Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman Judul 1
TAHUN
2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN
KOTA YOGYAKARTA Jl. Kenari No.56 Yogyakarta
No. Telp (0274) 515865, 562682 No. Fax (0274) 515869
Website : www.jogjakota.go.id
ii
Kata Pengantar Kata Pengantar 1 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2019 disusun berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas
publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.
Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan
evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan
berkelanjutandi masa mendatang.
Yogyakarta, 29 Januari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes NIP. 19600112 198901 2 001
iii
Ikhtisar Eksekutif Ikhtisar Eksekutif 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kesehatan yang memuat rencana, capaian,
dan realisasiindikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam
Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan
melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana
strategis.
Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kesehatan yang dihasilkan di tahun 2019, dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu Derajat Kesehatan Meningkat, dengan
indikatornya:
a. Jumlah Kematian Ibu
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 100%
b. Angka Kematian Bayi
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 103.36%
c. Prevalensi Balita Gizi buruk dan Kurang
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 102.81%
d. Prevalensi Stunting
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 110.30%
e. Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 adalah 92.05%
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran
menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:
1. Perlunya perbaikan mutu dan tata kelola pelayanan kesehatan
2. Perlunya penguatan implementasi SPM dengan pendekatan (PIS-PK)
3. Perlunya mengoptimalkan kerjasama lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat untuk dapat
ikut serta dalam permasalahan kesehatan masyarakat
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting
dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di
tahun yang akan datang.
iv
Daftar Isi Daftar Isi 1
Halaman Judul ..................................................................................................................... 1.i Kata Pengantar ........................................................................................................................ ii
Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................... iii Daftar Isi ................................................................................................................................ iv Daftar Tabel ............................................................................................................................ v Daftar Gambar ....................................................................................................................... vi
BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1-1
1.1 Struktur Organisasi ............................................................................................... 1-1
1.2 Fungsi dan Tugas ................................................................................................... 1-2
1.3 Isu-isu Strategis ..................................................................................................... 1-2
1.4 Keadaan Pegawai .................................................................................................. 1-3
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana ............................................................................ 1-8
1.6 Keuangan ............................................................................................................ 1-17
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .............................................. 1-20
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA KINERJA............................................................................. 2-21
2.1 Perencanaan Kinerja ........................................................................................... 2-21
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah ............................................................................... 2-21 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .............................................................. 2-22 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan .......................................................................... 2-23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............................................................................ 2-28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019 .......................................................................... 2-29
2.3.1 Target Belanja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta .............................................. 2-30 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ............................................................. 2-30
BAB 3 AKUNTABILITAS ....................................................................................................... 3-31
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 ............................................................................... 3-31
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .................................... 3-36
3.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan ................................................ 3-36 3.4 Realisasi Anggaran .............................................................................................. 3-72
3.5 Inovasi ................................................................................................................. 3-75
3.5.1 Yogyakarta Emergency Service (YES) 118 ........................................................... 3-75 3.5.2 Puskesmas Buka Hari Minggu ............................................................................. 3-76 3.5.3 Rumah Pemulihan Gizi ........................................................................................ 3-76 3.5.4 RUMAH SEHAT LANSIA ( RUSELA ) ..................................................................... 3-77 3.5.5 Sistem Penguatan Kelurahan Siaga dalam Rangka Penggerakan Masyarakat Hidup
Sehat (Si Kesi Gemes) ......................................................................................... 3-78 BAB 4 PENUTUP ................................................................................................................ 4-79
LAMPIRAN- LAMPIRAN
v
Daftar Tabel Daftar Tabel 1
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai menurut Pangkat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 ........ 1-3
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta Tahun 2019 ........................................................................................................................ 1-3
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai menurut jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun
2019 ...................................................................................................................................................... 1-4
Tabel 1.4 Prasarana Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan tahun 2019 ................................................... 1-8
Tabel 1.5 Jumlah Ideal Sarana dan Prasarana Tahun 2019 dibandingkan dengan beban pekerjaan 1-16
Tabel 1.6 Ringkasan Jumlah Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 ............................................... 1-17
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 .................................................... 2-21
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta .......................................................... 2-23
Tabel 2.3 Sasaran, Program, Kegiatan, Strategi dan Arah kebijakan ................................................. 2-24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019(murni) ................................................................................ 2-29
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ......................................................................... 2-29
Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Kesehatan APBD Perubahan Tahun 2019 ......................................... 2-30
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis ............................................................. 2-30
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja ............................................................................................... 3-31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 .................................................................................. 3-31
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Tahun 2019 ................................................................................ 3-32
Tabel 3.4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 – 2019 ...................... 3-36
Tabel 3.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan ................................................................. 3-36
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2019 ............................................... 3-37
Tabel 3.7 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Standar Nasional ...................... 3-37
Tabel 3.8 Target Tahunan Jangka Menengah ..................................................................................... 3-38
Tabel 3.9 Target Tahunan Jangka Menengah ..................................................................................... 3-40
Tabel 3.10 Target Tahunan Jangka Menengah ................................................................................... 3-41
Tabel 3.11 Target Tahunan Jangka Menengah ................................................................................... 3-43
Tabel 3.12 Target Tahunan Jangka Menengah ................................................................................... 3-45
Tabel 3.13 Rumusan Indikator Program dan Formulasi Perhitungan ................................................ 3-47
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Program Tahun 2019 ........................................... 3-51
Tabel 3.15 Perbandingan Hasil Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional .................................. 3-71
Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2019 ................................. 3-73
Tabel 3.17 Analisis efisiensi ................................................................................................................ 3-73
vi
Daftar Gambar Daftar Gambar 1
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta .................................................... 1-2
Gambar 1.2 Kondisi Riil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.............................................................. 1-7
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kematian Ibu Tahun 2019 ................................. 3-38
Gambar 3.2 Kinerja Jumlah Kematian Ibu tahun 2019 ...................................................................... 3-39
Gambar 3.3 Target dan Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2019 ................................. 3-40
Gambar 3.4 Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2019 ...................................................................... 3-40
Gambar 3.5 Target dan Realisasi Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2019 ................... 3-41
Gambar 3.6 Kinerja Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2019 ......................................... 3-42
Gambar 3.7 Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2019 ................................................... 3-43
Gambar 3.8 Kinerja Prevalensi StuntingTahun 2019 .......................................................................... 3-43
Gambar 3.9 Lomba Baduta Sehat sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi Pada balita .................... 3-44
Gambar 3.10 Target dan Realisasi Cakupan Keluarga dengan indikator Keluarga Sehat Tahun 2019 .. 3-
45
Gambar 3.11 Kinerja Cakupan keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat Tahun 2019 ................... 3-45
Gambar 3.12 Rumah Sehat Lansia sebagai Upaya peningkatan kualitas hidup Lansia ...................... 3-63
Gambar 3.13 Kerjasama dengan Dinas Ketertiban dalam Penegakan Perda KTR Kota Yogyakarta . 3-64
Gambar 3.14 Penyelidikan PE ke wilayah ........................................................................................... 3-67
Gambar 3.15 Skrening Kesehatan oleh Dinas Kesehatan melalui Posbindu sebagai screening
Kesehatan ........................................................................................................................................... 3-69
Gambar 3.16 Penghargaan Penanganan Kegawatdaruratan YES ...................................................... 3-75
Gambar 3.17 Rumah Pemulihan Gizi .................................................................................................. 3-77
Gambar 3.18 Piagam Penghargaan Rumah Sehat Lansia ................................................................... 3-78
Gambar 3.19 Penghargaan Si Kesi Gemes .......................................................................................... 3-78
BAB 1 PENDAHULUAN
Pendahuluan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kesehatan Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan
bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang
baik (good governance) di Indonesia.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2019
diharapkan dapat:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan
2. Mendorong Dinas Kesehatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar
yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan
kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1.1 Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
Bab 1 Berisi :
1. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Isu Strategis
4. Keadaan Pegawai
5. Keadaan Sarana dan
Prasarana
6. Keuangan
7. Sistematika LKj IP
1-2
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
1.2 Fungsi dan Tugas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 Tanggal 21 Oktober 2016 menetapkan
bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan,
evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang kesehatan;
1.3 Isu-isu Strategis
Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali
dan erespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu
strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang
melingkupi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:
1. Masih Adanya Kematian Ibu dan Bayi
2. Masih Adanya Gizi Buruk dan Kurang
3. Masih Adanya penyakit menular
4. Peningkatan Penyakit Tidak Menular
1-3
1.4 Keadaan Pegawai
Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebanyak 695 orang
tersebar di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan UPT (Puskesmas, UPT RS Pratama, UPT
Laboratorium Kesehatan, dan UPT PSC YES 119) yang terdiri dari 695 PNS. Distribusi pegawai
menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai menurut Pangkat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019
NO PANGKAT GOL DINAS PUSKES/UPT JUMLAH
1 2 3 4 5 6
1 Pembina Utama IV/e 0 1 1
Pembina Utama Madya IV/d 0 0 0
Pembina Utama Muda IV/c 1 4 5
Pembina Tk I IV/b 2 28 30
Pembina IV/a 17 45 62
2 Penata Tk I III/d 10 184 194
Penata III/c 17 44 61
Penata Muda Tk I III/b 22 159 181
Penata Muda. III/a 6 25 31
3 Pengatur Tk I II/d 8 23 31
Pengatur II/c 6 77 83
Pengatur Muda Tk I II/b 1 5 6
Pengatur Muda . II/a 1 1 2
4 Juru Tk I I/d 0 4 4
Juru. I/c 1 0 1
JuruMuda Tk I I/b 0 4 4
Juru Muda I/a 0
0
JUMLAH TOTAL
92 603 695 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian 2019
Selain menurut jenis kepangkatan, pembagian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan juga di
bagi menurut tingkat pendidikan, adapun distribusi menurut pangkat/golongan adalah sebagai
berikut :
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 SMP 5
2 SMA 200
3 D1 4
4 D2 0
5 D3 253
6 S1 203
7 S2 30
JUMLAH 695
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2019
1-4
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai menurut jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019
NO NAMA JABATAN JUMLAH
1 Adminkes Muda 6
2 Adminkes Non JFT 4
3 Analis Kepegawaian 1
4 Analis PEP 3
5 Analis SDM 1
6 Apoteker Madya 3
7 Apoteker Muda 9
8 Apoteker Pertama 19
9 Asisten Apoteker 8
10 Asisten Apoteker Mahir 2
11 Asisten Apoteker Non JFT 12
12 Asisten Apoteker Pelaksana 21
13 Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan 5
14 Asisten Apoteker Penyelia 11
15 Bendahara 21
16 Bidan Madya 5
17 Bidan Pelaksana 2
18 Bidan Pelaksana Lanjutan 22
19 Bidan Penyelia 30
20 Bidan terampil 17
21 Dokter Gigi Madya 24
22 Dokter Gigi Muda 4
23 Dokter Gigi Pertama 6
24 Dokter Gigi Utama 2
25 Dokter Madya 19
26 Dokter Muda 30
27 Dokter Non JFT 1
28 Dokter Pertama 42
29 Dokter Utama 0
30 Epidemiolog Madya 1
31 Epidemiolog Muda 3
32 Epidemiolog Non JFT 1
33 Epidemiolog Pertama 2
34 Kepala Bidang 4
35 Kepala Dinas 1
36 Kepala Seksi 12
37 Kepala Sub Bagian 3
38 Kepala Sub Bagian TU 21
39 Nutrisionis Lanjutan -
40 Nutrisionis Madya 8
41 Nutrisionis Muda 1
1-5
42 Nutrisionis Pelaksana Lanjutan 10
43 Nutrisionis Penyelia 7
44 Pembimbing Kesehatan Kerja 1
45 Pemegang Buku 1
46 Pemeliharan Kebersihan Kantor 1
47 Pengadministrasi Barang 12
48 Pengadministrasi Kearsipan 1
49 Pengadministrasi Kepegawaian 9
50 Pengadministrasi Kesehatan 1
51 Pengadministrasi Keuangan 1
52 Pengadministrasi Pendaftaran 18
53 Pengadministrasi Perencanaan dan Program 1
54 Pengadministrasi Perizinan 1
55 Pengadministrasi Persuratan 1
56 Pengadministrasi Umum 1
57 Pengelola Akuntansi 1
58 Pengelola Barang Persediaan 1
59 Pengelola Gaji 2
60 Pengelola Gaji Non JFT 1
61 Pengelola Gudang Obat 1
62 Pengelola Jabatan Fungsional 1
63 Pengelola Program Kesehatan Keluarga 1
64 Pengelola SIK 1
65 Pengemudi/Sopir 11
66 Penyuluh Kesehatan Non JFT 3
67 Penyuluh Kesehatan Pelaksana 1
68 Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan 1
69 Penyuluh Kesehatan Penyelia 1
70 Perawat Madya 8
71 Perawat Mahir 9
72 Perawat Muda 7
73 Perawat Pelaksana Lanjutan 10
74 Perawat Gigi Madya 7
75 Perawat gigi mahir 2
76 Perawat Gigi Muda 2
77 Perawat Gigi Pelaksana 1
78 Perawat Gigi Penyelia 29
79 Perawat Penyelia 45
80 Perekam Medis Pelaksana 3
81 Perekam Medis Pelaksana Lanjutan 8
82 Perekam Medis Penyelia 2
83 Perekam Medis Terampil 25
84 Petugas Keamanan 4
85 Pranata Komputer Non JFT 1
86 Pranata Komputer Pertama 3
1-6
87 Pranata Laboratorium Lanjutan 9
88 Pranata Laboratorium Penyelia 16
89 Radiografer Pelaksana 1
90 Sanitarian Madya 3
91 Sanitarian Muda 3
92 Sanitarian Pelaksana 2
93 Sanitarian Pelaksana Lanjutan 1
94 Sanitarian Penyelia 10
95 Sanitarian Pertama 1
96 Sekretaris 1
97 Teknisi Elektromedis 1
98 Verifikator Data 1
99 Verifikator Keuangan 1
JUMLAH 695 Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2019
Tabel 1.4 Daftar Kebutuhan Pegawai Menurut Analisis Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta Tahun 2019
NO NAMA JABATAN
PEGAWAI YANG ADA
PER DESEMBER 2019 ANJAB
SELISIH KEBUTUHAN
DENGAN ANJAB
PNS CPNS NABAN TENAGA
BLUD
1 2 3a 3b 3c 3d 4 5
Sekretariat Dinas Kesehatan 27 0 12 0 53 -15
Bidang Kesehatan Masyarakat 17 0 1 0 30 -12
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
14 2 2 0 24 -6
Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
11 0 0 0 22 -11
Bidang Regulasi dan Pengelolaan SDMK
15 0 0 0 22 -7
Puskesmas
1. Upt Puskesmas Jetis 33 8 7 11 85 -26
2. Upt Puskesmas Mergangsan 25 5 7 0 60 -23
3. Upt Puskesmas Tegalrejo 34 13 13 1 96 -36
4. Upt Puskesmas Danurejan I 17 5 1 0 44 -19
5. Upt Puskesmas Danurejan II 18 5 4 0 49 -22
6. Upt Puskesmas Gondokusuman I 23 7 5 0 59 -23
1-7
7. Upt Puskesmas Gondokusuman II 25 4 0 0 51 -22
8. Upt Puskesmas Gondomanan 15 7 2 0 51 -27
9. Upt Puskesmas Gedongtengen 25 3 4 7 61 -25
10. Upt Puskesmas Kotagede I 19 7 2 3 57 -26
11. Upt Puskesmas Kotagede II 19 3 3 0 44 -19
12. Upt Puskesmas Kraton 17 4 4 0 53 -28
13. Upt Puskesmas Mantrijeron 31 10 4 0 75 -30
14. Upt Puskesmas Ngampilan 19 3 3 0 48 -23
15. Upt Puskesmas Pakualaman 19 6 5 0 50 -20
16. Upt Puskesmas Umbulharjo I 26 9 5 2 73 -31
17. Upt Puskesmas Umbulharjo II 26 7 4 0 61 -24
18. Upt Puskesmas Wirobrajan 26 7 5 0 60 -22
Upt Rs Pratama 53 21 4 0 255 -178
Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan 3 0 2 0 16 -11
Upt Psc 119 Yes 2 0 0 0 26 -24
JUMLAH 559 136 99 24 1,525 -710
Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2019
Berdasarkan dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai PNS/CPNS Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta sejumlah 695 orang masih sangat kurang dibandingkan dengan total
Anjab Dinas Kesehatan sejumlah 1.525 orang, ada selisih kekurangan pegawai sejumlah 830 orang.
Untuk memehuhi kekurangan pegawai, maka Dinas Kesehatan merekrut pegawai dari Tenaga
Bantuan (Naban) sejumlah 99 orang, Tenaga BLUD sejumlah 24 orang dan sisanya dari rekruitmen
Tenaga Teknis. Namun meskipun dengan merekrut dari Tenaga Teknis, belum bisa terpenuhi
semuanya dikarenakan keterbatasan anggaran.
Gambar 1.2 Kondisi Riil Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
22%
78%
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki : 153 orang
Perempuan : 542 orang
1-8
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta seperti tersebut di bawah ini :
- Puskesmas Induk
- Puskesmas Pembantu
- UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan
- Rumah Pemulihan Gizi (RPG)
- Rumah Sehat Lansia (RUSELA)
- Rumah Sakit Kelas D “Pratama”
- UPT PSC YES 119
= 18 Unit
= 9 Unit
= 1 Unit
= 1 Unit
= 1 Unit
= 1 Unit
= 1 unit
Prasarana yang mendukung kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah tersebut di
bawah ini :
Tabel 1.4 Prasarana Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan tahun 2019
NO Nama Barang Dinas PUSKESMAS & RS
Pratama Satuan Jumlah
1 AC 26 92 Unit 118
2 AED/FC 0 - Unit 0
3 Alat Diagnostik Gigi - 20 Unit 20
4 Alat Pemadam Kebakaran 2 2 Unit 4
5 Alat Pemecah Ketuban - 1 Unit 1
6 Alat Pengukur Gula Darah 20 - Unit 20
7 Alat Pengukur Kolesterol Darah 20 - Unit 20
8 Alat Pengukur Lingkar Perut 20 - Unit 20
9 Alat Pengukur Tinggi Badan 20 - Unit 20
10 Alat Ukur Panjang Bayi Microtoise - 2 Unit 2
11 Alarm Pato - 1 Unit 1
12 Almari 1 3 Unit 4
13 Almari Arsip - 6 Unit 6
14 Almari Besi 13 14 Unit 27
15 Almari Kabinet - 2 Unit 2
16 Almari Kayu 42 18 Unit 60
17 Almari Lerek Kaca 28 38 Unit 66
18 Almari Obat - 1 Unit 1
19 Almari Rak - 4 Unit 4
20 Almari Rekam Medis - 1 Unit 1
21 Almari Roll - 2 Unit 2
22 Almari Sliding Kaca - 3 Unit 3
23 Ambubag silicon DWS - 1 Unit 1
24 Ambulans 1 2 Unit 3
25 Ampifier 2 2 Unit 4
26 Apar - 6 Unit 6
1-9
27 Aplicator - - Unit 0
28 Bak Intrumen Besar - 2 Unit 2
29 Bak Intrumen Kecil - 11 Unit 11
30 Bak Intrumen Sedang - 15 Unit 15
31 Bak Instrument stenlis - 11 Unit 11
32 Baterai Laptop 2 - Unit 2
33 Bed Periksa - 1 Unit 1
34 Bed UGD - 1 Unit 1
35 Bein MM 2 660.1 - 1 Unit 1
36 Bein 301 720.1 - 1 Unit 1
37 Bein 720.7 - 1 Unit 1
38 Bein 720.9 - 1 Unit 1
39 Bein 720.10 - 1 Unit 1
40 Bein 720.11 - 1 Unit 1
41 Bein 690.3 - 1 Unit 1
42 Bein 690.4 - 1 Unit 1
43 Bein MM 3 795.5 - 2 Unit 2
44 Bengkok Besar - 6 Unit 6
45 Bengkok Kecil - 17 Unit 17
46 Bengkok SS 20 cm - 10 Unit 10
47 Bor Bosch profesional dan mata bor - 1 Unit 1
48 Blender - 5 Unit 5
49 Blood Sample Roller Mixer - 1 Unit 1
50 Botol Anchor 6 M3 - 10 Unit 10
51 Botol Anchor 1 M3 - 5 Unit 5
52 Box Freezer - 1 Unit 1
53 Box Speaker 1 9 Unit 10
54 Brankas 5 4 Unit 9
55 Breast Pump Manual - 1 Unit 1
56 Buku Perpus 5 - Unit 5
57 Buku Perundangan 8 122 Unit 130
58 Buli-buli (WWZ) - 6 Unit 6
59 CCTV - 2 Unit 2
60 Cermin - 60 Unit 60
61 Cerumen Ring-Lapel - 2 Unit 2
62 Cerumen Haak - 2 Unit 2
63 Check Gula Darah - 1 Unit 1
64 Citojet - 3 Unit 3
65 Clamp U-Forcep U 14Cm - 6 Unit 6
66 Collar Neck Anak - 1 Unit 1
67 Collar Neck Dewasa - 1 Unit 1
68 Com Iodine 6 cm Plate - 4 Unit 4
69 Contra Angle 2 Hole dan 4 Hole - 4 Unit 4
70 Cuci Tangan Stenles 0 0 Unit 0
71 CPR Body - 2 Unit 2
1-10
72 Daun Pintu 4 0 Unit 4
73 Dental Syringe - 2 Unit 2
74 Dental Unit/FC 0 - Unit 0
75 Devider/rak crs - 70 Unit 70
76 Diagnostic Set - 1 Unit 1
77 Dispenser 8 9 Unit 17
78 Droppler Fetal - 4 Unit 4
79 Duk untuk Steryl - 4 Unit 4
80 E-Scope Otoscope Direct Illum Vacuum White in Pouch
- 3 Unit 3
81 EKG/FC 0 - Unit 0
82 Exhaust Fan - 19 Unit 19
83 Exhos - 1 Unit 1
84 Explorers/ Sonde Eco - 7 Unit 7
85 Fetal Doppler JPD-200C Dual Probe - 1 Unit 1
86 Filing Kabinet Plastik 12 5 Unit 17
87 Filling Kabinet 60 80 Unit 140
88 Finger protector medium pakistan - 1 Unit 1
89 Finger pulse oximeter - 2 Unit 2
90 Finger Scan - 4 Unit 4
91 Flit Chart 2 2 Unit 4
92 Food Tralley - 1 Unit 1
93 Foto Dinding - 1 Unit 1
94 Freezer - 1 Unit 1
95 Fridge Thermometer - 2 Unit 2
96 Gambar Presidan Dan Wakil Presiden 1 18 Unit 19
97 Ganzate 0 24 Unit 24
98 Gelas Bening diameter 7cm t12,5cm - 72 Unit 72
99 Gorden - 4 Unit 4
100 Gorden Plastik - 2 Unit 2
101 Gorden Anti Bakteri - 22 Unit 22
102 Gorden Anti Darah dan Rel/Paket - 5 Unit 5
103 Gorden Jendela Lakstasi - 1 Unit 1
104 Gunting Benang - 11 Unit 11
105 Gunting Hecting UP 14 cm Renz - 6 Unit 6
106 Gunting Jaringan Tajam Lancip - 16 Unit 16
107 Gunting Jaringan Tajam Tumpul - 19 Unit 19
108 Gunting Lurus TA-TA 14 - 2 Unit 2
109 Gunting Mosquito - 4 Unit 4
110 Gunting Set - 2 Unit 2
111 Gunting Verban 14 cm - 4 Unit 4
112 Handle Scalpel - 6 Unit 6
113 Handmade Custom - 1 Unit 1
114 Handphone - 2 Unit 2
115 Handy Camp 4 9 Unit 13
1-11
116 Hardisk Eksternal 8 2 Unit 10
117 Hardisk Internal - 1 Unit 1
118 Hardisk Portable 4 4 Unit 8
119 Head Lamp - 4 Unit 4
120 HT 9 17 Unit 26
121 Instrument Basket 36 cm - 5 Unit 5
122 Instrument Tralley - 2 Unit 2
123 Jam Dinding 27 42 Unit 69
124 Jaringan LAN 1 1 Unit 2
125 Kait dan Kuret Serumen - 1 Unit 1
126 Kalkulator 10 8 Unit 18
127 Kamera 11 5 Unit 16
128 Karpet - 3 Unit 3
129 Kasur Busa - 3 Unit 3
130 Kelengkapan Speaker Voice - 2 Unit 2
131 Kendaraan Roda Dua 26 140 Unit 166
132 Kendaraan Roda Empat 22 51 Unit 73
133 Keypad 3 - Unit 3
134 Klem U - 4 Unit 4
135 Kipas Angin 20 78 Unit 98
136 Kom bertutup 12 cm - 13 Unit 13
137 Kompor Gas 3 4 Unit 7
138 Kompresor 1 7 Unit 8
139 Komputer 76 143 Unit 219
140 Korentang dan Tempat - 12 Unit 12
141 Kulkas 2 5 Unit 7
142 Kursi Besi Spon 15 23 Unit 38
143 Kursi Kayu 33 44 Unit 77
144 Kursi Kayu Rotan 1 0 Unit 1
145 Kursi Kerja 7 5 Unit 12
146 Kursi Laborat - 2 Unit 2
147 Kursi Lipat 149 125 Unit 274
148 Kursi Putar 73 145 Unit 218
149 Kursi Rapat 18 300 Unit 318
150 Kursi Roda - 1 Unit 1
151 Kursi samping Phlebotomy - 1 Unit 1
152 Kursi Susun - 50 Unit 50
153 Kursi Tamu/Sofa 1 7 Unit 8
154 Kursi Tunggu - 43 Unit 43
155 Lambang Garuda 1 18 Unit 19
156 Lampu Examination - 1 Unit 1
157 Lampu Tindakan/ head lamp - 1 Unit 1
158 Laptop 10 27 Unit 37
159 Laser Distance Meter - 3 Unit 3
160 Lay Out 1 0 Unit 1
1-12
161 Layar 1 2 Unit 3
162 Layar wall electrik - 1 Unit 1
163 LCD - 1 Unit 1
164 LCD Monitor - 2 Unit 2
165 LCD Proyektor 15 14 Unit 29
166 LED TV 40 Inch 1 1 Unit 2
167 Magiil Forcep - 1 Unit 1
168 Mainbord - 1 Unit 1
169 Mangkuk Bubur diameter 15cm t5cm dewasa putih/dewasa list/anak
- 50 Unit 50
170 Mangkuk Sayur diameter 11,5cm t 5,5cm warna putih dan list
- 65 Unit 65
171 Manset Tensimeter - 6 Unit 6
172 Meat Grinder - 1 Unit 1
173 Mebeler Aula - 1 Unit 1
174 Media Presenter Intopic - 1 Unit 1
175 Media Promosi - 10 Unit 10
176 Medline - 1 Unit 1
177 Megaphone 7 9 Unit 16
178 Megicjar - 1 Unit 1
179 Meja - 1 Unit 1
180 Meja Besi 0 3 Unit 3
181 Meja Front Office 1 - Unit 1
182 Meja Kantor - 3 Unit 3
183 Meja Kerja 3 10 Unit 13
184 Meja Kerja 1 Biro 12 3 Unit 15
185 Meja Kerja 1/2 Biro 105 39 Unit 144
186 Meja Kerja 3 Orang 1 - Unit 1
187 Meja Kerja 4 Orang 1 - Unit 1
188 Meja Knep 7 2 Unit 9
189 Meja Komputer 33 46 Unit 79
190 Meja Kursi tamu 7 6 Unit 13
191 Meja Laktasi - 1 Unit 1
192 Meja Periksa Puskesmas - 3 Unit 3
193 Meja Rapat 20 41 Unit 61
194 Meja Tenis set - 1 Unit 1
195 Meja Tulis - 1 Unit 1
196 Mesin Cuci - 1 Unit 1
197 Mesin Faximile 2 0 Unit 2
198 Mesin Foging 3 8 Unit 11
199 Mesin Fotokopi - 1 Unit 1
200 Mesin Ketik 12 0 Unit 12
201 Mesin Laminating - 2 Unit 2
202 Mesin Penghancur Kertas - 1 Unit 1
203 Mesin Pompa Air 14 5 Unit 19
1-13
204 Mesin Sanyo 0 0 Unit 0
205 Mic Standar Meja 2 0 Unit 2
206 Mic Standar Tinggi 1 0 Unit 1
207 Mic Wireless/Mic - 5 Unit 5
208 Modem - 1 Unit 1
209 Micropon 6 43 Unit 49
210 Microphone Wireless Clip On - 1 Unit 1
211 Microtoa - 7 Unit 7
212 Mic set dan Mixer 16 chanel - 1 Unit 1
213 Minor Set - 7 Unit 7
214 Model Gigi Dewasa - 2 Unit 2
215 Monitor 17 17 Unit 34
216 Monitor Touchscreen - 1 Unit 1
217 Nampan Steryl - 47 Unit 47
218 Net Meja Tenis 1 set - 1 Unit 1
219 Notebook 20 10 Unit 30
220 Ophtalmoscope - 1 Unit 1
221 Otoscape - 1 Unit 1
222 PABX 6 0 Unit 6
223 Pagar Playground - 10 Unit 10
224 Palet Ukuran 70x55 - 1 Unit 1
225 Palet Ukuran 100x70 - 1 Unit 1
226 Palet Ukuran 60x40 - 2 Unit 2
227 Pallet Plastik - 10 Unit 10
228 Papan Pengumuman 1 34 Unit 35
229 Papan Visual Elektronik - 2 Unit 2
230 PC Tablet - 3 Unit 3
231 Pean Bengkok 14cm - 6 Unit 6
232 Pean Lurus 14cm - 6 Unit 6
233 Pembuka Gips 36 cm - 1 Unit 1
234 Penlight - 6 Unit 6
235 Pesawat Telepon 4 22 Unit 26
236 PFF - 2 Unit 2
237 PHN Kit - 3 Unit 3
238 Pijakan Kaki (tangga 2 sap) - 9 Unit 9
239 Pincet Dental - 1 Unit 1
240 Pinset Anatomis 14cm - 6 Unit 6
241 Pinset Chirurgish 14cm - 6 Unit 6
242 Piring Makan Anak diameter 18cm - 50 Unit 50
243 Piring Lauk Putih diameter 19cm warna putih dan list
- 65 Unit 65
244 Piring Makan diameter 20 cm warna putih dan list
- 65 Unit 65
245 Podium 1 0 Unit 1
246 Pointer 1 Unit 1
1-14
247 Ponsel CDMA 1 2 Unit 3
248 Presenter - 2 Unit 2
249 Printer 33 168 Unit 201
250 Printer Ethernet - 1 Unit 1
251 Printer Kasir - 3 Unit 3
252 Printer Label - 1 Unit 1
253 Printer Laser Jet - 2 Unit 2
254 Printer Multifunction/infus - 20 Unit 20
255 Printer Thermal - 1 Unit 1
256 Printer USB & mp, serial - 1 Unit 1
257 Proyektor - 1 Unit 1
258 Pulse Oxymeter Handheld MEK-MP110P - 7 Unit 7
259 Rak Besi Custom - 3 Unit 3
260 Rak Besi Serbaguna - 4 Unit 4
261 Rak Besi Siku 9 16 Unit 25
262 Rak Buku/TV/Server - 2 Unit 2
263 Rak Dokumen - 1 Unit 1
264 Rak Gudang Obat - 1 Unit 1
265 Rak Kayu 12 14 Unit 26
266 Rak Piring 2 0 Unit 2
267 Reflex Hammer - 2 Unit 2
268 Refrigerator Thermometer Analog - 15 Unit 15
269 Regulator oksigen - 1 Unit 1
270 Running Teks - 2 Unit 2
271 Scaner 1 3 Unit 4
272 Scaner Barcode - 4 Unit 4
273 Scaner Porteble 1 - Unit 1
274 Scanjet Pro - 1 Unit 1
275 Sealing Equipment SCI - 1 Unit 1
276 Sendok Makan+Grafir Inisial - 72 Unit 72
277 Sepatu Boot 3 Unit 3
278 Sepeda Ontel 1 0 Unit 1
279 Server 1 3 Unit 4
280 Set Ruang Operasi/ Alat bedah 1 Unit 1
281 SDIDTK Kit 2 Unit 2
282 SGA-ES Short Angled Handpiece 1 Unit 1
283 SGA-ES Surgical Straight HP 1 Unit 1
284 Single Sempling Sofa 1 Unit 1
285 Skal pel mata pisau bedak besar 1 Unit 1
286 Slide Transfer Patient Easy Move 4 Unit 4
287 Sonde Uterus 5 Unit 5
288 Sound System 8 Unit 8
289 Speaker 4 6 Unit 10
290 Speaker Compo 1 Unit 1
291 Speaker Portable 1 Unit 1
1-15
292 Spill Kit 6 Unit 6
293 Stabilizer 8 13 Unit 21
294 Steam Sterilizer 1 Unit 1
295 Sterilisator 1 Unit 1
296 stethoscope classic bayi 3 Unit 3
297 stethoscope spectrum anak 5 Unit 5
298 Stetoscape ABN Clasic 1 Unit 1
299 Stetoskop 10 Unit 10
300 Strip Choles 20 Unit 20
301 Strip Gula 20 Unit 20
302 Switch 3 Unit 3
303 Tabung 02 1m 3 Unit 3
304 Tabung 02 Besar 1 Unit 1
305 Tabung 02 Kecil 4 Unit 4
306 Tablet 5 1 Unit 6
307 Tablet Crusher SCI 5300 1 Unit 1
308 Tabung LPG 3 0 Unit 3
309 Tabung Pemadam Kebakaran 6 5 Unit 11
310 Tangga 2 sap 2 Unit 2
311 Tangga Lipat 2 Unit 2
312 Tape 4 3 Unit 7
313 Tas 20 Unit 20
314 Telepon Wireless 2 Unit 2
315 Televisi 3 61 Unit 64
316 Tempat Koran 1 2 Unit 3
317 Tempat Sampah pilah 1 Unit 1
318 Tempat Tidur Pasien 2 Unit 2
319 Tensi 1 Unit 1
320 Tensi Aneroid 9 Unit 9
321 Tensi Jarum Anak 1 Unit 1
322 Tensi Kaki 5 1 Unit 1
323 Tensimeter Anak 2 Unit 2
324 Tensimeter Blood Pressure 2 Unit 2
325 Tensimeter Digital 20 26 Unit 46
326 Tensimeter Omron 3 Unit 3
327 Termo IR Microlife 3 Unit 3
328 Termometer 11 Unit 11
329 Termometer Digital Dahi 2 Unit 2
330 Termometer Digital Kulkas 2 Unit 2
331 Termometer digital ruang 3 Unit 3
332 Termometer Infred 18 Unit 18
333 Termometer hygro 35 Unit 35
334 Termometer Kulkas Analog 1 Unit 1
335 Thermometer Badan 1 Unit 1
336 Thermometer Harmed 3 Unit 3
1-16
337 Test HB 2 Unit 2
338 THT 1 Unit 1
339 Tiang Infus Lokal 1 Unit 1
340 Tiang Mic 2 0 Unit 2
341 Timbangan Badan 14 Unit 14
342 Timbangan Bayi 2 Unit 2
343 Timbangan Bayi Digital 8 Unit 8
344 Timbangan Bayi Mekanik 1 Unit 1
345 Timbangan Bayi Serenity 2 Unit 2
346 Timbangan Digital 12 Unit 12
347 Timbangan Digital Dewasa 3 Unit 3
348 Timbangan Gantung Digital 1 Unit 1
349 Timbangan Injak Dewasa 3 Unit 3
350 TPS B3 1 Unit 1
351 Trolly 6 Unit 6
352 Trolley Lipat 1 Unit 1
353 Trolley Swalayan 2 Unit 2
354 Tutup Gelas 72 Unit 72
355 UPS 43 106 Unit 149
356 USG/FC 0 Unit 0
357 Vortex Mixer 1 Unit 1
358 Water Meter 1 Unit 1
359 Wheelbing 1 Unit 1
360 Wheel Bin 240 liter/ Troly 3 Unit 3
361 White Board 12 18 Unit 30
362 Wirlles 6 14 Unit 20
363 Wireles Microphone 1 Unit 1
364 Wireless PA Amplifier 1 Unit 1
365 Sepeda Motor 27 106 Unit 133
366 Roda 4 26 24 Unit 50 Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Tabel 1.5 Jumlah Ideal Sarana dan Prasarana Tahun 2019 dibandingkan dengan beban pekerjaan
No.
Puskesmas
Kelengkapan Kumulasi
(50S+10P+40A)
Sarana Prasarana Alat
Kesehatan
1 PUSK WIROBRAJAN 79.49 41.51 47.84 63.03
2 UMBULHARJO I 100 39.62 45.92 72.33
3 GONDOMANAN 78.13 30.19 44.48 59.87
4 UMBUL HARJO II 100 35.85 43.04 70.8
5 KOTA GEDE I 87.18 45.28 41.6 64.76
6 DANUREJAN I 100 56.6 39.68 71.53
7 PAKUALAMAN 79.49 35.85 38.88 58.88
8 GONDO KUSUMAN I 84.62 37.74 37.92 61.25
1-17
9 DANUREJAN II 87.18 47.17 36.16 62.77
10 GEDONG TENGEN 92.31 37.74 35.68 64.2
11 MANTRIJERON 87.18 41.51 34.08 61.37
12 TEGAL REJO 100 37.74 33.48 67.16
13 KRATON 89.74 28.3 33.12 60.95
14 NGAMPILAN 87.18 32.08 32.96 59.98
15 MERGANGSAN 87.18 41.51 32.48 60.73
16 KOTAGEDE II 100 32.08 31.2 65.69
17 JETIS 100 43.4 26.81 65.06
18 GONDO KUSUMAN 2 90.63 39.62 26.56 59.9
Sumber : Dinas Kesehatan,2019
1.6 Keuangan
Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan pada tahun 2019 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2019 Dinas
Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.020.533.455,- dengan rincian belanja
tidak langsung sebesar Rp. 44.178.052.722,- dan belanja langsung sebesar Rp 155.842.480.733,- yang
diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan
indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari
APBD sebesar Rp. 139.178.598.341- dan Belanja langsung yang bersumber dana DAK (Fisik dan Non
Fisik) sebesar Rp. 16.663.882.392,- yang didukung oleh 9 program dan 57 kegiatan.
Tabel 1.6 Ringkasan Jumlah Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019
No Program/Kegiatan Anggaran Murni 2019 Anggaran
Perubahan 2019
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,274,936,000 4,274,936,000
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
294,535,000 294,535,000
2 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor.
3,980,401,000 3,980,401,000
3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- -
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
507,269,000 507,269,000
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung / Bangunan kantor
217,000,000 217,000,000
2 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
290,269,000 290,269,000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45,095,000 45,095,000
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
45,095,000 45,095,000
4 Program Pelayanan Kesehatan Dasar
52,089,681,545 52,089,681,545
1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
1,102,850,277 1,102,850,277
1-18
2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
724,052,872 724,052,872
3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
1,536,320,697 1,536,320,697
4 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1
1,535,136,489 1,535,136,489
5 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2
738,526,593 738,526,593
6 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
1,088,462,221 1,088,462,221
7 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
2,712,337,582 2,712,337,582
8 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
1,436,908,814 1,436,908,814
9 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
905,979,147 905,979,147
10 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
1,216,476,426 1,216,476,426
11 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
2,331,495,640 2,331,495,640
12 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
2,859,560,720 2,859,560,720
13 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
1,016,086,333 1,016,086,333
14 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
907,365,147 907,365,147
15 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
2,845,244,468 2,845,244,468
16 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
2,706,613,627 2,706,613,627
17 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
1,107,557,975 1,107,557,975
18 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
1,924,192,117 1,924,192,117
19 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
1,300,399,000 1,300,399,000
20 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
1,148,651,000 1,148,651,000
21 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
2,011,412,000 2,011,412,000
22 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1
1,603,044,000 1,603,044,000
23 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2
1,692,616,000 1,692,616,000
24 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
1,352,278,000 1,352,278,000
25 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
1,322,550,000 1,322,550,000
26 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
858,207,000 858,207,000
27 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
799,697,400 799,697,400
28 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
1,396,507,000 1,396,507,000
29 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
2,055,800,000 2,055,800,000
30 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan
1,052,117,000 1,052,117,000
31 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
1,109,834,000 1,109,834,000
1-19
32 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
720,694,000 720,694,000
33
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1,607,018,000 1,607,018,000
34 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 839,669,000 839,669,000
35 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 1,357,672,000 1,357,672,000
36 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
1,166,349,000 1,166,349,000
5 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama
38,143,082,188 38,143,082,188
1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
16,473,381,188 16,473,381,188
2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
21,669,701,000 21,669,701,000
6 Program Upaya Pelayanan Kesehatan
36,779,806,000 44,499,126,000
1 Pelayanan Kesehatan Primer & Rujukan
3,151,135,000 3,151,135,000
2 Pelayanan Kesehatan Khusus
527,781,000 527,781,000
3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan
31,295,293,000 39,014,613,000
4 Pengelolaan operasional Publik Safety Center 119
1,805,597,000 1,805,597,000
7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
5,049,432,000 5,049,432,000
1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
1,511,633,000 1,511,633,000
2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
1,974,155,000 1,974,155,000
3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
1,162,969,000 1,162,969,000
8 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
9,160,919,000 9,160,919,000
1 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan sertifikasi Bidang Kesehatan
596,126,000 596,126,000
2 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
895,869,000 895,869,000
3 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
7,668,924,000 7,668,924,000
9 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2,072,940,000 2,072,940,000
1 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 274,020,000 274,020,000
2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
1,215,055,000 1,215,055,000
3 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 583,865,000 583,865,000
148,123,160,733 155,842,480,733
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
1-20
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif memuat:
1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta
sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-
kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan
langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun
mendatang.
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas
dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ,Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan
Sistematika penulisan LKj IP.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian
kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih
instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi
Kepada Daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas
kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara
memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran
bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran
organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan
efisiensi.
Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai
penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang
sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan
yang berkualitas
BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan,
permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan
serta strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN
2-21
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA KINERJA
Perencanaan Kinerja
2.1 Perencanaan Kinerja
Memasuki Tahun 2019, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota
Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun
2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan
Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak
terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).
RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok
penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima
tahun.Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan
berkesinambungan. Renstra Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui
Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun
2017-2022.
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya
dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
Visi Misi Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta
Sebagai Kota Nyaman Huni Dan
Pusat Pelayanan Jasa Yang
Berdaya Saing Kuat Untuk
Keberdayaan Masyarakat
Dengan Berpijak Pada Nilai
Keistimewaan
1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat
1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
2. Memperkuat ekonomi
1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
Bab 2 Berisi :
1. Perencanaan
Strategis
2. Perjanjian Kinerja
Tahun 2019
3. Rencana Anggaran
Tahun 2019
2-22
Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022
Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok
fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah
Harapan hidup masyarakat meningkat dengan indikator capaian sasaran Angka Harapan Hidup
dengan sasaran daerah pendukung diantaranya Kemiskinan Masyarakat Menurun, Keberdayaan
masyarakat meningkat, Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, ketimpangan Pendapatan Antar
Penduduk menurun, Kualitas lingkungan hidup meningkat, serta Kapasitas tata kelola pemerintahan
meningkat.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
A. Tujuan
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka
menengah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta salama 5 tahun anggaran sampai tahun 2022 adalah ”
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”. Dengan Indikator tujuan sebagai berikut :
1. Jumlah Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang
4. Prevalensi Stunting
kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya
1. Kualitas pendidikan meningkat
2. Harapan hidup masyarakat meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
1. Infrastruktur wilayah meningkat
7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
2-23
B. Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SATUAN
Target tahunan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mutu Fasilitas
Kesehatan
Meningkat
Persentase
Rumah Sakit
dan Puskesmas
Yang
terakreditasi
persen 61.54 76.92
- - - -
2 Derajat
Kesehatan
Meningkat
Jumlah
Kematian Ibu orang 4 4 4 4 4 4
Jumlah
Kematian Ibu orang 4 4
4 4 4 4
Angka Kematian
Bayi
bayi per
1000
kelahira
n
7.52 7.18 7.13 7.06 6.97 6.88
Prevalensi
Balita Gizi
Buruk dan
Kurang
persen 8.81 8.65 8.42 8.19 7.97 7.82
Prevalensi
Stunting persen 13 12.8
12.6 12.4 12.2 12
Cakupan
Keluarga
dengan
Indikator
Keluarga Sehat
persen 40 42
45 47 50 52
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan
bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi
organisasi. Strategi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh
dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas
Kesehatan kota Yogyakarta, strategi yang dilaksanakan adalah :
2-24
Tabel 2.3 Sasaran, Program, Kegiatan, Strategi dan Arah kebijakan
NO. SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
KEGIATAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4 5
1
Derajat Kesehatan Meningkat
Program pelayanan kesehatan dasar
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan puskesmas
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman
2-25
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan
2-26
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan
Program pelayanan kesehatan rujukan
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
Meningkatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit “Pratama”
Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
Program upaya pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Primer & Rujukan
Peningkatan upaya pelayanan kesehatan
1. Meningkatkat penduduk mempunyai JKN. 2. Meningkatkan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan 3. Meningkatkan Rumah sakit dan Puskesmas fasilitas terakreditasi 4. Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan 5. Mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan jemaah haji 6. Meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai standar 7. Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin 8. Meningkatkan sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang
Pelayanan Kesehatan Khusus
Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan
Pengelolaan operasional Publik Safety Center 119
2-27
terakreditasi laik sehat
Program PeningkatanKesehatan Masyarakat
Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1. Mengoptimalkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil 2. Mengoptimalkan pelayanan persalinan sesuai standar 3. Mengoptimalkan pelayanan sesuai standar bagi bayi yang baru lahir 4. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai standar untuk balita 5. Mengoptimalkan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 6. Meningkatkan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 7. Meningkatkan jumlah wilayah dalam melaksanakan KTR 8. Mengoptimalkan cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri) 9. Meningkatkan Rumah, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) dalam memenuhi syarat kesehatan 10.Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
Operasional Laboratorium Kesehatan
Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan
Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan sertifikasi Bidang Kesehatan
Peningkatan Regulasi dan pengembangan Sumber Daya Kesehatan
1. Meningkatkan tenaga kesehatan yang berijin 2. Meningkatkan sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang terakreditasi laik sehat 3. Meningkatkan tenaga kesehatan sesuai kompetensi 4. Meningkatkan tenaga
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
2-28
Makanan Minuman penyehat tradisional yang terdaftar 5. Meningkatkan ketersediaan obat, vaksin dan alkes 6. Mengendalikan penggunaan obat rasional di puskesmas
Program pencegahan dan pengendalian penyakit
Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan
Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
1.mengoptimalkan pelayanan TB sesuai standar bagi penderita TB
2.Mengoptimalkan layanan pemeriksaan bagi orang yang berisiko terinfeksi HIV AIDS
3.Mengoptimalkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 4.Meningkatkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 5 Meningkatkan penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar 6 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi sesuai standar
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes mellitus sesuai standar 9. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat sesuai standar
10.Mengoptimalkan cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
2-29
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran
atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019(murni)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Mutu fasilitas kesehatan meningkat
Persentase jumlah Rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi
79.49%
2
Keluarga sehat meningkat Cakupan keluarga dengan indikator keluarga
sehat 45 %
Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena dalam perjanjian kinerja belum memasukkan
indikator yang menjadi core bisnis Dinas Kesehatan yaitu Jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi,
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang, serta Prevalensi Stunting. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Derajat Kesehatan
Meningkat
Jumlah Kematian Ibu 4
Angka Kematian Bayi 7,13
Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang 8,42
Prevalensi Stunting 12,6
Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat 45%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019
Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran
murni sebesar Rp. 179.691.820.190,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.
45.431.206.986,- dan Belanja Langsung Rp. 134.260.613.204,-. Melalui mekanisme perubahan
APBD 2019 menjadi Rp. 200.020.533.455,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.
44.178.052.722,- dan Belanja Langsung Rp. 155.842.480.733,-.
2-30
2.3.1 Target Belanja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Tabel 2.6 Target Belanja Dinas Kesehatan APBD Perubahan Tahun 2019
Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp. 44.178.052.722,- 22.9%
Belanja Langsung Rp. 155.842.480.733,- 77.1%
Jumlah Rp. 200.020.533.455,- 100%
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Kesehatan yang dialokasikan untuk pencapaian
sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Prosentase
1. Derajat Kesehatan Meningkat Rp. 151.015.180.733 75.50%
Keterangan :
1. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Rp. 52.089.681.545
2. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit
Pratama
Rp. 38.143.082.188
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rp. 44.499.126.000
4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Rp. 5.049.432.000
5. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan
Rp. 9.160.919.000
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 2.072.940.000
Jumlah Rp. 151.015.180.733
3-31
BAB 3 AKUNTABILITAS
Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian
kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini
dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan
mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya
akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data
selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai
dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KODE
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Derajat
Kesehatan
Meningkat
Jumlah
Kematian Ibu orang 4 4 100% Sangat Baik
Angka Kematian
Bayi
Bayi/1000
kelahiran
hidup
7.13 6.89 103.36% Sangat Baik
Prevalensi
Balita Gizi Buruk % 8.42 8.18 102.81% Sangat Baik
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua
2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua
4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda
5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah
Bab 3 Berisi :
1. Capaian Kinerja
Tahun 2019
2. Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja
Lainnya
4. Realisasi Anggaran
5. Inovasi
3-32
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KODE
dan Kurang
Prevalensi
Stunting % 12.6 11.30 110.30% Sangat Baik
Cakupan
Keluarga
dengan
Indikator
Keluarga Sehat
% 45 41.42 92.05% Sangat Baik
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran yang terbagi dalam 5 (lima) indikator. Pada
tahun 2019, 4 (empat) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 80% (tercapai
≥ 100%) dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 20% belum
memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang
tertinggi pada indikator Prevalensi Stunting dengan persentase 110.30%, sementara indikator yang
mengalami capaian yang rendah adalah indikator cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat
sebesar 92.05% .
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan telah
dilakukan review Rencana Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada tahun 2019, terdapat 6 ( enam ) 6
program yang diukur melalui 34 ( tiga puluh empat) indikator program. Pengukuran capaian kinerja
program tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian yang telah
ditetapkan dengan realisasinya seperti dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Program Tahun 2019
NO. PRORAM INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KODE
1 2 3 4 5 6 7
1. Program pelayanan kesehatan dasar
Indeks kepuasan layanan kesehatan Puskesmas persen 79 80.25 101.6% Sangat Baik
2. Program pelayanan kesehatan rujukan
Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama persen 71 76.27
107.4%
Sangat Baik
3. Program upaya pelayanan kesehatan
Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi
persen 79.49% 84.21% 105.94%
Sangat Baik
Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan
persen 100% 186.31% 186.31%
Sangat Baik
3-33
NO. PRORAM INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KODE
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Persentase penduduk yang mempunyai JKN persen
100% 100.56% 100.56% Sangat Baik
Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
4. Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan
Persentase tenaga Kesehatan yang berijin persen
80% 99.89% 124.86% Sangat Baik
Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar
persen 70% 84.62% 120.88%
Sangat Baik
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat
persen 75% 76.27% 101.69%
Sangat Baik
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes
persen 97% 96.55% 99.54%
Sangat Baik
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
persen 95.00% 95.89% 100.94%
Sangat Baik
Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
persen 84% 98.23% 116.94%
Sangat Baik
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi
persen 90% 93.81% 104.24%
Sangat Baik
5. Program peningkatan kesehatan masyarakat
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
persen 100% 97.76% 97.76%
Sangat Baik
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
persen 100% 99.91% 99.91%
Sangat Baik
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
persen 100% 98.74% 98.74%
Sangat Baik
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
persen 100% 84.33% 84.33%
Tinggi
3-34
NO. PRORAM INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KODE
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri) persen
57.80% 57.78% 99.96% Sangat Baik
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR kelurahan
404 466 115.35% Sangat Baik
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
persen 89,50% 91.33% 102.05%
Sangat Baik
Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
persen 96.00% 96.12% 100.13%
Sangat Baik
Persentase Institusi yang melaksanakan UKK
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
6. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
3-35
NO. PRORAM INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
KODE
Pemeriksaan HIV AIDS
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart
persen 100% 100% 100%
Sangat Baik
Sumber : Dinas kesehatan, 2019
Dari tabel di atas, terdapat 6 (enam ) program yang terbagi dalam 34 (tiga puluh empat)
indikator. Pada tahun 2019, 28 (dua puluh delapan) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan
atau sebesar 82.35% (tercapai ≥ 100%) dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 6 (enam)
indikator atau sebesar 17.65% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh
berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator program persentase Jemaah haji
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan persentase 186.31%, sementara indikator
yang mengalami capaian yang terendah adalah indikator program persentase balita mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar dengan persentase 84.33%.
Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator strategis Dinas Kesehatan kota Yogyakarta yang
tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator stategis Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta dari 5 indikator kinerja sasaran dengan predikat Sangat Baik, sedangkan
pada indikator program dari 34 indikator kinerja yang dinilai, 33 indikator kinerja berpredikat Sangat
Baik, dan 1 indikator berpredikat Tinggi.
3-36
Tabel 3.4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 – 2019
NO PREDIKAT JUMLAH SASARAN JUMLAH INDIKATOR
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 Sangat Tinggi 8 7 1 2 5 25 24 31 34 33
2 Tinggi 0 1 1 0 0 2 2 4 2 1
3 Sedang 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Rendah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sangat Rendah 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut
diatas kemudian dilakukan analisis pada setiap sasaran strategis untuk memberikan informasi yang
lebih transparan mengenai faktor pendukung serta faktor penghambat terhadap kinerja yang
diharapkan. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran
stategis diuraikan sebagai berikut:
3.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Kesehatan
A. Evaluasi Sasaran Derajat Kesehatan Meningkat
Tolok ukur capaian sasaran Derajat Kesehatan Meningkat diukur dengan 5 (lima) indikator.
Indikator tersebut yaitu indikator: Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi
Buruk dan Kurang, serta Prevalensi Stunting. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta
indikator adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
NO Sasaran Indikator Formula Indikator
1 2 3 4
1. Derajat
Kesehatan
Meningkat
Jumlah Kematian Ibu Jumlah kematian perempuan pada saat hamil
atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak
terminasi kehamilan di kota Yogyakarta oleh
sebab apapun kecuali kecelakaan atau trauma.
Angka Kematian Bayi (Jumlah kematian bayi di kota yk / jumlah bayi
lahir hidup di kota yk dalam kurun waktu yang
sama) x 1000
Prevalensi Balita Gizi
Buruk dan Kurang
(Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang /
jumlah balita yang ditimbang di Kota
Yogyakarta) x 100
3-37
Prevalensi Stunting (Jumlah balita dengan (tinggi badan/ umur) di
bawah -3 SD di kota Yogyakarta / jumlah balita
yang diukur di Kota Yogyakarta ) x 100
Cakupan Keluarga
dengan Indikator
Keluarga Sehat
(Jumlah keluarga sehat / jumlah keluarga yang
dipantau) X 100%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Kinerja sasaran Derajat Kesehatan Meningkat dengan indikator Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Prevalensi Stunting pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2019
No Indikator Sasaran Realisasi 2018
2019 Target
Akhir
Renstra
(2022)
Capaian s/d 2019
terhadap target
2022 (%) Target Realisasi % Realisasi*
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah Kematian Ibu - 4 4 100% 4 100%
2. Angka Kematian Bayi - 7.13 6.89 103.36% 6.88 99.85%
3. Prevalensi Balita Gizi
Buruk dan Kurang
- 8.42 8.22 102.38% 7.82 95.36%
4. Prevalensi Stunting - 12.60 11.30 110.30% 12 105.83%
5. Cakupan Keluarga
dengan Indikator
Keluarga Sehat 40
45 41.42 92.05% 52
79.65%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Perbandingan realisasi indikator kinerja indikator program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Tahun 2019 dengan Standar nasional yang mengacu RPJMN tahun 2015-2019. Adapun realisasi
kinerja yang dapat dibandingkan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2019 dengan Standar Nasional
Indikator Kinerja Target Nasional Realisasi Keterangan
Jumlah Kematian Ibu 306 per 100000 kelahiran hidup ( angka kematian
Ibu)
4 Tercapai
Angka Kematian Bayi 24 per 1000 kelahiran hidup 6.89
Tercapai
Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang
17% 8.22
Tercapai
Prevalensi Stunting 32.9% 11.31 Tercapai
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
3-38
B. Analisa Sasaran Derajat Kesehatan Meningkat
Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang
tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator program stategis
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dari 5 indikator kinerja program yang dinilai, 5 indikator kinerja
berpredikat Sangat Baik,
Analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019
beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja
dapat dilihat per indikator seperti berikut:
Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan
penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penangganannya selama
kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Jumlah Kematian Ibu berguna
untuk menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan
lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Kematian ibu dipengaruhi dari berbagai faktor , baik
faktor dalam sistem pelayanan kesehatan maupun faktor diluar kesehatan yang mempengaruhi
pelayanan kesehatan yang diberikan.
Realisasi capaian kinerja dengan indikator kematian ibu pada tahun 2019 adalah 4 kematian
ibu hamil atau 100% dari target yang telah ditentukan sehingga pada tahun ini target untuk indikator
sasaran kematian ibu secara umum telah tercapai tercapain dan dikategorikan sangat baik. Indikator
ini merupakan upaya menekan angka kejadian, sehingga semakin rendah kejadian maka kinerjanya
semakin baik. Persentase target dan realisasi indikator sasaran jumlah kematian ibu dapat dilihat
sebagai berikut :
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kematian Ibu Tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka
realisasi telah mencapai target tahun 2022 sebesar 100%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun
2019 dengan target akhir RPJMD adalah 100%. Target tahunan jangka menengah pada rencana
strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.8 Target Tahunan Jangka Menengah
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Derajat
Kesehatan
Meningkat
Jumlah
Kematian Ibu 4 4 4 4 4 4
Sumber : Renstra Dinkes Kota Yk, 2017-2022
05
Target realisasi
4 4
Capaian kinerja Jumlah Kematian Ibu 100%
Jumlah Kematian Ibu
3-39
Adapun capaian dan target untuk berbagai tingkat ditampilkan pada gambar berikut :
Gambar 3.2 Kinerja Jumlah Kematian Ibu tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yk, 2019
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu indikator sasaran Jumlah Kematian ibu
ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yaitu jumlah kematian ibu berjumlah 4
orang. Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan masih adanya kematian ibu adalah masih
kurang optimalnya peran serta lintas sektor untuk mendukung program kesehatan ibu dan anak,
Fasilitas kesehatan belum bisa memberikan pelayanan yang optimal dalam penanganan ibu hamil
dan persalinan serta masih belum memadainya ketersediaan fasilitas kesehatan dan Sumber Daya
Manusia dalam memberikan ANC terpadu selain Puskesmas. Oleh karena itu, diperlukan integrasi
yang menyeluruh dari semua pihak untuk menangani permasalahan kematian ibu.
Dalam menurunkan angka kematian ibu di Kota Yogyakarta Upaya yang dilakukan untuk
menurunkan jumlah kematian ibu di Kota Yogyakarta adalah melakukan Audit Maternal Perinatal (
AMP) untuk setiap adanya kasus kematian, memberikan Pelatihan PONED untuk petugas medis dan
paramedic di tingkat pelayanan dasar, melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KIA, Pengadaan
Buku Kia dalam pemanfaatan perwal buku KIA, serta Pendampingan ibu hamil dengan kader
pendamping ibu hamil di setiap RW di Kota Yogyakarta.
Angka Kematian Bayi adalah Jumlah Kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun
per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan
indikator yang berguna untuk mengetahui status kesehatan anak dan dapat mencerminkan
kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi
masyarakat. Penyebab Kematian bayi terbanyak disebabkan oleh kelainan kongenital dan berat
badan lahir rendah /preterm.
Realisasi capaian kinerja indikator kinerja angka kematian bayi pada tahun 2019 mencapai
103.36% sehingga sudah mencapai target yang telah ditentukan atau diinterpretasikan dalam
kategori sangat baik. Untuk indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, jadi
semakin rendah kejadian kematian maka penilaian kinerjanya semakin baik. Persentase target dan
realisasi indikator sasaran angka kematian bayi dapat dilihat sebagai berikut :
306
4 4 4 40
100
200
300
400Target Nasional
Target Renstra 2019
Capaian Kinerja tahun 2019
Capaian Kinerja Tahun 2018
Capaian Kinerja tahun 2017
Angka Kematian Bayi
3-40
Gambar 3.3 Target dan Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka
realisasi belum mencapai target tahun 2022 sebesar 6.88. Perbandingan capaian kinerja pada tahun
2019 dengan target akhir RPJMD adalah 99.85%. Target tahunan jangka menengah pada rencana
strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.9 Target Tahunan Jangka Menengah
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Derajat
Kesehatan
Meningkat
Angka
Kematian
Bayi
7.52 7.19 7.13 7.06 6.97 6.88
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Adapun capaian dan target untuk berbagai tingkat ditampilkan pada gambar berikut ini :
Gambar 3.4 Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2019
Sumber :Dinas Kesehatan, 2019
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu indikator sasaran angka kematian bayi
cenderung mengalami penurunan angka kematian bayi. Angka Kematian bayi pada tahun 2018
sebesar 9.76 bayi per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2019 Angka Kematian bayi
sebesar 6.89 bayi per 1000 kelahiran dari target yang ditentukan 7.13 bayi per 1000 kelahiran. Hal ini
menunjukkan adanya penurunan kasus kematian di Tahun 2019. Pada Tahun 2019, walaupun angka
7.13
6.89
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
Target Realisasi
Capaian Kinerja Angka kematian Bayi 103.36%
24
7.136.89
9.76 9.1
0
5
10
15
20
25
30
Target Nasional
Target Renstra 2019
Capaian Kinerja tahun 2019
Capaian Kinerja Tahun 2018
Capaian Kinerja tahun 2017
3-41
kematian bayi mengalami penurunan yang signifikan, namun penyebab masih adanya kematian bayi
di kota Yogyakarta ini sangat dipengaruhi oleh status kesehatan ibu sejak sebelum hamil, yaitu pada
masa remaja atau sebagai calon pengantin, Untuk meningkatkan kesehatan sejak remaja calon
pengantin maka diperlukan kerjasama dan dukungan dari lintas sektor terkait.
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kota
Yogyakarta adalah dengan dilaksanakan Audit Kematian Maternal dan Perinatal dan membuat
Pedoman rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, serta pembinaan Pemantauan Wilayah
Setempat Kesehatan ibu dan anak.
Upaya perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan
masyarakat, serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dari realisasi prevalensi Gizi
buruk dan Kurang yang dideteksi di Kota Yogyakarta sudah berhasil menekan sebesar 11.22% dari
target yang ditetapkan 8.42%, jika ditinjau dari capaian kinerja sudah tercapai 102.38% yang
dikategorikan sangat baik. Indikator ini merupakan upaya menekan angka kejadian, sehingga
semakin rendah kejadian maka kinerjanya semakin baik. Persentase target dan realisasi indikator
sasaran prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 3.5 Target dan Realisasi Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka
realisasi belum mencapai target tahun 2022 sebesar 7.82%. Perbandingan capaian kinerja pada
tahun 2019 dengan target akhir RPJMD adalah 95.36%. Target tahunan jangka menengah pada
rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.10 Target Tahunan Jangka Menengah
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Derajat
Kesehatan
Meningkat
Prevalensi
Balita Gizi
Buruk dan
Kurang
8.81 8.65 8.42 8.19 7.97 7.82
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Adapun capaian dan target untuk berbagai tingkat ditampilkan pada gambar sebagai
berikut ini :
8
8.5
TargetRealisasi
8.428.22
Prevalensi balita Gizi Buruk dan Kurang
3-42
Gambar 3.6 Kinerja Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang Tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu indikator sasaran prevalensi gizi buruk
dan kurang ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, balita gizi buruk dan kurang di
kota Yogyakarta sebesar pada Pada tahun 2018 angka Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang adalah
8.53, sedangkan pada tahun 2019 prevalensi balita gizi buruk dan kurang sebesar 8.18. Hal ini
menunjukkan bahwa prevalensi kasus balita gizi buruk dan kurang mengalami penurunan pada tahun
2019 dengan jumlah balita gizi buruk dan kurang sebanyak 1140 balita. Hal ini menunjukkan
keberhasilan dinas kesehatan dalam rangka menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang.
Faktor penyebab masih terjadinya gizi buruk dan kurang adalah Pemantauan pertumbuhan
balita di wilayah tidak kurang optimal menyebabkan status balita yang membutuhkan intervensi
tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah
meningkatkan akses balta ke pelayanan pemantauan pertumbuhan, mengoptimalkan peran serta
masyarakat agar pemantauan balita dapat maksimal, penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat,
pemerian bantuan stimulan PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk serta memberikan pelayanan
pemuloihan balita gizi buruk dan kurang di Rumah pemulihan Gizi ( RPG).
Stunting ( kerdil ) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima
tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Dari
realisasi prevalensi Gizi buruk dan Kurang yang dideteksi di Kota Yogyakarta sudah berhasil menekan
sebesar 11.31% dari target yang ditetapkan 12.6%, jika ditinjau dari capaian kinerja sudah tercapai
110.30% yang dikategorikan sangat baik. Persentase target dan realisasi indikator prevalensi stunting
pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :
17
8.42 8.18 8.53 8.41
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Target Nasional
Target Renstra 2019
Capaian Kinerja tahun 2019
Capaian Kinerja Tahun 2018
Capaian Kinerja tahun 2017
Prevalensi Stunting
3-43
Gambar 3.7 Target dan Realisasi Prevalensi Stunting Tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka
realisasi telah mencapai target tahun 2022 sebesar 12%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun
2019 dengan target akhir RPJMD adalah 105.83%. Target tahunan jangka menengah pada rencana
strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11 Target Tahunan Jangka Menengah
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Derajat
Kesehatan
Meningkat
Prevalensi
Stunting 13 12.8 12.6 12.4 12.2 12
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Adapun capaian dan target untuk berbagai tingkat ditampilkan pada gambar berikut :
Gambar 3.8 Kinerja Prevalensi StuntingTahun 2019
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu indikator sasaran Prevalensi ini tidak
mengalami peningkatan bahkan cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di Kota
Yogyakarta prevalensi stunting pada tahun 2018 sebesar 12,8 sedangkan pada tahun 2019
mengalami penurunan sebesar 11.31%. Penurunan prevalensi stunting pada tahun 2019 dengan
10111213
Target Realisasi
12.6
11.3
Capaian Prevalensi Stunting 199.10%
32.9
12.6 11.3112.8
14.6
0
5
10
15
20
25
30
35
Target Nasional
Target Renstra 2019
Capaian Kinerja tahun 2019
Capaian Kinerja Tahun 2018
Capaian Kinerja tahun 2017
3-44
jumlah balita stunting sebanyak 1567 balita menunjukkan bahwa upaya pemantauan status gizi
dengan strategi dan program dinas kesehatan mengalami keberhasilan dan perlu dipertahankan.
Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kota Yogyakarta menjadi perhatian khusus karena
menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan.
Permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan prevalensi stunting adalah pola asuh anak yang
salah, terutama diawal pemberian Makanan Pendamping ASi, BBLR yang meningkat, dan penyakit
infeksi yang berulang. Upaya yang dilakukan dalam penurunan prevalensi stunting adalah dengan
pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan
angka BBLR dengan ANC terpadu, Memberikan kelas ibu di tiap Puskesmas, dan mendorong
masyarakat untuk aktif dalam kegiatan KP Ibu.
Gambar 3.9 Lomba Baduta Sehat sebagai Upaya Peningkatan Status Gizi Pada balita
Konsep Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan
jangkauan sasaran dengan mendatangi keluarga. Kunjungan rumah ini meliputi untuk pegumpulan
data, melakukan promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif, pemanfaatan data dan
informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas. Realisasi
Cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 adalah
41.42% dengan target 45% sehingga capaian kinerja indikator cakupan keluarga dengan indikator
sehat mencapai 92.04% dan dapat dikaterogikan sangat baik . Persentase target dan realisasi
indikator sasaran cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat dapat dilihat sebagai berikut :
Cakupan Keluarga dengan indikator Keluarga Sehat
3-45
Gambar 3.10 Target dan Realisasi Cakupan Keluarga dengan indikator Keluarga Sehat Tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Jika realisasi kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka
realisasi belum mencapai target tahun 2022 sebesar 52%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun
2019 dengan target akhir RPJMD adalah 79.65%. Target tahunan jangka menengah pada rencana
strategis (Renstra) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.12 Target Tahunan Jangka Menengah
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Indikator Sasaran pada Tahun
ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Derajat
Kesehatan
Meningkat
Cakupan keluarga
dengan indikator
Keluarga Sehat 40 42 45 47 50 52
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Adapun capaian dan target untuk berbagai tingkat ditampilkan pada gambar berikut :
Gambar 3.11 Kinerja Cakupan keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat Tahun 2019
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
target
realisasi
45%
41%
0
45%41% 40%
33.81%
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Target Nasional Target Renstra2019
Capaian Kinerjatahun 2019
Capaian KinerjaTahun 2018
Capaian Kinerjatahun 2017
3-46
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu indikator sasaran kinerja cakupan
keluarga dengan indikator keluarga sehat pada tahun 2019 inimengalami peningkatkan dibandingkan
dengan cakupan beberapa tahun lalu. Walaupun mengalami peningkatan cakupan, realisasi tahun
2019 sebesar 41% menunjukkan capaian sebesar 91.11% yang berarti bahwa capaian tersebut belum
mencapai target yang ditentukan.
Permasalahan yang dihadapi hingga target belum tercapai adalah Cakupan keluarga dengan
indikator keluarga sehat di Kota Yogyakarta menunjukkan capaian 95.24%. walaupun indikator
sasaran cakupan keluarga dengan indikator sehat belum mencapai target, capaian di Kota Yogyakarta
menduduki peringkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peringkat ketiga dari seluruh
kabupaten/kota di Indonesia. Tidak tercapainya realisasi dari target yang ditentukan dipengaruhi juga
dikarenakan dalam penentuan target awal RPJMD terlalu tinggi dengan berdasarkan pada data
capaian PHBS di tahun sebelumnya.
Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam mencapai cakupam keluarga dengan
indikator keluarga sehat diantaranya adalah Keterbatasan waktu dan SDM yang malaksanakan
kunjungan rumah untuk melaksanakan penumpulan data. Sedangkan Upaya yang telah dilaksakanan
dalam peningkatan cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat adalah dengan pembinaan
keluarahan siaga dan Rw siaga, Pembinaan Germas, dan Evaluasi Rw Bebas asap Rokok. Selain itu
dukungan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD juga sangat berpengaruh dalam
mendukung capaian cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat.
3.2.2 Program dan Indikator Program Dinas Kesehatan
A. Evaluasi Program dan Indikator Program Dinas Kesehatan
Terwujudnya sasaran “Derajat Kesehatan Meningkat”, dicapai melalui pelaksanaan program
dan kegiatan baik program utama maupun program pendukung selama tahun anggaran 2019.
Program-program tersebut dilaksanakan oleh bidang yang ada dinas kesehatan yaitu Bidang Regulasi
dan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Bidang Kesehatan Masyarakat, Sekretariat serta Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
Program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut :
1. Program Utama
a. Program pelayanan Kesehatan dasar
b. Program pelayanan Kesehatan rujukan
c. Program Pelayanan Kesehatan
d. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
e. Program Peningkatan Kesehatan masyarakat
f. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Program Pendukung
a. Program Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Pelaporan.
3-47
Tabel 3.13 Rumusan Indikator Program dan Formulasi Perhitungan
NO Program Indikator Formula Indikator
1. Program pelayanan
kesehatan dasar
Indeks kepuasan layanan
kesehatan Puskesmas
Indeks hasil pengukuran survei
kepuasan layanan masyarakat
2. Program pelayanan
kesehatan rujukan
Indeks kepuasan layanan
kesehatan Rumah Sakit
Pratama
Indeks hasil pengukuran survei
kepuasan layanan masyarakat
3. Program upaya
pelayanan kesehatan
Persentase Rumah Sakit
dan Puskesmas yang
terakreditasi
Jumlah Rumah Sakit dan
Puskesmas yang terakreditasi/
jumlah semua Rumah Sakit dan
Puskesmas yang ada kota
Yogyakarta x100%
Persentase Jemaah Haji
mendapatkan layanan
pemeriksaan Kesehatan
(Jumlah Jemaah haji yang diperiksa
kesehatan/ Jumlah Jemaah haji di
kota yk) x 100%
Persentase penduduk
miskin mendapatkan
jaminan kesehatan
Jumlah penduduk miskin yang
mendapatkan jaminan / Jumlah
semua penduduk miskin Kota Yk x
100 %
Persentase penduduk yang
mempunyai JKN
Jumlah Penduduk yang mempunyai
JKN/ Jumlah semua Penduduk Kota
Yk x 100%
Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan
Kesehatan
(Jumlah kasus gawat darurat
kesehatan yang tertangani oleh PSC
119 YES / jumlah permintaan
pertolongan gawat darurat
kesehatan yang masuk melalui
telefon (119/0274420118) ke PSC
119 YES ) X 100%
4. Program regulasi dan
pengembangan
sumber daya
kesehatan
Persentase tenaga
Kesehatan yang berijin
Jumlah tenaga kesehatan yang
berijin / Jumlah Semua Tenaga
kesehatan yang memberi
pelayanan di Kota Yk x 100%
Persentase Tenaga
Penyehat Tradisional yang
terdaftar
Jumlah tenaga Penyehat
Tradisional yang terdaftar / Jumlah
Semua Penyehat Tradisional yang
memberi pelayanan di Kota Yk x
100%
Persentase sertifikasi hotel, Jumlah hotel, restauran dan kolam
renang yang sudah tersertifikasi
3-48
restoran dan kolam renang
yang sudah tersertifikasi
laik sehat
laik sehat / jumlah semua hotel,
restauran dan kolam renang yang
ada di Kota Yogyakarta x 100%
Persentase ketersediaan
obat, vaksin dan alkes
(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes
yang tersedia sesuai satuannya/
jumlah kebutuhan di wilayah yang
sama) x 100%
Persentase penggunaan
obat rasional di Puskesmas
jumlah persentase pelaporan
Penggunaan Obat Rasional di
puskesmas / jumlah Puskesmas se
kota YK
Persentase Fasilitas
kesehatan yang sesuai
standar
Jumlah Fasilitas kesehatan yang
sesuai standar /jumlah semua
faskes di kota Yk X 100%
Persentase Tenaga
Kesehatan sesuai
Kompetensi
(Jumlah tenaga kesehatan yang
memiliki STR yang memberikan
pelayanan di kota Yk/ jumlah
semua tenaga kesehatan yang
memberi pelayanan di kota Yk)x
100%
5. Program peningkatan
kesehatan masyarakat
Persentase Ibu Hamil
Mendapatkan Pelayanan
Antenatal sesuai Standar
(Jumlah ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan K4 di
fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah dan swasta / jumlah
semua ibu hamil di wilayah kota Yk
dalam kurun waktu satu tahun yang
sama) x 100%
Persentase Ibu Bersalin
Mendapatkan Pelayanan
Persalinan sesuai Standar
(Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan persalinan
sesuai standar di fasilitas
kesehatan/ Jumlah semua ibu
bersalin yang ada diwilayah kota
dalam kurun waktu satu tahun) x
100%
Persentase Bayi Baru Lahir
Mendapatkan Pelayanan
sesuai Standar
(Jumlah bayi bari lahir usia 0-28
hari yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
dengan strandar/ jumlah semua
bayi baru lahir diwilayah kota Yk
dalam kurun waktu satu tahun)x
100 %
Persentase balita (Jumlah balita 0-59 yang mendapat
3-49
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
pelayanan kesehatan balita sesuai
standar dalam kurun waktu satu
tahun/ Jumlah balita 0-59 bulan
yang ada di kota Yk dalam kurun
waktu satu tahun yang sama) x
100%
Persentase anak pada usia
pendidikan dasar
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
(Jumlah anak usia pendidikan dasar
kelas 1 dan 7 yang mendapat
pelayanan skrining kesehatan di
satuan pendidikan dasar/Jumlah
semua anak usia pendidikan dasar
kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah
kota Yk dalam kurun waktu satu
tahun ajaran) x 100%
Persentase warga negara
Indonesia usia 60 tahun ke
atas mendapat skrening
kesehatan sesuai standar
(Jumlah pengunjung usia 60 tahun
mendapat pelayanan skrening
kesehatan sesuai standar minimal 1
kali dalam kurun waktu satu
tahun/Jumlah Seluruh penduduk
kota usia 60 keatas dalam kurun
waktu satu tahun perhitungan) x
100%
Cakupan Kelurahan Siaga
Aktif (Mandiri)
(Jumlah kelurahan siaga aktif
mandiri / Jumlah seluruh kelurahan
siaga yang dibentuk ) x 100%
Jumlah Wilayah yang
melaksanakan KTR
Jumlah Wilayah yang sudah
melaksanakan Kawasan Tanpa
Rokok
Persentase Kualitas Air
Minum yang memenuhi
Syarat Kesehatan
(Jumlah Air minum yang memenuhi
syarat kesehatan /Jumlah Air
minum yang diperiksa) X 100%
Persentase rumah, Tempat-
tempat Umum (TTU),
Tempat Pengolahan
Makanan (TPM) yang
memenuhi syarat
kesehatan
Rerata persentase rumah, Tempat-
tempat Umum (TTU), Tempat
Pengolahan Makanan (TPM) yang
diinspeksi Kesehatan Lingkungan
dan memenuhi syarat kesehatan
Persentase Institusi yang
melaksanakan UKK
Puskesmas yang telah diberi
pengetahuan kesehatan kerja /
Jumlah Puskesmas di Kota
3-50
Yogyakarta x 100%
6. Program pencegahan
dan pengendalian
penyakit
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
Penyakit DBD
(Jumlah penderita DBD yang
ditangani sesuai standar di satu
wilayah dalam kurun waktu satu
tahun /Jumlah penderita DBD yang
ditemukan di satu wilayah dalam
waktu satu tahun yang sama)x
100%
Cakupan Kelurahan
Mengalami KLB yang
Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 jam
(Jumlah KLB di kelurahan yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam dalam
periode 1 tahun/Jumlah KLB di
kelurahan yang terjadi pada
periode 1 tahun yang sama ) x
100%
Persentase penderita TB
mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar
(Jumlah orang yang mendapatkan
pelayanan TB sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun / Jumlah
orang dengan TB yang ada di
wilayah kerja pada kurun waktu
satu tahun yang sama) x 100%
Persentase orang berisiko
terinfeksi HIV AIDs ( Ibu
Hamil, Pasien TB, Pasien
IMS, waria/transgender,
pengguna napza dan warga
binaan lembaga
pemasyarakatan )
mendapatkan Pemeriksaan
HIV AIDS
(Jumlah orang beresiko terinfeksi
HIV yang mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar di
fasyankes dalam kurun waktu satu
Tahun/Jumlah orang beresiko
terinfeksi HIV yang ada di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
satu tahun yang sama) x 100%
Persentase penduduk kota
usia 15 s/d 59 tahun
mendapat skrening
kesehatan sesuai standar
Jumlah pengunjung usia 15-59
tahun mendapat pelayanan
skrening kesehatan sesuai standar
dalam kurun waktu satu
tahun/Jumlah seluruh penduduk
kota usia 15-59 dalam kurun waktu
satu tahun yang sama
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI)
Jumlah desa/kelurahan UCI di satu
wilayah pada kurun waktu tertentu
/ Jumlah desa/ kelurahan disuatu
wilayah kerja pada kurun waktu
yang sama ) X 100%
3-51
Persentase penderita
Diabetes melitus
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
(Jumlah penyandang DM yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu
satu tahun / Jumlah penyandang
DM berdasarkan angka prevalensi
DM nasional di kota Yk dalam
kurun waktu satu tahun pada tahun
yang sama) x 100%
Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
( Jumlah penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar dalam waktu satu
tahun/ Jumlah estimasi penderita
hipertensi berdasarkan angka
prevalensi kota dalam kurun waktu
satu tahun pada tahun yang sama)
x 100%
Persentase orang dengan
gangguan Jiwa (ODGJ)
berat mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standart
(Jumlah ODGJ berat ( psikotik) di
wilayah kerja kab/kota yang
mendapat pelayanan kesehatan
jiwa promotif preventif sesuai
standart dalam kurun waktu satu
tahun/ Jumlah ODGJ berat (
psikotik) yang ada di wilayah kerja
kab / kota dalam kurun waktu satu
tahun yang sama) x 100%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2020
Kinerja Program yang berada di dinas kesehatan beserta dengan indikatornya pada tahun
2019 dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Program Tahun 2019
No Program Indikator Realisasi 2018 2019 Target Akhir
Renstra (2022)
Capaian s/d 2019 terhadap
target 2022 (%)
Target Realisasi % Realisasi*
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Program pelayanan kesehatan dasar
Indeks kepuasan layanan kesehatan Puskesmas
79.1 79 80.25 101.60% 81
99.07%
2. Program pelayanan kesehatan rujukan
Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama
75.92 71 76.27
107.40%
77
99.05%
3. Program upaya pelayanan kesehatan
Persentase Rumah Sakit dan
- 79.49% 84.21% 105.94% 87.18% 96.59%
3-52
Puskesmas yang terakreditasi
Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan
109% 100% 186.31% 186.31% 100% 186.30%
Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk yang mempunyai JKN
96% 100% 100.56% 100.56% 100% 100.56%
Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan
Persentase tenaga Kesehatan yang berijin
95% 80% 99.89% 124.86% 90% 110.99%
Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar
70.30% 70% 84.62% 120.88% 80% 105.78%
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat
65% 75% 76.27% 101.69% 96% 79.45%
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes
96.20% 97% 96.55% 99.55% 98% 98.52%
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
95.40% 95.00% 95.89% 100.94% 95.00% 100.94%
Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar
96% 84% 98.23% 116.49% 90% 109.14%
Persentase Tenaga Kesehatan sesuai
91.00% 90% 93.81% 104.24% 96% 97.72%
3-53
Kompetensi
5. Program peningkatan kesehatan masyarakat
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
97.02% 100% 97.76% 97.76% 100% 97.76%
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
100% 100% 99.91% 99.91% 100% 99.91%
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
100% 100% 98.74% 98.74% 100% 98.74%
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
82.42% 100% 84.33% 84.33% 100% 84.33%
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar
89.99% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
48.89% 57.80% 57.78% 99.96% 77.80% 74.27%
Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR
410 404 466 115.35% 464 100.43%
Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan
91.10% 89,50% 91.33% 102.05% 90.00% 101.48%
Persentase rumah, Tempat-tempat Umum
91.50% 96.00% 96.12% 100.13% 96.50% 99.61%
3-54
(TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
Persentase Institusi yang melaksanakan UKK
100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Program pencegahan dan pengendalian penyakit
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3-55
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dinas Kesehatan Kota Yk, 2019
B. Analisa Program dan Indikator Program Dinas Kesehatan
Berdasarkan hasil penilaian kinerja indikator program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang
tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa predikat pencapaian indikator program stategis
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dari 34 indikator kinerja program yang dinilai, 33 indikator kinerja
berpredikat Sangat Baik, dan 1 indikator berpredikat Tinggi.
Analisis terhadap pencapaian kinerja program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2019
beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja
dapat dilihat per indikator, pencapaian indikator kinerja program tersebut, dengan uraian sebagai
berikut :
1. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas
Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan yang penting bagi masyarakat
dan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan
oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang Dasar 1945. Puskesmas
sebagai unit pelaksana Dinas kesehatan merupakan penanggungjawab penyelenggaranupaya
kesehatan untuk jenjang pertama diwilayah kerjanya dalam memberikan pelayanan prima bagi
Masyarakat. Di Kota Yogyakarta memili 18 Puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan. Realisasi
indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Puskesmas untuk tahun 2019 sebesar 80.25 sudah
tercapai dari target 79 yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 101.6%
dalam kategori Sangat Baik.
Keberhasilan ini dikarenakan terkait dengan beberapa hal seperti sudah fasilitas kesehatan
yang ada sudah mengarah sesuai dengan standar yang ditentukan dengan adanya penambahan
fasilitas berupa peralatan dan perlengkapan administrasi kantor sebagai salah satu unsur penunjang
untuk merwujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masayarakat, disamping itu juga
ditunjang oleh sistem lewat pengembangan SIK dan adanya SDM yang bermutu. Upaya yang telah
3-56
dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah dengan adanya akreditasi di seluruh
Puskesmas Sebagai solusi agar terstandar dengan baik sehingga meningkatkan kepuasan layanan
kesehatan yang dirasakan masyarakat.
2. Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama
Rumah sakit Pratama adalah rumah sakit yang dibangun dalam rangka meningkatkan akses
pelayanan rujukan di Kota Yogyakarta. Upaya untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan
kesehatan Rumah sakit di Kota Yogyakarta adalah dengan pengukuran indeks kepuasan layanan
kesehatan Rumah Sakit Pratama sehingga menjadi pendorong bagi setiap unit penyelanggara
pelayanan kesehatan di Rumah sakit.
Indeks Kepuasaan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama tahun tahun 2019 sebesar 76.27
sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 71, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah
tercapai 107.4% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan pada tahun 2018 mencapai 75.92 dengan
target 70, hal ini berarti bahwa pada tahun 2019 mengalami kenaikan capaian. Jika dibandingkan
dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 81 tingkat capaian nya adalah 99.07%.
Upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit
adalah dengan cara meningkatkan disiplin petugas pelayanan terhadap pemberian pelayanan,
Melengkapi sarana dan prasana untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan Mengoptimalkan
pelayanan kesehatan yang efisien. Dengan hasil tersebut diatas maka strategi dari program dan
kegiatan yang mendukung perlu untuk dapat dipertahan kan ditingkatkan
3. Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi
Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga indepeden
penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar kesehatan Upaya
dalam meningkatkan pelayanan kesehatan merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan memfasilitasi akreditasi fasilitas kesehatan milik
pemerintah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang
berkaitan dengan fasilitass kesehatan.
Realisasi indikator Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi untuk tahun
2019 sebesar 84.21% sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 79.49, sehingga jika
dilihat dari kinerja sudah tercapai 105.90% dalam kategori Sangat Baik. Jika capaian ini dibandingkan
dengan tahun 2018 belum bisa dibandingkan dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru.
Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 sebesar 87.18% maka capaian realisasi
tahun 2019 adalah 96.59%.
Keberhasilan capaian realisasi indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya
Penguatan dukungan lintas program, lintas bidang dan stakeholder dalam proses akreditasi,
Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dalam melaksanakan akreditasi Puskesmas serta Adanya
regulasi yang mengatur rumah sakit wajib terakreditasi. Selain itu dengan menjaga komitmen yang
ada di puskesmas melalui reakreditasi dan mewujudkan seluruh Puskesmas dapat terakreditasi
sehingga akan berdampak dalam pemberian layanan yang terbaik.
3-57
4. Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan
Realisasi Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan untuk tahun
2019 sebesar 186.3% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari
kinerja sudah tercapai 186.3% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini meningkat dibandingkan
dengan capaian tahun 2018 sebesar 109%. Sedangkan jumlah Jemaah haji yang diperiksa pada tahun
2019 sebanyak 468 jemaah haji dari 387 jemaah haji yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena
adanya tambahan Jemaah dari luar daerah yang melakukan pemeriksaan di kota Yogyakarta.
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Persentasi hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah
haji adalah dengan pendelegasian kegiatan ke Puskesmas untuk Posbindu Haji dan Pengukuran
Kebugaran Jasmani Jemaah Haji. Sedangkan capaian tahun 2019 ini jika dibandingkan dengan target
akhir renstra tahun 2022 sebesar 100% maka telah melampaui target.
5. Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga Negara Negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 45 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi
masyarakat khususnya masyasrakat miskin. Realisasi Presentase Penduduk Miskin Mendapat
Jaminan Kesehatan untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang
ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.
Sedangkan pada tahun 2018 persentase penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan
sudah mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100%
maka capaian indikator ini tahun 2019 telah mencapai target.
Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi lintas sektor dalam
pendataan penduduk sehingga setiap penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu,
salah satu upaya yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja program ini
adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang jaminan kesehatan yang harus dimiliki oleh
masyarakat.
6. Persentase Penduduk yang Mempunyai JKN
Sesuai dengan UU no. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk
memberikan jaminan social menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan maksmur.
Dalam SJSN, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) yang merupakan bentuk komitmen
pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya.
Realisasi Presentase Penduduk yang Mempunyai JKN untuk tahun 2019 sebesar 100.56%
sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai
100.56% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi persentase penduduk
yang mempunyai JKN mencapai 96.11%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2019 mengalami
peningkatkan dibandingkan tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022
sebesar 100 %, maka capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan peningkatan capaian indikator ini tidak lepas dari upaya yang dilaksakan untuk
mencapai target yang ditentukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada
masyarakat tentang jaminan kesehatan. Selain itu, upaya yang dilkakukan adalah dengan aktif dalam
3-58
membuat regulasi-regulasi baru mengikuti dinamisasi kebijakan dan regulasi Jaminan Kesehatan
Nasional.
7. Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan
Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani di kota Yogyakarta adalah seluruh
kasus tertangani 954 kasus dan Realisasi cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan untuk
tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan sehingga jika dilihat dari
kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat baik. Jumlah kasus gawat darurat di kota
Yogyakarta pada tahun 2019 menglami penurunan kasus kegawatdaruratan disbanding tahun 2018
sebesar 1091 kasus. Upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan dan penanganan
kegawatdaruratan kesehatan adalah dengan peningkatan kompetensi petugas dengan diadakan
pelatihan rutin kegawatdaruratan serta adanya dukungan anggaran APBD maupun APBN yang
mendukung sarana dan prasarana. Oleh karena itu setiap strategi yang dapat mendukung
keberhasilan penanganan kegawatdaruratan kesehatan dapat dipertahankan bahkan dapat
ditingkatkan lagi.
8. Persentase Tenaga Kesehatan yang Berijin
Realisasi Presentase Tenaga Kesehatan yang Berijin untuk tahun 2019 sebesar 99.9% sudah
tercapai dari target 80% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 124.9%
dalam kategori Sangat baik.sedangkan pada tahun 2018 presentase tenaga kesehatan yang berijin
mencapai 95,28%. Hal ini menunjukkan peningkatan realisasi persentase tenaga kesehatan yang
berijin.. Jika capaian tahun 2019 ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022
sebesar 90% maka capaian indikator ini telah melampaui target sebesar 110.99%.
Upaya untuk mencapai target yang telah dilakukan adalah dengan sosialisasi peningkatan
kompetensi tenaga kesehatan dan adanya penilaian tenaga kesehatan secara berkesinambungan.
9. Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar
Realisasi Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar untuk tahun 2019 sebesar
84.6% sudah tercapai dari target 70% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah
tercapai 120.9% dalam kategori Sangat baik. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi persentase tenaga
penyehat tradisional yang terdaftar mencapai 70.30. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019
terjadinya peningkatan realisasi dibandingkan pada tahun 2018. Selain itu, jika dibandingkan dengan
target akhir renstra tahun 2022 sebesar 80% maka capaian tahun 2019 ini telah melebihi target yang
ditentukan dengan capaian sebesar 105.78. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi
adalah dengan sosialisasi dan pendampingan kepada tenaga penyehat tradisional yang da di kota
Yogyakarta secara rutin dan berkala. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam indikator tenaga
penyehat tradisional yang terdaftar masih adanya beberapa penyehat tradisional yang terdaftar
belum memenuhi syarat yang ditentukan.
10. Persentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang Sudah Tersertifikasi Laik Sehat
Realisasi Presentase Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang yang Sudah Tersertifikasi
Laik Sehat untuk tahun 2019 sebesar 76.3% sudah tercapai dari target 75% yang ditetapkan, sehingga
3-59
jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 101.7% dalam kategori Sangat baik. Realisasi persentase
sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat pada pada tahun
2018 sebesar 65%. Hal ini menunjukkan kenaikan realisasi dari indikator ini. Walaupun telah
mengalami kenaikan indikator masih adanya Kendala yang dihadapi adalah banyak hotel restoran
yang belum mengerti pentingnya sertifikasi hotel dan restoraan dan terbatasnya jumlah hotel yang
naik bintang di Kota Yogyakarta sehingga tidak mengurus sertifikasi hotel. Sedangkan upaya yang
telah dilakukan dalam peningkatan capaian realisasi adalah dengan melakukan sosialisasi yang
berkesinambungan dan melakukan visitasi secara berkala terhadap hotel, restoran dan kolam
renang.
11. Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes
Ketersediaan obat, vaksin dan alkes merupakan salah satu sarana yang diperlukan untuk
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Obat, vaksin dan alkes harus tersedia dalam keadaan
cukup dan baik sehingga sarana dan prasarana yang diharapkan representatif dapat
tercapai.Realisasi Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes untuk tahun 2019 sebesar 96.6%
sudah tercapai dari target 97% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai
99.5% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan Realisasi Persentase ketersediaan obat, vaksin dan
alkestahun 2018 sebesar 96.2% dari Jumlah jenis obat vaksin dan alkes yang tersedia sehingga
realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018. Jika dibandingkan
dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 98% maka tingkat capaian realisasi pada tahun
2019 adalah 98.52%.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketersediaan obat, vaksin dan alkes dengan
melakukan permintaan ke Dinas Kesehatan DIY untuk ketersediaan obat yang tidak dapat dibeli
dengan jumlah yang terbatas, dilaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi setiap 3 bulan
sekali untuk memantau ketersediaan obat, vaksin dan alkes di Kota Yogyakarta. Kerjasma yang baik
tenaga apoteker dengan dinas kesehatan sehingga tidak ada kekurangan obat yang terlewatkan di
kota Yogyakarta. Keberhasilan dalam indikator tersebut dapat dipertahankan untuk dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal.
12. Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas
Realisasi Presentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas untuk tahun 2019 sebesar
95.90% sudah tercapai dari target 95% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah
tercapai 100.90% dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan peningkatan Realisasi Persentase
obat rasional di Puskesmas pada tahun 2018 sebesar 95.40%. Sedangkan jika dibandingkan dengan
target akhir renstra tahun 2022 sebesar 95% maka capaian realisasi persentase obat rasional di
Puskesmas telah melampaui target yang telah ditetapkan.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut adalah dengan
melaksanakan monitoring peresepan di Puskesmas terhadap parameter yang ditetapkan secara
nasional, yaitu tentang penggunaan Antibiotika pada ISPA non pneumonia tidak boleh lebih dari 20%.
Penggunaan antibiotika pada diare non spesifik tidak boleh lebih dari 8 %, penggunaan injeksi pada
myalgia tidak boleh lebih dari 1% dan pemberian obat pada satu lembar resep rata-rata 2,6. Selain itu
3-60
upaya yang juga dilakukan adalah memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam upaya
peningkatan penggunaan obat secara rasional.
13. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar
Realisasi Persentase Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar
98.2% sudah tercapai dari target 84% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah
tercapai 116.9% dalam kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018
mengalami peningkatan capaian, capaian indikator persentase fasilitas kesehatan yang sesuai
standar sebesar 116.7%. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian di tahun 2019 ini. Sedangkan jika
dibandingkan pada akhir renstra tahun 2022 sebesar 90% maka realisasi tahun 2019 telah melampaui
target yang ditentukan dengan capaian sebesar 109.14%.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan
diantaranya adalah secara berkesinambungan melakukan visitasi dan monitoring terhadap fasilitas
kesehatan yang ada di kota Yogyakarta, selain itu dengan melakukan kerjasama jejaring dan
mendorong fasilitas kesehatan yang ada di kota Yogyakarta untuk dapat melakuakan peningkatan
fasilitas kesehatan.
14. Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi
Realisasi Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi untuk tahun 2019 sebesar 93.8%
telah mencapai dari target 90% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai
104.2% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan Jumlah tenaga penyehat tradisional yang terdaftar
pada tahun 2018 sebesar 52 tenaga penyehat tradisional sedangkan jumlah semua tenaga penyehat
tradisional yang memberi pelayanan dikota Yogyakarta sejumlah 74 tenaga sehingga Realisasi tahun
2018 sebesar 70.3%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022
dengan target 96%, maka realiasi telah melampaui target dengan capaian 97.72%.
Semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik diwajibkan untuk melakukan registrasi
tenaga kesehatan. Keberhasilan capaian tahun 2019 ini menunjukkan realisasi Persentase Tenaga
Kesehatan Sesuai Kompetensi pada tahun 2019 mengalami kenaikan dikarenakan pendataan tenaga
kesehatan setiap tahun dan melakukan pembaharuan data setiap tahun disertai dengan penjelasan
cara pengisian formulir yang benar dan lengkap. Sedangkan hambatan dalam pencapaian ini
dikarenakan proses pembuatan STR yang membutuhkan waktu lama.
15. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
Pengukuran terhadap capaian indikator ini ditujukan untuk mengukur kemampuan
manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin dan ibu
terjamin.Pelayanan Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah pelayanan yang
diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester
pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan
atau dokter atau dokter spesialis kebidanan.
Realisasi Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Antenatal sesuai Standar untuk tahun
2019 sebesar 97.8% belum mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari
3-61
kinerja sudah tercapai 97.8% dalam kategori Sangat Baik. Bila dibandingkan pada tahun 2018
mengalami peningkatan realisasi, realisasi indikator Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar sebesar 97.02 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target
tahun 2022 sebesar 100% maka realisasi maka indikator ini belum mencapai target.
Permasalahaan yang dihadapai pada indikator ini adalah ibu hamil tidak melakukan
pemeriksaan pada TM 1 dikarenakan masih adanya kehamilan yang tidak diinginkan yang cukup
tinggi pada tahun 2019 mencapai 194. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi
adalah dengan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dipuskesmas, selain itu
dengan melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk mengendalikan jumlah kehamilan tidak
diinginkan.Selain itu kerjasama dengan lintas sektor dan kader kesehatan untuk pendataan dan
pemantauan ibu hamil.
16. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan atau dokter
dan atau dokter spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta
maupun pemerintah. Adapun persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai
standar pada tahun 2018 terealisasi 100%, sedangkan Realisasi Persentase Ibu Bersalin Mendapat
Pelayanan sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 99.3% dan belum mencapai dari target 100%
yang ditetapkan. Hal ini disebabkan dikarenakan pada tahun 2019 masih ada ibu yang melahirkan
tidak di fasilitas kesehatan dikarenakan ibu tidak merasakan tanda-tanda persalinan, selain itu masih
ada satu orang ibu yang melahirkan di rumah dikarenakan ingin yang menolong suaminya sendiri.
Jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 99.3% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan bila indikator ini
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka dikatakan belum
mencapai target yang telah ditentukan.
Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan
Pelayanan Persalinan sesuai Standar diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah, sosialisasi
persalinan selamat, kerjasama dengan klinik swasta atau praktek mandiri, mengoptimalkan
pelayanan PONED dan PONEK., meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sector dalam KIE
ibu hamil, mengembangkan kelas ibu hamil untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
dengan melibatkan kader dan masyarakat.
17. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada
bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam
peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh
Bidan dan atau perawat dan atau dokter atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda
Register (STR).
Adapun realisasi Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar untuk
tahun 2019 sebesar 98.74% belum mencapai dari target 100% yang ditetapkan, hal ini mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan realisasi presentasi bayi baru lahir yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar pada tahun 2018 sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya persalinan
dirumah sehingga tidak mendapatkan pelayanan bayi baru lahir berupa vit K, salep mata, dan
3-62
imunisasi HB0, selain itu masih ada bayi baru lahir yang tidak melakukan IMD ( Inisiasi Menyusu Dini )
dikarenakan persalinan Sc dan BBLR. Jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 98.74% dalam kategori
Sangat Baik. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100%
maka dikatakan belum mencapai target yang telah ditentukan.
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian persentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan sesuai standar adalah masih belum ada sanksi yang tegas untuk Rumah Sakit dan
pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar. Upaya yang
sudah dilakukan adalah dengan memantau bayi baru lahir sejak awal kehamilan serta melakukan
kerjasama dengan linsek dan kader kesehatan.
18. Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter yang
memiliki Surat Tanda Register ( STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta
dan UKBM. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun
dengan pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali
setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap.
Realisasi Presentase Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar untuk tahun
2019 sebesar 84.3% belum mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari
kinerja sudah tercapai 84.3% dalam kategori Baik. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian
persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dikarenakan masih banyak
balita yang tidak melakukan penimbangan minimal 8 kali selama setahun baik di Posyandu maupun
di pelayanan kesehatan adalah balita tidak datang ke posyandu, balita tidur, tapi orang tua tidak ada
di rumah. Realisasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan capaian dibandingkan dengan capaian
tahun 2018 sebesar 82.42%. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022
sebesar 100% maka dikatakan belum mencapai target yang telah ditentukan.
Upaya yang telah dilaksanaan anatara lain dengan dengan kerjasama dengan lintas sektor
dan meningkatkan peran kader dan masyarakat untuk ikut berperan dalam partisipasi bidang
kesehatan dan melakukan sosialisasi tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat. Dalam
pencapaian salah satu indikator dalam pelayanan balita sesuai standar adalah dengan penimbangan
8 kali. Upaya peningkatan penimbangan 8 kali dalam setahun ini adalah adanya keterlibatan kader
dalam sweeping balita yang tidak datang ke posyandu.
19. Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar Mendapat Skrining Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan
kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan
Puskesmas. Standar pelayanan yang diberikan meliputi : penilaian status gizi ( tinggi badan, berat
badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital ( tekanan darah, frekuensi nadi dan napas),
Penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen,
dan penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. Adapun tujuan dari skrining ini
3-63
adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit peserta didik sehingga dapat
dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk.
Realisasi Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapat Skrining untuk tahun 2019
sebesar 100% sudah mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018 yang
mencapai 100% juga. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022
sebesar 100% maka dikatakan belum mencapai target yang telah ditentukan.
Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan adalah
dengan memberdayakan dan bekerjasama dengan pihak sekolah, serta dalam rangka meningkatkan
cakupan melalui sweeping serta penjadwalan ulang bagi siswa yang tidak mengikuti pemeriksaan
pada saat dilakukan pemeriksaan.
20. Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapat Skrening Kesehatan
sesuai Standar
Pelayanan Skrining Kesehatan warga Negara usia 60 tahun keatas sesuai standar adalah
pelayanan skrining yang dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan kader Posyandu
sesuai dengan kewenangannya dan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, dilakukan minimal
setahun sekali. Realisasi Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas mendapat
Skrening Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% telah mencapai dari target 100%
yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik.
Capaian indikator persentase warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening
kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan capaian dibanding dengan capaian pada tahun
2018, yaitu sebesar 89.99%.
Permasalahan dalam pencapaian indikator Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60
Tahun Ke Atas Mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar Jumlah Lansia di Kota Yogyakarta yang
cukup banyak memerlukan lebih banyak tenaga dan anggaran dalam pemeriksaaan kesehatan lansia.
Sedangkan upaya yang telah dilakukan adalah dengan kerjasama dengan lintas sektor ,
pemberdayaan kader kesehatan serta dengan peningkatan Posbindu di masyarakat. Indikator ini
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka telah mencapai
target yang telah ditentukan.
Gambar 3.12 Rumah Sehat Lansia sebagai Upaya peningkatan kualitas hidup Lansia
3-64
21. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan
untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kedaruratan kesehatan
secara mandiri. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan
masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam
memecahkan masalah-masalah kesehatannya. Realisasi Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)
untuk tahun 2019 sebesar 57.78% belum tercapai dari target 57.80% yang ditetapkan, sehingga jika
dilihat dari kinerja sudah tercapai 99.96% dalam kategori Sangat Baik. Dibandingkan dengan jumlah
kelurahan Siaga aktif mandiri pada tahun 2018 sebesar 22 kelurahan, pada tahun 2019 ini mengalami
peningkatan dengan jumlah kelurahan mandiri sejumlah 26 kelurahan.
Upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan pembentukan kelompok kerja operasional
(POKJANAL) desa siaga tingkat kota, selain itu pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam
mengatasi permasalahan kesehatan juga terus dilakukan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan kelurahan siaga aktif adalah masih adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam
peningkatan kesehatan di masyarakat.
22. Jumlah Wilayah yang Melaksakan KTR
Kebiasaan merokok sudah meluas di hamper semua kelompok masyarakat dan cenderung
meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan,
diantaranya melalui penetapan Perda Kawasan Tanpa rokok. Berdasarkan perda nomor 2 tahun 2017
tentang Kawasan tanpa Rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Meliputi fasilitas pelayanan
kesehatan, tempat proses belajar-mengajar,tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum,
tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Realisasi Jumlah Wilayah yang
Melaksanakan KTR untuk tahun 2019 sebesar 466 sudah tercapai dari target 404 yang ditetapkan,
sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 115.30% dalam kategori Sangat Baik. Bila
dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah wilayah yang melaksanakan KTR pada tahun 2019
mengalami peningkatan dari 410 KTR menjadi 466 KTR. Jumlah wilayah ini telah mencapai target
yang ditentukan di akhir renstra sebesar 464 KTR.
Upaya yang telah dilakukan dalam menaikkan jumlah angka KTR adalah dengan kerjasama
dengan lintas sektor terutama dengan Dinas Ketertiban untuk menerapkan Perda KTR. Sedangkan
Permasalahan yang dihadapi masih ada warga yang belum mengerti pentingnya kawasan bebas asap
rokok sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi maupun pembinaan tentang Kawasan Tanpa Asap
Rokok.
Gambar 3.13 Kerjasama dengan Dinas Ketertiban dalam Penegakan Perda KTR Kota Yogyakarta
3-65
23. Presentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Realisasi Presentase Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan untuk tahun 2019
sebesar 91,30% sudah tercapai dari target 89.50% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 102.00% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi
Persentase kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan pada tahun 2018 sebesar 91.17%.
Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan di kota Yogyakarta.
Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 sebesar 90% maka capaian realisasi tahun
2019 telah mencapai target yang telah ditentukan.
Permasalahan dalam pemenuhan kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan
adalah kondisi geografis dan kepadatan penduduk di kota Yogykarata yang menyebabkan potensi
tingkat pencemaran tinggi. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan cakupan adalah dengan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Membuat regulasi dan melakukan monitoring ke DAMIU
dan ke masyarakat
24. Persentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang
Memenuhi Syarat Kesehatan
Rumah Sehat adalah rumah yang memenuhi minimal 3 komponen kriteria sehat meliputi;
fisik rumah, sarana sanitasi dan perilaku. Sedangkan Tempat pengelolaan makanan dan tempat
umum sehat adalah suatu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti hotel, terminal,
pasar, pertokoan, depot air isi ulang, bioskop, jasa boga, tempat wisata, kolam renang, tempat
ibadah restoran yang memenuhi terlaksananya pengendalian vector, higigen sanitasi makanan
minuman, pencahayaan dan ventilasi sesuai dengan kriteria persyaratan dan atau standar kesehatan.
Realisasi Presentase Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan
(TPM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan untuk tahun 2019 sebesar 96.12% sudah tercapai dari
target 96% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100.13% dalam kategori
Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018
sebesar 91,5%. Peningkatan capaian pada tahun 2019 tidak lepas dari penyediaan anggaran oleh
pemerinta baik melalui APBD maupun APBN serta dukungan CSR. Sedangkan permasalahan yang
dihadapi adalah kerjasama lintas sektor ( DPUPKP. DLH, DINJIN, dll ) belum optimal, Belum ada
regulasi yang mengatur bahwa hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan menjadi syarat perizinan
TTU dan TPM seperti hotel , restoran besar dan DAM, dll. Upaya –upaya yang telah dilakukan untuk
pencapaian target tersebut adalah dengan pendataan sasaran, pembinaan dan pemeriksaan serta
dilakukan monitoring dan evaluasi.
25. Persentase Institusi yang Melaksamakan UKK
Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap
keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien,
pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan fasilitas pelayanan
kesehatanRealisasi . Sedangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang selanjutnya disebut K3 di Fasyankes adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung,
3-66
maupun masyarakat di sekitar lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar sehat, selamat, dan
bebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan, lingkungan,
dan aktivitas kerja.
Realisasi persentase Institusi yang Melaksanakan UKK untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah
tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100%
dalam kategori Sangat Baik. Pada tahun 2018 capaian persentase Institusi yang melaksanakan UKK
juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh institusi yang ditargetkan telah
melaksanakan UKK yang dipengaruhi oleh penyediaan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
Sedangkan permasalahan yang dihadapi indikator ini adalah Masih perlu sosialisasi dan penegakan
penggunaan Alat Pelindung Diri terutama untuk tenaga tenaga kesehatan yang masih baru. Upaya
yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Ukk adalah dengan melatih petugas adar dapat
menerapkan UKK di fasilitas kesehatan.
26. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Yogyakarta merupakan kasus yang perlu
diwaspadai sepanjang tahun karena penyakit DBD merupakan penyakit endemis yang ditemukan
sepanjang tahun.Realisasi Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderitaan DBD untuk tahun 2019
sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik, capaian ini sama dengan cakupan penemuan dan
penanganan penderita DBD di Kota Yogyakarta pada Tahun 2018 sebesar 100%. Indikator ini
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka telah mencapai
target yang telah ditentukan.
Kegiatan -kegiatan terkait upaya penanggulangan antara lain : penyelidikan epidemiologi
kasus DBD di wilayah oleh surveilans kelurahan dan Puskesmas, koordinasi dan desiminasi informasi
dengan lintas program dan lintas sektor, Community Deal DBD tingkat kelurahan, kranisasi sekolah,
fogging Focus diwilayah yang terdapat penularan penyakit DBD, Gerakan Pemberantasan Sarang
Nyamuk (PSN), dan pemantauan Jentik Berkala oleh pokjanal DBD tingkat Kota.
27. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam
Program kegiatan penanggulangan KLB dari target yang ditetapkan adalah 100% atau semua
kelurahan mendapatkan peanganan dan dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Realisasi
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam untuk tahun
2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Hal ini sama dengan capaian yang diacapai pada
tahun 2018 sebesar 100%. Indikator ini dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022
sebesar 100% maka telah mencapai target yang telah ditentukan.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh ketepatan, kecepatan Ketepatan, kelengkapan Sistem
Informasi untuk surveilans, Dukungan Surveilans Puskesmas dan surveilans Kelurahan dalam respon
cepat dengan peningkatan kapasitas dan refresing pengetahuan tentang penyelidikan epidemiologi,
sistem Kewaspadaan Dini dan respon yang cepat dan bagus dengan ketepatan dan kelengkapan
100%, Sistem peringatan dan kajian epidemiologi yang komprehensif, Sistem Komunikasi dan
3-67
Koordinasi yang baik dengan jejaring dan mitra surveilans sesuai perwal No 100 tahun 2016 tentang
Sistem surveilans Berbasis Masyarakat. Namun dalam pencapaian keberhasilan ini masih mengalami
hambatan diantaranya adalah adanya kesulitan dalam pengambilan specimen dan PE dan kepatuhan
pasien.
Gambar 3.14 Penyelidikan PE ke wilayah
28. Persentase Penderita TB Mendapat Pelayanan TB sesuai Standar
Penyakit Tuberkulosis (TB) terdiri TB paru dan TB Ekstra Paru. TB paru terdiri dari TB BTA (+)
dan BTA (-) / Rontgen (+). TB BTA (+) adalah TB paru dengan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA
positif. Potensi menularkan penyakit TB pada kasus TB BTA (+) lebih besar disbanding TB BTA (-), Satu
orang pasien TB dengan hasil BTA (+) apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat menularkan ke
orang-orang disekitarnya antara 5 sampai 15 orang pertahun.
Realisasi Persentase Penderita TB Mendapat Pelayanan TB sesuai Standar untuk tahun 2019
sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik, sama dengan pencapaian persentasi penderita TB
mendapat Pelayanan TB sesuai standar pada tahun 2018 yaitu 100%. Sedangkan Indikator ini
dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2022 sebesar 100% maka telah mencapai
target yang telah ditentukan.
Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
angka konversi penderita TB Paru dengan memberikan motivasi penderita oleh PMO dan petugas
kesehatan dalam hal kepatuhan minum obat dan reward bagi penderita sembuh. Kondisi yang
mendukung peningkatan kasus adalah kondisi lingkungan Kota Yogyakarta belum semua memenuhi
syarat kesehatan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan rehab rumah penderita TB dengan
bekerjasama dengan CSR.
29. Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS,
waria/transgender, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan)
Mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs
Meskipun secara global jumlah orang yang terinfeksi HIV baru semakin menurun, namun
masih banyak orang-orang yang tertinggal dalam penanganan terhadap HIV/AIDS, utamanya bagi
populasi dengan resiko tinggi infeksi HIV yang merupakan populasi kunci HIV. Populasi kunci sendiri
3-68
merupakan kelompok populasi yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan
pengobatan, sehingga mereka perlu ikut aktif berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS, baik bagi
dirinya maupun orang lain. Populasi ini adalah (1) orang-orang beresiko tertular atau rawan tertular
karena perilaku seksual beresiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik steril; (2) Orang-orang
yang rentan adalah orang yang karena pekerjaan, lingkungannya rentan terhadap penularan HIV,
seperti buruh migran, pengungsi dan kalangan mudah berisiko dan (3) ODHA (Orang dengan
HIV/AIDS) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
Realisasi Presentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV AIDS (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS,
Waria/Transgender, Pengguna Napza dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapat
pemeriksaan HIV AIDs untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang
ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Hal ini
sama dengan capaian pada tahun 2018 yang mencapai 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan
target akhir tahun 2022 sebesar 100% maka telah mencapai target.
Penemuan penderita HIV semakin meningkat dikarekan Peningkatan jumlah penderita
disebabkan karena adanya kecenderungan peningkatan perilaku Laki-laki Sex Laki-laki ( LSL), selain
itu layanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan semakin luas sasarannya, terutama untuk populasi
berisiko seperti ibu hamil, Waria, Wanita pekerja seks, Laki laki seks laki laki, pengguna napza suntik,
penderita TBC dan Diabetes melitus. Dinas kesehatan kota Yogyakarta sudah mengupayakan untuk
mengurangi penularan dengan pembagian kondom, namun perlu kerja sama dengan lintas sektor
terkat untuk perubahan perilaku LSL.
Sebagaimana program nasional, Kota Yogyakarta juga mencanangkan program terapi ARV
sebagai penanggulangan AIDS, namun demikian Kasus AIDS meningkat dikarenakan ODHA ( orang
dengan HIV AIDS ) tidak optimal dalam mengkonsumsi ARV ( anti retro viral ) obat untuk penderita
HIV. Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan pasien ODHA untuk memperoleh ARV adalah
dengan peningkatan kemudahan akses layanan kesehatan, bekerjasama dengan keluarga dan
petugas LSM dalam memberikan dukungan kepada ODHA untuk menjaga kepatuhan pasien dalam
menjalankan terapi ARV.
30. Persentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun Mendapat Skrening Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter,
bidan, perawat, tenaga gizi dan petugas pelaksana Posbidu terlatih yang dilakukan di Puskesmas dan
jaringannya dengan pemerinsaan minimal satu tahun sekali. Pelayanan yang diberikan adalah deteksi
kemungkinan obesitas, deteksi hipertensi,deteksi kemungkinan Diabetes Melitus, deteksi gangguan
mental emoosial dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, dan
deteksi dini kanker dilakukan melalui penmeriksaan payudara klinis dan IVA khusus untuk wanita usia
subur yang berusia 30-59 tahun.
Realisasi Presentase Penduduk Kota Usia 15 s/d 59 Tahun mendapat Skrening Kesehatan
sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan,
sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Sedangkan
realisasi di tahun 2018 tercapai 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022
sebesar 100% maka telah mencapai target.
3-69
Walaupun capaian indikator ini mencapai 100% sama dengan capaian tahun lalu namun
masih menghadapi permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Jejaring Faskes belum berjalan,
Aplikasi program berbasis web blm dikuasai semua programer puskesmas karena keterbatasan
kemampuan SDM (Kualitas) & ada pergantian metode pelaporan dari manual ke aplikasi dari Pusat
sehingga pengumpulan data menjadi terhambat. Sedangkan faktor yang pendukungnya adalah
adanya mitra kerja sama yang mendukung kegiatan (HI, BNNK, Program Peduli Yakkum, Pelatihan-
pelatihan untuk petugas (IVA & kriyoterapi, Posbindu PTM, Pandu PTM, dll), Workshop Penyakit TM
& Kesehatan Jiwa.
Gambar 3.15 Skrening Kesehatan oleh Dinas Kesehatan melalui Posbindu sebagai screening Kesehatan
31. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Program imunissasi bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi. Universal Child Immunization adalah tercapainya imunisasi dasar
lengkap yang meliputi hepatitis B 1 dosis, BCG 1 dosis, DPT-HB 3 dosis, Polio 4 dosis dan campak 1
dosis secara lengkap pada bayi (0-11bulan) ibu hamil dan Wanita Usia Subur (WUS) meliputi 2 dosis
TT dan anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana 100% dari jumlah
bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.
Realisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) untuk tahun 2019
sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja
sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun lalu yaitu
100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100% maka telah
mencapai target.
Hasil pencapaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar
100% ini didukung oleh Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian target UCI diantaranya
dengan melaksanakan promotif dan preventif pada orang yang menolak imunisasi baik melalui radio
3-70
maupun televisi, pertemuan koordinasi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor dan program.
Selain itu, sebagai tindak lanjut dalam pencapaian UCI di Kota Yogyakarta dibentuklah Rencana Aksi
Daerah Imunisasi Kota Yogyakarta. Walaupun capaian UCI sudah 100%, UCI masih menghadapi
permasalahan yaitu masih adanya Bayi yang belum lengkap imunisasinya disebabkan karena pindah-
pindah, jadwal banyak yang terlambat, orang tua sibuk, lupa, tidak paham jadwal kunjungan
imunisasi.
32. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Realisasi Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga
jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini sama dengan
capaian tahun lalu , Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100%
maka telah mencapai target.
Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kota Yogyakarta. Penduduk yang
ditemukan menderita DM atau disebut dnegan penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai standard an upaya promotif dan preventif Di FKTP. Pelayanan kesehatan penderita diabetes
mellitus diberikan di FKTP sesuai standar meliputi edukasi, aktifitas Fisik, Terapi Nutrisi Medis dan
Intervensi farmakologis. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat
dan tenaga gizi. Pelaksanaan Posbindu di masyarakat dan instansi pemerintah kota yang melibatkan
kerjasama lintas sector berperan dalam meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat sehigga
kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dapat meningkat.
33. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi pemeriksaan dan monitoring
tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan
farmakologis.pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah
pada <140/90 mmhg untuk usia di bawah 60 tahun dan <150/90 mmhg untuk usia 60 tahun keatas
sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes mellitus dan penyakit gagal
ginjal kronis. Realisasi Presentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan kesehatan sesuai
standar untuk tahun 2019 sebesar 100 % sudah tercapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga
jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100% dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini sama dengan
capaian tahun lalu , Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100%
maka telah mencapai target.
Upaya yang mendukung dalam pencapaian target ini adalah dengan mitra kerja sama yang
mendukung kegiatan (HI, BNNK, Program Peduli Yakkum, Pelatihan- pelatihan untuk petugas (IVA &
kriyoterapi, Posbindu PTM, Pandu PTM, dll), Workshop PTM & Keswa, sedangkan permasalahan yang
dihadapi dalam penurunan angka penyakit tidak menular adalah Jejaring Faskes belum berjalan,
Aplikasi program berbasis web blm dikuasai semua programer puskesmas karena keterbatasan
kemampuan SDM (Kualitas) & ada pergantian metode pelaporan dari manual ke aplikasi dari Pusat
sehingga pengumpulan data menjadi terhambat.
3-71
34. Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar
Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukai dan evaluasi tentang tanda dan
gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan
pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dn
atau tindakan kebersihan diri ODGJ Berat. Realisasi Presentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar untuk tahun 2019 sebesar 100% belum
mencapai dari target 100% yang ditetapkan, sehingga jika dilihat dari kinerja sudah tercapai 100%
dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini sama dengan capaian tahun lalu , Sedangkan jika
dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100% maka telah mencapai target.
Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan cakupan indikator ini adalah dengan adanya
kebijakan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa di tingkat Kota Yogyakarta, pelatihan untuk
petugas dan guru/guru BK tentang Sekolah Sehat Jiwa, sosialisasi rutin ke masyarakat terkait dengan
kesehatan jiwa dan penanganannya serta bekerjasama dengan masyarakat jika ditemukan adanya
masyarakat yang mengalami kecenderungan gangguan jiwa.
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Lainnya
Perbandingan Realisasi indikator kinerja indikator program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Tahun 2019 dengan Standar nasional mencakup Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun tidak
semua indikator dapat dibandingkan dengan standar nasional karena standar yang ditetapkan hanya
mencakup Standar pelayanan Minimal ( SPM). Adapun realisasi kinerja yang dapat dibandingkan
untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut;
Tabel 3.15 Perbandingan Hasil Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional
Indikator Kinerja Target Nasional Realisasi Keterangan
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
100% 97.76% Tidak tercapai
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar
100% 99.91% Tidak tercapai
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar
100% 98.74% Tidak tercapai
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 84.33% Tidak tercapai
Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100% 100% Tercapai
Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar
100% 100% Tercapai
Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
100% 100% Tercapai
3-72
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS
100% 100% Tercapai
Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59
tahun mendapat skrening kesehatan
sesuai standar
100% 100% Tercapai
Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% Tercapai
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 100% Tercapai
Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart
100% 100% Tercapai
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yk, 2019
Dari data diatas, masih terdapat 4 indikator program yang bila dibandingkan dengan
standarnya secara nasional belum mencapai target, sedangkan 8 indikator telah mencapai target
yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi terkait indikator SPM ke
fasilitas kesehatan swasta sehingga dalam pelayanan yang terkait program SPM belum dilaksanakan
sesuai standar pelayanan minimal. Selain itu, masih ada pelayanan yang tidak dilaporkan oleh jejaring
dan jaringan ke Puskesmas padahal telah dilakukan pelayanan sesuai standar oleh fasilitas kesehatan
swasta ataupun fasilitas kesehatan pemerintah diluar kota Yogyakarta. Sebagai upaya mengatasi
permasalahan tersebut Dinas Kesehatan akan menyusun regulasi terkait dengan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal dengan dukungan fasilitas kesehatan swasta.
3.4 Realisasi Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 88.10% dari total anggaran
yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama dari pagu Rp. 151.015.180.733
terealisasi Rp. 132.777.051.004,- dengan persentase realisasi sebesar 87.92%. sedangkan realisasi
untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93.55%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per program,
penyerapan anggaran terbesar pada Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
dengan realisasi sebesar 95.31% (dari anggaran sebesar Rp. 5.049.432.000,- terrealisasi Rp.
4.812.621.748,-). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Upaya Pelayanan Kesehatan sebesar
71.04% (dari anggaran sebesar Rp. 44.499.126.000,- terealisasi Rp. 31.611.603.558,-).
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian
sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan
bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:
3-73
Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2019
No Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
Realisasi
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Derajat
Kesehatan
Meningkat
Jumlah
Kematian Ibu 4 4 100% 35015087000 31000678000 88.54%
Angka
Kematian Bayi 7.13 6.89 103.36% 37018900000 31111006000 84.04%
Prevalensi
Balita Gizi
Buruk dan
Kurang
8.42 8.22 102.38% 13500000000 12000600000 88.89%
Prevalensi
Stunting 12.60 11.30 110.30% 61480500763 55181723943 89.75%
Cakupan
Keluarga
dengan
Indikator
Keluarga Sehat
45 41.42 92.05% 4000692970 3483043061 87.06%
Jumlah
Total Belanja
Langsung
Rp.
151.015.18
0.733
Rp.
132.777.051.
004,-
87.92%
Catatan : Anggaran adalah anggaran per sasaran PD
Tabel 3.17 Analisis efisiensi
No Sasaran Indikator % Capaian Kinerja
(≥100%)
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6 = (5-4)
1 Derajat
Kesehatan
Meningkat
1. Jumlah
Kematian Ibu
2. Angka
Kematian Bayi
3. Prevalensi
Balita Gizi Buruk
dan Kurang
4. Prevalensi
Stunting
5. Cakupan
Keluarga dengan
Indikator Keluarga
Sehat
1. Jumlah Kematian Ibu
2. Angka Kematian Bayi
3. Prevalensi Balita Gizi
Buruk dan Kurang
4. Prevalensi Stunting
Program Pelayanan
Kesehatan Dasar :
88.34%
Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan :
83.60%
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan :
88.39%
Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat :
95.31%
Program Regulasi dan
Program Pelayanan
Kesehatan Dasar :
11.66%
Program Pelayanan
Kesehatan Rujukan :
16.4%
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan :
11.61%
Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
: 4.69%
Program Regulasi dan
3-74
Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan :
96.69%
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit : 90.34%
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan : 3.31%
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit : 9.66%
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019
Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat daerah dituntut untuk terus meningkatkan
kinerja Pelayanan setiap tahunnya. Pemenuhan dan penggunaaan sumber daya sangat berkaitan
dengan Sumber Dana (Anggaran). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana dilihat dari
pelaksanaan kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip
dan efisien. Secara Umum Kinerja Dinas Kesehatan termasuk kategori sangat baik, Adapun tingkat
efisiensi dijabarkan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Kesehatan Dasar telah mencapai kinerja sebesar : 88.34% dengan efisiensi
anggaran 11.66%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi
anggaran dalam pemberian transport kepada masyarakat (disesuaikan jumlah kehadiran)
maupun efisiensi pemanfaatan narasumber dengan narasumber internal, serta adanya efisiensi
dalam pembelian belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan daftar RKBMD yang
telah disusun sebelumnya.
2. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan telah mencapai kinerja sebesar 83.60% dengan efisiensi
anggaran 16.4%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pembayaran jasa
pelayanan disesuaikan dengan pembayaran klaim dan pembelian kebutuhan pasien disesuaikan
dengan jumlah pasien dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan telah mencapai kinerja sebesar 88.39% dengan efisiensi
anggaran 11.61%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh dari rencana kenaikan
iuran BPJS, yang realisasinya dibayar oleh Kementrian Keuangan, berkurangnya pengajuan klaim
jasa perawatan dikarenakan Kota Yogyakarta sudah UHC (Universal Health Coverage).
4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat telah mencapai kinerja sebesar 95.31% dengan
efisiensi anggaran 4.69%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh dari efiesiensi
pembelian barang, transport yang disesuaikan dengan jumlah peserta dan pelaksanaan promosi
kesehatan di arena Sekaten tidak terlaksana.
5. Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan telah mencapai kinerja sebesar
96.69% dengan efisiensi anggaran 3.31%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh
melalui efisiensi anggaran dalam pemberian transport kepada masyarakat (disesuaikan jumlah
kehadiran) maupun efisiensi pemanfaatan narasumber dengan narasumber internal, dan adanya
selisih harga dan pagu anggaran.
6. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mencapai kinerja sebesar 90.34% dengan
efisiensi anggaran 9.66%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh dari efisiensi
pembelian bahan bakar, jasa untuk fogging disesuaikan dengan kasus demam berdarah.
3-75
3.5 Inovasi
3.5.1 Yogyakarta Emergency Service (YES) 118
Inovasi Yogyakarta Emerfgency Service (YES) 118 dibuat pada tahun 2006 sampai dengan
2008. Latar belakang dibentuknya adalahBerawal dari informasi Ibu Tugirah, beliau adalah Kepala
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Mempunyai Bidan Klinik
Mandiri. Pada saat itu Ibu Tugirah menceritakan kepada penulis bahwa malam hari jam 01:00
melakukan pertolongan persalian dan memerlukan rujukan ke rumah sakit. Ibu Tugirah telpon
kepada salah satu rumah sakit di Kota Yogyakarta yang jaraknya hanya sekitas 3 km, meminta
bantuan pengiriman mobil ambulance untuk rujukan. Namun dari rumah sakit dijawab, mobil akan di
kirim 2 (dua) jam lagi. Diiringi rasa jengkel yang amat sangat, Ibu Tugirah merujuk pasien dengan
mobil yang tidak sesuai dengan peruntukan rujukan pasien. Mendengar masalah tersebut, Kepala
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (Pemrakarsa) membuat gagasan sistem penanganan
kegawatdaruratan medis yang kemudian di konsultasikan kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan Masyarakat dan mendapatkan dukungan serta arahahan, dan memberikan masukan-
masukan.
Masalah tersebut diatas karena :
a. Belum ada penanganan kegawatdaruratan medis terpadu,
b. Belum ada sistem jejaring,
c. Belum ada penjaminan,
Pelum ada nomor kontak untuk pemanggilan kegawatdarutan medis
Tujuan dibentuknya inovasi ini adalah memberikan kemudahan akses pelayanan
kegawatdaruran selama 24 jam kepada masyarakat Kota Yogyakarta pada khususnya dan masyarakat
yang tinggal atau singgah di wilayah Kota Yogyakarta pada umumnya, Memberikan kepastian
jaminan kepada siapapun yang menggunakan pelayanan kegawatdaruratan tidak terbatas pada KTP
atau warga negara namun berdasarkan kejadian di Wilayah administrasi Pemerintah Kota
Yogyakarta. Hasil dari inovasi berikut adalah Pemerintah Kota Yogyakarta Mulai Tanggal 12
November Tahun 2008 telah memiliki sistem Kegawatdaruratan “Emergency Medical Services
System“ atau Yogyakarta Emergency Service (YES 118), Buka 24 Jam dan dijamin selama 24 Jam
Penuh. Sistem ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Gambar 3.16 Penghargaan Penanganan Kegawatdaruratan YES
3-76
3.5.2 Puskesmas Buka Hari Minggu
Tahun ini dibentuknya adalah tahun 2007 dengan latar belakang Bahwa aktiftas masyarakat
Kota Yogyakarta sangat tinggi, kesempatan untuk berobat pada hari kerja sering terkendala dengan
kesibukannya, sedangkan hari pelayanan Puskesmas 6 (enam) hari kerja, Hari Minggu semua
pelayanan pengobatan di Puskesmas tutup. Kondisi seperti ini Pemerintah Kota Yogyakarta harus
memberikan solusi. Melihat masalah tersebut maka Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan membuat terobosan Pelayanan Pengobatan di Puskesmas pada Hari Minggu. Kebutuhan
masyarakat akan pelayanan Hari Minggu, Pada hari kerja ada beberapa masyarakat tidak bisa
meninggalkan pekerjaan, atau penyakitnya masih bisa di tunda, Pelayanan kesehatan yang
terintegrasi dengan pelayanan methadone (pelayanan rehabilitasi bagi pengguna obat terlarang),
dan Pelayanan kesehatan umum yang terintegrasi dengan pelayanan rawat inap persalinan.
Tujuan Inovasi adalah Mempemudah akses pelayanan pengobatan masyarakat pada Hari
Minggu, Menekan penundaan pengobatan bagi masyarakat yang sakit pada Hari Minggu dan ingin
berobat. Hasil Terwujudnya pelayanan pengobatan pada hari Minggu di Puskesmas Umbulharjo I,
Puskesmas Jetis, Puskesmas Tegalrejo dan Puskesmas Mergangsan. Dampak Inovasi adalah Memberi
kenyaman dan kemudahan akses pelayanan pengobatan di Puskesmas pada Hari Minggu.
3.5.3 Rumah Pemulihan Gizi
Latar Belakang dari inovasi ini adalah Tidak ada penurunan yang signifikan jumlah gizi buruk
di Kota Yogyakarta pada tahun 2005 sampai dengan 2007 berkisar 1,1-1,2 % sehingga perlu
diupayakan kegiatan lain yang lebih efektif dalam penurunan angka gizi buruk. Belum ada pusat
rehabilitatif gizi buruk secara komprehensif selain di Rumah Sakit.
Rumah Pemulihan Gizi yang bertujuan memberikan pelayanan tata laksana gizi buruk yang
komprehensif yaitu pemberian makanan tambahan dan pengawasan kondisi kesehatan, stimulasi
dan deteksi dini tumbuh kembang anak, pendampingan pola asuh balita serta pendampingan
penerapan pola hidup bersih dan sehat secara gratis.
Program yang dilaksanakan oleh Rumah Pemulihan Gizi yaitu Skrining Balita Gizi buruk dan
Perawatan Balita Gizi Buruk dengan Tata Laksana gizi Buruk yang komprehensif dengan sistem Day
Care. Monitoring dan evaluasi RPG dilaksanakan dengan rapat koordinasi, bimbingan teknis,
membuka pengaduan lewat email, telepon dan sms serta melakukan survey kepuasan pelanggan.
Kedepan harapannya RPG menjadi Pusat Pendidikan dan Penanganan Masalah Gizi Masyarakat di
Kota Yogyakarta.
Hasil dari inovasi ini adalah Balita yang dirawat oleh RPG tahun 2010- 2014 yaitu 190 anak.
Dari 190 balita dirawat di RPG, yang mengalami perbaikan status gizi 149 anak (78,42 %) dan yang
tidak mengalami perbaikan status gizi yaitu 34 anak (17,89 %). Hal tersebut disebabkan karena
mengalami penyakit penyerta dan pola asuh salah. Manfaat dari kegiatan di RPG ini dirasakan oleh
balita gizi buruk, orang tua, pemerintah , lintas sektor. Jaminan keberlanjutan RPG adalah Peraturan
Walikota No. 03 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rumah Pemulihan Gizi di Kota Yogyakarta.
Penyebab kasus gizi buruk antara lain pola asuh, sosial ekonomi maupun penyakit penyerta sehingga
memerlukan penanganan yang berbeda setiap kasus gizi buruknya.
3-77
Gambar 3.17 Rumah Pemulihan Gizi
RUMAH PEMULIHAN GIZI
KOTA YOGYAKARTA
JL. Mayjend Sutoyo 32 Yogyakarta Telp / Fax 0274 411120
Email : [email protected]
3.5.4 RUMAH SEHAT LANSIA ( RUSELA )
Tahun Pembuatan adalah 2012 samapi dengan tahun 2013. Latar belakangnya adalah
Penyakit degeneratif (penyakit jantung, hipertensi, ginjal, penyumbatan pembuluh darah, stroke,
diabetes) mulai banyak menyerang pra lansia. Disamping itu penyakit degeneratif di Kota
Yogyakarta merupakan penyebab kematian tertinggi dengan persentase 19,3% (Profil Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2013).
Kondisi ini salah satunya dikarenakan kurangnya upaya promotif kesehatan dan preventif
(suatu metode yang mengutamakan pencegahan sebelum terjadinya kejadian penyakit) tentang
penyakit degeneratif. Upaya promotif dan preventif tentang penyakit degeneratif dengan metode
konsultasi lebih optimal dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam, sedangkan untuk mengakses
konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam tidak mudah. Sesuai dengan peraturan pelayanan
Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) hanya memberikan pelayanan primer (pelayanan dokter
umum). Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mewajibkan bahwa masyarakat yang ingin
konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam harus melalui rujukan dari pelayanan primer
(Puskesmas, Klinik atau Dokter Keluarga), untuk mendapatkan rujukan dari Puskesmas dapat
dipastikan masyarakat harus sakit terlebih dahulu. Jadi kalau masyarakat yang sehat tentu tidak
mendapatkan rujukan. Apabila tidak ada rujukan, sedangkan lansia ingin konsultasi dengan dokter
spesialis penyakit dalam maka harus mengeluarkan biaya sendiri, dengan rata rata biaya setiap
konsultasi dengan dokter spesialis sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
Masalah yang dihadapi para lansia pada tahun 2012 yaitu :
1. Tidak adanya akses khusus bagi lansia untuk melakukan konsultasi dengan dokter
spesialis secara gratis karena masih terpusat di rumah sakit .
2. Belum ada pusat promosi dan konsultasi kesehatan lansia di Kota Yogyakarta yang secara
khusus memberikan pelayanan promotif dan preventif penyakit degeneratif.
3. Untuk mendapatkan pelayanan konsultasi dokter spesialis penyakit dalam bagi lansia
prosedur panjang, waktu lama, harus berjenjang dan harus ada dindikasi medis.
Tujuan dari inovasi ini adalah Memberikan kemudahan akses pelayanan konsultasi dengan
dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri bagi masyarakat khususnya usia lanjut secara gratis
3-78
Gambar 3.18 Piagam Penghargaan Rumah Sehat Lansia
3.5.5 Sistem Penguatan Kelurahan Siaga dalam Rangka Penggerakan Masyarakat Hidup Sehat (Si Kesi Gemes)
Dengan adanya perubahan pola penyakit yang ada di masyarakat dari penyakit menular
mengarah ke penyakit tidak menular maka diperlukan upaya menggerakkan OPD maupun
masyarakat dalam berperan menurunkan angka kematian dan kesakitan melalui kelurahan siaga.
Kelurahan Siaga yang selanjutnya disingkat KESI adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang
independen sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan yang
memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi
masalah-masalah kesehatan, kegawatdaruratan dan bencana secara mandiri.
Tujuan Jangka dari Si Kesi Gemes adalah Terwujudnya dukungan Organisasi Perangkat
Daerah dan Lemaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada Kesi.Terwujudnya Kegiatan promosi kesehatan
bagi Kesi, RW Siaga, RT Siaga dan Dasawisma kepada masyarakat.Terwujudnya RW Siaga. RT
SiagaTerwujudnya jejaring Dari Forum kota Sehat sampai Dasawisma. Sedangkan Tujuan Jangka
Menengah yang diharapkan adalah Terwujudnya data Dasar ( Lingkungan, KIA, Gizi, PTM, PM). Serta
Tujuan Jangka panjang dari Inovasi ini adalah Kemandirian Kesi, RW Siaga, RT Siaga Dan
Daawisma.Terwujudnya laporan Kegiatan Kesi secara rutin.Bagian salah satu sistem Program
Peningkatan Kualitas Balita (P2KB). Dengan adanya pengembangan Si Kesi Gemes yang melibatkan
seluruh OPD dan Masyarakat dengan mengandalkan peran serta masyarakat menunjukkan adanya
peningkatan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat sehingga menaktifkan kegiatan kelurahan
siaga.
Gambar 3.19 Penghargaan Si Kesi Gemes
4-79
BAB 4 PENUTUP
Penutup Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak
dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu,
untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung
oleh berbagai pihak.
Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari analisis sasaran dinas kesehatan kesehatan “ Derajat Kesehatan Meningkat”, terdapat 5
(lima) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2019, 4 ( empat)
indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 80% dari total
indikator. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 20% belum memenuhi
target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala.
2. Realisasi kinerja anggaran belanja langsung dinas kesehatan telah melampaui capaian pada
tahun 2018, dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 87.92%
Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat
dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas kesehatan dengan berkolaborasi dengan lintas sektor baik sektor
pemerintah maupun sektor swasta sesuai dengan peran dan dukungan masing-masing
sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Program 8000 HPK yang
dimulai hamil hingga usia 21 tahun
2. Peningkatan kinerja program dengan optimalisasi peran masing- masing petugas.
3. Perubahan sistem evaluasi kinerja berbasis analisis, kebijakan & implementasi
4. Pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, prasarana dan
sarana
5. Peningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dan swasta di bidang kesehatan melalui
promosi kesehatan
6. Penguatan koordinasi lintas sektor
7. Perbaikan sistem informasi kesehatan serta peningkatan regulasi kesehatan.
8. Penerapan penilaian kenaikan pangkat berdasarkan pada kinerja sesuai dengan
tupoksinya dan pencapian indikator program dan kegiatan yang ditargetkan.
Bab 5 Berisi :
1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak
Lanjut
4-80
LAMPIRAN
Gambar Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendaan Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta
Target Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi
Unit
Data Kinerja
Indikator Kinerja Kerja
capaian
pada
Perangk
Sasara
Ko Program dan Tujuan, Sasaran, pada
Tahun 2017 akhir
Tujuan
Tahun 2018 Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021 Tahun 2022 at
Program Tahun
periode Lokasi
n de Kegiatan Daerah (outcome) dan Awal
Renstra
Penangg
Kegiatan (output) perencan Perangk
ung
aan at
jawab
Daerah
Target Rp. Target Rp. Target
Rp.
Target Rp
Target
Rp. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningka
Derjat kesehata
n meningka
t
tkan Program Indeks kepuasan
Derajat
Dinas
Pelayanan layanan
44,977,616,
42,437,902, 43,711,039, 45,022,371,0 46,373,042,2 47,764,233,4 Dinas
Kesehata 1'. 77 77 78 79 80 80.5 81 81 Kesehat Kesehatan kesehatan
890
87
19 86 Kesehatan
n
015
806
an
Dasar puskesmas
Masyarak
at Upaya Operasional
Kesehatan Pelayanan 12
12
12
1,017,439,4
12 1,047,962,65
12
1,079,401,53 12 1,111,783,58 12
Danurejan
1.1
Perorangan Kesehatan
1,023,783,1 987,805,31
(Tegal
bulan bulan bulan
72
bulan 7
bulan
6 bulan 2 bulan
Puskesmas Perorangan 74 3 panggung)
Danurejan I Puskesmas DN-I Upaya Operasional
Danurejan Kesehatan Pelayanan
12
12
12
684,746,91
12
12
12
12
(Bausasran
, 1.2
Perorangan Kesehatan
737,347,59 664,802,83
705,289,327
726,448,006 748,241,447
bulan bulan bulan
9
bulan
bulan
bulan bulan
Suryatmajan
Puskesmas Perorangan
8 4
) Danurejan II Puskesmas DN-II
Upaya Operasional
Gedongteng
Kesehatan
en Pelayanan
Perorangan
12
12
12
1,378,173,0
12 1,419,518,21
12
1,462,103,76 12 1,505,966,87 12
(Sosromen
d 1.3
Kesehatan
1,569,031,4 1,338,032,0
Puskesmas bulan bulan bulan 27 bulan 8 bulan 4 bulan 7 bulan uran, Perorangan
82 65
Gedongteng
Pringgokusu
Puskesmas GT
en
man)
Upaya Operasional
Kesehatan
Gondokusu Pelayanan
Perorangan
12
12
12
1,499,655,0
12 1,544,644,67
12
1,590,984,01 12 1,638,713,53 12
man (Klitren, 1.4 Kesehatan 1,462,864,9 1,455,975,7
Puskesmas
bulan bulan bulan
19
bulan 0
bulan
0 bulan 0 bulan
Demangan,
Perorangan
64 47
Gondokusum Baciro)
Puskesmas GK-I
an I
Upaya Operasional Gondokusu
Kesehatan Pelayanan
12 12 12 899,511,88 12 12 12 12 man 1.5 Perorangan Kesehatan 881,726,13 873,312,51 926,497,246 954,292,163 982,920,928
bulan bulan bulan
9
bulan
bulan
bulan bulan
(Terban, Puskesmas Perorangan 6 4
Kotabaru) Gondokusum Puskesmas GK-II
an II
Upaya
Operasional
Gondomana Kesehatan
Pelayanan n Perorangan
12
12
12 996,506,58 12 1,026,401,78 12 1,057,193,83 12 1,088,909,65 12
1.6 Kesehatan 982,881,22 967,482,12 (Ngupasan, Puskesmas
bulan bulan bulan 6 bulan 3 bulan 7 bulan 2 bulan
Perorangan 4 2 Prawirodirjan Gondomana
Puskesmas GM
) n
Upaya Operasional Jetis Kesehatan Pelayanan
12
12
12 1,958,195,9 12 2,016,941,85 12 2,077,450,11 12 2,139,773,61 12 (Bumijo,
1.7
Perorangan Kesehatan
2,652,446,3 1,901,161,1
Gowongan,
bulan bulan bulan 78 bulan 8 bulan 3 bulan 7 bulan
Puskesmas Perorangan 40 44 Cokrodiningr
Jetis Puskesmas JT atan) Upaya Operasional
Kesehatan Pelayanan 12
12
12 1,698,603,0 12 1,749,561,10 12 1,802,047,93 12 1,856,109,37 12
Kotagede 1.8
Perorangan Kesehatan
1,685,836,3 1,649,129,1
(Prenggan,
bulan bulan bulan 10 bulan 0 bulan 3 bulan 1 bulan
Puskesmas Perorangan 61 36 Purbayan)
Kotagede I Puskesmas KG-I Upaya Operasional
Kesehatan Pelayanan 12
12
12 1,026,011,9 12 1,056,792,31 12 1,088,496,08 12 1,121,150,96 12
Kotagede 1.9 Perorangan Kesehatan 965,573,41 996,128,11 (Rejowinagu
bulan bulan bulan 54 bulan 3 bulan 2 bulan 5 bulan
Puskesmas Perorangan 2 1 n)
Kotagede II Puskesmas KG-II Upaya Operasional Kraton
1.1 Kesehatan Pelayanan
12
12
12 1,200,407,0 12 1,236,419,27 12 1,273,511,85 12 1,311,717,20 12 (Panembaha
Perorangan Kesehatan 1,136,817,4 1,165,443,7 n, 0.
bulan bulan bulan 60 bulan 2 bulan 0 bulan 6 bulan
Puskesmas Perorangan 81 48 Kadipaten,
Kraton Puskesmas KT Patehan)
Upaya Operasional Mantrijeron
1.1 Kesehatan Pelayanan
12
12
12 2,085,801,5 12 2,148,375,54 12 2,212,826,81 12 2,279,211,61 12 (Suryodining
Perorangan Kesehatan
2,374,166,6 2,025,050,0
ratan,
1
bulan bulan bulan 00 bulan 5 bulan 1 bulan 6 bulan
Puskesmas Perorangan 89 00 Gedongkiwo,
Mantrijeron Puskesmas MJ Mantrijeron)
Upaya Operasional Mergangsan
1.1 Kesehatan Pelayanan
12
12
12 2,049,623,6 12 2,111,112,38 12 2,174,445,75 12 2,239,679,12 12 (Brontokusu
Perorangan Kesehatan
2,496,755,8 1,989,925,8
man,
2
bulan bulan bulan 74 bulan 4 bulan 6 bulan 8 bulan
Puskesmas Perorangan 74 97 Keparakan,
Mergangsan Puskesmas MG Wirogunan) Upaya Operasional
1.1 Kesehatan Pelayanaf
12
12
12 923,207,00 12
12
12 1,008,813,21 12 Ngampilan
Perorangan Kesehatan
946,924,76 896,317,47 950,903,211 979,430,308
(Notoprajan,
3
bulan bulan bulan 1 bulan bulan bulan 7 bulan
Puskesmas Perorangan 5 7 Ngampilan)
Ngampilan Puskesmas NG Upaya Operasional
Pakualaman Kesehatan Pelayanan
1.1
12
12
12 870,912,99 12
12
12
12
(Purwokinant Perorangan Kesehatan 909,465,93 845,546,59 897,040,382 923,951,593 951,670,141
4
bulan bulan bulan 2 bulan bulan bulan bulan
i, Puskesmas Perorangan 6 4
Gunungketur Pakualaman Puskesmas PA
Upaya Operasional Tegalrejo
1.1 Kesehatan Pelayanan
12
12
12 2,896,333,2 12 2,983,223,21 12 3,072,719,91 12 3,164,901,51 12 (Kricak,
Perorangan Kesehatan
2,948,197,4 2,811,974,0
Karangwaru,
5
bulan bulan bulan 20 bulan 7 bulan 3 bulan 0 bulan
Puskesmas Perorangan 66 00 Tegalrejo,
Tegalrejo Puskesmas TR Bener)
Upaya Operasional Umbulharjo
1.1 Kesehatan Pelayanan
12
12
12 2,587,825,5 12 2,665,460,32 12 2,745,424,13 12 2,827,786,86 12 (Warungboto
Perorangan Kesehatan
2,815,008,9 2,512,452,0
, Pandeyan, 6
bulan bulan bulan 60 bulan 7 bulan 7 bulan 1 bulan
Puskesmas Perorangan 08 00 Giwangan,
Umbulharjo I Puskesmas UH-I Sorosutan)
Upaya Operasional Umbulharjo
Kesehatan Pelayanan
1.1 12 12 12 1,502,960,5 12 1,548,049,36 12 1,594,490,84 12 1,642,325,57 12 (Semaki, Perorangan Kesehatan 1,431,813,9 1,459,185,0
7
bulan bulan bulan 50 bulan 7 bulan 7 bulan 3 bulan
Tahunan, Puskesmas Perorangan 55 00
Muja muju) Umbulharjo II Puskesmas UH-II
Upaya Operasional Wirobrajan
1.1 Kesehatan Pelayanan
12
12
12 1,830,373,4 12 1,885,284,61 12 1,941,843,15 12 2,000,098,44 12 (Pakuncen,
Perorangan Kesehatan
1,930,054,7 1,777,061,5
Wirobrajan, 8
bulan bulan bulan 13 bulan 5 bulan 4 bulan 8 bulan
Puskesmas Perorangan 16 66 Patangpuluh
Wirobrajan Puskesmas WB an)
1.1 Upaya laporan 1
1
1
1
1
1
1
Danurejan
9 Kesehatan penyelenggaraan
1,083,684,7 1,116,195,32 1,149,681,18 1,184,171,62
dokume 1,043,893,6 dokume 1,052,121,1 dokume dokume dokume dokume dokume
(Tegal Masyarakat manajemen 85 8 8 4
n 56 n 50 n n n n n
panggung) Puskesmas Puskesmas DN- I
Danurejan I
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2' Upaya laporan
1
1
1
1
1
1
1 Danurejan
0 Kesehatan penyelenggaraan 762,209,78 (Bausasran, dokume 601,558,74 dokume 740,009,49 dokume dokume 785,076,075 dokume 808,628,358 dokume 832,887,208 dokume
Masyarakat manajemen 2 Suryatmajan
n 2 n 7 n n
n
n
n
Puskesmas Puskesmas DN- II )
Danurejan II
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga
laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2 Upaya Gedongteng 1 Kesehatan laporan
1
1
1
1
1
1
1 en
Masyarakat penyelenggaraan
1,016,143,1 1,046,627,41 1,078,026,23 1,110,367,02
(Sosromend dokume 1,025,296,6 dokume 986,546,72 dokume dokume dokume dokume dokume
Puskesmas manajemen
22 5 8 5
uran,
n 70 n 0 n n n n n
Gedongteng Puskesmas GT Pringgokusu
en man) laporan
1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2 Upaya laporan
1
1
1
1
1
1
1
Gondokusu
2 Kesehatan penyelenggaraan 886,802,19 man (Klitren, Masyarakat manajemen dokume 820,184,57 dokume 860,973,00 dokume 0 dokume 913,406,256 dokume 940,808,443 dokume 969,032,697 dokume Demangan, Puskesmas Puskesmas GK-I n 5 n 0 n n n n n Baciro) Gondokusum
laporan
an I
1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga
laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2 Upaya laporan
1
1
1
1
1
1
1 Gondokusu
3 Kesehatan penyelenggaraan
1,287,563,9 1,326,190,84 1,365,976,56 1,406,955,86
man dokume 1,381,854,1 dokume 1,250,062,0 dokume dokume dokume dokume dokume
Masyarakat manajemen 26 4 9 6 (Terban,
n 57 n 64 n n n n n
Puskesmas Puskesmas GK-II Kotabaru)
Gondokusum
laporan 1
1
1
1
1
1
1
an II penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2 Upaya
laporan Gondomana
4 Kesehatan
1
1
1
1
1
1
1
n penyelenggaraan 719,546,56
Masyarakat
dokume 745,732,57 dokume 698,588,90 dokume dokume 741,132,964 dokume 763,366,953 dokume 786,267,962 dokume
(Ngupasan, manajemen 7
Puskesmas
n 9 n 0 n n
n
n
n
Prawirodirjan
Puskesmas GM
Gondomana )
n
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya
n
n
n
n
n
n
n
pemberdayaan
masyarakat dan
promosi
kesehatan
laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2 Upaya
laporan Jetis
5 Kesehatan 1 1 1 1 1 1 1 (Bumijo, penyelenggaraan
1,116,637,8 1,150,137,02 1,184,641,13 1,220,180,36
Masyarakat dokume 1,171,760,9 dokume 1,084,114,4 dokume dokume dokume dokume dokume Gowongan, manajemen
87 3 4 8
Puskesmas n 23 n 53 n n n n n Cokrodiningr
Puskesmas JT
Jetis
atan)
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2 Upaya laporan
1
1
1
1
1
1
1
Kotagede 6 Kesehatan penyelenggaraan 435,830,24
dokume 420,903,78 dokume 423,136,16 dokume dokume 448,905,152 dokume 462,372,307 dokume 476,243,476 dokume
(Prenggan, Masyarakat manajemen 5
n 9 n 0 n n
n
n
n
Purbayan) Puskesmas Puskesmas KG-I
Kotagede I
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan
laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan
1.2 Upaya laporan 1
1
1
1
1
1
1
Kotagede
7 Kesehatan penyelenggaraan
737,544,61
dokume 746,063,75 dokume 716,062,73 dokume dokume 759,670,951 dokume 782,461,080 dokume 805,934,912 dokume
(Rejowinagu Masyarakat manajemen 3
n 0 n 1 n n
n
n
n
n) Puskesmas Puskesmas KG-II
Kotagede II
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.2 Upaya
laporan Kraton
8 Kesehatan
1
1
1
1
1
1
1
(Panembaha penyelenggaraan 823,704,23
Masyarakat
dokume 1,005,915,5 dokume 799,712,85 dokume dokume 848,415,363 dokume 873,867,823 dokume 900,083,858 dokume
n,
manajemen
6
Puskesmas
n 50 n 0 n n
n
n
n
Kadipaten,
Puskesmas KT
Kraton
Patehan)
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
1
1
1
1
1
1
1
pengendalian
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyakit dan
n
n
n
n
n
n
n
penyehatan
lingkungan
1.2 Upaya Jumlah laporan
Mantrijeron 9 Kesehatan 1 1 1 1 1 1 1 (Suryodining
Masyarakat penyelenggaraan dokume 982,766,00 dokume 1,616,479,5 dokume 1,664,973,8 dokume 1,714,923,10 dokume 1,766,370,79 dokume 1,819,361,91 dokume ratan, Puskesmas manajemen n 0 n 00 n 85 n 2 n 5 n 8 n Gedongkiwo,
Mantrijeron Puskesmas MJ Mantrijeron)
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.3 Upaya
laporan Mergangsan
Kesehatan
1
1
1
1
1
1
1
(Brontokusu penyelenggaraan 1,362,252,1 1,403,119,69 1,445,213,28 1,488,569,67
Masyarakat
dokume 930,691,85 dokume 1,322,574,8 dokume dokume dokume dokume dokume
man, manajemen 26 0 1 9
Puskesmas
n 2 n 80 n n n n n
Keparakan,
Puskesmas MG
Mergangsan
Wirogunan)
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan
1.3 Upaya laporan 1
1
1
1
1
1
1
Ngampilan
1 Kesehatan penyelenggaraan
970,936,14 1,000,064,22 1,030,066,15 1,060,968,13
dokume 1,267,701,6 dokume 942,656,44 dokume dokume dokume dokume dokume (Notoprajan, Masyarakat manajemen
1 6 2 7
n 00 n 8 n n n n n
Ngampilan) Puskesmas Puskesmas NG
Ngampilan
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan 1.3 Upaya laporan
1
1
1
1
1
1
1 Pakualaman
2 Kesehatan penyelenggaraan
629,484,00
(Purwokinant dokume 915,512,32 dokume 611,149,51 dokume dokume 648,368,523 dokume 667,819,578 dokume 687,854,166 dokume
Masyarakat manajemen
3
i,
n 6 n 7 n n
n
n
n
Puskesmas Puskesmas PA Gunungketur
Pakualaman
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan
1.3 Upaya laporan
Tegalrejo 3 Kesehatan 1 1 1 1 1 1 1 (Kricak,
Masyarakat penyelenggaraan dokume 569,027,85 dokume 786,813,10 dokume 810,417,49 dokume 834,730,018 dokume 859,771,918 dokume 885,565,076 dokume Karangwaru, Puskesmas manajemen n 0 n 0 n 3 n n n n Tegalrejo,
Tegalrejo Puskesmas TR
Bener)
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume
dokume
dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan
1.3 Upaya laporan
Umbulharjo 4 Kesehatan 1 1 1 1 1 1 1 (Warungboto
Masyarakat penyelenggaraan dokume 723,249,80 dokume 573,158,00 dokume 590,352,74 dokume 608,063,322 dokume 626,305,222 dokume 645,094,379 dokume , Pandeyan, Puskesmas manajemen n 0 n 0 n 0 n n n n Giwangan,
Umbulharjo I Puskesmas UH-I Sorosutan)
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan
1.3 Upaya laporan
1
1
1
1
1
1
1
Umbulharjo 5 Kesehatan penyelenggaraan 776,740,81 (Semaki,
Masyarakat manajemen dokume 880,448,01 dokume 754,117,30 dokume 9 dokume 800,043,044 dokume 824,044,335 dokume 848,765,665 dokume Tahunan, Puskesmas Puskesmas UH-II n 5 n 0 n n n n n Muja muju)
Umbulharjo II
laporan
1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan
1.3 Upaya laporan
Wirobrajan 6 Kesehatan 1 1 1 1 1 1 1 (Pakuncen,
Masyarakat penyelenggaraan dokume 794,357,70 dokume 902,841,26 dokume 929,926,50 dokume 957,824,301 dokume 986,559,030 dokume 1,016,155,80 dokume Wirobrajan, Puskesmas manajemen n 0 n 8 n 6 n n n 1 n Patangpuluh
Wirobrajan Puskesmas WB an)
laporan 1
1
1
1
1
1
1
penyelenggaraan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
upaya pelayanan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
laporan
penyelenggaraan 1
1
1
1
1
1
1
upaya pelayanan
dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
gizi dan
n
n
n
n
n
n
n
kesehatan
keluarga laporan
penyelenggaraan
upaya 1 1 1 1 1 1 1
pemberdayaan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
masyarakat dan n n n n n n n
promosi
kesehatan laporan
pengendalian 1 1 1 1 1 1 1
penyakit dan dokume dokume dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume
penyehatan n n n n n n n
lingkungan
Program
Indeks kepuasan layanan Dinas
Pelayanan Dinas 2
kesehatan 65 65 28,227,037, 70 28,723,404, 71 29,585,106, 72.5 30,472,659,5 75 31,386,839,3 77 32,328,444,5 77 Kesehat Kesehatan Kesehatan Rumah Sakit
801
270
398
90.04
77.74
59.08
an
Rujukan
Pratama
Upaya Operasional
Pelayanan
Pelayanan
12
12
12
12
12
12
12
2.1
Kesehatan
4,315,828,0 4,770,710,8 4,913,832,1 5,061,247,08 5,213,084,50 5,369,477,03
kesehatan rujukan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan
Rujukan RS
00 00 24 7.72 0.35 5.36
RS "Pratama"
"Pratama"
Pendukung Oparasional
Pelayanan pendukung 9 9 9 9 9 9 9
2.2 Kesehatan pelayanan dokume 23,911,209, dokume 23,952,693, dokume 24,671,274, dokume 25,411,412,5 dokume 26,173,754,8 dokume 26,958,967,5 dokume
Rujukan RS kesehatan rujukan n 801 n 470 n 274 n 02.32 n 77.39 n 23.71 n
"Pratama" RS "Pratama" 3 Program
Persentase
Upaya
Pelayanan penduduk miskin Dinas Dinas
Kesehatan mendapatkan 100% 100% 21,407,884, 100% 35,667,151, 100% 36,737,165, 100% 37,839,280,7 100% 38,974,459,1 100% 40,143,692,9 100% Kesehat
Kesehatan jaminan 196 251 789 62.19 85.05 60.60 an
kesehatan
Persentase Penduduk yang 88% 88% 94% 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
mempunyai JKN
Persentase Rumah sakit dan puskesmas akreditasi
95% 95%
95%
79,49%
82,62%
84,62%
87,18%
87,18%
- - - -
Cakupan penanganan
91% 91%
92%
93%
94%
95%
96%
96%
Kegawatdarurata - - - -
n kesehatan
Persentase Jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan
100% 100% 100% 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
3.1 Pelayanan Tenaga kesehatan
Kesehatan di Puskesmas dan
Primer dan Dinas Kesehatan Dinas
Rujukan dapat 600 600 600 600 600 600 600 Dinas
302,113,72 12,168,704, 12,533,765, 12,909,778,1 13,297,071,5 13,695,983,6 Kesehat
melaksanakan
orang orang orang orang orang orang orang Kesehatan
9 089 212 68.02 13.06 58.45 an program
pelayanan
kesehatan dasar
Laporan hasil koordinasi &
Evaluasi 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan dokume dokume dokume -
dokume -
dokume -
dokume -
dokume Program Yankes n n n n n n n
Primer dan
Rujukan
Data hasil 1 1 1 1 1 1 1 Penilaian kinepja dokume dokume dokume
- dokume
- dokume
- dokume
- dokume
puskesmas
n
n
n n n n n
Data Standar 2 2 2 2 2 2 2 Pelayanan dokume dokume dokume
- dokume
- dokume
- dokume
- dokume
Minimal (SPM)
n
n
n n n n n
1 1 1 1 1 1 1
Data hasil ASPAK dokume dokume dokume -
dokume -
dokume -
dokume -
dokume
n
n
n n n n n
Laporan hasil sosialisasi
1
1
1
1
1
1
1
kebijakan
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
pelayanan - - - -
n
n
n n n n n
kesehatan kepada
FKTP & FKTL
Rumah Sakit mendapatakan 12 12 12 12 12 12 12
pembinaan rumahs rumahs rumahs -
rumahs -
rumahs -
rumahs -
rumahs pelayanan akit akit akit akit akit akit akit
kesehatan rujukan
Cakupan penanganan
91% 91%
92%
93%
94%
95%
96%
96%
Kegawatdarurata - - - -
n kesehatan
Persentase Jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan
100% 100% 100% 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
3.1 Pelayanan Tenaga kesehatan
Kesehatan di Puskesmas dan
Primer dan Dinas Kesehatan Dinas
Rujukan dapat
600
600
600
600
600
600
600 Dinas 302,113,72 12,168,704, 12,533,765, 12,909,778,1 13,297,071,5 13,695,983,6 Kesehat
melaksanakan
orang orang orang orang orang orang orang Kesehatan
9 089 212 68.02 13.06 58.45 an program
pelayanan
kesehatan dasar
Laporan hasil koordinasi &
Evaluasi 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan dokume dokume dokume -
dokume -
dokume -
dokume -
dokume Program Yankes n n n n n n n
Primer dan
Rujukan
Data hasil 1 1 1 1 1 1 1 Penilaian kinepja dokume dokume dokume
- dokume
- dokume
- dokume
- dokume
puskesmas
n
n
n n n n n
Data Standar 2 2 2 2 2 2 2 Pelayanan dokume dokume dokume
- dokume
- dokume
- dokume
- dokume
Minimal (SPM)
n
n
n n n n n
1 1 1 1 1 1 1
Data hasil ASPAK dokume dokume dokume -
dokume -
dokume -
dokume -
dokume
n
n
n n n n n
Laporan hasil sosialisasi
1
1
1
1
1
1
1
kebijakan
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
pelayanan
- - - -
n
n
n n n n n
kesehatan kepada
FKTP & FKTL
Rumah Sakit mendapatakan 12 12 12 12 12 12 12
pembinaan rumahs rumahs rumahs -
rumahs -
rumahs -
rumahs -
rumahs pelayanan akit akit akit akit akit akit akit
kesehatan rujukan
Laporan pelaksanaan
2
2
2
2
2
2
2
kegiatan
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
bersumberdana
DAK
3.2 Pelayanan Jumlah
Kesehatan
Puskesmas yang 18 18 18 18 18 18 18 Dinas Dinas
Khusus
Memberikan Puskes 304,744,86 Puskes 431,288,04 Puskes 444,226,68 Puskes 457,553,483. Puskes 471,280,088. Puskes 485,418,490. Puskes Kesehat
Kesehatan pelayanan mas 0 mas 2 mas 3 mas 76 mas 27 mas 92 mas an
kesehatan haji
Laporan hasil
koordinasi &
Evaluasi 1 1 1 1 1 1 1
Pelayanan Laporan Laporan Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan
Program
Yankesus Data hasil
1
1
1
1
1
1
1
Pengukuran
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
Kebugaran
- - - -
n
n
n n n n n
Jasmani
Frekwensi
sosialisasi
Pedoman 3 3 3 3 3 3 3
Penanganan kegiatan kegiatan kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan
Bencana Bidang
Kesehatan Frekwensi
4
4
4
4
4
4
4
Pembinaan Battra
kegiatan
kegiatan
kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan
Komplementer
3.3 Pengelolaan
2
2
2
2
2
2
2 Dinas
Penjaminan Dokumen MOU &
Dinas
dan
dokume 20,144,956, dokume 21,520,570, dokume 22,166,187, dokume 22,831,173,2 dokume 23,516,108,4 dokume 24,221,591,7 dokume Kesehat
Perwal Jamkesda
Kesehatan Peningkatan n 150 n 510 n 625 n 54.06 n 51.68 n 05.23 n an
Mutu
Kesehatan Frekwensi
sosialisasi
mekanisme
pelayanan
Jamkesda dan
jaminan 31 kali 31 kali 31 kali -
31 kali -
31 kali -
31 kali -
31 kali persalinan,
Petugas
Kesehatan, Lintas
Sektor dan
masyarakat Lapoban hasil
kegiatan
koordinasi
perencanaan, 1 1 1 1 1 1 1
pelaksanaan dan laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
evaluasi
Jamkesda serta
persalinan
Jaminan
pembiayaan
kesehatan untuk
masyarakat Kota
Yk yang tidak
memiliki jaminan
kesehatan,
pelayanan 24 jam 12
12
12
12
12
12
12
pertama PSC 119
kegiatan
kegiatan
kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan
YES dan Sego
Segawe dan
pemeriksaan
kesehatanbagi
Anggota DPRD
beserta keluarga
Inti serta
persalinan Laporan hasil
monitoring -
evaluasi 1 1 1 1 1 1 1
pelayanan laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
kesehatan dalam
sistem JKN Laporan hasil
monev dana
kapitasi dan anti 1 1 1 1 1 1 1
Fraud FKTP milik laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
Pemerintah Kota
Yk Laporan
sosialisasi, monev
dan 1 1 1 1 1 1 1
pendampingan laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
akreditasi
puskesmas 3.4 Pengelolaan
Operasional
Public Safety Laporan 12
Dinas
Center 119 pelaksanaan
12
12
12
12
12
12 Dinas dokume 656,069,45 1,546,588,6 1,592,986,2 1,640,775,85 1,689,999,13 1,740,699,10 Kesehat kegiatan PSC 119 laporan laporan laporan laporan laporan laporan Kesehatan
n 7 10 68 6.35 2.04 6.00 an YES
4 Program
Persentase ibu
Peningkatan
Kesehatan hamil Dinas
Masyarakat mendapatkan
6,416,454,8
4,134,617,3
Dinas 100% 100% 100% 100% 4,258,655,8 100% 4,386,415,54 100% 4,518,008,00 100% 4,653,548,24 100% Kesehat pelayanan Kesehatan
06
45
65
1.31
7.55
7.78
an antenatal sesuai
standar
Persentase ibu
bersalin
mendapatkan
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
pelayanan - - - -
Persalinan
sesuai standar
Persentase bayi
baru lahir
mendapatkan 100% 100% 100% 100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
pelayanan sesuai
standar
Persentase balita
mendapatkan
pelayanan 100% 100% 100% 100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
kesehatan sesuai
standar
Persentase anak
pada usia
pendidikan dasar
mendapatkan 100% 100% 100% 100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
skrining
kesehatan sesuai
standar
Persentase
warga negara
Indonesia usia
60 tahun ke atas
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
mendapat
- - - -
sekrening
keehatan sesuai
standar
Jumlah Wilayah
yang
364 364
484
404
424
444
464
464
melaksanakan
- - - -
KTR
Cakupan
kelurahan siaga 22% 22% 33% 44%
-
55%
-
66%
-
77%
-
77%
aktif (Mandiri)
Persentase
rumah tempat-
tempat umum
(TTU), tempat
85% 85%
85.20%
85.50%
85.70%
86%
86.20%
86.20%
pengolahan
- - - -
makanan ( TPM)
yang memnuhi
syarat kesehatan
Persentase
kualitas air
minum yang 85.20% 85.20% 85.40%
-
-
-
-
memenuhi syarat
kesehatan
Persentase
Institusi yang
60% 60%
70%
80%
87%
100%
100%
100%
melaksanakan
- - - -
UKK
4.1 Pembinaan Petugas
Kesehatan mendapatakan
491
491
491
491
491
491
491
Dinas
Dinas
Keluarga dan update knowladge
2,586,486,6 1,370,173,5 1,411,278,7 1,453,617,10 1,497,225,62 1,542,142,39 Kesehat
orang orang orang orang orang orang orang Kesehatan
Gizi dalam pelayanan
77 40 46 8.59 1.84 0.50 an
Masyarakat KIA Gizi
Jumlah kader
yang mengikuti
Peningkatan 318 318 318 318 318 318 318
Kapasitas orang orang orang - orang - orang - orang - orang
pelayanan KIA
Gizi
Laporan
15
15
15
15
15
15
15
Surveilans KIA
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
Gizi
Kebijakan / Draf
7
7
7
7
7
7
7
Kebijakan
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
Pelayanan KIA
- - - -
n
n
n n n n n
Gizi
Jumlah Faskes
mendapatkan
24
24
24
24
24
24
24
pembinaan
faskes
faskes
faskes - faskes - faskes - faskes - faskes
Pelayanan KIA
Gizi
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
Perencanaan KIA dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
Gizi
n
n
n n n n n
Laporan Skrening
1
1
1
1
1
1
1
Hipotiroid
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
Kongenital
Frekwensi lomba
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
Ibu Hamil Sehat
- - - -
dan Baduta
tingkat Kota Yk
4.2 Promosi 20 20 20 20 20 20 20
Kesehatan Jumlah Institusi institusi institusi institusi institusi institusi institusi institusi
dan Kesehatan yang ( 18 ( 18 ( 18 ( 18 ( 18 ( 18 ( 18 Dinas
Dinas
Pemberdaya melaksanakan
puskes 2,377,034,0 puskes 1,827,699,2 puskes 1,882,530,2 puskes 1,939,006,17 puskes 1,997,176,35 puskes 2,057,091,64 puskes Kesehat
Kesehatan
an Promosi
mas, 1 00 mas, 1 84 mas, 1 63 mas, 1 0.40 mas, 1 5.51 mas, 1 6.17 mas, 1 an
Masyarakat Kesehatan RSL, 1 RSL, 1 RSL, 1 RSL, 1 RSL, 1 RSL, 1 RSL, 1
di Bidang Dinkes) Dinkes) Dinkes) Dinkes) Dinkes) Dinkes) Dinkes)
Kesehatan
Jumlah Institusi
300 300 300 300 300 300 300
sekolah
sekolah
sekolah
sekolah
sekolah
sekolah
sekolah
Pendidikan yang
(TK/PA
(TK/PA
(TK/PA
(TK/PA
(TK/PA
(TK/PA
(TK/PA
melaksanakan
UD, SD,
UD, SD,
UD, SD, - UD, SD, - UD, SD, - UD, SD, - UD, SD,
Promosi
SMP,
SMP,
SMP,
SMP,
SMP,
SMP,
SMP,
Kesehatan
SMA)
SMA)
SMA)
SMA)
SMA)
SMA)
SMA)
Jumlah Tempat-
tempat Ibadah
200
200
200
200
200
200
200
yang
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi
Lokasi
melaksanakan
- - - -
(Masjid)
(Masjid)
(Masjid) (Masjid) (Masjid) (Masjid) (Masjid)
Promosi
Kesehatan
Frekwensi Siaran
Radio, TV dan
media cetak
mengenai
18 kali
18 kali
18 kali
18 kali
18 kali
18 kali
18 kali
Pemberdayaan
- - - -
Masyarakat dan
Promosi
Kesehatan
1 1 1 1 1 1 1
Frekwensi
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
(
(
(
(
(
(
(
Publikasi program
Pamera
Pamera
Pamera
Pamera
Pamera
Pamera
Pamera
kesehatan melalui
- - - -
n
n
n n n n n
kegiatan massal
Sekaten
Sekaten
Sekaten
Sekaten
Sekaten
Sekaten
Sekaten
) ) ) ) ) ) )
Data Stratifikasi 1 1 1 1 1 1 1
Kelurahan Siaga dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
(KESI) di Kota
n
n
n n n n n
Data Upaya
Kesehatan 1 1 1 1 1 1 1
Bersumberdaya dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
Masyarakat
n
n
n n n n n
(UKBM)
1 1 1 1 1 1 1
Profil PHBS dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
n n n n n n n
Data layanan 12 12 12 12 12 12 12
lansia di rumah dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
sehat lansia
n
n
n n n n n
Jumlah pelatihan
pengendalian
dampak buruk
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
3 kali
rokok bagi
- - - -
petugas dan
masyarakat
4.3 Penyehatan Jumlah sampel
Dinas
Lingkungan pemeriksaan
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000 Dinas
1,452,934,1 936,744,52 964,846,85 993,792,262. 1,023,606,03 1,054,314,21 Kesehat
dan kualitas air di Kota
sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel Kesehatan
29 1 7 33 0.20 1.10 an
Kesehatan Yogyakarta
Kerja
Jumlah Sekolah
yang
mengaplikasikan 50 50 50 50 50 50 50
persyaratan sekolah sekolah sekolah - sekolah - sekolah - sekolah - sekolah
kesehatan
lingkungan
Jumlah dokumen
lingkungan
1
1
1
1
1
1
1
sebagai
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
pengelolaan &
- - - -
n
n
n n n n n
pemantauan
lingkungan
Data Kesehatan
1 1 1 1 1 1 1
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
Lingkungan
- - - -
n
n
n n n n n
Frekwensi
Penguatan
Pengelola Tempat 2 kali 2 kali 2 kali
-
2 kali
-
2 kali
-
2 kali
-
2 kali
Pengelolaan
Makanan (TPM )
Frekwensi
pelaksanaan
desinfo tentang 2 kali 2 kali 2 kali
-
2 kali
-
2 kali
-
2 kali
-
2 kali
penyehatan
lingkungan
Data pengelolaan
1 1 1 1 1 1 1
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
limbah medis cair
- - - -
n
n
n n n n n
Frekwensi
penguatan
Pengurus pokmair 6 kali 6 kali 6 kali
-
6 kali
-
6 kali
-
6 kali
-
6 kali
dan pengelola
DAM
Jumlah
18
18
18
18
18
18
18
Puskesmas yang
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
dinilai
- - - -
mas
mas
mas mas mas mas mas
kebersihannya
Jumlah
Puskesmas yang
5
5
5
5
5
5
5
diperiksa
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
kebisingan dan
- - - -
mas
mas
mas mas mas mas mas
pencahayaan
indoor
Dokumen lokasi
1
1
1
1
1
1
1
unggulan kota
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
sehat di Kota
- - - -
n
n
n n n n n
Yogyakarta
Frekwensi
sosialisai
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
penerapan prinsip
- - - -
kesehatan kerja
Dokumen kajian 1 1 1 1 1 1 1
review EHRA dokume dokume dokume - dokume - dokume - dokume - dokume
n n n n n n n
5 Program
Regulasi
dan Persentase
Dinas
Pengemban Fasilitas
80% 10,703,668, 82% 11,811,801, 84%
86%
88%
90%
90%
Dinas
80% 12,166,156, 12,531,140,6 12,907,074,9 13,294,287,1 Kesehat
gan Sumber kesehatan yang Kesehatan
095
960
019
99.36
20.34
67.96
an
Daya sesuai standar
Kesehatan
Persentase
tenaga
70% 70%
75%
80%
85%
90%
90%
90%
kesehatan yang
- - - -
berijin
Persentase
sertifikasi hotel,
restoran dan
kolam renang 55% 55% 65% 75%
-
85%
-
96%
-
96%
-
96%
yang sudah
tersertifikasi laik
sehat
Persentase
Tenaga
Kesehatan yang 80% 80% 85% 90%
-
93%
-
95%
-
96%
-
96%
sesuai
kompetensi
Persentase
Penyehat
60% 60%
65%
70%
75%
80%
80%
80%
tradisional yang
- - - -
terdaftar
Persentase
ketersediaan
95% 95%
96%
97%
98%
98%
98%
98%
obat, vaksin dan
- - - -
alkes
Persentase
penggunaan obat
85% 85%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
rasional di
- - - -
Puskesmas
5.1 Pembinaan Peserta Sertifikasi
Regulasi Penyuluhan
1200
587,905,82
1200
598,942,59
1200
1200
1200
1200
1200
Dinas
Dinas
Sarana Keamanan
616,910,87 635,418,203. 654,480,749. 674,115,171. Kesehat
orang orang orang orang orang orang orang Kesehatan
Prasarana Pangan ( PKP )
9 9 7 28 38 86 an
dan Masyarakat di
Sertifikasi Kota Yogyakarta
Bidang
Kesehatan
Produsen Industri
Rumah Tangga
mendapat 400 400 400 400 400 400 400
sertifikat Produk orang orang orang - orang - orang - orang - orang
Pangan Industri
Rumah Tangga
Sertifikasi
masyarakat
Pengelola
Pedagang Kaki
Lima Pangan,
Pengelola jasa
200
200
200
200
200
200
200
boga dan rumah
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
makan, Pengelola
Depot Air Minum
dalam kesmasan,
pengelola kantin
sekolah di Kota
Yogyakarta
Tenaga kesehatan
mendapatkan
layanan regulasi
600
600
600
600
600
600
600
dibidang
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
kesehatan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Tenaga dan
fasilitas pelayanan
kesehatan
1
1
1
1
1
1
1
mendapatkan
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
layanan regulasi
- - - -
n
n
n n n n n
dan sertifikasi
dalam sesuai
dengan bidangnya
Dokumen
penyelesaian
2
2
2
2
2
2
2
permasalahan
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
regulasi dan
- - - -
n
n
n n n n n
sertifikasi dalam
organisasi profesi
Masyarakat
mendapatkan 200 200 200 200 200 200 200
pengetahuan
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
tentang manfaat
SPP_IRT
Dokumen revisi
perwal No. 13
tahun 2009
1
1
1
1
1
1
1
tentang juklak izin
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
penyeleggaraan
- - - -
n
n
n n n n n
sarana kesehatan
dan izin tenaga
kesehatan
Frekuensi
sarasehan tentang
Raperda regulasi
14 kali
14 kali
14 kali
14 kali
14 kali
14 kali
14 kali
dan sertifikasi
- - - -
sarana tenaga
kesehatan
Laporan
monitoring dan
1
1
1
1
1
1
1
evaluasi izin dan
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
sertifikasi antar
kabupaten
Produk Regulasi
tentang sertifikasi 1 1 1 1 1 1 1
perijinan dan dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
tanda terdaftar
n
n
n n n n n
bidang kesehatan
5.2 Pembinaan
Tenaga kesehatan
dan
teladan terpilih di
Dinas
Pengembang
Dinas
Puskesmas
5 orang 367,004,24 5 orang 613,401,59 5 orang 631,803,64 5 orang 650,757,756. 5 orang 670,280,489. 5 orang 690,388,903. 5 orang Kesehat
an Kapasitas
Kesehatan
tingkat Kota
4
9
7
38
07
74
an
Sumber
Yogyakarta
Daya
Manusia
Fasilitasi PKL
Kesehatan
(Praktek Kerja
(SDMK)
Lapangan)
mahasiswa 10 10 10 10 10 10 10
institusi kesehatan bulan bulan bulan - bulan - bulan - bulan - bulan
di lingkungan
Dinkes Kota
Yogyakarta
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1
perencanaan dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
SDMK n n n n n n n
Frekwensi
17 kali
17 kali
17 kali
17 kali
17 kali
17 kali
17 kali
pembinaan SDMK
- - - -
Laporan hasil
Penilaian 1 1 1 1 1 1 1
kompetensi laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
tenaga kesehatan
Dokter puskesmas
mendapat
19
19
19
19
19
19
19
sertifikat ATLS
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
dan atau sertifikat
ACLS
Perawat
mendapatkan 10 10 10 10 10 10 10
sertifikat Pelatihan orang orang orang - orang - orang - orang - orang
PPGD/BTCLS
Tenaga kesehatan
52
52
52
52
52
52
52
mendapatkan
Orang
Orang
Orang - Orang - Orang - Orang - Orang
sertifikat pelatihan
Frekuensi
Pembaruan Data
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
SDMK tingkat
- - - -
Kota Yogyakarta
Laporan
Monitoring dan 1 1 1 1 1 1 1
evaluasi nakes laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
UPT
Peserta
220
220
220
220
220
220
220
seminar/kursus/w
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
orkshop
5.3 Pengelolaan
Obat dan vaksin
Dinas
Farmasi, Alat
untuk layanan
12
12
12
12
12
12
12 Dinas
Kesehatan
9,748,758,0 10,599,457, 10,917,441, 11,244,964,7 11,582,313,6 11,929,783,0 Kesehat
kesehatan
bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Kesehatan
dan
22 762 495 39.71 81.90 92.35 an
tersedia
Makanan
Minuman Data Monitoring 4 4 4 4 4 4 4
penggunaan obat dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
rasional
n
n
n n n n n
Data ketersediaan
12 12 12 12 12 12 12
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
obat dan vaksin
- - - -
n
n
n n n n n
Jumlah tenaga
kefarmasian di
Kota Yogyakarta
250
250
250
250
250
250
250
mendapatkan
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
Bimbingan teknis
tentang
kefarmasian
Jumlah tenaga
analis lab
Kesehatan yang
mendapatkan
50
50
50
50
50
50
50
update knowledge
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
tentang
pengelolaan
laboraturium
sesuai standar
Integrasi
penggunaan 1 1 1 1 1 1 1
aplikasi e-logistic kegiatan kegiatan kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan
obat
Data
penghapusan 1 1 1 1 1 1 1
obat, vaksin dan dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
alat kesehatan
n
n
n n n n n
rusak/kadaluarsa
Alat kesehatan di
Puskesmas
18
18
18
18
18
18
18
dikelola dan
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
Puskes
dilakukan
- - - -
mas
mas
mas mas mas mas mas
pemeliharaan
sesuai standar
Jumlah penjamah
makanan dan 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
minuman yang orang orang orang - orang - orang - orang - orang
dibina
Jumlah sekolah
yang mendapat 100 100 100 100 100 100 100
Sosialisasi sekolah sekolah sekolah - sekolah - sekolah - sekolah - sekolah
keamanan pangan
jajan anak sekolah
Jumlah sample
pangan jajan anak 100 100 100 100 100 100 100
sekolah yang sample sample sample - sample - sample - sample - sample
diperiksa
Frekuensi Lomba
Sekolah Dasar
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
pangan jajanan
- - - -
anak sekolah
Mobil distribusi
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
farmasi tersedia
- - - -
Sarana pengolah
1
1
1
1
1
1
1
data kefarmasian
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
tersedia
Mobil sampling
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
makanan tersedia
- - - -
6 Program
Pencegahan
dan
Persentase
Pengendalia
penderita TB
Dinas
Dinas
n Penyakit
mendapatkan 100% 100% 1,810,585,3 100% 3,419,428,8 100% 3,522,011,7 100% 3,627,672,08 100% 3,736,502,25 100% 3,848,597,31 100% Kesehat
Kesehatan
pelayanan TB
51
70
36
8.18
0.83
8.35
an
sesuai standar
Persentase
orang beresiko
terinfeksi HIV
AIDs (Ibu hamil,
pasien TB,
Pasien IMS,
Waria/Trnasgend
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
er, pengguna
- - - -
Napza dan Warga
binaan Lembaga
Pemasyarakatan
) mendapatkan
pemeriksaan HIV
AIDS
Cakupan
penemuan dan
penanganan 100% 100% 100% 100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
penderita
penyakit DBD
Cakupan
Desa/kelurahan
Universal Child 100% 100% 100% 100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
Immunizatian
(UCI)
Persentase
penduduk kota
usia 15 s/d 59
tahun mendapat 100% 100% 100% 100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
skrening
kesehatan sesuai
standar
Persentase
Penderita
hipertensi
mendapatkan 100% 100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Persentase
penderita
diabetes militus
mendapatkan 100% 100% 100% 100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
Persentase
orang dengan
gangguan jiwa
(ODGJ)berat
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
mendapat
- - - -
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
cakupan
kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan 100% 100% 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100%
penyelidikan
epidemiologi <24
jam
6.1 Pengelolaan Laporan
3
3
3
3
3
3
3
Dinas
Dinas
Surveilans survailens
564,720,10 269,651,38 277,740,92 286,073,149. 294,655,343. 303,495,003. Kesehat
laporan laporan laporan laporan laporan laporan laporan Kesehatan
dan Sistem epidemiologi
1 0 1 04 51 82 an
Informasi
Laporan
12
12
12
12
12
12
12
Kesehatan
penyelidikan
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
epidemiologi
Laporan
survailans
penyakit yang 12 12 12 12 12 12 12
dapat dicegah laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
dengan imunisasi
(PD3I)
Buletin sistem
kewaspadaan Dini
52 edisi
52 edisi
52 edisi
52 edisi
52 edisi
52 edisi
52 edisi
dan Respon
- - - -
(SKDR)
Laporan sistem
informasi 12 12 12 12 12 12 12
kesehatan
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
puskesmas dan
rumah sakit
Laporan
penyebab 12 12 12 12 12 12 12
kematian ( couse laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
of death)
Laporan
komunikasi data 17 17 17 17 17 17 17
prioritas laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
(KOMDAT)
Laporan survey
2
2
2
2
2
2
2
kepuasan
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
masyarakat
Data Profil
1 1 1 1 1 1 1
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
kesehatan
- - - -
n
n
n n n n n
jumlah Aplikasi-
server-database 18 18 18 18 18 18 18
SIMPUS yang sistem sistem sistem - sistem - sistem - sistem - sistem
berjalan optimal
Websit kesehatan
1 sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
1 sistem
berjalan optimal
- - - -
6.2 Pencegahan,
Data DBD
12
12
12
12
12
12
12 Dinas
Pengendalia
Dinas
n Penyakit (Demam Berdarah
dokume 1,046,742,0 dokume 2,964,345,4 dokume 3,053,275,7 dokume 3,144,874,04 dokume 3,239,220,26 dokume 3,336,396,87 dokume Kesehat
Kesehatan
Menular dan Dengue)
n 00 n 11 n 73 n 6.53 n 7.93 n 5.96 n an
Imunisasi Jumlah
pelaksanaan
fogging focus
400
400
400
400
400
400
400
DBD &
focus
focus
focus - focus - focus - focus - focus
chikungunya &
Penanggulangan
KLB
Laporan survei
1
1
1
1
1
1
1
angka bebas
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
jentik kelurahan
Laporan
12
12
12
12
12
12
12
pengendalian
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
DBD
Laporan P2TB
(pengendalian 12 12 12 12 12 12 12
penyakit laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
tuberculosis)
Jumlah Penderita
TB & PMO yang
memperoleh
200
200
200
200
200
200
200
motivasi untuk
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
meningkatkan
kesembuhan
penyakit TB
Data 2 2 2 2 2 2 2
Permasalahan dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
TB-HIV
n
n
n n n n n
Jumlah petugas
dalam penguatan
jejaring internal 120 120 120 120 120 120 120
petugas TB orang orang orang - orang - orang - orang - orang
puskesmas dan RS
Jumlah petugas
Lab TB di
30
30
30
30
30
30
30
fasyankes yang
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
mendapatkan on
the job training
Jumlah fasyankes
yang 4 4 4 4 4 4 4
mendapatkan on fasyank fasyank fasyank
-
fasyank
-
fasyank
-
fasyank
-
fasyank
the job training TB es es es es es es es
MDR
Data Infeksi
24
24
24
24
24
24
24
Saluran Paru Akut
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
(ISPA) dan data
- - - -
n
n
n n n n n
diare
Laporan
1
1
1
1
1
1
1
pelacakan kasus
laporan
laporan
laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
kusta
Jumlah data hasil
pemeriksaan
320
320
320
320
320
320
320
spesimen darah
data
data
data - data - data - data - data
risti pada pasien
IMS dan HIV/AIDS
Data tribulanan
Aplikasi SIHA
4
4
4
4
4
4
4
(Sistem Informasi
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
HIV AIDS) pada
- - - -
n
n
n n n n n
IMS (Infeksi
Menular Seksual)
Jumlah laporan
Peningkatan 1 1 1 1 1 1 1
kapasitas layanan laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
HIV
Data imunisasi,
12
12
12
12
12
12
12
pemeriksaan
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
hepatitis dan
- - - -
n
n
n n n n n
vaksin baru
Jumlah sekolah
yang
melaksanakan 177 177 177 177 177 177 177
BIAS (Bulan sekolah sekolah sekolah - sekolah - sekolah - sekolah - sekolah
Imunisasi Anak
Sekolah)
Jumlah Peserta
penguatan 70 70 70 70 70 70 70
layanan praktisi orang orang orang - orang - orang - orang - orang
swasta
Data Audit kasus
6
6
6
6
6
6
6
kematian penyakit
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
menular bagi RS
- - - -
n
n
n n n n n
dan puskesmas
Frekuensi
sosialisasi tentang
25 kali
25 kali
25 kali
25 kali
25 kali
25 kali
25 kali
pngendalian
- - - -
penyakit menular
6.3 Pencegahan, Jumlah peserta
Pengendalia Workshop
Dinas
n Penyakit Pencegahan
400
400
400
400
400
400
400 Dinas
199,123,25 185,432,07 190,995,04 196,724,892. 202,626,639. 208,705,438. Kesehat
Tidak penyakit tidak
orang orang orang orang orang orang orang Kesehatan
0 9 1 61 39 57 an
Menular dan menular dan
Kesehatan kesehatan jiwa
Jiwa Jumlah WUS
(Wanita Usia
Subur) yang di
periksa untuk 900 900 900 900 900 900 900
deteksi dini kanker orang orang orang - orang - orang - orang - orang
leher rahim
dengan metode
IVA
jumlah orang yang
diperiksa untuk
deteksi dini faktor
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
resiko Penyakit
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
Tidak Menular
pada populasi
resiko usia > 15 th
Masyarakat lintas
program, petugas
kesehatan dan
100
100
100
100
100
100
100
lintas sektor
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
mendapatkan
informasi terbaru
tentang PTM
Data evaluasi 12 12 12 12 12 12 12
kegiatan suveilans dokume dokume dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
-
dokume
PTM puskesmas
n
n
n n n n n
Jumlah Peserta
Up date
84
84
84
84
84
84
84
Knowledge
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
penyakit tidak
menular
Peningkatan
175
175
175
175
175
175
175
kapasitas
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
POSBINDU
7 Program Persentase
Pelayanan kelancaran
Dinas
Administras administrasi,
100% 3,980,766,2 100% 3,972,006,8 100%
100%
100%
100%
100%
Dinas
100% 4,091,167,0 4,213,902,03 4,340,319,09 4,470,528,66 Kesehat
i keuangan dan Kesehatan
92
19
24
4.28
5.31
8.16
an
Perkantoran operasional
perkantoran
7.1 Penyediaan Minuman
Dinas
Rapat-rapat Karyawan Dinas,
38.720
38.720
38.720
38.720
38.720
38.720
38.720 Dinas
361,706,00 358,500,00 369,255,00 380,332,650. 391,742,629. 403,494,908. Kesehat
Koordinasi Farmakes, Lab
orang orang orang orang orang orang orang Kesehatan
0 0 0 00 50 39 an
dan PKA
Konsultasi
Makanan dan
minuman untuk 7.127 7595 7595 7595 7595 7595 7595
penyelenggaraan orang orang orang - orang - orang - orang - orang
rapat koordinasi
Makanan dan
435
540
540
540
540
540
540
minuman untuk
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
tamu
Rapat koordinasi
& konsultasi
keluar Daerah
96 ok
94 ok
94 ok
94 ok
94 ok
94 ok
94 ok
dapat
- - - -
diselenggarakan
dengan lancar
7.2 Penyediaan Jasa
,Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
c 1 1 1 1 1 1 Dinas
Dinas
Alat Tulis Kantor
1 paket 749,102,62 dokume 755,337,37 dokume 777,997,50 dokume 801,337,425. dokume 825,377,548. dokume 850,138,874. dokume Kesehat
Kesehatan
4 n 9 n 0 n 38 n 14 n 59 n an
Alat listrik dan
13 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
elektronik
- - - -
Materai @ Rp. 400 400 400 400 400 400 400
6.000 lembar lembar lembar - lembar - lembar - lembar - lembar
Materai @ Rp. 250 250 250 250 250 250 250
3.000 lembar lembar lembar - lembar - lembar - lembar - lembar
Catatan
1
1
1
1
1
1
1
pengiriman
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokumen Dinas
- - - -
n
n
n n n n n
(surat tercatat)
Peralatan
4
4
4
4
4
4
Kebersihan dan
1 paket
kegiatan
kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan
Bahan Pembersih
Jumlah Tabung
Pemadam 5 5 5 5 5 5 5
Kebakaran yang tabung tabung tabung - tabung - tabung - tabung - tabung
diisi
Frekuensi
Pengisian Tabung 6 kali 6 kali 6 kali
-
6 kali
-
6 kali
-
6 kali
-
6 kali
Gas Farmakes
Peralatan rumah
4
4
4
4
4
4
4
tangga sesuai
kegiatan
kegiatan
kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan - kegiatan
kebutuhan
Telepon untuk
operasional Dinas,
12
12
12
12
12
12
12
Farmakes; Lab.
bulan
bulan
bulan - bulan - bulan - bulan - bulan
Kualitas Air dapat
dimanfaatkan
Surat Kabar 24 24 24 24 24 24 24
Harian untuk eksempl eksempl eksempl
-
eksempl
-
eksempl
-
eksempl
-
eksempl
Dinkes
ar
ar
ar ar ar ar ar
Retribusi
kebersihan untuk
Dinas dan 12 12 12 12 12 12 12
Puskesmas bulan bulan bulan - bulan - bulan - bulan - bulan
dibayarkan tepat
waktu
Jumlah kendaraan
operasional Dinas
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
Kesehatan yang
- - - -
diuji kelayakannya
Perpanjangan
STNK Roda 4 23 unit 23 unit 23 unit
-
23 unit
-
23 unit
-
23 unit
-
23 unit
tepat waktu
Perpanjangan
STNK Roda 2 27 unit 27 unit 27 unit - 27 unit - 27 unit - 27 unit - 27 unit
tepat waktu
Penggantian Plat
Nomor kendaraan 17 unit 17 unit 17 unit
-
17 unit
-
17 unit
-
17 unit
-
17 unit
roda 2 tepat waktu
Penggantian Plat
Nomor kendaraan 5 unit 5 unit 5 unit
-
5 unit
-
5 unit
-
5 unit
-
5 unit
roda 4 tepat waktu
Jasa Cetak
blangko untuk
4 jenis
4 jenis
4 jenis
4 jenis
4 jenis
4 jenis
4 jenis
Dinas dan
- - - -
Puskesmas
Jasa 1.000.3 1.000.3 1.000.3 1.000.3 1.000.3 1.000.3 1.000.3
penggandaan 33 33 33 - 33 - 33 - 33 - 33
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar
Peralatan dan
perlengkapan
12
12
12
12
12
12
12
kantor dan
bulan
bulan
bulan - bulan - bulan - bulan - bulan
kerumahtanggaan
yang terpelihara
Jasa kebersihan 12 12 12 12 12 12 12
kantor bulan bulan bulan - bulan - bulan - bulan - bulan
Suku cadang
laptop/note book, 10 10 10 10 10 10 10
Komputer, LCD
Jenis
Jenis
Jenis - Jenis - Jenis - Jenis - Jenis
Proyektor, dan
Printer
Buku bacaan dan
peraturan 38 38 38 38 38 38 38
perundang- buku buku buku - buku - buku - buku - buku
undangan
7.3 Penyediaan Dokumen
Dinas
Jasa Administrasi
Dinas
4 jenis 2,869,957,6 4 jenis 2,858,169,4 4 jenis 2,943,914,5 4 jenis 3,032,231,95 4 jenis 3,123,198,91 4 jenis 3,216,894,88 4 jenis Kesehat
Pengelola penatausahaan
Kesehatan
68
40
23
8.90
7.66
5.19
an
Pelayanan keuangan
Perkantoran
Jasa tenaga
bantuan (Naban)
111
111
111
111
111
111
111
dapat
orang
orang
orang - orang - orang - orang - orang
dilaksanakan
sesuai aturan
Dokumen
52
52
52
52
52
52
52
Admistrasi
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
dokume
kepegawaian
- - - -
n
n
n n n n n
yang dikelola
Jasa pengelola 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang
arsip
- - - -
Jasa pengelola
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
perpustakaan
- - - -
Jasa Keamanan 12 12 12 12 12 12 12
Farmakes bulan bulan bulan - bulan - bulan - bulan - bulan
8 Program
Peningkatan
Persentase
Sarana dan
sarana dan
Dinas
Prasarana
Dinas
prasarana 100% 100% 314,594,40 100% 369,275,00 100% 380,353,25 100% 391,763,847. 100% 403,516,762. 100% 415,622,265. 100% Kesehat
Aparatur Kesehatan
aparatur yang
0
0
0
50
93
81
an
memadai
8.1 Pemeliharaa
Jasa
n
Rutin/Berkala pemeliharaan
Gedung/Ban Gedung Dinkes, 2 paket 123.974.40 10 jenis
98,000,000
10 jenis 100,940,00 10 jenis 103,968,200. 10 jenis 107,087,246. 10 jenis 110,299,863. 10 jenis
gunan Kantor
Lab. PKA,
0
0
00
00
38
Farmakes,
Rusela, & RPG
8.2 Pemeliharaa Jasa
n Pemeliharaan
Rutin/Berkala rutin berkala
23 unit 190.620.00 23 unit 271,275,00 23 unit 279,413,25 23 unit 287,795,647. 23 unit 296,429,516. 23 unit 305,322,402. 23 unit
Kendaraan kendaraan
0
0
0
50
93
43
Dinas/Opera dinas/opersional
sional roda 4
Jasa
Pemeliharaan
rutin berkala
27 unit
27 unit
27 unit
27 unit
27 unit
27 unit
27 unit
kendaraan
- - - -
dinas/opersional
roda 2
9 Program
Peningkatan
Pengemban Persentase
Dinas
gan Sistem peningkatan
100% 100% 206,590,00 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dinas
42,892,187.0 44,178,952.6 45,504,321.1 Kesehat
Pelaporan capaian kinerja 40,430,000 41,642,900 Kesehatan
0
0
1
9
an
Capaian dan keuangan
Kinerja dan
Keuangan
9.1 Penyusunan
Dokumen
Dokumen
perencanaan,
10
10
10
10
10
10
10
Perencanaan
pengendalian dan
dokume 206.590.00 dokume
dokume
dokume 42,892,187.0 dokume 44,178,952.6 dokume 45,504,321.1 dokume
,
40,430,000 41,642,900
penganggaran
n 0 n n n 0 n 1 n 9 n
Pengendalia
OPD
n, dan
Laporan
Capaian Laporan Kinerja 8 8 8 8 8 8 8
Kinerja OPD laporan laporan laporan - laporan - laporan - laporan - laporan
SKPD
JUMLAH 118,045,19 130,576,01 134,493,29 138.528.097. 142,683,940, 146.964.458.
6,956 8,321 8,871 837 771.85 995
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
1 Derajat Kesehatan
Meningkat
Jumlah Kematian Ibu 0,00
orang
0,00
orang
0,00
orang
4,00 orang Persentase Ibu Hamil
Mendapatkan Pelayanan
Antenatal sesuai Standar
25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 5.049.432.000
Angka Kematian Bayi 0,00 0,00 0,00 7,13 Persentase Ibu Bersalin
Mendapatkan Pelayanan
Persalinan sesuai Standar
25% 50% 75% 100%
Prevalensi Balita gizi buruk
dan kurang
0,00
persen
0,00
persen
0,00
persen
8,42
persen
Persentase Bayi Baru Lahir
Mendapatkan Pelayanan
sesuai Standar
25% 50% 75% 100%
Prevalensi stunting 0,00
persen
0,00
persen
0,00
persen
12,60
persen
Persentase balita
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
25% 50% 75% 100%
Cakupan Keluarga dengan
indikator keluarga sehat
0,00
persen
0,00
persen
0,00
persen
45,00
persen
Persentase anak pada usia
pendidikan dasar
mendapatkan skrining
25% 50% 75% 100%
Persentase warga negara
Indonesia usia 60 tahun ke
atas mendapat skrening
25% 50% 75% 100%
Jumlah Wilayah yang
melaksanakan KTR
404 404 404 404
Cakupan Kelurahan Siaga
Aktif (Mandiri)
48.89% 53.96% 55.00% 58%
Persentase rumah, Tempat-
tempat Umum (TTU),
Tempat Pengolahan
91.50% 93.55% 95.54% 96.00%
Persentase Kualitas Air
Minum yang memenuhi
Syarat Kesehatan
89.50% 89.50% 89.50% 89.50%
Persentase Institusi yang
melaksanakan UKK
100% 100% 100% 100%
23,07 % 49,28 % 84,61 % 99,99 % 1.511.633.000
1.Petugas mendapatkan update
knowledge dalam pelayanan KIA
Gizi
306.00 orang 20.59% 38.56% 79.08% 100.00% 136.247.500
2.Jumlah Kader yang mengikuti
peningkatan kapasitas pelayanan
KIA Gizi
216.00 orang 56.02% 62.96% 100.00% 100.00% 21.989.000
3.Dokumen Surveilans KIA Gizi 15.00 dokumen 26.67% 53.33% 93.33% 100.00% 421.418.520
4.Draf Kebijakan Pelayanan KIA
Gizi
1.00 DOKUMEN 25.00% 25.00% 75.00% 100.00% 23.720.000
5.Jumlah Faskes mendapatkan
pembinaan Pelayanan KIA Gizi
20.00 FASKES 0.00% 20.00% 90.00% 100.00% 25.314.000
6.Dokumen Perencanaan KIA Gizi 1.00 DOKUMEN 20.00% 50.00% 80.00% 100.00% 736.318.400
7.Skrening Hipotiroid Kongenital 1.00 DOKUMEN 20.00% 50.00% 80.00% 100.00% 134.200.000
8.Terpilihnya ibu hamil sehat dan
baduta sehat tingkat kota Yk
10.00 ORANG 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 46.960.000
18,95 % 45,58 % 74,63 % 100,01 % 1.974.155.000
1. Institusi Kesehatan yang
melaksanakan Promosi
Kesehatan
21.00 institusi 17.14% 42.86% 68.57% 100.00% 195.814.052
PERUBAHAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Pembinaan Kesehatan Keluarga dan
Gizi Masyarakat
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
2. Institusi Pendidikan yang
melaksanakan Promosi
Kesehatan
300.00 sekolah 16.22% 48.65% 81.08% 100.00% 153.530.000
3. Tempat-tempat Ibadah yang
melaksanakan Promosi
Kesehatan
200.00 lokasi (masjid) 20.00% 50.00% 80.00% 100.00% 31.300.000
4.Promosi Kesehatan Melalui
Media Massa
3.00 Media 21.74% 52.17% 82.61% 100.00% 473.380.000
5. Publikasi program kesehatan
melalui kegiatan massal
1.00 kegiatan 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 40.000.000
6. Stratifikasi Kelurahan Siaga
(KESI) di Kota
1.00 dokumen 14.81% 37.04% 70.37% 100.00% 129.140.000
7. Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
1.00 dokumen 14.81% 37.04% 70.37% 100.00% 358.875.000
8. Profil PHBS 1.00 dokumen 16.67% 41.67% 66.67% 100.00% 93.140.000
9. Data layanan lansia di rumah
sehat lansia
12.00 bulan 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 283.885.359
10. Pelatihan pengendalian
dampak buruk rokok bagi petugas
dan masyarakat
60.00 orang 20.00% 50.00% 80.00% 100.00% 264.990.000
22,23 % 52,22 % 79,01 % 100,00 % 1.162.969.000
1. Jumlah sampel pemeriksaan
kualitas air di Kota Yogyakarta
300.00 sampel 10.83% 43.33% 72.50% 100.00% 102.315.000
2. Jumlah sekolah yang
mengaplikasikan persyaratan
kesehatan lingkungan
50.00 sekolah 25.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2.810.000
3. Dokumen lingkungan sebagai
pengelolaan & pemantauan
lingkungan
2.00 dokumen 25.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.330.600
4. Data Kesehatan Lingkungan 1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 1.202.374.380
5. Penguatan Pengelola Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
30.00 org 25.00% 100.00% 100.00% 100.00% 12.040.000
6. Desinfo tentang penyehatan
lingkungan
50.00 org 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 6.104.000
7. Data Pengelolaan Limbah
Medis
1.00 dokumen 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 5.300.000
8. Penguatan Pengururs pokmair,
Pengelola DAM dan PDAM
120.00 org 0.00% 50.00% 75.00% 100.00% 20.129.600
9. Puskesmas dan rumah sakit
yang dinilai kebersihannya
18.00 Puskesmas 76.40% 78.69% 97.71% 100.00% 11.780.000
10. Puskesmas yang diperiksa
kebisingan dan pencahayaan
indoor
5.00 Puskesmas 10.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.685.800
11. Dokumen lokasi unggulan
Kota Sehat di Kota Yogyakarta
1.00 dokumen 7.10% 16.53% 91.62% 100.00% 123.445.000
12. Sosialisasi penerapan prinsip
kesehatan kerja
60.00 org 10.91% 66.91% 87.86% 100.00% 32.330.000
Penyehatan Lingkungan dan
Kesehatan Kerja
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
51,33 % 72,67 % 86,12 % 100,01 % 400.675.000
1. Jumlah sampel pemeriksaan
kualitas air di Kota Yogyakarta
2200.00 sampel 90.50% 100.00% 100.00% 100.00% 154.566.414
Jumlah sampel pemeriksaan
kualitas pangan di Kota
Yogyakarta
100.00 sampel 30.00% 66.00% 82.00% 100.00% 84.769.710
Data pengelolaan limbah medis
cair dan padat
1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 171.638.990
Persentase penderita TB
mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar
25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % 2.072.940.000
Persentase orang berisiko
terinfeksi HIV AiDs ( Ibu
25% 50% 75% 100%
Persentase penderita TB
mendapatkan pelayanan
25% 50% 75% 100%
Persentase penduduk kota
usia 15 s/d 59 tahun
25% 50% 75% 100%
Persentase penderita
hipertensi mendapatkan
25% 50% 75% 100%
Persentase penderita
Diabetes melitus
25% 50% 75% 100%
Persentase orang dengan
gangguan Jiwa (ODGJ)
25% 50% 75% 100%
Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita
100% 100% 100% 100%
Cakupan Kelurahan
Mengalami KLB yang
100% 100% 100% 100%
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child
100% 100% 100% 100%
13,68 % 43,00 % 69,48 % 100,01 % 274.020.000
1. Dokumen Surveilans
Epidemiologi
3.00 Dokumen 25.00% 56.25% 81.25% 100.00% 49.530.000
2. Dokumen Penyelidikan
Epidemiologi
12.00 Dokumen 31.82% 72.73% 90.91% 100.00% 17.860.000
3. Dokumen Surveilans Penyakit
Yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)
12.00 Dokumen 7.69% 38.46% 69.23% 100.00% 59.950.000
4. Buletin Sistem Kewaspadaan
Dini dan Respon (SKDR)
52.00 Edisi 11.11% 36.89% 63.89% 100.00% 55.647.180
5. Dokumen Sistem Informasi
Kesehatan Puskesmas dan
Rumah Sakit
12.00 Dokumen 6.67% 33.33% 66.67% 100.00% 32.300.000
6. Dokumen Penyebab Kematian
(Cause Of Death)
12.00 Dokumen 8.33% 50.00% 50.00% 100.00% 25.400.000
7. Dokumen Komunikasi Data
Prioritas (KOMDAT)
17.00 Dokumen 11.11% 38.89% 63.89% 100.00% 22.932.492
8. Aplikasi-Server-Database
SIMPUS yang berjalan optimal
18.00 Sistem 23.08% 46.15% 84.62% 100.00% 28.000.000
9. Website Kesehatan berjalan
optimal
1.00 Sistem 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 600
10. Data Profil Kesehatan 1.00 Dokumen 50.00% 75.00% 100.00% 100.00% 2.900.000
Operasional Laboratorium Kesehatan
Lingkungan
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Pengelolaan Surveilans dan Sistem
Informasi Kesehatan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
10,17 % 59,91 % 83,83 % 99,97 % 1.215.055.000
1. Dokumen Pengendalian
Penyakit DBD (Demam Berdarah
Dengue)
1.00 dokumen 3.00% 95.00% 98.00% 100.00% 153.352.770
2. Pelaksanaan fogging focus DBD
& chikungunya &
Penanggulangan KLB
200.00 focus 20.00% 50.00% 80.00% 100.00% 279.280.000
3. Dokumen survei angka bebas
jentik kelurahan
1.00 dokumen 25.00% 90.00% 100.00% 100.00% 5.870.000
4. Peserta sosialisasi kecacingan
bagi guru TK dan Sekolah Dasar
400.00 orang 0.00% 12.50% 100.00% 100.00% 12.800.000
5. Dokumen Pengendalian
Penyakit Tuberculosis
1.00 dokumen 45.00% 62.00% 86.00% 100.00% 35.185.000
6. Pasien TB & PMO yang
memperoleh motivasi untuk
meningkatkan kesembuhan
penyakit TB
200.00 orang 0.00% 0.00% 50.00% 100.00% 222.840.000
7. Pasien TB yang mendapat
Pemberian Makanan Tambahan
(PMT)
100.00 orang 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 30.000.000
8. Data permasalahan TB-HIV 2.00 dokumen 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 5.740.000
9. Petugas dalam penguatan
jejaring internal petugas TB
Puskesmas dan Rumah Sakit
120.00 orang 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 2.940.000
10. Slide TB yang dilakukan
pemeriksaan uji silang/coss chek
slide TB ke RS Respira
2500.00 slide 12.50% 81.25% 95.00% 100.00% 58.350.000
11. Petugas fasyankes yang
mendapatkan training Lab dan TB
MDR
80.00 orang 37.50% 62.50% 100.00% 100.00% 9.800.000
12. Data Infeksi Saluran Paru
Akut (ISPA) dan Data Diare
24.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 4.400.000
13. Data pelacakan kasus kusta 1.00 dokumen 0.00% 50.00% 100.00% 100.00% 2.000.000
14. Data hasil pemeriksaan
spesimen darah risti pada pasien
IMS dan HIV/AIDS
250.00 data 0.00% 25.00% 100.00% 100.00% 35.330.000
15. Data tribulanan Aplikasi SIHA
(Sistem Informasi HIV AIDS) pada
IMS (Infeksi Menular Seksual)
4.00 dokumen 50.00% 75.00% 87.50% 100.00% 7.720.000
16. Dokumen peningkatan
kapasitas layanan HIV
1.00 dokumen 18.00% 44.00% 77.00% 100.00% 125.023.672
17. Data imunisasi , pemeriksaan
hepatitis dan vaksin baru
1.00 dokumen 1.00% 94.00% 97.00% 100.00% 284.240.000
18. Sekolah yang melaksanakan
BIAS (Bulan Imunisasi Anak
Sekolah)
177.00 sekolah 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 7.572.000
19. Peserta penguatan layanan
praktisi swasta
30.00 orang 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3.310.000
Pencegahan, Pengendalian Penyakit
Menular dan Imunisasi
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
20. Data audit kasus kematian
penyakit menular bagi RS dan
Puskesmas
2.00 dokumen 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 5.412.000
21. Frekuensi sosialisasi tentang
pengendalian penyakit menular
10.00 kali 22.00% 58.00% 90.00% 100.00% 12.250.000
22. Petugas puskesmas dan RS
memperoleh informasi terbaru
tentang penatalaksanaan
penyakit menular dan mampu
mengimplementasikannya
90.00 orang 0.00% 50.00% 100.00% 100.00% 6.970.000
10,85 % 54,13 % 67,02 % 70,22 % 583.865.000
1. Peserta Workshop Pencegahan
Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
400.00 orang 25.00% 50.00% 100.00% 100.00% 24.480.000
2. WUS (wanita usia subur) yang
diperiksa untuk deteksi dini
Kanker Leher Rahim dengan
metode IVA
1350.00 Orang 4.44% 100.00% 100.00% 100.00% 184.560.000
3. Orang yang diperiksa untuk
deteksi dini faktor resiko PTM
pada populasi resiko usia >15 th
4500.00 Orang 1.84% 51.53% 98.16% 100.00% 54.700.000
4. Petugas kesehatan
mendapatkan Peningkatan
Kapasitas Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa
240.00 Orang 16.67% 50.00% 83.33% 100.00% 31.440.000
5. Tenaga Pendidik mendapatkan
pelatihan upaya kesehatan jiwa
di sekolah
40.00 Orang 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 10.840.000
6. Data Evaluasi kegiatan
Surveilans PTM Puskesmas
12.00 Dokumen 20.83% 41.67% 75.00% 100.00% 203.232.492
7. Puskesmas mendapatkan OJT
Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
18.00 Puskesmas 50.00% 83.33% 100.00% 100.00% 21.600.000
8. Dokumen Rencana Aksi Daerah
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 Dokumen 20.00% 50.00% 85.00% 100.00% 26.640.000
9. Pengembangan POSBINDU
Faktor Risiko PTM
1.00 Posbindu 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 5.297.000
10. ASN Pemerintah Kota
Yogyakarta terperiksa Narkoba
1165.00 Orang 22.32% 91.85% 100.00% 100.00% 12.240.000
11. Ketersediaan Posbindu Kit 1.00 Dokumen 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
Indeks kepuasan layanan
kesehatan puskesmas
79,00 79,00 79,00 79,00 52.089.681.545
34,43 % 63,42 % 88,42 % 100,00 % 1.102.850.277
Pencegahan, Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Program Pelayanan Kesehatan Dasar
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Danurejan 1
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
Operasional pelayanan kesehatan
perorangan Puskesmas
Danurejan 1
12.00 bulan 34.43% 63.42% 88.42% 100.00% 868.201.765
47,77 % 76,08 % 89,37 % 100,00 % 724.052.872
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas
Danurejan II
12.00 bulan 47.77% 76.08% 89.37% 100.00% 587.387.000
35,55 % 64,20 % 85,47 % 100,00 % 1.536.320.697
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas
Gedongtengen
12.00 bulan 35.55% 64.20% 85.47% 100.00% 1.419.221.833
37,13 % 60,86 % 84,09 % 100,00 % 1.535.136.489
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas GK 1
12.00 Bulan 37.13% 60.86% 84.09% 100.00% 1.213.946.885
40,76 % 69,54 % 90,29 % 100,00 % 738.526.593
Operasional pelayanan kesehatan
perorangan Puskesmas GK-II
12.00 bulan 40.76% 69.54% 90.29% 100.00% 689.837.251
52,39 % 78,36 % 96,94 % 100,00 % 1.088.462.221
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas
Gondomanan
12.00 Bulan 52.39% 78.36% 96.94% 100.00% 952.266.513
32,45 % 84,75 % 93,24 % 100,00 % 2.712.337.582
Layanan Kesehatan di Puskesmas
Jetis
12.00 bulan 32.45% 84.75% 93.24% 100.00% 2.165.000.000
36,00 % 65,37 % 88,36 % 100,00 % 1.436.908.814
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas Kotagede
I
12.00 Bulan 36.00% 65.37% 88.36% 100.00% 1.489.965.421
17,90 % 50,73 % 79,86 % 100,00 % 905.979.147
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas Kotagede
II
12.00 Bulan 17.90% 50.73% 79.86% 100.00% 832.536.100
36,00 % 53,00 % 81,00 % 100,00 % 1.216.476.426
Operasional pelayanan kesehatan
perorangan Puskesmas Kraton
12.00 bulan 36.00% 53.00% 81.00% 100.00% 1.008.018.400
26,60 % 62,60 % 90,70 % 100,00 % 2.331.495.640
Operasional pelayanan kesehatan
perorangan Puskesmas
Mantrijeron
12.00 bulan 26.60% 62.60% 90.70% 100.00% 2.150.000.000
31,00 % 56,00 % 81,00 % 100,00 % 2.859.560.720
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Kraton
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Danurejan 2
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gedongtengen
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gondokusuman 1
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gondokusuman 2
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Gondomanan
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Jetis
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Kotagede 1
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Kotagede 2
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Mantrijeron
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Mergangsan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
Operasional pelayanan kesehatan
perorangan Puskesmas
Mergangsan
12.00 bulan 31.00% 56.00% 81.00% 100.00% 2.089.351.623
37,00 % 59,00 % 86,00 % 100,00 % 1.016.086.333
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas
Ngampilan
12.00 bulan 37.00% 59.00% 86.00% 100.00% 1.160.287.800
35,12 % 61,36 % 83,54 % 100,00 % 907.365.147
Operasional Pelayanan Kesehatan
Perorangan Puskesmas
Pakualaman
12.00 bulan 35.12% 61.36% 83.54% 100.00% 648.052.462
31,00 % 66,00 % 89,00 % 100,00 % 2.845.244.468
Operasional pelayanan kesehatan
perorangan puskesmas Tegalrejo
12.00 bulan 31.00% 66.00% 89.00% 100.00% 2.921.111.025
35,55 % 64,00 % 85,24 % 100,00 % 2.706.613.627
Operasional pelayanaan
kesehatan perorangan
puskesmas
12.00 bulan 35.55% 64.00% 85.24% 100.00% 2.538.417.190
42,00 % 67,00 % 87,12 % 100,00 % 1.107.557.975
Operasional pelayanan kesehatan
perorangan puskesmas
Umbulharjo II
12.00 bulan 42.00% 67.00% 87.12% 100.00% 1.100.340.000
21,19 % 63,34 % 92,00 % 100,00 % 1.924.192.117
Operasional pelayanan kesehatan
Perorangan Puskesmas
Wirobrajan
12.00 bulan 21.19% 63.34% 92.00% 100.00% 1.533.149.651
23,97 % 50,91 % 83,06 % 100,00 % 1.300.399.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Danurejan 1
1.00 dokumen 26.49% 52.43% 81.08% 100.00% 963.618.304
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 13.51% 46.96% 95.95% 100.00% 130.140.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 23.08% 38.46% 84.62% 100.00% 13.980.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 22.45% 46.94% 82.65% 100.00% 84.440.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 5.56% 38.89% 94.44% 100.00% 31.185.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular.
1.00 dokumen 15.38% 50.00% 88.46% 100.00% 20.152.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 20.93% 50.00% 79.07% 100.00% 56.883.000
27,57 % 53,79 % 81,11 % 99,99 % 1.148.651.000
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Ngampilan
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Pakualaman
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Tegalrejo
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Umbulharjo 1
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Umbulharjo 2
Upaya Kesehatan Perorangan
Puskesmas Wirobrajan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Danurejan 1
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Danurejan 2
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Danurejan II
1.00 dokumen 31.45% 53.46% 77.36% 100.00% 603.293.936
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 11.60% 75.14% 90.61% 100.00% 122.675.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 40.71% 74.29% 95.71% 100.00% 65.200.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 26.73% 45.54% 79.21% 100.00% 157.327.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 15.00% 35.00% 78.33% 100.00% 93.818.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 dokumen 26.53% 55.10% 89.80% 100.00% 51.726.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 25.00% 36.11% 88.89% 100.00% 54.611.000
25,95 % 50,57 % 78,60 % 100,00 % 2.011.412.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Gedongtengen
1.00 Dokumen 28.95% 53.95% 78.07% 100.00% 1.448.885.531
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak dan Gizi
1.00 Dokumen 24.21% 40.00% 70.53% 100.00% 175.952.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 Dokumen 14.29% 42.86% 91.43% 100.00% 73.765.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 Dokumen 12.60% 38.58% 84.25% 100.00% 144.788.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 Dokumen 14.29% 64.29% 92.86% 100.00% 30.077.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 Dokumen 11.76% 29.41% 88.24% 100.00% 29.244.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 Dokumen 21.60% 45.68% 75.93% 100.00% 108.700.000
25,71 % 48,13 % 78,39 % 99,99 % 1.603.044.000
1. Penyelenggaraan manajemen
Puskesmas Gondokusuman 1
1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 1.018.807.176
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 34.09% 58.33% 93.18% 100.00% 108.720.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 8.33% 41.67% 83.33% 100.00% 29.070.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 29.63% 44.44% 77.78% 100.00% 98.910.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 14.29% 28.57% 47.62% 100.00% 30.102.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 dokumen 29.55% 45.45% 86.36% 100.00% 278.935.000
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Gondokusuman 1
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Gedongtengen
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 8.89% 26.67% 93.33% 100.00% 53.600.000
22,87 % 51,46 % 78,54 % 100,00 % 1.692.616.000
1.Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Gondokusuman II
1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 813.442.916
2.Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 8.73% 51.20% 87.35% 100.00% 236.107.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 49.52% 98.39% 98.39% 100.00% 15.845.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 25.00% 53.75% 86.25% 100.00% 76.640.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 27.52% 73.64% 96.12% 100.00% 85.499.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 dokumen 7.14% 7.14% 78.57% 100.00% 20.180.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 444.901.432
23,16 % 47,09 % 75,23 % 99,99 % 1.352.278.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Gondomanan
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 866.350.035
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak dan Gizi
1.00 dokumen 21.38% 40.40% 68.84% 100.00% 160.850.000
3. Pengendalian Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 4.90% 23.53% 64.71% 100.00% 34.499.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 dokumen 15.00% 33.33% 72.50% 100.00% 91.974.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 21.85% 44.44% 78.15% 100.00% 133.909.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 19.31% 49.61% 87.75% 100.00% 87.663.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 61.11% 83.33% 100.00% 100.00% 14.335.000
23,39 % 51,57 % 77,12 % 99,99 % 1.322.550.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas JETIS
12.00 bulan 22.99% 52.87% 72.41% 100.00% 744.218.665
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
312.00 ibu hamil 15.57% 37.13% 85.03% 100.00% 120.150.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
27072.00 orang 23.08% 47.44% 80.77% 100.00% 66.766.920
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
27072.00 orang 26.82% 52.94% 82.70% 100.00% 202.729.600
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
27072.00 orang 15.63% 53.13% 76.56% 100.00% 56.275.000
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Gondokusuman 2
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Gondomanan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Jetis
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
27072.00 orang 15.00% 30.00% 85.00% 100.00% 44.925.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
27072.00 orang 39.18% 67.01% 94.85% 100.00% 87.485.000
24,12 % 48,87 % 77,82 % 99,99 % 858.207.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Kotagede I
1.00 Dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 545.189.920
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak dan Gizi
1.00 Dokumen 19.15% 46.81% 78.72% 100.00% 58.060.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 Dokumen 28.57% 42.86% 80.95% 100.00% 19.865.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 Dokumen 42.22% 62.22% 84.44% 100.00% 68.420.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 Dokumen 21.43% 42.86% 92.86% 100.00% 26.070.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 Dokumen 25.00% 75.00% 100.00% 100.00% 4.615.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 Dokumen 14.81% 40.74% 81.48% 100.00% 148.475.000
22,15 % 45,16 % 80,22 % 100,01 % 799.697.400
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Kotagede II
1.00 dokumen 21.18% 43.53% 78.82% 100.00% 511.485.900
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 18.46% 43.08% 81.54% 100.00% 154.080.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 34.78% 56.52% 82.61% 100.00% 28.464.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 23.08% 46.15% 80.77% 100.00% 30.765.500
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 23.08% 30.77% 76.92% 100.00% 16.536.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular.
1.00 dokumen 50.00% 83.33% 100.00% 100.00% 8.144.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 30.77% 59.62% 86.54% 100.00% 50.222.000
26,02 % 51,96 % 80,97 % 99,99 % 1.396.507.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Kraton
1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 182.617.120
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak dan Gizi
1.00 dokumen 24.63% 50.09% 78.27% 100.00% 366.439.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 5.35% 53.76% 96.67% 100.00% 23.280.000
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Kotagede 1
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Kotagede 2
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Kraton
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 33.99% 55.23% 90.80% 100.00% 148.521.000
5. Penyelenggaraan Kesehatan
Lingkungan
1.00 dokumen 43.69% 60.42% 97.82% 100.00% 82.099.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 dokumen 23.12% 49.70% 81.73% 100.00% 77.351.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 23.20% 51.68% 78.03% 100.00% 516.200.245
24,01 % 57,88 % 86,06 % 99,99 % 2.055.800.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Mantrijeron
1.00 dokumen 25.00% 60.00% 86.00% 100.00% 1.216.857.295
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 22.22% 60.00% 85.56% 100.00% 299.050.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 9.09% 43.18% 79.55% 100.00% 70.700.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 24.14% 53.10% 86.21% 100.00% 470.444.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 32.69% 67.31% 96.15% 100.00% 92.921.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular.
1.00 dokumen 22.22% 50.00% 83.33% 100.00% 118.930.705
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 15.15% 51.52% 87.88% 100.00% 31.590.000
21,69 % 48,50 % 80,03 % 100,00 % 1.052.117.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Mergangsan
1.00 Dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 547.562.780
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak dan Gizi
1.00 Dokumen 22.22% 47.22% 84.72% 100.00% 181.192.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 Dokumen 10.53% 42.11% 92.11% 100.00% 23.210.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 Dokumen 19.93% 48.69% 83.66% 100.00% 279.202.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 Dokumen 7.69% 38.46% 76.92% 100.00% 35.769.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 Dokumen 23.53% 47.06% 88.24% 100.00% 28.798.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 Dokumen 9.17% 48.62% 91.74% 100.00% 44.379.000
29,65 % 52,84 % 82,46 % 99,99 % 1.109.834.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Ngampilan
1.00 Dokumen 32.69% 58.60% 82.31% 100.00% 740.942.743
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak dan Gizi
1.00 Dokumen 3.57% 48.21% 73.21% 100.00% 51.990.000
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Mantrijeron
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Mergangsan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Ngampilan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 Dokumen 14.13% 41.85% 88.36% 100.00% 11.570.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 Dokumen 21.90% 36.67% 79.84% 100.00% 141.393.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 Dokumen 9.10% 28.60% 58.62% 100.00% 17.303.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 Dokumen 5.30% 17.94% 98.47% 100.00% 53.055.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 Dokumen 51.38% 59.98% 87.44% 100.00% 93.580.000
25,65 % 46,33 % 84,24 % 100,00 % 720.694.000
1. Dokumen Penyelenggaraan
Manajemen Puskesmas
Pakualaman
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 208.270.087
2. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan
Gizi
1.00 dokumen 15.00% 42.11% 89.07% 100.00% 121.896.641
3. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 22.92% 57.29% 89.58% 100.00% 25.131.000
4. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 24.78% 43.63% 82.68% 100.00% 192.397.500
5. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 32.78% 53.33% 90.28% 100.00% 36.104.000
6. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 dokumen 48.84% 63.33% 93.24% 100.00% 36.695.000
7. Dokumen Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Lain
1.00 dokumen 31.25% 37.50% 93.75% 100.00% 100.199.668
20,37 % 50,58 % 83,81 % 100,00 % 1.607.018.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Tegalrejo
1.00 dokumen 22.73% 50.00% 77.27% 100.00% 333.631.363
2. Penyelenggaraan Upaya
Pelayanan Gizi dan Kesehatan
Keluarga
1.00 dokumen 11.61% 45.54% 85.71% 100.00% 346.820.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pelayanan Penyakit Menular
1.00 dokumen 14.71% 70.59% 91.18% 100.00% 98.504.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Pelayanan Penyakit Tidak
Menular
1.00 dokumen 28.57% 46.43% 82.14% 100.00% 81.870.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Pemberdayaan Masyarakat dan
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 22.22% 50.43% 86.32% 100.00% 427.227.200
6. Penyelanggaraan Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
1.00 dokumen 25.00% 53.57% 92.86% 100.00% 82.460.000
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Pakualaman
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Tegalrejo
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
7. Penyelenggaraan Upaya
Pelayanan Kesehatan Lainnya
1.00 dokumen 24.44% 51.11% 80.00% 100.00% 243.850.181
23,38 % 51,75 % 80,30 % 100,00 % 839.669.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Umbulharjo 1
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 224.056.660
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 15.00% 48.34% 82.31% 100.00% 127.106.000
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 39.88% 72.47% 98.44% 100.00% 25.715.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 29.79% 54.90% 87.81% 100.00% 63.590.000
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 39.88% 72.47% 98.44% 100.00% 40.137.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular.
1.00 dokumen 29.79% 54.90% 87.81% 100.00% 26.664.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 332.400.000
25,65 % 50,55 % 76,33 % 99,99 % 1.357.672.000
1. penyelenggaraan manajemen
Puskesmas Umbulharjo II
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 597.749.074
2. penyelenggaraan upaya
kesehatan ibu anak dan gizi
1.00 dokumen 12.33% 45.21% 78.08% 100.00% 66.621.000
3. penyelenggaraan upaya
pencegahan pengendalian
penyakit menular
1.00 dokumen 32.35% 44.12% 70.59% 100.00% 52.815.000
4. penyelenggaraan upaya
promosi kesehatan
1.00 dokumen 24.39% 53.66% 79.27% 100.00% 136.000.000
5. penyelenggaraan upaya
pengendalian kesehatan
lingkungan
1.00 dokumen 31.17% 49.35% 84.42% 100.00% 52.464.000
6. penyelenggaraan upaya
pencegahan pengendalian
penyakit tidak menular
1.00 dokumen 44.44% 66.67% 91.11% 100.00% 59.797.000
7. penyelenggaraan upaya
kesehatan lain
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 436.636.699
24,09 % 51,30 % 79,09 % 100,01 % 1.166.349.000
1. Penyelenggaraan Manajemen
Puskesmas Wirobrajan
1.00 dokumen 16.67% 50.00% 83.33% 100.00% 94.108.000
2. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi
1.00 dokumen 19.30% 45.61% 79.53% 100.00% 283.627.900
3. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Menular
1.00 dokumen 30.00% 60.00% 87.50% 100.00% 103.020.000
4. Penyelenggaraan Upaya
Promosi Kesehatan
1.00 dokumen 8.18% 18.24% 73.58% 100.00% 123.820.000
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Umbulharjo 1
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Umbulharjo 2
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas Wirobrajan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
5. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lingkungan
1.00 dokumen 54.69% 62.50% 87.50% 100.00% 29.207.000
6. Penyelenggaraan Upaya
Pencegahan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
1.00 dokumen 32.61% 63.04% 89.13% 100.00% 43.565.000
7. Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Lain
1.00 dokumen 28.57% 59.52% 76.19% 100.00% 525.484.897
Persentase penduduk miskin
mendapatkan jaminan
kesehatan
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 44.499.126.000
Persentase penduduk yang
mempunyai JKN
96.11% 96.11% 100% 100%
Persentase Fasilitas
kesehatan milik pemerintah
yang difasilitasi akreditasi
95% 95% 95% 0%
Persentase Fasilitas
kesehatan tingkat pertama
milik pemerintah yang
memenuhi standar
100% 100% 100% 0%
Persentase Rumah Sakit
yang mendapat
pendampingan sistem
pelayanan rujukan
84.21% 84.21% 84.21% 0%
Persentase Rumah Sakit dan
Puskesmas yang
terakreditasi
0.0% 0.0% 0.0% 79.49%
Cakupan Penanganan
Kegawatdaruratan
Kesehatan
100% 100% 100% 100%
Persentase hasil
pemeriksaan Kesehatan
Jemaah Haji
100% 100% 100% 100%
18,31 % 87,01 % 96,88 % 99,99 % 3.151.135.000
1. Tenaga kesehatan di
Puskesmas dan Dinas Kesehatan
dapat melaksanakan program
pelayanan kesehatan dasar
600.00 orang 33.33% 60.00% 73.33% 100.00% 41.500.000
2. Dokumen hasil koordinasi &
Evaluasi Pelayanan Program
Yankes Primer dan Rujukan
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 97.837.476
3. Data hasil Penilaian Kinerja
Puskesmas
1.00 dokumen 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 1.400.000
4. Data Standart Pelayanan
Minumal (SPM)
1.00 dokumen 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 1.200.000
5. Data hasil Aplikasi Sarana
Prasarana Alat Kesehatan
(ASPAK)
1.00 dokumen 33.33% 66.67% 66.67% 100.00% 11.460.000
6. Dokumen hasil sosialisasi
kebijakan pelayanan kesehatan
kepada FKTP & FKTL
1.00 dokumen 0.00% 50.00% 100.00% 100.00% 23.640.000
Program Upaya Pelayanan
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Primer dan
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
7. Rumah Sakit mendapatkan
pembinaan pelayanan kesehatan
lanjutan
1.00 dokumen 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 34.500.000
8. Dokumen pelaksanaan
kegaiatan bersumberdana DAK
2.00 laporan 18.18% 90.00% 98.00% 100.00% 3.076.935.169
18,31 % 35,90 % 56,18 % 73,80 % 527.781.000
1. Jumlah Puskesmas Yang
Memberikan pelayanan
kesehatan haji
18.00 puskesmas 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 20.525.000
2. Dokumen Evaluasi Pelayanan
Program Yankesus
1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 327.517.476
3. Data hasil Pengukuran
Kebugaran Jasmani
1.00 dokumen 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 13.145.000
4. Pembinaan Penyehat
Tradisional
2.00 kegiatan 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 13.790.000
5. Pelayanan Kesehatan jamkesus
pada difabel
150.00 orang 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 14.491.000
6. Pelayanan P3K dan Bencana
Kesehatan
3.00 posko 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
28,18 % 55,85 % 83,47 % 100,00 % 39.014.613.000
1. Dokumen MOU & Perwal
Jamkesda
2.00 dokumen 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 1.200.000
2. Jumlah sosialisasi mekanisme
pelayanan Jaminan kesehatan
bagi petugas kesehatan,
stakeholder lintas sektor dan
masyarakat
31.00 kegiatan 64.52% 100.00% 100.00% 100.00% 51.595.000
3. Dokumen hasil kegiatan
koordinasi perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi
jaminan kesehatan
1.00 dokumen 24.99% 49.98% 74.97% 100.00% 125.423.200
4. Jaminan pembiayaan
kesehatan untuk korban
kekerasan perempuan dan anak
,pelayanan yang tidak bisa
dijamin BPJS , pelayanan 24 jam
pertama PSC 119 YES dan
persalinan
12.00 kegiatan 28.00% 56.00% 83.00% 100.00% 5.586.520.000
5. Dokumen hasil monitoring
evaluasi pelayanan kesehatan
dalam sistem JKN
1.00 dokumen 28.00% 56.00% 83.00% 100.00% 25.478.408.000
6. Dokumen hasil monev dana
kapitasi dan anti Fraud FKTP milik
Pemerintah
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 43.140.000
7. Dokumen sosialisasi, monev
dan pendampingan akreditasi
1.00 dokumen 33.33% 50.00% 100.00% 100.00% 1.141.400.000
12,74 % 67,93 % 83,07 % 100,00 % 1.805.597.000
Pelaksanaan kegiatan PSC 119
YES
12.00 dokumen 12.74% 67.93% 83.07% 100.00% 2.007.092.834
Pelayanan Kesehatan Khusus
Pengelolaan Penjaminan dan
Peningkatan Mutu Kesehatan
Pengelolaan Operasional Public
Safety Center 119
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
Indeks kepuasan layanan
kesehatan rumah sakit
pratama
71,00 71,00 71,00 71,00 38.143.082.188
43,00 % 66,00 % 85,00 % 100,00 % 16.473.381.188
Operasional pelayanan kesehatan
rujukan RS
12.00 bulan 43.00% 66.00% 85.00% 100.00% 8.085.527.711
34,00 % 54,00 % 82,00 % 100,00 % 21.669.701.000
Operasional pendukung
pelayanan kesehatan rujukan RS
9.00 Dokumen 34.00% 54.00% 82.00% 100.00% 15.984.677.219
Persentase Fasilitas
kesehatan yang sesuai
standar
75,00 % 80,00 % 82,00 % 84,00 % 9.160.919.000
Persentase tenaga
Kesehatan yang berijin
75% 75% 80% 80%
Persentase sertifikasi hotel,
restoran dan kolam renang
yang sudah tersertifikasi laik
65% 65% 75% 75%
Persentase Tenaga
Kesehatan sesuai
Kompetensi
90% 90% 90% 90%
Persentase Tenaga Penyehat
Tradisional yang terdaftar
70% 70% 70% 70%
Persentase ketersediaan
obat, vaksin dan alkes
96% 96% 97% 97%
Persentase penggunaan obat
rasional di Puskesmas
95% 95% 95% 95%
22,92 % 46,72 % 73,31 % 94,27 % 596.126.000
1. Sertifikasi Penyuluhan
Keamanan Pangan ( PKP )
Masyarakat di Kota Yogyakarta
450.00 Orang 22.22% 44.44% 88.89% 100.00% 99.800.000
2. Produsen Industri Rumah
Tangga mendapat sertifikat
Produk Pangan Industri Rumah
Tangga (SP- PIRT )
450.00 Nomor PIRT 25.33% 50.67% 76.00% 100.00% 22.400.000
3. Tenaga kesehatan
mendapatkan layanan regulasi
dibidang kesehatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
1000.00 tenaga 25.20% 50.40% 75.60% 100.00% 262.101.920
4. Tenaga pelayanan kesehatan
mendapatkan layanan regulasi
dan sertifikasi dalam sesuai
dengan bidangnya, Dokumen
penyelesaian permasalahan
regulasi dan sertifikasi dalam
organisasi profesi
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 28.330.000
5. Pengelola fasilitas Sarana
kesehatan mendapatkan
pengetahuan tentang regulasi
dan sertifikasi pelayanan
kesehatan
250.00 pengelola sarana 25.20% 50.40% 75.60% 100.00% 88.754.000
Pembinaan Regulasi Sarana
Prasarana dan Sertifikasi Bidang
Program Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan
Rumah Sakit "Pratama"
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Rujukan Rumah Sakit "Pratama"
Program Regulasi dan
Pengembangan Sumber Daya
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
No Sasaran IndikatorTarget 2019
Program/Kegiatan/KeluaranTarget 2019
Anggaran
2 8
Tolok Ukur
Program/Kegiatan
6. Dokumen revisi perwal No. 13
tahun 2009 tentang juklak izin
penyeleggaraan sarana
kesehatan dan izin tenaga
kesehatan
1.00 dokumen 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 31.000.000
7. Desinfo lintas Program
kabupaten kota dan antar
propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
40.00 orang lintas program 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2.800.000
8.Sarasehan untuk Masyarakat
mendapatkan pengetahuan dan
peningkatanpemahaman
manfaat SPP-IRT dalam
mewujudkan keamanan pangan
1.00 dokumen 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% 21.600.000
9. Regulasi tentang sertifikasi
perijinan dan tanda terdaftar
bidang kesehatan
1.00 dokumen 0.00% 50.00% 100.00% 100.00% 5.250.000
10. Sertifikasi Penyuluhan
Hygiene Sanitasi di Kota
Yogyakarta
150.00 Orang 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
25,39 % 47,85 % 89,93 % 100,00 % 895.869.000
1.Tenaga kesehatan teladan di
Puskesmas terpilih tingkat Kota
Yogyakarta
5.00 profesi 11.50% 60.50% 71.00% 100.00% 86.875.000
2.Pemetaan kebutuhan dan
distribusi Praktek Kerja Lapangan
Mahasiswa dan Penelitian di
lingkungan Dinkes Kota
Yogyakarta
10.00 bulan 12.50% 50.50% 68.50% 100.00% 5.700.000
3.Dokumen perencanaan SDMK 1.00 dokumen 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 3.520.000
4. Penyegaran SDMK 17.00 jenis 8.00% 34.00% 75.00% 100.00% 95.338.844
5.Dokter mendapat sertifikat
ATLS dan atau ACLS
20.00 orang 61.50% 100.00% 100.00% 100.00% 90.000.000
6.Tenaga Kesehatan mendapat
Sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS
20.00 orang 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 60.000.000
7.Tim PPGD mendapatkan
penyegaran
20.00 tim 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 80.000.000
8.Pembaruan Data SDMK tingkat
Kota Yogyakarta
2.00 dokumen 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 3.800.000
9.Peningkatan Kapasitas SDMK
Dinas Kesehatan
156.00 orang 46.50% 78.50% 87.00% 100.00% 361.560.000
10.Penilaian Kompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan
1.00 dokumen 61.50% 68.50% 89.50% 100.00% 10.460.000
11.Petugas Puskesmas
mendapatkan pengetahuan untuk
Layanan Disabilitas
25.00 orang 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 9.000.000
12. Peserta
seminar/kursus/workshop
191.00 orang 4.00% 7.00% 99.00% 100.00% 161.700.000
Pembinaan dan Pengembangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Daftar Penghargaan Dinas Kesehatan tahun 2019
Nomor Nama Penghargaan/Award Penyelenggara/
Pemberi Award
Waktu Penyerahan
(bulan)
Keterangan
Penghargaan/Award
1 2 3 4 5
1 Puskesmas Mergangsan sebagai Puskesmas Dengan
Pelayanan Anak Terbaik Tingkat Nasional tahun 2019
Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
23 Juli 2019 Penghargaan atas pelayanan di
Puskesmas Mergangsan yang ramah
terhadap anak
2 Hermin Sunarti, ST (Petugas Sanitarian Pusk.
Gondomanan) sebagai Sanitarian/ Petugas Kesehatan
Lingkungan TerbaikTingkat Nasional Tahun 2019
Program STBM ODF/SBS
Kementerian Kesehatan RI 2 Oktober 2019 Sanitarian/Petugas Kesling award a.n.
Hermin Sunarti, ST (Petugas
Sanitarian Pusk. Gondomanan)
3 Akreditasi Paripurna Puskesmas Tegalrejo Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Paripurna
4 Akreditasi Paripurna Puskesmas Mergangsan Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Paripurna
5 Akreditasi Paripurna Puskesmas Gondomanan Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Paripurna
6 Akreditasi Paripurna Puskesmas Kotagede I Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Paripurna
7 Akreditasi Paripurna Puskesmas Danurejan I Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Paripurna
8 Akreditasi Paripurna Puskesmas Danurejan II Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Paripurna
9 Akreditasi Paripurna Puskesmas Gondokusuman I Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Paripurna
10 Akreditasi Utama Puskesmas Danurejan II Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Utama
11 Akreditasi Utama Puskesmas Gedongtengen Komisi Akreditasi FKTP Kemenkes RI 22 Oktober 2019 Reakreditasi status Utama
12 Penyelenggaraan kabupaten/ Kota sehat Tahun 2019 Kementrian Kesehatan RI 12-Nov-19 Penyelenggaraan kabupaten/ Kota
sehat Tahun 2019
13 Tri Kusumo bawono ( Dokter Puskesmas
Gedongtengen) Tenaga Kesehatan teladan Tingkat
Nasional
Kementrian Kesehatan RI 22-Nov-19 Tenaga kesehatan Tingkat Nasional
14 Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK) Kemenpan RB 10 Desember 2019 Predikat Puskesmas dengan Wilayah
Bebas dari Korupsi
15 drg. Ambarwati Triwahyuni/ Pelopor Perubahan
Pembangunan Zona Integritas ( ZI ) menuju Wilayah
Bebas Korupsi ( WBK)
Kemenpan RB 10 Desember 2019 Pelopor Perubahan Pembangunan
Zona Integritas ( ZI ) menuju Wilayah
Bebas Korupsi ( WBK)
Foto Penghargaan yang diterima Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2019
1. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat
2. Penghargaan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak Terbaik Tingkat Tingkat Nasional
3. Penghargaan Unit Kerja Pelayanan dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
4. Penghargaan Tenaga kesehatan Teladan Tingkat Nasional
5. Penghargaan Sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas