Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019
RENCANA KERJA ( RENJA )
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Empu Mandastana No.12 Telp./ Faks. (0527) 61296, Amuntai 71418
i
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja ini berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan
program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan
yang memenuhi harapan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara
mengintegrasikan personel dan kemampuan anggaran sehingga mampu
menjawab segala tantangan terhadap kondisi dan kebutuhan riil yang ada
dimasyarakat serta memberikan gambaran kebijakan, program dan kegiatan
beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun mendatang.
Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan akan dapat
memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana serta memudahkan pelaksanaan evaluasi
KATA PENGANTAR
ii
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019
terhadap kinerja pelaksanaan tugas yang dilakukan.
Amuntai, Maret 2018
ii
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar .................................................................................
Daftar Isi .........................................................................................
Daftar Tabel .....................................................................................
BAB I PENDAHULUAN........................................................................
1.1 Latar Belakang .......................................................................
1.2 Landasan Hukum ...................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................
1.4 Sistematika Penulisan .............................................................
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017 ........
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra SKPD.........................................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..............................................
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..........
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...............
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD .................................................
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..............................................
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .................................
BAB V PENUTUP ...............................................................................
i
ii
iii
I-1
I-1
I-3
I-5
I-5
II-1
II-1
II-9
II-20
II-24
II-30
III-1
III-1
III-4
IV-1
V-1
iii
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 .
Tabel 2.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 5.
Tabel 6.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKB Kab. HSU dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018 …………..….........................
Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara……..............................
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. HSU Tahun 2017 ............
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ....................
Kajian Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2019 ....................................................
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 ...........................
II-4
II-17
II-18
II-29
II-30
III-8
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab oleh
pemerintah di daerah berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik mutlak
harus didasarkan atas pemerintah yang demokratis, nyata dan bertanggung jawab
sebagaimana dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung jawab, dengan kewenangan yang diperluas dan dimiliki menuntut
kemampuan daerah untuk dapat mengatur pemerintahannya dengan lebih baik,
efektif dan efesien. Oleh karenanya manajemen pemerintah yang dijalankan harus
benar-benar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan baik
dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya.
Perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam suatu sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya
tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Sistem ini memakai tata cara yang
dapat mengakomodir semua stake holder menuju pada satu tujuan bersama.
Dengan demikian perencanaan pembangunan diperlukan sebagai panduan
berbagai pihak yang terlibat untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan.
Perencanaan pembangunan masih memerlukan pembenahan pada tingkat
fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik secara
internal maupun eksternal. Hal ini harus dipahami oleh aparat perencana, agar
produk perencanaan akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi
masyarakat. Untuk mewujudkan perencanaan dimaksud, dalam implementasi
diperlukan pendanaan, sumberdaya manusia dan sarana/peralatan yang memadai,
serta diperlukan perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian
kinerja.
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-2
Salah satu dokumen yang harus dibuat oleh SKPD adalah Rencana Kerja
(Renja) SKPD. Renja SKPD adalah produk perencanaan pada unit organisasi
pemerintah terendah dan sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu
tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digali dari rencana-rencana usulan
dari bawah (bottom up) berupa Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan juga
dari atas (top down) berupa komitmen global, regulasi-regulasi dari pusat, provinsi,
maupun kabupaten. Renja SKPD ini merupakan salah satu acuan untuk menyusun
Renja Kabupaten untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang merupakan salah satu dasar penetapan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RAPBD
menjadi pedoman untuk menetapkan APBD.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2019 juga mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu
Sungai Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana
strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
SKPD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana
strategis SKPD diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
Adapun kedudukan tahun rencana Renja Tahun 2019 ini masuk pada tahapan ke-2
(dua) dari dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Hulu sungai Utara.
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-3
Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD ini juga mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU tahun 2019 dengan rancangan awal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2019 adalah sebagai unit pemberi masukan utama bagi penyusunan RKPD
pembangunan daerah Tahun 2019. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
tersebut adalah di bidang sosial budaya yang diprioritaskan untuk pengendalian
penduduk khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan
suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
1 Tahap perumusan rancangan Renja SKPD, yang dilakukan melalui :
a. Pengolahan data dan informasi
b. Analisis gambaran pelayanan SKPD
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan
Renstra SKPD
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
f. Perumusan tujuan dan sasaran.
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
h. Perumusan kegiatan prioritas.
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
j. Pembahasan forum SKPD
k. Penyesuaian dokumen Rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah
dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-4
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2019 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080)
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-5
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005 – 2025;
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 – 2021;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2017 – 2022;
m. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
n. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 tahun 2018 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2019 dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga
diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berlanjut, memenuhi harapan,
sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan personel dan
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-6
kemampuan anggaran sehingga mampu menjawab segala tantangan terhadap
kondisi dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat serta memberikan gambaran
kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif
masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu)
tahun mendatang.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah dalam rangka
memaksimalkan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam
upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta untuk mengetahui dan
memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
yang telah dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan
program dimasa yang akan datang.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019, disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 I-7
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
BAB V. PENUTUP
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 1
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra
SKPD
Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara
mengajukan usulan program sebanyak 11 dan kegiatan sebanyak 31, tetapi pada
Kebijakan Umum APBD untuk program sebanyak 11 dan kegiatan sebanyak 34
dimana terjadi penambahan untuk kegiatan Pengendalian Alat Kontrasepsi
Keluarga Berencana, Peningkatan Kerjasama Bina Lini Lapangan dan IMP serta
kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang merupakan Dana
DAK untuk kegiatan non fisik. Dana BOKB tersebut tidak perlu melakukan usulan
permintaan dana dari SKPD terkait tetapi langsung dikucurkan oleh pemerintah
pusat untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana program KB di
Kabupaten dan Kota yang memperoleh DAK fisik.
Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 sesuai dengan
Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
c. Penyediaan alat tulis kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
g. Penyediaan makanan dan minuman
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 2
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
c. Pengadaan mebeleur
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Keluarga Berencana
a. Pelayanan KIE
b. Pembinaan Keluarga Berencana
c. Pegolahan Data dan Pelaporan
d. Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional
e. Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka
Kemandirian
f. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga
Berencana ( DAK )
g. Pembinaan Pengendalian Kependudukan
h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
i. Pengendalian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana
j. Peningkatan Kerjasama Bina Lini Lapangan dan IMP
6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
7. Program Pelayanan Kontrasepsi
a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
b. Pelayanan KB medis operasi
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 3
8. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar
sekolah
9. Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
10. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
a. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
11. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga
a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok
b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta
Posyandu
c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 dan Capaian
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu
Sungai Utara tahun 2018 sebagaimana tabel berikut ini :
Ren
ja DP
PK
B K
ab. H
SU T
ahu
n 2
01
9 II- 4
Tab
el II.1
R
EK
AP
ITU
LA
SI E
VA
LU
AS
I HA
SIL
PE
LA
KS
AN
AA
N R
EN
JA
DP
PK
B K
AB
. HU
LU
SU
NG
AI U
TA
RA
D
AN
PE
NC
AP
AIA
N R
EN
ST
RA
S/D
TA
HU
N 2
018
Ko
de
Uru
san
/Bid
an
g U
ru
san
Pem
erinta
ha
n D
aera
h D
an
Pro
gra
m/K
egia
tan
Ind
ika
tor K
inerja
Pro
gra
m
(ou
tcom
es)/ Keg
iata
n
(ou
tpu
t)
Ta
rget
Kin
erja
Ca
pa
ian
Pro
gra
m
RE
NS
TR
A
Ta
hu
n
20
22
Rea
lisasi
Ta
rget
Kin
erja
Ha
sil
Pro
gra
m
da
n
Keg
iata
n
s/d ta
hu
n
20
16
Ta
rget d
an
Rea
lisasi K
inerja
Pro
gra
m
da
n K
egia
tan
Ta
hu
n L
alu
20
17
Ta
rget
pro
gra
m d
an
keg
iata
n
(Ren
ja
tah
un
20
18
)
Perk
iraa
n R
ealisa
si Ca
pa
ian
Ta
rget R
enstra
SK
PD
s/d
tah
un
20
18
Ta
rget
Ren
ja
SK
PD
tah
un
20
17
Rea
lisasi
Ren
ja
SK
PD
tah
un
20
17
Tin
gk
at
Rea
lisasi
(%)
Rea
lisasi
Ca
pa
ian
Pro
gra
m
da
n
Keg
iata
n
s/d ta
hu
n
berja
lan
(tah
un
20
18
)
Tin
gk
at
Ca
pa
ian
Rea
lisasi
Ta
rget T
ah
un
20
18
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8=
(7/6
) 9
1
0=
(5+
7+
9)
11
UR
US
AN
WA
JIB
BU
KA
N P
EL
AY
AN
AN
DA
SA
R
BID
AN
G U
RU
SA
N P
EN
GE
ND
AL
IAN
PE
ND
UD
UK
DA
N K
EL
UA
RG
A B
ER
EN
CA
NA
1
Pro
gra
m P
ela
ya
na
n
Ad
min
istrasi P
erk
an
tora
n
Persen
tase P
em
en
uh
an
Sa
ran
a d
an
Pra
sara
na
Kerja
10
0%
0
0
0
0
1
00%
2
63
,4%
1
00%
1
Pen
yed
iaan jasa
ko
mun
ikasi, su
mb
er daya
air dan listrik
Jum
lah L
angganan
yan
g
haru
s di b
ayar (6
Lang
gan
an
x 1
2)
72
Lan
ggan
an
0
0
0
0
7
2 L
angganan
7
2
Lan
ggan
an
1
00
%
2
Pen
yed
iaan Jasa
Ad
min
istrasi Keu
angan
Lap
oran
Pertan
gg
un
gja
wab
an
keu
angan
(SP
J Fun
gsio
nal)
dan
Petu
gas A
dm
. Keu
angan
2
Dok
um
en/L
aporan
0
0
0
0
2
Dok
om
en/L
aporan
2
Dok
om
en/L
aporan
1
00
%
3
Pey
ediaa
n A
lat Tulis
Kanto
r Jen
is Bara
ng y
ang d
ibutu
hkan
5
9 Item
B
arang
0
0
0
0
3
9 Item
B
arang
3
9 Item
B
arang
1
00
%
4
Pen
yed
iaan b
arang cetak
an
dan
pen
ggandaa
n
Jum
lah item
Bara
ng
yang
dicetak
dan
dig
andak
an
1
5 Jen
is 0
0
0
0
5
Jenis
5 Jen
is 1
00
%
5
Pen
yed
iaan k
om
pon
en
Instalasi L
istrik/P
enera
ngan
Ban
gu
nan
Kanto
r S
amb
ungan
Instalasi L
istrik
10
Titik
L
amp
u
0
0
0
0
10
Titik
L
amp
u
10
Titik
L
amp
u
10
0%
6
Pen
yed
iaan p
eralatan
dan
perlen
gkap
an k
anto
r
Jum
lah B
arang Y
ang A
kan
Dib
eli
29
Jenis
Peralatan
Keb
ersihan
dan
7 Jen
is
0
0
0
0
29
Jenis
Peralatan
Keb
ersihan
dan
7 Jen
is
29
Jenis
Peralatan
Keb
ersihan
dan
7 Jen
is
10
0%
Ren
ja DP
PK
B K
ab. H
SU T
ahu
n 2
01
9 II- 5
Perlen
gkap
a
n K
anto
r
Perlen
gkap
an
Kanto
r
Perlen
gkap
a
n K
anto
r
7
Pen
yed
iaan m
akanan
dan
min
um
an
Rap
at Ko
ord
inasi R
utin
24
Kali
Rap
at dan
24
Kali
Tam
u
0
0
0
0
12
Kali R
apat
dan
12
Kali
Tam
u
12
Kali
Rap
at dan
12
Kali
Tam
u
10
0%
8
Rap
at-rapat k
oord
inasi d
an
ko
nsu
ltasi ke lu
ar daera
h
Jum
lah S
PP
D y
ang
dilak
sanak
an
19
5 K
ali
Perja
lanan
0
0
0
0
1
75
Kali
Perja
lanan
17
5 K
ali
Perja
lanan
1
00
%
0
0
0
0
2
Pro
gra
m P
en
ing
ka
tan
Sa
ran
a
da
n P
rasa
ran
a A
pa
ratu
r
Persen
tase
Sa
ran
a d
an
Pra
sara
na
Ko
nd
isi Ba
ik
10
0%
0
0
0
0
1
00%
100 %
1
00
%
9
Pem
eliharaa
n ru
tin/ b
erkala
ken
daraa
n d
inas/
op
erasional
Jum
lah/item
/bag
ian d
ari
Ken
daraa
n D
inas/O
perasio
nal
yang
dip
elihara
7 R
oda 4
,
41
Roda 2
0
0
0
0
7
Roda 4
, 41
Roda 2
7 R
oda 4
,
41
Roda 2
1
00
%
10
Pem
eliharaa
n ru
tin/ b
erkala
peralatan
ged
un
g k
anto
r
Jenis/Item
Pera
latan K
anto
r
yang
dip
elihara
21
Buah
K
om
puter/L
apto
p, 1
0
Buah
Prin
ter, 10
B
uah
AC
0
0
0
0
21
Buah
K
om
puter/L
ap
top
, 10
Buah
Prin
ter, 10
Buah
AC
21
Buah
K
om
puter/L
apto
p, 1
0
Buah
Prin
ter, 10
B
uah
AC
10
0%
3
Pro
gra
m P
en
ing
ka
tan
Ka
pa
sitas S
um
ber D
ay
a
Ap
ara
tur
Persen
tase S
DM
ya
ng
da
pa
t
men
ing
ka
tka
n k
ap
asita
s
sesua
i Tu
po
ksi
10
0%
0
0
0
0
1
00
%
10
0 %
1
00
%
11
Pen
did
ikan
dan P
elatihan
Form
al
PN
S
Dik
lat/Bim
tek/W
ork
shop
sesuai T
up
oksi
50
Oran
g
0
0
0
0
56
Oran
g
56
Oran
g
10
0%
4
Pro
gra
m P
en
ing
ka
tan
Pen
gem
ba
ng
an
Siste
m
Pela
po
ran
Ca
pa
ian
Kin
erja &
Keu
an
ga
n
Ku
alita
s Ca
pa
ian
Kin
erja
da
n P
en
gelo
laa
n K
eu
an
ga
n
Da
erah
(%)
100%
0
0
0
0
1
00
%
10
0 %
1
00
%
12
Pen
yusu
nan
lapora
n cap
aian
kin
erja dan
ikhtisar realisasi
kin
erja SK
PD
Lap
oran
Cap
aian K
inerja
5 L
aporan
0
0
0
1
00
%
6 L
aporan
6
Lap
oran
1
00
%
Ren
ja DP
PK
B K
ab. H
SU T
ahu
n 2
01
9 II- 6
5
Pro
gra
m K
elua
rga
Beren
can
a
Jum
lah p
eserta KB
baru
/PB
8
.750
0
0
0
0
7.7
50
7.7
50
10
0%
Persen
tase peserta K
B ak
tif
terhad
ap p
asangan u
sia su
bur
(PU
S)
82
%
0
0
0
0
75
%
75
%
10
0%
13
Pela
yan
an K
IE
Ban
yak
nya k
egiatan
KIE
di
masy
arakat
0
0
0
0
0
10
Keca
matan
1
0
Keca
matan
1
00
%
14
Pem
bin
aan K
eluarg
a
Beren
cana
Jum
lah A
ksep
tor P
emb
inaan
Kelu
arga d
alam
Pro
gra
m
KK
BP
K
37
.85
3 K
B
Aktif
0
0
0
0
36
.37
6 K
B
Aktif
36
.37
6 K
B
Aktif
10
0%
15
Pen
golah
an D
ata dan
P
elaporan
Tersed
ianya in
form
asi data
mik
ro p
rogra
m K
KB
PK
kelu
rahan
dan d
esa
0
0
0
0
0
21
9 D
esa 2
19
Desa
10
0%
16
Pen
yed
iaan D
uk
un
gan
Op
erasional P
rogra
m
Kelu
arga B
erencan
a
Nasio
nal
Kem
itraan T
NI M
anu
ng
gal
Bak
ti Sosia
l 0
0
0
0
0
3
50
Peserta
35
0 P
eserta 1
00
%
17
Pen
ing
katan
Kerjasam
a
Mitra K
erja Pro
gra
m K
B
Nasio
nal d
alam
Rang
ka
Kem
and
irian
Jum
lah D
ata dan
Lap
ora
n
PP
KB
D d
an K
epala D
esa
0
0
0
0
0
21
9 P
PK
BD
2
19
PP
KB
D
10
0%
18
Pem
ban
gunan/P
engadaan
/
Pen
ing
katan
Saran
a
Prasaran
a Kelu
arga
Beren
cana (D
AK
)
Jum
lah S
arana d
an P
rasarana
Kelu
arga B
erencan
a
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
Pem
bin
aan P
eng
endalia
n
Kep
endu
du
kan
Jum
lah p
eserta Pem
bin
aan
Pen
gen
dalian
Kep
endu
du
kan
0
0
0
0
0
2
60
Oran
g
26
0 O
rang
10
0%
2
0
Ban
tuan
Op
erasional
Kelu
arga B
erencan
a (DA
K
Non
Fisik
)
Terp
enuh
i Layanan
KB
di
Keca
matan
10
Keca
matan
0
0
0
0
1
0 K
ecam
atan
10
Keca
matan
1
00
%
21
Pen
ing
katan
Kerjasam
a B
ina L
ini L
apan
gan d
an
IMP
Jum
lah P
LK
B/P
KB
Yang
Dib
ina
0
0
0
0
0
67
Oran
g
67
Oran
g
67
Oran
g
2
2
Pen
gen
dalian
Alat
Kontrasep
si KB
Jum
lah L
aporan
Pen
yalu
ran
Alat K
ontrasep
si 4
5 K
linik
0
0
0
0
4
5 K
linik
4
5 K
linik
1
00
%
2
3
Pem
etaan P
erkiraa
n
Pen
gen
dalian
Pen
du
du
k
Jum
lah P
eserta Sosialisasi
0
0
0
0
0
26
0 O
rang
26
0 O
rang
10
0%
6
Pro
gra
m K
eseha
tan
Rep
rod
uk
si Rem
aja
Men
ing
ka
tny
a P
en
geta
hu
an
Ten
tan
g K
eseha
tan
Rep
rod
uk
si Rem
aja
1.2
40
Ora
ng
1
00
Ora
ng
0
0
0
1
90
Ora
ng
1
90
Ora
ng
1
00
%
24
Adv
okasi d
an K
IE ten
tang
Keseh
atan R
epro
duksi
Rem
aja (K
RR
)
Jum
lah p
eserta pen
yulu
han
KR
R
30
0 O
rang
0
0
0
0
19
0 O
rang
19
0 O
rang
10
0 %
Ren
ja DP
PK
B K
ab. H
SU T
ahu
n 2
01
9 II- 7
7
Pro
gra
m P
ela
ya
na
n
Ko
ntra
sepsi
Persen
tase peserta K
B b
aru
MK
JP
10
%
9,9
5 %
0
0
0
7%
2
5,7
8%
1
00
%
Persen
tase Peserta K
b b
aru
Pria
8 %
5
,81
%
0
0
0
5%
1
2,8
6 %
1
00
%
25
Pela
yan
an P
emasan
gan
K
ontrasep
si KB
Jum
lah P
eserta Pela
yanan
P
emasan
gan K
ontrasep
si KB
Baru
dan A
ktif
38
9
Aksep
tor
0
0
0
0
37
3 A
ksep
tor
37
3
Aksep
tor
10
0 %
26
Pela
yan
an K
B m
edis
op
erasi Ju
mlah
Peserta P
elayanan
KB
M
edis O
perasi
78
Aksep
tor
0
0
0
0
70
Aksep
tor
70
Aksep
tor
10
0 %
8
Pro
gra
m P
en
gem
ba
ng
an
Pu
sat
Pela
ya
na
n In
form
asi d
an
Ko
nselin
g K
RR
Ju
mla
h K
elo
mp
ok
PIK
Rem
aja
/Ma
ha
siswa
tega
r 2
2
0
0
0
2
2
1
00
%
27
Foru
m P
elayanan
KR
R b
agi
kelo
mp
ok rem
aja d
an
kelo
mp
ok seb
aya d
i luar
seko
lah
Ban
yak
nya p
eserta pelatih
an
pen
guru
s, pen
did
ik seb
aya
dan
jam
bore P
IK R
/M
90
Oran
g
0
0
0
0
10
0 O
rang
10
0 O
rang
10
0%
9
Pro
gra
m P
en
yia
pa
n T
en
ag
a
Ped
am
pin
g K
elom
po
k B
ina
Kelu
arg
a
Persen
tase kelu
arga y
ang
aktif m
engik
uti p
ertemuan
kelo
mp
ok B
KB
89
%
0
0
0
0
75
%
75
%
100 %
Persen
tase kelu
arga y
ang
aktif m
engik
uti p
ertemuan
kelo
mp
ok B
KR
9
0 %
0
0
0
0
7
0 %
7
0 %
1
00
%
Persen
tase kelu
arga y
ang
aktif m
engik
uti p
ertemuan
kelo
mp
ok B
KL
70
%
0
0
0
0
65
%
65
%
10
0 %
28
Pelatih
an T
enag
a
Pen
dam
png
Kelo
mp
ok B
ina
Kelu
arga d
i Keca
matan
Jum
lah ten
aga tera
mp
il
pen
guru
s BK
B, B
KR
dan
BK
L
24
0 O
rang
0
0
0
0
15
0 O
rang
15
0 O
rang
10
0 %
10
Pro
gra
m P
en
yele
ng
ga
raa
n
Du
ku
ng
an
Pela
ya
na
n
Keta
ha
na
n d
an
Pem
berd
ay
aa
n
Kelu
arg
a
Persen
tase PU
S p
eserta KB
angg
ota B
KB
yan
g b
er-KB
8
8 %
0
0
0
0
7
5 %
7
5 %
1
00
%
Persen
tase PU
S p
eserta KB
an
gg
ota B
KR
yan
g b
er-KB
8
3 %
0
0
0
0
7
0 %
7
0 %
1
00
%
Persen
tase PU
S p
eserta KB
angg
ota B
KL
yang
ber-K
B
86
%
0
0
0
0
75
%
75
%
10
0 %
Ren
ja DP
PK
B K
ab. H
SU T
ahu
n 2
01
9 II- 8
Persen
tase PU
S an
gg
ota
kelo
mp
ok U
PP
KS
yang
men
jadi p
eserta KB
9
0 %
0
0
0
0
8
0 %
8
0 %
1
00
%
29
Pem
bin
aan T
eknis,
Pelatih
an, P
ermo
dala
n d
an
Pem
asaran K
elom
pok
Jum
lah a
ng
gota U
PP
KS
60
0 O
rang
(10
Keca
matan
)
0
0
0
0
20
0 O
rang (1
0
Keca
matan
)
20
0 O
rang
(10
Keca
matan
)
10
0 %
30
Pem
bin
aan K
elom
pok
BK
B, B
KR
, BK
l dan
PK
LK
(C
AT
UR
BIN
A) serta
Posy
andu
Jum
lah K
elom
pok y
ang
dib
ina
10
0
Kelo
mp
ok
BK
B ; 1
00
K
elom
po
k
BK
R ; 1
00
Kelo
mp
ok
BK
L
0
0
0
0
60
Kelo
mp
ok
BK
B ; 6
0
Kelo
mp
ok
BK
R ; 6
0
Kelo
mp
ok
BK
L
60
Kelo
mp
ok
BK
B ; 6
0
Kelo
mp
ok
BK
R ; 6
0
Kelo
mp
ok
BK
L
10
0%
31
Pen
ing
katan
Peran
Serta
Masy
arakat d
an P
rom
osi
Kelu
arga S
ejahtera
Jum
lah k
elom
pok terb
aik
5 K
elom
po
k
Kateg
ori
Terb
aik
0
0
0
0
5 K
elom
po
k
Kateg
ori
Terb
aik
5 K
elom
po
k
Kateg
ori
Terb
aik
10
0
11
Pro
gra
m A
dv
ok
asi,
Pen
yu
luh
an
, Pen
gg
erak
an
da
n
Info
rma
si
Ratio
PL
KB
/PK
B
2
0
0
0
0
2
2
0
Ratio
PK
KB
D
1
0
0
0
0
1
1
0
32
Pen
ing
katan
Pen
yu
luhan
dan
KIE
Pro
gra
m K
eluarg
a
Beren
cana
Keg
iatan K
IE d
i Keca
matan
1
0
Keca
matan
0
0
0
0
0
0
0
33
Pen
ing
katan
Duk
un
gan
Pro
gra
m K
eluarg
a
Beren
cana N
asional
Kem
itraan T
NI M
anu
ng
gal
Bak
ti Sosia
l (Peserta)
35
0 P
eserta 0
0
0
0
0
0
0
34
Pen
gem
ban
gan K
emitraan
den
gan S
tok
ehold
er dan
Mitra K
erja
Jum
lah D
ata dan
Lap
ora
n
Ten
aga M
asyarak
at (PP
KB
D)
21
9 P
PK
BD
0
0
0
0
0
0
0
35
Pen
ing
katan
Pem
bin
aan
Lin
i Lap
angan
Jum
lah P
LK
B/P
KB
yang
dib
ina
69
Oran
g
0
0
0
0
0
0
0
Ren
ja DP
PK
B K
ab. H
SU T
ahu
n 2
01
9 II- 9
12
Pro
gra
m P
en
gelo
la D
ata
da
n
Info
rma
si Serta
Pen
gem
ba
ng
an
, Pen
ing
ka
tan
Ku
alita
s da
n P
em
an
faa
tan
Sistem
Info
rm
asi K
elua
rga
Persen
tase P
en
yed
iaa
n
Info
rma
si Da
ta M
ikro
Pro
gra
m K
KB
PK
Kelu
rah
an
da
n D
esa (%
)
10
0%
0
0
0
0
0
0
0
36
Pen
golah
an D
ata dan
Info
rmasi
Info
rmasi D
ata Mik
ro
Pro
gra
m K
KB
PK
di
Kelu
rahan
dan D
esa
21
9
Desa/K
elura
han
0
0
0
0
0
0
0
13
Pro
gra
m P
en
gen
da
lian
Pen
du
du
k
Men
ing
ka
tny
a P
en
geta
hu
an
Men
gen
ai K
epen
du
du
ka
n
(Ora
ng
)
2.0
00
Ora
ng
0
0
0
0
0
0
3
7
Pem
aduan
dan S
inkro
nisasi
Keb
ijakan d
alam
Rang
ka
Pen
gen
dalian
Pen
du
du
k
Jum
lah p
eserta Sosia
lisasi
yang
mem
aham
i materi
sosialisasi
26
0 O
rang
0
0
0
0
0
0
0
3
8
Pem
etaan P
erkiraa
n
Pen
gen
dalian
Pen
du
du
k
Jum
lah p
eserta Sosia
lisasi
yang
mem
aham
i materi
sosialisasi
24
0 O
rang
0
0
0
0
0
0
0
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan
urusan Pemerintah Wajib bukan Pelayanan Dasar yaitu Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Adapun sub urusan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan
bersama antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas :
1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Keluarga Sejahtera
4. Pengelolaan Penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan
Sertifikasi Penyuluh KB (PKB/PLKB)
Sedangkan lingkup pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas :
1. Bidang Pengendalian Penduduk yang mencakup Seksi Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Seksi Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk dan Seksi Data dan Informasi
2. Bidang Keluarga Berencana yang mencakup Seksi Pengendalian dan
Pendistribusian Alkon, Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Seksi Pembinaan
dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mencakup Seksi
Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita,
Anak dan Lansia dan Seksi Bina Ketahanan Remaja
4. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan yang mencakup Seksi Penyuluhan
dan KIE, Seksi Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Pendayagunaan
PKB/PLKB dan IMP
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 10
Secara umum Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai tugas dan fungsinya
telah tercapai, berikut penjabaran capaian kinerja atas sasaran strategis pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu
Sungai Utara sampai dengan Tahun 2017 :
1. Penduduk Tumbuh Seimbang
a. Menurunnya Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase laju
pertumbuhan penduduk (LPP) yang di targetkan 1,50 % realisasi 0,95
% atau 157,89 % dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan
jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 225.601 jiwa dibandingkan
dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 223.470 jiwa dengan
kenaikan 2.131 Jiwa (Sumber: mdkku.net/data), dan pada tahun 2016
tercapai sebesar 1,46 %. Sedangkan menurut data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara Laju Pertumbuhan
Penduduk untuk tahun 2017 sebesar 1,34 %.
b. Persentase peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB Aktif
terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yang di targetkan 65 % realisasi
76,19 % atau 117,22 % dari target yang ditetapkan, dengan
penjelasan jumlah peserta KB Aktif 29.094 Akseptor dibandingkan
dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 38.184, sedangkan pada
tahun 2016 tercapai 81,27 % (Sumber: Statistik Rutin
Rek.Kab.F/I/Dal/13), target nasional untuk indikator Persentase
peserta KB Aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) ditargetkan 65
%
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 11
c. Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need).
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Menurunnya Persentase
kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang di
targetkan 5 % realisasi 12,87 % atau 38,85 % dari target yang
ditetapkan, dengan penjelasan Jumlah Unmet Need 4.915
dibandingkan dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 38.184
(Sumber: mdkku.net/data dan Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13),
sedangkan pada tahun 2016 tercapai 11,36 %, , target nasional untuk
indikator Menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need) ditargetkan 5 %
2. Meningkatnya kesertaan ber-KB dan kualitas pelayanan KB yang sesuai
dengan standarisasi pelayanan KB :
a. Jumlah peserta KB baru /PB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB
yang di targetkan 9.750 realisasi 3.658 atau 37,52 % dari target yang
ditetapkan. (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/II/KB/13), sedangkan
pada tahun 2016 tercapai 7.217 penurunan pencapaian terjadi
diantaranya karena adanya pelayanan KB yang tidak tercatat/terinput
terutama di Bidan dan Dokter Paraktek Mandiri, dan KB baru yang
diinput adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memang pertama kali
ber KB atau yang ber KB setelah mengalami kehamilan yang berakhir
dengan keguguran atau kelahiran, solusi untuk mengatasi masakah
tersebut dengan memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung
dan penetapan sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru
dan hamil.
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 12
b. Persentase peserta KB baru MKJP
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru
MKJP yang di targetkan 9 % realisasi 8,83 % atau 98,11 % dari target
yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru MKJP 323
Akseptor terdiri dari IUD 61 Akseptor, MOW 33 Akseptor, MOP 26
Akseptor dan Implant 203 Akseptor dibandingkan dengan Jumlah
peserta KB baru 3.658 (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/II/KB/13),
sedangkan pada tahun 2016 tercapai 9,95 %.
c. Persentase peserta KB baru Pria
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru
Pria yang di targetkan 8 % realisasi 2,05 % atau 25,63 % dari target
yang ditetapkan, dengan penjelasan peserta KB baru baru Pria 75
Akseptor terdiri dari MOP 26 Akseptor dan Kondom 49 Akseptor
dibandingkan dengan Jumlah peserta KB baru 3.658 (Sumber: Statistik
Rutin Rek.Kab.F/II/KB/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 5,81
%
3. Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga :
a. Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-KB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB
anggota BKB yang ber-KB yang di targetkan 80 % realisasi 90,44 %
atau 113,05 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah
PUS anggota kelompok BKB yang menjadi Peserta KB 6.358
dibandingkan Jumlah anggota kelompok BKB yang bestatus PUS 7.030
(Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016
tercapai 87,52 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS
Peserta KB anggota BKB ditargetkan 70 %
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 13
b. Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yang ber-KB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB
anggota BKR yang ber-KB yang di targetkan 75 % realisasi 83,18 %
atau 110,91 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah
PUS anggota kelompok BKR yang menjadi Peserta KB 5.710 Jumlah
anggota kelompok BKR yang bestatus PUS 6.865 (Sumber: Statistik
Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 82,70
%.
c. Persentase PUS Peserta KB anggota BKL yang ber-KB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB
anggota BKL yang ber-KB yang di targetkan 70 % realisasi 72,34 %
atau 103,34 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah
PUS anggota kelompok BKL yang menjadi Peserta KB 918 dibandingkan
Jumlah anggota kelompok BKL yang bestatus PUS 1269 (Sumber:
Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016
tercapai 85,54 %.
d. Persentase PUS Peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase PUS Peserta KB
anggota UPPKS yang ber-KB yang di targetkan 85 % realisasi 80,83 %
atau 94,74 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah
PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi Peserta KB 2.292
dibandingkan Jumlah anggota kelompok UPPKS yang bestatus PUS
2.846 (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), pada tahun 2016
juga tercapai 89,76 %, target nasional untuk indikator Persentase PUS
Peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB ditargetkan 87 %
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 14
e. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif
mengikuti pertemuan kelompok BKB yang di targetkan 80 % realisasi
56,22 % atau 70,28 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan
Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB kegiatan
hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 4.317 dibandingkan Jumlah
keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB 7.679 (Sumber: Statistik
Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 88,81
%, penurunan diakibatkan adanya kegiatan kelompok yang tercatat dan
terlaporkan, solusi untuk mengatsi masalah tersebut dengan cara
meningkatkan pembinaan ke kelompok.
f. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKR
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif
mengikuti pertemuan kelompok BKR yang di 75 % realisasi 45,29 %
atau 60,39 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan Jumlah
keluarga yang menjadi anggota kelompok BKR kegiatan hadir/aktif
dalam pertemuan/penyuluhan 4.851 dibandingkan Jumlah keluarga
yang menjadi anggota kelompok BKR 10.711 (Sumber: Statistik Rutin
Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 89,56 %.
g. Persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase keluarga yang aktif
mengikuti pertemuan kelompok BKL yang di targetkan 70 % realisasi
59,41 % atau 84,47 % dari target yang ditetapkan , dengan penjelasan
Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL kegiatan
hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 3.628 dibandingkan Jumlah
keluarga yang menjadi anggota kelompok BKL 6.107 (Sumber: Statistik
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 15
Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 63,71
%.
h. Jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah kelompok PIK
Remaja/Mahasiswa Tegar di targetkan 2 realisasi 1 atau 50 % dari
target yang ditetapkan , (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13),
pada tahun 2016 sudah tercapai 1, untuk meningkatkan klasifikasi PIK
Remaja/Mahasiswa menjadi tegar di perlukan pembinaan kelompok
secara intensif dan berkesinambungan.
i. Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera) ditargetkan 1 realisasi 1 atau 100 % dari target
yang ditetapkan, PPKS terbentuk pada tahun 2015.
4. Bertambahnya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan mitra kerja
dalam pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
a. Ratio PLKB/PKB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 2
realisasi 3,27 atau 61,16 % dari target yang ditetapkan , dengan
penjelasan jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan
jumlah PKB/PLKB PNS 27 dan PLKB Non PNS/Kontrak 40 , jadi sekitar 3
desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB, idealnya 2
desa/kelurahan dibina oleh 1 orang PKB/PLKB (Sumber: Statistik Rutin
Rek.Kab.F/I/Dal/13), sedangkan pada tahun 2016 tercapai 3,22, target
nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan ditargetkan 2.
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 16
b. Ratio PPKBD
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Ratio PLKB/PKB di targetkan 1
realisasi 1 atau 100% dari target yang ditetapkan, dengan penjelasan
jumlah desa/kelurahan 219 desa di bandingkan dengan jumlah PPKBD
219 (Sumber: Statistik Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), pada tahun 2016
sudah tercapai 1, target nasional untuk indikator Ratio PLKB/PKB
ditargetkan 1
c. Persentase Penyediaan informasi data mikro setiap desa
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyediaan
informasi data mikro setiap desa di targetkan 100% realisasi 100%
(219 desa/kelurahan), dengan penjelasan 219 desa/kelurahan di
bandingkan dengan 219 data mikro desa/kelurahan (Sumber: Statistik
Rutin Rek.Kab.F/I/Dal/13), pada tahun 2016 juga tercapai 100, target
nasional untuk indikator Persentase Penyediaan informasi data mikro
setiap desa ditargetkan 100 %.
Untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Ren
ja DP
PK
B K
ab. H
SU T
ahu
n 2
01
9 II- 1
7
Tabel II.2
. Penca
paia
n K
inerja
Pela
yanan D
inas P
engendalia
n P
enduduk d
an K
elu
arg
a B
ere
nca
na K
abupate
n H
ulu
Sungai U
tara
No.
Indik
ato
r Kin
erja
Sesuai T
uga
s
Dan F
ung
si S
KP
D
Targ
et
SP
M
Targ
et
IKK
Targ
et R
enstra
T
ahun
Realis
asi C
apa
ian
Ta
hun
Pro
yeksi C
apa
ian
C
ata
tan
An
alis
is
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
1
Pers
enta
se la
ju p
ertu
mb
uh
an
pen
du
duk (L
PP
)
1,5
0 %
1,5
0 %
1,3
3 %
1,3
2 %
1,3
1 %
0,9
5 %
1,3
3 %
1,3
2 %
1,3
1 %
Untu
k
Perk
iraa
n
Realis
asi
Capa
ian
Ta
hun
2018
D
ipe
rkira
ka
n
Sam
a D
enga
n
Targ
et
Ya
ng
D
itentu
ka
n
Ta
hun
2018
da
n
Pro
yeksi
Capa
ian
Ta
hun
2019
s/d
2
020
dih
ara
pka
n
juga
te
rcapa
i se
sua
i de
nga
n
targ
et
Ta
hun
2019 s
/d 2
02
2
1,3
4%
*
2
Pers
enta
se k
eb
utu
han b
er-K
B
yan
g tid
ak te
rpenuh
i (unm
et n
eed)
5 %
5 %
5 %
11 %
9 %
8 %
12,8
7 %
11 %
9 %
8 %
3
Pers
enta
se p
eserta
KB
Aktif
terh
ad
ap P
asan
gan U
sia
Sub
ur
(PU
S)
65 %
65 %
65 %
75 %
75 %
75 %
76,1
9 %
75 %
75 %
75 %
4
Jum
lah p
eserta
KB
baru
/PB
9.7
50
9.7
50
7.7
50
8.0
00
8.2
50
3.6
58
7.7
50
8.0
00
8.2
50
5
Pers
enta
se p
eserta
KB
baru
MK
JP
9 %
9 %
7 %
7 %
8 %
8,8
3 %
7 %
7 %
8 %
6
Pers
enta
se p
eserta
KB
baru
Pria
8 %
8 %
5 %
6 %
7 %
2,0
5 %
5 %
6 %
7 %
7
Pers
enta
se P
US
Peserta
KB
ang
gota
BK
B y
an
g b
er-K
B
70 %
80 %
80 %
75 %
78 %
80 %
90,4
4%
75 %
78 %
80 %
8
Pers
enta
se P
US
Peserta
KB
ang
gota
BK
R y
g b
er-K
B
75 %
75 %
70 %
75 %
78 %
83,1
8%
70 %
75 %
78 %
9
Pers
enta
se P
US
Peserta
KB
ang
gota
BK
L y
ang b
er-K
B
70 %
70 %
75 %
78 %
80 %
72,3
4%
75 %
78 %
80 %
10
P
ers
enta
se P
US
an
gg
ota
kelo
mp
ok U
PP
KS
yan
g m
enja
di
peserta
KB
87 %
85 %
85 %
80 %
83 %
84 %
80,8
3%
80 %
83 %
84 %
11
P
ers
enta
se k
elu
arg
a y
an
g a
ktif
men
gik
uti p
erte
mu
an k
elo
mp
ok
BK
B
80 %
80 %
75 %
76 %
80 %
56,2
2%
75 %
76 %
80 %
12
P
ers
enta
se k
elu
arg
a y
an
g a
ktif
men
gik
uti p
erte
mu
an k
elo
mp
ok
BK
R
75 %
75 %
70 %
72 %
80 %
45,2
9%
70 %
72 %
80 %
13
P
ers
enta
se k
elu
arg
a y
an
g a
ktif
men
gik
uti p
erte
mu
an k
elo
mp
ok
BK
L
70 %
70 %
65 %
66 %
68 %
59,4
1%
65 %
66 %
68 %
14
Jum
lah k
elo
mp
ok P
IK
Rem
aja
/Mah
asis
wa T
eg
ar
2
2
2
2
2
1
2
2
2
15
Jum
lah P
PK
S (P
usat P
ela
yan
an
Kelu
arg
a S
eja
hte
ra)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
R
atio
PL
KB
/PK
B
2
2
2
2
2
2
3,2
7
2
2
2
17
R
atio
PP
KB
D
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
P
ers
enta
se P
en
yed
iaan in
form
asi
data
mik
ro s
etia
p d
esa
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100
%
100 %
100 %
100 %
Su
mb
er D
ata
: Din
as P
en
ge
nd
alia
n P
en
du
du
k d
an
KB
Ka
b. H
SU
(Ap
lika
si P
ela
po
ran
md
kk
u.n
et/
da
ta)
: *
Ba
da
n P
usa
t Sta
tistik
(BP
S) K
ab
up
ate
n H
ulu
Su
ng
ai U
tara
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 18
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten HSU Tahun
2017 mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar
Rp. 8.612.553.289,- (Rp. 4.718.769.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp.
3.893.784.289,- untuk Belanja Langsung), dan setelah mengalami revisi-revisi
pergeseran melalui APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi
Rp. 10.104.884.789,- (Rp. 4.698.578.000,- untuk Belanja Tidak Langsung dan
Rp. 5.406.306.789,- untuk Belanja Langsung), adapun realisasi anggaran dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel II.3 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2017
No Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
950.473.250,- 793.017.397,- 83,43
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
44.220.000,- 35.507.543,- 80,30
b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 143.850.000,- 143.600.000,- 99,83
c. Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,- 29.143.000,- 58,29
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
53.100.000,- 35.704.500,- 67,24
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.170.000,- 3.739.000,- 30,72
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
55.121.750,- 34.383.750,- 62,38
g. Penyediaan makanan dan minuman 92.011.500,- 42.218.500,- 45,88
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
500.000.000,- 468.721.104,- 93,74
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
247.764.000,- 143.738.100,- 58,01
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
0 0 0
b. Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 0
c. Pengadaan mebeleur 35.680.000,- 25.880.000,- 72,53
d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 80.884.000,- 70.040,000,- 86,59
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 19
gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 131.200.000,- 47.818.100,- 36,45
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,- 0 0
a. Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000,- 0 0
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
108.870.000,- 83.724.500,- 76,90
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
108.870.000,- 83.724.500,- 76,90
5) Program Keluarga Berencana 3.152.544.539,- 2.291.741.905,- 72,69
a. Pelayanan KIE 80.584.000,- 55.470.000,- 68,84
b. Pembinaan Keluarga Berencana 735.090.000,- 699.735.000,- 95,19
c. Pegolahan Data dan Pelaporan 367.678.000,- 111.700.000,- 30,38
d. Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional
44.855.539,- 0 0
e. Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka Kemandirian
150.125.000,- 148.535.000,- 98,94
f. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga Berencana (DAK),
1.048.070.000,- 850.916.000,- 81,19
g. Pembinaan Pengendalian Kependudukan
72.196.000,- 49.350.000,- 68,36
h. Bantuan Operasional Keluarga Berencana
548.600.000,- 325.184.905,- 59,28
I Pengendalian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana
48.875.000,- 0 0
j. Peningkatan Kerjasama Bina Lini Lapangan dan IMP
56.471.000,- 50.851.000,- 90,05
6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
34.700.000,- 34.700.000,- 100
a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
34.700.000,- 34.700.000,- 100
7) Program Pelayanan Kontrasepsi 277.630.000,- 236.104.500,- 85,04
a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB,
97.150.000,- 62.644.500,- 64,48
b. Pelayanan KB medis operasi 180.480.000,- 173.460.000,- 96,11
8) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
69.200.000,- 62.250.000,- 89,96
a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok 69.200.000,- 62.250.000,- 89,96
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 20
remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah,
9) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
0 0 0
a. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah
0 0 0
10) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
67.925.000,- 51.600.000,- 75,97
a.. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
67.925.000,- 51.600.000,- 75,97
11) Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga,
487.200.000,- 373.280.000,- 76,62
a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok
88.300.000,- 35.930.000,- 40,69
b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta Posyandu
355.300.000,- 297.075.000,- 83,61
c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera anggaran
43.600.000,- 40.275.000,- 92,37
TOTAL 5.406.306.789,- 4.070.156.402,- 75,29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara termasuk ke dalam salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten
Hulu Sungai Utara. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 21
tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya
Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat bahwa hasil analisa kinerja
atas sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai
dengan tahun 2017 ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dan
merupakan permasalahan yang masih harus dihadapi, yaitu :
1. Jumlah peserta KB baru /PB
Tingkat capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB
yang di targetkan 9.750 realisasi 3.658 atau 37,52 % dari target yang
ditetapkan. Penurunan pencapaian terjadi diantaranya karena adanya
pelayanan KB yang tidak tercatat/terinput terutama di Bidan dan Dokter
Paraktek Mandiri, dan KB baru yang diinput adalah Pasangan Usia
Subur (PUS) yang memang pertama kali ber KB atau yang ber KB
setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 22
kelahiran, solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan
memaksimalkan fungsi dari PKB/PLKB Penghubung dan penetapan
sasaran fokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) baru dan hamil.
2. Persentase peserta KB baru Pria
Capaian kinerja untuk indikator Persentase peserta KB baru Pria yang
di targetkan 8 % realisasi 2,05 % atau 25,63 % dari target yang
ditetapkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan
memaksimalkan PKB/PLKB penghubung, juga dengan lebih
meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang KB Pria di
masyarakat.
3. Untuk indikator menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need) yang di targetkan 5 % realisasi 12,87 % atau
38,85 % dari target yang ditetapkan, solusi untuk mengatasi masalah
tersebut dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB serta
meningkatkan kualitas KIE bagi petugas KB (PKB/PLKB) agar
pemahaman masyarakat tentang program KKBPK
bertambah/meningkat di seluruh Kecamatan dan Desa sehingga
Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak
ditunda dapat diberikan pelayanan KB
4. Untuk persentase keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok
BKB, BKR dan BKL yang capaian kinerjanya masih dibawah target
yaitu untuk kelompok BKB 56,22%, BKR 45,29% dan BKL 59,41%.
Penyebab penurunan capaian kinerja tersebut antara lain keterampilan
kader masih kurang dalam pengelolaan kelompok, anggaran
operasional kegiatan yang masih kurang, belum optimalnya pembinaan
oleh petugas dan kader sering berganti ganti sehingga pengelolaan
belum optimal.
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 23
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:
1. Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kebanyakan lahan
rawa, sehingga akses ke desa-desa terpencil masih sulit untuk
mensosialisasikan tentang program keluarga berencana, seperti 7 buah
desa yang ada di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Belum tercapaianya ratio antara desa binaan dengan PLKB dimana
idealnya 1 PLKB/PKB menangani rata-rata 2 desa saja, sedangkan kondisi
saat ini 1 PLKB/PKB menangani 3 sampai 4 Desa di Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
3. Masih rendahnya kualitas SDM petugas penyuluh lapangan KB terutama
bagi penyuluh Non PNS (tenaga kontrak) dari segi keahlian.
4. Meningkatkan Penyuluhan Usia Pernikahan melalui kegiatan KIE sehingga
Usia Kawin pertama wanita dapat lebih dari 21 tahun.
5. Masih tingginya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need) yang belum sesuai target yang ditetapkan, yaitu sebesar
12,87 %.
6. Meningkatkan capaian kinerja untuk indikator Jumlah peserta KB baru /PB
agar sesuai dengan yang di targetkan. Untuk capaian 2017 masih sebesar
37,52%
7. Masih rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB (kondom dan MOP), untuk
2017 baru tercapai 25,63% dari target yang ditetapkan.
8. Meningkatkan jumlah anggota keluarga yang ikut program BKB, BKR,
BKL, UPPKS dan PIK/R
9. Meningkatkan keaktifan keluarga untuk mengikuti pertemuan kelompok
BKB, BKR, BKL
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 24
10. Adanya standar ganda tentang Peraturan Perkawinan dimana untuk
Kantor Urusan Agama (KUA) ditetapkan usia minimal perkawinan bagi
wanita adalah 16 tahun, sedangkan Peraturan BKKBN menetapkan usia
minimal perkawinan bagi wanita adalah 21 tahun.
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk
pengembangan pelayanan DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana :
1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu
Sungai Utara diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk
dan menyelenggarakan program KB Nasional.
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan
kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya program
KKBPK menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019
3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan
Pembangunan KKBPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Berkembang luasnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam
kehidupan masyarakat sehingga informasi-informasi tentang program
Keluarga Berencana dapat lebih mudah diakses.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2019 diarahkan untuk melanjutkan sebagaimana tahun 2018 yang masuk
pada tahapan tahun ke 2 (dua) dari dokumen RPJMD. Arah kebijakan
pembangunan tahun 2019 sejalan dengan visi dan misi daerah, ditujukan
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 25
untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang
baik pada aspek ekonomi, aspek sosial dan berbagai hal lainnya dalam
suasana kehidupan keagamaan dan sosial yang kondusif. Selain itu juga
adanya komitmen untuk taat dan patuh terhadap hukum dan aturan
perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka
penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Secara sosial dan ekonomi
diinginkan adanya perbaikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat (SDM)
yang merupakan tujuan mendasar dan dilakukan secara bertahap terhadap
aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan pengembangan
wilayah, aspek pemberdayaan masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam
rangka meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya lokal juga penting yang ditujukan untuk mendorong
pengembangan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh peningkatan
infrastruktur yang terintegrasi dalam segala aspek kehidupan dengan tetap
memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hal ini ditunjukkan
melalui :
a. Pernyataan misi ke I yaitu Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa,
dan Inovaif
Dalam misi tersebut diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan
profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin
berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh keberadaan sumberdaya
aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 26
prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam
menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Sesuai dengan misi ke-I tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana berperan dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan data-data
dan penyusunan laporan, serta melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
b. Pernyataan misi ke II yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya
Saing Dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah.
Dalam misi tersebut menjelaskan tentang pembangunan yang diarahkan
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat
Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan yang semakin
tinggi, memiliki kualitas kesehatan yang baik, berdaya dan memiliki
kemandirian yang ditunjang oleh kadar keimanan dan ketaqwaan yang
semakin baik dan terimplementasi sesuai ajaran agama dalam kehidupan
sehari-hari. Kualitas sumber daya masyarakat menjadi salah satu
prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh
bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sesuai dengan misi ke-II tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana berperan dalam menciptakan keluarga yang ideal dan
harmonis sehingga berimbas kepada kesanggupan untuk memberikan
hak-hak pendidikan, kesehatan, kecukupan sandang pangan yang pada
akhirnya bisa menuju kepada keluarga yang sejahtera, sesuai dengan
tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana.
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 27
Adapun Indikator Capaian Kinerja tahun 2019 yang diinginkan pada Aspek
Layanan Umum, Pelayanan Urusan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
yang terkait dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel II.4 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. HSU
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR Kondisi Kinerja
pada awal periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Capaian Akhir Periode
2019 2022
II ASPEK PELAYANAN UMUM
PELAYANAN URUSAN WAJIB
Tidak Terkait Pelayanan Dasar
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
1.39 1.32 1.29
8.2 Total Fertility Rate (TFR) 2.40 2.40 2.40
8.3 Rata-rata jumlah anak per keluarga
1.53 1.50 1.50
8.4 Ratio Akseptor KB 7.22 8.25 8.75
8.5
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
36,438 36,740 37,853
8.6 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
11.36 6.00 5.00
8.7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
87.52 78.00 89.00
8.8 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
82.70 75.00 83.00
8.9 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
85.54 78.00 86.00
8.10 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
1.00 1.00 1.00
8.11 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
20.59 27.78 27.78
8.12 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
100.00 100.00 100.00
8.13 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 –
36,438 36,740 37,853
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 28
49
8.14 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
11.36 6.00 5.00
8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
87.52 78.00 89.00
Atas dasar isu-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan
serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan
kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh
setiap SKPD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan
pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Rencana Program dan
Kegiatan ini harus terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun
2019 yang ditetapkan.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2019 yang dirangkum dan disajikan pada Rancangan Awal
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 terdiri dari 13
Program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Keluarga Berencana
6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
7. Program Pelayanan Kontrasepsi
8. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 29
10. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
11. Program Advokasi, Penyuluhan, Penggerakan dan Informasi
12. Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Pengembangan,
Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga
13. Program Pengendalian Penduduk
Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2019 sebanyak 13 Program sesuai dengan yang tercantum dalam
Rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019.
Untuk Tabel Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 II- 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan yang direncanakan pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019
berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang tahun
2018 tingkat kecamatan hampir seluruhnya diakomodir.
Dengan memperhatikan dan melakukan penelaahan berbagai kebutuhan
dari berbagai usulan masyarakat dan hasil Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan tersebut kegiatan-kegiatan
yang dapat diakomodir dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Sub kegiatan Penyuluhan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
dan Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai salah satu
cara untuk menekan banyaknya perkawinan dibawah umur/kawin muda di
Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Sub kegiatan Sosialisasi dan pembentukan Kampung KB dan Penyuluhan
Kampung KB serta pelatihan untuk kelompok-kelompok keluarga
berencana seperti kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS
3. Bidang Advokasi dan Informasi
Sub kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi
Untuk Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Nam
a S
KP
D : D
inas P
en
gen
dalia
n P
en
du
du
k d
an
Kelu
arg
a B
ere
ncan
a
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n P
agu In
dika
tif Rp
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n
Pagu In
dika
tif Rp
1P
rog
ram
Pela
yan
an
1
00
%P
rog
ram
Pela
yan
an
1
00
%1.2
42.1
27.0
00
Ad
min
istra
si P
erk
an
tora
nA
dm
inis
trasi P
erk
an
tora
n
-Penye
dia
an Ja
sa K
om
unika
si,
sum
ber d
aya
air d
an listrik
Kabupate
nPerse
nta
se p
em
enuhan ke
butu
han
jarin
gan te
lepon, listrik, a
ir dan
inte
rnet
100%
46.2
00.0
00 -
Penye
dia
an Ja
sa K
om
unika
si, sum
ber
daya
air d
an listrik
Kabupate
nPerse
nta
se p
em
enuhan
kebutu
han ja
ringan te
lepon,
listrik, air d
an in
tern
et
100%
46.2
00.0
00
-Penye
dia
an Ja
sa A
dm
inistra
si
keuangan
Kabupate
nPerse
nta
se ke
tepata
n
perta
nggungja
waban se
suai
dengan re
nca
na a
nggara
n ka
s
100%
568.2
00.0
00 -
Penye
dia
an Ja
sa A
dm
inistra
si
keuangan
Kabupate
nPerse
nta
se ke
tepata
n
perta
nggungja
waban se
suai
dengan re
nca
na a
nggara
n ka
s
100%
568.2
00.0
00
-Penye
dia
an A
lat T
ulis K
anto
r Kabupate
nPerse
nta
se A
TK ya
ng d
igunaka
n100%
42.0
00.0
00 -
Penye
dia
an A
lat T
ulis K
anto
r Kabupate
nPerse
nta
se A
TK ya
ng d
igunaka
n100%
42.0
00.0
00
-Penye
dia
an B
ara
ng C
eta
kan d
an
Penggandaan
Kabupate
nJu
mla
h ite
m B
ara
ng ya
ng d
iceta
k
dan d
igandaka
n
15 Je
nis
43.9
25.0
00 -
Penye
dia
an B
ara
ng C
eta
kan d
an
Penggandaan
Kabupate
nJu
mla
h ite
m B
ara
ng ya
ng d
iceta
k
dan d
igandaka
n
15 Je
nis
43.9
25.0
00
-Penye
dia
an K
om
ponen In
stala
si
Listrik/Penera
ngan B
angunan
Kanto
r
Kabupate
nPerse
nta
se ja
ringan listrik d
ala
m
kondisi b
aik
100%
5.0
54.0
00 -
Penye
dia
an K
om
ponen In
stala
si
Listrik/Penera
ngan B
angunan K
anto
r
Kabupate
nPerse
nta
se ja
ringan listrik d
ala
m
kondisi b
aik
100%
5.0
54.0
00
-Penye
dia
an P
era
lata
n d
an
Perle
ngka
pan K
anto
r
Kabupate
nBara
ng ya
ng d
ibeli se
suai d
engan
spesifika
si yang d
ibutu
hka
n
29 b
uah P
era
lata
n
Kebersih
an d
an 7
buah
Perle
ngka
pan
Kanto
r
36.9
28.0
00 -
Penye
dia
an P
era
lata
n d
an
Perle
ngka
pan K
anto
r
Kabupate
nBara
ng ya
ng d
ibeli se
suai d
engan
spesifika
si yang d
ibutu
hka
n
29 b
uah
Pera
lata
n
Kebersih
an d
an
7 b
uah
Perle
ngka
pan
Kanto
r
36.9
28.0
00
-Penye
dia
an m
aka
nan d
an
min
um
an
Kabupate
nPerse
nta
se re
alisa
si pela
ksanaan
rapat
100%
59.8
20.0
00 -
Penye
dia
an m
aka
nan d
an m
inum
an
Kabupate
nJu
mla
h K
egia
tan R
apat d
an T
am
u
Kanto
r
100%
59.8
20.0
00
-Rapat-ra
pat K
oord
inasi d
an
Konsu
ltasi ke
Luar D
aera
h
Luar d
aera
hPerse
nta
se S
PPD
yang
dila
ksanaka
n
80%
440.0
00.0
00 -
Rapat-ra
pat K
oord
inasi d
an
Konsu
ltasi ke
Luar D
aera
h
Luar d
aera
hPerse
nta
se S
PPD
yang
dila
ksanaka
n
80%
440.0
00.0
00
TA
BE
L I
I.5
. RE
VIE
W T
ER
HA
DA
P R
AN
CA
NG
AN
AW
AL R
KP
D T
AH
UN
20
19
KA
BU
PA
TE
N H
ULU
SU
NG
AI U
TA
RA
No
Ranca
ngan A
wal R
KPD
Hasil A
nalisis K
ebutu
han
Pers
en
tase
Pem
en
uh
an
Sara
na d
an
Pra
sa
ran
a K
erja
Pers
en
tase
Pem
en
uh
an
Sara
na d
an
Pra
sa
ran
a K
erja
Cata
tan
Pentin
gPro
gra
m / K
egia
tan
Pro
gra
m / K
egia
tan
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n P
agu In
dika
tif Rp
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n
Pagu In
dika
tif Rp
No
Ranca
ngan A
wal R
KPD
Hasil A
nalisis K
ebutu
han
Cata
tan
Pentin
gPro
gra
m / K
egia
tan
Pro
gra
m / K
egia
tan
2P
rog
ram
Pen
ing
kata
n1
00
%
Pro
gra
m P
en
ing
kata
n1
00
%283.9
50.0
00
sa
ran
a d
an
pra
sa
ran
asa
ran
a d
an
pra
sa
ran
a
Ap
ara
tur
Ap
ara
tur
-Pem
elih
ara
an ru
tin /b
erka
la
kendara
an d
inas/o
pera
sional
Kabupate
nJu
mla
h ke
ndara
an
Din
as/O
pera
sional ya
ng d
ipelih
ara
7 b
uah R
oda 4
,
41 b
uah R
oda 2
123.0
00.0
00 -
Pem
elih
ara
an ru
tin /b
erka
la
kendara
an d
inas/o
pera
sional
Kabupate
nJu
mla
h ke
ndara
an
Din
as/O
pera
sional ya
ng
dip
elih
ara
7 b
uah R
oda 4
,
41 b
uah R
oda 2
123.0
00.0
00
-Pem
elih
ara
an ru
tin/b
erka
la
pera
lata
n g
edung ka
nto
r
Kabupate
nJu
mla
h P
era
lata
n G
edung K
anto
r
yang d
ipelih
ara
21 B
uah
Kom
pute
r/Lapto
p,
10 B
uah P
rinte
r,
10 B
uah A
C
107.5
10.5
00 -
Pem
elih
ara
an ru
tin/b
erka
la p
era
lata
n
gedung ka
nto
r
Kabupate
nJu
mla
h P
era
lata
n G
edung K
anto
r
yang d
ipelih
ara
21 B
uah
Kom
pute
r/Lapt
op, 1
0 B
uah
Prin
ter, 1
0
Buah A
C
160.9
50.0
00
3
Pro
gra
m P
en
ing
kata
nP
rog
ram
Pen
ing
kata
n
Kap
asita
s S
um
ber
Kap
asita
s S
um
ber
15.0
00.0
00
Da
ya A
para
tur
Da
ya A
para
tur
-Pendid
ikan d
an P
ela
tihan F
orm
al
Dala
m d
an Lu
ar
Daera
hPerse
nta
se A
SN
yang d
apat
mengik
uti d
ikla
t form
al
100%
15.0
00.0
00 -
Pendid
ikan d
an P
ela
tihan F
orm
al
Dala
m d
an Lu
ar
Daera
h
Perse
nta
se A
SN
yang d
apat
mengiku
ti dikla
t form
al
100%
15.0
00.0
00
4P
rog
ram
Pen
ing
kata
nP
rog
ram
Pen
ing
kata
n
Pen
gem
ban
gan
Sis
tem
Pen
gem
ban
gan
Sis
tem
60.4
02.5
00
Pela
po
ran
Cap
aia
nP
ela
po
ran
Cap
aia
n
Kin
erja
dan
Keu
an
gan
Kin
erja
dan
Keu
an
gan
-Penyu
sunan La
pora
n
Kabupate
n100%
60.4
02.5
00
-
Penyu
sunan La
pora
n
Kabupate
n100%
60.4
02.5
00
Capaia
n K
inerja
dan Ikh
tisar
Capaia
n K
inerja
dan Ikh
tisar
Realisa
si Kin
erja
SKPD
Realisa
si Kin
erja
SKPD
5
Ju
mla
h P
ese
rta K
B B
aru
/P
B
(Akse
pto
r)5
.75
3Ju
mla
h P
ese
rta K
B B
aru
/P
B (A
kse
pto
r)5
.75
3
Pers
en
tase
Sara
na d
an
Pra
sa
ran
a d
ala
m K
on
dis
i Baik
(%)
Pers
en
tase
Sara
na d
an
Pra
sa
ran
a d
ala
m K
on
dis
i
Baik
(%)
10
0%
21
7.7
55
.00
0
10
0%
Ku
alita
s C
ap
aia
n K
inerja
dan
Pen
gelo
laan
keu
an
gan
daera
h (%
)
10
0%
Pro
gra
m K
elu
arg
a B
ere
ncan
aP
rog
ram
Kelu
arg
a B
ere
ncan
a
Perse
nta
se d
oku
men/la
pora
n ya
ng
dise
lesa
ikan te
pat w
aktu
Perse
nta
se d
oku
men/la
pora
n
yang d
isele
saika
n te
pat w
aktu
Ku
alita
s C
ap
aia
n K
inerja
dan
Pen
gelo
laan
keu
an
gan
daera
h
(%)
10
0%
Pers
en
tase
SD
M y
an
g d
ap
at
men
ing
katk
an
kap
asita
s
Sesu
ai T
up
oksi (%
)
Ku
alita
s K
ap
asita
s S
um
ber
Da
ta A
para
tur S
esu
ai
Tu
po
ksi (%
)
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n P
agu In
dika
tif Rp
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n
Pagu In
dika
tif Rp
No
Ranca
ngan A
wal R
KPD
Hasil A
nalisis K
ebutu
han
Cata
tan
Pentin
gPro
gra
m / K
egia
tan
Pro
gra
m / K
egia
tan
-Pem
bin
aan K
elu
arg
aKabupate
n36.7
40
177.4
10.0
00
-
Pem
bin
aan K
elu
arg
aKabupate
n36.7
40
177.4
10.0
00
Bere
nca
na
KB A
ktifBere
nca
na
KB A
ktif
-Pem
bangunan/P
engadaan/
Kabupate
nJu
mla
h S
ara
na d
an P
rasa
rana
--
-Pem
bangunan/P
engadaan/
Kabupate
nJu
mla
h S
ara
na d
an P
rasa
rana
--
Penin
gka
tan S
ara
na P
raKelu
arg
a B
ere
nca
na
Penin
gka
tan S
ara
na P
raKelu
arg
a B
ere
nca
na
Sara
na K
B (D
AK)
Sara
na K
B (D
AK)
-Bantu
an O
pera
sional K
elu
arg
a
Kabupate
nTerp
enuhin
ya O
pera
sional
10 K
eca
mata
n-
-Bantu
an O
pera
sional K
elu
arg
a
Kabupate
nTerp
enuhin
ya O
pera
sional
10 K
eca
mata
n-
Bere
nca
na (D
AK N
on F
isik)La
yanan K
B d
i Keca
mata
nBere
nca
na (D
AK N
on F
isik)La
yanan K
B d
i Keca
mata
n
-Pengendalia
n A
lat K
ontra
sepsi K
BKabupate
n d
an
Keca
mata
n
Jum
lah La
pora
n P
enya
lura
n A
lat
Kontra
sepsi
45 K
linik
40.3
45.0
00 -
Pengendalia
n A
lat K
ontra
sepsi K
BKabupate
n d
an
Keca
mata
n
Jum
lah La
pora
n P
enya
lura
n A
lat
Kontra
sepsi
45 K
linik
40.3
45.0
00
6P
rog
ram
Kese
hata
n2
00
P
rog
ram
Kese
hata
n2
00
30.7
00.0
00
Rep
rod
uksi R
em
aja
Rep
rod
uksi R
em
aja
-Advo
kasi d
an K
IE te
nta
ng
Kese
hata
n R
epro
duksi R
em
aja
(KRR)
Kabupate
nJu
mla
h p
ese
rta so
sialisa
si KRR
200 O
rang
30.7
00.0
00 -
Advo
kasi d
an K
IE te
nta
ng K
ese
hata
n
Repro
duksi R
em
aja
(KRR)
Kabupate
nJu
mla
h p
ese
rta so
sialisa
si KRR
200 O
rang
30.7
00.0
00
7P
rog
ram
Pela
yan
an
Pers
en
tase
Pese
rta K
B B
aru
MK
JP
(%)
7P
rog
ram
Pela
yan
an
Pers
en
tase
Pese
rta K
B B
aru
MK
JP
(%)
7
196.0
35.0
00
Ko
ntra
se
psi
Pers
en
tase
Pese
rta K
B B
aru
Pria
(%)
6K
on
trase
psi
Pers
en
tase
Pese
rta K
B B
aru
Pria
(%)
6
-Pela
yanan P
em
asa
ngan
Kontra
sepsi K
B
Kabupate
nJu
mla
h P
ese
rta P
ela
yanan K
B N
on
MKJP
377 A
ksepto
r 8
2.6
75.0
00 -
Pela
yanan P
em
asa
ngan K
ontra
sepsi
KB
Kabupate
nJu
mla
h P
ese
rta P
ela
yanan K
B
Non M
KJP
377 A
ksepto
r 8
2.6
75.0
00
-Pela
yanan K
B M
edis O
pera
siKabupate
nJu
mla
h P
ese
rta P
ela
yanan K
B M
KJP
72 A
ksepto
r 1
13.3
60.0
00 -
Pela
yanan K
B M
edis O
pera
siKabupate
nJu
mla
h P
ese
rta P
ela
yanan K
B
MKJP
72 A
ksepto
r 1
13.3
60.0
00
8P
rog
ram
Pen
gem
ban
gan
Ju
mla
h K
elo
mp
ok
2
Pro
gra
m P
en
gem
ban
gan
Ju
mla
h K
elo
mp
ok
2
82
.87
5.0
00
Pu
sa
t Pela
yan
an
Info
rmasi
PIK
Rem
aja
/M
ah
asis
wa
Pu
sa
t Pela
yan
an
Info
rmasi
PIK
Rem
aja
/M
ah
asis
wa
dan
Ko
nse
ling
KR
RT
eg
ar (K
elo
mp
ok)
dan
Ko
nse
ling
KR
RT
eg
ar (K
elo
mp
ok)
-Foru
m P
ela
yanan K
RR B
agi
Kelo
mpok R
em
aja
dan K
elo
mpok
sebaya
di Lu
ar S
eko
lah
10 K
eca
mata
nJu
mla
h P
ese
rta S
osia
lisasi
60 O
rang
82.8
75.0
00 -
Foru
m P
ela
yanan K
RR B
agi K
elo
mpok
Rem
aja
dan K
elo
mpok se
baya
di Lu
ar
Seko
lah
10 K
eca
mata
nJu
mla
h P
ese
rta S
osia
lisasi
60 O
rang
82.8
75.0
00
9P
ers
en
tase
Kelu
arg
a y
an
g
Aktif M
en
gik
uti P
erte
mu
an
Kelo
mp
ok B
KB
(%)
76
Pers
en
tase
Kelu
arg
a y
an
g
Aktif M
en
gik
uti P
erte
mu
an
Kelo
mp
ok B
KB
(%)
76
55.4
12.5
00
Jum
lah A
ksepto
r KB ya
ng d
ibin
aJu
mla
h A
ksepto
r KB ya
ng d
ibin
a
Pers
en
tase
rem
aja
yan
g
mem
ah
am
i mate
ri so
sia
lisa
si
KR
R (%
)
Pers
en
tase
rem
aja
yan
g
mem
ah
am
i mate
ri so
sia
lisa
si
KR
R (%
)
Pro
gra
m P
en
yia
pan
Ten
ag
a
Pen
dam
pin
g K
elo
mp
ok B
ina
Kelu
arg
a
Pro
gra
m P
en
yia
pan
Ten
ag
a
Pen
dam
pin
g K
elo
mp
ok B
ina
Kelu
arg
a
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n P
agu In
dika
tif Rp
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n
Pagu In
dika
tif Rp
No
Ranca
ngan A
wal R
KPD
Hasil A
nalisis K
ebutu
han
Cata
tan
Pentin
gPro
gra
m / K
egia
tan
Pro
gra
m / K
egia
tan
Pers
en
tase
Kelu
arg
a y
an
g
Aktif M
en
gik
uti P
erte
mu
an
Kelo
mp
ok B
KR
(%)
72
Pers
en
tase
Kelu
arg
a y
an
g
Aktif M
en
gik
uti P
erte
mu
an
Kelo
mp
ok B
KR
(%)
72
Pers
en
tase
Kelu
arg
a y
an
g
Aktif M
en
gik
uti P
erte
mu
an
Kelo
mp
ok B
KL (%
)
66
Pers
en
tase
Kelu
arg
a y
an
g
Aktif M
en
gik
uti P
erte
mu
an
Kelo
mp
ok B
KL (%
)
66
-Pela
tihan T
enaga P
endam
pin
g
Kelo
mpok B
ina K
elu
arg
a d
i
Keca
mata
n
10 K
eca
mata
nJu
mla
h te
naga p
endam
pin
g B
KB,
BKR d
an B
KL ya
ng d
ibin
a
180 O
rang
55.4
12.5
00
-Pela
tihan T
enaga P
endam
pin
g
Kelo
mpok B
ina K
elu
arg
a d
i
Keca
mata
n
10 K
eca
mata
nJu
mla
h te
naga p
endam
pin
g B
KB,
BKR d
an B
KL ya
ng d
ibin
a
180 O
rang
55.4
12.5
00
10
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
BK
B y
an
g b
er-K
B (%
)
78
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
BK
B y
an
g b
er-K
B
(%)
78
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
BK
R y
an
g b
er-K
B (%
)
75
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
BK
R y
an
g b
er-K
B
(%)
75
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
BK
L y
an
g b
er-K
B (%
)
78
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
BK
L y
an
g b
er-K
B
(%)
78
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
UP
PK
S y
an
g b
er-K
B
(%)
83
Pers
en
tase
PU
S P
ese
rta K
B
An
gg
ota
UP
PK
S y
an
g b
er-K
B
(%)
83
-Pem
bin
aan T
ekn
is, Pela
tihan,
Perm
odala
n d
an P
em
asa
ran
Kelo
mpok
10 K
eca
mata
nJu
mla
h A
nggota
UPPKS ya
ng
mengiku
ti pela
tihan ke
tera
mpila
n
200 O
rang (1
0
Keca
mata
n)
94.1
00.0
00 -
Pem
bin
aan T
ekn
is, Pela
tihan,
Perm
odala
n d
an P
em
asa
ran
Kelo
mpok
10 K
eca
mata
nJu
mla
h A
nggota
UPPKS ya
ng
mengiku
ti pela
tihan ke
tera
mpila
n
200 O
rang (1
0
Keca
mata
n)
94.1
00.0
00
-Penye
lenggara
an P
em
bin
aan
Kelo
mpok B
KB, B
KR, B
KL d
an
PKLK
(Catu
r Bin
a) se
rta P
osya
ndu
10 K
eca
mata
nJu
mla
h K
elo
mpok ya
ng d
ibin
a70 K
elo
mpok B
KB,
70 K
elo
mpok
BKR, 7
0
Kelo
mpok B
KL
257.4
52.5
00 -
Penye
lenggara
an P
em
bin
aan
Kelo
mpok B
KB, B
KR, B
KL d
an P
KLK
(Catu
r Bin
a) se
rta P
osya
ndu
10 K
eca
mata
nJu
mla
h K
elo
mpok ya
ng d
ibin
a70 K
elo
mpok
BKB, 7
0
Kelo
mpok B
KR,
70 K
elo
mpok
BKL
257.4
52.5
00
41
6.5
02
.50
0
Pro
gra
m P
en
yele
ng
gara
an
Du
ku
ng
an
Pela
yan
an
Keta
han
an
dan
Pem
berd
ayaan
Kelu
arg
a
Pro
gra
m P
en
yele
ng
gara
an
Du
ku
ng
an
Pela
yan
an
Keta
han
an
dan
Pem
berd
ayaan
Kelu
arg
a
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n P
agu In
dika
tif Rp
Loka
siIn
dika
tor K
inerja
Targ
et C
apaia
n
Pagu In
dika
tif Rp
No
Ranca
ngan A
wal R
KPD
Hasil A
nalisis K
ebutu
han
Cata
tan
Pentin
gPro
gra
m / K
egia
tan
Pro
gra
m / K
egia
tan
-Penin
gka
tan P
era
n S
erta
Masya
raka
t dan P
rom
osi K
elu
arg
a
Seja
hte
ra
10 K
eca
mata
nJu
mla
h K
elo
mpok T
erb
aik
5 K
elo
mpok
Kate
gori T
erb
aik
64.9
50.0
00 -
Penin
gka
tan P
era
n S
erta
Masya
raka
t
dan P
rom
osi K
elu
arg
a S
eja
hte
ra
10 K
eca
mata
nJu
mla
h K
elo
mpok T
erb
aik
5 K
elo
mpok
Kate
gori
Terb
aik
64.9
50.0
00
11
Ratio
PLK
B/P
KB
2
Ratio
PLK
B/P
KB
2
376.8
44.0
00
Ratio
PP
KB
D1
Ratio
PP
KB
D1
-Penin
gka
tan P
enyu
luhan d
an K
IE
Pro
gra
m K
elu
arg
a B
ere
nca
na
Kabupate
nBanya
knya
Kegia
tan K
IE Y
ang
dila
ksanaka
n
10 K
eca
mata
n 7
3.7
14.0
00
Penin
gka
tan P
enyu
luhan d
an K
IE
Pro
gra
m K
elu
arg
a B
ere
nca
na
Banya
knya
Kegia
tan K
IE Y
ang
dila
ksanaka
n
10 K
eca
mata
n 7
3.7
14.0
00
-Penin
gka
tan D
uku
ngan P
rogra
m
Kelu
arg
a B
ere
nca
na N
asio
nal
Kabupate
nJu
mla
h P
ese
rta K
em
itraan T
NI
Manunggal B
akti S
osia
l
350 P
ese
rta 7
4.4
00.0
00
Penin
gka
tan D
uku
ngan P
rogra
m
Kelu
arg
a B
ere
nca
na N
asio
nal
Jum
lah P
ese
rta K
em
itraan T
NI
Manunggal B
akti S
osia
l
350 P
ese
rta 7
4.4
00.0
00
-Pengem
bangan K
em
itraan d
engan
Sto
kehold
er d
an M
itra K
erja
Kabupate
nJu
mla
h D
ata
dan La
pora
n P
PKBD
219 P
PKBD
160.2
00.0
00
Pengem
bangan K
em
itraan d
engan
Sto
kehold
er d
an M
itra K
erja
Jum
lah D
ata
dan La
pora
n P
PKBD
219 P
PKBD
160.2
00.0
00
-Penin
gka
tan P
em
bin
aan Lin
i
Lapangan
Kabupate
nJu
mla
h P
LKB/P
KB ya
ng d
ibin
a69 O
rang
68.5
30.0
00
Penin
gka
tan P
em
bin
aan Lin
i
Lapangan
Jum
lah P
LKB/P
KB ya
ng d
ibin
a69 O
rang
68.5
30.0
00
12
Pro
gra
m P
en
gelo
la D
ata
dan
Info
rmasi S
erta
Pen
gem
ban
gan
, Pen
ing
kata
n
Ku
alita
s d
an
Pem
an
faata
n
Sis
tem
Info
rmasi K
elu
arg
a
Pers
en
tase
Pen
yed
iaan
Info
rmasi D
ata
Mik
ro P
rog
ram
KK
BP
K (%
)
10
0%
Pro
gra
m P
en
gelo
la D
ata
dan
Info
rmasi S
erta
Pen
gem
ban
gan
,
Pen
ing
kata
n K
ualita
s d
an
Pem
an
faata
n S
iste
m In
form
asi
Kelu
arg
a
Pers
en
tase
Pen
yed
iaan
Info
rmasi D
ata
Mik
ro
Pro
gra
m K
KB
PK
(%)
10
0%
166.5
00.0
00
-Pengelo
laan D
ata
dan In
form
asi
Kabupate
nJu
mla
h D
esa
yang m
em
punya
i
Data
Mikro
Kelu
arg
a
219
Desa
/Kelu
rahan
166.5
00.0
00
Pengelo
laan D
ata
dan In
form
asi
Jum
lah D
esa
yang m
em
punya
i
Data
Mikro
Kelu
arg
a
219
Desa
/Kelu
rahan
166.5
00.0
00
13
Pro
gra
m P
en
gen
dalia
n
Pen
du
du
k
Pers
en
tase
Seko
lah
Sia
ga
Kep
en
du
du
kan
(%)
9%
Pro
gra
m P
en
gen
dalia
n
Pen
du
du
k
Pers
en
tase
Seko
lah
Sia
ga
Kep
en
du
du
kan
(%)
9%
122.0
40.0
00
-Pem
aduan d
an S
inkro
nisa
si
Kebija
kan d
ala
m R
angka
Pengendalia
n P
enduduk
Kabupate
nJu
mla
h p
ese
rta S
osia
lisasi ya
ng
mem
aham
i mate
ri sosia
lisasi
260 O
rang
67.8
40.0
00
Pem
aduan d
an S
inkro
nisa
si
Kebija
kan d
ala
m R
angka
Pengendalia
n P
enduduk
Jum
lah p
ese
rta S
osia
lisasi ya
ng
mem
aham
i mate
ri sosia
lisasi
260 O
rang
67.8
40.0
00
-Pem
eta
an P
erkira
an P
engendalia
n
Penduduk
Kabupate
nJu
mla
h p
ese
rta S
osia
lisasi ya
ng
mem
aham
i mate
ri sosia
lisasi
240 O
rang
54.2
00.0
00
Pem
eta
an P
erkira
an P
engendalia
n
Penduduk
Jum
lah p
ese
rta S
osia
lisasi ya
ng
mem
aham
i mate
ri sosia
lisasi
240 O
rang
54.2
00.0
00
3.2
12
.70
4.0
00
3
.26
6.1
43
.50
0
Ju
mla
hJu
mla
h
Pro
gra
m A
dvo
kasi,
Pen
yu
luh
an
, Pen
gg
era
kan
dan
Info
rmasi
Pro
gra
m A
dvo
kasi, P
en
yu
luh
an
,
Pen
gg
era
kan
dan
Info
rmasi
Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan
1 Program Keluarga Berencana
Kegiatan Pembinaan Keluarga
Berencana
Penyuluhan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang *
Kecamatan Sungai
Pandan
Jumlah Akseptor KB Baru
/Ulang
75 Orang
Penyuluhan Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) *
Kecamatan Sungai
Pandan
Jumlah Peserta Penyuluhan
PUP
75 Orang
2 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
Kegiatan Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Penyuluhan Tentang Kesehatan
Reproduksi *
Kecamatan Sungai
Pandan
Jumlah Peserta Penyuluhan
KRR
75 Orang
3 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
Sosialisasi dan Pembentukan Kampung
KB *
Kecamatan Sungai
Pandan
Kelompok Keluarga
Berencana (BKB, BKR, BKL)
75 Orang
4 Program Penyelenggaraan
Dukungan Pelayanan Ketahanan
dan Pembinaan Keluarga Sejahtera
Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Promosi Keluarga
Sejahtera
Sosialisasi Kampung KB * Kecamatan Sungai
Pandan
Kelompok Keluarga
Berencana (BKB, BKR, BKL)
75 Orang
Pelatihan Pengurus BKB*Kecamatan Babirik
Kelompok Keluarga
Berencana (BKB)
115 Orang
Keterangan :
* Usulan Masyarakat
TABEL II. 6. KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019
Nama SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program / Kegiatan
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-1
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019,
seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan
Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun
kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi: 1) Mewujudkan
keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan
masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum,
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan
Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 (sembilan)
Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat
berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk
“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan
Kependudukan dan Keluarga Berencana” dengan fokus penggarapan pada Dimensi
Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk
diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-2
tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan
Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan
kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi “Lembaga yang handal
dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan
Keluarga Berkualitas”, dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan
keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR)=1 pada tahun 2025, serta keluarga
berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan
yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak
yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas,
BKKBN memiliki misi: 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan, 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi, 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga, 4) Membangun dan
menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten, serta 5) mengembangkan
jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga.
Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan
ketentuan Lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan
dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang
KKB
b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB
c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-3
d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB
e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional
f. Penyusunan desain Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK)
g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS
nasional
i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga
j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-
KB dan Kesehatan Reproduksi (KR)
k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga
l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
m. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas
lapangan KB (PKB/PLKB)
n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
o. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB
p. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang KKB
q. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan
BKKBN
r. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
BKKBN
s. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN
t. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-4
Dalam upaya untuk mendukung arah kebijakan Nasional Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
melakukan Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja,
Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga dan Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga yang hasil akhirnya dapat menekan laju pertumbuhan
penduduk dan menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR).
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas
Sasaran yang ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel
2. Menekan angka kelahiran
3. Meningkatkan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi yang sesuai
standarisasi pelayanan KB
4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
5. Meningkatkan pengetahuan mengenai kependudukan
6. Meningkatkan tenaga penyuluh KB dan mitra kerja terhadap program KKBPK
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-5
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Visi : Hulu Sungai Utara MANTAP (Maju, MANdiri, sejahTera, Agamis dan Produktif)
Misi I : Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif
1. Mewujudkan birokrasi yang
bersih, profesional dan produktif
Meningkatnya penyelenggara
an pemerintah yang transparan
dan akuntabel
Meningkatnya Kualitas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) DPPKB
BB BB BB BB A
Misi II : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dengan Ditopang Nilai-Nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah
1. Meningkatkan
sumber daya manusia yang berkualitas
Menekan
Angka Kelahiran
Persentase Peserta
KB Aktif (%)
77 78 79 80 82
Persentase Unmet Need (Kebutuhan ber-KB) (%)
11 9 8 7 6
Meningkatkan
Pengetahuan mengenai Kependudukan
Persentase sekolah siaga
kependudukan (SSK) (%)
6 9 12 15 18
Meningkatkan
Kesertaan ber-KB dan Kesehatan
Reproduksi yang sesuai standarisasi pelayanan KB
Jumlah peserta KB baru
(MKJP dan Non MKJP) (Akseptor)
5.479 5.753 6.027 6.301 6.575
Persentase peserta KB baru MKJP (%)
7 7 8 9 10
Persentase peserta KB baru Pria (%)
5 6 7 8 8
Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Persentase PUS Peserta KB anggota BKB yang ber-KB (%)
75 78 80 84 88
Persentase PUS Peserta KB anggota BKR yg ber-
KB (%)
70 75 78 80 83
Persentase PUS Peserta
KB anggota BKL yang ber-KB (%)
75 78 80 82 86
Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB (%)
80 83 84 87 90
Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL (TRIBINA)
yang dibina
180 210 240 270 300
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 III-6
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA
TAHUN
2018 2018 2018 2018 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatkan Tenaga
Penyuluh KB dan Mitra Kerja
Terhadap Program KKBPK
Ratio PLKB/PKB
2 2 2 2 2
Ratio PPKBD
1 1 1 1 1
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 IV- 1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan
utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai
Utara tahun 2019, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
c. Penyediaan alat tulis kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
g. Penyediaan makanan dan minuman
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Keluarga Berencana
a. Pembinaan Keluarga Berencana
b. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana Prasarana Keluarga
Berencana (DAK)
c. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
d. Pengendalian Alat Kontrasepsi KB
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 IV- 2
6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
a. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
7. Program Pelayanan Kontrasepsi
a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
b. Pelayanan KB medis operasi (Analisis Responsif Gender)
8. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
a. Forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar
sekolah
9. Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
a. Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
10. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga
a. Pembinaan Teknis, Pelatihan, Permodalan dan Pemasaran Kelompok
b. Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PKLK (CATUR BINA) serta
Posyandu
c. Peningkatan peran serta masyarakat dan promosi keluarga sejahtera
11. Program Advokasi, Penyuluhan, Penggerakan dan Informasi
a. Peningkatan Penyuluhan dan KIE Program Keluarga Berencana
b. Peningkatan Dukungan Program Keluarga Berencana Nasional
c. Pengembangan Kemitraan dengan Stokeholder dan Mitra Kerja
d. Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
12. Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Pengembangan, Peningkatan
Kualitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga
a. Pengelolaan Data dan Informasi
13. Program Pengendalian Penduduk
a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian
Penduduk
b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 IV- 3
Pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2019 dapat dilihat bahwa rencana
program dan kegiatan dari APBD Kabupaten yang akan dilaksanakan sebanyak 13
Program dengan 31 kegiatan dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp.
3.212.704.000,- (tiga milyar dua ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu
rupiah)
Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 dan perkiran maju Tahun 2020
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
23
45
67
89
10
UR
US
AN
WA
JIB
BU
KA
N
PE
LA
YA
NA
N D
AS
AR
BID
AN
G U
RU
SA
N P
EN
GE
ND
AL
IAN
PE
ND
UD
UK
DA
N K
EL
UA
RG
A
BE
RE
NC
AN
A
20
82
08
01
01
Pro
gra
m P
elaya
na
n A
dm
inistra
si
Perk
an
tora
n
Persen
tase P
emen
uh
an
Sa
ran
a d
an
Pra
sara
na
Kerja
10
0%
1.2
42
.12
7.0
00
20
82
08
01
01
02
Pen
yed
iaan jasa k
om
un
ikasi, su
mber d
aya
air dan
listrik
Persen
tase pem
enu
han
keb
utu
han
jaringan
telepon
,
listrik, air d
an in
ternet
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
10
0%
46
.20
0.0
00
,00
AP
BD
10
0%
46
.20
0.0
00
,00
20
82
08
01
01
07
Pen
yed
iaan jasa ad
min
istrasi keu
angan
Persen
tase ketep
atan
pertan
ggu
ngjaw
aban
sesuai
den
gan
rencan
a anggaran
kas
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
10
0%
56
8.2
00
.00
0,0
0A
PB
D1
00
%5
68
.20
0.0
00
,00
20
82
08
01
01
10
Pen
yed
iaan alat tu
lis kan
tor
Persen
tase AT
K y
ang d
igu
nak
an
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
10
0%
42
.00
0.0
00
,00
AP
BD
10
0%
42
.00
0.0
00
,00
20
82
08
01
01
11
Pen
yed
iaan b
arang cetak
an d
an
pen
ggan
daan
Jum
lah Item
Baran
g y
ang
dicetak
dan
dig
andak
an
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
15
Jenis
43
.92
5.0
00
,00
AP
BD
15
Jenis
43
.92
5.0
00
,00
1
CA
TA
TA
N
PE
NT
ING
PE
RK
IRA
AN
MA
JU
RE
NC
AN
A
TA
HU
N 2
02
0
LO
KA
SI
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/ PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
. )
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
.)
TA
BE
L IV
. 1 R
UM
US
AN
RE
NC
AN
A P
RO
GR
AM
DA
N K
EG
IAT
AN
DIN
AS
PE
NG
EN
DA
LIA
N P
EN
DU
DU
K D
AN
KE
LU
AR
GA
BE
RE
NC
AN
A
KA
BU
PA
TE
N H
UL
U S
UN
GA
I UT
AR
A
TA
HU
N 2
019 D
AN
PR
AK
IRA
AN
MA
JU
TA
HU
N 2
020
KO
DE
UR
US
AN
/BID
AN
G U
RU
SA
N
PE
ME
RIN
TA
HA
N D
AE
RA
H D
AN
PR
OG
RA
M / K
EG
IAT
AN
IND
IKA
TO
R K
INE
RJ
A
PR
OG
RA
M/ K
EG
IAT
AN
SU
MB
ER
DA
NA
RE
NC
AN
A T
AH
UN
20
19
(TA
HU
N R
EN
CA
NA
)
23
45
67
89
10
1
CA
TA
TA
N
PE
NT
ING
PE
RK
IRA
AN
MA
JU
RE
NC
AN
A
TA
HU
N 2
02
0
LO
KA
SI
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/ PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
. )
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
.)
KO
DE
UR
US
AN
/BID
AN
G U
RU
SA
N
PE
ME
RIN
TA
HA
N D
AE
RA
H D
AN
PR
OG
RA
M / K
EG
IAT
AN
IND
IKA
TO
R K
INE
RJ
A
PR
OG
RA
M/ K
EG
IAT
AN
SU
MB
ER
DA
NA
RE
NC
AN
A T
AH
UN
20
19
(TA
HU
N R
EN
CA
NA
)
20
82
08
01
01
12
Pen
yed
iaan k
om
pon
en in
stalasi
listrik/p
eneran
gan
ban
gu
nan
kan
tor
Persen
tase jaringan
listrik d
alam
kon
disi b
aik
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
10
0%
5.0
54
.00
0,0
0A
PB
D1
00
%5
.05
4.0
00
,00
20
82
08
01
01
13
Pen
yed
iaan p
eralatan d
an p
erlengkap
an
kan
tor
Baran
g Y
ang D
ibeli sesu
ai
den
gan
spesifik
asi yan
g
dib
utu
hkan
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
29
bu
ah
Peralatan
Keb
ersihan
dan
7 b
uah
Perlen
gkap
an
Kan
tor
36
.92
8.0
00
,00
AP
BD
29
bu
ah
Peralatan
Keb
ersihan
dan
7 b
uah
Perlen
gkap
an
Kan
tor
36
.92
8.0
00
,00
20
82
08
01
01
17
Pen
yed
iaan m
akan
an d
an m
inu
man
Persen
tase realisasi pelak
sanaan
rapat
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
10
0%
59
.82
0.0
00
,00
AP
BD
10
0%
59
.82
0.0
00
,00
20
82
08
01
01
18
Rap
at-rapat k
oord
inasi d
an k
on
sultasi k
e
luar d
aerah
Persen
tase SP
PD
yan
g
dilak
sanak
an
Lu
ar Daerah
Kab
. HS
U
80
%4
40
.00
0.0
00
,00
AP
BD
80
%5
00
.00
0.0
00
,00
20
82
08
01
02
Pro
gra
m P
enin
gk
ata
n S
ara
na
da
n
Pra
sara
na
Ap
ara
tur
Persen
tase S
ara
na
da
n
Pra
sara
na
Da
lam
Kon
disi
Ba
ik
10
0%
23
0.5
10
.50
0,0
0-
20
82
08
01
02
24
Pem
eliharaan
rutin
/berk
ala ken
daraan
din
as/operasio
nal
Jum
lah K
endaraan
Din
as/Operasio
nal y
ang
dip
elihara
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
7 B
uah
Roda 4
dan
41
Bu
ah
Roda 2
12
3.0
00
.00
0,0
0A
PB
D7
Bu
ah R
oda 4
dan
41
Bu
ah
Roda 2
12
3.0
00
.00
0,0
0
20
82
08
01
02
28
Pem
eliharaan
rutin
/berk
ala peralatan
ged
un
g k
anto
r
Jum
lah P
eralatan g
edu
ng k
anto
r
yan
g d
ipelih
ara
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
21
Bu
ah
Kom
pu
ter/lapto
p, 1
0 B
uah
Prin
ter, 10
Bu
ah A
C
10
7.5
10
.50
0,0
0A
PB
D2
1 B
uah
Kom
pu
ter/lapto
p, 1
0 B
uah
Prin
ter, 10
Bu
ah A
C
10
7.5
10
.50
0,0
0
23
45
67
89
10
1
CA
TA
TA
N
PE
NT
ING
PE
RK
IRA
AN
MA
JU
RE
NC
AN
A
TA
HU
N 2
02
0
LO
KA
SI
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/ PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
. )
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
.)
KO
DE
UR
US
AN
/BID
AN
G U
RU
SA
N
PE
ME
RIN
TA
HA
N D
AE
RA
H D
AN
PR
OG
RA
M / K
EG
IAT
AN
IND
IKA
TO
R K
INE
RJ
A
PR
OG
RA
M/ K
EG
IAT
AN
SU
MB
ER
DA
NA
RE
NC
AN
A T
AH
UN
20
19
(TA
HU
N R
EN
CA
NA
)
20
82
08
01
05
Pro
gra
m P
enin
gk
ata
n K
ap
asita
s
Su
mb
er Da
ya
Ap
ara
tur
Persen
tase S
DM
ya
ng
da
pa
t
men
ing
ka
tka
n k
ap
asita
s
sesua
i Tu
pok
si
10
0%
15
.00
0.0
00
,00
-
20
82
08
01
05
01
Pen
did
ikan
dan
pelatih
an fo
rmal
Persen
tase AS
N y
ang d
apat
men
gik
uti d
iklat fo
rmal
Di d
alam d
an
luar K
ab. H
SU
10
0%
15
.00
0.0
00
,00
AP
BD
10
0%
15
.00
0.0
00
,00
20
82
08
01
06
Pro
gra
m P
enin
gk
ata
n P
eng
emb
an
ga
n
Sistem
Pela
pora
n C
ap
aia
n K
inerja
da
n
Keu
an
ga
n
Ku
alita
s cap
aia
n k
inerja
da
n
pen
gelo
laa
n k
eua
ng
an
Da
erah
10
0%
60
.40
2.5
00
,00
20
82
08
01
06
01
Pen
yu
sun
an lap
oran
capaian
kin
erja dan
ikh
tisar realisasi kin
erja SK
PD
Persen
tase doku
men
/laporan
yan
g d
iselesaikan
tepat w
aktu
Kan
tor
DP
PK
B K
ab.
HS
U
10
0%
60
.40
2.5
00
,00
AP
BD
10
0%
60
.40
2.5
00
,00
-
20
82
08
01
15
Pro
gra
m K
elua
rga
Beren
can
aJ
um
lah
Peserta
KB
Ba
ru
(MK
JP
da
n N
on
MK
JP
)
(Ak
septo
r)
5.7
53
21
7.7
55
.00
0,0
0-
20
82
08
01
15
05
Pem
bin
aan K
eluarg
a Beren
cana
Jum
lah A
ksep
tor K
B y
ang
dib
ina
Kab
. HS
U3
6.7
40
KB
Aktif
17
7.4
10
.00
0,0
0A
PB
D3
7.1
07
KB
Aktif
19
4.8
85
.00
0,0
0
20
82
08
01
15
10
Pem
ban
gu
nan
/Pen
gad
aan/P
enin
gkatan
Saran
a Prasaran
a Kelu
arga B
erencan
a (
DA
K )
Jum
lah S
arana d
an P
rasarana
Kelu
arga B
erencan
a
Kab
. HS
U7
Jenis
0,0
0-
20
82
08
01
15
17
Ban
tuan
Operasio
nal K
eluarg
a Beren
cana
( DA
K N
on
Fisik
)
Terp
enu
hin
ya O
perasio
nal
Lay
anan
KB
di K
ecamatan
Kab
. HS
U1
0 K
ec0
,00
-
20
82
08
01
15
18
Pen
gen
dalian
Alat K
on
trasepsi K
BJu
mlah
Lap
oran
Pen
yalu
ran A
lat
Kon
trasepsi
Kab
. HS
U4
5 K
linik
40
.34
5.0
00
,00
AP
BD
45
Klin
ik4
2.8
70
.00
0,0
0
23
45
67
89
10
1
CA
TA
TA
N
PE
NT
ING
PE
RK
IRA
AN
MA
JU
RE
NC
AN
A
TA
HU
N 2
02
0
LO
KA
SI
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/ PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
. )
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
.)
KO
DE
UR
US
AN
/BID
AN
G U
RU
SA
N
PE
ME
RIN
TA
HA
N D
AE
RA
H D
AN
PR
OG
RA
M / K
EG
IAT
AN
IND
IKA
TO
R K
INE
RJ
A
PR
OG
RA
M/ K
EG
IAT
AN
SU
MB
ER
DA
NA
RE
NC
AN
A T
AH
UN
20
19
(TA
HU
N R
EN
CA
NA
)
20
82
08
01
16
Pro
gra
m K
eseha
tan
Rep
rod
uk
si
Rem
aja
Persen
tase rem
aja
ya
ng
mem
ah
am
i ma
teri sosia
lisasi
Keseh
ata
n R
epro
du
ksi
Rem
aja
(%)
10
0%
30
.70
0.0
00
,00
20
82
08
01
16
01
Advokasi d
an K
IE ten
tang K
esehatan
Rep
rodu
ksi R
emaja (K
RR
)
Jum
lah P
eserta sosialisasi K
RR
Kab
. HS
U2
00
Oran
g3
0.7
00
.00
0,0
0A
PB
D2
50
Oran
g3
0.7
00
.00
0,0
0
20
82
08
01
17
Pro
gra
m p
elaya
na
n k
on
trasep
siP
ersenta
se Peserta
KB
Ba
ru
MK
JP
(%) ; P
ersenta
se
Peserta
KB
Ba
ru P
ria (%
)
7 ; 6
19
6.0
35
.00
0,0
0
20
82
08
01
17
02
Pelay
anan
pem
asangan
kon
trasepsi K
BJu
mlah
peserta p
elayan
an K
B
Non
MK
JP
Kab
. HS
U3
73
aksep
tor
82
.67
5.0
00
,00
AP
BD
38
1 ak
septo
r1
02
.67
5.0
00
,00
20
82
08
01
17
04
Pelay
anan
KB
med
is operasi
Jum
lah p
eserta pelay
anan
KB
MK
JP
Kab
. HS
U7
2 A
ksep
tor
11
3.3
60
.00
0,0
0A
PB
D7
4 A
ksep
tor
13
3.3
60
.00
0,0
0
20
82
08
01
20
Pro
gra
m p
eng
emb
an
ga
n p
usa
t
pela
ya
na
n in
form
asi d
an
kon
seling
KR
R
Ju
mla
h K
elom
pok
PIK
Rem
aja
/Ma
ha
siswa
Teg
ar
28
2.8
75
.00
0,0
0
20
82
08
01
20
02
Foru
m p
elayan
an K
KR
bag
i kelo
mpok
remaja d
an k
elom
pok seb
aya d
iluar
sekolah
Jum
lah P
eserta Sosialisasi
10
Kecam
atan6
0 O
rang
82
.87
5.0
00
,00
AP
BD
70
Oran
g9
7.8
75
.00
0,0
0
20
82
08
01
23
Pro
gra
m p
enyia
pa
n ten
ag
a p
eda
mp
ing
kelo
mp
ok
bin
a k
elua
rga
Persen
tase K
elua
rga
ya
ng
Ak
tif Men
gik
uti P
ertemu
an
Kelo
mp
ok
BK
B (%
) ;
Persen
tase K
elua
rga
ya
ng
Ak
tif Men
gik
uti P
ertemu
an
Kelo
mp
ok
BK
R (%
) ;
Persen
tase K
elua
rga
ya
ng
Ak
tif Men
gik
uti P
ertemu
an
Kelo
mp
ok
BK
L (%
)
76
% ; 7
2%
;
66
%
55
.41
2.5
00
,00
20
82
08
01
23
01
Pelatih
an ten
aga p
edam
pin
g k
elom
pok
bin
a kelu
arga d
i kecam
atan
Jum
lah T
enag
a Pen
dam
pin
g
BK
B, B
KR
dan
BK
L y
ang
dib
ina
Kab
. HS
U6
0 O
rang ; 6
0
Oran
g ; 6
0
Oran
g.
55
.41
2.5
00
,00
AP
BD
70
Oran
g ; 7
0
Oran
g ; 7
0
Oran
g.
70
.41
2.5
00
,00
23
45
67
89
10
1
CA
TA
TA
N
PE
NT
ING
PE
RK
IRA
AN
MA
JU
RE
NC
AN
A
TA
HU
N 2
02
0
LO
KA
SI
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/ PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
. )
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
.)
KO
DE
UR
US
AN
/BID
AN
G U
RU
SA
N
PE
ME
RIN
TA
HA
N D
AE
RA
H D
AN
PR
OG
RA
M / K
EG
IAT
AN
IND
IKA
TO
R K
INE
RJ
A
PR
OG
RA
M/ K
EG
IAT
AN
SU
MB
ER
DA
NA
RE
NC
AN
A T
AH
UN
20
19
(TA
HU
N R
EN
CA
NA
)
20
82
08
01
25
Pro
gra
m P
enyelen
gg
ara
an
Du
ku
ng
an
Pela
ya
na
n K
etah
an
an
da
n
Pem
berd
aya
an
Kelu
arg
a
Persen
tase P
US
Peserta
KB
an
gg
ota
BK
B y
an
g b
er-KB
(%) ; P
ersenta
se PU
S P
eserta
KB
an
gg
ota
BK
R y
an
g b
er-
KB
(%) ; P
ersenta
se PU
S
Peserta
KB
an
gg
ota
BK
L
ya
ng
ber-K
B (%
) Persen
tase
PU
S P
eserta K
B A
ng
gota
UP
PK
S y
an
g b
er-KB
(%)
78
%;7
5%
;;78
%;8
3%
41
6.5
02
.50
0,0
0
20
82
08
01
25
01
Pem
bin
aan T
ekn
is, Pelatih
an, P
ermodalan
dan
Pem
asaran K
elom
pok
Jum
lah A
nggota U
PP
KS
yan
g
men
gik
uti p
elatihan
keteram
pilan
10
Kecam
atan3
00
Oran
g
un
tuk 1
0
Kecam
atan
94
.10
0.0
00
,00
AP
BD
40
0 O
rang
un
tuk 1
0
Kecam
atan
10
9.1
00
.00
0,0
0
20
82
08
01
25
02
Pen
yelen
ggaraan
Pem
bin
aan K
elom
pok
BK
B, B
KR
, BK
L d
an P
KL
K (C
AT
UR
BIN
A) serta P
osy
andu
Jum
lah K
elom
pok y
ang d
i bin
a1
0 K
ecamatan
70
Kelo
mpok
BK
B, 7
0
Kelo
mpok
BK
R,7
0
Kelo
mpok
BK
L
25
7.4
52
.50
0,0
0A
PB
D8
0 K
elom
pok
BK
B, 8
0
Kelo
mpok
BK
R,8
0
Kelo
mpok
BK
L
25
7.4
52
.50
0,0
0
20
82
08
01
25
03
Pen
ingkatan
peran
serta masy
arakat d
an
pro
mosi k
eluarg
a sejahtera
Jum
lah K
elom
pok T
erbaik
10
Kecam
atan5
Kelo
mpok
Kateg
ori
Terb
aik
64
.95
0.0
00
,00
AP
BD
5 K
elom
pok
Kateg
ori
Terb
aik
79
.95
0.0
00
,00
20
82
08
01
Pro
gra
m A
dvok
asi, P
enyu
luh
an
,
Pen
gg
erak
an
da
n In
form
asi
Ra
tio P
LK
B/P
KB
; Ra
tio
PP
KB
D
2 ; 1
37
6.8
44
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pen
ingkatan
Pen
yu
luh
an d
an K
IE
Pro
gram
Kelu
arga B
erencan
a
Ban
yak
nya K
egiatan
KIE
yan
g
dilak
sanak
an
10
Kecam
atan1
0 K
ec7
3.7
14
.00
0,0
0A
PB
D1
0 K
ec7
3.7
14
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pen
ingkatan
Du
ku
ngan
Pro
gram
Kelu
arga
Beren
cana N
asion
al
Jum
lah p
eserta Kem
itraan T
NI
Man
un
ggal B
akti S
osial
Kab
. HS
U3
50
Oran
g7
4.4
00
.00
0,0
0A
PB
D3
50
Oran
g7
4.4
00
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pen
gem
ban
gan
Kem
itraan d
engan
Sto
keh
old
er dan
Mitra K
erja
Jum
lah D
ata dan
Lap
oran
PP
KB
D
Kab
. HS
U2
19
PP
KB
D1
60
.20
0.0
00
,00
AP
BD
21
9 P
PK
BD
19
0.2
00
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pen
ingkatan
Pem
bin
aan L
ini L
apan
gan
Jum
lah P
LK
B/P
KB
yan
g d
ibin
aK
ab. H
SU
69
Oran
g6
8.5
30
.00
0,0
0A
PB
D6
9 O
rang
68
.53
0.0
00
,00
23
45
67
89
10
1
CA
TA
TA
N
PE
NT
ING
PE
RK
IRA
AN
MA
JU
RE
NC
AN
A
TA
HU
N 2
02
0
LO
KA
SI
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/ PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
. )
TA
RG
ET
CA
PA
IAN
KIN
ER
JA
KE
BU
TU
HA
N
DA
NA
/PA
GU
IND
IKA
TIF
(Rp
.)
KO
DE
UR
US
AN
/BID
AN
G U
RU
SA
N
PE
ME
RIN
TA
HA
N D
AE
RA
H D
AN
PR
OG
RA
M / K
EG
IAT
AN
IND
IKA
TO
R K
INE
RJ
A
PR
OG
RA
M/ K
EG
IAT
AN
SU
MB
ER
DA
NA
RE
NC
AN
A T
AH
UN
20
19
(TA
HU
N R
EN
CA
NA
)
20
82
08
01
Pro
gra
m P
eng
elola
an
Da
ta d
an
Info
rma
si Serta
Pen
gem
ba
ng
an
,
Pen
ing
ka
tan
Ku
alita
s da
n
Pem
an
faa
tan
Sistem
Info
rma
si
Kelu
arg
a
Persen
tase P
enyed
iaa
n
Info
rma
si Da
ta M
ikro
Pro
gra
m K
KB
PK
(%)
10
0%
16
6.5
00
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pen
gelo
laan D
ata dan
Info
rmasi
Jum
lah D
esa yan
g m
empu
nyai
Data M
ikro
Kelu
arga
Kab
. HS
U2
19
Desa /
Kelu
rahan
16
6.5
00
.00
0,0
0A
PB
D2
19
Desa /
Kelu
rahan
19
6.5
00
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pro
gra
m P
eng
end
alia
n P
end
ud
uk
Persen
tase S
ekola
h S
iag
a
Kep
end
ud
uk
an
(SS
K) (%
)
9%
12
2.0
40
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pem
adu
an d
an S
inkro
nisasi K
ebijak
an
dalam
Ran
gka P
engen
dalian
Pen
du
du
k
Jum
lah P
eserta Sosialisasi y
ang
mem
aham
i materi so
sialisasi
Kab
. HS
U2
60
Oran
g6
7.8
40
.00
0,0
0A
PB
D2
60
Oran
g9
7.8
40
.00
0,0
0
20
82
08
01
Pem
etaan P
erkiraan
Pen
gen
dalian
Pen
du
du
k
Jum
lah P
eserta Sosialisasi y
ang
mem
aham
i materi so
sialisasi
Kab
. HS
U2
40
Oran
g5
4.2
00
.00
0,0
0A
PB
D2
40
Oran
g8
4.2
00
.00
0,0
0
3.2
12
.70
4.0
00
3
.51
2.7
04
.00
0,0
0
TO
TA
L
Plt. K
epala D
inas P
engen
dalian
Pen
du
du
k d
an
Kelu
arga B
erencan
a Kab
. HS
U
Dra. H
j. AN
ISA
H R
AS
YID
AH
, M.A
P
NIP
. 19
63
11
20
19
92
03
2 0
04
Renja DPPKB Kab. HSU Tahun 2019 V- 1
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun
2019 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 - 2022
dalam menunjang visi dan misi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta target dan
sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019.
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bahan dalam penyusunan kerja program dan
kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2019 dan
pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun yang lalu, serta usulan program kerja tahun
akan datang.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan
upaya penjabaran Renstra SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, berintegrasi dan
bersinergi dan berkelanjutan dengan stakeholder terkait.
Amuntai, Maret 2018