Upload
dokhanh
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2016
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA SALATIGA
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA SALATIGA
i PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016
WALIKOTA SALATIGA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : YULIYANTO., SE, MM
Jabatan : Walikota Salatiga
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Salatiga, Pebruari 2016
WALIKOTA SALATIGA
YULIYANTO., SE, MM
1 2
1 1 Persentase ruang kelas yang layak
a SD 95 %
b SMP 95 %
c SMA/SMK 100 %
2 1
a APK TK/ RA 75 %
b APK SD 100 %
c APM SD/MI 100 %
d APK SMP/MTs 100 %
e APM SMP/MTS 100 %
f APK SMA/SMK/MA 100 %
g APM SMA/SMK/MA 100 %
2 100 %
3 1
a SD/MI 1 / 14 Rasio
b SMP/MTs 1 / 12 Rasio
c SMA/SMK/MA 1 / 12 Rasio
PERJANJIAN KINERJA KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2016
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik
dan kependidikan
Rasio Guru/Murid pada semua jenjang SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/SMK/MA
3 4
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada
semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan
pada semua jenjang pendidikan bagi segenap lapisan
masyarakat;
Angka Partisipasi Sekolah (APM dan APK) dari jenjang
pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
Presentase Penduduk yang berusia > 15 tahun melek
huruf (tidak buta aksara)
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 1
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
4 1 Prosentase Guru Layak Mengajar
a SD 100 %
b SMP 100 %
c SMA/SMK 100 %
5 1 Persentase siswa putus sekolah :
a SD/MI 0 %
b SMP/MTs 0 %
c SMA/SMK/MA 0 %
2
a SD/MI
b SMP/MTs
c SMA
d SMK
3 Prosentase siswa yang lulus ujian 100 %
6 1 160
2 Persentase siswa berprestasi di bidang olahraga 100 %
7 1 Waktu tanggap pelayanan dokter di IGD (respon time) 100 %
2 100 %
3 100 %
8 1 Cakupan Pelayanan peresepan obat generik 65 %
2 Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100 %
3 Prosentase alat kesehatan yang dikalibrasi (8 item) 100 %
Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan pada
semua jenjang pendidikan termasuk kualitas pendidik
dan tenaga kependidikan.
Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan
dunia kerja
Angka rata-rata nilai ujian nasional disemua jenjang
pendidikan:
8
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dengan
biaya terjangkau
7
7
7
Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga dan kepemudaan
Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan kepemudaan
Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan
kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan rujukanProsentase tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan
kesehatan tingkat dasar
Prosentase sarana dan prasarana penunjang dengan
kondisi baik
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 2
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
9 1 Cakupan Peserta KB Aktif 76 %
2 75 %
10 1 100 %
2 71 %
11 1 Rasio PLKB
2 Rasio PPKBD
3 85 %
4 75 %
5 80 %
6 Dokter pemberi pelayanan di poliklinik 90 %
7 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100 %
12 1 Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification
Rate / CNR
2 Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Succes
Rate/SR)
90 %
3 Prevalensi HIV/AIDS
13 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) 98 %
2 92 %
3 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
4 Cakupan kunjungan bayi 92 %
Terlaksananya pembinaan di bidang kesehatan dan
keluarga berencana Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB
Tersedianya pelayanan kesehatan dan keluarga
berencana bagi warga miskin/kurang mampu
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin.
Angka pemakaian kontrasepsi/ contrraceptive
Prevalence Rate (CPR) pada perempuan 15-49 tahun
Pengendalian penyebaran HIV AIDS dan penyakit
menular lain
118/100.000 pdd
Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui
penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
70/100.000 KH
Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan dan
keluarga berencana
2 : 1
1 : 2
Prosentase tenaga medis (dokter) yang telah memenuhi
standar kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi standar
kompetensi dan ketrampilan
Prosentase tenaga bidan yang telah memenuhi standar
kompetensi dan ketrampilan
<0,3/100.000 pdd
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 3
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 90 %
6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
7 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup
14 1 25 %
15 1 100 %
2 0.02 %
16 1 100 %
17 1 Cakupan kelurahan siaga aktif 100 %
18 1 97 %
2 Rasio penduduk ber akte Kelahiran 65 %
3
- Kartu Keluarga 3 hari
- Akte (Kelahiran, kematian, perkawinan, cerai, pengakuan
anak)
7 hari
- Surat Keterangan Pindah 1 hari
4 100 %
5 Rasio pasangan berakta nikah 95 %
7.4/1.000 KH
Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin
tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,
bermutu dan berkeadilan
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation
(UCI)
Meningkatnya sarana dan jangkauan KIE bidang
kesehatan kepada masyarakat
Peningkatan mutu pelayanan dokumen catatan sipil
dan dokumen administrasi kependudukan lainnya
Rasio Penduduk ber KTP / e KTP persatuan penduduk
Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil :
7.3/1.000 KH
Menurunnya angka kesakitan Cakupan Desa/Keluarga siaga aktif strata mandiri
Peningkatan status gizi masyarakat Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan
Cakupan Balita gizi buruk
Prosentase penduduk yang memiliki dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 4
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
6 80 %
7 75 %
19 1 Persentase Ketersediaan energi dan protein perkapita 100 %
2 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan 75 %
20 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)--(%) 95 %
2 % Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah. 95 %
21 1 70.65 %
2 Presentase keluarga yg memiliki jamban sehat 80 %
3 68.87 %
4 Tersedianya akses air minum yang aman dengan jaringan
perpipaan yang terlindungi
70.65 %
5 Cakupan rumah sehat 80 %
22 1 Rasio Rumah Layak Huni
2 Tersedianya peraturan/regulasi tentang RTRW 100 %
3 Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi 80 %
4 95 %
5 60 %
6 100 %
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya
gerak ekonomi sosial, transportasi, komunikasi dan
informatika,tata kota,perumahan dan pemukiman.
100%
Terbangun dan terpeliharanya sistem jalan dan jembatan
dalam kondisi yang mantap
Terbangun dan terpeliharanya sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala kota
Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang berfungsi
dengan baik
Prosentase permohonan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil
Cakupan penduduk yang memperoleh informasi
administrasi kependudukan.
Meningkatnya penyediaan sumber pangan alternatif
Tercapainya Analisis Pola Pangan Harapan Masyarakat
Tersedianya sanitasi dan air bersih Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan
terhadap air minum layak
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 5
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
7 97 %
8 85 %
23 1 Prosentase Ruang Terbuka Hijau 12.5 %
2 28.09 %
3 100 %
4 87.5 %
5 36.84 %
24 1 Rasio Jaringan irigasi
2 66.98 %
25 1 Prosentase Penanganan Sampah 72.5 %
2 40 %
3 72.73 %
26 1 Prosentase Penanganan PMKS 15 %
Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKL_UPL
yang telah diawasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan
konservasi sumber daya air
0,043 km/ha
Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan
limbah padat, limbah cair dan sampah Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/
kota
Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi dan
dalam kondisi baik
Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL
Menurunnya pencemaran lingkungan
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah kota/kawasan perkotaan
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan
teknis pengendalian pencemaran udara
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administratif dan teknis pengendalian
pencemaran air
Menurunnya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 6
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
27 1 Prosentase Penanganan PMKS 15 %
28 1 15 %
29 1 100 %
30 1 Angka Kemiskinan 6 %
2 5 %
31 1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 75 %
2 Prosentase kegiatan patroli bencana yg terlaksana 13 %
3 Tingkat waktu tanggap pelayanan wilayah manajemen
kebakaran
67 %
4 Prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi
standar kualifikasi
42 %
32 Meningkatnya jumlah UKM yang produktif 1 Prosentase UMKM/UKM yang dibina 35 %
33 1 Prosentase Koperasi Aktif 37 %
34 1 Prosentase koperasi yang meningkat omzetnya 49 %
35 1 5.69 ton
2 Prosentase capaian produktivitas tanaman salak 5.7 ton
3 Prosentase capaian produktivitas tanaman pisang 23.31 ton
Menurunnya Prosentase Rumah tangga Miskin
Prosentase Anggaran untuk penanggulangan
Kemiskinan (Pro Poor Budgeting)
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam
meminimalkan potensi terjadinya bencana
Meningkatnya jumlah koperasi yang produktif
Meningkatnya jumlah sentra perekonomian rakyat yang
produktif
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan sarana
prasarana kesejahteraan sosial
Terciptanya peningkatan pembinaan terhadap para
penyadang masalah kesejateraan sosial
Prosentase Penanganan PMKS
Terwujudnya jaminan dan perlindungan Sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosialProsentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat
Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil
perikanan dan pertanian dalam arti luas
Prosentase capaian produktivitas tanaman pangan
(padi)
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 7
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
4 Prosentase capaian produktivitas tanaman durian
5 Prosentase capaian populasi sapi perah 3,454 ekor
6 Prosentase capaian populasi sapi potong 1,367 ekor
7 Prosentase capaian populasi kambing 3,522 ekor
8 Prosentase capaian populasi domba 855 ekor
9 Prosentase capaian produksi daging sapi 1,114,741 kg
10 Prosentase capaian produksi susu sapi 4,476,270 liter
11 Prosentase capaian produksi ikan konsumsi lele 651.75 ton
12 Prosentase capaian produksi ikan konsumsi nila 22.78 ton
13 Prosentase capaian produksi benih ikan lele 8,513,244 ekor
14 Prosentase capaian produksi benih ikan nila 1,541,813 ekor
36 1 100 %
37 1 Prosentase UMKM yang meningkat omsetnya 0.60 %
38 1 97.90 %
2 3 kali
39 1 Cakupan binaan UMKM 35 %
40 1 70 %
Meningkatnya daya dukung dan kerjasama antara
pelaku usaha kecil dan mikro dengan para pemangku
kepentingan
Prosentase Unit Takar Timbang dan Perlengkapannya
yang ditera ulang bersertifikat
Partisipasi terhadap program Dekranas dan Dekranasda
Propinsi
Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap
para pelaku UKM dan koperasi
Meningkatnya akses permodalan usaha bagi koperasi,
dan UKM
Prosentase koperasi, pra koperasi, kelompok usaha dan
UMKM yang menerima pinjaman modal
104 Kg/ pohon
Meningkatnya keberdayaan kelompok masyarakat
kurang mampu
Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima
hibah bidang keagamaan
Meningkatnya produksi dan produktivitas UKM,
Koperasi dan Sentra Perekonomian
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 8
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
41 1 Prosentase koperasi yang menyelenggarakan RAT 66.01 %
2 Prosentase koperasi yang berpredikat sehat 5 %
3 Prosentase koperasi yang berpredikat cukup sehat 40 %
42 1 33.6 %
43 1 100 %
44 1 Jumlah wisatawan dalam dan luar negeri 100 %
2 Prosentase Pelaku Usaha yang mengisi LKPM 60 %
3 100 %
45 1 100 %
2 100 %
46 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 100 %
2 50 %
3 75 %
47 1 18 %
48 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 1 Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan 65 %
Terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Bidang Penanaman Modal melalui PTSP di Bidang
Penanaman Modal
Terjaminnya keamanan berusaha Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan
perizinan
Meningkatnya kelembagan kewirausahaan, koperasi,
dan UKM
Meningkatnya Daya Saing Daerah Prosentase produk IKM makanan yg mempunyai daya
saing
Meningkatnya pelayanan dan perijinan investasi Tersedianya Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya promosi peluang investasi
Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi
masyarakat Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia
produktif
Persentase lapangan pekerjaan yang tersedia untuk
pencari kerja
Meningkatnya kualitas tenaga kerja Prosentase Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 9
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
49 1 70 %
50 Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian 1. Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi 10 KK
51 1 Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- Penerimaan Pajak Daerah
- Penerimaan Retribusi Daerah
2 Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 100 %
3 Prosentase BUMD kategori sehat 100 %
52 1 Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD 100 %
2 Prosentase Peningkatan Penerimaan PBB 100 %
3 Laju Pertumbuhan PDRB
a Laju PDRB per sektor usaha atas harga berlaku 10 %
b Laju PDRB per sektor usaha atas harga konstan 6 %
c Laju PDRB perkapita penduduk atas harga berlaku 8 %
d Laju PDRB perkapita penduduk atas harga konstan 3 %
53 1 50 %
54 1 Prosentase pedagang dan PKL yang mentaati peraturan 6.50 %
55 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang 90 %
2 90 %
3
Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah
34,062,710,000
9,387,308,000
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan pasar tradisional yang
representatif
Prosentase Pasar Tradisional yang Representatif
Terwujudnya perlindungan ketenagakerjaan Prosentase Tenaga Kerja yang telah menjadi Peserta
Jamsostek
Terwujudnya jaminan dan perlindungan keberadaan
pasar tradisional
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan daerah melalui berbagai forum Persentase usulan SKPD dalam Musrenbang yg
diakomodir
Tersedianya Dokumen Perencanaan (RPJMD dan
RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Perda
Tersedia
2 Dokumen
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 10
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
56 1 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina
57 1 2 kelompok
58 1 143 Unit
59 Terwujudnya produk ciri khas Kota Salatiga 1 Prosentase produk UMKM Kota Salatiga yang
dipromosikan
60 1 Jumlah Perda yang ditetapkan 60 %
61 1 Frekuensi Pertemuan Forkompinda 30 kali
2 Jumlah kerjasama yang terealisasi
3 Jumlah kerjasama antar daerah yang terselenggara 6 bidang
62 1 Frekuensi pertemuan FKUB 12 kali
63 1 2 kali
64 1 Jumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP 52 Lembaga
2 Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang terbina 52 Lembaga
3 100 %
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya
lokal dalam kegiatan masyarakat
110 kelompok
Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai
nasionalisme, kepahlawanan dan terwujudnya
aktualisasi kesetiakawanan sosial
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
Terjaganya benda cagar budaya Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilindungi
Terciptanya stabilitas hubungan antar politik dan
organisasi masyarakat
Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya
2.83%
Terwujudnya peningkatan koordinasi antara eksekutif
dan legislatif
Meningkatnya koordinasi pemerintah Kota Salatiga
dengan instansi vertikal 7 MoU/ PKS
Meningkatnya kualitas hubungan antar umat beragama,
suku dan etnis
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama secara
harmonis dalam rangka saling menghormati dengan
semangat kekeluargaan
Jumlah Frekuensi sosialisasi Wawasan Kebangsaan yg
terlaksana
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 11
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
65 1 Prosentase PNS yang berpendidikan S1 53 %
2 Prosentase PNS yang bependidikan S2 10 %
3 Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi 80 %
4 85 %
66 1 Prosentase berkurangnya jumlah temuan 5 %
2 0 Petak
3 Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku
75 %
4 Prosentase rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti 80 %
5 100 %
6 Prosentase luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan 100 %
7 Prosentase Permasalahan Tanah yang diselesaikan 100 %
8 95 %
9 Prosentase partisipasi pengajar PAUDTPQ pada Forum
Komunikasi PAUDTPQ Kota Salatiga
100 %
67 1 Prosentase SKPD yang menetapkan SOP 100 %
2 Prosentase SKPD yang melaksanakan IKM 100 %
3 Prosentase SKPD yang sudah menetapkan Standar
Pelayanan
100 %
4 100 %
5 100 %
68 1 2 kali
Terwujudnya aparatur yang kompeten profesional
Prosentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan
kualifikasi jabatan
Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah Jumlah petak eks tanah bengkok yang telah
bersertifikat
Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan
Kinerja ke Pemerintahan Kota
Prosentase Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
yang difasilitasi
Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang
responsif,efektif dan efisien
Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan dan
kelurahan
Jumlah kecamatan/kelurahan yang menyelenggarakan
administrasi secara lengkap
Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Jumlah sosialiasi / workshop / bintek yang
diselenggarakan Inspektorat
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 12
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
2 Prosentase Data Base Kepegawaian yang tertata 90 %
3 Prosentase Kasus Pelanggaran disipilin yang tertangani 100 %
69 1 Jumlah media penyebarluasan informasi yang ada 3 media
70 1 Media
2 Prosentase Jumlah tower yang terbangun 100 %
71 1 Prosentase kenaikan jumlah jaringan komunikasi 1 kali
72 1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 100 %
2 Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan 100 %
73 1 Prosentase Perpustakaan aktif 80 %
2 Prosentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan 1 %
3 Prosentase peningkatan jumlah pengunjung
perpustakaan se-Kota Salatiga
199.38 %
4 Peningkatan pembinaan perpustakaan 55 %
5 Peningkatan kapasitas buku yang tersedia 36 %
6 Peningkatan jumlah anggota perpustakaan 10.28 %
74 1 100 %
75 1 113 kelompok
2 100 %
Terwujudnya keterbukaan informasi publik
Tersedianya sarana dan prasarana informasi dan
komunikasi
1 Tersedianya media informasi yang dapat diakses
secara on line
Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam
penyebarluasan informasi publik (expo)
Prosentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat Kelurahan (LPMK, BKM)
Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan
Meningkatnya pengguna perpustakaan
Meningkatnya keberpihakan pemerintah kepada
masyarakat
Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial budaya
dan olah raga yang terfasilitasi
Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat Jumlah kelompok sasaran keg. pelestarian & pengemb.
Adat istiadat, nilai sosial dan budaya
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 13
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
3 Cakupan LPMK berprestasi 72 %
4 Cakupan Posyandu Aktif 100 %
76 1
2 100 %
3 75 %
4 Persentase aduan yang tertangani 95 %
5 20 %
6 88 %
7 Tepat Waktu
77 1 Tersedianya peraturan/regulasi tentang RTRW 100 %
2 Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi 80 %
78 1 81.8 %
79 1 100 %
80 1 28 %
Terwujudnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Laporan keuangan daerah yang mendapat opini wajar
tanpa pengecualian (WTP)
WTP
Prosentase ketepatan waktu penyusunan LAKIP & PKT
Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat
waktu
Terwujudnya nilai-nilai demokratisasi dalam masyarakat Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
(Pemilikada, Pemiluleg, Pilpres)
Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat
dalam politik
Prosentase Perempuan dalam lembaga legislatif
(DPRD)
Tingkat Kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian
Barang dan Jasa
Prosentase SKPD yang Taat Aturan Dalam Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Ketepatan Waktu Proses Penganggaran dan
Penetapan/Perubahan APBD
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang
visioner, ramah lingkungan dan sustainable
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Persentase tingkat keterisian data sistem informasi
pembangunan daerah dan data pembangunan Kota
Salatiga
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 14
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
81 1 95 %
2
3 100 %
82 Meningkatnya ketaatan terhadap produk hukum 1 100 %
2 15 %
3 50 %
83 1 71 %
2 Rasio Penanganan Perkara 100 %
84 1 100 %
85 1 Prosentase anggaran berbasis gender 2 %
2 Keberadaan Kelembagaan Pokja PUG
86 1 100 %
87 1 100 %
2 100 %
Meningktnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat
Ada
Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi
Manusia (HAM) oleh aparat
Rasio Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang
terbentuk
3 kali patroli dalam
sehari
Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota Salatiga
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah di kabupaten/kota
Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan
pelanggaran
Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum dengan
kapasitas angkutan umum yang tersedia (Load Factor)
Meningkatnya pemahamam masyarakat terhadap
produk hukum
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas)
di Kabupaten/ Kota
Terjaminnya Hak Sipil dan Hak Politik Warga Negara Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi kegiatannya
Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas keuangannya
Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak anak
Prosentase Pengaduan tentang pelanggaran terhadap
terhadap hak anak yang dapat diselesaikan
Meningkatnya jaminan dan kepastian hukum terhadap
perlindungan hak perempuan
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 15
1 2
No SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2016
3 4
88 Turunnya prosentase kekerasan dalam rumah tangga 1 100 %
2 100 %
3 5 Orang
4 100 %
5 100 %
6 Persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak
anak yang dapat diselesaikan
100 %
89 1
2
3 Prosentase anggaran berbasis hak anak 2 %
Prosentase Cakupan Perempuan dan anak yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Prosentase Cakupan Perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh
tenaga terlatih
Jumlah Perempuan yang mendapat perlindungan
terhadap tindak kekerasan
Prosentase Kasus Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan
Diskriminasi terhadap Perempuan yang ditangani
dan diselesaikan
Prosentase Pengaduan tentang Kekerasan terhadap
perempuan yang dapat diselesaikan
Terwujudnya Kota Layak Anak Keberadaan Gugus Tugas Kota Layak Anak Ada
1 gugus
Keberadaan Forum Anak Kota dan Forum Anak
Kecamatan
Ada
(5 forum anak)
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 16
No PROGRAM ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3)
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 43,634,907,000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 72,083,260,000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 2,344,450,000
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1,416,490,000
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
549,303,000
6 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3,376,291,000
7 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 16,512,000
8 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 31,485,926,000
9 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 232,908,000
10 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 4,878,454,000
11 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5,020,583,000
12 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 11,557,945,000
13 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAH RAGA 82,241,000
14 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 466,354,000
15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 870,004,000
16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA 2,534,014,000
17 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 57,374,000
18 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 7,000,000
19 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH 108,000,000
20 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 74,600,000
21 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 70,000,000
22 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 414,000,000
23 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3,559,446,000
24 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6,029,802,000
25 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 45,500,000
26 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 875,684,000
27 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 280,563,000
28 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 559,256,000
29 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 28,536,000
30 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU
6,199,475,000
31 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 8,275,423,000
32 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 79,545,000
33 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 12,202,000
34 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 11,000,000
35 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK 1,295,416,000
36 PROGRAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT 72,110,900,000
37 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 367,124,000
38 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PA
38,864,825,000
39 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 45,268,992,000
40 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG 4,757,754,000
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016 17
No PROGRAM ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3)
41 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/ BRONJONG 2,084,427,000
42 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 3,413,758,000
43 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/ DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 174,384,000
44 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
10,094,600,000
45 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
459,500,000
46 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 50,000,000
47 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG 1,924,739,000
48 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1,000,700,000
49 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 9,704,626,000
50 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 11,197,013,000
51 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 268,975,000
52 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 1,380,869,000
53 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 358,730,000
54 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 3,218,400,000
55 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1,916,675,000
56 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 3,425,500,000
57 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 58,400,000
58 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 663,640,000
59 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 335,000,000
60 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS
LAINNYA
358,757,000
61 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 439,303,000
62 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI 147,464,000
63 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 380,000,000
64 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 250,000,000
65 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 685,000,000
66 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
320,000,000
67 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1,155,000,000
68 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 275,000,000
69 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 110,000,000
70 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 326,370,000
71 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 59,779,000
72 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 299,478,000
73 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 140,450,000
74 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 747,460,000
75 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI 23,225,000
76 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 245,710,000
77 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 325,920,000
78 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 79,629,000
79 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 67,523,000
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016 18
No PROGRAM ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3)
80 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 9,300,000,000
81 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 5,640,000
82 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 289,790,000
83 PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 17,330,000
84 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 92,422,000
85 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 701,235,000
86 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1,083,650,000
87 PROGRAM RAHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 441,050,000
88 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 89,000,000
89 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 681,943,000
90 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 28,791,000
91 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 3,302,186,000
92 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 49,242,000
93 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH 689,119,000
94 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 136,035,000
95 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 103,920,000
96 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 487,223,000
97 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 9,530,000
98 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 148,614,000
99 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO 59,633,000
100 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 29,193,000
101 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 542,974,000
102 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 46,913,000
103 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 107,500,000
104 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 927,240,000
105 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 3,845,721,000
106 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK 123,594,000
107 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 76,610,000
108 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ( PERTANIAN/PERKEBUNAN) 330,000,000
109 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100,375,000
110 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI 274,000,000
111 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 300,000,000
112 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 280,884,000
113 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 50,000,000
114 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 50,000,000
115 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN
TUMBUH KEMBANG ANAK
45,000,000
116 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 30,000,000
117 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1,192,500,000
118 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 421,565,000
119 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL
DAN MENEGAH
125,397,000
120 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 19,527,000
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016 19
No PROGRAM ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3)
121 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 753,418,000
122 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 84,190,000
123 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 226,253,000
124 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 233,648,000
125 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 208,208,000
126 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK UMKM 249,403,000
127 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 147,410,000
128 PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 68,753,000
129 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 403,422,000
130 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 2,088,512,000
131 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 42,000,000
132 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN 266,500,000
133 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1,022,000,000
134 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT) 220,000,000
135 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 385,000,000
136 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 295,751,000
137 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
200,000,000
138 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 350,000,000
139 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA 1,770,631,000
140 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH
250,000,000
141 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1,249,628,000
142 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 27,261,000
143 PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI PERTANAHAN 100,000,000
144 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 2,127,130,000
145 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
325,000,000
146 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 60,800,000
147 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 327,629,000
148 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1,832,784,000
149 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 9,250,850,000
150 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
912,500,000
151 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
55,000,000
152 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 138,506,000
153 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH 13,126,000
154 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 28,796,000
155 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 128,054,000
156 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH 14,881,000
157 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 28,619,000
158 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 100,000,000
159 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH 121,286,000
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016 20
No PROGRAM ANGGARAN (Rp)
(1) (2) (3)
160 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 29,160,000
161 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 213,200,000
162 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH 46,400,000
163 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 29,000,000
164 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 380,000,000
165 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1,529,000,000
166 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 259,113,000
167 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN ( PERTANIAN/PERKEBUNAN) 301,971,000
168 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN 109,250,000
169 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1,611,280,000
170 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 454,216,000
171 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN LAPANGAN 97,041,000
172 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1,412,167,000
173 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 168,441,000
174 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 301,618,000
175 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 189,411,000
176 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 1,344,791,000
489,286,417,000
Salatiga, Pebruari 2016
Walikota Salatiga
YULIYANTO., SE, MM
JUMLAH
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016 21