ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «ДОБРЫЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
с. Доброе 2014 год
Цель реализации проекта: повышение вклада Добровского района в развитие туристкой отрасли Липецкой области, что позволит повысить конкурентоспособность региона на российском и зарубежном туристских рынках и увеличить туристский поток.
Период реализации: 2014 – 2018 годы
Форма реализации проекта: новое строительство, реконструкция
Общая стоимость проекта: 1,3 млрд. рублей
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «ДОБРЫЙ»
Задачи проекта: •создание на территории Добровского района Липецкой области развитой туристской
инфраструктуры, дополненной комплексом обеспечивающей инфраструктуры;•повышение качества обслуживания туристов на территории Добровского района
Липецкой области;•реализация туристского потенциала Добровского района;•повышение представленности туристского продукта Добровского района Липецкой
области на российском и зарубежном туристских рынках.
Место локализации ТРК «ДОБРЫЙ» –
с . Доброе –административный центр
Добровского района Липецкой области.Локализация ТРК
«Добрый» обусловлена наличием большого количества объектов
исторического и культурного наследия на
указанной территории и в окрестностях, а также наличию уникальных,
ценных в экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природных комплексов.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРК «ДОБРЫЙ»
Р-126
ЛИПЕЦК
МОСКВА
ТРК «ДОБРЫЙ»
• ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ – перспективный регион, имеющий национальный рейтинг агентства Fitch «А+»
• ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА – в том числе в сфере туризма
• ВЫСОКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ – 407 км от Москвы, 42 км от Липецка
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ ТРК «ДОБРЫЙ»
407 км
42 км
ВЫСОКИЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙПОТЕНЦИАЛ Выгодное географическое положение Добровского района, привлекательный и доступный природно-климатический потенциал, богатое историческое наследие и культура
с. Доброе
ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРК «ДОБРЫЙ»
Часть 1
Продолжение в части 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Объекты туристской инфраструктурыТРК «Добрый»
Стоимость создания объектов,
млн. рублей1. Строительство пейнтбольного клуба 24,0
2. Строительство базы отдыха «Рыбацкая деревня» 62,03. Строительство культурно-развлекательного и гостиничного комплекса «Максима» 118,04. Строительство базы для сплава по реке на плотах и малых ладьях 24,0
5. Строительство ресторана «Корчма» со смотровой площадкой 32,06. Строительство ярмарочно-выставочного комплекса 93,0
7. Строительство «Добровского спортивного комплекса» 43,08. Строительство торгово-развлекательного центра «Сластена» 78,09. Строительство автовокзала 52,0
10. Строительство «Города мастеров» 83,0
11. Строительство охотничьего клуба 38,0
12. Строительство пункта проката квадроциклов и снегоходов 32,0
13. Строительство агротуристского комплекса 92,0
14. Создание СПА-комплекса 24,0
Часть 2
План-график проведения строительно-монтажных работ объектов туристской инфраструктуры
Часть 1
Продолжение в части 2
1 Строительство пейнтбольного клуба I кв. 2017- IV кв. 2017
2Строительство базы отдыха «Рыбацкая деревня»
I кв. 2015 - IV кв. 2017
3Строительство культурно-развлекательного и гостиничного комплекса «Максима»
I кв. 2015 - IV кв. 2018
4Строительство базы для сплава по реке на плотах и малых ладьях
I кв. 2016 - IV кв. 2017
5Строительство ресторана «Корчма» со смотровой площадкой
I кв. 2017 - IV кв. 2018
6Строительство ярмарочно-выставочного комплекса
I кв. 2015- IV кв. 2018
7 Строительство «Добровского спортивного комплекса»
I кв. 2015 - IV кв. 2017
8Строительство торгово-развлекательного центра «Сластена»
I кв. 2016 - IV кв. 2018
118,0
24,0
32,0
93,0
43,0
78,0
22,0
8,0 7,0 30,0 28,0 20,0
35,0 27,0
I II III IV
27,0
III IV
4,0 6,0 19,0 14,0
2,0 22,0
27,035,040,05,0
15,02,0 7,0
3,0 7,0
№п/п
Объекты туристской инфраструктурыI
Сроки реализацииII
5,0 7,0
11,0
Всего, внебюджетные источники, млн. руб.
24,0
62,0
2016 год2015 год 2018 год
I II III IV
2017 год
I II III IV
23,0
7,0 9,0
План-график проведения строительно-монтажных работ объектов туристской инфраструктуры
Часть 2
9 Строительство автовокзала I кв. 2015 - IV кв. 2017
10 Строительство "Города мастеров" I кв. 2016 - III кв. 2018
11 Строительство охотничьего клуба I кв. 2016 - IV кв. 2018
12Строительство пункта проката квадроциклов и снегоходов
I кв. 2015 - IV кв. 2015
13 Строительство агротуристского комплекса I кв. 2015 - IV кв. 2018
14 Создание СПА-комплекса I кв. 2017 - IV кв. 2018
ИТОГО:
Проектирование -
32,0
92,0
24,0
836,0
52,0
83,0
79,0
315,0 204,0
36,0
3,0 29,0
9,0 3,0 20,0 33,0 27,0
29,0
207,0
18,05,0 8,0
8,0 3,0 37,0 35,0
21,0
2,0 5,0 17,0
110,0
Строительство - Начало эксплуатации -
7,0 7,0
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Перечень объектов комплекса обеспечивающей инфраструктуры
Стоимость создания объектов,млн. рублей
1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры 246,52. Строительство сетей водоснабжения 94,63. Строительство ливневой и хоз-быт канализации 53,14.Строительство сетей электроснабжения 19,95. Строительство сетей газоснабжения 49,1
1Строительство сетей водоснабжения, I этап
1
2Строительство ливневой и хоз-быт канализации, I этап
1
3.Строительство транспортной инфраструктуры, I этап
1
3 Сети электроснабжения, I этап 1
3.1 Строительство 2 ТП 1
4 Сети газонсабжения, I этап 1
4.1. Строительство 2 ГРПШ 1
5Строительство сетей водоснабжения, II этап
2
7Сети транспортной инфраструктуры, II этап
2
7 Сети электроснабжения, II этап 2
7.1. Строительство ТП 2
8 Сети газонсабжения, II этап 2
Проектирование Строительство Сдача в эксплуатацию
I II IIVIII IV I II III III IV
2017 годОчередь строит.
I II
2015 год 2016 год№п/п
Объектыкомплекса обеспечивающей
инфраструктуры
2018 год
II III IV
План-график проведения строительно-монтажных работ объектов обеспечивающей инфраструктуры
всего 2014 2015 2016 2017 2018
Федеральный бюджет, млн. руб. 334.2 0 44 82.8 125.8 81.6
Бюджет Липецкой области и местные бюджеты, млн. руб.
116.4 18 12.9 24.4 37.1 24
Внебюджетные источники, млн. руб. 836 0 110 207 315 204
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8% 27%
Внебюджетные средстваСредства федерального
бюджета, бюджета Липецкой области и местные бюджеты
836,0млн.
рублей
450,6млн.
рублей
Создание и модернизация туристских объектов на территории ТРК «Добрый», а также часть затрат на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры
Капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов на территории ТРК «Добрый»
65%
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (прогноз на 2018 год)
Целевые индикаторы и показатели
Единица измерения
Планируемые значения
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения
Тыс. человек 140 238 321,2 466,5 609,6 705,6 774,6
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения
Тыс. человек 8,6 15,2 20,5 30 38,9 45,0 49,44
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения Кв. метров 49,8 75 95 109,1 124,7 142,5 147,3
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)
Млн. рублей 43,5 215,6 356,4 490,0 597,5 561,1 484,6
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения Единиц 6 439 7 945 8 600 9 400 9 607 10 009 10 137
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения Человек 1 822 2 191 2 241 2 542 2 583 2 754 2 855
Количество лиц, работающих в туристских фирмах Человек 273 386 395 449 456 486 504
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
Млн. рублей 813,2 835,4 877,1 921,0 967,0 1 015,4 1 022,0
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
Млн. рублей 424,9 449,8 472,3 495,9 520,7 546,8 550,3