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Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE1
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130003-000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
11-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 3,140.00 27,676,362.00 27,673,222.00
13-SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL 476,860.00 174,800,707.00 174,323,847.00
18-SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 1,280,000.00 1,280,000.00
203,277,069.00 480,000.00 203,757,069.00Total 11130003-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
11-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 0.00 20,462,123.00 20,462,123.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 1,280,000.00 1,280,000.00
21,742,123.00 0.00 21,742,123.00Total 11130003-202-VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
11130003-203-SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA
11-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EJECUTIVA 3,140.00 7,214,239.00 7,211,099.00
13-SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL -3,140.00 156,320,088.00 156,323,228.00
163,534,327.00 0.00 163,534,327.00Total 11130003-203-SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIA
11130003-205-GUARDIA PRESIDENCIAL
13-SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL 480,000.00 18,480,619.00 18,000,619.00
18,000,619.00 480,000.00 18,480,619.00Total 11130003-205-GUARDIA PRESIDENCIAL
11130003-206-COMISION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICO
18-SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00Total 11130003-206-COMISION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO
ELECTRONICO
11130004-000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,340,320.00 63,906,742.00 65,247,062.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE2
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11-SERVICIOS CONSULARES Y DE ATENCIÓN AL MIGRANTE -2,318,826.00 92,202,061.00 94,520,887.00
12-SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 3,474,046.00 180,021,355.00 176,547,309.00
13-CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES INTERNACIONALES DEL
TERRITORIO NACIONAL
185,100.00 17,038,688.00 16,853,588.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 46,055,666.00 46,055,666.00
399,224,512.00 0.00 399,224,512.00Total 11130004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
11130005-000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 166,436,071.00 166,436,071.00
03-SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS
PROGRAMAS 11, 12 Y 13)
0.00 90,000,000.00 90,000,000.00
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 53,000,000.00 3,280,508,488.00 3,227,508,488.00
12-SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD 0.00 513,476,000.00 513,476,000.00
13-SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA 0.00 171,832,000.00 171,832,000.00
14-SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 0.00 79,418,000.00 79,418,000.00
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 89,820,000.00 89,820,000.00
16-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LA
SOCIEDAD CIVIL
0.00 38,016,400.00 38,016,400.00
17-PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO -6,900,000.00 22,523,000.00 29,423,000.00
18-REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS -2,100,000.00 48,717,861.00 50,817,861.00
96-RECONSTRUCCIÓN N7 0.00 0.00 0.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 16,800,000.00 16,800,000.00
4,473,547,820.00 44,000,000.00 4,517,547,820.00Total 11130005-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
11130005-201-DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 166,436,071.00 166,436,071.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE3
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 5,700,000.00 5,700,000.00
172,136,071.00 0.00 172,136,071.00Total 11130005-201-DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
11130005-202-DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL
03-SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (ACTIVIDAD COMÚN A LOS
PROGRAMAS 11, 12 Y 13)
0.00 90,000,000.00 90,000,000.00
90,000,000.00 0.00 90,000,000.00Total 11130005-202-DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL
11130005-203-DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 62,782,974.00 2,880,910,262.00 2,818,127,288.00
17-PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO -6,900,000.00 22,523,000.00 29,423,000.00
18-REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS -2,100,000.00 48,717,861.00 50,817,861.00
96-RECONSTRUCCIÓN N7 0.00 0.00 0.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 10,050,000.00 10,050,000.00
2,908,418,149.00 53,782,974.00 2,962,201,123.00Total 11130005-203-DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
11130005-204-SECRETARIA DE ANALISIS E INFORMACION ANTINARCOTICA
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 0.00 12,060,000.00 12,060,000.00
12,060,000.00 0.00 12,060,000.00Total 11130005-204-SECRETARIA DE ANALISIS E INFORMACION ANTINARCOTICA
11130005-205-SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO -156,000.00 96,685,200.00 96,841,200.00
96,841,200.00 -156,000.00 96,685,200.00Total 11130005-205-SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
11130005-206-SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 0.00 24,930,000.00 24,930,000.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE4
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
24,930,000.00 0.00 24,930,000.00Total 11130005-206-SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIAL
11130005-207-SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 10,678,901.00 10,678,901.00 0.00
0.00 10,678,901.00 10,678,901.00Total 11130005-207-SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
11130005-209-DEPARTAMENTO DE TRANSITO
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO -20,000,000.00 106,734,000.00 126,734,000.00
126,734,000.00 -20,000,000.00 106,734,000.00Total 11130005-209-DEPARTAMENTO DE TRANSITO
11130005-210-DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
12-SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD 0.00 513,476,000.00 513,476,000.00
513,476,000.00 0.00 513,476,000.00Total 11130005-210-DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
11130005-211-DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
13-SERVICIOS MIGRATORIOS Y EXTRANJERÍA 0.00 171,832,000.00 171,832,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 150,000.00 150,000.00
171,982,000.00 0.00 171,982,000.00Total 11130005-211-DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
11130005-212-DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
14-SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 0.00 79,418,000.00 79,418,000.00
79,418,000.00 0.00 79,418,000.00Total 11130005-212-DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y
TIPOGRAFIA NACIONAL
11130005-213-UNIDAD PARA LA PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA
16-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LA
SOCIEDAD CIVIL
0.00 38,016,400.00 38,016,400.00
38,016,400.00 0.00 38,016,400.00Total 11130005-213-UNIDAD PARA LA PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE5
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130005-214-REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 7,535,000.00 7,535,000.00
7,535,000.00 0.00 7,535,000.00Total 11130005-214-REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
11130005-215-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 5,547,000.00 5,547,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 900,000.00 900,000.00
6,447,000.00 0.00 6,447,000.00Total 11130005-215-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA
11130005-216-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 4,305,000.00 4,305,000.00
4,305,000.00 0.00 4,305,000.00Total 11130005-216-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO
11130005-217-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,741,000.00 3,741,000.00
3,741,000.00 0.00 3,741,000.00Total 11130005-217-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ
11130005-218-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,426,000.00 3,426,000.00
3,426,000.00 0.00 3,426,000.00Total 11130005-218-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO
11130005-219-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,886,000.00 3,886,000.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
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FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE6
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
3,886,000.00 0.00 3,886,000.00Total 11130005-219-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
11130005-220-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,575,000.00 3,575,000.00
3,575,000.00 0.00 3,575,000.00Total 11130005-220-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA
11130005-221-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,442,000.00 3,442,000.00
3,442,000.00 0.00 3,442,000.00Total 11130005-221-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA
11130005-222-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,371,000.00 3,371,000.00
3,371,000.00 0.00 3,371,000.00Total 11130005-222-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN
11130005-223-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,022,000.00 3,022,000.00
3,022,000.00 0.00 3,022,000.00Total 11130005-223-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
11130005-224-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,768,000.00 3,768,000.00
3,768,000.00 0.00 3,768,000.00Total 11130005-224-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ
11130005-225-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE7
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,453,000.00 3,453,000.00
3,453,000.00 0.00 3,453,000.00Total 11130005-225-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU
11130005-226-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,500,000.00 3,500,000.00
3,500,000.00 0.00 3,500,000.00Total 11130005-226-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS
11130005-227-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 2,656,000.00 2,656,000.00
2,656,000.00 0.00 2,656,000.00Total 11130005-227-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO
11130005-228-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,857,000.00 3,857,000.00
3,857,000.00 0.00 3,857,000.00Total 11130005-228-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE
11130005-229-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,275,000.00 3,275,000.00
3,275,000.00 0.00 3,275,000.00Total 11130005-229-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ
11130005-230-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 2,949,000.00 2,949,000.00
2,949,000.00 0.00 2,949,000.00Total 11130005-230-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE8
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130005-231-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE PETEN
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 5,386,000.00 5,386,000.00
5,386,000.00 0.00 5,386,000.00Total 11130005-231-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE PETEN
11130005-232-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,897,000.00 3,897,000.00
3,897,000.00 0.00 3,897,000.00Total 11130005-232-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL
11130005-233-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,837,000.00 3,837,000.00
3,837,000.00 0.00 3,837,000.00Total 11130005-233-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA
11130005-234-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 4,337,000.00 4,337,000.00
4,337,000.00 0.00 4,337,000.00Total 11130005-234-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA
11130005-235-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,377,000.00 3,377,000.00
3,377,000.00 0.00 3,377,000.00Total 11130005-235-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA
11130005-236-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA
15-SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS
0.00 3,678,000.00 3,678,000.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE9
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
3,678,000.00 0.00 3,678,000.00Total 11130005-236-GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA
11130005-239-DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 0.00 20,756,000.00 20,756,000.00
20,756,000.00 0.00 20,756,000.00Total 11130005-239-DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
11130005-240-UNIDAD ESPECIAL ANTINARCOTICOS (UNESA)
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 0.00 122,960,000.00 122,960,000.00
122,960,000.00 0.00 122,960,000.00Total 11130005-240-UNIDAD ESPECIAL ANTINARCOTICOS (UNESA)
11130005-241-DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
11-SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO -305,875.00 4,794,125.00 5,100,000.00
5,100,000.00 -305,875.00 4,794,125.00Total 11130005-241-DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
11130006-000-MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 57,318,127.00 550,141,029.00 492,822,902.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14, SERVICIOS DE
EDUCACION Y SALUD
-7,268,140.00 290,971,320.00 298,239,460.00
11-DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL 10,760,072.00 807,149,749.00 796,389,677.00
12-PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO -208,551.00 202,013,536.00 202,222,087.00
13-APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE DESASTRES
-21,322.00 29,675,413.00 29,696,735.00
14-REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS 39,412.00 10,557,271.00 10,517,859.00
15-PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ -8,120,015.00 66,832,252.00 74,952,267.00
94-ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 2,193,658.00 2,193,658.00 0.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 156,806,731.00 156,806,731.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE10
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
2,061,647,718.00 54,693,241.00 2,116,340,959.00Total 11130006-MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
11130007-000-MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
01-ACTIVIDADES CENTRALES 12,729,145.00 187,805,400.00 175,076,255.00
11-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 421,792.00 22,650,454.00 22,228,662.00
12-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 6,710,617.00 91,499,970.00 84,789,353.00
13-SERVICIOS DE IMPRENTA -7,305,168.00 27,862,941.00 35,168,109.00
317,262,379.00 12,556,386.00 329,818,765.00Total 11130007-MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
11130007-201-DIRECCION FINANCIERA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -3,000.00 13,719,794.00 13,722,794.00
13,722,794.00 -3,000.00 13,719,794.00Total 11130007-201-DIRECCION FINANCIERA
11130007-202-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
01-ACTIVIDADES CENTRALES -2,599,915.00 35,809,246.00 38,409,161.00
38,409,161.00 -2,599,915.00 35,809,246.00Total 11130007-202-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
11130007-203-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 34,563,642.00 34,563,642.00
34,563,642.00 0.00 34,563,642.00Total 11130007-203-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
11130007-205-DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
01-ACTIVIDADES CENTRALES 15,332,060.00 103,712,718.00 88,380,658.00
12-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 7,688,617.00 48,405,693.00 40,717,076.00
129,097,734.00 23,020,677.00 152,118,411.00Total 11130007-205-DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
11130007-207-DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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HORA :
FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE11
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO -217,237.00 12,743,308.00 12,960,545.00
12,960,545.00 -217,237.00 12,743,308.00Total 11130007-207-DIRECCION DE CATASTRO Y AVALUO DE BIENES INMUEBLES
11130007-208-DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO
11-ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 639,029.00 9,907,146.00 9,268,117.00
9,268,117.00 639,029.00 9,907,146.00Total 11130007-208-DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO
11130007-209-DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
12-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -670,400.00 18,334,959.00 19,005,359.00
19,005,359.00 -670,400.00 18,334,959.00Total 11130007-209-DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
11130007-210-DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO
12-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -157,600.00 16,079,841.00 16,237,441.00
16,237,441.00 -157,600.00 16,079,841.00Total 11130007-210-DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO
11130007-211-TESORERIA NACIONAL
12-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -150,000.00 8,679,477.00 8,829,477.00
8,829,477.00 -150,000.00 8,679,477.00Total 11130007-211-TESORERIA NACIONAL
11130007-215-TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO
13-SERVICIOS DE IMPRENTA -7,305,168.00 27,862,941.00 35,168,109.00
35,168,109.00 -7,305,168.00 27,862,941.00Total 11130007-215-TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO
11130008-000-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
01-ACTIVIDADES CENTRALES -37,270,760.00 534,481,844.00 571,752,604.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
7,884,886.00 131,020,553.00 123,135,667.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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HORA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE12
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
04-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y
DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)
-545,830.00 261,991,725.00 262,537,555.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-7,013,415.00 212,335,276.00 219,348,691.00
10-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCATIVA (COMÚN A
LOS PRG. 11, 12, 13, 14 Y 15)
0.00 3,011,152.00 3,011,152.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 10,276,510.00 1,610,717,996.00 1,600,441,486.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -16,673,472.00 7,377,778,976.00 7,394,452,448.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 2,376,837.00 948,653,774.00 946,276,937.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 39,656,937.00 461,919,117.00 422,262,180.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 1,308,307.00 92,494,551.00 91,186,244.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 779,201,000.00 779,201,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 478,724,739.00 478,724,739.00
12,892,330,703.00 0.00 12,892,330,703.00Total 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
11130008-101-DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
01-ACTIVIDADES CENTRALES -263,912.00 34,858,173.00 35,122,085.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
0.00 78,547.00 78,547.00
35,200,632.00 -263,912.00 34,936,720.00Total 11130008-101-DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
11130008-102-DIRECCION DE INFORMATICA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,101,563.18 14,421,766.82 15,523,330.00
15,523,330.00 -1,101,563.18 14,421,766.82Total 11130008-102-DIRECCION DE INFORMATICA
11130008-103-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
01-ACTIVIDADES CENTRALES 904,181.00 41,344,325.00 40,440,144.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE13
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-49,112.14 26,950,887.86 27,000,000.00
67,440,144.00 855,068.86 68,295,212.86Total 11130008-103-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
11130008-105-DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -41,466,866.96 87,092,899.04 128,559,766.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 275,000.00 7,827,350.00 7,552,350.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -540,234.00 30,421,166.00 30,961,400.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 0.00 18,648,000.00 18,648,000.00
185,721,516.00 -41,732,100.96 143,989,415.04Total 11130008-105-DIRECCION DE PLANIFICACION EDUCATIVA
11130008-108-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
824,718.00 10,605,751.00 9,781,033.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 2,123,434.00 2,123,434.00 0.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 0.00 22,797,778.00 22,797,778.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 805,000.00 805,000.00 0.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 18,692,000.00 19,565,514.00 873,514.00
33,452,325.00 22,445,152.00 55,897,477.00Total 11130008-108-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE
INTERCULTURAL
11130008-109-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
-14,909.00 63,587,773.00 63,602,682.00
04-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PRIMARIA, BÁSICO Y
DIVERSIFICADO (PRG. 12, 13 Y 14)
-545,830.00 261,991,725.00 262,537,555.00
10-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EDUCATIVA (COMÚN A
LOS PRG. 11, 12, 13, 14 Y 15)
0.00 3,011,152.00 3,011,152.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 0.00 1,517,305.00 1,517,305.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
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FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE14
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 26,087.00 34,449,720.00 34,423,633.00
365,092,327.00 -534,652.00 364,557,675.00Total 11130008-109-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA
11130008-110-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 433,926.00 7,183,955.00 6,750,029.00
6,750,029.00 433,926.00 7,183,955.00Total 11130008-110-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR
11130008-112-DIRECCION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 262,790.00 2,298,734.00 2,035,944.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -304,876.00 1,319,466.00 1,624,342.00
3,660,286.00 -42,086.00 3,618,200.00Total 11130008-112-DIRECCION DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL
11130008-115-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -47,468.00 7,606,292.00 7,653,760.00
7,653,760.00 -47,468.00 7,606,292.00Total 11130008-115-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
11130008-116-DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 171,552.00 2,475,443.00 2,303,891.00
2,303,891.00 171,552.00 2,475,443.00Total 11130008-116-DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
11130008-117-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 36,000.00 2,150,723.00 2,114,723.00
2,114,723.00 36,000.00 2,150,723.00Total 11130008-117-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
11130008-118-DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 3,622,673.00 3,622,673.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE15
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
3,622,673.00 0.00 3,622,673.00Total 11130008-118-DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
11130008-120-DIRECCION GENERAL DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 94,350.00 2,052,293.00 1,957,943.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
2,653,071.00 11,659,066.00 9,005,995.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 340,000.00 340,000.00 0.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 890,000.00 890,000.00 0.00
10,963,938.00 3,977,421.00 14,941,359.00Total 11130008-120-DIRECCION GENERAL DE EVALUACION E INVESTIGACION
EDUCATIVA
11130008-121-DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
01-ACTIVIDADES CENTRALES -526,918.00 5,466,043.00 5,992,961.00
5,992,961.00 -526,918.00 5,466,043.00Total 11130008-121-DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
11130008-122-DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 31,401.00 1,973,172.00 1,941,771.00
1,941,771.00 31,401.00 1,973,172.00Total 11130008-122-DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
11130008-123-DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIOS DE APOYO
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-24,549.86 10,652,024.14 10,676,574.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA -166,441.00 678,273.00 844,714.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -3,268,909.00 33,429,721.00 36,698,630.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 14,301.00 264,294.00 249,993.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 262,500.00 612,497.00 349,997.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -41,000.00 19,228.00 60,228.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS -78,046.93 39,700,478.07 39,778,525.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
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JulioaJulio
2016EJERCICIO:
88,658,661.00 -3,302,145.79 85,356,515.21Total 11130008-123-DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y
SERVICIOS DE APOYO
11130008-124-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 40,185.00 10,595,311.00 10,555,126.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA -1,473,696.00 40,657,504.00 42,131,200.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 0.00 108,484,252.00 108,484,252.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 800,000.00 800,000.00 0.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 17,600,000.00 17,600,000.00 0.00
161,170,578.00 16,966,489.00 178,137,067.00Total 11130008-124-DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
11130008-125-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
1,084,060.00 7,267,289.00 6,183,229.00
6,183,229.00 1,084,060.00 7,267,289.00Total 11130008-125-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL
11130008-126-DIRECCION GENERAL DE CURRICULO
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,184,971.00 6,894,719.00 5,709,748.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
0.00 0.00 0.00
5,709,748.00 1,184,971.00 6,894,719.00Total 11130008-126-DIRECCION GENERAL DE CURRICULO
11130008-127-DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 479,502.00 479,502.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
123,471.00 2,197,111.00 2,073,640.00
2,553,142.00 123,471.00 2,676,613.00Total 11130008-127-DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
11130008-128-DIRECCION GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE17
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
01-ACTIVIDADES CENTRALES 3,064,499.00 19,581,470.00 16,516,971.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 0.00 0.00 0.00
16,516,971.00 3,064,499.00 19,581,470.00Total 11130008-128-DIRECCION GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACION DE LA
CALIDAD
11130008-129-DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION
01-ACTIVIDADES CENTRALES -43,523.00 3,433,887.00 3,477,410.00
3,477,410.00 -43,523.00 3,433,887.00Total 11130008-129-DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DE EDUCACION
11130008-130-DIRECCION DE DESARROLLO MAGISTERIAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 198,952.00 409,486.00 210,534.00
210,534.00 198,952.00 409,486.00Total 11130008-130-DIRECCION DE DESARROLLO MAGISTERIAL
11130008-133-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 250,000.00 250,000.00
250,000.00 0.00 250,000.00Total 11130008-133-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
11130008-134-JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 175,503.67 4,805,737.67 4,630,234.00
4,630,234.00 175,503.67 4,805,737.67Total 11130008-134-JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL
11130008-135-JURADO NACIONAL DE OPOSICION
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
-321,842.00 3,116,445.00 3,438,287.00
3,438,287.00 -321,842.00 3,116,445.00Total 11130008-135-JURADO NACIONAL DE OPOSICION
11130008-201-DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -308,404.53 9,129,123.47 9,437,528.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE18
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -10,286,128.00 204,603,444.00 214,889,572.00
224,327,100.00 -10,594,532.53 213,732,567.47Total 11130008-201-DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
11130008-301-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 405,189.00 405,189.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
-51,561.00 415,609.00 467,170.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
0.00 187,740.00 187,740.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA -316,641.00 3,078,205.00 3,394,846.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -24,244,372.00 12,471,471.00 36,715,843.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA -2,335,523.00 2,835,623.00 5,171,146.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 0.00 1,034,127.00 1,034,127.00
47,376,061.00 -26,948,097.00 20,427,964.00Total 11130008-301-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GUATEMALA
11130008-302-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO
01-ACTIVIDADES CENTRALES -10,408.00 7,530,252.00 7,540,660.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
42,369.00 2,490,405.00 2,448,036.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-277,162.00 3,686,714.00 3,963,876.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 138,849.00 26,513,393.00 26,374,544.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -34,493.00 86,733,338.00 86,767,831.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 18,841.00 17,131,233.00 17,112,392.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 5,912.00 4,111,784.00 4,105,872.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 67,295.00 989,564.00 922,269.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 8,352,730.00 8,352,730.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE19
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 3,081,139.00 3,081,139.00
160,669,349.00 -48,797.00 160,620,552.00Total 11130008-302-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PROGRESO
11130008-303-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SACATEPEQUEZ
01-ACTIVIDADES CENTRALES 167,638.00 7,616,254.00 7,448,616.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
139,221.00 3,335,734.00 3,196,513.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-732,543.00 2,836,428.00 3,568,971.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 193,904.00 32,888,457.00 32,694,553.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 62,867.00 107,871,506.00 107,808,639.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 20,689.00 17,863,848.00 17,843,159.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA -8,453.00 8,353,584.00 8,362,037.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 78,798.00 2,639,433.00 2,560,635.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 10,380,555.00 10,380,555.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -3,425.00 4,599,264.00 4,602,689.00
198,466,367.00 -81,304.00 198,385,063.00Total 11130008-303-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SACATEPEQUEZ
11130008-304-DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION DE CHIMALTENANGO
01-ACTIVIDADES CENTRALES 3,923.00 10,939,910.00 10,935,987.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
86,124.00 2,943,819.00 2,857,695.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-900,084.00 4,111,610.00 5,011,694.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 371,578.00 50,995,956.00 50,624,378.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 168,658.00 280,472,464.00 280,303,806.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA -336,361.00 30,794,018.00 31,130,379.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE20
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 55,991.00 19,304,208.00 19,248,217.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 290,033.00 5,194,362.00 4,904,329.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 29,579,983.00 29,579,983.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 6,249,006.00 6,249,006.00
440,845,474.00 -260,138.00 440,585,336.00Total 11130008-304-DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION DE CHIMALTENANGO
11130008-305-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -29,387.00 9,021,335.00 9,050,722.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
86,987.00 2,617,525.00 2,530,538.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
27,736.00 7,213,695.00 7,185,959.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 389,327.00 77,159,852.00 76,770,525.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -1,159,626.00 313,115,305.00 314,274,931.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 486,543.00 34,030,732.00 33,544,189.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 58,133.00 12,487,109.00 12,428,976.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 97,756.00 2,287,754.00 2,189,998.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 31,155,033.00 31,155,033.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -60,862.00 11,966,991.00 12,027,853.00
501,158,724.00 -103,393.00 501,055,331.00Total 11130008-305-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ESCUINTLA
11130008-306-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 10,548,939.00 10,548,939.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
727,385.00 2,525,543.00 1,798,158.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-564,364.00 4,661,756.00 5,226,120.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE21
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 266,368.00 49,961,125.00 49,694,757.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 495,587.00 203,520,577.00 203,024,990.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 23,616.00 27,698,428.00 27,674,812.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 176,217.00 9,241,504.00 9,065,287.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 2,964,414.00 2,964,414.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 18,815,658.00 18,815,658.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -349,956.00 9,426,004.00 9,775,960.00
338,589,095.00 774,853.00 339,363,948.00Total 11130008-306-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA
11130008-307-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -3,599.00 9,981,091.00 9,984,690.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
97,938.00 2,857,870.00 2,759,932.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
9,646.00 5,341,348.00 5,331,702.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 880,059.00 61,378,713.00 60,498,654.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 845,513.00 265,327,128.00 264,481,615.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 338,270.00 24,628,664.00 24,290,394.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA -113,015.00 16,660,129.00 16,773,144.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -65,455.00 3,768,523.00 3,833,978.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 26,037,786.00 26,037,786.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -340,827.00 9,054,745.00 9,395,572.00
423,387,467.00 1,648,530.00 425,035,997.00Total 11130008-307-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA
11130008-308-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN
01-ACTIVIDADES CENTRALES -5,555.00 10,617,297.00 10,622,852.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE22
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
122,558.00 874,667.00 752,109.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-419,532.00 3,487,191.00 3,906,723.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 440,122.00 53,879,139.00 53,439,017.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 758,990.00 230,413,026.00 229,654,036.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 13,823.00 12,714,202.00 12,700,379.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 48,500.00 7,851,125.00 7,802,625.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 109,431.00 5,400,227.00 5,290,796.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 29,738,476.00 29,738,476.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -235,840.00 7,530,152.00 7,765,992.00
361,673,005.00 832,497.00 362,505,502.00Total 11130008-308-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN
11130008-309-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUETZALTENANGO
01-ACTIVIDADES CENTRALES -184,037.00 11,927,509.00 12,111,546.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
345,255.00 4,443,279.00 4,098,024.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-1,052,602.00 7,474,689.00 8,527,291.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 523,584.00 100,017,203.00 99,493,619.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 530,207.00 419,404,339.00 418,874,132.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA -371,648.00 54,636,396.00 55,008,044.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 226,387.00 34,837,418.00 34,611,031.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 168,332.00 7,318,046.00 7,149,714.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 38,313,082.00 38,313,082.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 20,000.00 18,316,665.00 18,296,665.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE23
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
696,483,148.00 205,478.00 696,688,626.00Total 11130008-309-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
QUETZALTENANGO
11130008-310-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPEQUEZ
01-ACTIVIDADES CENTRALES 6,817.00 10,321,828.00 10,315,011.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
799,327.00 4,261,998.00 3,462,671.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-807,624.00 4,994,902.00 5,802,526.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 688,466.00 64,655,853.00 63,967,387.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 465,713.00 266,247,526.00 265,781,813.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 315,500.00 35,235,926.00 34,920,426.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 254,447.00 16,002,406.00 15,747,959.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 2,438,886.00 2,438,886.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 26,341,381.00 26,341,381.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 7,778,164.00 7,778,164.00
436,556,224.00 1,722,646.00 438,278,870.00Total 11130008-310-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
SUCHITEPEQUEZ
11130008-311-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 8,283,029.00 8,283,029.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
182,898.00 3,722,853.00 3,539,955.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
2,619.00 4,748,307.00 4,745,688.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 104,628.00 52,746,882.00 52,642,254.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 112,786.00 195,471,405.00 195,358,619.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 35,696.00 30,967,620.00 30,931,924.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 13,942.00 13,107,187.00 13,093,245.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE24
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 1,360,398.00 1,360,398.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 16,221,066.00 16,221,066.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 7,699,043.00 7,699,043.00
333,875,221.00 452,569.00 334,327,790.00Total 11130008-311-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE RETALHULEU
11130008-312-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS
01-ACTIVIDADES CENTRALES 61,149.00 16,601,598.00 16,540,449.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
581,335.00 3,411,455.00 2,830,120.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
455.00 11,247,696.00 11,247,241.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 1,922,414.00 139,526,196.00 137,603,782.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 2,262,669.00 598,659,375.00 596,396,706.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 312,787.00 67,473,943.00 67,161,156.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 198,213.00 22,421,123.00 22,222,910.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 2,843,528.00 2,843,528.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 64,305,665.00 64,305,665.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 25,309,464.00 25,309,464.00
946,461,021.00 5,339,022.00 951,800,043.00Total 11130008-312-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SAN MARCOS
11130008-313-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE HUEHUETENANGO
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 14,355,275.00 14,355,275.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
549,389.00 2,540,394.00 1,991,005.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
460.00 5,650,089.00 5,649,629.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 823,742.00 98,845,936.00 98,022,194.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE25
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -219,834.00 610,147,906.00 610,367,740.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 435,904.00 57,256,521.00 56,820,617.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 91,643.00 11,412,670.00 11,321,027.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -126,913.00 5,978,039.00 6,104,952.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 73,843,344.00 73,843,344.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 6,792,200.00 6,792,200.00
885,267,983.00 1,554,391.00 886,822,374.00Total 11130008-313-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
HUEHUETENANGO
11130008-314-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL QUICHE
01-ACTIVIDADES CENTRALES -84,969.00 13,076,739.00 13,161,708.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
52,540.00 2,242,960.00 2,190,420.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
2,919.00 6,102,765.00 6,099,846.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 1,092,197.00 80,955,804.00 79,863,607.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 1,903,518.00 565,010,433.00 563,106,915.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 166,481.00 32,080,257.00 31,913,776.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 124,288.00 12,318,638.00 12,194,350.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR -45,066.00 5,244,068.00 5,289,134.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 78,046.93 65,773,700.93 65,695,654.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -817,072.00 14,075,860.00 14,892,932.00
794,408,342.00 2,472,882.93 796,881,224.93Total 11130008-314-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL QUICHE
11130008-315-DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 9,077,985.00 9,077,985.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
78,383.00 1,487,645.00 1,409,262.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
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FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE26
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
461.00 3,929,502.00 3,929,041.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA -124,011.00 48,428,419.00 48,552,430.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -121,370.00 184,977,488.00 185,098,858.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 18,293.00 26,667,756.00 26,649,463.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 26,028.00 9,042,339.00 9,016,311.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 36,775.00 777,187.00 740,412.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 16,688,723.00 16,688,723.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 2,212,334.00 2,212,334.00
303,374,819.00 -85,441.00 303,289,378.00Total 11130008-315-DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA
VERAPAZ
11130008-316-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ
01-ACTIVIDADES CENTRALES -80,289.00 15,640,314.00 15,720,603.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
223,083.00 1,116,217.00 893,134.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
152,528.00 8,362,269.00 8,209,741.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA -869,178.00 93,414,198.00 94,283,376.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -1,207,977.00 584,499,687.00 585,707,664.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 418,930.00 47,093,769.00 46,674,839.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 124,483.00 10,003,088.00 9,878,605.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 3,314,152.00 3,314,152.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 69,220,021.00 69,220,021.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 4,030,175.00 32,409,123.00 28,378,948.00
862,281,083.00 2,791,755.00 865,072,838.00Total 11130008-316-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ALTA VERAPAZ
11130008-317-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE27
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
01-ACTIVIDADES CENTRALES 0.00 12,199,500.00 12,199,500.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
644,384.00 1,762,728.00 1,118,344.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
5,853.00 5,631,461.00 5,625,608.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 542,501.00 82,100,210.00 81,557,709.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 603,527.00 359,664,141.00 359,060,614.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA -168.00 35,891,866.00 35,892,034.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 5,371.00 10,480,849.00 10,475,478.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 7,555,266.00 7,555,266.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 32,046,924.00 32,046,924.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 4,032,108.00 4,032,108.00
549,563,585.00 1,801,468.00 551,365,053.00Total 11130008-317-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE PETEN
11130008-318-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 6,416.00 8,567,925.00 8,561,509.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
39,549.00 2,885,489.00 2,845,940.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
3,198.00 6,641,985.00 6,638,787.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA -108,545.00 48,271,627.00 48,380,172.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -751,980.00 229,867,831.00 230,619,811.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 34,640.00 35,573,388.00 35,538,748.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 78,642.00 9,972,566.00 9,893,924.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 3,240,420.00 3,240,420.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 20,321,395.00 20,321,395.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 250,000.00 3,228,947.00 2,978,947.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE28
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
369,019,653.00 -448,080.00 368,571,573.00Total 11130008-318-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE IZABAL
11130008-319-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 15,775.00 9,223,117.00 9,207,342.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
66,777.00 2,684,529.00 2,617,752.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
40,461.00 4,283,801.00 4,243,340.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 193,370.00 37,859,278.00 37,665,908.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -151,206.00 130,303,017.00 130,454,223.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 206,168.00 29,794,097.00 29,587,929.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 69,962.00 8,432,567.00 8,362,605.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 3,256,444.00 3,256,444.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 11,612,002.00 11,612,002.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 625,000.00 4,110,623.00 3,485,623.00
240,493,168.00 1,066,307.00 241,559,475.00Total 11130008-319-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ZACAPA
11130008-320-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 2,684.00 12,931,551.00 12,928,867.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
96,216.00 3,337,502.00 3,241,286.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-472,809.00 6,158,877.00 6,631,686.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 183,073.00 58,064,476.00 57,881,403.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -401,035.00 230,324,392.00 230,725,427.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 116,730.00 34,615,791.00 34,499,061.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 92,106.00 13,188,272.00 13,096,166.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE29
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 5,302,154.00 5,302,154.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 23,031,685.00 23,031,685.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 1,850,205.00 1,850,205.00
389,187,940.00 -383,035.00 388,804,905.00Total 11130008-320-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIQUIMULA
11130008-321-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 30,000.00 8,857,496.00 8,827,496.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
65,681.00 1,320,145.00 1,254,464.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
1,369.00 4,756,334.00 4,754,965.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 262,935.00 41,592,575.00 41,329,640.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -241,081.00 177,193,333.00 177,434,414.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 30,246.00 23,745,811.00 23,715,565.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 3,690.00 15,637,033.00 15,633,343.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 4,361,182.00 4,361,182.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 18,022,683.00 18,022,683.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS -257,142.00 2,851,385.00 3,108,527.00
298,442,279.00 -104,302.00 298,337,977.00Total 11130008-321-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA
11130008-322-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA
01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,261.00 11,098,203.00 11,099,464.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
144,301.00 1,969,361.00 1,825,060.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-712,679.00 6,088,986.00 6,801,665.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 888,972.00 62,652,359.00 61,763,387.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE30
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 265,323.00 257,383,061.00 257,117,738.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA -775,713.00 35,007,844.00 35,783,557.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 40,867.00 8,956,136.00 8,915,269.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 170,697.00 4,262,553.00 4,091,856.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 24,273,169.00 24,273,169.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 4,444,448.00 4,444,448.00
416,115,613.00 20,507.00 416,136,120.00Total 11130008-322-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JUTIAPA
11130008-323-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE
01-ACTIVIDADES CENTRALES 333,579.00 13,381,118.00 13,047,539.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
332,580.00 2,124,785.00 1,792,205.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-1,791,564.00 7,707,412.00 9,498,976.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 246,742.00 60,451,956.00 60,205,214.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA -616,561.00 248,350,236.00 248,966,797.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 703,824.00 72,099,698.00 71,395,874.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 392,798.00 46,090,442.00 45,697,644.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 124,733.00 1,634,293.00 1,509,560.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 21,343,107.00 21,343,107.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 4,651,846.00 53,218,808.00 48,566,962.00
522,023,878.00 4,377,977.00 526,401,855.00Total 11130008-323-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA
NORTE
11130008-324-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR
01-ACTIVIDADES CENTRALES 3,338.00 10,184,804.00 10,181,466.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
1,917,351.00 3,133,584.00 1,216,233.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE31
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-2,015,958.00 4,943,356.00 6,959,314.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 309,220.00 55,142,038.00 54,832,818.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 518,047.00 227,244,189.00 226,726,142.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA -174,837.00 52,526,377.00 52,701,214.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 32,307.00 17,096,547.00 17,064,240.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 1,000,956.00 1,000,956.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 22,188,994.00 22,188,994.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 5,759,067.00 5,759,067.00
398,630,444.00 589,468.00 399,219,912.00Total 11130008-324-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR
11130008-325-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA ORIENTE
01-ACTIVIDADES CENTRALES -2,181.00 10,129,085.00 10,131,266.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
614,556.00 1,733,631.00 1,119,075.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
3,050.00 5,985,214.00 5,982,164.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 109,098.00 29,643,790.00 29,534,692.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 13,179.00 152,188,080.00 152,174,901.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 18,497.00 30,874,219.00 30,855,722.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA -2,770.00 27,768,759.00 27,771,529.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 8,965.00 875,839.00 866,874.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 14,898,202.00 14,898,202.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,125,000.00 9,321,814.00 8,196,814.00
281,531,239.00 1,887,394.00 283,418,633.00Total 11130008-325-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA
ORIENTE
11130008-326-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE32
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
01-ACTIVIDADES CENTRALES 93,878.00 11,022,728.00 10,928,850.00
03-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA
(PRG. 11 Y 12)
237,011.00 2,076,608.00 1,839,597.00
05-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE PREPRIMARIA, PRIMARIA,
BÁSICO Y DIVERSIFICADO (PRG. 11, 12, 13 Y 14)
-2,128,907.00 6,690,473.00 8,819,380.00
11-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PREPRIMARIA 365,439.00 49,207,795.00 48,842,356.00
12-EDUCACIÓN ESCOLAR DE PRIMARIA 6,938,622.00 245,444,805.00 238,506,183.00
13-EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA 1,036,308.00 57,381,148.00 56,344,840.00
14-EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA 190,661.00 22,989,776.00 22,799,115.00
15-EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 0.00 1,283,680.00 1,283,680.00
20-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS 0.00 26,995,157.00 26,995,157.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,954,107.00 17,484,270.00 15,530,163.00
431,889,321.00 8,687,119.00 440,576,440.00Total 11130008-326-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA
OCCIDENTE
11130009-000-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
01-ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL -321,676.00 312,792,885.00 313,114,561.00
09-INFRAESTRUCTURA EN SALUD 0.00 60,984,936.00 60,984,936.00
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 52,703,216.00 262,265,799.00 209,562,583.00
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 101,412,246.00 883,349,699.00 781,937,453.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 281,493,362.00 2,551,621,712.00 2,270,128,350.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -58,878,352.00 754,794,793.00 813,673,145.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 21,035.00 370,253,478.00 370,232,443.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 17,811,149.00 88,340,270.00 70,529,121.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS -12,874,501.00 21,955,634.00 34,830,135.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
33,633,521.00 165,289,303.00 131,655,782.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE33
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
95-RECONSTRUCCIÓN JL7 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00
96-RECONSTRUCCIÓN N7 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 470,042,976.00 470,042,976.00
5,531,691,485.00 415,000,000.00 5,946,691,485.00Total 11130009-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
11130009-201-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
01-ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL -1,228,586.00 269,274,125.00 270,502,711.00
09-INFRAESTRUCTURA EN SALUD -1,899,531.00 49,766,581.00 51,666,112.00
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA -9,913,485.00 47,231,708.00 57,145,193.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD -6,567,551.00 328,610,837.00 335,178,388.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -73,018,485.00 408,898,034.00 481,916,519.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL -44,128,698.00 80,624,168.00 124,752,866.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 8,447,413.00 38,335,880.00 29,888,467.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS -12,874,501.00 13,251,907.00 26,126,408.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
6,299,835.00 45,290,961.00 38,991,126.00
96-RECONSTRUCCIÓN N7 0.00 0.00 0.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 470,042,976.00 470,042,976.00
1,886,210,766.00 -134,883,589.00 1,751,327,177.00Total 11130009-201-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
11130009-202-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 6,641,578.00 45,560,019.00 38,918,441.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 0.00 82,169.00 82,169.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 2,214,438.00 2,214,438.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 6,325,690.00 7,518,174.00 1,192,484.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 43,703.00 43,703.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE34
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 49,476.00 49,476.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,407,888.00 4,292,395.00 2,884,507.00
45,385,218.00 14,375,156.00 59,760,374.00Total 11130009-202-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE
11130009-203-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 8,111,999.00 51,944,676.00 43,832,677.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,128,852.00 5,790,652.00 3,661,800.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 702,000.00 8,569,163.00 7,867,163.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 849,000.00 2,589,047.00 1,740,047.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 227,009.00 227,009.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 93,866.00 93,866.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
492,607.00 3,263,046.00 2,770,439.00
60,193,001.00 12,284,458.00 72,477,459.00Total 11130009-203-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE
11130009-204-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA SUR
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,960,254.00 14,803,826.00 12,843,572.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 432,000.00 2,305,719.00 1,873,719.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -309,984.00 2,675,343.00 2,985,327.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,604,000.00 5,484,649.00 3,880,649.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 148,936.00 148,936.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 80,315.00 80,315.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
673,992.00 935,086.00 261,094.00
22,073,612.00 4,360,262.00 26,433,874.00Total 11130009-204-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA SUR
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE35
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130009-205-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE EL PROGRESO
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,886,824.00 18,599,711.00 16,712,887.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 133,634.00 133,634.00 0.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 400,000.00 1,400,655.00 1,000,655.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 387,212.00 387,212.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 60,284.00 60,284.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 53,652.00 53,652.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
205,853.00 2,715,913.00 2,510,060.00
20,724,750.00 2,626,311.00 23,351,061.00Total 11130009-205-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE EL PROGRESO
11130009-206-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SACATEPÉQUEZ
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,316,047.00 10,601,144.00 9,285,097.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 514,565.00 2,720,579.00 2,206,014.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 267,651.00 6,096,418.00 5,828,767.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 34,745.00 2,043,469.00 2,008,724.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 117,909.00 117,909.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 121,041.00 121,041.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
8,893.00 774,454.00 765,561.00
20,333,113.00 2,141,901.00 22,475,014.00Total 11130009-206-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SACATEPÉQUEZ
11130009-207-DIRECCION DE ÁREA DE SALUD DE CHIMALTENANGO
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,039,360.00 24,766,913.00 21,727,553.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 800,971.00 7,978,054.00 7,177,083.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -239,754.00 10,822,203.00 11,061,957.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 6,831,538.00 6,831,538.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE36
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 195,662.00 195,662.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 113,150.00 113,150.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
699,998.00 3,086,679.00 2,386,681.00
49,493,624.00 4,300,575.00 53,794,199.00Total 11130009-207-DIRECCION DE ÁREA DE SALUD DE CHIMALTENANGO
11130009-208-JEFATURA DE AREA DE SALUD DE ESCUINTLA
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 4,072,004.00 37,256,348.00 33,184,344.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,815,647.00 1,850,760.00 35,113.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1,456,682.00 13,526,394.00 12,069,712.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,273,100.00 4,292,084.00 3,018,984.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 49,745.00 49,745.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 121,935.00 121,935.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,964,220.00 6,442,171.00 4,477,951.00
52,957,784.00 10,581,653.00 63,539,437.00Total 11130009-208-JEFATURA DE AREA DE SALUD DE ESCUINTLA
11130009-209-JEFATURA DE AREA DE SALUD DE SANTA ROSA
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,379,126.00 41,725,875.00 38,346,749.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,391,330.00 1,391,330.00 0.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 100,000.00 4,274,823.00 4,174,823.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 826,281.00 8,014,527.00 7,188,246.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 271,469.00 271,469.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 257,025.00 257,025.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,932,614.00 5,189,297.00 3,256,683.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE37
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
53,494,995.00 7,629,351.00 61,124,346.00Total 11130009-209-JEFATURA DE AREA DE SALUD DE SANTA ROSA
11130009-210-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SOLOLÁ
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,717,302.00 22,631,516.00 18,914,214.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 0.00 0.00 0.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 100,000.00 20,409,134.00 20,309,134.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 8,970,062.00 8,970,062.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 1,121,462.00 1,121,462.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 772,574.00 772,574.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
7,578.00 539,964.00 532,386.00
50,619,832.00 3,824,880.00 54,444,712.00Total 11130009-210-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SOLOLÁ
11130009-211-JEFATURA DE AREA DE SALUD DE TOTONICAPAN
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,853,410.00 17,055,260.00 15,201,850.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 8,750.00 161,348.00 152,598.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 943,394.00 20,845,656.00 19,902,262.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 100,000.00 14,084,817.00 13,984,817.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 100,941.00 100,941.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 295,890.00 295,890.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
25,490.00 298,404.00 272,914.00
49,911,272.00 2,931,044.00 52,842,316.00Total 11130009-211-JEFATURA DE AREA DE SALUD DE TOTONICAPAN
11130009-212-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 233,000.00 2,037,999.00 1,804,999.00
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 5,552,362.00 38,429,728.00 32,877,366.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE38
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -157,761.00 14,048,179.00 14,205,940.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 4,529,578.00 5,604,647.00 1,075,069.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 249,223.00 249,223.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 159,706.00 159,706.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,026,025.00 2,770,455.00 1,744,430.00
52,116,733.00 11,183,204.00 63,299,937.00Total 11130009-212-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE QUETZALTENANGO
11130009-213-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 4,365,833.00 32,425,864.00 28,060,031.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 962,409.00 963,669.00 1,260.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 180,559.00 3,031,688.00 2,851,129.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,749,892.00 2,426,459.00 676,567.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 15,420.00 15,420.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 15,592.00 15,592.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,169,075.00 5,233,645.00 4,064,570.00
35,684,569.00 8,427,768.00 44,112,337.00Total 11130009-213-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE SUCHITEPÉQUEZ
11130009-214-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE RETALHULEU
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,012,018.00 21,945,235.00 18,933,217.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 304,000.00 3,658,741.00 3,354,741.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 700,515.00 700,515.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 142,392.00 142,392.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 83,941.00 83,941.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
804,019.00 5,048,979.00 4,244,960.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE39
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
27,459,766.00 4,120,037.00 31,579,803.00Total 11130009-214-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE RETALHULEU
11130009-215- JEFATURA DE AREA DE SALUD DE SAN MARCOS
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 8,242,680.00 78,540,752.00 70,298,072.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 2,654,207.00 22,868,460.00 20,214,253.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL -3,309,500.00 7,485,304.00 10,794,804.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 5,695,432.00 5,695,432.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 282,182.00 282,182.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
2,419,890.00 4,049,954.00 1,630,064.00
95-RECONSTRUCCIÓN JL7 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
96-RECONSTRUCCIÓN N7 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
111,914,807.00 10,007,277.00 121,922,084.00Total 11130009-215- JEFATURA DE AREA DE SALUD DE SAN MARCOS
11130009-216-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO
09-INFRAESTRUCTURA EN SALUD 1,019,982.00 1,019,982.00 0.00
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,682,204.00 29,725,895.00 26,043,691.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,205,878.00 6,558,021.00 5,352,143.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 241,568.00 39,990,456.00 39,748,888.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 4,291,000.00 42,883,955.00 38,592,955.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,216,631.00 6,933,324.00 5,716,693.00
115,454,370.00 11,657,263.00 127,111,633.00Total 11130009-216-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO
11130009-217-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE QUICHÉ
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 11,211,521.00 66,513,335.00 55,301,814.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 0.00 2,031,342.00 2,031,342.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE40
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 416,000.00 16,453,312.00 16,037,312.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 8,656,700.00 10,615,161.00 1,958,461.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 433,221.00 433,221.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 98,721.00 98,721.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,744,395.00 4,630,069.00 2,885,674.00
78,746,545.00 22,028,616.00 100,775,161.00Total 11130009-217-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE QUICHÉ
11130009-218-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE IXCÁN
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,517,450.00 16,106,039.00 14,588,589.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,557,810.00 3,618,414.00 2,060,604.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA -482,769.00 6,149,517.00 6,632,286.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 279,389.00 8,417,160.00 8,137,771.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 597,733.00 597,733.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 15,273.00 15,273.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
803,550.00 2,164,433.00 1,360,883.00
33,393,139.00 3,675,430.00 37,068,569.00Total 11130009-218-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE IXCÁN
11130009-219-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE BAJA VERAPAZ
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 2,379,054.00 20,417,728.00 18,038,674.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,294,259.00 2,397,076.00 1,102,817.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 565,950.00 16,241,108.00 15,675,158.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 2,075,000.00 3,006,003.00 931,003.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 307,939.00 307,939.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 645,562.00 645,562.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE41
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
529,990.00 1,822,858.00 1,292,868.00
37,994,021.00 6,844,253.00 44,838,274.00Total 11130009-219-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE BAJA VERAPAZ
11130009-220-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 5,872,878.00 36,581,031.00 30,708,153.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 460,929.00 460,929.00 0.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 827,597.00 45,998,069.00 45,170,472.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,566,455.00 33,213,261.00 31,646,806.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 455,888.00 455,888.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 110,806.00 110,806.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
-324,877.00 7,669,177.00 7,994,054.00
116,086,179.00 8,402,982.00 124,489,161.00Total 11130009-220-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ
11130009-221-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETÉN NORTE
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,073,293.00 8,768,859.00 7,695,566.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 404,626.00 1,457,125.00 1,052,499.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 2,946,184.00 2,946,184.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 307,000.00 673,359.00 366,359.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 346,253.00 346,253.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 197,622.00 197,622.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
725,367.00 4,559,262.00 3,833,895.00
16,438,378.00 2,510,286.00 18,948,664.00Total 11130009-221-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETÉN NORTE
11130009-222-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE IZABAL
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE42
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 4,444,720.00 26,003,093.00 21,558,373.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,480,970.00 4,373,234.00 2,892,264.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 394,000.00 7,165,031.00 6,771,031.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 4,434,209.00 4,434,209.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 105,449.00 105,449.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 71,785.00 71,785.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,055,170.00 11,520,432.00 10,465,262.00
46,298,373.00 7,374,860.00 53,673,233.00Total 11130009-222-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE IZABAL
11130009-223-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ZACAPA
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,328,415.00 21,162,036.00 17,833,621.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 718,908.00 718,908.00 0.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 104,344.00 771,916.00 667,572.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,933,703.00 2,434,443.00 500,740.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 79,721.00 79,721.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 6,873.00 6,873.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
534,980.00 4,419,044.00 3,884,064.00
22,972,591.00 6,620,350.00 29,592,941.00Total 11130009-223-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ZACAPA
11130009-224-JEFATURA DE AREA DE CHIQUIMULA
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 2,883,434.00 16,836,106.00 13,952,672.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 316,188.00 401,736.00 85,548.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 2,966,432.00 21,988,178.00 19,021,746.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 12,428,007.00 12,428,007.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE43
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 84,884.00 84,884.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 106,188.00 106,188.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
580,151.00 5,949,713.00 5,369,562.00
51,048,607.00 6,746,205.00 57,794,812.00Total 11130009-224-JEFATURA DE AREA DE CHIQUIMULA
11130009-225-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE JALAPA
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,335,675.00 32,181,892.00 28,846,217.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,459,803.00 1,459,803.00 0.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 1,212,047.00 8,293,963.00 7,081,916.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 2,083,087.00 2,083,087.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 819.00 819.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,101,250.00 4,108,657.00 3,007,407.00
41,019,446.00 7,108,775.00 48,128,221.00Total 11130009-225-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE JALAPA
11130009-226- JEFATURA DE AREA DE SALUD DE JUTIAPA
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 5,676,879.00 53,491,235.00 47,814,356.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,385,767.00 6,367,411.00 4,981,644.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 580,000.00 10,335,628.00 9,755,628.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 16,861,100.00 16,861,100.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 383,974.00 383,974.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 114,177.00 114,177.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
3,325,270.00 7,083,414.00 3,758,144.00
83,669,023.00 10,967,916.00 94,636,939.00Total 11130009-226- JEFATURA DE AREA DE SALUD DE JUTIAPA
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE44
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130009-227-HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 12,734,703.00 60,356,984.00 47,622,281.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 41,253,160.00 394,367,788.00 353,114,628.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,022,400.00 1,171,900.00 149,500.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 1,576,607.00 8,684,944.00 7,108,337.00
407,994,746.00 56,586,870.00 464,581,616.00Total 11130009-227-HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
11130009-228-HOSPITAL DE SALUD MENTAL DR. FEDERICO MORA
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 171,363.00 2,591,478.00 2,420,115.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,677,330.00 52,539,980.00 50,862,650.00
53,282,765.00 1,848,693.00 55,131,458.00Total 11130009-228-HOSPITAL DE SALUD MENTAL DR. FEDERICO MORA
11130009-229-HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR. JORGE VON AHN
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD -798,334.00 23,811,719.00 24,610,053.00
24,610,053.00 -798,334.00 23,811,719.00Total 11130009-229-HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DR.
JORGE VON AHN
11130009-230-HOSPITAL ROOSEVELT
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 17,821,712.00 65,242,123.00 47,420,411.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 64,808,772.00 420,019,276.00 355,210,504.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 4,693,392.00 4,693,392.00
407,324,307.00 82,630,484.00 489,954,791.00Total 11130009-230-HOSPITAL ROOSEVELT
11130009-231-HOSPITAL DE INFECTOLOGMA Y REHABILITACION
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -316,320.00 588,280.00 904,600.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,240,274.00 34,769,325.00 32,529,051.00
33,433,651.00 1,923,954.00 35,357,605.00Total 11130009-231-HOSPITAL DE INFECTOLOGMA Y REHABILITACION
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE45
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130009-232-HOSPITAL SAN VICENTE
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 377,448.00 1,055,898.00 678,450.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,604,663.00 27,554,575.00 25,949,912.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 4,406,532.00 4,406,532.00
31,034,894.00 1,982,111.00 33,017,005.00Total 11130009-232-HOSPITAL SAN VICENTE
11130009-233-HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLÁN
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 0.00 444,342.00 444,342.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD -270,076.00 36,497,788.00 36,767,864.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 628,592.00 628,592.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 4,925,366.00 4,925,366.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 510,691.00 510,691.00
43,276,855.00 -270,076.00 43,006,779.00Total 11130009-233-HOSPITAL NACIONAL DE AMATITLÁN
11130009-234-HOSPITAL DE EL PROGRESO
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -42,300.00 85,491.00 127,791.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD -87,307.00 16,693,055.00 16,780,362.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 11,084.00 11,084.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 320,065.00 320,065.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 551,766.00 551,766.00
17,791,068.00 -129,607.00 17,661,461.00Total 11130009-234-HOSPITAL DE EL PROGRESO
11130009-235-HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT
09-INFRAESTRUCTURA EN SALUD 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 1,971,826.00 11,562,570.00 9,590,744.00
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 0.00 637.00 637.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE46
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 7,650,679.00 61,099,674.00 53,448,995.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,134,036.00 1,134,036.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 6,923,480.00 6,923,480.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 731,079.00 731,079.00
74,828,971.00 9,622,505.00 84,451,476.00Total 11130009-235-HOSPITAL PEDRO DE BETHANCOURT
11130009-236-HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 745,346.00 10,946,644.00 10,201,298.00
10,201,298.00 745,346.00 10,946,644.00Total 11130009-236-HOGAR DE ANCIANOS FRAY RODRIGO DE LA CRUZ
11130009-237-HOSPITAL DE CHIMALTENANGO
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 732,603.00 4,692,304.00 3,959,701.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 588,468.00 33,665,092.00 33,076,624.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 807,776.00 807,776.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 297,641.00 297,641.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 109,211.00 109,211.00
38,250,953.00 1,321,071.00 39,572,024.00Total 11130009-237-HOSPITAL DE CHIMALTENANGO
11130009-238-HOSPITAL DE ESCUINTLA
09-INFRAESTRUCTURA EN SALUD 0.00 2,318,824.00 2,318,824.00
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 2,633,402.00 12,274,167.00 9,640,765.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 10,674,880.00 72,204,116.00 61,529,236.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,199,253.00 1,199,253.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 1,260,718.00 1,260,718.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 1,213,785.00 1,213,785.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE47
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
77,162,581.00 13,308,282.00 90,470,863.00Total 11130009-238-HOSPITAL DE ESCUINTLA
11130009-239-HOSPITAL DE TIQUISATE
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -42,300.00 79,498.00 121,798.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 219,118.00 25,614,484.00 25,395,366.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 165,477.00 165,477.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 75,009.00 75,009.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 542,632.00 542,632.00
26,300,282.00 176,818.00 26,477,100.00Total 11130009-239-HOSPITAL DE TIQUISATE
11130009-240-HOSPITAL REGIONAL DE CUILAPA SANTA ROSA
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 2,120,606.00 14,385,893.00 12,265,287.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 5,379,262.00 68,701,691.00 63,322,429.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,517,839.00 1,517,839.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 2,503,664.00 2,503,664.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 72,000.00 2,126,700.00 2,054,700.00
81,663,919.00 7,571,868.00 89,235,787.00Total 11130009-240-HOSPITAL REGIONAL DE CUILAPA SANTA ROSA
11130009-241-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,761,049.00 20,283,899.00 18,522,850.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 667,981.00 667,981.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 1,040,916.00 1,040,916.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 378,648.00 379,714.00 1,066.00
20,232,813.00 2,139,697.00 22,372,510.00Total 11130009-241-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ
11130009-242-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE48
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 4,632,555.00 28,878,230.00 24,245,675.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 3,078,627.00 3,078,627.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 528,451.00 528,451.00
27,852,753.00 4,632,555.00 32,485,308.00Total 11130009-242-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN
11130009-243-HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUETZALTENANGO
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 2,753,858.00 26,263,230.00 23,509,372.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 17,150,587.00 94,862,835.00 77,712,248.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 201,046.00 201,046.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 17,605.00 17,605.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 623,487.00 623,487.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
0.00 90.00 90.00
102,063,848.00 19,904,445.00 121,968,293.00Total 11130009-243-HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE QUETZALTENANGO
11130009-244-HOSPITAL DE ESPECIALIDADES RODOLFO ROBLES
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD -649,327.00 17,884,603.00 18,533,930.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 332,376.00 332,376.00
18,866,306.00 -649,327.00 18,216,979.00Total 11130009-244-HOSPITAL DE ESPECIALIDADES RODOLFO ROBLES
11130009-245-HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 304,465.00 4,009,189.00 3,704,724.00
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 0.00 14,790.00 14,790.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 6,450,963.00 44,697,044.00 38,246,081.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 665,500.00 665,500.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 1,652,392.00 1,652,392.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE49
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 528,000.00 915,198.00 387,198.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
0.00 136,975.00 136,975.00
44,807,660.00 7,283,428.00 52,091,088.00Total 11130009-245-HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE
11130009-246-HOSPITAL DE MAZATENANGO
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 5,200,452.00 38,702,496.00 33,502,044.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 172,487.00 172,487.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 2,135,729.00 2,135,729.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 414,350.00 414,350.00
36,224,610.00 5,200,452.00 41,425,062.00Total 11130009-246-HOSPITAL DE MAZATENANGO
11130009-247-HOSPITAL DE RETALHULEU
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,014,247.00 37,941,766.00 35,927,519.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 4,654.00 4,654.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 69,752.00 69,752.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 397,442.00 397,442.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
0.00 69.00 69.00
36,399,436.00 2,014,247.00 38,413,683.00Total 11130009-247-HOSPITAL DE RETALHULEU
11130009-248-HOSPITAL DE SAN MARCOS
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 375,635.00 9,515,912.00 9,140,277.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 4,311,079.00 31,549,623.00 27,238,544.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 363,795.00 363,795.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 6,900,692.00 6,900,692.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 1,141,122.00 1,141,122.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE50
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
44,784,430.00 4,686,714.00 49,471,144.00Total 11130009-248-HOSPITAL DE SAN MARCOS
11130009-249-HOSPITAL DE MALACATAN
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,399,030.00 19,188,801.00 16,789,771.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 905,455.00 905,455.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 1,458,405.00 1,458,405.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 369,000.00 851,330.00 482,330.00
95-RECONSTRUCCIÓN JL7 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
21,635,961.00 2,768,030.00 24,403,991.00Total 11130009-249-HOSPITAL DE MALACATAN
11130009-250-HOSPITAL REGIONAL DE HUEHUETENANGO DR. JORGE VIDES MOLINA
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 761,554.00 6,648,517.00 5,886,963.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 8,593,597.00 49,242,648.00 40,649,051.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 72,000.00 72,000.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,740,000.00 3,594,000.00 1,854,000.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 1,056,000.00 1,056,000.00 0.00
48,462,014.00 12,151,151.00 60,613,165.00Total 11130009-250-HOSPITAL REGIONAL DE HUEHUETENANGO DR. JORGE VIDES
MOLINA
11130009-251-HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 870,940.00 7,917,839.00 7,046,899.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 180,808.00 180,808.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 546,000.00 1,161,909.00 615,909.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 297,562.00 297,562.00
8,141,178.00 1,416,940.00 9,558,118.00Total 11130009-251-HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA
11130009-252-HOSPITAL REGIONAL DE EL QUICHÉ
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE51
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -42,300.00 77,031.00 119,331.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 8,072,206.00 37,796,376.00 29,724,170.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 998,222.00 998,222.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 1,321,200.00 3,328,750.00 2,007,550.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 404,400.00 747,409.00 343,009.00
33,192,282.00 9,755,506.00 42,947,788.00Total 11130009-252-HOSPITAL REGIONAL DE EL QUICHÉ
11130009-253-HOSPITAL DE SALAMA
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -63,450.00 136,798.00 200,248.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 3,744,552.00 20,232,317.00 16,487,765.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 225,852.00 225,852.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 2,712,117.00 2,712,117.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 492,000.00 569,660.00 77,660.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 30,332.00 30,332.00
19,733,974.00 4,173,102.00 23,907,076.00Total 11130009-253-HOSPITAL DE SALAMA
11130009-254-HOSPITAL DE COBAN
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 0.00 0.00 0.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 7,951,937.00 46,524,141.00 38,572,204.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 316,220.00 316,220.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 150,000.00 1,129,414.00 979,414.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 545,000.00 900,867.00 355,867.00
40,223,705.00 8,646,937.00 48,870,642.00Total 11130009-254-HOSPITAL DE COBAN
11130009-255-HOSPITAL DE SAN BENITO
09-INFRAESTRUCTURA EN SALUD 879,549.00 879,549.00 0.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE52
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 499,784.00 3,247,594.00 2,747,810.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 9,179,356.00 34,858,780.00 25,679,424.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,089,759.00 1,089,759.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 4,281,466.00 4,281,466.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 603,000.00 1,040,164.00 437,164.00
34,235,623.00 11,161,689.00 45,397,312.00Total 11130009-255-HOSPITAL DE SAN BENITO
11130009-256-HOSPITAL DE MELCHOR DE MENCOS
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,324,132.00 18,512,242.00 16,188,110.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 54,141.00 54,141.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 298,721.00 298,721.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 141,744.00 141,744.00
16,682,716.00 2,324,132.00 19,006,848.00Total 11130009-256-HOSPITAL DE MELCHOR DE MENCOS
11130009-257-HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETÉN
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 761,460.00 15,355,827.00 14,594,367.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 750,002.00 750,002.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 654,000.00 671,920.00 17,920.00
15,362,289.00 1,415,460.00 16,777,749.00Total 11130009-257-HOSPITAL DISTRITAL SAYAXCHÉ PETÉN
11130009-258-HOSPITAL DE POPTÚN
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -79,080.00 147,070.00 226,150.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 2,243,737.00 20,533,417.00 18,289,680.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 83,165.00 83,165.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 745,772.00 745,772.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE53
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
19,344,767.00 2,164,657.00 21,509,424.00Total 11130009-258-HOSPITAL DE POPTÚN
11130009-259-HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -42,300.00 124,771.00 167,071.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 7,400,713.00 44,913,458.00 37,512,745.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 2,200,471.00 2,200,471.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 349,800.00 349,800.00
40,230,087.00 7,358,413.00 47,588,500.00Total 11130009-259-HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPÓN GUATEMALA
11130009-260-HOSPITAL NACIONAL INFANTIL ELISA MARTÍNEZ, PUERTO BARRIOS, IZABAL
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 5,813,784.00 23,587,897.00 17,774,113.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,262,695.00 1,262,695.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 938,740.00 938,740.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 671,956.00 671,956.00
20,647,504.00 5,813,784.00 26,461,288.00Total 11130009-260-HOSPITAL NACIONAL INFANTIL ELISA MARTÍNEZ, PUERTO
BARRIOS, IZABAL
11130009-261-HOSPITAL DE ZACAPA
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 389,746.00 2,383,762.00 1,994,016.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 8,387,122.00 45,466,113.00 37,078,991.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 205,630.00 205,630.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 352,000.00 786,716.00 434,716.00
39,713,353.00 9,128,868.00 48,842,221.00Total 11130009-261-HOSPITAL DE ZACAPA
11130009-262-HOSPITAL DE CHIQUIMULA
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 7,493,600.00 40,727,859.00 33,234,259.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 4,968.00 4,968.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE54
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 702,998.00 702,998.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 240,000.00 249,742.00 9,742.00
33,951,967.00 7,733,600.00 41,685,567.00Total 11130009-262-HOSPITAL DE CHIQUIMULA
11130009-263-HOSPITAL DE JALAPA
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO -42,300.00 117,211.00 159,511.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 3,992,327.00 23,244,638.00 19,252,311.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,223,143.00 1,223,143.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 2,176,518.00 2,176,518.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 632,031.00 632,031.00
23,443,514.00 3,950,027.00 27,393,541.00Total 11130009-263-HOSPITAL DE JALAPA
11130009-264-HOSPITAL DE JUTIAPA
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 5,512,666.00 44,201,791.00 38,689,125.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 1,242,472.00 1,242,472.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 2,460,301.00 2,460,301.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 415,200.00 415,200.00 0.00
42,391,898.00 5,927,866.00 48,319,764.00Total 11130009-264-HOSPITAL DE JUTIAPA
11130009-265-AREA DE SALUD DE PETEN SUROCCIDENTE
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,854,205.00 13,109,223.00 11,255,018.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 0.00 952,380.00 952,380.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 516,000.00 7,351,576.00 6,835,576.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 948,889.00 948,889.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 377,293.00 377,293.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 56,627.00 56,627.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE55
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,333,846.00 6,173,702.00 4,839,856.00
25,265,639.00 3,704,051.00 28,969,690.00Total 11130009-265-AREA DE SALUD DE PETEN SUROCCIDENTE
11130009-266-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETEN SURORIENTE
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 5,222,225.00 18,165,691.00 12,943,466.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 175,273.00 4,970,120.00 4,794,847.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 360,000.00 360,000.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 0.00 0.00 0.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 43,516.00 43,516.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 0.00 0.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
1,869,821.00 6,474,060.00 4,604,239.00
22,746,068.00 7,267,319.00 30,013,387.00Total 11130009-266-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE PETEN SURORIENTE
11130009-267-HOSPITAL DE JOYABAJ
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 565,690.00 5,720,509.00 5,154,819.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 708.00 708.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 612,000.00 884,455.00 272,455.00
5,427,982.00 1,177,690.00 6,605,672.00Total 11130009-267-HOSPITAL DE JOYABAJ
11130009-268-HOSPITAL DE NEBAJ
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 0.00 1,250.00 1,250.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,985,705.00 8,015,092.00 6,029,387.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 88,000.00 675,400.00 587,400.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 624,000.00 1,195,112.00 571,112.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 607,200.00 927,147.00 319,947.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE56
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 15,850.00 15,850.00
7,524,946.00 3,304,905.00 10,829,851.00Total 11130009-268-HOSPITAL DE NEBAJ
11130009-269-HOSPITAL DE USPANTAN
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 742,970.00 6,021,533.00 5,278,563.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 74,964.00 74,964.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 518,400.00 1,186,921.00 668,521.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 185,000.00 515,367.00 330,367.00
6,352,415.00 1,446,370.00 7,798,785.00Total 11130009-269-HOSPITAL DE USPANTAN
11130009-270-HOSPITAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,303,869.00 11,468,413.00 10,164,544.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 230,200.00 230,200.00 0.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 615,681.00 615,681.00 0.00
10,164,544.00 2,149,750.00 12,314,294.00Total 11130009-270-HOSPITAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
11130009-271-HOSPITAL DE LA TINTA
09-INFRAESTRUCTURA EN SALUD 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 823,671.00 6,035,316.00 5,211,645.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 120,000.00 120,000.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 133,300.00 2,098,985.00 1,965,685.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 270,000.00 270,000.00 0.00
11,297,330.00 1,226,971.00 12,524,301.00Total 11130009-271-HOSPITAL DE LA TINTA
11130009-272-ESCUELAS FORMADORAS EN LA CAPITAL
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 5,117,664.00 16,345,261.00 11,227,597.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
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FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE57
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11,227,597.00 5,117,664.00 16,345,261.00Total 11130009-272-ESCUELAS FORMADORAS EN LA CAPITAL
11130009-273-ESC. NAC. DE ENFERMERIA DE COBAN E INST. DE ADIESTRAMIENTO PARA PERSONAL DE SALUD DE LAS VERAPACES
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 984,429.00 3,910,573.00 2,926,144.00
2,926,144.00 984,429.00 3,910,573.00Total 11130009-273-ESC. NAC. DE ENFERMERIA DE COBAN E INST. DE
ADIESTRAMIENTO PARA PERSONAL DE SALUD DE LAS VERAPACES
11130009-274-ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA DE OCCIDENTE
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 1,490,231.00 5,010,163.00 3,519,932.00
3,519,932.00 1,490,231.00 5,010,163.00Total 11130009-274-ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA DE OCCIDENTE
11130009-275-ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DE SUR OCCIDENTE
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 437,259.00 1,385,157.00 947,898.00
947,898.00 437,259.00 1,385,157.00Total 11130009-275-ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DE SUR OCCIDENTE
11130009-276-ESCUELA PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA DE ORIENTE
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 201,096.00 1,301,346.00 1,100,250.00
1,100,250.00 201,096.00 1,301,346.00Total 11130009-276-ESCUELA PARA AUXILIARES DE ENFERMERIA DE ORIENTE
11130009-277-INSTITUTO DE ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL EN SALUD INDAPS
11-SERVICIO DE FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO 1,261,182.00 6,245,187.00 4,984,005.00
4,984,005.00 1,261,182.00 6,245,187.00Total 11130009-277-INSTITUTO DE ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL EN SALUD
INDAPS
11130009-278-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA CENTRAL
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 1,015,941.00 4,988,621.00 3,972,680.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 1,382,427.00 31,092,613.00 29,710,186.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 3,535,201.00 3,535,201.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 2,920,200.00 4,491,938.00 1,571,738.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE58
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 1,107,750.00 1,107,750.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 217,580.00 217,580.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
0.00 1,009,996.00 1,009,996.00
41,125,131.00 5,318,568.00 46,443,699.00Total 11130009-278-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD GUATEMALA CENTRAL
11130009-279-PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS
01-ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 899,458.00 18,580,176.00 17,680,718.00
17,680,718.00 899,458.00 18,580,176.00Total 11130009-279-PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS
11130009-280-LABORATORIO NACIONAL DE SALUD
01-ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 7,452.00 24,938,584.00 24,931,132.00
24,931,132.00 7,452.00 24,938,584.00Total 11130009-280-LABORATORIO NACIONAL DE SALUD
11130009-281-CEMENTERIO NACIONAL
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 3,257.00 11,129,340.00 11,126,083.00
11,126,083.00 3,257.00 11,129,340.00Total 11130009-281-CEMENTERIO NACIONAL
11130009-283-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL
12-FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA 673,783.00 4,634,323.00 3,960,540.00
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 809,013.00 5,453,691.00 4,644,678.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 309,970.00 8,675,174.00 8,365,204.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 574,000.00 3,862,263.00 3,288,263.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 525.00 525.00
17-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 0.00 243.00 243.00
18-PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y
ZOONÓTICAS
0.00 702,625.00 702,625.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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JulioaJulio
2016EJERCICIO:
20,962,078.00 2,366,766.00 23,328,844.00Total 11130009-283-DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD IXIL
11130009-284-HOSPITAL DE BARILLAS
13-RECUPERACIÓN DE LA SALUD 500,000.00 4,469,448.00 3,969,448.00
14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 21,600.00 21,600.00
15-PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL 666,000.00 882,000.00 216,000.00
16-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 0.00 699,000.00 699,000.00
4,906,048.00 1,166,000.00 6,072,048.00Total 11130009-284-HOSPITAL DE BARILLAS
11130010-000-MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
01-ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 3,352,599.00 44,837,484.00 41,484,885.00
11-GESTIÓN DE ASUNTOS LABORALES 4,595,632.00 13,639,466.00 9,043,834.00
14-RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO -4,500,000.00 44,731,000.00 49,231,000.00
16-ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 3,500.00 505,003,500.00 505,000,000.00
17-PROMOCIÓN DE LA FORMALIDAD DEL EMPLEO 6,756,813.00 36,943,623.00 30,186,810.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 892,000.00 892,000.00
635,838,529.00 10,208,544.00 646,047,073.00Total 11130010-MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
11130011-000-MINISTERIO DE ECONOMÍA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 4,767,574.00 30,953,931.00 26,186,357.00
11-SERVICIOS REGISTRALES 241,599.00 7,828,371.00 7,586,772.00
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 27,657,572.00 113,815,582.00 86,158,010.00
13-GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR 2,181,725.00 49,443,158.00 47,261,433.00
14-DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -9,522,374.00 59,165,187.00 68,687,561.00
15-ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL
COMERCIO INTERNO
-4,570,982.00 13,989,204.00 18,560,186.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE60
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 51,882,538.00 51,882,538.00
306,322,857.00 20,755,114.00 327,077,971.00Total 11130011-MINISTERIO DE ECONOMÍA
11130011-101-DIRECCION SUPERIOR
01-ACTIVIDADES CENTRALES 4,767,574.00 30,953,931.00 26,186,357.00
11-SERVICIOS REGISTRALES 241,599.00 7,828,371.00 7,586,772.00
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 360,514.00 8,054,837.00 7,694,323.00
13-GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR -698,019.00 38,395,563.00 39,093,582.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 51,882,538.00 51,882,538.00
132,443,572.00 4,671,668.00 137,115,240.00Total 11130011-101-DIRECCION SUPERIOR
11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 30,026.00 15,255,290.00 15,225,264.00
15,225,264.00 30,026.00 15,255,290.00Total 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA
11130011-103-REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 70,847.00 17,569,235.00 17,498,388.00
17,498,388.00 70,847.00 17,569,235.00Total 11130011-103-REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
11130011-104-DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD -1,337.00 7,164,582.00 7,165,919.00
7,165,919.00 -1,337.00 7,164,582.00Total 11130011-104-DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD
11130011-105-DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 0.00 11,447,756.00 11,447,756.00
14-DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -11,957,693.00 49,796,598.00 61,754,291.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
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Información de oficio
77DE61
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
73,202,047.00 -11,957,693.00 61,244,354.00Total 11130011-105-DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO
EMPRESARIALES
11130011-106-DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR
15-ASISTENCIA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SUPERVISION DEL
COMERCIO INTERNO
-4,570,982.00 13,989,204.00 18,560,186.00
18,560,186.00 -4,570,982.00 13,989,204.00Total 11130011-106-DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR
11130011-107-UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 0.00 1,699,268.00 1,699,268.00
13-GESTION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR 2,879,744.00 11,047,595.00 8,167,851.00
14-DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 2,435,319.00 9,368,589.00 6,933,270.00
16,800,389.00 5,315,063.00 22,115,452.00Total 11130011-107-UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO
EXTERIOR
11130011-108-PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
12-APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 27,197,522.00 52,624,614.00 25,427,092.00
25,427,092.00 27,197,522.00 52,624,614.00Total 11130011-108-PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
11130012-000-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
01-ACTIVIDADES CENTRALES -86,164,277.00 186,138,243.00 272,302,520.00
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 79,717,350.00 537,401,869.00 457,684,519.00
12-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 2,204,605.00 34,245,156.00 32,040,551.00
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E
HIDROBIOLÓGICA
-5,347,578.00 216,200,637.00 221,548,215.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 9,589,900.00 291,009,710.00 281,419,810.00
1,264,995,615.00 0.00 1,264,995,615.00Total 11130012-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
11130012-201-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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JulioaJulio
2016EJERCICIO:
01-ACTIVIDADES CENTRALES -85,757,305.00 177,945,215.00 263,702,520.00
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR -8,566,527.00 79,351,353.00 87,917,880.00
12-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES -45,000.00 555,000.00 600,000.00
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E
HIDROBIOLÓGICA
-60,420,000.00 69,064,508.00 129,484,508.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 9,589,900.00 291,009,710.00 281,419,810.00
763,124,718.00 -145,198,932.00 617,925,786.00Total 11130012-201-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES -406,972.00 8,193,028.00 8,600,000.00
8,600,000.00 -406,972.00 8,193,028.00Total 11130012-202-INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
11130012-203-OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO
12-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 12,486,286.00 12,486,286.00 0.00
0.00 12,486,286.00 12,486,286.00Total 11130012-203-OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL ESTADO
11130012-204-VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR -16,895,356.00 167,360,260.00 184,255,616.00
184,255,616.00 -16,895,356.00 167,360,260.00Total 11130012-204-VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
11130012-205-VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 112,777,163.00 222,040,634.00 109,263,471.00
12-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES -9,653,745.00 13,012,609.00 22,666,354.00
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E
HIDROBIOLÓGICA
232,009.00 27,803,752.00 27,571,743.00
159,501,568.00 103,355,427.00 262,856,995.00Total 11130012-205-VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Información de oficio
77DE63
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130012-207-PROGRAMA FIDA ORIENTE
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR -7,616,230.00 62,257,641.00 69,873,871.00
69,873,871.00 -7,616,230.00 62,257,641.00Total 11130012-207-PROGRAMA FIDA ORIENTE
11130012-208-VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 18,300.00 6,391,981.00 6,373,681.00
12-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES -582,936.00 8,191,261.00 8,774,197.00
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E
HIDROBIOLÓGICA
0.00 6,979,900.00 6,979,900.00
22,127,778.00 -564,636.00 21,563,142.00Total 11130012-208-VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN
11130012-209-VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E
HIDROBIOLÓGICA
-2,579,587.00 54,932,477.00 57,512,064.00
57,512,064.00 -2,579,587.00 54,932,477.00Total 11130012-209-VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
11130012-212-FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
11-APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00Total 11130012-212-FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
11130012-213-FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO
13-APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E
HIDROBIOLÓGICA
57,420,000.00 57,420,000.00 0.00
0.00 57,420,000.00 57,420,000.00Total 11130012-213-FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE
LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO
11130013-000-MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,956,000.00 25,576,969.00 23,620,969.00
11-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 333,458,619.00 3,186,017,871.00 2,852,559,252.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE64
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
12-REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 10,998,021.00 192,255,021.00 181,257,000.00
14-CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA -2,308,000.00 27,192,000.00 29,500,000.00
15-SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00
16-SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA
E HIDROLOGICA
-86,120.00 44,677,397.00 44,763,517.00
17-SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS -2,743,712.00 5,756,288.00 8,500,000.00
18-SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -5,226,808.00 31,773,192.00 37,000,000.00
19-SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00
20-SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
-15,998,942.00 54,762,898.00 70,761,840.00
21-SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION 0.00 5,367,000.00 5,367,000.00
22-REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 0.00 32,807,276.00 32,807,276.00
23-SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -400,000.00 6,100,000.00 6,500,000.00
94-ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 21,962,150.00 21,962,150.00 0.00
96-RECONSTRUCCION N7 9,308,000.00 9,308,000.00 0.00
97-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA
AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA
0.00 16,992,500.00 16,992,500.00
98-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA
TROPICAL STAN
0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 2,500,000.00 44,771,348.00 42,271,348.00
3,629,400,702.00 353,419,208.00 3,982,819,910.00Total 11130013-MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
11130013-201-DIRECCION SUPERIOR
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,956,000.00 25,576,969.00 23,620,969.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 2,500,000.00 43,596,348.00 41,096,348.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE65
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
64,717,317.00 4,456,000.00 69,173,317.00Total 11130013-201-DIRECCION SUPERIOR
11130013-202-DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
11-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 384,456,640.00 2,092,029,706.00 1,707,573,066.00
94-ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
97-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA
AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA
0.00 14,000,000.00 14,000,000.00
1,721,573,066.00 399,456,640.00 2,121,029,706.00Total 11130013-202-DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
11130013-203-UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-
11-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL -10,998,021.00 786,270,005.00 797,268,026.00
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 10,998,021.00 10,998,021.00 0.00
797,268,026.00 0.00 797,268,026.00Total 11130013-203-UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-
11130013-204-DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
12-REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00
12,000,000.00 0.00 12,000,000.00Total 11130013-204-DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
11130013-205-DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS 0.00 181,257,000.00 181,257,000.00
181,257,000.00 0.00 181,257,000.00Total 11130013-205-DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
11130013-206-UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
14-CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA -2,308,000.00 26,192,000.00 28,500,000.00
96-RECONSTRUCCION N7 9,308,000.00 9,308,000.00 0.00
28,500,000.00 7,000,000.00 35,500,000.00Total 11130013-206-UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE66
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130013-207-DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL
15-SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00
9,500,000.00 0.00 9,500,000.00Total 11130013-207-DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
NACIONAL
11130013-208-UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-
21-SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION 0.00 5,367,000.00 5,367,000.00
5,367,000.00 0.00 5,367,000.00Total 11130013-208-UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-
11130013-209-INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-
16-SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA
E HIDROLOGICA
-86,120.00 44,677,397.00 44,763,517.00
44,763,517.00 -86,120.00 44,677,397.00Total 11130013-209-INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA,
METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-
11130013-210-DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
17-SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS -2,743,712.00 5,756,288.00 8,500,000.00
8,500,000.00 -2,743,712.00 5,756,288.00Total 11130013-210-DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
11130013-211-SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-
22-REGULACION DE TELECOMUNICACIONES 0.00 32,807,276.00 32,807,276.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 1,175,000.00 1,175,000.00
33,982,276.00 0.00 33,982,276.00Total 11130013-211-SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-
11130013-212-FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-
23-SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -400,000.00 6,100,000.00 6,500,000.00
6,500,000.00 -400,000.00 6,100,000.00Total 11130013-212-FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-
11130013-214-UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE67
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
20-SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
-5,542,942.00 30,437,058.00 35,980,000.00
94-ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 6,962,150.00 6,962,150.00 0.00
35,980,000.00 1,419,208.00 37,399,208.00Total 11130013-214-UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR
-UDEVIPO-
11130013-216-DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-
18-SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -5,226,808.00 31,773,192.00 37,000,000.00
37,000,000.00 -5,226,808.00 31,773,192.00Total 11130013-216-DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL
-PROVIAL-
11130013-217-FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
11-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL -40,000,000.00 307,718,160.00 347,718,160.00
14-CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
20-SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
-10,456,000.00 24,325,840.00 34,781,840.00
98-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA
TROPICAL STAN
0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
389,500,000.00 -50,456,000.00 339,044,000.00Total 11130013-217-FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
11130013-218-FONDO PARA LA VIVIENDA
19-SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00
97-PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA
AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA
0.00 2,992,500.00 2,992,500.00
252,992,500.00 0.00 252,992,500.00Total 11130013-218-FONDO PARA LA VIVIENDA
11130014-000-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
01-ACTIVIDADES CENTRALES 8,509,241.00 34,350,012.00 25,840,771.00
11-EXPLORACION, EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA -905,799.00 17,189,863.00 18,095,662.00
12-EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA -2,114,190.00 10,161,370.00 12,275,560.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
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JulioaJulio
2016EJERCICIO:
13-SEGURIDAD RADIOLOGICA -364,098.00 3,310,714.00 3,674,812.00
14-SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO 24,569.00 4,954,161.00 4,929,592.00
15-PROMOCION, AUTORIZACION Y FISCALIZACION DE LAS FUENTES
ENERGETICAS
850,277.00 6,042,650.00 5,192,373.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 6,000.00 6,000.00
70,014,770.00 6,000,000.00 76,014,770.00Total 11130014-MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
11130015-000-MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,000,000.00 23,304,550.00 22,304,550.00
11-FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES -1,214,933.00 78,142,766.00 79,357,699.00
12-RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL
5,214,933.00 97,890,303.00 92,675,370.00
13-FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN -2,000,000.00 219,240,370.00 221,240,370.00
14-GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL -1,000,000.00 14,682,716.00 15,682,716.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 2,000,000.00 16,488,621.00 14,488,621.00
445,749,326.00 4,000,000.00 449,749,326.00Total 11130015-MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
11130015-101-DIRECCION SUPERIOR
01-ACTIVIDADES CENTRALES 1,000,000.00 23,304,550.00 22,304,550.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 129,120.00 129,120.00
22,433,670.00 1,000,000.00 23,433,670.00Total 11130015-101-DIRECCION SUPERIOR
11130015-102-DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
11-FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES -1,214,933.00 78,142,766.00 79,357,699.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 4,142,250.00 4,142,250.00
83,499,949.00 -1,214,933.00 82,285,016.00Total 11130015-102-DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
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Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE69
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11130015-103-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
12-RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL
5,214,933.00 97,890,303.00 92,675,370.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 7,982,500.00 7,982,500.00
100,657,870.00 5,214,933.00 105,872,803.00Total 11130015-103-DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
11130015-104-DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
13-FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN -2,000,000.00 219,240,370.00 221,240,370.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 2,000,000.00 4,234,751.00 2,234,751.00
223,475,121.00 0.00 223,475,121.00Total 11130015-104-DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
11130015-105-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
14-GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL -1,000,000.00 14,682,716.00 15,682,716.00
15,682,716.00 -1,000,000.00 14,682,716.00Total 11130015-105-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS
11130016-000-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
11-SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00
12-COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 3,600,000.00 141,600,000.00 138,000,000.00
13-GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00
21-APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
0.00 31,944,000.00 31,944,000.00
22-INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00
27-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 0.00 29,000,000.00 29,000,000.00
29-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO
5,882,000.00 40,044,000.00 34,162,000.00
31-RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
2,940,185.00 104,981,185.00 102,041,000.00
33-MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE70
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
34-PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 0.00 76,141,233.00 76,141,233.00
35-ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00
36-EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE
DROGAS
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
37-PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 0.00 33,395,000.00 33,395,000.00
38-OBRAS SOCIALES 0.00 140,356,591.00 140,356,591.00
47-PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00
52-ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS
PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA
0.00 8,500,000.00 8,500,000.00
54-ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 18,500,000.00 40,307,039.00 21,807,039.00
58-MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00
60-DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 2,609,719.00 16,609,719.00 14,000,000.00
62-ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00
63-COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 750,000.00 48,750,000.00 48,000,000.00
64-ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00
65-PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 5,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00
66-ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 0.00 43,000,000.00 43,000,000.00
67-FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 4,289,075.00 12,359,808.00 8,070,733.00
68-ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 0.00 5,775,642.00 5,775,642.00
69-INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 710,925.00 6,864,550.00 6,153,625.00
70-PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE
PERSONAS
5,000,000.00 19,000,000.00 14,000,000.00
1,115,346,863.00 49,281,904.00 1,164,628,767.00Total 11130016-SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
11130016-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
11-SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE71
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
14,000,000.00 0.00 14,000,000.00Total 11130016-201-SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
11130016-202-COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
12-COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 3,600,000.00 141,600,000.00 138,000,000.00
138,000,000.00 3,600,000.00 141,600,000.00Total 11130016-202-COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL
EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
13-GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 0.00 20,000,000.00Total 11130016-203-SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
11130016-204-SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
63-COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 750,000.00 48,750,000.00 48,000,000.00
48,000,000.00 750,000.00 48,750,000.00Total 11130016-204-SECRETARÍA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA
PRESIDENCIA
11130016-210-FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO
21-APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
0.00 31,944,000.00 31,944,000.00
31,944,000.00 0.00 31,944,000.00Total 11130016-210-FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO
11130016-211-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
22-INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN GUBERNAMENTAL 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00
30,000,000.00 0.00 30,000,000.00Total 11130016-211-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
11130016-212-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.
64-ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00
175,000,000.00 0.00 175,000,000.00Total 11130016-212-SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REP.
11130016-214-SECRETARÍA DE LA PAZ
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE72
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
27-SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ 0.00 29,000,000.00 29,000,000.00
65-PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO 5,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00
54,000,000.00 5,000,000.00 59,000,000.00Total 11130016-214-SECRETARÍA DE LA PAZ
11130016-216-OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
29-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO
5,882,000.00 40,044,000.00 34,162,000.00
34,162,000.00 5,882,000.00 40,044,000.00Total 11130016-216-OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
11130016-217-CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
31-RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
2,940,185.00 104,981,185.00 102,041,000.00
102,041,000.00 2,940,185.00 104,981,185.00Total 11130016-217-CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
11130016-219-AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
33-MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00
25,000,000.00 0.00 25,000,000.00Total 11130016-219-AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y
DEL LAGO DE AMATITLAN
11130016-220-SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
34-PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 0.00 76,141,233.00 76,141,233.00
76,141,233.00 0.00 76,141,233.00Total 11130016-220-SECRETARÍA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA
PRESIDENCIA
11130016-221-CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
35-ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 0.00 8,000,000.00Total 11130016-221-CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
11130016-222-SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE73
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
36-EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE
DROGAS
0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00Total 11130016-222-SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
11130016-223-SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
37-PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 0.00 33,395,000.00 33,395,000.00
33,395,000.00 0.00 33,395,000.00Total 11130016-223-SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
11130016-224-SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE
38-OBRAS SOCIALES 0.00 140,356,591.00 140,356,591.00
140,356,591.00 0.00 140,356,591.00Total 11130016-224-SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL
PRESIDENTE
11130016-232-SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
47-PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00
25,000,000.00 0.00 25,000,000.00Total 11130016-232-SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
11130016-233-SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REP
66-ATENCIÓN A LA CONFLICTIVIDAD AGRARIA 0.00 43,000,000.00 43,000,000.00
43,000,000.00 0.00 43,000,000.00Total 11130016-233-SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA
REP
11130016-234-COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS
52-ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS
PUEBLOS INDÍGENAS EN GUATEMALA
0.00 8,500,000.00 8,500,000.00
8,500,000.00 0.00 8,500,000.00Total 11130016-234-COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACION Y EL
RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS
11130016-235-SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
54-ASUNTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 18,500,000.00 40,307,039.00 21,807,039.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE74
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
21,807,039.00 18,500,000.00 40,307,039.00Total 11130016-235-SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
11130016-237-AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO
58-MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00
12,000,000.00 0.00 12,000,000.00Total 11130016-237-AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL
LAGO DE ATITLAN Y SU ENTORNO
11130016-239-DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
60-DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA 2,609,719.00 16,609,719.00 14,000,000.00
14,000,000.00 2,609,719.00 16,609,719.00Total 11130016-239-DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO
62-ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 0.00 22,000,000.00 22,000,000.00
22,000,000.00 0.00 22,000,000.00Total 11130016-241-SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO
11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
67-FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 4,289,075.00 12,359,808.00 8,070,733.00
68-ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD 0.00 5,775,642.00 5,775,642.00
69-INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 710,925.00 6,864,550.00 6,153,625.00
20,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00Total 11130016-242-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
11130016-243-SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS
70-PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE
PERSONAS
5,000,000.00 19,000,000.00 14,000,000.00
14,000,000.00 5,000,000.00 19,000,000.00Total 11130016-243-SECRETARIA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y
TRATA DE PERSONAS
11130017-000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
01-ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 248,558.00 22,549,881.00 22,301,323.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE75
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
11-SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL -14,186,003.00 63,299,154.00 77,485,157.00
12-CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 127,483.00 3,363,669.00 3,236,186.00
13-SENSIBILIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 12,100.00 3,556,555.00 3,544,455.00
14-DESARROLLO AMBIENTAL DE PETÉN 13,585,153.00 41,365,031.00 27,779,878.00
15-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 212,709.00 7,773,065.00 7,560,356.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 594,772.00 594,772.00
142,502,127.00 0.00 142,502,127.00Total 11130017-MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
11130018-000-OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 401,284,000.00 24,169,936,816.00 23,768,652,816.00
23,768,652,816.00 401,284,000.00 24,169,936,816.00Total 11130018-OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO
11130019-000-SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA
99-SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA -1,100,705,552.00 11,348,235,467.00 12,448,941,019.00
12,448,941,019.00 -1,100,705,552.00 11,348,235,467.00Total 11130019-SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA
11130020-000-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 48,765,897.00 91,632,173.00 42,866,276.00
14-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS -19,267,762.00 123,201,374.00 142,469,136.00
15-PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES -8,963,945.00 40,750,029.00 49,713,974.00
19-DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
99,642,406.00 260,912,853.00 161,270,447.00
21-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y
EDUCACIÓN
-122,887,190.00 505,080,978.00 627,968,168.00
94-ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 2,353,000.00 2,353,000.00 0.00
96-RECONSTRUCCIÓN N7 357,594.00 1,353,727.00 996,133.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 200,000.00 200,000.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
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R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE76
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
1,025,484,134.00 0.00 1,025,484,134.00Total 11130020-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
11130020-201-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
01-ACTIVIDADES CENTRALES 48,765,897.00 91,632,173.00 42,866,276.00
14-APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS -19,267,762.00 123,201,374.00 142,469,136.00
15-PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES -8,963,945.00 40,750,029.00 49,713,974.00
94-ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 2,353,000.00 2,353,000.00 0.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0.00 200,000.00 200,000.00
235,249,386.00 22,887,190.00 258,136,576.00Total 11130020-201-UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL
11130020-202-FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL
21-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y
EDUCACIÓN
-122,887,190.00 505,080,978.00 627,968,168.00
627,968,168.00 -122,887,190.00 505,080,978.00Total 11130020-202-FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL
11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
19-DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
99,642,406.00 260,912,853.00 161,270,447.00
96-RECONSTRUCCIÓN N7 357,594.00 1,353,727.00 996,133.00
162,266,580.00 100,000,000.00 262,266,580.00Total 11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
11140021-000-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
01-ACTIVIDADES CENTRALES -1,605,229.00 21,445,030.00 23,050,259.00
11-REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO 1,863,367.00 22,421,722.00 20,558,355.00
12-CONSULTORÍA Y ASESORÍA DEL ESTADO 298,704.00 5,148,356.00 4,849,652.00
13-PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 443,158.00 16,059,652.00 15,616,494.00
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental02/08/2016
10:02.58
R00815915.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Presupuesto de ingresos y egresos
VigenteModificacionesAsignadoProgramaENTIDAD/Unidad Ejecutora*
Expresado en Quetzales
Información de oficio
77DE77
JulioaJulio
2016EJERCICIO:
64,074,760.00 1,000,000.00 65,074,760.00Total 11140021-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.