40
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO 01/11/2016 33232 GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V. (PROMEP)ADAPTADOR USB,ADAPTADOR VGA,ADAPTADOR USB 3,514.80 $ 01/11/2016 33223 ARGELIA CASTILLO PEREZ (PROMEP)CARTUCHO PARA IMPRESORA 5,019.32 $ 01/11/2016 9075 FACULTAD DE MEDICINA DESCENTRALIZADO JULIO 2016 87,653.00 $ 01/11/2016 273449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 119,611.08 $ 01/11/2016 273447 CLUB INDUSTRIAL A.C. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 122,172.44 $ 01/11/2016 273446 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 52,421.02 $ 01/11/2016 885 INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LIMPIEZA EFECTUADOS EN 3 OCASIONES DIFERENTES DEBIDO A EVENTOS DIVERSOS LLEVADOS A CABO EN LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS 252,010.00 $ 01/11/2016 886 INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FORO Y PINTURA EXTERIOR EN EL EDIFICIO DEL TEATRO UNIVERSITARIO. 610,446.98 $ 02/11/2016 887 URRUTIA ARQUITECTURA Y PAISAJISMO S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA SALA DE ENSAYOS DE ORQUESTA DEL TEATRO UNIVERSITARIO, EFECTUADOS EN FUERA DE HORARIO NORMAL PARA NO INTERRUMPIR SUS ENSAYOS 106,563.40 $ 03/11/2016 273500 EVANGELINA RAMÍREZ LARA APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,610.00 $ 03/11/2016 889 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 284,165.20 $ 03/11/2016 273496 LIBRERIA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 35,681.57 $ 03/11/2016 273511 SERVICIO PARA ESTACIONES DE GASOLINA EN MEXICO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,331.59 $ 273499 RODRIGO SOLIS LOPEZ CONSUMO 6,776.00 $ 03/11/2016 273510 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 315.00 $ 03/11/2016 273501 SYS PROFESIONALES S.A. DE C.V. ENERGIA ELECTRICA 38,048.00 $ 03/11/2016 273513 ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 ENERGIA ELECTRICA 12,711.00 $ 03/11/2016 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 7,703.00 $ 03/11/2016 273502 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 755,270.00 $ 03/11/2016 273520 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. VALOR DEL SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EL DIA 02 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO CONCEPTO: REUNION CON JUBILADOS. 278,400.00 $ 03/11/2016 273498 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,931.28 $ 03/11/2016 273507 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 16,640.20 $ 03/11/2016 893 JORGE ANTONIO ESCALANTE LUJAN RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 730,800.00 $ 03/11/2016 891 GERARDO DANIEL GARCIA LOPEZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 574,200.00 $ 03/11/2016 890 GERARDO DANIEL GARCIA LOPEZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 519,071.00 $ 03/11/2016 894 GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 531,512.00 $ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD GASTOS NOVIEMBRE 2016

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE ...transparencia.uanl.mx/.../archivos/gastos/gastos_2016_11.pdf · 02/11/2016 887 urrutia arquitectura y paisajismo s.a. de c.v. trabajos

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

01/11/2016 33232 GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V. (PROMEP)ADAPTADOR USB,ADAPTADOR VGA,ADAPTADOR USB 3,514.80$

01/11/2016 33223 ARGELIA CASTILLO PEREZ (PROMEP)CARTUCHO PARA IMPRESORA 5,019.32$

01/11/2016 9075 FACULTAD DE MEDICINA DESCENTRALIZADO JULIO 2016 87,653.00$

01/11/2016 273449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 119,611.08$

01/11/2016 273447 CLUB INDUSTRIAL A.C. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 122,172.44$

01/11/2016 273446 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 52,421.02$

01/11/2016 885 INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LIMPIEZA EFECTUADOS EN 3 OCASIONES

DIFERENTES DEBIDO A EVENTOS DIVERSOS LLEVADOS A CABO

EN LA BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS

252,010.00$

01/11/2016 886 INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FORO Y PINTURA EXTERIOR EN

EL EDIFICIO DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

610,446.98$

02/11/2016 887 URRUTIA ARQUITECTURA Y PAISAJISMO S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LA SALA DE ENSAYOS DE

ORQUESTA DEL TEATRO UNIVERSITARIO, EFECTUADOS EN

FUERA DE HORARIO NORMAL PARA NO INTERRUMPIR SUS

ENSAYOS

106,563.40$

03/11/2016 273500 EVANGELINA RAMÍREZ LARA APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,610.00$

03/11/2016 889 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 284,165.20$

03/11/2016 273496 LIBRERIA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 35,681.57$

03/11/2016 273511 SERVICIO PARA ESTACIONES DE GASOLINA EN MEXICO S.A. DE

C.V.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 32,331.59$

273499 RODRIGO SOLIS LOPEZ CONSUMO 6,776.00$

03/11/2016 273510 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 315.00$

03/11/2016 273501 SYS PROFESIONALES S.A. DE C.V. ENERGIA ELECTRICA 38,048.00$

03/11/2016 273513 ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 ENERGIA ELECTRICA 12,711.00$

03/11/2016 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 7,703.00$

03/11/2016 273502 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 755,270.00$

03/11/2016 273520 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. VALOR DEL SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO EL DIA 02 DE

JULIO DEL AÑO EN CURSO CONCEPTO: REUNION CON

JUBILADOS.

278,400.00$

03/11/2016 273498 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,931.28$

03/11/2016 273507 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 16,640.20$

03/11/2016 893 JORGE ANTONIO ESCALANTE LUJAN RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 730,800.00$

03/11/2016 891 GERARDO DANIEL GARCIA LOPEZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 574,200.00$

03/11/2016 890 GERARDO DANIEL GARCIA LOPEZ RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 519,071.00$

03/11/2016 894 GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 531,512.00$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

03/11/2016 895 GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 475,402.80$

03/11/2016 273515 ORGANIZACION DE INSPECCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. REVISION, MONITOREO, DETECCION, CLASIFICACION Y

LOCALIZACION DE FUGAS DE GAS CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE DEL 2016

92,042.13$

03/11/2016 273509 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 19,256.00$

03/11/2016 273497 PROYECTAIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 97,683.60$

03/11/2016 273517 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 98,739.20$

03/11/2016 273495 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 848,724.44$

03/11/2016 273505 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 2,819,929.85$

04/11/2016 3127 JOSÉ SANTOS GARCÍA ALVARADO (PIFI)APOYO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 170,000.00$

04/11/2016 3129 JOSÉ SANTOS GARCÍA ALVARADO (PIFI)APOYO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 150,000.00$

04/11/2016 273531 DIRECCION DE EDITORIAL UNIVERSITARIA APOYO COMPLEMENTO DE PAGO DE STAND DE LA FERIA

INTERNACIONAL DEL LIBRO MONTERREY 2016

6,499.20$

04/11/2016 273550 DIRECCION DE FORMACION INTEGRAL AL ESTUDIANTE APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 8,000.00$

04/11/2016 273562 SECRETARIA GENERAL APOYO MATERIALES DE LIMPIEZA 43,367.97$

04/11/2016 273530 DIRECCION DE EDITORIAL UNIVERSITARIA APOYO PAGO DE STAND Y ESPACIOS PARA EVENTOS EN LA

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MINERIA 2017

35,000.00$

04/11/2016 273559 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES APOYO PARA HOSPEDAJE PARA ASISTENTES A LA VI REUNION

NACIONAL RENIES-EQUIDAD EN LA UANL QUE SE LLEVARA A

CABO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016.

69,000.00$

04/11/2016 273560 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES APOYO PARA HOSPEDAJE PARA ASISTENTES A LA VI REUNION

NACIONAL RENIES-EQUIDAD EN LA UANL QUE SE LLEVARA A

CABO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016.

69,000.00$

04/11/2016 273557 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES APOYO PONENTE MAGISTRAL, PAPELERIA Y MATERIALES,

PARA REPRESENTANTES QUE ASISTIRAN A LA VI REUNION

NACIONAL RENIES-EQUIDAD EN LA UANL QUE SE LLEVARA A

CABO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016.

35,000.00$

04/11/2016 273558 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES APOYO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA

REPRESENTANTES, QUE ASISTIRAN A LA VI REUNION

NACIONAL RENIES-EQUIDAD EN LA UANL QUE SE LLEVARA A

CABO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016.

36,000.00$

04/11/2016 9903 ZORAIDA STHEPHANNY ZURRICANDAY LARA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9862 YESSICA OZUNA MASCORRO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9816 YAZMIN ESMERALDA LERMA GAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9709 YARELI YAZMIN ALANIS VELA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9738 YAMILEX CASTILLO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9804 VICENTE HERNANDEZ CARREON BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 9827 VALERIA ABIGAIL MARTINEZ CORONADO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9729 THELMA KARINA BUSTOS BERLANGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9707 SONIA MAYELA ALANIS ORTA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9731 SOFIA LIZETH CALDERON ROSALES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9797 SOFIA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9705 SILVIA LORENA AGUIRRE CHAVARRIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9750 SHEILA STEPHANIA COVARRUBIAS ROSALES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9779 SERGIO TADEO GALLARDO ESPINOSA BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$

04/11/2016 9727 SERGIO BERNAL CORTEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9713 SERGIO ALVARADO TORRES BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9822 SARAHI LUMBRERAS IBARRA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9856 SANDRA GUADALUPE OLVERA ESCOTO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9853 RUTH NAVARRO LUNA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9740 ROSANA CAVALLAZZI HUERTA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9884 ROSA MARIEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9898 ROLANDO JESUS VAZQUEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9722 ROGELIO BECERRIL CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9818 RODRIGO SEALTIEL LOPEZ GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9813 RODRIGO ESAU ISLAS GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9836 RODOLFO ALEJANDRO MARTINEZ SOTO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9871 ROCIO ESTRELLA RAMIREZ DIAZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

04/11/2016 9781 ROBERTO GARCIA ALVARADO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9808 RICARDO ALFONSO HERNANDEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9710 RICARDO ALCORTA GALVÁN BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9858 REYNALDO SALVADOR ORTIZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9885 RAYSSA ANGELICA IDALY SANTIBAÑEZ ALANIS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9766 RAUL ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9718 RAMIRO AYALA FUENTES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9773 PRISCILA FERNANDEZ CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9711 PERLA ELIZABETH ALDAPE GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9815 PAULO LAZCANO ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9817 PAOLA LIVAS LOPEZOLIVERA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9894 PAOLA ELIZABETH URBIETA VILLALOBOS BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9828 PAMELA DENISSE MARTINEZ DIBILDOX BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 9877 OSVALDO RODRIGUEZ CERDA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9901 OMAR ZAPATA SALAS BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9806 NHILDA AYLIN HERNANDEZ CORTES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9863 NELLY CAROLINA PEÑA GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 2,570.00$

04/11/2016 9886 NATALIA SCHIAFFINO PÉREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9844 NATALIA MONTOYA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9821 NATALIA IVETTE LOZANO VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9865 MONSERRAT PEREZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9772 MIGUEL JESUS FARIAS BUITRON BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9796 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9741 MICHELE ANDREA CERDA ABREGO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9855 MELISSA OCHOA FLORES BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9736 MELISSA MONSERRAT CARRILLO PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9751 MELISSA DAVENPORT FLORES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9893 MARTÍN ALEXHEI TRUJILLO DE LOJO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9776 MARTHA MABEL FLORES REYES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9769 MARLENE ESPARZA MEDINA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9762 MARISELA DURÓN DE LA TOBA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9730 MARIELA CABRERA LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9879 MARIANA PAOLA RODRIGUEZ SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9847 MARIANA GUADALUPE MORALES MEDINA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9774 MARIANA FERNANDEZ ORDOÑEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,570.00$

04/11/2016 9771 MARIA DE LA LUZ ESQUIVEL PEÑA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9860 MARCO ANTONIO OSORNO CODINA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9739 MARCELO ANTONIO CASTILLO VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9895 MARCELA EDITH VALADEZ TORRES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9872 MAGALI RAMIREZ VILA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9833 LUZ MARIA MARTINEZ MAYORGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9889 LUISA FERNANDA TAMEZ MONSIVAIS BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

04/11/2016 9744 LUISA FABIOLA CONTRERAS DIAZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9842 LUIS REY MONTEMAYOR AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9868 LUIS OSVALDO PLATA RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9851 LUIS EDUARDO MUÑIZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9734 LUCERO CANTU TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 9799 LOURDES CRISTINA GUERRERO CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9897 LIZETH GRACIELA VAZQUEZ BUSTOS BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9881 LINDA YAZMIN SALAS ORTEGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9745 LILIANA ELIZABETH CORONADO CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9883 LILIA BEATRIZ SALAZAR YAÑEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9867 LESLIE PATRICIA PEREZ MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9775 LAURA MARINA FLORES PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9757 LAURA GUADALUPE DELGADO CASTRO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9791 LAURA EUGENIA GARZA VERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9819 KENIA LIZETH LOPEZ PECINA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9748 KENIA CORTEZ NIEVES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9873 KELLY VANESSA REYES ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9800 KARLA LETICIA GUTIÉRREZ GARCÍA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9887 KAREN LIZETH SILVA FLORES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9780 JULIO CESAR GALVAN GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9759 JULIO CESAR DIAZ RENTERIA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9854 JUAN DANIEL NIÑO CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9756 JUAN ANTONIO DEGOLLADO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9770 JUAN ANGEL ESPINOZA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 7,710.00$

04/11/2016 9878 JOSSELINE GALILEA RODRIGUEZ NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9845 JOSE CARLOS MORA CABRERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9767 JOSE CARLOS ENRIQUEZ AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9826 JOSÉ AURELIO MARBÁN OLIVA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9723 JOSE ARMANDO BELTRAN VAZQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9832 JOSE ANTONIO MARTINEZ LEAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9859 JORGE ALFONSO OSNAYA ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9706 JORGE ALBERTO AGUIRRE GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9721 JONATHAN EMANUEL BECERRA GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9829 JESUS HECTOR MARTINEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9896 JESUS FRANCISCO VARGAS ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9850 JESUS ALEJANDRO MOYA FONSECA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9857 JESUS ADRIAN OLVERA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9802 JESSICA ODETT GUTIERREZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9760 JAVIER ANDRES DUARTE ACOSTA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 9790 JAIME AZAEL GARZA SANDOVAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9784 IVONNE JANETH GARCIA MALDONADO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9708 IVANNIA FERNANDA ALANIS PALOMO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9852 ISRAEL MUÑOZ MENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9765 ISABELLA ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9899 ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9888 IRMA ANAHI SILVA MILLAN BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9866 HORACIO AMAURY PEREZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9719 HERNÁN BALDERAS ELIZONDO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9768 HERIBERTO MIJAILOV ENRIQUEZ ROSAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9778 HECTOR FUENTES PUGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9904 HECTOR EMILIO AGUAYO LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9742 GUSTAVO ABRAHAM CHÀVEZ GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9838 GAMALIEL MEJÍA CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9891 GABRIELA TREVIÑO CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9840 GABRIELA ARACELI MOLINA RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9798 FRIDA GRACIELA GUERRA MENDOZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9787 FRANCISCO RAUL GARCIA SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9805 FRANCESCOLI ALDAIR HERNANDEZ CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9814 FELIPE JIMENEZ AGUILAR BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9875 FELIPE DE JESÚS RIVERA PRADO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9777 FABIAN FLORES TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9849 EUGENIA AMOR MORENO ROJAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9758 ERIK ROBERTO DIAZ CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9754 ERICK FRANCISCO DE LUNA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9761 ERICK DE JESUS DUARTE HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9752 ERICK DANIEL DE LA CERDA VELA BECAS A ESTUDIANTES 7,050.00$

04/11/2016 9890 ERICK ADRIAN TOVAR ZAVALA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9905 ENIA AGUILAR RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9835 ELSA ALEJANDRA MARTINEZ SANDOVAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9820 ELDA LOZANO ARMENDARIZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9810 EDWING HERRERA GARCÍA BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

04/11/2016 9746 DULCE CAROLINA CORONADO ZAVALA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9837 DIEGO SEBASTIAN MEDELLIN GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 9716 DIANA ROSA ARRIAGA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9749 DEBANHI AYLIN CORTEZ RAMOS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9843 DEBANHI ARTEMISA MONTEMAYOR VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9880 DANIELA SARAHI ROJAS GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9764 DANIELA ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9801 DALIA ELENA GUTIERREZ GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

04/11/2016 9902 DALIA DENISSE ZAVALA TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9794 DACIA GONZALEZ FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9792 CYNTHIA GUADALUPE GOMEZ FRAGA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9795 CRISTINA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

04/11/2016 9755 CITLALLI BERENICE DE OCHOA TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9831 CESAR ALDAIR MARTINEZ GAUNA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9848 CECILIA CAROLINA MORENO GUZMAN BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$

04/11/2016 9712 CECILIA ALVARADO MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9900 CAROLINA VILLARREAL LEOS BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9785 CAROLINA ELIZABETH GARCIA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9874 CARLOS GUILLERMO RICHARTE DE LOS SANTOS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9753 CARLOS ENRIQUE DE LA GARZA MEDINA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9807 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OLGUIN BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9788 BRENDA LIZETTE GARZA ALANIS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9876 BRENDA LIZETH RODRIGUEZ CEPEDA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9841 BRENDA CECILIA MONTALVO PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9892 BRENDA CAROLINA TREVIÑO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$

04/11/2016 9793 BRENDA BERENICE GOMEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9715 AYME VIKTORIA ARIZPE SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9825 ARMANDO MANCERA MORENO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9783 ARISBEL GARCIA CORTEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9726 ARALIA BERNAL CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9728 ANTONIO BRIONES MARES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9720 ANGELICA BAUTISTA ESPINOSA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9864 ANGEL EMILIANO PEREZ CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9786 ANGEL ANTONIO GARCIA MORALES BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9717 ANDRES EDUARDO ARRIETA CASTAÑO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9869 ANDREA POMPA RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 9824 ANDREA MALDONADO ESPINO BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9743 ANDREA LIZETH CISNEROS GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9809 ANDREA JAQUELINE HERRERA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9714 ANAKAREN ALVAREZ VIZCAYA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9724 ANAI BENITEZ RUIZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9870 ANAHI QUEZADA LECHUGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9834 ANAHÍ MARISOL MARTÍNEZ SALISBURY BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9846 ANA LUCIA MORALES CARMONA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9811 ANA LUCÍA HUITRÓN CARRIZALES BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9830 ANA KAREN MARTÍNEZ GALLEGOS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9789 ANA KAREN GARZA BERNAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9803 ANA GABRIELA HERMIDA ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9812 AMERICO ALBERTO IBARRA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9735 ALMA KAREN CARRILLO FERNÀNDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9861 ALEXIS OVALLE LUNA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9732 ALEXA VERONICA CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9763 ALEJANDRO ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

04/11/2016 9737 ALEJANDRO CASTILLO ARAIZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9882 ALBERTO SALAZAR CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

04/11/2016 9725 AIZAR ANTONIO BERLANGA GALVAN BECAS A ESTUDIANTES 2,570.00$

04/11/2016 9782 ADRIAN ALEJANDRO GARCIA ARJONA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9733 ABRAHAM ISRAEL CANTU RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 9823 AARON RUBEN LUNA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

04/11/2016 3126 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 103,310.00$

04/11/2016 273536 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 242,249.86$

04/11/2016 273561 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 851.00$

04/11/2016 9092 CENTRO DE INV. EN PRODUCCION AGROPECUARIA ENERGIA ELECTRICA 84,344.00$

04/11/2016 273532 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,500.00$

04/11/2016 273547 CENTRO DE VINCULACION SOCIAL Y EMPRESARIAL REEMBOLSO DE GASTOS 556.80$

04/11/2016 273535 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO HISTORICO REEMBOLSO DE GASTOS 10,000.00$

04/11/2016 273537 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO HISTORICO REEMBOLSO DE GASTOS 10,000.00$

04/11/2016 273539 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO HISTORICO REEMBOLSO DE GASTOS 10,000.00$

04/11/2016 273540 CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO HISTORICO REEMBOLSO DE GASTOS 10,000.00$

04/11/2016 273566 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 39,219.60$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 273564 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 46,643.60$

04/11/2016 273556 YOLANDA MORALES GARCIA RENTA DE INMUEBLES 58,800.00$

04/11/2016 899 GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 66,932.00$

04/11/2016 900 GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 36,424.00$

04/11/2016 897 GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,751.36$

04/11/2016 898 GEMA ELIZABETH VALDEZ GARCIA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,598.40$

04/11/2016 273553 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA. 48,267.60$

04/11/2016 273533 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIÓNES DEL ESTADIO

UNIVERSITARIO

506,669.44$

04/11/2016 8159036 ZELINA ISAMAR MOLINA ALONSO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159032 WHITNEY MARTINEZ TELLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159054 VANIA ELIZABETH SUAREZ LARA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158925 TANIA AVELINA FLORES CANTU SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159022 SEBASTIAN DE JESUS GUTIERREZ DE LA TORRE SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159004 SARA DE LA CRUZ FLORES SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159047 SAMANTHA JARESSY RODRIGUEZ CRUZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159033 ROSALINDA ANEL MEDINA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159052 RICARDO ELIUD SALAZAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159035 RAYMUNDO JAFET MENDOZA CRUZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158927 RAUL RODRIGO GONZALEZ AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159057 PEDRO LUIS VILLA VALDIVIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158996 PEDRO BARBOSA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159011 OZIEL MAGDALENO FLORES ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159055 OSCAR ALEJANDRO TAMEZ RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159028 NEYDA JACQUELINE MALDONADO BOA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159030 MOSSELLA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159010 MONICA GABRIELA FLORES AMARO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159018 MIRZA AIDEE GONZALEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159044 MELISSA JAQUELINE RECENDIZ ALONSO SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159013 MELISSA GABRIELA GALVAN MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8158993 MELISSA AGUILAR BELTRAN SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8158995 MELANI AELEEN AVILA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158933 MAURO NAVARRO RANGEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8158935 MARIO ANTONIO DE JES ROMERO MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 8159058 MARICELA VILLARREAL RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159045 MARIA ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159025 MARIA ANGELICA JARAMILLO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159005 MARI PAZ DE LA CRUZ SANTIAGO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159020 MARCO AURELIO GUEVARA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$

04/11/2016 8158999 LUIS JOSUE CARRERA RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159051 LUIS ALFONSO SALAZAR MATA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159009 LIZBETH YERALDID ESPINOZA FACUNDO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158916 LINDA LUCERO AYALA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 12,000.00$

04/11/2016 8159008 LILIANA ENRIQUEZ BENITEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159037 LESLIE EUNICE NORIEGA TORRES SERVICIO SOCIAL 300.00$

04/11/2016 8159012 LAURA FLORES MOLLEDA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158994 LAURA BERENISSE ARREDONDO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159034 LAURA AFLORITA MENDEZ ORTEGA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158920 KARINA IBARRA DE LA ROSA SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

04/11/2016 8159003 JUAN MANUEL CEBALLOS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8158928 JUAN CARLOS GONZALEZ BALDERAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159031 JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158992 JOSE ANTONIO ACOSTA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159048 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159043 JORGE ABRAHAM QUILANTAN SERRANO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159017 JOHANNA ARACELY GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159039 JESUS MAURICIO OLVERA GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159060 JAIME FERNANDO ZAPATA PEREYRA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158919 ITZEL ALEJANDRA CASTELAN PEREZ SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

04/11/2016 8159029 ISIS MARTINEZ BERLANGA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159001 IS-BOSETH CASTAÑÓN RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159007 IRASEMA DUQUE HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158931 IDOLIZA MARTINEZ CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8158923 HAYDEE PATRICIA CANTU ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8158998 GUILLERMO DE JESUS BLANCO CASTILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158936 GLORIA ZAPATA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159038 FERNANDA MARIAN OLARTE SALAZAR SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8158921 FELIPE DE JESUS REYNA JAQUES SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 8159016 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158915 EVELYN YAZMIN ACOSTA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 12,000.00$

04/11/2016 8158917 EVELYN YAZMIN ACOSTA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

04/11/2016 8159050 ENRIQUE JOAN SALAS VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159015 ENRIQUE BLAS GARCÍA RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159002 ELVA MELISA CASTELLANOS ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158918 ELENA ESTEFANIA CARDENAS HERRERA SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

04/11/2016 8159049 EDUARDO ROSAS PEDRAZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159041 EDGAR ERASMO PEREZ FRANCO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158929 DIANA XOCHITL GUTIERREZ CAÑADA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159000 DIANA ELIZABETH CARRIZALES MALDONADO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158934 DEISY LUCIA RAMIREZ LAREDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159059 DAVID VILLARREAL SAENZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158930 DAVID JIMENEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8158922 DANIEL ANTONIO VEGA VALTIER SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

04/11/2016 8159019 DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159042 CHRISTIAN JAVIER PEREZ GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159027 CARLOS JAVIER LUNA MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 240.00$

04/11/2016 8159056 ARTURO VAZQUEZ TRUJILLO SERVICIO SOCIAL 300.00$

04/11/2016 8159021 ARELI MONTSERRAT GUILLEN RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159040 ANEL CAROLINA PEÑA ESTRADA SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159026 ANA MELISA LARA CHIU SERVICIO SOCIAL 240.00$

04/11/2016 8159014 ANA LUCIA GARCIA MURILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159006 ANA ELENA DE LEON DELGADO SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8159023 ALONDRA GUADALUPE HIRACHETA LOZANO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159053 ALMA CECILIA SANCHEZ CORTEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8158997 ALEJANDRO BENITEZ RICO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8159024 ALEJANDRA ISAIS SALDANA SERVICIO SOCIAL 480.00$

04/11/2016 8158924 ALEJANDRA CHARLES RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159046 ALDO DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 8158932 ADRIANA MARIA MEDINA MORON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8158926 ADRIANA GARZA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

04/11/2016 8159061 ABNER ZÁRATE AGUILLÓN SERVICIO SOCIAL 360.00$

04/11/2016 273543 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 68,393.60$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

04/11/2016 273542 ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 29,028.60$

04/11/2016 273545 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 92,713.00$

04/11/2016 273565 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL 14,947.01$

04/11/2016 273525 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 15,828.89$

04/11/2016 273526 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 15,765.86$

04/11/2016 273524 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 7,132.23$

04/11/2016 273527 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 1,268.68$

04/11/2016 273523 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 182,574.12$

07/11/2016 33248 ESTHER MARÍA CRUZ GÁMEZ (PROMEP)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 15,629.00$

07/11/2016 33257 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS ID 23112 RUBRO ID 56943

(SERVICIOS) PROYECTO PROMEP 103.5/15/11043

30,000.00$

07/11/2016 33258 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS ID 23112 RUBRO 56763

(SERVICIOS) PROYECTO PROMEP 103.5/15/11043

30,000.00$

07/11/2016 33261 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTACIÓN Y

VIÁTICOS DE LOS MIEMBROS Y COLABORADORES DE LA RED A

LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO PARA LA REUNIÓN DE

CIERRE LOS DÍAS 24 A 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

30,000.00$

07/11/2016 33260 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTACIÓN Y

VIÁTICOS DE LOS MIEMBROS Y COLABORADORES DE LA RED A

LEÓN, GUANAJUATO, PARA LA REUNIÓN DE CIERRE LOS DÍAS 24

A 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

40,000.00$

07/11/2016 33250 ROMEO DE JESÚS SELVAS AGUILAR (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN ASISTENCIA A

REUNIONES ACADEMICAS PROYECTO PROMEP 103-5-15-11043

2,360.00$

07/11/2016 33254 ROMEO DE JESÚS SELVAS AGUILAR (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PARA ESTANCIAS

CORTAS PROYECTO PROMEP 103-5-15-11043

40,200.00$

07/11/2016 33255 ROMEO DE JESÚS SELVAS AGUILAR (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PARA ESTANCIAS

CORTAS PROYECTO PROMEP 103-5-15-11043

39,810.95$

07/11/2016 33253 ROMEO DE JESÚS SELVAS AGUILAR (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PARA ESTANCIAS

CORTAS PROYECTO PROMEP 103-5-15-11043

34,876.46$

07/11/2016 33256 ROMEO DE JESÚS SELVAS AGUILAR (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN PARA MATERIALES Y

HERRAMIENTAS PROYECTO PROMEP 103-5-15-11043

20,000.00$

07/11/2016 33264 GERARDO MÉNDEZ ZAMORA (PROMEP)APOYO MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO 21,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

07/11/2016 33259 JAVIER RIVERA DE LA ROSA (PROMEP)APOYO MATERIALES DE LABORATORIO Y REACTIVOS.

PROYECTO PRODEP 103.5/15/11456

50,000.00$

07/11/2016 33247 JEANETTE MAGNOLIA LÓPEZ WALLE (PROMEP)APOYO PAGO DE VIATICOS 35,482.58$

07/11/2016 33249 RODRIGO TOVAR CABAÑAS (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS. RUBRO APOYO DE

FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION INNOVADORA DEL

CONOCIMIENTO. PROYECTO PRODEP DSA 103.5/16/10510

6,389.00$

07/11/2016 33251 MARGARITA LOREDO CANCINO (PROMEP)APOYO RUBRO: ASISTENCIA A REUNIONES

ACADEMICAS

42,561.00$

07/11/2016 33262 PILAR DEL CARMEN MORALES SAN CLAUDIO (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTO DE OPERACION EN

MATERIALES PROYECTO DSA/103.5/15/3129

20,000.00$

07/11/2016 33263 FELIPE DE JESÚS MARAÑON LAZCANO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 26,660.00$

07/11/2016 273568 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO AL PROGRAMA ARTISTICO TEMPORADA DE

CONCIERTOS DEL ENSAMBLE DE GUITARRAS UANL 2016

24,427.00$

07/11/2016 273567 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO AL PROGRAMA CULTURAL DE AJEDREZ "FEBRONIO

CHAVARRÍA" UANL 2016

56,350.00$

07/11/2016 273576 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS TEMPORADA 2016 197,120.00$

07/11/2016 902 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 485,729.00$

07/11/2016 273573 SERVICIO PARA ESTACIONES DE GASOLINA EN MEXICO S.A. DE

C.V.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 33,569.16$

07/11/2016 273572 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 92,447.54$

07/11/2016 273579 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. BOLETO INTERNACIONAL MOLINA LUISA TAN SAN DFW MTY

DFW.

15,821.00$

07/11/2016 273569 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,498.00$

07/11/2016 273575 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 27,188.91$

07/11/2016 901 ULISES TREVIÑO MARTINEZ IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA CON 2 CAPAS DE

POLIÉSTER Y 3 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

CUBRIENDO 2,267.50 M2 EN LA PREPARATORIA ÁLVARO

OBREGÓN UNIDAD LINARES

694,463.00$

07/11/2016 273578 MARIA ELENA LEAL GONZALEZ RENTA DE INMUEBLES 9,702.25$

07/11/2016 273574 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 415,581.60$

07/11/2016 273570 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 2,612.93$

08/11/2016 273586 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIOS DE ALIMENTACION EN NUTRICION PARA EL

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL. 7,000 SERVICIOS DEL

1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

546,000.00$

09/11/2016 33281 MARIA DE JESUS AVILA SANCHEZ (PROMEP)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 9,196.61$

09/11/2016 33267 ESTHER MARÍA CRUZ GÁMEZ (PROMEP)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 348.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

09/11/2016 33268 CARLOS LUNA CRIADO (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS DE PROFESORES ID

ACTIVIDAD 23141ID RECURSO 56790

50,000.00$

09/11/2016 33276 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES, ID

23112, RUBRO ID 56763 (SERVICIOS). PROYECTO PROMEP

103.5/15/11043

20,000.00$

09/11/2016 33274 ALFONSO LOPEZ LIRA ARJONA (PROMEP)APOYO GASTO DE OPERACION PARA SOFTWARE DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES PROYECTO

DSA/103.5/15/10823

29,000.00$

09/11/2016 33277 SERGIO MANUEL DE LA FUENTE VALDEZ (PROMEP)APOYO PAGO DE INSCRIPCIÓN A CONGRESO LATINA

DE COMUNICACIÓN SOCIAL ARRANQUE DEL PROYECTO

14,676.97$

09/11/2016 33283 NOEMI HERMINIA WAKSMAN MINSKY (PROMEP)APOYO RECUPERACION DE GASTOS 3,380.24$

09/11/2016 33270 NOEMI HERMINIA WAKSMAN MINSKY (PROMEP)APOYO RECUPERACION DE GASTOS 2,639.61$

09/11/2016 33282 NOEMI HERMINIA WAKSMAN MINSKY (PROMEP)APOYO RECUPERACION DE GASTOS 482.60$

09/11/2016 33284 NOEMI HERMINIA WAKSMAN MINSKY (PROMEP)APOYO REPOSICIÓN DE GASTOS 1,826.12$

09/11/2016 33271 JAVIER RIVERA DE LA ROSA (PROMEP)APOYO SERVICIOS- GASTO PARA ASISTIR A

REUNIONES ACADÉMICAS Y ESTANCIAS CORTAS. PROYECTO

PRODEP 103/15/14156

3,487.02$

09/11/2016 33275 RAÚL LUCIO PORTO (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

2,892.81$

09/11/2016 33272 RAÚL LUCIO PORTO (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

2,569.40$

09/11/2016 33265 JACOBO HERNÁNDEZ SANDOVAL (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

20,000.00$

09/11/2016 33269 MARIBEL DE LA GARZA GARZA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE REPOSICION DE GASTOS DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

34,684.00$

09/11/2016 33287 JAVIER RIVERA DE LA ROSA (PROMEP)APOYO VIATICOS VISITAS PROYECTO PRODEP

105.5/15/11456

2,572.01$

09/11/2016 33294 PC ONLINE S.A. DE C.V. (PROMEP)BOCINA PARA PC,MOUSE 471.98$

09/11/2016 33292 PERIFERICOS Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL NORTE S.A. DE C.V. (PROMEP)EXTENSION MULTICONTACTO 400.20$

09/11/2016 33290 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. (PROMEP)MOUSE,CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO 2,315.36$

09/11/2016 21 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 11,689.00$

09/11/2016 273623 LIBRERIA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 63,309.02$

09/11/2016 273621 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 91,550.07$

09/11/2016 273618 NUEVO REINO DE LEON COMPANY S.A. DE C.V. GRAFICOS 2D Y 3D DE ENTRADA CORRECCION DE COLOR

ESTABILIZACION DE IMAGEN DIGITAL

16,240.00$

09/11/2016 273622 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 150,628.32$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

09/11/2016 273620 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 20,068.00$

09/11/2016 273624 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO EN LA DIRECCIÓN DE

PORTAL WEB

112,624.40$

09/11/2016 273619 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 42,050.00$

10/11/2016 273652 PABLO DANIEL QUIROGA GAMBOA LOCUCION INFORME UANL 16,646.00$

10/11/2016 273628 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 151,084.97$

10/11/2016 273627 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 110,928.40$

10/11/2016 273629 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 5,215.00$

10/11/2016 7487 MAXIPLUS FORMAS S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA 119,190.00$

10/11/2016 273651 AXA SEGUROS S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 2,421,572.51$

10/11/2016 273657 ILIANA RAQUEL QUIROGA RODRIGUEZ RENTA DE INMUEBLES 32,682.00$

10/11/2016 273649 DAVID ALBERTO ZAMBRANO VILLARREAL RENTA DE INMUEBLES 14,175.00$

10/11/2016 273656 ELEVADORES OTIS S. DE R.L. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 12,811.02$

11/11/2016 9102 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 41,840.00$

11/11/2016 909 EAGLES SPORT S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 198,360.00$

11/11/2016 907 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 12,064.00$

11/11/2016 910 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 28,257.60$

11/11/2016 903 DAAD DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 1,276,548.00$

11/11/2016 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 13,358,793.00$

11/11/2016 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 1,345,521.00$

11/11/2016 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 170,397.00$

11/11/2016 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 19,591.00$

11/11/2016 9122 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 10,288.48$

11/11/2016 9124 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 10,288.48$

11/11/2016 9127 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 10,288.48$

11/11/2016 9114 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,646.30$

11/11/2016 9116 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,646.30$

11/11/2016 9118 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,646.30$

11/11/2016 9120 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,646.30$

11/11/2016 9126 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 377.89$

11/11/2016 9129 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 377.89$

11/11/2016 9130 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 377.89$

11/11/2016 9137 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 377.89$

11/11/2016 9138 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 377.89$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

11/11/2016 9140 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 377.89$

11/11/2016 9108 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

11/11/2016 9110 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

11/11/2016 9112 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

11/11/2016 9131 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

11/11/2016 9132 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

11/11/2016 9135 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

11/11/2016 9141 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

11/11/2016 9139 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 357.28$

11/11/2016 9109 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9111 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9113 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9115 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9117 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9119 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9121 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9123 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9125 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9128 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9133 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9134 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 9136 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

11/11/2016 273682 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD GASTOS REALIZADOS DEL PRESUPUESTO 2016,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.

164,107.43$

11/11/2016 273690 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y EQUIPO DE SONIDO PARA

EL CURSO IGLU, ESTE GASTO PROVIENEN DEL FONDO IGLU CON

LOS QUE CUENTA EL CENTRO IGLU MÉXICO

33,903.91$

11/11/2016 922 GUILLERMO ISAIAS MEDINA RODRIGUEZ REPARACIÓN DE DRENAJE EN ÁREA DE PILETA EN EL 2DO PISO

DE TORRE DE RECTORÍA

121,746.64$

11/11/2016 913 RIMA DIGITAL S.A. DE C.V. REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE EN

INSTALACIONES DE LA CAFETERÍA DE LA FACUTAD DE

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

39,440.00$

11/11/2016 918 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE REFLECTORES DAÑADOS DEBIDO

A LA CAÍDA DE PIEZAS DE MURAL EN EL EDIFICIO DEL CIIDIT

222,337.20$

11/11/2016 932 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 10,836.00$

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CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

11/11/2016 8159672 ZELINA ISAMAR MOLINA ALONSO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159668 WHITNEY MARTINEZ TELLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159689 VANIA ELIZABETH SUAREZ LARA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159658 SEBASTIAN DE JESUS GUTIERREZ DE LA TORRE SERVICIO SOCIAL 720.00$

11/11/2016 8159641 SARA DE LA CRUZ FLORES SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159683 SAMANTHA JARESSY RODRIGUEZ CRUZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159669 ROSALINDA ANEL MEDINA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159691 ROBERTO VAZQUEZ BRAVO SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159688 RICARDO ELIUD SALAZAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159671 RAYMUNDO JAFET MENDOZA CRUZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159693 PEDRO LUIS VILLA VALDIVIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159633 PEDRO BARBOSA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159648 OZIEL MAGDALENO FLORES ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159690 OSCAR ALEJANDRO TAMEZ RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159664 NEYDA JACQUELINE MALDONADO BOA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159666 MOSSELLA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159647 MONICA GABRIELA FLORES AMARO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159654 MIRZA AIDEE GONZALEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159680 MELISSA JAQUELINE RECENDIZ ALONSO SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159632 MELANI AELEEN AVILA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159694 MARICELA VILLARREAL RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159681 MARIA ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159661 MARIA ANGELICA JARAMILLO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159642 MARI PAZ DE LA CRUZ SANTIAGO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159656 MARCO AURELIO GUEVARA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$

11/11/2016 8159636 LUIS JOSUE CARRERA RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159687 LUIS ALFONSO SALAZAR MATA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159646 LIZBETH YERALDID ESPINOZA FACUNDO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159645 LILIANA ENRIQUEZ BENITEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159673 LESLIE EUNICE NORIEGA TORRES SERVICIO SOCIAL 300.00$

11/11/2016 8159649 LAURA FLORES MOLLEDA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159631 LAURA BERENISSE ARREDONDO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159670 LAURA AFLORITA MENDEZ ORTEGA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159640 JUAN MANUEL CEBALLOS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 480.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

11/11/2016 8159667 JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159630 JOSE ANTONIO ACOSTA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159684 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159679 JORGE ABRAHAM QUILANTAN SERRANO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159653 JOHANNA ARACELY GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159675 JESUS MAURICIO OLVERA GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159697 JAIME FERNANDO ZAPATA PEREYRA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159696 JAIME ABRAHAM ZAMARRIPA NARVAEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159665 ISIS MARTINEZ BERLANGA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159638 IS-BOSETH CASTAÑÓN RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159644 IRASEMA DUQUE HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159635 GUILLERMO DE JESUS BLANCO CASTILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159674 FERNANDA MARIAN OLARTE SALAZAR SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159652 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159686 ENRIQUE JOAN SALAS VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159651 ENRIQUE BLAS GARCÍA RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159639 ELVA MELISA CASTELLANOS ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159685 EDUARDO ROSAS PEDRAZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159677 EDGAR ERASMO PEREZ FRANCO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159637 DIANA ELIZABETH CARRIZALES MALDONADO SERVICIO SOCIAL 600.00$

11/11/2016 8159695 DAVID VILLARREAL SAENZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159655 DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159678 CHRISTIAN JAVIER PEREZ GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159663 CARLOS JAVIER LUNA MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 240.00$

11/11/2016 8159692 ARTURO VAZQUEZ TRUJILLO SERVICIO SOCIAL 300.00$

11/11/2016 8159657 ARELI MONTSERRAT GUILLEN RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159676 ANEL CAROLINA PEÑA ESTRADA SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159662 ANA MELISA LARA CHIU SERVICIO SOCIAL 240.00$

11/11/2016 8159650 ANA LUCIA GARCIA MURILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159643 ANA ELENA DE LEON DELGADO SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159659 ALONDRA GUADALUPE HIRACHETA LOZANO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159634 ALEJANDRO BENITEZ RICO SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 8159660 ALEJANDRA ISAIS SALDANA SERVICIO SOCIAL 480.00$

11/11/2016 8159682 ALDO DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO SERVICIO SOCIAL 360.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

11/11/2016 8159698 ABNER ZÁRATE AGUILLÓN SERVICIO SOCIAL 360.00$

11/11/2016 929 PROVEEDORA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA ESCUELAS Y

HOSPITALES S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES

PASILLLOS DE LOS ESCRITORES, FUENTE DE CHACMOL Y

FUENTE BICENTENARIO

742,400.00$

11/11/2016 925 MULTISERVICIOS KAPACY S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 92,568.00$

11/11/2016 908 EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY S.A. DE

CV

SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 38,254.48$

11/11/2016 273693 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,046,958.00$

11/11/2016 273694 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,031,095.00$

11/11/2016 273695 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,031,095.00$

11/11/2016 923 HERRAMENTAL NACIONAL S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE RED DE DATOS Y

ENERGÍA REGULADA

68,571.75$

11/11/2016 924 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 3,200 M2 DE PINTURA VINÍLICA

EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DEL GIMNASIO DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, SUM. Y APLIC. DE 1.600 M2

DE PINTURA ESMALTE EN CIELO DE TECHO Y EN ESTRUCTURA

METÁLICA CUADRICULADA HASTA UNA ALTURA DE 10M. ASÍ

COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN LOS DUCTOS

DE AIRE ACONDICIONADO.

761,713.54$

11/11/2016 930 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 6019.56 M2 DE PINTURA

VINÍLICA EN MUROS Y CIELOS EXTERIORES DE LA

PREPARATORIA NO. 22.

555,942.81$

11/11/2016 919 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO TRABAJOS DE CANCELERÍA REALIZADOS EN EL 4TO PISO DEL

EDIFICIO DEL CIDCS POR ADECUACIONES REALIZADAS PARA

ÁREA DE CUARTO LIMPIO

150,382.40$

11/11/2016 928 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACIÓN EN EL DPTO.

DE JURÍDICO (ABOGADO GENERAL) UBICADO EN EL 4TO PISO DE

TORRE DE RECTORÍA

395,025.02$

11/11/2016 926 CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES MODERNAS S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN ÁREAS

DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA UBICADO EN

EL 1ER PISO DE TORRE DE RECTORÍA

178,551.72$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

11/11/2016 921 GUILLERMO ISAIAS MEDINA RODRIGUEZ TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO DEL CANAL 53 QUE

INCLUYEN: PUERTA DE TAMBOR, EN ÁREA DE CICLORAMA:

PINTURA, PLACA DE ESPUMA DE POLIURETANO ACÚSTICA DE

60 X 60 CMS X 5.5 CMS; PLAFON REGISTRABLE DE 0.61 X 0.61

MTS; EN AZOTEA: EMPASTADO A 17 MTS DE ALTURA

910,701.94$

14/11/2016 33330 JORGE LUIS GUZMÁN MAR (PROMEP)APOYO CA-ETCA RED DE MATERIALES

MAGNETOFOTONICOS

32,818.33$

14/11/2016 33329 JORGE LUIS GUZMÁN MAR (PROMEP)APOYO CA-ETCA RED DE MATERIALES

MAGNETOFOTONICOS

8,388.00$

14/11/2016 33313 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO PROFESORES VISITANTES ID: 23112 RUBRO ID

56953 (SERVICIOS). PROYECTO PROMEP 103.5/15/11043

21,881.44$

14/11/2016 33331 MARIBEL DE LA GARZA GARZA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE REPOSICION DE GASTOS DEL

RUBRO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

45,240.00$

14/11/2016 33332 JORGE LARA ARIAS (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 26,660.00$

14/11/2016 33338 SALYERI S.A. DE C.V. (PROMEP)CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO,TECLADO 4,434.75$

14/11/2016 33302 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 1,861.50$

14/11/2016 33334 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 6,716.40$

14/11/2016 33303 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. (PROMEP)PIPETEADOR,ADAPTADOR VGA,BATERIAS

RECARGABLES

7,850.47$

14/11/2016 9153 FACULTAD DE AGRONOMIA AGOSTO 2016 84,830.00$

14/11/2016 9148 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 AGUA Y DRENAJE 25,008.00$

14/11/2016 9147 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 AGUA Y DRENAJE 19,704.00$

14/11/2016 273706 DIRECCION DE EDUCACION DIGITAL APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 4,200.00$

14/11/2016 940 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 11,689.00$

14/11/2016 273704 ENERGETICOS PARA TODOS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,355.40$

14/11/2016 951 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. GASTO DE HOSPEDAJE INVITADO 8,624.94$

14/11/2016 273722 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 53,920.00$

14/11/2016 9143 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN LA CIUDAD DE

MEXICO

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DE 2016

23,026.98$

14/11/2016 273712 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 158,010.00$

14/11/2016 273713 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 22,900.00$

14/11/2016 273714 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,828.00$

14/11/2016 273711 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 7,224.00$

14/11/2016 273716 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,435.00$

14/11/2016 273715 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,290.00$

14/11/2016 273717 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,290.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

14/11/2016 273718 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 328.00$

14/11/2016 37 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 208,800.00$

14/11/2016 273719 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 55,680.00$

14/11/2016 273702 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 39,440.00$

14/11/2016 938 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,939.00$

14/11/2016 947 REFACCIONARIA AYR MARTINEZ S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 20,079.00$

14/11/2016 941 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 18,038.00$

14/11/2016 935 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,764.00$

14/11/2016 934 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,018.00$

14/11/2016 944 GRUPO MULTIFUNCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SEERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO EN EL CENTRO DE

CAPACITACIÓN

22,968.00$

14/11/2016 943 GRUPO MULTIFUNCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO EN EL CENTRO DE

CAPACITACIÓN

15,312.00$

14/11/2016 942 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL 553,204.00$

14/11/2016 273705 COMMIT CONSULTING S.C. SERVICIO DE TRADUCCION 18,096.00$

14/11/2016 950 SERVICIOS COMERCIALES CARGA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 224,877.60$

14/11/2016 273709 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FLAPER S.A. DE C.V SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 58,220.40$

14/11/2016 933 EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY S.A. DE

CV

SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 22,677.42$

14/11/2016 946 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 316,639.98$

14/11/2016 945 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL

TEMPLADO DE 12 MM CON MEDIDAS DE 1.03 X 2.05 M., DE 17

CHAPAS DE PISO PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, DE

CHAPA AL CENTRO PARA PUERTA DE CRISTAL DOBLE Y DE

CHAPA LLAVE BOTÓN PARA PUERTA DE MADERA, EN LAS

INSTALACIONES DE EDIFICIO DEL CANAL 53.

86,872.40$

15/11/2016 26 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 17,368.00$

15/11/2016 273779 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

AGUA Y DRENAJE 4,337.00$

15/11/2016 273778 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 175,587.03$

15/11/2016 9165 CENTRO DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO DESCENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE 2016

9,338.00$

15/11/2016 9162 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA DESCENTRALIZADO SEPTIEMBRE 2016 9,488.00$

15/11/2016 273775 SYS PROFESIONALES S.A. DE C.V. ENERGIA ELECTRICA 11,020.00$

15/11/2016 273749 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 78,931.00$

15/11/2016 952 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 237,189.00$

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GASTOS NOVIEMBRE 2016

15/11/2016 953 COMISION NACIONAL DEL AGUA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,808.00$

15/11/2016 273742 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 2,982,244.00$

15/11/2016 273736 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,142,136.00$

15/11/2016 273739 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,031,095.00$

15/11/2016 273740 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,031,095.00$

15/11/2016 273748 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,031,095.00$

15/11/2016 273741 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,015,232.00$

15/11/2016 273746 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,015,232.00$

15/11/2016 273747 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,015,232.00$

15/11/2016 273744 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 951,780.00$

15/11/2016 273745 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 191,610.46$

16/11/2016 9175 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 AGUA Y DRENAJE 31,707.00$

16/11/2016 273783 SERVICIO PARA ESTACIONES DE GASOLINA EN MEXICO S.A. DE

C.V.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,238.30$

16/11/2016 273790 WON TECNICA S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 8,880.68$

16/11/2016 9174 ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 GAS 13,833.00$

16/11/2016 955 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 153,684.92$

16/11/2016 273782 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y UTILES 81,244.08$

16/11/2016 273789 AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 1,594,640.98$

16/11/2016 273791 ROLANDO CAMPOS GARZA RENTA DE INMUEBLES 10,920.00$

16/11/2016 273792 RAUL LOZANO RAMIREZ RENTA DE INMUEBLES 25,987.00$

16/11/2016 273786 MARIA LETICIA GARCIA PEDROZA RENTA DE INMUEBLES 19,430.00$

16/11/2016 273785 MARIA ELENA LEAL GONZALEZ RENTA DE INMUEBLES 9,702.25$

16/11/2016 273788 GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS RENTA DE INMUEBLES 45,000.00$

16/11/2016 956 PEDRO ALEJANDRO SILLER GARZA SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 347,516.28$

16/11/2016 273787 REFRISA AIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 34,916.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

16/11/2016 954 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS DEL

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN AREAS DE PLANTA BAJA

Y MEZZANINE DE SEGUNDO PISO EN EL EDIFICIO DEL CANAL 53;

ASI COMO LA

430,352.36$

17/11/2016 9906 JUAN JOSÉ ZÁRATE RAMOS (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 2,088.60$

17/11/2016 9907 FRANCISCO MEDINA BARRERA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,019.99$

17/11/2016 9908 EDUARDO SOTO REGALADO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,957.75$

17/11/2016 9183 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 26,511.00$

17/11/2016 273805 LIBRERIA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 19,261.62$

17/11/2016 273796 CENTRO DE VINCULACION SOCIAL Y EMPRESARIAL CONSUMO 886.85$

17/11/2016 27 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,838.00$

17/11/2016 9180 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 12,290.90$

17/11/2016 9181 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 370.25$

17/11/2016 273801 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y UTILES 64,309.24$

17/11/2016 273802 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 62,245.60$

17/11/2016 273804 MARIA GUADALUPE RENDON GARCIA RENTA DE INMUEBLES 12,600.00$

18/11/2016 33359 IT SOLUCIONES DE INOVACION TECNOLOGICA AVANZADA S.A.

DE C.V.

(PROMEP)CAMARA WEB,DIADEMA DE AUDIFONOS CON

MICROFONO

19,670.12$

18/11/2016 9187 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 AGUA Y DRENAJE 36,701.00$

18/11/2016 9185 ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 AGUA Y DRENAJE 8,932.00$

18/11/2016 38 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 208,800.00$

18/11/2016 962 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 27,095.86$

18/11/2016 973 REFACCIONARIA AYR MARTINEZ S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 50,571.53$

18/11/2016 972 MULTISERVICIOS Y PARTES RV S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 41,505.96$

18/11/2016 963 CARLOS ENRIQUE CURA HERNANDEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 3,828.00$

18/11/2016 969 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE 1 UNIDAD PARA CUBRIR EL PROGRAMA PROMOTOR

VOLUNTARIO DE DERECHOS HUMANOS

3,110.00$

18/11/2016 970 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE 1 UNIDAD PARA LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA

UNIVERSITARIA

1,340.00$

18/11/2016 968 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE 1 UNIDAD PARA PROGRAMA DEPORTIVO DE FUTBOL

SOCCER VARONIL UANL

46,823.00$

18/11/2016 961 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. RENTA DE 3 UNIDADES PARA PROGAMA DEPORTIVO DE FUTBOL

AMERICANO

5,400.00$

18/11/2016 967 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 19,952.00$

18/11/2016 958 TERRENO BALDIO ARTE S.A. DE C.V. SEGUNDO PAGO POR LA EXPOSICION DE LA OBRA,

DENOMINADA TRES CABEZAS COLOSALES

300,000.00$

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GASTOS NOVIEMBRE 2016

18/11/2016 9186 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES SEPTIEMBRE 2016 5,831.00$

18/11/2016 959 TERRENO BALDIO ARTE S.A. DE C.V. TERCER PAGO POR LA EXPOSICION DE LA OBRA, TRES CABEZAS

COLOSALES

250,000.00$

22/11/2016 28 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 71,743.00$

22/11/2016 981 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ BARAJAS ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 417,600.00$

22/11/2016 987 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 9,697.60$

22/11/2016 273826 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,831.52$

22/11/2016 9195 FACULTAD DE MEDICINA DESCENTRALIZADO AGOSTO 2016 104,483.00$

22/11/2016 979 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. BOLETO NACIONAL BARDINI ROBERTO MEX-MTY-MEX, BOLETO

NACIONAL SERVIN ENRIQUE CUU-MTY-CUU

30,643.00$

22/11/2016 978 VILLASANT SISTEMAS AVANZADOS DE CONSTRUCCION S.A. DE

C.V.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA ASÍ COMO

LA REPARACIÓN DE PILETA URINAL EN SERVICIOS SANITARIOS

DE HOMBRES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS

442,936.26$

22/11/2016 989 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CAPITAL E INTERESES SOBRE PRÉSTAMO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

9,283,130.15$

22/11/2016 988 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO CAPITAL E INTERESES SOBRE PRÉSTAMO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

1,536,590.01$

22/11/2016 273828 GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS RENTA DE INMUEBLES 15,000.00$

22/11/2016 273830 FERNANDO GARCIA ALANIS RENTA DE INMUEBLES 49,944.72$

22/11/2016 977 VIDEOPROYECCION INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 34,800.00$

22/11/2016 984 VIDEOPROYECCION INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 22,620.00$

22/11/2016 986 JORGE ARCE SAAVEDRA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 34,568.00$

22/11/2016 975 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 509,347.88$

22/11/2016 273825 DIRECCION DE EDITORIAL UNIVERSITARIA TRAMITES ANTE INDAUTOR 1,798.00$

22/11/2016 273827 DIRECCION DE EDITORIAL UNIVERSITARIA TRAMITES ANTE INDAUTOR 101,910.00$

23/11/2016 2 GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V. (PROFOCIE)SISTEMA ININTERRUMPIBLE (UPS) 749.87$

23/11/2016 3 GRUPO ASERCOM S.A. DE C.V. (PROFOCIE)SISTEMA ININTERRUMPIBLE (UPS) 449.20$

23/11/2016 273837 DIRECCION DE PREVENCION Y PROTECCION UNIVERSITARIA APOYO CURSO PLAN MAESTRO DE SEGURIDAD, UNA

ALTERNATIVA DE DESAROLLO E IMPLEMENTACION,

23,200.00$

23/11/2016 273840 DIRECCION DE INVESTIGACION APOYO TRASLADOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL XXXI

CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE

ELECTROQUÍMICA 9TH METTING OF THE MEXICAN SECTION OF

THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY

15,480.00$

23/11/2016 273841 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO AL PROGRAMA CULTURAL DE ALTARES DE MUERTOS

UANL 2016, DENTRO DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y

EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE

51,850.00$

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CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

23/11/2016 273842 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO AL PROGRAMA CULTURAL NACIONAL DE PASTORELA

UANL 2016 "ESTIMULOS A JURADOS, PUBLICACION DE LA OBRA

Y GASTOS VARIOS"

42,450.00$

23/11/2016 273843 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO AL PROGRAMA CULTURAL NACIONAL DE PASTORELA

UANL 2016 "PREMIO Y ATENCIONES AL GANADOR"

50,445.00$

23/11/2016 273844 DIRECCION DE DESARROLLO CULTURAL APOYO AL PROGRAMA CULTURAL NACIONAL DE PASTORELA

UANL 2016 "PUESTA EN ESCENA EN EL TEATRO UNIVERSITARIO

A CARGO DE LA FAC. ARTES ESCÉNICAS"

60,000.00$

23/11/2016 273839 DIRECCION DE INVESTIGACION APOYO PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA INVITADOS

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE SHERBROOKE, COMO

PARTE DE LAS ACTVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA DE IMPACTO BINACIONAL

15,500.00$

23/11/2016 273835 FRANCISCO JESÚS BARRERA CORTINAS APOYO VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 797.88$

23/11/2016 273850 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 466,015.00$

23/11/2016 273855 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 304,570.00$

23/11/2016 273846 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 247,320.00$

23/11/2016 273852 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 25,190.00$

23/11/2016 273847 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 21,755.00$

23/11/2016 273856 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 21,755.00$

23/11/2016 273849 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,976.00$

23/11/2016 273854 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 9,288.00$

23/11/2016 273845 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 4,128.00$

23/11/2016 273851 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,435.00$

23/11/2016 273853 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,276.00$

23/11/2016 273857 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,638.00$

23/11/2016 273848 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$

23/11/2016 273858 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$

23/11/2016 273859 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,145.00$

23/11/2016 273860 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 656.00$

23/11/2016 273866 ILEANA GORDILLO DIAZ CONCIERTO A CARGO DE SANTIAGO AUSERON, EN LA AULA

MAGNA EL 23 DE NOV-16

127,600.00$

23/11/2016 273834 LSPS S.A. DE C.V. RENTA DE INMUEBLES 242,692.88$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

23/11/2016 273833 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO EN EL ÁREA DE

UNIDAD DE ENLACE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN

96,535.20$

23/11/2016 273838 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 2 ELEMENTOS EN LA PLANTA BAJA

DE DIRECCION DE PREVENCION Y PROTECCION UNIVERSITARIA

362,007.00$

23/11/2016 8160367 ZELINA ISAMAR MOLINA ALONSO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160363 WHITNEY MARTINEZ TELLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160384 VANIA ELIZABETH SUAREZ LARA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160388 SUSAN IVETT VELAZQUEZ BARRERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160353 SEBASTIAN DE JESUS GUTIERREZ DE LA TORRE SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160336 SARA DE LA CRUZ FLORES SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160378 SAMANTHA JARESSY RODRIGUEZ CRUZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160364 ROSALINDA ANEL MEDINA AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160386 ROBERTO VAZQUEZ BRAVO SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160383 RICARDO ELIUD SALAZAR RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160366 RAYMUNDO JAFET MENDOZA CRUZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160389 PEDRO LUIS VILLA VALDIVIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160328 PEDRO BARBOSA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160343 OZIEL MAGDALENO FLORES ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160385 OSCAR ALEJANDRO TAMEZ RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160359 NEYDA JACQUELINE MALDONADO BOA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160361 MOSSELLA LIZETH MARTINEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160342 MONICA GABRIELA FLORES AMARO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160349 MIRZA AIDEE GONZALEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160375 MELISSA JAQUELINE RECENDIZ ALONSO SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160327 MELANI AELEEN AVILA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160390 MARICELA VILLARREAL RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160376 MARIA ELENA RODRIGUEZ ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160356 MARIA ANGELICA JARAMILLO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160337 MARI PAZ DE LA CRUZ SANTIAGO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160351 MARCO AURELIO GUEVARA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 240.00$

23/11/2016 8160331 LUIS JOSUE CARRERA RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160382 LUIS ALFONSO SALAZAR MATA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160341 LIZBETH YERALDID ESPINOZA FACUNDO SERVICIO SOCIAL 360.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

23/11/2016 8160340 LILIANA ENRIQUEZ BENITEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160368 LESLIE EUNICE NORIEGA TORRES SERVICIO SOCIAL 300.00$

23/11/2016 8160344 LAURA FLORES MOLLEDA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160326 LAURA BERENISSE ARREDONDO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160365 LAURA AFLORITA MENDEZ ORTEGA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160308 KAREN AMARO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

23/11/2016 8160335 JUAN MANUEL CEBALLOS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160310 JUAN ISMAEL ORTIZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

23/11/2016 8160362 JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160325 JOSE ANTONIO ACOSTA VALDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160379 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ RIVERA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160374 JORGE ABRAHAM QUILANTAN SERRANO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160348 JOHANNA ARACELY GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160370 JESUS MAURICIO OLVERA GARCIA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160393 JAIME FERNANDO ZAPATA PEREYRA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160392 JAIME ABRAHAM ZAMARRIPA NARVAEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160360 ISIS MARTINEZ BERLANGA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160333 IS-BOSETH CASTAÑÓN RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160339 IRASEMA DUQUE HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160330 GUILLERMO DE JESUS BLANCO CASTILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160311 GRACE IVONNE RODRIGUEZ DAVILA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

23/11/2016 8160369 FERNANDA MARIAN OLARTE SALAZAR SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160347 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160381 ENRIQUE JOAN SALAS VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160346 ENRIQUE BLAS GARCÍA RODRÍGUEZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160334 ELVA MELISA CASTELLANOS ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160380 EDUARDO ROSAS PEDRAZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160372 EDGAR ERASMO PEREZ FRANCO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160332 DIANA ELIZABETH CARRIZALES MALDONADO SERVICIO SOCIAL 600.00$

23/11/2016 8160391 DAVID VILLARREAL SAENZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160350 DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160312 CITLALLIC ZARA SILLER RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

23/11/2016 8160373 CHRISTIAN JAVIER PEREZ GARZA SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160358 CARLOS JAVIER LUNA MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 240.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

23/11/2016 8160387 ARTURO VAZQUEZ TRUJILLO SERVICIO SOCIAL 300.00$

23/11/2016 8160352 ARELI MONTSERRAT GUILLEN RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160371 ANEL CAROLINA PEÑA ESTRADA SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160357 ANA MELISA LARA CHIU SERVICIO SOCIAL 240.00$

23/11/2016 8160345 ANA LUCIA GARCIA MURILLO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160338 ANA ELENA DE LEON DELGADO SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160354 ALONDRA GUADALUPE HIRACHETA LOZANO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160309 ALEJANDRO IVAN HUITRON BARRERA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

23/11/2016 8160329 ALEJANDRO BENITEZ RICO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160355 ALEJANDRA ISAIS SALDANA SERVICIO SOCIAL 480.00$

23/11/2016 8160377 ALDO DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO SERVICIO SOCIAL 360.00$

23/11/2016 8160394 ABNER ZÁRATE AGUILLÓN SERVICIO SOCIAL 360.00$

24/11/2016 273888 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 17,493.00$

24/11/2016 273887 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 6,135.00$

24/11/2016 273884 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA ENERGIA ELECTRICA 3,416.00$

24/11/2016 273885 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 61,633.00$

24/11/2016 273886 ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 ENERGIA ELECTRICA 71,709.00$

24/11/2016 9203 CENTRO DE INV. EN PRODUCCION AGROPECUARIA ENERGIA ELECTRICA 84,344.00$

24/11/2016 9214 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 10,288.44$

24/11/2016 9208 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 5,968.87$

24/11/2016 9210 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 5,968.87$

24/11/2016 9212 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 5,968.87$

24/11/2016 9206 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,438.31$

24/11/2016 9205 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,236.60$

24/11/2016 9207 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 357.28$

24/11/2016 9209 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

24/11/2016 9211 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

24/11/2016 9213 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

24/11/2016 9215 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 103.07$

24/11/2016 273975 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 27,188.91$

24/11/2016 273974 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 88,299.20$

24/11/2016 274007 REFACCIONARIA MODESTO S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 75,516.00$

24/11/2016 273976 MARIA LETICIA GARCIA PEDROZA RENTA DE INMUEBLES 19,430.00$

24/11/2016 273977 MARIA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ RENTA DE INMUEBLES 26,460.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

24/11/2016 8160484 GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS RENTA DE INMUEBLES 15,000.00$

24/11/2016 273979 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 1 ELEMENTO EN EL ÁREA DE

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENO

176,981.20$

24/11/2016 8160522 YAVE OSVALDO ARRIAGA SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160510 REBECA ELIZABETH LEE ROBLES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160526 RAQUEL STEFFANY ELIZALDE GARCIA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160529 OMAR ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160528 OMAR ALEJANDRO ESPARZA BLANCO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160508 NATALIA CAROLINA GARZA ACOSTA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160512 NATALIA ALEJANDRA ZAPIAIN CORDOVA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160536 MYRNA DENISSE MORENO CRUZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160542 MARLON SAUNDERS FLORES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160554 MARIANNA EUGENIA RAYMOND SIERRA SERVICIO SOCIAL 4,200.00$

24/11/2016 8160539 MARIA DE LA LUZ RAMIREZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160540 LIZETH GUADALUPE RODRIGUEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160509 LILIANA MARLEN HERNANDEZ VALDEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160525 LESLY ELIZABETH CRUZ BOCANEGRA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160535 LESLIE MIRANDA PEÑA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160544 LEONARDO ALEXIS URIBE GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160524 KEVIN ENRIQUE CASTRO RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160546 JULIO CESAR VAZQUEZ NAVA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160545 JOSUE GILDARDO VARGAS DIAZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160553 JOSE GUADALUPE RUIZ JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 4,000.00$

24/11/2016 8160531 JAFETH ROMAN HEREVIA SOTO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160534 IVONNE KARINA MARES SANTOSCOY SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160504 FRANCISCO ALEJANDRO GAMEZ GUZMAN SERVICIO SOCIAL 10,000.00$

24/11/2016 8160527 ELEAZAR ELIZONDO MENDOZA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160523 EDUARDO VALENTIN BRIONES LIRA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160538 EDUARDO ALEJANDRO PEREZ FLORES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160541 EDSON ARTURO RODRIGUEZ VALLADARES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160532 DOLORES GUADALUPE HERNANDEZ TRINIDAD SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160537 DAVID ISRAEL PAURA CORONADO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160507 DANIEL GIOVANNI ZAMORA AGUILAR SERVICIO SOCIAL 10,000.00$

24/11/2016 8160530 CESAR ALEXIS GOMEZ VIEYRA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

24/11/2016 8160506 BLANCA ISELA MEDINA VIEZCA SERVICIO SOCIAL 10,000.00$

24/11/2016 8160543 ANA CECILIA SOLIS CERDA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160505 AMANDA GUADALUPE LOPEZ MARQUEZ SERVICIO SOCIAL 10,000.00$

24/11/2016 8160511 ALEXANDER LOPEZ DE LEON PONCE SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160521 ADALBERTO ALVAREZ FLORES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

24/11/2016 8160533 ABNER HUERTA TREJO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

25/11/2016 5 SECOVI S.A.P.I. DE C.V. (PEF)MANTENIMIENTO A EQUIPO 1,218,000.00$

25/11/2016 3 MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V. (PEF)POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 962,684.58$

25/11/2016 33382 INFRA S.A. DE C.V. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 1,891.50$

25/11/2016 33367 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (PROMEP)REGULADOR DE VOLTAJE 1,786.40$

25/11/2016 274017 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION APOYO EN LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE

INTERNET A.C. (CUDI) Y ASISITIR A LA CONFERENCIA DE LAS

TIC EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

3,000.00$

25/11/2016 274019 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LA 1A SERIE DE CONCIERTOS TEMPORADA 2016 242,920.00$

25/11/2016 993 EAGLES SPORT S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 491,525.64$

25/11/2016 995 CLUB INDUSTRIAL A.C. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 240,652.12$

25/11/2016 274009 SERVICIO PARA ESTACIONES DE GASOLINA EN MEXICO S.A. DE

C.V.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,284.52$

25/11/2016 274018 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,064.86$

25/11/2016 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 9,982.00$

25/11/2016 274016 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,500.00$

25/11/2016 274015 MARIA LETICIA GARCIA PEDROZA RENTA DE INMUEBLES 9,715.00$

25/11/2016 994 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY A.C. RENTA DE INMUEBLES 2,156,338.65$

25/11/2016 992 ULISES TREVIÑO MARTINEZ REPOSICIÒN DE FIRME DE CONCRETO PARA ACCESO EN ÁREA

NORTE DEL EDIFICO DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS DE LA TIERRA CON UN ÁREA DE 240 M2.

334,613.60$

28/11/2016 1008 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. 37 PORTA TÍTULOS PARA LA SESIÓN SOLEMNE DE

DOCTORADOS, PREMIOS DE INVESTIGACIÓN Y ARTES, EN

COLOR VINO RÚSTICO, TAMAÑO RDI-HORIZONTAL, CARTÓN NO.

9, PERSONALIZADO, ACOJINADO Y CON COSTURA, INTERIOR

TERCIOPELO NEGRO CON CUATRO TIRAS TRANSPARENTES

PARA SUJETAR EL DIPLOMA; DE LOS CUALES 22 PORTA TÍTULOS

LLEVAN PORTACHEQUE.

35,139.42$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

28/11/2016 274020 ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO BRIGADA MEDICO ASISTENCIAL TIGRES AL RESCATE POR LA

CHONA.

135,372.00$

28/11/2016 999 PRODUCTOS DE ACABADOS MILIMETRICOS S.A. DESVÍO DE LINEA DE DRENAJE DE 8 " Y UNA LONGITUD DE 135

M. EN ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE

DEPORTES

235,162.28$

28/11/2016 1003 EXPLORE TOURS S.A. DE C.V. BOLETO NACIONAL Y HOSPEDAJE A BLADE JUAN MANUEL MTY-

MEX-MTY

58,495.00$

28/11/2016 39 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 215,528.00$

28/11/2016 274023 FACULTAD DE ARQUITECTURA PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(ABARCO LO QUE ES: DESARROLLO DE SOLUCIÓN Y MIGRACIÓN

DE LOS MODÚLOS A LA VERSIÓN IOS (8.3), PRUEBAS INICIALES,

VALIDACIÓN, MIGRACIÓN Y PRUEBAS FINALES), OTORGADO

POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, A LA SALA VIRTUAL

DEL CENTRO DE INTERNACIONALIZACIÓN, EN FUNCIÓN DEL

PROYECTO DE MAQUETAS ESC. 1:1000.

51,645.00$

28/11/2016 274022 FACULTAD DE ARQUITECTURA PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO,

OTORGADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, A LA SALA

VIRTUAL DEL CENTRO DE INTERNACIONALIZACIÓN, EN

FUNCIÓN DEL PROYECTO DE MAQUETAS ESC. 1:1000.

5,581.00$

28/11/2016 1007 GRUPO MULTIFUNCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 3 ELEMENTOS EN EL ÁREA DE

TALLER MECÁNICO DE LA DSG

1,362,768.00$

28/11/2016 998 GRUPO MULTIFUNCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA CON 6 ELEMENTOS EN EL AREA DE

EXTERIORES DEL CAMPUS MEDEROS

459,360.00$

28/11/2016 1001 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALCOS DEL ESTADIO

UNIVERSITARIO - TIGRES VS VERACRUZ TORNEO CLAUSURA

2016

184,208.00$

28/11/2016 1002 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 56,260.00$

29/11/2016 242 BANCO INTERACCIONES SA PAGO CAPITAL E INTERESES SOBRE PRÉSTAMO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

6,027,210.00$

29/11/2016 284 FACULTAD DE PSICOLOGIA (PROFOCIE)APOYO TRANSPORTACION AEREA PARA ALUMNOS

EN PROGRAMA DEL PNPC.

88,188.25$

29/11/2016 286 FACULTAD DE MEDICINA (PROFOCIE)APOYO VIATICOS POR LA VISITA DE DOS

PROFESORES

17,910.56$

29/11/2016 292 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL (PROFOCIE)OB.1 M1, A3 R16 Y 15 DR. CÉSAR JUAREZ 6,086.62$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

29/11/2016 290 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PROFOCIE)OBJETIVO: FORTALECER LA CAPACIDAD

ACADEMICA E INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS PTC

Y CA EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E

INTERNACIONAL. META 1: CONSOLIDACION DE LAS

CUALIFICACIONES DE LA PLANTA ACADEMICA A TRAVES DE LA

PRESENTACION DE PONENCIAS DE LAS INVESTIGACIONES DE

LOS PTC A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ACCIÓN 1:

ASISTENCIA DE PTC COMO PONENTES A 10 EVENTOS

ACADEMICOS NACIONALES ORGANIZADOS POR

UNIVERSIDADES UNAM, UAM, FLACSO, COLMEX, COLEF Y/U

ORGANIZACIONES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS.

14,306.00$

29/11/2016 289 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION

PUBLICA

(PROFOCIE)REEMBOLSO 113,084.49$

29/11/2016 291 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA (PROFOCIE)REPOSICIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE 6,074.89$

29/11/2016 33431 JORGE LUIS GUZMÁN MAR (PROMEP)APOYO CA ETCA RED DE MATERIALES

MAGNETOFOTÓNICOS PROMEP

6,625.00$

29/11/2016 33421 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO CONSUMIBLES MENORES ID 22723, RUBRO ID

57089 (MATERIALES) PROYECTO PROMEP 103.5/15/11043

20,000.00$

29/11/2016 33424 ARQUÍMEDES CRUZ LÓPEZ (PROMEP)APOYO CONSUMO 2,676.99$

29/11/2016 33418 OSCAR DANIEL GARCÍA PÉREZ (PROMEP)APOYO DSA103.5/15/6797 34,996.62$

29/11/2016 33429 ARQUÍMEDES CRUZ LÓPEZ (PROMEP)APOYO EQUIPO PARA ACTIVIADES DEL CA-GIA (DRON) 23,489.00$

29/11/2016 33414 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO ESTANCIA DE PROFESORES DEL CA

DESARROLLO DE MATERIALES AMBIENTALES A LAS

INSTALACIONES DE LA UAM-I A LOS LABORATORIOS DEL CA

ECO CATÁLISIS.

26,828.69$

29/11/2016 33428 ANA MARÍA ROMO JIMÉNEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PROYECTO PROMEP DSA/103.5/16/10510

10,000.00$

29/11/2016 33426 ARQUÍMEDES CRUZ LÓPEZ (PROMEP)APOYO GASTOS DE PASAJE LOCAL DE UN MIEMBRO

DEL CA DURANTE SU ESTANCIA EN CHIHUAHUA.

373.86$

29/11/2016 33417 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. ID 22691-

RUBRO: ID 56426 (MATERIALES).PROYECTO PROMEP

103.5/15/11043

20,032.96$

29/11/2016 33408 HECTOR JESUS MALDONADO GARZA (PROMEP)APOYO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 50,000.00$

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CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

29/11/2016 33413 SAMANTHA MARIBEL FLORES TREVIÑO (PROMEP)APOYO MATERIAL DE LABORATORIO PRODEP APOYO

A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC CLAVE ANEXO: PRODEP

DSA 103.5/16/10510 AÑO ANEXO: 2016 NO. FOLIO ANEXO: 10510

50,000.00$

29/11/2016 33430 ARQUÍMEDES CRUZ LÓPEZ (PROMEP)APOYO MOCHILA PARA DRON 3,480.00$

29/11/2016 33416 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS ID 22723,

RUBRO ID 56451(SERVICIOS). PROYECTO PROMEP 103.5/15/11043

13,363.20$

29/11/2016 33423 ARQUÍMEDES CRUZ LÓPEZ (PROMEP)APOYO PASAJE DE UN MIEMBRO DEL CA-GIA A LA

UACH COMO PARTE DE LAS ACTIVIADES DE LA RED GAS.

3,191.50$

29/11/2016 33420 LILIA LÓPEZ VERA (PROMEP)APOYO PROFESORES VISITANTES, ID: 23112, RUBRO ID:

56953 (SERVICIOS). PROYECTO PROMEP 103.5/15/11043

11,165.76$

29/11/2016 33412 RAÚL LUCIO PORTO (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

21,361.40$

29/11/2016 33407 JOSÉ LUIS CANTÚ MATA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

3,000.00$

29/11/2016 33415 RAÚL LUCIO PORTO (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO MATERIALES Y CONSUMIBLES

39,897.39$

29/11/2016 33425 ARQUÍMEDES CRUZ LÓPEZ (PROMEP)APOYO VIATICOS DE LA REUNION DE LOS MIEMBROS

DE LA RED EN LA UACH PARA REDACCION DE PORTE.

4,079.60$

29/11/2016 33419 ISRAEL ALEJANDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 26,660.00$

29/11/2016 33398 INTEGRATEC S.A. DE C.V. (PROMEP)MULTIFUNCIONAL,DISCO DURO EXTERNO 4,209.96$

29/11/2016 15 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 4,977,719.00$

29/11/2016 9233 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 AGUA Y DRENAJE 25,008.00$

29/11/2016 9232 ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 AGUA Y DRENAJE 8,932.00$

29/11/2016 274026 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 11,481.00$

29/11/2016 274027 DIRECCION DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 11,121.00$

29/11/2016 274067 TESORERIA GENERAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

29/11/2016 274068 SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 22,000.00$

29/11/2016 274061 SECRETARIA DE INVESTIGACION INNOVACION Y

SUSTENTABILIDAD

APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 100,000.00$

29/11/2016 274066 SECRETARIA ACADEMICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 160,000.00$

29/11/2016 274028 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 22,000.00$

29/11/2016 274060 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 56,000.00$

29/11/2016 274059 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 60,000.00$

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CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

29/11/2016 274065 DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO APOYO PARTA EVENTO INSTITUCIONAL 15,000.00$

29/11/2016 274063 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 APOYO POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL 32,000.00$

29/11/2016 1010 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 986.00$

29/11/2016 10026 ZORAIDA STHEPHANNY ZURRICANDAY LARA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9974 YAZMIN ESMERALDA LERMA GAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9926 YAMILEX CASTILLO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9968 VICENTE HERNANDEZ CARREON BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9910 SONIA MAYELA ALANIS ORTA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9924 SOFIA LIZETH CALDERON ROSALES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9963 SOFIA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9909 SILVIA LORENA AGUIRRE CHAVARRIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9952 SERGIO TADEO GALLARDO ESPINOSA BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$

29/11/2016 9922 SERGIO BERNAL CORTEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9914 SERGIO ALVARADO TORRES BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9997 SANDRA GUADALUPE OLVERA ESCOTO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9995 RUTH NAVARRO LUNA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9928 ROSANA CAVALLAZZI HUERTA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9934 ROSALVA JAZMIN CORTES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10016 ROSA MARIEL SALDÍVAR RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9920 ROGELIO BECERRIL CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9976 RODRIGO SEALTIEL LOPEZ GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10008 ROCIO ESTRELLA RAMIREZ DIAZ BECAS A ESTUDIANTES 1,845.00$

29/11/2016 9971 RICARDO ALFONSO HERNANDEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9911 RICARDO ALCORTA GALVÁN BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9999 REYNALDO SALVADOR ORTIZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9919 RAMIRO AYALA FUENTES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9912 PERLA ELIZABETH ALDAPE GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9975 PAOLA LIVAS LOPEZOLIVERA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 10020 PAOLA ELIZABETH URBIETA VILLALOBOS BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9981 PAMELA DENISSE MARTINEZ DIBILDOX BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9969 NHILDA AYLIN HERNANDEZ CORTES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10017 NATALIA SCHIAFFINO PÉREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9989 NATALIA MONTOYA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9978 NATALIA IVETTE LOZANO VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

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GASTOS NOVIEMBRE 2016

29/11/2016 10003 MONSERRAT PEREZ GARZA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9962 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9929 MICHELE ANDREA CERDA ABREGO BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9950 MARTHA MABEL FLORES REYES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9947 MARLENE ESPARZA MEDINA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9943 MARISELA DURÓN DE LA TOBA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10013 MARIANA PAOLA RODRIGUEZ SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9992 MARIANA GUADALUPE MORALES MEDINA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9948 MARIA DE LA LUZ ESQUIVEL PEÑA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 10001 MARCO ANTONIO OSORNO CODINA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9927 MARCELO ANTONIO CASTILLO VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 10022 MARCELA EDITH VALADEZ TORRES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10009 MAGALI RAMIREZ VILA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9984 LUZ MARIA MARTINEZ MAYORGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9931 LUISA FABIOLA CONTRERAS DIAZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9925 LUCERO CANTU TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9965 LOURDES CRISTINA GUERRERO CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10024 LIZETH GRACIELA VAZQUEZ BUSTOS BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9932 LILIANA ELIZABETH CORONADO CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 10015 LILIA BEATRIZ SALAZAR YAÑEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10005 LESLIE PATRICIA PEREZ MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9949 LAURA MARINA FLORES PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9940 LAURA GUADALUPE DELGADO CASTRO BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9958 LAURA EUGENIA GARZA VERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9977 KENIA LIZETH LOPEZ PECINA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9935 KENIA CORTEZ NIEVES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9996 JUAN DANIEL NIÑO CHAVEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9939 JUAN ANTONIO DEGOLLADO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 10012 JOSSELINE GALILEA RODRIGUEZ NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9990 JOSE CARLOS MORA CABRERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9980 JOSÉ AURELIO MARBÁN OLIVA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10000 JORGE ALFONSO OSNAYA ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10023 JESUS FRANCISCO VARGAS ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9998 JESUS ADRIAN OLVERA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

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GASTOS NOVIEMBRE 2016

29/11/2016 9966 JESSICA ODETT GUTIERREZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9957 JAIME AZAEL GARZA SANDOVAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9994 ISRAEL MUÑOZ MENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9946 ISABELLA ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10025 ISABEL VAZQUEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 10018 IRMA ANAHI SILVA MILLAN BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 10004 HORACIO AMAURY PEREZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9951 HECTOR FUENTES PUGA BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9987 GABRIELA ARACELI MOLINA RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9964 FRIDA GRACIELA GUERRA MENDOZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9993 EUGENIA AMOR MORENO ROJAS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9941 ERIK ROBERTO DIAZ CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9937 ERICK FRANCISCO DE LUNA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9942 ERICK DE JESUS DUARTE HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9936 ERICK DANIEL DE LA CERDA VELA BECAS A ESTUDIANTES 7,050.00$

29/11/2016 9973 EDWING HERRERA GARCÍA BECAS A ESTUDIANTES 1,845.00$

29/11/2016 9933 DULCE CAROLINA CORONADO ZAVALA BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9986 DIEGO SEBASTIAN MEDELLIN GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9917 DIANA ROSA ARRIAGA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9988 DEBANHI ARTEMISA MONTEMAYOR VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 10014 DANIELA SARAHI ROJAS GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9945 DANIELA ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9960 DACIA GONZALEZ FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9961 CRISTINA MARIA GONZALEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9938 CITLALLI BERENICE DE OCHOA TELLEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9983 CESAR ALDAIR MARTINEZ GAUNA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9913 CECILIA ALVARADO MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 10010 CARLOS GUILLERMO RICHARTE DE LOS SANTOS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9970 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ OLGUIN BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9955 BRENDA LIZETTE GARZA ALANIS BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 10011 BRENDA LIZETH RODRIGUEZ CEPEDA BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 10019 BRENDA CAROLINA TREVIÑO GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 9,338.00$

29/11/2016 9959 BRENDA BERENICE GOMEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9916 AYME VIKTORIA ARIZPE SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

29/11/2016 9954 ARISBEL GARCIA CORTEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9921 ARALIA BERNAL CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9923 ANTONIO BRIONES MARES BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9918 ANDRES EDUARDO ARRIETA CASTAÑO BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 10006 ANDREA POMPA RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9930 ANDREA LIZETH CISNEROS GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9972 ANDREA JAQUELINE HERRERA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9915 ANAKAREN ALVAREZ VIZCAYA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 10007 ANAHI QUEZADA LECHUGA BECAS A ESTUDIANTES 3,690.00$

29/11/2016 9985 ANAHÍ MARISOL MARTÍNEZ SALISBURY BECAS A ESTUDIANTES 7,380.00$

29/11/2016 9991 ANA LUCIA MORALES CARMONA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9982 ANA KAREN MARTÍNEZ GALLEGOS BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9956 ANA KAREN GARZA BERNAL BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9967 ANA GABRIELA HERMIDA ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 10002 ALEXIS OVALLE LUNA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9944 ALEJANDRO ELIZONDO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,140.00$

29/11/2016 9953 ADRIAN ALEJANDRO GARCIA ARJONA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9979 AARON RUBEN LUNA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 10,280.00$

29/11/2016 9231 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 26,503.00$

29/11/2016 274054 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 925,921.28$

29/11/2016 274053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 207,944.00$

29/11/2016 274044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 24,876.43$

29/11/2016 274033 VITRO S.A.B. DE C.V. 1 FLAMA GRANDE 9X31X8 CM 4,859.82$

29/11/2016 274032 VITRO S.A.B. DE C.V. 13 FLAMA GRANDE 9X31X8 CM 63,177.66$

29/11/2016 274034 VITRO S.A.B. DE C.V. 52 FLAMA GRANDE 9X31X8 CM 252,710.64$

29/11/2016 274040 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 4,452.00$

29/11/2016 274047 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KVA POR AMPLIACION DE CARGA CONTRATADA PARA

LA REGULARIZACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA

DE LA PREPARATORIA TECNICA PABLO LIVAS, UNIDAD CENTRO

160,951.16$

29/11/2016 274055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KVA POR AMPLIACION DE CARGA CONTRATADA PARA

LA REGULARIZACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA

DEL CIRCUITO BARRAGAN.

672,739.68$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

29/11/2016 274057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KVA POR AMPLIACION DE CARGA CONTRATADA PARA

LA REGULARIZACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA

IDENTIFICADO COMO UANL SEC MEDICA ESC.

604,018.96$

29/11/2016 274058 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KVA POR AMPLIACION DE LA CARGA CONECTADA DE

LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA

DEL CIRCUITO NORTE 1

1,307,502.12$

29/11/2016 274056 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KVA POR AMPLIACION DE LA CARGA CONECTADA DE

LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA

DEL CIRCUITO NORTE 2

1,186,336.64$

29/11/2016 274051 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KW POR AUMENTO EN LA DEMANDA CONTRATADA

PARA LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL CIRCUITO BARRAGAN

150,986.00$

29/11/2016 274049 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KW POR AUMENTO EN LA DEMANDA CONTRATADA

PARA LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE ENERGIA

ELECTRICA IDENTIFICADO COMO UANL SEC MEDICA ESC.

135,616.00$

29/11/2016 274048 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KW POR AUMENTO EN LA DEMANDA CONTRATADA

PARA LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE ENERGIA

ELECTRICO DEL CIRCUITO NORTE 1

293,834.00$

29/11/2016 274050 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KW POR AUMENTO EN LA DEMANDA CONTRATADA

PARA LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE ENERGIA

ELECTRICO DEL CIRCUITO NORTE 2

266,711.00$

29/11/2016 274052 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE KW POR DEMANDA CONTRATADA PARA LA

REGULARIZACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE

LA PREPARATORIA TECNICA PABLO LIVAS, UNIDAD CENTRO

36,165.00$

29/11/2016 274062 ESCUELA PREPARATORIA NO. 24 POSADA NAVIDEÑA 32,000.00$

29/11/2016 274064 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 60,000.00$

29/11/2016 274031 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,015,232.00$

29/11/2016 274035 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,015,232.00$

29/11/2016 274036 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 809,013.00$

29/11/2016 274029 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 408,249.47$

30/11/2016 293 INFRA S.A. DE C.V. (PROFOCIE)CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 13,150.92$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

30/11/2016 304 PERKIN ELMER DE MEXICO S.A. (PROFOCIE)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 14,081.24$

30/11/2016 303 KABLA COMERCIAL S.A. DE C.V. (PROFOCIE)KIT DE DROGAS 232,000.00$

30/11/2016 33433 JORGE LUIS GUZMÁN MAR (PROMEP)APOYO CA-ETCA RED DE MATERIALES

MAGNETOFOTONICOS

26,118.00$

30/11/2016 33432 JORGE LUIS GUZMÁN MAR (PROMEP)APOYO CA-ETCA RED DE MATERIALES

MAGNETOFOTONICOS

10,556.66$

30/11/2016 33434 JORGE LUIS GUZMÁN MAR (PROMEP)APOYO CA-ETCA RED DE MATERIALES

MAGNETOFOTÓNICOS PROMEP.

1,299.20$

30/11/2016 33443 RODRIGO TOVAR CABAÑAS (PROMEP)APOYO CONSUMO 4,926.26$

30/11/2016 33440 ESTHER MARÍA CRUZ GÁMEZ (PROMEP)APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,317.51$

30/11/2016 33435 LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA (PROMEP)APOYO ESTANCIAS DE UNA ESTUDIANTE POR 3

SEMANAS EN LOS LABORATORIOS DE LA UASLP DEL CUERPO

ACADÉMICO DE QUÍMICA.

14,577.45$

30/11/2016 33437 EDUARDO SÁNCHEZ GARCÍA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPRERACIÓN EN MATERIALES Y

CONSUMIBLES PARA EL PROYECTO PRODEP DSA/103.5/16/10510.

PROMEP APOYO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC.

23,558.87$

30/11/2016 33442 GERARDO MÉNDEZ ZAMORA (PROMEP)APOYO GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 20,000.00$

30/11/2016 33439 ROMEO ROJAS MOLINA (PROMEP)APOYO REPOSICION DE ASISTENCIA A REUNIONES

ACADEMICAS DEL PROYECTO PRODEP DSA/103./15/10823

10,000.00$

30/11/2016 33438 RODRIGO TOVAR CABAÑAS (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS. RUBRO APOYO DE

FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACION INNOVADORA DEL

CONOCIMIENTO. PROYECTO PRODEP DSA 103.5/16/10510

2,285.33$

30/11/2016 33436 JOSÉ LUIS CANTÚ MATA (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION DEL

RUBRO ASISTENCIA A CONGRESOS.

25,000.00$

30/11/2016 274069 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 60,000.00$

30/11/2016 274075 DIRECCION DE DEPORTES APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 160,000.00$

30/11/2016 274086 DIRECCION DE PREVENCION Y PROTECCION UNIVERSITARIA APOYO PERIODO CULTURAL DESEMBRINO 2016 100,000.00$

30/11/2016 274078 WILLIAMS TANCREDI COMUNICACIONES S.A. DE C.V. CAMBIO DE CONECTORRFU-500 Y ADAPTADOR MINI UNF A PL-

259, ASI COMO EL SERVICIO DE UBICACION DE RADIO NASE

MANO DE OBRA Y MISELANEOS

2,508.53$

30/11/2016 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 109,988.00$

30/11/2016 274074 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 3,070.00$

30/11/2016 1013 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES Y ABONO AL CAPITAL SOBRE DOCUMENTO

(VEHICULOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016

36,296.45$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS NOVIEMBRE 2016

30/11/2016 274079 LSPS S.A. DE C.V. RENTA DE INMUEBLES 242,692.88$

30/11/2016 274076 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

30/11/2016 274087 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 1,268.68$

30/11/2016 274088 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 1,268.68$

30/11/2016 274092 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 6,499.48$

30/11/2016 1011 INSTALACIONES Y DECORADOS RESIDENCIALES S.A. DE C.V. TRABAJOS DE PINTURA EN LAS ÁREAS DE PATOLOGÍA Y

ENDOCRINOLOGÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO.

267,356.75$

09/11/2016 33285 MARIO ALBERTO GARZA ELIZONDO (PROMEP)APOYO ESTUDIOS DE IMAGEN. 50,000.00$

09/11/2016 33286 MARIO ALBERTO GARZA ELIZONDO (PROMEP)APOYO ESTUDIOS DE IMAGEN. 35,000.00$

14/11/2016 33312 MARIO ALBERTO GARZA ELIZONDO (PROMEP)APOYO ESTUDIOS DE IMAGEN. 20,000.00$

25/11/2016 2 AD INFINITUM S.A. DE C.V. (PEF)CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS 895,433.00$

29/11/2016 287 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PROFOCIE)REEMBOLSO F-117 115,000.00$