Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 50 TAHUN 2018
RENCANA KERJA PERANGKAT DERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019
Payakumbuh, Juli 2018
ii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ..................................................................... i
Perbup Nomor 50 Tahun 2018 ............................................. ii
Daftar Isi ............................................................................... ii
Daftar Tabel ........................................................................... iv
BAB. I. PENDAHULUAN .................................................... 1
BAB. II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Tahun Lalu .......... 3
BAB. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ................ 11
BAB. IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 12
BAB. V. Penutup .................................................................. 17
iii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 11
iv
1
BAB. I PENDAHULUAN
Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan
bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana
pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan OPD yang bertanggung
jawab membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 meliputi
Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2019. selanjutnya Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 memuat Program/ kegiatan tahun 2019,
lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan
maju tahun 2019.
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode
1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan
suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:
1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran
2019 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2
lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana
indikatif dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019,
mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD
Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2019 yang merupakan jabaran dari visi dan
misi Bupati tahun 2016-2021. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program
prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika, selaras dengan Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2017-2021. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2019 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2019 yang menjadi dasar dalam penyusunan
rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.
3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2017) DAN CAPAIAN RENSTRA
Berdasarkan program dan kegiatan yang ada Dinas Komunikasi dan
Informatika telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada
dengan dana APBD Tahun 2017 Tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan
Informatika mendapat alokasi dana melalui APBD yaitu: Belanja Tidak Langsung
Rp. 2.609.696.030,00,- Belanja Langsung sebesar Rp. 3.019.915.800,00,.
Rincian program dan kegiatan serta anggaran dan realisasi dana pada
APBD 2017 terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan urusan komunikasi
dan informatika sebagai berikut:
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar
Rp 3.300.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.300.000 (100
%) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini
adalah Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan
capaian kinerja Terselenggaranya/lancarnya administrasi perkantoran
dengan capaian Kinerja berupa Terselenggaranya/lancarnya
administrasi perkantoran
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik
dengan alokasi dana sebesar Rp 62.920.000 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.61.984.251 ( 98,51 %) dengan realisasi fisik sebesar 100
% keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran
rekening telpon listrik dengan capaian Kinerja berupa capaian Kinerja
berupa Terselenggaranya/lancarnya administrasi perkantoran
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan alokasi dana
sebesar Rp 192.363.000 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.173.711.000 ( 90,30 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %
keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya administrasi keuangan
4
perkantoran dengan capaian Kinerja berupa capaian Kinerja berupa
Terselenggaranya/lancarnya administrasi keuangan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi dana
sebesar Rp 17.389.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
16.849.000 ( 96,89 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan administrasi
perkantoran dengan capaian Kinerja berupa Peningkatan sarana
kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi dana
sebesar Rp 5.040.000 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.5.040.000 ( 100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Lancarnya kegiatan operasional kantor dengan
capaian Kinerja berupa Terlaksananya penyedian peralatan dan
perlengkapan kantor
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana sebesar
Rp 47.480.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.480.800 (
100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan
ini adalah Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan capaian
Kinerja berupa Terselenggaranya kegiatan dengan lancar.
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
alokasi dana sebesar Rp16.285.000 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.16.284.950 ( 100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Tersedianya barang cetak dan penggandaan
yang memadai dengan capaian Kinerja berupa Terselenggaranya
kegiatan dengan lancar.
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan alokasi danasebesar Rp 8.000.000 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 8.000.000 ( 100 %) dengan realisasi fisik
sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan
listrik yang memadai dengan capaian Kinerja berupa Peningkatan
sarana penerangan kantor
5
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi dana
sebesar Rp 25.300.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
25.300.000 ( 100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman rapat dan
tamu dengan capaian Kinerja berupa Peningkatan pelayanan tamu
Dinas Komunikasi dan Informatika.
10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp 193.934.00 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 193.790.872 ( 99,93 %) dengan realisasi fisik sebesar 100
% keluaran dari kegiatan ini adalah Terjalinnya koordinasi yang baik
dengan berbagai instansi/pihak terkait dengan capaian Kinerja berupa
Lancarnya pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana
sebesar Rp 32.520.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
32.180.000 ( 98,95 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan gedung kantor berupa
kumputer, laptop dan Printer dengan capaian Kinerja berupa
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
2. Kegiatan Pengadaan Mebeluer dengan alokasi dana sebesar Rp
138.875.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.885.000 (
92,81 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan
ini adalah tersedianya 15 Buah kursi kerja, 1 set kursi tamu, 1 set kursi
tunggu dan 5 uni lemari arsip dengan capaian kinerja Terlengkapinya
meubeluer perkantoran
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi
dana sebesar Rp 63.665.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
50.849.000 ( 79,87 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung
kantor dengan capaian Kinerja berupa Tingkat terpeliharanya secara
rutin/berkala gedung kantor
6
4. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional dengan alokasi dana sebesar Rp 114.010.000
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.112.454.982 ( 98,64 %) dengan
realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah
Tersedianya honor sopir dan perawatan kenderan dinas operasional
dengan capaian Kinerja berupa Peningkatan sarana mobilitas
perkantoran
5. Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan
alokasi dana sebesar Rp 19.775.000 .dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 19.115.000 ( 96,66 %) dengan realisasi fisik sebesar 100
% keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengecatan
ruangan/dinding dan atap gedung dengan capaian Kinerja berupa
Tingkat ketersedian sarana dan prasarana perkantoran
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang -
undangan dengan alokasi dana dana sebesar Rp 43.729.200 dengan
realisasi keuangan sebesar .Rp 32.760.700 (74,92 %) dengan realisasi
fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Terikutinya bimtek
implementasi peraturan perundang - undangan dengan capaian Kinerja
berupa Terlakasananya peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1
Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD didanai melalui dana APBD dengan alokasi
dana sebesar Rp 14.368.000 dengan realisasi keuangan sebesar .Rp
9.107.000 ( 63,38 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Tersusunnya LKPJ, LAKIP, Penetapan Kinerja,
Penetapan RKA, DPPA Perubahan Dan RKA 2017 dengan capaian
Kinerja berupa Tersusunnya laporan dinas yang baik dan benar
7
5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan
Informasi dengan alokasi dana sebesar Rp 48.256.000 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 48.165.200 ( 99,81 %) dengan realisasi
fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Updating data
jaringan komunikasi dan informasi di beberapa Organisasi Perangkat
Daerah dengan capaian Kinerja berupa Terlaksananya survey jaringan
komunikasi dan informasi ke beberapa SKPD Kabupaten Lima Puluh
Kota
2. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan
Informasi dengan alokasi dana sebesar Rp 454.362.000 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 439.863.763 ( 96,81 %) dengan
realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya Perbup tentang Maser Plan E-Government,
Terlaksananya focus group discussion (FGD), Terlaksananya pelatihan
bagi pengelola dan pengguna SPSE dengan capaian Kinerja berupa
Terwujudanya pengembangan kebijakan Kominfo
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik dengan alokasi danaa sebesar Rp
555.153.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 540.596.999 (
97,38 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan
ini adalah Terumumkannya RUP di seluruh SKPD, Terlaksananya
proses pengadaan secara elektronik, dengan capaian Kinerja berupa
Terselenggaranya pengadaan barang/jasa secara elektronik yang
efektif, efisien,transparan, terbuka dan akuntabel
8
6 Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi
1
Kegiatan Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom dengan alokasi dana
sebesar Rp 354.102.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
346.810.698 (97,94 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran
dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Tersedianya Firewall, Laptop,
GPS, Kamera dan Printer dengan capaian Kinerja berupa Tersedianya
Firewall, Laptop, GPS, Kamera dan Printer
7 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
1. Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
dengan alokasi dana sebesar Rp 36.818.000 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 24.963.000 (67,80 %) dengan realisasi fisik
sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya
pelatihan tekhnologi informasi bagi siswa/pelajar dan guru dengan
capaian Kinerja berupa Terlaksananya pelatihan tekhnologi informasi
bagi siswa/pelajar dan guru
8
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1. Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan
alokasi dana sebesar Rp 121.933.000 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 113.430.250 ( 93,03%) dengan realisasi fisik sebesar 100
% keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan
Bupati tentang pengelolaan domain dan sub doamain, Terlaksanannya
pelatihan serta sosialisasi bagi admin pengelola website di seluruh SKPD
dengan capaian Kinerja berupa Terlaksananya penyebarluasan
informasi melalui Portal website Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 115.066.000 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 114.268.800 (99,31 %) dengan realisasi fisik
sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya festival
film pendek, lomba foto pembangunan dan majalah dinding dengan
9
capaian Kinerja berupa Terlaksananya penyebaran informasi
penyelenggaran pemerintah daerah
3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi
Masyarakat dengan alokasi danasebesar Rp 34.664.000 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.31.011.000 (89,46 %) dengan realisasi
fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah Diterimanya
informasi oleh masyarakat dengan capaian Kinerja berupa
Terlakasananya penyampaian informasi kepada masyarakat
4. Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan dan Pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp
38.772.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.771.500 ( 100
%) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini
adalah dilakukannya satu kali sosialisasi terhadap Kelompok Informasi
Masyarakat dengan capaian Kinerja berupa Terselenggaranya
sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat
5. Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Radio dan TV dengan
alokasi dana sebesar Rp. 24.945.000 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 24.899.950 ( 99,82 %) dengan realisasi fisik sebesar 100
% keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Terlaksananya Talk
Show/dialog interaktif pada radio dengan capaian Kinerja berupa
Terlaksananya kerjasama informasi dengan media massa
II Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana
serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Statistik adalah
sebagai berikut:
1 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
1. Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis daerah data dan statistik
daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 175.172.000 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 172.932.680 ( 98,72 %) dengan realisasi fisik
sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini adalah berupa Tersediannya
10
buku KDA, Kecamatan dalam angka, Inkesra, Aspek Fokus, SDP2D dan
Statistik daerah dengan capaian kinerja terdistribusikannya buku KDA,
Kecamatan dalam angka, Inkesra, Aspek Fokus, SDP2D dan Statistik
daerah ke OPD dan Kecamatan - kecamatan di Kabupaten Lima Puluh
Kota.
III Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana
serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Persandian adalah
sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian
1. Kegiatan Penyelengaraan Persandian dengan alokasi dana sebesar Rp
61.717.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.61.701.830 ( 99,97
%) dengan realisasi fisik sebesar 100 % keluaran dari kegiatan ini
adalah Terlaksananya 2 Kali sosialisasi persandian kepada Organisasi
Perangkat Daerah dengan capaian Kinerja Meningkatnya pemahaman
pejabat di OPD tentang penyelenggaraan urusan persandian.
11
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selain merupakan penjabaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika,
maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 juga merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan tujuan yang ingin di
capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai penjabaran VISI dan
MISI dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara
menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan
Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman kepada peraturan dan
perundang-undangan.
Adapun tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:
“ Meningkatkan Pemanfaatan Layanan Publik dan Aplikasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Berbasis TIK”.
Adapun Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :
1. Meningkatkan Pemanfaatan Layanan Publik dan Aplikasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis TIK
2. Meningkatnya pemanfaatan publik Terhadap Saluran Komunikasi
informasi
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Instansi DISKOMINFO
12
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM DAN KEGIATAN 6,089,678,600 7,769,915,800
02 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan pengelolaan
Administrasi umum, Aset,
pengadministrasian Kepegawaian
dan Tata kelola Rumah Tangga
Dinas yang tertip, rapi dan handal
Dinas
Kominfo
918,298,600 1,117,050,000
02 10 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Kantor
Tersedianya administrasi jasa surat
menyurat
Dinas
Kominfo
6 Paket 2,925,000 APBD Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran dan Lancarnya Surat Menyurat
Perkantoran
6 Paket 5,500,000
02 10 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Tersedianya pelayanan Jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Dinas
Kominfo
12 bulan 152,400,000 APBD Untuk memenuhi Jasa Telepon, Sumber daya Air
dan Listrik pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika
12 bulan 290,000,000
02 10 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya pelayanan perizinan
kendaraan dinas/operasional yang
sesuai peraturan
Dinas
Kominfo
2 (dua) unit
kendaraan roda 4, 2
(dua) unit
kendaraan roda 2
9,100,000 APBD Untuk memenuhi pelayanan perizinan kendaraan
dinas/operasional yang sesuai peraturan untuk 2
(dua) unit kendaraan roda 4, 2 (dua) unit
kendaraan roda 2
2 (dua) unit
kendaraan roda
4, 2 (dua) unit
kendaraan roda
2
10,000,000
02 10 01 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah pengelolaan kebutuhan
keuangan untuk perkantoran
Dinas
Kominfo
12 bulan 327,720,000 APBD Untuk memenuhi Jasa Administrasi Keuangan
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
12 bulan 360,000,000
02 10 01 01 08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya kebersihan dan
kenyamanan ruangan dan
perkarangan kantor
Dinas
Kominfo
6 Paket 5,793,000 APBD Untuk menciptkan Suasana Kantor yang bersih
dan nyaman
6 Paket 6,200,000
02 10 01 01 09 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Tersedianya peralatan kerja yang siap
pakai
Dinas
Kominfo
4 buah AC, 6 buah
note book/ laptop, 6
buah Komputer
PC,2 buah printer,
9,700,000 APBD Tersedianya Servis/ perbaikan peralatan kerja
Untuk Berfungsinya dengan baik peralatan kerja
4 buah AC, 6
buah note book/
laptop, 6 buah
Komputer PC,2
buah printer,
11,000,000
02 10 01 01 10 Kegiatan Penyediaan ATK Tersedianya kebutuhan alat tulis
kantor.
Dinas
Kominfo
12 bulan 24,610,000 APBD Untuk menyediakan alat tulis kantor sehingga
Lancarnya pelaksanaan operasional kantor
12 bulan 27,000,000
02 10 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah pelayanan kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan untuk
kelancaran adm perkantoran
Dinas
Kominfo
12 bulan 17,793,600 APBD Untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan untuk keperluan kantor pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
12 bulan 20,000,000
02 10 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah pelayanan ketersediaan
komponen instalasi listrik/ penerangan
perkantoran
Dinas
Kominfo
12 bulan 6,168,000 APBD Untuk memenuhi alat listrik dan Penerangan
Kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika
12 bulan 8,000,000
02 10 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah pelayanan penyediaan
gorden, kelengkapan komputer dan
stabilizer
Dinas
Kominfo
1 pkt gorden vertikal
blin dan 1 Pkt Sound
system
29,500,000 APBD Untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan
kantor sehingga Lancarnya pelaksanaan
operasional kantor
1 pkt gorden
vertikal blin dan 1
Pkt Sound
system
32,450,000
02 10 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan
rumah tangga
Tersedianya kelengkapan peralatan
rumah tangga kantor
Dinas
Kominfo
1 Paket 9,760,000 APBD Untuk menyediakan kelengkapan peralatan
rumah tangga kantor pada Dinas Komunikasi
dan Informatika
1 Paket 10,700,000
02 10 01 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah pelayanan ketersediaan
bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan guna
Dinas
Kominfo
12 bulan 16,590,000 APBD Untuk menyediakan bahan bacaan koran
nasional dan daerah dan Meningkatnya
wawasan aparatur
12 bulan 18,200,000
02 10 01 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah kebutuhan makan dan minum
untuk rapat dan tamu dinas yang
dilayani
Dinas
Kominfo
12 bulan 16,500,000 APBD Untuk memenuhi makanan dan minuman untuk
rapat-rapat koordinasi dan tamu
12 bulan 18,000,000
1
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU 2020
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
02 10 01 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan koordinasi dan
konsultasi guna peningkatan
pengetahuan aparatur terhadap
program /kegiatan
Dinas
Kominfo
12 Bulan 289,739,000 APBD Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam rangka
koordinasi dan konsultasi
12 Bulan 300,000,000
02 10 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan kualitas kelembagaan
dalam upaya peningkatan
pelayanan publik
943,895,000 1,181,105,000
02 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional
yang tersedia.
Dinas
Kominfo
2(dua) unit
kendaraan roda 4
dan 3 unit
kendaraan roda 2.
637,200,000 APBD Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai DInas
yang masih baru masih sangat kekurangan
sarana dan prasarana untuk mendukung
operasional Dinas, sarana dan prasarana yang
ada tidak seberapa,untuk mendukung Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatik . Sehingga dengan pengadaan
Kenderaan Dinas akan mendukung Kinerja
Dinas.
2(dua) unit
kendaraan roda
4 dan 3 unit
kendaraan roda
2.
845,000,000
02 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
yang tersedia
Dinas
Kominfo
1 (satu) unit mesin
penghancur kertas,
2 (dua) unit AC, 2
(dua) Unit PC, 1
(satu)Pkt CCTV, 2
(dua) unit Televisi, 1
(satu) unit proyektor
2 (dua) unit Printer.
101,500,000 APBD Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai DInas
yang masih baru masih sangat kekurangan
sarana dan prasarana untuk mendukung
operasional Dinas, sarana dan prasarana yang
ada tidak seberapa,untuk mendukung Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatik . Sehingga dengan pengadaan
Kenderaan Dinas akan mendukung dan
meningkatkan Kinerja Dinas..
1 (satu) unit
mesin
penghancur
kertas,
2 (dua) unit AC,
2
(dua) Unit PC, 1
(satu)Pkt CCTV,
2
110,000,000
02 10 01 02 10 Pengadaan Mobiler Tersedianya mebeleur perkantoran Dinas
Kominfo
4 (empat) unit lemari
arsip dan 1 (satu)
unit filing kabinet
11,000,000 APBD Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai DInas
yang masih baru masih sangat kekurangan
sarana dan prasarana untuk mendukung
operasional Dinas, sarana dan prasarana yang
ada tidak seberapa,untuk mendukung Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatik . Sehingga dengan pengadaan
Kenderaan Dinas akan mendukung dan
meningkatkan Kinerja Dinas..
4 (empat) unit
lemari
arsip dan 1 (satu)
unit filing kabinet
13,000,000
02 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin berkala gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan
Gedung/Ruangan/Dinding, Atap dan
Loteng
Dinas
Kominfo
1 Paket 45,675,000 APBD Untuk pemeliharaan Gedung kantor pada Dinas
Komunikasi dan Informatika dan menciptakan
Gedung Kantor yang aman dan nyaman
1 Pkt
53,105,000
02 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin berkala
Kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
siap pakai.
Dinas
Kominfo3 unit kendaraan
roda 4 (empat), 7
unit Kendaraan roda
2 (dua)
148,520,000 APBD Kegiatan ini untuk pemeliharaan kendaraan
operasional dinas Komunikasi dan informatika
dan tersedianya biaya servis, suku cadang dan
belanja BBM
3 unit kendaraan
roda 4 (empat), 7
unit Kendaraan
roda 2 (dua)
160,000,000
02 10 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya Kepatuhan dan
Disiplin aparatur terhadap
peraturan yang berlaku
21,000,000 23,000,000
02 10 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas harian dan
olahraga yang tersedia
Dinas
Kominfo
42 (empat puluh
dua) pasang pakaian
dinas
21,000,000 APBD Untuk memenuhi pakaian dinas harian beserta
kelengkapannya pada Dinas Komunikasi dan
Informatika
42 (empat puluh
dua) pasang
pakaian dinas
23,000,000
02 10 01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan
kehandalan aparatur
70,120,000 77,000,000
02 10 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan perundang-undangan
Jumlah Bimtek aparatur guna
peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Dinas
Kominfo
15 orang peserta 70,120,000 APBD Bimbingan teknis (bimtek), merupakan bagian
pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta
kemampuan sumber daya manusia yang dapat
digunakan memecahkan masalah yang dihadapi
oleh setiap individu maupun instansi tertentu.
Sehingga dengan mengikuti diklat dan bimtek
diharapkan setiap individu maupun instansi
tertentu, baik swasta maupun lembaga
pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat
15 orang peserta 77,000,000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
02 10 01 06 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya kualitas sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
31,365,000 34,000,000
02 10 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang
tepat waktu
Dinas
Kominfo
12 Bulan 25,596,000 APBD Tersusunnya laporan Capaian Kinerja (LAKIP,
PK, LKJiP, LPPD, RKA, DPA, Renja, dan
Laporan Bulanan)
12 Bulan 27,500,000
02 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir
tahun yang selesai tepat waktu
Dinas
Kominfo
1 dokumen/ laporan 5,769,000 APBD Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas
Komunikasi dan Informatika
1 dokumen/
laporan 6,500,000
02 10 01 15 Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Meningkatnya cakupan
pengembangan jaringan
komunikasi dan Informasi
3,024,003,500 4,197,000,000
01 10 01 15 02 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi Dan Informasi
Terlaksananya Pengembangan
Jaringan Komunikasi Dan Informasi
Terintegrasi Antar OPD, Kecamatan,
Puskesmas Dan Nagari
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
Tersedianya
Jaringan Internet
Dan Intranet
Terintgrasi Antar
OPD dan
Kecamatan
1,995,280,000 APBD 1.Kabupaten Lima puluh Kota sebagai daerah
yang sedang berkembang dan menggiatkan
pembangunan di segala lini berusaha
mewujudkan Smart City, dan penerapan sistem
pemerintah berbasis elektronik sudah menjadi
sebuah kebutuhan mendesak sehingga
membangun sistem pemerintahan berbasis
eloktronik itu dibutuhkan pondasi berupa jaringan
internet dan intranet yang terintegrasi dari Dinas
komunikasi dan Informatika, Kabupaten
Limapuluh Kota ke Antar OPD, Kecamatan,
Puskesmas dan Nagari. 2. Untuk langkah awal
menuju smart city di Kabupaten Lima Puluh Kota
3.Terkoneksinya Jaringan di Kabupaten Lima
Puluh Kota melalui Intranet 4.Terselenggaranya
pemerintahan secara online 5. Undang-Undang
No. 6 tahun 2014, pasal 86 Sistem informasi
pembangunan desa dan pembangunan kawasan
12 Bulan
3,000,000,000
01 10 01 15 03 Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
Persentase peningkatan eksistensi
pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID)
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
0.90% 142,418,000 APBD 1. Sebagai wujud dari keterbukaan informasi
Publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008
2.Setiap orang berhak untuk mendapatkan
informasi 3. Pemda mempunyai kewajiban dalam
menyediakan dan melayani permohonan
informasi Publik secara cepat, tepat waktu biaya
ringan dan dengan cara sederhana 4. Dengan
adanya PPID implementasi UU KIP ini dapat
berjalan efektif dan hak hak publik terhadap
informasi yang berkualitas secara nyata dan
terpenuhi. 5. UU No.14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Permendagri
No.03 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah
0.90% 160,000,000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
01 10 01 15 04 Maintenance Infrastruktur TIK Tersedianya Jaringan Infrastruktur TIK
Yang Memadai Sebagai Dasar
Pelaksanaan e- Government Di
Kab.Lima Puluh Kota
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 Paket 225,715,000 APBD 1. Sarana dan prasarana TIK bisa terpelihara
dengan baik 2. Dengan Maintenance
Infrastruktur TIK secara berkala akan menekan
biaya biaya di bandingkan dengan pembelian
baru 3. Lancarnya proses di data center dan
LPSE. 4. Dengan kegiatan ini terlaksana
pelatihan dibidang Teknologi informasi bagi siswa
SMP dan aparatur untuk peningkatan SDM 5.
Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 7 serta PM
Kominfo No. 22 tahun 2015 tenatng Renstra
Kementerian Kominfo Republik Indonesia 2015-
2019 dan agenda pembangunan nasional
(Kegiatan Pendukung E-Government)
1 Paket
275,000,000
01 10 01 15 06 Peningkatan Sistem Keamanan
Informasi Pada Sistem Elektronik
Pemda
Terlaksananya Keamanan Terhadap
Jaringan Komunikasi Dan Informasi
Sistem Elektronik Pemda.
Terwujudnya keamanan Jaringan
infrastruktur TIK pada Sistem
Elektronik Pemda
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 Paket
80 %
189,189,500 APBD 1. Terjaganya keamanan system pada system
elektronik pemda baik pada portal maupun pada
aplikasi -aplikasi E-Government 2.Meningkatnya
kualitas SDM dalam bidang keamanan informasi.
3. Dengan kegiatan ini akan terpenuhi kebutuhan
tenaga, khususnya programer dan analis data
melalui proses seleksi untuk pembuatan wali
data Kabupaten Lima Puluh Kota .4.Prioritas
Pembangunan (RPJM) ke 7 serta PM Kominfo
No. 22 tahun 2015 tenatng Renstra Kementerian
Kominfo Republik Indonesia 2015-2019 dan
agenda pembangunan nasional (Kegiatan
1 Paket
225,000,000
02 10 01 15 07 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pelatihan bagi
aparatur, tersusunnya dokumen cetak
biru aplikasi e-Government.
Terlaksananya pembuatan aplikasi,
Terlaksananya pelatihan/sosialisasi
tentang
aplikasi bagi OPD, Terlaksananya
pelatihan/sosialisasi tentang aplikasi
bagi
OPD, Terlaksananya monev rencana
Dinas
Kominfo
2 kali pelatihan
3 dokumen
1 aplikasi
1 kali pelatihan
1 kali monev
1 orang
307,610,000 APBD 1.Pada kegiatan ini dilaksanakan pembuatan
aplikasi aplikasi - aplikasi E-Government
2.Dilaksanakan pelatihan kepada User (OPD)
setelah selesai pembuatan Aplikasi
3.Melaksanakan Pengintegrasian data dari
beberapa aplikasi 4. Melaksanakan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi KPK
terintegrasi 5. Melaksanakan pengembangan
aplikasi - aplikasi E Government. 6. Prioritas
Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 serta Undang-
2 kali pelatihan
1 aplikasi
1 kali pelatihan
1 kali monev
1 orang
350,000,000
02 10 01 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya cakupan
pengembangan jaringan komunikasi
dan Informasi
13
Kecamatan
8 kali jumlah
kunjungan
monitoring
13,486,000 APBD 1. Monitoring,evaluasi serta pelaporan untuk
mengetahui sejauh mana kegitan yg
dilaksanakan dapat terpenuhi dan sejauh mana
capaianya khususnya kegiatan seksi pengelolaan
media komunikasi publik. 2. Memantau dan
mengelola media sosial yg ada seperti face book,
instagram, twitter limapuluhkotakab oke. 3.
Memonitor dan membuat laporan kegiatan di
bidang komunikasi publik. 4. Prioritas
Pembangunan (RPJM) ke 7 serta Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota No. 59 Tahun 2016.
Monitoring
terhadap objek
kegiatan bidang
komunikasi publik
17,000,000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
02 10 01 15 09 Pengembangan Sistem Informasi
Pengadan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik
Terumumkannya RUP, Terlaksananya
Pengadaan secara Elektronik dan
pelatihan bagi pengguna SPSE,
Proses Pengadaan secara elektronik
yang efektif, efiisien, transparan,
terbuka dan akuntabel.
Dinas
Kominfo
43 Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD), 65 Paket
lelang dan 1 kali
pelatihan.
150,305,000Rp APBD 1.Terlaksana dan terumumkannya RUP pada
Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan
(Sirup) 2.Terlaksananya pelatihan bagi pengguna
aplikasi (OPD, Rekanan, ULP dan Pejabat
Pengadaan) 3. Terlaksananya verifikasi data
pengguna SPSE dan pendaftran bagi pengguna
SPSE. 4. Terlaksananya pengadaan secara
elektronik. 5. Prioritas Pembangunan (RPJM) ke
6 dan 7 serta Perpres 54 tahun 2010 beserta
perubahannya dan perubahannya, Perka LKPP
no. 2 tahun 2010 tentang LPSE
43 Organisasi
Perangkat
Daerah (OPD),
65 Paket lelang
dan 1 kali
pelatihan.
170,000,000
02 10 01 16 Program Pengkajian Data
Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
Tersedianya Database Sarana
Komunikasi dan Informasi
191,010,600 110,000,000
01 10 01 16 01 Pengkajian dan Penelitian bidang
informasi dan komunikasi
Terbentuknya tim perumus smart
branding untuk smart city Kab. Lima
Puluh Kota Tersusunnya
rencana Smart Branding untuk Smart
City Kab. Lima Puluh Kota.
Terlaksananya sosialisasi/pelatihan
bagi personel kominfo dalam
pemanfaatan TIK dalam Smart City.
Tersusunnya rencana Smart
Branding untuk Smart City Kab. Lima
Puluh Kota. Terlaksananya studi
Dinas
Kominfo
1 dokumen
1 Dokumen
1 kali
pelatihan
1 Dokumen
1 kali
101,195,000 APBD 1.Kegiatan ini merupakan persiapan untuk
menuju Smart City. 2. Dan Kegiatan ini
membutuhkan dana sebesar Rp.94.383.000
(Sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan
puluh tiga ribu rupiah) 2.Prioritas Pembangunan
(RPJM) ke 6 dan 7 PM Kominfo No. 22 tahun
2015 tenatng Renstra Kementerian Kominfo
Republik Indonesia 2015-2019 dan agenda
pembangunan nasional (Kegiatan Pendukung E-
Government)
1 dokumen 1 kali 110,000,000
01 10 01 16 02 Pembinaan Sarana Komunikasi,
Informasi dan Telkom
Terbentuknya Tim Basis Data Pada
OPD,
Terlaksananya Pembentukan Basis
Data
Pada OPD. Terlaksanananya FGD
Dinas
Kominfo
SK Tim Basis, 250
orang
Data OPD
Basis Data
89,815,600 APBD 1. Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang
keamanan informasi. 2. Dengan kegiatan ini akan
terpenuhi kebutuhan tenaga, khususnya
programer dan analis data melalui proses seleksi
untuk pembuatan wali data Kabupaten Lima
Puluh Kota .3.Prioritas Pembangunan (RPJM) ke
7 serta PM Kominfo No. 22 tahun 2015 tenatng
Renstra Kementerian Kominfo Republik
Indonesia 2015-2019 dan agenda pembangunan
nasional (Kegiatan Pendukung E-Government)
1 dokumen 1 kali 110,000,000
01 07 01 17 Program Fasilitasi Peningkatan
Sumber Daya Manusia Bidang
Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya SDM bidang
komunikasi dan Informasi
21,066,000 23,100,000
02 10 01 17 03 Peningkatan Ketrampilan Bidang
Komunikasi Publik
Terlatihnya admin web dalam bidang
jurnalistik
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
60 peserta 21,066,000 APBD 1, Masih kurangnyaSDM admin web di masing-
masing OPD tentang jurnalistik 2. Web
dimasing2 OPD tidak pernah di buat oleh admin
OPD 3. Untuk menyelenggarakan fungsi
pelayanan informasi publik yg akurat, cepat dan
merata di kab lima puluh kota 4. Prioritas
Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 serta PM
Kominfo No. 22 tahun 2015 tenatng Renstra
Kementerian Kominfo Republik Indonesia 2015-
52 orang
peserta
23,100,000
01 07 01 18 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa
Meningkatanya penyebarluasan
Informasi melalui portal milik
pemda, Radio, Televisi dan alat
media informasi.
658,919,900 767,660,800
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
01 07 01 18 01 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Terkelolanya domain dan subdomain
resmi
limapuluhkotakab.go.id,
Terlaksananya
pelatihan admin pengelola website
OPD,
Tersedianya buku saku profil
ekosistem TIK
kabupaten Lima Puluh Kota,
Terpenuhinya
penilaian evaluasi SPBE Tahun
2018,Terlaksananya sosialisasi dan
penilaian
oleh evaluator eksternal dari
Dinas
Kominfo
52
subdomain
web OPD dan
aplikasi 1
Kali
pelatihan
100
buah
35 Indikator
1 Kali
1 menu
250,890,000 APBD 1. Pengelolaan Portal Web Kabupaten Lima
Puluh Kota 2. Pengelolaan domain dan
subdomain resmi Kabupaten Lima Puluh Kota 3.
Pelaksanaan pelatihan untuk admin web seluruh
OPD 4. Pelaksanaan evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 5.
Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 serta
Undang-undang keterbukaan publik No. 14 tahun
2008 dan PM Kominfo No. 22 tahun 2015
tenatng Renstra Kementerian Kominfo Republik
Indonesia 2015-2019 dan agenda pembangunan
nasional (Kegiatan Pendukung E-Government)
49 subdomain
web OPD dan
aplikasi dan 2
Kali pelatihan
300,000,000
01 07 01 18 02 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Terlaksananya festival fim pendek,
lomba Foto, dan majalah dinding,
media tradisional, Admin Web OPD
13
Kecamatan
1 (satu) kali lFestival
Film, 1 (satu) kali
Lomba Foto, 1(satu)
kali Lomba Mading,
Media
Tradisional,Web
OPD
85,000,000 APBD 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
berkarya dan mengekplorasi alam Kabupaten
Lima Puluh Kota. 2. Mengikutsertakan
masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
memeriahkan HUT Kabupaten Lima Puluh Kota
melalui pameran 3.Prioritas Pembangunan
(RPJM) ke 6 dan 7 serta Undang-undang
keterbukaan publik No. 14 tahun 2008 dan PM
Kominfo No. 22 tahun 2015 tenatng Renstra
Kementerian Kominfo Republik Indonesia 2015-
2019 dan agenda pembangunan nasional
(Kegiatan Pendukung E-Government)
1 (satu) kali
lFestival Film, 1
(satu) kali Lomba
Foto, 1(satu) kali
Lomba Mading,
Media
Tradisional,Web
OPD
90,000,000
01 07 01 18 03 Penyebarluasan Informasi yang
bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Jumlah penyampaian informasi
kepada
masyarakat yang dilaksanakan
5 Kecamatan baliho 22 lbr,
Spanduk 30 bh, 50
Banner, Leaflet 6
rim
114,321,900 APBD 1. Memudahkan masyarakat utk menerima
informasi 2. Melaksakan fungsi pelayanan
informasi publik kpd masyarakat 3. Media yg
strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat 4.
Prioritas Pembangunan (RPJM) ke 7 serta
Baliho 20 lembar,
banner 20
lembar, leaflet 4
rim dan spanduk
20 buah
150,000,000
01 07 01 18 07 Pembentukan dan Pembinaan
Kelompok Informasi masyarakat
(KIM)
Meningkatnya pemahaman kelompok
informasi masyarakat melalui
sosialisasi, pelatihan dan pembinaan
Kab. Lima
Puluh Kota
14 Kelompok 57,582,000 APBD 1.Keberadaan kegiatan ini untuk perpanjangan
tangan Pemerintah Daerah untuk memberikan
segala informasi pembangunan termasuk
informasi umum lainnya dan mengoptimalkan
KIM untuk membantu masyarakat untuk
menyaring informasi yang benar dan salah. 2.
Sebagai Diseminasi informasi/penyebarluasan
informasi serta potensi yang dimiliki dan
dikembangkan pada suatu Nagari/Desa 3.
Melalui Kegiatan KIM ini masyarakat
mendapatkan informasi resmi dari Pemerintah
dan bisa dipertanggungjawabkan . 4.Prioritas
Pembangunan (RPJM) ke 4, 6 dan 7 serta data
14 (empat belas) kelompok KIM dan Undang-
undang keterbukaan publik No. 14 tahun 2008
14 Kelompok dan
1 Video Tron
70,000,000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
01 07 01 18 08 Penyebarluasan Informasi melalui
Radio dan Televisi
Jumlah talk show di radio yang
dilaksanakan
OPD
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
12 kali talk show 126,126,000 APBD 1. Informasi yg disampaikan melalui radio dpt
diterima oleh masyarakat lima puluh kota yg
berada di nagari nagari. 2. Informasi yg
disampaikan melalui dialog interaktif dengan
narasumber dari kepala opd. 3. Informasi yg
disampaikan menyangkut program dan kegiatan
yg ada di opd opd yg bermanfaat bagi
masyarakat. 4. Radio merupakan salah satu
media penyampaian informasi yg cepat diterima
oleh masyarat. 5. Di nagari nagari sebagian
masyarakat masih banyak menggunakan
/mendengarkan informasi lewat radio. 6.
Masyarakat bisa langsung berperan aktif dalam
dialog interaktif dg nara sumber mengenai
informasi yg kurang mereka pahami atau kurang
24 kali Talk show 130,160,800
01 07 01 18 09 Pembinaan Peningkatan Rasa
Nasionalime melalui Peringatan Hari
Besar Nasional (HARKITNAS)
Terlaksananya upacara peringatan
hari Kebangkitan Nasional 20 Mei
2019
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
1 kali upacara 25,000,000 APBD 1. Kegiatan ini untuk melaksanakan Upacara
Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2.Kepres
No. 1 tahun 1985 dan Prioritas Pembangunan
(RPJM) ke 7 serta Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota No. 59 Tahun 2016. dan PM Kominfo No.
22 tahun 2015 tenatng Renstra Kementerian
Kominfo Republik Indonesia 2015-2019
1 kali upacara 27,500,000
02 10 01 15 Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
kebutuhan data Kabupaten Lima
Puluh Kota untuk keperluan
perencanaan pembangunan
130,000,000 150,000,000
02 10 01 15 02 Pengolahan, updating dan analisis
data dan statistik daerah
Tersusunnya Statistik Sektoral di
Kab. Lima Puluh Kota dan SDP2D
Kabupaten
Lima Puluh
Kota
100 Buku KDA, 130
Kecamatan dalam
angka.
10 Keping CD KDA,
Database SDP2D,
20 Eksemplar dan
CD Aspek Pokus 20
130,000,000 APBD Perlunya ketersedian data dan informasi dalam
bentuk data Asfek Pokus sebagai salah satu
rujukan data dan informasi dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah untuk tata
ruang daerah. Prioritas Pembangunan (RPJM)
ke 6 dan 7 serta Peraturan Kepala BPS Nomor 9
tahun 2009 tentang Penyelenmggaraan statistik
13 Kecamatan 150,000,000
02 15 01 01 Program Pegelolaan dan
penyelenggaraan persandian
Terselenggaranya Urusan
Persandian
80,000,000 90,000,000
02 15 01 01 01 Penyelenggaraan persandian Terselenggaranya urusan persandian Kab. Lima
Puluh Kota
60 Peserta 80,000,000 APBD Informasi telah menjadi komoditas dalam
kehidupan masyarakat. Masyarakat luas
menghendaki suatu Keterbukaan Informasi
dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain,
terdapat Informasi yang harus dibatasi dari akses
masyarakat, terutama yang mengandung akibat
pada terganggunya ketertiban umum, keamanan
maupun pertahanan negara. Perkembangan
kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi
(Infokom) saat ini dan di masa mendatang akan
menyentuh aspek kehidupan manusia, yang
dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan
berbagai kemudahan dan kecepatan aplikasi
komunikasi. Namun demikian, berbagai
kemajuan teknologi Infokom tersebut berpotensi
menjadi ancaman karena diabaikannya faktor
pengamanan yang membawa dampak langsung
pada kerawanan keamanan, baik terhadap
personil maupun Berita Rahasia. Prioritas
Pembangunan (RPJM) ke 6 dan 7 serta Perka
Lemsanek No. 9 Tahun 2016
1 orang, 3 unit
dan 100 peserta
90,000,000
JUMLAH 6,089,678,600 7,769,915,800
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Reke
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Fery Chofa, SH, LL.MNIP. 19700209 199803 1 002
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
19
BAB. V. PENUTUP
Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan
pembangunan di tingkat OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dan
menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Renstra
Diskominfo) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program
pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas
maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing
masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika juga
menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja
Diskominfo) tahun 2018. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat hal-hal
yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat
pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.
Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan
menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan
pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang,
baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah
dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal
tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2018, seluruh kebutuhan pelaksanaan
program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.