
24.906,03
24.906,03
7.660,00 24.906,0301-00319013
24.906,03
24.333,40
24.333,40
38.813,00 24.333,4001-00319113
24.333,40
1.224,00
1.224,00
2.042,00 720,0003-00339030
720,00
19.670,90
19.670,90
15.321,00 19.670,9003-00339036
19.670,90
32.900,00
32.900,00
33.706,00 26.360,2103-00339039
26.360,21
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 267 de 33530/10/2014 10:51:00Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1701-Sec. ServiçosUrbanos Oeste
15-Urbanismo 452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
1.604.852,74
1.604.852,74
1.889.590,00 1.604.852,7401-00319011
1.604.852,74
58.134,77
58.134,77
88.861,00 58.134,7701-00319013
58.134,77
273.877,98
273.877,98
311.527,00 273.877,9801-00319113
273.877,98
170,00
170,00
2.042,00 170,0003-00339030
170,00
30.733,62
30.733,62
28.599,00 30.733,6203-00339036
30.733,62
29.217,50
29.217,50
31.663,00 24.195,2003-00339039
24.195,20
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
308.671,84
308.671,84
255.350,00 308.671,8401-00319011
308.671,84
7.622,26
7.622,26
7.251,00 7.622,2601-00319013
7.622,26
53.373,18
53.373,18
49.027,00 53.373,1801-00319113
53.373,18
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
570.240,34
570.240,34
512.742,00 475.133,3203-00339039
475.133,32
0,00
0,00
22.470,00 0,0004-00449051
0,00
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
259.991,48
259.991,48
306.420,00 220.942,5103-00339039
220.942,51
1702-Sec. ServiçosSociais Oeste
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 25.000,00
25.000,00
255.350,00 14.032,4701-00319011
14.032,47
5.500,00
5.500,00
61.284,00 2.538,0301-00319013
2.538,03
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 268 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1702-Sec. ServiçosSociais Oeste
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 216,00
216,00
2.042,00 180,0003-00339030
180,00
1.700,00
1.700,00
4.596,00 1.700,0003-00339036
1.700,00
4.784,00
4.784,00
2.042,00 1.667,4103-00339037
1.667,41
50.402,23
50.402,23
46.983,00 39.005,6203-00339039
39.005,62
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.101.944,71
1.101.944,71
1.271.643,00 1.101.944,7101-00319011
1.101.944,71
81.364,88
81.364,88
94.990,00 81.364,8801-00319013
81.364,88
146.370,86
146.370,86
173.638,00 146.370,8601-00319113
146.370,86
360,00
360,00
2.042,00 180,0003-00339030
180,00
55.777,24
55.777,24
24.513,00 55.777,2403-00339036
55.777,24
120.075,00
120.075,00
122.568,00 87.501,8303-00339037
87.501,83
126.210,96
126.210,96
107.551,00 111.313,0003-00339039
111.313,00
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
33.532,13
33.532,13
61.284,00 33.498,4001-00319004
33.498,40
11.310.726,38
11.310.726,38
18.020.938,00 11.310.726,3801-00319011
11.310.726,38
15.344.266,61
15.344.266,61
12.216.587,00 15.344.266,6101-05
15.344.266,61
26.864,05
26.864,05
31.663,00 26.864,0501-00319013
26.864,05
41.341,46
41.341,46
33.706,00 41.341,4601-05
41.341,46
2.455.914,65
2.455.914,65
3.605.868,00 2.455.914,6501-00319113
2.455.914,65
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 269 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1702-Sec. ServiçosSociais Oeste
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
2.853.040,86
2.853.040,86
2.573.601,00 2.853.040,8601-05319113
2.853.040,86
128,00
128,00
2.042,00 128,0003-00339030
128,00
309.823,74
309.823,74
367.704,00 309.537,8403-00339036
309.537,84
0,00
0,00
633.268,00 0,0003-00339037
0,00
936.597,43
936.597,43
1.047.953,00 839.847,2103-00339039
839.847,21
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
4.116.995,43
4.116.995,43
3.166.340,00 4.116.995,4301-00319011
4.116.995,43
11.706,01
11.706,01
12.256,00 11.706,0101-00319013
11.706,01
850.812,03
850.812,03
674.124,00 850.812,0301-00319113
850.812,03
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
104.182,00 0,0003-00339037
0,00
74.118,03
74.118,03
103.161,00 68.814,4503-00339039
68.814,45
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
2.507.314,12
2.507.314,12
3.988.567,00 2.507.314,1201-00319011
2.507.314,12
2.155.162,13
2.155.162,13
2.042,00 2.155.162,1301-05
2.155.162,13
2.625,43
2.625,43
3.064,00 2.625,4301-00319013
2.625,43
557,75
557,75
2.042,00 557,7501-05
557,75
515.144,09
515.144,09
863.083,00 515.144,0901-00319113
515.144,09
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 270 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1702-Sec. ServiçosSociais Oeste
12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
440.773,77
440.773,77
2.042,00 440.773,7701-05319113
440.773,77
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
46.344,56
46.344,56
4.596,00 46.344,5603-00339036
46.344,56
0,00
0,00
326.848,00 0,0003-00339037
0,00
123.974,11
123.974,11
149.123,00 113.677,5703-00339039
113.677,57
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
36.588,50
36.588,50
35.749,00 35.948,5003-00339039
35.948,50
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
74.472,13
74.472,13
81.712,00 74.472,1301-00319011
74.472,13
9.937,87
9.937,87
7.660,00 9.937,8701-00319013
9.937,87
6.163,76
6.163,76
10.724,00 6.163,7601-00319113
6.163,76
0,00
0,00
2.552,00 0,0003-00339030
0,00
10.646,36
10.646,36
18.385,00 10.646,3603-00339036
10.646,36
4.378,71
4.378,71
12.254,00 1.256,6003-00339039
1.256,60
1800-Sec. RegionalPampulha
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
88.486,00
88.486,00
1.021,00 88.486,0001-00319004
88.486,00
1.505.428,76
1.505.428,76
2.533.072,00 1.505.428,7601-00319011
1.505.428,76
68.337,91
68.337,91
102.140,00 68.337,9101-00319013
68.337,91
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 271 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1800-Sec. RegionalPampulha
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
221.675,42
221.675,42
393.239,00 221.675,4201-00319113
221.675,42
9.164,78
9.164,78
2.042,00 8.464,7803-00339014
8.464,78
89.920,56
89.920,56
87.326,00 64.860,5403-00339030
64.860,54
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
644.464,06
644.464,06
640.417,00 593.602,1103-00339036
593.602,11
80.140,00
80.140,00
73.540,00 49.323,9503-00339037
49.323,95
570.315,06
570.315,06
512.229,00 480.017,0303-00339039
480.017,03
200,00
200,00
1.532,00 30,0003-00339047
30,00
10.689,48
10.689,48
10.210,00 3.771,5204-00449052
3.771,52
3-Aquisição de materiaispermanentes e equipamentos.
450,00
450,00
0,00 0,0004-00449052
0,00
1801-Sec. ServiçosUrbanos Pampulha
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
3-Reforma das instalações dasede da Regional.
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
695.211,17
695.211,17
796.692,00 695.211,1701-00319011
695.211,17
20.389,53
20.389,53
27.577,00 20.389,5301-00319013
20.389,53
121.592,94
121.592,94
137.889,00 121.592,9401-00319113
121.592,94
19-Serviços de manutençãocorretiva e preventiva
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 272 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1801-Sec. ServiçosUrbanos Pampulha
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
19-Serviços de manutençãocorretiva e preventiva
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
1.532,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
2.150.362,04
2.150.362,04
1.940.660,00 2.150.362,0401-00319011
2.150.362,04
43.406,11
43.406,11
12.256,00 43.406,1101-00319013
43.406,11
385.040,42
385.040,42
388.132,00 385.040,4201-00319113
385.040,42
1.815,00
1.815,00
2.042,00 1.402,8003-00339030
1.402,80
49.590,45
49.590,45
0,00 49.590,4503-00339036
49.590,45
3.708,17
3.708,17
0,00 2.631,5503-00339039
2.631,55
26-Desenvolver açõesrelacionadas às atividades defiscalização com ação fiscaldirecionada e integrada
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
70-PROPAM - Programa deRecuperação e DesenvolvimentoAmbiental da Bacia da Pampulha
1244-Implantação ProgramaPampulha
2-Revitalização e Preservaçãodas Nascentes
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
3-Revitalização da Orla darepresa
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
329.060,69
329.060,69
280.885,00 329.060,6901-00319011
329.060,69
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 273 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1801-Sec. ServiçosUrbanos Pampulha
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
7.661,68
7.661,68
5.107,00 7.661,6801-00319013
7.661,68
52.361,52
52.361,52
61.284,00 52.361,5201-00319113
52.361,52
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
1.027.721,28
1.027.721,28
1.047.956,00 720.758,8403-00339039
720.758,84
1.940.934,16
1.940.934,16
2.042,00 1.145.904,6204-00449051
1.145.904,62
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
324.754,01
324.754,01
0,00 287.273,8103-00339039
287.273,81
16-Poda e secção de raízes deárvores
0,00
0,00
316.634,00 0,0003-00339039
0,00
1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 25.000,00
25.000,00
255.350,00 11.226,1401-00319011
11.226,14
5.500,00
5.500,00
61.284,00 1.619,5101-00319013
1.619,51
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
4.497,27
4.497,27
15.321,00 4.497,2703-00339036
4.497,27
10.896,00
10.896,00
12.256,00 6.982,8803-00339037
6.982,88
63.734,36
63.734,36
51.068,00 52.872,4003-00339039
52.872,40
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-00449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 274 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha
8-AssistênciaSocial
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.500.946,92
1.500.946,92
474.951,00 1.500.946,9201-00319011
1.500.946,92
57.173,34
57.173,34
13.278,00 57.173,3401-00319013
57.173,34
244.095,46
244.095,46
91.926,00 244.095,4601-00319113
244.095,46
143,50
143,50
2.040,00 143,5003-00339030
143,50
73.291,68
73.291,68
74.561,00 72.841,6803-00339036
72.841,68
91.137,00
91.137,00
91.925,00 64.430,9003-00339037
64.430,90
102.044,12
102.044,12
83.753,00 82.982,9303-00339039
82.982,93
37-Atendimento à Terceira Idade 360,00
360,00
0,00 360,0003-00339030
360,00
95-EVENTOSCOMEMORATIVOS
225,40
225,40
0,00 225,4003-00339039
225,40
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
74.611,21
74.611,21
91.926,00 74.611,2101-00319004
74.611,21
10.246.699,88
10.246.699,88
13.410.001,00 10.246.699,8801-00319011
10.246.699,88
14.010.886,85
14.010.886,85
12.298.636,00 14.010.886,8501-05
14.010.886,85
12.021,71
12.021,71
7.149,00 12.021,7101-00319013
12.021,71
10.095,95
10.095,95
9.192,00 10.095,9501-05
10.095,95
2.353.637,00
2.353.637,00
2.873.637,00 2.353.637,0001-00319113
2.353.637,00
2.699.561,32
2.699.561,32
2.641.922,00 2.699.561,3201-05
2.699.561,32
62,21
62,21
2.042,00 62,2103-00339030
62,21
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 275 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
323.139,99
323.139,99
269.649,00 323.139,9903-00339036
323.139,99
104.712,61
104.712,61
868.190,00 104.712,6103-00339037
104.712,61
908.410,83
908.410,83
994.842,00 836.653,4203-00339039
836.653,42
46-Cadastro Escolar 796,80
796,80
0,00 796,8003-00339039
796,80
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
1.062.021,85
1.062.021,85
561.770,00 1.062.021,8501-00319011
1.062.021,85
539,95
539,95
2.042,00 539,9501-00319013
539,95
217.630,01
217.630,01
132.782,00 217.630,0101-00319113
217.630,01
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
9.192,00 0,0003-00339036
0,00
20.469,57
20.469,57
61.284,00 20.469,5703-00339037
20.469,57
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
2.295.931,15
2.295.931,15
4.463.518,00 2.295.931,1501-00319011
2.295.931,15
2.118.201,75
2.118.201,75
2.042,00 2.118.201,7501-05
2.118.201,75
1.865,47
1.865,47
10.214,00 1.865,4701-00319013
1.865,47
967,41
967,41
2.042,00 967,4101-05
967,41
483.248,06
483.248,06
960.116,00 483.248,0601-00319113
483.248,06
433.822,73
433.822,73
2.042,00 433.822,7301-05
433.822,73
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 276 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1802-Sec. ServiçosSociais Pampulha
12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
17.520,36
17.520,36
18.385,00 17.520,3603-00339036
17.520,36
24.563,45
24.563,45
67.412,00 24.563,4503-00339037
24.563,45
44.600,56
44.600,56
55.154,00 39.181,3803-00339039
39.181,38
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
25.782,30
25.782,30
35.749,00 19.152,3003-00339039
19.152,30
16-Pré Carnaval Regional 20.000,00
20.000,00
0,00 20.000,0003-00339039
20.000,00
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
52.936,45
52.936,45
56.177,00 52.936,4501-00319011
52.936,45
5.636,58
5.636,58
7.149,00 5.636,5801-00319013
5.636,58
5.828,18
5.828,18
5.107,00 5.828,1801-00319113
5.828,18
0,00
0,00
2.552,00 0,0003-00339030
0,00
6.867,29
6.867,29
6.638,00 6.867,2903-00339036
6.867,29
32.721,42
32.721,42
10.212,00 12.175,3703-00339039
12.175,37
1900-Sec. RegionalVenda Nova
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
47.725,80
47.725,80
1.021,00 47.725,8001-00319004
47.725,80
1.773.624,68
1.773.624,68
1.532.100,00 1.773.624,6801-00319011
1.773.624,68
93.108,97
93.108,97
110.311,00 93.108,9701-00319013
93.108,97
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 277 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1900-Sec. RegionalVenda Nova
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
265.147,42
265.147,42
206.322,00 265.147,4201-00319113
265.147,42
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
125.204,64
125.204,64
137.884,00 95.222,7603-00339030
95.222,76
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
51.490,50
51.490,50
51.069,00 51.490,5003-00339036
51.490,50
206.829,00
206.829,00
184.873,00 146.870,3203-00339037
146.870,32
622.326,47
622.326,47
630.199,00 540.406,7003-00339039
540.406,70
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
13.658,36
13.658,36
10.211,00 8.410,3604-00449052
8.410,36
1901-Sec. Serviços Urb.Venda Nova
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
44-Qualificação dos PrópriosMunicipais
1219-Aquisição, Construção eReadaptação de Imóveis
40-Construção e ampliação deprédios da SARMU-VN
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
326.190,12
326.190,12
469.844,00 326.190,1201-00319011
326.190,12
22.116,60
22.116,60
18.385,00 22.116,6001-00319013
22.116,60
37.669,90
37.669,90
73.540,00 37.669,9001-00319113
37.669,90
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
3.580,91
3.580,91
9.192,00 3.580,9103-00339036
3.580,91
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 278 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1901-Sec. Serviços Urb.Venda Nova
15-Urbanismo 451-Infra-EstruturaUrbana
62-Gestão do Sistema ViárioMunicipal
1230-Implantação ePavimentação de Vias Públicas
1-Implantação e Pavimentaçãode Vias Públicas
97.110,00
97.110,00
98.054,00 80.825,8703-00339039
80.825,87
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
452-Serviços Urbanos 59-Gerenciamento do ControleUrbano
2540-Serviços de ControleUrbano e Ambiental
1-Serviços de Controle Urbano eAmbiental
1.772.811,49
1.772.811,49
1.634.240,00 1.772.811,4901-00319011
1.772.811,49
37.337,59
37.337,59
33.706,00 37.337,5901-00319013
37.337,59
330.053,62
330.053,62
316.634,00 330.053,6201-00319113
330.053,62
281,00
281,00
2.042,00 159,0003-00339030
159,00
30.619,11
30.619,11
36.770,00 30.619,1103-00339036
30.619,11
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
2.008,00
2.008,00
17.363,00 2.008,0003-00339039
2.008,00
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
1-Manutenção de Praças eJardins
405.779,37
405.779,37
316.634,00 405.779,3701-00319011
405.779,37
7.552,23
7.552,23
2.042,00 7.552,2301-00319013
7.552,23
68.314,20
68.314,20
69.455,00 68.314,2001-00319113
68.314,20
2.038,40
2.038,40
2.042,00 1.044,4003-00339030
1.044,40
0,00
0,00
2.553,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
479.630,04
479.630,04
399.878,00 424.129,4603-00339039
424.129,46
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 279 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1901-Sec. Serviços Urb.Venda Nova
18-GestãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
72-Gestão dos Parques, Praçase Jardins
2079-Manutenção de Praças eJardins
10-Aquisição de material 5.282,74
5.282,74
0,00 5.282,7403-00339039
5.282,74
73-Preservação e Conservaçãoda Fauna e Flora
2078-Preservação daArborização Municipal
1-Preservação da ArborizaçãoMunicipal
340.620,95
340.620,95
306.420,00 282.765,6903-00339039
282.765,69
1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova
8-AssistênciaSocial
243-Assistência àCriança e aoAdolescente
20-Proteção Social Especial 2558-Apoio aos ConselhosTutelares
1-Apoio aos Conselhos Tutelares 42.000,00
42.000,00
255.350,00 32.694,2701-00319011
32.694,27
14.900,00
14.900,00
61.284,00 5.031,3801-00319013
5.031,38
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
13.082,87
13.082,87
21.448,00 12.175,3603-00339036
12.175,36
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
59.873,41
59.873,41
53.110,00 49.198,7603-00339039
49.198,76
244-AssistênciaComunitária
19-Proteção Social Básica 2804-Gestão dos Equipamentose Promoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1.195.750,10
1.195.750,10
1.378.890,00 1.195.750,1001-00319011
1.195.750,10
78.414,98
78.414,98
87.840,00 78.414,9801-00319013
78.414,98
147.760,14
147.760,14
204.280,00 147.760,1401-00319113
147.760,14
18,00
18,00
5.105,00 18,0003-00339030
18,00
74.256,02
74.256,02
92.947,00 74.256,0203-00339036
74.256,02
10.896,00
10.896,00
14.299,00 7.163,0203-00339037
7.163,02
195.618,31
195.618,31
264.541,00 175.300,8103-00339039
175.300,81
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
30.151,80
30.151,80
30.642,00 30.151,8001-00319004
30.151,80
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 280 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
21.846.176,94
21.846.176,94
28.905.691,00 21.846.176,9401-00319011
21.846.176,94
30.296.727,05
30.296.727,05
25.286.728,00 30.296.727,0501-05
30.296.727,05
20.135,21
20.135,21
18.385,00 20.135,2101-00319013
20.135,21
47.937,92
47.937,92
48.005,00 47.937,9201-05
47.937,92
4.933.147,00
4.933.147,00
6.183.147,00 4.933.147,0001-00319113
4.933.147,00
6.013.133,18
6.013.133,18
5.481.240,00 6.013.133,1801-05
6.013.133,18
46,50
46,50
2.042,00 46,5003-00339030
46,50
697.662,34
697.662,34
669.017,00 697.662,3403-00339036
697.662,34
674.923,18
674.923,18
3.064.200,00 674.923,1803-00339037
674.923,18
2.391.201,70
2.391.201,70
2.689.345,00 2.133.442,5403-00339039
2.133.442,54
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2150-Administração do EnsinoMédio
1-Administração do EnsinoMédio
5.119.922,84
5.119.922,84
4.596.300,00 5.119.922,8401-00319011
5.119.922,84
31.649,62
31.649,62
40.856,00 31.649,6201-00319013
31.649,62
1.049.799,80
1.049.799,80
970.330,00 1.049.799,8001-00319113
1.049.799,80
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
27.060,92
27.060,92
71.497,00 27.060,9203-00339036
27.060,92
125.075,64
125.075,64
398.346,00 125.075,6403-00339037
125.075,64
85.606,38
85.606,38
102.140,00 79.075,0103-00339039
79.075,01
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 281 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova
12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2542-Administração daEducação Infantil
1-Administração da EducaçãoInfantil
2.983.225,98
2.983.225,98
5.009.967,00 2.983.225,9801-00319011
2.983.225,98
2.347.995,47
2.347.995,47
2.042,00 2.347.995,4701-05
2.347.995,47
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-05
0,00
643.870,00
643.870,00
1.043.870,00 643.870,0001-00319113
643.870,00
481.040,64
481.040,64
2.042,00 481.040,6401-05
481.040,64
0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
119.208,26
119.208,26
96.011,00 119.208,2603-00339036
119.208,26
25.015,11
25.015,11
183.852,00 25.015,1103-00339037
25.015,11
110.395,35
110.395,35
104.182,00 91.893,9503-00339039
91.893,95
13-Cultura 392-Difusão Cultural 50-Informação, Difusão eIntercâmbio Cultural
2081-Promoção de Eventos 1-Promoção de Eventos 0,00
0,00
2.041,00 0,0003-00339030
0,00
978,00
978,00
2.042,00 978,0003-00339036
978,00
39.280,53
39.280,53
42.898,00 23.080,5303-00339039
23.080,53
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
92.004,06
92.004,06
74.562,00 92.004,0601-00319011
92.004,06
7.381,95
7.381,95
7.149,00 7.381,9501-00319013
7.381,95
11.195,00
11.195,00
8.681,00 11.195,0001-00319113
11.195,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 282 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
1902-Sec. Serviços Soc.Venda Nova
27-Desporto eLazer
812-DesportoComunitário
101-Promoção eDemocratização das Práticas deEsportes e Lazer
2545-Promoções e EventosEsportivos e Gestão de Áreas deLazer
1-Promoções e EventosEsportivos Gestão Áreas Lazer
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
4.119,78
4.119,78
8.170,00 4.119,7803-00339039
4.119,78
2000-Sec. Municipal DeGoverno
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
2.555.911,17
2.555.911,17
2.624.998,00 2.555.911,1701-00319011
2.555.911,17
351.395,74
351.395,74
377.918,00 351.395,7401-00319013
351.395,74
166.716,14
166.716,14
175.680,00 166.716,1401-00319113
166.716,14
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00335041
0,00
600,00
600,00
10.214,00 600,0003-00339014
600,00
108.639,46
108.639,46
76.498,00 64.879,0403-00339030
64.879,04
1.211.626,00
1.211.626,00
955.009,00 1.099.156,4503-00339035
1.099.156,45
151.873,95
151.873,95
138.398,00 143.473,9503-00339036
143.473,95
44.692,00
44.692,00
37.281,00 27.944,4503-00339037
27.944,45
210.561,05
210.561,05
227.969,00 178.541,4603-00339039
178.541,46
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
67.281,68
67.281,68
10.214,00 544,5804-00449052
544,58
96-Coordenação SuperiorMunicipal
2059-Assessoramento TécnicoConsultivo
1-Assessoramento TécnicoConsultivo
1.228.895,55
1.228.895,55
1.000.972,00 1.228.895,5501-00319011
1.228.895,55
140.793,53
140.793,53
102.140,00 140.793,5301-00319013
140.793,53
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 283 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2000-Sec. Municipal DeGoverno
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
96-Coordenação SuperiorMunicipal
2059-Assessoramento TécnicoConsultivo
1-Assessoramento TécnicoConsultivo
108.750,02
108.750,02
100.097,00 108.750,0201-00319113
108.750,02
0,00
0,00
2.757,00 0,0003-00339030
0,00
7.306,00
7.306,00
10.722,00 4.091,9603-00339039
4.091,96
0,00
0,00
2.042,00 0,0004-00449052
0,00
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
93-Articulação de Políticas 2819-Apoio à Promoção dasPolíticas da Juventude
1-Apoio à Promoção dasPolíticas da Juventude
477.542,07
477.542,07
612.840,00 473.152,8401-00319004
473.152,84
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00335041
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
4.185,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
38.903,00
38.903,00
126.752,00 26.836,1603-00339039
26.836,16
0,00
0,00
37.791,00 0,0004-00449052
0,00
2002-Sec. RelaçõesInternacionais
4-Administração 212-CooperaçãoInternacional
5-DesenvolvimentoSócio-Econômico
2758-Ações deInternacionalização da Cidade
1-Ações de Internacionalizaçãoda Cidade
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
262.826,85
262.826,85
255.350,00 262.826,8501-00319011
262.826,85
45.169,11
45.169,11
45.963,00 45.169,1101-00319013
45.169,11
8.925,14
8.925,14
6.639,00 8.925,1401-00319113
8.925,14
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00335041
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 284 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2002-Sec. RelaçõesInternacionais
4-Administração 212-CooperaçãoInternacional
5-DesenvolvimentoSócio-Econômico
2758-Ações deInternacionalização da Cidade
1-Ações de Internacionalizaçãoda Cidade
29.741,85
29.741,85
25.535,00 14.504,3503-00338041
14.504,35
31.163,41
31.163,41
42.898,00 31.163,4103-00339014
31.163,41
0,00
0,00
4.081,00 0,0003-00339030
0,00
36.000,00
36.000,00
36.770,00 33.000,0003-00339035
33.000,00
10.941,00
10.941,00
4.595,00 10.809,0003-00339036
10.809,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339037
0,00
27.708,59
27.708,59
35.436,00 17.558,4203-00339039
17.558,42
0,00
0,00
4.595,00 0,0004-00449052
0,00
2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial
6-SegurançaPública
122-AdministraçãoGeral
109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial
2802-Articulação da Política deSegurança Urbana
1-Articulação da Política deSegurança Urbana
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-00319004
0,00
6.210.551,96
6.210.551,96
449.416,00 6.210.551,9601-00319011
6.210.551,96
311.774,02
311.774,02
93.968,00 311.774,0201-00319013
311.774,02
1.004.115,00
1.004.115,00
30.642,00 1.004.115,0001-00319113
1.004.115,00
17.124,00
17.124,00
6.128,00 17.124,0003-00339014
17.124,00
38.929,85
38.929,85
77.624,00 29.405,9003-00339030
29.405,90
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339031
0,00
11.145,00
11.145,00
5.107,00 11.145,0003-00339032
11.145,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 285 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial
6-SegurançaPública
122-AdministraçãoGeral
109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial
2802-Articulação da Política deSegurança Urbana
1-Articulação da Política deSegurança Urbana
177.015,24
177.015,24
12.256,00 159.015,2403-00339036
159.015,24
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03
0,00
36.446,00
36.446,00
20.428,00 14.071,6203-00339037
14.071,62
125.680,94
125.680,94
675.142,00 93.084,0503-00339039
93.084,05
0,00
0,00
89.882,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00443042
0,00
16.082,20
16.082,20
153.686,00 3.690,0004-00449052
3.690,00
0,00
0,00
1.247.333,00 0,0004-03
0,00
181-Policiamento 36-Subsídios ao Transporte doServidor
2083-Subsídios ao Transporte doServidor
1-Subsídios ao Transporte doServidor
2.541.076,23
2.541.076,23
2.272.615,00 2.228.634,8903-00339049
2.228.634,89
109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial
2791-Formação e CapacitaçãoProfissional
1-Formação e CapacitaçãoProfissional
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-00319004
0,00
88.417,52
88.417,52
5.107,00 88.417,5201-00319011
88.417,52
19.451,85
19.451,85
5.107,00 19.451,8501-00319013
19.451,85
0,00
0,00
76.028,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339014
0,00
152,00
152,00
66.569,00 152,0003-00339030
152,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 286 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial
6-SegurançaPública
181-Policiamento 109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial
2791-Formação e CapacitaçãoProfissional
1-Formação e CapacitaçãoProfissional
0,00
0,00
289.718,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339031
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03
0,00
1.940.603,12
1.940.603,12
1.651.603,00 1.693.473,3503-00339036
1.693.473,35
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339037
0,00
3.047.446,41
3.047.446,41
2.524.525,00 3.047.446,4103-00339039
3.047.446,41
0,00
0,00
1.862.360,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
12.253,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
1.103.486,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0004-08
0,00
2803-Operacionalização daGuarda Municipal Patrimonial
1-Operacionalização da GuardaMunicipal Patrimonial
1.732.771,46
1.732.771,46
2.155.154,00 1.732.771,4401-00319004
1.732.771,44
17.080.853,35
17.080.853,35
13.891.040,00 17.080.853,3501-00319011
17.080.853,35
183.298,35
183.298,35
5.107,00 183.298,3501-00319013
183.298,35
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319034
0,00
3.551.527,96
3.551.527,96
3.523.830,00 3.551.527,9601-00319113
3.551.527,96
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 287 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial
6-SegurançaPública
181-Policiamento 109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial
2803-Operacionalização daGuarda Municipal Patrimonial
1-Operacionalização da GuardaMunicipal Patrimonial
749.099,78
749.099,78
1.305.034,00 700.839,7803-00339030
700.839,78
14.737,10
14.737,10
144.431,00 14.737,1003-03
14.737,10
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339031
0,00
508,40
508,40
5.107,00 508,4003-00339032
508,40
0,00
0,00
30.552,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
17.363,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
16.597,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339037
0,00
76.301,97
76.301,97
183.720,00 23.515,1503-00339039
23.515,15
460.123,60
460.123,60
197.718,00 460.123,6003-03
460.123,60
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-08
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
469.803,80
469.803,80
344.557,00 343.993,8004-00449052
343.993,80
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 288 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2100-Sec.segurançaUrb. Patrimonial
6-SegurançaPública
181-Policiamento 109-Gestão da SegurançaPública e Patrimonial
2803-Operacionalização daGuarda Municipal Patrimonial
1-Operacionalização da GuardaMunicipal Patrimonial
284.884,99
284.884,99
3.167.359,00 127.339,9904-03449052
127.339,99
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-08
0,00
152-Subsídios à Alimentação doServidor
2026-Benefício Alimentar aoServidor
1-Benefício Alimentar aoServidor
2.251.704,50
2.251.704,50
3.494.209,00 2.035.299,5003-00339046
2.035.299,50
452-Serviços Urbanos 60-Gestão da Mobilidade Urbana 2835-Apoio à Fiscalização doTrânsito Municipal
1-Apoio à Fiscalização doTrânsito Municipal
0,00
0,00
5.515.560,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
1.123.540,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
584.240,00 0,0003-00339046
0,00
0,00
0,00
359.532,00 0,0003-00339049
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 122-AdministraçãoGeral
36-Subsídios ao Transporte doServidor
2083-Subsídios ao Transporte doServidor
1-Subsídios ao Transporte doServidor
10.991.786,63
10.991.786,63
12.256.800,00 10.847.890,1903-00339049
10.847.890,19
88-Encargos FinanceirosMunicipais
2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores
1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores
2.750.585,84
2.750.585,84
102.140,00 2.750.585,8401-00319092
2.750.585,84
0,00
0,00
408.560,00 0,0001-00319192
0,00
140-Gestão da PolíticaEducacional
2316-Gestão Pedagógica e deFormação
1-Gestão Pedagógica e deFormação
18.132.880,25
18.132.880,25
12.052.520,00 18.132.880,2501-00319011
18.132.880,25
118.752,11
118.752,11
132.782,00 96.957,5001-00319013
96.957,50
2.417.703,49
2.417.703,49
2.522.858,00 2.417.703,4901-00319113
2.417.703,49
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 289 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 122-AdministraçãoGeral
140-Gestão da PolíticaEducacional
2316-Gestão Pedagógica e deFormação
1-Gestão Pedagógica e deFormação
8.390,00
8.390,00
20.428,00 0,0003-00339014
0,00
11.590,88
11.590,88
51.070,00 4.322,3803-00339030
4.322,38
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-17
0,00
940,80
940,80
0,00 940,8003-00339031
940,80
179.598,09
179.598,09
0,00 142.318,0903-00339036
142.318,09
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03
0,00
47.616,00
47.616,00
51.070,00 30.816,0003-17
30.816,00
1.060.000,00
1.060.000,00
398.346,00 900.005,8003-00339039
900.005,80
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-17
0,00
8-Publicações de revistaspedagógicas
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339039
0,00
10-Realização de Concursos ePrêmios
0,00
0,00
153.210,00 0,0003-00339031
0,00
11-Realizar, anualmente, umevento pedagógico que envolvaos profissionais da rede que seinteressarem
0,00
0,00
153.210,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
255.350,00 0,0003-00339039
0,00
2317-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal
1-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319004
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 290 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 122-AdministraçãoGeral
140-Gestão da PolíticaEducacional
2317-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal
1-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal
10.264.572,83
10.264.572,83
4.371.592,00 10.264.572,8301-00319011
10.264.572,83
72.001,84
72.001,84
30.642,00 72.001,8401-00319013
72.001,84
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319034
0,00
1.415.412,08
1.415.412,08
919.260,00 1.415.412,0801-00319113
1.415.412,08
75.367,30
75.367,30
0,00 50.238,9003-00339014
50.238,90
206.112,49
206.112,49
0,00 122.800,6003-00339030
122.800,60
36.445,10
36.445,10
0,00 35.127,3103-00339035
35.127,31
237.609,93
237.609,93
0,00 225.222,1303-00339036
225.222,13
108.812,00
108.812,00
0,00 70.033,7203-00339037
70.033,72
2.733.448,70
2.733.448,70
0,00 1.474.642,2003-00339039
1.474.642,20
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
159.174,50
159.174,50
0,00 21.135,9004-00449052
21.135,90
2-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
439.202,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
324.805,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
224.707,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0003-00339037
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 291 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 122-AdministraçãoGeral
140-Gestão da PolíticaEducacional
2317-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal
2-Gestão Estratégica,Administrativa e de Pessoal
0,00
0,00
2.142.895,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
245.136,00 0,0004-00449052
0,00
152-Subsídios à Alimentação doServidor
2026-Benefício Alimentar aoServidor
1-Benefício Alimentar aoServidor
3.958.982,00
3.958.982,00
5.107.000,00 3.882.457,0003-00339046
3.882.457,00
125-Normatização eFiscalização
8-Processo Participativo Popular 2047-Apoio ao ConselhoMunicipal de Educação
1-APOIO AO CONSELHOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-00339030
0,00
10.914,00
10.914,00
10.214,00 7.014,0003-00339036
7.014,00
350,00
350,00
5.107,00 350,0003-00339039
350,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2041-Formação paraProfissionais da Educação
1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente
1.838.654,65
1.838.654,65
2.839.492,00 1.838.654,6501-00319011
1.838.654,65
0,00
0,00
8.171,00 0,0001-00319013
0,00
373.898,90
373.898,90
623.054,00 373.898,9001-00319113
373.898,90
103.488,00
103.488,00
102.140,00 71.376,0003-00339036
71.376,00
75.120,00
75.120,00
204.280,00 40.560,0003-17
40.560,00
12-Curso de Especialização emGestão para Diretores - EF
0,00
0,00
408.560,00 0,0003-00339039
0,00
16-Curso de Especialização"Lato Sensu" - EF
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339039
0,00
17-Formação continuada comrecursos do FNDE - EF
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339036
0,00
2046-Gestão Descentralizadados Recursos Financeiros
1-Gestão Descentralizada dosRecursos Financeiros
99.888.600,00
99.888.600,00
0,00 43.999.336,0003-00335043
43.999.336,00
5-Descentralização de recursosfinanceiros - EF
0,00
0,00
10.214.000,00 0,0003-00335043
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 292 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2046-Gestão Descentralizadados Recursos Financeiros
5-Descentralização de recursosfinanceiros - EF
0,00
0,00
15.321.000,00 0,0003-17335043
0,00
6-Descentralização financeira -PAP - EF
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0003-00335043
0,00
7-Descentralização financeira -conservação - EF
0,00
0,00
2.042.800,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
3.574.900,00 0,0003-17
0,00
8-Programa Dinheiro Direto naEscola - PDDE
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0003-03335043
0,00
12-Gestão do Programa EscolaIntegrada
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0003-03
0,00
2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação
1.931.011,60
1.931.011,60
0,00 944.324,0003-00339030
944.324,00
65.200,00
65.200,00
0,00 0,0003-03
0,00
326.330,00
326.330,00
0,00 267.360,0003-00339032
267.360,00
7.040.467,13
7.040.467,13
0,00 3.771.758,5203-00339039
3.771.758,52
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-03
0,00
1.513.468,46
1.513.468,46
0,00 142.013,4604-00449052
142.013,46
5-Fornecimento de kits escolares- EF
2.083.005,00
2.083.005,00
8.681.900,00 0,0003-00339032
0,00
6-Transporte Escolar 8.064.019,19
8.064.019,19
2.778.208,00 4.685.876,0003-00339039
4.685.876,00
0,00
0,00
1.838.520,00 0,0003-17
0,00
7-Condições materiais para oEnsino Fundamental
1.236.001,25
1.236.001,25
3.370.620,00 544.040,0003-00339030
544.040,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 293 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
7-Condições materiais para oEnsino Fundamental
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
2.553.500,00 0,0003-17
0,00
0,00
0,00
214.494,00 0,0008-00
0,00
15.669.457,50
15.669.457,50
0,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
269.649,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-17
0,00
1.212.359,54
1.212.359,54
3.064.200,00 109.272,2404-00449052
109.272,24
0,00
0,00
3.574.900,00 0,0004-17
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0008-00
0,00
8-Melhoria do parque tecnológicodas escolas - EF
4.203,34
4.203,34
0,00 4.203,3403-00339039
4.203,34
12-Fornecimento de kitsescolares - EJA
2.604.240,00
2.604.240,00
0,00 0,0003-00339032
0,00
13-Condições materiais paraEJA
179.866,25
179.866,25
0,00 0,0003-00339030
0,00
2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
25.400,00
25.400,00
0,00 25.400,0003-00339030
25.400,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
1.587.377,72
1.587.377,72
0,00 516.478,4903-00339039
516.478,49
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 294 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
1.461.244,67
1.461.244,67
51.070,00 623.497,5604-03449052
623.497,56
6-Projeto BH para Crianças - EF 0,00
0,00
919.260,00 0,0003-00339039
0,00
9-Projeto Ações EducativasComplementares
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339039
0,00
11-Atendimento em tempointegral
0,00
0,00
127.675,00 0,0003-00339039
0,00
12-Avaliação da aprendizagem -EF
0,00
0,00
370.768,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-03
0,00
23-Projeto Saúde do Escolar 0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339039
0,00
24-Projeto Mostra Plural 0,00
0,00
81.712,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
224.708,00 0,0003-00339039
0,00
25-Vale-Cultura 0,00
0,00
408.560,00 0,0003-00339032
0,00
2344-Conveniamento paraAtendimento ao Educando
4-Ampliação da jornada escolar -EF
0,00
0,00
510.700,00 0,0003-00335043
0,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0003-03
0,00
2503-Gestão do Programa BolsaEscola
1-Gestão do Programa BolsaEscola
1.388.967,55
1.388.967,55
1.440.174,00 1.388.967,5501-00319011
1.388.967,55
6.284,04
6.284,04
2.042,00 6.284,0401-00319013
6.284,04
268.596,14
268.596,14
316.634,00 268.596,1401-00319113
268.596,14
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 295 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 361-EnsinoFundamental
136-Ensino Fundamental 2503-Gestão do Programa BolsaEscola
1-Gestão do Programa BolsaEscola
621.960,33
621.960,33
0,00 621.257,6003-00339036
621.257,60
70.348,59
70.348,59
51.070,00 25.348,5903-00339039
25.348,59
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00 3.721.875,0003-00339048
3.721.875,00
2-Manutenção das atividades doBolsa Escola Municipa
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
633.268,00 0,0003-00339036
0,00
60.651,41
60.651,41
142.996,00 60.585,9803-00339039
60.585,98
6.600.000,00
6.600.000,00
14.708.160,00 6.600.000,0003-00339048
6.600.000,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449052
0,00
362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2041-Formação paraProfissionais da Educação
1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339036
0,00
2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação
20.900,55
20.900,55
0,00 16.127,9003-00339030
16.127,90
9-Condições materiais para oEnsino Médio
0,00
0,00
388.132,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
255.350,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0008-00
0,00
2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 296 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 362-Ensino Médio 137-Ensino Médio 2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-03339039
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-03449052
0,00
365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2041-Formação paraProfissionais da Educação
1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente
42.594,00
42.594,00
40.856,00 23.186,0003-00339036
23.186,00
7-Curso de Especialização "LatoSensu" - EI
0,00
0,00
173.638,00 0,0003-00339039
0,00
8-Formação continuada comrecursos do FNDE - EI
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-03339036
0,00
2046-Gestão Descentralizadados Recursos Financeiros
2-Descentralização de recursosfinanceiros - EI
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0003-00335043
0,00
2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação
630.657,15
630.657,15
0,00 358.724,5003-00339030
358.724,50
760.215,90
760.215,90
0,00 218.987,5003-03
218.987,50
103.810,00
103.810,00
0,00 1.980,0003-00339032
1.980,00
202.420,05
202.420,05
0,00 10.740,6404-00449052
10.740,64
2.627.640,08
2.627.640,08
0,00 1.275.189,9704-03
1.275.189,97
2-Fornecimento de kits escolares- EI
2.168.710,00
2.168.710,00
2.042.800,00 0,0003-00339032
0,00
3-Condições materiais para aEducação Infantil
341.250,25
341.250,25
919.260,00 0,0003-00339030
0,00
679.837,00
679.837,00
25.535,00 289.819,0003-03
289.819,00
0,00
0,00
52.091,00 0,0008-00
0,00
2.710.139,95
2.710.139,95
0,00 592.700,0003-00339032
592.700,00
184.449,55
184.449,55
1.225.680,00 12.141,3604-00449052
12.141,36
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 365-Educação Infantil 135-Primeira Escola 2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
3-Condições materiais para aEducação Infantil
651.744,31
651.744,31
1.429.960,00 46.800,0004-03449052
46.800,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0008-00
0,00
4-Melhoria do parque tecnológicodas escolas - EI
0,00
0,00
204.280,00 0,0004-00449052
0,00
7-Condições materiais para oEnsino Fundamental
127.600,00
127.600,00
0,00 70.640,0003-03339030
70.640,00
2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03339030
0,00
484.262,20
484.262,20
61.284,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-03449052
0,00
2-Projeto BH para Crianças - EI 0,00
0,00
204.280,00 0,0003-00339039
0,00
4-Avaliação da Educação Infantil 0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-03
0,00
25-Vale-Cultura 0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339032
0,00
2344-Conveniamento paraAtendimento ao Educando
2-Manutenção de convênios cominstituições E I
24.913.106,43
24.913.106,43
24.513.600,00 22.180.939,7603-00335043
22.180.939,76
366-Educação deJovens e Adultos
138-BH sem Analfabetos 2041-Formação paraProfissionais da Educação
1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente
50.000,00
50.000,00
51.070,00 38.960,0003-00339036
38.960,00
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-03
0,00
29-Formação continuada comrecursos do FNDE - EJA
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03339036
0,00
2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
1-Condições Materiais p/Atend.Qualidade na Educação
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 298 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 366-Educação deJovens e Adultos
138-BH sem Analfabetos 2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
5-Fornecimento de kits escolares- EF
4.440,00
4.440,00
0,00 0,0003-00339032
0,00
7-Condições materiais para oEnsino Fundamental
398.812,50
398.812,50
0,00 0,0003-00339032
0,00
11-Produção de material didático 0,00
0,00
153.210,00 0,0003-00339039
0,00
12-Fornecimento de kitsescolares - EJA
14.152,50
14.152,50
0,00 0,0003-00339030
0,00
508.680,00
508.680,00
102.140,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
612.840,00 0,0003-03
0,00
13-Condições materiais paraEJA
101.000,75
101.000,75
51.070,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0008-00
0,00
2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
48.678,80
48.678,80
0,00 38.266,8003-03339030
38.266,80
463.790,00
463.790,00
0,00 39.873,0403-00339039
39.873,04
2.185.547,27
2.185.547,27
0,00 1.947.657,7603-03
1.947.657,76
16-Acervo bibliográfico - EJA 0,00
0,00
51.070,00 0,0003-00339030
0,00
19-Manutenção do PROJOVEM 0,00
0,00
102.140,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
551.556,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 366-Educação deJovens e Adultos
138-BH sem Analfabetos 2312-Projetos Especiais daEducação
19-Manutenção do PROJOVEM 0,00
0,00
98.054,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
802.820,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
4.085.600,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-03449052
0,00
21-Avaliação 0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
367-Educação Especial 139-Educação Especial 2041-Formação paraProfissionais da Educação
1-Aperfeiçoamento do CorpoDocente
43.387,20
43.387,20
0,00 23.405,2003-00339036
23.405,20
1.600,00
1.600,00
40.856,00 1.600,0003-03
1.600,00
33-Curso de LIBRAS 0,00
0,00
30.642,00 0,0003-00339036
0,00
2042-Atendimento EducacionalEspecializado na Rede Privada
1-Atendimento EducacionalEspecializado na Rede Privada
42.670,48
42.670,48
1.225.680,00 42.670,4803-00339018
42.670,48
2-Atendimento especializado 925.115,15
925.115,15
0,00 780.625,5203-00339018
780.625,52
2302-Suprimento de Materiaispara Atendimento Educacionalcom Qualidade
14-Condições materiais para aEducação Especial
0,00
0,00
25.535,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339032
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0008-00
0,00
2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
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PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2200-Sec. Municipal DeEducação
12-Educação 367-Educação Especial 139-Educação Especial 2312-Projetos Especiais daEducação
1-Projetos Especiais daEducação
0,00
0,00
81.712,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
153.210,00 0,0003-03
0,00
29.211,00
29.211,00
102.140,00 0,0004-03449052
0,00
20-Acervo bibliográfico -Educação Especial
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339030
0,00
22-CAP-DV 0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
2300-Sec. Municipal DeSaúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2502-Gestão Colegiada eControle Social
1-Gestão Colegiada e ControleSocial
1.500,60
1.500,60
5.107,00 1.500,6003-10339030
1.500,60
150,00
150,00
10.214,00 150,0003-10339036
150,00
611.281,43
611.281,43
189.980,00 489.162,9103-10339039
489.162,91
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-10449052
0,00
2-Apoio ao Conselho Municipalde Saúde
660,80
660,80
16.342,00 293,0003-10339030
293,00
0,00
0,00
16.342,00 0,0003-10339035
0,00
0,00
0,00
21.449,00 0,0003-10339036
0,00
399.749,87
399.749,87
368.724,00 316.863,0703-10339039
316.863,07
0,00
0,00
40.856,00 0,0003-10339046
0,00
11.592,34
11.592,34
10.214,00 10.042,5404-10449052
10.042,54
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 301 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2300-Sec. Municipal DeSaúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2502-Gestão Colegiada eControle Social
3-Núcleo de Economia da Saúde 0,00
0,00
3.064,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10339030
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
0,00
0,00
19.505,00 0,0003-10339039
0,00
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 0,00
0,00
30.642,00 0,0003-10339037
0,00
8.032.855,40
8.032.855,40
6.501.211,00 6.611.601,2603-10339039
6.611.601,26
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-00339092
0,00
2.069,86
2.069,86
510.700,00 2.069,8603-10
2.069,86
2-Gestão de InformaçãoModernização e Comunicação
8.819,40
8.819,40
0,00 0,0003-10339039
0,00
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
147.734,00 0,0001-00319004
0,00
310.017,37
310.017,37
673.640,00 310.017,3701-06
310.017,37
4.327.371,14
4.327.371,14
3.180.799,00 4.327.371,1401-00319011
4.327.371,14
0,00
0,00
1.225,00 0,0001-06
0,00
1.963.641,00
1.963.641,00
1.184.052,00 1.963.641,0001-00319013
1.963.641,00
2.340,00
2.340,00
12.256,00 2.340,0001-06
2.340,00
141.285,72
141.285,72
97.929,00 141.285,7201-00319034
141.285,72
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 302 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-06319034
0,00
589.938,71
589.938,71
857.976,00 589.938,7101-00319091
589.938,71
4.956,69
4.956,69
61.284,00 4.956,6901-06
4.956,69
859.617,56
859.617,56
4.289.880,00 859.617,5601-00319092
859.617,56
0,00
0,00
61.284,00 0,0001-00319094
0,00
0,00
0,00
49.027,00 0,0001-06
0,00
965.387,54
965.387,54
1.935.474,00 965.387,5401-00319113
965.387,54
0,00
0,00
24.513,00 0,0001-00319192
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-06335043
0,00
608.553,09
608.553,09
459.630,00 549.040,8903-00339010
549.040,89
0,00
0,00
61.284,00 0,0003-06
0,00
4,00
4,00
3.064,00 4,0003-06339014
4,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03339030
0,00
387.311,36
387.311,36
466.906,00 320.028,2803-06
320.028,28
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-06339033
0,00
0,00
0,00
1.225,00 0,0003-03339035
0,00
4.000,00
4.000,00
12.256,00 2.000,0003-06
2.000,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 303 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
71.206,92
71.206,92
97.573,00 71.206,9203-00339036
71.206,92
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
12.700,00
12.700,00
50.603,00 12.700,0003-06
12.700,00
0,00
0,00
1.225,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
2.227.854,12
2.227.854,12
3.345.458,00 1.796.542,6803-06
1.796.542,68
131.362,69
131.362,69
330.373,00 122.383,0203-00339039
122.383,02
0,00
0,00
428.988,00 0,0003-03
0,00
1.598.744,21
1.598.744,21
1.516.012,00 1.326.285,1803-06
1.326.285,18
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-06339047
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-06339048
0,00
124.463,70
124.463,70
156.068,00 124.463,7003-00339049
124.463,70
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-06339091
0,00
24.802,74
24.802,74
408.560,00 24.802,7403-06339092
24.802,74
7.083,38
7.083,38
102.140,00 7.083,3803-06339093
7.083,38
0,00
0,00
4.085,00 0,0004-00449051
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 304 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-03449051
0,00
1.607.453,36
1.607.453,36
510.700,00 1.265.864,4104-06
1.265.864,41
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
106.100,00
106.100,00
30.641,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
25.535,00 0,0004-04
0,00
380.577,14
380.577,14
255.348,00 160.289,7804-06
160.289,78
302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2616-Assistência MédicaHospitalar
1-Oferecer consultas de urgêncianas diversas especialidades.
0,00
0,00
14.952,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
7.476,00 0,0001-06
0,00
32.351.099,47
32.351.099,47
22.935.877,00 32.351.099,4701-00319011
32.351.099,47
0,00
0,00
1.225,00 0,0001-06
0,00
8.201.161,50
8.201.161,50
8.701.248,00 8.201.161,5001-00319013
8.201.161,50
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-06
0,00
5.516.794,94
5.516.794,94
7.620.103,00 5.516.794,9401-00319034
5.516.794,94
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-06
0,00
1.672.488,25
1.672.488,25
1.225,00 1.672.488,2501-00319113
1.672.488,25
3.064,00
3.064,00
3.064,00 3.064,0003-06339014
3.064,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 305 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2616-Assistência MédicaHospitalar
1-Oferecer consultas de urgêncianas diversas especialidades.
5.515,93
5.515,93
10.214,00 5.515,9303-03339030
5.515,93
201.869,50
201.869,50
5.107,00 160.637,6403-04
160.637,64
6.869.847,81
6.869.847,81
8.720.566,00 5.679.801,9503-06
5.679.801,95
0,00
0,00
6.128,00 0,0003-06339032
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-06339033
0,00
0,00
0,00
1.225,00 0,0003-03339035
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-06
0,00
2.142.916,14
2.142.916,14
1.887.407,00 2.142.916,1403-00339036
2.142.916,14
57.031,44
57.031,44
216.945,00 57.031,4403-03
57.031,44
0,00
0,00
17.363,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
1.225,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
2.257.103,51
2.257.103,51
3.323.489,00 1.889.761,2603-06
1.889.761,26
1.221.847,79
1.221.847,79
1.538.228,00 1.120.380,4003-00339039
1.120.380,40
14.769,83
14.769,83
15.321,00 14.769,8303-03
14.769,83
4.328.219,83
4.328.219,83
4.714.181,00 3.628.221,7303-06
3.628.221,73
0,00
0,00
3.677,00 0,0003-06339048
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 306 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2616-Assistência MédicaHospitalar
1-Oferecer consultas de urgêncianas diversas especialidades.
180.690,12
180.690,12
371.553,00 180.690,1203-00339049
180.690,12
0,00
0,00
18.385,00 0,0003-06
0,00
2.094,40
2.094,40
255.350,00 2.094,4003-06339092
2.094,40
737.433,62
737.433,62
102.140,00 737.433,6203-06339093
737.433,62
0,00
0,00
4.085,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
24.513,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
2.936.525,00 0,0004-06
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
16.251,00
16.251,00
2.063.228,00 16.251,0004-03
16.251,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-04
0,00
1.188.942,70
1.188.942,70
2.042.800,00 955.948,2204-06
955.948,22
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-03449092
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0004-06
0,00
2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar 0,00
0,00
14.952,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
7.476,00 0,0001-06
0,00
23.172.807,79
23.172.807,79
14.156.310,00 23.172.807,7901-00319011
23.172.807,79
0,00
0,00
1.225,00 0,0001-06
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 307 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar 4.574.726,98
4.574.726,98
5.286.950,00 4.574.726,9801-00319013
4.574.726,98
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-06
0,00
2.539.878,80
2.539.878,80
6.530.093,00 2.539.878,8001-00319034
2.539.878,80
0,00
0,00
12.256,00 0,0001-06
0,00
1.860.490,44
1.860.490,44
1.225,00 1.860.490,4401-00319113
1.860.490,44
2.288,00
2.288,00
3.064,00 2.288,0003-06339014
2.288,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03339030
0,00
7.155.741,80
7.155.741,80
8.768.634,00 6.267.532,0303-06
6.267.532,03
0,00
0,00
24.513,00 0,0003-06339032
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-06339033
0,00
0,00
0,00
1.225,00 0,0003-03339035
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-06
0,00
25.458,80
25.458,80
8.323,00 25.458,8003-00339036
25.458,80
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
12.256,00 0,0003-06
0,00
0,00
0,00
1.225,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 308 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2301-Hospital OdilonBehrens
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
2620-Gestão Técnico-Hospitalar 1-Gestão Técnico-Hospitalar 917.521,39
917.521,39
1.257.813,00 782.922,8103-06339037
782.922,81
715.394,01
715.394,01
501.979,00 666.378,5303-00339039
666.378,53
0,00
0,00
817.120,00 0,0003-03
0,00
733.606,33
733.606,33
1.108.787,00 335.445,2503-06
335.445,25
747.899,76
747.899,76
1.206.609,00 747.899,7603-00339049
747.899,76
0,00
0,00
36.770,00 0,0003-06
0,00
3.996,00
3.996,00
153.210,00 3.996,0003-06339092
3.996,00
540,00
540,00
102.140,00 540,0003-06339093
540,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0004-03449051
0,00
0,00
0,00
456.821,00 0,0004-06
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-04
0,00
45.942,70
45.942,70
204.280,00 38.437,7004-06
38.437,70
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-03449092
0,00
0,00
0,00
6.128,00 0,0004-06
0,00
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 810.666,44
810.666,44
1.989.685,00 804.113,5901-00319004
804.113,59
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 309 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 278.498.039,55
278.498.039,55
233.907.469,00 278.493.878,1901-00319011
278.493.878,19
0,00
0,00
10.214.000,00 0,0001-03
0,00
2.711.855,08
2.711.855,08
202.197,00 2.711.854,8801-00319013
2.711.854,88
967.940,88
967.940,88
481.219,00 967.940,8801-00319092
967.940,88
56.532.121,80
56.532.121,80
52.676.185,00 56.532.121,8001-00319113
56.532.121,80
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319192
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.010.867,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,00
0,00
2.080,00
2.080,00
14.834,00 2.080,0003-10339014
2.080,00
119.532,00
119.532,00
286.771,00 3.178,0003-03339030
3.178,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 310 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 9.376,80
9.376,80
20.428,00 9.376,8003-04339030
9.376,80
0,00
0,00
153.209,00 0,0003-09
0,00
10.327.086,63
10.327.086,63
6.227.378,00 8.087.463,8103-10
8.087.463,81
9.230,09
9.230,09
27.576,00 9.230,0908-00
9.230,09
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-04339032
0,00
450,00
450,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-03339035
0,00
24.555,66
24.555,66
66.391,00 20.306,6603-10
20.306,66
1.195.531,39
1.195.531,39
285.157,00 1.183.783,5803-00339036
1.183.783,58
0,00
0,00
44.512,00 0,0003-03
0,00
1.042.643,99
1.042.643,99
659.007,00 960.190,4703-10
960.190,47
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339037
0,00
18.308.753,33
18.308.753,33
16.636.773,00 15.218.124,5503-10
15.218.124,55
4.145.063,21
4.145.063,21
4.857.573,00 3.836.206,8403-00339039
3.836.206,84
82.980,00
82.980,00
555.558,00 81.980,0003-03
81.980,00
500,00
500,00
102.140,00 0,0003-04
0,00
447,00
447,00
71.498,00 0,0003-09
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 311 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 14.947.699,26
14.947.699,26
14.101.438,00 11.983.180,6003-10339039
11.983.180,60
0,00
0,00
5.582,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.582,00 0,00
0,00
1.986.030,00
1.986.030,00
868.190,00 1.882.030,0003-10339046
1.882.030,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
801.500,00
801.500,00
612.840,00 758.825,1503-10339048
758.825,15
66.102,27
66.102,27
13.478,00 66.102,2703-00339092
66.102,27
2.104.623,33
2.104.623,33
2.594.728,00 2.104.623,3303-03
2.104.623,33
558.902,87
558.902,87
1.429.737,00 558.902,8703-04
558.902,87
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 312 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 2.492.782,96
2.492.782,96
1.537.207,00 2.092.347,8503-10339092
2.092.347,85
4.042.121,15
4.042.121,15
1.021.400,00 4.042.121,1503-00339093
4.042.121,15
613.040,61
613.040,61
51.070,00 613.040,6103-03
613.040,61
2.321.703,78
2.321.703,78
766.050,00 1.500.707,5803-10
1.500.707,58
0,00
0,00
3.064,00 0,0004-00449051
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 313 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 0,00
0,00
5.107,00 0,0004-03449051
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,00
0,00
1.017.536,95
1.017.536,95
45.963,00 516.884,6904-10
516.884,69
0,00
0,00
3.064,00 0,0008-00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,00
0,00
39.600,00
39.600,00
1.021,00 0,0004-00449052
0,00
15.714,25
15.714,25
0,00 15.714,2504-02
15.714,25
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 314 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 1-Gestão Administrativa 139.443,38
139.443,38
172.564,00 126.893,9804-03449052
126.893,98
0,00
0,00
51.069,00 0,0004-04
0,00
6.600,00
6.600,00
153.210,00 6.600,0004-09
6.600,00
2.126.908,42
2.126.908,42
1.169.503,00 836.280,4004-10
836.280,40
772.872,46
772.872,46
509.675,00 281.969,8608-00
281.969,86
0,00
0,00
5.758,00 0,0004-00449092
0,00
0,00
0,00
30.642,00 0,0004-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-04
0,00
119.803,34
119.803,34
20.428,00 109.068,3404-10
109.068,34
0,00
0,00
4.455,00 0,0008-00
0,00
2-Gestão de InformaçãoModernização e Comunicação
260.000,00
260.000,00
0,00 260.000,0003-03335043
260.000,00
0,00
0,00
69.825,00 0,0003-03339030
0,00
103.136,49
103.136,49
5.107,00 75.231,6903-10
75.231,69
1.350,00
1.350,00
0,00 0,0003-10339036
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
77.659,00 0,0003-03
0,00
326.150,02
326.150,02
5.107,00 165.390,1703-10
165.390,17
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 315 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 2-Gestão de InformaçãoModernização e Comunicação
298.359,39
298.359,39
1.351.312,00 266.895,3904-02449052
266.895,39
12.005,02
12.005,02
14.299,00 3.690,0004-03
3.690,00
1.222.924,86
1.222.924,86
5.107,00 211.059,7204-10
211.059,72
6-Construção, Ampliação eReforma de Unidades de Saúde
124,11
124,11
5.107,00 124,1103-10339030
124,11
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.281.252,00 0,0003-03
0,00
290.000,00
290.000,00
1.838.520,00 49.660,5603-04
49.660,56
0,00
0,00
81.712,00 0,0003-09
0,00
304.440,43
304.440,43
107.247,00 288.342,6803-10
288.342,68
0,00
0,00
3.064,00 0,0008-00
0,00
17.798,60
17.798,60
0,00 17.798,6003-00339093
17.798,60
0,00
0,00
3.064,00 0,0004-00449051
0,00
287.154,98
287.154,98
510.700,00 167.023,7004-03
167.023,70
12.582.131,39
12.582.131,39
306.420,00 9.289.960,7504-10
9.289.960,75
0,00
0,00
43.920,00 0,0008-00
0,00
7-Gestão de Recursos Humanos 9.160.192,44
9.160.192,44
1.021.400,00 8.439.610,2301-00319011
8.439.610,23
0,00
0,00
95.497,00 0,0001-00319013
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 316 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 7-Gestão de Recursos Humanos 36.946.565,67
36.946.565,67
24.002.900,00 34.976.163,5001-00319034
34.976.163,50
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-03
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-10
0,00
8.115,39
8.115,39
131.414,00 8.115,3901-00319092
8.115,39
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
118.880,00 0,0003-08
0,00
14.279.486,75
14.279.486,75
12.256.800,00 14.272.790,3203-10
14.272.790,32
16.229,33
16.229,33
3.395,00 16.229,3303-03339014
16.229,33
158.524,45
158.524,45
66.109,00 158.099,4503-10
158.099,45
1.391.998,21
1.391.998,21
1.675.096,00 1.268.539,8803-00339036
1.268.539,88
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-10
0,00
545.892,00
545.892,00
0,00 527.722,0003-10339039
527.722,00
278.266,86
278.266,86
0,00 278.266,8603-00339092
278.266,86
405,00
405,00
0,00 405,0003-03339093
405,00
944,12
944,12
0,00 255,0003-10
255,00
209.090,00
209.090,00
0,00 0,0004-04449052
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 317 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 122-AdministraçãoGeral
117-Gestão do BH Vida: SaúdeIntegral
2662-Gestão Administrativa 7-Gestão de Recursos Humanos 91.396,05
91.396,05
0,00 66.406,0504-10449052
66.406,05
301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família
1-BH Vida/Ações do Programa àSaúde da Família
5.170.334,68
5.170.334,68
4.698.440,00 4.704.933,8801-00319011
4.704.933,88
36.709.406,31
36.709.406,31
61.284.000,00 33.860.638,1001-03
33.860.638,10
7.484.388,37
7.484.388,37
9.738.695,00 6.637.009,0703-03335043
6.637.009,07
2.009.246,87
2.009.246,87
5.617.700,00 1.987.818,6103-10
1.987.818,61
73.607,82
73.607,82
307.032,00 70.107,9203-03339030
70.107,92
656.446,79
656.446,79
10.214,00 320.323,8103-10
320.323,81
1.545.578,85
1.545.578,85
3.064.200,00 855.028,5003-03339032
855.028,50
729.804,78
729.804,78
173.638,00 622.715,1903-10
622.715,19
418.351,15
418.351,15
475.415,00 418.351,1503-00339036
418.351,15
0,00
0,00
40.610,00 0,0003-03
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-10
0,00
745.237,45
745.237,45
1.948.116,00 684.820,2703-03339039
684.820,27
1.062.336,70
1.062.336,70
944.795,00 711.158,4503-10
711.158,45
1.827.240,00
1.827.240,00
1.021.400,00 1.827.240,0003-03339046
1.827.240,00
88.232,14
88.232,14
3.907.049,00 40.836,8404-03449052
40.836,84
97.807,08
97.807,08
20.428,00 96.207,0804-10
96.207,08
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 318 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família
2-Ações de Atenção à Criança eao Adolescente.
115.950,00
115.950,00
61.284,00 98.846,0003-10335043
98.846,00
14.751,60
14.751,60
0,00 14.751,6003-03339030
14.751,60
34.094,00
34.094,00
10.214,00 30.944,0003-10
30.944,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0003-03339032
0,00
200.421,35
200.421,35
331.955,00 195.798,1503-10
195.798,15
53.180,43
53.180,43
0,00 49.181,3303-03339039
49.181,33
5.186,50
5.186,50
25.535,00 2.836,5003-10
2.836,50
1.780,00
1.780,00
10.214,00 1.780,0004-10449052
1.780,00
3-Ações de Atenção à Mulher 0,00
0,00
4.187.740,00 0,0003-04335043
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-10
0,00
141.421,00
141.421,00
0,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-10
0,00
10.769,23
10.769,23
10.214,00 7.810,9203-10339032
7.810,92
7.950,00
7.950,00
1.021.400,00 7.950,0003-03339039
7.950,00
57.061,50
57.061,50
0,00 57.061,5003-10
57.061,50
0,00
0,00
35.749,00 0,0004-10449052
0,00
4-Atendimento ao Idoso 0,00
0,00
153.210,00 0,0003-03339030
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 319 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família
4-Atendimento ao Idoso 780.932,00
780.932,00
5.107,00 529.729,0003-10339030
529.729,00
5.735,22
5.735,22
20.428,00 2.937,6003-10339032
2.937,60
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339036
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0003-10
0,00
0,00
0,00
306.420,00 0,0003-03339039
0,00
18.350,00
18.350,00
5.107,00 18.350,0003-10
18.350,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339046
0,00
0,00
0,00
234.922,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
20.428,00 0,0004-10
0,00
5-Participação da Saúde nasPolíticas Inclusivas
0,00
0,00
285.670,00 0,0011-00319011
0,00
0,00
0,00
1.738,00 0,0011-00319013
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0011-00319034
0,00
0,00
0,00
153.382,00 0,0011-00319113
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0011-00
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0011-00339035
0,00
0,00
0,00
153.210,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 320 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família
5-Participação da Saúde nasPolíticas Inclusivas
0,00
0,00
3.064,00 0,0011-00339039
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0011-01
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0011-00449051
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0011-01
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0004-00449052
0,00
0,00
0,00
3.064,00 0,0011-00
0,00
6-Rede de Atenção à Urgência(SAMU e UPA'S)
76.471,15
76.471,15
0,00 76.471,1503-10335043
76.471,15
336.018,43
336.018,43
153.210,00 291.080,7903-10339030
291.080,79
2.126.611,25
2.126.611,25
2.598.737,00 1.949.063,9403-03339037
1.949.063,94
2.244.793,90
2.244.793,90
1.771.107,00 2.068.858,4303-04
2.068.858,43
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
2.705.085,43
2.705.085,43
1.484.818,00 2.494.936,0603-03339039
2.494.936,06
4.123.553,46
4.123.553,46
3.714.356,00 3.494.123,3603-10
3.494.123,36
40.733,00
40.733,00
0,00 0,0004-03449052
0,00
1.931.927,15
1.931.927,15
20.428,00 781.718,0704-10
781.718,07
7-Saúde do Trabalhador 172,88
172,88
144.703,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-10
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 321 de 33530/10/2014 10:51:01Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 301-Atenção Básica 114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2681-BH Vida/Ações doPrograma à Saúde da Família
7-Saúde do Trabalhador 0,00
0,00
505.128,00 0,0003-00339036
0,00
1.224,00
1.224,00
47.637,00 1.224,0003-03339039
1.224,00
2.510,00
2.510,00
51.894,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-10
0,00
8-Ações de Atenção àsDST/AIDS
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
64.255,98
64.255,98
5.107,00 51.315,1403-03339030
51.315,14
17.914,00
17.914,00
5.107,00 14.800,0003-10
14.800,00
57.174,00
57.174,00
5.107,00 57.174,0003-03339032
57.174,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
1.500,00
1.500,00
5.107,00 1.500,0003-03339036
1.500,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
373.643,45
373.643,45
5.107,00 149.514,2803-03339039
149.514,28
29.139,26
29.139,26
5.107,00 29.139,2603-10
29.139,26
15.060,59
15.060,59
5.107,00 250,0004-03449052
250,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-10
0,00
302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2668-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar
1-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-03335043
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 322 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2668-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar
1-Gestão Plena da RedeAssistencial Hospitalar
260.134.033,71
260.134.033,71
316.634.000,00 256.198.171,3603-03339039
256.198.171,36
23.868.345,47
23.868.345,47
17.240.224,00 23.818.367,9103-04
23.818.367,91
22.953.382,94
22.953.382,94
30.633.541,00 22.355.203,6303-03339139
22.355.203,63
2669-Gestão Plena da RedeAssistencial Ambulatorial
1-Gestão Plena da RedeAssistencial Ambulatorial
0,00
0,00
4.085.600,00 0,0003-03335043
0,00
180.229.699,44
180.229.699,44
245.033.860,00 175.102.318,9803-03339039
175.102.318,98
339.329,02
339.329,02
1.021.400,00 339.329,0203-04
339.329,02
6.442.450,98
6.442.450,98
8.380.874,00 6.442.450,9803-03339139
6.442.450,98
2686-Atenção Especializada àSaúde
1-Atenção Especializada àSaúde
0,00
0,00
3.064,00 0,0001-00319034
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0001-03
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0001-10
0,00
28.800,00
28.800,00
510.700,00 26.400,0003-03335043
26.400,00
2.561.280,59
2.561.280,59
204.280,00 1.514.694,3903-10
1.514.694,39
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0003-03339030
0,00
58.055,18
58.055,18
5.107,00 55.868,2803-10
55.868,28
0,00
0,00
3.064,00 0,0003-03339035
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 323 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2686-Atenção Especializada àSaúde
1-Atenção Especializada àSaúde
456,00
456,00
5.107,00 456,0003-10339039
456,00
1.217.527,99
1.217.527,99
1.532.098,00 1.085.098,0004-03449052
1.085.098,00
118.553,23
118.553,23
5.107,00 112.728,9804-10
112.728,98
2824-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais
1-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais
239.396,56
239.396,56
357.490,00 239.396,5603-10335043
239.396,56
0,00
0,00
3.611,00 0,0003-03339030
0,00
225.272,08
225.272,08
20.428,00 72.372,8103-10
72.372,81
153.000,00
153.000,00
0,00 0,0003-03339032
0,00
0,00
0,00
81.105,00 0,0003-10
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00 3.000,0003-03339039
3.000,00
2.300,00
2.300,00
107.247,00 2.300,0003-10
2.300,00
2-Ações de Saúde Bucal 249.763,96
249.763,96
0,00 234.881,9803-03335043
234.881,98
1.400.205,60
1.400.205,60
1.842.150,00 694.340,3703-03339030
694.340,37
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
0,00
0,00
6.245,00 0,0003-04339032
0,00
247.163,34
247.163,34
95.827,00 226.096,6703-03339039
226.096,67
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-10
0,00
68.973,24
68.973,24
408.560,00 43.395,2404-03449052
43.395,24
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 324 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2824-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais
2-Ações de Saúde Bucal 0,00
0,00
5.107,00 0,0004-10449052
0,00
3-Ações de Apoio Diagnóstico 398.957,80
398.957,80
263.633,00 0,0003-03339030
0,00
1.010.746,24
1.010.746,24
2.962.060,00 590.959,7503-04
590.959,75
4.423.676,65
4.423.676,65
3.661.719,00 3.631.590,4603-10
3.631.590,46
922.618,20
922.618,20
939.688,00 680.243,5003-10339039
680.243,50
17.189,00
17.189,00
10.214,00 0,0004-10449052
0,00
4-Serviço de Apoio Terapêutico 91.855,44
91.855,44
1.217,00 70.123,7403-03339030
70.123,74
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-04
0,00
2.003.670,42
2.003.670,42
1.583.170,00 1.348.781,2703-10
1.348.781,27
5.949.001,87
5.949.001,87
6.026.260,00 3.285.486,2003-03339032
3.285.486,20
275.525,40
275.525,40
6.598.915,00 275.525,4003-04
275.525,40
1.519.563,02
1.519.563,02
1.532.100,00 1.371.695,1703-09
1.371.695,17
3.902.365,30
3.902.365,30
3.391.654,00 2.378.052,2203-10
2.378.052,22
5- Ações de Saúde Mental 130.000,00
130.000,00
510.700,00 130.000,0003-03335043
130.000,00
4.808.784,28
4.808.784,28
1.021.400,00 2.648.864,1803-10
2.648.864,18
0,00
0,00
30.642,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 325 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 302-AssistênciaHospitalar eAmbulatorial
114-Rede Assistencial - BH Vida:Saúde Integral
2824-Ações de Apoio aosProcedimentos Hospitalares eAmbulatoriais
5- Ações de Saúde Mental 580,00
580,00
1.000,00 580,0003-03339039
580,00
510.243,00
510.243,00
592.412,00 505.183,0003-10
505.183,00
0,00
0,00
510.700,00 0,0003-03339048
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
3.377,00
3.377,00
102.140,00 3.377,0004-03449052
3.377,00
7.379,60
7.379,60
5.107,00 7.379,6004-10
7.379,60
2829-Vigilânica em Saúde 1-Vigilânica em Saúde 0,00
0,00
51.070,00 0,0003-03339048
0,00
50.000,00
50.000,00
51.070,00 49.293,5603-10
49.293,56
305-VigilânciaEpidemiológica
28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral
2829-Vigilânica em Saúde 1-Vigilânica em Saúde 11.563,72
11.563,72
0,00 0,0003-00339030
0,00
508.991,68
508.991,68
0,00 26.523,6803-03
26.523,68
925,00
925,00
0,00 925,0003-10339036
925,00
2.170,00
2.170,00
0,00 0,0003-03339039
0,00
300.398,58
300.398,58
69.340,00 220.461,5804-03449052
220.461,58
0,00
0,00
51.070,00 0,0004-10
0,00
2-Ações de Imunização 8.057,40
8.057,40
5.107,00 8.057,4003-10339030
8.057,40
9.033,85
9.033,85
153.210,00 9.033,8503-03339036
9.033,85
0,00
0,00
255.350,00 0,0003-04
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 326 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 305-VigilânciaEpidemiológica
28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral
2829-Vigilânica em Saúde 2-Ações de Imunização 82.386,15
82.386,15
153.210,00 82.386,1503-10339036
82.386,15
1.440,00
1.440,00
5.107,00 1.440,0003-10339039
1.440,00
0,00
0,00
169.219,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-10
0,00
3-Ações de VigiânciaEpidemiológica
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
428.332,00 0,0003-03339030
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
0,00
0,00
55.155,00 0,0003-03339039
0,00
13.380,00
13.380,00
5.107,00 11.680,0003-10
11.680,00
0,00
0,00
93.391,00 0,0004-03449052
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0004-10
0,00
4-Ações de Vigilância Sanitária 0,00
0,00
5.107,00 0,0001-10319011
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-03335043
0,00
0,00
0,00
51.070,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
766.050,00 0,0003-03
0,00
39.537,81
39.537,81
25.535,00 12.464,9503-10
12.464,95
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 327 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 305-VigilânciaEpidemiológica
28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral
2829-Vigilânica em Saúde 4-Ações de Vigilância Sanitária 0,00
0,00
51.070,00 0,0003-00339039
0,00
9.850,74
9.850,74
144.734,00 9.850,7403-03
9.850,74
1.066,60
1.066,60
5.107,00 0,0003-10
0,00
0,00
0,00
204.280,00 0,0003-00339049
0,00
4.933,33
4.933,33
51.070,00 4.933,3304-03449052
4.933,33
159,60
159,60
10.214,00 159,6004-10
159,60
5-Vigilância de Zoonoses(dengue e LV)
8.892.398,83
8.892.398,83
20.428.000,00 8.892.398,8301-03319034
8.892.398,83
2.342.636,71
2.342.636,71
1.021.400,00 1.875.935,3901-10
1.875.935,39
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-03335043
0,00
1.261.034,50
1.261.034,50
14.969,00 759.379,3203-03339030
759.379,32
136.041,20
136.041,20
102.140,00 136.041,2003-10
136.041,20
0,00
0,00
15.321,00 0,0003-10339036
0,00
2.760.258,79
2.760.258,79
3.066.733,00 2.529.042,2903-03339037
2.529.042,29
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-10
0,00
101.481,38
101.481,38
18.441,00 80.201,7003-03339039
80.201,70
50.252,00
50.252,00
10.214,00 50.252,0003-10
50.252,00
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03339049
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 328 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2302-Fundo MunicipalDe Saúde
10-Saúde 305-VigilânciaEpidemiológica
28-Vigilância em Saúde - BHVida: Saúde Integral
2829-Vigilânica em Saúde 5-Vigilância de Zoonoses(dengue e LV)
164.312,80
164.312,80
25.535,00 159.920,8004-03449052
159.920,80
0,00
0,00
25.535,00 0,0004-10
0,00
2400-Controladoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2366-Coordenação dos Serviçosde Controladoria do Município
1-Coordenação dos Serviços deControladoria do Município
0,00
0,00
10.214,00 0,0001-00319004
0,00
384.987,96
384.987,96
408.560,00 384.987,9601-00319011
384.987,96
45.829,93
45.829,93
45.963,00 45.829,9301-00319013
45.829,93
33.380,20
33.380,20
40.856,00 33.380,2001-00319113
33.380,20
0,00
0,00
10.214,00 0,0003-00339014
0,00
7.325,57
7.325,57
19.394,00 5.890,9503-00339030
5.890,95
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
7.956,36
7.956,36
4.698,00 7.956,3603-00339036
7.956,36
7.570,69
7.570,69
18.074,00 4.640,8403-00339039
4.640,84
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339047
0,00
5.673,70
5.673,70
10.211,00 5.673,7004-00449052
5.673,70
2401-Auditoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2523-Serviço de Auditoria 1-Serviço de Auditoria 1.504.671,22
1.504.671,22
1.572.956,00 1.504.671,2201-00319011
1.504.671,22
5.781,27
5.781,27
10.214,00 5.781,2701-00319013
5.781,27
301.609,16
301.609,16
337.062,00 301.609,1601-00319113
301.609,16
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339014
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 329 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2401-Auditoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2523-Serviço de Auditoria 1-Serviço de Auditoria 24.699,56
24.699,56
35.742,00 19.639,4203-00339030
19.639,42
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
79.834,00
79.834,00
122.566,00 79.834,0003-00339036
79.834,00
22.666,00
22.666,00
13.278,00 15.363,0703-00339037
15.363,07
555.858,31
555.858,31
174.041,00 499.083,7403-00339039
499.083,74
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
2.866,00
2.866,00
10.211,00 2.285,0004-00449052
2.285,00
2527-Administração do ControleInterno
1-Administração do ControleInterno
1.186.951,14
1.186.951,14
1.021.400,00 1.186.951,1401-00319011
1.186.951,14
7.631,83
7.631,83
8.171,00 7.631,8301-00319013
7.631,83
252.214,60
252.214,60
219.601,00 252.214,6001-00319113
252.214,60
2402-Contadoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2771-Gestão Contábil Municipal 1-Gestão Contábil Municipal 0,00
0,00
1.603.598,00 0,0001-00319011
0,00
0,00
0,00
7.660,00 0,0001-00319013
0,00
0,00
0,00
342.169,00 0,0001-00319113
0,00
0,00
0,00
8.171,00 0,0003-00339014
0,00
0,00
0,00
35.744,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
16.342,00 0,0003-00339036
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 330 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2402-Contadoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2771-Gestão Contábil Municipal 1-Gestão Contábil Municipal 0,00
0,00
21.237,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
0,00
0,00
10.214,00 0,0004-00449052
0,00
2403-Corregedoria-geral 4-Administração 122-AdministraçãoGeral
12-Gestão do Sistema deControle Interno
2548-Serviços de ControlesDisciplinares
1-Serviços de ControlesDisciplinares
1.782.992,15
1.782.992,15
2.298.150,00 1.782.992,1501-00319011
1.782.992,15
46.859,58
46.859,58
81.712,00 46.859,5801-00319013
46.859,58
288.702,06
288.702,06
316.634,00 288.702,0601-00319113
288.702,06
388,00
388,00
5.107,00 388,0003-00339014
388,00
21.886,53
21.886,53
25.529,00 14.274,1503-00339030
14.274,15
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
44.095,63
44.095,63
45.963,00 43.961,9903-00339036
43.961,99
36.715,00
36.715,00
28.599,00 26.108,7403-00339037
26.108,74
408.680,35
408.680,35
63.381,00 365.471,9503-00339039
365.471,95
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
12.119,93
12.119,93
10.211,00 9.074,2204-00449052
9.074,22
2404-Ouvidoria DoMunicípio
4-Administração 124-Controle Interno 12-Gestão do Sistema deControle Interno
2367-Serviços de Ouvidoria doMunicípio
1-Serviços de Ouvidoria doMunicípio
345.990,80
345.990,80
275.778,00 345.990,8001-00319011
345.990,80
41.948,60
41.948,60
61.284,00 41.948,6001-00319013
41.948,60
20.956,80
20.956,80
2.042,00 20.956,8001-00319113
20.956,80
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 331 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
2404-Ouvidoria DoMunicípio
4-Administração 124-Controle Interno 12-Gestão do Sistema deControle Interno
2367-Serviços de Ouvidoria doMunicípio
1-Serviços de Ouvidoria doMunicípio
640,00
640,00
1.021,00 640,0003-00339014
640,00
7.431,18
7.431,18
11.230,00 4.621,5303-00339030
4.621,53
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339035
0,00
2.100,00
2.100,00
1.837,00 2.100,0003-00339036
2.100,00
0,00
0,00
23.287,00 0,0003-00339037
0,00
7.903,74
7.903,74
11.741,00 5.278,9403-00339039
5.278,94
0,00
0,00
1.021,00 0,0003-00339047
0,00
1.180,00
1.180,00
9.191,00 1.180,0004-00449052
1.180,00
4001-Egm - SecretariaMun. Finanças
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2069-Contribuições a Entidadesde Assistência ao Município
1-Contribuições a Entidades deAssist. ao Município
122.061,00
122.061,00
142.996,00 116.006,0003-00335041
116.006,00
2077-Administração de ServiçosGráficos
1-Administração de ServiçosGráficos
284.362,26
284.362,26
0,00 215.390,5203-00339030
215.390,52
919.000,00
919.000,00
0,00 719.483,6803-00339039
719.483,68
2085-Operação e Manutençãodos Edifícios Municipais
1-Operação e Manutenção dosEdifícios Municipais
18.622,25
18.622,25
0,00 9.595,8603-00339030
9.595,86
41.984,64
41.984,64
0,00 35.583,6403-00339036
35.583,64
1.132.221,34
1.132.221,34
0,00 884.895,5403-00339037
884.895,54
3.009.286,18
3.009.286,18
0,00 2.684.669,2603-00339039
2.684.669,26
2124-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial
1-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial
1.966,75
1.966,75
0,00 228,2203-00339030
228,22
2.045.409,58
2.045.409,58
0,00 1.277.139,6503-00339037
1.277.139,65
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 332 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
4001-Egm - SecretariaMun. Finanças
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2124-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial
1-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial
221.495,28
221.495,28
0,00 90.080,6303-00339039
90.080,63
2774-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais
1-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais
1.386.425,68
1.386.425,68
0,00 1.008.857,0003-00339030
1.008.857,00
987.947,53
987.947,53
0,00 788.192,6803-00339039
788.192,68
15-Divulgação Institucional doMunicípio
2114-Comunicação e DivulgaçãoOficial
1-Comunicação e DivulgaçãoOficial
1.360.500,00
1.360.500,00
0,00 1.105.990,1803-00339039
1.105.990,18
88-Encargos FinanceirosMunicipais
2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores
1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores
4.632.776,27
4.632.776,27
5.107.000,00 4.079.927,4003-00339092
4.079.927,40
0,00
0,00
102.140,00 0,0003-03
0,00
131.875,26
131.875,26
1.018.335,00 131.364,8604-00449092
131.364,86
0,00
0,00
102.140,00 0,0004-03
0,00
3091-Encargos e RestituiçõesAdministrativas
1-Encargos e RestituiçõesAdministrativas
9.777.398,94
9.777.398,94
6.128.400,00 9.771.799,2103-00339093
9.771.799,21
3107-Encargos Financeiros eRestituições Fiscais
1-Encargos Financeiros eRestituições Fiscais
1.802.140,00
1.802.140,00
102.140,00 1.488.120,2303-00339093
1.488.120,23
28-EncargosEspeciais
843-Serviço da DívidaInterna
84-Serviços de IluminaçãoPública
3501-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos
1-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos
0,00
0,00
384.061,00 0,0012-00329021
0,00
0,00
0,00
4.147.177,00 0,0013-00469071
0,00
91-Gestão da Dívida PúblicaContratada
3501-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos
1-Amortização e Encargos deFinanciamentos Internos
51.711.290,87
51.711.290,87
67.412.400,00 51.711.290,8712-00329021
51.711.290,87
4.579.265,04
4.579.265,04
3.217.410,00 4.579.265,0412-00329022
4.579.265,04
85.284.377,30
85.284.377,30
90.393.900,00 85.284.377,3013-00469071
85.284.377,30
844-Serviço da DívidaExterna
91-Gestão da Dívida PúblicaContratada
3089-Amortização e Encargos deFinanciamentos Externos
1-Amortização e EncargosFinanciamentos Externos
337.367,80
337.367,80
510.700,00 337.367,8012-00329021
337.367,80
100.427,56
100.427,56
204.280,00 100.427,5612-00329022
100.427,56
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 333 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
4001-Egm - SecretariaMun. Finanças
28-EncargosEspeciais
846-Outros EncargosEspeciais
89-Sentenças Judiciais 3137-Encargos com PrecatóriosJudiciais
1-Encargos com PrecatóriosJudiciais
72.603.855,70
72.603.855,70
74.158.807,00 72.601.780,7003-00339091
72.601.780,70
7.730.342,50
7.730.342,50
7.895.772,00 7.730.342,5004-00449091
7.730.342,50
90-Aporte de Recursos aEntidades Societárias
3027-Participações Societárias 1-Participações Societárias 9.221.256,40
9.221.256,40
9.084.257,00 293.922,3504-00459065
293.922,35
0,00
0,00
3.566.728,00 0,0004-03
0,00
99-Reserva deContingência
999-Reserva deContingência
999-Reserva de Contingência 9999-Reserva de Contingência 1-Reserva de Contingência 0,00
0,00
1.793.388,00 0,0014-00999999
0,00
4002-Egm - Se Mun PlOrçamento Inf
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2507-Encargos com Pessoal emDisponibilidade
1-Encargos com Pessoal emDisponibilidade
978.200,00
978.200,00
0,00 238.265,9901-00319096
238.265,99
3010-Encargos com o Programade Incentivo à Aposentadoria
1-Encargos com Programa deIncentivo à Aposentadoria
1.847.049,32
1.847.049,32
0,00 1.847.049,3201-00319094
1.847.049,32
14-Gestão dos RecursosHumanos
2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores
1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores
7.802.027,45
7.802.027,45
0,00 7.596.512,6701-00319092
7.596.512,67
152-Subsídios à Alimentação doServidor
2026-Benefício Alimentar aoServidor
1-Benefício Alimentar aoServidor
516.610,00
516.610,00
0,00 468.600,6003-00339039
468.600,60
3.834.030,00
3.834.030,00
0,00 3.565.120,0003-00339046
3.565.120,00
9-PrevidênciaSocial
271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
3088-Assistência eContribuições Diversas
1-Assistência e ContribuiçõesDiversas
1.058.607,90
1.058.607,90
0,00 1.058.607,9003-00339008
1.058.607,90
272-Previdência doRegime Estatutário
33-Encargos com Inativos doLegislativo
3009-Encargos com Inativos ePensionistas do Legislativo
1-Encargos com Inativos ePensionistas Legislativo
345.800,00
345.800,00
0,00 345.442,8501-00319003
345.442,85
11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
36-Subsídios ao Transporte doServidor
2083-Subsídios ao Transporte doServidor
1-Subsídios ao Transporte doServidor
11.717.435,96
11.717.435,96
0,00 10.761.098,0203-00339049
10.761.098,02
13-Cultura 392-Difusão Cultural 7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2838-Encargos com ServidoresLotados na FMC
1-Encargos com ServidoresLotados na FMC
3.803.305,35
3.803.305,35
0,00 3.803.305,3501-00319011
3.803.305,35
748.041,74
748.041,74
0,00 748.041,7401-00319113
748.041,74
4003-Egm - Sec. Adm.Rec. Humanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2077-Administração de ServiçosGráficos
1-Administração de ServiçosGráficos
0,00
0,00
708.238,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
776.264,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 334 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
4003-Egm - Sec. Adm.Rec. Humanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
7-Apoio Administrativo eFinanceiro
2085-Operação e Manutençãodos Edifícios Municipais
1-Operação e Manutenção dosEdifícios Municipais
0,00
0,00
2.042,00 0,0001-00319004
0,00
0,00
0,00
44.939,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339035
0,00
0,00
0,00
2.042,00 0,0003-00339036
0,00
0,00
0,00
745.622,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
1.787.450,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
5.107,00 0,0003-00339047
0,00
2124-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial
1-Encargos com GestãoAdministrativa e Patrimonial
0,00
0,00
18.996,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0003-00339037
0,00
0,00
0,00
209.999,00 0,0003-00339039
0,00
2507-Encargos com Pessoal emDisponibilidade
1-Encargos com Pessoal emDisponibilidade
0,00
0,00
1.532.100,00 0,0001-00319096
0,00
2774-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais
1-Manutenção da Frota deVeículos Oficiais
0,00
0,00
1.021.399,00 0,0003-00339030
0,00
0,00
0,00
836.525,00 0,0003-00339039
0,00
3010-Encargos com o Programade Incentivo à Aposentadoria
1-Encargos com Programa deIncentivo à Aposentadoria
0,00
0,00
1.276.750,00 0,0001-00319094
0,00
14-Gestão dos RecursosHumanos
2500-Encargos com Despesasde Exercícios Anteriores
1-Encargos com Despesas deExercícios Anteriores
0,00
0,00
3.064.200,00 0,0001-00319092
0,00
0,00
0,00
1.021.400,00 0,0001-00319192
0,00
15-Divulgação Institucional doMunicípio
2114-Comunicação e DivulgaçãoOficial
1-Comunicação e DivulgaçãoOficial
0,00
0,00
944.795,00 0,0003-00339039
0,00
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 335 de 33530/10/2014 10:51:02Prodabel SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
PagoEmpenhado
U.O. Função Subfunção Programa Ação Subação Nat. Desp. Fonte Pago AtéEmpenhado AtéOrçamento Inicial
Exercício 2008
100 - PBH
Relatório Comparativo Orçamento com Execução Exercício: 2008
Base de Apuração:
Entidade:
4003-Egm - Sec. Adm.Rec. Humanos
4-Administração 122-AdministraçãoGeral
152-Subsídios à Alimentação doServidor
2026-Benefício Alimentar aoServidor
1-Benefício Alimentar aoServidor
0,00
0,00
459.630,00 0,0003-00339039
0,00
0,00
0,00
4.902.720,00 0,0003-00339046
0,00
9-PrevidênciaSocial
271-Previdência Básica 26-Gestão PrevidenciáriaMunicipal
3088-Assistência eContribuições Diversas
1-Assistência e ContribuiçõesDiversas
0,00
0,00
1.052.042,00 0,0003-00339008
0,00
272-Previdência doRegime Estatutário
33-Encargos com Inativos doLegislativo
3009-Encargos com Inativos ePensionistas do Legislativo
1-Encargos com Inativos ePensionistas Legislativo
0,00
0,00
342.446,00 0,0001-00319001
0,00
0,00
0,00
265.564,00 0,0001-00319003
0,00
11-Trabalho 331-Proteção eBenefícios aoTrabalhador
36-Subsídios ao Transporte doServidor
2083-Subsídios ao Transporte doServidor
1-Subsídios ao Transporte doServidor
0,00
0,00
12.110.739,00 0,0003-00339049
0,00
Total 4.176.029.399,884.605.936.623,315.113.451.759,00
4.605.936.623,31 4.176.029.399,88
SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro d_rel_orcamento_excel