Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERHUBUNGAN
JL.R Mas Said No.2 Telp.(0273) 321147
WONOGIRI 57601
RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik
dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan
acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjaparan per
tahun dari RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan
sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Dan juaga
sebagai tolak ukur Bupati dalam mengevaluasi Pertanggung jawaban Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dan hendaknya didukung oleh semua
pihak pada tataran formulasi maupun implementasinya.
Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat
kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan
dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa
mendatang.
Wonogiri,.................................
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOGIRI
ISMIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611001 199203 1 003
RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................
DAFTAR ISI..............................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN..........................................................................................................
1.1.Latar Belakang..............................................................................................
1.2.Dasar Hukum................................................................................................
1.3.Maksud dan Tujuan......................................................................................
1.4.Sistematika Penulisan...................................................................................
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...................................
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu...........................................
− Tabel 2.01 Tingkat Capaian Kinerja SKPD............................................
− Tabel 2.02 Tabel Indikator......................................................................
2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan.......................................................
− Tabel 2.03 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja.........................
− Tabel 2.04 Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas...............
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi....................................
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN................................................
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..........................................................
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja KPD.................................................................
3.3. Program dan Kegiatan..................................................................................
3.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan.............................................................
BAB IV
PENUTUP....................................................................................................................
i
ii
1
1
2
3
4
5
5
5
7
9
9
10
10
11
11
11
12
12
21
1 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan
nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dengan
waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam
waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap 1 (satu)
tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka dalam pelaksanaan program -
kegiatan yang telah menjadi prioritas Daerah tersebut masing-masing SKPD
berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan tindak lanjut dari
rencana strategis. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, maka Dinas Perhubugnan
Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Bahwa
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi Bupati
Wonogiri adalah “Sesarengan mBangun Wonogiri”. Dari Visi Bupati tersebut
selanjutnya di Breakdown ke dalam misi yang harus ditindak lanjuti dengan
langkah nyata Misi tersebut adalah Mewujudkan sistem pengelolaan perhubungan
yang handal.
Dari Visi-Misi Bupati yang sudah tertuangkan dalam RPJMD maka setiap
SKPD sesuai tupoksinya menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan
dalam suatu dokumen perencanaan menengah berupa Rencana Strategis SKPD
(RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021, maka dari Renstra-SKPD yang telah
2 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
disepakati sebagai dokumen rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan hingga salah
satu bentuk dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah
Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut diatas, maka disusunnya Rencana
Kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dalam setiap
tahun berjalan.
Dinas Perhubungan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Wonogiri
pada bidang Perhubungan, sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda
strategis dan prioritas dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan
kualitas kehidupan yang lebih baik dimana perlu ditunjang dengan kebijakan-
kebijakan yang sesuai.
Oleh karena itu perlu disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
untuk tahun 2020.
1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12)
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
(RENJA-SKPD) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri selaras
dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen
perencanaan pembangunan yang berisi:
a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Wonogiri;
b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri;
c) Program indikatif yang penyusunannya mangacu dan berpedoman pada
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan
kegiatan serta menetapkan target-terget kinerja dan pendanaan indikatif
tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang
optimal, serta sebagai arah dan acuan:
4 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
c) Untuk Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e) Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana,
pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan samoai oada
evaluasi kinerja;
f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara
Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pehubungan Kabupaten
Wonogiri;
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU
Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra
Dinas, Analisis Kinerja Pelatanan Dinas, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas,
Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Membuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau
ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan tindak lanjut.
5 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu
Terdapat 12 (dua belas) program yang menjadi pekerjaan wajib Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dinas :
“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal”. Dari 12 (dua belas)
program tersebut, Berdasarkan Program capaian kinerja sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri secara umum
cukup memuaskan. Hal ini tercermin pada hasil penetapan pencapaian sasaran
dengan indikator kinerja sasaran program yang menggunakan capaian outcome
dan rata-rata realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran melampaui 96,59%
(sangat baik). Meski masih ada 1 (satu) yang berkategori cukup baik untuk itu
perlu dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata Nilai Capaian
Kinerja meningkat dari Nilai Rata-rata untuk tahun 2017 adalah 93,07%
meningkat menjadi 96,59%. Meningkatnya angka tersebut merupakan hasil dari
kerja optimal dan komitmen dari jajaran pimpinan dan staf pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan program kerja
Pemererintah Kabupaten Wonogiri secara maksimal.
Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran program seperti Tabel 2.01
berikut:
Tabel 2.01
Tingkat Capaian Kinerja SKPD
NO
SASARAN PROGRAM
NILAI
CAPAIAN
KINERJA
1 Terwujudnya Belanja Tidak Langsung 78,86%
2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 80,15%
6 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 99,74%
4 Meningkatnya Disiplin Aparatur 100%
5 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia 98,73%
6 Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100%
7 Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 97,59%
8 Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 98,42%
9 Meningkatnya Pelayanan Angkutan 95,96%
10 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 96,50%
11 Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 95.74%
12 Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 99,70%
13 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah 99,95%
Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran program 96,59%
Dalam mengevaluasi dan menganalisa akuntabilitas kinerja selalu ada
keterkaitan antara program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategik (RENSTRA). Evaluasi dan analisa ini dapat diketahui tingkat efisiensi
dan efektifitas baik biaya maupun tenaga serta waktu bila dibandingkan dengan
target dari sasaran yang akan diwujudkan.
Keterbatasan kemampuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber
dana akan berpengaruh terhadap kinerja, namun demikian dengan kemampuan
dan dedikasi yang tinggi dari semua jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten
Wonogiri sehingga semua rencana program kegiatan yang memungkinkan untuk
dijalankan dapat dilaksanakan.
Hal ini sangat terkait dengan kerjasama antara stakeholder yang ada khususnya
sektor swasta yang selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Wonogiri.
Pengukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
perbandingan capaian kinerja sasaran dengan jalan membandingkan antara
7 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja
(performance result) yang dicapai oleh organisasi.
Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab
organisasi, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah
sebesar 96,59%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten
Wonogiri menetapkan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 12 (dua belas)
Program dan 56 (lima puluh enam) Kegiatan yang merupakan indikator kinerja
dalam pencapaian target sasaran. Pencapaian terget kinerja seperti nampak dalam
tabel berikut:
Tabel 2.02
Tabel Indikator Sasaran yang dicapai Pada Tahun 2018
No Indikator Sasaran Tahun 2018 CAPAIAN
TARGET % TARGET REALISASI
1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan, terdiri dari:
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 827.540.600 663.258.597 80,15%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 123.000.000 122.674.500 99,74%
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 3.500.000 3.500.000 100,00%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 25.000.000 24.682.250 98,73%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
54.000.000 54.000.000 100,00%
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
130.000.000 129.930.000 99,95%
Rata-rata Program 1.163.040.600 998.045.347 85,81%
8 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
2 Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
443.000.000 425.096.225 95,96%
Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
480.000.000 478.576.000 99,70%
Rata-rata Program 923.000.000 903.672.225 97,91%
3 Indeks keselamatan lalu lintas
Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
35.813.468.000 34.949.562.789 97,59%
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
185.000.000 182.073.900 98,42%
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
695.000.000 670.653.000 96,50%
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
3.256.450.000 3.117.563.804 95,74%
Rata-rata Program 39.949.918.000 38.919.853.493 97,42%
Rata-rata Program dari 3 (tiga) Indikator tersebut mencapai 80%-100%
(berkategori Baik). Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten
Wonogiri melalui sektor Perhubungan telah terselenggara dengan baik
diantaranya adalah
❖ Urusan Perhubungan
Secara umum pelaksanaan kinerja telah terpenuhinya data-data dalam
bidang Perhubungan, meningkatnya sarana dan prasarana bidang
perhubungan, bertambahnya sarana pelayanan masyarakat pencari surat
Uji Kendaraan Bermotor serta berdampak pada meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam Berlalu lintas.
9 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
2.2 Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021,
Untuk Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan
berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai
bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran
kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan
merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah
target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja
(performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2018 target kinerja tersebut
dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance
gap). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 4 (empat) kategori
seperti Tabel 2.02.01 sebagai berikut:
Tabel 2.03
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 90% - 100% Sangat Baik
2 80% - 89% Baik
3 50% - 79% Cukup Baik
4 < 49 % Kurang
Dari tabel 2.01 terlihat bahwa penyerapan anggaran Dinas Perhubungan
Kabupaten Wonogiri menunjukkan hasil baik.
Hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja
dari 3 sasaran adalah 96,59%. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 2 (2)
sasaran yang mencapai 90% sampai 100% dan ada 1 (satu) sasaran mencapai
85,81%.
10 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
Tabel 2.04
Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas
No Uraian Target
Rp.
Realisasi
Rp. %
1 Kinerja Anggaran 42.035.958.600 40.821.571.065 97,11%
2 Kinerja Pendapatan Dinas 2.377.250.000 2.710.729.950 114,03%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Berikut ini isu-isu penting dan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas:
a. Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah,
b. Keselamatan Lalu Lintas,
c. Pelayanan Publik,
d. Sarana dan Prasarana Jalan,
e. Trayek Angkota dan Angkudes.
11 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan
Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan
jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan
daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan
menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan
yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang
transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem
angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara
terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran
kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan
karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi,
pemakaian energi, lingkunan dan tata ruang.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan:
Tujuan Pembangunan Bidang Perhubungan adalah:
‘’Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang perhubungan’’ yang
didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang
efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung
perwujudan Wonogiri lebih tertib, aman dan nyaman, sejalan dengan
perwujudan peningkatan akses daerah yang moda transportasinya kurang,
khususnya daerah terpencil sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses
arus tarnportasi yang lancar, aman dan nyaman sesuai ketentuan yang berlaku.
Sasaran:
Sasaran Pembangunan Bidang Perhubugnan adalah:
1. Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan;
2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
12 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
3.3 Program dan Kegiatan
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program
dan kegiatan Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2018 adalah
sebagai berikut:
▪ Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Sesarengan mBangun
Wonogiri.
▪ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah potensi
penghasil pertanian dan transportasi.
3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2020 secara
keseluruhan adalah 12 Program terdiri dari 5 (lima) program Non Urusan dan 7
(Tujuh) Program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 124 kegiatan. Kebutuhan
dana/pagu indikatid untuk menjalankan program adalah Rp.13.264.700.000,
dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Wonogiri. Secara rinci uraian rencana
program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dalam tabel berikut:
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Belanja 13.264.700.000
Non Urusan
Program setiap SKPD 2.770.700.000
02 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.219.700.000
02 09 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dishub Tersedianya materai untuk administrasi
perkantoran
12 Bulan Meningkatnya kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran
12 Bulan 3.500.000
02 09 01 002 Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dishub Tersedianya jasa telepon, air dan listrik 12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran
pegawai
12 Bulan 225.000.000
02 09 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dishub Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
12 Bulan Meningkatnya kenyamanan para pegawai 12 Bulan 3.000.000
02 09 01 004 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Dishub Terbayarnya pajak bumi dan bangunan 1 Paket Meningkatnya kenyamanan para pegawai 1 Paket 1.200.000
02 09 01 005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opreasional Dishub Terbayarnya pajak kendaraan roda 4 dan
roda 2
12 Bulan Meningkatnya kenyamanan penggunaan
kendaraan dinas operasional
12 Bulan 16.000.000
02 09 01 006 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dishub Tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan 12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan kebersihan
lingkungan pekerjaan
12 Bulan 85.000.000
02 09 01 007 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dishub Tersedianya kebutuhan kantor pakai habis 12 Bulan Meningkatnya kinerja pegawai 12 Bulan 36.000.000
02 09 01 008 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishub Tersedianya blangko, amplop, berkop
SKPD
12 Bulan Meningkatnya ketertiban adminstrasi
perkantoran
12 Bulan 46.000.000
02 09 01 009 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dishub Tersedianya komponen instalasi listrik /
penerangan kantor
12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan
pegawai
12 Bulan 8.000.000
02 09 01 010 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dishub Tersedianya perlengkapa dan peralatan
komputer
12 Bulan Meningkatnya kenyamanan para pegawai 12 Bulan 18.000.000
02 09 01 011 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Dishub Tersedianya surat kabar 12 Bulan Terupdatenya berita sewilayah surakarta dan
sekitarnya
12 Bulan 5.000.000
02 09 01 012 Penyediaan Makanan Dan Minuman Dishub Tersedianya makan, makanan dan minu
untuk rapat dan tamu
12 Bulan Meningkatnya kinerja dan koordinasi antar
pegawai
12 Bulan 40.000.000
02 09 01 013 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dishub Tersedianya bahan bakar minyak 12 Bulan Terjalinnya koordinasi antara pemerintah
pusat, propinsi, dan kabupaten/kota
12 Bulan 100.000.000
02 09 01 014 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dishub Tersedianya bahan bakar minyak 12 Bulan Meningkatnya koordinasi anatar wilayah se-
kabupaten Wonogiri
12 Bulan 25.000.000
02 09 01 015 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Dishub Tersedianya tenaga kerja kontrak 12 Bulan Meningkatnya penyelesaian pekerjaan
pegawai
12 Bulan 600.000.000
02 09 01 016 Penataan Arsip Kantor Dishub Tersedianya tempat arsip yang memadai 12 Bulan Tersedianya arsip dengan baik 12 Bulan 8.000.000
02 09 02 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.058.000.000
TAHUN 2020
RENCANA KERJA KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 09 02 001 Pembangunan Gedung kantor Dishub Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
Pegawai
1 Paket 150.000.000
02 09 02 002 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dishub Tersedianya kendaraan operasional 1 Paket Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
kegiatan
1 Paket 100.000.000
02 09 02 003 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dishub Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bulan Meningkatnya sarana dan prasarana
pendukung aparatur bekerja
12 Bulan 45.000.000
02 09 02 004 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dishub Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bulan Meningkatnya kenyamanan para pegawai 12 Bulan 60.000.000
02 09 02 005 Pengadaan Mebeleur Dishub Tersedianya meja kursi pegawai yang
memadai
1 Paket Meningkatnya kenyamanan pekerjaan para
pegawai
1 Paket 75.000.000
02 09 02 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dishub Terpeliharanya secara berkala gedung
kantor
12 Bulan Meningkatnya usia penggunaan gedung
kantor
12 Bulan 80.000.000
02 09 02 007 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dishub Tersedianya operasional kendaraan dinas
yang memadai
12 Bulan Meningkatnya kenyamanan dan keamanan
pengguna kendaraan dinas operasional
12 Bulan 120.000.000
02 09 02 008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dishub Tersedianya perlengkapan gedung kantor
yang memadai
12 Bulan Meningkatnya kinerja pegawai 12 Bulan 15.000.000
02 09 02 009 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Dishub Tersedianya mebeleur yang memadai 1 Paket Meningkatnya kenyamanan pekerjaan
pegawai
1 Paket 3.000.000
02 09 02 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sedang/Berat Gedung Kantor Dishub Tersedianya bangunan kantor yang
memadai
1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
pegawai
1 Paket 150.000.000
02 09 02 011 Pemeliharaan Taman kantor Dishub Terpeliharanya taman kantor 1 Paket Meningkatnya kenyamananAparatur 1 Paket 20.000.000
02 09 02 012 Pembangunan halaman/tempat parkir/taman/pagar/gapura Dishub Terbangunnya sarana penunjang kantor 1 Paket Meningkatnya kenyamanan pelayanan 1 Paket 240.000.000
02 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 188.000.000
02 09 03 001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya Dishub Tersedianya pakaian dinas seragam beserta
kelengkapanya
1 Paket Meningkatnya keseragaman pakaian dinas 1 Paket 180.000.000
02 09 03 002 Penyusunan Data Kepegawaian Dishub Adanya data pegawai yang terupdate 1 Paket Terupdatenya perubahan data pegawai 1 Paket 8.000.000
02 09 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 146.000.000
02 09 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dishub Terkirimnya bintek untuk pegawai 12 Bulan Meningkatnya SDM aparatur 12 Bulan 80.000.000
02 09 05 002 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Dishub Tersedianya data penilaian angka kredit
pegawai fungsional
1 Paket Meningkatnya kinerja tenaga fungsional 1 Paket 6.000.000
02 09 05 003 Pembinaan Tenaga Kerja Non Pegawai Dishub Tersedianya tenaga non pegawai yang
disiplin
1 Paket Meningkatnya tenaga kerja non pegawai
yang disiplin
1 Paket 60.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 09 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
159.000.000
02 09 06 001 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dishub Tersedianya Dokumen Laporan Keungan
Semesteran
2 Kali Meningkatnya Kinerja Subag Keungan 2 Kali 12.000.000
02 09 06 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dishub Tersedianya Rekapitulasi Realisasi
Keungan Akhir Tahun
1 Kali Meningkatnya Kinerja Subag Keungan 1 Kali 12.000.000
02 09 06 003 Penyusunan Rencana Kerja OPD Dishub Tersedianya Dokumen Kerja SKPD 1
Dokumen
Meningkatnya Kinerja SKPD 1
Dokumen
12.000.000
02 09 06 004 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dishub Tersedianya Laporan Laporan Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan
12 Bulan Termonitornya Realisasi Pelaksanaan
Kegiatan
12 Bulan 25.000.000
02 09 06 005 Penyusunan Laporan Bulanan Dishub Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan 12 Bulan Meningkatnya Ketertiban Laporan
Pengelolaan Keuangan
12 Bulan 10.000.000
02 09 06 006 Pengelolaan Administrasi Keuangan Dishub Tersedianya Buku Bantu Pengelolaan
Keuangan
12 Bulan Meningkatnya Kinerja Pengelolaan
Keuangan
12 Bulan 22.000.000
02 09 06 007 Penyusunan LKJIP Dishub Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja
SKPD
1
Dokumen
Terukurnya Kinerja Aparatur Dalam 1
Tahun
1
Dokumen
10.000.000
02 09 06 008 Penyusunan Laporan Inventaris Barang Dishub Tersedianya Inventaris Brang 1 Paket Meningkatnya Data Inventaris Barang Yang
Baik
1 Paket 10.000.000
02 09 06 009 Penyusunan RKA dan DPA OPD Dishub Tersedianya Dokumen dan Rencana
Kegiatan SKPD
2 Kali Terarahnya Pelaksanaan Kegiatan SKPD 2 Kali 12.000.000
02 09 06 010 Pembuatan dan Pengelolaan Website Dishub Dishub Penyediaan dan operasional website Dishub
Kab. Wonogiri
1 Paket Terupdatenya konten website Dishub Kab.
Wonogiri
1 Paket 15.000.000
02 09 06 011 Intensifikasi Pendapatan Sektor Perhubungan Terminal Non
Bus se Kab.
Wonogiri
Terpantaunya pelaksanaan pemungutan
retribusi di terminal non bus se Kab.
Wonogiri
12 Bulan Meningkatnya pendapatan dan kelancaran
pelaporan pendapatan
12 Bulan 19.000.000
URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN 10.494.000.000
02 09 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
4.265.000.000
02 09 15 001 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor Kab. Wonogiri Kesiapan Operasional Alat-Alat Apung 12 Bulan Terpeliharanya Alat-Alat Apung 12 bulan 27.000.000
02 09 15 002 Pemeliharaan Garasi Kapal Rumah Kapal Waduk Gajah
Mungkur Kab.
Wonogiri
Tersedianya Garasi Kapal Yang Memadai 1 Paket Terawatnya Kapal Patroli 1 Paket 80.000.000
02 09 15 003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Ruang Tunggu Penumpang Kapal Waduk Gajah
Mungkur Kab.
Wonogiri
Tersedianya Ruang Tunggu Naik dan
Turunnya Penumpang Kapal Yang
Memadai
1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Penumpang
Kapal
1 Paket 60.000.000
02 09 15 004 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran Kab. Wonogiri Terlaksannya kegiatan operasional
perparkiran
12 Bulan Meningkatnya dan tertibnya pelayanan
perparkiran
12 Bulan 450.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 09 15 005 Inventarisasi Kantong Parkir se Kabupaten Wonogiri Kab. Wonogiri Menginventarisasi titik titik parkir 1 Paket Terbangunnya fasilitas perhubungan dan
meningkatnya APBD
1 Paket 25.000.000
02 09 15 006 Updating Profil Dinas Perhubungan Dishub Tersedianya informasi tentang Dishub Kab.
Wonogiri
1
Dokumen
Terdokumentasinya kondisi Dishub setiap
tahun
1
Dokumen
19.000.000
02 09 15 007 Rakor Pengelolaan Perparkiran Kab. Wonogiri Terfasilitasinya pertemuan pengelolaan
parkir yang baik dan benar
2 Kali Meningkatnya ketertiban dan pengelolaan
perparkiran
2 Kali 15.000.000
02 09 15 008 Pemeliharaan/Perbaikan Ponton Kapal Waduk Gajah
Mungkur
Tersedianya dermaga apung yang memadai 2 Unit Meningkatnya Keselamatan pengguna kapal 2 Unit 165.000.000
02 09 15 009 Kerjasama Subosukowonosraten Dishub Tersedianya Ajang koordinasi seputar solo
raya
1 Paket Meningkatnya kerjasama antar wilayah
perbatasan sekarisidenan Surakarta
1 Paket 12.000.000
02 09 15 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Area Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Tersedianya area parkir pengujian
kendaraan bermotor
1 Paket Meningkatnya kenyamanan pengguna parkir
pengujian kendaraan bermotor
1 Paket 200.000.000
02 09 15 012 Pemilihan Pelajar Pelopor Lalu Lintas Kab. Wonogiri Bertambahnya Pengetahuan Lalu Lintas
untuk anak didik Sekolah
1 Paket Meningkatnya Kesadaran Akan Pentinganya
Tertib Lalu Lintas
1 Paket 65.000.000
02 09 15 013 Pembuatan SIM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Tersedianya aplikasi pengujian kendaraan
bermotor
1 Paket Meningkatnya Kecepatan dan ketepatan
pengujian kendaraan bermotor
1 Paket 75.000.000
02 09 15 014 Pengadaan Papan Parkir Kab. Wonogiri Tersedianya informasi tentang tarif parkir 1 Paket Terpasangnya papan informasi tentang tarif
parkir
1 Paket 40.000.000
02 09 15 015 Pemeliharaan Dermaga Kab. Wonogiri Optimalisasi kegunaan dermaga dan
menjamin keselamatan pengguna
1 Paket Meningkatnya keselamatan dan kelancaran
naik/ turun penumpang
1 Paket 24.000.000
02 09 15 023 Fasilitasi Pengelolaan Perparkiran Kab. Wonogiri Terfalitasinya pengelolaan parkir 1 Paket Meningkatnya pendapatan asli Daerah dan
pengaturan perkir
1 Paket 38.000.000
02 09 15 024 Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Tipe C se-Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Terbangunnya sarana pendukung terminal
yang memadai
1 Paket Meningkatnya kenyamanan dan keamanan
pengguna terminal
1 Paket 500.000.000
02 09 15 025 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Tipe C se Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Terpeliharanya terminal yang ada di
Kabupaten Wonogiri
1 Paket Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
pengguna terminal
1 Paket 60.000.000
02 09 15 026 Pengamanan Aset Terminal se Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Terdatanya asset yang ada di Terminal 1 Paket Terjaganya Asset yang ada di terminal 1 Paket 100.000.000
02 09 15 028 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Kab. Wanogiri Terselesainya Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan
1 Paket Meningkatnya Fungsi Lampu Penerangan
Jalan
1 Paket 500.000.000
02 09 15 029 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Kab. Wanogiri Terwujudnya Operasional dan
Terselesainya Sarana dan Prasarana
Penerangan Jalan
12 Bulan Meingkatnya Kenyamanan Dan Penerangan
Jalan Yang Memadai
12 bulan 475.000.000
02 09 15 030 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum Kab. Wanogiri Termeterisasinya Lampu Penerangan Jalan
Umum
1 Paket Meningkatnya sarana dan prasarana Lampu
Penerangan Jalan Umum
1 Paket 500.000.000
02 09 15 031 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kab. Wanogiri Tersedianya Lampu Penerangan Jalan 1 Paket Meningkatkan Kelancaran dan Kenyamanan
Berkendara
1 Paket 800.000.000
02 09 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
1.362.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 09 16 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi
Alat)
Dishub Terawat dan terpeliharanya sarana dan
prasarana pengujian kendaraan bermotor
1 Paket Meningkatnya Ketepatan Pengujian
kendaraan bermotor
1 Paket 125.000.000
02 09 16 002 Rehabilitasi/Pemeliharaan Repiter Kab. Wonogiri Keselamatan, ketertiban dan keteraturan
jalan LLAJ
1 Paket Optimalisasi fungsi repiter 1 Paket 25.000.000
02 09 16 003 Pengadaan Alat Kebersihan Terminal Tipe C se Kab. Wonogiri Kab. Wonogiri Tersedianya peralatan kebersihan terminal
Se Kab. Wonogiri
1 Paket Meningkatnya kenyamanan pengguna
terminal
1 Paket 30.000.000
02 09 16 004 Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio Kab. Wonogiri Komunikasi antar aparatur berjalan cepat
dan lancar
1 Paket Meningkatnya usia penggunaan komunikasi
radio
1 Paket 32.000.000
02 09 16 005 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor Kab. Wonogiri Terselesainya Alat - Alat Apung Bermotor 1 Paket Meningkatnya Operasional Alat -Alat
Apung Bermotor
1 Paket 40.000.000
02 09 16 011 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ Kab. Wonogiri Terpeliharanya Perlengkapan Jalan
Keselamatan LLAJ
1 Paket Meningkatnya Keselamatan Jalan LLAJ 1 Paket 550.000.000
02 09 16 013 Pengadaan Perlengkapan Jalan Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab. Wonogiri Terpenuhinya Perlengkapan Jalan
Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 Paket Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas Jalan
dan Angkutan Jalan
1 Paket 30.000.000
02 09 16 014 Pemeliharaan Pos Terpadu Kab. Wonogiri Terwujudnya Pemeliharaan dan
Penyelenggaraan Pos Terpadu
1 Paket Terciptanya Pos Terpadu Yang Baik 1 Paket 35.000.000
02 09 16 015 Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Kab. Wonogiri Terpeliharanya Traffic Light dan Flash
Light
1 Paket Meningkatkan Usia Penggunaan Traffic
Light dan Flash Light
1 Paket 90.000.000
02 09 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 859.000.000
02 09 17 001 Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Jalan Kab. Wonogiri Terselenggaranya pengawasan lalu lintas
angkutan jalan yang berkesenambungan
12 Bulan Terselenggaranya pengawasan lalu lintas
angkutan jalan
12 bulan 320.000.000
02 09 17 002 Wahana Tata Nugraha Kab. Wonogiri Terciptanya sistem transportasi perkotaan
yang baik
12 Bulan Terciptanya pemilihan tata nugraha yang
baik
12 Bulan 70.000.000
02 09 17 003 Operasional Bus Sekolah Kab. Wonogiri Meningkatnya pelayanan angkutan 12 Bulan Meningkatnya pelayanan angkutan jalan 12 bulan 60.000.000
02 09 17 004 Pengadaan Stiker Angkutan Umum Kab. Wonogiri Meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum
1 Paket Meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum
1 Paket 19.000.000
02 09 17 005 Pembanguan, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Terpadu Kab. Wonogiri Tersedianya Pos Terpadu yang baik 12 Bulan Meningkatnya pelayanan pos terpadu yang
baik
12 bulan 375.000.000
02 09 17 006 Pelayanan Penertiban Ijin Insidentil, Rekomendasi Angkutan Barang Umum dan
Rekomendasi Perpanjangan Ijin Trayek dan Kartu Pengawasan AKDP dan AKAP
Kab. Wonogiri Meningkatnya ijin angkutan umum 12 Bulan Terselenggaranya pelayanan perijinan
angkutan umum
12 Bulan 15.000.000
02 09 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 300.000.000
02 09 18 001 Pengecatan Zona Perparkiran Kab. Wonogiri Tersedianya slot parkir sesuai SRP 200 m² Tersedianya area parkir yang memadai 200 m² 40.000.000
02 09 18 002 Pengadaan Radio Komunikasi Se Kab.
Wonogiri
Kelancaran radio komunikasi se Kab.
Wonogiri
1 Paket Tersedianya radio komunikasi 1 Paket 20.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 09 18 004 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Keselamatan LLAJ Se Kab.
Wonogiri
Keselamatan, Ketertiban, dan Ketratutan
LLAJ
1 Paket Meningkatnya manfaat perlengkapan LLAJ 1 Paket 100.000.000
02 09 18 007 Pengadaan Perlengkapan Operasional Keselamatan LLAJ Kab. Wonogiri Kesiapan kendaraan inspeksi Keselamatan
jalan
1 Paket Kelancaran operasional kendaraan inspeksi
Keselamatan jalan
1 Paket 140.000.000
02 09 18 008 Pembuatan Taman Lalu Lintas Kab. Wanogiri Terlaksanaya Pembuatan taman lalu lintas 1 Paket Tersedianya area taman untuk pembelajaran
lalu lintas
1 Paket -
02 09 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 2.958.000.000
02 09 19 001 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru Kab. Wonogiri Angkutan lebaran, natal, dan tahun baru
yang aman, selamat dan lancar
12 Bulan Meningkatnya keselamatan dan kelancaran
angkutan lebaran, natal dan tahun baru
12 bulan 160.000.000
02 09 19 002 Penyelenggaraan Operasi Laik Jalan Se Kab.
Wonogiri
Keselamatan, Ketertiban, dan Keteraturan
LLAJ
12 Bulan Terlaksanya operasi laik jalan 12 Bulan 60.000.000
02 09 19 003 Penyelenggaraan Survey Bidang Perhubungan Se Kab.
Wonogiri
Tersedianya data LLAJ dan Rekomendasi
LLAJ
12 Bulan Meningkatnya akurasi data LLAJ dan
rekomendasi arah kebijakan LLAJ
12 Bulan 175.000.000
02 09 19 004 Pemilihan AKUT Kab. Wonogiri Terselenggaranya pemilihan awak
kendaraan umum
1 Paket Meningkatnya keselamatan
Penyelenggaraan Angkutan penumpang
umum di jalan
1 Paket 46.000.000
02 09 19 005 Pengendalian Dermaga dan Perahu di Area Waduk Gajah Mungkur Waduk Gajah
Mungkur Kab.
Wonohgiri
Kesiapan personil, sarana, dan prasarana
dermaga
12 Bulan Optimalisasi fungsi dermaga serta
keselamatan dan ketertiban LLASD
12 Bulan 85.000.000
02 09 19 006 Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Se Kab.
Wonogiri
Keselamatan, ketertiban, dan keteraturan
LLAJ
12 Bulan Pelaksanaan Sosialisasi peraturan lalu lintas 12 Bulan 50.000.000
02 09 19 007 Penyelenggaraan Lelang Parkir Kab. Wonogiri Terpilihnya pemenang kelola parkir 1 Paket Meningkatnya ketertiban dan pendataan
daerah perparkiran
1 Paket 25.000.000
02 09 19 008 Pembinaan Teknis dan Operasional Para Petugas Parkir Kab. Wonogiri Terbinanya para petugas parkir 1 Paket Meningkatnya pengetahuan tentang tata cara
perparkiran
1 Paket 75.000.000
02 09 19 009 Fasilitasi Pengaturan Parkir Tamu Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten Se Kab.
Wonogiri
Keselamatan ketertiban dan peraturan LLAJ 12 Bulan Pelaksanaan peraturan parkir tamu skala
nasional provinsi dan kabupaten
12 Bulan 75.000.000
02 09 19 010 Operasional Ketertiban, Kelancaran, Keselamatan Terminal Kab. Wonogiri Terjaganya kondisi ketertiban, keamanan
serta kenyamanan penumpang Bus
12 Bulan Meningkatkan keamanan Kenyamanan dan
ketertiban penumpang Bus
12 Bulan 475.000.000
02 09 19 011 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Se Kab.
Wonogiri
Terlaksananya koordinasi antar instansi
pemangku LLAJ
12 Bulan Pertemuan anggota forum LLAJ 12 Bulan 64.000.000
02 09 19 012 Fasilitas Pelayanan Perijinan Angkutan Sungai dan Danau Kab. Wonogiri Terlaksananya Pelayanan perijinan ASD 12 Bulan Tersedianya logistik perijinan ASD\ 12 Bulan 14.000.000
02 09 19 013 Sosialisasi Perparkiran Kab. Wonogiri Keselamatan ketertiban dan keteraturan
perparkiran
1 Paket Meningkatkan ketertiban dan pemahaman
aturan para petugas parkir
1 Paket 30.000.000
02 09 19 014 Operasional Penyelengaraan Parkir Insidentil Kab. Wonogiri Terlaksananya penjelasan mengenai
prosedur dan peraturan perparkiran
12 Bulan Terciptanya Ketertiban dan keselamatan lalu
lintas
12 Bulan 25.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 09 19 015 Inspeksi Keselamatan Jalan Se Kab.
Wonogiri
Terpantaunya data daerah potensi
kecelakaan dan rekomendasi
penanganannya
12 Bulan Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan 12 Bulan 39.000.000
02 09 19 016 Monitoring dan Evaluasi Perlengkapan Jalan, Keselamatan LLAJ Se Kab.
Wonogiri
Pelaksanaan pendataan perlengkapan jalan
keselamatan LLAJ
12 Bulan Tersedianya data perlengkapan jalan 12 Bulan 34.000.000
02 09 19 017 Penyelenggaraan Car Free Sunday Jl. A Yani Kab.
Wonogiri
Kelancaran Kegiatan Car Free Sunday 12 Bulan Terselenggaranya Car Free Sunday 12 Bulan 140.000.000
02 09 19 018 Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Se Kab.
Wonogiri
Terselenggaranya Koordinasi Bidang ALL 12 Bulan Meningkatnya koordinasi bidang ALL 12 Bulan 74.000.000
02 09 19 019 Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran Se Kab.
Wonogiri
Terkendalinya Zona Perparkiran 12 Bulan Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan
pengguna parkir
12 Bulan 120.000.000
02 09 19 020 Pengawasan dan Pengendalian Terminal Tipe C Kab. Wonogiri Terkendalinya keamanan dan kenyamanan
penunggu terminal
12 Bulan Meningkatnya jumlah pengguna terminal 12 Bulan 42.000.000
02 09 19 021 Pembangunan/Perbaikan Halte Kab.Wonogiri Tersedianya tempat naik dan turun
penumpang yang memadai
1 Paket Meningkatnya Kenyamanan Pengguna Halte 1 Paket 125.000.000
02 09 19 022 Bantuan Angkutan Lebaran Kab. Wonogiri Terselenggaranya bantuan pemudi angkutan
bagi pemudik lebaran
1 Paket Meningkatknya pelayanan angkutan bagi
mudik lebaran
1 Paket 800.000.000
02 09 19 023 Pengadaan Seragam Dinas Keselamatan Jalan Kab. Wonogiri Tersedianya Seragam Dians Keselamatan
Jalan
1 Paket Meningkatkan Kerapian dan Keseragaman
Dalam Pelaksanaan Tugas
1 Paket 20.000.000
02 09 19 024 Pemeliharaan Traffic Light dan Flash Light Kab. Wonogiri Terpeliharanya Traffic Light dan Flash
Light
1 Paket Meningkatkan Usia Penggunaan Traffic
Light dan Flash Light
1 Paket 85.000.000
02 09 19 025 Penyelenggaraan Perijinan Andalalin Kab. Wonogiri Terwujudnya Perijinan Andalalin 12 Bulan Meningkatkan dan Mengkaji Keselamatan
Jalan
12 Bulan 55.000.000
02 09 19 029 Pemeriksaan Kapal/Perahu, Perpanjangan Surat Tanda Registrasi dan Surat Keterangan
Kecakapan
Kab. Wonogiri Terwujudnya Pemeriksaan Ketertiban
Kelengkapan Surat Surat Kapal
12 Bulan Meningkatnya Ketertiban dan Ketelitian
Surat Surat Kelengkapan
12 bulan 20.000.000
02 09 19 030 Operasional Penyelenggaraan Keselamatan LLAJ Kab. Wonogiri Terwujudnya Operasional Keselamatan
LLAJ
12 Bulan Meningkatknya Pelayanan Keselamatan
LLAJ
12 Bulan 45.000.000
02 09 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
570.000.000
02 09 20 001 Penyelenggaraan Inventarisasi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dan Perahu Dishub Terinvestasinya kendaraan bermotor wajib
uji
12 Bulan Meningkatnya pengoperasian kendaraan
bermotor
12 Bulan 75.000.000
02 09 20 002 Pendataan Pelaksanaan Kegiatan Perbengkelan, Karoseri dan Sekolah Mengemudi Kab.Wonogiri Terdatanya kendaraan yang wajib uji 1 Paket Meningkatnya kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
1 Paket 55.000.000
02 09 20 003 Penyelenggaraan Uji Kendaraan Bermotor Dishub Terfasilitasinya pengujian kendaraan
bermotor
12 Bulan Meningkatnya keselamatan penggunaan
kendaraan bermotor wajib uji
12 Bulan 440.000.000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 5 8 9 10 11 16
Kode Urusan Bidang Lokasi
Indikator Kinerja
1
Prakiraan Maju
Tahun 2020
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 09 OTONOM DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGAKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
02 09 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KUANGAN DAERAH
180.000.000
02 09 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-Benda Berharga Dishub Tersedianya karcis retribusi 1 Paket Meningkatnya ketertiban dan PAD 1 Paket 180.000.000
21 RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
BAB IV
PENUTUP
Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good governance
merupakan komitmen dari penyelenggara ditingkat atas sampai bawah, dimana semua
kebijakannya disusun dalam kerangka yang jelas dan terletak pada bingkai ideologi
dan konstiuante dalam suatu wilayah yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber
daya manusiannya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam menyusun
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 berdasarkan pada peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang termuat dalam
susunannya membutuhkan mewujudkan semua kegiatan perlu mendapatkan prasarana
dan sarana guna mendukung kegiatan dimaksud sehingga semua kegiatan yang
tersusun dalam kerangka kerja pada Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan dengan
tertib, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang ada pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri ini merupakan bagian penyelenggara
pemerintah Kabupaten Wonogiri agar dapat terakomodir sesuai dengan mekanisme
yang ada. Sehingga semua kegiatan dimaksud sekiranya dapat bermanfaat bagi
pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Wonogiri
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOGIRI
ISMIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611001 199203 1 003