40
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Uraian Rencana Tingkat Capaian (Target) Uraian Satuan 1 3 5 7 Input : Dana Rupiah Input : Output : Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air, listrik dan Internet Output : Outcome : Persentase sarana komunikasi, air, listrik dan internet selama 1 tahun Outcome : Input : Dana Rupiah Input : Output : Dokumen Administrasi Perkantoran Output : Outcome : Persentase Aktifitas perkantoran berjalan lancer dan normal Outcome : Input : Dana Rupiah Input : Output : Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jenis Output : Outcome : Persentase pengetahuan aparatur Outcome : Input : Dana Rupiah Input : Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke luar daerah Bulan Output : Outcome : Persentase sinergitas kegiatan baik dalam daerah maupun luar daerah Outcome : Input : Dana Rupiah Input : Output : penyediaan Jasa Keamanan Perkantoran Bulan Outcome : Outcome : Persentase Keamanan Kantor Output : Input : Dana Rupiah Input : Output : Kebersihan Perkantoran Bulan Outcome : Outcome : Persentase Kebersihan Kantor Output : Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 4 6 Meningkatkan Pelayanan Administrasi 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan Penyediaan Jasa Kebersihan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Sasaran Program Kegiatan Indikator Indikator Kinerja Rencana Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terlayaninya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Pelayanan Birokrasi

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

  • Upload
    letu

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 7

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya

air, listrik dan Internet Output :

Outcome : Persentase sarana komunikasi, air, listrik dan

internet selama 1 tahun

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Dokumen Administrasi Perkantoran Output :

Outcome :Persentase Aktifitas perkantoran berjalan lancer dan

normal Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Jenis Output :

Outcome : Persentase pengetahuan aparatur Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output :Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke luar

daerahBulan Output :

Outcome :Persentase sinergitas kegiatan baik dalam daerah

maupun luar daerahOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : penyediaan Jasa Keamanan Perkantoran Bulan Outcome :

Outcome : Persentase Keamanan KantorOutput :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Kebersihan Perkantoran Bulan Outcome :

Outcome : Persentase Kebersihan Kantor Output :

Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Bulan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

2 4 6 8

Meningkatkan Pelayanan

Administrasi

100%

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi

Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air, dan ListrikBulan

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah dan

Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga

Operasional Pengamanan

Penyediaan Jasa Kebersihan

Rencana Kinerja TahunanTahun 2017

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Terlayaninya Kebutuhan

Administrasi Perkantoran

Pelayanan Birokrasi

Page 2: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Unit Output :

Outcome : Persentase Kendaraan Dinas Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor Paket Output :

OutCome : Persentase Aktifitas perkantoran berjalan lancer dan

maximal Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Penataan Halaman Kantor/ Gedung KantorPaket Output :

Outcome : Persentase Gedung Kantor Yang Tetata dengan baik,

rapi dan nyamanOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bulan Output :

OutCome : Persentase Aktifitas kedinasan berjalan lancar dan

maximal Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Paket Output :

Outcome : Persentase Bangunan Yepresentatif Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output :Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Dokumen Output :

Outcome : Persentase Capaian Kinerja SKPD Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Dokumen Keuangan Dinas Dokumen Output :

Outcome : Persentase Capaian Keuangan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

SKPD,Dokumen Output :

Outcome : Persentase Perencanaan dan Penganggaran SKPD,Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Dokumen Data Pegawai dan outupdatenya

kemutahiran datanyaDokumen Output :

Outcome : Persentase Data Pegawai dan outupdatenya

kemutahiran datanyaOutcome :

Penataan Halaman

Kantor/Gedung Kantor

Program peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Peyusunan Laporan Kinerja

SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

Program Peningkatan

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Penyusunan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Pembangunan Gedung Kantor

(adum) (Kewajiban 2016)

Program Peningkatan

Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian SKPD

Pengelolaan Data Kepegawaian

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Page 3: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Page 4: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Kesehatan

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Monev kefarmasian Puskesmas Output :

Outcom : Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pelayananBulan Output :

Outcome : Persentase capaian fasilitasi kapasitas di UPTD Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah dokumen SIK Dokumen Output :

Outcome : prsentase Informasi Kesehatan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah sosialisasi dan penyuluhan kesehatan Orang Output :

Outcome : Persentase kasus kesehatan jiwa secara dini Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah penderita katarak tertangani Orang Output :

Outcome : Persentase Masyarakat yang mengalami gangguan

penglihatan akibat katakrak dapat ditangani Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah nakesdan Orang Output :

Outcome : Persentase Tenaga Kesehatan Teladan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pengelolaan keuangan JKN di puskesmasPuskesmas Output :

Outcome : Persentase Pengetahuan Petugas Pengelola

KeuanganOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP JatinangorOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

8. Jumlah Kasus Kematian Bayi

9. Persentase cakupan Gizi

Buruk < 1 %

1. Jumlah ketersediaan

puskesmas per ratio penduduk

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Persentase ketersediaan

Kefarmaisan

3. Persentase penduduk dengan

jaminan kesehatan

4. Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pencegahan dan

pengendalian penyakit menular

5. Persentase Puskesmas yang

melaksanakan pencegahan dan

Pengendalian penyakit Tidak

Menular

6. Persentase penanganan KLB

Penyakit Menular yang dapat

menimbulkan wabah dalam

waktu < 24 jam

7. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cimanggung

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Monitoring dan evaluasi

kefarmasian

Peningkatan Sistem informasi

kesehatan

Peningkatan Kapasitas

Pelayanan di UPTD

upaya manajemen stress dalam

rangka mengurangi penyakit

jiwa / mental disorder pada

masyarakat beresiko

Penyuluhan,pengobatan dan

perawatan penderita gangguan

kesehatan prioritas penyakit

katarak

Persentase Data Ketersediaan Kefarmasian

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Penyelenggaraan tenaga

kesehatan teladan

Peningkatan pengelolaan

keuangan JKN di puskesmas

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP Jatinangor

100%

Meningkatnya akses dan

cakupan mutu layanan

bidang kesehatan

Page 5: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

9. Persentase cakupan Gizi

Buruk < 1 %

100%

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cimanggung

Page 6: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas CimanggungOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP TanjungsariOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas MargajayaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas SukasariOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcom : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas haurngombongOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas PamulihanOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas RancakalongOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Sumedang selatanOutcome :

9. Persentase cakupan Gizi

Buruk < 1 %

10. Persentase Survei Kepuasan

Masyarakat

11. Persentase Desa Siaga aktif

12. Persentase Desa STBM

100%

100%

100%

100%

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas haurngombong

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Pamulihan

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Rancakalong

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP Tanjungsari

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Margajaya

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Sukasari

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Sumedang selatan

Page 7: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas SukagalihOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas KotakalerOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas SituOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas GaneasOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas SiturajaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas CisituOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DarmarajaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Darmaraja

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cisitu

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Situraja

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Ganeas

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Situ

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cibugel

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Sukagalih

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Kotakaler

Page 8: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Outcom : Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas WadoOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas JatinunggalOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas JatigedeOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP TomoOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas UjungjayaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP ConggeangOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas PasehOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cibugel

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cibugel

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Wado

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Jatinunggal

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP Conggeang

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Paseh

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cimalaka

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Jatigede

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP Tomo

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Ujungjaya

Page 9: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas CimalakaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas CisaruaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas TanjungkertaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP SukamantriOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcom : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas TanjugmedarOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas BuahduaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas HariangOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas SurianOutcome :

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cimalaka

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Tanjugmedar

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cisarua

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Tanjungkerta

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas DTP Sukamantri

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Buahdua

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Hariang

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Surian

Page 10: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas CisempurOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas PadasukaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas % Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas SawahdadapOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah dokumen pengembangan perencanaan

bidang kesehatanDokumen Output :

Outcome : Persentase Tersedianya data dan informasi sebagai

bahan kebijakan perencanaan program kesehatan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Pendampingan mplementasi dan Mutu PPK

BLUD PuskesmasKali Output :

Outcome : Persentase Pelayanan PPk-BLUD Puskesmas Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Fasyankes dasar pemerintah, swasata da

tradisional yang memenuhi syarat% Output :

Outcome : Persentase kualitas pelayanan kesehatan di

tingkatdasarOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase rujukan horisontal % Output :

Outcome : Persentase Rujukan berjenjang terlaksana dengan

baik Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Dokumen pengendalian pembiayaan dan

jaminan kesehatanDokumen Output :

Outcom : Outcome :Persentase pengkajian tarif pembiayaan bidang

kesehatan

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Cisempur

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Padasuka

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas Sawahdadap

Pengendalian Pembiayaan dan

Jaminan Kesehatan

Peningkatan Kapasitas

Puskesmas dalam rangka

Pelaksanaan Rujukan Horizontal

(Pajak Rokok)

Sistem Informasi Kesehatan dan

Pengembangan Perencanaan

Bidang Kesehatan (Pajak Rokok)

Penyelenggaraan

Pendampingan Implementasi

dan Mutu PPK BLUD Puskesmas

Penguatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan di Paskes Dasar

Pemerintah, Swasta dan

Tradisional (Pajak Rokok)

Page 11: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase mutu kinerja pelayanan masyarakat

dasar% Output :

Outcome : Persentase mutu kesehatan dasar Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Bumil KEK% Output :

Outcome : 1. Persentase Menurunnya cakupan gizi buruk Outcome :2. Persentase Menurunnya cakupan balita stunting

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase masyarakat menuju keluarga sadar gizi% Output :

Outcome : Persentase Meningkatnya cakupan balita gizi buruk

yang mendapat perawatanOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Evaluasi PKPR Puskesmas Output :

Outcome : Persentase Meningkatnya Jumlah Puskesmas PKPR Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Kesehatan Persalinan % Output :

Outcome : Persentase Meningkatnya angka persalinan di

tenaga kesehatan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Dana Non Kapitasi JKN % Output :

Outcome : Persentase Meningkatnya kualitas pengelolaan dana

Non Kapitasi Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah organisasi profesi terbinaOrganisasi Output :

Outcome : Persentase Teregistrasinya organisasi profesi

kesehatan di Dinas KesehatanOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah dokumen perencanaan Dokumen Output :

Outcome : Persentase Pelayanan dan Fasilitas yang baik di

bidang kesehatanOutcome :

Persentase pengkajian tarif pembiayaan bidang

kesehatan

Pemberdayaan masyarakat

menuju keluarga sadar gizi

Kesehatan Persalinan

Peningkatan Mutu Kinerja

Pelayanan Masyarakat Dasar

Pencegahan dan

Penanggulangan kurang gizi

Bumil KEK

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Non Kapitasi JKN

Pendayagunaan Organisasi

Profesi Kesehatan dan

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Fungsional (Pajak Rokok)

Perencanaan Bidang Kesehatan

dan Konsultasi Publik

Page 12: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Pengendalian Dana Jaminan Kesehatan

pada Puskesmas% Output :

Outcome : Persentase Derajat Kesehatan Dengan Pengendalian

Dana JKN di PuskesmasOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase pelayanan Kesehatan PPK BLUD Labkesda% Output :

Outcome : Persentase Pelayanan Kesehatan PPK BLUD LabkesdaOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase penunjang kegiatan Puskesmas Gudang

farmasi dan labkesda% Output :

Outcome : Persentase derajat kesehatan masyarakat Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Pembayaran Klaim Peserta JAMKESDA% Output :

Outcom : Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Pesentase Pembayaran Asuransi ke BPJS % Output :

Outcome : Persentase kualitas kesehatan masyarakat,

khususnya masyarakat miskinOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah SDMK terstandarOrang Output :

Outcome : Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan

PPGDON dan Diklatpim IVOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persesntase UKBM (PHBS desa siaga)% Output :

Outcome : Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang UKBM

(PHBS desa siaga) Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Masyarakat dalam Inovasi UKBM % Output :

Outcome : Persentase Strata Posyandu Purnama dan Mandiri Outcome :

Pengendalian Dana Jaminan

Kesehatan pada Puskesmas

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Laboratorium Kesehatan

(Labkesda)

Persentase kualitas pelayanan kesehatan

Pembayaran Klaim Peserta

JAMKESDA ke RSUD

Kab.Sumedang dan Rumah Sakit

Diluar Kab. Sumedang Tahun

2015-2016

Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat

dalam Inovasi UKBM (Pajak

Pembayaran Asuransi ke BPJS

(Integrasi Tahun 2017)

Mengembangkan dan mengelola

UKBM (PHBS desa siaga)

Peningkatan dan Pemberdayaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan

(Pajak Rokok)

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Penunjang Kegiatan Puskesmas,

Gudang Farmasi dan Labkesda

(Kewajiban 2016)

Page 13: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Tatanan Kabupaten Sehat Dokumen Output :

Outcome : Persentase kab/kota sehat 2017(Swasti saba vistara) Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah desa PAMSIMAS ber-STBM Desa Output :

Outcome : Persentase target komponen B program pamsimas Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Percepatan desa STBM % Output :

Outcome : Persentase target komponen B program pamsimas Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Angka Kejadian Berbasis Lingkugan% Output :

Outcome : Persentase faktor resiko kesehatan lingkungan

terhadap

penyakit menular

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah dokumen rencana pegamanan air minumDokumen Output :

Outcome : Meningkatnya kualitas lingkungan masyarakat Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Percepatan Sanitasi Permukiman % Output :

Outcome : Persentase monitoring terhadap progres

pembangunan sanitasi sehatOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Peningkatan Kapasitas Labkesling % Output :

Outcom : Persentase Kapasitas Lab. Kesling Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Bank Sampah terbina Paket Output :

Outcome : Persentase Kapasitas Bank Sampah Kabupaten Outcome :

Pamsimas Komponen B (Kesling)

Penyelenggaraan Penyehatan

Lingk Kabupaten Sehat 2017 (

swasti saba vistara)

Program Pengembangan

lingkungan sehat

Percepatan Sanitasi

Permukiman (Pajak Rokok)

Pendampingan Peningkatan

Kapasitas Labkesling (Pajak

Rokok)

Percepatan dan Penguatan

STBM

Manajemen Faktor risiko (MFR)

Rencana Pengamanan Air

Minum

Peningkatan Kapasitas Bank

Sampah Kabupaten (Pajak

Rokok)

Page 14: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase penataan lingkungan dan sanitasi

Puskesmas Cimalaka % Output :

Outcome : Persentase Penyakit Berbasis Lingkungan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Pasar Sanitasi terbina Puskesmas Output :

Outcome : Persentase Kompetensi Kapasitas POKJA AMPLOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menularPuskesmas Output :

Outcome : 1. Persentase Keterampilan petugas dan Kader

dalam pengendalian HIV/AIDS,Outcome :

2.Persentase temuan kasus penyakit TB dan Kusta

3. Persentase penanganan dan pengendalian

Penyakit TB dan Kusta

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Pengelola Imunisasi dan Pengendalian PD3Orang Output :

Outcome : Persentase kasus PD3I Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : JumlahPelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit MenularPuskesmas Output :

Outcome : 1.Persentase Keterampilan anak sekolah dalam

pengendalian HIV/AIDS,

2.Persentase temuan kasus penyakit TB, HIV,KUSTA,

ISPA, dan DIARE

3.Persentase penanganan dan pengendalian

Penyakit TB, HIV, KUSTA, ISPA, dan DIARE

Outcome :

Penguatan Pasar Sanitasi

(Kewajiban 2016)

Program Pencegahan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

Peningkatan Pelayanan

Imunisasi dan Pengendalian

PD3I (Pajak Rokok)

Penataan Lingkungan dan

Sanitasi Puskesmas (PIK)

(Kewajiban 2016)

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular (Pajak rokok)

Page 15: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Pengendalian Vektor Penyakit Fokus Output :

Outcome : Persentase Angka Kesakitan DBD Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Pelaksana Kampanye Campak Orang Output :

Outcome : Persentase angka kesakitan akibat penyakit MR Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Sasaran Kegiatan layanan Rehidrasi Oral

Aktif (LROA)Anak Output :

Outcome : 1. Persentase Keterampilan petugas dan Kader

dalam pengendalian Hepatitis dan PISP

2. Persentase temuan kasus penyakit Hepatitis dan

PISP

3. Persentase penanganan dan

pengendalianPenyakit TB dan Kusta

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Kader Kader JumantikOrang Output :

Outcome : - Persentase temuan kasus penyakit menular secara

dini dalam upaya pengendalian

- Persentase penanganan dan pengendalian penyakit

menular

- Persentase penanganan penderita diare

- Persentase penemuan penderita pneumonia

- Persentase penanganan penderita DBD

- Persentase jumlah unsur pelaku kesehatan yang

tahu upaya pencegahan dan pengendalian tidak

menular

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Peningkatan kualitas sarana Pustu Pakte Output :

Outcome : Persentase gedaung Pustu yang refresentatif

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah peningkatan kuantitas alat kesehatan Paket Output :

Kegiatan Pengendalian Penyakit

Hepatitis dan PISP (Pajak Rokok)

Pencegahan penularan penyakit

endemik dan epidemik

Pembangunan Pustu Desa Kadu

Kecamatan Jatigede

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

Pengendalian Vektor Penyakit

Cathup Campak (Pajak Rokok)

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Alat Kesehatan

Page 16: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Outcom : Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah pembangunan rehab puskesmas dan

konseling berhenti merokokPaket Output :

Outcome : Persentase Sarana Pelayanan Yang Memadai Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Penambahan kendaraan operasional

konseling berhenti merokokUnit Output :

Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah peningkatan kuantitas sarana dan prasarana

Puskesmas penunjang BLUDPaket Output :

Outcome : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Penunjang BLUDOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah rehab bangunan gedung kantor Dinkes, UPTD

dan Rumah Dinas PuskesmasPaket Output :

Outcome : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Penunjang BLUDOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah mebelair dan interior gedung Dinas

KesehatanPaket Output :

Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana yang refresentatif Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah kendaraa operasional TGC Unit Output :

Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :

Persentase Alat Kesehatan

Pembangunan, Rehab

Puskesmas dan Konseling

Berhenti Merokok (Pajak Rokok)

Kendaraan Operasional

Konseling Berhenti Merokok

(Pajak Rokok)

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas Penunjang

BLUD (Pajak Rokok)

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Alat Kesehatan

Mebeulair dan Interior Gedung

Dinas Kesehatan

Kendaraan Operasional Tim

Gerak Cepat

Rehabilitasi Bangunan Gedung

Kantor Dinas Kesehatan, UPTD

dan Rumah Dinas Puskesmas

Page 17: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah dokumen DED bidang kesehatan Dokumen Output :

Outcome : Persentase Perencanna Teknis Pembangunan

KesehatanOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah peningkatan alat kesehatan DTP CibugelPaket Output :

Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Yang Memadai Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah peningkatan renovasi PonedPaket Output :

Outcome : Persentase Sarana Pelayanana Yang Memadai Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Pendampingan kelas ibu hamil % Output :

Outcom : Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Kepatuhan Minum Fe Ibu Hamil kali Output :

Outcome : Persentase Cakupan Fe Ibu Hamil Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Audit Kematian Ibu dan Bayi Baru LahirKali Output :

Outcome : Persentase Jumlah Kematian Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Analisis Pemantaun Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Anak Wilayah Puksesmas Angkatan Output :

Outcome : - Persentase Cakupan K4

- Persentase Cakupan Linakes

- Persentase Cakupan KN Lengka

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah sediaan obat dan BMHP Paket Output :

- Persentase Cakupan K4

- Persentase Cakupan Linakes

- Persentase Cakupan KN Lengkap

Penyusunan DED Bidang

Kesehatan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas DTP

Cibugel (PIK) (Kewajiban 2016)

Renovasi Poned Puskesmas DTP

Darmaraja (Pajak Rokok)

(Kewajiban 2016)

Pemberdayaan masyarakat

dalam pemantauan minum

tablet Fe

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak

rokok)

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

Pendampingan kelas ibu hamil

Program DAK Bidang

Kesehatan

Pelayanan Kefarmasian (DAK

Reguler)

Page 18: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Outcome : Persentase Obat-obatan, perbekalan Kesehatan

danReagensia di Puskesmas dan Jaringannya Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Upaya Preventif dan Promotif % Output :

Outcome : Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di

PuskesmasUPTD Output :

Outcome : Persentase akreditasi 12 UPTD puskesmas di

Kabupaten SumedangOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Jaminan Persalinan % Output :

Outcome : Persentase Status Kesehatan Masyarakat Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah renovasi/rehab puskesmas Puskesmas Output :

Outcome : Persentase gedaung kesehatan yang refresentatif Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah puskesmas keliling Unit Output :

Outcome : Persentase kendaraan Pusling Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah IPAL di puskesmas Puskesmas Output :

Outcome : Persentasea Pembangunan IPAL Puskesmas Outcome :

Bantuan Operasional Kesehatan

(DAK Reguler Non Fisik)

Jaminan Persalinan (DAK

Reguler Non Fisik)

Renovasi/Rehab Puskesmas

(DAK Fisik)

Puskesmas Keliling (Pusling)

(DAK Fisik)

Akreditasi Puskesmas (DAK

Reguler Non Fisik)

Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) (DAK Fisik)

Page 19: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Komputer Di PuskesmasPaket Output :

Outcome : Persentase Pengadaan Perangkat Komputer di

Puskesmas dan Server Untuk SIKNAS/SIKDA Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah alat kesehatan Paket Output :

Outcome : Persentase Alat Kesehatan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah distribusi obat dan e-logistic Puskesmas Output :

Outcome : Persentase Pelayanana Kesehatan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase Rujukan Promotif dan Preventif% Output :

Outcome : Persentase Masyarakat yang Tertangani dengan

adanya Rujukan Promotif dan Preventif Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase penunjang pelayanan kefarmasian % Output :

Outcome : Persentase Kegiatan Pelayanan Farmasi Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase penunjang renovasi / rehab Puskesmas% Output :

Outcome : Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase penunjang Puskesmas keliling % Output :

Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase penunjang pengadaan IPAL Puskesmas% Output :

Outcome : Persentase Instalasi Pengolahan Air Limbah Outcome :

Penunjang Pelayanan

Kefarmasian (DAK Reguler)

Bantuan Operasional Kesehatan

UKM Kabupaten/Kota (DAK

Reguler Non Fisik)

Persentase Kegiatan Renovasi/Rehab Puskesmas

Alat Kesehatan (DAK Fisik)

Pengadaan Perangkat Komputer

di Puskesmas dan Dinas

Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA

(DAK Fisik)

Penunjang Puskesmas Keliling

(Pusling) (DAK Fisik)

Penunjang Instalasi Pengolahan

Air Limbah (IPAL) (DAK Fisik)

Penunjang Renovasi/Rehab

Puskesmas (DAK Fisik)

Distribusi Obat dan e-logistic

(DAK Reguler Non Fisik)

Page 20: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

Uraian

Rencana Tingkat

Capaian (Target)Uraian Satuan

1 3 5 72 4 6 8

Sasaran

Program

Kegiatan

Indikator Indikator KinerjaRencana Tingkat Capaian

(Target)

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Persentase penunjang pengadaan perangkat

komputer di Puskesmas dan Dinkes untuk

SIKNAS/SIKDA% Output :

Outcome : Persentase Kegiatan Pengadaan Perangkat

Komputer di Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk

SIKNAS/SIKDA

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah alat kesehatan Paket Output :

Outcome : Terlaksananaya Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah sediaan obat dan BMHP Paket Output :

Outcome : Persentase Obat-obatan, perbekalan Kesehatan dan

Reagensia di Puskesmas dan Jaringannya Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah gedung Baru puskesmas Paket Output :

Outcome : Persentase Pembangunan Puskesmas

Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat Bangunan

Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan

Puskesmas

Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah sepedah motorUnit Output :

Outcome : Persentase kendaraan operasional puskesmas Outcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Alat KesehatanPaket Output :

Outcome : Persentase Alat Kesehatan dan Alat

Kedokteran/Penunjang di PuskesmasOutcome :

Input : Dana Rupiah Input :

Output : Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penerima

(PBI)tahun Output :

Outcome : Persentase status kesehatan masyarakat miskin

peserta PBI Prov jawa baratOutcome :

Program Bantuan Propinsi

Penyediaan Puskesmas Keliling

Perairan/Roda Empat/Roda 2

dan Ambulans (Luncuran 2016)

Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Provinsi Jawa Barat (Bantuan

Provinsi) (Luncuran 2015)

Penunjang Alat Kesehatan (DAK

Fisik)

Pelayanan Farmasi (Luncuran

DAK 2016)

Pembangunan Puskesmas

Baru/Rehabilitasi Sedang dan

Berat Bangunan

Puskesmas/Peningkatan dan

Pengembangan Puskesmas

(Luncuran DAK 2016)

Penyediaan Alat

Kesehatan/Penunjang di

Puskesmas (Luncuran 2016)

Penunjang Pengadaan

Perangkat Komputer di

Puskesmas dan Dinas Kesehatan

untuk SIKNAS/SIKDA (DAK Fisik)

Page 21: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

9

Rp 134,200,000.00

12 Bulan

100%

Rp 248,642,500.00

12 Bulan

100%

Rp 20,925,000.00

14 Jenis

100%

Rp 121,659,000.00

12 Bulan

100%

Rp 226,300,000.00

12 Bulan

100%

Rp 153,400,000.00

12 Bulan

100%

8

Rencana Kinerja TahunanTahun 2017

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Page 22: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 400,000,000.00

1 Unit

100%

Rp 225,978,150.00

1 Paket

100%

Rp 178,044,746.00

1 Paket

100%

Rp 179,250,000.00

12 Bulan

100%

Rp 19,580,000.00

1 Paket

100%

Rp 77,150,000.00

5 Dokumen

100%

Rp 113,490,000.00

3 Dokumen

100%

Rp 126,999,500.00

7 Dokumen

100%

Rp 27,016,100.00

1 Dokumen

100%

Page 23: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Page 24: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

80,000,000.00

35 Puskesmas

100%

Rp 1,540,000,000.00

37 UPTD 12 Bulan

100%

Rp 80,000,000.00

2 Dokumen

100%

Rp 40,000,000.00 100 Orang

75%

Rp 40,000,000.00 40 Orang

100%

Rp 40,000,000.00

33 Orang

100%

Rp 80,000,000.00

100%

100%

Rp 2,503,179,600.00

100%

100%

Rp 2,553,434,000.00

Page 25: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

100%

Page 26: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

100%

Rp 2,137,187,800.00

100%

100%

Rp 977,659,000.00

100%

100%

Rp 948,647,800.00

100%

100%

Rp 1,193,230,000.00

100%

100%

Rp 1,308,101,000.00

100%

100%

Rp 1,079,534,600.00

100%

100%

Rp 1,360,980,200.00

100%

100%

Page 27: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 698,884,000.00

100%

100%

Rp 1,204,701,400.00

100%

100%

Rp 1,309,362,000.00

100%

100%

Rp 607,590,000.00

100%

100%

Rp 1,959,770,000.00

100%

100%

Rp 1,625,523,400.00

100%

100%

Rp 1,733,815,988.00

100%

100%

Rp 896,705,800.00

100%

Page 28: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

100%

Rp 1,526,483,000.00

100%

100%

Rp 1,434,619,200.00

100%

100%

Rp 648,822,200.00

100%

100%

Rp 1,005,620,000.00

100%

100%

Rp 997,984,350.00

100%

100%

Rp 1,160,434,400.00

100%

100%

Rp 924,555,000.00

100%

100%

Rp 1,099,837,800.00

Page 29: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

100%

100%

Rp 613,762,000.00

100%

100%

Rp 451,362,400.00

100%

100%

Rp 935,171,000.00

100%

100%

Rp 538,122,600.00

100%

100%

Rp 538,867,800.00

100%

100%

Rp 271,824,000.00

100%

100%

Rp 449,210,000.00

100%

100%

Page 30: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 696,299,000.00

100%

100%

Rp 348,737,200.00

100%

100%

Rp 972,090,000.00

100%

100%

Rp 250,000,000.00

1 Dokumen

100%

Rp 1,000,000,000.00

23 Kali

100%

Rp 250,000,000.00

75%

75%

Rp 100,000,000.00 80%

80%

Rp 200,000,000.00

2 Dokumen

100%

Page 31: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 200,000,000.00

100%

100%

Rp 40,000,000.00

100%

<1 %< 55%

Rp 40,000,000.00

100%

100%

Rp 40,000,000.00

35 Puskesmas

100%

Rp 50,000,000.00

100%

100%

Rp 500,000,000.00

100%

100%

Rp 150,000,000.00

13 Organisasi Profesi

100%

Rp 609,881,000.00 1 Dokumen

100%

Page 32: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 500,000,000.00

100%

100%

Rp 214,305,000.00

100%

100%

Rp 302,590,000.00

100%

100%

Rp 2,647,672,265.00

100%

100%

Rp 3,637,242,935.00

100%

Rp 200,000,000.00

32 Orang

100%

Rp 80,000,000.00

65%

100%

Rp 200,000,000.00

100%

48,47% dan 18,24%

Page 33: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 80,000,000.00

1 Dokumen

100%

Rp 80,000,000.00

19 Desa

100%

Rp 80,000,000.00

100%

100%

Rp 40,000,000.00

100%

100%

Rp 40,000,000.00

1 Dokumen

100%

Rp 250,000,000.00

100%

100%

Rp 250,000,000.00

100%

100%

Rp 100,000,000.00

1 Paket

100%

Page 34: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 61,897,000.00

100%

100%

Rp 255,048,000.00

6 Puskesmas

100%

Rp 80,000,000.00

35 Puskesmas

100%

80%

100%

Rp 100,000,000.00

215 Orang

100%

Rp 150,000,000.00

35 Puskesmas

100%

Page 35: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 40,000,000.00

10 Fokus

100%

Rp 250,000,000.00

240 Orang

100%

Rp 50,000,000.00

60 Anak Sekolah

- 100 %

- 80 %

- 100 %

Rp 40,000,000.00

85 Orang

- 40 %

- 90 %

- 100 %

- 70 %

- 100 %

- 25 %

Rp 126,000,000.00 1 Paket

100%

Rp 600,000,000.00

1 Paket

Page 36: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

100%

Rp 5,840,000,000.00

16 Paket

100%

Rp 460,000,000.00

2 Unit

100%

Rp 800,000,000.00

4 Paket

100%

Rp 2,044,000,000.00

12 paket

100%

Rp 200,000,000.00

1 Paket

100%

Rp 495,000,000.00

1 Unit

100%

Page 37: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 160,000,000.00

1 Dokumen

100%

Rp 196,240,000.00

1 Paket

100%

Rp 146,250,000.00

1 Paket

100%

Rp 67,111,000.00

100%

96%

90%

96%

Rp 40,000,000.00

40 Kali

97%

Rp 40,000,000.00

40 kali

29% dari Tahun 2016

Rp 200,000,000.00

8 Angkatan

- 96 %

- 90 %

- 96%

Rp 10,000,000,000.00

4 Paket

Page 38: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

100%

Rp 12,650,818,000.00

100%

100%

Rp 2,837,832,000.00

12 UPTD

100%

Rp 1,190,639,000.00

100%

100%

Rp 2,500,000,000.00

5 Puskesmas

100%

Rp 696,500,000.00

2 Unit

100%

Rp 1,050,000,000.00

3 Puskesmas

100%

Page 39: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 697,500,000.00

6 Paket

100%

Rp 1,290,000,000.00

1 Paket

100%

Rp 99,930,000.00

35 Puskesmas

100%

Rp 965,417,000.00

100%

100%

Rp 90,000,000.00

100%

100%

Rp 111,953,850.00

100%

100%

Rp 9,465,400.00

100%

100%

Rp 179,827,700.00

100%

100%

Page 40: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 - dinkes.sumedangkab.go.id Dinkes 2017... · SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan

98

Kegiatan

KeteranganRencana Tingkat Capaian

(Target)

Rp 263,325,770.00

100%

100%

Rp 25,000,000.00

1 Paket

100%

Rp 693,056,784.00

1 Paket

100%

Rp 4,500,000,000.00

3 Paket

100%

Rp 114,555,000.00

1 Unit

100%

Rp 4,578,051.00

3 Paket

100%

Rp 1,240,012,800.00

1 tahun

100%