Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA STRATEGIS
DISPARPORA
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 -2021
RENCANA STRATEGIS DISPARPORA
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021
2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEBONG
NOMOR : / DISPARPORA / 2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
b. bahwa Peraturan Daerah KABUPATEN LEBONG Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2022.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu di tindaklanjuti pada huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2017 – 2022.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Landasan Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2825)
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (LNRI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan LNRI Nomor 4349)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pengadaan Nasional (LNRI Tahun 2004, Nomor 104 Tambahan LNRI No. 4421)
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (LNRI Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan LNRI No. 4700)
3
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah KABUPATEN LEBONG Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KABUPATEN LEBONG Tahun 2017 – 2022
9. Peraturan Daerah KABUPATEN LEBONG Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KABUPATEN LEBONG
10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 69 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPARPORA ) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 – 2022.
KESATU : Penetapan Renstra DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA : Renstra DISPARPORA KABUPATEN LEBONG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam:
a. Penyusunan Rencana Kerja DISPARPORA ;
b. Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPARPORA ;
c. Melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPARPORA dan Lintas Sektor ;
d. Melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPARPORA .
KEDUA : Renstra DISPARPORA KABUPATEN LEBONG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam:
e. Penyusunan Rencana Kerja DISPARPORA ;
f. Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPARPORA ;
g. Melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPARPORA dan Lintas Sektor ;
4
h. Melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPARPORA . KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lebong Tahun 2018 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
v
vi
vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................................................
DAFTAR ISI .........................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................
1.1 Latar Belakang .......................................................................................
1.2 Landasan Hukum ..................................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ........................... 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ...................................................
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .........................................
2.4 Prestasi di Bidang Olahraga ............................................................ 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
................................................................................
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..........................................................................................................
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..........................................................
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .......................................................................
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .............................................. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ............................................................ 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, SRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN........
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..........................
BAB VII PENUTUP .........................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong 2017 –
2022 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2012 – 2017 dengan mempertimbangkan dan
menyesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga (Disparpora )
Kabupaten Lebong.
Renstra DISPARPORA merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lebong (2017 – 2022). Renstra ini menyajikan agenda utama kegiatan-kegiatan
dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional
maupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan yang mempengaruhi
perubahan struktur perekonomian dan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan.
Renstra disusun untuk menjamin kontinutas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus
menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-
sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga
dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.
Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan mengakomodadir berbagai masukan dari
pelaku utama dan pelaku usaha, para pengambil kebijakan lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata
serta memperhatikan keterkaitan dengan instansi vertikal dan horizontal yang terkait
Adapun hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan
sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan
pada Gambar 1.1. berikut ini.
Gambar 1.1. Hubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
KABUPATEN LEBONG dengan luas wilayah + 11.100km2, senantiasa berupaya
mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan budaya
senantiasa berupaya meningkatkan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Lebong .
Upaya meningkatkan potensi tersebut DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
senantiasa merencanakan dan menyusun program dan kegiatan yang jelas dan terpadu antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. Untuk itu dibutuhkan suatu Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan program
pembangunan dan acuan bagi penyusunan program tahunan dan lima tahunan yang mengacu pada
RPJMD KABUPATEN LEBONG Tahun 2017-2022.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lebong adalah :
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ;
1. Permenpar No. 10 Tahun 2018 tentang penyusunan rencana induk pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaaten/Kota;
2. Permenpar No: 18 Tahun 2018 tentang pendaftaran usaha Pariwisata;
3. Perda No: 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi temapt reakreasi dan Olahraga;
4. Permenpar dan Ekonomi Kreatif nomor: 13 Tahun 2014 Tentang standar usaha wisata arung
jeram;
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan
Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4349);
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);
9. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengolahan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, TambahanLembaran
Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
Kewenangan Permerintah dan Kewenangan Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 2003
Nomor 14);
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolahan Keuangan Daerah (Lampiran IV Permendagri RI No. 54 Tahun 2010 Tentang
Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD);
15. Undang –Undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 89) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No 4535.
16. Peraturan Pemerintah RI No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga.
17. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan
Olahraga.
18. Peraturan Pemerintah RI No 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga.
19. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi
Peserta Didik Siswa Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa.
21. Undang –Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,Bahasa,Dan Lambang Negara,Serta
Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No 100,Tambahan Lembaran Negara RI
No 5026)
22. Undang –Undang No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Ri Tahun
2009 No 148 Lembaran Negara RI No 5007)
23. Undang –Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2014 No 244 Tambahan Lembaran Negara RI No 5587);Sebagaimana Telah Diubah
Beberapa Kali,Terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
No 5079);
24. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
25. Peraturan Pemerintah RI No 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahan Dan
Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan.
26. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2018 No 114.Tambahan Lembaran Negara Ri No 5887);
27. Permenpora RI No.0059 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
28. Permenpora RI No 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Nomenkatur Perangkat Daerah Dan
Unit Kerja Pada Dinas Pora.
29. Permenpora RI No 0065 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka.
30. Perpres Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi lintas struktoral.
1.2 Maksud dan Tujuan
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong merupakan lembaga unsur
penunjang Pemerintah Daerah bidang pemuda, olahraga dan pariwisata menetapkan Rencana
Strategis guna mendukung pembangunan di Kabupaten Lebong yang dimaksudkan memberikan
arahan agar supaya tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien.
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Lebong adalah :
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur dalam perumusan perencanaan yang lebih
jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan
efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2017 –
2022 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang.
3. Memberikan kejelasan terhadap wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan
memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun antar sektor.
1.3 Sistematika Penulisan
Rencana strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
3.6 BAB IV TUJUAN DAN
SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Pariwisata; 2. Seksi Industri Pariwisata; 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan.
d. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga; 2. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga; 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Olahraga.
e. Unit Pelaksana Teknis; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 36).
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 3 (1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi
serta Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penetapan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta
perencanaan strategis bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata; b. pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan penyelengaraan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan
penyediaaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata Kabupaten;
c. pelaksanaan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata untuk tingkat Kabupaten;
d. pemberian dukungan pembiayaan, penjaminan mutu kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata bertaraf internasional;
e. pengalokasian koordinasi dan supervisi pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi implementasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
f. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana dan pendayagunaan bantuan sarana prasarana kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata;
g. pengalokasian atlet dan tenaga pelatih potensial kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata bertaraf internasional;
h. pelaksanaan pembantuan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata skala Kabupaten;
i. pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pencapaian standar nasional kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 2 Sekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas
Bidang secara terpadu; c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan
masyarakat; f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Dinas; i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas; j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak
ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
(4) Sekretariat, membawahi: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(5) Masing-masing subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Pasal 5
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi
umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian; b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–surat, naskah dinas dan pengelolaan
dokumentasi dan kearsipan; c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub
unit kerja di Lingkungan Dinas; e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas; f. melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat dinas; h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat; i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor,
kendaraan dinas dan aset lainnya; k. melaksanakan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas; l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Dinas; m. melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas; n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang–undangan; o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi
kepegawaian; p. melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
q. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
r. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; t. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai; u. mengoordinasikan penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai; v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi
kepegawaian dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas serta penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan
rencana dan program kerja Dinas serta pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
b. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas; c. menyusun penyusunan rencana strategis Dinas; d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas; e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas; f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas; g. mempersiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk
operasional kegiatan, dan revisi anggaran; h. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja; j. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi
pegawai negeri sipil; k. melaksanakan perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program adminstrasi
pengelolaan keuangan; l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas; m. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi
akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; n. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan Dinas; o. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan
para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas; p. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan
keuangan; q. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan
tugas Dinas; r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas; s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; t. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas; u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; v. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di
Lingkungan Dinas; w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3 Bidang Pariwisata
Pasal 7
(1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pariwisata. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi sebagai
berikut : a. penyusunan program kerja dan anggaran bidang pariwisata; b. Penggalian, pengembangan dan pelestarian objek dan daya tarik wisata; c. pengawasan kegiatan kepariwisataan sesuai dengan nilai budaya; d. pendataan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara; e. pelaksanaan kegiatan promosi objek dan daya tarik wisata; f. pengerakan kegiatan kepariwisataan internasional dan regional; g. penyiapan pengembangan kepariwisataan secara prioritas; h. pembinaan/pemberian ijin usaha industri usaha kepariwisataan (hotel, losmen, restoran, sarana hiburan,
agen perjalanan); i. pembinaan kerjasama antar daerah dalam rangka pengembangan kepariwisataan; j. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. (4) Bidang Pariwisata, membawahi :
a. Seksi Pariwisata; b. Seksi Industri Pariwisata; dan c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan.
(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.
Pasal 8 (1) Seksi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan
pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang destinasi pariwisata.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten; b. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha
pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata;
d. melaksanakan pelaporan tugas Seksi Destinasi Pariwisata; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 9 (1) Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan
pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemasaran pariwisata.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan lembaga-lembaga pariwisata untuk
pengembangan pasar; b. merumuskan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran; c. menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi pariwisata; d. melaksanakan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri; e. melaksanakan pelaporan tugas Seksi Pemasaran Pariwisata; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 10
(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata. a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut : menyusun program kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
b. melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pariwisata; c. melaksanakan peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata; d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan; e. melaksanakan peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder kepariwisataan baik
pemerintah, swasta, akademisi, pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat; f. melaksanakan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dalam forum kepariwisataan, nasional
maupun internasional; g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata. h. melaksanakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata i. melaksanakan pelaporan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 4 Bidang Pemuda dan Olahraga
Pasal 11
(1) Bidang pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
e. pemberian bimbingan teknis, dan supervise di bidang pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
f. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
(3) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga; b. Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga; c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan .
Pasal 12
(1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemberdayaan pemuda.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda; b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pemberdayaan pemuda; d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda; e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
pemuda; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 13
(1) Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengembangan pemuda.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda; b. menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pengembangan pemuda; c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pemberdayaan
pemuda; d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda; e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan pemuda; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 14 (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan serta tugas teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan
Pemuda mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan
kemitraan pemuda;
c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan
kemitraan pemuda;
d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan
kemitraan pemuda;
e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di
bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pasal 15
(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pasal 17
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKRETARIAT
SUB BAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN ROGRAM
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PARIWISTA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KEPARIWISATAAN
SEKSI INDUSTRI PARIWISATA
SEKSI PARIWISATA
SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKSI PEMBUDAYAAN & PENINGKATAN PRESTASI PEMUDA & OLAH RAGA
SEKSI PEMBERDAYAAN &PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Susunan Kepegawaian
Dengan Jumlah Pegawai Pemerintah 47 (Empat Puluh Tuju) orang terdiri dari, 22
(Dua Puluh Dua) orang PNS dan 25 (Dua puluh lima) Orang tenaga pendukung dengan
status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan
dan pendidikan sebagai berikut :
Tabel 2.1 Data jumlah pegawai per Golongan pada DISPARPORA Kabupaten Lebong s.d. Desember 2018
No Golongan Jumlah
(Orang)
1 Golongan IV 2
2 Golongan III 16
3 Golongan II 2
3 Golongan I 0
Jumlah 20
Tabel 2.2 Data jumlah pegawai per Eselon pada DISPARPORA
Kabupaten Lebong s.d. Desember 2018
No Golongan Jumlah
(Orang)
1 Eselon II 1
2 Eselon III 3
3 Eselon IV 7
Jumlah 11
Tabel 2.3 Data jumlah pegawai per Pendidikan pada
DISPARPORA Kabupaten Lebong s.d. Desember 2018
No Golongan Jumlah
(Orang)
1 Pasca Sarjana (S2) -
2 Sarjana (S1) 10
3 Diploma 3
4 SLTA 7
5 SLTP -
6 SD 4
Jumlah 24
2.2.2 Kondisi Aset
Sejalan dengan tugas dan fungsinya, selain sumber daya manusia, aset
atau perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan
memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja
berdasarkan RPJMD KABUPATEN LEBONG .
Adapun jumlah fasilitas olahraga di KABUPATEN LEBONG adalah
seperti tabel di bawah ini.
Tabel 2.4 Data jumlah Fasilitas Olahraga KABUPATEN LEBONG s.d. Desember 2018
No Jenis Fasilitas
Olahraga Jumlah
1 Lapangan Sepak Bola 17
2 Lapangan Basket 6
3 Lapangan Volley 29
4 Lapangan Bulu Tangkis 59
5 Kolam Renang 1
6 Gelanggang Remaja dan
Sport Centre 5
Jumlah 117
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG diukur berdasarkan Indikator Kinerja
Utama periode 2012 s.d. 2017 terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu :
1. Jumlah masyarakat yang dipupuk cinta kesenian dan kebudayaan daerah
2. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
3. Jumlah kunjungan wisatawan per tahun
4. Cakupan organisasi pemuda yang aktif
5. Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup
6. Cabang olahraga yang dibina
7. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Menetapkan Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Lebong sebagai berikut :
1. Objek Wisata Air Putih di Desa Tambang Sawah Kecamatan Pinang Belapis, berupa
tempat pemandian Air Panas Alami
2. Objek Wisata Danau Picung di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai
3. Objek Wisata Danau Tes di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan
4. Objek Wisata Lobang Kacamata di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara,
berupa goa tempat penggalian emas
5. Objek Wisata Telaga Tujuh Warna di Kecamatan Lebong Selatan, berupa telaga yang
memiliki tujuh (7) warna berbeda
6. Objek Wisata Danau Lupang di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan
7. Objek Wisata Suban Gergok di Desa Danau Liang Kecamatan Lebong Tengah
8. Objek Wisata Arung Jeram Air Ketahun di Desa Teluk Dien Kecamatan Topos
9. Objek Wisata Danau Blue di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan
10. Objek Wisata Air Terjun Uram di Desa Embong Uram Kecamatan Uram Jaya
11. Objek Wisata Air Terjun Taman Peri di Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah
12. Objek Wisata Air Terjun Santan di Air Baru Saten Kecamatan Lebong Atas
13. Objek Wisata Telun Kemaceak dan Batu Bibin di Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya
14. Objek Wisata Air Terjun Blau di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti
15. Objek Wisata Air Terjun Bioa Baes di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti
16. Objek Wisata Air Terjun Siapang di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti
17. Objek Wisata Air Paliak di Desa Embong Kecamatan Uram Jaya
18. Objek Wisata Air Terjun Tebing Serai di Desa Bioa Sengok Kecamatan Rimbo
Pengadang
Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG pada
periode renstra sebelumnya mempunyai tingkat realisasi yang hampir selalu
meningkat yaitu tahun 2012 (94.13%), tahun 2013 (95.07%),
tahun 2014 (79.54%), tahun 2015 (80,65%), TAHUN 2016 ( 70,72%) , tahun 2017 (
96,82 ) dan tahun 2018 (96.88%). Untuk target per tahun dapat dilihat
pada Tabel 2.5 (Tabel T-
C.23), sedangkan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
pada DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
LEBONG dapat dilihat pada Tabel 2.6 (Tabel T-C.24) berikut ini.
32
Tabel 2.5 (Tabel T-C.24)
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target SPM
Target IKK
Target Indikat
or Lainny
a
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2012 2013 2014 2015 2018 2012 2013 2014 2015 2018 2012 2013 2014 2015 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Jumlah masyarakat yang
dipupuk cinta kesenian dan kebudayaan daerah
Orang
- - - 200 200 200
200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100
2 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Event
- - - 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 100 100 100 60 60
3 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun
Orang
- - - 4.000 4.100 4.400
4.500
4.600 36.032 29.641 36.032 40.400 20.330 901 723 819 898 442
4 Cakupan organisasi pemuda yang aktif
Organis asi
- - - 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
5 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup
Orang
- - - 5 5 5 5 5 - - 2 2 3 - - 40 40 60
6 Cabang olahraga yang dibina
Cabor
- - - 8 9 9 10 10 9 9 9 9 9 113 100 100 90 90
7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Unit - - - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 100 100 100 100
33
Tabel 2.5 (Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG
MATRIK RENSTRA BIDANG PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016 - 2021
No
Tujuan
Sasaran
Indikator sasar
an
Kode
Program
kegiatan
Indikator
Kinerja Program (Outcome) dan Kegiata
n (Output)
Data capaian pada tahun awal
perencanaan 2016
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Unit Kerja SKP
D Penanggu
ng jawa
b
Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada akhir
periode Renstra SKPD
Realisasi
Target
Rp Targ
et Rp
Target
Rp Targ
et Rp Target Rp
Target
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
Meningkatkan Kualit
Terpenuhinya kebutuhan
Persentase ketersedia
an administra
Program Pelayanan Administrasi
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkant
NA
699.182.000
1.126.180.00
0
1.265.000.000
1.410.500.000
1.476.350.000
5.228.380.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
as Sumber Daya Manusia
administrasi, dan prasarana
, pe
meliharaan
, dan kapasitas sumber
daya
aparatu
r
si perkantoran dan perjalanan dinas luar
daerah
Perkantoran
oran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Surat Menyurat Kantor
NA 1
Tahun
37.020
.000
1 Tahu
n
57.000
.000 1 Th
80.000.0
00
1 Kegit
an
88.000.0
00
1 Kegita
n
96.800.0
00
100%
321.800.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tesedianya Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Kantor
NA 1
Tahun
6.000.
000
1 Tahu
n
10.000
.000 1 Th
20.000.0
00
1 Kegit
an
25.000.0
00
1 Kegita
n
27.500.0
00
100%
82.500.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dina
Tersedianya Jasa Perizinana Kendaraan Dinas
NA 1
Tahun
103.000.000
1 Tahu
n
142.500.000
1 Th
140.000.000
1 Kegit
an
154.000.
000
1 Kegita
n
169.400.
000
100%
605.900.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
s/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Trlaksananya Administrasi Perkantoran
NA 1
Tahun
300.480.000
1 Tahu
n
352.680.000
1 Th
360.000.000
1 Kegit
an
396.000.
000
1 Kegita
n
435.600.
000
100%
1.544.280
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Kebersihan Kantor
NA 1
Tahun
8.000.
000
1 Tahu
n
15.000
.000 1 Th
20.000.0
00
1 Kegit
an
22.000.0
00
1 Kegita
n
24.200.0
00
100%
81.200.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlakaksananya Perbaikan Peralatan Kerja
NA 1
Tahun
5.000.
000 1 Th
15.000.0
00
1 Kegit
an
16.500.0
00
1 Kegita
n
18.150.0
00
100%
49.650.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan Alat Tulis Kant
Tersedianya Alat Tulis Kantor
NA 1
Tahun
35.000
.000
1 Tahu
n
188.000.000
1 Th
200.000.000
1 Kegit
an
220.000.
000
1 Kegita
n
242.000.
000
100%
850.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
or
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan da Penggandaan
NA 1
Tahun
19.682
.000
1 Tahu
n
15.000
.000 1 Th
20.000.0
00
1 Kegit
an
22.000.0
00
1 Kegita
n
24.200.0
00
100%
81.200.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Listrik Kantor
NA 1
Tahun
5.000.
000
1 Tahu
n
10.000
.000 1 Th
25.000.0
00
1 Kegit
an
27.500.0
00
1 Kegita
n
30.250.0
00
100%
92.750.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan peralatan dan perle
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
NA 1
Tahun
1
Kegiatan
65.000
.000 1 Th
50.000.0
00
12 bulan
70.000.0
00 - -
100%
185.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
ngkapan Kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tecukupinya perlatan rumah tangga Kantor
NA 1
Tahun
1
Tahun
4.000.
000 1 Th
10.000.0
00
12 bulan
12.000.0
00
12 Bulan
15.000.0
00
100%
41.000.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersefdianya Makan dan Minum Kantor
NA 1
Tahun
50.000
.000
1 Tahu
n
67.000
.000 1 Th
75.000.0
00
1 Kegit
an
82.500.0
00
1 Kegita
n
90.750.0
00
100%
315.250.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksanyan Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Luar Daerah
NA 1
Tahun
130.000.000
1 Tahu
n
200.000.000
1 Th
250.000.000
1 Kegit
an
275.000.
000
1 Kegita
n
302.500.
000
100%
1.027.500
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Persentase ketersedia
Program peningkata
Tersedianya Sapras Perkant
NA
-
351.000.000
405.000.000
2.960.000.000
525.000.000
DPP
O
Kab. Lebo
ng
an saran
a, prasarana dan
pemeliharaan
kantor
n sarana dan prasarana aparatur
oran yang Baik
Pembangunan gedung kantor
Terlaksanya Pembangunan Gedung
NA -
- 2
paket
223.000.000
2 Pkt
300.000.000
2 Pkt
1.200.000.000
-
- 6
Paket
1.723.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengadaan Komputer dan perlengkapannya
tersedianya personal Computer, laptop, printer, server dan website kantor
1
Paket
103.000.000
1 Pkt
35.000.0
00 - -
1 paket
175.000.
000
3 Paket
313.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersediananya Kendaraan Dinas
NA -
- -
-
8 Unit R4, 4 Unit R2
1.500.00
0.000
8 Unit R4, 4 Unit R2
1.500.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengadaan
Tersedianya Perleng
NA -
- -
-
1 Pkt
15.000.0
00
1 Paket
25.000.0
00
1 Paket
30.000.0
00
3 Paket
70.000.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
perlengkapan gedung kantor
kapan Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Kantor
NA -
- -
-
1 Pkt
200.000.
000
1 Paket
200.000.
000
1 Paket
200.000.
000
3 Paket
DPP
O
Kab. Lebo
ng
Pengadaan mebeleur
Tersedianya Muebeler
NA -
-
-
1 Pkt
25.000.0
00
1 Paket
80.000.0
00
2 Paket
105.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
NA -
- -
1 Keg
30.000.0
00
1 Keg
35.000.0
00 1 Keg
40.000.0
00
3 Keg
105.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pemeliharaan
Terpeliharanya Berkala
NA -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
DPPO
Kab. Lebo
ng
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kendaraan Dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor
NA -
-
1 Tahu
n
25.000
.000 -
-
-
- -
-
-
25.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor
NA -
- -
-
- -
- -
-
-
- DPP
O
Kab. Lebo
ng
Rehabilitasi
Tersedianya Gedung
NA -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
DPPO
Kab. Lebo
ng
sedang/berat rumah gedung kantor
Kantor yang baik
Persentase tingk
at Kedisiplin
an, Kerapihan dan
Ketertiban Pegawai
Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur Perkantoran
NA
-
-
100.000.000
-
100.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengadaan mesin/kartu absensi
Tersedianya Mesin Absensi
NA - -
- 1
Unit
7.000.00
0 -
-
-
- 1
Unit
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann
Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas
NA - -
- 1
Pkt
40.000.0
00
1 Paket
50.000.0
00 -
-
1 Paket
50.000.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
ya
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
NA - -
- -
-
-
- -
-
-
- DPP
O
Kab. Lebo
ng
Pengadaan pakaian KORPRI
Tersedianya Pakaian KORPRI
NA - -
- 1
Pkt
25.000.0
00 -
-
-
-
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus hari - hari tertentu
NA - -
- -
-
1 Paket
50.000.0
00 -
-
1 Paket
50.000.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Terlaksananya
kegiatan
Persentase keikutserta
an pegawai dala
Program peningkatan kapasitas sumb
Meningkatnya SDM Perkantoran
NA
-
-
55.000.000
60.500.000
66.550.000
182.050.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
evaluasi
kinerja Se- Kabupaten
Lebong
m diklat/bimtek
peraturan perundan
g-undangan
er daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Telaksanya Pendidikn dan Pelatihan Formal Aparatur
NA -
-
3 Oran
g
-
3 Orang
-
14 Oran
g
-
DPPO
Kab. Lebo
ng
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimtek Aparatur
NA -
-
10 0ran
g
55.000.0
00
10 0ran
g
60.500.0
00
10 0rang
66.550.0
00
40 Oran
g
182.050.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
1. Meningkatnya Jumlah ku
1. Meningkatnya Jumlah Wi
Jumlah
kegiatan
evaluasi
kinerja
kecamata
Program peningkatan pengembangan sistem
Meningkatnya Pelaporan kinerja Perkantoran
NA
-
25.000.0
00
43.230.0
00
47.553.0
00
143.083.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
njungan Wisatawan , 2. Mewujudkan pengelolaan
SDA yang berdaya saing serta
berwawasan lingkun
satawan 2. Lama Rata rata Kunjungan dan 3. Meningkatnya kualitas kepariwisataan
n Se- Kabupaten Lebo
ng
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
NA - 1
Dok
25.000.0
00
1 Dok
27.500.0
00 1 Dok
30.250.0
00
3 dok
82.750.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunya Laporan
NA - 1
Dok
13.000
.000
1 Dok
14.300.0
00
1 Dok
15.730.0
00 1 Dok
17.303.0
00
3 dok
60.333.00
0
DPPO
Kab. Lebo
ng
gan
Jumlah
Destinasi Wisa
ta Unggulan yang
di kembangkan,
Jumlah
regulasi
tentang
destinasi pari
wisata,
Jumlah
kawasan
wisata
yang telah memiliki saran
a
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Meningkatnya Destinasi Objek Wisata di Kab. Lebong
NA
1.725.000.00
0
#REF!
2.300.000.000
DPP
O
Kab. Lebo
ng
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Pembuatan review RIPDA menjadi RIPARKAB, Penyusunan RTBL Pariwisata dll
NA -
- 1
Paket
380.290.000
0
- - 0
1 Paket
380.290.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penataan Kawasan Wisata
NA -
-
pembangunan
pohon
peneduh, tama
n wisat
a
1.000.000.00
0
0
- 0 0
100%
1.000.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
prasarana yang memadai/ Juml
ah gedung
kesenian/saran
a penyelenggaraa
n seni dan
budaya
(IKK/SPM),
Serta Juml
ah indus
tri jasa usah
a pari
wisata
Pengembangan daerah tujuan wisata
Penyusunan masterplan Paralayang dan gantole dikabuapten Lebong
NA -
- 2
Paket
982.200.000
1
dokumen
500.000.
000 - 0
2 Dok Masterpla
n
982.200.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyusunan DED Paralayang dan gantole dikabuapten Lebong
NA -
-
1 Dokumen
650.000.000
0 0 0 0 100%
650.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyusunan masterplan objek wisata Air putih dikabuapten Lebong
NA -
-
1 Dokumen
300.000.000
0 0 0 0 100%
300.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pembuatan DED wahana air Waterpark Air Putih.
NA -
-
1 Dokumen
306.000.000
0 0 0 0 100%
306.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyusunan masterplan objek wisata Danau Tes dikabuapten Lebong
NA -
-
1 Dokumen
300.000.000
0 0 0 0 100%
300.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyusunan DED objek wisata Danau Tes dikabuapten Lebong
NA -
-
1 Dokumen
306.000.000
0 0 0 0 100%
306.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyusunan masterplan Lebong Sebagai Kota Wisata
NA -
-
1 Dokumen
350.000.000
0 0 0 0 100%
350.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Pembangunan Sapras Pariwisata (homestay, Gapura, Gazebo,
NA -
1.725.000.00
0
4 Paket
800.000.000
5 paket
2.150.00
0.000
20 homestay, Gazebo,
Pergola,
Gapura dll
3.900.00
0.000
25 homes
tay, Gazeb
o, Pergol
a, Gapura dll
4.240.00
0.000
70 homestay, Gazebo,
pergola,
Gapura dll
11.090.00
0.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Prasarana Pariwisata
Pergola, Musholla, Toilet,, dll di Area Pariwisata di Kabupaten Lebong
Pembangunan amenitas pariwisata di objek wisata airputih
NA -
-
panggung seni
1.000.000.00
0
kios souvenir, kios makanan dan minuman
1.700.00
0.000
arena permainan anak-anak
1.800.00
0.000
100%
4.500.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
pembangunan sarana dan prasarana arung jeram
NA -
-
gazebo, kamar mandi, kamar ganti, gudang
1.000.000.00
0
gazebo, kamar mandi, kamar ganti
1.700.00
0.000
Panggung seni
1.800.00
0.000
100%
4.500.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengelolaan dan pemeliharaan Objek
NA -
-
1 Obje
k Wisa
ta
120.000.000
4 Objek Wisata
200.000.
000
240.000.
000
100%
560.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
wisata
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
NA -
- 1
Paket
388.664.000
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
Pendataan dan Pemantauan seluruh Aktivitas Pariwisata
NA -
-
1 Dok
35.000.0
00
2 Dok Obje
k Wisa
ta
300.000.
000
2 Dok Objek Wisata
300.000.
000
5 Dok Obje
k Pariwisat
a
635.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Kajian pengembangan Objek Wisata Air Putih
NA -
-
190.000.000
0 0 0 0 100%
190.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
penyusunan kajian KEK (kawasan ekonomi
NA -
-
200.000.000
0 0 0 0 100%
200.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
khusus untuk kawasan pariwisata)
Penyusunan profil wisata pengunjung objek wisata
NA -
-
80.000
.000
1 dokumen
100.000.
000
1 dokum
en
110.000.
000
100%
290.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
pengolahan data pengunjung objek wisata
NA -
-
2 dokumen
65.000.0
00
2 dokum
en
75.000.0
00
4 Dok
140.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
sosialisasi jasa Usaha Pariwisata, TDUP dll
NA -
-
65 Pengelola Pariwisat
a
115.000.
000
50 Pengelola Pari
wisata
80.000.0
00
55 Pengel
ola Pariwi
sata
85.000.0
00
175 Pengelola Pariwisat
a
280.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
koordinasi didalam kabupaten dengan para pelaku usaha pariwisata
NA
Jumlah
pelaku
jasa pari
wisata
yang dibina/disertifikasi, dan
Jumlah
Kelo
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Bidang Pariwisata
NA
-
-
250.000.000
1.195.000.000
1.390.000.000
2.835.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengembangan dan penguatan
Pencatatan, pendataan dan pendaftaran
NA -
-
1 Dok
50.000.0
00
1 Dok
60.000.0
00 1 Dok
70.000.0
00
3 Dok
180.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
mpok
Sadar
Wisata
,informasi dan database
usaha pariwisata
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Usaha Wisata
NA -
-
1 Dok
60.000.0
00 1 Dok
70.000.0
00
2 Dok
130.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Pembentukan desa wisata
NA -
-
1 Keg
175.000.
000 1 Keg
200.000.
000
2 Keg
375.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengembangan sumber daya manu
Pemilihan Bujang Smulen, Putri Pariwisata
NA -
-
1 kegiatan
200.000.
000
1 Keg
200.000.
000 1 Keg
300.000.
000
3 Keg
700.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
sia dan profesionalisme bidang pariwisata
Lebong
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Pembentukan Pokdarwis di objek wisata air putih dan arung jeram
NA -
-
1 Keg
150.000.
000 1 Keg
150.000.
000
2 Dok
300.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengembangan dan Penguatan Litbang,Kebudayaan dan Pariwisata
Melakukan study banding ke kabupaten lain yang memiliki potensi wisata alam yang sama dengan kondisi geografis Kab.Lebong
NA -
-
1 Keg
450.000.
000 1 Keg
500.000.
000
2 Dok
950.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisat
Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, Asosiasi Perhotelan, dll
NA - 0 0 0 0
- DPP
O
Kab. Lebo
ng
a dan budaya
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Pembentukan Asosiasi Pengusaha Pariwisata
NA -
-
1 Laporan
100.000.
000
1 Lapora
n
100.000.
000
2 Laporan
200.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
Jumlah
kunjunga
n
PROGRAM PENGEM
NA
-
268.150.000
1.205.000.000
2.815.000.000
3.095.000.000
7.460.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
wisatawan Asin
g (IKK
)/ Juml
ah kunjunga
n wisatawan Domestik (IKK
)
BANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA
Pengembangan statistik kepariwisataan
Updating data dan pengembangan objek pariwisata
NA -
-
2 Dok data
objek wisat
a
75.000.0
00
2 Dok data
objek wisata
75.000.0
00
4 Dok data
objek pari
wisata
150.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam& Luar Negeri
Penyebaran Informasi Pariwisata Kabuapten Lebong. Bengkulu Expo, Tabot, Jakarta Fair dll(Festival masing' Kab di Provinsi Bengkul
NA -
- 1
paket
70.000
.000
1 kegiatan
600.000.
000
1 paket
750.000.
000
1 paket
800.000.
000
4 Paket
2.220.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
u)
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Pengadaan Barang promosi wisata Jam dinding, payung, buku agenda, mug, 1 set vcd Interaktif, Neon Sing, box, banner rolling, billboard, kalender duduk, buku guid to lebong, paper bag, peta saku, kaos wisata, kipas,sti
NA -
-
1 paket
180.000.
000
1 paket
1.000.00
0.000
1 paket
1.100.00
0.000
3 Paket
2.280.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
ker, Profil Video Lebong .
Fasilitasi penyusunan Paket wisata
NA -
-
1 paket wisat
a alam
150.000.000
1 paket wisat
a alam
250.000.
000
1 paket wisata alam
300.000.
000
100%
700.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Penyelengggaraan Lomba foto, logo, tagline penulisan artikel pariwisata kabupaten Lebong
NA -
-
1 Kegiatan
75.000
.000
1 kegiatan
350.000.
000
1 Kegiatan
350.000.
000
1 Kegiat
an
400.000.
000
4 Kegiatan
1.175.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Koordinasi dengan sektor pendukung
Lebong Tourism Mart dan expo
NA -
-
1 Laporan
50.000
.000
1 Laporan
75.000.0
00
1 Laporan
75.000.0
00
1 Lapora
n
75.000.0
00
4 Laporan
275.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
pariwisata
Pelatihan Pemandu wisata
Pelatihan operasional jasa khusus pariwisata arung jeram
NA -
-
30 oran
g
390.000.
000
35 orang
420.000.
000
65 Oran
g
810.000.0
00
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
NA -
-
1 Dolkumen /Laporan
73.150
.000
1 Dokumen
/ Laporan
76.807.5
00
1 Dokumen /
Laporan
80.647.5
00
3 Dokumen
/ Laporan
230.605.0
00
analisa pasar untuk promosi dan
NA
pemasaran objek pariwisata
meningkatnya sikap mental
pemuda terhadap
kecintaan pada daerah
, bangsa
dan
ind
terkasananya paskibraka
seleksi
paskibraka provinsi dan
kabupaten
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
NA
765.080.000
892.500.000
1.845.000.000
1.202.665.400
1.318.931.940
3.789.271.340
DPPO
Kab. Lebo
ng
Peningkat
an Pera
n Serta Kepemuda
an
Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
NA -
-
OKP dan
Karang
Taruna
76.160.000
12 kec
90.000.000
12 kec 95.000.0
00 12 kec
261.160.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pembinaan Pemuda Pelopor Kenaman Lingkun
12 kec
76.710.000
onesia
gan Kab. Lebong
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda
12 kec
40.000.000
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Pelatihan Atlit dan Pelatih Olahraga Dayung Kab. Lebong
30
Orang
210.616.000
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Terbentuknya Paskibraka Kab. Lebong
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
765.080.000
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
892.500.000
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
1.011.514.000
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
1.112.665.400
Siswa SMA/ SMK / MAN Kab.
Lebong
1.223.931.940
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
3.348.111.340
DPPO
Kab. Lebo
ng
Fasilitasi Bhakti Sosial Kepemudaan
Terbentuknya Kontingen Jambore Pemuda Daerah Kab. Lebong
√ √ √
Pemuda
Sekab.
Lebong
180.000.000
√
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olah Raga
Terlaksananya POPKAB di tingkat Kab. Lebong
√ √ 9
Cabor
250.000.000
180 oran
g
180.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Jumlah
organisas
i pemu
da
Program Peningkatan Peran serta kepe
Meningkatnya sikap mental pemuda terhadap kecintaan pada daerah,
NA
317.580.000
615.000.000
1.352.665.400
1.468.931.940
4.340.691.340
DPPO
Kab. Lebo
ng
mudaan
bangsa dan negara
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Aktifnya Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan kab. Lebong
NA -
-
12 kec
12 kec
90.000.000
12 kec 95.000.0
00 12 kec
185.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Terbentuknya Paskibraka Kab. Lebong
NA
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
1.011.514.000
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
1.112.665.400
Siswa SMA/ SMK / MAN Kab.
Lebong
1.223.931.940
Siswa
SMA/
SMK /
MAN
Kab. Lebo
ng
3.348.111.340
DPPO
Kab. Lebo
ng
Fasilitasi Aksi Bhakti sosial kepemudaan
Jumlah gelanggang /balai remaja (IKK)
NA
Pemuda
Sekab.
Lebong
317.580.000
Pemuda
Sekab.
Lebong
190.000.000
Pemuda
Sekab.
Lebong
101.151.400
Pemuda Seka
b. Lebo
ng
150.000.000
Pemuda
Sekab. Lebon
g
150.000.000
Pemuda
Sekab.
Lebong
807.580.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
NA
Pemuda
Sekab.
Lebong
50.000.000
111.266.
540
50.000.000
Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah (POPDA)
NA
SISWA SMP/SM
A
Pemuda
Sekab.
Lebong
375.000.000
√ 375.000.0
00
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN
NA 0 192.000.
000
195.000.000
387.000.0
00 DPP
O
Kab. Lebo
ng
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda usia 18-25 tahun
NA -
-
60 org
70 org
192.000.000
80 org 195.000.
000
210 Oran
g
387.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLA
NA
-
-
160.000.000
180.000.000
340.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
HRAGA
Pengembangan Sistem Sertifikasi dan standarisasi profesi
Terbentuknya juri/wasit Kab. Lebong yang memiliki sertifikat. (2 org per kecamatan/cabor)
NA -
-
2 cabor (Bulutang
kis dan sepa
k takraw)
2 cabor (Bola Voli dan Penc
ak silat)
160.000.000
2 cabor
180.000.000
6 cabor
340.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
pengembangan perencanaan olahraga terpadu
Master Plan Pembangunan Gedung PPLP
NA -
- 0 0 0 0 0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Master Plan Pembangunan Kolam Renang berstandar Nasional
NA -
- 0 0 0 0 0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Penyusunan
DED Pembangunan
NA -
- 0 0 0 0 0
DPPO
Kab. Lebo
ng
pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
Gedung PPLP
DED Pembangunan Kolam Renang berstandar nasional
NA -
- 0 0 0 0 0
DPPO
Kab. Lebo
ng
Jumlah
organisas
i olahraga/ Juml
ah Klub olahraga
(IKK)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAG
NA
70.000.000
375.000.000
-
1.075.00
0.000
900.000.
000
2.420.000
.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
A
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olah Raga
Terlaksananya POPDA di tingkat Propinsi Bengkulu
NA - -
0 9
cabor 350.000.
000 0 0
9 Cabo
r
350.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Terlaksananya POPKAB di tingkat Kab. Lebong
NA - -
9
cabor 0 0
9 cabor
275.000.000
9 cabor
275.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Pelatihan Atlit dan Pelatih Olahraga Dayung Kab. Lebong
NA - -
0 0 0 0 0 0 0 DPP
O
Kab. Lebo
ng
Pembinaan Cabang Olah
Terkirimnya atlit PORPROV ke Tingkat
NA - -
10 cabor
120.000.000
0 0 0 0 0 10
cabor 120.000.0
00 DPP
O
Kab. Lebo
ng
Raga Prestasi di Tingkat Daerah
Provinsi Bengkulu
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Kompetisi Cabor Atletik, Bola Voli, dan Sepak bola (PIALA BUPATI)
NA - -
cabor Atlet
ik
200.000.000
Cabor
Bola Voli
cabor sepakbola
250.000.000
cabor atletik
200.000.000
3 cabor
650.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Pemberian reward dan piagam penghargaan
NA - -
40 140.000.
000 45
160.000.000
85 300.000.0
00 DPP
O
Kab. Lebo
ng
Pengembangan
Terkirimnya atlit
NA - -
7 cabor
55.000.000
0 7
cabor 75.000.0
00 0 0
7 cabor
130.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
olahraga lanjut usia dan penyandang cacat
POPCADA ke Tingkat Provinsi Bengkulu
Pengembangan Olah Raga Rekreasi
lomba senam kreasi dan gerak jalan
NA - -
2
lomba
2
lomba
200.000.000
2 lomba
200.000.000
0 400.000.0
00 DPP
O
Kab. Lebo
ng
Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
NA -
70.000.000
70.000.00
0 DPP
O
Kab. Lebo
ng
Peringatan/Upacara Hari Olahraga Nasional
Upacara Hari Olahraga Nasional
NA -
- 1 keg 1 keg
60.000.000
1 keg 65.000.0
00 2
Keg 125.000.0
00 DPP
O
Kab. Lebo
ng
Jumlah
lapangan
olahraga(IKK)/ Juml
ah Gedu
ng Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
Meningkatnya peran lembaga pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di kabupaten untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.
NA
-
-
5.160.000.000
5.140.000.000
10.300.000.000
DPPO
Kab. Lebo
ng
Peningkatan
Pembangunan Sapras
NA -
- 1 keg 1 keg
5.160.000.000
1 keg 5.140.00
0.000 2
Keg 10.300.00
0.000 DPP
O
Kab. Lebo
ng
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Olah Raga di Kabupaten Lebong
0
- 0 1 keg
5.000.000.000
0 5.000.000
.000 DPP
O
Kab. Lebo
ng
0
-
3 cabor (Sepakbol
a, Bola Voli dan
Sepak
Takraw)
3
cabor 100.000.
000 3
cabor 160.000.
000 3
cabor 140.000.
000 12
cabor 400.000.0
00 DPP
O
Kab. Lebo
ng
0
- 1 keg 0
DPPO
Kab. Lebo
ng
TOTAL
3.576.842.00
0
#REF!
7.350.000.000
17.726.560.800
15.803.316.880
#REF!
Catatan NA adalah Not Availble/ tidak ada data Renstra Blum selesai
34
2.1 Prestasi di Bidang Olahraga
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong mempunyai
prestasi yang cukup membanggakan di Bidang Olahraga yaitu melalui Pusat
Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLPD) KABUPATEN LEBONG , baik
skala regional maupun nasional dan internasional. Adapun prestasi yang berhasil diraih
PPLPD Kabupaten Lebong adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 2.7 Data Prestasi PPLPD Tahun 2018
No
Nama Cabor
Prestasi
Nama Kejuaraan Tingkat
Kejuaraan Tempat
Kejuaraan
1 Sepak Bola Juara 2 PEKAN OLAHRAGA PROVINSI
Provinsi Bengkulu
2 Atletik 1 emas PORPROV BENGKULU
Provinsi Bengkulu
3 Tenis Meja 1 PERAK
1 PERUNGGU
POPDA BENGKULU
Provinsi Bengkulu
4 Tenis Lapangan 1 PERUNGGU
POPDA BENGKULU
Provinsi Bengkulu
5 Bola Basket 1 Perak POPDA
BENGKULU
Provinsi Bengkulu
6 Renang 1 Perak O2SN BENGKULU
Provinsi Bengkulu
7 Pencak Silat 2 Perak
3 Perunggu
POPDA Provinsi Bengkulu
34
8 Bola Voli 1 emas 1 perak
O2SN BENGKULU
Provinsi Bengkulu
35
2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG terdapat
tantangan dan peluang yang dihadapi seperti berikut ini: Peluang
a. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
b. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah.
c. Konsentrasi pelaksanaan program/kegiatan kepemudaan memerlukan dana
besar hingga sulit terakomodir.
d. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama kurang aktif dan
program/kegiatan tidak jelas.
e. Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas hanya sebatas
seremonial/pertemuan saja dan tidak untuk aktivitas produktif lain.
f. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi
keahlian/kemampuan terutama lulusan menengah atas.
Hanya sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara optimal.
g. Pembinaan olahraga hanya terpusat pada 3 (tiga) cabor; renang, basket dan
bola kaki, sementara cabor potensial lain belum terserap karena dana
kurang.
h. Tingkat keaktifan Pengcab. Olahraga masih kurang karena keterbatasan
dana.
i. Kebijakan “Tubei Kota Olahraga’ hanya didasari karena berdirinya venues
olahraga, sehingga “Budaya Olahraga” dengan pemanfaatan untuk
menggunakan venues olahraga perlu ditingkatkan kepada masyarakat.
j. Minat turis asing untuk kegiatan ekowisata cukup baik.
k. Adanya pelatihan kepariwisataan yang
l. Dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga lain.
m. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat
dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata.Tantangan
n. Kesadaran masyarakat desa sekitar Objek wisata terhadap potensi Wisata
yang ada di daerah sekitarnya
o. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok sadar Wisata yang telah
36
terbentuk
p. Belum Optimalnya pengelolaan Fasilitas Kepariwisataan yang baru di
banggun
q. Belum optimalnya pembangunan aksesibilitas menjadi lokasi Objek Wisata
r. Kurangnya sumber daya manusia kepariwisataan pada Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olah raga
s. Belum terbentuknya badan promosi Pariwisata Daerah Kab. Le bong
t. Belum Tersedianya pusat jajanan olah-oleh khas Dearah baik kuliner
maupun belanja
u. Kurangnya pendidikan dan pelatihan SDM guna pembangunan
kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
v. Belum tersedianya jaringan internet untuk mempromosikan Objek Wisata
di Kab. Lebong
2. Peluang
a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik
b. Organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugas-tugas pemerintahan
ada meskipun tidak banyak jumlahnya.
c. Peran serta generasi muda cukup baik
d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda cukup baik.
e. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk pertandingan baik
tingkat daerah maupun provinsi.
f. Pelatihan/Try out cabang olahraga tertentu sering dilakukan.
g. Dukungan Pengcab. Olahraga cukup baik
h. Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga cukup
baik.
i. Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik
j. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup.
k. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang dikelola oleh
swasta dan pemerintah.
l. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik.
m. Tersedianya fasilitas amenitas Kepariwisataan pada lokasi Objek wisata Air Putih
n. Tersedianya Sertifikat lahan lokasi Objek Wisata Air Putih
o. Peningkatan terhadap pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata Kab. Lebong
p. Melakukan promosi Kepariwisataan melalui pameran keluar Daerah
q. Tersedianya RIPPARKAP ( Rencana Induk pembanguna Pariwisata Kab. Lebong
)
37
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong .
DISPARPORA adalah unsur pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga
dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan menjalankan pemerintahan di
bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, berdasarkan tugas dan
fungsinya mempunyai permasalahan yang dapat dirangkum menjadi :
1. Beberapa oraganisasi pemuda hanya berupa papan nama, dalam arti tidak ada
kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut
2. Belum adanya pembinaan setelah kegiatan pelatihan selesai
3. Baru 13 cabang olahraga yang dibina dari 20 cabang olahraga yang ada di
KABUPATEN LEBONG
4. Jumlah atlet yang dibina masih terbatas dan belum membackup atlet
penerusnya (permasalahan regenerasi)
5. Belum tergalinya potensi wisata maupun pendukung wisata lainnya yang ada
di KABUPATEN LEBONG , terutama wisata alam dan wisata
religi/budaya
6. Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas hotel yang ada
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Arah Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) KABUPATEN LEBONG Tahun 2017 – 2022 menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan pertimbangan isu nasional dan global yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Hal ini tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Lebong , yaitu:
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021 VISI :
KABUPATEN LEBONG SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA ALAM DAN SEJARAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING
Misi :
38
1. Membangun destinasi pariwisata berkelanjutan yang memadukan keunggulan bentang alam, keanekaragaman hayati, dan sejarah sebagai identitas pariwisata daerah melalui pembangunan aksesibilitas, fasilitas, dan prasarana
2. Membangun industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan
3. Membangun pemasaran pariwisata yang efektif, terpadu, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan
4. Membangun kelembagaan kepariwisataan yang mampu mempercepat terwujudnya kepariwisataan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan
diatas DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA mempunyai tugas
yang sesuai dengan misi SKPD yaitu:
5. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan
pariwisata;
39
6. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan
kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
7. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
8. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata;
dan
10. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Berdasarkan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong harus dapat mengoptimalkan perannya
dan mensinergikan pemberdayaan kepemudaan peningkatan prestasi dalam bidang
kepemudaan dan bidang keolahragaan.
Maka rumusan misi diatas dapat diterjemahkan dalam kerangka Otonomi
daerah dimana kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah membuka keleluasaan dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan
segenap potensi pemuda Musi Banyuasin guna mewujudkan pemuda yang
berkapasitas, berkarakter dan berdaya saing. Juga demikian halnya dalam UUD
1945 bahwa negara menjamin pemuda sebagai bagian terbesar masyarakat
Indonesia, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang disertai dengan hak
dan kewajibannya sehigga pemuda dapat menjadi manusia yang berprestasi dan
bermartabat, hal ini berarti bahwa pemuda memiliki peran yang
40
sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan nasional yang berhubungan dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sedangkan bidang pariwisata, berdasarkan atas hasil analisa terhadap
potensi kepariwisataan, permasalahan yang dihadapi, peluang dan kendala dalam
pembangunan kepariwisataan KABUPATEN LEBONG baik dalam arti
kepariwisataan itu sendiri, produk pemasaran maupun dukungan sektor-sektor
terkait maka kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition)
merupakan potensi yang dapat dikembangkan.
Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut diperoleh critical success
factor yang merupakan strategi kunci untuk DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG yang harus dipenuhi sebagai
berikut:
1. Terpeliharanya sarana olahraga di KABUPATEN LEBONG .
2. Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pemuda.
3. Terbinanya atlet-atlet untuk semua cabang olahraga.
4. Gerakan pramuka yang kompeten.
5. Pengembangan pariwisata yang terarah dan tersistem.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah
Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah.
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implementasi rencana struktur pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong .
41
3.4.2 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah
Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka
DISPARPORA dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan
pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan
DISPARPORA dalam lima tahun mendatang.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
3.5.1 Isu-Isu Strategis Lingkungan Internal
A. Kekuatan ( Strenght )
1. Sumber Daya Manusia ;
a. Tersedianya SDM perencana di setiap bidang.
b. Pegawai berasal dari berbagai jenjang dan disiplin ilmu.
2. Sumber Daya Keuangan
a. tersedianya dana penunjang program/kegiatan
3. Sarana dan Prasarana Kerja ;
a. Tersedianya sarana dan prasaranaPemuda
4. Pemuda ;
a. Gedung pemuda/serbaguna berdiri dibeberapa
Kecamatan
5. Olahraga ;
b. Berdirinya 8 venues olahraga representatif eks.
42
c. Berdirinya akademi Olahraga dan klub/perkumpulan olahraga
pelajar dan masyarakat sebagai sarana pembibitan atlet/calon
atlet serta pemassalan olahraga.
d. Kebijakan Pemerintah kabupaten ”Tubei Kota Olahraga”.
6. Pariwisata
a. Tersedianya objek dan daya tarik wisata yang tersebar di 11
(sebelas) Kecamatan dengan karakterisitk yang beragam.
b. Tersedianya SDM Kepariwisataan
c. Berdirinya sarana pendukung (hotel, restoran, dll).
B. Kelemahan ( Weakness )
1. Sumber Daya Manusia ;
a. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
b. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah.
2. Pemuda ;
a. Konsentrasi pelaksanaan program/kegiatan
kepemudaan memerlukan dana besar hingga sulit terakomodir.
b. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama kurang
aktif dan program/kegiatan tidak jelas.
c. Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas hanya sebatas
seremonial/pertemuan saja dan tidak untuk aktivitas produktif
lain.
d. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi
keahlian/kemampuan terutama lulusan menengah atas.
e. Masih adanya generasi muda yang mencoba narkoba, zat addiktif
serta pergaulan bebas secara sembunyi- sembunyi.
3. Olahraga ;
a. Hanya sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara
optimal.
b. Pembinaan olahraga hanya terpusat pada 3 (tiga) cabor; renang,
basket dan bola kaki, sementara cabor potensial lain belum
terserap karena dana kurang.
c. Tingkat keaktifan Pengcab. Olahraga masih kurang karena
keterbatasan dana.
43
d. Kebijakan “Tubei Kota Olahraga’ hanya didasari karena
berdirinya venues olahraga, sehingga “Budaya Olahraga” dengan
pemanfaatan untuk menggunakan venues olahraga perlu
ditingkatkan kepada masyarakat.
4. Pariwisata
a. Minat turis asing untuk kegiatan ekowisata cukup baik.
b. Objek wisata potensial dan berlum tercemar layak bagi investor
guna mewujudkan Musi Banyuasin sebagai Daerah Tujuan
Wisata (DTW).
c. Adanya pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh
pemerintah/lembaga lain.
d. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat
dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata.
3.5.2 Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal
A. Kesempatan ( Opportunity )
1. Pemuda ;
a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik
b. Organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugas- tugas
pemerintahan ada meskipun tidak banyak jumlahnya.
c. Peran serta generasi muda cukup baik
d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda
cukup baik.
e. Tingkat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, sex beresiko,
kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya tidak berada pada
taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan.
2. Olahraga
a. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk
pertandingan baik tingkat daerah maupun provinsi.
b. Pelatihan/Try out cabang olahraga tertentu sering dilakukan.
c. Dukungan Pengcab. Olahraga cukup baik
d. Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga
cukup baik.
e. Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik
3. Pariwisata
a. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup.
44
b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung
pariwisata yang dikelola oleh swasta dan pemerintah.
c. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik.
B. Ancaman / Tantangan ( Threat )
1. Pemuda ;
a. Bila generasi muda tidak diarahkan akan meningkatkan
pengangguran, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.
b. Organisasi yang selalu diberi pembinaan sering berakibat
ketergantungan /tidak mandiri.
c. Penggunaan fasilitas gedung untuk kegiatan non produktif/politik
sering terjadi.
d. Derasnya pengaruh budaya asing tanpa filter melalui media
televisi, majalah, internet sangat mengancam kehidupan generasi
muda.
e. Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, sex beresiko,
kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya yang
menganggu proses peningkatan kompetensi generasi muda masih
ada.
f. Berkembangnya venues olahraga di wilayah lain akan
menyebabkan pihak lain mengalihkan kegiatan olahraga bila kita
tidak siap.
g. Diperlukan perhatian/perjanjian yang lebih ketat mencegah
berhenti/pindah atlet ke daerah lain.
h. Beberapa Pengcab. Olarhaga akan mengalami demotivasi apabila
kurang pembinaan.
2. Pariwisata
a. informasi keunggulan sector ekowisata harus jelas, jika tidak
turis akan berwisata ke wilayah lain.
b. Informasi keamanan yang kondusif sangat diperlukan para
investor.
c. Peserta pelatihan berpindah ke wilayah lain yang memiliki
kelebihan dibanding KABUPATEN LEBONG .
d. Pendirian hotel/restoran yang tidak sesuai standar sering terjadi.
45
- Tenaga SDM pariwisata akan pindah ke daerah lain bila tidak
diperhatikan kesejahteraannya.
46
BAB IV
VISI,MISI,TUJUAN,
SASARAN,STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1.1 Tujuan
1. Meningkatkan amenitas pariwisata dan peran serta masyarakat dalam
mendukung desa wisata
4.1.2 Sasaran
1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah
indikator kinerja sasaran sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1 (Tabel T-C.25)
berikut ini.
Tabel 4.2 (Tabel T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Tujua
n
Sasara
n
Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Transisi
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.1 Meningkatkan
Amenitas pariwisata dan peran serta masyarakat dalam mendukung desa wisata
1.1.6 meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan
1 Peningkatan kunjungan wisatawan
% 3,30 7,14 7,78 8,25 8,57 8,77
RENSTRA DISPARPORA KABUPATEN LEBONG 2017 – 2022 50
51
5.1 Strategi
1. Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina
2. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan generasi muda
3. Memberikan pembinaan bagi organisasi pemuda
4. Memberikan sosialisasi bahaya narkoba bagi pemuda
5. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan
kebutuhan
6. Pengelolaan kepariwisataan serta sektor-sektor pendukungnya
7. Memberikan pelatihan kepramukaan bagi pembina, pelatih dan peserta didik
pramuka
5.2 Kebijakan
1. Menambah jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet yang dibina di tiap
cabang olahraga
2. Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka
mendulang medali emas
3. Mendorong dan memfasilitasi jiwa kewirausahaan generasi muda
4. Mendorong dan memfasilitasi keaktifan organisasi pemuda
5. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat
yang belum terkena narkoba dan/atau penyalahguna narkoba
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
7. Meningkatkan pelaksanaan event-event yang mendukung
peningkatan kunjungan wisata
8. Memberikan informasi yang positif bagi investor untuk
membangun dan mengembangkan objek wisata
52
9. Memfasilitasi pelatihan dasar dan lanjutan kepramukaan bagi pembina,
pelatih dan peserta didik pramuka
Untuk mengukur kebijakan dari masing-masing strategi yang telah dibuat
adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.1 (Tabel T-C.26) di bawah ini.
Tabel 4.1 (Tabel T-C.26)
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2017 - 2022 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LEBONG
VISI : TERWUJUDNYA GENERASI MUDA YANG BERPRESTASI TAHUN 2022
MISI : MENINGKATNYA PRESTASI GENERASI MUDA DALAM EVENT-EVENT PROVINSI
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
1.1 Meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata
1.1.1 Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga.
1 Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina
1 Menambah jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga
2 Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali emas
1.1.2 Meningkatnya generasi muda yang berwirausaha.
2 Meningkatkan kemampuan kewirausahaan generasi muda
3 Mendorong dan memfasilitasi jiwa kewirausahaan generasi muda
1.1.3 Meningkatnya peran serta organisasi pemuda.
3 Memberikan pembinaan bagi organisasi pemuda
4 Mendorong dan memfasilitasi keaktifan organisasi pemuda
1.1.4 Meningkatnya generasi muda yang bebas narkoba
4 Memberikan sosialisasi bahaya narkoba bagi pemuda
5 Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena narkoba dan/atau penyalahguna narkoba
1.1.5 Meningkatnya sarana prasarana olahraga
5 Membangun dan memelihara sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan kebutuhan
6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
1.1.6 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
6 Pengelolaan kepariwisataan serta sektor-sektor pendukungnya
7 Meningkatkan pelaksanaan event-event yang mendukung peningkatan kunjungan wisata dan memberikan informasi yang positif bagi investor untuk membangun dan mengembangkan objek wisata
1.1.7 Meningkatnya kompetensi pada pembina, pelatih dan peserta didik pramuka di bidang kepramukaan
7 Memberikan pelatihan kepramukaan bagi pembina, pelatih dan peserta didik pramuka
8 Memfasilitasi pelatihan dasar dan lanjutan kepramukaan bagi pembina, pelatih dan peserta didik pramuka
RENSTRA DISPARPORA KABUPATEN LEBONG 2017 – 2022 53
54
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang telah disusun pada DISPARPORA
berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan
Misi, serta terlaksananya tujuan dan sasaran OPD. Dengan program dan kegiatan
ini diharapkan DISPARPORA mampu memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya.
Program dan kegiatan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan meliputi 11 program dan 77 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
3 Penyediaan alat tulis kantor
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Rapat-
rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan mebeleur
55
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
C. Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal
E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD
F. Program peningkatan peran serta kepemudaan
1 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
3 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka
4 Fasilitasi Pengiriman Kepemudaan
5 Penunjang Kegiatan Pramuka
G. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
56
H. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
I. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
2 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
3 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi
dan teknisi olahraga
4 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D)
5 PPLP D Renang
6 PPLP D Taekwondo
7 PPLP D Pencak Silat
8 PPLP D Sepak Bola
9 Penyelenggaraan POPDA
10 Pelaksanaan Lomba Olahraga Tradisional 11
Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D
J. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
2 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
3 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
4 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga
K. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar
negeri
2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Luar
Kabupaten dan Propinsi
3 Penyelenggaraan Lebong Triboatton
57
4 Pengembangan wisata kuliner
L. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1 Pengembangan objek pariwisata unggulan
2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
3 Pembinaan Saka Pariwisata
6.2. Indikator Kinerja
Secara umum tujuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang dilaksanakan pada DISPARPORA adalah untuk meningkatkan
prestasi olahraga, meningkatkan kualitas SDM Pemuda dan Pembina Pramuka
serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian indikator yang
dijadikan acuan demi mencapai keberhasilan, yaitu :
1. Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi
2. Persentase pemuda yang berwirausaha
3. Cakupan organisasi pemuda yang aktif
4. Persentase pemuda yang bebas narkoba
5. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
6. Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk
7. Peningkatan kunjungan wisatawan
8. Persentase jumlah peserta didik, pembina dan pelatih pramuka yang
bersertifikat
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
sasaran
Kode
Program
kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data capaian pada tahun awal perencanaan 2016
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD
Target
Rp
Target Rp Target Rp Target Rp Targ
et Rp
Target
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Menat
a zona pemanfaatan Pendakian Gunung Sebelat, Air Terjun Ketenong dan Air Terjun
penguatan fungsi dan tata kelola kawasan serta konsevasi keanekaragaman hayati melalui pengembang
terlaksananya tata kawasan serta terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ekosistem melalui penge
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
Meningkatnya pengembangan pariwisata alam gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
Paliak Uram Jaya dalam rangka pengembangan pariwisata Alam di Kabupaten Lebong,
an pariwisata alam pada zona pemanfaatan TNKS di kabupaten lebong.
mbangan pariwisata.
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembuatan gapura/pintu masuk objek wisata gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 gapura/pintuair terjun paliak
650.000.00
0
1 gapura/pintuair terjun
ketenong
650.000.00
0
1 gapura/pintu
pendakian
gunung seblat
650.000.00
0
gapura
identitas air terjun paliak
650.000.00
0
3 gapura/pintu
650.000.00
0
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembuatan jalur( jalan) hiking untuk wisata alam gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 jalan air
terjun paliak
1.200.000.000
1 jalan air
terjun ketenon
g
1.200.000.000
1 jalan pendaki
an gunung sebelat
1.200.000.000
jalur landscape air
terjun paliak
1.200.000.000
3 jalur pendakian
1.200.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
penataan jalan menuju objek wisata alalm gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
1 jalan air
terjun paliak
400.000.00
0
1 jalan air
terjun ketenon
g
400.000.00
0
1 jalan pendaki
an gunung sebelat
400.000.00
0
landscape /tama
n bermain air terjun paliak
450.000.00
0
3 jalan pendakian
400.000.00
0
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
penataan jalan dalam kawasan objek wisata alalm gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 jalan air
terjun paliak
750.000.00
0
1 jalan air
terjun ketenon
g
750.000.00
0
1 jalan pendaki
an gunung seblat
750.000.00
0
perbaikan
jalan setapa
k
800.000.00
0
3 jalan pendakian
800.000.00
0
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembuatan sarana pengawasan aktifitas pengunjung gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 menara pengawasan air terjun paliak
500.000.00
0
1 menara pengawasan air terjun
ketenong
500.000.00
0
1 menara pengaw
asan pendaki
an gunung seblat
500.000.00
0
manara
pandang air terjun paliak
600.000.00
0
3 mana
ra pandang
600.000.00
0
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembuatan sarana parkir gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 tempat parkir
air terjun paliak
300.000.00
0
1 tempat parkir
air terjun
ketenong
300.000.00
0
1 tempat parkir
pendakian
gunung seblat
300.000.00
0
perluasan
parkir air
terjun paliak
350.000.00
0
3 temp
at parki
r
350.000.00
0
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembuatan sarana mandi cuci kakus (MCK) gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
2 MCK air
terjun paliak
200.000.00
0
2 MCK air
terjun ketenon
g
200.000.00
0
2 MCK pendaki
an gunung seblat
200.000.00
0
ruang ganti baju air
terjun paliak
250.000.00
0
MKC
250.000.00
0
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pemasangan papan informasi dan papan peringatan/ larangan gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
10 papan
peringatan/larangan air terjun paliak
50.000.000
10 papan
peringatan/larangan air terjun
ketenong
50.000.000
10 papan
peringatan/laran
gan pendaki
an gunung seblat
50.000.000
papan informasi air
terjun paliak
60.000.000
papan
peringatan
60.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembuatan bangunan balai seni budaya,ruang usaha/kios cindramata gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 balai seni air terjun paliak
650.000.00
0
1 balai seni air terjun
ketenong
650.000.00
0
1 balai seni
pendakian
gunung seblat
650.000.00
0
pembuatan kios
cindera
mata air
terjun paliak
700.000.00
0
balai seni
700.000.00
0
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembuatan ruang usaha/kios cendramata gunung sebelat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 kios air
terjun paliak
450.000.00
0
1 kios air
terjun ketenon
g
450.000.00
0
1 kios pendaki
an gunung seblat
450.000.00
0
pembuatan kios kuliner air terjun paliak
500.000.000
kios
500.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
promosi kawasan wisata alam gunung sebelat,air tejun ketenong dan air terjun paliak(leaflet,brosur,booklet,banner,media cetak dan elektronik)
0 0 0 leaflet 10 buah,brosur 200 buah,booklet 150 buah,banner 10 buah, media cetak 1x/bulan,media elektronik tv lokal 6 x tayang,tv nasional 3 x tayang
500.000.00
0
leaflet 10 buah, brosur 200 buah, booklet 150 buah, banner 10 buah, media cetak 1x/bulan, media elektronik tv lokal 6 x tayang,tv nasional
500.000.00
0
leaflet 10 buah,brosur 200 buah,booklet 150 buah,banner 10 buah, media cetak 1x/bulan,media elektronik tv lokal 6 x tayang,tv nasional 3 x tayang
500.000.00
0
leaflaet, pamplet
500.000.000
leafleat
500.000.000
DISPARPORA
LEBONG
3 x tayang
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
rehabilitasi zona pemanfaatan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong,dan air terjun paliak berupa perlindungan dan pengamanan kawasan serta pembinaan habitat.
0 0 0
I dokume
n air terjun paliak
400.000.00
0
I dokume
n air terjun
ketenong
400.000.00
0
I dokume
n pendaki
an gunung seblat
400.000.00
0
penataan kawasan air terjun paliak
450.000.000
penataan
450.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
penyuluhan konsevasi kemasyarajat tentang pemanfaatan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
100 orang
150.000.00
0
100 orang
150.000.00
0
100 orang
150.000.00
0
penyuluhan /sosialisasi, konsumsi
150.000.000
sosialisasi konservas
i
150.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pendidikan konsevasi ke generasi muda tentang pemanfaatan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
100 orang
150.000.00
0
100 orang
150.000.00
0
100 orang
150.000.00
0
sosialisasi tentang kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan objek wisata
150.000.000
sosialisasi sadar wisat
a
150.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Pembentukan Pokdarwis di objek wisata pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
1 pokdar
wis
50.000.000
1 pokdar
wis
50.000.000
1 pokdar
wis
50.000.000
pembentukan pokdarwis objek wisata air terjun paliak
60.000.000
pokdarwis
60.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pelatihan pemandu,porter dan pengusaha homestay di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
2 orang
100.000.00
0
2 orang
100.000.00
0
2 orang
100.000.00
0
pelatihan pemandu desa wisata
100.000.000
pelatihan wisat
a
100.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pelatihan pengrajin souvenir dan pengusaha kuliner di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
2 orang
100.000.00
0
2 orang
100.000.00
0
2 orang
100.000.00
0
pelatihan pembuatan souvenir
100.000.000
pelatihan souvenir
100.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembangunan pagar pembatas di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0
I pagar pembata
s air terjun paliak
700.000.00
0
I pagar pembata
s air terjun
ketenong
700.000.00
0
I pagar pembata
s pendaki
an gunung seblat
700.000.00
0
pembangunan lanjutan pagar pembatas
700.000.000
pagar
pembatas
700.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembaqngunan penggola di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0 5 buah penggol
a air terjun paliak
250.000.00
0
5 buah penggol
a air terjun
ketenong
250.000.00
0
5 buah penggol
a pendaki
an gunung seblat
250.000.00
0
pembangunan lanjutan pengelola di air terjun paliak
250.000.000
pengelola
250.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembangunan gazebo di kawasan pendakian gunung seblat,air terjun ketenong dan air terjun paliak
0 0 0 5 buah gazebo
air terjun paliak
225.000.00
0
5 buah gazebo
air terjun
ketenong
225.000.00
0
5 buah gazebo pendaki
an gunung seblat
225.000.00
0
pembangunan lanjutan gazebo paliak
225.000.000
gazebo
225.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembangunan pusat jajanan dan kuliner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 pembangun
an pusat oleh-oleh
800.000.000
kuliner
800.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembangunan pusat ibadan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 pembangun
jan mushola
400.000.000
moshola
400.000.000
DISPARPORA
LEBONG
kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
pembangunan DIPE centre dan perlengkapannya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 pembuatan TVC
1.000.000.000
TVC
1.000.000.000
DISPARPORA
LEBONG
BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Dalam rangka untuk Terwujudnya DISPARPORA yang Berprestasi Tahun
2022 berbasiskan pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan sumberdaya lokal dan
posisi strategis geografis KABUPATEN LEBONG . Maka sebagai tolok ukur
keberhasilan program dan kegiatan pada DISPARPORA ditetapkan indikator-
indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan RPJMD adalah seperti Tabel 7.1
(Tabel T- C.28) berikut ini :
RENSTRA DISPARPORA KABUPATEN LEBONG 2017 – 2022
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mewujudkan
pengelolaan SDA
yang berdaya saing
serta berwawasan
lingkungan
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi daerah
Persentase
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
( jumlah
peningkatan
ekonomi /jumlah
keseluruhan
peningkatan
ekonomi ) x 100
%
5,21 5,14 5,2 5,3 5,4 5,5 meningkatnya
Jumlah
kunjungan
wisatawan
Persentase
jumlah
kunjungan
wisatawan
total jumlah
kunjungan wisata
kebupaten lebong
/ potensi
kunjungan wisata
kabupaten lebong
X 100 %
92,7 %
(3.257)
Wisatawan
88,8 %
( 3.510)
Wisatawan
112,5 %
(3.950)
Wisatawan
146,5 %
(5.787)
Wisatawan
118,3 %
(6.850)
wisatawan
117,4 (8.045 )
wisatwan
Tabel VI.2
MISI 3
Cascading Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Terhadap Indikator kinerja Utama Daerah
TARGETSASARAN OPD IKU OPD PORMULASI
TARGETMISI RPJMD SASARAN DAERAH IKU DAERAH FORMULASI
SASARAN OPD IKU OPD FORMULASI TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
Persentase jumlah
kunjungan
wisatawan
( jumlah
kunjungan
wisatawan /
jumlah
keseluruhan
wisatawan ) x
100%
92,7 %
(3.257)
Wisatawan
88,8 %
( 3.510)
Wisatawa
n
112,5 %
(3.950)
Wisatawa
n
146,5 %
(5.787)
Wisatawa
n
118,3 %
(6.850)
wisatawan
117,4%
(8.045 )
wisatwan
program
peningkatan
pengembanga
n sistem
pelaporan
pencapaian
kinerja dan
keuangan
terpenuhinya
sistem pelaporan
kinerja dan
keuangan
Persentase
pelaporan
kinerja dan
keuangan
(Jumlah
pelaporan
kinerja dan
keuangan /
Jumlah
keseluruhan
pelaporan
kinerja dan
keuangan ) x
100%
100 100 100 100 100 100
Program
pengembanga
n destinasi
pariwisata
Mengembangka
n objek wisata
yang memiliki
potensi
persentase
Destinasi Objek
Wisata di Kab.
Lebong
( Jumlah Destinasi
wisata /jumlah
keseluruhan
destinasi
pariwisata
kabupaten lebong
) x 100 %
100 100 100 100 100 100
Program
Pengembanga
n Kemitraan
menjalin
kerjasama
dengan para
pelaku usaha
Wisata
persentase
kerjasama
dengan pelaku
usaha wisata
( jumlah pelaku
usaha / jumlah
keseluruhan
pelaku usaha
wisata ) x 100 %
100 100 100 100 100 100
Program
Pengembanga
n Pemasaran
Pariwisata
mempromosikan
pariwisata
persentase
promosi
pariwisata
( jumlah promosi
pariwista / jumlah
keseluruhan
promosi pariwista
) x 100 %
100 100 100 100 100 100
Program
Pengembanga
n dan
keserasian
Kebijakan
Pemuda dan
Olahraga
Meningkatkan
Kebijkan
pemuda dan
Olahraga
persentase
Kebijkan
pemuda dan
Olahraga
( Jumlah Kebijkan
pemuda dan
Olahraga / jumlah
keseluruhan
Kebijkan pemuda
dan Olahraga ) x
100 %
100 100 100 100 100 100
Tabel VI.3
Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
IK PROGRAM FORMULASITARGET
Program
peningkatan
peran serta
kepemudaan
Meningkatkan
Kualitas
kepemudaan
persentase
kualitas
kepemudaan
( jumlah kualitas
kepemudaan /
jumlah
keseluruhan
kepemudaan ) x
100 %
100 100 100 100 100 100
Program
pembinaan
dan
pemasyarakata
n Olah raga
Meningkatkan
pembinaan
Olahraga
persentase
pembinaan
olahraga
( jumlah
pembinaan
olahraga / jumlah
keseluruhan
pembinaan
olahraga ) x 100 %
100 100 100 100 100 100
Program
pengembanga
n dan
kebijakan
manajemen
olah raga
Meningkatkan
Kualitas
manajemen
Olahraga
persentase
kebijakan
manajemen
olahraga
( jumlah kebijakan
manajemen
olahraga / jumlah
keseluruhan
kebijakan
manajemen
olahraga ) x 100 %
100 100 100 100 100 100
2016 2017 2018 2019 2020 2021
program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
pencapaian kinerja
dan keuangan
terpenuhinya sistem
pelaporan kinerja
dan keuangan
Persentase
pelaporan
kinerja dan
keuangan
(Jumlah
pelaporan
kinerja dan
keuangan /
Jumlah
keseluruhan
pelaporan
kinerja dan
keuangan ) x
100%
100 100 100 100 100 100 penyusunan
laporan
pencapaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah kegiatan
evaluasi kinerja
sekabupaten
lebong
Tersusunnya
laporan Pencapian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
pencapaian
kinerja dan
realisasi
100 100 100 100 100 100
penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
pelaporan
keuangan akhir
tahun
Tersusunnya
laporan
Jumlah laporan 100 100 100 100 100 100
Program
pengembangan
destinasi pariwisata
Mengembangkan
objek wisata yang
memiliki potensi
persentase
Destinasi Objek
Wisata di Kab.
Lebong
( Jumlah
Destinasi wisata
/jumlah
keseluruhan
destinasi
pariwisata
kabupaten
lebong ) x 100 %
100 100 100 100 100 100 Pengembangan
Daerah Wisata
Unggulan
pengembangan
destinasi wisata
Koordinasi dan
Pengawasan tata
kelola Destinasi
Pariwisata
Jumlah
koordinasi
destinasi
pariwisata
100 100 100 100 100 100
Pengembangan
Daerah Tujuan
Wisata
pengembangan
objek wisata
unggulan
Penyusunan
Masterplain
Lebong Sebagai
kota Wisata
Jumlah
Masterplain
sebagai kota
wisata
100 100 100 100 100 100
Peningkatan
pembangunan
sarana dan
Prasarana
Pariwisata
tersediannya
amenitas
kepariwisataan
penataan kawasan
wisata
Jumlah
kawasan
wisata
100 100 100 100 100 100
Pengembangan
Jenis dan paket
Wisata Unggulan
meningkatnya
jumlah
kunjungan
wisatawan
Pelatihan
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata Kuliner
di Kab. Lebong
Jumlah
pengembang
an destinasi
wisata kuliner
100 100 100 100 100 100
Pemantauan dan
evaluasi program
Pengembangan
Destinasi
Pemasaran
pariwisata
tersediannya
data pendukung
destinasi
pariwisata
Pendataan dan
pemantauan
seluruh aktivitas
Pariwisata
Jumlah
pendataan
seluruh
aktivitas
pariwisata
100 100 100 100 100 100
20212016 2017 2018 2019 2020
tabel VI.4
Cascading Indikator Kinerja Utama Kegiatan Eselon IV ( Sub Bagian ) Terhadap Indikator Kinerja Utama Program ( Bagian )
PROGRAM
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
TARGET
IK PROGRAM FORMULASITARGET
Pengembangan
sosialisasi dan
penerapan
serta
pengawasan
standarisasi
terlaksananya
kesadaran
masyarakat
sadar wisata
Sosialisasi
Masyarakat sadar
Wisata
Jumlah
sosialisasi
masyarakat
sadar wisata
100 100 100 100 100 100
Pelaksanaan
Koordinasi
Pembangunan
Objek Pariwisata
dengan Lembaga
Dunia Usaha
terlaksananya
koordinasi
dengan pelaku
usaha pariwista
kemitraan antara
Dinas dengan
sektor pendukung
usaha pariwisata
Jumlah
kemitraan
pendukung
usaha
pariwisata
100 100 100 100 100 100
Program
Pengembangan
Kemitraan
menjalin kerjasama
dengan para pelaku
usaha Wisata
persentase
kerjasama
dengan pelaku
usaha wisata
( jumlah pelaku
usaha / jumlah
keseluruhan
pelaku usaha
wisata ) x 100 %
100 100 100 100 100 100 Pengembangan
dan penguatan
Informasi dan
Databest
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Pencatatan,
pendataan dan
Pendaftaran
Usaha Pariwisata
Jumlah
pencatatan,p
endataan,
pendaftaran
usaha
pariwisata
100 100 100 100 100 100
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Usaha Wisata Jumlah Usaha
Wisata
100 100 100 100 100 100
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Pembentukan
Desa Wisata
Jumlah desa
wisata
100 100 100 100 100 100
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia dan
Profesionalisme
bidang
Pariwisata
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Pelatihan dan
Pendampingan
Pengembangan
Produk Pariwisata
jumlah
pelatihan
pengembang
an produk
pariwisata
100 100 100 100 100 100
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
mempromosikan
pariwisata
persentase
promosi
pariwisata
( jumlah promosi
pariwista /
jumlah
keseluruhan
promosi
pariwista ) x 100
%
100 100 100 100 100 100 Pelaksanaan
Promosi
Pariwisata
Nusantara di
dalam dan di
Luar Negeri
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Promosi Pameran jumlah
promosi
pameran
100 100 100 100 100 100
pengembangan
jaringan
kerjasama
promosi
pariwisata
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
promosi pameran/seni
budaya kab.lebong ke
luar daerah
kabupaten/provinsi
jumlah
pameran seni
budaya kab.
Lebong
100 100 100 100 100 100
Koordinasi
dengan sektor
pendukung
pariwisata
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Pemilihan Bujang
semulen, Putri
Pariwisata Lebong
Jumlah
pemilihan
bujang
semulen
100 100 100 100 100 100
Pemantauan dan
Evaluasi Program
Pengembangan
destinasi
Pemasaran
Pariwisata
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Pemantauan Lokasi
Objek Wisata
jumlah
pemantauan
lokasi objek
wisata
100 100 100 100 100 100
Peningkatan
Pemanfaatan
teknologi
informasi dalam
Pemasaran
Pariwisata
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Pembuatan Video
profile, Pamplet,
booklet di semua
media promosi
jumlah
pembuatan
video profil
100 100 100 100 100 100
Pengembangan
Statistik
Kepariwisataan
Menigkatnya
kualitas
kepariwisataan
Updating data dan
pengembangan Objek
Pariwisata
jumlah
pengembang
an objek
wisata
100 100 100 100 100 100
Pelatihan
Pemandu Wisata
Terpadu
terlaksananya
pelatih
pemandu wisata
terpadu
100 100 100 100 100 100
Analisa Pasar
Untuk Promosi
dan Pemasaran
Objek Pariwisata
terlaksanannya
promosi dan
pemasaran
objek pariwisata
100 100 100 100 100 100
Program
Pengembangan dan
keserasian Kebijakan
Pemuda dan
Olahraga
Meningkatkan
Kebijkan pemuda
dan Olahraga
persentase
Kebijkan
pemuda dan
Olahraga
( Jumlah Kebijkan
pemuda dan
Olahraga /
jumlah
keseluruhan
Kebijkan pemuda
dan Olahraga ) x
100 %
100 100 100 100 100 100 Peningkatan
Peran serta
Kepemudaan
terpenuhinya
peran serta
kepemudaan
Fasilisa Pekan temu
Wicara Organisasi
Pemuda
jumlah
fasilisa pekan
temu wicara
organisasi
pemuda
100 100 100 100 100 100
Pembibitan dan
Pembinaan
Olahragwan
Berbakat
tersedianya
pembibitan dan
pembinaan
olahragawan
berbakat
Pelatihan Atlit dan
Pelatih Olaraga
Dayung Kabupaten
Lebong
jumlah atlit
pelatih
olahraga
dayung
kabupaten
lebong
100 100 100 100 100 100
Fasilitas Bakti
Sosial
Kepemudaan
terlaksananya
fasilitas bakti
sosial
kepemudaan
Terbentuknya
Kontingen Jambore
Pmuda Daerah
Kabupaten Lebong
jumlah
kontingen
jambore
pemuda
daerah kab.
Lebong
100 100 100 100 100 100
Pelaksanaan
Identifikasi Bakat
dan Potensi
Pelajar dalam
Olah Raga
terpenuhinya
potensi pelajar
dalam olahraga
Telaksananya Popkab
Ditingkat Kabupaten
Lebong
jumlah
popkab
tingkat kab.
Lebong
100 100 100 100 100 100
Penataan Sarana
Prasarana
Potensi bakat
kepemudaan
dan olahraga
pretasi
tersedianya
sarana prasaran
olahraga
Data Kegiatan
Lapangan Tenaga
Penggerak
Pembangunan
Pemuda dan Olahraga
Serta sarana dan
prasarana olahraga
jumlah
pembanguna
n pemuda
dan olahraga
sarana
prasarana
olahraga
100 100 100 100 100 100
Pemberian
Penghargaan
bagi pemuda dan
insan olahraga
yang berdedikasi
dan berprestasi
terlaksannya
pemberian
penghargaan
bagi pemuda
dan
olahragawan
berprestasi
Pemberian riward dan
piagam penghargaan
kepada pemuda dan
olahragawan yang
berprestasi
jumlah
pemberian
reward dan
piagam
penghargaan
kepada
pemuda dan
olahragawan
yang
berprestasi
100 100 100 100 100 100
Pengenbangan
Sistem Sertifikasi
dan Standarisasi
Profesi
terlaksananya
pengembangan
sistem sertifikasi
dan standarisasi
profesi
Terbentuknya wasit
Sepak Bola Kabupaten
Lebong Yang memiliki
Sertifikat
jumlah wasit
sepak bola
kab. Lebong
yang memiliki
sertifikat
100 100 100 100 100 100
Pendidikan dan
pelatih dasar dan
kepemimpinan
terlaksananya
pendidikan dan
pelatih dasar
dan
kepemimpinan
Terbentuknya
Paskibraka Kabupaten
Lebong
jumlah
paskibraka
kab. Lebong
100 100 100 100 100 100
Fasilitas Bakti
Sosial
Kepemudaan
terlaksananya
fasilitas bakti
sosial
kepemudaan
Terbentuknya
Kontingen Jambore
Pmuda Daerah
Kabupaten Lebong
jumlah
kontingen
jambore
pemuda
daerah kab.
Lebong
100 100 100 100 100 100
Pelaksanaan
Identifikasi Bakat
dan Potensi
Pelajar dalam
Olahraga
terpenuhinya
pelaksanaan
identifikasi
bakat dan
potensi pelajar
dalam olahraga
Terlaksananya Popda
di tingkat Provinsi
Bengkulu
jumlah popda
di tingkat
provinsi
bengkulu
100 100 100 100 100 100
Penyelenggaraan
Kompetisi
Olahraga
terlaksananya
penyelenggaraa
n kompetisi
olahraga
Kompetisi Cobar 5K
dan 10 K (Piala
Bupati)
jumlah
kompetisi
cobar 5k dan
10k ( piala
bupati )
100 100 100 100 100 100
Pengembangan
olahraga
Rekreasi
tersedianya
pengembangan
olahraga
rekreasi
Senam Lebong Sehat jumlah senam
lebong sehat
100 100 100 100 100 100
Peringatan/Upac
ara Hari
Olahraga
Nasional
terlaksananya
peringatan
upacara hari
olahraga
nasional
Upacara Hari
Olahraga Nasional
jumlah
upacara hari
olahraga
nasional
100 100 100 100 100 100
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Digedung
INDOOR
tersedianya
sarana
prasarana
olahraga
digedung
INDOOR
Rehabilita stadion
sepak bola TES kab.
Lebong
jumlah
rehabilitas
stadion sepak
bola TES keb.
Lebong
100 100 100 100 100 100
Program peningkatan
peran serta
kepemudaan
Meningkatkan
Kualitas
kepemudaan
persentase
kualitas
kepemudaan
( jumlah kualitas
kepemudaan /
jumlah
keseluruhan
kepemudaan ) x
100 %
100 100 100 100 100 100 Pendidikan dan
pelatihan dasar
kepemimpinan
terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan dasar
kepemimpinan
Terbentuknya
paskibraka Kab.
Lebong
jumlah
paskibraka
kab. Lebong
100 100 100 100 100 100
Fasilitas Aksi
bakti sosial
kepemudaan
terclaksannya
fasilitas aksi
sosial
kepemudaan
terbentuknya fasilitas
aksi sosial
kepemudaan
Jumlah
gelangan/balai
remaja (IKK)
100 100 100 100 100 100
Pekan Olahraga
pelajar tingkat
daerah (POPKAB)
terlaksananya
pekan olahraga
palajar tingkat
daerah (
POPKAB )
terbentuknya pekan
olahraga pelajar
tingkat daerah (
POPKAB )
jumlah pekan
olahraga
pelajar
tingkat
daerah (
POPKAB )
100 100 100 100 100 100
Fasilitas Pekan
Temu wicara
organisasi
pemuda
terpenuhinya
pekan temu
wicara
organisasi
pemuda
terbentuknya pekan
temu wicara
organisasi pemuda
jumlah
terbentuknya
pekan temu
wicara
organisasi
pemuda
100 100 100 100 100 100
Program pembinaan
dan pemasyarakatan
Olah raga
Meningkatkan
pembinaan
Olahraga
persentase
pembinaan
olahraga
( jumlah
pembinaan
olahraga / jumlah
keseluruhan
pembinaan
olahraga ) x 100
%
100 100 100 100 100 100 Penyelenggaraan
kompetisi olah
raga
terlaksananya
kompetisi
olaharaga
Terbentuknya
kompetisi olahraga
jumlah
kompetisi
olahraga
100 100 100 100 100 100
Pengembangan
Olah raga lanjut
usia termasuk
penyandang
cacat
Terlaksananya
olahraga lanjut
usia termasuk
penyandang
cacat
terbentuiknya olahraga
lanjut usia termasuk
penyandang cacat
jumlah
olahraga
lanjut usia
termasuk
penyandang
cacat
100 100 100 100 100 100
Peningkatan
jumlah dan
kualitas serta
kompetisi
pelatih,peneliti,p
raktisi, dan
teknisi olah raga
Terpenuhinya
kualitas serta
kompetisi
pelatih, peneliti,
praktisi, dan
teknisi
olaharaga
Terbentuknya kualitas
serta kompetisi pelatih,
peneliti, praktisi, dan
teknisi olaharaga
jumlah
kualitas serta
kompetisi
pelatih,
peneliti,
praktisi, dan
teknisi
olaharaga
100 100 100 100 100 100
Program
pengembangan dan
kebijakan
manajemen olah
raga
Meningkatkan
Kualitas manajemen
Olahraga
persentase
kebijakan
manajemen
olahraga
( jumlah
kebijakan
manajemen
olahraga / jumlah
keseluruhan
kebijakan
manajemen
olahraga ) x 100
%
100 100 100 100 100 100
61
BAB VII
PENUTUP
Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan KABUPATEN LEBONG ,
tujuan dan sasaran pembangunan olahraga, kepemudaan, pramuka dan kepariwisataan
Kabupaten tahun 2017 – 2022 akan diwujudkan melalui pencapaian 9 (sembilan) target
utama yaitu:
(1) Persentase perolehan medali emas dalam kejuaraan resmi tingkat provinsi, (2)
Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan dan kecakapan hidup, (3) Cakupan
organisasi pemuda yang aktif, (4) Persentase pemuda yang bebas narkoba, (5) Tingkat
ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, (6) Rasio lapangan olahraga per 1.000
penduduk, (7) Jumlah kunjungan wisatawan per tahun, (8) Peningkatan jumlah objek
wisata, dan (9) Jumlah pembina pramuka yang bersertifikat.
Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah tugas yang ringan.
Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan
kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini empat target utama tersebut
akan dapat dicapai.
Skenario untuk mencapai target dan sasaran pembangunan 2017 – 2022 telah
didiskusikan, dirumuskan dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Maka
tinggal lagi tiap-tiap bidang/ subbidang/ sekretariat/ subbag untuk
mengemplementasikannya dalam rencana kerja tahunan (Renja).
Rencana Strategis DISPARPORA Kabupaten Lebong ini telah berusaha
mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan. Kepada semua
pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya. Semoga Allah
S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada
62
semua pelaku pembangunan pada umumnya demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Amiin.