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Gestor - Diane Brito Rusciolelli / Secretário - Governo / Editor - Ass. de ComunicaçãoPça Dr. Manoel Pereira de Almeida,14 Centro
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Esta edição encontra-se no site: www.una.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL e no site www.una.ba.gov.br
Prefeitura Municipal de Una1 Sexta-feira • 1 de Fevereiro de 2013 • Ano VIII • Nº 824
Prefeitura Municipal de Una publica:
• Lei Municipal nº 871, de 31 de Janeiro de 2013 - Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 866/2012, de 08 de novembro de 2012, e da outras providências.
• Decreto nº 62 de 02 de Janeiro de 2013 - Dispõe sobre nomeação de Técnica de Auditoria.
• Decreto nº 63 de 02 de Janeiro de 2013 - Anula o Decreto de nº 24, de 02 de Janeiro de 2013.
• Decreto nº 64 de 02 de Janeiro de 2013 - Dispõe sobre nomeação da Equipe de Vigilância Sanitária do Município.
• Decreto nº 67 de 01 de Fevereiro de 2013 - Suspende os Alvarás de Funcionamento concedidos a estabelecimentos que realizam eventos destinados ao público, especialmente casas noturnas e clubes sociais, e dá outras providências.
• Portaria nº 51 de 09 de Janeiro de 2013 - Torna sem efeito a Portaria de nº 43, de 04 de Janeiro de 2013.
• Edital de Convocação - Convoca as pessoas abaixo relacionadas a comparecerem a sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social para atualização de seus dados de contato.
LEI MUNICIPAL Nº 871, de 31 de Janeiro de 2013 “Dispõe sobre alteração da Lei Municipal nº 866/2012, de 08 de novembro de 2012, e da outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O Orçamento governamental do Município de Una, Estado da Bahia, para o exercício financeiro de 2013, aprovado através da Lei nº 866/2012, de 08 de novembro de 2012, fica alterado os Artigos 5º, Incisos I e II, Artigo 6º, Incisos I, II e III, e Artigo 7º, Inciso I, Alínea c, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º – A Despesa total fixada é no valor de 46.640.000,00 (quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
I – Orçamento Fiscal em R$ 35.506.450,39; II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 11.133.549,61.
Art. 6º – A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento: I – por órgãos:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL 2.064.500,00 - 2.064.500,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 748.020,00 - 748.020,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 3.378.142,54 700.000,00 4.078.142,54
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 20.952.215,03 - 20.952.215,03
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE 442.240,00 - 442.240,00
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 20132 - Ano VIII - Nº 824
Leis
SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 5.683.901,32 149.292,44 5.833.193,76
SECRETARIA DA SAÚDE - 8.075.574,06 8.075.574,06
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 37.800,00 2.208.683,11 2.246.483,11
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉCIO 417.240,00 - 417.240,00
SECRETARIA DAS FINANÇAS 1.305.480,00 - 1.305.480,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 68.040,00 - 68.040,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 256.411,50 - 256.411,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152.460,00 - 152.460,00
TOTAL 35.506.450,39 11.133.549,61 46.640.000,00
II – por funções:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE SOCIAL TOTAL
LEGISLATIVA 2.064.500,00 - 2.064.500,00
ADMINSTRAÇÃO 9.434.690,85 - 9.434.690,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2.908.683,11 2.908.683,11
SAÚDE - 8.075.574,06 8.075.574,06
EDUCAÇÃO 20.135.051,04 - 20.135.051,04
CULTURA 558.440,00 - 558.440,00
URBANISMO 684.480,00 - 684.480,00
HABITAÇÃO 691.800,00 - 691.800,00
SANEAMENTO - 149.292,44 149.292,44
GESTÃO AMBIENTAL 235.640,00 - 235.640,00
AGRICULTURA 435.240,00 - 435.240,00
TRANSPORTE 559.057,00 - 559.057,00
DESPORTO E LASER 94.080,00 - 94.080,00
ENCARGOS ESPECIAIS 461.011,50 - 461.011,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152.460,00 - 152.460,00
TOTAL 35.506.450,39 11.133.549,61 46.640.000,00
III – por órgãos:
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL 2.064.500,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 748.020,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 4.078.142,54
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
3 - Ano VIII - Nº 824
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 20.952.215,03
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE 442.240,00
SECRETARIA DA VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 5.833.193,76
SECRETARIA DA SAÚDE 8.075.574,06
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.246.483,11
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉCIO 417.240,00
SECRETARIA DAS FINANÇAS 1.305.480,00
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 68.040,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 256.411,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152.460,00
TOTAL 46.640.000,00
Art. 7º – Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a: I – abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados: a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 10% (dez por
cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43 § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes o excesso de arrecadação até o limite de 10% (dez por cento) da receita orçada, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 60% (sessenta por cento) das despesas fixadas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.
Art. 2º – Ficam também modificados todos os anexos que trata a Lei
4.320/64, alterado por esta Lei, inclusive o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD.
Art. 3º – Os demais artigos da Lei 866/2012 não alterados por esta Lei
permanecerão em vigor. Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, sendo que
seus efeitos legais retroagem-se a 01 de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 20134 - Ano VIII - Nº 824
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE UNA, BAHIA, em 31 de Janeiro de 2013.
DIANE BRITO RUSCIOLELLI Prefeita Municipal
ALBERTO SHINJI KITAOKA Secretário da Administração
MAURÍCIO SANTOS MARTINS Secretário das Finanças
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
5 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
SUMÁRIO GERAL EXERCICIO DE 2013
FONTES DA RECEITA Valor ValorFUNÇÕES DE GOVERNO
11-Receita Tributária 01-LEGISLATIVA 4,519,936.48 2,064,500.00
13-Receita Patrimonial 04-ADMINISTRAÇÃO 370,290.14 9,434,690.85
17-Transferências Correntes 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 45,120,623.31 2,908,683.11
19-Outras Receitas Correntes 10-SAÚDE 470,964.59 8,075,574.06
24-Transferências de Capital 12-EDUCACAO 519,359.38 20,135,051.04
97-Deduções da Receita Corrente 13-CULTURA -4,361,173.90 558,440.00
15-URBANISMO 684,480.00
16-HABITACAO 691,800.00
17-SANEAMENTO 149,292.44
18-GESTÃO AMBIENTAL 235,640.00
20-AGRICULTURA 435,240.00
26-TRANSPORTE 559,057.00
27-DESPORTO E LAZER 94,080.00
28-ENCARGOS ESPECIAIS 461,011.50
99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00
Receita... 46,640,000.00 Despesa... 46,640,000.00
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 20136 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 1 da Lei 4.320/64
RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA EXERCICIO DE 2013
RECEITA Valor ValorDESPESA ValorValor
1-RECEITA CORRENTE 3-DESPESA CORRENTE 50,481,814.52 41,225,825.13
11-Receita Tributária 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4,519,936.48 23,945,509.76
13-Receita Patrimonial 32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 370,290.14 9,900.00
17-Transferências Correntes 33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45,120,623.31 17,270,415.37
19-Outras Receitas Correntes 470,964.59
** Superavit do Orcamento Corrente 9,255,989.39
Total... Total... 50,481,814.52 50,481,814.52
2-RECEITA DE CAPITAL 4-DESPESA DE CAPITAL 519,359.38 5,261,714.87
24-Transferências de Capital 44-INVESTIMENTOS 519,359.38 4,303,292.57
45-INVERSÕES FINANCEIRAS 12,000.00
46-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 946,422.30
** Deficit do Orcamento Corrente 4,742,355.49
Total... Total... 50,481,814.52 50,481,814.52
1-Incentivo PCCN - Carencia Nutricional - RECURSOS SUS 3-DESPESAS CORRENTES 50,481,814.52 41,225,825.13
2-Receitas de Capital 4-DESPESAS DE CAPITAL 519,359.38 5,261,714.87
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB 9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA -4,361,173.90 152,460.00
Total da Receita... Total da Despesa... 46,640,000.00 46,640,000.00
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
7 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013
Desdobramento FontesCategoria
Econômica ContaFonte
Recurso
1000.00.00.00. Incentivo PCCN - Carencia Nutricional - RECURSOS SUS 50,481,814.52
1100.00.00.00. Receita Tributária 4,519,936.48
4,373,276.32 1110.00.00.00. Impostos
1,264,666.14 1112.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
1112.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana31,800.00 *0102.002
1112.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana53,000.00 *0101.001
1112.02.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana127,200.00 *0100.000
574,426.52 1112.04.00.00. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1112.04.10.00. Imposto de Renda - Pessoas Físicas41,965.77 *0102.002
1112.04.10.00. Imposto de Renda - Pessoas Físicas69,942.97 *0101.001
1112.04.10.00. Imposto de Renda - Pessoas Físicas167,863.23 *0100.000
1112.04.20.00. Imposto de Renda - Pessoas Jurídicas11,154.37 *0102.002
1112.04.20.00. Imposto de Renda - Pessoas Jurídicas18,590.63 *0101.001
1112.04.20.00. Imposto de Renda - Pessoas Jurídicas44,617.50 *0100.000
1112.04.40.00. Imposto de Renda - FUNDEB9,782.18 *0102.002
1112.04.40.00. Imposto de Renda - FUNDEB16,303.63 *0101.001
1112.04.40.00. Imposto de Renda - FUNDEB39,128.70 *0100.000
1112.04.41.00. Imposto de Renda - Saúde23,261.64 *0102.002
1112.04.41.00. Imposto de Renda - Saúde38,769.38 *0101.001
1112.04.41.00. Imposto de Renda - Saúde93,046.52 *0100.000
1112.08.00.00. Imposto s/Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e deDireitos Reais s/Imóveis
71,735.95 *0102.002
1112.08.00.00. Imposto s/Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e deDireitos Reais s/Imóveis
119,559.90 *0101.001
1112.08.00.00. Imposto s/Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e deDireitos Reais s/Imóveis
286,943.77 *0100.000
3,108,610.18 1113.00.00.00. Impostos sobre a Produção e a Circulação
3,108,610.18 1113.05.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
1113.05.01.00. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza437,814.53 *0102.002
1113.05.01.00. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza729,690.89 *0101.001
1113.05.01.00. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza1,751,258.13 *0100.000
1113.05.02.00. ISQN - FUNDEB16,521.00 *0102.002
1113.05.02.00. ISQN - FUNDEB27,535.01 *0101.001
1113.05.02.00. ISQN - FUNDEB66,084.03 *0100.000
1113.05.03.00. ISQN - SAÚDE11,955.99 *0102.002
1113.05.03.00. ISQN - SAÚDE19,926.65 *0101.001
1113.05.03.00. ISQN - SAÚDE47,823.95 *0100.000
146,660.16 1120.00.00.00. Taxas
127,530.57 1121.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1121.17.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RecursosOrdinários
7,970.66 *0100.000
1121.25.00.00. Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Comerciais, Indústrias ePrest. de Serviços
47,823.97 *0100.000
1121.29.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras23,911.98 *0100.000
1121.30.00.00. Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte -Recursos Ordinários
15,941.32 *0100.000
31,882.64 1121.99.00.00. OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.99.01.00. Outras Taxas pela Prestação de Serviços - RecursosOrdinarios
31,882.64 *0100.000
19,129.59 1122.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços
1122.28.00.00. Taxas de Cemitérios3,188.27 *0100.000
15,941.32 1122.99.00.00. Outras Taxas Pela Prestação de Serviços
1122.99.99.00. Outras Taxas pela Prestação de Serviços - RecursosOrdinarios
15,941.32 *0100.000
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 20138 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013
Desdobramento FontesCategoria
Econômica ContaFonte
Recurso
1300.00.00.00. Receita Patrimonial 370,290.14
23,911.98 1310.00.00.00. Receitas Imobiliárias
23,911.98 1319.00.00.00. Outras Receitas Imobiliárias - Recursos Ordinários
1319.00.00.00. Outras Receitas Imobiliárias - Recursos Ordinários23,911.98 *0100.000
338,407.50 1320.00.00.00. Receitas de Valores Mobiliários
330,436.84 1325.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários
314,495.52 1325.01.00.00. Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
1325.01.02.00. Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.- FUNDEB 60%15,970.85 *0219.080
1325.01.02.00. Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.- FUNDEB 60%23,956.29 *0218.070
1325.01.03.00. Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.- RECURSO SUS29,122.14 *0214.040
6,671.39 1325.01.05.00. Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.- CFEM
1325.01.05.01. Receita Remuneração Dep. Bancário - Rec Vinculado - MDE -FNDE
6,671.39 *0215.015
1325.01.09.00. Receita Remuneração Dep. Bancário Rec. Vinc.- CIDE142,018.35 *0216.016
1325.01.11.00. Receita Rem. Dep. Bancários Rec. Vinc.- FNS - RECURSOSSUS
18,146.84 *0214.040
1325.01.27.00. Receita Remuneração Depositos Bancários29,613.01 *0194.094
48,996.65 1325.01.99.00. Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários deRecursos Vinculados
1325.01.99.01. Outras Receitas Rem Dep Banc Vinculado - Convenios -Outros
20,707.09 *0224.110
1325.01.99.99. Receita de Remuneração de Outros Depositos Bancários28,289.56 *0194.094
15,941.32 1325.02.00.00. Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados
1325.02.99.00. Remuneração de Outros Depósitos de Recursos NãoVinculados
15,941.32 *0194.094
7,970.66 1329.00.00.00. Outras Receitas de Valores Mobiliários - Recursos Ordinários
1329.00.00.00. Outras Receitas de Valores Mobiliários - Recursos Ordinários7,970.66 *0100.000
7,970.66 1390.00.00.00. Outras Receitas Patrimoniais
7,970.66 1390.00.00.00. Outras Receitas Patrimoniais
1390.00.00.00. Outras Receitas Patrimoniais7,970.66 *0100.000
1700.00.00.00. Transferências Correntes 45,120,623.31
45,120,623.31 1720.00.00.00. Transferências Intergovernamentais
23,698,061.13 1721.00.00.00. Transferências da União
17,001,919.38 1721.01.00.00. Participação na Receita da União
1721.01.02.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios2,544,000.00 *0102.002
1721.01.02.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios4,240,000.00 *0101.001
1721.01.02.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios10,176,000.00 *0100.000
1721.01.05.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural6,287.92 *0102.002
1721.01.05.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural10,479.85 *0101.001
1721.01.05.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural25,151.61 *0100.000
231,662.96 1721.22.00.00. Transferência da compensação Financeira pela Exploração deRecursos Naturais
1721.22.70.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP231,662.96 *0242.170
4,072,082.28 1721.33.00.00. Transferência de Recursos do Sistema único de Sade - SUS -Repasses Fundo a Fund
2,550,224.54 1721.33.01.00. Piso de Atenção Básica
1721.33.01.01. Piso de Atenção Básica - PAB Fixo1,060,000.00 *0214.040
1721.33.01.02. PACS - Programa Agente Com. Saude - RECURSOS SUS636,000.00 *0214.040
1721.33.01.03. PSF - Programa de Saude da Familia - RECURSOS SUS530,000.00 *0214.040
1721.33.01.04. Incentivo PCCN - Carencia Nutricional - RECURSOS SUS136,537.23 *0214.040
1721.33.01.05. Compensação de Especificidades Regionais132,485.16 *0214.040
1721.33.01.06. TFD - RECURSOS SUS55,202.15 *0214.040
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9 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013
Desdobramento FontesCategoria
Econômica ContaFonte
Recurso
932,375.44 1721.33.02.00. Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar
1721.33.02.07. AIH - Internação Hospitalar - Recursos SUS662,425.80 *0214.040
1721.33.02.09. AIH - Internação Hospitalar - Recursos SUS165,606.45 *0214.040
1721.33.02.62. Centro de Espec. Odontologica - Recursos SUS104,343.19 *0214.040
172,468.08 1721.33.03.00. Vigilância em Saúde
1721.33.03.03. Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde - TFVS - RECURSOSSUS
143,723.40 *0214.040
1721.33.03.04. Vigilância Sanitária - RECURSOS SUS28,744.68 *0214.040
306,609.92 1721.33.04.00. Assistência Farmacéutica
1721.33.04.04. Programa de Assist. Farmaceutica Basica - Recursos SUS306,609.92 *0214.040
1721.33.99.00. Demais Transferencias do SUS110,404.30 *0214.040
464,802.11 1721.34.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de AssistênciaSocial - FNAS
1721.34.03.00. PETI - RECURSOS FNAS77,283.01 *0229.120
1721.34.04.00. FMAS PAC I - IDOSO - FNAS16,560.65 *0229.120
1721.34.05.00. FMAS - PTMC -DEFICIENTE - RECURSOS FNAS11,040.43 *0229.120
1721.34.07.00. BINF - RECURSOS FNAS110,404.30 *0229.120
1721.34.08.00. FMAS P JOV - PROJOVEM - RECURSOS FNAS11,040.43 *0229.120
1721.34.09.00. FMAS PTMC - APAE - RECURSOS FNAS22,080.86 *0229.120
1721.34.10.00. FMAS PACI - ABRIGO - Recursos FNAS99,363.87 *0229.120
1721.34.11.00. FMAS CPBF - Recursos FNAS22,080.86 *0229.120
1721.34.12.00. FMAS PBFI - CRAS - Recursos FNAS1,104.04 *0229.120
1721.34.15.00. FMAS/PBF - Recursos FNAS66,242.58 *0229.120
1721.34.16.00. FMAS PVMC - Recursos FMAS27,601.08 *0229.120
1,385,692.69 1721.35.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. daEducação - FNDE
1721.35.01.00. Transferências do Salário Educação530,000.00 *0204.030
1721.35.02.00. PDDE - Fundamental - Programa Dinheiro Direto na Escola -Recursos FNDE
11,040.43 *0215.015
1721.35.03.00. PNAE CRECHE - Programa Nacional de Alimentação -Recursos FNDE
530,000.00 *0215.015
314,652.26 1721.35.99.00. Progama Bolsa Escola
1721.35.99.02. PNAT/FNDE - Recursos FNDE44,161.72 *0215.015
1721.35.99.03. PNAC Programa Nac. Merenda Creche - Recursos FNDE22,080.86 *0215.015
1721.35.99.04. PNATE - Transporte Escolar - Recursos FNDE110,404.30 *0215.015
1721.35.99.05. PNAP - Programa Nacional de Alimentação Escolar - RecursosFNDE
55,202.15 *0215.015
1721.35.99.08. PNATE Infantil - Transporte Escolar - Recursos FNDE11,040.43 *0215.015
1721.35.99.09. PNATE Medio - Transporte Escolar - Recursos FNDE55,202.15 *0215.015
1721.35.99.99. Outras Transferencias do FNDE16,560.65 *0215.015
1721.36.00.00. ICMS das Exportações - LC Nº 87/963,249.24 *0102.002
1721.36.00.00. ICMS das Exportações - LC Nº 87/965,415.38 *0101.001
1721.36.00.00. ICMS das Exportações - LC Nº 87/9612,996.93 *0100.000
520,240.16 1721.99.00.00. Outras Transferências da União
1721.99.01.00. A.F.M - RECURSOS ORDINARIOS110,404.30 *0100.000
1721.99.02.00. FEX - Fomento das Exportações - RECURSOS ORDINARIOS25,167.36 *0100.000
1721.99.99.00. Outras Transferencias da União - Rec. Ordinarios384,668.50 *0215.015
5,291,730.94 1722.00.00.00. Transferências dos Estados
4,866,127.33 1722.01.00.00. Participação na Receita dos Estados
1722.01.01.00. Participação do ICMS693,409.76 *0102.002
1722.01.01.00. Participação do ICMS1,155,682.94 *0101.001
1722.01.01.00. Participação do ICMS2,773,639.04 *0100.000
1722.01.02.00. Participaçãp no IPVA10,779.25 *0102.002
1722.01.02.00. Participaçãp no IPVA17,965.43 *0101.001
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ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013
Desdobramento FontesCategoria
Econômica ContaFonte
Recurso
1722.01.02.00. Participaçãp no IPVA43,117.03 *0100.000
1722.01.04.00. Cota-Parte do IPI sobre Exportação13,154.28 *0102.002
1722.01.04.00. Cota-Parte do IPI sobre Exportação21,923.81 *0101.001
1722.01.04.00. Cota-Parte do IPI sobre Exportação52,617.14 *0100.000
1722.01.13.00. Cota Parte da Contribuição de Intervenção no CIDE -Recursos CIDE
83,838.65 *0216.016
139,977.31 1722.33.00.00. Transferência de Recursos do Estado para Programas de Sade -Repasse Fundo a Fun
1722.33.02.00. PSF Estado - Programa Saude da Familia - Recursos SUS95,815.59 *0214.040
1722.33.06.00. PAB FIXO - Estado - Recurso SUS11,040.43 *0214.040
1722.33.09.00. CEO - Estado - Recursos SUS33,121.29 *0214.040
285,626.30 1722.99.00.00.
1722.99.01.00. Transferências FIES LE 8632 - Recursos FIES143,723.40 *0230.130
1722.99.03.00. FCBA - RECURSOS ORDINARIOS14,372.34 *0100.000
1722.99.99.00. Outras Transferências dos Estados - Recursos Ordinários127,530.56 *0100.000
16,130,831.24 1724.00.00.00. Transferências Multigovernamentais
1724.01.00.00. FUNDEB - Fundo de Valorização Magistério4,507,105.03 *0219.080
1724.01.00.00. FUNDEB - Fundo de Valorização Magistério6,760,657.56 *0218.070
1724.02.00.00. Complementação FUNDEB1,945,227.47 *0219.080
1724.02.00.00. Complementação FUNDEB2,917,841.18 *0218.070
1900.00.00.00. Outras Receitas Correntes 470,964.59
68,465.87 1910.00.00.00. Multas e Juros de Mora
15,941.32 1911.00.00.00. Multas e juros de mora dos tributos
1911.38.00.00. Multas e Juros de Mora do IPTU1,195.61 *0102.002
1911.38.00.00. Multas e Juros de Mora do IPTU1,992.66 *0101.001
1911.38.00.00. Multas e Juros de Mora do IPTU4,782.39 *0100.000
1911.39.00.00. Multas e Juros de Mora do ITBI1,195.60 *0102.002
1911.39.00.00. Multas e Juros de Mora do ITBI1,992.67 *0101.001
1911.39.00.00. Multas e Juros de Mora do ITBI4,782.39 *0100.000
52,524.55 1919.00.00.00. Multas de Outras Origens
52,524.55 1919.99.00.00. Outras Multas
1919.99.01.00. Multas Imposta pelo TCM - Recursos Ordinários44,553.89 *0100.000
1919.99.05.00. Outras Multas - Recursos Ordinários7,970.66 *0100.000
99,085.30 1920.00.00.00. Indenizações e Restituições
67,202.66 1921.00.00.00. Indenizações
1921.99.00.00. Outras Indenizações - Recursos Ordinários67,202.66 *0100.000
31,882.64 1922.00.00.00. Restituições
31,882.64 1922.99.00.00.
1922.99.99.00. Outras Restituições - Recursos Ordinários31,882.64 *0100.000
47,823.96 1930.00.00.00. Receita da Dívida Ativa
39,853.30 1931.00.00.00. Receita da Dívida Ativa Tributária
1931.11.00.00. Receita da Dívida Ativa do IPTU2,391.20 *0102.002
1931.11.00.00. Receita da Dívida Ativa do IPTU3,985.34 *0101.001
1931.11.00.00. Receita da Dívida Ativa do IPTU9,564.78 *0100.000
1931.12.00.00. Receita da Divida Ativa do ITBI2,391.20 *0102.002
1931.12.00.00. Receita da Divida Ativa do ITBI3,985.34 *0101.001
1931.12.00.00. Receita da Divida Ativa do ITBI9,564.78 *0100.000
7,970.66 1931.99.00.00. REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
7,970.66 1931.99.01.00. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal
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ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
RECEITA - RESUMO GERAL EXERCICIO DE 2013
Desdobramento FontesCategoria
Econômica ContaFonte
Recurso
1931.99.01.03. Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - RecursosOrdinários
7,970.66 *0100.000
7,970.66 1932.00.00.00. Receita da Dívida Ativa Não Tributária
7,970.66 1932.99.00.00. Receita da Divida Ativa Não Tributária de Outras Receitas
1932.99.01.00. Receita da Divida Ativa Não Tributaria de Outras Receitas -Recursos Ordinarios
7,970.66 *0100.000
255,589.46 1990.00.00.00. Receitas Diversas
255,589.46 1990.00.00.00. Receitas Diversas
255,589.46 1990.99.00.00. Outras Receitas
1990.99.99.00. Outras Receitas - Recursos Ordinários255,589.46 *0100.000
9000.00.00.00 CONTA RETIFICADORA/FUNDEB -4,361,173.90
9700.00.00.00 Deduções da Receita Corrente -4,361,173.90
-4,361,173.90 9720.00.00.00 Deduções da Receita Corrente
-3,404,716.17 9721.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União
-3,400,383.87 9721.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União
9721.01.03.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM - 25%- Educação
-3,392,000.00 *0101.001
9721.01.07.00 Dedução para Formação do FUNDEB - ITR - 25% - Educação-8,383.87 *0101.001
9721.38.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - Lei Comp.87/96 - 25%- Educação
-4,332.30 *0101.001
-956,457.73 9722.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados
-956,457.73 9722.01.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados
9722.01.03.00 Dedução para Formação do FUNDEB - ICMS - 25% -Educação
-924,546.34 *0101.001
9722.01.06.00 Dedução para Formação do FUNDEB - IPI Exportação - 25% -Educação
-17,539.05 *0101.001
9722.01.10.00 Dedução para Formação do FUNDEB - IPVA - 25% -Educação
-14,372.34 *0101.001
46,120,640.62 Total deste grupo
2000.00.00.00. Receitas de Capital 519,359.38
2400.00.00.00. Transferências de Capital 519,359.38
519,359.38 2470.00.00.00. Transferências de Convênios
519,359.38 2471.00.00.00. Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
519,359.38 2471.99.00.00. Outras Transferências de Convênio da União
363,323.99 2471.99.02.00.
2471.99.02.01. Apoio Financeiro para Implem Açoes Educacionais - ConvEducação
363,323.99 *0222.090
156,035.39 2471.99.08.00.
2471.99.08.01. Aquisição Caminhonete Constr. Espaço Coberto - ConvOutros
156,035.39 *0224.110
519,359.38 Total deste grupo
46,640,000.00 Total da Receita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
1
1
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
1 CÂMARA MUNICIPAL
Poder:
Orgao:
UO:
1 CÂMARA MUNICIPALUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2,004,500.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,579,500.00
1,579,500.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,408,000.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais165,000.00 0100.000
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas6,500.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 425,000.00
425,000.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil10,000.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo110,000.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria120,000.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física70,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica110,000.00 0100.000
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais5,000.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60,000.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 60,000.00
60,000.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações20,000.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente40,000.00 0100.000
2,064,500.00 Total da Unidade Gestora
2,064,500.00 Total da Unidade Orcamentaria
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13 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
2
Poder Executivo
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Poder:
Orgao:
UO:
2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPALUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 743,400.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 553,320.00
553,320.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil540,000.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais12,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190,080.00
1,320.00 3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
3350.43.00.00 Subvenções Sociais1,320.00 0100.000
188,760.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil39,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo7,920.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria66,000.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica54,120.00 0100.000
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas6,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4,620.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 4,620.00
4,620.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente4,620.00 0100.000
748,020.00 Total da Unidade Gestora
748,020.00 Total da Unidade Orcamentaria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
3
Poder Executivo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Poder:
Orgao:
UO:
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3,528,702.54
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,957,900.00
1,957,900.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado3,300.00 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,266,000.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais500,000.00 0100.000
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais132,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores50,000.00 0100.000
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas6,600.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,570,802.54
1,570,802.54 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil7,920.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo56,760.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo5,000.00 0242.170
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física132,000.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física5,000.00 0242.170
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica900,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica73,843.89 0194.094
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica145,113.00 0242.170
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas200,000.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores45,165.65 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 549,440.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 37,440.00
37,440.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações15,000.00 0242.170
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente22,440.00 0100.000
4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12,000.00
12,000.00 4590.00.00.00 Aplicações Diretas
4590.61.00.00 Aquisição de Imóveis12,000.00 0100.000
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500,000.00
500,000.00 4690.00.00.00 Aplicações Diretas
4690.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS500,000.00 0100.000
4,078,142.54 Total da Unidade Gestora
4,078,142.54 Total da Unidade Orcamentaria
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15 - Ano VIII - Nº 824
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ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
4
Poder Executivo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
4 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Poder:
Orgao:
UO:
4 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 185,520.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44,280.00
44,280.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil34,320.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais6,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores3,960.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141,240.00
7,920.00 3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
3350.43.00.00 Subvenções Sociais7,920.00 0100.000
133,320.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil14,520.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo35,640.00 0100.000
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção5,280.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física19,800.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica55,440.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores2,640.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70,320.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 70,320.00
70,320.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações43,800.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente26,520.00 0100.000
255,840.00 Total da Unidade Gestora
255,840.00 Total da Unidade Orcamentaria
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ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
4
Poder Executivo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Poder:
Orgao:
UO:
50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3,710,132.66
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 890,968.58
890,968.58 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado8,571.10 0101.001
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil19,800.00 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil676,277.48 0101.001
3190.13.00.00 Obrigações Patronais180,000.00 0101.001
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais5,000.00 0101.001
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0101.001
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2,819,164.08
2,819,164.08 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil1,320.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil34,800.00 0101.001
3390.30.00.00 Material de Consumo88,440.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo300,000.00 0101.001
3390.30.00.00 Material de Consumo335,960.00 0204.030
3390.30.00.00 Material de Consumo565,631.01 0215.015
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção30,000.00 0101.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção66,000.00 0204.030
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria15,000.00 0101.001
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física14,200.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física113,600.00 0101.001
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física46,200.00 0204.030
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física40,200.00 0215.015
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica325,400.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica508,000.00 0101.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica46,200.00 0204.030
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica246,213.07 0215.015
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica24,000.00 0222.090
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores18,000.00 0101.001
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 815,483.99
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 815,483.99
815,483.99 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações25,200.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações210,000.00 0101.001
4490.51.00.00 Obras e Instalações19,800.00 0204.030
4490.51.00.00 Obras e Instalações1,320.00 0215.015
4490.51.00.00 Obras e Instalações439,323.99 0222.090
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente55,000.00 0101.001
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17 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente15,840.00 0204.030
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente9,000.00 0215.015
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis40,000.00 0101.001
4,525,616.65 Total da Unidade Gestora
4,525,616.65 Total da Unidade Orcamentaria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
4
Poder Executivo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
51 FUNDEB
Poder:
Orgao:
UO:
51 FUNDEBUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15,578,738.38
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12,321,820.78
12,321,820.78 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado26,400.00 0218.070
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado9,240.00 0219.080
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil8,994,672.61 0218.070
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil2,580,845.75 0219.080
3190.13.00.00 Obrigações Patronais660,394.42 0218.070
3190.13.00.00 Obrigações Patronais25,320.00 0219.080
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais20,988.00 0218.070
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas3,960.00 0219.080
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3,256,917.60
3,256,917.60 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil33,000.00 0219.080
3390.30.00.00 Material de Consumo618,331.20 0219.080
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física432,986.40 0219.080
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica2,172,600.00 0219.080
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 592,020.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 585,420.00
585,420.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações422,400.00 0219.080
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente135,960.00 0219.080
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis27,060.00 0219.080
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6,600.00
6,600.00 4690.00.00.00 Aplicações Diretas
4690.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS6,600.00 0219.080
16,170,758.38 Total da Unidade Gestora
16,170,758.38 Total da Unidade Orcamentaria
# 7 / 19ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
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19 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
5
Poder Executivo
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
5 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Poder:
Orgao:
UO:
5 SECRETARIA DE TURSIMO E MEIO AMBIENTEUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 431,680.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201,320.00
201,320.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil200,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230,360.00
230,360.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil3,960.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo7,920.00 0100.000
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita2,640.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física7,920.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica206,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10,560.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 10,560.00
10,560.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações7,920.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0100.000
442,240.00 Total da Unidade Gestora
442,240.00 Total da Unidade Orcamentaria
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Una
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BXMIR5N9V4IBVPIFAWG2IW
Sexta-feira1 de Fevereiro de 201320 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
6
Poder Executivo
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES
6 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES
Poder:
Orgao:
UO:
6 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTESUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4,345,421.32
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,233,840.00
1,233,840.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado14,520.00 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,218,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3,111,581.32
3,111,581.32 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil17,160.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo870,940.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo79,200.00 0216.016
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção46,200.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física149,160.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física15,840.00 0216.016
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica1,828,184.32 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica88,577.00 0216.016
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica15,000.00 0224.110
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1,487,772.44
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 1,487,772.44
1,487,772.44 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações308,200.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações15,840.00 0216.016
4490.51.00.00 Obras e Instalações1,010,742.48 0224.110
4490.51.00.00 Obras e Instalações61,549.96 0242.170
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente58,440.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente26,400.00 0216.016
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis6,600.00 0100.000
5,833,193.76 Total da Unidade Gestora
5,833,193.76 Total da Unidade Orcamentaria
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
21 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
7
Poder Executivo
SECRETARIA DE SAÚDE
7 SECRETARIA DE SAÚDE
Poder:
Orgao:
UO:
7 SECRETARIA DE SAÚDEUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3,926,670.97
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,957,102.80
1,957,102.80 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado28,102.80 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,918,800.00 0214.040
3190.13.00.00 Obrigações Patronais6,600.00 0214.040
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores3,600.00 0214.040
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,969,568.17
1,969,568.17 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil13,318.80 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo66,000.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo858,655.54 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física19,800.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física694,759.83 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica26,400.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica282,714.00 0214.040
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores6,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0214.040
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 480,057.60
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 480,057.60
480,057.60 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações212,000.00 0102.002
4490.51.00.00 Obras e Instalações59,800.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente92,400.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente1,200.00 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente96,657.60 0214.040
4,406,728.57 Total da Unidade Gestora
4,406,728.57 Total da Unidade Orcamentaria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
7
Poder Executivo
SECRETARIA DE SAÚDE
52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder:
Orgao:
UO:
52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3,357,700.99
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,823,900.00
1,823,900.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado1,500.00 0102.002
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado700.00 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil500,000.00 0102.002
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,000,000.00 0214.040
3190.13.00.00 Obrigações Patronais94,000.00 0102.002
3190.13.00.00 Obrigações Patronais220,000.00 0214.040
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais6,600.00 0102.002
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,100.00 0102.002
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,533,800.99
1,533,800.99 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil52,800.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil21,500.00 0102.002
3390.14.00.00 Diárias-Cívil8,000.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo39,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo273,100.00 0102.002
3390.30.00.00 Material de Consumo151,000.00 0214.040
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita34,300.00 0102.002
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita50,000.00 0214.040
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção55,000.00 0102.002
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física26,400.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física232,000.00 0102.002
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física61,000.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica79,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica231,400.99 0102.002
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica201,000.00 0214.040
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas11,000.00 0102.002
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas1,000.00 0214.040
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores5,500.00 0102.002
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 311,144.50
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 256,144.50
256,144.50 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações40,000.00 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente29,500.00 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente51,000.00 0214.040
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis135,644.50 0102.002
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 55,000.00
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
23 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
55,000.00 4690.00.00.00 Aplicações Diretas
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado55,000.00 0102.002
3,668,845.49 Total da Unidade Gestora
3,668,845.49 Total da Unidade Orcamentaria
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201324 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
8
Poder Executivo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Poder:
Orgao:
UO:
8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1,828,578.27
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 528,717.60
528,717.60 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,897.60 0100.000
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado11,500.00 0229.120
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil474,000.00 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil25,000.00 0229.120
3190.13.00.00 Obrigações Patronais5,000.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais5,000.00 0229.120
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,299,860.67
66,000.00 3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
3350.43.00.00 Subvenções Sociais66,000.00 0100.000
1,233,860.67 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil13,200.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil18,700.00 0229.120
3390.30.00.00 Material de Consumo288,720.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo78,500.00 0229.120
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita15,600.00 0100.000
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita78,846.11 0230.130
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção6,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física243,960.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física77,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica237,840.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica89,374.56 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica5,000.00 0230.130
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas26,400.00 0100.000
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas52,800.00 0230.130
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 417,904.84
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 417,904.84
417,904.84 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações162,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações114,200.00 0229.120
4490.51.00.00 Obras e Instalações7,077.29 0230.130
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente89,100.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente45,527.55 0229.120
2,246,483.11 Total da Unidade Gestora
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
25 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
2,246,483.11 Total da Unidade Orcamentaria
# 14 / 19ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
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Una
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BXMIR5N9V4IBVPIFAWG2IW
Sexta-feira1 de Fevereiro de 201326 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
9
Poder Executivo
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
9 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Poder:
Orgao:
UO:
9 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIOUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 369,600.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 265,320.00
265,320.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil264,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104,280.00
104,280.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo50,160.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria6,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica26,400.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 47,640.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 41,040.00
41,040.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações25,200.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente15,840.00 0100.000
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6,600.00
6,600.00 4690.00.00.00 Aplicações Diretas
4690.61.00.00 Aquisições de Imóveis6,600.00 0100.000
417,240.00 Total da Unidade Gestora
417,240.00 Total da Unidade Orcamentaria
# 15 / 19ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
Esta edição encontra-se no site: www.una.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASILe no site www.una.ba.gov.br
Una
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BXMIR5N9V4IBVPIFAWG2IW
Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
27 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
10
Poder Executivo
SECRETARIA DE FINANÇAS
10 SECRETARIA DE FINANÇAS
Poder:
Orgao:
UO:
10 SECRETARIA DE FINANÇASUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1,099,560.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 568,920.00
568,920.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil567,600.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6,600.00
6,600.00 3290.00.00.00 Aplicações Diretas
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato6,600.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 524,040.00
524,040.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo10,560.00 0100.000
3390.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras1,320.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria356,400.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física9,240.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica138,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 205,920.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 7,920.00
7,920.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente7,920.00 0100.000
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 198,000.00
198,000.00 4690.00.00.00 Aplicações Diretas
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado198,000.00 0100.000
1,305,480.00 Total da Unidade Gestora
1,305,480.00 Total da Unidade Orcamentaria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
11
Poder Executivo
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
11 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Poder:
Orgao:
UO:
11 ADMINISTRAÇÃO DISTRITALUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53,520.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6,000.00
6,000.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil6,000.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47,520.00
47,520.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.30.00.00 Material de Consumo1,320.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica33,000.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14,520.00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 14,520.00
14,520.00 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações6,600.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente7,920.00 0100.000
68,040.00 Total da Unidade Gestora
68,040.00 Total da Unidade Orcamentaria
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29 - Ano VIII - Nº 824
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NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
88
Poder Executivo
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Poder:
Orgao:
UO:
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOUG:
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 62,100.00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12,600.00
12,600.00 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais6,600.00 0100.000
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas6,000.00 0100.000
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3,300.00
3,300.00 3290.00.00.00 Aplicações Diretas
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato1,320.00 0100.000
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato1,980.00 0100.000
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46,200.00
6,600.00 3320.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3320.47.00.00 Obrigações Tributárias Contribuitivas6,600.00 0100.000
39,600.00 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais13,200.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores13,200.00 0100.000
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições13,200.00 0100.000
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 194,311.50
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 14,089.20
14,089.20 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES14,089.20 0100.000
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180,222.30
180,222.30 4690.00.00.00 Aplicações Diretas
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado153,822.30 0100.000
4690.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS26,400.00 0100.000
256,411.50 Total da Unidade Gestora
256,411.50 Total da Unidade Orcamentaria
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NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Economica ContaFonte
Recurso
3
99
Poder Executivo
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Poder:
Orgao:
UO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIAUG:
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00
152,460.00 9999.00.00.00 Reserva de Contingência
9999.99.00.00 Reserva de Contingência152,460.00 0100.000
152,460.00 Total da Unidade Gestora
152,460.00 Total da Unidade Orcamentaria
46,640,000.00 Total da Despesa
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31 - Ano VIII - Nº 824
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ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Econômica Conta
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 41,225,825.13
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23,945,509.76
23,945,509.76 3190.00.00.00 Aplicações Diretas
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado110,731.50
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil21,693,315.84
3190.13.00.00 Obrigações Patronais1,879,314.42
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais171,188.00
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores67,900.00
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas23,060.00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 9,900.00
9,900.00 3290.00.00.00 Aplicações Diretas
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato1,320.00
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato8,580.00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17,270,415.37
6,600.00 3320.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
3320.47.00.00 Obrigações Tributárias Contribuitivas6,600.00
75,240.00 3350.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
3350.43.00.00 Subvenções Sociais75,240.00
17,188,575.37 3390.00.00.00 Aplicações Diretas
3390.14.00.00 Diárias-Cívil302,998.80
3390.30.00.00 Material de Consumo4,899,357.75
3390.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras1,320.00
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita181,386.11
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção209,080.00
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria564,000.00
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física2,450,666.23
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica8,150,220.83
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas200,000.00
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas97,800.00
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais18,200.00
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores100,345.65
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições13,200.00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5,261,714.87
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS 4,303,292.57
4,303,292.57 4490.00.00.00 Aplicações Diretas
4490.51.00.00 Obras e Instalações3,245,973.72
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente833,925.15
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis209,304.50
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES14,089.20
4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12,000.00
12,000.00 4590.00.00.00 Aplicações Diretas
4590.61.00.00 Aquisição de Imóveis12,000.00
4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 946,422.30
946,422.30 4690.00.00.00 Aplicações Diretas
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ESTADO DA BAHIAAnexo 2 da Lei 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013
Desdobramento ElementoCategoria
Econômica Conta
4690.61.00.00 Aquisições de Imóveis6,600.00
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado406,822.30
4690.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS533,000.00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00
152,460.00 9999.00.00.00 Reserva de Contingência
9999.99.00.00 Reserva de Contingência152,460.00
46,640,000.00 Total da Despesa
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
33 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
1
1
Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
1 CÂMARA MUNICIPAL
Poder:
Orgao:
UO:
1 CÂMARA MUNICIPAL UG:
1 LEGISLATIVA
31 Acao Legislativa
1 TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO
2001 GESTÃO DE RECURSOS, TRANS MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 1,056,500.00 1,056,500.00
2002 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO 18,000.00 18,000.00
2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO 990,000.00 990,000.00
2,064,500.00 Soma do Programa 0.002,064,500.00
2,064,500.00 Soma da SubFuncao 0.002,064,500.00
2,064,500.00 Soma da Funcao 0.002,064,500.00
2,064,500.00 Total da Unidade Gestora 0.002,064,500.00
2,064,500.00 Total da Unidade Orcamentaria 0.002,064,500.00
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ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
2
Poder Executivo
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Poder:
Orgao:
UO:
2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL UG:
4 ADMINISTRAÇÃO
122 Administracao Geral
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2003 GESTÃO DOS RECURSOS MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 724,800.00 724,800.00
2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL 23,220.00 23,220.00
748,020.00 Soma do Programa 0.00748,020.00
748,020.00 Soma da SubFuncao 0.00748,020.00
748,020.00 Soma da Funcao 0.00748,020.00
748,020.00 Total da Unidade Gestora 0.00748,020.00
748,020.00 Total da Unidade Orcamentaria 0.00748,020.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
3
Poder Executivo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Poder:
Orgao:
UO:
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UG:
4 ADMINISTRAÇÃO
122 Administracao Geral
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
1001 AQUISISÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 13,200.00 13,200.00
2006 GESTÃO DOS RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2,562,829.54 2,562,829.54
2009 GESTÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL 170,113.00 170,113.00
2,746,142.54 Soma do Programa 13,200.002,732,942.54
2,746,142.54 Soma da SubFuncao 13,200.002,732,942.54
843 Servico da Divida Interna
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2005 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 632,000.00 632,000.00
632,000.00 Soma do Programa 0.00632,000.00
632,000.00 Soma da SubFuncao 0.00632,000.00
3,378,142.54 Soma da Funcao 13,200.003,364,942.54
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
271 Previdencia Basica
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2007 CONTRIBUIÇÃO AO INSS 500,000.00 500,000.00
500,000.00 Soma do Programa 0.00500,000.00
500,000.00 Soma da SubFuncao 0.00500,000.00
846 Outros Encargos Especiais
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2008 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 200,000.00 200,000.00
200,000.00 Soma do Programa 0.00200,000.00
200,000.00 Soma da SubFuncao 0.00200,000.00
700,000.00 Soma da Funcao 0.00700,000.00
4,078,142.54 Total da Unidade Gestora 13,200.004,064,942.54
4,078,142.54 Total da Unidade Orcamentaria 13,200.004,064,942.54
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201336 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
4
Poder Executivo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
4 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Poder:
Orgao:
UO:
4 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE UG:
13 CULTURA
391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
2014 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA CULTURA 62,760.00 62,760.00
5001 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA 99,000.00 99,000.00
161,760.00 Soma do Programa 99,000.0062,760.00
161,760.00 Soma da SubFuncao 99,000.0062,760.00
161,760.00 Soma da Funcao 99,000.0062,760.00
27 DESPORTO E LAZER
812 Desporto Comunitario
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL 18,000.00 18,000.00
18,000.00 Soma do Programa 18,000.000.00
18,000.00 Soma da SubFuncao 18,000.000.00
813 Lazer
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO E QUADRAS DE ESPORTE E OUTROS 18,000.00 18,000.00
2015 GESTÃO DE RECURSOS DO ESPORTE AMADOR 58,080.00 58,080.00
76,080.00 Soma do Programa 18,000.0058,080.00
76,080.00 Soma da SubFuncao 18,000.0058,080.00
94,080.00 Soma da Funcao 36,000.0058,080.00
255,840.00 Total da Unidade Gestora 135,000.00120,840.00
255,840.00 Total da Unidade Orcamentaria 135,000.00120,840.00
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
37 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
4
Poder Executivo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Poder:
Orgao:
UO:
50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UG:
4 ADMINISTRAÇÃO
122 Administracao Geral
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
5005 APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMANTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS 376,523.99 376,523.99
376,523.99 Soma do Programa 0.00376,523.99
376,523.99 Soma da SubFuncao 0.00376,523.99
376,523.99 Soma da Funcao 0.00376,523.99
12 EDUCACAO
306 Alimentacao e Nutricao
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 452,299.78 452,299.78
2030 GESTÃO DOS RECURSOS DO PNAC/PNAP 109,011.23 109,011.23
561,311.01 Soma do Programa 0.00561,311.01
561,311.01 Soma da SubFuncao 0.00561,311.01
361 Ensino Fundamental
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 145,000.00 145,000.00
2017 GESTÃO DOS RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,907,568.58 1,907,568.58
2027 GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 530,000.00 530,000.00
2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 12,000.00 12,000.00
2031 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO 260,240.00 260,240.00
5013 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTIAL I 100,000.00 100,000.00
6007 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE 240,813.07 240,813.07
7006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II 100,000.00 100,000.00
3,295,621.65 Soma do Programa 345,000.002,950,621.65
3,295,621.65 Soma da SubFuncao 345,000.002,950,621.65
362 Ensino Medio
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 64,360.00 64,360.00
64,360.00 Soma do Programa 0.0064,360.00
64,360.00 Soma da SubFuncao 0.0064,360.00
365 Educacao Infantil
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS 43,000.00 43,000.00
43,000.00 Soma do Programa 0.0043,000.00
43,000.00 Soma da SubFuncao 0.0043,000.00
3,964,292.66 Soma da Funcao 345,000.003,619,292.66
13 CULTURA
391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
6001 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 184,800.00 184,800.00
184,800.00 Soma do Programa 184,800.000.00
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ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
184,800.00 Soma da SubFuncao 184,800.000.00
184,800.00 Soma da Funcao 184,800.000.00
4,525,616.65 Total da Unidade Gestora 529,800.003,995,816.65
4,525,616.65 Total da Unidade Orcamentaria 529,800.003,995,816.65
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
4
Poder Executivo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
51 FUNDEB
Poder:
Orgao:
UO:
51 FUNDEB UG:
12 EDUCACAO
361 Ensino Fundamental
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB 40% 449,460.00 449,460.00
1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 40% 132,000.00 132,000.00
2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 5,413,730.38 5,413,730.38
2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 8,410,377.99 8,410,377.99
14,405,568.37 Soma do Programa 581,460.0013,824,108.37
14,405,568.37 Soma da SubFuncao 581,460.0013,824,108.37
365 Educacao Infantil
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
2020 MANUT DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS 0 FUNDEB 40% 412,366.57 412,366.57
2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS - FUNDEB 60% 1,048,840.00 1,048,840.00
1,461,206.57 Soma do Programa 0.001,461,206.57
1,461,206.57 Soma da SubFuncao 0.001,461,206.57
367 Educacao Especial
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS
2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40% 60,746.40 60,746.40
2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60% 243,237.04 243,237.04
303,983.44 Soma do Programa 0.00303,983.44
303,983.44 Soma da SubFuncao 0.00303,983.44
16,170,758.38 Soma da Funcao 581,460.0015,589,298.38
16,170,758.38 Total da Unidade Gestora 581,460.0015,589,298.38
16,170,758.38 Total da Unidade Orcamentaria 581,460.0015,589,298.38
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
5
Poder Executivo
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
5 SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Poder:
Orgao:
UO:
5 SECRETARIA DE TURSIMO E MEIO AMBIENTE UG:
13 CULTURA
391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2032 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES 211,880.00 211,880.00
211,880.00 Soma do Programa 0.00211,880.00
211,880.00 Soma da SubFuncao 0.00211,880.00
211,880.00 Soma da Funcao 0.00211,880.00
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 Preservacao e Conservacao Ambiental
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2033 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 230,360.00 230,360.00
230,360.00 Soma do Programa 0.00230,360.00
230,360.00 Soma da SubFuncao 0.00230,360.00
230,360.00 Soma da Funcao 0.00230,360.00
442,240.00 Total da Unidade Gestora 0.00442,240.00
442,240.00 Total da Unidade Orcamentaria 0.00442,240.00
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41 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
6
Poder Executivo
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES
6 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES
Poder:
Orgao:
UO:
6 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES UG:
4 ADMINISTRAÇÃO
122 Administracao Geral
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2034 GESTÃO DE RECR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES
3,658,884.32 3,658,884.32
5004 CONSTRUÇÃO DE UM MINI-SHOPPING NO MUNICÍPIO DE UNA 66,000.00 66,000.00
5006 AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBER 38,200.00 38,200.00
3,763,084.32 Soma do Programa 104,200.003,658,884.32
3,763,084.32 Soma da SubFuncao 104,200.003,658,884.32
3,763,084.32 Soma da Funcao 104,200.003,658,884.32
15 URBANISMO
451 Infra-Estrutura Urbana
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
1008 PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS 259,000.00 259,000.00
1009 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS 18,000.00 18,000.00
1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AV. GETÚLIO VARGAS
10,000.00 10,000.00
5012 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 100,000.00 100,000.00
387,000.00 Soma do Programa 387,000.000.00
387,000.00 Soma da SubFuncao 387,000.000.00
452 Servicos Urbanos
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
1014 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS V.O.T 20,640.00 20,640.00
20,640.00 Soma do Programa 20,640.000.00
20,640.00 Soma da SubFuncao 20,640.000.00
752 Energia Eletrica
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2035 GESTÃO DE RECURSOS MANUT SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 276,840.00 276,840.00
276,840.00 Soma do Programa 0.00276,840.00
276,840.00 Soma da SubFuncao 0.00276,840.00
684,480.00 Soma da Funcao 407,640.00276,840.00
16 HABITACAO
482 Habitacao Urbana
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
1035 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 561,000.00 561,000.00
6008 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS 93,000.00 93,000.00
654,000.00 Soma do Programa 654,000.000.00
654,000.00 Soma da SubFuncao 654,000.000.00
654,000.00 Soma da Funcao 654,000.000.00
17 SANEAMENTO
512 Saneamento Basico Urbano
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
1010 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 71,549.96 71,549.96
1011 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 12,000.00 12,000.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
1034 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 65,742.48 65,742.48
149,292.44 Soma do Programa 149,292.440.00
149,292.44 Soma da SubFuncao 149,292.440.00
149,292.44 Soma da Funcao 149,292.440.00
18 GESTÃO AMBIENTAL
541 Preservacao e Conservacao Ambiental
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
6006 DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO E TURISMO RURAL 5,280.00 5,280.00
5,280.00 Soma do Programa 0.005,280.00
5,280.00 Soma da SubFuncao 0.005,280.00
5,280.00 Soma da Funcao 0.005,280.00
20 AGRICULTURA
602 Promocao da Producao Animal
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
1012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL 18,000.00 18,000.00
18,000.00 Soma do Programa 18,000.000.00
18,000.00 Soma da SubFuncao 18,000.000.00
18,000.00 Soma da Funcao 18,000.000.00
26 TRANSPORTE
451 Infra-Estrutura Urbana
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2036 GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE 225,857.00 225,857.00
225,857.00 Soma do Programa 0.00225,857.00
225,857.00 Soma da SubFuncao 0.00225,857.00
782 Transporte Rodoviario
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2,640.00 2,640.00
1031 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 50,000.00 50,000.00
2037 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM
280,560.00 280,560.00
333,200.00 Soma do Programa 52,640.00280,560.00
333,200.00 Soma da SubFuncao 52,640.00280,560.00
559,057.00 Soma da Funcao 52,640.00506,417.00
5,833,193.76 Total da Unidade Gestora 1,385,772.444,447,421.32
5,833,193.76 Total da Unidade Orcamentaria 1,385,772.444,447,421.32
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Una
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BXMIR5N9V4IBVPIFAWG2IW
Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
43 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
7
Poder Executivo
SECRETARIA DE SAÚDE
7 SECRETARIA DE SAÚDE
Poder:
Orgao:
UO:
7 SECRETARIA DE SAÚDE UG:
10 SAÚDE
301 Atencao Basica
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1023 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 19,200.00 19,200.00
2038 GESTÃO DE RECURSOS DO PAB - FIXO 1,303,777.60 1,303,777.60
2039 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 259,754.23 259,754.23
2040 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 548,902.00 548,902.00
2041 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
776,360.00 776,360.00
5014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO DA URBIS 100,000.00 100,000.00
5015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO MARCEL GANEM 100,000.00 100,000.00
3,107,993.83 Soma do Programa 219,200.002,888,793.83
3,107,993.83 Soma da SubFuncao 219,200.002,888,793.83
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1015 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 49,040.00 49,040.00
1016 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 32,000.00 32,000.00
2043 GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
293,331.60 293,331.60
2046 GESTÃO DE RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SAÚDE 433,299.47 433,299.47
807,671.07 Soma do Programa 81,040.00726,631.07
807,671.07 Soma da SubFuncao 81,040.00726,631.07
303 Suporte Profilatico e Terapeutico
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2042 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 219,094.07 219,094.07
219,094.07 Soma do Programa 0.00219,094.07
219,094.07 Soma da SubFuncao 0.00219,094.07
304 Vigilancia Sanitaria
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2045 GESTÃO DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 22,740.00 22,740.00
22,740.00 Soma do Programa 0.0022,740.00
22,740.00 Soma da SubFuncao 0.0022,740.00
305 Vigilancia Epidemiologica
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2044 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS 249,229.60 249,229.60
249,229.60 Soma do Programa 0.00249,229.60
249,229.60 Soma da SubFuncao 0.00249,229.60
4,406,728.57 Soma da Funcao 300,240.004,106,488.57
4,406,728.57 Total da Unidade Gestora 300,240.004,106,488.57
4,406,728.57 Total da Unidade Orcamentaria 300,240.004,106,488.57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
7
Poder Executivo
SECRETARIA DE SAÚDE
52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder:
Orgao:
UO:
52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UG:
10 SAÚDE
301 Atencao Basica
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2047 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1,019,681.83 1,019,681.83
2049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 21,100.00 21,100.00
5002 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 198,000.00 198,000.00
7003 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 4,000.00 4,000.00
7004 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 1,000.00 1,000.00
7005 AÇÕES DO HOSPITAL FREI SILVERIO 2,156,200.00 2,156,200.00
3,399,981.83 Soma do Programa 0.003,399,981.83
3,399,981.83 Soma da SubFuncao 0.003,399,981.83
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE - RP 153,644.50 153,644.50
1019 AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - RP 10,000.00 10,000.00
1021 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - RP 12,000.00 12,000.00
2048 GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 93,219.16 93,219.16
268,863.66 Soma do Programa 175,644.5093,219.16
268,863.66 Soma da SubFuncao 175,644.5093,219.16
3,668,845.49 Soma da Funcao 175,644.503,493,200.99
3,668,845.49 Total da Unidade Gestora 175,644.503,493,200.99
3,668,845.49 Total da Unidade Orcamentaria 175,644.503,493,200.99
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45 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
8
Poder Executivo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Poder:
Orgao:
UO:
8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UG:
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 Administracao Geral
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
2052 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5,940.00 5,940.00
5,940.00 Soma do Programa 0.005,940.00
5,940.00 Soma da SubFuncao 0.005,940.00
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
2051 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 25,200.00 25,200.00
25,200.00 Soma do Programa 0.0025,200.00
25,200.00 Soma da SubFuncao 0.0025,200.00
244 Assistencia Comunitaria
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 13,200.00 13,200.00
2050 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
923,141.60 923,141.60
2053 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS ASSISTÊNCIAIS 270,720.00 270,720.00
2054 GESTÃO DOS RECURSOS DO FIES 143,723.40 143,723.40
2060 CONSTRUÇÃO DA CASA DO VELÓRIO 60,000.00 60,000.00
2061 GESTÃO DAS AÇÕES DA CARAVANA DA CIDADANIA 117,156.00 117,156.00
5003 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE APOIO DE UNA 184,800.00 184,800.00
5007 CONSTRUÇÃO DO CRAS 179,492.55 179,492.55
6002 GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA 43,308.00 43,308.00
6003 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM 62,000.00 62,000.00
6004 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAIF 76,001.56 76,001.56
6005 GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS 34,000.00 34,000.00
7001 AÇÕES DE GESTÃO DO CRAS 35,000.00 35,000.00
7002 AÇÕES DE GESTÃO DO IGD 35,000.00 35,000.00
2,177,543.11 Soma do Programa 437,492.551,740,050.56
2,177,543.11 Soma da SubFuncao 437,492.551,740,050.56
2,208,683.11 Soma da Funcao 437,492.551,771,190.56
16 HABITACAO
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1025 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CHECHES 19,800.00 19,800.00
19,800.00 Soma do Programa 19,800.000.00
19,800.00 Soma da SubFuncao 19,800.000.00
482 Habitacao Urbana
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1024 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 18,000.00 18,000.00
18,000.00 Soma do Programa 18,000.000.00
18,000.00 Soma da SubFuncao 18,000.000.00
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
37,800.00 Soma da Funcao 37,800.000.00
2,246,483.11 Total da Unidade Gestora 475,292.551,771,190.56
2,246,483.11 Total da Unidade Orcamentaria 475,292.551,771,190.56
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
9
Poder Executivo
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
9 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Poder:
Orgao:
UO:
9 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO UG:
20 AGRICULTURA
605 Abastecimento
6 DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
1027 CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE 12,000.00 12,000.00
2055 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 405,240.00 405,240.00
417,240.00 Soma do Programa 12,000.00405,240.00
417,240.00 Soma da SubFuncao 12,000.00405,240.00
417,240.00 Soma da Funcao 12,000.00405,240.00
417,240.00 Total da Unidade Gestora 12,000.00405,240.00
417,240.00 Total da Unidade Orcamentaria 12,000.00405,240.00
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ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
10
Poder Executivo
SECRETARIA DE FINANÇAS
10 SECRETARIA DE FINANÇAS
Poder:
Orgao:
UO:
10 SECRETARIA DE FINANÇAS UG:
4 ADMINISTRAÇÃO
123 Administracao Financeira
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2010 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 803,880.00 803,880.00
2011 ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA 297,000.00 297,000.00
1,100,880.00 Soma do Programa 0.001,100,880.00
1,100,880.00 Soma da SubFuncao 0.001,100,880.00
1,100,880.00 Soma da Funcao 0.001,100,880.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 Servico da Divida Interna
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA 204,600.00 204,600.00
204,600.00 Soma do Programa 0.00204,600.00
204,600.00 Soma da SubFuncao 0.00204,600.00
204,600.00 Soma da Funcao 0.00204,600.00
1,305,480.00 Total da Unidade Gestora 0.001,305,480.00
1,305,480.00 Total da Unidade Orcamentaria 0.001,305,480.00
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49 - Ano VIII - Nº 824
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Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
11
Poder Executivo
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
11 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
Poder:
Orgao:
UO:
11 ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL UG:
4 ADMINISTRAÇÃO
122 Administracao Geral
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA
2056 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITA 68,040.00 68,040.00
68,040.00 Soma do Programa 0.0068,040.00
68,040.00 Soma da SubFuncao 0.0068,040.00
68,040.00 Soma da Funcao 0.0068,040.00
68,040.00 Total da Unidade Gestora 0.0068,040.00
68,040.00 Total da Unidade Orcamentaria 0.0068,040.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
88
Poder Executivo
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Poder:
Orgao:
UO:
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UG:
28 ENCARGOS ESPECIAIS
846 Outros Encargos Especiais
8 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
8888 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 256,411.50 256,411.50
256,411.50 Soma do Programa 0.00256,411.50
256,411.50 Soma da SubFuncao 0.00256,411.50
256,411.50 Soma da Funcao 0.00256,411.50
256,411.50 Total da Unidade Gestora 0.00256,411.50
256,411.50 Total da Unidade Orcamentaria 0.00256,411.50
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51 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial
Projeto Total Conta
3
99
Poder Executivo
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Poder:
Orgao:
UO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA UG:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00 152,460.00
152,460.00 Soma do Programa 0.00152,460.00
152,460.00 Soma da SubFuncao 0.00152,460.00
152,460.00 Soma da Funcao 0.00152,460.00
152,460.00 Total da Unidade Gestora 0.00152,460.00
152,460.00 Total da Unidade Orcamentaria 0.00152,460.00
46,640,000.00 Total da Despesa
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201352 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 7 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013Atividade +
Oper. Especial Projeto Total Conta
1 LEGISLATIVA 2,064,500.00 0.00 2,064,500.00
31 Acao Legislativa 2,064,500.00 0.00 2,064,500.00
1 TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO2,064,500.00 0.00 2,064,500.00
4 ADMINISTRAÇÃO 9,434,690.85 117,400.00 9,317,290.85
122 Administracao Geral 7,584,410.85 117,400.00 7,701,810.85
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA7,207,886.86 117,400.00 7,325,286.86
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS376,523.99 0.00 376,523.99
123 Administracao Financeira 1,100,880.00 0.00 1,100,880.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA1,100,880.00 0.00 1,100,880.00
843 Servico da Divida Interna 632,000.00 0.00 632,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA632,000.00 0.00 632,000.00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2,908,683.11 437,492.55 2,471,190.56
122 Administracao Geral 5,940.00 0.00 5,940.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL5,940.00 0.00 5,940.00
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 25,200.00 0.00 25,200.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL25,200.00 0.00 25,200.00
244 Assistencia Comunitaria 1,740,050.56 437,492.55 2,177,543.11
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL1,740,050.56 437,492.55 2,177,543.11
271 Previdencia Basica 500,000.00 0.00 500,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA500,000.00 0.00 500,000.00
846 Outros Encargos Especiais 200,000.00 0.00 200,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA200,000.00 0.00 200,000.00
10 SAÚDE 8,075,574.06 475,884.50 7,599,689.56
301 Atencao Basica 6,288,775.66 219,200.00 6,507,975.66
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE6,288,775.66 219,200.00 6,507,975.66
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 819,850.23 256,684.50 1,076,534.73
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE819,850.23 256,684.50 1,076,534.73
303 Suporte Profilatico e Terapeutico 219,094.07 0.00 219,094.07
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE219,094.07 0.00 219,094.07
304 Vigilancia Sanitaria 22,740.00 0.00 22,740.00
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE22,740.00 0.00 22,740.00
305 Vigilancia Epidemiologica 249,229.60 0.00 249,229.60
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE249,229.60 0.00 249,229.60
12 EDUCACAO 20,135,051.04 926,460.00 19,208,591.04
306 Alimentacao e Nutricao 561,311.01 0.00 561,311.01
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS561,311.01 0.00 561,311.01
361 Ensino Fundamental 16,774,730.02 926,460.00 17,701,190.02
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS16,774,730.02 926,460.00 17,701,190.02
362 Ensino Medio 64,360.00 0.00 64,360.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS64,360.00 0.00 64,360.00
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53 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIAAnexo 7 da Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013Atividade +
Oper. Especial Projeto Total Conta
365 Educacao Infantil 1,504,206.57 0.00 1,504,206.57
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS1,504,206.57 0.00 1,504,206.57
367 Educacao Especial 303,983.44 0.00 303,983.44
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS303,983.44 0.00 303,983.44
13 CULTURA 558,440.00 283,800.00 274,640.00
391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico 274,640.00 283,800.00 558,440.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA211,880.00 0.00 211,880.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS62,760.00 283,800.00 346,560.00
15 URBANISMO 684,480.00 407,640.00 276,840.00
451 Infra-Estrutura Urbana 0.00 387,000.00 387,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA0.00 387,000.00 387,000.00
452 Servicos Urbanos 0.00 20,640.00 20,640.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA0.00 20,640.00 20,640.00
752 Energia Eletrica 276,840.00 0.00 276,840.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA276,840.00 0.00 276,840.00
16 HABITACAO 691,800.00 691,800.00 0.00
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 0.00 19,800.00 19,800.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL0.00 19,800.00 19,800.00
482 Habitacao Urbana 0.00 672,000.00 672,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA0.00 654,000.00 654,000.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL0.00 18,000.00 18,000.00
17 SANEAMENTO 149,292.44 149,292.44 0.00
512 Saneamento Basico Urbano 0.00 149,292.44 149,292.44
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA0.00 149,292.44 149,292.44
18 GESTÃO AMBIENTAL 235,640.00 0.00 235,640.00
541 Preservacao e Conservacao Ambiental 235,640.00 0.00 235,640.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA235,640.00 0.00 235,640.00
20 AGRICULTURA 435,240.00 30,000.00 405,240.00
602 Promocao da Producao Animal 0.00 18,000.00 18,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA0.00 18,000.00 18,000.00
605 Abastecimento 405,240.00 12,000.00 417,240.00
6 DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO405,240.00 12,000.00 417,240.00
26 TRANSPORTE 559,057.00 52,640.00 506,417.00
451 Infra-Estrutura Urbana 225,857.00 0.00 225,857.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA225,857.00 0.00 225,857.00
782 Transporte Rodoviario 280,560.00 52,640.00 333,200.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA280,560.00 52,640.00 333,200.00
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PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO EXERCICIO DE 2013Atividade +
Oper. Especial Projeto Total Conta
27 DESPORTO E LAZER 94,080.00 36,000.00 58,080.00
812 Desporto Comunitario 0.00 18,000.00 18,000.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS0.00 18,000.00 18,000.00
813 Lazer 58,080.00 18,000.00 76,080.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS58,080.00 18,000.00 76,080.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 461,011.50 0.00 461,011.50
843 Servico da Divida Interna 204,600.00 0.00 204,600.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA204,600.00 0.00 204,600.00
846 Outros Encargos Especiais 256,411.50 0.00 256,411.50
8 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO256,411.50 0.00 256,411.50
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00 0.00 152,460.00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00 0.00 152,460.00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA152,460.00 0.00 152,460.00
46,640,000.00 Total da Despesa3,608,409.4943,031,590.51
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2013
Ordinarios Vinculados Total Conta
1 LEGISLATIVA 2,064,500.00 0.00 2,064,500.00
31 Acao Legislativa 2,064,500.00 0.00 2,064,500.00
1 TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO2,064,500.00 0.00 2,064,500.00
4 ADMINISTRAÇÃO 9,434,690.85 632,280.88 8,802,409.97
122 Administracao Geral 7,069,529.97 632,280.88 7,701,810.85
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA7,056,329.97 268,956.89 7,325,286.86
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS13,200.00 363,323.99 376,523.99
123 Administracao Financeira 1,100,880.00 0.00 1,100,880.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA1,100,880.00 0.00 1,100,880.00
843 Servico da Divida Interna 632,000.00 0.00 632,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA632,000.00 0.00 632,000.00
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2,908,683.11 608,525.51 2,300,157.60
122 Administracao Geral 5,940.00 0.00 5,940.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL5,940.00 0.00 5,940.00
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 25,200.00 0.00 25,200.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL25,200.00 0.00 25,200.00
244 Assistencia Comunitaria 1,569,017.60 608,525.51 2,177,543.11
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL1,569,017.60 608,525.51 2,177,543.11
271 Previdencia Basica 500,000.00 0.00 500,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA500,000.00 0.00 500,000.00
846 Outros Encargos Especiais 200,000.00 0.00 200,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA200,000.00 0.00 200,000.00
10 SAÚDE 8,075,574.06 7,648,374.06 427,200.00
301 Atencao Basica 204,600.00 6,303,375.66 6,507,975.66
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE204,600.00 6,303,375.66 6,507,975.66
302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 222,600.00 853,934.73 1,076,534.73
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE222,600.00 853,934.73 1,076,534.73
303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00 219,094.07 219,094.07
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE0.00 219,094.07 219,094.07
304 Vigilancia Sanitaria 0.00 22,740.00 22,740.00
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE0.00 22,740.00 22,740.00
305 Vigilancia Epidemiologica 0.00 249,229.60 249,229.60
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE0.00 249,229.60 249,229.60
12 EDUCACAO 20,135,051.04 19,858,691.04 276,360.00
306 Alimentacao e Nutricao 0.00 561,311.01 561,311.01
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS0.00 561,311.01 561,311.01
361 Ensino Fundamental 212,000.00 17,489,190.02 17,701,190.02
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS212,000.00 17,489,190.02 17,701,190.02
362 Ensino Medio 64,360.00 0.00 64,360.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS64,360.00 0.00 64,360.00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2013
Ordinarios Vinculados Total Conta
365 Educacao Infantil 0.00 1,504,206.57 1,504,206.57
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS0.00 1,504,206.57 1,504,206.57
367 Educacao Especial 0.00 303,983.44 303,983.44
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS0.00 303,983.44 303,983.44
13 CULTURA 558,440.00 0.00 558,440.00
391 Patrimônio Historico, Artistico e Arqueologico 558,440.00 0.00 558,440.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA211,880.00 0.00 211,880.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS346,560.00 0.00 346,560.00
15 URBANISMO 684,480.00 251,000.00 433,480.00
451 Infra-Estrutura Urbana 136,000.00 251,000.00 387,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA136,000.00 251,000.00 387,000.00
452 Servicos Urbanos 20,640.00 0.00 20,640.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA20,640.00 0.00 20,640.00
752 Energia Eletrica 276,840.00 0.00 276,840.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA276,840.00 0.00 276,840.00
16 HABITACAO 691,800.00 624,000.00 67,800.00
243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 19,800.00 0.00 19,800.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL19,800.00 0.00 19,800.00
482 Habitacao Urbana 48,000.00 624,000.00 672,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA30,000.00 624,000.00 654,000.00
5 ASSISTÊNCIA SOCIAL18,000.00 0.00 18,000.00
17 SANEAMENTO 149,292.44 137,292.44 12,000.00
512 Saneamento Basico Urbano 12,000.00 137,292.44 149,292.44
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA12,000.00 137,292.44 149,292.44
18 GESTÃO AMBIENTAL 235,640.00 0.00 235,640.00
541 Preservacao e Conservacao Ambiental 235,640.00 0.00 235,640.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA235,640.00 0.00 235,640.00
20 AGRICULTURA 435,240.00 0.00 435,240.00
602 Promocao da Producao Animal 18,000.00 0.00 18,000.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA18,000.00 0.00 18,000.00
605 Abastecimento 417,240.00 0.00 417,240.00
6 DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO417,240.00 0.00 417,240.00
26 TRANSPORTE 559,057.00 275,857.00 283,200.00
451 Infra-Estrutura Urbana 0.00 225,857.00 225,857.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA0.00 225,857.00 225,857.00
782 Transporte Rodoviario 283,200.00 50,000.00 333,200.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA283,200.00 50,000.00 333,200.00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS EXERCICIO DE 2013
Ordinarios Vinculados Total Conta
27 DESPORTO E LAZER 94,080.00 0.00 94,080.00
812 Desporto Comunitario 18,000.00 0.00 18,000.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS18,000.00 0.00 18,000.00
813 Lazer 76,080.00 0.00 76,080.00
3 EDUCAÇÃO PARA TODOS76,080.00 0.00 76,080.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 461,011.50 0.00 461,011.50
843 Servico da Divida Interna 204,600.00 0.00 204,600.00
2 ADMINISTRAÇÃO COM EFICIÊNCIA204,600.00 0.00 204,600.00
846 Outros Encargos Especiais 256,411.50 0.00 256,411.50
8 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO256,411.50 0.00 256,411.50
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00 0.00 152,460.00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 152,460.00 0.00 152,460.00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA152,460.00 0.00 152,460.00
46,640,000.00 Total da Despesa30,036,020.9316,603,979.07
Nota: Foi considerado Recurso Ordinario aquele que compoe a Fonte 0100
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DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013
Conta LEGISLATIVA DEFESA NACIONALJUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO1-CÂMARA MUNICIPAL 2,064,500.00 0.00 0.00 0.00 0.002-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 748,020.003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,378,142.544-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 376,523.995-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 3,763,084.327-SECRETARIA DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010-SECRETARIA DE FINANÇAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,880.0011-ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 68,040.0088-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0099-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total... 2,064,500.00 0.00 0.00 0.00 9,434,690.85
Conta SEGURANÇA PUBLICA SAÚDERELAÇOES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL1-CÂMARA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007-SECRETARIA DE SAÚDE 0.00 8,075,574.06 0.00 0.00 0.008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 2,208,683.11 0.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010-SECRETARIA DE FINANÇAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011-ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0088-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0099-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total... 0.00 8,075,574.06 0.00 2,908,683.11 0.00
Conta TRABALHO URBANISMOEDUCACAO CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA1-CÂMARA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0.00 0.00 20,135,051.04 346,560.00 0.005-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 211,880.00 0.006-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 0.00 684,480.00 0.00 0.00 0.007-SECRETARIA DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ESTADO DA BAHIAAnexo 9 da Lei 4.320/64
DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013
10-SECRETARIA DE FINANÇAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011-ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0088-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0099-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total... 0.00 684,480.00 20,135,051.04 558,440.00 0.00
Conta HABITACAO AGRICULTURASANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA1-CÂMARA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 230,360.00 0.006-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 654,000.00 18,000.00 149,292.44 5,280.00 0.007-SECRETARIA DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 37,800.00 0.00 0.00 0.00 0.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0.00 417,240.00 0.00 0.00 0.0010-SECRETARIA DE FINANÇAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011-ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0088-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0099-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total... 691,800.00 435,240.00 149,292.44 235,640.00 0.00
Conta ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA ENERGIAINDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES1-CÂMARA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007-SECRETARIA DE SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010-SECRETARIA DE FINANÇAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011-ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0088-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0099-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Conta TRANSPORTE TOTALDESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA1-CÂMARA MUNICIPAL 0.00 2,064,500.00 0.00 0.00 0.002-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 0.00 748,020.00 0.00 0.00 0.003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0.00 4,078,142.54 0.00 0.00 0.004-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 0.00 20,952,215.03 94,080.00 0.00 0.00
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DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES EXERCICIO DE 2013
5-SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0.00 442,240.00 0.00 0.00 0.006-SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES 559,057.00 5,833,193.76 0.00 0.00 0.007-SECRETARIA DE SAÚDE 0.00 8,075,574.06 0.00 0.00 0.008-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0.00 2,246,483.11 0.00 0.00 0.009-SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO 0.00 417,240.00 0.00 0.00 0.0010-SECRETARIA DE FINANÇAS 0.00 1,305,480.00 0.00 204,600.00 0.0011-ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL 0.00 68,040.00 0.00 0.00 0.0088-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0.00 256,411.50 0.00 256,411.50 0.0099-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0.00 152,460.00 0.00 0.00 152,460.00Total... 559,057.00 46,640,000.00 94,080.00 461,011.50 152,460.00
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DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS EXERCICIO DE 2013
Valor Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA
2,064,500.00 0100.000 TESOURO
2,064,500.00 = Total
4 ADMINISTRAÇÃO
8,802,409.97 0100.000 TESOURO
73,843.89 0194.094 REM. DE DEP. BANCÁRIOS
363,323.99 0222.090 CONVÊNIO - EDUCAÇÃO
25,000.00 0224.110 CONVÊNIO - OUTROS
170,113.00 0242.170 ROYALTIES / FEP / COMP. FINAN.
9,434,690.85 = Total
8 ASSISTÊNCIA SOCIAL
2,300,157.60 0100.000 TESOURO
464,802.11 0229.120 FMAS
143,723.40 0230.130 FIES
2,908,683.11 = Total
10 SAÚDE
427,200.00 0100.000 TESOURO
1,940,345.49 0102.002 FMS - REC. PRÓPRIO
5,708,028.57 0214.040 FMS - REC. VINCULADO
8,075,574.06 = Total
12 EDUCACAO
276,360.00 0100.000 TESOURO
2,195,568.58 0101.001 MDE - REC. PRÓPRIO
530,000.00 0204.030 SALÁRIO EDUCAÇÃO
862,364.08 0215.015 FNDE
9,702,455.03 0218.070 FUNDEB 60%
6,468,303.35 0219.080 FUNDEB 40%
100,000.00 0222.090 CONVÊNIO - EDUCAÇÃO
20,135,051.04 = Total
13 CULTURA
558,440.00 0100.000 TESOURO
558,440.00 = Total
15 URBANISMO
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DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS EXERCICIO DE 2013
Valor Fonte Recurso
433,480.00 0100.000 TESOURO
251,000.00 0224.110 CONVÊNIO - OUTROS
684,480.00 = Total
16 HABITACAO
67,800.00 0100.000 TESOURO
624,000.00 0224.110 CONVÊNIO - OUTROS
691,800.00 = Total
17 SANEAMENTO
12,000.00 0100.000 TESOURO
75,742.48 0224.110 CONVÊNIO - OUTROS
61,549.96 0242.170 ROYALTIES / FEP / COMP. FINAN.
149,292.44 = Total
18 GESTÃO AMBIENTAL
235,640.00 0100.000 TESOURO
235,640.00 = Total
20 AGRICULTURA
435,240.00 0100.000 TESOURO
435,240.00 = Total
26 TRANSPORTE
283,200.00 0100.000 TESOURO
225,857.00 0216.016 CIDE
50,000.00 0224.110 CONVÊNIO - OUTROS
559,057.00 = Total
27 DESPORTO E LAZER
94,080.00 0100.000 TESOURO
94,080.00 = Total
28 ENCARGOS ESPECIAIS
461,011.50 0100.000 TESOURO
461,011.50 = Total
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS EXERCICIO DE 2013
Valor Fonte Recurso
152,460.00 0100.000 TESOURO
152,460.00 = Total
46,640,000.00 Total da despesa
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
1
1
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
1 Poder LegislativoPoder:
Orgao:
UO:
1 CÂMARA MUNICIPALUG:
ATIVIDADE 2001 GESTÃO DE RECURSOS, TRANS MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil400,000.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais165,000.00 0100.000
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas6,500.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil10,000.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo110,000.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria120,000.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física70,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica110,000.00 0100.000
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais5,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações20,000.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente40,000.00 0100.000
Total da Acao1,056,500.00
ATIVIDADE 2002 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil18,000.00 0100.000
Total da Acao18,000.00
ATIVIDADE 2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil990,000.00 0100.000
Total da Acao990,000.00
2,064,500.00 Total da Unidade Gestora0.00 2,064,500.00=
2,064,500.00 Total da Unidade Orcamentaria0.00 2,064,500.00=
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
2
2
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPALUG:
ATIVIDADE 2003 GESTÃO DOS RECURSOS MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil528,000.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais12,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3350.43.00.00 Subvenções Sociais1,320.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil39,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo6,600.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria66,000.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física6,600.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica52,800.00 0100.000
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas6,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0100.000
Total da Acao724,800.00
ATIVIDADE 2004 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil12,000.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo1,320.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física6,600.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica1,320.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente1,980.00 0100.000
Total da Acao23,220.00
748,020.00 Total da Unidade Gestora0.00 748,020.00=
748,020.00 Total da Unidade Orcamentaria0.00 748,020.00=
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
3
3
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOUG:
PROJETO 1001 AQUISISÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente13,200.00 0100.000
Total da Acao13,200.00
ATIVIDADE 2005 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS3190.91.00.00 Sentenças Judiciais132,000.00 0100.000
4690.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS500,000.00 0100.000
Total da Acao632,000.00
ATIVIDADE 2006 GESTÃO DOS RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado3,300.00 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,266,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores50,000.00 0100.000
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas6,600.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil7,920.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo56,760.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física132,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica900,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica73,843.89 0194.094
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores45,165.65 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente9,240.00 0100.000
4590.61.00.00 Aquisição de Imóveis12,000.00 0100.000
Total da Acao2,562,829.54
ATIVIDADE 2007 CONTRIBUIÇÃO AO INSS3190.13.00.00 Obrigações Patronais500,000.00 0100.000
Total da Acao500,000.00
ATIVIDADE 2008 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas200,000.00 0100.000
Total da Acao200,000.00
ATIVIDADE 2009 GESTÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL3390.30.00.00 Material de Consumo5,000.00 0242.170
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física5,000.00 0242.170
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica145,113.00 0242.170
4490.51.00.00 Obras e Instalações15,000.00 0242.170
Total da Acao170,113.00
4,064,942.54 Total da Unidade Gestora13,200.00 4,078,142.54=
4,064,942.54 Total da Unidade Orcamentaria13,200.00 4,078,142.54=
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
4
4
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
4 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTEUG:
PROJETO 1002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
Total da Acao18,000.00
PROJETO 1003 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO E QUADRAS DE ESPORTE E OUTROS4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
Total da Acao18,000.00
ATIVIDADE 2014 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA CULTURA3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil17,160.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais6,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo6,600.00 0100.000
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção5,280.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física2,640.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica9,240.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente6,600.00 0100.000
Total da Acao62,760.00
ATIVIDADE 2015 GESTÃO DE RECURSOS DO ESPORTE AMADOR3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil17,160.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores2,640.00 0100.000
3350.43.00.00 Subvenções Sociais7,920.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil1,320.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo2,640.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física3,960.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica6,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações6,600.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente7,920.00 0100.000
Total da Acao58,080.00
PROJETO 5001 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo26,400.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica39,600.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações1,200.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente12,000.00 0100.000
Total da Acao99,000.00
120,840.00 Total da Unidade Gestora135,000.00 255,840.00=
120,840.00 Total da Unidade Orcamentaria135,000.00 255,840.00=
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201368 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
4
50
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUG:
PROJETO 1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR4490.51.00.00 Obras e Instalações5,000.00 0101.001
4490.51.00.00 Obras e Instalações100,000.00 0222.090
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis40,000.00 0101.001
Total da Acao145,000.00
ATIVIDADE 2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil19,800.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil1,320.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo9,240.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física1,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica33,000.00 0100.000
Total da Acao64,360.00
ATIVIDADE 2017 GESTÃO DOS RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado3,571.10 0101.001
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil674,277.48 0101.001
3190.13.00.00 Obrigações Patronais180,000.00 0101.001
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais5,000.00 0101.001
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0101.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil19,800.00 0101.001
3390.30.00.00 Material de Consumo300,000.00 0101.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção30,000.00 0101.001
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria15,000.00 0101.001
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física105,600.00 0101.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica500,000.00 0101.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores18,000.00 0101.001
4490.51.00.00 Obras e Instalações5,000.00 0101.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente50,000.00 0101.001
Total da Acao1,907,568.58
ATIVIDADE 2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado5,000.00 0101.001
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil2,000.00 0101.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil15,000.00 0101.001
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física8,000.00 0101.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica8,000.00 0101.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente5,000.00 0101.001
Total da Acao43,000.00
ATIVIDADE 2026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR3390.30.00.00 Material de Consumo452,299.78 0215.015
Total da Acao452,299.78
ATIVIDADE 2027 GESTÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO3390.30.00.00 Material de Consumo335,960.00 0204.030
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção66,000.00 0204.030
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física46,200.00 0204.030
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica46,200.00 0204.030
4490.51.00.00 Obras e Instalações19,800.00 0204.030
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente15,840.00 0204.030
Total da Acao530,000.00
ATIVIDADE 2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
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69 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
3390.30.00.00 Material de Consumo3,000.00 0215.015
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física3,000.00 0215.015
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica3,000.00 0215.015
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente3,000.00 0215.015
Total da Acao12,000.00
ATIVIDADE 2030 GESTÃO DOS RECURSOS DO PNAC/PNAP3390.30.00.00 Material de Consumo109,011.23 0215.015
Total da Acao109,011.23
ATIVIDADE 2031 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO3390.30.00.00 Material de Consumo1,320.00 0215.015
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0215.015
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica200,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica26,400.00 0215.015
4490.51.00.00 Obras e Instalações12,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações1,320.00 0215.015
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente6,000.00 0215.015
Total da Acao260,240.00
ATIVIDADE 5005 APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMANTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica24,000.00 0222.090
4490.51.00.00 Obras e Instalações13,200.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações339,323.99 0222.090
Total da Acao376,523.99
PROJETO 5013 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTIAL I4490.51.00.00 Obras e Instalações100,000.00 0101.001
Total da Acao100,000.00
PROJETO 6001 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS3390.30.00.00 Material de Consumo79,200.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica92,400.00 0100.000
Total da Acao184,800.00
ATIVIDADE 6007 GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física24,000.00 0215.015
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica216,813.07 0215.015
Total da Acao240,813.07
PROJETO 7006 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL II4490.51.00.00 Obras e Instalações100,000.00 0101.001
Total da Acao100,000.00
3,995,816.65 Total da Unidade Gestora529,800.00 4,525,616.65=
3,995,816.65 Total da Unidade Orcamentaria529,800.00 4,525,616.65=
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
4
51
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
FUNDEB
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
51 FUNDEBUG:
PROJETO 1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB 40%4490.51.00.00 Obras e Instalações422,400.00 0219.080
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis27,060.00 0219.080
Total da Acao449,460.00
PROJETO 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 40%4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente132,000.00 0219.080
Total da Acao132,000.00
ATIVIDADE 2020 MANUT DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS 0 FUNDEB 40%3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado1,320.00 0219.080
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil294,915.37 0219.080
3190.13.00.00 Obrigações Patronais12,000.00 0219.080
3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0219.080
3390.30.00.00 Material de Consumo10,411.20 0219.080
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física19,800.00 0219.080
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica66,000.00 0219.080
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente1,320.00 0219.080
Total da Acao412,366.57
ATIVIDADE 2021 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado1,320.00 0219.080
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil19,800.00 0219.080
3190.13.00.00 Obrigações Patronais1,320.00 0219.080
3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0219.080
3390.30.00.00 Material de Consumo7,920.00 0219.080
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física17,186.40 0219.080
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica6,600.00 0219.080
Total da Acao60,746.40
ATIVIDADE 2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,600.00 0219.080
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil2,266,130.38 0219.080
3190.13.00.00 Obrigações Patronais12,000.00 0219.080
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas3,960.00 0219.080
3390.14.00.00 Diárias-Cívil19,800.00 0219.080
3390.30.00.00 Material de Consumo600,000.00 0219.080
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física396,000.00 0219.080
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica2,100,000.00 0219.080
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0219.080
4690.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS6,600.00 0219.080
Total da Acao5,413,730.38
ATIVIDADE 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DE 0 A 06 ANOS - FUNDEB 60%3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,600.00 0218.070
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,000,000.00 0218.070
3190.13.00.00 Obrigações Patronais42,240.00 0218.070
Total da Acao1,048,840.00
ATIVIDADE 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,600.00 0218.070
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil219,477.04 0218.070
3190.13.00.00 Obrigações Patronais17,160.00 0218.070
Total da Acao243,237.04
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71 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
ATIVIDADE 2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado13,200.00 0218.070
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil7,775,195.57 0218.070
3190.13.00.00 Obrigações Patronais600,994.42 0218.070
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais20,988.00 0218.070
Total da Acao8,410,377.99
15,589,298.38 Total da Unidade Gestora581,460.00 16,170,758.38=
15,589,298.38 Total da Unidade Orcamentaria581,460.00 16,170,758.38=
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
5
5
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
5 SECRETARIA DE TURSIMO E MEIO AMBIENTEUG:
ATIVIDADE 2032 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES3390.30.00.00 Material de Consumo6,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física5,280.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica200,000.00 0100.000
Total da Acao211,880.00
ATIVIDADE 2033 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil200,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil3,960.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo1,320.00 0100.000
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita2,640.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física2,640.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica6,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações7,920.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0100.000
Total da Acao230,360.00
442,240.00 Total da Unidade Gestora0.00 442,240.00=
442,240.00 Total da Unidade Orcamentaria0.00 442,240.00=
# 9 / 25ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
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73 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
6
6
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
6 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTESUG:
PROJETO 1008 PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações241,000.00 0224.110
Total da Acao259,000.00
PROJETO 1009 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
Total da Acao18,000.00
PROJETO 1010 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO4490.51.00.00 Obras e Instalações10,000.00 0224.110
4490.51.00.00 Obras e Instalações61,549.96 0242.170
Total da Acao71,549.96
PROJETO 1011 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO4490.51.00.00 Obras e Instalações12,000.00 0100.000
Total da Acao12,000.00
PROJETO 1012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
Total da Acao18,000.00
PROJETO 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0100.000
Total da Acao2,640.00
PROJETO 1014 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS V.O.T4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0100.000
Total da Acao20,640.00
PROJETO 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AV. GETÚLIO VARGAS4490.51.00.00 Obras e Instalações10,000.00 0224.110
Total da Acao10,000.00
PROJETO 1031 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO4490.51.00.00 Obras e Instalações50,000.00 0224.110
Total da Acao50,000.00
PROJETO 1034 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO4490.51.00.00 Obras e Instalações65,742.48 0224.110
Total da Acao65,742.48
PROJETO 1035 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES4490.51.00.00 Obras e Instalações20,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações541,000.00 0224.110
Total da Acao561,000.00
ATIVIDADE 2034 GESTÃO DE RECR MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E TRANSPORTES3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado1,320.00 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,200,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil1,320.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo700,000.00 0100.000
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção6,600.00 0100.000
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201374 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física92,400.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica1,621,604.32 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações19,800.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente6,600.00 0100.000
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis6,600.00 0100.000
Total da Acao3,658,884.32
ATIVIDADE 2035 GESTÃO DE RECURSOS MANUT SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA3390.30.00.00 Material de Consumo132,000.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física9,240.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica105,600.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações12,000.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente18,000.00 0100.000
Total da Acao276,840.00
ATIVIDADE 2036 GESTÃO DOS RECURSOS DO CIDE3390.30.00.00 Material de Consumo79,200.00 0216.016
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física15,840.00 0216.016
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica88,577.00 0216.016
4490.51.00.00 Obras e Instalações15,840.00 0216.016
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente26,400.00 0216.016
Total da Acao225,857.00
ATIVIDADE 2037 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado13,200.00 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil18,000.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil13,200.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo23,760.00 0100.000
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção39,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física39,600.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica79,200.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações36,000.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente18,000.00 0100.000
Total da Acao280,560.00
PROJETO 5004 CONSTRUÇÃO DE UM MINI-SHOPPING NO MUNICÍPIO DE UNA3390.14.00.00 Diárias-Cívil2,640.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo13,200.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física6,600.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica19,800.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações13,200.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente10,560.00 0100.000
Total da Acao66,000.00
PROJETO 5006 AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBER3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica15,000.00 0224.110
4490.51.00.00 Obras e Instalações13,200.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações10,000.00 0224.110
Total da Acao38,200.00
PROJETO 5012 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS4490.51.00.00 Obras e Instalações100,000.00 0100.000
Total da Acao100,000.00
ATIVIDADE 6006 DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO E TURISMO RURAL3390.30.00.00 Material de Consumo1,980.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física1,320.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica1,980.00 0100.000
Total da Acao5,280.00
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
75 - Ano VIII - Nº 824
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
PROJETO 6008 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS4490.51.00.00 Obras e Instalações10,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações83,000.00 0224.110
Total da Acao93,000.00
4,447,421.32 Total da Unidade Gestora1,385,772.44 5,833,193.76=
4,447,421.32 Total da Unidade Orcamentaria1,385,772.44 5,833,193.76=
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201376 - Ano VIII - Nº 824
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ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
7
7
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
7 SECRETARIA DE SAÚDEUG:
PROJETO 1015 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA4490.51.00.00 Obras e Instalações20,000.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente29,040.00 0214.040
Total da Acao49,040.00
PROJETO 1016 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE4490.51.00.00 Obras e Instalações12,000.00 0102.002
4490.51.00.00 Obras e Instalações20,000.00 0214.040
Total da Acao32,000.00
PROJETO 1023 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente1,200.00 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente18,000.00 0214.040
Total da Acao19,200.00
ATIVIDADE 2038 GESTÃO DE RECURSOS DO PAB - FIXO3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,897.60 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil684,000.00 0214.040
3190.13.00.00 Obrigações Patronais6,600.00 0214.040
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,200.00 0214.040
3390.14.00.00 Diárias-Cívil7,920.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo204,600.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física250,000.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica132,000.00 0214.040
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente9,240.00 0214.040
Total da Acao1,303,777.60
ATIVIDADE 2039 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado1,320.00 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil6,000.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo204,000.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física39,194.23 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica6,600.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0214.040
Total da Acao259,754.23
ATIVIDADE 2040 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,600.00 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil330,000.00 0214.040
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,200.00 0214.040
3390.14.00.00 Diárias-Cívil2,640.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo68,862.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física100,000.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica26,400.00 0214.040
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores6,600.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente6,600.00 0214.040
Total da Acao548,902.00
ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,600.00 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil720,000.00 0214.040
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,200.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo13,200.00 0214.040
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77 - Ano VIII - Nº 824
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física23,760.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica6,600.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente5,000.00 0214.040
Total da Acao776,360.00
ATIVIDADE 2042 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA3390.30.00.00 Material de Consumo214,094.07 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente5,000.00 0214.040
Total da Acao219,094.07
ATIVIDADE2043
GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LÓGICAS
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado2,640.00 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil6,000.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo84,000.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física180,000.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica13,794.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente6,897.60 0214.040
Total da Acao293,331.60
ATIVIDADE 2044 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado2,665.20 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil171,600.00 0214.040
3390.14.00.00 Diárias-Cívil2,758.80 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo5,000.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física34,485.60 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica27,720.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente5,000.00 0214.040
Total da Acao249,229.60
ATIVIDADE 2045 GESTÃO DE RECURSOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado1,380.00 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,200.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo6,600.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física1,320.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica9,600.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,640.00 0214.040
Total da Acao22,740.00
ATIVIDADE 2046 GESTÃO DE RECURSOS DE OUTROS CONVÊNIOS - SAÚDE3390.30.00.00 Material de Consumo66,000.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo58,299.47 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física19,800.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física66,000.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica26,400.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica60,000.00 0214.040
4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações19,800.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente92,400.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente6,600.00 0214.040
Total da Acao433,299.47
PROJETO 5014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO DA URBIS4490.51.00.00 Obras e Instalações100,000.00 0102.002
Total da Acao100,000.00
PROJETO 5015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO MARCEL GANEM4490.51.00.00 Obras e Instalações100,000.00 0102.002
Total da Acao100,000.00
4,106,488.57 Total da Unidade Gestora300,240.00 4,406,728.57=
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ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
4,106,488.57 Total da Unidade Orcamentaria300,240.00 4,406,728.57=
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
79 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
7
52
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUG:
PROJETO 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE - RP4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0102.002
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis135,644.50 0102.002
Total da Acao153,644.50
PROJETO 1019 AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - RP4490.51.00.00 Obras e Instalações10,000.00 0102.002
Total da Acao10,000.00
PROJETO 1021 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - RP4490.51.00.00 Obras e Instalações12,000.00 0102.002
Total da Acao12,000.00
ATIVIDADE 2047 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado1,000.00 0102.002
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil240,000.00 0102.002
3190.13.00.00 Obrigações Patronais50,000.00 0102.002
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais6,600.00 0102.002
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,100.00 0102.002
3390.14.00.00 Diárias-Cívil17,500.00 0102.002
3390.30.00.00 Material de Consumo200,000.00 0102.002
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita14,300.00 0102.002
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção55,000.00 0102.002
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física200,000.00 0102.002
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica151,681.83 0102.002
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas11,000.00 0102.002
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores5,500.00 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente11,000.00 0102.002
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado55,000.00 0102.002
Total da Acao1,019,681.83
ATIVIDADE 2048 GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil50,000.00 0102.002
3390.30.00.00 Material de Consumo22,000.00 0102.002
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física10,000.00 0102.002
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica5,719.16 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente5,500.00 0102.002
Total da Acao93,219.16
ATIVIDADE 2049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil10,000.00 0102.002
3390.14.00.00 Diárias-Cívil1,000.00 0102.002
3390.30.00.00 Material de Consumo1,100.00 0102.002
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física2,000.00 0102.002
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica4,000.00 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente3,000.00 0102.002
Total da Acao21,100.00
ATIVIDADE 5002 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE3390.14.00.00 Diárias-Cívil52,800.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo39,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física26,400.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica79,200.00 0100.000
Total da Acao198,000.00
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
ATIVIDADE 7003 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ3390.30.00.00 Material de Consumo1,000.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física1,000.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica1,000.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente1,000.00 0214.040
Total da Acao4,000.00
ATIVIDADE 7004 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas1,000.00 0214.040
Total da Acao1,000.00
ATIVIDADE 7005 AÇÕES DO HOSPITAL FREI SILVERIO3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado500.00 0102.002
3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado700.00 0214.040
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil200,000.00 0102.002
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil1,000,000.00 0214.040
3190.13.00.00 Obrigações Patronais44,000.00 0102.002
3190.13.00.00 Obrigações Patronais220,000.00 0214.040
3390.14.00.00 Diárias-Cívil3,000.00 0102.002
3390.14.00.00 Diárias-Cívil8,000.00 0214.040
3390.30.00.00 Material de Consumo50,000.00 0102.002
3390.30.00.00 Material de Consumo150,000.00 0214.040
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita20,000.00 0102.002
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita50,000.00 0214.040
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física20,000.00 0102.002
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física60,000.00 0214.040
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica70,000.00 0102.002
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica200,000.00 0214.040
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente10,000.00 0102.002
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente50,000.00 0214.040
Total da Acao2,156,200.00
3,493,200.99 Total da Unidade Gestora175,644.50 3,668,845.49=
3,493,200.99 Total da Unidade Orcamentaria175,644.50 3,668,845.49=
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81 - Ano VIII - Nº 824
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
8
8
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
8 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALUG:
PROJETO 1024 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
Total da Acao18,000.00
PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CHECHES4490.51.00.00 Obras e Instalações19,800.00 0100.000
Total da Acao19,800.00
PROJETO 1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente13,200.00 0100.000
Total da Acao13,200.00
ATIVIDADE 2050 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado6,897.60 0100.000
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil462,000.00 0100.000
3190.13.00.00 Obrigações Patronais5,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3350.43.00.00 Subvenções Sociais66,000.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil13,200.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo134,004.00 0100.000
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita15,600.00 0100.000
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção6,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física105,600.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica66,000.00 0100.000
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas26,400.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações6,600.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente6,600.00 0100.000
Total da Acao923,141.60
ATIVIDADE 2051 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil12,000.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo6,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física2,640.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica2,640.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente1,320.00 0100.000
Total da Acao25,200.00
ATIVIDADE 2052 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3390.30.00.00 Material de Consumo2,640.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física1,320.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente1,980.00 0100.000
Total da Acao5,940.00
ATIVIDADE 2053 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS ASSISTÊNCIAIS3390.30.00.00 Material de Consumo79,200.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física98,640.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica35,280.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações18,000.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente39,600.00 0100.000
Total da Acao270,720.00
ATIVIDADE 2054 GESTÃO DOS RECURSOS DO FIES3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita78,846.11 0230.130
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica5,000.00 0230.130
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas52,800.00 0230.130
4490.51.00.00 Obras e Instalações7,077.29 0230.130
Total da Acao143,723.40
PROJETO 2060 CONSTRUÇÃO DA CASA DO VELÓRIO4490.51.00.00 Obras e Instalações60,000.00 0100.000
Total da Acao60,000.00
ATIVIDADE 2061 GESTÃO DAS AÇÕES DA CARAVANA DA CIDADANIA3390.30.00.00 Material de Consumo26,676.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física9,360.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica81,120.00 0100.000
Total da Acao117,156.00
PROJETO 5003 CONSTRUÇÃO DE CASAS DE APOIO DE UNA3390.30.00.00 Material de Consumo39,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física26,400.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica52,800.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações39,600.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente26,400.00 0100.000
Total da Acao184,800.00
PROJETO 5007 CONSTRUÇÃO DO CRAS3390.14.00.00 Diárias-Cívil5,500.00 0229.120
3390.30.00.00 Material de Consumo20,000.00 0229.120
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física11,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica15,000.00 0229.120
4490.51.00.00 Obras e Instalações100,000.00 0229.120
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente27,992.55 0229.120
Total da Acao179,492.55
ATIVIDADE 6002 GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado2,000.00 0229.120
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil5,000.00 0229.120
3190.13.00.00 Obrigações Patronais1,000.00 0229.120
3390.14.00.00 Diárias-Cívil1,100.00 0229.120
3390.30.00.00 Material de Consumo15,000.00 0229.120
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física10,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica5,000.00 0229.120
4490.51.00.00 Obras e Instalações2,200.00 0229.120
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente2,008.00 0229.120
Total da Acao43,308.00
ATIVIDADE 6003 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJOVEM3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado2,000.00 0229.120
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil5,000.00 0229.120
3190.13.00.00 Obrigações Patronais1,000.00 0229.120
3390.14.00.00 Diárias-Cívil5,500.00 0229.120
3390.30.00.00 Material de Consumo22,000.00 0229.120
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física10,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica10,000.00 0229.120
4490.51.00.00 Obras e Instalações1,000.00 0229.120
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente5,500.00 0229.120
Total da Acao62,000.00
ATIVIDADE 6004 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAIF3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado5,500.00 0229.120
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil10,000.00 0229.120
3190.13.00.00 Obrigações Patronais2,000.00 0229.120
# 19 / 25ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
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Una
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BXMIR5N9V4IBVPIFAWG2IW
Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
83 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
3390.14.00.00 Diárias-Cívil5,500.00 0229.120
3390.30.00.00 Material de Consumo16,500.00 0229.120
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física11,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica14,374.56 0229.120
4490.51.00.00 Obras e Instalações5,500.00 0229.120
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente5,627.00 0229.120
Total da Acao76,001.56
ATIVIDADE 6005 GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS3190.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado2,000.00 0229.120
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil5,000.00 0229.120
3190.13.00.00 Obrigações Patronais1,000.00 0229.120
3390.14.00.00 Diárias-Cívil1,100.00 0229.120
3390.30.00.00 Material de Consumo5,000.00 0229.120
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física5,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica5,000.00 0229.120
4490.51.00.00 Obras e Instalações5,500.00 0229.120
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente4,400.00 0229.120
Total da Acao34,000.00
ATIVIDADE 7001 AÇÕES DE GESTÃO DO CRAS3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física15,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica20,000.00 0229.120
Total da Acao35,000.00
ATIVIDADE 7002 AÇÕES DE GESTÃO DO IGD3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física15,000.00 0229.120
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica20,000.00 0229.120
Total da Acao35,000.00
1,771,190.56 Total da Unidade Gestora475,292.55 2,246,483.11=
1,771,190.56 Total da Unidade Orcamentaria475,292.55 2,246,483.11=
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201384 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
9
9
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
9 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIOUG:
PROJETO 1027 CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE4490.51.00.00 Obras e Instalações12,000.00 0100.000
Total da Acao12,000.00
ATIVIDADE 2055 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil264,000.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo50,160.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria6,600.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica26,400.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações13,200.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente15,840.00 0100.000
4690.61.00.00 Aquisições de Imóveis6,600.00 0100.000
Total da Acao405,240.00
405,240.00 Total da Unidade Gestora12,000.00 417,240.00=
405,240.00 Total da Unidade Orcamentaria12,000.00 417,240.00=
# 21 / 25ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
85 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
10
10
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
10 SECRETARIA DE FINANÇASUG:
ATIVIDADE 2010 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil567,600.00 0100.000
3190.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
3390.14.00.00 Diárias-Cívil6,600.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo10,560.00 0100.000
3390.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras1,320.00 0100.000
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria92,400.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física9,240.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica105,600.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores1,320.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente7,920.00 0100.000
Total da Acao803,880.00
ATIVIDADE 2011 ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA3390.35.00.00 Serviços de Consultoria264,000.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica33,000.00 0100.000
Total da Acao297,000.00
ATIVIDADE 2012 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato6,600.00 0100.000
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado198,000.00 0100.000
Total da Acao204,600.00
1,305,480.00 Total da Unidade Gestora0.00 1,305,480.00=
1,305,480.00 Total da Unidade Orcamentaria0.00 1,305,480.00=
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201386 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
11
11
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
11 ADMINISTRAÇÃO DISTRITALUG:
ATIVIDADE 2056 GESTÃO DE RECURSOS MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITA3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil6,000.00 0100.000
3390.30.00.00 Material de Consumo1,320.00 0100.000
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física13,200.00 0100.000
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica33,000.00 0100.000
4490.51.00.00 Obras e Instalações6,600.00 0100.000
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente7,920.00 0100.000
Total da Acao68,040.00
68,040.00 Total da Unidade Gestora0.00 68,040.00=
68,040.00 Total da Unidade Orcamentaria0.00 68,040.00=
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
87 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
88
88
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIOUG:
ATIVIDADE 8888 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO3190.91.00.00 Sentenças Judiciais6,600.00 0100.000
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas6,000.00 0100.000
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato1,320.00 0100.000
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato1,980.00 0100.000
3320.47.00.00 Obrigações Tributárias Contribuitivas6,600.00 0100.000
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais13,200.00 0100.000
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores13,200.00 0100.000
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições13,200.00 0100.000
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES14,089.20 0100.000
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado153,822.30 0100.000
4690.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS26,400.00 0100.000
Total da Acao256,411.50
256,411.50 Total da Unidade Gestora0.00 256,411.50=
256,411.50 Total da Unidade Orcamentaria0.00 256,411.50=
# 24 / 25ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201388 - Ano VIII - Nº 824
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
ESTADO DA BAHIA
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2013
Atividade + Oper. Especial Projeto Fonte
RecursoConta
99
99
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
3 Poder ExecutivoPoder:
Orgao:
UO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIAUG:
ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999.99.00.00 Reserva de Contingência152,460.00 0100.000
Total da Acao152,460.00
152,460.00 Total da Unidade Gestora0.00 152,460.00=
152,460.00 Total da Unidade Orcamentaria0.00 152,460.00=
46,640,000.00 Total da Despesa
# 25 / 25ocf 2012.07.1728 ( 1245 ) - Link3 (71) 2102.6000 -
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
89 - Ano VIII - Nº 824
DECRETO Nº 62 de 02 de Janeiro de 2013
“Dispõe sobre nomeação de
Técnica de Auditoria”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Una e pela Lei Municipal nº 459, de 14/01/93, DECRETA:
Art. 1º – Fica nomeada a Senhora WILANE DE FREITAS SANTOS
NAVARRO, para o cargo de Técnica de Auditoria, com as vantagens e obrigações
inerentes à função. Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Una, Bahia, em 02 de Janeiro de 2013.
DIANE BRITO RUSCIOLELLI Prefeita Municipal
ALBERTO SHINJI KITAOKA Secretário da Administração
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201390 - Ano VIII - Nº 824
Decretos
DECRETO Nº 63 de 02 de Janeiro de 2013
“Anula o Decreto de nº 24, de 02 de Janeiro de 2013”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Una e pela Lei Municipal nº 459, de 14/01/93, DECRETA:
Art. 1º – Fica anulado o Decreto de nº 24, de 02 de Janeiro de 2013. Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Una, Bahia, em 02 de Janeiro de 2013.
DIANE BRITO RUSCIOLELLI Prefeita Municipal
ALBERTO SHINJI KITAOKA Secretário da Administração
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
91 - Ano VIII - Nº 824
DECRETO Nº 64 de 02 de Janeiro de 2013
“Dispõe sobre nomeação da Equipe de Vigilância Sanitária do Município”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas, in casu, pelo art. 77, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º – Fica nomeada a Equipe de Vigilância Sanitária do Município de Una, composta pelos servidores: JOYLTON RAMOS DOS SANTOS – Agente de Saúde Pública / Agente Sanitário PAULO DOS SANTOS SOARES – Agente de Saúde Pública / Agente Sanitário EDIVONEI LOUREIRO DOS SANTOS – Agente de Saúde Pública / Agente Sanitário DANIEL SILVA SOUZA – Coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Una, Bahia, em 02 de Janeiro de 2013.
DIANE BRITO RUSCIOLELLI Prefeita Municipal
ALBERTO SHINJI KITAOKA Secretário da Administração
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201392 - Ano VIII - Nº 824
DECRETO Nº 67 de 01 de Fevereiro de 2013 “Suspende os Alvarás de Funcionamento concedidos a estabelecimentos que realizam eventos destinados ao público, especialmente casas noturnas e clubes sociais, e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Una,
CONSIDERANDO o acidente recentemente ocorrido em Santa Maria no Rio Grande do Sul, chamando atenção das autoridades quanto à autorização de funcionamento de casas noturnas;
CONSIDERANDO a possibilidade da existência de um grande
número de estabelecimentos localizados no Município de Una que ainda não regularizaram os seus devidos Alvarás de Funcionamento;
CONSIDERANDO a possibilidade de ausência do laudo de vistoria técnica emitido pelo Órgão de Segurança Pública do Estado da Bahia, o qual é obrigatório para a expedição de Alvará de Funcionamento para os estabelecimentos que realizam eventos destinados ao público para que possam funcionar de forma satisfatória;
CONSIDERANDO que o interesse e a Segurança Pública devem ser tutelados pela municipalidade, D E C R E T A:
Art. 1º – Ficam suspensos todos os Alvarás de Funcionamento concedidos a pessoa física ou jurídica que realizam eventos ou festividades, especialmente as casas noturnas e destinadas ao público, expedidos sem a comprovação do laudo de vistoria técnica emitido pelo Órgão de Segurança Pública.
Parágrafo Único – Os estabelecimentos que possuem Alvará de
Funcionamento, mas que não realizam eventos como atividade principal, são atingidos por este Decreto apenas em relação aos eventos.
Art. 2º – Toda pessoa física ou jurídica que exercer as atividades aqui descritas, mesmo que eventualmente, sem o Alvará de Funcionamento poderá ser
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
93 - Ano VIII - Nº 824
fechado, em obediência ao disposto no artigo 164, § 2º da Lei Municipal nº 609, de 20/12/2000 - Código de Postura Municipal.
Art. 3º – As Secretarias do Turismo e Meio Ambiente, Viação Obras e Transportes, Saúde, bem como as divisões responsáveis pela expedição dos alvarás/laudos deverão adotar providências no sentido de fiscalizar os estabelecimentos a que se referem os artigos anteriores para exigir o cumprimento do quanto determinado neste decreto.
Art. 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Una, Bahia, em 01 de Fevereiro de 2013.
DIANE BRITO RUSCIOLELLI Prefeita Municipal
ALBERTO SHINJI KITAOKA Secretário da Administração
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201394 - Ano VIII - Nº 824
PORTARIA Nº 51 de 09 de Janeiro de 2013
“Torna sem efeito a Portaria de nº 43, de 04 de Janeiro de 2013”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII do Artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Una,
R E S O L V E:
Art. 1º – Tornar sem efeito a Portaria de nº 43, de 04 de Janeiro de 2013.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete da Prefeita Municipal de Una, Bahia, em 09 de Janeiro de 2013.
DIANE BRITO RUSCIOLELLI Prefeita Municipal
ALBERTO SHINJI KITAOKA Secretário da Administração
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 2013
95 - Ano VIII - Nº 824
Portarias
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA, pelo presente edital, que faz publicar na sede da Prefeitura, no Diário Oficial do Município, considerando que foram envidados todos os esforços e empreendidas todas as diligências dos técnicos sociais deste Município para localização do(s) beneficiário(s) do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV destinado a municípios com população limitada a cinquenta mil habitantes que se encontram em local incerto e não sabido, convoca as pessoas abaixo relacionadas a comparecerem a sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 115, Centro, Una/BA, para atualização de seus dados de contato, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data desta publicação sob pena de terem suas inscrições declaradas SEM EFEITO, seus contratos rescindidos, sendo assim substituídos por outras pessoas. Informamos, ainda, que o não comparecimento dos convocados no prazo de trinta dias implicará no cancelamento/rescisão imediata dos contratos firmados com esta PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA e a ECONOMISA – S/A.
Nome CPF ANTONIO CARLOS SANTOS DE SOUZA 00573519536 EDILSON PEREIRA DOS SANTOS 55307051549 IVONE SANTANA OLIVEIRA 09376998618 MARIA CESAR DOS SANTOS 37544250563 MARIA JOSE ALVES 02557066508 MARIA MEIRE JESUS DO NASCIMENTO 41817443534
Una Bahia, 31 de Janeiro de 2013.
DIANE BRITO RUSCIOLELLI Prefeita Municipal de Una
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Sexta-feira1 de Fevereiro de 201396 - Ano VIII - Nº 824
Editais