Upload
letu
View
224
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 7
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya
air, listrik dan Internet Output :
Outcome : Persentase sarana komunikasi, air, listrik dan
internet selama 1 tahun
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Dokumen Administrasi Perkantoran Output :
Outcome :Persentase Aktifitas perkantoran berjalan lancer dan
normal Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Jenis Output :
Outcome : Persentase pengetahuan aparatur Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output :Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke luar
daerahBulan Output :
Outcome :Persentase sinergitas kegiatan baik dalam daerah
maupun luar daerahOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : penyediaan Jasa Keamanan Perkantoran Bulan Outcome :
Outcome : Persentase Keamanan KantorOutput :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Kebersihan Perkantoran Bulan Outcome :
Outcome : Persentase Kebersihan Kantor Output :
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Bulan
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
2 4 6 8
Meningkatkan Pelayanan
Administrasi
100%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, dan ListrikBulan
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah dan
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga
Operasional Pengamanan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Rencana Kinerja TahunanTahun 2017
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Terlayaninya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran
Pelayanan Birokrasi
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Unit Output :
Outcome : Persentase Kendaraan Dinas Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Paket Output :
OutCome : Persentase Aktifitas perkantoran berjalan lancer dan
maximal Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Penataan Halaman Kantor/ Gedung KantorPaket Output :
Outcome : Persentase Gedung Kantor Yang Tetata dengan baik,
rapi dan nyamanOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bulan Output :
OutCome : Persentase Aktifitas kedinasan berjalan lancar dan
maximal Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Paket Output :
Outcome : Persentase Bangunan Yepresentatif Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output :Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Dokumen Output :
Outcome : Persentase Capaian Kinerja SKPD Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Dokumen Keuangan Dinas Dokumen Output :
Outcome : Persentase Capaian Keuangan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
SKPD,Dokumen Output :
Outcome : Persentase Perencanaan dan Penganggaran SKPD,Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Dokumen Data Pegawai dan outupdatenya
kemutahiran datanyaDokumen Output :
Outcome : Persentase Data Pegawai dan outupdatenya
kemutahiran datanyaOutcome :
Penataan Halaman
Kantor/Gedung Kantor
Program peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peyusunan Laporan Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Program Peningkatan
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembangunan Gedung Kantor
(adum) (Kewajiban 2016)
Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Pengelolaan Data Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Kesehatan
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Monev kefarmasian Puskesmas Output :
Outcom : Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayananBulan Output :
Outcome : Persentase capaian fasilitasi kapasitas di UPTD Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah dokumen SIK Dokumen Output :
Outcome : prsentase Informasi Kesehatan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kesehatan Orang Output :
Outcome : Persentase kasus kesehatan jiwa secara dini Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah penderita katarak tertangani Orang Output :
Outcome : Persentase Masyarakat yang mengalami gangguan
penglihatan akibat katakrak dapat ditangani Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah nakesdan Orang Output :
Outcome : Persentase Tenaga Kesehatan Teladan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pengelolaan keuangan JKN di puskesmasPuskesmas Output :
Outcome : Persentase Pengetahuan Petugas Pengelola
KeuanganOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP JatinangorOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
8. Jumlah Kasus Kematian Bayi
9. Persentase cakupan Gizi
Buruk < 1 %
1. Jumlah ketersediaan
puskesmas per ratio penduduk
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase ketersediaan
Kefarmaisan
3. Persentase penduduk dengan
jaminan kesehatan
4. Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
5. Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pencegahan dan
Pengendalian penyakit Tidak
Menular
6. Persentase penanganan KLB
Penyakit Menular yang dapat
menimbulkan wabah dalam
waktu < 24 jam
7. Jumlah Kasus Kematian Ibu
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cimanggung
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Monitoring dan evaluasi
kefarmasian
Peningkatan Sistem informasi
kesehatan
Peningkatan Kapasitas
Pelayanan di UPTD
upaya manajemen stress dalam
rangka mengurangi penyakit
jiwa / mental disorder pada
masyarakat beresiko
Penyuluhan,pengobatan dan
perawatan penderita gangguan
kesehatan prioritas penyakit
katarak
Persentase Data Ketersediaan Kefarmasian
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Penyelenggaraan tenaga
kesehatan teladan
Peningkatan pengelolaan
keuangan JKN di puskesmas
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP Jatinangor
100%
Meningkatnya akses dan
cakupan mutu layanan
bidang kesehatan
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
9. Persentase cakupan Gizi
Buruk < 1 %
100%
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cimanggung
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas CimanggungOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP TanjungsariOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas MargajayaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas SukasariOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcom : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas haurngombongOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas PamulihanOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas RancakalongOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Sumedang selatanOutcome :
9. Persentase cakupan Gizi
Buruk < 1 %
10. Persentase Survei Kepuasan
Masyarakat
11. Persentase Desa Siaga aktif
12. Persentase Desa STBM
100%
100%
100%
100%
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas haurngombong
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Pamulihan
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Rancakalong
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP Tanjungsari
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Margajaya
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Sukasari
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Sumedang selatan
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas SukagalihOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas KotakalerOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas SituOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas GaneasOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas SiturajaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas CisituOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DarmarajaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Darmaraja
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cisitu
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Situraja
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Ganeas
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Situ
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cibugel
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Sukagalih
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Kotakaler
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Outcom : Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas WadoOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas JatinunggalOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas JatigedeOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP TomoOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas UjungjayaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP ConggeangOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas PasehOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cibugel
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cibugel
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Wado
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Jatinunggal
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP Conggeang
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Paseh
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cimalaka
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Jatigede
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP Tomo
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Ujungjaya
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas CimalakaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas CisaruaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas TanjungkertaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP SukamantriOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcom : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas TanjugmedarOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas BuahduaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas HariangOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas SurianOutcome :
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cimalaka
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Tanjugmedar
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cisarua
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Tanjungkerta
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas DTP Sukamantri
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Buahdua
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Hariang
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Surian
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas CisempurOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas PadasukaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas % Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas SawahdadapOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah dokumen pengembangan perencanaan
bidang kesehatanDokumen Output :
Outcome : Persentase Tersedianya data dan informasi sebagai
bahan kebijakan perencanaan program kesehatan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Pendampingan mplementasi dan Mutu PPK
BLUD PuskesmasKali Output :
Outcome : Persentase Pelayanan PPk-BLUD Puskesmas Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Fasyankes dasar pemerintah, swasata da
tradisional yang memenuhi syarat% Output :
Outcome : Persentase kualitas pelayanan kesehatan di
tingkatdasarOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase rujukan horisontal % Output :
Outcome : Persentase Rujukan berjenjang terlaksana dengan
baik Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Dokumen pengendalian pembiayaan dan
jaminan kesehatanDokumen Output :
Outcom : Outcome :Persentase pengkajian tarif pembiayaan bidang
kesehatan
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Cisempur
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Padasuka
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Puskesmas Sawahdadap
Pengendalian Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan
Peningkatan Kapasitas
Puskesmas dalam rangka
Pelaksanaan Rujukan Horizontal
(Pajak Rokok)
Sistem Informasi Kesehatan dan
Pengembangan Perencanaan
Bidang Kesehatan (Pajak Rokok)
Penyelenggaraan
Pendampingan Implementasi
dan Mutu PPK BLUD Puskesmas
Penguatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan di Paskes Dasar
Pemerintah, Swasta dan
Tradisional (Pajak Rokok)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase mutu kinerja pelayanan masyarakat
dasar% Output :
Outcome : Persentase mutu kesehatan dasar Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Bumil KEK% Output :
Outcome : 1. Persentase Menurunnya cakupan gizi buruk Outcome :2. Persentase Menurunnya cakupan balita stunting
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase masyarakat menuju keluarga sadar gizi% Output :
Outcome : Persentase Meningkatnya cakupan balita gizi buruk
yang mendapat perawatanOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Evaluasi PKPR Puskesmas Output :
Outcome : Persentase Meningkatnya Jumlah Puskesmas PKPR Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Kesehatan Persalinan % Output :
Outcome : Persentase Meningkatnya angka persalinan di
tenaga kesehatan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Dana Non Kapitasi JKN % Output :
Outcome : Persentase Meningkatnya kualitas pengelolaan dana
Non Kapitasi Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah organisasi profesi terbinaOrganisasi Output :
Outcome : Persentase Teregistrasinya organisasi profesi
kesehatan di Dinas KesehatanOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah dokumen perencanaan Dokumen Output :
Outcome : Persentase Pelayanan dan Fasilitas yang baik di
bidang kesehatanOutcome :
Persentase pengkajian tarif pembiayaan bidang
kesehatan
Pemberdayaan masyarakat
menuju keluarga sadar gizi
Kesehatan Persalinan
Peningkatan Mutu Kinerja
Pelayanan Masyarakat Dasar
Pencegahan dan
Penanggulangan kurang gizi
Bumil KEK
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
Non Kapitasi JKN
Pendayagunaan Organisasi
Profesi Kesehatan dan
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Fungsional (Pajak Rokok)
Perencanaan Bidang Kesehatan
dan Konsultasi Publik
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Pengendalian Dana Jaminan Kesehatan
pada Puskesmas% Output :
Outcome : Persentase Derajat Kesehatan Dengan Pengendalian
Dana JKN di PuskesmasOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD Labkesda% Output :
Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD LabkesdaOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase penunjang kegiatan Puskesmas Gudang
farmasi dan labkesda% Output :
Outcome : Persentase derajat kesehatan masyarakat Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Pembayaran Klaim Peserta JAMKESDA% Output :
Outcom : Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Pesentase Pembayaran Asuransi ke BPJS % Output :
Outcome : Persentase kualitas kesehatan masyarakat,
khususnya masyarakat miskinOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah SDMK terstandarOrang Output :
Outcome : Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan
PPGDON dan Diklatpim IVOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persesntase UKBM (PHBS desa siaga)% Output :
Outcome : Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang UKBM
(PHBS desa siaga) Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Masyarakat dalam Inovasi UKBM % Output :
Outcome : Persentase Strata Posyandu Purnama dan Mandiri Outcome :
Pengendalian Dana Jaminan
Kesehatan pada Puskesmas
Pelayanan Kesehatan PPK BLUD
Laboratorium Kesehatan
(Labkesda)
Persentase kualitas pelayanan kesehatan
Pembayaran Klaim Peserta
JAMKESDA ke RSUD
Kab.Sumedang dan Rumah Sakit
Diluar Kab. Sumedang Tahun
2015-2016
Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Inovasi UKBM (Pajak
Pembayaran Asuransi ke BPJS
(Integrasi Tahun 2017)
Mengembangkan dan mengelola
UKBM (PHBS desa siaga)
Peningkatan dan Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan
(Pajak Rokok)
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Penunjang Kegiatan Puskesmas,
Gudang Farmasi dan Labkesda
(Kewajiban 2016)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Tatanan Kabupaten Sehat Dokumen Output :
Outcome : Persentase kab/kota sehat 2017(Swasti saba vistara) Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah desa PAMSIMAS ber-STBM Desa Output :
Outcome : Persentase target komponen B program pamsimas Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Percepatan desa STBM % Output :
Outcome : Persentase target komponen B program pamsimas Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Angka Kejadian Berbasis Lingkugan% Output :
Outcome : Persentase faktor resiko kesehatan lingkungan
terhadap
penyakit menular
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah dokumen rencana pegamanan air minumDokumen Output :
Outcome : Meningkatnya kualitas lingkungan masyarakat Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Percepatan Sanitasi Permukiman % Output :
Outcome : Persentase monitoring terhadap progres
pembangunan sanitasi sehatOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Peningkatan Kapasitas Labkesling % Output :
Outcom : Persentase Kapasitas Lab. Kesling Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Bank Sampah terbina Paket Output :
Outcome : Persentase Kapasitas Bank Sampah Kabupaten Outcome :
Pamsimas Komponen B (Kesling)
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingk Kabupaten Sehat 2017 (
swasti saba vistara)
Program Pengembangan
lingkungan sehat
Percepatan Sanitasi
Permukiman (Pajak Rokok)
Pendampingan Peningkatan
Kapasitas Labkesling (Pajak
Rokok)
Percepatan dan Penguatan
STBM
Manajemen Faktor risiko (MFR)
Rencana Pengamanan Air
Minum
Peningkatan Kapasitas Bank
Sampah Kabupaten (Pajak
Rokok)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase penataan lingkungan dan sanitasi
Puskesmas Cimalaka % Output :
Outcome : Persentase Penyakit Berbasis Lingkungan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Pasar Sanitasi terbina Puskesmas Output :
Outcome : Persentase Kompetensi Kapasitas POKJA AMPLOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menularPuskesmas Output :
Outcome : 1. Persentase Keterampilan petugas dan Kader
dalam pengendalian HIV/AIDS,Outcome :
2.Persentase temuan kasus penyakit TB dan Kusta
3. Persentase penanganan dan pengendalian
Penyakit TB dan Kusta
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Pengelola Imunisasi dan Pengendalian PD3Orang Output :
Outcome : Persentase kasus PD3I Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : JumlahPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit MenularPuskesmas Output :
Outcome : 1.Persentase Keterampilan anak sekolah dalam
pengendalian HIV/AIDS,
2.Persentase temuan kasus penyakit TB, HIV,KUSTA,
ISPA, dan DIARE
3.Persentase penanganan dan pengendalian
Penyakit TB, HIV, KUSTA, ISPA, dan DIARE
Outcome :
Penguatan Pasar Sanitasi
(Kewajiban 2016)
Program Pencegahan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
Peningkatan Pelayanan
Imunisasi dan Pengendalian
PD3I (Pajak Rokok)
Penataan Lingkungan dan
Sanitasi Puskesmas (PIK)
(Kewajiban 2016)
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular (Pajak rokok)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Pengendalian Vektor Penyakit Fokus Output :
Outcome : Persentase Angka Kesakitan DBD Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Pelaksana Kampanye Campak Orang Output :
Outcome : Persentase angka kesakitan akibat penyakit MR Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Sasaran Kegiatan layanan Rehidrasi Oral
Aktif (LROA)Anak Output :
Outcome : 1. Persentase Keterampilan petugas dan Kader
dalam pengendalian Hepatitis dan PISP
2. Persentase temuan kasus penyakit Hepatitis dan
PISP
3. Persentase penanganan dan
pengendalianPenyakit TB dan Kusta
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Kader Kader JumantikOrang Output :
Outcome : - Persentase temuan kasus penyakit menular secara
dini dalam upaya pengendalian
- Persentase penanganan dan pengendalian penyakit
menular
- Persentase penanganan penderita diare
- Persentase penemuan penderita pneumonia
- Persentase penanganan penderita DBD
- Persentase jumlah unsur pelaku kesehatan yang
tahu upaya pencegahan dan pengendalian tidak
menular
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Peningkatan kualitas sarana Pustu Pakte Output :
Outcome : Persentase gedaung Pustu yang refresentatif
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah peningkatan kuantitas alat kesehatan Paket Output :
Kegiatan Pengendalian Penyakit
Hepatitis dan PISP (Pajak Rokok)
Pencegahan penularan penyakit
endemik dan epidemik
Pembangunan Pustu Desa Kadu
Kecamatan Jatigede
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Pengendalian Vektor Penyakit
Cathup Campak (Pajak Rokok)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Alat Kesehatan
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Outcom : Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah pembangunan rehab puskesmas dan
konseling berhenti merokokPaket Output :
Outcome : Persentase Sarana Pelayanan Yang Memadai Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Penambahan kendaraan operasional
konseling berhenti merokokUnit Output :
Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah peningkatan kuantitas sarana dan prasarana
Puskesmas penunjang BLUDPaket Output :
Outcome : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Penunjang BLUDOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah rehab bangunan gedung kantor Dinkes, UPTD
dan Rumah Dinas PuskesmasPaket Output :
Outcome : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Penunjang BLUDOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah mebelair dan interior gedung Dinas
KesehatanPaket Output :
Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana yang refresentatif Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah kendaraa operasional TGC Unit Output :
Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :
Persentase Alat Kesehatan
Pembangunan, Rehab
Puskesmas dan Konseling
Berhenti Merokok (Pajak Rokok)
Kendaraan Operasional
Konseling Berhenti Merokok
(Pajak Rokok)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas Penunjang
BLUD (Pajak Rokok)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Alat Kesehatan
Mebeulair dan Interior Gedung
Dinas Kesehatan
Kendaraan Operasional Tim
Gerak Cepat
Rehabilitasi Bangunan Gedung
Kantor Dinas Kesehatan, UPTD
dan Rumah Dinas Puskesmas
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah dokumen DED bidang kesehatan Dokumen Output :
Outcome : Persentase Perencanna Teknis Pembangunan
KesehatanOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah peningkatan alat kesehatan DTP CibugelPaket Output :
Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Yang Memadai Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah peningkatan renovasi PonedPaket Output :
Outcome : Persentase Sarana Pelayanana Yang Memadai Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Pendampingan kelas ibu hamil % Output :
Outcom : Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Kepatuhan Minum Fe Ibu Hamil kali Output :
Outcome : Persentase Cakupan Fe Ibu Hamil Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Audit Kematian Ibu dan Bayi Baru LahirKali Output :
Outcome : Persentase Jumlah Kematian Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Analisis Pemantaun Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak Wilayah Puksesmas Angkatan Output :
Outcome : - Persentase Cakupan K4
- Persentase Cakupan Linakes
- Persentase Cakupan KN Lengka
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah sediaan obat dan BMHP Paket Output :
- Persentase Cakupan K4
- Persentase Cakupan Linakes
- Persentase Cakupan KN Lengkap
Penyusunan DED Bidang
Kesehatan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas DTP
Cibugel (PIK) (Kewajiban 2016)
Renovasi Poned Puskesmas DTP
Darmaraja (Pajak Rokok)
(Kewajiban 2016)
Pemberdayaan masyarakat
dalam pemantauan minum
tablet Fe
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak
rokok)
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Pendampingan kelas ibu hamil
Program DAK Bidang
Kesehatan
Pelayanan Kefarmasian (DAK
Reguler)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Outcome : Persentase Obat-obatan, perbekalan Kesehatan
danReagensia di Puskesmas dan Jaringannya Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Upaya Preventif dan Promotif % Output :
Outcome : Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di
PuskesmasUPTD Output :
Outcome : Persentase akreditasi 12 UPTD puskesmas di
Kabupaten SumedangOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Jaminan Persalinan % Output :
Outcome : Persentase Status Kesehatan Masyarakat Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah renovasi/rehab puskesmas Puskesmas Output :
Outcome : Persentase gedaung kesehatan yang refresentatif Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah puskesmas keliling Unit Output :
Outcome : Persentase kendaraan Pusling Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah IPAL di puskesmas Puskesmas Output :
Outcome : Persentasea Pembangunan IPAL Puskesmas Outcome :
Bantuan Operasional Kesehatan
(DAK Reguler Non Fisik)
Jaminan Persalinan (DAK
Reguler Non Fisik)
Renovasi/Rehab Puskesmas
(DAK Fisik)
Puskesmas Keliling (Pusling)
(DAK Fisik)
Akreditasi Puskesmas (DAK
Reguler Non Fisik)
Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) (DAK Fisik)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Komputer Di PuskesmasPaket Output :
Outcome : Persentase Pengadaan Perangkat Komputer di
Puskesmas dan Server Untuk SIKNAS/SIKDA Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah alat kesehatan Paket Output :
Outcome : Persentase Alat Kesehatan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah distribusi obat dan e-logistic Puskesmas Output :
Outcome : Persentase Pelayanana Kesehatan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase Rujukan Promotif dan Preventif% Output :
Outcome : Persentase Masyarakat yang Tertangani dengan
adanya Rujukan Promotif dan Preventif Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase penunjang pelayanan kefarmasian % Output :
Outcome : Persentase Kegiatan Pelayanan Farmasi Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase penunjang renovasi / rehab Puskesmas% Output :
Outcome : Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase penunjang Puskesmas keliling % Output :
Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase penunjang pengadaan IPAL Puskesmas% Output :
Outcome : Persentase Instalasi Pengolahan Air Limbah Outcome :
Penunjang Pelayanan
Kefarmasian (DAK Reguler)
Bantuan Operasional Kesehatan
UKM Kabupaten/Kota (DAK
Reguler Non Fisik)
Persentase Kegiatan Renovasi/Rehab Puskesmas
Alat Kesehatan (DAK Fisik)
Pengadaan Perangkat Komputer
di Puskesmas dan Dinas
Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA
(DAK Fisik)
Penunjang Puskesmas Keliling
(Pusling) (DAK Fisik)
Penunjang Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) (DAK Fisik)
Penunjang Renovasi/Rehab
Puskesmas (DAK Fisik)
Distribusi Obat dan e-logistic
(DAK Reguler Non Fisik)
Uraian
Rencana Tingkat
Capaian (Target)Uraian Satuan
1 3 5 72 4 6 8
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian
(Target)
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Persentase penunjang pengadaan perangkat
komputer di Puskesmas dan Dinkes untuk
SIKNAS/SIKDA% Output :
Outcome : Persentase Kegiatan Pengadaan Perangkat
Komputer di Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk
SIKNAS/SIKDA
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah alat kesehatan Paket Output :
Outcome : Terlaksananaya Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah sediaan obat dan BMHP Paket Output :
Outcome : Persentase Obat-obatan, perbekalan Kesehatan dan
Reagensia di Puskesmas dan Jaringannya Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah gedung Baru puskesmas Paket Output :
Outcome : Persentase Pembangunan Puskesmas
Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan
Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan
Puskesmas
Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah sepedah motorUnit Output :
Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Alat KesehatanPaket Output :
Outcome : Persentase Alat Kesehatan dan Alat
Kedokteran/Penunjang di PuskesmasOutcome :
Input : Dana Rupiah Input :
Output : Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penerima
(PBI)tahun Output :
Outcome : Persentase status kesehatan masyarakat miskin
peserta PBI Prov jawa baratOutcome :
Program Bantuan Propinsi
Penyediaan Puskesmas Keliling
Perairan/Roda Empat/Roda 2
dan Ambulans (Luncuran 2016)
Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Provinsi Jawa Barat (Bantuan
Provinsi) (Luncuran 2015)
Penunjang Alat Kesehatan (DAK
Fisik)
Pelayanan Farmasi (Luncuran
DAK 2016)
Pembangunan Puskesmas
Baru/Rehabilitasi Sedang dan
Berat Bangunan
Puskesmas/Peningkatan dan
Pengembangan Puskesmas
(Luncuran DAK 2016)
Penyediaan Alat
Kesehatan/Penunjang di
Puskesmas (Luncuran 2016)
Penunjang Pengadaan
Perangkat Komputer di
Puskesmas dan Dinas Kesehatan
untuk SIKNAS/SIKDA (DAK Fisik)
9
Rp 134,200,000.00
12 Bulan
100%
Rp 248,642,500.00
12 Bulan
100%
Rp 20,925,000.00
14 Jenis
100%
Rp 121,659,000.00
12 Bulan
100%
Rp 226,300,000.00
12 Bulan
100%
Rp 153,400,000.00
12 Bulan
100%
8
Rencana Kinerja TahunanTahun 2017
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 400,000,000.00
1 Unit
100%
Rp 225,978,150.00
1 Paket
100%
Rp 178,044,746.00
1 Paket
100%
Rp 179,250,000.00
12 Bulan
100%
Rp 19,580,000.00
1 Paket
100%
Rp 77,150,000.00
5 Dokumen
100%
Rp 113,490,000.00
3 Dokumen
100%
Rp 126,999,500.00
7 Dokumen
100%
Rp 27,016,100.00
1 Dokumen
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
80,000,000.00
35 Puskesmas
100%
Rp 1,540,000,000.00
37 UPTD 12 Bulan
100%
Rp 80,000,000.00
2 Dokumen
100%
Rp 40,000,000.00 100 Orang
75%
Rp 40,000,000.00 40 Orang
100%
Rp 40,000,000.00
33 Orang
100%
Rp 80,000,000.00
100%
100%
Rp 2,503,179,600.00
100%
100%
Rp 2,553,434,000.00
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
100%
Rp 2,137,187,800.00
100%
100%
Rp 977,659,000.00
100%
100%
Rp 948,647,800.00
100%
100%
Rp 1,193,230,000.00
100%
100%
Rp 1,308,101,000.00
100%
100%
Rp 1,079,534,600.00
100%
100%
Rp 1,360,980,200.00
100%
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 698,884,000.00
100%
100%
Rp 1,204,701,400.00
100%
100%
Rp 1,309,362,000.00
100%
100%
Rp 607,590,000.00
100%
100%
Rp 1,959,770,000.00
100%
100%
Rp 1,625,523,400.00
100%
100%
Rp 1,733,815,988.00
100%
100%
Rp 896,705,800.00
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
100%
Rp 1,526,483,000.00
100%
100%
Rp 1,434,619,200.00
100%
100%
Rp 648,822,200.00
100%
100%
Rp 1,005,620,000.00
100%
100%
Rp 997,984,350.00
100%
100%
Rp 1,160,434,400.00
100%
100%
Rp 924,555,000.00
100%
100%
Rp 1,099,837,800.00
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
100%
100%
Rp 613,762,000.00
100%
100%
Rp 451,362,400.00
100%
100%
Rp 935,171,000.00
100%
100%
Rp 538,122,600.00
100%
100%
Rp 538,867,800.00
100%
100%
Rp 271,824,000.00
100%
100%
Rp 449,210,000.00
100%
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 696,299,000.00
100%
100%
Rp 348,737,200.00
100%
100%
Rp 972,090,000.00
100%
100%
Rp 250,000,000.00
1 Dokumen
100%
Rp 1,000,000,000.00
23 Kali
100%
Rp 250,000,000.00
75%
75%
Rp 100,000,000.00 80%
80%
Rp 200,000,000.00
2 Dokumen
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 200,000,000.00
100%
100%
Rp 40,000,000.00
100%
<1 %< 55%
Rp 40,000,000.00
100%
100%
Rp 40,000,000.00
35 Puskesmas
100%
Rp 50,000,000.00
100%
100%
Rp 500,000,000.00
100%
100%
Rp 150,000,000.00
13 Organisasi Profesi
100%
Rp 609,881,000.00 1 Dokumen
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 500,000,000.00
100%
100%
Rp 214,305,000.00
100%
100%
Rp 302,590,000.00
100%
100%
Rp 2,647,672,265.00
100%
100%
Rp 3,637,242,935.00
100%
Rp 200,000,000.00
32 Orang
100%
Rp 80,000,000.00
65%
100%
Rp 200,000,000.00
100%
48,47% dan 18,24%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 80,000,000.00
1 Dokumen
100%
Rp 80,000,000.00
19 Desa
100%
Rp 80,000,000.00
100%
100%
Rp 40,000,000.00
100%
100%
Rp 40,000,000.00
1 Dokumen
100%
Rp 250,000,000.00
100%
100%
Rp 250,000,000.00
100%
100%
Rp 100,000,000.00
1 Paket
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 61,897,000.00
100%
100%
Rp 255,048,000.00
6 Puskesmas
100%
Rp 80,000,000.00
35 Puskesmas
100%
80%
100%
Rp 100,000,000.00
215 Orang
100%
Rp 150,000,000.00
35 Puskesmas
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 40,000,000.00
10 Fokus
100%
Rp 250,000,000.00
240 Orang
100%
Rp 50,000,000.00
60 Anak Sekolah
- 100 %
- 80 %
- 100 %
Rp 40,000,000.00
85 Orang
- 40 %
- 90 %
- 100 %
- 70 %
- 100 %
- 25 %
Rp 126,000,000.00 1 Paket
100%
Rp 600,000,000.00
1 Paket
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
100%
Rp 5,840,000,000.00
16 Paket
100%
Rp 460,000,000.00
2 Unit
100%
Rp 800,000,000.00
4 Paket
100%
Rp 2,044,000,000.00
12 paket
100%
Rp 200,000,000.00
1 Paket
100%
Rp 495,000,000.00
1 Unit
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 160,000,000.00
1 Dokumen
100%
Rp 196,240,000.00
1 Paket
100%
Rp 146,250,000.00
1 Paket
100%
Rp 67,111,000.00
100%
96%
90%
96%
Rp 40,000,000.00
40 Kali
97%
Rp 40,000,000.00
40 kali
29% dari Tahun 2016
Rp 200,000,000.00
8 Angkatan
- 96 %
- 90 %
- 96%
Rp 10,000,000,000.00
4 Paket
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
100%
Rp 12,650,818,000.00
100%
100%
Rp 2,837,832,000.00
12 UPTD
100%
Rp 1,190,639,000.00
100%
100%
Rp 2,500,000,000.00
5 Puskesmas
100%
Rp 696,500,000.00
2 Unit
100%
Rp 1,050,000,000.00
3 Puskesmas
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 697,500,000.00
6 Paket
100%
Rp 1,290,000,000.00
1 Paket
100%
Rp 99,930,000.00
35 Puskesmas
100%
Rp 965,417,000.00
100%
100%
Rp 90,000,000.00
100%
100%
Rp 111,953,850.00
100%
100%
Rp 9,465,400.00
100%
100%
Rp 179,827,700.00
100%
100%
98
Kegiatan
KeteranganRencana Tingkat Capaian
(Target)
Rp 263,325,770.00
100%
100%
Rp 25,000,000.00
1 Paket
100%
Rp 693,056,784.00
1 Paket
100%
Rp 4,500,000,000.00
3 Paket
100%
Rp 114,555,000.00
1 Unit
100%
Rp 4,578,051.00
3 Paket
100%
Rp 1,240,012,800.00
1 tahun
100%