Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN
KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT
DDAAEERRAAHH
TTAAHHUUNN 22001166
DDIINNAASS KKEESSEEHHAATTAANN KKAABBUUPPAATTEENN JJOOMMBBAANNGG
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan
acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada
RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 serta Renstra-Dinkes Tahun 2014-2018 .
Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan
aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2016 ini merupakan hasil dari
proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten
(top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi
vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2016
terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat
pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2016 yang digunakan
sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan
yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Kegiatan prioritas
pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun
2016, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian
bayi, penurunan kesakitan DBD, menekan kasus gizi buruk serta standarisasi
Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini adalah
upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun dan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
Harapan kami semoga Renja Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai
acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif,
dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik
sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 ii
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih
Jombang, Juni 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 19650821 199103 1 012
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1
1.2. Landasan hukum ....................................................................... I - 2
1.3. Maksud dan tujuan .................................................................... I - 4
1.3.1. Maksud ............................................................................. I - 4
1.3.2. Tujuan .............................................................................. I - 4
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... I – 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan
capaian renstra SKPD ............................................................... II - 6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ............................. II - 21
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Kesehatan .... II - 28
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ................................... II - 29
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ............. II - 57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ..................................... III - 71
3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD .............................................. III - 72
3.3. Program dan kegiatan ............................................................... III - 73
BAB IV PENUTUP ......................................................................................... IV - 90
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bappeda
dan pencapaian renstar Bappeda tahun 2009 - 2013 .................... II - 7
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ........................ II - 24
Tabel 2.3. Review rancangan awal RKPD Tahun 2016 ................................. II - 31
Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2016 .................................... II - 58
Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan
maju tahun 2017 ........................................................................... III - 74
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah
yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam
setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya
perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-
perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar
dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan
yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai
pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-
potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin
dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk
memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya
kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya
tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam
rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan
untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20
tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1
tahun (RKPD).
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja Dinkes)
Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Jombang periode 2016 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 2
nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di
Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah,
dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan .
Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah
diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan
perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara
efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di
dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam
Renstra Dinas Kesehatan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun
2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 3
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 tahun 2008
Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jombang tahun 2014–2018;
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 4
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 17 Taun 2009 tentag Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang;
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/227/415.38/2015 tanggal 20
Janurai 2015 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Tahun
2016;
21. Surat Sekretaris Daerah Nomor. 050/2441/415.38/2015 tanggal 11 Juni 2015
tentang Penetapan Renja SKPD;
22. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor.
188/2235/415.25/2015 tentang Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud
Penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun
2016 dimaksudkan untuk:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran
dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016
dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana kerja pada tahun berjalan.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2016 adalah untuk :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam
pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang
Kesehatan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 I- 5
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang
mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka visi Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah “Masyarakat Jombang Yang
Mandiri Hidup Sehat”, oleh karena itu Dinas Kesehatan selaku institusi yang
berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi
institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai
perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan
dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam
pemecahan masalah dibidang kesehatan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
tahun 2014 – 2018 adalah :
1. Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
3. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 19
program dan 118 kegiatan pada tahun 2016.
Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret
2015 adalah sebagai berikut :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-7
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN
RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln Maret 2015 )
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 1 1 Dinas Kesehatan
2 1 1 1
Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran 2 1 1 1 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Honorarium
Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes
60 bln 24 12 3 100 100 36
2 1 1 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
60 bln 24 12 3 100 100 36
2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
370 unit 145 74 100 219
2 1 1 2 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
444 unit 170 76 100 186
2 1 1 2 48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
617 unit 246 123 100 123
2 1 1 3 Program peningkatan disiplin aparatur
2 1 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
795 Steel 318 159 100 477
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 1 1 7 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
2 1 1 7 1 Penyusunan rencana strategis SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
2 Dok
1 1 1 100 100 1
2 1 1 7 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
5 Dok 2 1 1 100 100 3
2 1 1 7 3 Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
5 Dok 2 1 1 100 100 3
2 1 1 7 4 Penyusunan Laporan Keuangan
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
5 Dok 2 1 1 100 100 3
2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2 1 1 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100 persen 86 100%
100%
2 1 1 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan Kesehatan
Terlaksasanya distribusi obat ke sarana pelayanan keehatan
34 Puskesmas 34 34 34 100 34
34
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 1 1 16 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya
Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin )
75 persen 15,8 60 60 65
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100 persen 79,98 100 0,7 0,7 100 100
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 persen 9,54 100 0,009 0,009 100 100
2 1 1 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter keci
100 persen 98,48 100 100 100
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja
85 pesen 75,72 83,5 13,10 15,6 83,5 84
Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
4 persen 2,05 2,5 2,5 3
Cakupan Pelayanan 50 persen 72,4 20 20 30
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
2 1 1 16 13 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan di Puskesmas
100 persen 100 100 100 100
100 100
2 1 1 16 17 Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Tersedianya anggaran icon Gubernur
100 persen 100 100 100 100 100
2 1 1 16 26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Tersedianya biaya operasional kegiatan pelayanan jaminan kesehatan nasional
34 Puskesmas 34 34 100 34 34
2 1 1 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
2 1 1 17 2 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya
Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
20 persen 18,6 24 8,9 269 24 23
2 1 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 1 1 19 ‘01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar
Hidup sehat Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
23 persen 6,4 17 17 19
Meningkatnya cakupan rumah tangga sehat
58 persen 53,4 52 53,4 101 52 54
2 1 1 19 ‘07 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat Cakupan desa Siaga Aktif 100 persen 97,38 100 97,38 97,38 100 100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Meningkatnya cakupan
Posyandu Purnama
75 persen 71,78 72 71,78 99,6 72 73
2 1 1 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
2 1 1 20 ‘02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100 persen 100 100 100 100 100 100
Menurunkan prevalensi bumil KEK
2 persen 13,44 3,5 13,44 26 3,5 3
Menurunkan prevalensi balita stunting
7,5 persen 31,8 9 9 8,5
Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen 100 100 100 100 100 100
2 1 1 20 ‘03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Mikro Laiinya
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
1,8 persen 6,54 4,2 4,9 85,7 4,2 3,4
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,2 persen 0,53 0,45 0,7 64,2 0,45 0,35
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
95 persen 92,9 92 93 101 92 93
Balita naik berat badannya 80 persen 64,8 72 63,7 88,4 72 74
Balita Bawah Garis Merah < 8 0,48 < 8 0,7 1142 < 8 < 8
Kecamatan bebas rawan 100 persen 100 100 100 100 100 100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
92 persen 83,7 89 17,9 20 89 90
2 1 1 20 ‘04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
85 persen 76,91 76 83,8 110 76 79
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
88 persen 79,5 85 85,32 100 85 86
2 1 1 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2 1 1 21 ‘05 Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 persen 61,54 5 5 5
2 1 1 21 ‘06 Pengembangan Kabupaten Sehat Penerapan tatanan desa sehat
30 Persen
57,35
15
57,35
382 15 20
Meningkatnya cakupan rumah sehat
76 persen 61,79 73 7 9,5 73 74
2 1 1 21 ‘07 Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi Meningkatnya Institusi yang dibina
90 persen 91,03 90 16 17,7 90 90
Meningkatnya cakupan pengawasan TP2 Pestisida
86 persen 84 83 6 7,2 83 84
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
86 persen 91,03 80 16 20 80 82
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang di awasi
73 persen 71 67 22 32,8 67 69
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Meningkatnya Cakupan Air
Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )
73 persen 78,85 65 10 15,4 65 65
Meningkatnya Cakupan Kegiatan Konseling Sanitasi
10 persen
10 3 30 10 10
2 1 1 21 ‘09 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Meningkatnya cakupan penyehatan lingkungan pemukiman
75 persen 60 17 28 60 65
Meningkatnya Pencapaian desa ODF
40 persen 23,08 20 19,93 99,6 20 35
2 1 1 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2 1 1 22 ‘01 Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
36 Per 100.000
Penduduk
29 38 26 146 38 37
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1 1,7 < 1 2,4 41 < 1 < 1
2 1 1 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
36 Per 100.000
Penduduk
29 38 26 146 38 37
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1 1,7 < 1 2,4 41 < 1 < 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 22 ‘04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Cakupan desa/Kelurahan
UCI 100 Persen
85,95 100 23,51 23,51 100 100
2 1 1 22 ‘05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Meningkatnya penemuan baru penderita TB paru ( BTA +)
60 persen 54,7 53 9,31 17,5 53 55
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
92 persen 88,1 92 88 95,7 92 92
Persentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan
100 persen 100 100 89 89 100 100
Menurunnya prevalensi kasus HIV
< 0,5 0,006 < 0,5 0,0035 14.285 < 0,5 < 0,5
Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan
100 persen 70 100 44,44 44,44 100 100
Persentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100 persen 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 persen
100 > 90 85,17 94,6 > 90 > 90
Meningkatnya penderita kusta MB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 persen
91,4 > 90 93,04 103 > 90 > 90
Meningkatnya 100 persen 100 100 40 40 100 100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pemeriksaan kontak insentif kusta
Meningkatnya Penemuan Penderita Pneumonia Balita
20 persen 6,85 12 1,9 15,8 12 14
Meningkatnya penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare
80 persen
79,6 75 9,8 13,1 75 80
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan filariasis
> 90 persen
> 90 0 > 90 > 90
Meningkatnya Cakupan Pengobatan Filariasis
100 persen 100 0 100 100
Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th
> 90 persen
70 0 70 80
Meningkatnya pengobatan penyakit infeksi menular seksual
100 persen 100 100 100 100 100 100
2 1 1 22 ‘06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
36 Per 100.000
Penduduk
29 38 26 146 38 37
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1 1,7 < 1 2,4 41,7 < 1 < 1
Meningkatnya rumah/bangunan yang
95 persen 84 90 73 81,1 90 92
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) bebas jentik nyamuk Aides
Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita DBD
100 persen 100 100 100 100 100 100
2 1 1 22 ‘09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
≥ 2 3,3 ≥ 2 0,67 33,5 ≥ 2 ≥ 2
2 1 1 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2 1 1 23 ‘07 Akreditasi Puskesmas Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
80 persen 75,96 78 78 78
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
100 persen 0 35 0 0 35 60
Meningkatnya Cakupan Rawat Jalan
90 persen 45,2 60 2,1 3,5 60 70
Meningkatnya Cakupan Rawat Inap
15 persen 1,76 6 0,6 10 6 9
2 1 1 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-17
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2 1 1 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Meningkatnya persentase
puskesmas memenuhi standar Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
100 persen 0 35
0
0 35 60
2 1 1 25 61 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jelakombo 1 unit 0 1 0 1
2 1 1 25 78 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Keboan Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 0 1
2 1 1 25 80 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Gambiran Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 0 1
2 1 1 25 246 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Tejo Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 0 1
2 1 1 25 250 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Brudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 0 1
2 1 1 25 253 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Carangrejo
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 0 1
2 1 1 25 254 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Senden
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
1 unit 1 0 1
2
1
1
25
273 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu Pangklungan
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi
1 unit 1 0 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-18
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
standar
2 1 1 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
2 1 1 29 04 Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita Angka kematian anak Balita per 1.000 KH
8 Per 1.000 KH
10 11 3.6 305 11 10
Persentase pelayanan anak balita
90 persen 74,89 80 19,11 23,9 80 85
Persentase deteksi dini tumbuh : - Anak balita
74
persen
74,89
71
35,18
49,54
71
72
- Prasekolah 73 persen 80,97 70 25,22 36,02 70 71
2 1 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 2 1 1 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Pra lansia dan lansia
70 persen 47,3 40 26,58 66,45 40 50
2 1 1 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
2 1 1 31 01 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan
2 kali
2 2 2
2
2 1 1 31 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak
1556 IRT 1253 1320 1294 98 1320 1400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-19
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1560 IRTP pada akhir tahun 2018
2 1 1 31 05 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Meningkatnya TPM yang diawasi
80 persen 70 65 15 23 65 70
Meningkatnya TPM yang memenuhi syarat
70 persen 74,64 55 7 12,8 55 60
2 1 1 34 Program Kesehatan dan Keselamatan Ibu
2 1 1 34 01 Pencegahan komplikasi kehamilan Menurunnya Angka Kematian Ibu
88 Per 100.0000 KH
128 (26 kematian)
89 35 (7 kasus)
254 89 89
Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4
95 persen 89,53 88 20,40 23,9 88 89
Meningkatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
95 persen 93,26 95 4,96 5,2 95 95
Meningkatnya cakupan pelayanan nifas
95 persen 105,79 93 20,54 22,1 93 94
Meningkatnya cakupan ibu hamil resti/komplikasi yang ditangani
95 persen 93,26 91 24,77 27,2 91 93
Meningkatnya cakupan persalinan oleh bidan/nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
95 persen 90,81 95 20,43 21,5 95 95
2 1 1 34 02 Pencegahan Komplikasi KB Persentase Peserta KB aktif
80 persen 68,39 80 69,06 86,33 80 80
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-20
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2015 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2016
Target Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 1 1 43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
2 1 1 43 01 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
64 Orang 0 34 0 0 34 44
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
106 Orang 0 44 0 0 44 64
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
64 orang 0 18 0 0 18 34
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Pencapaian kinerja tribulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bila dilihat
dengan indikator SPM serta indikator renstra 2014-2018 yang dilakukan seksi – seksi di
Dinas Kesehatan maka hasilnya dapat dilihat berikut ini.
Dalam program seksi Kesehatan Keluarga pencapaian indikator masih dalam proses
karena data capaian diambil pada tribulan I tahun 2015 sebagai gambaran yaitu cakupan
kunjungan ibu hamil K4 pada target renstra ditargetkan 88% dan target SPM sebesar
95%, sampai dengan Maret 2015 capaiannya sebesar 20,4%. Jika capaian tahun 2015
dibagi per tirbulan maka target tribulan I sebesar 20% untuk target renstra dan 23%
target SPM maka capaian K4 pada tribulan I sebessar 20,4% sudah melebihi target renstra
dan masih dibawah target SPM. Di akhir tahun 2015 diharapkan capaian mendekati target
yang diharapkan. Angka kematian ibu perlu mendapat perhatian khusus karena sampai
dengan bulan Maret 2015 jumlah kasus kematian ibu sebesar 7 kasus kematian atau
angka kematian ibu sebesar 35 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) yang jika dibandingkan
dengan toleransi angka kematian ibu pada tribulan I tahun 2015 sebesar 20 per 100.000
KH (Kelahiran Hidup) maka angka kematian ibu sudah diatas toleransi yang ditetapkan.
Dalam seksi Gizi Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan telah sesuai
target (100%), sampai dengan Maret 2015 capaian prevalensi gizi buruk sebesar 0,7 %
sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 0,45% ini artinya perlu perhatian agar angka
capaian tidak meningkat lagi untuk itu perlu perhatian tentang tindak lanjut penanganan
gizi buruk. Dalam hal penangangan anemia pada ibu hamil yang diukur dengan cakupan
ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe, capaian ibu hamil mendapat 90 teblet Fe pada
tribulan I tahun 2015 sebesar 17,9% sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 89% atau
target tribulan I tahun 2015 sebesar 20%. Jika dibandingkan antara capaian dan target di
tribulan I maka capaian masih dibawah target untuk itu perlu adanya koordinasi antar
program sehingga capaian cakupan bisa sesuai dengan harapan serta menurunkan kasus
ibu hamil dengan anemia.
Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan ,
cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas
pelayanan, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan keleluasaan
pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Capaian cakupan rawat jalan pada
tribulan I tahun 2015 sebesar 21,1% sedangkan targetnya pada tahun 2015 sebesar 60%
atau sebesar 15% pada tribulan I. Jika dibandingkan capaian dan target tribulan I pada
tahun 2015 maka capaiannya telah melebihi target. Capaian ini perlu dipertahankan
dengan menjaga mutu pelayanan dengan harapan di akhir tahun capaian memenuhi
harapan yan diinginkan. Capaian cakupan rawat inap pada tribulan I tahun 2015 sebesar
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-22
0,6% sedangkan target pada tahun 2015 sebesar 6% atau sebesar 1,5% pada tribulan I.
Jika dibandingkan capaian dan target tribulan I pada tahun 2015, maka capaian cakupan
rawat inap masih dibawah target untuk itu perlu melihat kembali apakah tidak
tercapainya karena validasi data yang kurang atau memang karena kunjungan yang
datang sesuai data.
Dalam program seksi Surveilens Epidemiologi dan Kesehatan Khusus ada
program Cakupan Desa/Kelurahan UCI masih belum mencapai target, disebabkan oleh
Target sasaran berdasarkan SUPAS dimana lebih besar dari pada sasaran riil dan
Pendataan sasaran kurang valid, capaian sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2015
sebesar 23,51 % sedangkan target tahun 2015 sebesar 100% atau 25% pada tribulan I.
Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian cakupan
desa/kelurahan UCI sudah mendekati target. Untuk itu kinerja perlu dipertahankan agar
capaian diakhir tahun 2015 mendekati target 100%. Sedangkan untuk capaian cakupan
penemuan dan penanganan penderita lumpuh layuh/ AFP rate per 100.000 penduduk
<15 tahun pada tribulan I sebesar 0,67% sedangkan target tahun 2015 sebesar ≥2 atau
0,5 pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2015
maka capaian telah melebihi target. Perlu mempertahankan kinerja agar capaian diakhir
tahun memenuhi harapan. Untuk program cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan PE <24 jam, sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2015 belum ada kasus
sehingga capaiannya masih belum ada.
Pada seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) ada program
penemuan penderita pneumonia balita, penemuan baru TB BTA + sampai dengan
Maret/Tribulan I tahun 2015 capaiannya sebesar 9,31% sedang target tahun 2015 sebesar
53% atau 13% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I
tahun 2015 maka capaian smapai dengan maret/tribulan I tahun 2015 masih belum
memenuhi target. Untuk itu perlu inovasi dalam penemuan kasus yang dapat dijadikan
acuan dalam penanganan penyakit tersebut. Kesembuhan penderita TB BTA + sampai
dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 sebesar 88% sedang target pada tahun 2015
sebesar 92%. Jika dibandingkan antara capaian dan target maka capaian telah mendekati
harapan. Untuk itu perlu mempertahankan kinerja agar capaian akhir tahun memenuhi
harapan. Sedangkan untuk cakupan penderita DBD sudah semua ditangani dan memang
sesuai target. Angka kesakitan (Insiden Rate) DBD sampai dengan Maret/tribulan I tahun
2015 sebesar 29,3 per 100.000 penduduk atau terdapat 363 kasus DBD sedang target
angka kesakitan DBD tahun 2015 sebesar 38 per 100.000 pendududk atau 9,5 per
100.000 penduduk pada tribulan I tahin 2015. Jika dibandingkan antara capaian dan
target pada tribulan I tahun 2015 maka capaian masih diatas atau kasus DBD masih tinggi.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-23
Untuk itu perlu meningkatkan kegiatan kegiatan yang mempengaruhi kejadiaan kesakitan
DBD. Peningkatan kasus HIV-AIDs perlu mendapat perhatian dengan kegiatan kegiatan
yang menekan penularan HIV-AIDs.
Dalam kegiatan di seksi Kesehatan Lingkungan ada indikator, yaitu institusi
dibina telah memenuhi target, Tempat Tempat Umum memenuhi syarat dan Cakupan
Open Defecation Free (ODF) sampai dengan Maret/Tribulan I Tahun 2015 capaiannya
sebesar 19,93% sedang target tahun 2015 sebesar 20%. Jika dibandingkan antara capaian
dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian telah mendekati yang diharapkan. Untuk
itu perlu memotivasi Puskesmas untuk lebih giat melakukan pemicuan di dusun/desa agar
capaian ODF terpenuhi. Kegiatan Kabupaten Sehat dengan indikator tatanan desa sehat
perlu mendapat perhatian karena kegiatan ini merupakan kegiatan UKM dengan tujuan
agar masyarakat ikut berperan aktif dalam penanganan kesehatan yang biasa ditangani
sendiri.
Dalam seksi Promkes dan Jamkes terdapat program Desa Siaga aktif, capaian
desa siaga aktif sampai dengan Maret/Tribulan I taun 2015 sebesar 97,38 sedang target
pada tahun 2015 sebesar 100% atau 25% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara
capaian dan target tribulan I tahun 2015 maka capaian sudah melebihi target.
Kegiatan terkait PHBS yaitu rumah tangga sehat sampai dengan Maret/Tribulan I tahun
2015 sebesar 53,4% sedang target tahun 2015 sebesar 52% atau 13% pada tribulan I. Jika
dibandingkan antara capaian dan target pada tribulan I tahun 2015 maka capaian telah
memenuhi target. Pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat miskin diberikan sesuai
dengan kasus, sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2015 semua kasus dilayani dengan
baik, sedangkan cakupan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin penanganannya
sesuai kasus. Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan kegiatan nasional
dan tahun 2015 merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan JKN yang masih menemui
kendala dalam hal pemanfaatan anggaran yang sebagian besar masih digunakan untuk
kegiatan upaya kesehatan perorangan yang berdampak pada kurang maksimalnya upaya
kesehatan masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I.
Di UPTD GFK ada program Ketersediaan obat sesuai kebutuhan, sampai
dengan Maret/Tribulan I Tahun 2015 capainnya sebesar 0% sedang target tahun 2015
sebesar 100%. Capaian 0% dikarenakan sampai dengan Maret 2015 pengadaan obat
masih dalam proses lelang sehingga belum ada obat yang terkirim.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-24
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG (Trib I Tahun 2015)
NO Indikator *)
SPM Th 2014/ IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Standar
nasional Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2015
Tahun 2016
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95 87 88 89 90 95 89,53 20,40 88 89
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
85 Ada 95 95 95 95 95 93,26 4,96 95 95
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
95 Ada 95 95 95 95 95 90,81 20,43 95 95
4 Cakupan pelayanan nifas 90 92 93 94 95 95 105,79 20,54 93 94
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
85 95 95 95 95 95 61,84 21,15 80 81
6 Cakupan kunjungan bayi 90 Ada 98 99 100 100 100 96,22 22,98 99 100
7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
100 Ada 100 100 100 100 100 85,95 23,51 100 100
8 Cakupan pelayanan anak balita 90 75 80 85 90 90 74,98 19,11 80 85
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 Ada 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100 100 100 100 100 100 98,48 100 100
12 Cakupan peserta KB aktif 80 80 80 80 80 80 68,39 69,06 80 80
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-25
NO Indikator *)
SPM Th 2014/ IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
standar nasional
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2014
Tahun 2015
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :
A AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
≥5 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 3,3 0,67 ≥2 ≥2
B Penemuan penderita Pneumonia balita
100 10 12 14 16 20 6,5 1,90 12 14
C Penemuan pasien baru BTA positif 100 Ada 51 53 55 57 60 51,54 9,31 60 55
D Penemuan DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
E Penemuan penderita diare 100 73 9,8 75 80
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100 100 100 100 100 100 79,78
0,7 100 100
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 Ada 100 100 100 100 100 9,54 0,009 100 100
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota
98
17 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100 100 100 100 100 100 100 Blm ada kasus
100 100
18 Cakupan desa siaga aktif 70 100 100 100 100 100 97,38 97,38 100 100
19 Cakupan BBLR yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 (194 kasus )
100 100
20 Cak. Pelayanan kesehatan remaja 80 83 83,5 84 84,5 85 75,72 13,10 83,5 84
21 Cak. Pelayanan kesehatan pra usila dan usila
75
30 40 50 60 70 42 26,58 45 50
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-26
NO Indikator *)
SPM (Th 2014) IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis standar
nasional Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2015
Tahun 2016
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
22 Balita naik berat badannya 80 70 72 74 76 80 64,05 63,7 72 76
23 Balita Bawah Garis Merah <8 <8 <8 <8 <8 <8 0,48 0,7 <8 <8
24 Cak. Balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
94 91 92 93 94 95 91,25 93 92 93
25 Cak. Bumil mendapat 90 tablet Fe 90 88 89 90 91 92 84,29 17,9 89 90
26 Cakupan Kadarzi 75 84 85 86 87 88 79,95 85,32 85 86
27 Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
84 100 100 100 100 100 100 100 100 100
28 Cak. Rawat jalan 19 50 60 70 80 90 74,6 2,1 60 70
29 Cak. Rawat Inap 1,9 3 6 9 12 15 1,76 0,6 6 9
30 Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum
19 2 2,5 3 3,5 4 1,14 2,5 3
31 Cak. Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal
88 10 20 30 40 50 72,4 20 30
32 Rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes
>95 88 90 92 93 95 84 73 90 92
33 Pemeriksaan kontak intensif kusta 100 100 100 100 100 100 100 40 100 100
34 Penderita kusta PB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 100 85,17 >90 >90
35 Penderita kusta MB yang RFT >90 >90 >90 >90 >90 >90 92,2 93,04 >90 >90
36 Kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif
>85 91 92 92 92 92 87,79 88 89 92
37 Balita dengan diare yang ditangani 100
75 75 80 80 80 73 9,8 75 80
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-27
NO Indikator *)
SPM (Th 2014) IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
standar nasional
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2015
Tahun 2016
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
38 Penderita malaria yang diobati 100 100 100 100 100 100 100 100 100
39 Institusi dibina 90 90 90 90 90 91,9 15,9 90 90
40 TTU memenuhi syarat 78 80 82 84 86 91,03 16 80 82
41 Cakupan Open Defecation Free (ODF) 20 25 30 35 40 23,5 19,93 60 30
42
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100 100 100 100
100 86 Dlm proses pengadaan
100 100
43 Rumah tangga sehat 50 52 54 56 58 47,07 53,4 52 54
44 Upaya penyuluhan P3 NAPZA 15 17 19 21 23 6,4 17 19
45 Posyandu Purnama dan Mandiri 71 72 73 74 75 71,78 71,78 72 73
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-28
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KESEHATAN
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada
Tahun 2015 sampai dengan Tribulan I ada capaian capaian yang perlu mendapat
perhatian misalnya kematian ibu, kematian yang disebabkan DBD dan lain2.
Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan program didalam anggaran
(APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, Realisasi
anggaran tahun 2015 sampai dengan Tribulan I terealisasi sebesar 2,7%. Belum
maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya kendala pada
perubahan system keuangan yang biasa menjadi berbasis accrual. Selain itu
penyerapan di kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional
Puskesmas untuk 34 Puskesmas belum bisa masuk pada evaluasi SIMDA
karena Puskesmas menjadi Sub Unit sehingga berpengaruh pada usulan uang
panjar.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2015
merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018
yaitu “ mewujudkan MASYARAKAT JOMBANG YANG MANDIRI HIDUP SEHAT.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada Tahun 2015 adalah :
1. Angka kematian Ibu yang masih tinggi.
Pada tahun 2014 angka kematian ibu di Kabupaten Jombang terdapat 26
kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 129,5 per 100.000 kelahiran
hidup sedangkan pada tahun 2014 sampaidengan tribulan I kematian ibu
berjumlah 7 kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 35 per 100.000
kelahiran hidup. Hal ini perlu mendapat perhatian dengan mengetahui
penyebab serta dimana kematian tertinggi terjadi. Usaha yang dilakukan
untuk menurunkan angka kematian ibu adalah melakukan Audit maternal
Perinatal, memberikan penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan
kehamilan, melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan cara
menjaga kesehatan kehamilan, pembentukan kelas ibu hamil, berkoordinasi
dengan pelayanan kesehatan rujukan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-29
2. Angka kematian bayi
Pada tahun 2014 angka kematian bayi di Kabupaten Jombang terdapat
197 kematian bayi atau angka kematian bayi sebesar 9,8 per 1.000
kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan tribulan I
terdapat 57 kematian bayi atau angka kematian sebesar 2,9 per 1.000
kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi disebabkan asfiksia dan BBLR (
berat badan lahir rendah ). BBLR merupakan salah satu cerminan dari pola
makan dari keluarga bayi sehingga asupan yang diterima bayi dalam
kandungan kurang. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka
kematian bayi yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya
memeriksakan kehamilan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan
cara menjaga kesehatan kehamilan, selain memberikan PMT bagi ibu hamil
yang kurang gizi.
3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue yang belum terkendali.
Pada tahun 2014 angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue)
sebesar 29 per 100.000 penduduk sedang pada tahun 2015 sampai
dengan tribulan I sebesar 26 per 100.000 penduduk. Angka kesakitan di
tahun 2015 sampai dengan tribulan I yang cukup tinggi perlu mendapat
perhatian.
Usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan DBD yang tinggi
adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan, khususnya dengan 3 M, memberikan abate pada tempat yang
rawan jentik nyamuk aedes aegypti, melakukan penyemprotan sebelum
masa penularan ( SMP ) dan dengan menggalakkan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan
berkualitas melalui pembentukan Sismantik ( Siswa Pemantau Jentik ),
gerakan Jumat bersih yang dilkakukan secara lintas sektoral yang dipantau
oleh kepala SKPD dan mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik (
Jumantik ) yang ada di desa – desa.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian,
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-30
dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses
perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama
yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif
maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
2016, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD
tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan
karena :
Adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai hasil musrenbang
kabupaten, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional
terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai gambaran bahwa visi Kabupaten Jombang untuk RPJMD pada tahun
2014 – 2018 adalah “ Jombang Sejahtera Untuk Semua “ dengan misi :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama;
2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sedangkan untuk mewujudkan misi ke 2 dari RPJMD yaitu “ Mewujudkan
Layanan Dasar Yang Terjangkau “, Dinas Kesehatan membuat Renstra 2014 –
2018 dengan visi “Masyarakat Jombang yang Mandiri Hidup Sehat” dengan
misi :
1. Pembangunan yang Berwawasan Kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat yang Berperilaku Hidup Sehat
3. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran
pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah
sebagai berikut :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-31
TABEL 2.3 RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.577.404.885 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.577.404.885
1 Penyediyaan jasa administrasi teknis perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket 1.420.700.000 Penyediyaan jasa administrasi teknis perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 paket 1.420.700.000 Tersedianya Honorarium Tenaga Non PNS & Perawat Ponkesdes
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket 2.156.704.885 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
1 Paket 2.156.704.885 Terlaksananya honorarium pelaksana anggaran, belanja ATK, Alat Listrik, Peralatan kebrsihan, BBM, rekening listrik, air dan telpon, belanja surat kabar, jasa administrasi perkantoran, belanja bahan bacaan, perawatan kendaraan bermotor, stnk, cetak dan penggandaan, makmin harian, makmin rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
312.520.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
312.520.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
74 unit 90.480.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
74 unit 90.480.000 Terlaksanannya pemeliharaan kendaran dinas 74.00 unit
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-32
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 145.740.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 145.740.000 Trlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 1.00 pkt; Terlaksananya pengadaan kursi tunggu pustu jombatan 4.00 buah
5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 76.300.000 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD
1 Paket 76.300.000 Terlaksananya perawatan arana prasarana non kendaraan 1.00 pkt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
32.500.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
32.500.000
6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
159 stell 32.500.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu
159 stell 32.500.000 Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga 159.00 stel
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
41.338.000 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD
35.000.000
7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 5.000.000 Terlaananya review renstra 1.00 dokumen
8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Terlaksananya penyusunan renja SKPD 1.00 dokumen
9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Terlaksananya penyusunan LAKIP 1.00 dokumen
10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 11.338.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 dokumen 10.000.000 Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 1.00 paket
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
3.039.000.000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.548.388.500
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-33
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
1 paket
3.039.000.000 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
1 Paket
2.500.000.000 Terlaksananya pengadaan obat, perbekalan kesehatan habis pakai dan reagen untuk pelayanan kesehatan dasar/Puskesmas 1.00 paket
12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100 Persen
48.388.500 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
100 Persen
48.388.500 Terlaksananya distribusi obat ke sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Jombang 34.00 Puskesmas
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
63.998.483.700 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
63.620.590.880
13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
16.731.104.000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 persen
14.308.104.000 Tersedianya Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga Miskin untuk pelaksanaan JKN, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas, jaringannya dan rujukan PPK Provinsi sesuai kebutuhan (100%), Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat yang sakit di puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK Provinsi (100%), Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan JKN, Jamkesda, SPM dan KJS yang sakit di Puskesmas dan Jaringannya maupun
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-34
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
di PPK Provinsi (100%), Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Verifik 100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100.00 persen
14 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil
100.00 persen
502.494.000 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil
100.00 persen
502.494.000 Terlaksananya sinkronisasi pembinaan program kesehatan anak usia sekolah 34.00 Puskesmas; Terlaksananya review PKPR bagi petugas KRR 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi dan validasi data 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas PKRR 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan jiwa bagi tenaga dokter Puskesmas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis bagi kader kesehatan jiwa 100.00 kader; Terlaksananya pembentukan TPKJM Tingkat Kabupaten Jombang 5.00 kali; Terlaksananya pembentukan tim bebas pasung tingkat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-35
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kabupaten jombang 1.00 paket; terlaksananya program pembebasan pasien pasung 25.00 orang; Terlaksananya kegiatan terapi aktivitas keompok pasien jiwa 7.00 kali; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja Puskesmas 2.00 kali; Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan kerja bagi pengelola kesehatan kerja tentang pembentukan Pos UKK 2.00 hari
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja
83 persen Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja
83 persen
Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
2 persen Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum
2 persen
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
10 persen
Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
10 persen
15 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS
6 unit 2.280.000.000 Terlaksananya pengadaan ambulance rujukan dari DBHCHT
16 Bantuan Keuangan Kesehatan (Ponkesdes)
Kabupaten Terlaksananya operasional Ponkesdes
34 Puskesmas
Bantuan Keuangan Kesehatan (Ponkesdes)
Kabupaten Terlaksananya operasional Ponkesdes
34 Puskesmas
Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00 Ponkedes
17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
927.360.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
927.360.000 Tersedianya Operasional JKN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-36
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
541.200.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
541.200.000 Tersedianya Operasional JKN
19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
511.056.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
511.056.000 Tersedianya Operasional JKN
20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
570.744.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
570.744.000 Tersedianya Operasional JKN
21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
2.143.656.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
2.143.656.000 Tersedianya Operasional JKN
22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.090.140.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.090.140.000 Tersedianya Operasional JKN
23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.164.816.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.164.816.000 Tersedianya Operasional JKN
24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
650.340.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
650.340.000 Tersedianya Operasional JKN
25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.616.472.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.616.472.000 Tersedianya Operasional JKN
26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.657.800.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.657.800.000 Tersedianya Operasional JKN
27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
910.320.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
910.320.000 Tersedianya Operasional JKN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-37
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
946.728.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
946.728.000 Tersedianya Operasional JKN
29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
567.240.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
567.240.000 Tersedianya Operasional JKN
30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.487.960.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.487.960.000 Tersedianya Operasional JKN
31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.504.800.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.504.800.000 Tersedianya Operasional JKN
32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.360.224.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.360.224.000 Tersedianya Operasional JKN
33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.152.012.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.152.012.000 Tersedianya Operasional JKN
34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.014.552.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.014.552.000 Tersedianya Operasional JKN
35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.659.312.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.659.312.000 Tersedianya Operasional JKN
36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
969.900.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
969.900.000 Tersedianya Operasional JKN
37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.743.840.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.743.840.000 Tersedianya Operasional JKN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-38
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.209.780.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.209.780.000 Tersedianya Operasional JKN
39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.183.824.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.183.824.000 Tersedianya Operasional JKN
40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
577.764.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
577.764.000 Tersedianya Operasional JKN
41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.138.104.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.138.104.000 Tersedianya Operasional JKN
42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
786.420.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
786.420.000 Tersedianya Operasional JKN
43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.704.888.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.704.888.000 Tersedianya Operasional JKN
44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
659.460.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
659.460.000 Tersedianya Operasional JKN
45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.549.080.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.549.080.000 Tersedianya Operasional JKN
46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
857.160.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
857.160.000 Tersedianya Operasional JKN
47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
2.142.288.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
2.142.288.000 Tersedianya Operasional JKN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-39
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.454.688.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.454.688.000 Tersedianya Operasional JKN
48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
2.019.384.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
2.019.384.000 Tersedianya Opersional JKN
50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.409.256.000 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS 100 Persen
1.409.256.000 Tersedianya Operasional JKN
51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
121.877.100 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
117.002.010
52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayainya masyarakat 100 persen
82.134.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang
Terlayainya masyarakat 100 persen
78.849.210
53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
100.292.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
96.280.890
54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
92.603.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
88.899.640
55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen
493.962.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen
474.204.000
56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen
70.784.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 100 persen
67.952.640
57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen
263.839.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen
253.285.920
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-40
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen
78.955.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 100 persen
75.797.370
59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedungmulyo
Terlayaninya masyarakat 100 persen
186.101.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedungmulyo
Terlayaninya masyarakat 100 persen
178.657.630
60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 100 persen
214.811.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 100 persen
206.219.040
61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya masyarakat 100 persen
91.370.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlayaninya masyarakat 100 persen
87.715.200
62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
153.643.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Terlayaninya masyarakat 100 persen
147.497.280
63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya masyarakat 100 persen
55.460.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates
Terlayaninya masyarakat 100 persen
53.242.360
64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso Terlayaninya masyarakat 100 persen
28.682.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso Terlayaninya masyarakat 100 persen
27.535.480
65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 100 persen
121.412.300 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 100 persen
116.555.800
66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
54.051.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
51.889.720
67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 100 persen
266.231.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 100 persen
255.582.330
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-41
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
98.860.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
94.906.080
69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat 100 persen
671.963.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat 100 persen
645.084.960
70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat 100 persen
98.121.400 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung
Terlayaninya masyarakat 100 persen
94.196.540
71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat 100 persen
435.400.000 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat 100 persen
417.984.760
72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat 100 persen
82.371.200 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito
Terlayaninya masyarakat 100 persen
79.076.350
73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat 100 persen
141.717.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat 100 persen
136.048.990
74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat 100 persen
42.105.800 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben
Terlayaninya masyarakat 100 persen
40.421.560
75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
567.492.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
544.792.890
76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
71.307.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan
Terlayaninya masyarakat 100 persen
68.455.390
77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat 100 persen
201.784.200 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat 100 persen
193.712.830
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-42
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat 100 persen
40.686.500 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Terlayaninya masyarakat 100 persen
39.059.040
79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen
87.772.400 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen
84.261.500
80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen
71.705.900 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 100 persen
68.837.660
81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat 100 persen
88.143.700 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat 100 persen
84.617.950
82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat 100 persen
45.022.100 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Terlayaninya masyarakat 100 persen
43.221.210
83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng
Terlayaninya masyarakat 100 persen
537.573.600 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng Terlayaninya masyarakat 100 persen
516.070.650
84 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Terlayaninya masyarakat 100 persen
114.072.900 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Terlayaninya masyarakat 100 persen
109.509.980
Program Pengawasan Obat dan Makanan
29.918.800 Program Pengawasan Obat dan Makanan
29.918.800
85 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
23 persen
29.918.800 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
23 persen
29.918.800 Terlaksananya pengujian makanan minuman yang berijin edar dalam rangka mengetahui kadar/dosis pemakaian pengawet/pemanis/pewarna 100.00 persen; Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di sarana apotek, kios jamu, toko obat
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-43
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
berijin dan sarana distribusi kosmetik/salon dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat, napza, BKO pada jamu serta penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik 100.00 persen
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.332.278.000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.132.278.000
86 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
19 persen
516.333.000 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan
19 persen
416.333.000 Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tenaga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksananya PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Terlaksananya Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-44
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
penyuluhan P3 Napza di Sekolah d 1.00 Kabupaten
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat
54 persen
Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat
54 persen
87 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket
815.945.000 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100 paket
715.945.000 Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 68 desa (100%);Lomba Desa Siaga Aktif (1 desa tiap Puskesmas) 34 desa (100%)
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
73 persen
Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
73 persen
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
323.300.000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
323.300.000
88 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100 persen
128.800.000 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan
100 persen
128.800.000 Terlaksananya pemberian makanan pada Balita 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Pemberian Makanan Pada Ibu Hamil 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pemberian multivitamin balita stunting 34.00 Puskesmas
Menurunkan prevalensi bumil KEK
3 Persen
Menurunkan prevalensi bumil KEK
3 Persen
Menurunkan prevalensi balita stunting
8.5 persen
Menurunkan prevalensi balita stunting
8.5 persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-45
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen
Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan
100 persen
89 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
3.4 Peren
83.580.000 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
3.4 Peren
83.580.000 Terlaksananya pemantapan pembentukan TPG/Pos Gizi 12.00 Puskesmas; Terlaksananya pelatihan pertumbuhan dan tatalaksana Gizi Buruk 12.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pendampingan Balita Gizi Buruk 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembinaan dan konseling gizi ibu hamil pada bidan desa dan petugas gizi 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pemantauan status gizi (PSG AS) 306.00 Desa; Terlaksananya kegiatan pemeriksaan anemia pada ibu hamil 0.00 ; Terlaksananya kegiatan refresing dan pemberdayaan Posyandu 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan pengembangan knsultasi layanan gizi ibu hamil 34.00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-46
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puskesmas
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,35 Persen
Menurunkan Prevalensi Gizi Buruk
0,35 Persen
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
93 Persen
Cakupan Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun
93 Persen
Balita naik berat badannya 74 persen
Balita naik berat badannya 74 persen
Balita Bawah Garis Merah < 8 Balita Bawah Garis Merah < 8
Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
100 Persen
Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk)
100 Persen
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
90 Persen
Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
90 Persen
90 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
79 Persen
111.000.000 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
79 Persen
111.000.000 Terlaksananya kegiatan pwlatihan konseling ASI untuk semua petugas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya refresing dan pemberdayaan motivator ASI 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kampanye ASI 1.00 paket; Terlaksananya monitoring dan evaluasi ASI 34.00 Puskesmas; Terlaksananya kegiatan lomba ibu ASI dan Bayi sehat 1.00 paket
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
86 persen
Meningkatnya Cakupan Kadarzi
86 persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-47
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
488.480.000 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
488.480.000
91 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 % dari pendapatan tahun 2015
93.280.000 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Meningkatnya Pendapatan dari UPTD LabKesling
5 % dari pendapatan tahun 2015
93.280.000 Terlaksananya penyediaan bahan kimia 1.00 paket
92 Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat
20 persen
76.200.000 Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat
20 persen
76.200.000 Terlaksananya pertemuan lintas sektoral untuk membahas desa sehat 8.00 Kecamatan
Meningkatnya cakupan rumah sehat
74 persen
Meningkatnya cakupan rumah sehat
74 persen
93 Inspeksi air bersih dan sanitasi
Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
82 Persen
19..000.000 Inspeksi air bersih dan sanitasi
Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
82 Persen
19.000.000 Terlaksaanya pengambilan sample air bersih di Tempat tempat umum dan DAM 0.00 ; Terlaksananya pembinaan di institusi 0.00
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )
65 persen
Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy )
65 persen
94 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Pencapaian desa ODF 30 persen
300.000.000 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Pencapaian desa ODF 30 persen
300.000.000 Terlaksananya pemicuan di masyarakat dan sekolah, rakor linsek kab dan kec 0.00
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-48
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.954.641.750 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.654.641.750
95 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37/100.000 Pddk
297.125.000 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37/100.000 Pddk
297.125.000 Terlaksananya kegiatan penyemprotan/fogging fokus 300.00 fokus
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1 Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1
96 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37/100.000 Pddk
252.000.000 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37/100.000 Pddk
252.000.000 Terlaksananya pengadaan insektisida 1200.00 liter
Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1 Menurunkan angka kematian ( CFR ) kasus DBD
< 1
97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI
100 Persen
143.166.750 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten Cakupan desa/Kelurahan UCI
100 Persen
143.166.750 Terlaksananya Pedataan bayi 306.00 Desa; Terlaksananya pemberian imunisasi booster pada anak sekolah 34.00 Puskesmas; Terlaksananya sweeping imunisasi pada balita yang belum lengkap imunisasinya 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembinaan petugas Puskesmas dan UPS 34.00 Puskesmas; Terlaksananya Pengambilan Vaksin ke Surabaya 12.00 bln
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-49
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
92 Persen
847.735.000 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
92 Persen
547.735.000 Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 100.00 persen
Menurunnya prevalensi kasus HIV
< 0,5 Persen
Menurunnya prevalensi kasus HIV
< 0,5 Persen
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 Persen
Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
> 90 Persen
99 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37 per 100.000 Penduduk
377.700.000 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD
37 per 100.000 Penduduk
377.700.000 Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit demam berdarah 100.00 persen
Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
92 persen
Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
92 persen
100 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen
36.915.000 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 persen
36.915.000 Terlaksananya PE KLB dilakukan < 24 jam 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pengiriman spesimen ke BBLK Surabaya 12.00 bln; Terlaksananya Penanganan P3K 12.00 bln; Terlaksananya Pembinaan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-50
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengelola Program Surveilance Puskesmas 34.00 Puskesmas; Terlaksananya sosialisasi pemeriksaan haji ke pada petugas 0.00
Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
≥ 2 Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th
≥ 2
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.452.939.500 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.317.939.500
101 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
79 persen
1.250.037.400 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
79 persen
1.150.037.400 Terlaksananya pelatihan tim akreditasi Puskesmas 17.00 Puskesmas; Terlaksananya pendampingan penyusunan akreditasi Puskesmas 17.00 Puskesmas; Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas oleh surveyor 17.00 Puskesmas; Terlaksananya survey IKM 34.00 Puskesmas; Terlaksananya pembuatan dokumen pengelolaan lingkungan hidup 10.00 Puskesmas
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
60 Persen
Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
60 Persen
102 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
34 Puskesmas
202.902.100 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
34 Puskesmas
167.902.100 Tersusunnya profil pelayanan kesehatan rujukan 1.00 paket; Terlaksananya
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-51
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
updating data FKTP 83.00 fktp; Tersusunnya dokumen hasil kinerja 150.00 buku; Terupdatenya program SIMPUS Puskesmas 34.00 Puskesmas
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
6.011.113.188 5.161.113.188
103 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 persen
511.113.188 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 persen
361.113.188 Terlaksananya pengadaan coldchain beserta sarananya 1.00 paket ; Terlskananya pengadaan alkes dan alat laboratorium 35.00 unit
104 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
150.000.000 Terlaksananya pembangunan pagar Pukesmas 1.00 pkt
105 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan
250.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno
Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan
250.000.000 Terlaksananya rehabilitasi sedang Puskesmas Japanan 1.00 paket
106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
300.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
300.000.000 Terlaksananya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1.00 pkt
107 Pembangunan Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
2.500.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
2.000.000.000 Terlaksananya pembangunan gedung Puskesmas Tembelang 100.00 persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-52
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108 Pembangunan Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
1.750.000.000 Pembangunan Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
1.250.000.000 Terlaksananya pembangunan Puskesmas Pulorejo 100.00 persen
109 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon
1 paket
150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
Kec. Ploso Terbangunnya 1 paket
300.000.000 Terlaksananya Rehabilitasi Pustu Jatibanjar Kec. Ploso
110 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
1 paket
100.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon
1 paket
150.000.000 Terlaksananya rehabilitasi sedang puskesmas pembantu pengampon kabuh 1.00 unit
111 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
300.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
1 paket
100.000.000 Terlaksananya rehabilitasi puskesmas pembantu Tanjung Wadung Kabuh 1.00 unit
112 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
60 Persen
300.000.000 Terlaksananya rehab berat pustu katemas 1.00 pkt
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
27.000.000 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
27.000.000
113 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita
Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita
10 per 1.000 KH
27.000.000 Pelatihan Dan Pendidikan Anak Balita
Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita
10 per 1.000 KH
27.000.000 Terlaksananya peningatan kapasitas bidan dalam klas ibu balita 34.00 Puskesmas; Terlaksananya review pelaksanaan MTBS bagi petugas 13.00 Puskesmas
Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
85 persen
Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
85 persen
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-53
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
70.500.000 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
70.500.000
114 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
50 persen
70.500.000 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
50 persen
70.500.000 Terlaksananya optimalisasi pengetahuan kader lansia 306.00 Desa; Terlaksananya Monitoring Posyandu Lansia 50.00 posyandu; Terlaksananya evaluasi dan validasi data yankes lansia 34.00 Puskesmas; Terlaksananya optimalisasi program nenek asuh bagi kader 306.00 Desa
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
68.100.000 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
68.100.000
115
Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan
2 kali
30.000.000 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Meningkatnya pengawasan bahan berbahaya pada makanan
2 kali
30.000.000 Terlaksananya pengambilan sample dan pemeriksaan sampel makanan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya 100.00 persen
116 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018
1400 IRTP 20.500.000 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018
1400 IRTP 20.500.000 Terlaksananya penyuluhan kemanan pangan dalam rangka persyaratan penerbitan ijin edar IRT 80.00 IRTP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-54
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi
70 Persen
17.600.000 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi
70 Persen
17.600.000 Terlaksananya pengawasan di tempat pengelolaan makanan 0.00
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
104.550.000 Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
104.550.000
118 Pencegahan komplikasi kehamilan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu
90 Per
100.000 KH
85.650.000 Pencegahan komplikasi kehamilan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu
90 Per
100.000 KH
85.650.000 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan GEBRAK 1.00 Kabupaten ; Terlaksananya pembinaan PONED oleh PONED 11.00 Puskesmas PONED; Terlaksananya Optimalisasi pelayanan PONED 11.00 Pukesmas PONED; Terlaksananya pengkajiaan kasus kematian ibu dan bayi 1.00 Kabupaten; Terlaksananya pembelajaran RMP ibu dan bayi 1.00 Kabupaten; Terlaksananya review APN terintegritas bagi bidan 1.00 Kabupaten; Terlaksananya evaluasi data KIB 34.00 Puskesmas; Terlaksananya bimbingan teknis kepatuhan APN 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi Kepatuhan APN 34.00 Puskesmas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-55
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
80 Persen
18.900.000 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
80 Persen
18.900.000 Terlaksananya pelatihan KB pasca salin dan placenta 34.00 Puskesmas; Terlaksananya evaluasi data KB 34.00 Puskesmas
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak
34.700.000 34.700.000
120 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi
11,7 per 1000 KHt
34.700.000 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi
11,7 per 1000 KHt
34.700.000 Terlaksananya peningkatan kompetensi dokter umum dalam penatalaksanaan balita sakit 34.00 Puskesmas; Terlaksananya penatalaksanaan kegawatdaruratan nifas dan BBL 34.00 Puskesmas
Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
100 Persen
Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
100 Persen
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
262.222.000 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
250.000.000
121 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
26 Orang
262.222.000 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
26 Orang
250.000.000 Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan 300.00 orang; Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan 4.00 orang; Terlaksananya Bimtek kegawatdaruratan : PPGD/GELS/ATLS/A
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-56
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CLS/PONED bagi Dokter 10.00 orang; Terlaksananya Bimtek kegawatdaruratan : PPGD/GELS/ATLS/ACLS/bagi Perawat 20.00 orang
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
66 orang
Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
66 orang
83.209.378.323 80.788.925.483
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-57
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang pada tahun 2016, merupakan hasil dari proses perencanaan
pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat
kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Jombang dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 20014-2018 yang memuat
tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut
dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Renstra serta isu – isu strategis yang
sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan
sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya
rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh
Dinas Kesehatan. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi
dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target
kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan
dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut
:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-58
TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 3.577.404.885
1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 paket
1.420.700.000
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 paket
2.156.704.885
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
312.520.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
90.480.000
4 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
145.740.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
76.300.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kabupaten 32.500.000
6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kabupaten Tersedianya Pakaian Khusus har0Hari tertentu 159 stel
32.500.000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD
35.000.000
7 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
5.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-59
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 8 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan
penganggaran program SKPD 10.000.000
9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
10.000.000
10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
10.000.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.548.388.500
11 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar 1.00 pkt
2.500.000.000
12 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar 100.00 persen
48.388.500
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 63,620,590,880
13 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100.00 persen
14.308.104.000
14 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Kabupaten Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil 100.00 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja 84.00 persen; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum 3.00 persen; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal 30.00 persen
502.494.000
15 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Kabupaten Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS
2.280.000.000 DBHCHT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-60
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 16 Bantuan keuangan kesehatan (Ponkesdes) Kabupaten Terlaksananya kegiatan icon Gubernur 34.00
Ponkedes
17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 927.360.000
18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 541.200.000
19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 511.056.000
20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang Terlayaninya pasien BPJS 570.744.000
21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 2.143.656.000
22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya pasien BPJS 1.090.140.000
23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 1.164.816.000
24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya pasien BPJS 650.340.000
25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS 1.616.472.000
26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya pasien BPJS 1.657.800.000
27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh Terlayaninya pasien BPJS 910.320.000
28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang Terlayaninya pasien BPJS 946.728.000
29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates Terlayaninya pasien BPJS 567.240.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-61
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Bawangan (Ploso) Kec. Ploso Terlayaninya pasien BPJS 1.497.960.000
31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Kec. Kabuh Terlayaninya pasien BPJS 1.504.800.000
32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan Terlayaninya pasien BPJS 1.360.224.000
33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya pasien BPJS 1.152.012.000
34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan Terlayaninya pasien BPJS 1.014.552.000
35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 1.659.312.000
36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung Terlayaninya pasien BPJS 969.900.000
37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.743.840.000
38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito Terlayaninya pasien BPJS 1.209.780.000
39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben Terlayaninya pasien BPJS 1.183.824.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-62
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Blimbing Kesamben Kec. Kesamben Terlayaninya pasien BPJS 577.764.000
41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 1.138.104.000
42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan Terlayaninya pasien BPJS 786.420.000
43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 1.704.888.000
44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto Terlayaninya pasien BPJS 659.460.000
45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 1.549.080.000
46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Kec. Ngoro Terlayaninya pasien BPJS 857.160.000
47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 2.142.288.000
48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno Terlayaninya pasien BPJS 1.454.688.000
48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng Terlayaninya pasien BPJS 2.019.384.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-63
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Wonosalam Kec. Wonosalam Terlayaninya pasien BPJS 1.409.256.000
51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 117.002.010
52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Kec. Jombang Terlayainya masyarakat 78.849.210
53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 96.280.890
54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Kec. Jombang Terlayaninya masyarakat 88.899.640
55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 474.204.000
56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Kec. Diwek Terlayaninya masyarakat 67.952.640
57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 253.285.920
58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang
Kec. Gudo Terlayaninya masyarakat 75.797.370
59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Kec. Bandarkedungmulyo
Terlayaninya masyarakat 178.657.630
60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Kec. Perak Terlayaninya masyarakat 206.219.040
61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh Terlayaninya masyarakat 87.715.200
62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang Terlayaninya masyarakat 147.497.280
63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Kec. Jatiwates Terlayaninya masyarakat 53.242.360
64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Kec. Ploso Terlayaninya masyarakat 27.535.480
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-64
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
Kabuh Kec. Kabuh Terlayaninya masyarakat 116.555.800
66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Kec. Plandaan Terlayaninya masyarakat 51.889.720
67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Kec. Kudu Terlayaninya masyarakat 255.582.330
68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Kec. Ngusikan Terlayaninya masyarakat 94.906.080
69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 645.084.960
70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Kec. Mojoagung Terlayaninya masyarakat 94.196.540
71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 417.984.760
72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Kec. Sumobito Terlayaninya masyarakat 79.076.350
73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 136.048.990
74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Kec. Kesamben Terlayaninya masyarakat 40.421.560
75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 544.792.890
76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo
Kec. Peterongan Terlayaninya masyarakat 68.455.390
77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 193.712.830
78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto Terlayaninya masyarakat 39.059.040
79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 84.261.500
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-65
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
Kesamben Ngoro Kec. Ngoro Terlayaninya masyarakat 68.837.660
81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 84.617.950
82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno Terlayaninya masyarakat 43.221.210
83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Kec. Bareng Terlayaninya masyarakat 516.070.650
84 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam
Kec. Wonosalam Terlayaninya masyarakat 109.509.980
Program Pengawasan Obat dan Makanan 29.918.800
85 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kabupaten Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan 23.00 persen
29.918.800
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.132.278.000
86 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan 19.00 persen; Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat 54.00 persen
416.333.000
87 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen; Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama 73.00 persen
715.945.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 323.300.000
88 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin Kabupaten Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 100.00 persen; Menurunkan prevalensi bumil KEK 3.00 persen; Menurunkan prevalensi balita stunting 8.50 persenStunting
128.800.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-66
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 89 Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang 3.40 persen; Kecamatan bebas rawan gizi penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) 100.00 persen; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 90.00 persen
83.500.000
90 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif 79.00 persen
111.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
488,480,000
91 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00 persen
93.280.000
92 Pengembangan Kabupaten Sehat Kabupaten Penerapan tatanan desa sehat 20.00 persen 76.200.000
93 Inspeksi air bersih dan sanitasi Kabupaten Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen
19.000.000
94 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Pencapaian desa ODF 30.00 persen 300.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,654,641,750
95 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen
297.125.000
96 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Menurunkan angka kematian DBD 1.00 persen
252.000.000
97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten cakupan desa/kelurahan uci 100.00 persen 143.166.750
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-67
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 98 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular Kabupaten Meningkatnya angka kesembuhan TB paru (
BTA + ) 92.00 persen; Menurunnya prevalensi kasus HIV 0.50 persen; Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate) 90.00 persen
547.735.000
99 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 37.00 /100.000 pddk; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 92.00 persen
377.700.000
100 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam 100.00 persen; Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th
36.915.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.317.939.500
101 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 60.00 persen; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan 79.00 persen
1.150.037.400
102 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data 34.00 Puskesmas
167.902.100
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
5,161,113,188
103 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Kabupaten Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
361.113.188
104 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak Kulon
Kec. Jogoroto Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
150.000.000
105 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno Peningkatan Pelayanan di Puskesmas Japanan
250.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-68
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 106 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Wonosalam Kec. Wonosalam Meningkatnya persentase puskesmas
memenuhi standar 60 persen 300.000.000
107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Tembelang
Kec. Tembelang Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
2.000.000.000
108 Pembangunan Puskesmas Puorejo Kec. Ngoro Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
1.250.000.000
109 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
Kec. Ploso Terbangunnya 300.000.000
110 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Pengampon
150.000.000
111 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
Kec. Kabuh Peningkatan Pelayanan Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
100.000.000
112 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Kec. Kudu Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar 60 persen
300.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
27.000.000
113 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kabupaten Menurunkan angka kematian anak Balita 10.00 /1000 KH; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita 85.00 persen
27.000.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
70,500,000
114 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kabupaten Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia 50.00 persen
70.500.000
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
68,100,000
115 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan 2.00 kali
30.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-69
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 116 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan
Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400.00 IRTP
20.500.000
117 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)
Kabupaten Meningkatnya TPM yang diawasi 70.00 persen 17.600.000
Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
104.550.000
118 Pencegahan komplikasi kehamilan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00 /100.000 KH
85.650.000
119 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Kabupaten Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif 80.00 persen
18..900.000
Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak
34.700.000
120 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan Kabupaten Menurunnya Angka Kematian Bayi 11.70 /1000 KH; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani 100.00 persen
34.700.000
Program Peningkatan Aparatur Kesehatan 250,000,000
121 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Kabupaten Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 26.00 orang; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS 66.00 orang
250.000.000
80,788,925,483
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 II-70
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -71
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program
Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang
didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.
2. Meningkatnya pengendalian penyakit.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan.
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
1. Paradigma Sehat yang dilakukan dengan strategi pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan
pemberdayaan masyarakat.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi
peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan
continuum of care intervensi berbasis kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan dengan streategi perluasan
sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -72
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah
dicapai, serta situasi dan kondisi derajat kesehatan masyarakat Jombang, maka
tujuan pembangunan kesehatan 1 (satu) tahun ke depan adalah untuk :
1. Mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat dengan mengembangkan
sistem kesehatan kewilayahan dengan sasaran yaitu:
a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan
b. Menurunkan dampak dari penyakit berbasis lingkungan
2. Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat dengan sasaran:
a. Meningkatnya jumlah percontohan posyandu puri dan desa siaga aktif
3. Mewujudkan kesehatan sesuai dengan standar yang ada dan merata di
seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran:
a. Meningkatnya status gizi masyrakat
b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan ibu
c. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan anak
4. Mewujudkan kapasitas kelembagaan Dinas Kesehatan yang handal dengan
sasaran :
a. Meningkatnya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten
Jombang yang merata dan sesuai standar.
Yang kesemuanya ini akan memberikan keluaran meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya status gizi
masyarakat, menurunnya angka kesakitan khususnya penyakit menular dan
angka kematian bayi serta ibu melahirkan.
Untuk mewujudkan tujuan diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah :
1. Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk utamanya penduduk
miskin Kabupaten Jombang melalui pemberlakuan Kartu Jombang Sehat
2. Meningkatkan sarana dan tenaga medis untuk pelaksanaan program SJSN
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis.
4. Peningkatan cakupan program lansia
5. Peningkatan cakupan sarana sanitasi dasar.
6. Menjaga ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
7. Menyusun standar kinerja pegawai
8. Meningkatkan sinergitas program dengan peraturan
9. Menyusun peraturan untuk program yang belum memiliki payung hukum
10. Peningkatan pelaksanaan kegiatan program yang belum memenuhi target
kegiatan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -73
11. Peningkatan upaya pendidikan pegawai
12. Koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran farmakmin
yang tidak memenuhi syarat dari daerah luar
13. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam rangka peningkatan
kemandirian masyarakat dalam hal kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan adalah :
1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan
dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.
2. Pencapaian MDGs point 1C, 4, 5, dan 6.
3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang
b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016
1. Jumlah program yang diusulkan adalah 19 program dan 121 kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang
terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD
Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan adalah :
1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana
gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
6. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
7. Penyusunan rencana strategis SKPD
8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
9. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
10. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
11. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
12. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
13. Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan
Lingkungan
14. Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi
15. Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -74
16. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
17. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
18. Pengawasan dan Pengendalian hygiene dan Sanitasi di tempat
pengelolaan makanan minuman (TPM)
19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan
20. Pengumpulan, Updating Analisis Data Standar Pelayanan
Kesehatan
21. Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Sedangkan Program dan kegiatan yang tersebar di UPTD Dinas
Kesehatan adalah :
1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
4. Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan di 34 Puskesmas
5. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di 34 Puskesmas
6. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi,
Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
7. Peningkatan Surveylance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
8. Akreditasi Puskesmas
9. Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas
10. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Jarak Kulon
11. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Japanan
12. Rehabilitasi Sedang/Berat/Puskesmas Wonosalam
13. Pembangunan Puskesmas Tembelang
14. Pembangunan Puskesmas Pulorejo
15. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
16. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
17. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Tanjungwadung
18. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
19. Pencegahan Komplikasi Kehamilan
20. Perawatan Ibu dan anak Pasca Persalinan
21. Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Program dan kegiatan yang tersebar di kelompok masyarakat tertentu
adalah :
1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan
Jaringannya
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -75
2. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat
3. Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
4. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
5. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
6. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
7. Pengembangan Kabupaten Sehat
8. Inspeksi air bersih dan sanitasi
9. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
10. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
11. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
12. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
13. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
14. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
15. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
3. Total kebutuhan dana/pagu belanja indikatif adalah Rp. 87.726.565.483,-
dengan pembagian dana : dari APBD Rp. 37.616.357.483,-, dari
Pendapatan Kapitasi BPJS sebesar Rp. 40.892.568.000,-, dari Dana
Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Propinsi Jawa Timur sebesar
Rp. 354.000.000,- dan dari APBN TP Rp. 3.863.640.000 serta APBN
DAK Rp. 5.000.568.000,- .
Adapun rincian rencana program dan kegiatan tahun 2016 dengan
perkiraan maju di tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -76
TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
NAMA SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.577.404.885
2.527.843.885
x.xx.01.020 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Kabupaten 12 bln 1.420.700.000 APBD
12 bln 1.377.600.000
x.xx.01.024 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Kabupaten 12 bln 2.156.704.885 APBD
12 bln 1.150.243.885
x.xx.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
312.520.000
193.600.000
x.xx.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
Kabupaten 74 Unit 90.480.000 APBD 74 Unit 84.200.000
x.xx.02.046 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
Kabupaten 1 paket 145.740.000 APBD
1 paket 42.450.000
x.xx.02.048 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD 100 persen
Kabupaten 123 Unit 76.300.000 APBD
123 Unit 66.950.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -77
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
x.xx.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
32.500.000
27.825.000
x.xx.03.005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus har hari tertentu
Kabupaten 159 stel 32.500.000 APBD
159 Unit 27.825.000
x.xx.07 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian KinerjaSerta Keuangan SKPD
35.000.000
40.000.000
x.xx.07.001 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 5.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
x.xx.07.002 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
x.xx.07.003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
x.xx.07.004 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
Kabupaten 1 dokumen 10.000.000 APBD
1 dokumen 10.000.000
1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.548.388.500
6.402.380.069
1.02.15.001 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar
Kabupaten 1 pkt 5.000.000.000 APBD
1 pkt 6.357.380.069
1.02.15.0002 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat untuk pelayanan kesehatan dasar
Kabupaten 100 Persen 45.000.000 APBD
100 persen 45.000.000
1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
63.620.590.880
63.216.572.770
1.02.16.001 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin ; Meningkatnya cakupan pelayanan
Kabupaten 100 persen
100 persen
14.308..104.000 APBD
100 persen
100 persen
14.993.584.610
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -78
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
1.02.16.002 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil ; Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan remaja; Pelayanan Gangguan Jiwa di sarana Pelayanan Kesehatan Umum ; Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal
Kabupaten 100 persen
84 persen
3 persen
30 persen
134.600.000 APBD
100 persen
84,5 persen
3,5 persen
40 persen
44.400.000
1.02.16.003 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Peningkatan Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RS
Kabupaten 7 unit 2.280.000.000 DBHCHT
1.02.16.024 Bantuan Keuangan Kesehatan
Terlaksananya kegiatan icon Gubernur
Kabupaten 34 Ponkesdes
1.02.16.027 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 927.360.000 BPJS 100 persen 895.982.392
1.02.16.028 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 541.200.000 BPJS 100 persen 506.663.288
1.02.16.029 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 511.056.000 BPJS 100 persen 401.572.566
1.02.16.030 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 570.744.000 BPJS 100 persen 454.944.198
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -79
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.16.031 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 2.143.656.000 BPJS 100 persen 2.080.906.070
1.02.16.032 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 1.090.140.000 BPJS 100 persen 1.112.602.668
1.02.16.033 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Gudo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 1.164.816.000 BPJS 100 persen 1.122.651.744
1.02.16.034 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 650.340.000 BPJS 100 persen 633.482.100
1.02.16.035 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bandarkedungmulyo
100 persen 1.616.472.000 BPJS 100 persen 1.685.539.791
1.02.16.036 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Perak 100 persen 1.657.800.000 BPJS 100 persen 1.393.109.766
1.02.16.037 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Megaluh 100 persen 910.320.000 BPJS 100 persen 941.899.134
1.02.16.038 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Tembelang 100 persen 946.728.000 BPJS 100 persen 921.835.807
1.02.16.039 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jatiwates 100 persen 567.240.000 BPJS 100 persen 559.239.222
1.02.16.040 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bawangan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ploso 100 persen 1.497.960.000 BPJS 100 persen 1.244.868.834
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -80
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
(Ploso)
1.02.16.041 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kabuh 100 persen 1.504.800.000 BPJS 100 persen 1.511.420.913
1.02.16.042 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Plandaan 100 persen 1.360.224.000 BPJS 100 persen 1.360.976.616
1.02.16.043 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kudu 100 persen 1.152.012.000 BPJS 100 persen 1.234.647.942
1.02.16.044 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngusikan 100 persen 1.014.552.000 BPJS 100 persen 1.001.085.336
1.02.16.045 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 1.659.312.000 BPJS 100 persen 1.604.861.919
1.02.16.046 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 969.900.000 BPJS 100 persen 968.034.096
1.02.16.047 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 1.743.840.000 BPJS 100 persen 1.697.732.028
1.02.16.048 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 1.209.780.000 BPJS 100 persen 1.212.490.860
1.02.16.049 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 1.183.824.000 BPJS 100 persen 952.793.802
1.02.16.050 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 577.764.000 BPJS 100 persen 550.225.169
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -81
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.16.051 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 1.138.104.000 BPJS 100 persen 1.075.707.691
1.02.16.052 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuh Klopo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 786.420.000 BPJS 100 persen 780.927.354
1.02.16.053 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 1.704.888.000 BPJS 100 persen 1.700.449.572
1.02.16.054 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 659.460.000 BPJS 100 persen 654.047.236
1.02.16.055 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 1.549.080.000 BPJS 100 persen 1.542.170.858
1.02.16.056 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 857.160.000 BPJS 100 persen 845.083.483
1.02.16.057 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 2.142.288.000 BPJS 100 persen 2.113.810.416
1.02.16.058 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 1.454.688.000 BPJS 100 persen 1.215.122.718
1.02.16.059 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bareng 100 persen 2.019.384.000 BPJS 100 persen 1.969.707.009
1.02.16.060 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Wonosalam 100 persen 1.409.256.000 BPJS 100 persen 1.286.917.356
1.02.16.061 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 117.002.010 BPJS 100 persen 176.660.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -82
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Jelakombo
1.02.16.062 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 78.849.210 BPJS 100 persen 123.316.545
1.02.16.063 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 96.280.890 BPJS 100 persen 131.932.350
1.02.16.064 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jombang 100 persen 88.899.640 BPJS 100 persen 131.917.830
1.02.16.065 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 474.204.000 BPJS 100 persen 776.099.445
1.02.16.066 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Diwek 100 persen 67.952.640 BPJS 100 persen 85.706.115
1.02.16.067 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Gudo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 253.285.920 BPJS 100 persen 403.911.915
1.02.16.068 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon Gambang
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Gudo 100 persen 75.797.370 BPJS 100 persen 115.958.535
1.02.16.069 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandarkedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bandarkedungmulyo
100 persen 178.657.630 BPJS 100 persen 269.986.748
1.02.16.070 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Perak 100 persen 206.219.040 BPJS 100 persen 259.494.180
1.02.16.071 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Megaluh 100 persen 87.715.200 BPJS 100 persen 94.866.420
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -83
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.16.072 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Tembelang 100 persen 147.497.280 BPJS 100 persen 248.308.335
1.02.16.073 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jatiwates 100 persen 53.242.360 BPJS 100 persen 88.452.210
1.02.16.074 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bawangan (Ploso)
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ploso 100 persen 27.535.480 BPJS 100 persen 43.171.590
1.02.16.075 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kabuh 100 persen 116.555.800 BPJS 100 persen 185.834.679
1.02.16.076 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Plandaan 100 persen 51.889.720 BPJS 100 persen 78.956.130
1.02.16.077 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kudu 100 persen 255.582.330 BPJS 100 persen 426.176.205
1.02.16.078 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngusikan 100 persen 94.906.080 BPJS 100 persen 163.869.380
1.02.16.079 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 645.084.960 BPJS 100 persen 1.095.508.227
1.02.16.080 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojoagung 100 persen 94.196.540 BPJS 100 persen 127.935.720
1.02.16.081 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 417.984.760 BPJS 100 persen 721.696.635
1.02.16.082 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Sumobito 100 persen 79.076.350 BPJS 100 persen 107.796.383
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -84
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.16.083 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 136.048.990 BPJS 100 persen 203.082.165
1.02.16.084 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Kesamben 100 persen 40.421.560 BPJS 100 persen 47.618.824
1.02.16.085 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 544.792.890 BPJS 100 persen 880.275.871
1.02.16.086 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuh Klopo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Peterongan 100 persen 68.455.390 BPJS 100 persen 104.574.855
1.02.16.087 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 193.712.830 BPJS 100 persen 324.324.992
1.02.16.088 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak Kulon
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Jogoroto 100 persen 39.059.040 BPJS 100 persen 48.150.498
1.02.16.089 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Puorejo
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 84.261.500 BPJS 100 persen 145.490.400
1.02.16.090 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Ngoro 100 persen 68.837.660 BPJS 100 persen 93.698.431
1.02.16.091 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 84.617.950 BPJS 100 persen 131.685.510
1.02.16.092 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Mojowarno 100 persen 43.221.210 BPJS 100 persen 60.011.160
1.02.16.093 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Bareng 100 persen 516.070.650 BPJS 100 persen 891.051.598
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -85
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.16.094 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS Kec. Wonosalam 100 persen 109.509.980 BPJS 100 persen 157.558.335
1.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
29.918.800
29.918.800
1.02.17.002 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Menurunnya penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
Kabupaten 23 persen 29.918.800 APBD
22 persen 29.918.800
1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.132.278.000
900.349.010
1.02.19.001 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas kesehatan ; Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga sehat
Kabupaten 19 persen
54 persen
416.333.000 APBD
21 persen
56 persen
332.539.070
1.02.19.007 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Cakupan desa Siaga Aktif 100.00 persen; Meningkatnya cakupan Posyandu Purnama
Kabupaten 100 persen
73 persen
715.945.000 APBD
100 persen
74 persen
567.809.940
1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
323.300.000
540.080.000
1.02.20.002 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan ; Menurunkan prevalensi bumil KEK ; Menurunkan prevalensi balita stunting
Kabupaten 100 persen
30 persen
8,5 persen
128.800.000
100 persen
2,5 persen
8 persen
295.000.000
1.02.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang ; Kecamatan bebas rawan gizi
Kabupaten 3,4 persen
100 persen
83.500.000 APBD
2,6 persen
100 persen
106.080.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -86
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
penduduk (<15% gizi kurang dan gizi buruk) ; Meningkatkan cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
90 persen
91 persen
1.02.20.004 Pemberdayaan Masyaraakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif
Kabupaten 79 persen 111.000.000 APBD
82 persen 139.000.000
1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
488.480.000
538.385.390
1.02.21.005 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Meningkatnya pendapatan dari UPTD 5.00 persen
Kabupaten 5 persen 93.280.000 APBD
5 persen 79.415.390
1.02.21.006 Pengembangan Kabupaten Sehat
Penerapan tatanan desa sehat Kabupaten 20 persen 76.200.000 APBD
25 persen 91.970.000
1.02.21.007 Inspeksi air bersih dan sanitasi
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 82.00 persen; Meningkatnya Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 65.00 persen
Kabupaten 82 persen
65 persen
19.000.000 APBD
84 persen
70 persen
17.000.000
1.23.15.009 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Pencapaian desa ODF Kec. Kudu 30 persen 275.000.000 APBD
35 persen 350.000.000
1.02.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.654.641.750
2.923.216.866
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -87
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.22.001 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Menurunkan angka kematian DBD
Kabupaten 37 per 100.000 pddk,
< 1
297.125.000 APBD
37 per 100.000 pddk,
< 1
187.500.000
1.02.22.002 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Menurunkan angka kematian DBD
Kabupaten 37 per 100.000 pddk,
< 1
252.000.000 APBD
37 per 100.000 pddk,
< 1
300.000.000
1.02.22.004 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten 100 persen 143.166.750 APBD
100 persen 713.703.366
1.02.22.005 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Meningkatnya angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) ; Menurunnya prevalensi kasus HIV ; Meningkatnya penderita kusta PB yang selesai berobat (RFT rate)
Kabupaten 92 persen
0,5 persen 90 persen
APBD
92 persen
< 0,5 persen > 90 persen
554.292.500
1.02.22.006 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Menurunnya Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD ; Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
Kabupaten 37 per 100.000 pddk
92 persen
377.700.000 APBD 37 per 100.000 pddk
93 persen
1.115.843.500
1.02.22.009 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam ; Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk usia < 15 th 2.00 /100.000 pddk<15 th
Kabupaten 100 persen
≥ 2
33.220.000 APBD
100 persen
≥ 2
33.220.000
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.317.939.500
737.000.000
1.02.23.007 Akreditasi Puskesmas Meningkatnya Jumlah Puskesmas yang terakreditasi ; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
Kabupaten 60 persen
79 persen
1.150.037.400 APBD
76 persen
80 persen
667.000.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -88
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.23.008 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Penggunaan IT dalam Pengumpulan Data
Kabupaten 34 Pusk 167.902.100 APBD
34 Pusk 70.000.000
1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesms/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Kec. Jogoroto 5.161.113.188
200.000.000
1.02.25.007 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
Kabupaten 60 persen 361.113.188 APBD
76 persen 200.000000
1.02.25.088 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jarak kulon
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
Kec. Jogoroto 60 persen 150.000.000 APBD
1.02.25.092 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Japanan
Peningkatan pelayanan di Puskesmas Japanan
Kec. Mojowarno 1 paket 250.000.000 APBD
1.02.25.094 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Wonosalam
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
Kec. Wonosalam 60 persen 300.000.000 APBD
1.02.25.106 Pembangunan Puskesmas Tembelang
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
Kec. Tembelang 60 persen 2.000.000.000 APBD
1.02.25.123 Pembangunan Puskesmas Pulorejo
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
Kec. Ngoro 60 persen 1.250.000.000 APBD
1.06.21.228 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
Terbangunnya Puskesmas Pembantu
Kec. Ploso 1 unit 25.000.000 APBD
1.06.21.232 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengampon
Peningkatan pelayanan puskesmas pembantu pengampon
Kec. Kabuh 1 unit 150.000.000 APBD
1.06.21.233 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
Peningkatan pelayanan puskesmas pembantu Tanjung Wadung
Kec. Kabuh 1 Unit 100.000.000 APBD
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -89
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
Tanjungwadung
1.06.21.239 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Katemas
Meningkatnya persentase puskesmas memenuhi standar
Kec. Kudu 60 persen 300.000.000 APBD
1.02.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
27.000.000 85.920.000
1.02.29.0004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Menurunkan angka kematian anak Balita ; Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita
Kabupaten 10 per 1000 kh
85 persen
27.000.000 APBD 9 per 1000 kh
90 persen
85.920.000
1.02.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
70.500.000 55.750.000
1.02.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia
Kabupaten 50 persen 70.500.000 APBD 60 persen 55.750.000
1.02.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
68.100.000 69.200.000
1.02.31.001 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Meningkatnya Pengawasan bahan Berbahaya pada makanan
Kabupaten 2 kali 30.000.000 APBD 2 kali 30.000.000
1.02.31.002 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Meningkatnya jumlah industri Rumah Tangga Pangan ( IRTP ) yang mempunyai Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( SPKP ) sebanyak 1560 IRTP pada akhir tahun 2018 1400 IRTP
Kabupaten 1400 IRT 20.500.000 APBD 1480 IRT 20.500.000
1.02.31.005 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat
Meningkatnya TPM yang diawasi Kabupaten 70 persen
17.600.000 APBD 75 persen
18.700.000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -90
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2016 CAT. PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
pengelolaan makanan minuman (TPM)
1.02.34 Peningkatan Kesehatan dan keselamatan ibu
104.550.000 162.225.000
1.02.34.001 Pencegahan komplikasi kehamilan
Menurunnya Angka Kematian Ibu 90.00 /100.000 KH
Kabupaten 90 per 100.000 KH
85.650.000 APBD 89 per 100.000 KH
71.775.000
1.02.34.002
Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Meningkatnya Cakupan Peserta KB aktif
80 persen 18.900.000 APBD 80 persen 90.450.000
1.02.35 Program Peningkatan Kesehatan dan keselamatan anak
34.700.000 96.775.000
1.02.35.001 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Menurunnya Angka Kematian Bayi ; Meningkatnya cakupan BBLR yang ditangani
Kabupaten 11,70 per KH
100 persen
34.700.000 APBD 11,6 per KH
100 persen
96.775.000
1.02.43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
250.000.000 329.000.000
1.02.43.001 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS ; Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
Kabupaten 44 orang
64 orang
250.000.000 54 orang
84 orang
329.000.000
80.788.925.483 79.076.041.790
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 III -91
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 IV - 91
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini diharapkan
dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian dalam kurun waktu tahun 2016, sehingga upaya Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini
nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang
dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin
dicapai.
Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi
dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.
Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun
2016 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang.
Jombang, Juni 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG
dr. HERI WIBOWO, MKes Pembina Tk.I NIP. 196508211991031012