Upload
dangkhue
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
T.A 2017
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN2018
www.dinkes.bantenprov.go.id
SAMBUTAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
uji syukur kehadirat
Allah SWT yang telah
melimpahkan berkah
dan rahmat-Nya
kepada kita semua, sehingga kami
dapat menyusun Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2017. Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) ini merupakan salah satu
media pertanggungjawaban amanah
yang diemban oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Banten. Dengan
berakhirnya tahun anggaran 2017
berarti Dinas Kesehatan Provinsi
Banten telah menyelesaikan
program dan kegiatan yang
direncanakan sebelumnya dalam
upaya memenuhi visi dan misi.
Selama Tahun 2017 sejumlah
capaian kinerja yang ditargetkan
telah berhasil dicapai. Selanjutnya
capaian kinerja tersebut dituangkan
dalam Laporan Keterangan
P Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun
2017.
Kami menyadari bahwa untuk
melaksanakan visi dan misi
dibidang kesehatan yang
diamanahkan oleh pemerintah
Provinsi Banten dan menjadi
harapan masyarakat bukanlah hal
yang mudah dan tidak hanya
menjadi kewajiban pemerintah saja,
akan tetapi juga menjadi kewajiban
seluruh masyarakat Provinsi Banten
dalam bentuk peran serta aktif dan
konstruktif dalam pelaksanaan
pembangunan untuk mewujudkan
kondisi kesehatan yang lebih baik.
Atas tersusunnya Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Tahun 2017 ini Kami
sampaikan terimakasih kepada
seluruh jajaran pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi Banten.1
LKPJ2017
SAMBUTAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes
2
LKPJ2017
DAFTAR ISI
SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN...........i
DAFTAR ISI..............................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1.................................................................................................. Da
sar Hukum.................................................................................11.2.................................................................................................. Ga
mbaran Umum...........................................................................2
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 Visi dan Misi.....................................................................16
2.2Strategi dan Kebijakan...............................................................16
2.3Program dan Indikasi Kegiatan..................................................18
BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.............................................23
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah....................................................24
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan Dinas
Kesehatan.......................................................................................44
4.2. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD
Malingping.......................................................................................53
4.1. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan RSUD Banten
........................................................................................................54
BAB V PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) ...................56
BAB VI PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...........57
4.1. Kerjasama Daerah dengan Pihak Lain......................................57
BAB VII PENUTUP..................................................................................60
LAMPIRAN
2
BAB. I
PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum
Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi
pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan
aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberikan kewenangan
yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.
Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan
pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya
pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan
administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan
prinsip-prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Perlunya sistem
pertanggungjawaban atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat
dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah
bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrument
good governance.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat
dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana
untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang
mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan
pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan
merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber
daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan
nasional. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih
baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017, yang berisi langkah-langkah atau
Dinas Kesehatan 1 | LKP J 2 0 1 7
rencana kerja dalam mencapai visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan
yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah
ditetapkan.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten mempunyai tugas untuk
mambantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kesehatan. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Banten selama tahun anggaran 2017, disusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPJ) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten Tahun 2017 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal itersebut diatas semata-mata menunjukkan kepada masyarakat
bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mempunyai komitmen dan tekad
yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada
hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain penyusunan
LKPJ Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga dijadikan sebagai cermin
untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat
melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien,
baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaannya.
1.2 Gambaran Umum
I.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
A. Tugas Pokok Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurut berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten menyebutkan bahwa “
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang
kesehatan”, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
Dinas Kesehatan 2 | LKP J 2 0 1 7
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Dinas
Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
B. Fungsi Dinas Kesehatan
Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud,
Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang -Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah
kabupaten/kota;
b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah
provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;
d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan
UKP Daerah provinsi;
e) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan
cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
f) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT);
g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya
masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi; dan
h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
I.2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berstatus Pegawai
Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Jabatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi
Banten terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan
Dinas Kesehatan 3 | LKP J 2 0 1 7
Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II a,
Eselon III a, Eselon IV a, serta Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana).
Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain dokter, perawat, bidan, apoteker ,
dll.
Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD
Malingping dan RSUD Banten sampai dengan Tahun 2017 menurut status
kepegawaian, Jabatan, Strata dan tingkat pendidikan formal sebagaimana
tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Distribusi Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
s/d Tahun 2017
NO Jenis Tenaga Jumlah %1. Status Pegawai
1. PNS 1412. Non PNS 113Jumlah 254
2. Jabatan1. Eselon II 12. Eselon III 73. Eselon IV 214. Pelaksana PNS 112Jumlah 141
3. Strata Pendidikan1. Magister ( S2 ) 23 16.312. Strata 1 ( S1 ) & Diploma IV 90 63.833. Diploma III 20 14.184. SLTA / Umum 8 5.67Jumlah 141 100
4. Jenis Pendidikan1. Magister Kesehatan 19 13.482. Magister Non Kesehatan 4 2.843. Dokter Umum 7 4.964. Dokter Gigi 6 4.265. Sarjana Kesehatan 40 28.376. Sarjana Kesehatan lainnya 18 12.77
Dinas Kesehatan 4 | LKP J 2 0 1 7
NO Jenis Tenaga Jumlah %7. Sarjana non kesehatan 17 12.068. D3 Kesehatan 15 10.647. D3 Non Kesehatan 7 4.968. SLTA / Umum 8 5.67Jumlah 141 100
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian Dinkes Prov Banten
Tabel 2
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Banten
s/d Tahun 2017
No Jenis Tenaga Jumlah %1 Status Pegawai 1. PNS 167 2. Non PNS 564 Jumlah 731 2 Jabatan 1. Esselon II 0 2. Esselon III 9 3. Esselon IV 12 4. Pelaksana PNS 145 Jumlah 167 3 Strata Pendidikan 1. Magister ( S2 ) 35 4.79 2. Profesi 89 12.18 3. Strata 1 (S1) & Diploma IV 175 23.94 4. Diploma III 274 37.48 5. Diploma I 1 0.14 6. SLTA / Umum 157 21.48 Jumlah 731 100.004 Jenis Pendidikan A. Akademik 1. Magister Kesehatan 13 1.78 2. Magister Non Kesehatan 8 1.09
3. Sarjana Kesehatan
Masyarakat 26 3.56 4. Sarjana Kesehatan Lainnya 24 3.28 5. Sarjana Non Kesehatan 96 13.13 6. D4 Kesehatan 27 3.69 7. D1 Kesehatan 1 0.14
Dinas Kesehatan 5 | LKP J 2 0 1 7
No Jenis Tenaga Jumlah % 8. D3 Kesehatan 259 35.43 9. D3 Non Kesehatan 17 2.33 10. SLTA / Umum 157 21.48 B. Profesi 1. Dokter Sub Spesialis 1 0.14 2. Dokter Spesialis 26 3.56 3. Dokter Umum 22 3.01 4. Dokter Gigi 5 0.68 5. Apoteker 14 1.92 6. Ners 35 4.79 Jumlah 731 100.00
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Banten
Tabel 3
Distribusi Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum (RSUD) Malingping
s/d Tahun 2017
No Jenis Tenaga Jumlah %1 Status Pegawai 1. PNS 76 2. Non PNS 143 Jumlah 219 2 Jabatan 1. Esselon II 0 2. Esselon III 4 3. Esselon IV 9 4. Pelaksana PNS 63 Jumlah 76 3 Strata Pendidikan Magister (S2) 22 10.05 Strata 1 (S1) & Diploma IV 74 33.79 Diploma III 76 34.70 SLTA/Umum 47 21.46 Jumlah 219 100.00
Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian RSUD Malingping
Dinas Kesehatan 6 | LKP J 2 0 1 7
Adapun dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki fungsi sebagai
berikut :
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui
koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan,
penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta
program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan
Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan
Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan
berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar
diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas
Kesehatansesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;
Dinas Kesehatan 7 | LKP J 2 0 1 7
5) Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan
mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan
kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan
penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
6) Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
7) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit
kerja terkait;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganDinas
Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan
sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja Dinas Kesehatan; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik
lisan maupun tertulis.
Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud,
membawahkan :
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Jabatan Fungsional.
Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
Dinas Kesehatan 8 | LKP J 2 0 1 7
kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas Kesehatan;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
Dinas Kesehatan 9 | LKP J 2 0 1 7
akuntabilitas kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok
sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan, sertaSeksi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana
dimaksud, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan
Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Dinas Kesehatan 10 | LKP J 2 0 1 7
5) Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan
kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan
jaminan kesehatan masyarakat;
6) Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan
dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan
dan jaminan kesehatan masyarakat;
7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas
pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan
perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis
Kesehatan.
Dinas Kesehatan 11 | LKP J 2 0 1 7
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap
penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan
Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;
f. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program
Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak
Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
g. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan
lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit
Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi
dan Krisis Kesehatan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
Dinas Kesehatan 12 | LKP J 2 0 1 7
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
b. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa;
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi
Sumber Daya Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan, serta Seksi Kefarmasian dan Pangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala
bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya
Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas
Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
Dinas Kesehatan 13 | LKP J 2 0 1 7
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;
e. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan
sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan
kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
f. Menyusun bahankoordinasi dengan lintas program, lintas sektor,
organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat
dan pihak swasta program pengembangan dan pemberdayaan sumber
daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan serta
pengawasan kefarmasian dan pangan;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber
Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang
akan datang; dan
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan
dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Dinas Kesehatan 14 | LKP J 2 0 1 7
Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam
melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :
a. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
b. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
c. Seksi Kefarmasian dan Pangan;
Bidang Kesehatan Masyarakat
Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi
dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang
kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan
efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan
Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
Dinas Kesehatan 15 | LKP J 2 0 1 7
e. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi,
promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
f. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan
pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan kesehatan olahraga;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan
Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan
Olahraga
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD). Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut :
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten.
Dinas Kesehatan 16 | LKP J 2 0 1 7
BAB. II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1. Visi dan Misi
Sesuai dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Banten,
Visi Dinas Kesehatan adalah “Terwujudnya Masyarakat Banten Sehat Yang
Mandiri Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Penjabaran dari visi tersebut
adalah sebagai berikut : Terwujudnya Masyarakat Banten, merupakan
wujud betapa besarnya komitmen terhadap seluruh lapisan masyarakat
tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan atau
strata sosial`. Sehat Yang Mandiri, merupakan cerminan dari suatu
keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap
orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi untuk menolong dirinya
sendiri, keluarga dan orang lain
Dinas Kesehatan 17 | LKP J 2 0 1 7
Berlandaskan Iman dan Taqwa, merupakan do’a kita bersama sebagai
persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis,
serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan
ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang
kesehatan atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan
dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.
Dalam upaya mencapai visi pembangunan kesehatan di Provinsi
Banten, maka ditetapkan misi pembangunan di bidang kesehatan
diantaranya,
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan
masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
2. Melindungi kesehata masyarakat dengan mendekatkan akses
pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan
berkeadilan
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Dinas Kesehatan
Provinsi Banten.
2.2. Strategi dan Kebijakan
Strategi merupakan suatu cara/upaya merespon isu strategis yang
dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan yang ingin dicapai.
Sedangkan Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi,
sasaran, tujuan serta visi dan misi.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan serta
memperhatikan pencapaian Prioritas pembangunan Bidang Kesehatan
dalam periode 2012-2017 maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan
pembangunan kesehatan dengan fokus pada Prioritas Nasional dan
Dinas Kesehatan 18 | LKP J 2 0 1 7
Daerah Bidang Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program dan
kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2012 -2017.
Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan selama 5 (lima)
tahun ke belakang dan berbagai permasalahan mendasar yang perlu
ditangani di daerah serta agenda dan prioritas pembangunan nasional,
maka Pemerintah Provinsi Banten perlu menetapkan Visi, Misi dan
Agenda Pembangunan Daerah 2012 – 2017. Visi, Misi dan Agenda
Pembangunan Daerah tersebut selain merupakan penjabaran dari Visi,
Misi Gubernur Terpilih 2012 – 2017 dan mengacu pada agenda dan
prioritas pembangunan nasional, juga merupakan Komitmen Pemerintah
Provinsi Banten di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Banten. Kesejahteraan masyarakat merupakan harapan dan aspirasi
serta keinginan luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan
Misi Pemerintah Provinsi Banten 2012 – 2017, 5 (lima) tahun ke depan
tersebut juga merupakan bagian dari rangkaian pembangunan jangka
panjang daerah. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam
bidang kesehatan adalah:
1) Meningkatkan aksesibiltas masyarakat terhadap layanan kesehatan,
melalui:
a. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
b. Perbaikan Gizi Masyarakat
c. Peningkatan Mutu Sumberdaya Kesehatan
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
e. Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatkan Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat, melalui
:
a. Promosi dan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat
b. Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan
c. Pengembangan Lingkungan Sehat.
Dinas Kesehatan 19 | LKP J 2 0 1 7
3) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk akibat persalinan dan
terwujudnya penduduk yang berkualitas, melalui Revitalisasi Program
Keluarga Berencana.
Untuk mewujudkan arah kebijakan Provinsi Banten tersebut, maka Dinas
Kesehatan menyusun prioritas sebagai berikut :
1. Seluruh desa menjadi desa siaga, revitalisasi puskesmas,
posyandu, pendidikan dan pelatihan.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS), dan pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu dan anak
(KIA)
3. Pemenuhan sarana pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan,
peningkatan kegiatan surveilans, pemberantasan, penanggulangan
penyakit menular dan tidak menular.
4. Memantapkan manajemen kebijakan kesehatan yang berbasis
data dan informasi kesehatan yang melibatkan lintas sektor dan lintas
program serta lintas perbatasan.
2.3. Program dan Indikasi Kegiatan
Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan kegiatan
merupakan penjabaran dari suatu program, tindakan yang akan
dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh keluaran
(output), dan hasil (outcome) tertentu yang diinginkan dengan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
Program pembangunan kesehatan tahun 2017 dirumuskan
berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Banten, serta mengacu pada RPJMD 2012-2017 dan evaluasi capaian
pembangunan kesehatan sampai tahun 2016. Program dan kegiatan Dinas
Kesehatan juga memperhatikan komitmen pemerintah Provinsi dan
Dinas Kesehatan 20 | LKP J 2 0 1 7
Kabupaten/Kota terhadap RPJMN, maupun konvensi internasional
diantaranya Sustanable Development Goals (SDGs),
Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 disusun
untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan
kesehatan di Provinsi Banten dan di kabupaten/kota terkait dengan upaya-
upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang
menggambarkan tujuan-tujuan strategis.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
1. Bina Gizi Dan Kesehat Ibu Dan Anak
a. Perbaikan Gizi Masyarakat
b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
c. Pelayanan Kesehatan Anak
2. Pembinaan Upaya Kesehatan
a. Kerjasama Pelayanan Kesehatan
b. Upaya Kesehatan Rujukan
c. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat
e. Peningkatan Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan
f. Peningkatan Pelayanan Balai Laboratorium Kesehatan
g. Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja
3. Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
a. Pencegahan dam Pengendalian Penyakit Menular Langsung
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
d. Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, dan Penanggulangan Krisis Wabah
e. Penyehatan Lingkungan
4. Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
a. Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
b. Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)
Dinas Kesehatan 21 | LKP J 2 0 1 7
5. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia
Kesehatan
a. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
b. Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
c. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
d. Upaya Kesehatan Jiwa
e. Pengendalian, Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
dan Pangan
6. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
dilingkungan Kerja
7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
8. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
c. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur
e. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
h. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
i. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
j. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
Dinas Kesehatan 22 | LKP J 2 0 1 7
k. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah.
9. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
a. Penyediaan Data Pembangunan
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD
Malingping adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
b. Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
2. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
c. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
d. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Kelauar daerah
3. Pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
a. Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD
Malingping
4. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
a. Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping
b. Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
c. Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping
d. Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus
RSUD Malingping
e. Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping
Dinas Kesehatan 23 | LKP J 2 0 1 7
f. Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD
Malingping
g. Pelayanan Kesehatan (BLUD)
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD
Banten adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
b. Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
c. Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor\
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK)
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (DPA Kewajiban)
g. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban)
h. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS (DAK) DPA Kewajiban
2. Pembinaan Upaya Kesehatan
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD
Banten
Dinas Kesehatan 24 | LKP J 2 0 1 7
c. Akreditasi RS (DAK Non Fisik)
3. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan Kesehatan (BLUD)
BAB. III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus
meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam sektor
bidang kesehatan, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Balai Kesehatan Kerja
Dinas Kesehatan 25 | LKP J 2 0 1 7
Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD
Banten, RSUD Malingping diharapkan dapat meningkatkan PAD
dengan langkah yang dlakukan salah satunya penambahan
penyediaan sarana dan prasarana tenaga medis dan non medis
dengan meningkatkan pelayanan prima yang akan diterapkan pada
pelayanan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dan Balai
Laboratorium Kesehatan daerah, RSUD Banten, RSUD malingping
sebagai UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan meningkatkan
promosi pelayanan pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada
sektor terkait.
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan
Pada Tahun 2017, pada BKKM target Pendapatan
Pembangunan Kesehatan sebesar Rp. 600.000.000,-(Enam Ratus
Juta Rupiah), pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar
Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah), pada RSUD Banten
sebesar Rp. 45,000,000,000,- (Empat Puluh Lima Miliar) dan pada
RSUD Malingping sebesar Rp. 7.200.000.000,- (Tujuh Miliar Dua
Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi pendapatan sampai bulan
Desember 2017 pada BKKM sebesar Rp. 723.222.000,- (Tujuh
Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu
Rupiah), pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar
Rp.40.141.600- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Rupiah), pada RSUD Banten sebesar Rp. 39.850.245.502,- (Tiga
Puluh sembilan miliar Delapan ratus Lima Puluh Juta Dua ratus
Empat Puluh Lima Ribu Lima ratus Dua Rupiah) dan pada RSUD
Malingping sebesar Rp. 9.885.203.950,- (Sembilan Miliar Delapan
Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua ratus Tiga Ribu Sembilan ratus
Lima puluh Rupiah)
Dinas Kesehatan 26 | LKP J 2 0 1 7
III.1.3. Permasalahan dan Solusi
(Tanpa Masalah dan Solusi)
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
3.2.1. Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan
Pada Tahun 2017, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Dinas Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan
Pembangunan Kesehatan Belanja langsung pada APBD-Murni
sebesar Rp. 81.708.095.000,- (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh
Ratus Delapan Juta Sembilan Puluh lima Ribu Rupiah) kemudian
pada APBD-Perubahan menjadi Rp. 103.441.681.550,- (Seratus
Tiga Miliar Empat ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan
Puluh Satu Juta Lima ratus Lima Puluh ribu Rupiah) dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 87.636.026.605,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar
Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Enam
Ratus Lima Rupiah) sampai dengan bulan Desember yang terbagi
dalam 41 kegiatan (Belanja Langsung)
Dinas Kesehatan 27 | LKP J 2 0 1 7
Tabel 4
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan APBD Tahun 2017
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)I Bina Gizi dan
Kesehat Ibu
dan Anak
1 Perbaikan Gizi
Masyarakat
419,050,000 100 412,100,000 98,34
2 Pelayanan
Kesehatan Ibu
dan
Reproduksi
1,884,691,500 100 1,808,910,250 95,98
3 Pelayanan
Kesehatan
Anak
1,900,720,000 100 1,900,350,000 99,98
II Pembinaan
Upaya
Kesehatan
4 Kerjasama
Pelayanan
Kesehatan
1,605,058,000 100 1,568,743,500 97,74
5 Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Rujukan
1,878,991,000 88,89 1,364,079,000 72,60
6 Pelayanan
Kesehatan
Bagi
Masyarakat
Miskin
2,000,000,000 84 1,499,395,709 74,97
Dinas Kesehatan 28 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)7 Promosi
Kesehatan
Kepada
Masyarakat
653,180,000 100 623,035,000 95,38
8 Pengendalian
Mutu Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
306,138,650 90 272,576,650 89,04
9 Pelayanan
pada Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
500,000,000 100 481,398,911 96,28
10 Promosi
Kesehatan dan
Surveilans
Kesehatan
Kerja
500,000,000 100 480,945,000 96,19
III Pengendalian
Penyakit Dan
Penyehatan
Lingkungan
11 Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
Menular
Langsung
204,305,600 100 204,305,000 100
Dinas Kesehatan 29 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)12 Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
Bersumber
Binatang
293,940,000 100 286,717,000 97,54
13 Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
469,630,000 100 436,063,000 92,85
14 Surveilans
Epidemiologi,
imunisasi dan
Penanggulanga
n Krisis Wabah
502,645,000 100 482,214,500 95,94
15 Penyehatan
Lingkungan
636,862,500 100 576,712,500 90,56
IV Kefarmasian
Dan
Perbekalan
Kesehatan
16 Ketersediaan
Obat Publik
dan
Perbekalan
Kesehatan
3,513,700,000 97,86 3,291,060,649 93,66
17 sarana dan
prasarana
Kefarmasian
(DAK)
1,112,848,500 100 1,061,881,500 95,42
Dinas Kesehatan 30 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)V Pengembanga
n dan
Pemberdayaa
n Sumberdaya
Manusia
Kesehatan
18 Perencanaan
dan
Pendayagunaa
n SDM
Kesehatan
613,000,000 97
552,892,000 90,19
19 Pengendalian,
Pengawasan
produksi dan
Distribus
Kefarmasian
dan Pangan
348,407,000 100 311,626,000 89,44
20 Pembiayaan
dan Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
47,808,480,000 100 41,079,908,14
4
85,93
21 Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
250,030,000 100 204,555,000 81,81
22 Upaya
Kesehatan
Jiwa
950,000,000 100 937,200,000 98,65
Dinas Kesehatan 31 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)VI Peningkatan
Mutu Layanan
Kesehatan
Masyarakat
23 Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat
Pekerja dan
Masyarakat
dilingkungan
Kerja
682,201,000 90 434,917,748 63,75
VII Peningkatan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah
24 Penyusunan
Laporan
Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset
60,985,000 100 50,095,000 82,09
25 Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
701,840,000 100 614,075,000 87,50
VII
I
Peningkatan
Sarana,
Prasarana
Perkantoran
dan Kapasitas
Dinas Kesehatan 32 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)Aparatur
26 Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
5,823,025,300 73,26 4,266,086,900 73,26
27 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
3,670,000,000 100 3,388,725,650 92,34
28 Penyediaan
Barang Dan
Jasa
Perkantoran
6,540,190,000 100 5,360,028,596 81,96
29 Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
779,000,000 100 635,680,000 81,60
30 Koordinasi dan
Konsultasi
Kedalam dan
Keluar Daerah
2,298,920,000 62,85 1,444,796,736 62,85
31 Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor Balai
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
1,685,751,500 76,11 1,203,303,828 71,38
Dinas Kesehatan 33 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)32 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor Balai
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
1,000,000,000 90,58 791,169,750 79,12
33 Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
pada Balai
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
4,023,256,000 91,97 2,421,155,741 60,18
34 Peningkatan
Kapasitas
Aparatur Pada
Balai
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
300,000,000 51,25 126,105,143 42,04
35 Koordinasi dan
Konsultasi
Kedalam dan
Keluar Daerah
pada Balai
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
300,000,000 100 299,490,292 99,83
Dinas Kesehatan 34 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)36 Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor pada
Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
4,491,460,000 10 4,447,822,310 99,03
37 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
500,000,000 100 491,203,925 98,24
38 Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
pada Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
1,500,000,000 100 1,339,307,877 89,29
39 Peningkatan
Kapasitas
Aparatur Pada
Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
200,000,000 100 174,162,000 87,08
Dinas Kesehatan 35 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan
(Rp.)
Keuanga
n (%)40 Koordinasi dan
Konsultasi
Kedalam dan
Keluar Daerah
Pada Balai
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
300,000,000 24,88 74,636,396 24,88
IX Penyediaan
Data
Pembangunan
Daerah
41 Penyediaan
Data
Pembangunan
233,375,000 100 223,469,000 91,60
JUMLAH 103,441,681,5
50
94,27
%
87,635,056,60
5
84,71
3.2.2. Permasalahan dan Solusi
Terdapat 18 kegiatan dari 41 Kegiatan yang penyerapan
anggarannya dibawah 90%. Permasalahan pada penyerapan belanja
langsung Urusan Wajib Kesehatan tersebut secara umum pekerjaan
atau realisasi fisik telah dilaksanakan 100% adapaun permasalahan
disebabkan karena adanya efisiensi pada anggaran, (Co : akomodasi/
Fullboard (sewa ruang rapat/pertemuan, sewa kamar/tempat
penginapan dan belanja makan minum kegiatan) dimana terdapat
penyesuaian harga mengacu pada harga publish rate penyedia jasa
akomodasi tersebut). Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan
dibawah 80% dan kegiatan dengan permasalahan khusus terkait
Dinas Kesehatan 36 | LKP J 2 0 1 7
pembayaran klaim pelayanan kesehatan pada RSU Banten dan RSU
malingping adalah sebagai berikut :
a) Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Penyerapan
anggaran sebesar 72,60% : Pekerjaan Telah dilaksanakan 88,89%,
adapun permasalahan diakibatkan adanya pekerjaan atau tolok ukur
Penyusunan FS Pembangunan RS di Banten Selatan senilai Rp.
400.000.000,- dikarenakan tidak cukup waktu pelaksanaan.
b) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Penyerapan
anggaran sebesar 74,97% : Permasalahan Pada pelaksanaan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin melalui tolok ukur bakti sosial
operasi bibir sumbing dan operasi katarak , terdapat efisiensi anggaran
sesuai dengan permintaan dari Kab/Kota maupun pihak yang
memerlukan kegiatan bakti sosial.
c) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat di Lingkungan Kerja Penyerapan anggaran sebesar
63,75% : Pekerjaan Telah dilaksanakan 90%, adapaun permasalahan
diakibatkan adanya efisiensi pada anggaran belanja Obat, dikarenakan
Ketersediaan obat di perusahaan penyedia obat tidak ada, obat yang
dibutuhkan sudah tidak ada di pasaran, serta terdapat beberapa
persyaratan untuk pengadaan obat belum terpenuhi.
d) Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Penyerapan
anggaran sebesar 73,26 % : Pekerjaan Telah dilaksanakan 73,26%,
adapaun rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan Terdapat
pekerjaan yang tidak dilaksanakan terkait rekomendasi inspektorat.
Dinas Kesehatan 37 | LKP J 2 0 1 7
e) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
Penyerapan anggaran sebesar 62,85 % : adapun rendahnya
penyerapan anggaran dikarenakan anggaran yang direncanakan lebih
besar dibandingkan dengan undangan / perjalan dinas yang ada pada
Tahun 2017.
f) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat Penyerapan anggaran sebesar 71,38 % : Pekerjaan
atau realisasi fisik sebesar 76,11%, terdapat perbedaan harga “harga
lebih rendah dibandingkan harga satuan pada DPA (Pagu) yatitu pada
belanja meisn kasir, kursi kerja dan alat kedokteran umum, selain hal
tersebut terdapat penolakan pada E-katalog yaitu Alat Kedokteran
Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi pada salah satu items
dan item Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat
Tidur Pasien, Partus Set.
g) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 79,12 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 90,58%, adapun penyerapan
yang rendah disebabkan oleh efisiensi anggaran pada Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional dan Pemeliharaan Inventaris Kantor
(APK).
h) Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran pada Balai
Kersehatan Kerja Masyarakat sebesar 60,18 % : Pada tolak ukur
Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS), Belum dilaksanakan
penerimaan pegawai non PNS dikarenakan operasional BKKM belum
dibuka 24 Jam sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pada
Belanja Jasa Listrik Tagihan tidak sesuai dengan rencana penambahan
daya.
Dinas Kesehatan 38 | LKP J 2 0 1 7
i) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat sebesar 42,04 % : Pekerjaan atau realisasi fisik
dilaksanakan sebesar 51,25%, adapun permasalahan yaitu pada belanja
Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan oleh
pegawai Non PNS sehingga penyerapan hanya pada pegawai PNS dengan
Jumlah sebanyak 12 Orang pelaksana.
j) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Penyerapan anggaran
sebesar 24,88 % : rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan
perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas sehingga
dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat
direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas
aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu
pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan,
mempedomani DOMLAK bahwa Perjalanan Dinas maksimal
dilaksanakan 2 orang sedangkan direncanakan sebanyak 3 orang
sehingga terdapat rasionalisasi petugas yang melaksanakan perjalanan
dinas.
k) Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebesar 85,93 % :
Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%, adapun
permasalahan pada kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan yaitu terkait klaim dari RSUD Banten dan RS Malingping
untuk pelayanan bulan berjalan dibayarkan pada bulan berikutnya
(pada kondisi ini yaitu klaim pada akhir tahun 2017 prediksi
pembayaran klaim lebih besar dibandingkan tagihan klaim yang
diverifikasi.
Dinas Kesehatan 39 | LKP J 2 0 1 7
3.2.4. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Malingping
Pada Tahun 2017, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) RSUD Malingping mendapat alokasi dana Kegiatan
Pembangunan Kesehatan Belanja langsung dan BLUD sebesar Rp.
149.829.469.389,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus
Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga
Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 140,220,201,596,- (Seratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus
Dua Puluh Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam
Rupiah) sampai dengan bulan Desember yang terbagi dalam 13 kegiatan
(Belanja Langsung)
Tabel 5
Realisasi Belanja RSUD Malingping APBD Tahun 2017
N
O
Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuanga
n (%)I Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Sumberdaya
Manusia
Kesehatan
1 Pembinaan dan
Pelatihan Bagi
Tenaga
Kesehatan di
RSUD
Malingping
295.000.000 100 278.106.366 94.27
II Peningkatan
Mutu Layanan
Kesehatan
Masyarakat
Dinas Kesehatan 40 | LKP J 2 0 1 7
N
O
Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuanga
n (%)1 Peningkatan
Mutu Diagnosis
dan Teraphy
Medis RSUD
Malingping
3.483.982.856 100 3.198.792.762 91.81
2 Pelayanan
Kesehatan Bagi
Keluarga
Miskin
118.240.000 100 59.920.000 50.68
3 Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Rawat Inap
RSUD
Malingping
27.400.000 100 27.400.000 100
4 Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Rawat Jalan
dan Rawat
Khusus RSUD
Malingping
37.510.000 100 36.610.000 97.60
5 Peningkatan
Mutu
Penunjang Non
Medis RSUD
Malingping
1.258.605.600 100 1.173.246.600 93.22
Dinas Kesehatan 41 | LKP J 2 0 1 7
N
O
Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuanga
n (%)6 Pengembangan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan dan
Kerjasama
RSUD
Malingping
129.600.000 100 127.095.800 98.07
III BLUD 8.619.438.144 80 6.873.140.421 79.74
IV Peningkatan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintahan
Daerah1 Perencanaan
Evaluasi dan
Pelaporan
152.610.000 100 151.380.000 99.19
2 Penatausahaan
, Pengendalian
dan Evaluasi
Laporan
Keuangan
52.900.000 100 36.900.000 69.75
V Peningkatan
Sarana,
Prasarana
Perkantoran
dan Kapasitas
Aparatur
Dinas Kesehatan 42 | LKP J 2 0 1 7
N
O
Nama
Kegiatan
Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuanga
n (%)1 Pengadaan
Sarana Dan
Prasarana
kantor
117.807.692.10
3
100 113.998.582.39
1
96,77
2 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
896.606.000 100 852.119.161 95,04
3 Penyediaan
Barang dan
Jasa
Perkantoran
7.798.726.542 79,8
1
6.004.904.299 77
4 Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
531.720.000 100 528.863.375 99,46
JUMLAH 149.829.469.38
9
98.0
2
140.220.201.59
6
93.59
Terdapat 3 kegiatan dari 13 Kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah
90%. Permasalahan pada penyerapan belanja langsung Urusan Wajib
Kesehatan tersebut sebagai Berikut :
Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyerapan
anggaran sebsar 77% dikarenakan Tidak adanya dokter spesialis Residen
pada kode rekening Non PNS yang bekerja di RSUD Malingping sehingga
anggaran untuk pembayaran dokter tersebut tidak terserap. Selain hal
tersebut Belanja yang tidak terserap yaitu : pemulasaran jenazah; sewa
rumah/gedung/tempat kerja; sewa mobilitas; pemberian hadiah;
dokumentasi/dekorasi/promosi publikasi).
Dinas Kesehatan 43 | LKP J 2 0 1 7
Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin penyerapan
Anggaran sebesar 50,68% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium
narumber pengobatan gratis dan rapat siang kinik
Pada Kegiatan Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan penyerapan Anggaran sebesar 69,75% dikarenakan Efisiensi dari
belanja honorarium narumber sebanyak 5 kegiatan rapat pertemuan.
3.2.5. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Banten
Pada Tahun 2017, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) RSUD Banten mendapat alokasi dana Kegiatan Pembangunan
Kesehatan Belanja langsung dan BLUD sebesar Rp. 150,228,179,895,-
(Seratus Lima Puluh miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh
Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 96,278,840,788,- (Sembilan Puluh Enam
Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu
Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sampai dengan bulan Desember
yang terbagi dalam 11 kegiatan (Belanja Langsung)
Tabel 6
Realisasi Belanja RSUD Banten APBD Tahun 2017
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuangan
(%)I Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Dinas Kesehatan 44 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuangan
(%)1 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Barang Medis
RSUD Banten
17.874.840.515 100 17.072.374.374 95,51
2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Barang Non
Medis RSUD
Banten
4.017.824.880 100 3.278.970.897 81,61
3 Peningkatan
Operasional
Pelayanan4 Pemantauan
Pelayanan5 Peningkatan
Asuhan, Etika
dan Mutu
Keperawatan6 Pembinaan dan
Pengembangan
Keperawatan7 Akreditasi RS
(DAK Non Fisik)
108.900.000 100 108.900.000 100
II Peningkatan
Mutu Layanan
Kesehatan
Masyarakat1 Penyediaan
Rekam Medis
Dinas Kesehatan 45 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuangan
(%)dan Pelaporan
2 Pengadaan
Sistem
Informasi
Manajemen
Rumah Sakit3 Pelayanan
kesehatan
BLUD
45.000.000.000 100 16.564.309.844 36,81
III Peningkatan
Kualitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah1 Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan2 Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Aset Daerah3 Perbendaharaan
& VerifikasiIV Peningkatan
Sarana,
Prasarana
Perkantoran
dan Kapasitas
aparatur
Dinas Kesehatan 46 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuangan
(%)1 Penyediaan
Barang Dan
Jasa
Perkantoran
30.347.385.000 96,61 24.251.500.137 79,91
2 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
1.815.362.400 68,50 1,040,470,300 57,31
3 Pengembangan
SDM Rumah
Sakit Umum
Daerah Banten4 Peningkatan
Kapasitas
Aparatur5 Koordinasi dan
Konsultasi
kedalam daerah
dan keluar
daerah
297.786.000 100 236.213.365 79,32
6 Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
2.501.846.250 94 2.207.187.250 88,82
7 Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan
RSUD Banten
(DAK)
394,485,850 100 394,485,850 100
8 Penyediaan 866.093.400 100 377.190.000 43,55
Dinas Kesehatan 47 | LKP J 2 0 1 7
NO Nama Kegiatan Pagu Anggaran Fisik
(%)
Keuangan (Rp.) Keuangan
(%)Barang dan
Jasa
Perkantoran
(DPA Kewajiban)10 Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana RS
(DAK) DPA
Kewajiban
1.988.802.600 100 947.217.949 47,63
V Penyediaan
Data
Pembangunan
Daerah1 Penyediaan
Data
PembangunanJUMLAH 150,228,179,895 75,24 96,278,840,788 64,08
Terdapat 8 kegiatan dari 11 Kegiatan yang penyerapan anggarannya dibawah
90%. Permasalahan pada penyerapan belanja langsung Urusan Wajib
Kesehatan tersebut sebagai Berikut :
Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD sebsar 36,81% dikarenakan
Proses tahun pertama pola BLUD beberapa aturan masih di susun, kehati
hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya. Dibutuhkan Evaluasi
perencanaan RBA dan segera menyelesaikan aturan aturan administrasi
pengelolaan BLUD nya
Pada Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran penyerapan
Anggaran sebesar 79,81% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih kecil
dari rencana terutama di jasa Non PNS dan jasa kebersihan
Dinas Kesehatan 48 | LKP J 2 0 1 7
Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor penyerapan
Anggaran sebesar 57,31% dikarenakan pada belanja Suku cadang, alat dari
vendor yang sesuai spesifikasi yang diinginkan terbatas dan kebutuhan
berbeda dengan pengajuan serta adanya sisa kontrak.
Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar
daerah penyerapan Anggaran sebesar 79,32% dikarenakan anggaran yang
dibutuhkan lebih besar dari yang direncanakan.
Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten
(DAK) penyerapan Anggaran sebesar 66,2% dikarenakan terdapat dua
pekerjaan Gagal lelang yaitu : Pengadaan IPAL dan Genset dan tidak cukup
waktu pelakasanaanya, terdapat kontrak yang tidak terlaporkan di akhir
waktu (batas akhir 31 agustus) sehingga dana luncuran DAK tidak bisa di
transferkan ke daerah.
Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban)
penyerapan Anggaran sebesar 43,55% dikarenakan adanya hasil temuan
BPK - RI bahwa nilai pagu kewajiban dibayarkan (terealisasi) bila
pembangunan gedung selesai di bangun namun pembangunan gedung tidak
jadi dilaksanakan.
Pada Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS (DAK) DPA Kewajiban
penyerapan Anggaran sebesar 47,63% dikarenakan adanya hasil temuan
BPK - RI terdapat kelebihan nilai pagu kewajiban bayar maka yang dilakukan
pencairan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan 49 | LKP J 2 0 1 7
4.1.1 Urusan Wajib Kesehatan
Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, meliputi :
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan
Gizi Masyarakat, Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi dan Kegiatan Pembinaan
Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak.
1) Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Target
Target : 86%, Realisasi : 72,05%, Capaian 83,78%.
Permasalahan :
a. Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang
datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya
partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan
pemantauan pertumbuhan di posyandu.
Solusi :
a. Penghargaan untuk Kader agar Lebih semangat
Melakukan Pendampingan Pada Ibu Balita untuk datang
Ke Posyandu
b. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat
2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi ; Pelayanan
kesehatan anakUntuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong
oleh Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) dengan target
92%, realisasi 82% dan capaian 89,13%, sedangkan pada
indikator Persentase cakupan kunjungan pelayanan neonatal
pertama (cakupan KN1) dengan target kinerja 92,5 realisasi
77%.
Dinas Kesehatan 50 | LKP J 2 0 1 7
Permasalahan :
Realisasi 2017 Cakupan Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh
Nakes Terlatih (Cakupan PN) sebanyak 82% belum tercapai
dari target 90 % , yang belum tercapai 7,6 % karena : 1.
Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata
( tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan
persalinan masih ditolong oleh dukun 2. Kurang terampilnya
tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan 3.
belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk
bersalin di tolong oleh nakes. Capaian Kunjungan Neonatal
pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90
% , yang belum tercapai 1,6 % karena : 1. Masih adanya
persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga sehingga
kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan.Solusi :
a. Dengan solusi terbentuknya rumah tunggu kelahiran
b. Penempatan tenaga kesehatan yang merata
c. Fasilitas kesehatan yang memadai.
2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Dasar Pada Masyarakat, Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi
Kesehatan , Peningkatan Pelayanan Balai Labkes, Peningkatan
Mutu Balai Labkes, Peningkatan Sarana Dan Prasana RS
Provinsi & Labkesda Provinsi Banten ;
Dinas Kesehatan 51 | LKP J 2 0 1 7
1) Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Pada indkator Persentase Puskesmas rawat inap yang
mampu PONED Target 100%, Realisasi 100 %. Adapun
Jumlah Puskesmas berdasarkan data pada tahun 2017
sebanyak 236 Puskesmas, dengan Puskesmas Rawat Inap
sebanyak 77 Puskesmas dengan Jumlah Puskesmas yang
sudah mampu PONED sebesar 86 Puskesmas,
2) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, dan Peningkatan
sarana dan prasarana RS Provinsi dan Labkesda Provinsi
Banten.
a) Indikator capaian kinerja pada Pembinaan upaya
kesehatan rujukan yaitu Persentase Rumah Sakit yang
melaksanakan PONEK dengan target capaian sebesar
100% dan realiasi sebesar 100%. Jumlah Rumah Sakit
Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10
Rumah sakit dan keseluruhan rumah sakit milik
pemerintah tersebut telah melaksanakan PONEK,
dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah
Provinsi Banten.
b) Indikator Persentase RSUD dan Swasta yang melayani
pasien penduduk miskin (%) dengan target 100% dan
realisasi sebesar 100%. Jumlah RSUD di Provinsi Banten
Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah Sakit Vertikal
(Kemenkes, TNI/Polri) dan 92 rumah Sakit Swasta.
Keseluruhan Rumah Sakit tersebut dapat melayani
pasien penduduk miskin, dimana dikeseluruhan rumah
sakit tersebut telah disediakan tempat tidur kelas III
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c) Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi
& Labkesda Provinsi Banten (%) telah mencapai 100%
Dinas Kesehatan 52 | LKP J 2 0 1 7
dimana Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi
Banten telah melengkapi sarana dan prasarana untuk
beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium
Klinik Madya.
3) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
Indikator Capaian Kinerja yaitu Persentase Rumah Tangga
melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Target 77% realisasi 75%. Target Rumah Tangga yang
melaksanakan PHBS sebanyak 2.648.096 RT dengan
capaian sebanyak 1.990.827 RT. Kondisi dilapangan,
implentasi strategi tidak dilakukan secara utuh dan
komperhensif sesuai tahapan yang harus dilalui, upaya
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat saat ini
masih pada tahapan menyentuh dimensi informasi
(masyarakat tahu/sisi knowledgenya saja), sedangkan
dimensi partisipasi (mau dan mampu) belum maksimal,
dimensi sinergisme (Kolaborasi) kegiatan pembedayaan
masyarakat dalam berbagai program pembangunan belum
terwujud, dan cenderung sendiri bahkan menjadi kompetitor
dan memandirikan masyarakat di bidang kesehatan bukan
diukur dari hasil program promosi kesehatan, melainkan
juga dari hasil kumulatif berbagai program dan terobosan
kegiatan (instant acitivities)
3. Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan
Lingkungan.
Dinas Kesehatan 53 | LKP J 2 0 1 7
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan
Surveilance Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis
Wabah, Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung,
Kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kegiatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) dan Kegiatan
Penyehatan Lingkungan.
1) Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan
Cakupan Imunisasi
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar
Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun
di suatu Desa/Kelurahan Target 100% dengan Realisasi
79.6%. Jumlah sasaran bayi ( 0- 11 bulan) sebesar 240.403
Bayi dengan realisasi sebesar 191.432 bayi (Data Per
November) yang telah mendapatkan Imunisasi dasar
lengkap. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu masih
adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian
imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai
(cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas
Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga
Kesehatan, masih banyak SDM yang belum terlatih. Solusi
atas permasalahan tersebut :
a) Pelatihan imunisasi bagi petugas yang belum terlatih
b) Sosialisasi dan Advokasi bagi masyarakat yang masih
ragu/takut untuk pemberian imunisasi bagi bayi.
(melalui tokoh masyarakat, PKK, dll)
c) Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Tim Gerak cepat
dalam respon KLB.
d) Pengembangan sistem dan penguatan jejaring
Surveilans di level komunitas/masyarakat.
Dinas Kesehatan 54 | LKP J 2 0 1 7
e) Penguatan kapasitas petugas SKDR berbasis algoritma
penyakit potensial KLB.
2) Penyehatan Lingkungan
Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air
minum berkualitas target 79% dengan realisasi 76.50%,
Permasalahan yang dihadapi dimana masih banyaknya Sarana
air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat
kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna
pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang
diperburuk karena belum optimalnya/tidak berperannya
Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi dikelompok
masyarakat. Adapun solusi kedepan adalah dengan
Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan) dalam
perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum
dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.
3) Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase Puskesmas yang melaksanakan program
pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan Target
Kinerja 60% Realisasi 100%. Pencapaian tersebut didasari
kebijakan dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dimana
pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT Puskesmas
telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program
penyakit tidak menular. Adapaun masukan / usulan dalam
peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu
diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun
sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program
Dinas Kesehatan 55 | LKP J 2 0 1 7
pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta
menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah
“CERDIK”.
4) Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Prevalensi HIV dengan Target <0,5 realisasi 0,03 (<0,5),
Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang
disembuhkan target 92% realisasi 84%.Pada persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang
disembuhkan data pada Tahun 2017 terdapat beberapa kasus
yang selesai pengobatan namun tidak melakukan
pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan
sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB
yang gagal pengobatan dikarenakan ketidakpatuhan dalam
minum obat, pindah dan meninggal.
5) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000
penduduk target kinerja ≤1 realisasi 0,001 (<1), terkait
indikator tersebut masih terdapat 2 Kabupaten yang belum
mendapat sertifikat eliminiasi malaria (daerah endemis
malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju
eliminiasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua)
Kabupaten tersebut telah mendapatkan sertikat eliminasi
malaria. Adapun permasalahan masih adanya kasus malaria
dapat diakibatkan karena masyarakat / suspek terkena vector
nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi
pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import)
4. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
Dinas Kesehatan 56 | LKP J 2 0 1 7
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan melaksanakan 2 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan
Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ; Sarana
dan Prasarana Kefarmasian (DAK).
1) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana
Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota;
Ketersediaan Penyedia obat E-Katalog; terdistribusinya obat
buffer stok dan obat program secara merata sesuai
kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat
buffer di Provinsi Banten Target 100% Realisasi 93,74%.
Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer
stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan
barang/jasa ‘E-Katalog’. Pada pemesanan obat E-Katalog
ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan
pemesanan dikarenakan kekosongan stok,
5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
yang terbagi atas 5 kegiatan, antara lain Kegiatan Perencanaan
dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan, Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga,
Upaya Kesehatan Jiwa, Pengendalian, Pengawasan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian dan Pangan
Dinas Kesehatan 57 | LKP J 2 0 1 7
1) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang
terakreditasi, Target 100% (33 Institusi) , Realisasi 32
institusi, dengan capaian 96.97%. terdapat Perubahan
Kewenangan Pembinaan Institus Pendidikan Kesehatan.
2)Peningkatan Kesehatan Jiwa
Pada indikator Persentase sarana prasarana balai kesehatan
Jiwa masyarakat Target Kinerja 100%, realisasi 0%.
Berdasarkan UU Kesehatan Jiwa No. 18 Th. 2014 pada
pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap provinsi wajib
memiliki sekurang-kurangnya 1 RSJ Pemerintah, dalam hal
ini Pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban
amanat UU tersebut. Sehingga rencana membentuk Balai
Kesehatan Jiwa Masyarakat sudah tidak memenuhi amanat
UU tersebut. Telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan
amanat UU No. 18 Tahun 2014 ttg kesehatan jiwa dimana
Pemerintah Provinsi wajib memiliki satu Rumah Sakit Jiwa,
sehingga pada tahun 2015 lalu telah disusun study
kelayakan RSJ dan Pada tahun 2016 Pengadaan lahan bagi
pembangunan RSJ di Provinsi Banten.
Adapun permasalahan dalam hal peningkatan kesehatan
jiwa diantaranya adalah Kesehatan jiwa belum menjadi
program prioritas, Kompetensi tenaga kesehatan yang masih
minim baik pada tatanan pelayanan primer maupun
sekunder, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa
masih rendah.
3)Peningkatan Kesehatan Kerja dan OlahragaKebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum
menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam
Dinas Kesehatan 58 | LKP J 2 0 1 7
pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya
sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal
dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3
dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim
kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing
sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan
dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai
kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya
kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan
olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang
kesehatan kerja dan olahraga . Pada indikator Persentase
Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan
atau Olahraga dengan target 60 Puskesmas realisasi 161
Puskesmas.
4)Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani
pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas Target
100% dengan realisasi 100%. Jumlah PBI berdasarkan
sumber APBD provinsi Banten sebesar 100,609 Jiwa dengan
total penduduk yang telah terdaftar dalam Jaminan
Kesehatan Nasional sebanyak 7,853,957 Jiwa dari
10,221,116 jiwa penduduk Banten. Adapun pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum meiliki kartu
JKN, dapat mengakses pelayanan kesehatan di RSUD
Banten dan RSUD malingping melalui system klaim atas
biaya pelayanan kesehatan tersebut (Pasien SKTM).
Diharapakan seluruh pasien SKTM dapat diintegrasikan ke
BPJS Kesehatan untuk menjadi Peserta bantuan iuran (PBI).
6. Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.
Dinas Kesehatan 59 | LKP J 2 0 1 7
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dengan 1 kegiatan Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi
Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja. Terdapat 2
indikator kinerja yaitu Jumlah industri formal dan informal
yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%) dan Persentase
pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%).
Kedua indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang
dicanangkan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana
dan prasarana pada Balai Kesehatan kerja Masyarkat sebagi
UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
4.2 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Malingping
Program yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, meliputi :
1. Progam Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping
dengan melaksanakan 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan
Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping.
Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan RSUD Malingping
Yang ditingkatkan Kemampuannya dengan Target 29 Orang
Realisasi 28 Orang. Dengan Anggaran, SDM dan waktu
pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target
2. Progam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping
dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan
Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping, Pelayanan
Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Peningkatan Mutu Pelayanan
Rawat Inap RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat
Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping, Peningkatan Mutu
Dinas Kesehatan 60 | LKP J 2 0 1 7
Penunjang Non Medis RSUD Malingping, Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping.
Indikator Kinerja Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan
Gratis Target 200 Orang realisasi 1200 Orang. Indikator
Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping
target 100% Realisasi 100% Dengan Anggaran, SDM dan waktu
pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target.
4.3 Program Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan RSUD Banten
Program yang dilaksanakan oleh RSUD Banten, meliputi :
1. Progam Pembinaan Upaya Kesehatan
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan
melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Sarana
dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten ;Peningkatan Sarana
dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten ; Peningkatan
Operasional Pelayanan ; Pemantauan Pelayanan ; Peningkatan
Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan ; Pembinaan dan
Pengembangan Keperawatan.
Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana
Barang Medis RSUD Banten (%) Target 90% Realisasi 90%.
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis
RSUD Banten (%)Target 90% Realisasi 90%, Pasien yang dilayani
dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)Target
90% Realisasi 90%, Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi
di semua bagian (%)Target 90% Realisasi 90%, Pasien yang
mendapatkan asuhan keperawatan (%) Target 100% Realisasi
100%, Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan
Dinas Kesehatan 61 | LKP J 2 0 1 7
pengembangan (%) Target 70% Realisasi 70%. Faktor pencapaian
indikator kinerja yaitu dukungan dari manajemen SDM, Dana,
Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya
terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja.
2. Progam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan
melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyediaan Rekam
Medis dan Pelaporan, Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit.
Indikator Kinerja Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam
setelah selesai pelayanan (%) Target 90 Realisasi 90%. Tersedianya
data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%) Target
90 Realisasi 90%. Pencapaian Indikator didukung oleh dukungan
dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian
tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya
target indikator kinerja.
Dinas Kesehatan 62 | LKP J 2 0 1 7
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)
(Tidak Ada Kegiatan)
Dinas Kesehatan 63 | LKP J 2 0 1 7
BAB VI
PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
6.1. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Lain
Dinas Kesehatan 64 | LKP J 2 0 1 7
1. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan
Institute Of Leadership Development Universitas Indonesia Tentang
Bimbingan Teknis Pemantapan Peran dan Fungsi Guru Bimbingan
Konseling dalam Pendampingan Kesehatan Terhadap Peserta Didik
Remaja.2. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan
Institute Of Leadership Development Universitas Indonesia Tentang
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Rangka Upaya
penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.3. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Tentang Pemantauan
Status Gizi di Provinsi Banten.4. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kesehatan Prov Banten dengan
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta Tentang Kerja
Sama Dalam Pelaksanaan Pendirian Unit Kalibrasi Alat Kesehatan.5. Kesepakatan Kerja sama Antara PT. Citra Resins Industries Cikande
Dengan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas
Kesehatan Prov Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan
Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi Karyawan.6. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Mayora Indah Dengan Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov
Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan
Kerja Bagi Karyawan.7. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Surya Toto Indonesia Dengan
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov
Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan
Kerja Bagi Karyawan.8. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Tuntex Garment Indonesia
Dengan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas
Kesehatan Prov Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan
Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja.9. Kesepakatan Kerja Antara PT. Mayora Indah Dengan Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten Tentang
Dinas Kesehatan 65 | LKP J 2 0 1 7
Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi
Karyawan.10. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Satyamitra Kemas Lestari Dengan
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov
Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan
Kerja Bagi Tenaga Kerja.11. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Mayora Indah Jayanti Dengan Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten
Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi
Pekerja.12. Kesepakatan Kerja Antara PT. Satyamitra Kemas Lestari Dengan Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten
Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi
Tenaga Kerja.13. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Propan Raya Dengan Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten
Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi
Karyawan.14. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Sabas Dian Bersinar Dengan Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten
Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Kerja Bagi
Karyawan.15. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Platinum Resins Indonesia Dengan
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov
Banten Tentang Kerja Sama Pemeriksaan Kesehatan MCU Bagi
Karyawan.16. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Sabas Dian Bersinar Dengan Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov Banten
Tentang Kerja Sama Pemeriksaan Kesehatan MCU Bagi Karyawan.17. Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Platinum Resins Indonesia Dengan
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) UPT Dinas Kesehatan Prov
Banten Tentang Kerja Sama Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan
Kerja Bagi Karyawan.
Dinas Kesehatan 66 | LKP J 2 0 1 7
Dinas Kesehatan 67 | LKP J 2 0 1 7
BAB VII
PENUTUP
Keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2017 patut disyukuri,
mengingat capaian program yang telah diraih, merupakan hasil kerjasama
dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif
(Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas.
Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini mengindikasikan
adanya komitmen moral yang kuat dari seluruh elemen yang dapat dijadikan
tonggak yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa
mendatang, dalam rangka mempersiapkan Provinsi Banten untuk dapat
berkembang secara berkelanjutan.
Disadari bahwa dalam capaian keberhasilan masih terdapat celah
kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini
diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari semua pihak
dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan
datang. Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini kami
susun sebagaimana mestinya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua,
sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan LKPJ tahunan pemerintah
Provinsi Banten.
Akhirnya, marilah kita tingkatkan sinergitas yang telah terjalin selama
ini untuk mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu membangun Provinsi
Banten menjadi Provinsi yang Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Taqwa. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa
senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.
Dinas Kesehatan 68 | LKP J 2 0 1 7
Serang, Januari 2018
Tim Penyusun
Dinas Kesehatan 69 | LKP J 2 0 1 7
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02KEGIATAN : Belanja Tidak Langsung BULAN : DesemberLOKASI : Provinsi Banten TRIWULAN : IV
Kode Rekening Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu AngaranSP2D SPJ s/d Bulan Laporan
Ket.(Rp.) (Rp.)
(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.1.1.01.01 6,281,500,000.00 28.03 98.51 27.61 6,187,867,100.00 6,187,867,100.00 98.51 93,632,900.00 0.00
2 Belanja Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 559,338,288.00 2.50 86.97 2.17 486,467,996.00 486,467,996.00 86.97 72,870,292.00 0.00
3 Belanja Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 304,330,000.00 1.36 97.26 1.32 295,990,000.00 295,990,000.00 97.26 8,340,000.00 0.00
4 Belanja Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 9,395,000.00 0.04 46.57 0.02 4,375,000.00 4,375,000.00 46.57 5,020,000.00 0.00
5 Belanja Tunjangan Umum 5.1.1.01.05 275,145,000.00 1.23 98.95 1.21 272,250,000.00 272,250,000.00 98.95 2,895,000.00 0.00
6 Belanja Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 384,810,912.00 1.72 86.25 1.48 331,900,860.00 331,900,860.00 86.25 52,910,052.00 0.00
7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 5,166,000.00 0.02 75.56 0.02 3,903,317.00 3,903,317.00 75.56 1,262,683.00 0.00
8 Belanja Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 114,800.00 0.00 77.80 0.00 89,316.00 89,316.00 77.80 25,484.00 0.00
9 Belanja Iuran BPJS kesehatan 5.1.1.01.09 174,000,000.00 0.78 99.31 0.77 172,802,534.00 172,802,534.00 99.31 1,197,466.00 0.00
10 Belana iuran BPJS ketenagakerjaan 5.1.101.24 30,000,000.00 0.13 95.49 0.13 28,647,837.00 28,647,837.00 95.49 1,352,163.00 0.00
11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.1.1.02.01 14,145,800,000.00 63.12 96.46 60.88 13,644,569,810.00 13,644,569,810.00 96.46 501,230,190.00 0.00
12 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5.1.1.02.03 116,400,000.00 0.52 86.00 0.45 100,100,000.00 100,100,000.00 86.00 16,300,000.00 0.00
13 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 5.1.1.02.04 126,000,000.00 0.56 61.90 0.35 78,000,000.00 78,000,000.00 61.90 48,000,000.00 0.00
JUMLAH 22,412,000,000.00 100.00 96.41 21,606,963,770.00 21,606,963,770.00 96.41 805,036,230.00 0.00
Contra Post (Rp.) Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan
(5x6)
(%) (9):(4)
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/SATUAN KERJAAPBD-P PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02 PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : November KEGIATAN : Perbaikan Gizi Masyarakat TRIWULAN : 4 (Empat) LOKASI : Provinsi Banten
Sasaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (12):(7)
Sisa Anggaran (%)
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Nama Kelompok Lokasi Kode Rekening Pagu Anggaran
Tertimbang Fi Tertimbang Kegiatan
(14):(7) Ket. (Rp.) (Rp.)
(8x9) (7)-(12) 1 2 3 4 5 6 7.00 8 9 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16
BAYI BALITA ,IBU H
1 PERTEMUAN KOORDINASI PERENCANAAN PENANG50 Orang Provinsi Banten 72,050,000.00 17.1936523088 100 17.19 72,050,000.00 72,050,000.00 100.00 - -
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -
- Belanja perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 -
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 8,850,000.00 8,850,000.00 8,850,000.00 -
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 23,600,000.00 23,600,000.00 23,600,000.00 -
- Belanja Makan dan Minum 5 2 2 14 04 11,800,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00 -
- Uang Saku 5 2 2 29 01 10,250,000.00 10,250,000.00 10,250,000.00 - Pengembalian Uang saku Peserta
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pendampingan 5 2 2 31 01 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 250,000.00 250,000.00 -
2 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BALITA SEHA 16 Orang Provinsi Banten 130,140,000.00 31.0559599093 100 31.06 130,140,000.00 130,140,000.00 100.00 - -
` - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 - - - -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 - - - -
- Belanja perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 2,640,000.00 2,640,000.00 2,640,000.00 -
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 - - - -
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 - - - -
- Belanja Snack, Makan dan Minum Rapat 5 2 2 14 04 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -
- Uang Saku 5 2 2 29 01 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 -
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pendampingan 5 2 2 31 01 31,800,000.00 31,800,000.00 31,800,000.00 -
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 -
- Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning 5 2 2 12 07 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -
- 5 2 2 17 02 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 -
- Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 25 02 23,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00 -
- Belanja Dekorasi 5 2 2 35 02 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 -
- Uang Untuk di berikan Kepada Masyarakat ( Pemberian Penghargaan Kep 5 2 2 34 02 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 -
- -
3 PEMBINAAN TEKNIS KADER 1000 HARI PERTAMA KE40 Orang Provinsi Banten 64,600,000.00 15.415821501 100 15.42 64,600,000.00 64,600,000.00 - -
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -
- Belanja perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 6,160,000.00 6,160,000.00 6,160,000.00 -
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 4,900,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00 -
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 19,600,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00 -
- Belanja Makan dan Minum 5 2 2 14 04 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 -
- Uang Saku 5 2 2 29 01 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 - Pengembalian Uang Saku Peserta
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pendampingan 5 2 2 31 01 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 -
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 140,000.00 140,000.00 140,000.00 -
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 500,000.00 500,000.00 -
Belanja Pakaian Batik Tim Juri dan Panitia
Sasaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (12):(7)
Sisa Anggaran (%)
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Nama Kelompok Lokasi Kode Rekening Pagu Anggaran
Tertimbang Fi Tertimbang Kegiatan
(14):(7) Ket. (Rp.) (Rp.)
(8x9) (7)-(12)
BAYI BALITA ,IBU H
4 RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RADPG50 Orang Provinsi Banten 61,010,000.00 14.5591218232 100 14.56 61,010,000.00 61,010,000.00 100.00 - -
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -
- Belanja perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 4,450,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00 -
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 4,425,000.00 4,425,000.00 4,425,000.00 -
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 20,650,000.00 20,650,000.00 20,650,000.00 -
- Belanja Makan dan Minum 5 2 2 14 04 10,325,000.00 10,325,000.00 10,325,000.00 -
- Uang Saku 5 2 2 29 01 6,450,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 - Pengembalian Uang Saku Peserta
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pendampingan 5 2 2 31 01 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 -
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 210,000.00 210,000.00 210,000.00 -
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 500,000.00 500,000.00 -
5 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PERBAIKAN 50 Orang Provinsi Banten 31,250,000.00 7.4573439924 100 7.46 29,250,000.00 29,250,000.00 93.60 2,000,000.00 6.40
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 02 - - -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 - - -
- Belanja perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 -
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 07 03 - - -
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 - - -
- Belanja Snack, Makan dan Minum Rapat 5 2 2 14 04 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 -
Sasaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (12):(7)
Sisa Anggaran (%)
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Nama Kelompok Lokasi Kode Rekening Pagu Anggaran
Tertimbang Fi Tertimbang Kegiatan
(14):(7) Ket. (Rp.) (Rp.)
(8x9) (7)-(12)
- Uang Saku
BAYI BALITA ,IBU H
5 2 2 29 01 12,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 2,000,000.00
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pendampingan 5 2 2 31 01 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 250,000.00 250,000.00 -
6 MANAGEMEN PENANGGULANGAN GIZI MIKRO ( VIT.A 50 Orang Provinsi Banten 30,000,000.00 7.1590502327 100 7.16 28,250,000.00 28,250,000.00 94.17 1,750,000.00 5.83
- Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 01 - - - -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 2 31 01 - - - -
- Belanja perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 4,450,000.00 4,450,000.00 4,450,000.00 -
- Belanja Penggandaan 5 2 2 01 01 200,000.00 200,000.00 200,000.00 -
- Belanja sewa Ruang Rapat/Tempat pertemuan 5 2 2 35 01 - - - -
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 35 03 - - - -
- Belanja Snack, Makan dan Minum Rapat 5 2 2 06 01 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 -
- Uang Saku 5 2 2 06 02 12,500,000.00 10,750,000.00 10,750,000.00 1,750,000.00
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pendampingan 5 2 2 07 05 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 07 03 100,000.00 100,000.00 100,000.00 -
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 14 04 250,000.00 250,000.00 250,000.00 -
7 PENYEDIAAN SARANA MEDIA INFORMASI 1000 HARI600 LEMBAR Provinsi Banten 30,000,000.00 7.1590502327 100 7.16 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 - -
- Belanja Promosi dan Publikasi 600 Lembar 5 2 2 35 03 30,000,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Pengadaan 5 2 1 01 01 700,000.00 700,000.00 700,000.00 -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 2 31 01 600,000.00 600,000.00 600,000.00 -
- Belanja Penggandaan 5 2 2 01 01 300,000.00 300,000.00 300,000.00 -
- Leaflet 200 Lembar 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
- Lembar Balik 200 Lembar 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00
- Poster 200 Lembar 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
JUMLAH 419,050,000.00 100 700 100.00 415,300,000.00 415,300,000.00 99.11 3,750,000.00 0.89
Serang, November 2017
Kepala Bidang Binkesmas Kepala Seksi Kesga dan Gizi
Dinas Kesehatan Provinsi Banten Dinas Kesehatan Provinsi Baanten
TIARA LUTHFIE,SKM,MKM
H.Ahmad Darajat,S.Pd.SKM,MM NIP. 19770829 200212 2 007NIP.19640505 198412 1 004
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN AGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Oktober
KEGIATAN : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi TRIWULAN : IV ( Empat )
LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Workshop pengenalan tools Kinerja rujukan 99,480,000.00 5.28 100.00 5.28 76,180,000.00 76,180,000.00 76.58 23,300,000.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 2,655,000.00 2,655,000.00 2,655,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja pengandaan 5 2 2 06 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 27,360,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 40.20 16,360,000.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 23,940,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 83.54 3,940,000.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 18,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 83.33 3,000,000.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 300,000.00 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Cetak 5 2 2 35 03 3,375,000.00 3,375,000.00 3,375,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 750,000.00 750,000.00 750,000.00 100.00 0.00 0.00
2 60,100,000.00 3.19 100.00 3.19 48,100,000.00 48,100,000.00 80.03 12,000,000.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 3,540,000.00 3,540,000.00 3,540,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 8,160,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 24,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 50.00 12,000,000.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu 9,000,000.00 0.48 100.00 0.48 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00
4 46,166,500.00 2.45 100.00 2.45 46,166,500.00 46,166,500.00 100.00 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Ba5 2 1 01 02 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 767,000.00 767,000.00 767,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 9,450,000.00 9,450,000.00 9,450,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 12,400,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 99,500.00 99,500.00 99,500.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00
5 1,400,000,000.00 74.28 100.00 74.28 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Pengiriman Kursus Singkat 5 2 2 31 01 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00 100.00 0.00 0.00
6 Deteksi Dini Resti Ibu Hamil 24,000,000.00 1.27 100.00 1.27 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00
7Pendampingan Ibu Hamil Resti
50,000,000.00 2.65 100.00 2.65 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 0.00 0.00
8 106,331,000.00 5.64 100.00 5.64 76,491,000.00 76,491,000.00 71.94 29,840,000.00 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Ba5 2 1 01 02 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja pengandaan 5 2 2 06 02 241,000.00 241,000.00 241,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 27,360,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 27.05 19,960,000.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 30,340,000.00 29,600,000.00 29,600,000.00 97.56 740,000.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 23,940,000.00 14,800,000.00 14,800,000.00 61.82 9,140,000.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 15,500,000.00 15,500,000.00 15,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00
9 Posbindu Lansia Berprestasi 89,614,000.00 4.75 100.00 4.75 89,614,000.00 89,614,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 07 03 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3,264,000.00 3,264,000.00 3,264,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Tim Juri 5 2 2 31 01 48,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 35 03 23,750,000.00 23,750,000.00 23,750,000.00 100.00 0.00 0.00
JUMLAH 1,884,691,500.00 100.00 100.00 1,819,551,500.00 1,819,551,500.00 96.54 65,140,000.00 - -
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Pendampingan Klinis untuk Rumah sakit/Puskesmas (Tim Pendamping/Mentor)
Rakontek dan EvaluasiLP/LS Program Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penurunan Kematian Ibu
Pelatihan bagi kader dalam upaya pendampingan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Serang, November 2017
Bendahara Koordinator PPTK Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan
Aridawati Koto, SE H. Ahmad Darajat, S.Pd, SKM, MKM Tiara Luthfie, SKM, MKM
NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19640505 198412 1 004 NIP.19770829 200212 2 007
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN AGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Oktober
KEGIATAN : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak TRIWULAN : IV ( Empat )
LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 138,340,000.00 7.28 100.00 7.28 138,340,000.00 138,340,000.00 400.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 17,340,000.00 17,340,000.00 17,340,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 39,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 0.00 0.00
2 35,320,000.00 1.86 100.00 1.86 35,320,000.00 35,320,000.00 100.00 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja pengandaan 5 2 2 06 02 470,000.00 470,000.00 470,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 2,625,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 11,900,000.00 11,900,000.00 11,900,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 6,125,000.00 6,125,000.00 6,125,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 7,050,000.00 7,050,000.00 7,050,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 5,500,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Penjaringan Kesehatan Tingkat SMA/SMK 32,000,000.00 1.68 100.00 1.68 32,000,000.00 32,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Konseling Remaja Pada Guru UKS/BP 1,600,000,000.00 84.18 100.00 84.18 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Pengiriman Kursus Singkat 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 100.00 0.00 0.00
5 Cetak Formulir UKS 95,060,000.00 5.00 100.00 5.00 95,060,000.00 95,060,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Cetak 5 2 2 35 03 95,060,000.00 100.00 95,060,000.00 95,060,000.00 100.00 0.00 0.00
\
JUMLAH 1,900,720,000.00 100.00 119.05 100.00 1,900,720,000.00 1,900,720,000.00 100.00 - - -
Serang, November 2017
Bendahara Koordinator PPTK Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan
Aridawati Koto, SE H. Ahmad Darajat, S.Pd, SKM, MKM Tiara Luthfie, SKM, MKM
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar ke Puskesmas
Evaluasi Hasil On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19640505 198412 1 004 NIP.19770829 200212 2 007
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-1
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Desember 2017KEGIATAN : Kerjasama Pelayanan Kesehatan TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Sasaran Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Target
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kinerja Lokasi Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 6 Lokasi Prov. Banten 81,264,000.00 4.68 100 4.68 81,264,000.00 81,264,000.00 100.00 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 720,000.00 0.04 720,000.00 720,000.00 0.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 3,600,000.00 0.22 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 5,304,000.00 0.33 5,304,000.00 5,304,000.00 0.00Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 14,400,000.00 0.90 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 57,000,000.00 3.17 57,000,000.00 57,000,000.00 0.00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 240,000.00 0.01 240,000.00 240,000.00 0.00
2 30 Orang Prov. Banten 236,564,000.00 14.74 100 14.74 236,564,000.00 236,564,000.00 100.00 0.00
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,100,000.00 0.07 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,534,000.00 0.16 2,534,000.00 2,534,000.00 0.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/ Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 28,300,000.00 1.76 28,300,000.00 28,300,000.00 0.00Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 113,200,000.00 7.05 113,200,000.00 113,200,000.00 0.00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 9,600,000.00 0.60 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 56,600,000.00 3.53 56,600,000.00 56,600,000.00 0.00Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 6,000,000.00 0.37 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 02 17,000,000.00 1.06 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 6 2 2 31 01 2,000,000.00 0.12 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 80,000.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 150,000.00 0.01 150,000.00 150,000.00 0.00
3 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan 466 Orang Prov. Banten 287,230,000.00 17.90 100 17.90 266,915,500.00 266,915,500.00 92.93 20,314,500.00
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,100,000.00 0.07 500,000.00 500,000.00 600,000.00
Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 8,446,000.00 0.53 5,716,500.00 5,716,500.00 2,729,500.00
Belanja bahan pakai habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 13,974,000.00 0.87 13,974,000.00 13,974,000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 25,100,000.00 1.56 8,865,000.00 8,865,000.00 16,235,000.00
Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000.00 0.56 8,250,000.00 8,250,000.00 750,000.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 229,400,000.00 14.29 229,400,000.00 229,400,000.00 0.00 Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00
Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 150,000.00 0.01 150,000.00 150,000.00 0.00
`G4 Bintek Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Prima 250 Orang Prov. Banten 1,000,000,000.00 62.30 100 62.30 984,000,000.00 984,000,000.00 98.40 16,000,000.00
Belanja Pengiriman Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5 2 2 20 01 1,000,000,000.00 62.30 984,000,000.00 984,000,000.00 16,000,000.00
JUMLAH 1,605,058,000.00 99.6154 100.00 1,568,743,500.00 1,568,743,500.00 97.74 36,314,500.0024720001030000 Serang, Januari 2018
1030000Bendahara 2369000 Koordinator PPTK PPTK
15450008446000 0
Aridawati Koto,SE #REF! Dra. Ririn Laila Zamzamah, Apt drg. Dewi Sophia
NIP.19621212 198312 2 001 #REF! NIP. 19600517 199203 2 001 NIP. 19791225 200701 2 013
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
On The Job Training (OJT) Pelayanan Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED)
Aparatur Dinkes
Provinsi, Dinkes
Kab/Kota, Puskesmas
dan Masyarakat
Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Primer Bagi Tim Dinas Kesehatan Kab/Kota
Sasaran Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Target
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kinerja Lokasi Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sasaran Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Target
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kinerja Lokasi Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sasaran Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Target
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kinerja Lokasi Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Oktober 2017
KEGIATAN : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan TRIWULAN : 4 (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panita Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 2,600,000 0.18 2,600,000.00 2,600,000.00 0
- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 4,230,000 0.29 4,170,000.00 4,170,000.00 60,000
- Penggandaan 5.2.2.06.02 1,012,500 0.07 625,500.00 625,500.00 387,000
- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 32,400,000 2.19 30,200,000.00 30,200,000.00 2,200,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 16,200,000 1.10 15,100,000.00 15,100,000.00 1,100,000
- Uang Saku 5.2.2.29.01 22,500,000 1.52 20,400,000.00 20,400,000.00 2,100,000
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 48,000,000 3.24 48,000,000.00 48,000,000.00 0
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 3,000,000 0.20 3,000,000.00 3,000,000.00 0
- Dokumentasi 5.2.2.35.01 920,000 0.06 920,000.00 920,000.00 0
- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 500,000.00 500,000.00 0
2 Pertemuan Sistem Rujukan Lintas Batas di Provinsi Bant 2 Kegiatan 109,963,000 7.43 100.00 7.43 100,451,500 100,451,500 91.35 9,511,500
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panita Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.09 1,300,000.00 1,300,000.00 0
- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 3,300,000 0.22 3,150,000.00 3,150,000.00 150,000
- Penggandaan 5.2.2.06.02 423,000 0.03 391,500.00 391,500.00 31,500
- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 9,400,000 0.64 9,400,000.00 9,400,000.00 0
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 4,700,000 0.32 4,700,000.00 4,700,000.00 0
- Uang Saku 5.2.2.29.01 16,500,000 1.12 15,450,000.00 15,450,000.00 1,050,000
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 69,000,000 4.66 61,000,000.00 61,000,000.00 8,000,000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 3,000,000 0.20 3,000,000.00 3,000,000.00 0
- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,840,000 0.12 1,560,000.00 1,560,000.00 280,000
- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 500,000.00 500,000.00 0
3 Pendampingan Akreditasi di Provinsi Banten 3 Kegiatan 120,705,000 8.16 100.00 8.16 107,927,500 109,327,500 90.57 11,377,500
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panita Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 3,900,000 0.26 1,300,000.00 2,700,000.00 1,200,000
- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 2,700,000 0.18 2,700,000.00 2,700,000.00 0
- Penggandaan 5.2.2.06.02 675,000 0.05 337,500.00 337,500.00 337,500
- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 18,000,000 1.22 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 10,800,000 0.73 10,800,000.00 10,800,000.00 0
- Uang Saku 5.2.2.29.01 13,500,000 0.91 13,500,000.00 13,500,000.00 0
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 63,000,000 4.26 63,000,000.00 63,000,000.00 0
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 4,500,000 0.30 4,500,000.00 4,500,000.00 0
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
- Dokumentasi 5.2.2.35.01 2,880,000 0.19 2,040,000.00 2,040,000.00 840,000
- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 750,000 0.05 750,000.00 750,000.00 0
4 1 Kegiatan 304,310,000 20.57 100.00 20.57 247,867,500 247,867,500 81.45 56,442,500
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.09 1,300,000.00 1,300,000.00 0
- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 3,150,000 0.21 3,150,000.00 3,150,000.00 0
- Penggandaan 5.2.2.06.02 12,090,000 0.82 4,777,500.00 4,777,500.00 7,312,500
- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 46,800,000 3.16 46,800,000.00 46,800,000.00 0
- Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5.2.2.07.05 93,600,000 6.33 93,600,000.00 93,600,000.00 0
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 23,400,000 1.58 23,400,000.00 23,400,000.00 0
- Uang Saku 5.2.2.29.01 10,500,000 0.71 10,200,000.00 10,200,000.00 300,000
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 31,500,000 2.13 31,500,000.00 31,500,000.00 0
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 2,000,000 0.14 2,000,000.00 2,000,000.00 0
- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,240,000 0.08 920,000.00 920,000.00 320,000
- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 250,000 0.02 250,000.00 250,000.00 0
Honorarium Tim Monitoring dan Visitasi RS 5.2.2.31.02 78,480,000 5.31 29,970,000.00 29,970,000.00 48,510,000
5 Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bant 1 Kegiatan251,782,000 17.02 100.00 17.02
249,492,000 249,492,000 99.09 2,290,000
- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 5,400,000 0.37 3,600,000.00 3,600,000.00 1,800,000
- Penggandaan 5.2.2.06.02 477,000 0.03 477,000.00 477,000.00 0
- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 0.00 0.00 0.00 0
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 0.00 0.00 0.00 0
- Uang Saku 5.2.2.29.01 16,500,000 1.12 16,500,000.00 16,500,000.00 0
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 24,000,000 1.62 24,000,000.00 24,000,000.00 0
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 1,000,000 0.07 1,000,000.00 1,000,000.00 0
- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,345,000 0.09 1,105,000.00 1,105,000.00 240,000
- Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 250,000.00 250,000.00 250,000
- Honorarium Anggota BPRS Provinsi Banten 5.2.2.31.02 202,560,000 13.69 202,560,000.00 202,560,000.00 0
6 Pelaksanaan Regionalisasi Kalibrasi di Provinsi Banten 2 Kegiatan 96,160,000 6.50 100.00 6.50 82,392,500 82,392,500 85.68 13,767,500
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.09 1,300,000.00 1,300,000.00 0
- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 3,180,000 0.21 3,120,000.00 3,120,000.00 60,000
Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut se-Provinsi, TOT Peningkatan Mutu Pelayanan Medis dan Penunjang Medis di FKRTL se-Provinsi Banten
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
- Penggandaan 5.2.2.06.02 3,600,000 0.24 3,562,500.00 3,562,500.00 37,500
- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 8,400,000 0.57 0.00 8,400,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 4,200,000 0.28 0.00 4,200,000
- Uang Saku 5.2.2.29.01 15,600,000 1.05 15,300,000.00 15,300,000.00 300,000
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 55,500,000 3.75 55,500,000.00 55,500,000.00 0
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 1,000,000 0.07 1,000,000.00 1,000,000.00 0
- Dokumentasi 5.2.2.35.01 2,380,000 0.16 1,860,000.00 1,860,000.00 520,000
Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 1,000,000 0.07 750,000.00 750,000.00 250,000
7 Koordinasi Pelayanan Darah Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan64,708,500 4.37
100.00 4.37 58,032,500 58,032,500 89.68 6,676,000
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.09 1,300,000.00 1,300,000.00 0
- Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 1,500,000 0.10 1,500,000.00 1,500,000.00 0
- Penggandaan 5.2.2.06.02 7,927,500 0.54 6,187,500.00 6,187,500.00 1,740,000
- Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 11,400,000 0.77 11,400,000.00 11,400,000.00 0
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 5,700,000 0.39 5,700,000.00 5,700,000.00 0
- Uang Saku 5.2.2.29.01 7,200,000 0.49 7,200,000.00 7,200,000.00 0
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 26,500,000 1.79 22,000,000.00 22,000,000.00 4,500,000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 1,500,000 0.10 1,500,000.00 1,500,000.00 0
- Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,181,000 0.08 745,000.00 745,000.00 436,000
Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 500,000 0.03 500,000.00 500,000.00 0
8 1 Kegiatan400,000,000 27.04
100.00 27.04 392,000,000 392,000,000 98.00 8,000,000
- B iaya Kursus/Pelatihan Singkat 5.2.2.20.01 400,000,000 27.04 392,000,000.00 392,000,000.00 8,000,000
9 1 Kegiatan400,000,000 27.04
- 0 0 0.00 400,000,000
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 8,000,000 0.54 0.00 0.00 8,000,000
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 5.2.2.24.02 392,000,000 26.50 0.00 0.00 392,000,000
JUMLAH 1,878,991,000 100 99.98 1,363,679,000 1,365,079,000 72.65 554,422,000
Bendahara Serang, Oktober 2017
PPTK
Aridawati Koto, SE dr. Della Sarah DNip.1962 1212 1983 12 2001 NIP.19781218 200604 2 018
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit dalam Akreditasi Rumah Sakit
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
Penyusunan FS Pembangunan RSUD di Lebak dan Pandeglang
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)Target Kinerja
Lokasi
Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Kegiatan 131,362,500 8.88 100.00 8.88 125,515,500 125,515,500 95.55 5,847,000
Bobot (%)
Contra Post
Nama Kelompok
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
Dinkes Kab/Kota,RS Kab/Kota, RS Swasta dan Masyarakat
Provinsi Banten
Provinsi Banten
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BAKSOSAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM Pembinaan upaya kesehatan BULAN : Mei 2017
KEGIATAN Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin TRIWULAN : II ( Dua )
LOKASI : Provinsi Banten
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No.Nama Kelompok Lokasi
Pagu AngaranBobot
SP2D SPJ (%) (12):(7)
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(8x9)(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi masyarakat miskin 15orang Masyarakat mi Prov Banten 328595000 16.42975 0 0 0 0 328595000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 9180000 0.459 9180000 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 16800000 0.84 16800000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pendampingan 5 2 2 31 01 16500000 0.825 16500000 0Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 33 05 285000000 14.25 285000000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 615000 0.03075 615000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500000 0.025 500000 0
2Persiapan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan keluarga misk
15 orang
Dinkes kab/kot
Prov Banten28469500 1.423475 100 1.423475 24763000 24763000 86.980804 3706500 0
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 180000 0.009 180000 180000 100 0 0
Belanja sewa ruang rapat 5 2 2 07 03 9600000 0.48 9600000 9600000 100 0 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 4800000 0.24 4800000 4800000 100 0 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 5800000 0.29 5600000 5600000 96.5517241 200000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pendampingan 5 2 2 31 01 7000000 0.35 3500000 3500000 50 3500000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 589500 0.029475 583000 583000 98.8973707 6500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500000 0.025 500000 500000 100 0 0
3 Bakti sosial khitanan massal bagi masyarakat miskin 700 orang Prov Banten508320000 25.416 100 25.416 499112250 499112250 98.1885918 9207750 0
Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 9187500 0.459375 7662250 7662250 83.3986395 1525250 0
Belanja vandel, plakat, piala, medali dan cendra mata 5 2 2 01 19 70000000 3.5 82400000 82400000 117.714286 -12400000 0Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 10500000 0.525 12360000 12360000 117.714286 -1860000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 48195000 2.40975 50490000 50490000 104.761905 -2295000 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 140000000 7 159800000 159800000 114.142857 -19800000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/pendampingan 5 2 2 31 01 72000000 3.6 0 72000000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 150500000 7.525 184900000 184900000 122.857143 -34400000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 2937500 0.146875 0 2937500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5000000 0.25 1500000 1500000 30 3500000 0
4 Bakti sosial operasi katarak bagi masyarakat miskin 20 orang Prov Banten 235595000 11.77975 0 0 235595000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 9180000 0.459 9180000 0Belanja uang saku 5 2 2 29 01 18800000 0.94 18800000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/pendampingan 5 2 2 31 01 12000000 0.6 12000000 0Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 33 05 195000000 9.75 195000000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 115000 0.00575 115000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500000 0.025 500000 0
5 Pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat miskin 85 timkes Prov Banten 501085000 25.05425 100 25.05425 401226609 401226609 80.0715665 99858391 0Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 22312500 1.115625 16100609 16100609 72.1595922 6211891 0Belanja cetak 5 2 2 06 01 7065000 0.35325 14850000 14850000 210.191083 -7785000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 30345000 1.51725 24276000 24276000 80 6069000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/pendampingan 5 2 2 31 01 60000000 3 60000000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 365500000 18.275 344000000 344000000 94.1176471 21500000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 4612500 0.230625 500000 500000 10.8401084 4112500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 11250000 0.5625 1500000 1500000 13.3333333 9750000 0
6 Hospital goes to village 50 timkes Prov Banten 283175000 14.15875 100 14.15875 165999000 165999000 58.6206409 283175000 0Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 13125000 0.65625 6859000 6859000 52.2590476 13125000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 17850000 0.8925 7140000 7140000 40 17850000 0Belanja jasa narasumber/instruktur/pendampingan 5 2 2 31 01 28500000 1.425 0 28500000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 215000000 10.75 150500000 150500000 70 215000000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 2450000 0.1225 0 2450000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 6250000 0.3125 1500000 1500000 24 6250000 0
7 Pelayanan Kesehatan gigi bagi masyarakat miskin 20 timkes Prov Banten 114760500 5.738025 100 5.738025 32729800 32729800 28.5200918 82030700 0Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 5250000 0.2625 4287800 4287800 81.672381 962200 0Belanja obat obatan 5 2 2 02 04 8000000 0.4 0 8000000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 7140000 0.357 2142000 2142000 30 4998000 0Belanja jasa tenaga ahli 5 2 2 31 02 86000000 4.3 25800000 25800000 30 60200000 0Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 2870500 0.143525 0 2870500 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5500000 0.275 500000 500000 9.09090909 5000000 0
JUMLAH 2,000,000,000.00 100.00 100.00 71.79 1,123,830,659.00 1,123,830,659.00 56.19 876169341 43.8085
Serang, Juni 2017Koordinator.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
H. Didin Aliyudin,SKM, M.Kes dr. DendiNIP. 19631110 198409 1 001 NIP. 19770513 200604 1 017
Target Kinerja Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan
Contra Post
Masyarakat miskin
Masyarakat miskin
Masyarakat miskin
Masyarakat miskin
Masyarakat miskin
LOKASI : Provinsi Banten
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No.Nama Kelompok Lokasi
Pagu AngaranBobot
SP2D SPJ (%) (12):(7)
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(8x9)(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi masyarakat miskin 15orang Masyarakat mi Prov Banten 328595000 16.42975 0 0 0 0 328595000 0Belanja makan minum 5 2 2 14 04 9180000 0.459 9180000 0
Target Kinerja Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN Oktober
KEGIATAN : Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat TRIWULAN 4 (Empat )
LOKASI : Provinsi Banten
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)
Ket
SP2D %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui paket 21000000 3.24566 100 3.2456596956 20800000 20800000 99.04761905 200000 0- Honorarium Pejabat/pokja/panitia barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.20 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 19,700,000.00 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pkaet Informasi Keluarga Sehat 5 2 2 35 03 19,500,000.00 19,300,000.00 19,300,000.00 98.97 200,000.00 0.00
fotocopy 5 2 2 06 02 200,000.00 0.03 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.002 Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui medi 161000000 24.6486 94.4099379 23.2707676291 152000000 152000000 94.40993789 9000000 0
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 161,000,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00Sosialisasi Kesehatan di Media Cetak (8) 60,000,000.00 9.19 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 0.00 0.00
Sosialisasi Kesehatan d media massa (17) 17,000,000.00 2.60 17,000,000.00 17,000,000.00 100.00 0.00 0.00
Sosialisasi Kesehatan di Media Online (9) 45,000,000.00 6.89 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00 0.00 0.00
Sosialisasi Pembangunan Kesehatan di Radio (6) 30,000,000.00 4.59 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 0.00 0.00
Sosialisasi Pembangunan Kesehatan di TV Lokal (1) 9,000,000.00 1.38 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.003 Promosi keluarga sehat melalui peringtan hari kesehata 116950000 17.8588 12.6549808 2.2600255761 14800000 14800000 12.65498076 102150000 0
- belanja makan minum kegiatan 5 2 1 14 02 1,800,000.00 0.28 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00 dilaksanakan pada bulan november - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 2,600,000.00 0.40 2,600,000.00 2,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 12 07 5,000,000.00 0.77 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 15,000,000.00 2.30 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00- Belanja hadiah prestasi bidang kesehatan 5 2 2 25 02 22,900,000.00 3.51 0.00 0.00 0.00 22,900,000.00 0.00
- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 14,500,000.00 2.22 0.00 0.00 0.00 14,500,000.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.02 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dekorasi 5 2 2 35 02 5,000,000.00 0.77 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 49,750,000.00 7.62 0.00 0.00 0.00 49,750,000.00 0.00
- fotocopy 5 2 2 06 02 300,000.00 0.05 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.004 Promosi Keluarga Sehat Melalui Banten Expo 176800000 27.0216 96.0972851 25.9670700488 169900000 169900000 96.09728507 6900000 0
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 3,900,000.00 0.60 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 dilkasanakan pada bulan oktober- Sewa Booth Pameran 5 2 2 12 07 75,000,000.00 11.48 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 7,200,000.00 1.10 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja hadiah prestasi bidang kesehatan 5 2 2 25 02 29,300,000.00 4.49 29,300,000.00 29,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 3,000,000.00 0.46 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00
- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 18,000,000.00 2.76 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.02 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja dekorasi (Stand) 5 2 2 35 02 40,000,000.00 6.12 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- fotocopy 5 2 2 06 02 300,000.00 0.05 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.005 penyuluhan program uks untuk guru SMA/Sederajat di ka 53500000 8.1907 100 8.1906978168 53500000 53500000 100 0 0
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.20 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.04 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 07 05 13,760,000.00 2.11 13,760,000.00 13,760,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 6,600,000.00 1.01 6,600,000.00 6,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5,000,000.00 0.77 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000.00 1.38 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 240,000.00 0.04 240,000.00 240,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Penggandaan 150,000.00 0.02 150,000.00 150,000.00 100.00 0.00 0.006 Sosialisasi program germas bagi organisasi masyarakat 53600000 8.20601 100 8.2060075324 44700000 44700000 83.39552239 0 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.20 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 250,000.00 0.04 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00
: AP / Lap-02
Bobot (%) Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)Contra Post
(Rp) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
SPJ s/d Bulan Laporan
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)
Ket
SP2D %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%) Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)Contra Post
(Rp) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
SPJ s/d Bulan Laporan
- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 06 02 12,900,000.00 1.97 4,000,000.00 4,000,000.00 31.01 0.00 0.00
- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 5 2 2 14 04 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 29 01 8,600,000.00 1.32 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 31 01 6,600,000.00 1.01 6,600,000.00 6,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja jasa narasumber/Instruktur 7,500,000.00 1.15 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Uang Saku 7,500,000.00 1.15 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.02 150,000.00 150,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 35 03 200,000.00 0.03 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00
7 koordinasi dengan dunia usaha tentang dana CSR untuk 22050000 6.40712 0 0 0 0 0 41850000 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 4,950,000.00 0.76 0.00 0.00 0.00 4,950,000.00 0.00- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 5 2 2 07 03 6600000 1.01044 0 0 0 6600000 0 episiensi kegiatan fullboarad- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 07 05 13200000 2.02088 0 0 0 13200000 0- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 1500000 0.22965 0 0 0 1500000 0- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 7,500,000.00 1.15 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00
- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7,500,000.00 1.15 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 35 02 200,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.04 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.008 Penyuluhan program keluarga sehat bagi mitra kesehat 26250000 7.96871 0 0 0 0 0 52050000 0
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 6,600,000.00 1.01 0.00 0.00 0.00 6,600,000.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2,000,000.00 0.31 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 episiensi kegiatan fullboarad- Belanja Sewa ruang rapat/ tempat pertemuan 8600000 1.32 0.00 0.00 0.00 8,600,000.00 0.00- Belanja Sewa kamar/ tempat penginapan 17200000 2.63 0.00 0.00 0.00 17,200,000.00 0.00
- Belanja Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000.00 1.53 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00
- Belanja jasa narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7,500,000.00 1.15 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.009 Peran Saka Tingkat Provinsi Banten 22030000 3.37273 0 0 20770000 20770000 94.28052655 1260000 0
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 3,060,000.00 0.47 1,800,000.00 1,800,000.00 58.82 1,260,000.00 0.00
- Belanja Uang Saku 9,000,000.00 1.38 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,720,000.00 1.49 9,720,000.00 9,720,000.00 100.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.04 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 0.00
JUMLAH 653,180,000.00 107 503.16 71.14 476,470,000.00 476,470,000.00 72.95 213,410,000.00 0.00
Serang, November 2017
Bendahara Pengeluaran Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan
Aridawati Koto Mahmud,SE,M.Kes
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19800507 200112 2 004
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)
Ket
SP2D %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%) Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)Contra Post
(Rp) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan ( 5x6)
SPJ s/d Bulan Laporan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Oktober 2017
KEGIATAN : Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Sasaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Nama Kelompok Lokasi
Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 Dokumen Provinsi Banten 24,800,000 8.10 55.50 4.50 ### ### 86.07 3,455,000 0.00
Persiapan Pelaksanaan
- Jasa Konsultan 5.2.2.24.04 20,000,000 19,745,000 19,745,000 98.73 255,000 0.00
- Honor Pejabat Pengadaan ( 1 op x 3 keg ) 5.2.1.01.02 2,700,000 900,000 900,000 33.33 1,800,000 0.00
- Honor Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 op x 3 keg ) 5.2.1.01.02 2,100,000 700,000 700,000 33.33 1,400,000 0.00
2 1 Kegiatan Provinsi Banten 58,620,000 19.15 100.00 19.15 ### ### 95.89 2,410,350 0.00
Persiapan Uji Profisiensi 0.00
- Makan Minum Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100.00 0 0.00
- Snack Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100.00 0 0.00
Persiapan Uji Banding Antar Staf
- Makan Minum Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100 0 0.00
- Snack Rapat ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100 0 0.00
Pelaksanaan Uji Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
- Belanja Jasa Pengujian Kimia Klinik ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 2,000,000 1,500,000 1,500,000 75.00 500,000 0.00
- Belanja Jasa Pengujian Hematologi ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 2,000,000 2,400,000 2,400,000 120.00 -400,000 0.00
- Belanja Jasa Pengujian Urinalisa ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 1,500,000 1,200,000 1,200,000 80.00 300,000 0.00
- Belanja Jasa Pengujian Imunologi ( 2 Siklus ) 5.2.2.03.11 4,000,000 2,000,000 2,000,000 50.00 2,000,000 0.00
Pelaksanaan Uji Profisiensi
- Jasa Penguji Uji Profisiensi 5.2.2.03.11 20,000,000 19,991,000 19,991,000 99.96 9,000 0.00
- Makan Minum Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100.00 0 0.00
- Snack Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100.00 0 0.00
- Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8,500,000 8,500,000 8,500,000 100.00 0 0.00
Pelaksanaan Uji Banding Antar Staf
- Makan Minum Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 1,080,000 1,080,000 1,080,000 100 0 0.00
- Snack Kegiatan ( 15 or x 2 kl ) 5.2.2.14.04 450,000 450,000 450,000 100 0 0.00
- Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8,500,000 8,500,000 8,500,000 100 0 0.00
- Belanja Perlengkapan Pendidikan dan Pelatihan ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.01.23 6,000,000 5,998,650 5,998,650 100 1,350 0.00
3 1 Kegiatan 66,200,000 21.62 37.50 8.11 42,810,000 42,810,000 64.67 23,390,000 0.00
- Kalibrasi Alat Laboratorium ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.03.11 43,000,000 41,910,000 41,910,000 97.47 1,090,000 0.00
- Kalibrasi Alat Laboratorium Tahap 2 ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.03.11 20,000,000 0.00 0.00 0.00 20,000,000 0.00
(%) (9):(4)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Persiapan Penerapan Akreditasi ISO 151899 dan ISO/IEC 17025 Tahap 2 Balai Labkes
Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota
Uji Rutin Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dan Uji Profisiensi ke Laboratorium Penyedia Uji PME dan Uji Profisiensi Serta Uji Antar Staf Balai Labkes
Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota
Kalibrasi Alat Laboratorium Ke Lembaga Penguji Kalibrasi Alat Laboratorium
Balai Labkes Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota
Sasaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Nama Kelompok Lokasi
Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(%) (9):(4)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
- Honor Pejabat Pengadaan ( 1 op x 2 keg ) 5.2.1.01.02 1,800,000 900,000 900,000 50.00 900,000 0.00
- Honor Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 op x 2 keg ) 5.2.1.01.02 1,400,000 0.00 0.00 0.00 1,400,000 0.00
4 1 Kegiatan Provinsi Banten 21,600,000 7.06 100.00 7.06 ### ### 99.65 75,000 0.00
- Jasa Konsultan Software Aplikasi ( 1 paket x 1 keg ) 5.2.2.24.06 20,000,000 19,925,000 19,925,000 99.63 75,000 0.00
- Honor Pejabat Pengadaan ( 1 org x 1 paket ) 5.2.1.01.02 900,000 900,000 900,000 100.00 0 0.00
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1 org x 1 paket ) 5.2.1.01.02 700,000 700,000 700,000 100.00 0 0.00
5 Akreditasi ISO/IEC 17025 1 Dokumen 134,918,650 44.07 16.24 7.16 22,620,000 22,620,000 16.77 112,298,650 0.00
Persiapan Akreditasi ISO/IEC 17025
- Makanan dan Minuman Rapat Persiapan ( 30 or x 6 kl ) 5.2.2.14.04 6,480,000 4,320,000 4,320,000 66.67 2,160,000 0.00
- Snack Rapat Persiapan ( 30 or x 6 kl ) 5.2.2.14.04 2,700,000 1,800,000 1,800,000 66.67 900,000 0.00
- Uang Saku Peserta (20 x 2 Tempat) 5.2.2.29.01 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 0 0.00
- Jasa Narasumber/Instruktur Daerah ( 2 or x 2 kl) 5.2.2.31.01 14,000,000 7,000,000 7,000,000 50.00 7,000,000 0.00
Persiapan Akreditasi ISO Level 2
- Jasa Narasumber/Instruktur Daerah ( 2 or x 1 kl) 5.2.2.31.01 7,000,000 0.00 0.00 0.00 7,000,000 0.00
- Jasa Konsultan ( 1 pkt x 1 keg) 5.2.2.24.04 26,718,650 0.00 0.00 0.00 26,718,650 0.00
- Jasa Narasumber Daerah (2 or x 2 keg) 5.2.2.31.01 14,000,000 0.00 0.00 0.00 14,000,000 0.00
- Jasa Moderator ( 1 or x 1 keg) 5.2.2.31.02 500,000 0.00 0.00 0.00 500,000 0.00
Persiapan Penerapan Akreditasi ISO/IEC 17025 Level 3 dan 4
- Jasa Konsultan ( 1 pkt x 1 keg) 5.2.2.24.04 25,000,000 0.00 0.00 0.00 25,000,000 0.00
Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi ISO/IEC 17025
- Permohonan Akreditasi ( 1 kl ) 5.2.2.03.08 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100.00 0 0.00
- Biaya Assesment Akreditasi ( 1 paket ) 5.2.2.03.08 12,500,000 0.00 0.00 0.00 12,500,000 0.00
- Jamuan Makan ( 20 or x 1 kl x 6 keg ) 5.2.2.14.04 4,320,000 0.00 0.00 0.00 4,320,000 0.00
- Jamuan Ringan ( 20 or x 1 kl x 6 keg ) 5.2.2.14.04 1,800,000 0.00 0.00 0.00 1,800,000 0.00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan (4 or x 3 hari) 5.2.2.07.05 8,400,000 0.00 0.00 0.00 8,400,000 0.00
- Belanja Penggandaan ( 1 paket) 5.2.2.06.02 2,000,000 0.00 0.00 0.00 2,000,000 0.00
JUMLAH 306,138,650 100 45.97 ### ### 53.74 141,629,000 -
Bendahara Kuasa Pengguna Anggaran Serang, Oktober 2017
PPTK
Aridawati Koto, SE Dra. Ririn Laila Zamzamah, Apt Ratu Nuraini Solihah, SKM,MKM
Nip.1962 1212 1983 12 2001 NIP. 19600517 199203 2 001 NIP.19800312 200112 2 001
Balai Labkes Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota
Pengembangan Sistem Pengingat Waktu Kalibrasi Alat Laboratorium di Balai Labkes Balai Labkes
Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota
Balai Labkes Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/Kota
Persiapan Penerapan Akreditasi ISO 17025 Sistem Manajemen Mutu
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP/LAP-01Program : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Oktober 2017Kegiatan : Pelayanan Labkesda TRIWULAN : 4 (empat)Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur / Rincian Tolok UkurRealisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.SP2D
(4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Klinik 83,500,000.00 16.70 100.00 16.70 83,463,040.00 83,463,040.00 99.96 36,960.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 0.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 82,060,000.00 82,023,040.00 82,023,040.00 99.95 36,960.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00 0.00
2 Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 112,000,000.00 22.40 100.00 22.40 103,937,010.00 103,937,010.00 92.80 8,062,990.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 0.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 110,560,000.00 102,497,010.00 102,497,010.00 92.71 8,062,990.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00 0.00
3 35,000,000.00 7.00 100.00 7.00 33,556,930.00 33,556,930.00 95.88 1,443,070.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 33,560,000.00 33,556,930.00 33,556,930.00 99.99 3,070.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
4 Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Kesehatan 40,000,000.00 8.00 10.00 0.80 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 3 01 20 22,546,467.00 0.00 0.00 22,546,467.00- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 5 2 3 36 63 16,013,533.00 0.00 0.00 16,013,533.00- Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
5 Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Kesehatan 199,500,000.00 39.90 100.00 39.90 199,440,000.00 199,440,000.00 99.97 60,000.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 0.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air 5 2 3 36 01 198,060,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 99.97 60,000.00- Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 140,000.00 140,000.00 100.00 0.00
6 Promosi dan Publikasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan 30,000,000.00 6.00 60.00 3.60 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5 2 1 01 02 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 28,560,000.00 0.00 0.00 28,560,000.00- Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 31 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
500,000,000.00 100.00 90.40 420,396,980.00 420,396,980.00 84.08 79,603,020.00
Koordinator PPTK Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan
Dra.Ririn Zamzamah,Apt Setyani, SKM, M.Kes NIP. 19600517 199203 2 001 NIP. 19760129 200212 2 003
KodeRekening
Pagu Anggaran (Rp.)
Bobot (%)
Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post
(Rp.)Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
(5x6)
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (9):(4)
Pengadaan Bahan Pakai Habis Operasional Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dann Penyehatan Lingkungan BULANKEGIATAN : Pengendalian Penyakit Menular Langsung TRIWULAN Mei
LOKASI : Provinsi Banten
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
3 hr (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
- Belanja penggandaan 5.2.2.06.02 89,600 0.04 89,000.00 89,000.00 99.33 600.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 12,000,000 5.87 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 0.00 0.00
2 81,661,000.00 39.97 100.00 39.97 81,661,000.00 81,661,000.00 100.00 0.00 0.00
- Honorarium pejabat / pokja / panitia pengadaan barang dan jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.64 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Perlengkapan Peserta 5.2.2.01.22 3,405,000 1.67 3,405,000.00 3,405,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 506,000 0.25 506,000.00 506,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa ruang rapat / tempat pertemuan 5.2.2.07.03 11,700,000 5.73 11,700,000.00 11,700,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa kamar / tempat penginapan 5.2.2.07.05 31,200,000 15.27 31,200,000.00 31,200,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.14.04 15,600,000 7.64 15,600,000.00 15,600,000.00 100.00 0.00 0.00 - Uang saku 5.2.2.29.01 7,200,000 3.52 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja jasa narasumber / Instruktur 5.2.2.31.01 10,500,000 5.14 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000 0.02 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja promosi dan publikasi 5.2.2.35.03 200,000 0.10 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Pelatihan Pengendalian kasus TB melalui penguatan strategi DOTS 97,055,000.00 47.50 100.00 47.50 97,055,000.00 97,055,000.00 100.00 0.00 0.00
- Honorarium pejabat / pokja / panitia pengadaan barang dan jasa 5.2.1.01.02 1,300,000 0.64 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Perlengkapan Peserta 5.2.2.01.22 3,405,000 1.67 3,405,000.00 3,405,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 300,000 0.15 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa ruang rapat / tempat pertemuan 5.2.2.07.03 11,400,000 5.58 11,400,000.00 11,400,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja sewa kamar / tempat penginapan 5.2.2.07.05 45,600,000 22.32 45,600,000.00 45,600,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.14.04 17,100,000 8.37 17,100,000.00 17,100,000.00 100.00 0.00 0.00 - Uang saku 5.2.2.29.01 7,200,000 3.52 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja jasa narasumber / Instruktur 5.2.2.31.01 10,500,000 5.14 10,500,000.00 10,500,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000 0.02 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja promosi dan publikasi 5.2.2.35.03 200,000 0.10 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Skrining TB pada populasi beresiko 13,500,000.00 6.61 100.00 6.61 13,500,000.00 13,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja jasa narasumber / Instruktur 5.2.2.31.01 9,000,000 4.41 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00 - Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.2.2.14.04 4,500,000 2.20 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 0.00 0.00
JUMLAH 204,305,600.00 100.00 100.00 204,305,000.00 204,305,000.00 100.00 600.00 0.00
Mengetahui, Serang, Oktober 2017Kepala Bidang P2P PPTK
RD.Wahyu Santoso,SKM.M.Si dr. Ria OktariniNIP. 19660518 198803 1 005 NIP. 19791021 200801 2 004
Bobot (%)
Contra Post Tertimbang
Fisik Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Peningkatan kapasitas bagi petugas Laboratorium IMS dan HIV/AIDS di fasyankes primer
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
3 hr (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
Bobot (%)
Contra Post Tertimbang
Fisik Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
3 hr (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
Bobot (%)
Contra Post Tertimbang
Fisik Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
3 hr (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
Bobot (%)
Contra Post Tertimbang
Fisik Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
3 hr (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
Bobot (%)
Contra Post Tertimbang
Fisik Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
3 hr (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
Bobot (%)
Contra Post Tertimbang
Fisik Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
3 hr (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS 12,089,600.00 5.92 100.00 5.92 12,089,000.00 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
Bobot (%)
Contra Post Tertimbang
Fisik Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN November
KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB) TRIWULAN IV
LOKASI : Provinsi Banten
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.) 3 hr
(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penguatan sistem survailens migrasi Malaria 84,620,000.00 28.79 100.00 28.79 84,620,000.00 84,620,000.00 100.00 - 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.44 1,300,000.00 ### 100.00 - 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5.2.2.01.22 3,859,000 1.31 3,859,000.00 ### 100.00 - 0.00
- Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 411,000 0.14 411,000.00 ### 100.00 - 0.00
- Belanja sewa ruang rapat / tempat pertemuan 5.2.2.07.03 8,600,000 2.93 8,600,000.00 ### 100.00 -
- Belanja sewa kamar / Tempat penginapan 5.2.2.07.05 34,400,000 11.70 34,400,000.00 ### 100.00 -
- Belanja makanan dan Minuman 5.2.2.14.04 17,200,000 5.85 17,200,000.00 ### 100.00 -
- Uang Saku 5.2.2.29.01 8,100,000 2.76 8,100,000.00 ### 100.00 - 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 10,500,000 3.57 10,500,000.00 ### 100.00 - 0.00
- Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000 0.02 50,000.00 ### 100.00 - 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 200,000 0.07 200,000.00 ### 100.00 - 0.00
2 Penanggulangan kasus DBD 201,160,000.00 68.44 35.25 24.12 74,495,000.00 70,913,000.00 35.25 130,247,000.00 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 2,600,000.00 0.88 - ### 0.00 2,600,000.00 0.00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.2.2.01.06 7,200,000.00 2.45 6,095,000.00 2,513,000.00 34.90 4,687,000.00 0.00
- Belanja bahan Kimia 5.2.2.02.05 191,360,000.00 65.10 68,400,000.00 68,400,000.00 35.74 122,960,000.00 0.00
3 On The Job Training Filariasis 8,160,000.00 2.78 100.00 2.78 8,160,000.00 8,160,000.00 100.00 - 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04. 8,160,000.00 2.78 8,160,000.00 8,160,000.00 100.00 - 0.00
JUMLAH 293,940,000.00 100.00 55.69 167,275,000.00 163,693,000.00 55.69 130,247,000.00 - -
Mengetahui, Serang, Oktober 2017
Kepala Bidang P2P PPTK
293,940,000
167,275,000
201,160,000
RD.Wahyu Santoso,SKM.M.Si 70,913,000 dr. Ria Oktarini
NIP. 19660518 198803 1 005 35.2520381786 NIP. 19791021 200801 2 004
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.) 3 hr
(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.) 3 hr
(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.) 3 hr
(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.) 3 hr
(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Pagu Angaran SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.) 3 hr
(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
20 s.d 22 Maret 2017
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
KEGIATAN : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)
(5x6)1 2 3 4 5 6 7 8.00 9.00 10
1 Pembentukan Posbindu di SMA/Sederajat 408,155,000.00 86.91 100.00 86.9099078 376875000 376875000 92.33624481
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 5 2 1 01 02 3,900,000.00 0.83 3,900,000.00 3,900,000.00 100
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 179,775,000.00 38.28 178,035,000.00 178,035,000.00 99.03212349
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 590,000.00 0.13 590,000.00 590,000.00 100
- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 2 2 07 02 41,760,000.00 8.89 23,200,000.00 23,200,000.00 55.55555556
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 71,340,000.00 15.19 69,600,000.00 69,600,000.00 97.56097561
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 36,540,000.00 7.78 34,800,000.00 34,800,000.00 95.23809524
- Uang Saku 5 2 2 29 01 37,500,000.00 7.99 30,000,000.00 30,000,000.00 80
- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 36,000,000.00 7.67 36,000,000.00 36,000,000.00 100
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 150,000.00 0.03 150,000.00 150,000.00 100
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 600,000.00 0.13 600,000.00 600,000.00 100
2 Skrining Deteksi Dini PTM 61,475,000.00 13.09 100.00 13.0900922 60,175,000.00 60,175,000.00 97.88531924
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.28 - - 0
- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratori 5 2 2 01 20 30,115,000.00 6.41 30115000 30115000 100
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3060000 0.65 3060000 3,060,000.00 1.70212766
- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 27,000,000.00 5.75 27000000 27000000 100
JUMLAH 469630000 100 100 437,050,000.00 437,050,000.00 93.06
Mengetahui,Kepala Bidang P2PL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
H.R Wahyu Santoso W, SKM, M.si Heni Hendrawati, SE, MKM
NIP. 19660518 198803 1 005 NIP. 19700120 199003 2 004
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)
(5x6)1 2 3 4 5 6 7 8.00 9.00 10
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)
(5x6)1 2 3 4 5 6 7 8.00 9.00 10
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : EAP / Lap-02
BULAN Agustus
TRIWULAN : 3 (Tiga)
Sisa Anggaran(Rp.) Ket.
(Rp.)(4)-(9)
11 12 13
31,280,000.00 0.00
0.00 0.001,740,000.00 0.00
0.00 0.0018,560,000.00 0.001,740,000.00 0.001,740,000.00 0.007,500,000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.00
1,300,000.00 0.00
1,300,000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
32580000 0
Serang, November 2017Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Heni Hendrawati, SE, MKMNIP. 19700120 199003 2 004
Contra Post
Sisa Anggaran(Rp.) Ket.
(Rp.)(4)-(9)
11 12 13
Contra Post
Sisa Anggaran(Rp.) Ket.
(Rp.)(4)-(9)
11 12 13
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit BULAN : November KEGIATAN : Surveilans, Imunisasi, dan Krisis Kesehatan TRIWULAN : 4 (Empat)LOKASI : Provinsi Banten
a
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Lap(%) (9):(4)
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Target Kinerja Lokasi Pagu Angaran (Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisas 27 Orang Provinsi Banten 134575500 26.77347 100 26.773468 134575500 134575500 100 0 0
Pengarah I 5.2.1.01.01 2500000 2500000 2500000 100 0 0
Pengarah II 5.2.1.01.01 2300000 2300000 2300000 100 0 0
Pengarah III 5.2.1.01.01 2150000 2150000 2150000 100 0
Penanggung Jawab 5.2.1.01.01 1940000 1940000 1940000 100 0 0
Ketua 5.2.1.01.01 1650000 1650000 1650000 100 0 0
Wakil Ketua 5.2.1.01.01 1550000 1550000 1550000 100 0
Sekretaris 5.2.1.01.01 1400000 1400000 1400000 100 0 0
Wakil Sekretaris 5.2.1.01.01 1150000 1150000 1150000 100 0 0
Koordinator 5.2.1.01.01 1250000 1250000 1250000 100 0 0Anggota 5.2.1.01.01 15000000 15000000 15000000 100 0 0
Sekretariat 5.2.1.01.01 2040000 2040000 2040000 100 0 0
HonorariuHonorarium Pejabat/ Pokja/ Panitia 5.2.1.01.02 5200000 5200000 5200000 100 0
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 11112500 11112500 11112500 100 0
Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 2000000 2000000 2000000 100 0
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 35000000 35000000 35000000 100 0
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 44000000 44000000 44000000 100 0Uang Saku 5.2.2.29.01 42750000 42750000 42750000 100 0
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 28000000 28000000 28000000 100 0
Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 1000000 1000000 1000000 100 0
Belanja Sewa Rapat/ Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 4840000 4840000 4840000 100 0
2 Pertemuan Lintas Sektor dalam Upaya Pencapaian 35 Orang Provinsi Banten 50622500 10.07122 100 10.071223 50622500 50622500 100 0 0
Honorarium Pejabat/ Pokja/ Panitia Pengadaan 5.2.1.01.02 1300000 1300000 1300000 0
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 2222500 2222500 2222500 100 0 0
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 600000 600000 600000 100 0 0
Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 400000 400000 400000 100 0 0
Belanja Sewa Rapat/ Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 4300000 4300000 4300000 100 0 0
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5.2.2.07.05 17200000 17200000 17200000 100 0 0
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 8600000 8600000 8600000 100 0 0
Uang Saku 5.2.2.29.01 7250000 7250000 7250000 100 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8500500 8500500 8500500 100 0 0
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 49500 49500 49500 100 0 0
Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 200000 200000 200000 100 0 0
3 Bedah Kasus KIPI 70 Orang Provinsi Banten 66167000 13.16376 100 13.163764 66167000 66167000 50 33083500 0Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 10045000 10045000 10045000 50 5022500 0Belanja Cetak 5.2.2.06.01 765000 765000 765000 50 382500 0Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 1011000 1011000 1011000 50 505500 0Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 4896000 4896000 4896000 50 2448000 0Uang Saku 5.2.2.29.01 17500000 17500000 17500000 50 8750000 0Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 31000000 31000000 31000000 50 15500000 0Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 550000 550000 550000 50 275000 0Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 400000 400000 400000 50 200000 0
4 Pengadaan Perlengkapan Penunjang Petugas Tenag 25 Kit Provinsi Banten 156357500 31.10694 100 31.106944 156357500 156357500 100 0 0Pengadaan Perlengkapan Penunjang Petugas T5.2.2.01.20 156357500 0 0 0
5 Peningkatan Kapasitas Allert terhadap KLB dan Kri 35 Orang Provinsi Banten 94922500 18.8846 100 18.8846 94922500 94922500 100 0 0Honorarium Pejabat/ Pokja/ Panitia Pengadaan 5.2.1.01.02 1300000 1300000 1300000 100 0Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5.2.2.01.22 2222500 2222500 2222500 100 0 0Belanja Cetak 5.2.2.06.01 600000 600000 600000 100 0Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 400000 400000 400000 100 0Belanja Sewa Rapat/ Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 20400000 20400000 20400000 100 0Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5.2.2.07.05 34850000 34850000 34850000 100 0Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5.2.2.14.04 ............. 17850000 8800000 17850000 100 0Uang Saku 5.2.2.29.01 8550000 8550000 8550000 100 0Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 8500000 8500000 8500000 100 0Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 50000 50000 50000 100 0Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.03 200000 200000 200000 100 0
JUMLAH 502645000 86.83624 100.00 100 502645000 502645000 100 33083500 0
Koordinator PPTK PPTK
Rd. Wahyu Santoso Wibowo, SKM.Msi drg. RostinaNIP. 19660518 198803 1 005 NIP. 19780730 200312 2 006
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
a
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Lap(%) (9):(4)
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Target Kinerja Lokasi Pagu Angaran (Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisas 27 Orang Provinsi Banten 134575500 26.77347 100 26.773468 134575500 134575500 100 0 0
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-1
PROGRAM : ProgramKesehatan Masyarakat BULAN : Oktober 2017
KEGIATAN : Penyehatan Lingkungan TRIWULAN : IV (Empat )
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.Nama Kelompok Lokasi SP2D (%) (9):(4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Kabupaten 1 Kegiatan Kabupaten/ Kota Provinsi Banten 61,535,000 9.66 100.00 9.66 52,185,000.00 52,185,000.00 84.81 9,350,000 0.00
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1300000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2600000 0.41 2,600,000 2,600,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 655000 0.10 405,000 405,000.00 61.83 250,000 0.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 11200000 1.76 5,200,000 5,200,000.00 46.43 6,000,000 0.00 150000000Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 22400000 3.52 20,800,000 20,800,000.00 92.86 1,600,000 0.00 54000000Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 11200000 1.76 10,400,000 10,400,000.00 92.86 800,000 0.00 66280000Uang Saku 5 2 2 29 01 5000000 0.79 4,300,000 4,300,000.00 86.00 700,000 0.00 50335000Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7000000 1.10 7,000,000 7,000,000.00 100.00 0 0.00 56055000Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03
180000
0.03 180,000 180,000.00 100.00 0 0.00
7901130052914000
2 Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Sanitarian 1 Kegiatan Kabupaten/ Kota Provinsi Banten 68,855,000 10.81 100.00 10.81 56,405,000.00 56,405,000.00 81.92 12,450,000 0.00 508595300
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1300000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2520000 0.40 2,520,000 2,520,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 655000 0.10 405,000 405,000.00 61.83 250,000 0.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 12800000 407.36 5,600,000 5,600,000.00 43.75 7,200,000 0.00
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 25600000 814.72 22,400,000 22,400,000.00 87.50 3,200,000 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 12800000 2.01 11,200,000 11,200,000.00 87.50 1,600,000 0.00 956300
Uang Saku 5 2 2 29 01
60000000.94 5,800,000 5,800,000.00 96.67 200,000 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 7000000 1.10 7,000,000 7,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 180000 0.03 180,000 180,000.00 100.00 0 0.00
.3 Pembinaan Teknis Pengawasan Sanitasi Tempat - tempat Umum 1 Kegiatan Kabupaten Provinsi Banten 46,186,300 7.25 100.00 7.25 40536300 40,536,300.00 87.77 5,650,000 0.00 725.2161965887
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2,300,000 0.36 2,300,000 2,300,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 956,300 0.15 756,300 756,300.00 79.09 200,000 0.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 5,800,000 3.87 2,900,000 2,900,000.00 50.00 2,900,000 0.00
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 11,600,000 7.73 11,600,000 11,600,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 5,800,000 0.91 5,800,000 5,800,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 7,250,000 1.14 4,700,000 4,700,000.00 64.83 2,550,000 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 11,000,000 1.73 11,000,000 11,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 180,000 0.03 180,000 180,000.00 100.00 0 0.00
4Pembinaan Pendampingan dan Pertemuan Koordinasi Advokasi Kabupaten Kota Sehat 1 Kegiatan Puskesmas Provinsi Banten 61,314,000 9.63 100.00 9.63
5631400056,314,000.00 91.85 5,000,000 0.00
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 1,300,000 1,300,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 4,550,000 0.71 4,550,000 4,550,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 934,000 0.15 734,000 734,000.00 78.59 200,000 0.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 8,400,000 1.32 4,200,000 4,200,000.00 50.00 4,200,000 0.00
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 16,800,000 2.64 16,800,000 16,800,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 8,400,000 1.32 8,400,000 8,400,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 8,750,000 1.37 8,150,000 8,150,000.00 93.14 600,000 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 12,000,000 1.88 12,000,000 12,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 180,000 0.03 180,000 180,000.00 100.00 0 0.00
5 Pengawasan Kwalitas Air Bersih di Puskesmas45 PKM Puskesmas Provinsi Banten
38250000.60 100.00 0.60
38250003,825,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Jasa Pengujian 5 2 2 03 11 3,825,000 0.60 3,825,000 3,825,000.00 100.00 0 0.00
6 Replikasi Desa ODF, Leason Lerand Desa ODF TK. Kabupaten 8 Kegiatan Kabupaten/Kota Provinsi Banten 69,422,200 10.90 100.00 10.90 69422200 69422200 100.00 0 0.00
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 3142200 0.49 3,142,200 3,142,200.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4000000 0.63 4,000,000 4,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 14280000 2.24 14,280,000 14,280,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 36000000 5.65 36,000,000 36,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 12000000 1.88 12,000,000 12,000,000.00 100.00 0 0.00
7 Replikasi Desa ODF, Pemberian Reward Desa ODF 15 Desa Kabupaten/Kota Provinsi Banten150000000
23.55 100.00 23.55150000000
150,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Hdiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 25 02 150000000 23.55 150,000,000 150,000,000.00 100.00 0 0.00
8 Replikasi Desa ODF, Honor Tenaga Ahli STBM 12 Bulan 1 Orang Provinsi Banten 54000000 8.48 100.00 8.48 30,000,000 30,000,000.00 55.56 24,000,000 0.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 54,000,000 8.48 30,000,000 30,000,000.00 55.56 0.00
9 Pelatihan Penjamah Makanan di Obyek Wista Banten Lama 1 Kegiatan Kota Serang Provinsi Banten 29,400,000 4.62 100.00 4.62 29400000 29400000 100.00 0 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 5,200,000 0.82 5,200,000 5,200,000.00 100.00 0.00
Belanja Promosi Publikasi 5 2 2 06 01 180000 0.03 180,000 180,000.00 100.00 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 725000 0.11 725,000 725,000.00 100.00 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2295000 48.83 2,295,000 2,295,000.00 100.00 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 1.57 10,000,000 10,000,000.00 100.00 0.00
Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 11000000 1.73 11,000,000 11,000,000.00 100.00 0.00
10 Pemicuan STBM dikawasan Banten Lama 1 Kegiatan Kota Serang Provinsi Banten 87,625,000 13.76 100.00 13.76 84625000 84625000 96.58 3,000,000 0.00
Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek 5 2 2 02 06 7,000,000 7000000 7,000,000.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 900,000 0.14 900,000 900,000.00 100.00 0.00
Pagu Angaran (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post
(Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.Nama Kelompok Lokasi SP2D (%) (9):(4)
Pagu Angaran (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post
(Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 2000000 0.31 2,000,000 2,000,000.00 100.00 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 725000 0.11 725,000 725,000.00 100.00 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 9500000 1.49 9,500,000 9,500,000.00 100.00 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 37500000 5.89 34,500,000 34,500,000.00 92.00 0.00
Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 30000000 4.71 30,000,000 30,000,000.00 100.00 0.00
11 Pengawasan Kualitas Air dikawasan Banten Lama45 PKM Puskesmas Provinsi Banten
47000000.74 100.00 0.74
47000004,700,000.00 100.00 0 0.00
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.Nama Kelompok Lokasi SP2D (%) (9):(4)
Pagu Angaran (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post
(Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja Jasa Pengujian 5 2 2 03 11 4,700,000 0.74 4,700,000 4,700,000.00 100.00 0.00
JUMLAH 636,862,500 100.00 100.00 577,412,500 577,412,500 90.67 59,450,000 0.00
Serang, November 2017
Bendahara PPTK
Aridawati Koto,SE Fatchi, S.Si AptNIP.19621212 198312 2 001 NIP.19830828 200604 1 006
515137500
(121,725,000)
5200000119700003825000
103425001146000007640000052480000
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.Nama Kelompok Lokasi SP2D (%) (9):(4)
Pagu Angaran (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post
(Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
15000000063000000
10300000054000000
720000645537500
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.Nama Kelompok Lokasi SP2D (%) (9):(4)
Pagu Angaran (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post
(Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan BULAN : NovemberKEGIATAN : Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan TRIWULAN : IV (Empat)LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)
Sisa Anggaran Contra Post (R Ket.Nama Kelomplokasi tertimbang fi tertimbang keSP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9700000000
1 Pengadaan obat essential dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi 2868630000 81.64 100.00 81.64 2,816,479,199.00 2,816,479,199.00 98.18 52,150,801.00 0.00 96.72 330255000 10030255000
- Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 30 spk Provinsi B 5 2 1 01 02 21000000 0.5976605857 18000000 18000000 85.714286 3000000
- Belanja Bahan Obat-Obatan 0 330255000 97500000
- Pengadaan Obat E- Katalog 5 2 2 02 04 2644190000 75.2537211486 16.18 2643915499 2643915499 99.989619 274501
- Belanja bahan pakai habis kesehatan 5 2 2 01 20 200000000 16.18 151123700 151123700 75.56185 48876300 Efisiensi 330255000
- Belanja Penggandaan (80 Paket) 5 2 2 06 02 800000 0.0227680223 800000 800000 100 0
- Belanja Penggandaan (2500 Lembar) 5 2 2 06 02 500000 0.0142300139 500000 500000 100 0 97500000
- Belanja Materai (120 buah) 5 2 2 01 04 840000 0.02 840,000.00 840,000.00 100.00 0.00 Efisiensi
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1300000 0.0369980363 1300000 1300000 100 0 0427755000
2 Pemantapan Tim Perencanaan dan Pengendalian Buffer Stok Provinsi 70 Orang58705000
1.67 100.00 1.67 58,705,000.00 58,705,000.00 100.00 0.00 0.00 39000000
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 11900000 0.34 11,900,000.00 11,900,000.00 100.00 0.00 1300000
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 350000 0.01 350,000.00 350,000.00 100.00 0.00 40,300,000
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 14400000 0.41 14,400,000.00 14,400,000.00 100.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 7200000 0.20 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00 0.00 478,929,000
- Uang Saku 5 2 2 06 02 17500000 0.50 17,500,000.00 17,500,000.00 100.00 0.00 427,755,000
- Belanja jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 29 01 7000000 0.20 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 0.00 105,000.00 105,000.00 100.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00
3 50 Orang127760000
3.64 100.00 3.64 107,180,000.00 107,180,000.00 83.89 20,580,000.00 0.00
- Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1300000 0.04 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 8500000 0.24 8,500,000.00 8,500,000.00 100.00 0.00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 70220000 2.00 57,200,000.00 57,200,000.00 81.46 13,020,000.00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 365000 0.01 365,000.00 365,000.00 100.00 0.00 -
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 12960000 0.37 5,400,000.00 5,400,000.00 41.67 7,560,000.00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 7560000 0.22 7,560,000.00 7,560,000.00 100.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 12500000 0.36 12,500,000.00 12,500,000.00 100.00 0.00
- Belanja jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 14000000 0.40 14,000,000.00 14,000,000.00 100.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 0.00 105,000.00 105,000.00 100.00 0.00
- Belanja Promosi &Publikasi 5 2 2 35 03 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00
4 Repacking Obat Instalasi Farmasi 171500000 4.88 100.00 4.88 169,783,000.00 169,783,000.00 99.00 1,717,000.00 0.00
- Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1500000 0.04 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 0.00
- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 2 2 01 20 170000000 4.84 168,283,000.00 168,283,000.00 98.99 1,717,000.00
5 TOT Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar 60 Orang135605000
3.86 100.00 3.86 135,605,000.00 135,605,000.00 100.00 0.00 0.00 75.97 isi dalev
- Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1300000 0.04 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 10200000 0.29 10,200,000.00 10,200,000.00 100.00 0.00 100.00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 02 04 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.00 -
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 13000000 0.37 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 52000000 1.48 52,000,000.00 52,000,000.00 100.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 26000000 0.74 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 15000000 0.43 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 0.00
- Belanja jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 17500000 0.50 17,500,000.00 17,500,000.00 100.00 0.00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 0.00 105,000.00 105,000.00 100.00 0.00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 250000 0.01 250,000.00 250,000.00 100.00 0.005566600000
6 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi 151500000 4.31 100.00 4.31 6,075,000.00 6,075,000.00 4.01 145,425,000.00 0.00
- Honorarium Pejabat /Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 1500000 0.04 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 0.00
- Belanja jasa Penanganan Limbah Medis 5 2 2 03 16 150000000 4.27 4,575,000.00 4,575,000.00 3.05 145,425,000.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
- Belanja Makan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
JUMLAH 3,513,700,000.00 100.00 100.00 100.00 3,293,827,199.00 3,293,827,199.00 93.74 219,872,801.00 0.00
Serang, Desember 2017
PPTK
RS dan 8 kab/kota
Provinsi Banten
Pemenuhan Standar Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Obat Program Kesehatan
PKM dan 8 Kab/kota
Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)
Sisa Anggaran Contra Post (R Ket.Nama Kelomplokasi tertimbang fi tertimbang keSP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9700000000
Yusni Marliani, S.Si, AptNIP 19690312 200604 2 015
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATANPROGRAM : Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan FORMAT : EAP/ Lap-01KEGIATAN : Pengendalian, Pengawasan dan Distribusi Kefarmasiaan dan Pangan BULAN : November 2017LOKASI : Provinsi Banten TRIWULAN : IV ( Empat )
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
SASARAN
Kode Rekening Pagu Angaran Bobot (%) Realisasi fisik (%)
Realisasi Keuangan (Rp)Sisa Anggaran
Contra Post (Rp)SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) LOKASI
(Rp)
(Rp.) (7) - (11)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 Pengendalian dan Evaluasi Program Kefarmasiaan dan Alat kesehatan 44 Orang PROV BANTEN 106,655,000 30.61 100 30.61 87,295,000 87,295,000 81.85 19,360,000
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 100.00 - - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 14,000,000 - 14,000,000 14,000,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 - - Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 60,000 - 60,000 60,000 100.00 - - Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 100.00 - - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 36,080,000 - 35,200,000 35,200,000 97.56 880,000 - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 21,120,000 - 8,800,000 8,800,000 41.67 12,320,000 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 23,760,000 - 17,600,000 17,600,000 74.07 6,160,000
- 2 Pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi kefarmasiaan 44 Orang PROV BANTEN 52,075,000 14.95 100 14.95 52,075,000 52,075,000 100.00 -
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 100.00 - - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 14,000,000 - 14,000,000 14,000,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 - - Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 40,000 - 40,000 40,000 100.00 - - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 15,400,000 - 15,400,000 15,400,000 100.00 - 15,400,000.00 - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 3,300,000 - 3,300,000 3,300,000 100.00 - 3,300,000.00 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 7,700,000 - 7,700,000 7,700,000 100.00 - 7,700,000.00 - Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 100.00 -
3 Pengendalian dan evaluasi terhadap Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 34 Orang PROV BANTEN 54,455,000 15.63 100 15.63 45,675,000 45,675,000 83.88 8,780,000 - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,300,000 - - - - 1,300,000 - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 14,000,000 - 14,000,000 14,000,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 - - Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 40,000 - 40,000 40,000 100.00 - - Uang Saku 5 2 2 29 01 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000 100.00 - - Belanja Sewa Kamar/ Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 13,940,000 - 13,600,000 13,600,000 97.56 340,000 - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 8,160,000 - 3,400,000 3,400,000 41.67 4,760,000 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 9,180,000 - 6,800,000 6,800,000 74.07 2,380,000
4 Advokasi Implementasi Keamanan Pangan Se Provinsi Banten 39 Orang PROV BANTEN 37,811,000 10.85 100 11 31,571,000 31,571,000 83.50 6,240,000 - Belanja Jasa Narasumber 5 2 2 31 01 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 100.00 - - Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 335,000 - 335,000 335,000 100.00 -
- Belanja Cetak dan penggandaan 5 2 2 06 02 36,000 - 36,000 36,000 100.00 - - Uang Saku 5 2 2 29 01 9,000,000 - 9,000,000 9,000,000 100.00 - - Belanja Sewa Ruang Pertemuan 5 2 2 07 03 9,360,000 - 3,900,000 3,900,000 41.67 5,460,000 - Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 8,580,000 - 7,800,000 7,800,000 90.91 780,000
5 Gelar Produk Kosmetik obat tradisional, alkes dan PKRT 2 Paket PROV BANTEN 97,411,000 27.96 - - - - 97,411,000 - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang & Jasa 5 2 1 01 02 1,500,000 - - 1,500,000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli 5 2 2 31 02 7,000,000 - - 7,000,000
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 35 03 88,911,000 - - 88,911,000
- Hari ulang tahun Prov. Banten Th. 2017
- Hari kesehatan nasional di Prov. Banten
JUMLAH 348,407,000 100 80.00 72.04 216,616,000 216,616,000 62.17 131,791,000
Serang, Desember 2017PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Khania Ratnasari, S.Si, Apt NIP. 19850425 201001 2 009
TARGET KINERJA
NAMA KELOMPO
Ktertimbang
fisiktertimbang kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN ANGGARAN 2017
Ket.
16
blm di ambil
Serang, Desember 2017PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Khania Ratnasari, S.Si, Apt NIP. 19850425 201001 2 009
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN
PROGRAM : Kefarmasian dan Perbekalan KesehatanKEGIATAN : Saran Dan Prasarana Kefarmasian (DAK)
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp)
tertimbang fisik tertimbang kegiat SP2D SPJ s/d Bulan Laporan(%) (9):(4(Rp.)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT-ALAT PENYIM 5 . 2 . 3 . 26 . 03 300800000 27.02973 50 13.5148674775 99600000 99600000 33.1117
- Honorarium Pejabat Pengadaan S/D 200 Juta 1400000 0.125803 0 1400000 1400000 100
- Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan S/D 200 Juta 1200000 0.107831 0 1200000 1200000 100
- Pengaadaan Rak Obat 199700000 17.94494 0 0 0
- Pengadaan Falet 98500000 8.85116 100 100 97000000 97000000 98.4772
0
2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT PENDINGIN 5 . 2 . 3 . 28 . 04 201300000 18.08872 10 1.808871558 1300000 1300000 0.6458- Pengadaan Pendingin Ruangan AC dan Instalasi 200,000,000.00 17.97 0 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan S/D 200 Juta 700,000.00 0.06 0 700,000.00 700,000.00 100.00
- Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan S/D 200 Juta 600,000.00 0.05 0 600,000.00 600,000.00
3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT FARMASI 5 . 2 . 3 . 34 . 07 150,607,000.00 13.53 10.00 1.3533468392 1,300,000.00 1,300,000.00 0.86
- Pengadaan Penunjang Instalasi Farmasi 149,307,000.00 13.42 0 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan S/D 200 Juta 700,000.00 0.06 0 700,000.00 700,000.00
- Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan S/D 200 Juta 600,000.00 0.05 0 600,000.00 600,000.00
0.00
4 BELANJA MODAL ASET TETAP LAINYA - PENGADAAN ASET TETAP RENOVASI 5 .2 . 3 . 89 . 01 460,141,500.00 41.35 0
- Pembayaran Kewajian 460,141,500.00 41.35
JUMLAH 1,112,848,500.00 100.00 17.00 16.68 102,200,000.00 102,200,000.00 9.18 #VALUE!
6400000 507300000856779000
6343541289
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : EAP / Lap-02
BULAN : NovemberTRIWULAN : IV (Empat)
Sisa Anggaran Contra Post (Rp) Ket.11 12 13
203800000 2600000
1400000 1400000
1200000 1200000
199700000
1500000 97000000
201300000 0200,000,000.00 0.00
700,000.00
600,000.00
150,607,000.00 0.00
149,307,000.00 0.00
700,000.00
600,000.00
405,100,000.00 102,200,000.00
Serang, Desember 2017PPTK
Yusni Marliani, S.Si, AptNIP 19690312 200604 2 015
102,200,000.00
K0ntrak sisa kontrak
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan BULAN OktoberKEGIATAN : Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan TRIWULAN : IV (empat)LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Angaran
Tertimbang FisikTertimbang
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613000000 100 97 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5200000 3900000 3900000 0.75 1300000
Belanja Vandel, Plakat, Piala, Medali dan Cinderamata 5 2 2 01 19 24300000 23760000 23760000 0.977778 540000
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 10167000 10166500 10166500 0.999951 500
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 856500 856500 856500 1 0
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 21800000 21800000 21800000 1 0
Belanja Sewa Kamar Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 38150000 38150000 38150000 1 0
Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 25200000 25200000 25200000 1 0
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 14 04 27410000 23874000 23874000 0.870996 3536000
Belanja Pakaian Bercorak Kesenian 5 2 2 17 06 28500000 28500000 28500000 1 0
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 24 01 36012500 0 0 0 36012500
Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 25 02 94500000 85581000 85581000 0.905619 8919000
Uang saku 5 2 2 29 01 25800000 21000000 21000000 0.813953 4800000
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 175500000 170500000 170500000 0.97151 5000000
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 5 2 2 34 02 94500000 94500000 94500000 1 0
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 304000 304000 304000 1 0
Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 4800000 4300000 4300000 0.895833 500000
JUMLAH 613000000 100 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0 0
Serang, November 2017Bendahara PPTK
Aridawati Koto Imron Rosyadi, SKMNIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19730724 199303 1 003
Bobot (
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Angaran
Tertimbang FisikTertimbang
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613000000 100 97 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0
Bobot (
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Angaran
Tertimbang FisikTertimbang
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613000000 100 97 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0
Bobot (
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Angaran
Tertimbang FisikTertimbang
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613000000 100 97 97 552392000 552392000 90.11289 60608000 0
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan BULAN : April 2017
KEGIATAN : Pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan TRIWULAN : II ( Dua )
LOKASI : Provinsi Banten
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No.Nama Kelompok Lokasi
Pagu AngaranBobot
SP2D SPJ
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(8x9)(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan 40 orang
Dinkes, Rumah sa
Prov Banten 445,812,000.00 1.9865 100 1.986519 189556000 189556000 42.519268 256,256,000.00 0Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 5,200,000.00 0.0232 1300000 1300000 25 3,900,000.00 0Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur /Narasumber 5 2 2 36 01 44,000,000.00 0.1961 21500000 21500000 48.863636 22,500,000.00 0Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 24,800,000.00 0.1105 12400000 12400000 50 12,400,000.00 0Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200,000.00 0.0009 100000 100000 50 100,000.00 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 06 01 1,000,000.00 0.0045 500000 500000 50 500,000.00 0Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 372,000.00 0.0017 186000 186000 50 186,000.00 0Belanja sewa ruang rapat Fullboard 5 2 2 07 03 92,160,000.00 0.4107 24000000 24000000 26.041667 68,160,000.00 0Belanja sewa kamar Fullboard 5 2 2 07 05 157,440,000.00 0.7015 77760000 77760000 79,680,000.00 0Belanja makan minum fullboard 5 2 2 14 04 80,640,000.00 0.3593 34560000 34560000 42.857143 46,080,000.00 0Belanja uang saku 5 2 2 30 02 40,000,000.00 0.1782 17250000 17250000 43.125 22,750,000.00 0
2Pembinaan Teknis Operasional Tim Province Health Accoun
30 orang
Dinkes kab/kota,
Prov Banten 533,400,000.00 2.3768 100 2.376807 40424000 40424000 7.5785527
492,976,000.00 0
Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.0058 0 1,300,000.00 0Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur /Narasumber 5 2 2 36 01 225,000,000.00 1.0026 18500000 18500000 206,500,000.00 0Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 55,350,000.00 0.2466 6150000 6150000 49,200,000.00 0Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200,000.00 0.0009 44000 44000 156,000.00 0Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 06 01 2,250,000.00 0.01 500000 500000 1,750,000.00 0Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1,900,000.00 0.0085 80000 80000 1,820,000.00 0Belanja sewa ruang rapat Fullboard 5 2 2 07 03 49200000 0.2192 0 49200000 0Belanja sewa ruang rapat Fullday 5 2 2 07 03 28800000 0.1283 7200000 7200000 21600000 0Belanja sewa kamar Fullboard 5 2 2 07 05 84050000 0.3745 0 84050000 0Belanja makan minum fullboard 5 2 2 14 04 43050000 0.1918 0 43050000 0Belanja makan minum fullday 5 2 2 14 04 16800000 0.0749 4200000 4200000 12600000 0Belanja uang saku Fullboard 5 2 2 29 01 7,500,000.00 0.0334 0 7,500,000.00 0Belanja uang saku Fullday 5 2 2 29 01 18,000,000.00 0.0802 3750000 3750000 14,250,000.00 0
3 Dana Program Jamkesmaskin Provinsi Banten (Premi Asuransi) 5 2 2 04 01 1 PaketProvinsi Banten
Prov Banten 21,462,660,000.00 95.637 100 95.63667 5,882,662,000.00 5,882,662,000.00 27.408821 15,579,998,000.00 -
Premi PBI JAMKESDA PROVINSI 3418290000 3418290000
1139312000 11393120001325060000 1325060000
JUMLAH 22441872000 100 100 100 6112642000 6112642000 27.237665 16329230000 72.7623
Serang, Mei 2017Koordinator.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
H. Didin Aliyudin, SKM, M.Kes dr. DendiNIP. 19631110 198409 1 001 NIP. 19770513 200604 1 017
Target Kinerja Tertimban
g Fisik
Tertimbang Kegiatan (%) (12):
(7)
Contra Post
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No.Nama Kelompok Lokasi
Pagu AngaranBobot
SP2D SPJ
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(8x9)(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Target Kinerja Tertimban
g Fisik
Tertimbang Kegiatan (%) (12):
(7)
Contra Post
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No.Nama Kelompok Lokasi
Pagu AngaranBobot
SP2D SPJ
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(8x9)(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Target Kinerja Tertimban
g Fisik
Tertimbang Kegiatan (%) (12):
(7)
Contra Post
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No.Nama Kelompok Lokasi
Pagu AngaranBobot
SP2D SPJ
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(8x9)(4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Target Kinerja Tertimban
g Fisik
Tertimbang Kegiatan (%) (12):
(7)
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-1
PROGRAM : Program Kesehatan Masyarakat BULAN : November 2017
KEGIATAN : Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga TRIWULAN : IV( Empat )
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Target Kinerja
Sasaran
Kode Rekening
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.Nama Kelompok Lokasi SP2D (%) (9):(4)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 1 Kegiatan Kabupaten/ Kota Provinsi Banten 32,918,000 13.17 100.00 13.17 20,918,000.00 20,918,000.00 63.55 12,000,000 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 5,175,000 2.07 5,175,000 5,175,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000 0.08 200,000 200,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2,193,000 0.88 2,193,000 2,193,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 7,000,000 2.80 0 0.00 0.00 7,000,000 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 18,000,000 7.20 13,000,000 13,000,000.00 72.22 5,000,000 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000 0.04 100,000 100,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 250,000 0.10 250,000 250,000.00 100.00 0 0.00
2 1 Kegiatan Puskesmas Provinsi Banten 36,506,000 14.60 100.00 14.60 31,506,000.00 31,506,000.00 86.30 5,000,000 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2,730,000 1.09 2,730,000 2,730,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000 0.08 200,000 200,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3,876,000 1.55 3,876,000 3,876,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 14,000,000 5.60 14,000,000 14,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 15,000,000 6.00 10,000,000 10,000,000.00 66.67 5,000,000 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000 0.08 200,000 200,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 500,000 0.20 500,000 500,000.00 100.00 0 0.00 .
31 Kegiatan Kabupaten Provinsi Banten 33,865,000 13.54 100.00 13.54
3036500030,365,000.00 89.66 3,500,000 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 7,500,000 3.00 7,500,000 7,500,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 200,000 0.08 200,000 200,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3,315,000 1.33 3,315,000 3,315,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 12,000,000 4.80 12,000,000 12,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 10,500,000 4.20 7,000,000 7,000,000.00 66.67 3,500,000 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000 0.04 100,000 100,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 250,000 0.10 250,000 250,000.00 100.00 0 0.00
41 Kegiatan Puskesmas Provinsi Banten 31,456,000 12.58 100.00 12.58
28656000
28,656,000.00 91.10 2,800,000 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2,730,000 1.09 2,730,000 2,730,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 150,000 0.06 150,000 150,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 3,876,000 1.55 3,876,000 3,876,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 14,000,000 5.60 11,200,000 11,200,000.00 80.00 2,800,000 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 10,000,000 4.00 10,000,000 10,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000 0.08 200,000 200,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikas 5 2 2 35 03 500,000 0.20 500,000 500,000.00 100.00 0 0.00
5
1 Kegiatan Provinsi Banten 87,345,000 34.93 100.00 34.93
65820000
65,820,000.00 75.36 21,525,000 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 2,340,000 0.94 2,340,000 2,340,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,525,000 1.01 1,200,000 1,200,000.00 47.52 1,325,000 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 4,080,000 1.63 4,080,000 4,080,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 12,000,000 4.80 12,000,000 12,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 66,000,000 26.40 46,000,000 46,000,000.00 69.70 20,000,000 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 400,000 0.16 200,000 200,000.00 50.00 200,000 0.00
6 Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi B1 Kegiatan Kabupaten/Kot Provinsi Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 efisiensiHonorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
7 1 Kegiatan Provinsi Banten 27,940,000 11.17 100.00 11.17
27340000
27,340,000.00 97.85 600,000 0.00 perubahan
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 02 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Perlengkapan Peserta / Panitia 5 2 2 01 22 1,950,000 0.78 1,950,000 1,950,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 90,000 0.04 90,000 90,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0.00 0.00 0.00 0 0.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2 14 02 2,550,000 1.02 2,550,000 2,550,000.00 100.00 0 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 10,000,000 4.00 9,400,000 9,400,000.00 94.00 600,000 0.00
Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 13,000,000 5.20 13,000,000 13,000,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000 0.04 100,000 100,000.00 100.00 0 0.00
Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000 0.10 250,000 250,000.00 100.00 0 0.00
JUMLAH 250,030,000 100 100 204,605,000 204,605,000 81.83 45,425,000 0
Serang, September 2017
Bendahara PPTK
Aridawati Koto,SE Fatchi, S.Si AptNIP.19621212 198312 2 001 NIP.19830828 200604 1 006
Pagu Angaran (Rp.)
Bobot (%)
Sisa Anggaran (Rp.) Contra Post
(Rp.) SPJ s/d Bulan Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran bagi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Prereview Implementasi Kesehatan Kerja dan Olahraga di 2 Puskesmas Percontohan
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran Bagi Caloan TKHI Provinsi Banten
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Konsolidasi Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan dan Produktif di Tempat Kerja di 2 Puskesmas Percontohan
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Baseline Survey Identifikasi Kebutuhan Intervensi GP2SP di 4 Tempat Kerja Terpilih
Kabupaten/Kota, Puskesmas
Evaluasi dan koordinasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten, Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten
Kabupaten/Kota, Puskesmas
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN :Desember
KEGIATAN : Upaya Kesehatan Jiwa TRIWULAN : 4 (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Lap(%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemberdayaan Kader dalam Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Masyaraka 52174000 5.492 100 5.492 52174000 52174000 100 0 0
A Peningkatan Kemampuan Kader Dalam Deteksi Dini Kesehatan Ji52,174,000.00 5.49 100.00
5.49252,174,000.00 52,174,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 660,000.00 0.07 660000 660000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 244,000.00 0.03 244000 244000 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3,570,000.00 0.38 3570000 3570000 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 12,000,000.00 1.26 12000000 12000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 35,000,000.00 3.68 35000000 35000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200000 200000 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500000 500000 100.00 0.00 0.00
2 Gerakan Banten Bebas Pasung 103420000 10.8863 100 10.88632 103420000 103420000 100 0 0
A Sosialisasi Gerakan Bebas Pasung bagi Kader Kesehatan Jiwa M41,310,000.00 41,310,000.00 41,310,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,404,000.00 0.15 1,404,000.00 1,404,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 322,000.00 0.03 322,000.00 322,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 4,284,000.00 0.45 4,284,000.00 4,284,000.00 649.09 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 15,600,000.00 1.64 15,600,000.00 15,600,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 19,000,000.00 2.00 19,000,000.00 19,000,000.00 100.00 0.00 0.00 8,022,000 - Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00 5,348,000 - Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00 5,348,000
6,300,000
B Study Komparatif ke Provinsi Jawa Timur dalam Penyusunan Per17,050,000.00 1.79 100.00
1.79473717,050,000.00 17,050,000.00 100.00 0.00 0.00 4,500,000
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 4,500,000.00 0.47 4,500,000.00 4,500,000.00 100.00 0.00 0.00 4,200,000 - Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 2,550,000.00 0.27 2,550,000.00 2,550,000.00 100.00 0.00 0.00 11,676,000 - Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 10,000,000.00 1.05 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00 45,394,000
45,394,000 C Pertemuan Pembahasan Draft Pergub Gerakan Banten Bebas Pa 45,060,000.00 4.74 100.00 4.743158 45,060,000.00 45,060,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3,060,000.00 0.32 3,060,000.00 3,060,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 42,000,000.00 4.42 42,000,000.00 42,000,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Peningkatan Layanan Kesehatan Jiwa di Fasyankes 294406000 30.9901 100 30.99011 287556000 287806000 97.7582 6600000 0
A Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Kegawatdarura79,550,000.00 8.37 100.00
8.37368472,950,000.00 72,950,000.00 91.70 6,600,000.00 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 5 2 1 01 02 1,300,000.00 0.14 1300000 1300000 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,440,000.00 0.15 1440000 1440000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 360,000 0.04 360000 360000 100.00 0.00 0.00 51,600,000 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 14,400,000.00 1.52 12000000 12000000 83.33 2,400,000.00 0.00- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 24,600,000.00 2.59 24000000 24000000 97.56 600,000.00 0.00- Belanja Makan dan Minum Rapat 5 2 2 14 04 12,600,000.00 1.33 9000000 9000000 71.43 3,600,000.00 0.00
Uang Saku 5 2 2 29 01 6,000,000.00 0.63 6000000 6000000 100.00 0.00 0.00Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 18,500,000.00 1.95 18500000 18500000 100.00 0.00 0.00Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.01 100000 100000 100.00 0.00 0.00Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.03 250000 250000 100.00 0.00 0.00
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Lap(%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
B Peer Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP Terp48,260,000.00 5.08 100.00
5.0848,260,000.00 48,260,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 3,825,000.00 0.40 3,825,000.00 3,825,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,188,000.00 0.13 1,188,000.00 1,188,000.00 100.00 0.00 0.00
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Lap(%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 497000 0.05 497000 497000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 28500000 3.00 28500000 28500000 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 13,200,000.00 1.39 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 300,000.00 0.03 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 750,000.00 0.08 750,000.00 750,000.00 100.00 0.00 0.00
C Peer Review Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP Terp 84,032,000.00 8.85 100.00 8.845474 83,782,000.00 84,032,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 2,250,000.00 0.24 2250000 2250000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 392,000.00 0.04 392000 392000 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 7,140,000.00 0.75 7140000 7140000 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 25,000,000.00 2.63 25000000 25000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 47,500,000.00 5.00 47500000 47500000 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000.00 0.05 500000 500000 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 1,250,000.00 0.13 1000000 1250000 100.00 0.00 0.00
D Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Jiwa Tingkat Provinsi 34,044,000.00 3.58 100.00 3.583579 34,044,000.00 34,044,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 540,000.00 0.06 540000 540000 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 204,000.00 0.02 204000 204000 100.00 0.00 0.00- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 2,450,000.00 0.26 2450000 2450000 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum Rapat 5 2 2 14 02 7,000,000.00 0.74 7000000 7000000 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 6,000,000.00 0.63 6000000 6000000 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 17,500,000.00 1.84 17500000 17500000 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 0.01 100000 100000 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250,000.00 0.03 250000 250000 100.00 0.00 0.00
E Pemantapan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Ti48,520,000.00 5.11 100.00
5.10736848,520,000.00 48,520,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 1,440,000.00 0.15 1,440,000.00 1,440,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300,000.00 0.03 300,000.00 300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 4,080,000.00 0.43 4,080,000.00 4,080,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 16,000,000.00 1.68 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 26,000,000.00 2.74 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Desa Siaga Sehat 500000000 52.6316 100 52.63158 496250000 496250000 228.762 3750000 0A Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih 216,928,200.00 22.83 100.00 22.83455 216,928,200.00 216,928,200.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 6,480,000.00 0.68 6,480,000.00 6,480,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 664,200.00 0.07 664,200.00 664,200.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 19,584,000.00 2.06 19,584,000.00 19,584,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 72,000,000.00 7.58 72,000,000.00 72,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 114,000,000.00 12.00 114,000,000.00 114,000,000.00 100.00 0.00 0.00
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
SP2D SPJ s/d Bulan Lap(%) (9):(4)
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1,200,000.00 0.13 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 3,000,000.00 0.32 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 0.00 0.00
B Sosialisasi Desa Siaga Sehat Jiwa 87,273,400.00 9.19 100.00 9.186674 83,523,400.00 83,523,400.00 95.70 3,750,000.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 3,600,000.00 0.38 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 753,400.00 0.08 753,400.00 753,400.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 11,220,000.00 1.18 11,220,000.00 11,220,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 40,000,000.00 4.21 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 26,000,000.00 2.74 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000.00 0.02 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000.00 0.05 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5 2 2 07 02 5,000,000.00 0.53 1,250,000.00 1,250,000.00 25.00 3,750,000.00 0.00
C Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam Upaya Pe195,798,400.00 20.61 100.00
20.61036195,798,400.00 195,798,400.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5 2 2 01 22 5,760,000.00 0.61 5,760,000.00 5,760,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 878,400.00 0.09 878,400.00 878,400.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 14 04 18,360,000.00 1.93 18,360,000.00 18,360,000.00 100.00 0.00 0.00- Uang Saku 5 2 2 29 01 64,000,000.00 6.74 64,000,000.00 64,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instrukur 5 2 2 31 01 104,000,000.00 10.95 104,000,000.00 104,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 800,000.00 0.08 800,000.00 800,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 2,000,000.00 0.21 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 0.00 0.00
JUMLAH 950000000 47.3684 95.881 939650000 939650000 98.9105 10350000 0
Mengetahui, Serang, November 2017
Kepala Bidang P2PL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
SKPD : DINAS KESEHATANPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah LabkesdaLOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
1 2 3 4
1 Belanja Barang dan jasa 300,000,000.00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 18 01 83,230,000.00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 18 02 216,770,000.00
JUMLAH 300,000,000.00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
5 6 7 8 9 10
100.00 20.00 20.00 13,169,996.00 13,169,996.00 4.39
27.74 0.00 0.00
72.26 13169996 13,169,996.00 6.08
100.00 20.00 13,169,996.00 13,169,996.00 4.39
50 73889500 73889500 43.46441-30 -60719504 -60719504 -39.07441
50.00
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
FORMAT 0BULAN Dec-99
TRIWULAN 0
Ket.
11 12 13
286,830,004.00 0.00
83,230,000.00 0.00
203,600,004.00 0.00
286,830,004.00 0.00 -
96110500 0190719504 0
Sisa Anggaran (Rp)
(4)-(9)
Contra Post (Rp)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : DesemberKEGIATAN : Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan Kerja TRIWULAN : IV (Empat)LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Contra Post No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
Tertimbang FisTertimbang K
SP2D SPJ s/d Bulan Lapo(%) (9):(
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan 113431500 22.6863 100 22.6863 113431500 113431500 100 0 0
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0
- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 5660000 5660000 5660000 100 0 0
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 436500 436500 436500 100 0 0
- Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 5 2 2 07 03 10400000 10400000 10400000 100 0 0
- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 36400000 36400000 36400000 100 0 0
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 20800000 20800000 20800000 100 0 0
- Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 10000000 10000000 100 0 0
- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 28000000 28000000 28000000 100 0 0
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 185000 185000 185000 100 0 0
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 250000 250000 100 0 0
2 Peningkatan dan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA (Haza 60500000 12.1 100 12.1 60500000 60500000 100 0 0
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0
- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 1260000 1260000 1260000 100 0 0
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 435000 435000 435000 100 0 0
- Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 5 2 2 07 03 5100000 5100000 5100000 100 0 0
- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 17850000 17850000 17850000 100 0 0- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 10200000 10200000 10200000 100 0 0
- Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 10000000 10000000 100 0 0
- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 14000000 14000000 14000000 100 0 0
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 105000 105000 100 0 0
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 250000 250000 100 0 0
3 Pengenalan PAK Ditempat Kerja 59568500 11.9137 100 11.9137 59568500 59568500 100 0 0
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0
- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 1228500 1228500 1228500 100 0 0
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 435000 435000 435000 100 0 0
- Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 5 2 2 07 03 5000000 5000000 5000000 100 0 0
- Belanja Sewa Kamar / Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 17500000 17500000 17500000 100 0 0
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 10000000 10000000 10000000 100 0 0
- Uang Saku 5 2 2 29 01 9750000 9750000 9750000 100 0 0
Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 14000000 14000000 14000000 100 0 0
Bobot (%
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Contra Post No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
Tertimbang FisTertimbang K
SP2D SPJ s/d Bulan Lapo(%) (9):(
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 105000 105000 105000 100 0 0
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 250000 250000 100 0 0
4 Peningkatan Kemampuan Antisipasi Keracunan Makanan Bagi 31205000 6.241 100 6.241 31205000 31205000 100 0 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 5060000 5060000 5060000 100 0 0- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 450000 450000 450000 100 0 0- Uang Saku 5 2 2 29 01 10000000 10000000 10000000 100 0 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 14000000 14000000 14000000 100 0 0
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 145000 145000 145000 100 0 0- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 250000 250000 250000 100 0 0
.5 Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja 59790000 11.958 100 11.958 59790000 59790000 100 0 0
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 10120000 10120000 10120000 100 0 0- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 750000 750000 750000 100 0 0- Uang Saku 5 2 2 29 01 20000000 20000000 20000000 100 0 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 27000000 27000000 27000000 100 0 0
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 120000 120000 120000 100 0 0- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500000 500000 500000 100 0 0
6 Sosialisasi Gizi Bagi Pekerja Di Perusahaan 90505000 18.101 100 18.101 90505000 90505000 100 0 0- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da 5 2 1 01 02 1300000 1300000 1300000 100 0 0- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 15180000 15180000 15180000 100 0 0- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1155000 1155000 1155000 100 0 0- Uang Saku 5 2 2 29 01 30000000 30000000 30000000 100 0 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 42000000 42000000 42000000 100 0 0
Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 120000 120000 120000 100 0 0- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 750000 750000 750000 100 0 0
7 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Ditempat Kerja 85000000 17 97.05882353 16.5 82500000 82500000 97.0588 2500000 0- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 85000000 82500000 82500000 97.0588 2500000 0
JUMLAH 500000000 100 99.5 497500000 497500000 99.5 2500000 0
Tangerang, Desember 2017
Bendahara PPTK
drg. Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE dr. Agus Suharto
NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19711003 200801 1 004
Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Bobot (%
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Contra Post No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
Tertimbang FisTertimbang K
SP2D SPJ s/d Bulan Lapo(%) (9):(
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Contra Post No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
Tertimbang FisTertimbang K
SP2D SPJ s/d Bulan Lapo(%) (9):(
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRA : Peningkatan Mutu layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : SeptemberKEGIATAN: Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di lingkungan kerja TRIWULAN : IIILOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Survey Kepuasan Pasien 45610000 6.68571286 80 5.35 27,610,000.00 27,610,000.00 60.535 175000002. PelaksanaanA. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Narasumber/Instruktur ( 5.2.2.31.01 ) 37500000 60 23,500,000.00 23,500,000.00 62.667 14000000B. Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Moderator ( 5.2.2.31.02 ) 4500000 60 2,750,000.00 2,750,000.00 61.111 1750000C. Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi ( 5.2.2.35.01 ) 390000 60 260,000.00 260,000.00 66.667 130000D. Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi Ruang Pertemuan (5.2.2.35.02) 1500000 60 - - 0 1500000E. Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Promosi dan Publikasi ( 5.2.2.35.03 ) 1000000 60 500,000.00 500,000.00 3. Pelaporan - A. Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan ( 5.2.2.06.02 ) 720000 60 600,000.00 600,000.00 83.333 120000
2 Identifikasi Kebutuhan dan Perbekalan Obat-obatan di BKKM 395660000 57.9975696 50 29.00 154,481,548.00 154,481,548.00 39.04 2411784522. PelaksanaanA. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pe 1300000 1,300,000.00 1,300,000.00 100 0B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pe 24200000 - 0 24200000C. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Narasumber/Instruktur ( 5.2.2.31.01 ) 11500000 7,500,000.00 7,500,000.00 65.217 4000000D. Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli ( 5.2.2.31.02 ) 1500000 1,500,000.00 1,500,000.00 100 0E. Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat - obatan Generik (5.2.2.02.04) 176000000 22,815,548.00 22,815,548.00 12.963 153184452F. Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi ( 5.2.2.35.01 ) 130000 130,000.00 130,000.00 100 0G. Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi (5.2.2.35.02) 500000 - 0 500000H. Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Promosi dan Publikasi ( 5.2.2.35.03 ) 250000 250,000.00 250,000.00 100 0I. Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatan Kombinasi ( 5.2.2.02.04 ) 180000000 100 120,986,000.00 120,986,000.00 67.214 590140003. PelaporanA. Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan ( 5.2.2.06.02 ) 280000 0 280000
3 Perbekalan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 186611000 27.3542548 100 27.354254831 185,877,000.00 185,877,000.00 99.607 734000
A. Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium Perbekalan Bahan Pakai Habis Keseh 185311000 184,577,000.00 184,577,000.00 99.604 734000B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 'Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pe 1300000 1,300,000.00 1,300,000.00 100 0
4 Bakti Sosial Khitanan Massal 54320000 7.96246268 100 7.962462676 47,820,000.00 47,820,000.00 0 65000002. PelaksanaanA. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia ( 5.2.2.01.22 ) 13500000 100 13,000,000.00 13,000,000.00 500000B. Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan ( 5.2.2.06.02 ) 240000 100 240,000.00 240,000.00 0C. Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Meja Kursi (5.2.2.12.01) 1000000 100 1,000,000.00 1,000,000.00 0
Sisa Anggaran (Rp)
(4)-(9)
Contra Post (Rp) Tertimbang
FisikTertimbang Kegiatan
(%) (9):(4)
2. Pelaksanaan
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sisa Anggaran (Rp)
(4)-(9)
Contra Post (Rp) Tertimbang
FisikTertimbang Kegiatan
(%) (9):(4)
D. Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Tenda (5.2.2.12.05) 3000000 100 - 3000000E. Uang Saku Belanja Uang Saku ( 5.2.2.29.01 ) 16500000 100 16,500,000.00 16,500,000.00 0F. Belanja Jasa Kesenian Tradisional Belanja Jasa Kesenian Tradisional (5.2.2.30.01) 5000000 100 3,000,000.00 3,000,000.00 2000000G. Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli ( 5.2.2.31.02 ) 13200000 100 13,200,000.00 13,200,000.00 0H. Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi ( 5.2.2.35.01 ) 130000 100 130,000.00 130,000.00 0I. Belanja Dekorasi Belanja Dekorasi (5.2.2.35.02) 1000000 100 - 1000000J. Belanja Promosi dan Publikasi Belanja Promosi dan Publikasi ( 5.2.2.35.03 ) 750000 100 750,000.00 750,000.00 0
JUMLAH 682201000 100 82.5 69.66 415,788,548.00 415,788,548.00 60.948 265912452
Tangerang, 24 November 2017Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten Bendahara PPTK
drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE dr.Tito Dana Adhitya NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19790131 200604 1 015
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sisa Anggaran (Rp)
(4)-(9)
Contra Post (Rp) Tertimbang
FisikTertimbang Kegiatan
(%) (9):(4)
0
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT 0PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN Dec-99KEGIATAN : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset TRIWULAN 0LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Pagu AngaranRealisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
Ket.SP2D (%) (9):(4)
(Rp.)(Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penyusunan laporan kinerja keuangan dan SPIP 60,985,000.00 100.00 100.00 100.00 48,985,000.00 48,985,000.00 80.32 12,000,000.00 0.00
- Belanja Penggandaan 5.2.2.14.02 24,685,000.00 40.48 24,685,000.00 24,685,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5.2.2.31.01 35,000,000.00 57.39 23,000,000.00 23,000,000.00 65.71 12,000,000.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5.2.2.35.02 1,300,000.00 2.13 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
JUMLAH 60,985,000.00 100.00 100.00 48,985,000.00 48,985,000.00 80.32 12,000,000.00 #VALUE!
21.98 28,130,000.00 28,130,000 14.07900403 113,850,000.00 0.00
78.02 20,855,000.00 20,855,000.00 66.24 -101,850,000.00 #VALUE!
Kode Rekening
Bobot (%)
Contra Post (Rp.) Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan SPJ s/d Bulan
Laporan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMATPROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN September
KEGIATAN : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan TRIWULAN IIILOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Pagu AngaranRealisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran
Ket.
SP2D(Rp.)
(Rp.)(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 312,765,000.00 44.56 100.00 44.56 284,765,000.00 284,765,000.00 91.05 28,000,000.00 0.00
- 5 2 1 01 02 1,300,000 0.19 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 22,320,000 3.18 22,320,000.00 22,320,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 4,250,000 0.61 4,250,000.00 4,250,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 36,000,000 5.13 30,000,000.00 30,000,000.00 83.33 6,000,000.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 108,000,000 15.39 108,000,000.00 108,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 69,120,000 9.85 66,120,000.00 66,120,000.00 95.66 3,000,000.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 26,000,000 3.70 22,000,000.00 22,000,000.00 84.62 4,000,000.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 40,000,000 5.70 25,500,000.00 25,500,000.00 63.75 14,500,000.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5,275,000 0.75 5,275,000.00 5,275,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIP, LKPJ,LPPD ) Beserta TAPKIN,IKU,IKK 12,825,000.00 1.83 100.00 1.83 6,375,000.00 6,375,000.00 49.71 6,450,000.00 0.00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,000,000 0.14 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 10,500,000 1.50 5,000,000.00 5,000,000.00 47.62 5,500,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 100,000.00 100,000.00 20.00 400,000.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 825,000 0.12 275,000.00 275,000.00 33.33 550,000.00 0.00
3 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 312,435,000.00 44.52 100.00 44.52 312,435,000.00 312,435,000.00 100.00 0.00 0.00
- 5 2 1 01 02 1,300,000 0.19 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01### 15,910,000 2.27 15,910,000.00 15,910,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 600,000 0.09 600,000.00 600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5 2 2 07 03 28,400,000 4.05 28,400,000.00 28,400,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 113,600,000 16.19 113,600,000.00 113,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 56,800,000 8.09 56,800,000.00 56,800,000.00 100.00 0.00 0.00
- Uang Saku 5 2 2 29 01 20,550,000 2.93 20,550,000.00 20,550,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 69,500,000 9.90 69,500,000.00 69,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 5,275,000 0.75 5,275,000.00 5,275,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Penyusunan Evaluasi Pengendalian 63,815,000.00 9.09 20.00 1.82 10,500,000.00 10,500,000.00 16.45 53,315,000.00 0.00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 315,000 0.04 0.00 0.00 0.00 315,000.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 63,000,000 8.98 10,500,000.00 10,500,000.00 16.67 52,500,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 500,000 0.07 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00
JUMLAH 701,840,000.00 100.00 92.73 614,075,000.00 614,075,000.00 87.50 87,765,000.00 0.00
Bobot (%)
Contra Post (Rp) Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan SPJ s/d Bulan
Laporan(%) (9):
(4)
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Maret
KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D (%) (9):(4)Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13
1 A. Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 6,718,156,500 65.23 35.00 22.83 297,557,000 297,557,000 4.43 6,420,599,500
- Pembuatan Pagar Pembatas Luar 5 2 3 49 01 102,650,000 100,437,000 100,437,000 97.84 2,213,000
- Belanja Penunjang 5 2 3 49 01 1,600,000 - 0.00 1,600,000
- Pembangunan Kantin Dinkes Prov. Banten 5 2 3 49 01 395,000,000 - 0.00 395,000,000
- Belanja Penunjang 5 2 3 49 01 5,400,000 - 0.00 5,400,000
- Pengawasan Pembangunan Kantin Dinkes Prov. Banten 5 2 3 49 01 20,000,000 0.00 20,000,000
- Belanja Penunjang 5 2 3 49 01 1,600,000 - 0.00 1,600,000
- Pematangan Lahan Rumah Sakit Jiwa Provisi Banten 5 2 3 49 01 5,982,906,500 - 0.00 5,982,906,500
- Belanja Penunjang 5 2 3 49 01 9,000,000 - 0.00 9,000,000
- Pengadaan Billboard 5 2 3 91 01 198,700,000 197,120,000 197,120,000 99.20 1,580,000
- Belanja Penunjang 5 2 3 91 01 1,300,000 - 0.00 1,300,000
2 B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,969,787,000 19.13 34.00 6.50 0 0 0.00 1,969,787,000
- Pengadaan Partisi Ruang Kerja 5 2 3 28 01 961,387,000 - 0.00 961,387,000
- Belanja Penunjang 5 2 3 28 01 4,200,000 - 0.00 4,200,000
- Design Interior Ruang Lantai Tiga 5 2 3 28 01 1,000,000,000 - 0.00 1,000,000,000
- Belanja Penunjang 5 2 3 28 01 4,200,000 - 0.00 4,200,000
3 C. Penyusuna Dokumen Perencanaan 1,611,100,000 15.64 34.00 5.32 0 0 0.00 1,611,100,000
- Master Plan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten 5 2 2 24 02 400,000,000 - 0.00 400,000,000
- Belanja Penunjang 5 2 2 24 02 3,700,000 - 0.00 3,700,000
- DED Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten 5 2 2 24 02 600,000,000 - 0.00 600,000,000
- Belanja Penunjang 5 2 2 24 02 3,700,000 - 0.00 3,700,000
- Kajian Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten 5 2 2 24 02 600,000,000 - 0.00 600,000,000
- Belanja Penunjang 5 2 2 24 02 3,700,000 - 0.00 3,700,000
JUMLAH 10,299,043,500 100.00 34.65 297,557,000 297,557,000 2.89 10,001,486,500 0
37,171,783,613 Serang,04 April 2017Bendahara 26,872,740,113 PPTK
Aridawati Koto, SE Abdul Rohman, SENIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19850704 201001 1 004
Bobot
(%)
SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D (%) (9):(4)Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13
Bobot
(%)
SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM BULAN : April
KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : I ( Satu )
LOKASI : Provinsi Banten
Target Kinerja
Sasaran Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4) Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurNama Kelompok Lokasi
Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket. (Rp.) (Rp.)
(8x9):100 (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten 3,670,000,000.00 ### 28.92 9.89 1,061,486,050.00 1,061,486,050.00 28.92 1,888,218,450.00 Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 5 2 2 01 06 322,560,000.00 8.79 20.00 1.76 129,096,000.00 129,096,000.00 40.02 193,464,000.00 Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamina Dex Kendaraan Roda 4 5 2 2 01 06 72,000,000.00 1.96 20.00 0.39 27,885,000.00 27,885,000.00 38.73 44,115,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak Mesin Pemotong Rumput 5 2 2 01 06 5,760,000.00 0.16 21.00 0.03 2,445,000.00 2,445,000.00 42.45 3,315,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamina Dex Genset Kantor Dinkes Prov. Banten 5 2 2 01 06 36,000,000.00 0.98 11.00 0.11 7,605,000.00 7,605,000.00 21.13 28,395,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak Pertamina Dex Genset Gudang Farmasi 5 2 2 01 06 18,000,000.00 0.49 21.50 0.11 7,605,000.00 7,605,000.00 42.25 10,395,000.00 Service Kendaraan Operasional Roda 4 Dinkes Prov. Banten 5 2 2 05 01 396,000,000.00 10.79 25.00 2.70 155,846,895.00 155,846,895.00 39.36 240,153,105.00 Service Kendaraan Oprerasional Roda 2 dan Roda 3 Dinkes Prov Banten 5 2 2 05 01 38,000,000.00 1.04 18.50 0.19 16,243,000.00 16,243,000.00 42.74 21,757,000.00 Belanja Pajak dan BBNKB Kendaraan Roda 4 Dinkes Prov. Banten 5 2 2 05 07 66,000,000.00 1.80 11.00 0.20 20,703,200.00 20,703,200.00 31.37 45,296,800.00 Belanja Pajak dan BBNKB Kendaraan Roda 2 Dinkes Prov. Banten 5 2 2 05 07 7,600,000.00 0.21 2.50 0.01 1,419,300.00 1,419,300.00 18.68 6,180,700.00 Pemeliharaan Genset <50 KVA 5 2 2###### 14,364,000.00 0.39 13.00 0.05 5,385,500.00 5,385,500.00 37.49 8,978,500.00 Pemeliharaan Genset 200 KVA 1 unit x 20.000.000 5 2 2###### 20,000,000.00 0.54 17.00 0.09 9,978,605.00 9,978,605.00 49.89 10,021,395.00 Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput 5 2 2###### 3,000,000.00 0.08 25.00 0.02 1,400,000.00 1,400,000.00 46.67 1,600,000.00 Pemeliharaan Personal Komputer 5 2 2###### 11,680,000.00 0.32 25.00 0.08 5,755,000.00 5,755,000.00 49.27 5,925,000.00 Pemeliharaan Laptop/Notebook 5 2 2###### 14,600,000.00 0.40 25.00 0.10 7,280,000.00 7,280,000.00 49.86 7,320,000.00 Pemeliharaan Printer 5 2 2###### 16,560,000.00 0.45 25.00 0.11 8,165,000.00 8,165,000.00 49.31 8,395,000.00 Pemeliharaan CCTV 5 2 2###### 20,000,000.00 0.54 25.30 0.14 10,000,000.00 10,000,000.00 50.00 10,000,000.00 Pemeliharaan AC Split 5 2 2###### 35,910,000.00 0.98 25.00 0.24 17,911,000.00 17,911,000.00 49.88 17,999,000.00 Pemeliharaan AC Standing 5 2 2###### 4,500,000.00 0.12 25.50 0.03 2,215,000.00 2,215,000.00 49.22 2,285,000.00 Pemeliharaan AC Central 5 2 2###### 8,000,000.00 0.22 25.50 0.06 2,000,000.00 2,000,000.00 25.00 6,000,000.00 Pemeliharaan Mesin Foto Copy 5 2 2###### 7,500,000.00 0.20 25.50 0.05 3,750,000.00 3,750,000.00 50.00 3,750,000.00 Pemeliharaan Cool Room 5 2 2###### 18,000,000.00 0.49 25.50 0.13 4,500,000.00 4,500,000.00 25.00 13,500,000.00 Pemeliharaan Toilet 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 25.50 0.28 19,700,000.00 19,700,000.00 49.25 20,300,000.00 Pemeliharaan Gedung Dinkes 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 - - 44,888,000.00 44,888,000.00 44.89 55,112,000.00 Pemeliharaan Gedung Farmasi 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - 23,038,000.00 23,038,000.00 46.08 26,962,000.00 Pengecatan Kanstin 5 2 2###### 20,000,000.00 0.54 - - - - - 20,000,000.00 Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan dan Taman Dinkes 5 2 2###### 80,000,000.00 2.18 - - 39,690,550.00 39,690,550.00 49.61 40,309,450.00 Pemeliharaan Halaman, Penataan Lingkungan dan Taman Gudang Farmasi 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 25.50 0.28 19,922,000.00 19,922,000.00 49.81 20,078,000.00 Renovasi Toilet Lantai Tiga Dinkes Prov. Banten 5 2 2###### 180,000,000.00 4.90 - - - - - 180,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 2.46 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Lantai Parkiran Mobil dan Motor 5 2 2###### 180,000,000.00 4.90 - - 179,793,000.00 179,793,000.00 99.89 207,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.21 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Lantai Tangga 5 2 2###### 58,960,000.00 1.61 - - - - - 58,960,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 1.45 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Lobby Gedung Dinas Kesehatan 5 2 2###### 700,000,000.00 19.07 - - - - - 700,000,000.00 - Belanja Penunjang 4,350,000.00 4.35 - - - - - 4,350,000.00 Renovasi Atap Gedung C Dinas Kesehatan 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 100.00 2.72 97,336,000.00 97,336,000.00 97.34 2,664,000.00 keuangan- Belanja Penunjang 1,450,000.00 1.21 - - - - - 1,450,000.00 dalam prosesRenovasi Lantai dan Penyekatan Lantai 1 Gedung C Dinas Kesehatan 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 - - 98,799,000.00 98,799,000.00 98.80 1,201,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 1.45 - - - - - 1,450,000.00 Renovasi Gudang Lantai Dasar Gedung A dan B Dinas Kesehatan 5 2 2###### 120,000,000.00 3.27 - - - - - 120,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 3.63 - - - - - 1,450,000.00 Pengecatan Gedung C 5 2 2###### 100,000,000.00 2.72 - - - - - 100,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.97 - - - - - 1,450,000.00 Pengecatan Pagar Depan 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 - - - - - 40,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 3.63 - - - - - 1,450,000.00 Rehab Pagar Luar Belakang/TPT 5 2 2###### 150,000,000.00 4.09 - - - - - 150,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.73 - - - - - 1,450,000.00 Rehab TPS 5 2 2###### 40,000,000.00 1.09 - - 39,839,000.00 39,839,000.00 99.60 161,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 2.90 - - - - - 1,450,000.00 Pengecatan Ruang Kerja 5 2 2###### 200,000,000.00 5.45 - - - - - 200,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 2.90 - - - - - 1,450,000.00 Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Dinkes 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - - - - 50,000,000.00
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Target Kinerja
Sasaran Realisasi Fisik (%)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4) Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurNama Kelompok Lokasi
Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket. (Rp.) (Rp.)
(8x9):100 (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten 3,670,000,000.00 ### 28.92 9.89 1,061,486,050.00 1,061,486,050.00 28.92 1,888,218,450.00
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Pemeliharaan Instalasi Air Bersih Gudang Farmasi 5 2 2###### 30,000,000.00 0.82 - - - - - 30,000,000.00 Pemeliharaan Drainase 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - 24,914,000.00 24,914,000.00 49.83 25,086,000.00 Pemeliharaan Jaringan Listrik 5 2 2###### 50,000,000.00 1.36 - - 24,750,000.00 24,750,000.00 49.50 25,250,000.00 Pemeliharaan Jaringan Telepon/PABX 5 2 2###### 3,256,000.00 0.09 25.50 0.02 1,628,000.00 1,628,000.00 50.00 1,628,000.00 Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Lobi Dinkes 5 2 2### 03 30,000,000.00 0.82 - - - - - 30,000,000.00 - Belanja Penunjang 1,450,000.00 0.04 - - - - - 1,450,000.00
JUMLAH 3,670,000,000.00 ### 9.89 1,061,486,050.00 1,061,486,050.00 28.92 1,888,218,450.00 0
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah BULAN : April
KEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Dinkes Prov. Banten TRIWULAN : I ( Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Sasaran Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DSisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurLokasi Kode Rekening
Pagu Angaran
TertimbangTertimbang
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(8x9) (7)-(11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Penyediaan Bahan Pakai habis Dinkes Prov. Banten 100% 266,935,000 4.82 46.17 2.22 123,243,570 123,243,570 143,691,430
- Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 176,360,000 0.00 86,934,900 86,934,900 49.29 89,425,100
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 5 2 2 01 03 34,000,000 0.00 16,875,000 16,875,000 0.30 17,125,000
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5 2 2 01 05 40,000,000 0.00 19,433,670 19,433,670 0.35 20,566,330
- Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5 2 2 01 07 6,575,000 0.00 - 0.00 6,575,000
- Belanja Bendera dan Umbul-umbul 5 2 2 01 19 10,000,000 0.00 - 0.00 10,000,000
2 Penyediaan Barang dan Jasa Dinkes Prov. Banten 100% 5,273,255,000 95.18 30.64 29.16 1,615,575,976 1,615,575,976 3,657,679,024
- Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 5 2 1 01 01 18,200,000 0.00 2,600,000 2,600,000 14.29 15,600,000
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 2 1 01 02 1,041,000,000 0.00 427,750,000 427,750,000 7.72 613,250,000
- Belanja Telepon dan Kawat/Faxmily /Internet Speedy 5 2 1 02 02 276,000,000 0.00 59,563,173 59,563,173 1.08 216,436,827 86,650,000.00
- Belanja Listrik 5 2 2 03 01 900,000,000 0.00 259,850,403 259,850,403 4.69 640,149,597 1,223,521.00
- Belanja Surat Kabar/Majalah 5 2 2 03 03 24,000,000 0.00 10,000,000 10,000,000 0.18 14,000,000 65,387,500.00
- Belanja Paket Pengiriman/Paket 5 2 2 03 05 10,800,000 0.00 2,427,500 2,427,500 0.04 8,372,500
- Belanja Jasa Kebersihan 5 2 2 03 07 225,000,000 0.00 12,000,000 12,000,000 0.22 213,000,000
- Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 5 2 2 03 08 165,000,000 0.00 - 0.00 165,000,000
- Belanja Cetak 5 2 2 03 17 114,945,000 0.00 39,918,900 39,918,900 34.73 75,026,100
- Belanja Sewa Sarana/Lapangan Olah Raga 5 2 2 04 02 21,600,000 0.00 7,800,000 7,800,000 0.14 13,800,000 114,960,000.00
- Belanja Makan dan Minum Rapat 5 2 2 06 01 421,200,000 0.00 56,966,000 56,966,000 1.03 364,234,000 31,425,000
- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 5 2 2 07 06 92,160,000 0.00 38,050,000 38,050,000 0.69 54,110,000
- Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH ) 5 2 2 11 02 74,650,000 0.00 74,650,000 74,650,000 100.00 -
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5 2 2 11 04 27,700,000 0.00 27,700,000 27,700,000 100.00 -
- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 12 02 14,400,000 0.00 6,000,000 6,000,000 0.11 8,400,000
- Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 5 2 2 16 01 606,600,000 0.00 252,750,000 252,750,000 4.56 353,850,000
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 17 04 1,240,000,000 0.00 337,550,000 337,550,000 6.09 902,450,000
JUMLAH 5,540,190,000 31.39 1,738,819,546 1,738,819,546 31.39 3,801,370,454
Koordinator Serang, 12 Mei 2017
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
Dadang Iskandar, SKM.MKM Syaiful Bakhri, SKM,M.Si
NIP. 19670209 198903 1 006 NIP. 19651018 198603 1 008
Target Kinerja
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (7):(12)
Contra Post
Nama Kelompok
Dinkes Prov.Banten
Dinkes Prov.Banten
Sasaran Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DSisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurLokasi Kode Rekening
Pagu Angaran
TertimbangTertimbang
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(8x9) (7)-(11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Penyediaan Bahan Pakai habis Dinkes Prov. Banten 100% 266,935,000 4.82 46.17 2.22 123,243,570 123,243,570 143,691,430
Target Kinerja
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (7):(12)
Contra Post
Nama Kelompok
Dinkes Prov.Banten
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana dan Kapasitas Aparatur BULAN Maret
KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur TRIWULAN I ( Satu )
LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor
(%) (9):(4)Sisa Anggaran
Contra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurKode Rekening
Pagu Angaran
Tertimbang Tertimbang K
(Rp.)(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 20,757,000.00 2.66 100.00 2.66 12,832,000.00
Bintek Basic Legal Drafting 9,710,000.00 1.25 - 7,925,000.00 7,925,000.00 81.62 1,785,000.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 925,000.00 9.53 - - 925,000.00 925,000.00 100.00 -
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 1,785,000.00 18.38 - - - - 1,785,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 7,000,000.00 72.09 - - 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 -
Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber
Rapat Koordinasi Pengelolaan Arsip Dinas Kesehatan Provinsi Banten 11,047,000.00 1.42 - - - - - 11,047,000.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,701,000.00 15.40 - - - - 1,701,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2,346,000.00 21.24 - - - - 2,346,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 7,000,000.00 63.37 - - - - 7,000,000.00
Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber
2 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR 758,243,000.00 97.34 90.00 87.60 128,688,000.00
Bintek Pengelolaan Barang 13,290,000.00 1.71 - - - - - 13,290,000.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,005,000.00 7.56 - - - - 1,005,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 1,785,000.00 13.43 - - - - 1,785,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 10,500,000.00 79.01 - - - - 10,500,000.00
Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber
Pembinaan Etos Kerja Pegawai 19,665,000.00 2.52 50.00 1.26 4,555,000.00 4,555,000.00 23.16 15,110,000.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,505,000.00 12.74 - - 2,055,000.00 2,055,000.00 82.04 450,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 8,160,000.00 41.50 - - - - 8,160,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 9,000,000.00 45.77 - - 2,500,000.00 2,500,000.00 27.78 6,500,000.00
Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor
(%) (9):(4)Sisa Anggaran
Contra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurKode Rekening
Pagu Angaran
Tertimbang Tertimbang K
(Rp.)(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bintek Pengaman Dalam Dinas Kesehatan Provinsi 19,790,000.00 2.54 - - - - - 19,790,000.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,101,000.00 5.56 - - - - 1,101,000.00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 6,149,000.00 31.07 1.00 0.31 - - 6,149,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2,040,000.00 185.29 2.00 3.71 - - 2,040,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 10,500,000.00 170.76 3.00 5.12 - - 10,500,000.00
Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber
Rekonsilisasi Barang Persediaan 29,040,000.00 3.73 - - - - - 29,040,000.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,685,000.00 9.25 - - - - 2,685,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 5,355,000.00 18.44 - - - - 5,355,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 21,000,000.00 72.31 - - - - 21,000,000.00
Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber
Focus Group Discussion penyusunan tanggapan atas permintaan informasi (PPID 28,458,000.00 3.65 50.00 1.83 10,250,000.00 10,250,000.00 36.02 18,208,000.00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,500,000.00 5.27 - - 750,000.00 750,000.00 50.00 750,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 2,958,000.00 10.39 - - - - 2,958,000.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampi 5 2 2 14 04 24,000,000.00 84.33 - - 9,500,000.00 9,500,000.00 39.58 14,500,000.00
Honorium Tenaga Ahli /Instruktur//narasumber
Pengiriman Peserta Diklat 48,000,000.00 6.16 100.00 6.16 14,750,000.00 14,750,000.00 30.73 33,250,000.00
Pengiriman Peserta 5 2 2 20 01 48,000,000.00 100.00 100.00 100.00 14,750,000.00 14,750,000.00 30.73 33,250,000.00
Pengiriman Peserta Workshop Pemantapan Budaya Kerja 600,000,000.00 77.02 100.00 77.02 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00 -
Pengiriman Peserta 5 2 2 20 01 600,000,000.00 100.00 - 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00 -
JUMLAH 779,000,000.00 100.00 - 90.27 637,480,000.00 637,480,000.00 81.83 141,520,000.00
Serang, April 2017
Bendahara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor
(%) (9):(4)Sisa Anggaran
Contra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurKode Rekening
Pagu Angaran
Tertimbang Tertimbang K
(Rp.)(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aridawati Koto, SE Syaiful Bakhri, SKM,M.SiNIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19651018 198603 1 008
Serang, Pebruari 2015
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
H. Imron Rosyadi SKM.,M.Kes
NIP. 19730724 199303 1 003
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor
(%) (9):(4)Sisa Anggaran
Contra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurKode Rekening
Pagu Angaran
Tertimbang Tertimbang K
(Rp.)(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor
(%) (9):(4)Sisa Anggaran
Contra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurKode Rekening
Pagu Angaran
Tertimbang Tertimbang K
(Rp.)(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
Ket.
13
Ket.
13
Ket.
13
Ket.
13
Ket.
13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02 PROGRA: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Oktober KEGIATA : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah TRIWULAN : IV LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra Post
Ket. Tertimbang F Tertimbang
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor (%) (9):(4) (Rp.) (Rp.)
(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13
1 Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 5 . 2 . 2 . 01 . 20 206,180,000.00 9.10 100.00 9.10 41,209,000.00 41,209,000.00 19.99 164,971,000.00 - - Belanja Reagen Pemeriksaan 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 - - Belanja Reagent Sampling 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 - - Belanja Reagent Uji Mutu 40,000,000.00 39,664,000.00 39,664,000.00 99.16 336,000.00 - - Belanja Bahan Pakai Habis Penunjang Lab 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 2,800,000.00 700,000.00 700,000.00 25.00 2,100,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima 2,400,000.00 600,000.00 600,000.00 25.00 1,800,000.00 - - Belanja Penggandaan 980,000.00 245,000.00 245,000.00 25.00 735,000.00 -
2 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 . 2 . 2 . 24 . 02 49,545,000.00 2.19 100.00 2.19 - - - 49,545,000.00 - - Konsultan Perencanaan Pembuatan Sumur Artesis 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 - - Konsultan Pengawasan Instalasi Listrik Genset 28,000,000.00 - - - 28,000,000.00 - Honor Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honor Pejabat Penerima 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Se5 . 2 . 3 . 16 . 04 463,025,000.00 20.43 100.00 20.43 3,645,000.00 3,645,000.00 0.79 459,380,000.00 - - Pengadaan Genset Labkesda 450,000,000.00 - - - 450,000,000.00 - - Honorarium Paniitia Pokja Pengadaan s/d 1 Miliar 4,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 37.50 3,000,000.00 - - Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan 4,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 38.10 2,600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 245,000.00 245,000.00 100.00 - - - Belanja Perjalanan Dinas Survey Harga 3,780,000.00 - - - 3,780,000.00 -
4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 3 . 17 . 05 76,545,000.00 3.38 100.00 3.38 - - - 76,545,000.00 - - Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional Analis Lapangan 150cc 75,000,000.00 - - - 75,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 5 . 2 . 3 . 26 . 04 51,545,000.00 2.27 100.00 2.27 - - - 51,545,000.00 - - Pengadaan Alat Photometer Box 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan Alat Photometer Box 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Photometer Box 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan Pengadaan Alat Photometer Box 245,000.00 - - - 245,000.00 -
6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 3 . 28 . 04 171,545,000.00 7.57 100.00 7.57 - - - 171,545,000.00 - - Pengadaan AC Central 120,000,000.00 - - - 120,000,000.00 - - Pengadaan AC Split 1 Pk 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
7 Belanja Peralatan dan Mesin - Pengadaan Server Komputer 5 . 2 . 3 . 29 . 01 51,000,000.00 2.25 100.00 2.25 - - - 51,000,000.00 - - Pengadaan Server Komputer 51,000,000.00 - - - 51,000,000.00 -
8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal K 5 . 2 . 3 . 29 . 05 33,545,000.00 1.48 100.00 - - - - 33,545,000.00 - - Pengadaan UPS 480 Watt 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00 - - Pengadaan UPS up to 1500 watt 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
9 Belanja Peralatan dan Mesin - Peralatan Jaringan Lain-lain 5 . 2 . 3 . 29 . 06 17,000,000.00 0.75 100.00 0.75 - - - 17,000,000.00 -
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra Post
Ket. Tertimbang F Tertimbang
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor (%) (9):(4) (Rp.) (Rp.)
(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13
- Pengadaan LAN 17,000,000.00 - - - 17,000,000.00 -
10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visu 5 . 2 . 3 . 31 . 01 96,545,000.00 4.26 100.00 4.26 - - - 96,545,000.00 - - Pengadaan Camera SLR 67,500,000.00 - - - 67,500,000.00 - - Pengadaan Camera Pocket 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00 - - Pengadaan Projector Labkesda 22,500,000.00 - - - 22,500,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi Lain-5 . 2 . 3 . 48 . 01 30,500,000.00 1.35 100.00 1.35 - - - 30,500,000.00 - - Pengadaan Penambahan CCTV Pengaman Kantor Labkesda 30,500,000.00 - - - 30,500,000.00 -
12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 5 . 2 . 3 . 49 . 01 208,390,000.00 9.20 100.00 9.20 - - - 208,390,000.00 -
- Penambahan Tinggi tembok Pagar 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00 -
- Honorarium Pejabat Pengadaan Kontruksi 900,000.00 - - - 900,000.00 -
- Honorarium Pejabat Penerima Kontruksi 700,000.00 - - - 700,000.00 -
- Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
- Pengadaan Partisi Ruangan Kantor Labkesda 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 -
- Honor Pejabat Pengadaan Partisi Ruangan 700,000.00 - - - 700,000.00 -
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPartisi Ruangan 600,000.00 - - - 600,000.00 -
- Belanja Penggandaan Partisi Ruangan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
- Pembuatan Bak Air Khusus Lab 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 -
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra Post
Ket. Tertimbang F Tertimbang
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor (%) (9):(4) (Rp.) (Rp.)
(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13
13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Banguunan Gedung 5 . 2 . 3 . 49 . 04 81,580,000.00 3.60 100.00 3.60 - - - 81,580,000.00 - - Pembangunan Gedung Limbah B3 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -
14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 5 . 2 . 3 . 49 . 27 394,850,000.00 17.42 100.00 17.42 - - - 394,850,000.00 - - Pembuatan Selasar Gedung A ke B 113,635,000.00 - - - 113,635,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 - - Pembuatan Kanopi Tempat parkir kendaraan 75,000,000.00 - - - 75,000,000.00 - - Pembuatan Atap Auning Spandek 35,000,000.00 - - - 35,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 1,400,000.00 - - - 1,400,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00 -
- Belanja Penggandaan 490,000.00 - - - 490,000.00 - - Pembangunan Lanjutan Sarana dan Prasarana Kantor - - - - - Pembuatan Spandek Lanjutan Gdg Pelayanan dan Pos Jaga Keamanan 95,000,000.00 - - - 95,000,000.00 - - Pembuatan Jalan Paving Block Selasar 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -
15 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Gardu Listrik Dist5 . 2 . 3 . 74 . 02 91,580,000.00 4.04 100.00 4.04 - - - 91,580,000.00 - - Instalasi Jaringan Listrik Genset Labkesda 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -
16 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahu 5 . 2 . 3 . 82 . 01 101,545,000.00 4.48 100.00 4.48 100,586,000.00 100,586,000.00 99.06 959,000.00 - - Pengadaan Buku Referensi Laboratorium 100,000,000.00 99,041,000.00 99,041,000.00 99.04 959,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 - - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 600,000.00 600,000.00 100.00 - - - Belanja Penggandaan 245,000.00 245,000.00 245,000.00 100.00 - -
17 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan 5 . 2 . 3 . 92 . 01 91,545,000.00 4.04 100.00 4.04 - - - 91,545,000.00 - - Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Labkesda 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 - - Honorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Belanja Penggandaan 245,000.00 - - - 245,000.00 -
18 Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Software Original 49,580,000.00 2.19 100.00 2.19 - - 49,580,000.00 - - Pengadaan Alat Olah Data Laboratorium 48,000,000.00 - - - 48,000,000.00 - - HonoHonorarium Pejabat Pengadaan 700,000.00 - - - 700,000.00 - - HonoHonorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000.00 - - - 600,000.00 - - Bela Belanja Penggandaan 280,000.00 - - - 280,000.00 -
JUMLAH 2,266,045,000.00 100.00 100.00 145,440,000.00 145,440,000.00 6.42 2,120,605,000.00 -
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
Pagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran Contra Post
Ket. Tertimbang F Tertimbang
SP2D SPJ s/d Bulan Lapor (%) (9):(4) (Rp.) (Rp.)
(Rp.) (5x6) (4)-(9) 1 2 3 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Agust s/d Oktober 2017KEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah TRIWULAN : IILOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Angaran
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Ket.SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.) (Rp.) (Rp.)(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Belanja Pegawai 603,100,000.00 40.21 24.95 10.03 150,450,000.00 150,450,000.00 24.95 452,650,000.00 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 . 2 . 1 . 02 . 02 601,800,000.00 150,450,000.00 150,450,000.00 25.00 451,350,000.00 0.00
2 Belanja Barang dan Jasa 896,900,000.00 59.79 0.00 0.00 115,705,000.00 115,705,000.00 12.90 781,195,000.00 0.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 2 . 01 . 01 60,500,000.00 15,125,000.00 15,125,000.00 25.00 45,375,000.00 0.00- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5 . 2 . 2 . 01 . 06 124,800,000.00 21,400,000.00 21,400,000.00 17.15 103,400,000.00 0.00- Belanja Telepon/Faksimili/Internet 5 . 2 . 2 . 03 . 01 36,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 16.67 30,000,000.00 0.00- Belanja Listrik Labkesda 5 . 2 . 2 . 03 . 03 384,000,000.00 0.00 0.00 0.00 384,000,000.00 0.00- Belanja Jasa Kebersihan Labkesda 5 . 2 . 2 . 03 . 12 36,875,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 16.27 30,875,000.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Internal Labkesda 5 . 2 . 2 . 14 . 02 15,360,000.00 3,840,000.00 3,840,000.00 25.00 11,520,000.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Labkesda 5 . 2 . 2 . 14 . 04 167,760,000.00 41,940,000.00 300,000.00 0.18 167,460,000.00 0.00- Belanja Atribut Negara 5 . 2 . 2 . 15 . 04 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5 . 2 . 2 . 15 . 04 21,400,000.00 21,400,000.00 21,400,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Perlengkapan Dapur 5 . 2 . 2 . 15 . 04 2,705,000.00 0.00 0.00 0.00 2,705,000.00 0.00- Belanja Alat Keamanan (Helicel) 5 . 2 . 2 . 15 . 04 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000,000.00 0.00- Belanja OS Software Server Labkesda 5 . 2 . 2 . 24 . 06 21,300,000.00 0.00 0.00 0.00 21,300,000.00 0.00- Belanja Cetak Dokumen 5 . 2 . 2 . 24 . 06 700,000.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00
JUMLAH 1,500,000,000.00 100.00 10.03 266,155,000.00 266,155,000.00 17.74 1,233,845,000.00 0.00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
UPT BALAI LABKESDA
H. Asep Rohana, S.Sos.Msi
NIP. 19630514 198402 1 001
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
SKPD : DINAS KESEHATANPROGRA: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas AparaturKEGIATA : Peningkatan Kapasitas Aparatur LabkesdaLOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekenin
Pagu AngaranRealisasi Fisik (%)
(Rp.) (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Belanja Barang dan Jasa 200000000 100 30 30
- Belanja Pengiriman Kursus-kursus s5 . 2 . 2 . 20 . 200000000
JUMLAH 200000000 100 30
Bobot (%) Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
FORMAT : EAP / Lap-02BULAN : Mei 2017TRIWULAN : II
Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran
Ket.SP2D SPJ s/d Bulan Lapora(%) (9):(4) (Rp.)
(Rp.)(4)-(9)
8 9 10 11 12 13
39250000 39250000 19.625 160750000 0
39250000 39250000 19.625 160750000 0
39250000 39250000 19.625 160750000 0
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
UPT BALAI LABKESDA
H. Asep Rohana, S.Sos, M.Si
NIP. 19630514 198402 1 001
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : April
KEGIATAN : koordinasi kedalam dan keluar daerah TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
SasaranBobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D
(%) (9):
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurLokasi Kode Rekening
Pagu Angaran
TertimbangTertimbang
(Rp.) Ket.(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,368,590,000 57.77 23.44488 40.58 320,864,302 320,864,302 23.445 1,047,725,698
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 18 01 1368590000 320864302 320,864,302 23.445 1047725698
2 Perjalanan dinas Luar Derah 1000410000 42.22921 11.45484 27.13 114595395 114595395 11.455 885814605
Perjalanan dinas Luar Derah 5 2 2 18 02 1000410000 114595395 114595395 11.455 885814605
JUMLAH 2,369,000,000 100.00 67.70799 435,459,697 435,459,697 18.382 1,933,540,303
Target Kinerja SPJ s/d Bulan
LaporanNama Kelompok
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekeni Pagu Angaran
Tertimbang Tertimba (Rp.) (Rp.) (5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan BKKM 1,685,751,500.00 100 76.11 76.11 1,191,179,016.00 1,191,179,016.00 70.66 486,572,484.30
2. Pelaksanaan 1,685,751,500.00
100.00
76.11 76.11 1,199,179,015.70 1,199,179,015.70 71.14 486,572,484.30
A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah Mesin Kasir Pos Klinik Komplit Sistem 13,800,000.00 0.82 50.00 0.40931 5,514,000.00 5,514,000.00 39.96 8,286,000.00
B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja Resepsionis/Pendaftaran Pasien 31,300,000.00 1.86 50.00 0.92837 29,800,000.00 29,800,000.00 95.21 1,500,000.00
C. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Pendingin AC Floor Standing Inverter 41,300,000.00 2.45 50.00 1.22497 32,500,000.00 32,500,000.00 78.69 8,800,000.00
D.Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Vacuum Cleaner,Gorden Ruang One Day Care (Home Use ) 23,300,000.00 1.38 50.00 0.69109 15,903,900.00 15,903,900.00 68.26 7,396,100.00
E. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Personal Komputer Laptop 62,800,000.00 3.73 100.00 3.72534 59,344,390.00 59,344,390.00 94.50 3,455,610.00
F. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer Kartu, Scaner 65,151,500.00 3.86 100.00 3.86483 51,231,900.00 51,231,900.00 78.64 13,919,600.00
G. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Meja Kerja Pejabat 51,300,000.00 3.04 100.00 3.04315 43,510,000.00 43,510,000.00 84.81 7,790,000.00
H. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 101,300,000.00 6.01 100.00 6.00919 32,358,280.00 32,358,280.00 31.94 68,941,720.00 I. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Kursi Tunggu Pasien 4 Seat 13,300,000.00 0.79 50.00 0.39448 - - - 13,300,000.00
J. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Lemari Etalase Buku Kaca Sliding, Lemari Instrumen 2 Pintu, Lemari L 68,900,000.00 4.09
50.00 2.0436 44,393,765.00 44,393,765.00 64.43 24,506,235.00
K.Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Studio Visual 36,300,000.00 2.15 100.00 2.15334 36,220,000.00 36,220,000.00 99.78 80,000.00
L. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kedokteran Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi, dll 376,000,000.00 22.30 100.00 22.3046 176,921,243.00 176,921,243.00 47.05 199,078,757.00
M. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kedokteran Gigi X-Ray Intraoral,Tang Exo Dewasa,Tang Exo Anak-anak dll 125,900,000.00 7.47 30.00 2.24054 106,983,000.00 106,983,000.00 84.97 18,917,000.00 N. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat Tidur Pasien, Partus Set 123,800,000.00 7.34 50.00 3.67195 63,088,604.70 63,088,604.70 50.96 60,711,395.30
O. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran Full-Auto Chemistry Analizer 500,000,000.00 29.66 50.00 14.8302 450,346,533.00 450,346,533.00 90.07 49,653,467.00
P. Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Billboard Nama Gedung Huruf Timbul Neon/LED 51,300,000.00 3.04 0 51,063,400.00 51,063,400.00 99.54 236,600.00 JUMLAH 1,685,751,500.00 100 76.11 76.11 1,191,179,016.00 1,191,179,016.00 70.66 486,572,484.30
Tangerang,24 november 2017
Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten Bendahara PPTK
drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK
NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19620908 198603 1 010
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekeni Pagu Angaran
Tertimbang Tertimba (Rp.) (Rp.) (5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
Bobot (%
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4
Sisa Anggaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekeni Pagu Angaran
Tertimbang Tertimba (Rp.) (Rp.) (5x6) (4)-(9)
1 2 3 4.00 5 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
: EAP / Lap-02: September: III
Contra Post
(Rp.) Ket.
12 13
Tangerang,24 november 2017
PPTK
H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK
NIP.19620908 198603 1 010
Contra Post
(Rp.) Ket.
12 13
Contra Post
(Rp.) Ket.
12 13
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATANAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Oktober
KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : III
LOKASI : Provinsi Banten
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran Tertimbang Fisik (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 402,312,000 40.23 87.42 27.54 351,710,000 350,760,000 87.42 51,552,000 -
393,462,000 39.35 70.00 27.54 346,860,000 346,860,000 88.16 46,602,000
7,800,000 0.78 0.00 3,900,000 3,900,000 50.00 3,900,000
1,050,000 0.11 0.00 950,000 - 90.48 1,050,000
2 262,880,000 26.29 93.75 19.88 185,063,350 185,063,350 70.40 77,816,650 -
32,400,000 3.24 75.00 2.43 18,100,000 18,100,000 55.86 14,300,000
182,650,000 18.27 75.00 13.70 128,950,000 128,950,000 70.60 53,700,000
33,000,000 3.30 80.00 2.64 25,100,000 25,100,000 76.06 7,900,000
14,830,000 1.48 75.00 1.11 12,913,350 12,913,350 87.08 1,916,650
3 334,808,000 33.48 98.00 34.16 254,396,400 254,396,400 75.98 80,411,600 -
100,458,000 10.05 70.00 7.03 42,700,000 42,700,000 42.51 57,758,000
186,000,000 18.60 80.00 14.88 165,699,000 165,699,000 89.09 20,301,000
12,000,000 1.20 75.00 0.90 11,147,400 11,147,400 92.90 852,600
2,600,000 0.26 0.00 2,600,000 2,600,000 100.00 -
33,750,000 3.38 80.00 2.70 32,250,000 32,250,000 95.56 1,500,000
Jumlah 1,000,000,000 100.00 93.06 81.59 791,169,750 790,219,750 79.12 209,780,250 0
SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Tertimbang Kegiatan
Pemeliharaan Gedung dan Halaman
2. Pelaksanaan
A. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Pemeliharaan Gedung dan HalamanB. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Gedung dan Halaman3. Pelaporan
A. Belanja Penggandaan Pelaporan Pemeliharaan Gedung dan HalamanPemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
2. PelaksanaanA. Belanja Jasa Service Pemeliharaan Kendaraan Dinas OperasionalB. Belanja Penggantian Suku Cadang Pemeliharaan Kendaraan Dinas OperasionalC. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
D. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Pemeliharaan Kendaraan Dinas OperasionalPemeliharaan Inventaris Kantor (APK)
2. Pelaksanaan
A. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan KantorB. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Pemeliharaan Alat Kedokteran dan KalibrasiC. Belanja Jasa Penanganan Limbah Medis Pemeliharaan Alat Kedokteran dan KalibrasiD. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Alat Kedokteran dan KalibrasiE. Belanja Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Peralatan Kantor
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : OktoberKEGIATAN : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : IIILOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Ket.
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Penyediaan Barang Habis Pakai 265,505,000 6.60 76.56 5.05
203,268,000 203,268,000 76.56 62,237,000.00
-
2. Pelaksanaan
A. Belanja Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Habis Pakai 153,387,000 75.00
113,214,000 113,214,000 73.81 40,173,000.00
B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja ATK 2,600,000 0.00 2,600,000.00
C. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Alat Kebersihan dan Pembersih 2,600,000 100.00
1,300,000 1,300,000 50.00 1,300,000.00
D. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Pakaian Pelayanan Kesehatan 1,300,000 0.00 1,300,000.00
E. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Pelayanan BKKM 14,900,000 0.00 14,900,000.00
F. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Alat Listrik 13,055,000 100.00
13,055,000 13,055,000 100.00 0.00
G. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Belanja Barang Habis Pakai 5,400,000 90.00
5,400,000 5,400,000 100.00 0.00
H. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Barang Habis Pakai 72,263,000 100.00
70,299,000 70,299,000 97.28 1,964,000.00
2 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 2,208,274,000 54.89 83.33 45.74
1,594,500,480 1,594,500,480 72.21 613,773,520.00
-
2. Pelaksanaan
A. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Tersedianya Honorarium di BKKM 1,371,000,000 83.33
944,875,000 944,875,000 68.92 426,125,000.00
B. Belanja Jasa Tenaga Ahli Tersedinya Tenaga Kesehatan di BKKM 197,650,000 83.33
197,650,000 197,650,000 100.00 0.00
C. Honorarium Tim Non PNS Tersedianya Honorarium Tim Pada Momen Tertentu di BKKM 69,000,000 83.33
69,000,000 69,000,000 100.00 0.00
D. Belanja Jasa Pelayanan Medis Tersedianya Jasa Pelayanan Medis di BKKM 528,000,000 83.33
375,871,480 375,871,480 71.19 152,128,520.00
E. Uang Lembur PNS Tersedianya Uang lembur PNS 42,624,000 83.33
7,104,000 7,104,000 16.67 35,520,000.00
Sisa Anggaran (Rp) (4)-(9)
Contra Post (Rp) Tertimbang
FisikTertimbang Kegiatan
3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 184,665,000 4.59 75.00 3.44
91,714,000 91,714,000 49.67 92,951,000.00
-
2. Pelaksanaan
A. Belanja Cetak Tersedianya Belanja Cetak di BKKM 182,065,000 80.00
90,414,000 90,414,000 49.66 91,651,000.00
B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Honorarium Pejabat/pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jas 2,600,000 50.00
1,300,000 1,300,000 50.00 1,300,000.00
4 359,502,000 8.94 91.67 8.19
217,800,000 217,800,000 60.58 141,702,000.00
2. Pelaksanaan -
A. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat di BKKM 193,080,000 50.00
167,800,000 167,800,000 86.91 25,280,000.00
B. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tersedianya Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada BKKM 154,422,000 30.00
38,000,000 38,000,000 24.61 116,422,000.00
C. Belanja Air Belanja Air Mineral di BKKM 12,000,000 90.00
12,000,000 12,000,000 100.00 0.00
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 798,120,000 19.84 83.33 16.53
187,876,665 187,876,665 23.54 610,243,335.00
-
2. Pelaksanaan
A. Belanja Telepon/Faksimili/Internet Tersedianya Belanja Langganan Telepon/Faximili/Internet di BKKM 192,000,000 83.33
81,257,050 81,257,050 42.32 110,742,950.00 93.00
B. Belanja Listrik Tersedianya Biaya Pembayaran Tagihan Listrik di BKKM 600,000,000 83.33
100,499,615 100,499,615 16.75 499,500,385.00
C. Belanja Surat Kabar/Majalah Penyediaan Jasa Telepon,Listrik, Internet 6,120,000 83.33
6,120,000 6,120,000 100.00 0.00
6 Penyediaan BBM 106,890,000 2.66 90.00 2.39
94,570,000 94,570,000 88.47 12,320,000.00
-
2. Pelaksanaan
A. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Penyediaan BBM 98,100,000 80.00
86,260,000 86,260,000 87.93 11,840,000.00
B. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Penyediaan BBM 2,550,000 100.00 2,550,000 2,550,000 100.00 0.00C. Belanja Pengisian Gas Penyediaan BBM 6,240,000 80.00 5,760,000 5,760,000 92.31 480,000.00
7 Promosi dan Publikasi 100,300,000 2.49 100.00 2.49 80,300,000 80,300,000 80.06 20,000,000.00 -
2. PelaksanaanA. Belanja Promosi dan Publikasi Promosi dan Publikasi 99,000,000 90.00 79,000,000 79,000,000 79.80 20,000,000.00B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Promosi dan Publikasi 1,300,000 100.00 1,300,000 1,300,000 100.00 0.00
JUMLAH 4,023,256,000.00 100 85.70 83.84 2,470,029,145.00 2,470,029,145.00 61.39 1,553,226,855.00 0.00
Tangerang, 24 November 2017
Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten Bendahara PPTK
drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19620908 198603 1 010
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : Oktober
KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : III
LOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeninPagu Angaran Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp) Contra Post (RKet.Tertimbang Fisi Tertimbang KegiSP2D SPJ s/d Bulan Laporan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 248146000 82.7153333 48.75 58.94 80846893 80846893 32.58 159799107 0
30000000 10 50.00 5.00 16400000 16400000 54.667 13600000
96400000 32.1333333 0.00 0.00 7274893 7274893 7.5466 89125107
70000000 23.3333333 75.00 17.50 16200000 16200000 23.143 53800000
12600000 4.2 80.00 3.36 10272000 10272000 81.524 2328000
8800000 2.93333333 75.00 2.20 8200000 8200000 93.182 600000
0 0 #DIV/0! 0- Rapat Pembahasan Draf Pergub Persyaratan Administratif PPK - BLUD (18 Draf) 22500000 7.5 50.00 3.75 22500000 22500000 100 0- Rapat Finalisasi Pembahasan Draf Pergub PPK - BLUD (18 Draf) 7500000 2.5 60.00 1.50
0
346000 0.11533333 0 0 0 346000
2 51854000 17.2846667 100 17.28 49212250 49212250 94.905 2641750 0
2244000 0.748 30.00 0.22 0 0 0 2244000
00
47750000 15.9166667 50.00 7.96 47352250 47352250 99.167 397750
700000 0.23333333 100.00 0.23 700000 700000 100 0
600000 0.2 100.00 0.20 600000 600000 100 0
0
560000 0.18666667 100.00 0.19 560000 560000 100 0
JUMLAH 300000000 100 74.375 76.22 130,059,143.00 130,059,143.00 43.353 162440857 0
Tangerang, 24 November 2017
Kuasa Pengguna Anggaran UPT BKKM Dinas Kesehata Provinsi Banten Bendahara PPTK
drg.Lilianni Budijanto Aridawati Koto, SE H.Agus Tarmedi Praja,SKM,MKK
NIP. 19680716 199312 2 001 NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19620908 198603 1 010
(%) (9):(4)
Peningkatan Kompetensi Aparatur
2. Pelaksanaan
A. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Bintek Implementasi Kinerja Aparatur Dalam Peningkatan PPK BLUD
B. Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahC. Belanja Pengiriman Kursus-kursus
D. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
E. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur ( Senam )
F. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
3. Pelaporan
A. Belanja Penggandaan
Administrasi Kepegawaian
1. Persiapan
Rapat Persiapan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian (bisnis plant)2. Pelaksanaan
A. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian (bisnis plant)
B. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia
C. Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia3. Pelaporan
A. Belanja Penggandaan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TA.2017
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : EAP / Lap-02PROGRAM: Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran Dan Kapasitas Aparatur BULAN : OktoberKEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : IIILOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekenPagu Angaran Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran (Rp) Contra Post (RKet.Tertimbang Tertimbang SP2D SPJ s/d Bulan Laporan(%) (9):(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Koordinasi dan Konsultasi BKKM
1 244550000 81.5166667 100 81.516667 244355912 244355912 99.920635 1940882 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 55450000 18.4833333 100 18.483333 55134380 55134380 99.430803 315620
JUMLAH 300000000 100 100 100 299490292 299490292 99.830097 509708 0 -
Daerah
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMATPROGRAM : Penyediaan Data Pembangunan Daerah BULAN SeptemberKEGIATAN : Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan TRIWULAN IIILOKASI : Provinsi Banten
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode RekeningPagu Angaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran Contra Post
Ket.
Tertimbang FiTertimbang K SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
(Rp.)(Rp.)
(Rp.)(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data elektronik Dinas Keseh 75,500,000.00
32.35 100.00 32.35 69,194,000.00 69,194,000.00 91.65 6,306,000.00 0.00
- Honorarium Tim Non PNS 5 2 1 02 03 48,000,000 20.57 48,000,000.00 48,000,000.00 100.00 0.00 0.00-
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01### 1,560,000
1,560,000.00 1,560,000.00 100.00 0.00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 2,200,000 0.94 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2### 02 2,040,000 0.87 1,734,000.00 1,734,000.00 85.00 306,000.00 0.00- Uang Saku 5 2 2### 01 4,000,000 1.71 3,000,000.00 3,000,000.00 75.00 1,000,000.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 17,000,000 7.28 12,000,000.00 12,000,000.00 70.59 5,000,000.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 200,000 0.09 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 500,000 0.21 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00
2
Pengembangan ( SIKDA/SIP ) Sistem Informasi Puskesmas 157,875,000.00 67.65 100.00 67.65 154,275,000.00 154,275,000.00 97.72 3,600,000.00 #REF!
- Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01### 13,191,000 13,191,000.00 13,191,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 1,000,000 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5 2 2### 02 19,584,000 19,584,000.00 19,584,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 2 2 31 01 120,000,000 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 0.00 0.00- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 1,600,000 500,000.00 500,000.00 31.25 1,100,000.00 0.00- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 35 03 2,500,000 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00
JUMLAH 233,375,000.00 100.00 100.00 223,469,000.00 223,469,000.00 95.76 9,906,000.00 #REF!
95
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : EAP / Lap-01
BULAN : Desember
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN TRIWULAN : IVDinas Kesehatan
No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja
SasaranPagu Anggaran Bobot
RealisasiSisa Anggaran
Ket.Fisik (%) Keuangan
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)
(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Aparatur Dinkes Prov. Banten 22,412,000,000.00 17.81 100.00 96.41 17.17 21,606,963,770.00 96.41 805,036,230.00 3.59
1 Belanja Tunjangan Jabatan 22,412,000,000.00 17.81 96.41 17.17 21,606,963,770.00 96.41 805,036,230.00 3.59
I Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak
2 : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 419,050,000.00 0.33 100.00 100.00 0.33 412,100,000.00 98.34 3,750,000.00 0.891 60 Orang
Bayi Balita, Ibu ha
Prov. Banten 72,050,000.00 0.06 100.00 0.06 72,050,000.00 100.00 0.00 0.00
2 PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA BALITA SEHAT 300 Orang Prov. Banten 130,140,000.00 0.10 14.89 0.02 130,140,000.00 100.00 0.00 0.00
3 300 Orang Prov. Banten 64,600,000.00 0.05 100.00 0.05 64,600,000.00 100.00 0.00 0.004 24 Orang Prov. Banten 61,010,000.00 0.05 100.00 0.05 61,010,000.00 100.00 0.00 0.00
5 24 Orang Prov. Banten 31,250,000.00 0.02 100.00 0.02 29,250,000.00 93.60 2,000,000.00 6.40
6 MANAGEMEN PENANGGULANGAN GIZI MIKRO ( VIT.A dan FE ) 30 Orang Prov. Banten 30,000,000.00 0.02 100.00 0.02 28,250,000.00 94.17 1,750,000.00 5.83
7 30,000,000.00 0.02 100.00 0.02 30,000,000.00 100.00 0.00 0.00
3
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduks
Ibu< Bayi Baru Lahi
1,884,691,500.00 1.50 100.00 100.00 1.50 1,808,910,250.00 95.98 65,140,000.00 3.46
1 Workshop pengenalan tools Kinerja rujukan Prov. Banten 99,480,000.00 0.08 100.00 0.08 76,180,000.00 76.58 23,300,000.00 23.42
2 Prov. Banten 60,100,000.00 0.05 100.00 0.05 48,100,000.00 80.03 12,000,000.00 19.97
3 Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu Prov. Banten 9,000,000.00 0.01 100.00 0.01 9,000,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Rakontek dan EvaluasiLP/LS Program Kesehatan Ibu dan Anak Prov. Banten 46,166,500.00 0.04 100.00 0.04 46,166,500.00 100.00 0.00 0.005 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penurunan Kematian Ibu 1,400,000,000.00 1.11 100.00 1.11 1,400,000,000.00 100.00 0.00 0.006 Deteksi Dini Resti Ibu Hamil 24,000,000.00 0.02 100.00 0.02 24,000,000.00 100.00 0.00 0.007 Pendampingan Ibu Hamil Resti 50,000,000.00 0.04 100.00 0.04 50,000,000.00 100.00 0.00 0.008 106,331,000.00 0.08 100.00 0.08 76,491,000.00 71.94 29,840,000.00 28.069 Posbindu Lansia Berprestasi 89,614,000.00 0.07 100.00 0.07 89,614,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak 1,900,720,000.00 1.51 100.00 100.00 1.51 1,900,350,000.00 99.98 0.00 0.00
1 Prov.Banten 138,340,000.00 0.11 100.00 0.11 138,340,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Prov.Banten 35,320,000.00 0.03 100.00 0.03 35,320,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Penjaringan Kesehatan Tingkat SMA/SMK Prov.Banten 32,000,000.00 0.03 100.00 0.03 32,000,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Konseling Remaja Pada Guru UKS/BP Prov.Banten 1,600,000,000.00 1.27 100.00 1.27 1,600,000,000.00 100.00 0.00 0.005 Cetak Formulir UKS Prov.Banten 95,060,000.00 0.08 100.00 0.08 95,060,000.00 100.00 0.00 0.00
II Pembinaan Upaya Kesehatan
5
Kerjasama Pelayanan Kesehatan
Aparatur Dinkes Pr
1,605,058,000.00 1.28 100.00 100.00 1.28 1,568,743,500.00 97.74 36,314,500.00 2.26
1 Prov. Banten 81,264,000.00 0.06 100.00 0.06 81,264,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Prov. Banten 236,564,000.00 0.19 100.00 0.19 236,564,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Prov. Banten 287,230,000.00 0.23 100.00 0.23 266,915,500.00 92.93 20,314,500.00 7.07
4 Bintek Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Prima Prov. Banten 1,000,000,000.00 0.79 100.00 0.79 984,000,000.00 98.40 16,000,000.00 1.60
6
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Masyarakat miskin
1,878,991,000.00 1.49 100.00 99.98 1.49 1,364,079,000.00 72.60 513,912,000.00 27.35
1 Prov. Banten 131,362,500.00 0.10 100.00 0.10 125,515,500.00 95.55 5,847,000.00 4.45
2 Pertemuan Sistem Rujukan Lintas Batas di Provinsi Banten Prov. Banten 109,963,000.00 0.09 100.00 0.09 100,451,500.00 91.35 9,511,500.00 8.65
3 Pendampingan Akreditasi di Provinsi Banten Prov. Banten 120,705,000.00 0.10 100.00 0.10 109,327,500.00 90.57 11,377,500.00 9.43
Rencana Fisik
(%)Tertimbang/Ke
giatan
Tertimbang/Instansi
PERTEMUAN KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN GIZI BURUK
PEMBINAAN TEKNIS KADER 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) PROVINSI BANTENRENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RADPG) SEKTOR KESEHATANPEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
PENYEDIAAN SARANA MEDIA INFORMASI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
Pendampingan Klinis untuk Rumah sakit/Puskesmas (Tim Pendamping/Mentor)
Pelatihan bagi kader dalam upaya pendampingan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar ke Puskesmas
Evaluasi Hasil On Job Training Tatalaksan Neonatal Essensial sesuai Standar
On The Job Training (OJT) Pelayanan Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED)
Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasyankes Primer Bagi Tim Dinas Kesehatan Kab/Kota
Sosialisasi Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan bagi Masyarakat
96
Dinas Kesehatan
No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja
SasaranPagu Anggaran Bobot
RealisasiSisa Anggaran
Ket.Fisik (%) Keuangan
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)
(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rencana Fisik
(%)Tertimbang/Ke
giatan
Tertimbang/Instansi
4
Masyarakat miskin
Prov. Banten 304,310,000.00 0.24 100.00 0.24 247,867,500.00 81.45 56,442,500.00 18.55
5 Operasional Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Banten Prov. Banten 251,782,000.00 0.20 100.00 0.20 249,492,000.00 99.09 2,290,000.00 0.91
6 Pelaksanaan Regionalisasi Kalibrasi di Provinsi Banten Prov. Banten 96,160,000.00 0.08 100.00 0.08 82,392,500.00 85.68 13,767,500.00 14.32
7 Koordinasi Pelayanan Darah Tingkat Provinsi Banten Prov.Banten 64,708,500.00 0.05 100.00 0.05 58,032,500.00 89.68 6,676,000.00 10.32
8 Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit dalam Akreditasi Rumah Sakit Prov.Banten 400,000,000.00 0.32 100.00 0.32 392,000,000.00 98.00 8,000,000.00 2.00
9 Penyusunan FS Pembangunan RSUD di Lebak dan Pandeglang Prov.Banten 400,000,000.00 0.32 0.00 0.00 0.00 400,000,000.00 100.00
7Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Masyarakat miskin d
2,000,000,000.00 1.59 100.00 81.79 1.30 1,499,395,709.00 74.97 876,169,341.00 43.81
1 Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 328,595,000.00 0.26 0.00 0.00 0.00 328,595,000.00 100.00
2 Persiapan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan keluarga miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 28,469,500.00 0.02 100.00 0.02 24,763,000.00 86.98 3,706,500.00 13.02
3 Bakti sosial khitanan massal bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 508,320,000.00 0.40 100.00 0.40 499,112,250.00 98.19 9,207,750.00 1.81
4 Bakti sosial operasi katarak bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov. Banten 235,595,000.00 0.19 0.00 0.00 235,595,000.00 100.00
5 Pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov.Banten 501,085,000.00 0.40 100.00 0.40 401,226,609.00 80.07 99,858,391.00 19.93
6 Hospital goes to village 1 Kegiatan Prov.Banten 283,175,000.00 0.23 100.00 0.23 165,999,000.00 58.62 117,176,000.00 41.38
7 Pelayanan Kesehatan gigi bagi masyarakat miskin 1 Kegiatan Prov.Banten 114,760,500.00 0.09 100.00 0.09 32,729,800.00 28.52 82,030,700.00 71.48
8 Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Aparatur kab/kota,
653,180,000.00 0.52 100.00 98.98 0.51 623,035,000.00 95.38 176,710,000.00 27.05
1 Prov. Banten 21,000,000.00 0.02 100.00 0.02 20,800,000.00 99.05 200,000.00 0.95
2 Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui media massa Prov. Banten 161,000,000.00 0.13 94.41 0.12 152,000,000.00 94.41 9,000,000.00 5.59
3 Promosi keluarga sehat melalui peringtan hari kesehatan Prov. Banten 116,950,000.00 0.09 12.65 0.01 14,800,000.00 12.65 102,150,000.00 87.35
4 Promosi Keluarga Sehat Melalui Banten Expo Prov. Banten 176,800,000.00 0.14 96.10 0.13 169,900,000.00 96.10 6,900,000.00 3.90
5 Prov. Banten 53,500,000.00 0.04 100.00 0.04 53,500,000.00 100.00 0.00 0.00
6 Sosialisasi program germas bagi organisasi masyarakat Prov. Banten 53,600,000.00 0.04 100.00 0.04 44,700,000.00 83.40 8,900,000.00 16.60
7 koordinasi dengan dunia usaha tentang dana CSR untuk kesehatan Prov. Banten 22,050,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 22,050,000.00 100.00
8 Penyuluhan program keluarga sehat bagi mitra kesehatan Prov. Banten 26,250,000.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 26,250,000.00 100.00
9 Peran Saka Tingkat Provinsi Banten Prov. Banten 22,030,000.00 0.02 0.00 0.00 20,770,000.00 94.28 1,260,000.00 5.72
9
Pengendalian Mutu Balai Laboratorium Kesehatan
306,138,650.00 0.24 100.00 97.89 0.24 272,576,650.00 89.04 141,629,000.00 46.26
1 1 Kegiatan Prov. Banten 24,800,000.00 0.02 55.50 0.01 21,345,000.00 86.07 3,455,000.00 13.93
2 1 Kegiatan Prov. Banten 58,620,000.00 0.05 100.00 0.05 56,209,650.00 95.89 2,410,350.00 4.11
3 1 Kegiatan Prov. Banten 66,200,000.00 0.05 37.50 0.02 42,810,000.00 64.67 23,390,000.00 35.334 1 Dokumen Prov. Banten 21,600,000.00 0.02 100.00 0.02 21,525,000.00 99.65 75,000.00 0.35
5 Akreditasi ISO/IEC 17025 1 Dokumen Prov. Banten 134,918,650.00 0.11 16.24 0.02 22,620,000.00 16.77 112,298,650.00 83.23
10 Pelayanan Pada Balai Labkesda 500,000,000.00 0.40 100.00 96.28 0.38 481,398,911.00 96.28 79,603,020.00 15.92
1 ###Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Klinik 1 Kegiatan Prov.Banten 83,500,000.00 0.07 100.00 0.07 83,463,040.00 99.96 36,960.00 0.04
2 ###Pengadaan Reagen Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 1 Kegiatan Prov.Banten 112,000,000.00 0.09 100.00 0.09 103,937,010.00 92.80 8,062,990.00 7.20
3 35,000,000.00 0.03 100.00 0.03 33,556,930.00 95.88 1,443,070.00 4.12
4 Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Kesehatan 40,000,000.00 0.03 10.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 100.00
5 Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Kesehatan 199,500,000.00 0.16 100.00 0.16 199,440,000.00 99.97 60,000.00 0.03
6 Promosi dan Publikasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan 30,000,000.00 0.02 60.00 0.01 0.00 0.00 30,000,000.00 100.00
III Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
11
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Penderita ISPA, Kus
204,305,600.00 0.16 100.00 100.00 0.16 204,305,000.00 100.00 600.00 0.00
Pengendalian dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 ###Mentoring Klinik layanan HIV/AIDS dan IMS Prov.Banten 12,089,600.00 0.01 100.00 0.01 12,089,000.00 100.00 600.00 0.00
2 ### Prov.Banten 81,661,000.00 0.06 100.00 0.06 81,661,000.00 100.00 0.00 0.00
3 ###Pelatihan Pengendalian kasus TB melalui penguatan strategi DOTS Prov.Banten 97,055,000.00 0.08 100.00 0.08 97,055,000.00 100.00 0.00 0.00
4 ###Skrining TB pada populasi beresiko Prov.Banten 13,500,000.00 0.01 100.00 0.01 13,500,000.00 100.00 0.00 0.00
12 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 293,940,000.00 0.23 100.00 97.54 0.23 286,717,000.00 97.54 130,247,000.00 44.31
Pengendalian Dan Evaluasi Program Malaria
1 ###Penguatan sistem survailens migrasi Malaria
Aparatur, Puskesma
Prov.Banten 84,620,000.00 0.07 100.00 0.07 84,620,000.00 100.00 0.00 0.00
2 ###Penanggulangan kasus DBD Prov.Banten 201,160,000.00 0.16 35.25 0.06 70,913,000.00 35.25 130,247,000.00 64.75
Pembinaan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut se-Provinsi, TOT Peningkatan Mutu Pelayanan Medis dan Penunjang Medis di FKRTL se-Provinsi Banten
Penyebarluasan informasi keluarga sehat melalui paket informasi keluarga
penyuluhan program uks untuk guru SMA/Sederajat di kabupaten / kota
Persiapan Penerapan Akreditasi ISO 151899 dan ISO/IEC 17025 Tahap 2
Balai Labkes Prov.Banten, Laboratorium Kesehatan Kab/KotaUji Rutin Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dan Uji Profisiensi ke
Laboratorium Penyedia Uji PME dan Uji Profisiensi Serta Uji Antar StafKalibrasi Alat Laboratorium Ke Lembaga Penguji Kalibrasi Alat LaboratoriumPengembangan Sistem Pengingat Waktu Kalibrasi Alat Laboratorium di Balai Labkes
Pengadaan Bahan Pakai Habis Operasional Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
Peningkatan kapasitas bagi petugas Laboratorium IMS dan HIV/AIDS di fasyankes primer
97
Dinas Kesehatan
No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja
SasaranPagu Anggaran Bobot
RealisasiSisa Anggaran
Ket.Fisik (%) Keuangan
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)
(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rencana Fisik
(%)Tertimbang/Ke
giatan
Tertimbang/Instansi
3 ###On The Job Training FilariasisAparatur, Puskesma
Prov.Banten 8,160,000.00 0.01 100.00 0.01 8,160,000.00 100.00 0.00 0.00
13 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)
Masyarakat, Dinke
469,630,000.00 0.37 100.00 100.00 0.37 436,063,000.00 92.85 32,580,000.00 6.94
1 Pembentukan Posbindu di SMA/Sederajat Prov. Banten 408,155,000.00 0.32 100.00 0.32 376,875,000.00 92.34 31,280,000.00 7.66
2 Skrining Deteksi Dini PTM Prov. Banten 61,475,000.00 0.05 100.00 0.05 60,175,000.00 97.89 1,300,000.00 2.11
14 502,645,000.00 0.40 100.00 100.00 0.40 482,214,500.00 95.94 0.00 0.00
1 ###Penanganan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 32 Orang Prov.Banten 134,575,500.00 0.11 100.00 0.11 134,575,500.00 100.00 0.00 0.00
2 ### 32 Orang Prov.Banten 50,622,500.00 0.04 100.00 0.04 50,622,500.00 100.00 0.00 0.003 ###Bedah Kasus KIPI 70 orang Prov.Banten 66,167,000.00 0.05 100.00 0.05 66,167,000.00 100.00 0.00 0.00
4 ### 6 Kali Prov.Banten 156,357,500.00 0.12 100.00 0.12 156,357,500.00 100.00 0.00 0.00
5 ###Peningkatan Kapasitas Allert terhadap KLB dan Krisis Kesehatan 24 Orang Prov.Banten 94,922,500.00 0.08 100.00 0.08 94,922,500.00 100.00 0.00 0.00
15 Penyehatan Lingkungan Prov. Banten 636,862,500.00 0.51 100.00 100.00 0.51 576,712,500.00 90.56 59,450,000.00 9.33
1 ### Aparatur, Puskesmas, D Prov. Banten 61,535,000.00 0.05 100.00 0.05 52,185,000.00 84.81 9,350,000.00 15.19
2 ### Prov. Banten 68,855,000.00 0.05 100.00 0.05 56,405,000.00 81.92 12,450,000.00 18.08
3 ###Pembinaan Teknis Pengawasan Sanitasi Tempat - tempat Umum Prov. Banten 46,186,300.00 0.04 100.00 0.04 40,536,300.00 87.77 5,650,000.00 12.23
4 ### Prov. Banten 61,314,000.00 0.05 100.00 0.05 56,314,000.00 91.85 5,000,000.00 8.15
5 ###Pengawasan Kwalitas Air Bersih di Puskesmas Prov. Banten 3,825,000.00 0.00 100.00 0.00 3,825,000.00 100.00 0.00 0.00
6 ###Replikasi Desa ODF, Leason Lerand Desa ODF TK. Kabupaten Prov.Banten 69,422,200.00 0.06 100.00 0.06 69,422,200.00 100.00 0.00 0.00
7 ###Replikasi Desa ODF, Pemberian Reward Desa ODF Prov. Banten 150,000,000.00 0.12 100.00 0.12 150,000,000.00 100.00 0.00 0.00
8 ###Replikasi Desa ODF, Honor Tenaga Ahli STBM Prov.Banten 54,000,000.00 0.04 100.00 0.04 30,000,000.00 55.56 24,000,000.00 44.44
9 Pelatihan Penjamah Makanan di Obyek Wista Banten Lama Prov.Banten 29,400,000.00 0.02 100.00 0.02 29,400,000.00 100.00 0.00 0.00
10 Pemicuan STBM dikawasan Banten Lama Prov.Banten 87,625,000.00 0.07 100.00 0.07 84,625,000.00 96.58 3,000,000.00 3.42
11 Pengawasan Kualitas Air dikawasan Banten Lama Prov.Banten 4,700,000.00 0.00 100.00 0.00 4,700,000.00 100.00 0.00 0.00
IV Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
16Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Masyarakat Provins
Prov. Banten 3,513,700,000.00 2.79 100.00 100.00 2.79 3,291,060,649.00 93.66 219,872,801.006.257586
1 Prov. Banten 2,868,630,000.00 2.28 100.00 2.28 2,816,479,199.00 98.18 52,150,801.00 1.82
2 Pemantapan Tim Perencanaan dan Pengendalian Buffer Stok Provinsi Prov. Banten 58,705,000.00 0.05 100.00 0.05 58,705,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Prov. Banten 127,760,000.00 0.10 100.00 0.10 107,180,000.00 83.89 20,580,000.00 16.114 Repacking Obat Instalasi Farmasi Prov. Banten 171,500,000.00 0.14 100.00 0.14 169,783,000.00 99.00 1,717,000.00 1.00
5 Prov. Banten 135,605,000.00 0.11 100.00 0.11 135,605,000.00 100.00 0.00 0.006 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi Prov. Banten 151,500,000.00 0.12 100.00 0.12 6,075,000.00 4.01 145,425,000.00 95.99
17 Peningkatan pelayanan kefarmasian, produksi dan distribusi 348,407,000.00 0.28 100.00 89.44 0.25 311,626,000.00 89.44 131,791,000.00 37.83
1 Pengendalian dan Evaluasi Program Kefarmasiaan dan Alat kesehatan 49 Orang Prov.Banten 106,655,000.00 0.08 100.00 0.08 87,295,000.00 81.85 19,360,000.00 18.15
2 Pembinaan terhadap pelaku usaha distribusi kefarmasiaan 25 Orang Prov.Banten 52,075,000.00 0.04 100.00 0.04 52,075,000.00 100.00 0.00 0.00
3 54,455,000.00 0.04 100.00 0.04 45,675,000.00 83.88 8,780,000.00 16.12
4 Advokasi Implementasi Keamanan Pangan Se Provinsi Banten 37,811,000.00 0.03 100.00 0.03 31,571,000.00 83.50 6,240,000.00 16.50
5 Gelar Produk Kosmetik obat tradisional, alkes dan PKRT 97,411,000.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 97,411,000.00 100.00
19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) 1,112,848,500.00 0.88 100.00 95.42 0.84 1,061,881,500.00 95.42013 1,010,648,500.00 90.82
1 300,800,000.00 0.24 50.00 0.12 99,600,000.00 33.1117 201,200,000.00 66.89
Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pertemuan Lintas Sektor dalam Upaya Pencapaian Imunisasi Dasar lengkap 100%
Pengadaan Perlengkapan Penunjang Petugas Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Kabupaten
Replikasi Desa ODF, Pelatihan Monev STBM Berbasis WEB untuk Petugas Sanitarian
Pembinaan Pendampingan dan Pertemuan Koordinasi Advokasi Kabupaten Kota Sehat
Pengadaan obat essential dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi
Pemenuhan Standar Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan Obat Program Kesehatan
TOT Pengelolaan Obat Instalasi Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar
Pengendalian dan evaluasi terhadap Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT-ALAT PENYIMPANAN
98
Dinas Kesehatan
No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja
SasaranPagu Anggaran Bobot
RealisasiSisa Anggaran
Ket.Fisik (%) Keuangan
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)
(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rencana Fisik
(%)Tertimbang/Ke
giatan
Tertimbang/Instansi
2 201,300,000.00 0.16 10.00 0.02 1,300,000.00 0.645802 200,000,000.00 99.35
3 150,607,000.00 0.12 10.00 0.01 1,300,000.00 0.863174 149,307,000.00 99.14
4 460,141,500.00 0.37 0.00 0 460,141,500.00 100.00
V Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
20 Perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan 613,000,000.00 0.49 100.00 97.00 0.47 552,892,000.00 90.19 60,608,000.00 9.89
1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Prov. Banten 613,000,000.00 0.49 97.00 0.47 552,392,000.00 90.11 60,608,000.00 9.89
22 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Aparatur Petugas
Prov. Banten 47,808,480,000.00 37.99 100.00 100.00 37.99 41,079,908,144.00 85.93 41,695,838,000.00 87.21
1 Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan Prov. Banten 15,936,160,000.00 12.66 100.00 12.66 189,556,000.00 1.19 15,746,604,000.00 98.81
2 Prov. Banten 15,936,160,000.00 12.66 100.00 12.66 40,424,000.00 0.25 15,895,736,000.00 99.75
3 Dana Program Jamkesmaskin Provinsi Banten (Premi Asuransi) Prov. Banten 15,936,160,000.00 12.66 100.00 12.66 5,882,662,000.00 36.91 10,053,498,000.00 63.09
23 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 250,030,000.00 0.20 100.00 100.00 0.20 204,555,000.00 81.81 45,425,000.00 18.17
1 1 Kegiatan Prov.Banten 32,918,000.00 0.03 100.00 0.03 20,918,000.00 63.55 12,000,000.00 36.45
2 1 Kegiatan Prov.Banten 36,506,000.00 0.03 100.00 0.03 31,506,000.00 86.30 5,000,000.00 13.70
3 1 Kegiatan Prov.Banten 33,865,000.00 0.03 100.00 0.03 30,365,000.00 89.66 3,500,000.00 10.34
4 1 Kegiatan Prov.Banten 31,456,000.00 0.02 100.00 0.02 28,656,000.00 91.10 2,800,000.00 8.90
5 1 Kegiatan Prov.Banten 87,345,000.00 0.07 100.00 0.07 65,820,000.00 75.36 21,525,000.00 24.64
6 1 Kegiatan Prov.Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
7 1 Kegiatan Prov.Banten 27,940,000.00 0.02 100.00 0.02 27,340,000.00 97.85 600,000.00 2.15
24 Upaya Kesehatan Jiwa 950,000,000.00 0.75 100.00 95.88 0.72 937,200,000.00 98.65 10,350,000.00 1.09
1 Pemberdayaan Kader dalam Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Masyarakat Prov.Banten 52,174,000.00 0.04 100.00 0.04 52,174,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Gerakan Banten Bebas Pasung 90 Orang Prov.Banten 103,420,000.00 0.08 100.00 0.08 103,420,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Peningkatan Layanan Kesehatan Jiwa di Fasyankes 70 Orang Prov.Banten 294,406,000.00 0.23 100.00 0.23 287,806,000.00 97.76 6,600,000.00 2.24
4 Prov.Banten 500,000,000.00 0.40 100.00 0.40 496,250,000.00 99.25 3,750,000.00 0.75
VI
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT PENDINGIN
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT FARMASI
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINYA - PENGADAAN ASET TETAP RENOVASI
Pembinaan Teknis Operasional Tim Province Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA)
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran bagi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Prereview Implementasi Kesehatan Kerja dan Olahraga di 2 Puskesmas Percontohan
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pengukuran Kebugaran Bagi Caloan TKHI Provinsi Banten
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Konsolidasi Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan dan Produktif di Tempat Kerja di 2 Puskesmas PercontohanPengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Baseline Survey Identifikasi Kebutuhan Intervensi GP2SP di 4 Tempat Kerja Terpilih
Pengembangan Pelaksaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten, Pelatihan Tim Manajemen Bagi Tempat Kerja Percontohan
Evaluasi dan koordinasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten, Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tk. Provinsi Banten
250 Orang / 10 Puskesmas
Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Desa Siaga Sehat Jiwa
99
Dinas Kesehatan
No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja
SasaranPagu Anggaran Bobot
RealisasiSisa Anggaran
Ket.Fisik (%) Keuangan
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)
(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rencana Fisik
(%)Tertimbang/Ke
giatan
Tertimbang/Instansi
26
Promosi Kesehatan dan Sureilans Kesehatan Kerja
500,000,000.00 0.40 100.00 99.50 0.40 480,945,000.00 96.19 2,500,000.00 0.50
1 Pelatihan First Aider Bagi Perusahaan 113,431,500.00 0.09 100.00 0.09 113,431,500.00 100.00 0.00 0.00
2 60,500,000.00 0.05 100.00 0.05 60,500,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Pengenalan PAK Ditempat Kerja 59,568,500.00 0.05 100.00 0.05 59,568,500.00 100.00 0.00 0.00
4 31,205,000.00 0.02 100.00 0.02 31,205,000.00 100.00 0.00 0.00
5 Peningkatan Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja 59,790,000.00 0.05 100.00 0.05 59,790,000.00 100.00 0.00 0.00
6 Sosialisasi Gizi Bagi Pekerja Di Perusahaan 90,505,000.00 0.07 100.00 0.07 90,505,000.00 100.00 0.00 0.00
7 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Ditempat Kerja 85,000,000.00 0.07 97.06 0.07 82,500,000.00 97.06 2,500,000.00 2.94
27
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyaraka
682,201,000.00 0.54 100.00 69.66 0.38 434,917,748.00 63.75 266,412,452.00 39.05
1 Survey Kepuasan Pasien 45,610,000.00 0.04 80.00 0.03 27,610,000.00 60.53 18,000,000.00 39.47
2 395,660,000.00 0.31 50.00 0.16 154,481,548.00 39.04 241,178,452.00 60.96
3 186,611,000.00 0.15 100.00 0.15 185,877,000.00 99.61 734,000.00 0.39
4 Bakti Sosial Khitanan Massal 54,320,000.00 0.04 100.00 0.04 47,820,000.00 88.03 6,500,000.00 11.97
VII Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
28 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca AsetAparatur Dinkes Pr
Prov. Banten
60985000
0.05
100
100.00 0.05
50065000
82.09
12000000
19.68
1 Penyusunan laporan kinerja keuangan dan SPIP 1 Kegiatan Prov. Banten 60,985,000.00 0.05 100.00 0.05 48,985,000.00 80.32 12,000,000.00 19.68
29 Program, Evaluasi dan Pelaporan 701,840,000.00 0.56 100.00 92.73 0.52 614,075,000.00 87.50 87,765,000.00 12.50
1 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 16 kali
Stakeholders Keseh
Prov.Banten 312,765,000.00 0.25 100.00 0.25 284,765,000.00 91.05 28,000,000.00 8.95
2 1 Dokumen Prov.Banten 12,825,000.00 0.01 100.00 0.01 6,375,000.00 49.71 6,450,000.00 50.29
3 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2 Dokumen Prov.Banten 312,435,000.00 0.25 100.00 0.25 312,435,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Penyusunan Evaluasi Pengendalian 2 Dokumen Prov.Banten 63,815,000.00 0.05 20.00 0.01 10,500,000.00 16.45 53,315,000.00 83.55
VIII Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan aparatur dinkes Prov. Banten 5,823,025,300.00 4.63 100.00 73.47 3.40 4,278,242,300.00 73.47 5,525,468,299.33 94.89
1 A. Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1,941,008,433.33 1.54 35.00 0.54 297,557,000.00 15.33 1,643,451,433.33 84.672 1,941,008,433.00 1.54 34.00 0.52 0.00 0.00 1,941,008,433.00 100.00
3 C. Penyusuna Dokumen Perencanaan 1,941,008,433.00 1.54 34.00 0.52 0.00 0.00 1,941,008,433.00 100.00
31 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan
aparatur dinkes
Prov. Banten 3,670,000,000.00 2.92 100.00 92.34 2.69 3,388,725,650.00 92.34 3,413,103,500.00 93.00
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten Prov. Banten 3,670,000,000.00 2.92 20.00 0.58 256,896,500.00 7.00 3,413,103,500.00 93.00
32 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 12 Bulan
Meningkatnya Apara
Prov. Banten 6,540,190,000.00 5.20 100.00 81.96 4.26 5,360,028,596.00 81.96 4,801,370,454.00 73.41
1 Penyediaan Bahan Pakai habis Dinkes Prov. Banten 2 Paket Prov. Banten 3,270,095,000.00 2.60 46.17 1.20 123,243,570.00 3.77 3,146,851,430.00 96.23
2 Penyediaan Barang dan Jasa Dinkes Prov. Banten 8 Paket Prov. Banten 3,270,095,000.00 2.60 30.64 0.80 1,615,575,976.00 49.40 1,654,519,024.00 50.60
33 Peningkatan Kapasitas AparaturNakes
Prov. Banten 779,000,000.00 0.62 100.00 90.27 0.56 635,680,000.00 81.60 491,075,000.00 63.04
1 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Prov. Banten 20,757,000.00 0.02 100.00 0.02 0.00 0.00 20,757,000.00 100.00
2 PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR Prov. Banten 758,243,000.00 0.60 90.00 0.54 287,925,000.00 37.97 470,318,000.00 62.03
34
Pengadaan Sarana dan Prasaranan Kantor pada Balai Labor
12 Bulan Balai Labkesda Prov Banten 4,491,460,000.00 3.57 100.00 99.03 3.53 4,447,822,310.00 99.03 43,637,690.00 0.97
1,091,460,000.00 97,729,000.00 993,731,000.00
35
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada labkesda
12 Bulan Balai Labkesda Prov Banten 1,500,000,000.00 1.19 100.00 89.29 1.06 1,339,307,877.00 89.29 1,233,845,000.00 82.26
1 Belanja Pegawai 603,100,000.00 0.48 24.95 0.12 150,450,000.00 24.95 452,650,000.00 75.05
Peningkatan dan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA (Hazard Identification Risk Assesment) dan Mapping Health Risk
Peningkatan Kemampuan Antisipasi Keracunan Makanan Bagi Industri
Identifikasi Kebutuhan dan Perbekalan Obat-obatan di BKKMPerbekalan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium
Penyusunan Laporan Kinerja ( LAKIP, LKPJ,LPPD ) Beserta TAPKIN,IKU,IKK
B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100
Dinas Kesehatan
No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja
SasaranPagu Anggaran Bobot
RealisasiSisa Anggaran
Ket.Fisik (%) Keuangan
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)
(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rencana Fisik
(%)Tertimbang/Ke
giatan
Tertimbang/Instansi
2 Belanja Barang dan Jasa 896,900,000.00 0.71 0.00 0.00 115,705,000.00 12.90 781,195,000.00 87.10
101
Dinas Kesehatan
No. Program, Kegiatan & Tolak Ukur Target Kinerja
SasaranPagu Anggaran Bobot
RealisasiSisa Anggaran
Ket.Fisik (%) Keuangan
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) % (11):(6)(Rp.) (%)
(Rp.) (%)(7)x(9) (6)-(11) (13):(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rencana Fisik
(%)Tertimbang/Ke
giatan
Tertimbang/Instansi
36Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor Labkesda
Balai Labkesda Prov Banten 500,000,000.00 0.40 100.00 98.24 0.39 491,203,925.00 98.24 8,796,075.00 1.76
37Peningkatan Kapasitas Aparatur Labkesda
Balai Labkesda Prov Banten 200,000,000.00 0.16 100.00 87.08 0.14 174,162,000.00 87.08 25,838,000.00 12.92
1 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00 0.16 30.00 0.05 39,250,000.00 19.63 160,750,000.00 80.38
38
Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan keluar daerah labkes
Balai Labkesda Prov Banten 300,000,000.00 0.24 100.00 24.88 0.06 74,636,396.00 24.88 225,363,604.00 75.12
1 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00 20.00 0.00 13,169,996.00 4.39 286,830,004.00
36 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah dinkes 12 Bulan Dinkes Prov.Banten Prov. Banten 2,298,920,000.00 1.83 100.00 67.71 1.24 1,444,796,736.00 62.85 1,863,460,303.00 81.06
1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan Prov.Banten 1,149,460,000.00 0.91 23.44 0.21 320,864,302.00 27.91 828,595,698.00 72.09
2 Perjalanan dinas Luar Derah 12 Bulan Prov.Banten 1,149,460,000.00 0.91 11.45 0.10 114,595,395.00 9.97 1,034,864,605.00 90.03
37 Aparatur BKKM Prov. Banten 1,685,751,500.00 1.34 100.00 76.11 1.02 1,203,303,828.00 71.38 494,572,484.00 29.34
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan BKKM 1,685,751,500.00 1.34 76.11 1.02 1,191,179,016.00 70.66 494,572,484.00 29.34
38Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan
Aparatur BKKM Prov. Banten 1,000,000,000.00 0.79 100.00 81.59 0.65 791,169,750.00 79.12 209,780,250.00 20.98
1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 1 Tahun Prov.Banten 402,312,000.00 0.32 87.42 0.28 350,760,000.00 87.19 51,552,000.00 12.81
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun Prov.Banten 262,880,000.00 0.21 93.75 0.20 185,063,350.00 70.40 77,816,650.00 29.60
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 1 Tahun Prov.Banten 334,808,000.00 0.27 98.00 0.26 254,396,400.00 75.98 80,411,600.00 24.02
39
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Ko12 Bulan Aparatur BKKM Prov. Banten 4,023,256,000.00 3.20 100.00 83.84 2.68 2,421,155,741.00 60.18 1,553,226,855.00 38.61
1 Penyediaan Barang Habis Pakai Prov. Banten 265,505,000.00 0.21 76.56 0.16 203,268,000.00 76.56 62,237,000.00 23.44
2 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) Prov. Banten 2,208,274,000.00 1.75 83.33 1.46 1,594,500,480.00 72.21 613,773,520.00 27.79
3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Prov. Banten 184,665,000.00 0.15 75.00 0.11 91,714,000.00 49.67 92,951,000.00 50.33
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Prov. Banten 359,502,000.00 0.29 91.67 0.26 217,800,000.00 60.58 141,702,000.00 39.42
5 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet Prov. Banten 798,120,000.00 0.63 83.33 0.53 187,876,665.00 23.54 610,243,335.00 76.46
6 Penyediaan BBM Prov. Banten 106,890,000.00 0.08 90.00 0.08 94,570,000.00 88.47 12,320,000.00 11.53
7 Promosi dan Publikasi Prov. Banten 100,300,000.00 0.08 100.00 0.08 80,300,000.00 80.06 20,000,000.00 19.94
40
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja300,000,000.00 0.24 100.00 76.22 0.18 126,105,143.00 42.04 169,940,857.00 56.65
1 Peningkatan Kompetensi Aparatur 248,146,000.00 0.20 48.75 0.10 80,846,893.00 32.58 167,299,107.00 67.42
2 Administrasi Kepegawaian 51,854,000.00 0.04 100.00 0.04 49,212,250.00 94.91 2,641,750.00 5.09
41
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Pada
Prov. Banten 300,000,000.00 0.24 100.00 100.00 0.24 299,490,292.00 99.83 509,708.00 0.17
1 Prov. Banten 244,550,000.00 0.19 99.83 0.19 244,355,912.00 99.92 194,088.00 0.08
2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 55,450,000.00 0.04 0.00 0.00 55,134,380.00 99.43 315,620.00 0.57
IX Penyediaan Data Pembangunan Daerah
42 Penyediaan Data Pembangunan Masyarakat Banten 233,375,000.00 0.19 100.00 100.00 0.19 223,469,000.00 95.76 9,906,000.00 4.24
1 1 Dokumen Prov.Banten 75,500,000.00 0.06 100.00 0.06 69,194,000.00 91.65 6,306,000.00 8.35
2 1 Dokumen Prov.Banten 157,875,000.00 0.13 100.00 0.13 154,275,000.00 97.72 3,600,000.00 2.28
JUMLAH 125,853,681,550.00 100.00 100.00 94.27 109,241,990,375.00 86.80 66,533,646,523.33 52.87
Serang, Desember 2017Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.KesNIP. 19640414 199102 1 006
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Koordinasi dan Konsultasi ke DalamDaerah
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data elektronik Dinas Kesehatan Provinsi BantenPengembangan ( SIKDA/SIP ) Sistem Informasi Puskesmas Di Provinsi Banten
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : BULAN : Desember
KEGIATAN : BELANJA TIDAK LANGSUNG TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : PROVINSI BANTEN
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.) Sisa Anggaran
Sumber Dana
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Contra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Belanja Pegawai
1. Gaji dan Tunjangan8,888,690,000.00 29.65 100.00 29.65 8,645,330,065.00 8,645,330,065.00 97.26 243,359,935.00 0.00
APBD
- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 1 1 01 01 6,877,534,479.00 6,784,555,000.00 6,784,555,000.00 98.65 92,979,479.00 0.00
APBD
- Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 536,575,000.00 527,151,228.00 527,151,228.00 98.24 9,423,772.00 0.00
APBD
- Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 236,145,000.00 227,910,000.00 227,910,000.00 96.51 8,235,000.00 0.00
APBD
- Tunjangan Fungsional 5 1 1 01 04 363,760,000.00 290,109,000.00 290,109,000.00 79.75 73,651,000.00 0.00
APBD
- Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 236,275,000.00 215,185,000.00 215,185,000.00 91.07 21,090,000.00 0.00
APBD
- Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 396,716,760.00 377,235,780.00 377,235,780.00 95.09 19,480,980.00 0.00
APBD
- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 3,150,000.00 2,590,990.00 2,590,990.00 82.25 559,010.00 0.00
APBD
- Pembulatan gaji 5 1 1 01 08 127,820.00 90,709.00 90,709.00 70.97 37,111.00 0.00
APBD
- Belanja Iuran BPJS 5 1 1 01 23 202,369,750.00 189,093,807.00 189,093,807.00 93.4413,275,943.00 0.00
APBD
- Belanja Iuran BPJS Ketenaga kerjaan 5 1 1 01 24 36,036,191.00 31,408,551.00 31,408,551.00 87.164,627,640.00 0.00
APBD
2. Tambahan Penghasilan PNS 21,086,310,000.00 70.35 100.00 70.35 20,886,712,000.00 20,886,712,000.00 99.05 199,598,000.00 0.00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5 1 1 02 01 15,159,310,000.00 15,158,912,000.00 15,158,912,000.00 100.00 398,000.00 0.00 APBD
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5 1 1 02 03 417,000,000.00 397,800,000.00 397,800,000.00 95.40 19,200,000.00 0.00 APBD
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi 5 1 1 02 04 5,142,000,000.00 5,142,000,000.00 5,142,000,000.00 100.00 0.00 0.00 APBD
- 5 1 1 02 05 368,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 51.09 180,000,000.00 0.00 APBD
JUMLAH 29,975,000,000.00 100.00 100.00 29,532,042,065.00 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 0.00
Serang, Desember 2017
Bendahara Pengeluaran Koordinator PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Agus Sudiaman, A.md Endat Sudrajat, SE. M.Si Trias Dewi Yunisti, SE
NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19671001 198703 1 004 NIP. 19760623 200112 2 002
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
500000
12
564
3,384,000,000
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Desember
KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang Kantor 2,501,846,250.00 100.00 94.00 94.00 2,207,187,250.00 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 294,659,000.00
- Belanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi5. 2. 2. 24. 03 600,000,000.00 23.98 100.00 23.98 587,800,000.00 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 12,200,000.00 sisa kontrak
- Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan5. 2. 3. 29. 06 150,000,000.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00
- Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan rumah genset) 5. 2. 3. 49. 04 201,600,000.00 8.06 100.00 8.06 200,789,000.00 200,789,000.00 99.60 811,000.00 811,000.00 sisa kontrak
o - 5. 2. 3. 66. 02 709,600,000.00 28.36 100.00 28.36 577,952,000.00 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 131,648,000.00 sisa kontrak
- 5. 2. 3. 76. 02 840,646,250.00 33.60 100.00 33.60 840,646,250.00 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 _
JUMLAH 2,501,846,250.00 100.00 94.00 2,207,187,250.00 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 294,659,000.00
Serang, Desember 2017
PPTK
Patmawati, S.Kep, Ners, MARSNIP. 19760827 200212 2 002
Bobot (%) (%) (9):(4)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
tidak cukup waktu pelaksanaan sehingga tidak diserap
Belanja Modal jalan,Irigasi dan jaringan-pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku (pengadaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kantor, pengadaan jaringan air bersih )
Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Desember
KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 200,000,000.00 11.02 100.00 11.02 194,034,000.00 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 0.00
- 5. 2. 2. 23. 31 200,000,000.00 11.02 100.00 11.02 194,034,000.00 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 0.00
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 424,000,000.00 23.36 100.00 23.36 325,507,600.00 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 0.00
- Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor (pemeliharaan kendaraan5. 2. 2. 23. 05 424,000,000.00 23.36 100.00 23.36 325,507,600.00 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 0.00
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1,191,362,400.00 65.63 67.00 43.97 570,483,700.00 570,483,700.00 47.88 620,878,700.00 0.00
- Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5. 2. 1. 01. 02 23,400,000.00 1.29 100.00 1.29 10,400,000.00 10,400,000.00 44.44 13,000,000.00 0.00
- Belanja pemeliharaan alat pengolahan-pemeliharaan IPAL 5. 2. 2. 23. 13 74,036,000.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,036,000.00 0.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga-(pemeliharaan jet pump, pemeliharaan 5. 2. 2. 23.16 140,000,000.00 7.71 100.00 7.71 87,557,600.00 87,557,600.00 62.54 52,442,400.00 0.00
- Belanja Pemeliharaan Komputer(pemeliharaan komputer,laptop,printer) 5. 2. 2. 23.17 59,940,000.00 3.30 100.00 3.30 56,225,000.00 56,225,000.00 93.80 3,715,000.00 0.00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan( pemeliharaan alat laboratorium PK, Celi Dy5. 2. 2. 23. 23 433,046,400.00 23.85 50.00 11.93 63,995,000.00 63,995,000.00 14.78 369,051,400.00 0.00
- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor( AC Seplit, AC Standing, CCTV, mesin 5. 2. 2. 23. 28 360,940,000.00 19.88 100.00 19.88 331,824,300.00 331,824,300.00 91.93 29,115,700.00 0.00
- Belanja Pemeliharaan Instalasi Pembangkit Listrik ( pemeliharaan genset ) 5. 2. 2. 23. 55 30,000,000.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
- Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik (pemeliharaan PJU) 5. 2. 2. 23. 61 30,000,000.00 1.65 100.00 1.65 20,481,800.00 20,481,800.00 68.27 9,518,200.00 0.00
- Belanja jasa konsultansi pengawasan ( pemeliharaan pengawasan sarana prasar5. 2. 2. 24. 03 40,000,000.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00 0.00
JUMLAH 1,815,362,400.00 100.00 78.34 1,090,025,300.00 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 0.00
Serang, Desember 2017
PPTK
Yogi Adi Prabowo, SENIP. 19770102 200212 1 006
Bobot (%) (%) (9):(4)
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja ( pemeliharaan taman-pemeliharaan toilet)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : DesemberKEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 16,088,200,000.00 53.01 100.00 53.01 13,642,800,000.00 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 0.00
- Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 5. 2. 1. 02. 02 ### 48.03 100.00 48.03 12,322,450,000.00 12,322,450,000.00 84.53 2,254,350,000.00 0.00
- Belanja jasa tenaga kerja lapangan 5. 2. 2. 32. 04 1,511,400,000 4.98 100.00 4.98 1,320,350,000.00 1,320,350,000.00 87.36 191,050,000.00 0.00
2 Penyediaan Jasa ### 32.68 86.00 28.11 ### ### 75.17 ### - - Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang da5. 2. 1. 01. 02 40,600,000 0.13 100.00 0.13 26,000,000.00 26,000,000.00 64.04 14,600,000.00 0.00
- Belanja telpon/Faksmili/Internet 5. 2. 2. 03. 01 456,000,000 1.50 100.00 1.50 234,957,758.00 234,957,758.00 51.53 221,042,242.00 0.00
- Belanja Listrik 5. 2. 2. 03. 03 1,800,000,000 5.93 100.00 5.93 1,769,873,808.00 1,769,873,808.00 98.33 30,126,192.00 0.00
- Belanja surat kabar/majalah 5. 2. 2. 03. 05 93,420,000 0.31 100.00 0.31 25,024,000.00 25,024,000.00 26.79 68,396,000.00 0.00
- Belanja Jasa penguji 5. 2. 2. 03. 11 748,720,920 2.47 50.00 1.23 263,490,900.00 263,490,900.00 35.19 485,230,020.00 0.00
- Belanja Jasa Kebersihan 5. 2. 2. 03. 12 2,333,184,940 7.69 100.00 7.69 1,444,659,500.00 1,444,659,500.00 61.92 888,525,440.00 0.00
- Belanja jasa penanganan limbah medis 5. 2. 2. 03. 16 636,000,000 2.10 100.00 2.10 332,430,609.00 332,430,609.00 52.27 303,569,391.00 0.00
- Belanja Jasa Pelayanan medis 5. 2. 2. 03. 17 2,309,298,060.00 7.61 100.00 7.61 2,176,603,153.00 2,176,603,153.00 94.25 132,694,907.00 0.00
- Belanja premi asurnsi kesehatan 5. 2. 2. 04. 01 313,650,000.00 1.03 75.00 0.78 100,677,770.00 100,677,770.00 32.10 212,972,230.00 0.00
- Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5. 2. 2. 07. 02 180,000,000 0.59 100.00 0.59 179,280,000.00 179,280,000.00 99.60 720,000.00 0.00
- Belanja sewa tenda 5. 2. 2. 12. 05 88,000,000 0.29 100.00 0.29 79,200,000.00 79,200,000.00 90.00 8,800,000.00 0.00
- Belanja uang saku 5. 2. 2. 29. 01 150,000,000 0.49 100.00 0.49 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja jasa konsultasi perencanaan 5. 2. 2. 24. 02 50,000,000 0.16 100.00 0.16 49,897,000.00 49,897,000.00 99.79 103,000.00 0.00
- Belanja tenaga ahli 5. 2. 2. 31. 02 720,000,000 2.37 100.00 2.37 624,140,000.00 624,140,000.00 86.69 95,860,000.00 0.00
3 Belanja bahan pakai habis ### 8.37 95.00 7.95 ### ### 77.71 565,917,900 - - Belanja alat tulis kantor (4 Triwulan) 5. 2. 2. 01. 01 760,000,000 2.50 100.00 2.50 749,222,700.00 749,222,700.00 98.58 10,777,300.00 0.00
- Belanja Alat listrik dan Elktronik 5. 2. 2. 01. 03 425,000,000 1.40 100.00 1.40 205,660,500.00 205,660,500.00 48.39 219,339,500.00 0.00
- Belanja Perangko,Materai dan benda pos 5. 2. 2. 01. 04 24,000,000 0.08 100.00 0.08 17,448,000.00 17,448,000.00 72.70 6,552,000.00 0.00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5. 2. 2. 01. 05 575,000,000 1.89 100.00 1.89 568,851,400.00 568,851,400.00 98.93 6,148,600.00 0.00
- Belanja suku cadang alat bengkel/pertukangan 5. 2. 2. 01. 14 120,000,000 0.40 100.00 0.40 86,280,700.00 86,280,700.00 71.90 33,719,300.00 0.00
- Belanja suku cadang alat rumah tangga 5. 2. 2. 01. 17 290,000,000 0.96 30.00 0.29 40,089,400.00 40,089,400.00 13.82 249,910,600.00 0.00
- Belanja Vandel,plakat,piala,mendali dan cendara mata 5. 2. 2. 01. 19 171,720,000 0.57 100.00 0.57 143,719,400.00 143,719,400.00 83.69 28,000,600.00 0.00
- Belanja pakaian dinas harian (PDH) 5. 2. 2. 15. 04 99,700,000 0.33 100.00 0.33 93,525,000.00 93,525,000.00 93.81 6,175,000.00 0.00
- Belanja pakaian dinas batik 5. 2. 2. 15. 08 73,150,000 0.24 100.00 0.24 67,855,000.00 67,855,000.00 92.76 5,295,000.00 0.00
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
4 Belanja cetak dan penggandaan 687,780,000 2.27 100.00 2.27 641,610,400 641,610,400 93.29 46,169,600 - - Belanja cetak 5. 2. 2. 06. 01 630,000,000 2.08 100.00 2.08 612,135,300.00 612,135,300.00 97.16 17,864,700.00 0.00
- Belanja Penggandaan 5. 2. 2. 06. 02 57,780,000 0.19 100.00 0.19 29,475,100.00 29,475,100.00 51.01 28,304,900.00 0.00
5 Promosi dan publikasi 751,000,000 2.47 50.00 1.24 216,355,200 216,355,200 28.81 534,644,800 - - Belanja dekorasi 5. 2. 2. 35. 02 50,000,000 0.16 100.00 0.16 45,165,200.00 45,165,200.00 90.33 4,834,800.00 0.00
- Belanja promosi dan publikasi 5. 2. 2. 35. 03 701,000,000 2.31 30.00 0.69 171,190,000.00 171,190,000.00 24.42 529,810,000.00 0.00
6 Penyediaan BBM 362,961,080 1.20 100.00 1.20 362,129,100 362,129,100 99.77 831,980 - - Belanja Bahan Bakar minyak/gas 5. 2. 2. 01. 06 362,961,080 1.20 100.00 1.20 362,129,100.00 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.00
#REF!JUMLAH 30,347,385,000.00 100.00 96.22 24,291,781,298.00 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 0.00
Serang, Desember 2017
PPTK
Yogi Adi Prabowo, SENIP. 19770102 200212 1 006
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN : Desember
KEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D (%) (9):(4)
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5. 2. 1. 18. 01 102,882,000 34.55 100.00 34.55 95,797,643.00 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 0.00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. 2. 1. 18. 02 149,666,000 50.26 100.00 50.26 126,056,985.00 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 0.00
3 5. 2. 1. 18. 03 45,238,000 15.19 100.00 15.19 14,358,737.00 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 0.00
JUMLAH 297,786,000.00 100.00 100.00 236,213,365.00 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 0.00
Serang, Desember 2017
PPTK
Yogi Adi Prabowo, SE
NIP. 19770102 200212 1 006
Bobot (%) SPJ s/d Bulan Laporan
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : DesemberKEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III 2,100,000,000.00 4.67 100.00 4.67 2,069,701,519.00 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 0.00
-5. 2. 3. 34. 01 2,100,000,000.00 0.00 2,069,701,519.00 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 0.00
2 Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi 9,936,364,000.00 22.07 100.00 22.07 9,768,176,774.00 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 0.00
-5. 2. 3. 34. 01 9,936,364,000.00 0.00 9,768,176,774.00 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 0.00
3 Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU 20,537,155,636.00 45.62 92.00 41.97 17,962,142,529.00 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 0.00
- 5. 2. 3. 34. 01 20,537,155,636.00 92.00 0.00 17,962,142,529.00 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 0.00
4 Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah 5,767,496,500.00 12.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 0.00
- 5. 2. 3. 16. 08 5,767,496,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 0.00
5 Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit (Generator set ) 6,673,836,864.00 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 0.00
- Belanja Modal pengadaan genset 5. 2. 3. 27. 05 6,673,836,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 0.00
JUMLAH 45,014,853,000.00 100.00 68.71 29,800,020,822.00 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 0.00
Serang, Desember 2017
PPTK
Drs. Madsubli Kusmana, MPHNIP. 196400416 198603 1 005
Bobot (%) (%) (9):(4)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kedokteran umum
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kedokteran umum
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kedokteran umum
Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat pengolahan air kotor
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa AnggaranNo. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%) (%) (9):(4)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ (%) (9):(4)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
(Rp.)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pengadaan Instalasi Listrik ( Kewajiban pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 100.00 100.00 100.00 394,485,850.00 394,485,850.00 100.00
- Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan 5 2 3 29 06 394,485,850.00 394,485,850.00 394,485,850.00
TOTAL 394,485,850.00 100 100.00 394,485,850.00 394,485,850.00 100.00
Serang, Desember 2017
Bendahara Koordinator PPTK
Agus Sudiaman, A.Md dr. Hj. Devina Nosilvira Zams
NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : Desember
TRIWULAN : IV (Empat)
Sisa Anggaran Contra Post
(Rp.) Ket.
(Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
0.00 0.00
0.00 0.00
- -
Serang, Desember 2017
PPTK
dr. Enuh Nugraha
NIP. 19790718200604 1 009
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Penyediaan barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ (%) (9):(4)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
(Rp.)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Belanja Jasa Pembuatan DED Gedung 9 Lantai 488,903,400.00 56.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa konsultansi Perencanaan 5 2 2 24 02 488,903,400.00 0.00 0.00
2 Belanja Jasa Pengawasan ( Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap dan I 377,190,000.00 43.55 100.00 43.55 377,190,000.00 377,190,000.00 100.00
- Belanja Jasa konsultansi Pengawasan 5 2 2 24 03 377,190,000.00 377,190,000.00 377,190,000.00
TOTAL 866,093,400.00 100 44 377,190,000.00 377,190,000.00 43.55
Serang, Desember 2017
Bendahara Koordinator PPTK
Agus Sudiaman, A.Md dr. Hj. Devina Nosilvira Zams
NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : Desember
TRIWULAN : IV (Empat)
Sisa Anggaran Contra Post
(Rp.) Ket.
(Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
488,903,400.00 0.00
488,903,400.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
488,903,400.00 -
Serang, Desember 2017
PPTK
dr. Enuh Nugraha
NIP. 19790718200604 1 009
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ (%) (9):(4)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
(Rp.)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pembangunan gedung rawat inap ( kewajiban pembayaran TA 2016) 1,988,802,600.00 100.00 100.00 100.00 947,217,949.00 947,217,949.00 47.63
- Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan 5 2 3 49 06 1,988,802,600.00 947,217,949.00 947,217,949.00
TOTAL 1,988,802,600.00 100 100.00 947,217,949.00 947,217,949.00 47.63
Serang, Desember 2017
Bendahara Koordinator PPTK
Agus Sudiaman, A.Md dr. Hj. Devina Nosilvira Zams
NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : Desember
TRIWULAN : IV (Empat)
Sisa Anggaran Contra Post
(Rp.) Ket.
(Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
1,041,584,651.00 0.00
1,041,584,651.00 0.00
1,041,584,651.00 -
Serang, Desember 2017
PPTK
dr. Enuh Nugraha
NIP. 19790718200604 1 009
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTENPROGRAM : Pembinaan Upaya KesehatanKEGIATAN : Pemantauan PelayananLOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ (%) (9):(4)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran
(Rp.)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Belanja perawatan kesehatan masyarakat miskin 5 2 2 33 12 0.00 0.00 0.00
TOTAL - - - - - 0.00
Serang, Desember 2017
Bendahara Koordinator PPTK
Agus Sudiaman, A.Md dr. Hj. Devina Nosilvira Zams
NIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19790718200604 1 009
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : Desember
TRIWULAN : IV (Empat)
Sisa Anggaran Contra Post
(Rp.) Ket.
(Rp.)
(4)-(9)
11 12 13
0.00 0.00
0.00 0.00
- -
Serang, Desember 2017
PPTK
dr. Enuh Nugraha
NIP. 19790718200604 1 009
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : DesemberKEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten TRIWULAN : IV (Empat)LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DSisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 2,000,000,000.00 11.19 100.00 11.19 1,999,863,999.00 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.00
- Belanja Bahan Obat-Obatan 5 2 2 02 04 2,000,000,000.00 1,999,863,999.00 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.00
2 Belanja Penggandaan kontrak 9,600,000.00 0.05 100.00 0.05 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Belanja bahan obat-obatan emergency 639,680,000.00 3.58 100.00 3.58 639,544,000.00 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.00
- Belanja Bahan Obat-Obatan 5 2 2 02 04 639,680,000.00 639,544,000.00 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.00
4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 7,785,295,879.00 43.55 100.00 43.55 7,707,309,678.00 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 0.00
- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Labolatorium 5 2 3 01 20 7,785,295,879.00 7,707,309,678.00 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 0.00
5 Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten 10,500,000.00 0.06 100.00 0.06 10,450,000.00 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.00
- Belanja Pengisian Gas Medis 5 2 2 01 08 10,500,000.00 10,450,000.00 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.00
6 Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium 7,429,764,636.00 41.57 100.00 41.57 6,705,606,697.00 6,705,606,697.00 90.25 724,157,939.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 5 2 3 34 01 5,916,751,848.00 5,421,153,513.00 5,421,153,513.00 91.62 495,598,335.00 0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata 5 2 3 34 04 981,707,788.00 981,707,788.00 981,707,788.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah 5 2 3 34 08 530,405,000.00 302,745,396.00 302,745,396.00 57.08 227,659,604.00 0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak 5 2 3 34 12 900,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00
JUMLAH 17,874,840,515.00 100.00 100.00 17,072,374,374.00 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 0.00
2,404,333,024
2,090,325,876 Serang, Desember 2017
314,007,148.00 Bendahara PPTK
Agus Sudiaman A.Md Vita Ofniati, S.SiNIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19790614 200212 2 005
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (9):(4)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Koordinator PPTK
Deden Deni, SE
NIP. 19741220 200112 1 004
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Desember
KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranContra Post
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga dengan penunjang la4,017,824,880 100.00 100.00 100.00 3,278,970,897.00 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 0.00
- Honorarium pejabat/pokja/panitia pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 13,500,000 0.00 13,500,000.00 13,500,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja bahan baku makanan 5 2 2 02 07 1,639,419,270 0.41 1,001,827,667.00 1,001,827,667.00 61.11 637,591,603.00 0.00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1,000,000 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5 2 2 14 04 1,976,527,300 0.49 1,964,722,210.00 1,964,722,210.00 99.40 11,805,090.00 0.00
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Panti 5 2 2 14 05 387,378,310 0.10 297,921,020.00 297,921,020.00 76.91 89,457,290.00 0.00
JUMLAH 4,017,824,880.00 100.00 100.00 3,278,970,897.00 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 0.00
Serang, Desember 2017Bendahara PPTK
Agus Sudiaman, A.Md Deden Deni, SE Dadang Jatnika, S.Si, MMNIP.19770802 200902 1 001 NIP.19741220 200112 1 004 NIP.19761214 200902 1 001
Bobot (%) Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Desember
KEGIATAN : Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
SP2D SPJ (%) (9):(4)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Bimbingan Pasca Akreditasi 108,900,000.00 100.00 100.00 100.00 108,900,000.00 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 28,800,000.00 28,800,000.00 28,800,000.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 0.00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 35 01 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
2 Survey Verifikasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 - 0.00 0.00 0.00 0.00
- Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 5 2 2 07 05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Narasumber / Instruktur 5 2 2 31 01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 108,900,000.00 100.00 100.00 108,900,000.00 108,900,000.00 100.00 -
#VALUE!
Serang, Desember 2017
Bendahara Koordinator PPTK PPTK
Agus Sudiaman, A.Md dr. Hj. Devina Nosilvira Zams Lilis Qouliyah, SKM, M.KesNIP. 19770802 200902 1 001 NIP. 19681127 200212 2 001 NIP. 19760130 200112 2 002
Wakil Direktur Pelayanan
Dadang Iskandar, SKM, MKM
NIP. 19670209 198903 1 006
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD BANTEN FORMAT : AP / Lap-02PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Desember
KEGIATAN : Pelayanan Kesehatan (BLUD) TRIWULAN : IV (Empat)
LOKASI : Provinsi Banten
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ (%) (9):(4)
Sisa Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 45,000,000,000.00 100.00 37.00 37.00 16,604,505,728.00 16,604,505,728.00 36.90 40,498,903,857.00 0.00
- Belanja pegawai BLUD RSUD Banten 5 2 1 01 01 3,244,900,000.00 0.00 0.00 0.00 3,244,900,000.00 0.00
- Belanja barang dan jasa BLUD RSUD Banten 5 2 2 06 02 41,755,100,000.00 16,604,505,728.00 16,604,505,728.00 39.77 37,254,003,857.00 0.00
JUMLAH 45,000,000,000.00 100.00 37.00 16,604,505,728.00 16,604,505,728.00 36.90 40,498,903,857.00 0.00
Serang, Desember 2017
1,973,850,143.00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2,071,459,820
Endat Sudrajat, SE, M.Si
NIP. 19671001 198703 1 004
Bobot (%)
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Page 22
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJAAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-01BULAN : Desember
SATUAN KERJA : RSUD BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)
RSUD BantenRealisasi Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 34,962,379,650.00
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 2.38 100.00 94.00 2.23 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 11.78
1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang KantorBelanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi
1 Paket
Prov. Banten 600,000,000.00 0.57 65.00 100.00 0.57 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan 1 Paket Prov. Banten 150,000,000.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 100.00
Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan rumah genset)1 Paket
Prov. Banten 201,600,000.00 0.19 100.00 0.19 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40
1 Paket
Prov. Banten 709,600,000.00 0.67 100.00 0.67 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55
1 PaketProv. Banten 840,646,250.00 0.80 100.00 0.80 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 -
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,815,362,400.00 1.73 97.11 78.34 1.35 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 39.96
1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 bulan Prov. Banten 200,000,000.00 0.19 52.00 100.00 0.19 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 2.98 -
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Prov. Banten 424,000,000.00 0.40 100.00 0.40 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 23.23
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan Prov. Banten 1,191,362,400.00 1.13 67.00 0.76 570,483,700.00 47.88 620,878,700.00 52.12
4 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000.00 28.84 96.96 96.22 27.75 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 19.95
1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan Prov. Banten 16,088,200,000.00 15.29 100.00 15.29 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 15.20
2 Penyediaan Jasa 12 bulan Prov. Banten 9,918,873,920.00 9.43 86.00 8.11 7,456,234,498.00 75.17 2,462,639,422.00 24.83
3 Belanja bahan pakai habis 12 bulan Prov. Banten 2,538,570,000.00 2.41 95.00 2.29 1,972,652,100.00 77.71 565,917,900.00 22.29
4 Belanja cetak dan penggandaan 12 bulan Prov. Banten 687,780,000.00 0.65 100.00 0.65 641,610,400.00 93.29 46,169,600.00 6.71
5 Promosi dan publikasi 12 bulan Prov. Banten 751,000,000.00 0.71 50.00 0.36 216,355,200.00 28.81 534,644,800.00 71.19
6 Penyediaan BBM 12 bulan Prov. Banten 362,961,080.00 0.34 100.00 0.34 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.23 -
5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.28 100.00 100.00 0.28 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.681 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan
AparaturProv. Banten 102,882,000.00 0.10 100.00 0.10 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanAparatur
Prov. Banten 149,666,000.00 0.14 100.00 0.14 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan 12 BulanAparatur
Prov. Banten 45,238,000.00 0.04 100.00 0.04 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD banten (DAK) 45,014,853,000.00 42.78 100.00 68.71 29.39 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 33.80
1 Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III96 unit
Prov. Banten 2,100,000,000.00 2.00 65.00 100.00 2.00 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 1.44 sudah selesai dilaksanakan
2 Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi1 Paket
Prov. Banten 9,936,364,000.00 9.44 100.00 9.44 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69 -
3 Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU1 Paket
Prov. Banten 20,537,155,636.00 19.52 92.00 17.96 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54 -
Nama Kelompok
Aparatur RSUD Banten
Kegiatan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan pembangunan konstruksi
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Belanja Modal jalan,Irigasi dan jaringan-pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku (pengadaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kantor, pengadaan jaringan air bersih )
Aparatur RSUD Banten
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Dalam proses peng Spj an keuangan
Aparatur RSUD Banten
vendor untuk alat kesehatan yang rusak sulit dihubungi dan susahnya persediaan suku cadang
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Page 23
RSUD Banten
Realisasi Sisa AnggaranSasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kelompok
4 Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah1 Paket
Prov. Banten 5,767,496,500.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 100.00 gagal lelang
5 Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit (Generator set )1 Paket
Prov. Banten 6,673,836,864.00 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Kewajiban Pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 0.37 100.00 100.00 0.37 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
1 Pengadaan Instalasi Listrik ( Kewajiban pembayaran TA 2016) Pihak Ketiga Prov. Banten 394,485,850.00 0.37 100.00 0.37 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 ) 866,093,400.00 0.82 100.00 43.55 0.36 377,190,000.00 43.55 488,903,400.00 56.45
1 Belanja Jasa Pembuatan DED Gedung 9 Lantai 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 488,903,400.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 488,903,400.00 100.00
2 Belanja Jasa Pengawasan ( Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap dan IGD) 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 377,190,000.00 0.36 100.00 0.36 377,190,000.00 100.00 0.00 0.00
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016) 1,988,802,600.00 1.89 100.00 100.00 1.89 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
1 Pembangunan gedung rawat inap ( kewajiban pembayaran TA 2016) 1 paket Pihak Ketiga Prov. Banten 1,988,802,600.00 1.89 100.00 1.89 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
III Pembinaan Upaya Kesehatan 22,001,565,395.00
10 Pemantauan Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin 12 Bulan Aparatur Prov.Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten 17,874,840,515.00 16.99 100.00 100.00 16.99 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 4.49
1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 1 tahun Prov.Banten 2,000,000,000.00 1.90 100.00 1.90 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.01 -
2 Belanja Penggandaan kontrak 1 Paket Prov.Banten 9,600,000.00 0.01 100.00 0.01 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00 -
3 Belanja bahan obat-obatan emergency 10 bulan Prov.Banten 639,680,000.00 0.61 100.00 0.61 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.02 -
4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 7,785,295,879.00 7.40 100.00 7.40 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 1.00 -
5 Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 10,500,000.00 0.01 100.00 0.01 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.48
-
6 Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium 1 tahun Prov.Banten 7,429,764,636.00 7.06 100.00 7.06 6,705,606,697.00 90.25 724,157,939.00 9.75
12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten 4,017,824,880.00 3.82 99.69 100.00 3.82 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 18.39
1 Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga dengan penunjang lainnya 4 paket 7200 isi ulang Aparatur Prov.Banten 4,017,824,880.00 3.82 73.94 100.00 3.82 3,278,970,897 81.61 738,853,983.00 18.39
13 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) 108,900,000.00 0.10 100.00 100.00 0.10 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
1 Bimbingan Pasca Akreditasi 1 Kegiatan
Aparatur Prov. Banten
108,900,000.00 0.10 100.00
0.10
108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Survey Verifikasi 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
JUMLAH 105,228,179,895.00 100.00 99.06 84.55 79,804,367,105.00 75.84 25,423,812,790.00 24.16
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
tidak masalah, dalam proses pengadaan
Dipindahkan ke Dinkes pada APBD Perubahan 2017
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Sebagian besar alkes sudah ada di DAK maka sisa pagu anggarannya dikembalikan pada APBD Perubahan 2017
Tidak ada masalah, sisa anggaran yang belum direalisasikan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sampai bulan Desember 2017
Anggaran DAK non fisik diganti dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan
Page 24
RSUD Banten
Realisasi Sisa AnggaranSasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kelompok
Plt. Direktur RSUD BANTEN
dr. Hj.Susi Badrayanti, M.PdNIP. 19620518 199909 2 001
Page 25
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJAAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-01BULAN : Desember
SATUAN KERJA : RSUD BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)
RSUD Banten
Realisasi Sisa AnggaranSasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,975,000,000.00 22.17 100.00 100.00 22.17 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.48
1 Belanja Pegawai 12 Bulan Aparatur Prov. Banten 29,975,000,000.00 22.17 100.00 22.17 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.48
II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 34,962,379,650.00
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 1.85 100.00 94.00 1.74 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 11.78
1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang Kantor
Belanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi
1 Paket
Prov. Banten 600,000,000.00 0.44 65.00 100.00 0.44 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan 1 Paket Prov. Banten 150,000,000.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 100.00
Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan rumah genset)1 Paket
Prov. Banten 201,600,000.00 0.15 100.00 0.15 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40
1 Paket
Prov. Banten 709,600,000.00 0.52 100.00 0.52 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55
Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )1 Paket
Prov. Banten 840,646,250.00 0.62 100.00 0.62 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 -
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,815,362,400.00 1.34 100.00 78.34 1.05 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 39.96
1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 bulan Prov. Banten 200,000,000.00 0.15 52.00 100.00 0.15 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 2.98 -
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Prov. Banten 424,000,000.00 0.31 100.00 0.31 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 23.23
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan Prov. Banten 1,191,362,400.00 0.88 67.00 0.59 570,483,700.00 47.88 620,878,700.00 52.12
4 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000.00 22.45 100.00 96.22 21.60 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 19.95
1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan Prov. Banten 16,088,200,000.00 11.90 100.00 11.90 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 15.20
2 Penyediaan Jasa 12 bulan Prov. Banten 9,918,873,920.00 7.34 86.00 6.31 7,456,234,498.00 75.17 2,462,639,422.00 24.83
3 Belanja bahan pakai habis 12 bulan Prov. Banten 2,538,570,000.00 1.88 95.00 1.78 1,972,652,100.00 77.71 565,917,900.00 22.29
4 Belanja cetak dan penggandaan 12 bulan Prov. Banten 687,780,000.00 0.51 100.00 0.51 641,610,400.00 93.29 46,169,600.00 6.71
5 Promosi dan publikasi 12 bulan Prov. Banten 751,000,000.00 0.56 50.00 0.28 216,355,200.00 28.81 534,644,800.00 71.19
6 Penyediaan BBM 12 bulan Prov. Banten 362,961,080.00 0.27 100.00 0.27 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.23 -
5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.22 100.00 100.00 0.22 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.68
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 BulanAparatur
Prov. Banten 102,882,000.00 0.08 100.00 0.08 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanAparatur
Prov. Banten 149,666,000.00 0.11 100.00 0.11 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan 12 BulanAparatur
Prov. Banten 45,238,000.00 0.03 100.00 0.03 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26
Nama Kelompok
Aparatur RSUD Banten
Kegiatan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan pembangunan konstruksi
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Belanja Modal jalan,Irigasi dan jaringan-pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku (pengadaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kantor, pengadaan jaringan air bersih )
Aparatur RSUD Banten
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Dalam proses peng Spj an keuangan
Aparatur RSUD Banten
vendor untuk alat kesehatan yang rusak sulit dihubungi dan susahnya persediaan suku cadang
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Page 26
RSUD Banten
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kelompok
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD banten (DAK) 45,014,853,000.00 33.29 100.00 68.71 22.88 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 33.80
1 Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III96 unit
Prov. Banten 2,100,000,000.00 1.55 65.00 100.00 1.55 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 1.44 sudah selesai dilaksanakan
2 Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi1 Paket
Prov. Banten 9,936,364,000.00 7.35 100.00 7.35 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69 -
3 Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU1 Paket
Prov. Banten 20,537,155,636.00 15.19 92.00 13.97 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54 -
4 Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah1 Paket
Prov. Banten 5,767,496,500.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 100.00 gagal lelang
5 Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit (Generator set )1 Paket
Prov. Banten 6,673,836,864.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Kewajiban Pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 0.29 100.00 100.00 0.29 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
1 Pengadaan Instalasi Listrik ( Kewajiban pembayaran TA 2016) Pihak Ketiga Prov. Banten 394,485,850.00 0.29 100.00 0.29 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 ) 866,093,400.00 0.64 100.00 43.55 0.28 377,190,000.00 43.55 488,903,400.00 56.45
1 Belanja Jasa Pembuatan DED Gedung 9 Lantai 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 488,903,400.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 488,903,400.00 100.00
2 Belanja Jasa Pengawasan ( Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap dan IGD) 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 377,190,000.00 0.28 100.00 0.28 377,190,000.00 100.00 0.00 0.00
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016) 1,988,802,600.00 1.47 100.00 100.00 1.47 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
1 Pembangunan gedung rawat inap ( kewajiban pembayaran TA 2016) 1 paket Pihak Ketiga Prov. Banten 1,988,802,600.00 1.47 100.00 1.47 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
III Pembinaan Upaya Kesehatan 22,001,565,395.00
10 Pemantauan Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin 12 Bulan Aparatur Prov.Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten 17,874,840,515.00 13.22 100.00 100.00 13.22 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 4.49
1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 1 tahun Prov.Banten 2,000,000,000.00 1.48 100.00 1.48 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.01 -
2 Belanja Penggandaan kontrak 1 Paket Prov.Banten 9,600,000.00 0.01 100.00 0.01 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00 -
3 Belanja bahan obat-obatan emergency 10 bulan Prov.Banten 639,680,000.00 0.47 100.00 0.47 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.02 -
4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 7,785,295,879.00 5.76 100.00 5.76 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 1.00 -
5 Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 10,500,000.00 0.01 100.00 0.01 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.48
-
6 Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium 1 tahun Prov.Banten 7,429,764,636.00 5.50 100.00 5.50 6,705,606,697.00 90.25 724,157,939.00 9.75
12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten 4,017,824,880.00 2.97 100.00 100.00 2.97 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 18.39
1 Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga dengan penunjang lainnya 4 paket 7200 isi ulang Aparatur Prov.Banten 4,017,824,880.00 2.97 73.94 100.00 2.97 3,278,970,897 81.61 738,853,983.00 18.39
13 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) 108,900,000.00 0.08 100.00 100.00 0.08 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
tidak masalah, dalam proses pengadaan
Dipindahkan ke Dinkes pada APBD Perubahan 2017
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Sebagian besar alkes sudah ada di DAK maka sisa pagu anggarannya dikembalikan pada APBD Perubahan 2017
Tidak ada masalah, sisa anggaran yang belum direalisasikan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sampai bulan Desember 2017
Page 27
RSUD Banten
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kelompok
1 Bimbingan Pasca Akreditasi 1 Kegiatan
Aparatur Prov. Banten
108,900,000.00 0.08 100.00
0.08
108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Survey Verifikasi 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
JUMLAH 135,203,179,895.00 100.00 100.00 87.97 109,336,409,170.00 80.87 25,866,770,725.00 19.13
Plt. Direktur RSUD BANTEN
dr. Hj.Susi Badrayanti, M.PdNIP. 19620518 199909 2 001
Anggaran DAK non fisik diganti dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan
Page 28
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJAAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-01BULAN : Desember
SATUAN KERJA : RSUD BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)
RSUD Banten
Realisasi Sisa AnggaranSasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 34,962,379,650.00
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 1.67 1.67 100.00 94.00 1.57 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 11.78
1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang Kantor
Belanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi
1 Paket
Prov. Banten 600,000,000.00 0.40 65.00 100.00 0.40 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan 1 Paket Prov. Banten 150,000,000.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 100.00
Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan rumah genset)1 Paket
Prov. Banten 201,600,000.00 0.13 100.00 0.13 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40
1 Paket
Prov. Banten 709,600,000.00 0.47 100.00 0.47 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55
Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )1 Paket
Prov. Banten 840,646,250.00 0.56 100.00 0.56 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,815,362,400.00 1.21 1.21 100.00 78.34 0.95 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 39.961 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 bulan Prov. Banten 200,000,000.00 0.13 52.00 100.00 0.13 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 2.98
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Prov. Banten 424,000,000.00 0.28 100.00 0.28 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 23.23
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan Prov. Banten 1,191,362,400.00 0.79 67.00 0.53 570,483,700.00 47.88 620,878,700.00 52.12
4 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000.00 20.20 20.20 100.00 96.22 19.44 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 19.951 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan Prov. Banten 16,088,200,000.00 10.71 100.00 10.71 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 15.20
2 Penyediaan Jasa 12 bulan Prov. Banten 9,918,873,920.00 6.60 86.00 5.68 7,456,234,498.00 75.17 2,462,639,422.00 24.83
3 Belanja bahan pakai habis 12 bulan Prov. Banten 2,538,570,000.00 1.69 95.00 1.61 1,972,652,100.00 77.71 565,917,900.00 22.29
4 Belanja cetak dan penggandaan 12 bulan Prov. Banten 687,780,000.00 0.46 100.00 0.46 641,610,400.00 93.29 46,169,600.00 6.71
5 Promosi dan publikasi 12 bulan Prov. Banten 751,000,000.00 0.50 50.00 0.25 216,355,200.00 28.81 534,644,800.00 71.19
6 Penyediaan BBM 12 bulan Prov. Banten 362,961,080.00 0.24 100.00 0.24 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.23
5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.20 0.20 100.00 100.00 0.20 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.68
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 BulanAparatur
Prov. Banten 102,882,000.00 0.07 100.00 0.07 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanAparatur
Prov. Banten 149,666,000.00 0.10 100.00 0.10 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan 12 BulanAparatur
Prov. Banten 45,238,000.00 0.03 100.00 0.03 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD banten (DAK) 45,014,853,000.00 29.96 29.96 100.00 68.71 20.59 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 33.80
1 Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III96 unit
Prov. Banten 2,100,000,000.00 1.40 65.00 100.00 1.40 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 1.44
Nama Kelompok
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Belanja Modal jalan,Irigasi dan jaringan-pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku (pengadaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kantor, pengadaan jaringan air bersih )
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur dan masyarakat
Page 29
RSUD Banten
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama Kelompok
2 Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi1 Paket
Prov. Banten 9,936,364,000.00 6.61 100.00 6.61 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69
3 Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU1 Paket
Prov. Banten 20,537,155,636.00 13.67 92.00 12.58 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54
4 Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah1 Paket
Prov. Banten 5,767,496,500.00 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 100.00
5 Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit (Generator set )1 Paket
Prov. Banten 6,673,836,864.00 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Kewajiban Pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 0.26 0.26 100.00 100.00 0.26 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
1 Pengadaan Instalasi Listrik ( Kewajiban pembayaran TA 2016) Pihak Ketiga Prov. Banten 394,485,850.00 0.26 100.00 0.26 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 ) 866,093,400.00 0.58 0.58 100.00 43.55 0.25 377,190,000.00 43.55 488,903,400.00 56.45
1 Belanja Jasa Pembuatan DED Gedung 9 Lantai 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 488,903,400.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 488,903,400.00 100.00
2 Belanja Jasa Pengawasan ( Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap dan IGD) 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 377,190,000.00 0.25 100.00 0.25 377,190,000.00 100.00 0.00 0.00
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016) 1,988,802,600.00 1.32 1.32 100.00 100.00 1.32 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
1 Pembangunan gedung rawat inap ( kewajiban pembayaran TA 2016) 1 paket Pihak Ketiga Prov. Banten 1,988,802,600.00 1.32 100.00 1.32 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
III Pembinaan Upaya Kesehatan 22,001,565,395.00
10 Pemantauan Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin 12 Bulan Aparatur Prov.Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten 17,874,840,515.00 11.90 11.90 100.00 100.00 11.90 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 4.49
1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 1 tahun Prov.Banten 2,000,000,000.00 1.33 100.00 1.33 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.01
2 Belanja Penggandaan kontrak 1 Paket Prov.Banten 9,600,000.00 0.01 100.00 0.01 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Belanja bahan obat-obatan emergency 10 bulan Prov.Banten 639,680,000.00 0.43 100.00 0.43 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.02
4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 7,785,295,879.00 5.18 100.00 5.18 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 1.00
5 Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 10,500,000.00 0.01 100.00 0.01 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.48
6 Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium 1 tahun Prov.Banten 7,429,764,636.00 4.95 100.00 4.95 6,705,606,697.00 90.25 724,157,939.00 9.75
12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten 4,017,824,880.00 2.67 2.67 100.00 100.00 2.67 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 18.39
1 Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga dengan penunjang lainnya 4 paket 7200 isi ulang Aparatur Prov.Banten 4,017,824,880.00 2.67 73.94 100.00 2.67 3,278,970,897 81.61 738,853,983.00 18.39
13 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) 108,900,000.00 0.07 0.07 100.00 100.00 0.07 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
1 Bimbingan Pasca Akreditasi 1 Kegiatan
Aparatur Prov. Banten
108,900,000.00 0.07 100.00
0.07
108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Page 30
RSUD Banten
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) KeuanganNo. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama Kelompok
2 Survey Verifikasi 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 45,000,000,000.00
14 Pelayanan Kesehatan BLUD 45,000,000,000.00 29.95 29.95 100.00 37.00 11.08 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10
1 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 12 Bulan
45,000,000,000.00 29.95 37.00 11.08 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10
JUMLAH 150,228,179,895.00 100.00 100.00 100.00 70.30 96,408,872,833.00 64.17 53,819,307,062.00 35.83
Plt. Direktur RSUD BANTEN
dr. Hj.Susi Badrayanti, M.PdNIP. 19620518 199909 2 001
Page 31
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJAAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
: AP / Lap-01: Desember
: IV (Empat)
RSUD Banten
Ket.
15
-
-
-
sudah selesai dilaksanakan
Kegiatan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan pembangunan konstruksi
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Dalam proses peng Spj an keuangan
vendor untuk alat kesehatan yang rusak sulit dihubungi dan susahnya persediaan suku cadang
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Page 32
RSUD Banten
Ket.
15
-
-
gagal lelang
-
-
-
-
-
tidak masalah, dalam proses pengadaan
Dipindahkan ke Dinkes pada APBD Perubahan 2017
Sebagian besar alkes sudah ada di DAK maka sisa pagu anggarannya dikembalikan pada APBD Perubahan 2017
Tidak ada masalah, sisa anggaran yang belum direalisasikan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sampai bulan Desember 2017
Anggaran DAK non fisik diganti dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan
Page 33
RSUD Banten
Ket.
15
-
Dokumen permintaan pembayaran disesuaikan dengan pengeluaran BLUD RSUD Banten
Page 34
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJAAPBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-01
BULAN : Desember
SATUAN KERJA : UPT RSUD BANTEN TRIWULAN : IV (Empat)
RSUD Banten
Realisasi Sisa AnggaranSasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,975,000,000.00 16.63 100.00 100.00 16.63 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.481 Belanja Pegawai 12 Bulan Aparatur Prov. Banten 29,975,000,000.00 16.63 100.00 16.63 29,532,042,065.00 98.52 442,957,935.00 1.48
II Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 34,962,379,650.00
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 1.39 100.00 94.00 1.31 2,207,187,250.00 88.22 294,659,000.00 11.78
1 Pengadaan PembangunanGedung dan Sarana Penunjang KantorBelanja jasa konsultasi pengawasan-manajemen konstruksi
1 Paket
Prov. Banten 600,000,000.00 0.33 65.00 100.00 0.33 587,800,000.00 97.97 12,200,000.00 2.03
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan jaringan 1 Paket Prov. Banten 150,000,000.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000,000.00 100.00
Belanja Modal gedung dan bangunan-pengadaan rumah genset)1 Paket
Prov. Banten 201,600,000.00 0.11 100.00 0.11 200,789,000.00 99.60 811,000.00 0.40
1 Paket
Prov. Banten 709,600,000.00 0.39 100.00 0.39 577,952,000.00 81.45 131,648,000.00 18.55
Belanja Modal jaringan, Irigasi dan Jaringan-pengadaan instalasi jaringan pipa gas (pengadaan sentral gas medis )1 Paket
Prov. Banten 840,646,250.00 0.47 100.00 0.47 840,646,250.00 100.00 0.00 0.00 -
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,815,362,400.00 1.01 100.00 78.34 0.79 1,090,025,300.00 60.04 725,337,100.00 39.96
1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 bulan Prov. Banten 200,000,000.00 0.11 52.00 100.00 0.11 194,034,000.00 97.02 5,966,000.00 2.98 -
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan Prov. Banten 424,000,000.00 0.24 100.00 0.24 325,507,600.00 76.77 98,492,400.00 23.23
3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan Prov. Banten 1,191,362,400.00 0.66 67.00 0.44 570,483,700.00 47.88 620,878,700.00 52.12
4 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000.00 16.84 100.00 96.22 16.20 24,291,781,298.00 80.05 6,055,603,702.00 19.95
1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan Prov. Banten 16,088,200,000.00 8.93 100.00 8.93 13,642,800,000.00 84.80 2,445,400,000.00 15.20
2 Penyediaan Jasa 12 bulan Prov. Banten 9,918,873,920.00 5.50 86.00 4.73 7,456,234,498.00 75.17 2,462,639,422.00 24.83
3 Belanja bahan pakai habis 12 bulan Prov. Banten 2,538,570,000.00 1.41 95.00 1.34 1,972,652,100.00 77.71 565,917,900.00 22.29
4 Belanja cetak dan penggandaan 12 bulan Prov. Banten 687,780,000.00 0.38 100.00 0.38 641,610,400.00 93.29 46,169,600.00 6.71
5 Promosi dan publikasi 12 bulan Prov. Banten 751,000,000.00 0.42 50.00 0.21 216,355,200.00 28.81 534,644,800.00 71.19
6 Penyediaan BBM 12 bulan Prov. Banten 362,961,080.00 0.20 100.00 0.20 362,129,100.00 99.77 831,980.00 0.23 -
5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 297,786,000.00 0.17 100.00 100.00 0.17 236,213,365.00 79.32 61,572,635.00 20.681 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan
AparaturProv. Banten 102,882,000.00 0.06 100.00 0.06 95,797,643.00 93.11 7,084,357.00 6.89
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 BulanAparatur
Prov. Banten 149,666,000.00 0.08 100.00 0.08 126,056,985.00 84.23 23,609,015.00 15.77
3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan 12 BulanAparatur
Prov. Banten 45,238,000.00 0.03 100.00 0.03 14,358,737.00 31.74 30,879,263.00 68.26
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD banten (DAK) 45,014,853,000.00 24.98 100.00 68.71 17.16 29,800,020,822.00 66.20 15,214,832,178.00 33.80
1 Pemenuhan alat kesehatan untuk instalasi rawat inap (IRNA) kelas III96 unit
Prov. Banten 2,100,000,000.00 1.17 65.00 100.00 1.17 2,069,701,519.00 98.56 30,298,481.00 1.44 sudah selesai dilaksanakan
2 Pemenuhan alat kesehatan ruang operasi1 Paket
Prov. Banten 9,936,364,000.00 5.51 100.00 5.51 9,768,176,774.00 98.31 168,187,226.00 1.69 -
3 Pemenuhan alat kesehatan ruang ICU1 Paket
Prov. Banten 20,537,155,636.00 11.40 92.00 10.48 17,962,142,529.00 87.46 2,575,013,107.00 12.54 -
Nama Kelompok
Aparatur RSUD Banten
Kegiatan dilaksanakan setelah selesainya pekerjaan pembangunan konstruksi
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Belanja Modal jalan,Irigasi dan jaringan-pengadaan bangunan pengambilan air bersih/baku (pengadaan pembangunan gedung dan sarana penunjang kantor, pengadaan jaringan air bersih )
Aparatur RSUD Banten
Pekerjaan telah selesai tinggal finising dan pembersihan
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Aparatur RSUD Banten
Dalam proses peng Spj an keuangan
Aparatur RSUD Banten
vendor untuk alat kesehatan yang rusak sulit dihubungi dan susahnya persediaan suku cadang
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Diserap berdasarkan kebutuhan rutinitas
Aparatur RSUD Banten
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Dalam proses peng Spjan keuangan
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
Page 35
RSUD BantenRealisasi Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kelompok
4 Pemenuhan prasarana instalasi pengolahan air limbah1 Paket
Prov. Banten 5,767,496,500.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,767,496,500.00 100.00 gagal lelang
5 Pemenuhan prasarana listrik untuk rumah sakit (Generator set )1 Paket
Prov. Banten 6,673,836,864.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 6,673,836,864.00 100.00
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Kewajiban Pembayaran TA 2016) 394,485,850.00 0.22 100.00 100.00 0.22 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
1 Pengadaan Instalasi Listrik ( Kewajiban pembayaran TA 2016) Pihak Ketiga Prov. Banten 394,485,850.00 0.22 100.00 0.22 394,485,850.00 100.00 0.00 0.00
8 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 ) 866,093,400.00 0.48 100.00 43.55 0.21 377,190,000.00 43.55 488,903,400.00 56.45
1 Belanja Jasa Pembuatan DED Gedung 9 Lantai 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 488,903,400.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 488,903,400.00 100.00
2 Belanja Jasa Pengawasan ( Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap dan IGD) 1 bulan Pihak Ketiga Prov. Banten 377,190,000.00 0.21 100.00 0.21 377,190,000.00 100.00 0.00 0.00
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016) 1,988,802,600.00 1.10 100.00 100.00 1.10 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
1 Pembangunan gedung rawat inap ( kewajiban pembayaran TA 2016) 1 paket Pihak Ketiga Prov. Banten 1,988,802,600.00 1.10 100.00 1.10 947,217,949.00 47.63 1,041,584,651.00 52.37
III Pembinaan Upaya Kesehatan 22,001,565,395.00
10 Pemantauan Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Belanja Perawatan Kesehatan Masyarakat Miskin 12 Bulan Aparatur Prov.Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten 17,874,840,515.00 9.92 100.00 100.00 9.92 17,072,374,374.00 95.51 802,466,141.00 4.49
1 Belanja bahan obat-obatan RSUD Banten E-Katalog 1 tahun Prov.Banten 2,000,000,000.00 1.11 100.00 1.11 1,999,863,999.00 99.99 136,001.00 0.01 -
2 Belanja Penggandaan kontrak 1 Paket Prov.Banten 9,600,000.00 0.01 100.00 0.01 9,600,000.00 100.00 0.00 0.00 -
3 Belanja bahan obat-obatan emergency 10 bulan Prov.Banten 639,680,000.00 0.35 100.00 0.35 639,544,000.00 99.98 136,000.00 0.02 -
4 Belanja bahan habis pakai kesehatan RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 7,785,295,879.00 4.32 100.00 4.32 7,707,309,678.00 99.00 77,986,201.00 1.00 -
5 Belanja pengisian tabung gas medis RSUD Banten 12 bulan Prov.Banten 10,500,000.00 0.01 100.00 0.01 10,450,000.00 99.52 50,000.00 0.48
-
6 Belanja modal alat kesehatan kedokteran/laboratorium 1 tahun Prov.Banten 7,429,764,636.00 4.12 100.00 4.12 6,705,606,697.00 90.25 724,157,939.00 9.75
12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten 4,017,824,880.00 2.23 100.00 100.00 2.23 3,278,970,897.00 81.61 738,853,983.00 18.39
1 Penyediaan bahan pakai habis makan minum pasien dan petugas jaga dengan penunjang lainnya 4 paket 7200 isi ulang Aparatur Prov.Banten 4,017,824,880.00 2.23 73.94 100.00 2.23 3,278,970,897 81.61 738,853,983.00 18.39
13 Persiapan Akreditasi Rumah Sakit ( DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN ) 108,900,000.00 0.06 100.00 100.00 0.06 108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
1 Bimbingan Pasca Akreditasi 1 Kegiatan
Aparatur Prov. Banten
108,900,000.00 0.06 100.00
0.06
108,900,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Survey Verifikasi 1 Kegiatan Aparatur Prov. Banten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
IV Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 45,000,000,000.00
14 Pelayanan Kesehatan BLUD 45,000,000,000.00 24.97 100.00 37.00 9.24 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10
Aparatur dan masyarakat
Aparatur dan masyarakat
tidak masalah, dalam proses pengadaan
Dipindahkan ke Dinkes pada APBD Perubahan 2017
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Aparatur, masyarakat
Sebagian besar alkes sudah ada di DAK maka sisa pagu anggarannya dikembalikan pada APBD Perubahan 2017
Tidak ada masalah, sisa anggaran yang belum direalisasikan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sampai bulan Desember 2017
Anggaran DAK non fisik diganti dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan
Page 36
RSUD BantenRealisasi Sisa Anggaran
Sasaran Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No. Nama Kegiatan Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kelompok
1 Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD 12 Bulan
45,000,000,000.00 24.97 37.00 9.24 16,604,505,728.00 36.90 28,395,494,272.00 63.10
JUMLAH 180,203,179,895.00 100.00 100.00 75.24 125,940,914,898.00 69.89 54,262,264,997.00 30.11
Plt. Direktur RSUD BANTEN
dr. Hj.Susi Badrayanti, M.PdNIP. 19620518 199909 2 001
Dokumen permintaan pembayaran disesuaikan dengan pengeluaran BLUD RSUD Banten
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAANFORMAT : AP / Lap-01
BULAN : Januari
SATUAN KERJA : RSUD BANTEN TRIWULAN : I (Satu)
NO
PROGRAM /TOLOK UKUR JUMLAH
REALISASI KEUANGAN
% KETERANGANTriwulan I Triwulan II Triwulan III TRIWULAN IV
JANUARI FEBRUARI MARETAPRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Belanja tidak Langsung 29,975,000,000.00 Rencana 2,570,743,588 2,570,743,588 2,570,743,587 2,570,743,588 2,570,743,588 3,063,819,195 2,570,743,588 2,570,743,588 2,570,743,588 2,570,743,588 1,912,631,088 1,861,857,426 16.63 % 8.58 17.15 25.73 34.31 42.88 53.10 61.68 70.26 78.83 87.41 93.79 100.00
3,702,589,148 Realisasi 611,052,995 3,091,536,153 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2.05
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2,501,846,250.00 Rencana 0 0 0 2,501,846,250 0 0 0 0 0 0 0 0 1.39% 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
- Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.002 1,815,362,400 Rencana 10,000,000 57,875,000 135,440,000 264,362,400 200,275,000 132,400,000 313,560,000 163,575,000 190,400,000 190,725,000 104,350,000 52,400,000 1.01
% 0.55 3.74 11.20 25.76 36.79 44.09 61.36 70.37 80.86 91.37 97.11 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,347,385,000 Rencana 2,056,906,000 3,037,912,515 1,848,406,000 2,435,906,000 2,963,094,515 2,886,906,000 2,844,452,000 2,737,230,515 2,041,906,000 4,208,067,455 2,364,900,000 921,698,000 16.84 % 6.78 16.79 22.88 30.91 40.67 50.18 59.56 68.58 75.30 89.17 96.96 100.00
2,456,711,191 Realisasi 0 2,456,711,191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.364 297,786,000 Rencana 0 32,890,000 6,160,000 41,390,000 45,834,000 7,020,000 83,070,000 58,803,000 0 22,619,000 0 0 0.17
% 0.00 11.04 13.11 27.01 42.40 44.76 72.66 92.40 92.40 100.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 45,014,853,000 Rencana 0 0 0 2,100,000,000 392,159,600 0 1,000,000,000 600,000,000 0 27,848,856,536 13,073,836,864 0 24.98
% 0.00 0.00 0.00 4.67 5.54 5.54 7.76 9.09 9.09 70.96 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 394,485,850 Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394,485,850 0 0.22
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 866,093,400 Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866,093,400 0 0.48
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 1,988,802,600 Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,988,802,600 0 1.10
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Pemantauan Pelayanan Kesehatan - Rencana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Realisasi 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pembinaan Upaya Kesehatan
9 17,874,840,515 Rencana 677,491,896 828,203,569 2,630,523,764 3,320,798,151 2,182,888,367 8,234,934,768 0 0 0 0 0 0 9.92% 3.79 8.42 23.14 41.72 53.93 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
194,040,000 Realisasi 0 194,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1110 4,017,824,880 Rencana 449,059,200 313,909,200 313,909,200 453,959,200 313,909,200 313,909,200 449,059,200 313,909,200 313,909,200 455,879,200 313,909,200 12,503,680 2.23
% 11.18 18.99 26.80 38.10 45.91 53.73 64.90 72.72 80.53 91.88 99.69 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Akreditasi Rumah Sakit (DAK nOn Fisik ) 108,900,000 Rencana 0 108,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
% 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 Pelayanan Kesehatan BLUD 45,000,000,000 Rencana 300,000,000 2,463,800,000 2,535,080,000 2,379,510,950 3,460,105,000 5,559,358,000 7,027,854,000 3,259,492,050 2,461,800,000 2,835,000,000 7,693,000,000 5,025,000,000 24.97
% 0.67 6.14 11.78 17.06 24.75 37.11 52.72 59.97 65.44 71.74 88.83 100.00 - Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
RENCANA TOTAL BIAYA 180,203,179,895 6,064,200,684 9,414,233,872 10,040,262,551 16,068,516,539 12,129,009,270 20,198,347,163 14,288,738,788 9,703,753,353 7,578,758,788 38,131,890,779 28,712,009,002 7,873,459,106
KOMULATIF BIAYA 180,203,179,895 6,064,200,684 15,478,434,556 25,518,697,107 41,587,213,646 53,716,222,916 73,914,570,079 88,203,308,867 97,907,062,220 105,485,821,008 143,617,711,787 172,329,720,789 180,203,179,895
PROSENTASE 100 3 5 5.57 8.92 6.73 11.21 7.93 5.38 4.21 21.16 15.93 4.37 98
PROSENTASE KOMULATIF 100 - 3.37 8.59 14.16 23.08 29.81 41.02 48.95 54.33 58.54 79.70 95.63 100.00 REALISASI TOTAL BIAYA 6,353,340,339.00 611,052,995.00 5,742,287,344.00 - - - - - - - - - -
KOMULATIF BIAYA 6,353,340,339.00 611,052,995 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339 6,353,340,339
PROSENTASE 3.53 0.34 3.19 - - - - - - - - - - 3.53
PROSENTASE KOMULATIF 3.53 - 0.34 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
Serang, Agustus 2017Direktur
RSUD BANTEN
drg. Dwi Hesti Hendarti, M.Kes
NIP. 19610209 198911 2 001
RENCANA / REALISASI
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran ( Kewajiban Pembayaran TA.2016 )
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) ( Kewajiban Pembayaran TA.2016)
Peningkatan Sarana Prasarana Barang Medis RSUD Banten
Peningkatan Sarana Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
0
29,975,000,000 - -
2,501,846,250 -
146,509,000 1,668,853,400.00
30,347,385,000 -
15,235,543,338 ###
45,014,853,000 -
394,485,850 -
866,093,400 -
1,988,802,600 -
46,968,124,841 ###
17,874,840,515 -
300,000,000 3,717,824,880.00
108,900,000 -
45,000,000,000 -
236,722,383,794 (56,519,203,899)
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN FISIK (%)
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,075,000,000.00 15,827,746,559.00 98.46 100.00
II BELANJA LANGSUNG 132,590,593,101.00 126,469,600,754.00 95.38 96.56
A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 188,280,000.00 91.62 96.00
1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 151,380,000.00 99.19 100.00
2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 36,900,000.00 69.75 92.00
B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 121,384,469,226.00 95.55 94.95
3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 113,998,582,391.00 96.77 100.00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 852,119,161.00 95.04 100.00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 6,004,904,299.00 77.00 79.81
6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 528,863,375.00 99.46 100.00
C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00
7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00
D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 5,055,338,456.00 4,618,745,162.00 91.36 97.14
8 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 3,198,792,762.00 91.81 100.00
9 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 59,920,000.00 50.68 100.00
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 23,080,000.00 84.23 100.00
S.D SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
KEUANGAN (%)
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 36,610,000.00 97.60 100.00
12 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 1,173,246,600.00 93.22 100.00
13 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 127,095,800.00 98.07 100.00
JUMLAH 148,665,593,101.00 142,297,347,313.00 95.72 97.99
III BLUD 8,619,438,144.00 6,873,140,421.26 79.74 80.00
Malingping, September 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes. NIP.19730702 200501 1 003
-
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
Keterangan
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
TARGET SPD S.D TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2017
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU TARGET SPD TW III REALISASI KEUANGAN
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,075,000,000.00 13,353,006,922.00 15,827,746,559.00 118.53
II BELANJA LANGSUNG 141,210,031,245.00 66,893,224,860.00 133,342,741,175.26 199.34
A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 234,790,000.00 188,280,000.00 80.19
1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 181,890,000.00 151,380,000.00 83.23
2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 52,900,000.00 36,900,000.00 69.75
B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 54,759,806,758.00 121,384,469,226.00 221.67
3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 48,390,443,058.00 113,998,582,391.00 235.58
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 607,291,000.00 852,119,161.00 140.31
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 5,363,723,700.00 6,004,904,299.00 111.95
6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 398,349,000.00 528,863,375.00 132.76
C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 250,000,000.00 278,106,366.00 111.24
7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 250,000,000.00 278,106,366.00 111.24
D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 13,674,776,600.00 11,648,628,102.00 11,491,885,583.26 98.65
8 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 2,688,982,856.00 3,198,792,762.00 118.96
9 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 673,690,001.00 59,920,000.00 8.89
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 27,400,000.00 23,080,000.00 84.23
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 28,070,000.00 36,610,000.00 130.42
12 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 1,033,920,125.00 1,173,246,600.00 113.48
13 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 113,700,000.00 127,095,800.00 111.78
III BLUD 8,619,438,144.00 7,082,865,120.00 6,873,140,421.26 97.04
JUMLAH 157,285,031,245.00 80,246,231,782.00 149,170,487,734.26 185.89
Malingping, Desember 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEUANGAN (%)
dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes. NIP.19730702 200501 1 003
-
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
TARGET SPD S.D TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2017
FISIK (%)
65.00
85.31
100.00
100.00 48,650,000.00 200,030,000.00
100.00 109.97
85.00
100.00
80.00
80.00
80.00
100.00
100.00
75.00
100.00
15.00
100.00
100.00
100.00
50.00
60.00
70.10
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN FISIK (%)
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,075,000,000.00 15,827,746,559.00 98.46 100.00
II BELANJA LANGSUNG 141,210,031,245.00 133,342,741,175.26 94.43 96.56
A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 188,280,000.00 91.62 96.00
1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 151,380,000.00 99.19 100.00
2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 36,900,000.00 69.75 92.00
B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 121,384,469,226.00 95.55 94.95
3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 113,998,582,391.00 96.77 100.00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 852,119,161.00 95.04 100.00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 6,004,904,299.00 77.00 79.81
6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 528,863,375.00 99.46 100.00
C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00
7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00
D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 13,674,776,600.00 11,491,885,583.26 84.04 97.14
8 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 3,198,792,762.00 91.81 100.00
9 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 59,920,000.00 50.68 100.00
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 23,080,000.00 84.23 100.00
S.D NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
KEUANGAN (%)
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 36,610,000.00 97.60 100.00
12 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 1,173,246,600.00 93.22 100.00
13 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 127,095,800.00 98.07 100.00
III BLUD 8,619,438,144.00 6,873,140,421.26 79.74 80.00
JUMLAH 157,285,031,245.00 149,170,487,734.26 94.84 96.79
Malingping, Desember 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes. NIP.19730702 200501 1 003
-
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
Keterangan
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU REALISASI KEUANGAN FISIK (%)
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,075,000,000.00 15,827,746,559.00 98.46 100.00
II BELANJA LANGSUNG 132,590,593,101.00 126,469,600,754.00 95.38
A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 188,280,000.00 91.62
1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 151,380,000.00 99.19 100.00
2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 36,900,000.00 69.75 92.00
B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 121,384,469,226.00 95.55
3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 113,998,582,391.00 96.77 100.00
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 852,119,161.00 95.04 100.00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 6,004,904,299.00 77.00 79.81
6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 528,863,375.00 99.46 100.00
C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27
7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 278,106,366.00 94.27 100.00
D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 5,055,338,456.00 4,618,745,162.00 91.36
8 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 3,198,792,762.00 91.81 100.00
9 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 59,920,000.00 50.68 100.00
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 23,080,000.00 84.23 100.00
S.D NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
KEUANGAN (%)
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 36,610,000.00 97.60 100.00
12 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 1,173,246,600.00 93.22 100.00
13 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 127,095,800.00 98.07 100.00
JUMLAH 148,665,593,101.00 142,297,347,313.00 95.72 97.99
Malingping, Desember 2017 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes. NIP.19730702 200501 1 003
-
REKAP REALISASI KEGIATAN UPT RSUD MALINGPING
Keterangan
98.46
96.00
94.95
100.00
100.00
97.88
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT / SATUAN KERJAAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SATUAN KERJA : UPT RSUD MALINGPING
SasaranPagu Angaran
Realisasi
Bobot Rencana Rencana Fisik (%)
No. Nama Kegiatan Fisik Fisik Tertimbang/ Tertimbang/
& Tolok Ukur Lokasi (Rp.) (%) (%) (%) Kegiatan Instansi
(7)x(8)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 12 Bulan RSUD Malingping 16,075,000,000.00 10.22 100.00 10.22 100.00 10.22
BELANJA PEGAWAI 16,075,000,000.00 10.22 100.00 10.22
1. Gaji dan Tunjangan 4,078,650,000.00 2.59 100.00 2.59
2. Tambahan Penghasilan PNS 11,996,350,000.00 7.63 100.00 7.63
II BELANJA LANGSUNG 141,210,031,245.00 89.78 100.00 89.78 96.56 86.69
A Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 205,510,000.00 0.13 100.00 0.13 96.00 0.13
1 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 152,610,000.00 0.10 100.00 0.10 100.00 0.10
1 Peningkatan Kinerja Perencanaan Tahun 2018 1 Dokumen RSUD Malingping 50,730,000.00 0.03 100.00 0.03
2 Peningkatan Kualitas Dokumen Pelaporan RSUD Malingping Tahun 2017 1 Dokumen RSUD Malingping 32,400,000.00 0.02 100.00 0.02
3 Review Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG) 1 Dokumen RSUD Malingping 23,780,000.00 0.02 100.00 0.02
4 Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022 1 Dokumen RSUD Malingping 45,700,000.00 0.03 100.00 0.03
2 Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 52,900,000.00 0.03 100.00 0.03 92.00 0.03
1 Peningkatan Kulitas Pelaporan Keuangan 1 Dokumen RSUD Malingping 52,900,000.00 0.03 92.00 0.03
B Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 127,034,744,645.00 80.77 100.00 80.77 94.95 76.69
3 Pengadaan Sarana Dan Prasarana kantor 117,807,692,103.00 74.90 100.00 74.90 100.00 74.90
1 1 Paket RSUD Malingping 60,843,977,000.00 38.68 100.00 38.68
2 Belanja Modal Kendaraan Dinas 1 Paket RSUD Malingping 749,300,000.00 0.48 100.00 0.48
3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket RSUD Malingping 1,542,885,476.00 0.98 100.00 0.98
4 Pengadaan Alat Penunjang Non Medis 1 Paket RSUD Malingping 1,666,018,205.00 1.06 100.00 1.06
5 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1 Paket RSUD Malingping 1,437,869,403.00 0.91 100.00 0.91
6 Pengadaan Alat-alat Radiologi 1 Paket RSUD Malingping 3,817,019,167.00 2.43 100.00 2.43
Target Kinerja
Pengembangan Gedung RSUD Malingping ( Gedung Rumah Sakit, Mess Karyawan Tahap II, Insenerator, agar dan Billboard )
SasaranPagu Angaran
Realisasi
Bobot Rencana Rencana Fisik (%)
No. Nama Kegiatan Fisik Fisik Tertimbang/ Tertimbang/
& Tolok Ukur Lokasi (Rp.) (%) (%) (%) Kegiatan Instansi
(7)x(8)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Target Kinerja
7 Pengadaan Alat - alat IPSRS 1 Paket RSUD Malingping 2,557,893,091.00 1.63 100.00 1.63
8 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Spesialis 1 Paket RSUD Malingping 2,762,606,173.00 1.76 100.00 1.76
9 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum 1 Paket RSUD Malingping 40,566,821,967.00 25.79 100.00 25.79
10 Belanja Modal Kendaraan Ambulance 1 Paket RSUD Malingping 1,863,301,621.00 1.18 100.00 1.18
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 896,606,000.00 0.57 100.00 0.57 100.00 0.57
1 Pemeliharaan Bangunan / Gedung 12 Bulan RSUD Malingping 282,500,000.00 0.18 100.00 0.18
2 Pemeliharaan Komputer 12 Bulan RSUD Malingping 31,500,000.00 0.02 100.00 0.02
3 Pemeliharaan Alat - Alat Angkut darat bermotor 12 Bulan RSUD Malingping 244,380,000.00 0.16 100.00 0.16
4 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Bermesin 12 Bulan RSUD Malingping 107,235,000.00 0.07 100.00 0.07
5 Pemeliharaan pelaralatan kantor 12 Bulan RSUD Malingping 73,791,000.00 0.05 100.00 0.05
6 Belanja Pemeliharaan Alat kedokteran 12 Bulan RSUD Malingping 157,200,000.00 0.10 100.00 0.10
SasaranPagu Angaran
Realisasi
Bobot Rencana Rencana Fisik (%)
No. Nama Kegiatan Fisik Fisik Tertimbang/ Tertimbang/
& Tolok Ukur Lokasi (Rp.) (%) (%) (%) Kegiatan Instansi
(7)x(8)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Target Kinerja
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7,798,726,542.00 4.96 100.00 4.96 79.81 3.96
1 Meningkatnya Pelayanan Terhadap Karyawan 12 Bulan RSUD Malingping 2,656,800,000.00 1.69 100.00 1.69
2 Uang Lembur 12 Bulan RSUD Malingping 25,200,000.00 0.02 100.00 0.02
3 Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan RSUD Malingping 123,023,000.00 0.08 100.00 0.08
4 Belanja Alat Listrik & Elektronik (lampu pijar, batere kering) 12 Bulan RSUD Malingping 51,300,000.00 0.03 100.00 0.03
5 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 12 Bulan RSUD Malingping 8,964,000.00 0.01 100.00 0.01
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan RSUD Malingping 40,000,000.00 0.03 100.00 0.03
7 Belanja Perlengkapan Jenazah 12 Bulan RSUD Malingping 20,000,000.00 0.01 0.00 0.00
8 Terpenuhinya Pembayaran Telepon, Air, Listrik 1 Paket RSUD Malingping 426,000,000.00 0.27 100.00 0.27
9 Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Kegiatan RSUD Malingping 5,700,000.00 0.00 100.00 0.00
10 Belanja jasa kebersihan 12 Bulan RSUD Malingping 435,100,000.00 0.28 100.00 0.28
11 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 12 Bulan RSUD Malingping 571,714,923.00 0.36 100.00 0.36
12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12 Bulan RSUD Malingping 462,657,600.00 0.29 100.00 0.29
13 Belanja Cetak 12 Bulan RSUD Malingping 293,707,000.00 0.19 100.00 0.19
14 Belanja Penggandaan 12 Bulan RSUD Malingping 8,740,000.00 0.01 100.00 0.01
15 Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat Kerja 12 Bulan RSUD Malingping 35,440,000.00 0.02 50.00 0.01
16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12 Bulan RSUD Malingping 700,000.00 0.00 50.00 0.00
17 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket RSUD Malingping 75,000,000.00 0.05 100.00 0.05
18 Penyediaan Makan dan Minum Karyawan 12 Bulan RSUD Malingping 446,350,000.00 0.28 100.00 0.28
19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan RSUD Malingping 111,900,000.00 0.07 100.00 0.07
20 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1 Kegiatan RSUD Malingping 129,650,000.00 0.08 100.00 0.08
21 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu 12 Bulan RSUD Malingping 21,300,000.00 0.01 100.00 0.01
22 Belanja Pemberian Hadiah / Barang 12 Bulan RSUD Malingping 41,300,000.00 0.03 0.00 0.00
23 Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi 12 Bulan RSUD Malingping 100,000.00 0.00 0.00 0.00
24 Belanja Dekorasi 1 Kegiatan RSUD Malingping 16,300,000.00 0.01 0.00 0.00
25 Belanja Promosi dan Publikasi 12 Bulan RSUD Malingping 1,762,280,019.00 1.12 95.00 1.06
26 Belanja Barang Non Kapitalisasi 12 Bulan RSUD Malingping 29,500,000.00 0.02 80.00 0.02
6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 531,720,000.00 0.34 100.00 0.34 100.00 0.34
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan RSUD Malingping 391,620,000.00 0.25 100.00 0.25
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan RSUD Malingping 118,800,000.00 0.08 100.00 0.08
3 Belanja Sewa Kamar/tempat Penginapan 12 Bulan RSUD Malingping 21,300,000.00 0.01 100.00 0.01
C Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan 295,000,000.00 0.19 100.00 0.19 100.00 0.19
SasaranPagu Angaran
Realisasi
Bobot Rencana Rencana Fisik (%)
No. Nama Kegiatan Fisik Fisik Tertimbang/ Tertimbang/
& Tolok Ukur Lokasi (Rp.) (%) (%) (%) Kegiatan Instansi
(7)x(8)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Target Kinerja
7 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping 295,000,000.00 0.19 100.00 0.19 100.00 0.19
1 Belanja Pengiriman Kursus ,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 25 Orang RSUD Malingping 295,000,000.00 0.19 100.00 0.19
D Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat 13,674,776,600.00 8.69 100.00 8.69 97.14 8.45
8 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin 118,240,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 0.08
1 Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping 25 Orang RSUD Malingping 500,000.00 0.00 100.00 0.00
2 Pengobatan Gratis RSUD Malingping 4 Kegiatan RSUD Malingping 69,950,000.00 0.04 100.00 0.04
3 Tim Kesehatan Jaga Hari Raya 25 Orang RSUD Malingping 900,000.00 0.00 100.00 0.00
4 Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping 4 Kegiatan RSUD Malingping 7,700,000.00 0.00 100.00 0.00
5 Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping 25 Orang RSUD Malingping 7,450,000.00 0.00 100.00 0.00
6 4 Kegiatan RSUD Malingping 7,440,000.00 0.00 100.00 0.00
7 Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 25 Orang RSUD Malingping 11,740,000.00 0.01 100.00 0.01
8 Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping 4 Kegiatan RSUD Malingping 12,560,000.00 0.01 100.00 0.01
9 Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping 129,600,000.00 0.08 100.00 0.08 100.00 0.08
1 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,800,000.00 0.01 100.00 0.01
2 1 Kegiatan RSUD Malingping 1,800,000.00 0.00 100.00 0.00
3 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,800,000.00 0.01 100.00 0.01
4 1 Kegiatan RSUD Malingping 110,200,000.00 0.07 100.00 0.07
10 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping 27,400,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 0.02
1 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 7,200,000.00 0.00 100.00 0.00
2 Bimtek Realisasi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rawat Inap 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,580,000.00 0.01 100.00 0.01
3 Komite Keperawatan RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 7,300,000.00 0.00 100.00 0.00
4 Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 4,320,000.00 0.00 100.00 0.00
11 Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping 37,510,000.00 0.02 100.00 0.02 100.00 0.02
1 Peningkatan asuhan keperawatan terhadap pasien kritis 1 Kegiatan RSUD Malingping 17,250,000.00 0.01 100.00 0.01
2 Evaluasi dan penataan Manajemen waktu tunggu poli rawat jalan 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,750,000.00 0.01 100.00 0.01
3 Penyuluhan kesehatan masyarakat pengunjung RSUD 1 Kegiatan RSUD Malingping 2,760,000.00 0.00 100.00 0.00
Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Rapat koordinasi pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Evaluasi Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Pasien di RSUD Malingping
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Pembahasan Draf dan Kerjasama Bidang Hukum
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Peningkatan persiapan akreditasi RSUD Malingping
SasaranPagu Angaran
Realisasi
Bobot Rencana Rencana Fisik (%)
No. Nama Kegiatan Fisik Fisik Tertimbang/ Tertimbang/
& Tolok Ukur Lokasi (Rp.) (%) (%) (%) Kegiatan Instansi
(7)x(8)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Target Kinerja
4 Peningkatan Mutu Asuhan Kebidanan dan Nifas RSUD Malingping 1 Kegiatan RSUD Malingping 8,750,000.00 0.01 100.00 0.01
12 Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping 3,483,982,856.00 2.22 100.00 2.22 100.00 2.22
1 Penyedia Alat dan Bahan Laboratorium 1 Kegiatan RSUD Malingping 1,014,800,000.00 0.65 100.00 0.65
2 Penyedia Alat dan Bahan Radiologi 1 Kegiatan RSUD Malingping 331,382,856.00 0.21 100.00 0.21
3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis 1 Paket RSUD Malingping 62,900,000.00 0.04 100.00 0.04
4 Penyediaan Obat, Bahan dan Alat Bahan Habis Pakai Pelayanan Medis 1 Paket RSUD Malingping 2,074,900,000.00 1.32 100.00 1.32
13 Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1,258,605,600.00 0.80 100.00 0.80 100.00 0.80
1 Pengadaan Penunjang Non Medis 1 Kegiatan RSUD Malingping 1,251,405,600.00 0.80 100.00 0.80
2 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Non Medis 1 Kegiatan RSUD Malingping 7,200,000.00 0.00 100.00 0.00
III BLUD 8,619,438,144.00 5.48 100.00 5.48 80.00 4.38
Pelayanan Kesehatan BLUD 8,619,438,144.00 5.48 100.00 5.48 80.00 4.38
1 Belanja Pegawai Dana BLUD 12 Bulan RSUD Malingping 1,200,000,000.00 13.92 80.00 11.14
2 Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD 1 Paket RSUD Malingping 7,419,438,144.00 86.08 80.00 68.86
JUMLAH 157,285,031,245.00 100.00 100.00 #REF! 96.79 97.90
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT / SATUAN KERJAAPBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
Kode : EAP / Lap-01
Bulan : 20 Desember 2017
Triwulan : IV (Empat)
RSUD MalingpingRealisasi Sisa Anggaran
Keuangan
(%) (Rp.) (%) Ket.
(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)
12 13 14 15 16
15,827,746,559.00 98.46 247,253,441.00 1.54
15,827,746,559.00 98.46 247,253,441.00 1.54
4,014,718,743.00 98.43 63,931,257.00 1.57
11,813,027,816.00 98.47 183,322,184.00 1.53
133,342,741,175.26 94.43 7,867,290,069.74 5.57
188,280,000.00 91.62 17,230,000.00 8.38
151,380,000.00 99.19 1,230,000.00 0.81
50,730,000.00 100.00 0.00 0.00
32,400,000.00 100.00 0.00 0.00
22,550,000.00 94.83 1,230,000.00 5.17
45,700,000.00 100.00 0.00 0.00
36,900,000.00 69.75 16,000,000.00 30.25
36,900,000.00 69.75 16,000,000.00 30.25
121,384,469,226.00 95.55 5,650,275,419.00 4.45
113,998,582,391.00 96.77 3,809,109,712.00 3.23
60,119,252,806.00 98.81 724,724,194.00 1.19
748,700,000.00 99.92 600,000.00 0.08
1,536,457,625.00 99.58 6,427,851.00 0.42
1,277,090,748.00 76.66 388,927,457.00 23.34
1,423,970,403.00 99.03 13,899,000.00 0.97
3,816,419,167.00 99.98 600,000.00 0.02
Realisasi Sisa Anggaran
Keuangan
(%) (Rp.) (%) Ket.
(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)
12 13 14 15 16
2,476,892,913.00 96.83 81,000,178.00 3.17
2,647,556,174.00 95.84 115,049,999.00 4.16
39,951,142,555.00 98.48 615,679,412.00 1.52
1,100,000.00 0.06 1,862,201,621.00 99.94
852,119,161.00 95.04 44,486,839.00 4.96
282,390,300.00 99.96 109,700.00 0.04
23,472,850.00 74.52 8,027,150.00 25.48
244,177,860.00 99.92 202,140.00 0.08
92,398,400.00 86.16 14,836,600.00 13.84
60,545,911.00 82.05 13,245,089.00 17.95
149,133,840.00 94.87 8,066,160.00 5.13
Realisasi Sisa Anggaran
Keuangan
(%) (Rp.) (%) Ket.
(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)
12 13 14 15 16
6,004,904,299.00 77.00 1,793,822,243.00 23.00
1,757,500,000.00 66.15 899,300,000.00 33.85
24,900,000.00 98.81 300,000.00 1.19
121,990,600.00 99.16 1,032,400.00 0.84
50,194,000.00 97.84 1,106,000.00 2.16
8,964,000.00 100.00 0.00 0.00
38,420,000.00 96.05 1,580,000.00 3.95
- 0.00 20,000,000.00 100.00
337,957,299.00 79.33 88,042,701.00 20.67
4,980,000.00 87.37 720,000.00 12.63
386,331,000.00 88.79 48,769,000.00 11.21
565,428,000.00 98.90 6,286,923.00 1.10
214,547,400.00 46.37 248,110,200.00 53.63
288,027,000.00 98.07 5,680,000.00 1.93
2,480,000.00 28.38 6,260,000.00 71.62
- 0.00 35,440,000.00 100.00
- 0.00 700,000.00 100.00
24,900,000.00 33.20 50,100,000.00 66.80
410,030,000.00 91.86 36,320,000.00 8.14
110,955,000.00 99.16 945,000.00 0.84
89,550,000.00 69.07 40,100,000.00 30.93
21,050,000.00 98.83 250,000.00 1.17
- 0.00 41,300,000.00 100.00
- 0.00 100,000.00 100.00
- 0.00 16,300,000.00 100.00
1,546,700,000.00 87.77 215,580,019.00 12.23
- 0.00 29,500,000.00 100.00
528,863,375.00 99.46 2,856,625.00 0.54
391,310,000.00 99.92 310,000.00 0.08
118,370,000.00 99.64 430,000.00 0.36
19,183,375.00 90.06 2,116,625.00 9.94
278,106,366.00 94.27 16,893,634.00 5.73
Realisasi Sisa Anggaran
Keuangan
(%) (Rp.) (%) Ket.
(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)
12 13 14 15 16
278,106,366.00 94.27 16,893,634.00 5.73
278,106,366.00 94.27 16,893,634.00 5.73
11,491,885,583.26 84.04 2,182,891,016.74 15.96
59,920,000.00 50.68 58,320,000.00 49.32
500,000.00 100.00 0.00 0.00
28,150,000.00 40.24 41,800,000.00 59.76
900,000.00 100.00 0.00 0.00
4,700,000.00 61.04 3,000,000.00 38.96
6,450,000.00 86.58 1,000,000.00 13.42
6,440,000.00 86.56 1,000,000.00 13.44
1,720,000.00 14.65 10,020,000.00 85.35
11,060,000.00 88.06 1,500,000.00 11.94
127,095,800.00 98.07 2,504,200.00 1.93
7,900,000.00 89.77 900,000.00 10.23
1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
8,800,000.00 100.00 0.00 0.00
108,595,800.00 98.54 1,604,200.00 1.46
23,080,000.00 84.23 4,320,000.00 15.77
7,200,000.00 100.00 0.00 0.00
8,580,000.00 100.00 0.00 0.00
7,300,000.00 100.00 0.00 0.00
4,320,000.00 100.00 0.00 0.00
36,610,000.00 97.60 900,000.00 2.40
16,350,000.00 94.78 900,000.00 5.22
8,750,000.00 100.00 0.00 0.00
2,760,000.00 100.00 0.00 0.00
Realisasi Sisa Anggaran
Keuangan
(%) (Rp.) (%) Ket.
(Rp.) (12):(6) (6)-(12) (13):(6)
12 13 14 15 16
8,750,000.00 100.00 0.00 0.00
3,198,792,762.00 91.81 285,190,094.00 8.19
995,600,000.00 98.11 19,200,000.00 1.89
322,414,284.00 97.29 8,968,572.00 2.71
51,600,000.00 82.03 11,300,000.00 17.97
1,829,178,478.00 88.16 245,721,522.00 11.84
1,173,246,600.00 93.22 85,359,000.00 6.78
1,167,046,600.00 93.26 84,359,000.00 6.74
6,200,000.00 86.11 1,000,000.00 13.89
6,873,140,421.26 79.74 1,746,297,722.74 20.26
6,873,140,421.26 79.74 1,746,297,722.74 20.26
1,063,800,000.00 88.65 136,200,000.00 11.35
5,809,340,421.26 78.30 1,610,097,722.74 21.70
149,170,487,734.26 94.84 8,114,543,510.74 5.16
Malingping, Desember 2017KUASA PENGGUNA ANGGARAN
dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes.NIP.19730702 200501 1 003
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : Pelayanan Kesehatan (BLUD)
LOKASI : RSUD Malingping
Pagu Anggaran
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
SPJ s/d Bulan Laporan
(Rp.) (7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANAAN
1 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 8,619,438,144.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 83.47 79.74 6,637,415,619.00 6,873,140,421.26
Belanja Pegawai Dana BLUD 5 . 2 . 1 . 04 . 01 1,200,000,000.00 13.92 100.00 13.92 13.92 80.00 88.65 12.34 1,059,900,000.00 1,063,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD 5 . 2 . 2 . 38 . 01 7,419,438,144.00 86.08 100.00 86.08 86.08 80.00 78.30 67.40 5,577,515,619.00 5,809,340,421.26
JUMLAH 8,619,438,144.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 79.74 6,637,415,619.00 6,873,140,421.26
Malingping, Desember 2017
Bendahara
Yusuf Erisyadi, SE Drs. Andi Suhardi M.Si,M.Kes
NIP. 19871220 201101 1 001 NIP : 19630610 198402 1 002
Bobot (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D s/d Bulan Laporan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
14 15 16 17
79.74 1,746,297,722.74 0.00
88.65 136,200,000.00 0.00
78.30 1,610,097,722.74 0.00
79.74 1,746,297,722.74 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
Drs. Andi Suhardi M.Si,M.Kes
NIP : 19630610 198402 1 002
(%) (10):(6)
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM :
KEGIATAN : BELANJA TIDAK LANGSUNG
LOKASI : PROVINSI BANTEN
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.)
(7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A BELANJA PEGAWAI 5 1 1 16,075,000,000.00
1. Gaji dan Tunjangan 5 1 1 01 4,078,650,000.00 25.37 100.00 25.37 100.00 100.00 98.43 24.97 4,014,718,743.00 4,014,718,743.00
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01 3,212,280,177.00 19.98 100.00 19.98 78.76 100.00 99.87 19.96 3,208,209,621.00 3,208,209,621.00
Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02 258,443,998.00 1.61 100.00 1.61 6.34 100.00 99.40 1.60 256,882,478.00 256,882,478.00
Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03 109,798,000.00 0.68 100.00 0.68 2.69 100.00 99.73 0.68 109,500,000.00 109,500,000.00
Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04 45,407,500.00 0.28 100.00 0.28 1.11 100.00 6.85 0.02 3,110,000.00 3,110,000.00
Tunjangan Umum 5.1.1.01.05 141,680,000.00 0.88 100.00 0.88 3.47 95.00 98.45 0.87 139,485,000.00 139,485,000.00
Tunjangan Beras 5.1.1.01.06 198,141,120.00 1.23 100.00 1.23 4.86 90.00 97.99 1.21 194,158,020.00 194,158,020.00
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07 3,848,880.00 0.02 100.00 0.02 0.09 20.00 8.93 0.00 343,890.00 343,890.00
Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08 65,340.00 0.00 100.00 0.00 0.00 70.00 66.74 0.00 43,605.00 43,605.00
Iuran BPJS Kesehatan 5.1.1.01.23 92,303,151.00 0.57 100.00 0.57 2.26 90.00 95.83 0.55 88,450,453.00 88,450,453.00
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 5.1.1.01.24 16,681,834.00 0.10 100.00 0.10 0.41 85.00 87.13 0.09 14,535,676.00 14,535,676.00
2. Tambahan Penghasilan PNS 5 1 1 02 11,996,350,000.00 74.63 100.00 74.63 100.00 100.00 98.47 73.49 11,813,027,816.00 11,813,027,816.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 5.1.1.02.01 6,957,900,000.00 43.28 100.00 43.28 58.00 100.00 97.74 42.31 6,800,740,316.00 6,800,740,316.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 5.1.1.02.03 1,148,750,000.00 7.15 100.00 7.15 9.58 100.00 98.93 7.07 1,136,437,500.00 1,136,437,500.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 5.1.1.02.04 191,200,000.00 1.19 100.00 1.19 1.59 100.00 97.07 1.15 185,600,000.00 185,600,000.00
5.1.1.02.05 3,396,000,000.00 21.13 100.00 21.13 28.31 100.00 100.00 21.13 3,396,000,000.00 3,396,000,000.00
5.1.1.02.06 302,500,000.00 1.88 100.00 1.88 2.52 100.00 97.27 1.83 294,250,000.00 294,250,000.00
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK SP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
LaporanBobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
JUMLAH 16,075,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.45 98.46 15,827,746,559.00 15,827,746,559.00
DIrektur RSUD Malingping
dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes.NIP.19730702 200501 1 003
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
(Rp.) Ket.
(Rp.)
(6)-(10)
14 15 16 17
98.43 63,931,257.00 0.00
99.87 4,070,556.00 0.00
99.40 1,561,520.00 0.00
99.73 298,000.00 0.00
6.85 42,297,500.00 0.00
98.45 2,195,000.00 0.00
97.99 3,983,100.00 0.00
8.93 3,504,990.00 0.00
66.74 21,735.00 0.00
95.83 3,852,698.00 0.00
87.13 2,146,158.00
98.47 183,322,184.00 0.00
97.74 157,159,684.00 0.00
98.93 12,312,500.00 0.00
97.07 5,600,000.00 0.00
100.00 0.00 0.00
97.27 8,250,000.00 0.00
Contra Post
(%) (10):(6)
98.46 247,253,441.00 0.00
Bendahara
MUHEPI, S.Sos
NIP : 19871220 201101 1 001
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN : PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
LOKASI : PROVINSI BANTEN
Pagu AnggaranBobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
SP2D s/d Bulan Laporan
(Rp.) (7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAKSANAAN
1 Peningkatan Kinerja Perencanaan Tahun 2018 50,730,000.00 33.24 100.00 33.24 62.45 100.00 100.00 33.24 50,730,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen DRAFT Renja Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen PRA RKA Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 4,800,000.00 3.15 9.46 100.00 4,800,000.00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 2,800,000.00 1.83 5.52 100.00 2,800,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen RENJA Finalisasi Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen RKA Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen Penyusunan DRPK Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 2,560,000.00 1.68 5.05 100.00 2,560,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen Pergeseran Anggaran 2017 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 3.55 100.00 1,800,000.00
Belanja Penggandaan Dokumen Penyusunan SSH Tahun 2018 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 3.55 100.00 1,800,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,050,000.00 2.00 6.01 100.00 3,050,000.00
5 . 2 . 2 . 31 . 01 16,000,000.00 10.48 31.54 100.00 16,000,000.00
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK Bobot
Tolok UkurRealisasi
FisikTertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja Sewa Ruang Rapat Pertemuan Penyusunan Dokumen RENJA Tahun 2018
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Dokumen RENJA Tahun 2018
Belanja Penggandaan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2017
Belanja Penggandaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2017
Belanja Penggandaan Dokumen Penyusunan RBA BLUD Tahun 2018
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen RBA BLUD Tahun 2018
2 32,400,000.00 21.23 100.00 21.23 100.00 100.00 100.00 21.23 32,400,000.00
5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 4.59 21.60 100.00 7,000,000.00
5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 4.59 21.60 100.00 7,000,000.00
5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 4.59 21.60 100.00 7,000,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 5.56 100.00 1,800,000.00
Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen Lakip Tahun 2016 5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 9.88 100.00 3,200,000.00
Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016 5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 9.88 100.00 3,200,000.00
Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016 5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 9.88 100.00 3,200,000.00
3 23,780,000.00 15.58 100.00 15.58 100.00 100.00 94.83 14.78 22,550,000.00
5 . 2 . 2 . 31 . 01 11,500,000.00 7.54 48.36 100.00 11,500,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 4,800,000.00 3.15 20.19 100.00 4,800,000.00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 2,800,000.00 1.83 11.77 100.00 2,800,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 05 1,230,000.00 0.81 5.17 0.00
5 . 2 . 2 . 35 . 01 250,000.00 0.16 1.05 100.00 250,000.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 3,200,000.00 2.10 13.46 100.00 3,200,000.00
4 45,700,000.00 29.95 100.00 29.95 100.00 100.00 100.00 29.95 45,700,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 4,200,000.00 2.75 9.19 100.00 4,200,000.00
5 . 2 . 2 . 31 . 01 16,000,000.00 10.48 35.01 100.00 16,000,000.00
5 . 2 . 2 . 35 . 03 500,000.00 0.33 1.09 100.00 500,000.00
5 . 2 . 2 . 07 . 05 16,800,000.00 11.01 36.76 100.00 16,800,000.00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 6,300,000.00 4.13 13.79 100.00 6,300,000.00
Peningkatan Kualitas Dokumen Pelaporan RSUD Malingping Tahun 2017
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen Lakip Tahun 2016
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2016
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2016
Belanja Penggandaan Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan RSUD Malingping Tahun Anggaran 2017
Review Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)
Belanja Jasa Narasumber/Instrktur Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)
Belanja Sewa Kamar/Penginapan Narasumber Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)
Belanja Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)
Belanja Penggandaan Perencanaan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)
Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022
Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022
Belanja Sewa Kamar/Penginapan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018-2022
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Penyusunan RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 -2022
5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 1.18 3.94 100.00 1,800,000.00
5 . 2 . 2 . 35 . 01 100,000.00 0.07 0.22 100.00 100,000.00
JUMLAH 152,610,000.00 100.00 100.00 100.00 90.61 100.00 98.71 24.80 151,380,000.00
Malingping, Desember 2017
Bendahara
MUHEPI
NIP : 19871220 201101 1 001 NIP. 19720220 199802 2 007
Belanja Penggandaan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022
Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Malingping Tahun 2018 - 2022
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (10):(6)
Ket.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
13 14 15 16 17
50,730,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
4,800,000.00 100.00 0.00 0.00
2,800,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
2,560,000.00 100.00 0.00 0.00
1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
3,050,000.00 100.00 0.00 0.00
16,000,000.00 100.00 0.00 0.00
Contra Post
32,400,000.00 100.00 0.00 0.00
7,000,000.00 100.00 0.00 0.00
7,000,000.00 100.00 0.00 0.00
7,000,000.00 100.00 0.00 0.00
1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
3,200,000.00 100.00 0.00 0.00
3,200,000.00 100.00 0.00 0.00
3,200,000.00 100.00 0.00 0.00
22,550,000.00 94.83 1,230,000.00 0.00
11,500,000.00 100.00 0.00 0.00
4,800,000.00 100.00 0.00 0.00
2,800,000.00 100.00 0.00 0.00
0.00 1,230,000.00 0.00
250,000.00 100.00 0.00 0.00
3,200,000.00 100.00 0.00 0.00
45,700,000.00 100.00 0.00 0.00
4,200,000.00 100.00 0.00 0.00
16,000,000.00 100.00 0.00 0.00
500,000.00 100.00 0.00 0.00
16,800,000.00 100.00 0.00 0.00
6,300,000.00 100.00 0.00 0.00
1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
100,000.00 100.00 0.00 0.00
151,380,000.00 99.19 1,230,000.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
DEWI ERMALIA, SKM
NIP. 19720220 199802 2 007
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
KEGIATAN : Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
LOKASI : RSUD Malingping
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
SPJ s/d Bulan Laporan
(Rp.) (7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANAAN
1 Peningkatan Kulitas Pelaporan Keuangan 52,900,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.00 69.75 69.75 36,900,000.00 36,900,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Rakor (CaLK,LRA,Ner 5.2.2.31.02 14,000,000.00 26.47 26.47 90.00 0.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00
Belanja Cetak Pelaporan (CaLK,LRA,Neraca,LO dan LPE) 5.2.2.06.01 700,000.00 1.32 1.32 100.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
Belanja Penggandaan Rakor (CaLK,LRA,Neraca,LO dan LPE) 5.2.2.06.02 600,000.00 1.13 1.13 100.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00
Belanja Penggandaan Pembahasan TLHP 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Pembahasan TLHP 5.2.2.31.02 7,000,000.00 13.23 13.23 90.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Belanja Cetak Pelaporan TLHP 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00
Belanja Penggandaan Rakor SPIP 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber SPIP 5.2.2.31.02 7,000,000.00 13.23 13.23 90.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00
Belanja Cetak Pelaporan SPIP 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00
Belanja Penggandaan Rakor Akuntansi 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Akuntansi 5.2.2.31.02 10,500,000.00 19.85 19.85 50.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00
Belanja Cetak Pelaporan Akuntansi 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00
Belanja Cetak Pelaporan Evaluasi Jamkesmaskin 5.2.2.06.01 350,000.00 0.66 0.66 100.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00
Belanja Penggandaan Rakor Evaluasi Jamkesmaskin 5.2.2.06.02 300,000.00 0.57 0.57 100.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber Evaluasi Jamkesmaskin 5.2.2.31.02 10,500,000.00 19.85 19.85 60.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
JUMLAH 52,900,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.00 69.75 4.65 36,900,000.00 36,900,000.00
Malingping, Desember 2017
Bendahara
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D s/d Bulan Laporan
MUHEPI, S.Sos Hermawati, S.Sos
NIP. 19871220 201101 1 001 NIP. 19820905 201101 2 002
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
14 15 16 17
69.75 16,000,000.00 0.00
85.71 2,000,000.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
85.71 1,000,000.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
85.71 1,000,000.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
38.10 6,500,000.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
47.62 5,500,000.00 0.00
69.75 16,000,000.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
(%) (10):(6)
Contra Post
Hermawati, S.Sos
NIP. 19820905 201101 2 002
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas AparaturKEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorLOKASI : Malingping
Kode RekeningPagu Anggaran
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
(Rp.) (7x8)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAKSANAAN
1 60,843,977,000.00 51.65 100.00 51.65 100.00 100.00 98.81 51.03 60,119,252,806.00
Belanja Modal Pembuatan Banguunan Gedung RSUD Malingping 54,088,180,000.00 45.91 88.90 54,088,180,000.00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Gedung RSUD Malingping (PHO ) 6,000,000.00 0.01 0.01 6,000,000.00
Honorarium Contract Change Over ( CCO ) 3,600,000.00 0.00 0.01 3,600,000.00
Belanja Konsultan Manajemen Kontruksi Bangunan Gedung 1,399,800,000.00 1.19 2.30 1,399,800,000.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan Manajemen Kontruksi 3,100,000.00 0.00 0.01 3,100,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Konsultan Pengawasan Pembangunan Bilboard 30,000,000.00 0.03 0.05 0.00
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan Konsultan Bilboard 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Pembangunan Bilboard 3,100,000.00 0.00 0.01 3,100,000.00
Pembangunan Mess Karyawan RSUD Malingping 3,670,247,000.00 3.12 6.03 3,670,247,000.00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Mess Karyawan 6,000,000.00 0.01 0.01 6,000,000.00
Honorarium Contract Change Over ( CCO ) Bilboard 3,600,000.00 0.00 0.01 3,600,000.00
Pembangunan Gedung Incenerator RSUD Malingping 195,000,000.00 0.17 0.32 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Gedung Inenerator 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00
Pembangunan Pagar RSUD Malingping 567,000,000.00 0.48 0.93 155,375,806.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pagar RSUD Malingping 6,000,000.00 0.01 0.01 6,000,000.00
Honorarium Contract Change Over Pagar RSUD Malingping 3,600,000.00 0.00 0.01
Belanja Pengawasan Pembangunan Mess Karyawan RSUD Malingping 88,450,000.00 0.08 0.15 88,450,000.00
Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Incenerator 30,000,000.00 0.03 0.05 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Konsultan Pengawasan Incenerator 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Bangunan pagar RSUD Malingping 49,000,000.00 0.04 0.08 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Belanja Konsultan Pengawasan Bangunan Pagar 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Konsultansi Review DED Gedung Poli Klinik 682,100,000.00 0.58 1.12 682,100,000.00
Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan Belanja Konsultansi Review DED Gedung Poli Klinik 3,700,000.00 0.00 0.01 3,700,000.00
2 Belanja Modal Kendaraan Dinas 749,300,000.00 0.64 100.00 0.64 100.00 100.00 99.92 0.64 748,700,000.00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional 748,000,000.00 0.63 99.83 747,600,000.00
Bobot (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan
Laporan
Pengembangan Gedung RSUD Malingping ( Gedung Rumah Sakit, Mess Karyawan Tahap II, Insenerator, agar dan Billboard )
Honor Pejabat Pengadaan 1,300,000.00 0.00 0.17 1,100,000.00
3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,542,885,476.00 1.31 100.00 1.31 100.00 100.00 99.58 1.30 1,536,457,625.00
Pengadaan Meubelair 330,153,233.00 0.28 21.40 330,153,233.00
Pengadaan Alat Dapur 20,500,000.00 0.02 1.33 20,500,000.00
Pengadaan Alat Kantor Lainnya 203,001,751.00 0.17 13.16 199,673,900.00
Pengadaan Personal Komputer 201,240,000.00 0.17 13.04 201,240,000.00
Pengadaan Alat Pembersih 784,890,492.00 0.67 50.87 784,890,492.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3,100,000.00 0.00 0.20 0.00
4 Pengadaan Alat Penunjang Non Medis 1,666,018,205.00 1.41 100.00 1.41 100.00 100.00 76.66 1.08 1,277,090,748.00
Pengadaan Alat Penunjang Non Medis 961,118,205.00 0.82 57.69 646,621,548.00
Belanja Pembuatan Sumur Produksi 700,000,000.00 0.59 42.02 625,569,200.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 4,900,000.00 0.00 0.29 4,900,000.00
5 Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1,437,869,403.00 1.22 100.00 1.22 100.00 100.00 99.03 1.21 1,423,970,403.00
Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1,437,869,403.00 1.22 100.00 1,423,970,403.00
6 Pengadaan Alat-alat Radiologi 3,817,019,167.00 3.24 100.00 3.24 100.00 100.00 99.98 3.24 3,816,419,167.00
Pengadaan Alat-alat Radiologi 3,817,019,167.00 3.24 100.00 3,816,419,167.00
7 Pengadaan Alat - alat IPSRS 2,557,893,091.00 2.17 100.00 2.17 100.00 100.00 96.83 2.10 2,476,892,913.00
Belanja Modal Pengadaan alat IPSRS 149,587,900.00 0.13 5.85 149,587,900.00
Honor Pejabat Pengadaan 1,300,000.00 0.00 0.05 1,300,000.00
Belanja Modal Mesin Genset 900,000,000.00 0.76 35.19 827,199,822.00
Honor Pejabat Pengadaan 4,900,000.00 0.00 0.19 500,000.00
Belanja Modal UPS 250 KVA 1,498,305,191.00 1.27 58.58 1,498,305,191.00
Honor Pejabat Pengadaan 3,800,000.00 0.00 0.15
8 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Spesialis 2,762,606,173.00 2.35 100.00 2.35 100.00 100.00 95.84 2.25 2,647,556,174.00
Belanja modal pengadaal alat kedokteran 2,241,249,342.00 1.90 81.13 2,241,249,342.00
Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 513,656,831.00 0.44 18.59 405,206,832.00
Honor Pejabat Pengadaan 7,700,000.00 0.01 0.28 1,100,000.00
9 Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum 40,566,821,967.00 34.43 100.00 34.43 100.00 100.00 98.48 33.91 39,951,142,555.00
Pengadaan Alat Kedokteran Umum 40,554,721,967.00 34.42 99.97 39,951,142,555.00
Honor Pejabat Pengadaan 12,100,000.00 0.01 0.03 0.00
10 Belanja Modal Kendaraan Ambulance 1,863,301,621.00 1.58 100.00 1.58 100.00 100.00 0.06 0.00 1,100,000.00
Belanja Modal Kendaraan Ambulance 1,862,201,621.00 1.58 99.94 0.00
Honor Pejabat Pengadaan 1,100,000.00 0.00 0.06 1,100,000.00
JUMLAH 117,807,692,103.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 86.52 9.68 113,998,582,391.00
Bendahara
MUHEPI
NIP : 19871220 201101 1 001
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Ket.
(Rp.) (Rp.)(4)-(9)
13 14 15 16 17
60,119,252,806.00 98.81 724,724,194.00 0.00
54,088,180,000.00 100.00 0.00 0.00
6,000,000.00 100.00 0.00 0.00
3,600,000.00 100.00 0.00 0.00
1,399,800,000.00 100.00 0.00 0.00
3,100,000.00 100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
0.00 0.00 1,300,000.00 0.00
3,100,000.00 100.00 0.00 0.00
3,670,247,000.00 100.00 0.00 0.00
6,000,000.00 100.00 0.00 0.00
3,600,000.00 100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 195,000,000.00 0.00
0.00 0.00 1,600,000.00 0.00
155,375,806.00 27.40 411,624,194.00 0.00
6,000,000.00 100.00 0.00 0.00
0.00 3,600,000.00 0.00
88,450,000.00 100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
0.00 0.00 1,300,000.00 0.00
0.00 0.00 49,000,000.00 0.00
0.00 0.00 1,300,000.00 0.00
682,100,000.00 100.00 0.00 0.00
3,700,000.00 100.00 0.00 0.00
748,700,000.00 99.92 600,000.00 0.00
747,600,000.00 99.95 400,000.00 0.00
Contra Post
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (10):(6)
1,100,000.00 84.62 200,000.00 0.00
1,536,457,625.00 99.58 6,427,851.00 0.00
330,153,233.00 100.00 0.00 0.00
20,500,000.00 100.00 0.00 0.00
199,673,900.00 98.36 3,327,851.00 0.00
201,240,000.00 100.00 0.00 0.00
784,890,492.00 100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,100,000.00 0.00
1,277,090,748.00 76.66 388,927,457.00 0.00
646,621,548.00 67.28 314,496,657.00 0.00
625,569,200.00 89.37 74,430,800.00 0.00
4,900,000.00 100.00 0.00 0.00
1,423,970,403.00 99.03 13,899,000.00 0.00
1,423,970,403.00 99.03 13,899,000.00 0.00
3,816,419,167.00 99.98 600,000.00 0.00
3,816,419,167.00 99.98 600,000.00 0.00
2,476,892,913.00 96.83 81,000,178.00 0.00
149,587,900.00 100.00 0.00 0.00
1,300,000.00 100.00 0.00 0.00
827,199,822.00 91.91 72,800,178.00 0.00
500,000.00 10.20 4,400,000.00 0.00
1,498,305,191.00 100.00 0.00 0.00
0.00 3,800,000.00 0.00
2,647,556,174.00 95.84 115,049,999.00 0.00
2,241,249,342.00 100.00 0.00 0.00
405,206,832.00 78.89 108,449,999.00 0.00
1,100,000.00 14.29 6,600,000.00 0.00
39,951,142,555.00 98.48 615,679,412.00 0.00
39,951,142,555.00 98.51 603,579,412.00 0.00
0.00 0.00 12,100,000.00 0.00
1,100,000.00 0.06 1,862,201,621.00 0.00
0.00 0.00 1,862,201,621.00 0.00
1,100,000.00 100.00 0.00 0.00
113,998,582,391.00 96.77 3,809,109,712.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
Bakhtiar Rohman, SKMNIP. 19711116 199803 1 008
NO REK PAGU SP2D SPJ41116569680 5.2.1.01.02 #REF! #REF! #REF!
76.02 5.2.2.24.02
5.2.3.29.02 #REF! #REF! #REF!
NYOPOT
50132662 1,812,068,959.00
#REF! #REF!
0
0
#REF!
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : Pemeliharaan sarana dan prasarana
LOKASI : Malingping
Pagu Anggaran Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.) (7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAKSANAAN
1 Pemeliharaan Bangunan / Gedung 282,500,000.00 31.51 100.00 31.51 100.00 100.00 99.96 31.50 282,390,300.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan/ Gedung 5.2.2.23.31 214,200,000.00 23.89 75.82 214,200,000.00
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 5.2.2.23.31 50,400,000.00 5.62 17.84 50,400,000.00
Honorarium Pemeliharaan Rumah Dinas 5.2.1.01.02 600,000.00 0.07 0.21 600,000.00
Belanja pemeliharaan Halaman / Taman 5.2.2.23.31 16,000,000.00 1.78 5.66 15,890,300.00
Honorarium Pemeliharaan Taman / Taman 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.14 0.46 1,300,000.00
2 Pemeliharaan Komputer 31,500,000.00 3.51 100.00 3.51 100.00 100.00 74.52 2.62 23,472,850.00
Belanja Pemeliharaan Komputer 5.2.2.23.17 31,500,000.00 3.51 100.00 23,472,850.00
3 Pemeliharaan Alat - Alat Angkut darat bermotor 244,380,000.00 27.26 100.00 27.26 100.00 100.00 99.92 27.23 244,177,860.00
Belanja Pemeliharaan Alat - alat angkut darat bermotor 5.2.2.23.05 241,980,000.00 26.99 99.02 241,777,860.00
Honorarium Pemeliharaan Alat - Alat Angkutan Darat 5.2.1.01.02 2,400,000.00 0.27 0.98 2,400,000.00
4 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Bermesin 107,235,000.00 11.96 100.00 11.96 62.67 100.00 86.16 10.31 92,398,400.00
Pemeliharaan Kanopi Parkir 5.2.1.01.02 7,200,000.00 0.80 6.71 7,020,000.00
Pemeliharaan Kanopi Gudang Induk 5.2.1.01.02 40,035,000.00 38,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 5.2.2.23.10 60,000,000.00 6.69 55.95 47,378,400.00
5 Pemeliharaan pelaralatan kantor 73,791,000.00 8.23 100.00 8.23 100.00 100.00 82.05 6.75 60,545,911.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.2.2.23.15 36,800,000.00 4.10 49.87 36,780,911.00
Pemeliharaan Bilboard 5.2.2.23.15 13,900,000.00 1.55 18.84 11,265,000.00
Pemeliharaan Runingtext 5.2.2.23.15 12,000,000.00 1.34 16.26 5,000,000.00
Pemeliharaan Neon Sen 5.2.2.23.15 11,091,000.00 1.24 15.03 7,500,000.00
6 Belanja Pemeliharaan Alat kedokteran 157,200,000.00 17.53 100.00 17.53 95.42 100.00 94.87 16.63 149,133,840.00
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan 5.2.2.23.22 150,000,000.00 16.73 95.42 149,133,840.00
Honorarium Pemeliharaan Alat - Alat Angkutan Darat 5.2.1.01.02 7,200,000.00 0.80 4.58 0.00
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan
Laporan
JUMLAH 896,606,000.00 100.00 100.00 #REF! 93.01 100.00 89.58 15.84 852,119,161.00
Bendahara
Muhepi, S.Sos
NIP : 19871220 201101 1 001
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
SPJ s/d Bulan Laporan
Ket.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
13 14 15 16 17
212,300,000.00
282,390,300.00 99.96 109,700.00 0.00 1,900,000.00
214,200,000.00 100.00 0.00 280,490,300.00
50,400,000.00 100.00 0.00 #REF!
600,000.00 100.00 0.00 298,093,150.00
15,890,300.00 99.31 109,700.00 #REF!
1,300,000.00 100.00 0.00 #REF!
23,472,850.00 74.52 8,027,150.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
23,472,850.00 74.52 8,027,150.00
244,177,860.00 99.92 202,140.00 0.00 #REF! PAGU SP2D SPJ
241,777,860.00 99.92 202,140.00 240,680,000.00 241,980,000.00 241,777,860.00 241,777,860.00
2,400,000.00 100.00 0.00 244,380,000.00
92,398,400.00 86.16 14,836,600.00 0.00 - 60,000,000.00 47,378,400.00 47,378,400.00
7,020,000.00 97.50 180,000.00 241,980,000.00
38,000,000.00
47,378,400.00 78.96 12,621,600.00 31,500,000.00 23,472,850.00 23,472,850.00
60,545,911.00 82.05 13,245,089.00 0.00 230,200,000.00 230,090,300.00 230,090,300.00
36,780,911.00 99.95 19,089.00 #REF! #REF! #REF!
11,265,000.00 81.04 2,635,000.00
5,000,000.00 41.67 7,000,000.00
7,500,000.00 67.62 3,591,000.00
149,133,840.00 94.87 8,066,160.00
149,133,840.00 99.42 866,160.00
0.00 0.00 7,200,000.00 244,380,000.00
Contra Post
(%) (10):
(6)
852,119,161.00 95.04 44,486,839.00 0.00 806,133,917.00
Malingping, Desember 2017 - 45,985,244.00 PPTK
Jaenudin, SH
NIP. 19730407 200604 1 011
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI : Malingping
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Pagu Angaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.)(7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya Pelayanan Terhadap Karyawan 2,656,800,000.00 34.07 100.00 34.07 100.00 100.00 66.15 22.54 1,757,500,000.00 1,757,500,000.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.2.1.02.03 2,656,800,000.00 34.07 100.00 1,757,500,000.00 1,757,500,000.00
2 Uang Lembur 25,200,000.00 0.32 100.00 0.32 100.00 100.00 98.81 0.32 24,900,000.00 24,900,000.00
Uang Lembur PNS 5.2.1.03.01 25,200,000.00 0.32 100.00 24,900,000.00 24,900,000.00
3 Belanja Alat Tulis Kantor 123,023,000.00 1.58 100.00 1.58 100.00 100.00 99.16 1.56 121,990,600.00 121,990,600.00
Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.01 121,723,000.00 1.56 98.94 120,690,600.00 120,690,600.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 1.06
1,300,000.00 1,300,000.00
4 Belanja Alat Listrik & Elektronik (lampu pijar, batere kering) 51,300,000.00 0.66 100.00 0.00 100.00 100.00 97.84 0.64 50,194,000.00 50,194,000.00
Belanja Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, baterei kering) 5.2.2.01.03 50,000,000.00 0.64 97.47 48,894,000.00 48,894,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 2.53 1,300,000.00 1,300,000.00
5 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 8,964,000.00 0.11 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.11 8,964,000.00 8,964,000.00
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 5.2.2.01.04 8,964,000.00 0.11 100.00 8,964,000.00 8,964,000.00
6 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 40,000,000.00 0.51 100.00 0.00 100.00 100.00 96.05 0.49 38,420,000.00 38,420,000.00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.2.2.01.05 38,700,000.00 0.50 96.75 37,120,000.00 37,120,000.00
Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 3.25
1,300,000.00 1,300,000.00
7 Belanja Perlengkapan Jenazah 20,000,000.00 0.26 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Pemulasaraan Jenazah 5.2.2.01.28 20,000,000.00 0.26 100.00 0.00 0.00
8 Terpenuhinya Pembayaran Telepon, Air, Listrik 426,000,000.00 5.46 100.00 0.00 100.00 100.00 79.33 4.33 337,957,299.00 337,957,299.00
Belanja Telepon 5.2.2.03.01 42,000,000.00 0.54 9.86 37,622,922.00 37,622,922.00 Belanja Air 5.2.2.03.02 120,000,000.00 1.54 28.17 79,313,990.00 79,313,990.00 Belanja Listrik 5.2.2.03.03 264,000,000.00 3.39 61.97 221,020,387.00 221,020,387.00
9 Belanja Surat Kabar / Majalah 5,700,000.00 0.07 100.00 0.00 100.00 100.00 87.37 0.06 4,980,000.00 4,980,000.00 Belanja Surat Kabar / Majalah 5.2.2.03.05 5,700,000.00 0.07 100.00 4,980,000.00 4,980,000.00
10 Belanja jasa kebersihan 435,100,000.00 5.58 100.00 0.00 100.00 100.00 88.79 4.95 386,331,000.00 386,331,000.00
Jasa Pembuangan sampah 5.2.2.03.12 12,000,000.00 0.15 2.76 3,000,000.00 3,000,000.00
Sedot WC ( 2 Kali x 2 Kegiatan ) 5.2.2.03.12 20,000,000.00 0.26 4.60 18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Outsoursing / Petugas kebersihan 5.2.2.03.12 400,000,000.00 5.13 91.93 362,231,000.00 362,231,000.00
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 3,100,000.00 0.04 0.71 3,100,000.00 3,100,000.00
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK Bobot
Tolok UkurRealisasi
FisikSP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Pagu Angaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.)(7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK Bobot
Tolok UkurRealisasi
FisikSP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
11 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 571,714,923.00 7.33 100.00 0.00 100.00 100.00 98.90 7.25 565,428,000.00 565,428,000.00
Belanja Outsoursing Petugas Pengamanan/Satpam 5.2.2.03.13 196,000,000.00 2.51 34.28 189,728,000.00 189,728,000.00
Belanja Jasa Pelayanan Medis 5.2.2.03.17 374,414,923.00 4.80 65.49 374,400,000.00 374,400,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 0.23 1,300,000.00 1,300,000.00
12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 462,657,600.00 5.93 100.00 0.00 100.00 100.00 46.37 2.75 214,547,400.00 214,547,400.00
Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas 5.2.2.05.03 462,657,600.00 5.93 100.00 214,547,400.00 214,547,400.00
13 Belanja Cetak 293,707,000.00 3.77 100.00 0.00 100.00 100.00 98.07 3.69 288,027,000.00 288,027,000.00
Belanja Cetak 5.2.2.06.01 291,107,000.00 3.73 99.11 285,427,000.00 285,427,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 2,600,000.00 0.03 0.89
2,600,000.00 2,600,000.00
14 Belanja Penggandaan 8,740,000.00 0.11 100.00 0.00 100.00 100.00 28.38 0.03 2,480,000.00 2,480,000.00
Belanja Penggandaan 5.2.2.06.02 8,740,000.00 0.11 100.00 2,480,000.00 2,480,000.00
15 Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat Kerja 35,440,000.00 0.45 100.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 - -
Sewa Ruang Rapat / Tempat Pertemuan 5.2.2.07.03 35,440,000.00 0.45 100.00 0.00 0.00
16 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700,000.00 0.01 100.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 - -
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.2.2.08.01 700,000.00 0.01 100.00 0.00 0.00
17 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 75,000,000.00 0.96 100.00 0.00 100.00 100.00 33.20 0.32 24,900,000.00 24,900,000.00
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Pagu Angaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.)(7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK Bobot
Tolok UkurRealisasi
FisikSP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja Sewa Tenda 5.2.2.12.05 75,000,000.00 0.96 100.00 24,900,000.00 24,900,000.00 18 Penyediaan Makan dan Minum Karyawan 446,350,000.00 5.72 100.00 0.00 100.00 100.00 91.86 5.26 410,030,000.00 410,030,000.00
Belanja Makan dan minum Rapat 5.2.2.14.02 60,000,000.00 0.77 13.44 60,000,000.00 60,000,000.00
Belanja Makan Minum Jaga Malam Karyawan RSUD 5.2.2.14.02 383,250,000.00 4.91 85.86 346,930,000.00 346,930,000.00
- Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 3,100,000.00 0.04 0.69 3,100,000.00 3,100,000.00
19 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 111,900,000.00 1.43 100.00 0.00 100.00 100.00 99.16 1.42 110,955,000.00 110,955,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.2.2.14.04 111,900,000.00 1.43 100.00 110,955,000.00 110,955,000.00
20 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 129,650,000.00 1.66 100.00 0.00 100.00 100.00 69.07 1.15 89,550,000.00 89,550,000.00
Belanja Pakaian Sipil Harian 5.2.2.15.02 128,350,000.00 1.65 99.00 88,250,000.00 88,250,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 1.00 1,300,000.00 1,300,000.00
21 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu 21,300,000.00 0.27 100.00 0.00 100.00 100.00 98.83 0.27 21,050,000.00 21,050,000.00
Belanja Pakaian Olah raga 5.2.2.17.04 20,000,000.00 0.26 93.90 19,750,000.00 19,750,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 6.10 1,300,000.00 1,300,000.00 22 Belanja Pemberian Hadiah / Barang 41,300,000.00 0.53 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 - -
Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5.2.2.25.02 40,000,000.00 0.51 96.85 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 3.15 0.00 0.00
23 Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi 100,000.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 - -
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 100,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00
24 Belanja Dekorasi 16,300,000.00 0.21 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 - -
Belanja dekorasi Mobil Hias 5.2.2.35.02 15,000,000.00 0.19 92.02 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 7.98 0.00 0.00
25 Belanja Promosi dan Publikasi 1,762,280,019.00 22.60 100.00 0.00 73.27 95.00 45.00 10.17 1,546,700,000.00 1,546,700,000.00
Belanja Advetorial di Media cetak 5.2.2.35.03 975,000,000.00 12.50 55.33 967,100,000.00 967,100,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 6,500,000.00 0.08 0.37 6,500,000.00 6,500,000.00
Belanja Iklan Ucapan Media Cetak 5.2.2.35.03 250,000,000.00 3.21 14.19 239,500,000.00 239,500,000.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 0.07 1,300,000.00 1,300,000.00
Belanja Pembuatan Film Dokumenter Promosi RSUD Malingping 5.2.2.35.03 29,380,019.00 0.38 1.67 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 0.07 800,000.00 800,000.00
Belanja Cetak Spanduk 5.2.2.35.03 27,800,000.00 0.36 1.58 15,500,000.00 15,500,000.00
Belanja Adventorial Kecil 5.2.2.35.03 171,000,000.00 2.19 9.70 168,900,000.00 168,900,000.00
Belanja Iklan Media Televisi Lokal 5.2.2.35.03 300,000,000.00 3.85 17.02 147,100,000.00 147,100,000.00
26 Belanja Barang Non Kapitalisasi 29,500,000.00 0.38 100.00 0.00 100.00 80.00 0.00 0.00 - -
Belanja Rak Handuk 5.2.2.37.25 4,800,000.00 0.06 16.27 0.00 0.00
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
Pagu Angaran No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.)(7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK Bobot
Tolok UkurRealisasi
FisikSP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Belanja Rak Jemuran 5.2.2.37.25 2,400,000.00 0.03 8.14 0.00 0.00
Belanja Kursi Rapat 5.2.2.37.25 19,000,000.00 0.24 64.41 0.00 0.00
- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan 5.2.1.01.02 1,300,000.00 0.02 4.41 0.00 0.00
Belanja Kompor Gas 2 tungku 5.2.2.37.25 2,000,000.00 0.03 6.78 0.00 0.00
JUMLAH 7,798,726,542.00 100.00 100.00 35.97 98.97 79.81 58.55 2.59 6,004,904,299.00 6,004,904,299.00
#REF!
Bendahara
Muhepi, S.Sos
NIP : 19871220 201101 1 001
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
(Rp.)Ket.
(Rp.)
(6)-(10)14 15 16 17
66.15 899,300,000.0066.15 899,300,000.0098.81 300,000.0098.81 300,000.00
99.16 1,032,400.00
99.15 1,032,400.00
100.00 0.00
97.84 1,106,000.00
97.79 1,106,000.00
100.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
96.05 1,580,000.00
95.92 1,580,000.00
100.00 0.00
0.00 20,000,000.00
0.00 20,000,000.00
79.33 88,042,701.0089.58 4,377,078.0066.09 40,686,010.0083.72 42,979,613.0087.37 720,000.0087.37 720,000.00
88.79 48,769,000.0025.00 9,000,000.0090.00 2,000,000.0090.56 37,769,000.00
100.00 0.00
Contra Post
(%) (10):(6)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
(Rp.)Ket.
(Rp.)
(6)-(10)14 15 16 17
Contra Post
(%) (10):(6)
98.90 6,286,923.0096.80 6,272,000.00
100.00 0.0046.37 248,110,200.0046.37 248,110,200.0098.07 11,940,000.00 98.05 5,680,000.00
100.00 0.00
28.38 6,260,000.0028.38 32,960,000.00
0.00 35,440,000.000.00 35,440,000.000.00 700,000.000.00 700,000.00
33.20 50,100,000.00
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
(Rp.)Ket.
(Rp.)
(6)-(10)14 15 16 17
Contra Post
(%) (10):(6)
33.20 50,100,000.0091.86 36,320,000.00 0.00
100.00 0.00 0.00
90.52 36,320,000.00 ###
100.00 0.00
99.16 945,000.00
99.16 945,000.00
69.07 40,100,000.00
68.76 40,100,000.00
100.00 0.00
98.83 250,000.00
98.75 250,000.00
100.00 0.000.00 41,300,000.00
0.00 40,000,000.00
0.00 1,300,000.00
0.00 100,000.00
0.00 100,000.00
0.00 16,300,000.00
0.00 15,000,000.000.00 1,300,000.00
87.77 215,580,019.00
99.19 7,900,000.00
100.00 0.00
95.80 10,500,000.00
100.00 0.00
0.00 29,380,019.00
61.54 500,000.00
55.76 12,300,000.00
98.77 2,100,000.00
49.03 152,900,000.00
0.00 29,500,000.00
0.00 4,800,000.00
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
(Rp.)Ket.
(Rp.)
(6)-(10)14 15 16 17
Contra Post
(%) (10):(6)
0.00 2,400,000.00
0.00 19,000,000.00
0.00 1,300,000.00
0.00 2,000,000.00
77.00 1,793,822,243.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
Lalah Hidayat S.IP
NIP. 19730204 200212 1 006
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Sarana,Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI : Malingping
Pagu Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Belanja Perjalanan Dinas 531,720,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.46 99.46 528,863,375.00 528,863,375.00 99.46
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.02.05.2.18.01 391,620,000.00 73.65 100.00 73.65 73.65 100.00 99.92 73.59 391,310,000.00 391,310,000.00 99.92
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.2.02.05.2.18.02 118,800,000.00 22.34 100.00 22.34 22.34 100.00 99.64 22.26 118,370,000.00 118,370,000.00 99.64
3 Belanja Sewa Kamar/tempat Penginapan 5. 2. 2. 07. 05 21,300,000.00 4.01 100.00 4.01 4.01 100.00 90.06 3.61 19,183,375.00 19,183,375.00 90.06
JUMLAH 531,720,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.46 99.46 528,863,375.00 528,863,375.00 99.46
Bendahara
MUHEPI, S.Sos
NIP : 19871220 201101 1 001
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D s/d Bulan Laporan
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (10):(6)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP/ Lap-02BULAN : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) (Rp.)
(4)-(13)
15 16 17
2,856,625.00 0.00
310,000.00 0.00112100000
430,000.00 0.00112,100,000.00
(6,270,000.00)
2,116,625.00 0.00
2,856,625.00 0.00
#REF!
Malingping, Desember 2017
PPTK
DADI SUPRIADI, S.Sos
NIP. 19620825 198703 1 007
Contra Post
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan BULAN :
KEGIATAN : Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Malingping TRIWULAN :
LOKASI : Malingping
Pagu Anggaran
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
(Rp.) (7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANAAN
1 5.2.2.20.01 295,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.27 94.27 278,106,366.00 278,106,366.00
75,000,000.00 25.42 25.42 73,325,566.00 73,325,566.00
120,000,000.00 40.68 40.68 114,930,800.00 114,930,800.00
100,000,000.00 33.90 33.90 89,850,000.00 89,850,000.00
JUMLAH 295,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.27 94.27 278,106,366.00 278,106,366.00
Bendahara
MUHEPI S.Sos
NIP : 19871220 201101 1 001
Bobot (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Kode Rekening Bobot
Tolok UkurRealisasi
FisikTertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan
Belanja Pengiriman Kursus ,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
> Pengiriman Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dokter Spesialis (5 Orang x 1 Kl )
> Pengiriman Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Medis dan Paramedis (20 Orang x 1 Kl )
> Pengiriman Kursus LMCB (1 Leadership Management Capacity Building )
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : : 20 Desember 2017
TRIWULAN : : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Ket.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
14 15 16 17
94.27 16,893,634.00 2,670,000.00
97.77 1,674,434.00 0.00
95.78 5,069,200.00 0.00
89.85 10,150,000.00 0.00
94.27 16,893,634.00 2,670,000.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
dr. Sylvia Yunus, MARS
NIP. 19720921 200212 2 002
Contra Post
(%) (10):(6)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
LOKASI : Malingping
NO RINCIAN BELANJA OPERASIONAL Kode Rekening Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping 500,000.00 0.42 100.00 0.42 100.00 100.00
5.2.2.35.01 100,000.00 0.08 20.00
5.2.2.06.02 400,000.00 0.34 80.00
2 Pengobatan Gratis RSUD Malingping 69,950,000.00 59.16 100.00 59.16 100.00 100.00
Belanja Jasa Narasumber / InstrukturPengobatan Gratis RSUD Malingping 5.2.2.31.01 37,000,000.00 31.29 52.89
Belanja Sewa Tenda 5.2.2.12.05 6,250,000.00 5.29 8.93
Uang Saku 5.2.2.29.01 20,000,000.00 16.91 54.05
Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.2.2.31.02 5,700,000.00 4.82 91.20
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 1,000,000.00 0.85 5.00
3 Tim Kesehatan Jaga Hari Raya 900,000.00 0.76 100.00 0.76 100.00 100.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 500,000.00 0.42 55.56
Belanja Cetak Dan Penggandaan Tim Kesehatan Jaga Hari Raya 5.2.2.06.02 400,000.00 0.34 44.44
Pagu Anggaran (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK Bobot Tolok
UkurRealisasi
Fisik
Belanja Dokumentasi Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping
Belanja Cetak Dan Penggandaan Rapat Evaluasi Terhadap Pelayanan RSUD Malingping
4 Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping 7,700,000.00 6.51 100.00 6.51 100.00 100.00
5.2.2.31.01 7,000,000.00 5.92 90.91
5.2.2.35.01 200,000.00 0.17 2.60
5.2.2.06.02 500,000.00 0.42 6.49
5 7,450,000.00 6.30 100.00 6.30 100.00 100.00
5.2.2.31.01 7,000,000.00 5.92 93.96
5.2.2.35.01 200,000.00 0.17 2.68
5.2.2.06.02 250,000.00 0.21 3.36
6 7,440,000.00 6.29 100.00 6.29 100.00 100.00
5.2.2.31.01 7,000,000.00 5.92 94.09
5.2.2.35.01 240,000.00 0.20 3.23
5.2.2.06.02 200,000.00 0.17 2.69
7 Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 11,740,000.00 9.93 100.00 9.93 100.00 100.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 5.2.2.31.01 11,500,000.00 9.73 97.96
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping
Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping
Belanja Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan RSUD Malingping
Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping
Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping
Belanja Dokumentasi Kegiatan Peningakatan Pengorganisasian Rekam Medis RSUD Malingping
Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping
Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping
Belanja Dokumentasi Kegiatan Singkronisasi Pelayanan Program TB Paru, HIV AIDS, Malaria dan Kusta RSUD Malingping
Belanja Cetak Dan Penggandaan Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 5.2.2.35.01 240,000.00 0.20 2.17
8 Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping 12,560,000.00 10.62 100.00 10.62 100.00 100.00
5.2.2.31.01 12,000,000.00 10.15 95.54
5.2.2.35.01 80,000.00 0.07 0.64
5.2.2.06.02 480,000.00 0.41 3.82
Jumlah 118,240,000.00 100.00 100.00 #REF! 100.00 100.00
Bendahara
MUHEPI S.Sos
NIP : 19871220 201101 1 001
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping
Belanja Cetak Dan Penggandaan Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping
Belanja Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Mutu Komite Medis RSUD Malingping
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT: : AP / Lap-02
BULAN : : 20 Desember 2017
TRIWULAN : : IV (Empat)
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Ket.(Rp.) (Rp.)
(7x8) (6)-(10)
10 11 12 13 14 15 16 17
100.00 0.42 500,000.00 500,000.00 100.00
0.00 0.00
100,000.00 100,000.00 100.00
0.00 0.00
400,000.00 400,000.00 100.00
0.00 0.00
40.24 23.81 28,150,000.00 28,150,000.00 40.24
41,800,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
37,000,000.00 0.00
6,250,000.00 6,250,000.00 100.00 0.00 0.00
20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 0.00 0.00
900,000.00 900,000.00 15.79 4,800,000.00 0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 0.00 0.00
100.00 0.76 900,000 900,000 100.00
0.00 0.00
500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00
400,000.00 400,000.00 100.00 0.00 0.00
Contra Post
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan(%) (10):
(6)
61.04 3.97 4,700,000.00 4,700,000.00 61.04 3,000,000.00 0.00
4,000,000.00 4,000,000.00 57.14
3,000,000.00 0.00
200,000 200,000 100.00
0.00 0.00
500,000.00 500,000.00 100.00
0.00 0.00
86.58 5.46 6,450,000.00 6,450,000.00 86.58 1,000,000.00 0.00
6,000,000.00 6,000,000.00 85.71
1,000,000.00 0.00
200,000.00 200,000.00 100.00
0.00 0.00
250,000.00 250,000.00 100.00
0.00 0.00
86.56 5.45 6,440,000.00 6,440,000.00 86.56 1,000,000.00 0.00
6,000,000.00 6,000,000.00 85.71 1,000,000.00 0.00
240,000.00 240,000.00
100.00
0.00 0.00
200,000.00 200,000.00 100.00
0.00 0.00
14.65 1.45 1,720,000.00 1,720,000.00 14.65 10,020,000.00 0.00
1,500,000.00 1,500,000.00 13.04 10,000,000.00 0.00
220,000.00 220,000.00 91.67 20,000.00 0.00
88.06 9.35 11,060,000.00 11,060,000.00 88.06 1,500,000.00 0.00
10,500,000.00 10,500,000.00 87.50 1,500,000.00 0.00
80,000.00 80,000.00 100.00 0.00 0.00
480,000.00 480,000.00 100.00 0.00 0.00
#REF! 6.33 59,920,000.00 59,920,000.00 50.68 58,320,000.00
RSUD MALINGPING
dr. Sylvia Yunus, MARS
NIP. 19720921 200212 2 002
PPTK Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kerjasama RSUD Malingping qw
LOKASI : Malingping
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.) (5x10)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PELAKSANAAN
1 8,800,000.00 6.79 100.00 6.79 100.00 100.00 89.77 6.10
Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 20.45
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 79.55
2 1,800,000.00 1.39 100.00 1.39 100.00 100.00 100.00 1.39
Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 100.00
3 8,800,000.00 6.79 100.00 6.79 0.00 100.00 100.00 6.79
Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,800,000.00 0.00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 5 . 2 . 2 . 31 . 01 7,000,000.00 0.00
4 110,200,000.00 85.03 100.00 85.03 100.00 100.00 98.54 83.79
Belanja Jasa Konsultan Penelitian hak dan kewajiban Pasien 5 . 2 . 2 . 24 . 02 30,000,000.00 27.22
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi s.d 50 jt (1 org x 1 SPK ) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 700,000.00 0.64
Pagu Anggaran Sebelum Perubahan RENCANA
FISIKRENCANA
FISIK Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Rapat koordinasi pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Evaluasi Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Pasien di RSUD Malingping
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Pembahasan Draf dan Kerjasama Bidang Hukum
Pengembangan mutu pelayanan kesehatan dan kerjasama RSUD Malingping Peningkatan persiapan akreditasi RSUD Malingping
Honorarium Pejabat Penerima hasil Pekerjaan Konsultansi s.d 50 jt (1 org x 1 SPK ) 5 . 2 . 1 . 01 . 02 600,000.00 0.54
Bimbingan Teknis Akreditasi 5 . 2 . 2 . 31 . 03 26,300,000.00 23.87
Survey Simulasi Akreditasi 5 . 2 . 2 . 31 . 03 26,300,000.00 23.87
Survey Akreditasi Rumah Sakit 5 . 2 . 2 . 31 . 03 26,300,000.00 23.87
JUMLAH 129,600,000.00 100.00 100.00 25.00 75.00 100.00 98.07 98.07
Bendahara
MUHEPINIP : 19871220 201101 1 001
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran Ket.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
12 13 14 15 16 17
7,900,000.00 7,900,000.00 89.77 900,000.00 0.00
900,000.00 900,000.00 50.00 900,000.00 0.00
7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 0.00 0.00
1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
8,800,000.00 8,800,000.00 100.00 0.00 0.00
1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 0.00 0.00
7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 0.00 0.00
108,595,800.00 108,595,800.00 98.54 1,604,200.00 0.00
28,395,800.00 28,395,800.00 94.65 1,604,200.00 0.00
700,000.00 700,000.00 100.00 0.00 0.00
SP2D s/d Bulan Laporan
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (10):(6)
Contra Post
600,000.00 600,000.00 100.00 0.00 0.00
26,300,000.00 26,300,000.00 100.00 0.00 0.00
26,300,000.00 26,300,000.00 100.00 0.00 0.00
26,300,000.00 26,300,000.00 100.00 0.00 0.00
127,095,800.00 127,095,800.00 98.07 2,504,200.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping
H. Eman Suherman, S.Pd M.MkesNIP. 19651112 198903 1 015
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap
LOKASI : RSUD Malingping
Pagu Anggaran
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
(Rp.) (7x8)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PELAKSANAAN
1 7,200,000.00 26.28 100.00 26.28 100.00 100.00 100.00 26.28 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 3,500,000.00 12.77 48.61 3,500,000.00 ### 100.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 100,000.00 0.36 1.39 100,000.00 ### 100.00
5.2.2.07.02 3,600,000.00 13.14 50.00 3,600,000.00 ### 100.00
2 8,580,000.00 31.31 100.00 31.31 100.00 100.00 100.00 31.31 8,580,000.00 8,580,000.00 100.00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 1,530,000.00 5.58 17.83 1,530,000.00 1,530,000.00 100.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 7,000,000.00 25.55 81.59 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 50,000.00 0.18 0.58 50,000.00 50,000.00 100.00
3 Komite Keperawatan RSUD Malingping 7,300,000.00 26.64 100.00 26.64 100.00 100.00 100.00 26.64 7,300,000.00 7,300,000.00 100.00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 300,000.00 1.09 4.11 300,000.00 300,000.00 100.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 7,000,000.00 25.55 95.89 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00
4 Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan RSUD Malingping 4,320,000.00 15.77 100.00 15.77 0.00 100.00 100.00 15.77 4,320,000.00 4,320,000.00 100.00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 660,000.00 2.41 660,000.00 660,000.00 100.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 160,000.00 0.58 160,000.00 160,000.00 100.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.01 3,500,000.00 12.77 3,500,000.00 ### 100.00
JUMLAH 27,400,000.00 84.23 100.00 84.23 100.00 100.00 100.00 84.23 27,400,000.00 27,400,000.00 100.00
Bobot (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan(%) (10):
(6)
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping
Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan
Bimtek Realisasi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rawat Inap
Malingping, Desember 2017
Bendahara PPTK
MUHEPI, S.Sos AIT BANGKIT YINA S, SKM
NIP. 19871220 201101 1 001 NIP. 19651116 198903 1 008
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
15 16 17
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Contra Post
Malingping, Desember 2017
AIT BANGKIT YINA S, SKM
NIP. 19651116 198903 1 008
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus
LOKASI : RSUD Malingping
Pagu Anggaran
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Kode Rekening
SPJ s/d Bulan Laporan
(Rp.) (7x8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PELAKSANAAN
1 Peningkatan asuhan keperawatan terhadap pasien kritis 17,250,000.00 45.99 100.00 45.99 100.00 100.00 94.78 43.59 16,350,000.00 16,350,000.00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 3,000,000.00 8.00 17.39 2,100,000.00 2,100,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.02 14,000,000.00 37.32 81.16 14,000,000.00 14,000,000.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 250,000.00 0.67 1.45 250,000.00 250,000.00
2 Evaluasi dan penataan Manajemen waktu tunggu poli rawat jalan 8,750,000.00 23.33 100.00 23.33 100.00 100.00 100.00 23.33 8,750,000.00 8,750,000.00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 1,500,000.00 4.00 17.14 1,500,000.00 1,500,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.02 7,000,000.00 18.66 80.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 250,000.00 0.67 2.86 250,000.00 250,000.00
3 Penyuluhan kesehatan masyarakat pengunjung RSUD 2,760,000.00 7.36 100.00 7.36 100.00 100.00 100.00 7.36 2,760,000.00 2,760,000.00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 2,160,000.00 5.76 78.26 2,160,000.00 2,160,000.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 600,000.00 1.60 21.74 600,000.00 600,000.00
4 Peningkatan Mutu Asuhan Kebidanan dan Nifas RSUD Malingping 8,750,000.00 23.33 100.00 23.33 100.00 100.00 100.00 23.33 8,750,000.00 8,750,000.00
Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.2.2.06.02 1,500,000.00 4.00 17.14 1,500,000.00 1,500,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber 5.2.2.31.02 7,000,000.00 18.66 80.00 7,000,000.00 7,000,000.00
Belanja Dokumentasi 5.2.2.35.01 250,000.00 0.67 2.86 250,000.00 250,000.00
Bobot (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik
Tertimbang Fisik
Tertimbang Kegiatan
SP2D s/d Bulan Laporan
JUMLAH 37,510,000.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 98.70 24.40 36,610,000.00 36,610,000.00
Malingping, Desember 2017
Bendahara
MUHEPI, S.Sos SRI YULIASIH, SKM
NIP. 19871220 201101 1 001 NIP. 19680715198901 2 003
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa AnggaranKet.
(Rp.) (Rp.)
(6)-(10)
14 15 16 17
94.78 900,000.00 0.00
70.00 900,000.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 900,000.00
100.00 0.00
100.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
(%) (10):(6)
Contra Post
97.60 900,000.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
SRI YULIASIH, SKM
NIP. 19680715198901 2 003
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : Peningkatan Mutu Diagnosis dan Teraphy Medis RSUD Malingping
LOKASI : Malingping
Kode RekeningPagu Anggaran
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
(Rp.)1 2 3 4
PELAKSANAAN
1 Penyedia Alat dan Bahan Laboratorium ###
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02 14,800,000.00
Penyedia Alat dan Bahan Laboratorium 5 . 2 . 2 . 01 . 20 ###
2 Penyedia Alat dan Bahan Radiologi ###
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02 3,800,000.00
Penyedia Alat dan Bahan Radiologi 5 . 2 . 2 . 01 . 20 327,582,856.00
3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis 62,900,000.00
Belanja Penggandaan 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1,600,000.00
Belanja TLD Badge Radiologi 5 . 2 . 2 . 01 . 20 60,000,000.00
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1,300,000.00
4 Penyediaan Obat, Bahan dan Alat Bahan Habis Pakai Pelayanan Medis ###
Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 . 01 . 02 54,900,000.00
Penyediaan Barang Pakai Habis Penunjang Medis 5 . 2 . 2 . 01 . 20 600,000,000.00
Belanja Bahan Obat - Obatan 5 . 2 . 2 . 02 . 04 ###
JUMLAH ###
Bendahara
MUHEPI
NIP : 19871220 201101 1 001
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT
TRIWULAN
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
(7x8)5 6 7 8 9 10 11 12 13
29.13 100.00 29.13 100.00 100.00 98.11 28.58 995,600,000.00 995,600,000.00
0.42 1.46 5,600,000.00 5,600,000.00
28.70 98.54 990,000,000.00 990,000,000.00
9.51 100.00 9.51 100.00 100.00 97.29 9.25 322,414,284.00 322,414,284.00
0.11 1.15 0.00 0.00
9.40 98.85 322,414,284.00 322,414,284.00
1.81 100.00 1.81 100.00 100.00 82.03 1.48 51,600,000.00 51,600,000.00
0.05 2.54 1,600,000.00 1,600,000.00
1.72 95.39 50,000,000.00 50,000,000.00
0.04 2.07 0.00 0.00
59.56 100.00 59.56 100.00 100.00 88.16 52.50 ### ###
1.58 2.65 54,900,000.00 54,900,000.00
17.22 28.92 563,392,100.00 563,392,100.00
40.76 68.44 1,210,886,378.00 1,210,886,378.00
### 100.00 100.00 100.00 100.00 91.40 91.81 ### ###
Bobot (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik Tertimban
g Fisik
Tertimbang
Kegiatan SP2D s/d Bulan
LaporanSPJ s/d Bulan
Laporan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017
TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Ket.
(Rp.) (Rp.)(4)-(9)
14 15 16 17
### 19,200,000.00 0.00 NO REK PAGU SP2D
37.84 9,200,000.00 0.00 5.2.1.01.02 #REF! #REF!
99.00 10,000,000.00 0.00 5.2.2.24.02
### 8,968,572.00 0.00 5.2.3.28.01 #REF! #REF!
0.00 3,800,000.00 0.00 5.2.3.28.04 #REF! #REF!
98.42 5,168,572.00 0.00 5.2.3.29.02 #REF! #REF!
### 11,300,000.00 0.00 5.2.3.34.20 #REF! #REF!
### 0.00 0.00
83.33 10,000,000.00 0.00 279,893,784.00 42,520,500.00
0.00 1,300,000.00 0.00 5.2.3.28.04 #REF! #REF!
### ### 0.00
### 0.00 0.00
93.90 36,607,900.00 0.00 70,484,830.00
85.27 209,113,622.00 0.00 1,060,484,830.00
91.81 285,190,094.00 0.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
DYAH SURYANI S, S.Si,Apt
NIP. 19800412 200604 2 007
Contra Post (%)
(10):(6)
SPJ
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
0
#REF!
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : RSUD MALINGPING
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan MasyarakatKEGIATAN : Peningkatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD MalingpingLOKASI : Malingping
Kode RekeningPagu Anggaran
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
No. Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
(Rp.) (7x8)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAKSANAAN
1 Pengadaan Penunjang Non Medis 1,251,405,600.00 99.43 100.00 99.43 100.00 100.00 93.26 92.73 1,167,046,600.00
Belanja Jasa Narasumber 35,000,000.00 2.78 2.80 7,000,000.00
Belanja Penggandaan 600,000.00 0.05 0.05 600,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 79,200,000.00 6.29 6.33 57,800,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 259,380,000.00 20.61 20.73 253,950,000.00
Honorium Pejabat/Pokja/Panitia Penggandaan Barang dan Jasa 24,600,000.00 1.95 1.97 15,400,000.00
Belanja Jasa Penanganan Limbah Medis 144,670,000.00 11.49 11.56 144,570,000.00
Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 425,710,000.00 33.82 34.02 406,864,000.00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30,000,000.00 2.38 2.40 28,787,000.00
Belanja Jasa Penguji 124,993,000.00 9.93 9.99 124,993,000.00
Belanja Peralatan Dapur 24,896,600.00 1.98 1.99 24,896,600.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penggandaan Alat Pemadam Kebakaran 79,400,000.00 6.31 6.34 79,400,000.00
Belanja Perlengkapan Jenazah 22,956,000.00 1.82 1.83 22,786,000.00
2 Pengendalian dan Evaluasi Sarana Non Medis 7,200,000.00 0.57 100.00 0.57 100.00 100.00 86.11 0.49 6,200,000.00
Belanja Jasa Narasumber 7,000,000.00 0.56 97.22 6,000,000.00
Belanja Penggandaan 200,000.00 0.02 2.78 200,000.00
JUMLAH 1,258,605,600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 89.68 1,173,246,600.00
Bendahara
MUHEPI
NIP : 19871220 201101 1 001
Bobot (%)
RENCANA FISIK
RENCANA FISIK
Bobot Tolok Ukur
Realisasi Fisik Tertimbang
Fisik
Tertimbang Kegiatan SP2D s/d Bulan
Laporan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
FORMAT : AP / Lap-02
BULAN : 20 Desember 2017TRIWULAN : IV (Empat)
Realisasi Keuangan (Rp.)Sisa Anggaran
Ket.
(Rp.) (Rp.)(4)-(9)
13 14 15 16 17
1,167,046,600.00 93.26 84,359,000.00 0.00
7,000,000.00 20.00 28,000,000.00 0.00
600,000.00 100.00 0.00 0.00
57,800,000.00 72.98 21,400,000.00 0.00
253,950,000.00 97.91 5,430,000.00 0.00
15,400,000.00 62.60 9,200,000.00 0.00
144,570,000.00 99.93 100,000.00 0.00
406,864,000.00 95.57 18,846,000.00 0.00
28,787,000.00 95.96 1,213,000.00 0.00
124,993,000.00 100.00 0.00 0.00
24,896,600.00 100.00 0.00 0.00
79,400,000.00 100.00 0.00 0.00
22,786,000.00 99.26 170,000.00 0.00
6,200,000.00 86.11 1,000,000.00 0.00
6,000,000.00 85.71 1,000,000.00 0.00
200,000.00 100.00 0.00 0.00
1,173,246,600.00 93.22 85,359,000.00 0.00
Malingping, Desember 2017
PPTK
Bakhtiar Rohman, SKMNIP. 19711116 199803 1 008
Contra Post
SPJ s/d Bulan Laporan
(%) (10):(6)
NO REK PAGU SP2D SPJ5.2.1.01.02 #REF! #REF! #REF!5.2.2.24.02
5.2.3.28.04 #REF! #REF! #REF!5.2.3.29.02 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
00
#REF!
PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017DINAS KESEHATAN
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIAN
1 86 72.05 83.78
2 92 82 89.13
3 92.5 77.00 83.24
CAPAIAN PER SASARAN (%)
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
4 77 75 97.40
5 100 100 100.00
6 100 100 100
7 100 100 100
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
8 100 100 100
9 100 80.10 80.10
10 Prevalensi HIV < 0,5 0,03 100
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
11 92 84.00 91.30
12 <1 <1 100
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
13 60 100 167
14 79 76.50 96.84
15 200 332 166
16 80 80 100.00
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
17 100 93.74 94
18 80 80 100
19 100 96.97 96.97
20 222 222 100.00
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi
Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
21 60 161 268.33
22 100 0.00
Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
23 100 100 100
24 29 28.00 97
25 100 100.00 100
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)
Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
26 200 1200.00 600
27 90 90 100
28 90 90 100
29 90 90 100
Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)
Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
30 90 90 100
31 100 100 100
32 70 70 100
33 90 90 100
34 90 90 100
Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)
Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)
Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)
Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)
Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)
NO INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN PER SASARAN (%)
PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017DINAS KESEHATAN
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
DINKES
DINKES
Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu
Realisasi 2017 Cakupan Ibu Bersalin Yang Ditolong oleh Nakes Terlatih (Cakupan PN) sebanyak 82% belum tercapai dari target 90 % , yang belum tercapai 7,6 % karena : 1. Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata ( tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun 2. Kurang terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan 3. belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di tolong oleh nakes
Realisasi 2017 Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90 % , yang belum tercapai 1,6 % karena : 1. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
Target Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS sebanyak 2.648.096 RT dengan capaian sebanyak 1.990.827 RT. Adapun permsalahan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi startegi tidak dilakukan secara utuh dan komprehensif sesuai tahapan yang harus dilalui.
b) Indikator Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%) dengan target 95% dan realisasi sebesar 100%. Jumlah RSUD di Provinsi Banten Sebanyak 10 Rumah Sakit, 3 Rumah Sakit Vertikal (Kemenkes, TNI/Polri) dan 84 rumah Sakit Swasta. Keseluruhan Rumah Sakit tersebut dapat melayani pasien penduduk miskin, dimana dikeseluruhan rumah sakit tersebut telah disediakan tempat tidur kelas III sesuai dengan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340Tahun 2010).
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah di Provinsi Banten sebanyak 10 Rumah sakit dan keseluruhan rumah sakit milik pemerintah tersebut telah melaksanakan PONEK, dibantu oleh rumah sakit swasta yang ada di wilayah Provinsi Banten.
Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten telah melengkapi sarana dan prasarana untuk beroperasionalnya sesuai dengan klasifikasi Laboratoium Klinik Madya.
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
DINKES
DINKES
JumlahPuskesmas yang sudah melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) sebanyak 86 Puskesmas dari total 236 Puskesmas dengan Puskesmas Rawat Inap sebanyak 77 Puskesmas Rawat Inap. Pelatihan PONED sudah dilaksanakan ada semua Puskesmas PONED permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat mutasi pegawai yang sudah ditetapkan dan dilatih menjadi Tim PONED Puskesmas.
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Target 100% dengan Realisasi 79.6%. Jumlah sasaran bayi ( 0- 11 bulan) sebesar 240.403 Bayi dengan realisasi sebesar 191.432 bayi (Data Per November) yang telah mendapatkan Imunisasi dasar lengkap. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu.
faktor peningkatan capaian : peningkatan upaya promotif (ABAT), peningkatan upaya preventif, adanya strategi peningkatan dan perluasan tes HIV melalui 2 pendekatan yaitu TIPK (tes dan konseling atas inisiasi petugas kesehatan) dan KTS (Konseling dan Tes HIV secara sukarela)
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
DINKES
Pada persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data pada Tahun 2017 terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan ketidakpatuhan dalam minum obat, pindah dan meninggal.
Indikator kinerja angka penemuan kasus malaria Per 1000 penduduk target kinerja ≤1 realisasi 0,001 (<1), terkait indikator tersebut masih terdapat 2 Kabupaten yang belum mendapat sertifikat eliminiasi malaria (daerah endemis malaria). Telah dilakukannya kegiatan preventif menuju eliminiasi malaria dan ditargetkan Tahun 2019, 2 (dua) Kabupaten tersebut telah mendapatkan sertikat eliminasi malaria. Adapun permasalahan masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat / suspek terkena vector nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi pada Fasikitas Kesehatan di Provinsi Banten (Malaria Import)
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
Pencapaian tersebut didasari kebijakan dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dimana pemerintah Provinsi dan Kab/Kota hingga ke UPT Puskesmas telah mendapat satu suara untuk melaksanakan program penyakit tidak menular. Adapaun masukan / usulan dalam peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.
Masih banyaknya sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat, pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal, belum optimalnya badan pengelola sarana air minum dan sanitasi.
indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai Kesehatan kerja Masyarkat sebagi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
indikator tersebut telah tercapai sesuai target yang dicanangkan. Hal ini didasari oleh adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Balai Kesehatan kerja Masyarkat sebagi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
DINKES
DINKES
DINKES
Perencanaan pengadaan yang dimulai dari Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinkes Provinsi dan Kab/Kota; Ketersediaan Penyedia obat E-Katalog; terdistribusinya obat buffer stok dan obat program secara merata sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Target 100% Realisasi 93,74%. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan barang/jasa ‘E-Katalog’. Pada pemesanan obat E-Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan dikarenakan kekosongan stok
Adapun permasalahan yang dihadapai dikarenakan adanya Ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha mengenai regulasi dan kesesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga peran pemerintah baik provinsi dan Kab/Kota dalam pembinaan, dan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berlaku perlu ditingkatkan
Perubahan Kewenangan Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan sejak Tahun 2012, Institusi Pendidikan Kesehatan menjadi Binaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Secara umum seluruh puskesmas di 8 kab/Kota telah melaksanakan sistem informasi kesehatan, sebanyak 4 Kab/kota melaksanakan sistem informasi kesehatan menggunakan SIKDA Generik, 4 Kab/Kota lainnya mengembangkan aplikasi sistem mandiri.
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
DINKES
Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga . Pada indikator Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau Olahraga dengan target 60 Puskesmas realisasi 161 Puskesmas
berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014 pada pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap Provinsi wajib memiliki sekurang-kurang 1 rumah sakit jiwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban amanat UU tersebut, sehingga rencana membentuk balai kesehatan jiwa masyarakat sudah tidak memenuhi amanat UU tersebut. Hingga Tahun 2016 sudah terdapat Uji Kelayakan (Feasibility Study) untuk lokasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Banten, Pengadaan lahan RS Jiwa.
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
DINKES
RS Malingping
RS Malingping
seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten telah melaksanakan Program Jamkesda untuk masyarakat miskin, baik melalui BPJS ataupun melalui mekanisme klaim menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu). Bedasarkan Data PPLS 2011 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten adalah 2.815.054 jiwa sedangkan yang sudah menjadi peserta PBI BPJS adalah 3.621.750 Jiwa, dengan jumlah PBI berdasarkan sumber APBD provinsi Banten sebesar 100.609 Jiwa. Adapaun pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum meiliki kartu JKN, dapat mengakses pelayanan kesehatan di RSUD Banten dan RSUD malingping melalui system klaim atas biaya pelayanan kesehatan tersebut (Pasien SKTM). Diharapakan seluruh pasien SKTM dapat diintegrasikan ke BPJS Kesehatan untuk menjadi Peserta bantuan iuran (PBI).
Dengan Anggaran,SDM dan waktu pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target
Dengan Anggaran,SDM dan waktu pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
RS Malingping
RS Banten
RS Banten
RS Banten
Dengan Anggaran,SDM dan waktu pelaksanaan yang cukup sehingga kegiatan tercapai sesuai target
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
RS Banten
RS Banten
RS Banten
RS Banten
RS Banten
Serang, Januari 2018
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
dukungan dari manajemen SDM, Dana, Aturan, Perencanaan serta capaian tahun sebelumnya terpolasirasi menjadi faktor tercapainnya target indikator kinerja
SKPD URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Dr. drg. Sigit wardojo, M.KesNIP. 19640414 199102 1 006
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI
16 Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 78 73,3
91
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 92
BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan masyarakat terutama masyarakat msikin
PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT
PEMBINAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN REPRODUKSI
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
PEMBINAAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN ANAK
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI
72 72
92 92
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI
Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK 100 100
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED 100 100
100 80
Prevalensi HIV <0,5 0,48
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA MASYARAKAT
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
PEMBINAAN SURVEILANCE, EPIDEMIOLOGI, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 91 52
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk ≤ 1 0,001
40 100
77 60,20
PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
90 90
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DI RS DAN LABKESDA
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI
200 perusahaan 200 perusahaan
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja 60 60
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten 100 100
PENINGKATAN PEMBINAAN PROMOSI KESEHATAN DAN SURVEILANCE KESEHATAN KERJA
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja (%)
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA DAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN KERJA
KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI
60 60
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi 100% (33 Institusi) 32 Isntitusi
Jumlah Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 153 121
PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
SERTIFIKASI, STANDARISASI, DAN PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
PENINGKATAN KAJIAN, INFOMASI DAN PEMBANGUNAN UPAYA KESEHATAN
NO INDIKATOR SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET REALISASI
50 Puskesmas 161 Puskesmas
80 0
100 100
PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan atau olahraga
PENINGKATAN KESEHATAN JIWA
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten
PENGEMBANGAN , PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan & RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas
CAPAIAN SKPD
93.97 DINKES
DINKES
DINKES
URAIAN FAKTOR PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN
CAPAIAN
Jumlah sasaran 921,515 bayi dan balita, yang datang ke posyandu sebesar 675,477 ; krangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu
letak gografis yang jauh, keterbatasan dan penempatan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tidak merata
letak gografis yang jauh, keterbatasan dan penempatan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tidak merata
CAPAIAN SKPDURAIAN FAKTOR
PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
100 DINKES
100 DINKES
Kondisi dilapangan, implementasi strategi tidak dilakukan secara utuh dan komprehensif sesuai tahapan yang harus dilalui, upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyaraat saat ini masih pada tahapan menyentuh dimensi informasi (masyarakat tahu/sisi knowledgenya saja), sedanglan dimensi partisipasi (mau dan mampu) belum maksimal, dimensi sinergisme (kolaborasi) kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan belum terwujud, dan cenderung sendirii-sendiri bahkan menjadi kompetitor dan memandirikan masyarakat dibidang kesehatan bukan saja diukur dari hasil program promosi kesehatan, melainkan juga dari hasil kumulatif berbagai program dan terobosan kegiatan (instant activities)
Pasien penduduk miskin telah terakomodir oleh BPJS dan Jamkesda dan RSUD serta RS Swasta pun memiliki standar jumlah minimal ketersediaan tempat tidur kelas III yang digunakan untuk melayani pasien penduduk miskin
CAPAIAN SKPDURAIAN FAKTOR
PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
100 DINKES
100 DINKES
80 DINKES
100 DINKES
seluruh RSUD telah melaksanakan PONEK di rumah sakit dan telah dilakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala dalam pelaksanaan PONEK di rumah sakit.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwall, ketepatan dalam pelaksanaaan administrasi, terjadinya mutasi pegawai yang sudah dilatih PONED
kurang terpenuhinya kebutuhan vaksin, SDM yang belum terlatih, adanya penolakan masyarakat terhadap imunisasi
faktor peningkatan capaian : peningkatan upaya promotif (ABAT), peningkatan upaya preventif, adanya strategi peningkatan dan perluasan tes HIV melalui 2 pendekatan yaiti TIPK (tes dan konseling atas inisiasi petugas kesehatan) dan KTS (Konseling dan Tes HIV secara sukarela)
CAPAIAN SKPDURAIAN FAKTOR
PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
57 DINKES
100 DINKES
250 DINKES
78,18 DINKES
PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
100 DINKES
kesulitas mengeluarkan dahak, pasien belum memahami pentingnya pemeriksaan ulang dahak di akhir pengobatan, petugas belum optimal dalam KIE, belum semua Kab/Kota menyelesaikan proses entry data cakupan tahun 2015 melalui SITT.
hanya 2 kab yang belum mendapat sertifkasi eliminasi, telah dilakukan kegatan preventif menuju eliminasi malaria teridentifikasinya daerah kerja yang menjadi sumber penularan sehingga dapat ditindaklanjuti
mempertahankan SDM yang dilatih dan mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana
sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat, pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal, belum optimalnya badan pengelola sarana air minum dan sanitasi
telah terbentuk SOTK Labkesda Provinsi Banten dan RSUD Banten sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Labkesda Provinsi Banten dan RSUD Provinsi Banten
CAPAIAN SKPDURAIAN FAKTOR
PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
100 DINKES
100 DINKES
100 DINKES
Kurangnya Sumber Daya Manusia (Personil) di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Tenaga Dokter kurang sehingga Jam pelayanan tidak bisa 24 Jam selama ini pelayanan hanya bisa sampai sore
perencanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
CAPAIAN SKPDURAIAN FAKTOR
PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
100 DINKES ketepatan dalam pelaksanaan administrasi
96,97% DINKES
79,08 DINKES
Perubahan Kewenangan Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan
terbatasnya sarana dan prasarana penunjang SIKDA, masih lemahnya pemahaman pemangku kebijakan terhadap pemanfaatan SIKDA, masih terbatasnya aplikasi program SIKDA, masih kurangnya koordinasi LP/PS, masih rendahnya komitmen dalam pelaksanaan reward dan punishment dalam pelaksanaan SIKDA.
CAPAIAN SKPDURAIAN FAKTOR
PENCAPAIAN/KETIDAKTERCAPAIAN/PELAMPAUAN CAPAIAN
100 DINKES
0 DINKES
100 DINKES
kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga.
berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa No. 18 Tahun 2014 pada pasal 52 ayat 2 diamanatkan bahwa setiap Provinsi wajib memiliki sekurang-kurang 1 rumah sakit jiwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten harus memenuhi kewajiban amanat UU tersebut, sehingga rencana membentuk balai kesehatan jiwa masyarakat sudah tidak memenuhi amanat UU tersebut.
seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten telah melaksanakan Program Jamkesda untuk masyarakat miskin, baik melalui BPJS ataupun melalui mekanisme klaim menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu).
95,5591,3989,4181,4599,0985,6889,68
980
981088.8888888889
0.8888888889