PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PT]LUH KOTA
LAPORAII{ KEUAI{GAI{TAHT]NANGGARAN 2OI9
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKABUPATEN LIMA PULUH KOTA
2A2t
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas izin dan kesempatanNya Laporan Keuangan
Dlnas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat
diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap penggunaan
dana untuk pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun Anggaran 2019.
Laporan Keuangan Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2019 mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan ini disusun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mengharapkan
kritik dan sarannya untuk perbaikan yang akan datang. Demikianlah semoga
laporan ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta pihak-
pihak terkait, terimakasih.
Payakumbuh, 24 Januari 2020
Plt Kepala n dan Kesehatan HewanPuluh Kota
Dinasl<abrf
{99302 24fi
PERNYATAAN TANGG UNG JAWAB
Laporan Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lima Puluh Kota yang terdiri dari :
(a) Laporan Realisasi Anggaran
(b) Neraca
(c ) Laporan Operasional
(d) Laporan Peruhahan Ekuitas
(e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019
Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Payakumbuh, 24 Januari 2A2A
Ptt. Kepala n dan Kesehatan HewanPuluh Kota
199302 2011
Daftar lsi
Kata Pengantar
Daftar lsi
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan
A. Neraca
B. taBsran ReafisasiAnggaran
C. Laporan Operasional
D. Laporan Perubahan Ekuitas
E. Catatan Atas taporan Keuangan (OatK)
l. Pendahuluan
ll. Perencanaan dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan ....
lll, lkhtisar Pgneapaian Targgt Kingrja Kguangan!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !!! ? !,!,!?
lV. KebijakanAkuntansi
V. Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan
5, 1 . Pgnjglasan Ngraea,,,,, ! ! ? ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! !
5.2. Penjelasan Laporan Operasional.............
5.3. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
5.4. Penjelagan Lapqran Perubahan Ekuitas
Vl. Penjelasan Atas lnformasi-informasi Non Keuangan
Vll. Hambatan dan Kendala
Vlil penutup
Hal,
7
17
20
28
2E
35
50
56
58
!
Lampiran
1. Laporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran
2, tRA Belanja dan Pengembalian Belanja
3. Tunggakan Pokok Dana Bergulir
4. Tunggakan Bunga Dana Bergulir
5, Daftar Persediaan
6. Hutang Jangka Pendek
7. Daftar Pengadaan Barang lnventaris
L Buku lnventaris
9. Perhitungan Penyusutan Aset
10 Rekapitulasl Penerimaan dan Pemotongan Pajak
11 Laporan Mutasi Barang
12. Rincian Belanja Modal
13. Berita Acara Penyerahan Barang pada Masyarakat
14, Rekapitulasi $P2D
15. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja
Langsung
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTADINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARANUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2O{9
PIt. KEPALA
Payakumbuh, 24 Januari 2020
PPIGSKPD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANDAN KESEHATAN HEWANA
200604 2011(-^
. 199302 2 01 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTADINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH {Permendagri 64/2013)UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2019
o Uraian Anooaran Realisasi2019 oa Realisasi20184r:i'
PENDAPATANPENDAPATAN ASLI DAERAHPajak Daerah-LMPendapatan Retribusi Daerah-LRAHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLain-lain PAD yanq SyahJUMLAH PAD
5 BELANJA1 BELANJA OPERASI
1 Belanja Pegawai 6,525,177,391 .00 6,419,574,995.00 98.38 5,765,929,937.00Belanja Barang 1,541,059,000.00 1,453,965,039.00 94.35 1,293,593,201 .00Belanja Hibah 614,152,520.A0 401.692.520.00 65.41 795,450,000.00Bantuan SosialJumlah Belania Operasl 8.680.388.9{ 1.00 8.275.232.441.00 95.33 7.854.963.138.00
BELANJA MODALBelanja TanahBelanja Peralatan dan Mesin 60,957,880.00 59,965.100.00 98.53 9,250,000.00
z.J2:t
Belanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, lrigasi dan JaringanBelania Aset Tetap LainnyaJumlah Belanja Modal 60.857.880.00 59.965.100.00 98.53 8.250.000.00
JUMLAH BELANJA 8-741-246.791.00 8.335.{97.544.00 95.35 7.863.213.138.00
SURPLUS/ (DEFISIT) (8.741.246.79{.001 (8.335.197.544.001 95.35 r.863.213.138.00
4JIIJ Ipl$;
PPK-SKPD DINAS
Payakumbuh, 24 Januari 2A20
I(ABUPAPIt. KEPALA
Nip. 1981
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTANERACA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANPER 3,I DESEIIBER 2019 DAN 2018
No. Akun Uraian 31-Dec.l9 3{.Dec-l81 ASET
1.1 ASET LANCAR1.1.1 Kas dan Setara Kas1.1,1.02 Kas di Bendahara1.1.1.O3 Kas di Bendahara Pengeluaral1.1.1.04i.i:i.b6-
KAS di BLUDKas Dana Kapitasi JKN
1.t.3 P!g!4trs lgt'!tpit?!1.1.3.01 Piutang Pajak1.1,3.02 P!!riatg R44b!9i1.1.3.03 P!!,14!'c t1?9il_ P_e'!_s9!9!9ql' ltg!l_v?it' rys|3! I_s pipig!!1g!1.1,3.O3.O3 Piutaog Bagian Laba atas PM pada Peruah.ililik SwstaL1.3.{t4 P!!'E!rc !!i{t :l{!! f4!' Y?tLs- qd!1.1.3.04.15 i-!{1'19-ki'rv-159l!9.-E:?-[e*:1.1.3.O4.16 Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir 20,946,0(E 20,946,0007.7.3.M.L1 P!y!qrg- lqFDft ,q9r-d9"9-9!9.gss.li{1.1.3.04.18 Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS
P!!rq4C !]qi.illlre1.1.3.05 B!!4!!'C IEt'9Ft f-e'I94I'91' P'!94-_DJ|'! ?9!1ry9?l!9C!1.1,3,06 Piulang Tms{er Pemerinteh Leinnya1.1.3.(}7 ?!qr8qC lrta!r!!9r !gqr9r!tla! olerqlr !4ittt ?
neEt-9-hrg-cp-?Fr_E3_s_iI?:!ll-al-a_!_1.1.5 Penlrisihan PiuLng1.1.5.01 Penyisihan Piulang Pendapatan1.1.5.01.O1 Penyisihan Piutang Pajak
1.1.5.01.02 ?9!!-49!lrq! qiq!q!'C Bg!l'!q-sj1.1.5.01.03 ts-ej'I-s!l'gt" Pt{.- H?:i! f-ctr-s_e!._lsgM -pq9_el'"y-9-PLpiq_a!lst
1.5.01.04 Penyisihan Piutang Lainlain PAD Yang Sah (20,683,500 (20.683.5007 i2 zlo 6m nn
Jumhh Asel Latrs. cSlttm;o f,rStrnm
L.2 INV€STASI JANGXA PANJAIIGt.2.t lnvesta$i Jengka Panjang Non Pormanen1.2.1.O5 lnvsataal Non Pcmanen Lainnya1.2.1.06.01 lnvestasi Non Permanen Lainnya
lnveslasi Non Permanen Lainnya r 1 5,000,00( r15.000.00ttenyisihan lnvestiasi Non Permanen Lainnya (65,439,250 /65 43q rsn
49,560,750.00 J_q,_s_692.5_9.-q_q
1.2.2 lnvestasi Jangka Panjang Pemanen..2.2-oL Penyertaan Modal Pome.intah Daorah
J-sg'1il-hv9-$3*{!tgl!:9-s-lsggtg-r-
JumLi lnwsteri JanoL Pinielo a9_560-'750-m ag-aBa?strdt
1.3 ASET TETAP
1.3.1 Tanah 't,364,450.000 1,364,450,0001.3.2 Peralalan dan Mesin 5.212.228.285.04 5,157,867,385.001.3.3 Gedung dan Bangunan 5,137,632,300.@ [email protected] Jalan, lrigasi dan Jaringan 39,000,000.00 39,000,000.m1.3.5 Aset Tetap Lainnya 64,816,000.00 6,4,816.000.0(1.3.6 Konstruksi dalam Pengeriaan
GedungL.3.7 Akuindasi Perryusutan Aset Telap Gi303{l,ilFsDl {5"929.et{$I.ott-3.].01 Akumuhi PenyrsutanPera*atan dan ltdesill ({"86r"12s56852 (4,566"7882e1S9L3.7-O2 l"!q{q@-@!!!4{r_ Feqsrs gc! q4s4s_ (1,{S1,6{6,53'r.S}' fl,qes,@l?
a?m g,mm.h AdTdrn 5,'rt?rsaar 5n t &ta qrn ;hn m
1.5 {SET LAINNYA1.5.4 A$t Lain-lain1.5.4.01 qset laln-laln1.5.4.01.01 \set lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)
1,L-4..q1-r-o?1.5-4.01.03
{set lain-}ain (Rasak Berat)qset lainjain (Sotwae/Tak EeMujud)
1.5.4.01.04 \set lain-lain Oanah Seu/a)
1.5.4.01.05 \set lain-lain (BM Prop.)qrol n6
,umlah A,set Lairmys
f,n,
No. Akun Uraian 31-D€c-19 3t-Dec-{8Itlltltl.t tsET 5 63e?65123 50 5 !L1? 591 6{4 Et
t (EWA'IBANtL KEWA'IBAN JANGKA PENDEX
u.1.1 9ta!g Erl'jtu4g!'! E]!?l "{C!iCl2.2.4 Pendapatan Ditorima Dlmuka1.1.6 Utang Jangka Pendel Lainnya
1.6.{X Jtang Jangka Pendek Lainnya1.1,6.(M.01 jliltg--Jj$lg-?,e-t'gs!.__k['t'J.9. 416.175_00 9-qs,9_9q,s9_
[lur Au t(FlrtlnftA*t at6_t75_6S 3ao9*lo0
!. :XUITAS1.1 :KUITAS1.1.1 !kuiteg1.1.1.01 :kuitas3.1.1.01.O1 :kuitas 5.606,349.051.50 5.937.212.524.W
luul.Alt EKIIITAS aa?7 rl) araqe
lllltl -ll{ KEWAt'aAl! DAIrI EInSTAS f !Lt7 icl f,tl ot
Januari 2020
99302 2 01 1
KESEHATAN HEWANKOTA
PEMERIilTAH KABUPATEI{ LIIIA PULUH KOTADII{AS PETERilAKAN DAII KESEHATAN HEWAN
LAPORAII OPERASIONALUNTUK TAHUil YANG BERAKHIR SAMPAI DEilGAil 3I DESEI'BER 2OI8 DAI{ 2OI9
KODE AKUII Uraian 20{s 2,,la BerarHtBer*rrmm
KEGIATA}I OPERAIilONALI PENDAPATAN
8.t PENDAPATAIII ASLI OAERAHu.l )ajak Daerah-Lo8.1.2 l.e! qePi9r' ts9$lvci,Qqcreh:LQ8.1.3 Hasrl PengefiJlaan KeKayaan uaeran yang urplsanKanfl 14 ain,l.in E,An rr.nn auah
Jumhh Pendroalrn Asli Daerah
8.2 PE}IDAPATAII TRAI{SFER1.2.1 ]RANSFER PEf,IERIHTAH PUSAT.DAIIA PERIHBANGAII
E.2.1.91 fana Baoi Hasil Peiek8.2.1.02 l?t!? Basil?qilqqlltlq Qsy4 414!l8.2.1.03 )ana Alokasi Llmum8.2.1.04 fana Alokasi Khusus
8.2.2 rRA}ISFER PEIIERII{TAI{ PUSAT . UTIHI{YA8.2.2.01 xi Khusus6.1.2.VJ
8.2.3 rRAISFE R PE]UIERIT{TAH PROVINSI6.2.3.01 apatan Bagi Hasil Paiak dari Propinsi
4.2.3.u1.01 BH Paiak KendaEan Bennotor6.2.3.01.02 BH Paiak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor8.2.3.01.03 BH Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotot8.2.3.01.04 BH Pajak Air Permukaan8.2.3.01.05 BH Pajak Rokok
8.2.3.O2 )endaoatan Baoi Hasil Lainnva
8.38.3.'l8.3.2
tII{ PEITDAFATAil YAT{G SAH,tan Hibah 0.00 636.025.000.00
,UNAI{ LAIT4.ATII PEilDAPATAT YAflG SA}I o.m 638-O25-OOO-O0
JUTLAH PENDIPITAi oia 83e-O*EOg}-OO
I TEBAII 8,666,061,017./t9 E 7t5,!tt1,20525 (59,510,187.76 t0.689.1 OPERASI E 866,061,017r9 E 725,571"206J! {59.510.'t87.7G (0.88
1.1 6ri9,57a!885.qt 5-76S9!9l'97.@ 65it,644,948.tX 11.31
9.1.2 dan Jasa it38,ro3,229.00 {30+7nes1.00 173lzr 2tAoa 13.70231.770.015.00 1T1N7,ffi.6 5/$,472,515.00 fi.72
Jasa s6,8:18214.OO 736,1/12,391.0C 70 6S5 423 00 9"603,500,000.00 33m,000.00 200,000.00
Dinas 3S5.9S5.000.00 344,O{r,100.0C 47.953.900.00 13.78
9.1.3 Fryse1 Subeidi
9.1.5 /{vt,692.520.qt 7SJ50.0d).(X
9.1.6
sJ:7' EarG_qfliit-elrsiiitrsiTde4i:.;i€i____--:-.:_**]-]-__::] tl{rl.086.1&}.'19 &I&.Zn2r tl81,803,093.76 (54,5?
9.1.8 .Eelqq lellvFihgq l'!q!s 3,93t1,(Xt0.0{ {3 93{} iln rx} (100.0c
9.1.9--16q4,?gLS-
1asl,oq:g! (6.S.800.m (55.4S
9.2
IU$LAH BEBAI{ n cffi mt nt7 ta *7*tr{ tffot f59-5tO-{47"t6 ,o G8
SURPLUST {DEflSln-L( t8_G6606r OrTrq ISTRSt,.^'tr ra
sin,i'ir1s.ie*;A'|l
',
-J_tiLPulrtt" i
PEilIERIIITAH KABUPATE}I UIIA PULUH KOTADINAS PETERIIAKAT DAil KESEHATA}I HEWAil
IAPORAil OPERASPilALUNruK TAHUN YAI{G BERAKHIR SAMPAI DEiIGAI{ 31 DESEI'BER 2O1S
KODE AKUX Ureirlr 20r3 t*lt8 BeftrynbddF[6t:]rffi %
GGIATAiI OPERASIOIIAL8 'EI{DAPATAN
8.1 'EXDAPATAN ASU OAERAH8.1.1 ,aJak uae€n-Lu8.1.2. teirtiapatan RetribGi DqerqllQE.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4.1,1 ain-lain PAI] vam Svah
nfllrH ptE8.3 .AI1{.I.AII{ PEIIDAPATAN YAI{G SAH
8.3.1 )e*dapatan Hibah 6:'8,025,tm.008.4.2 )endapatan Dada Darururat
fitm-$t PaUIAPATA| 633'82egF.OO
I BEBAII E,866,Ofl,017rt 6,72t t1,2O525 (t9,510,187.76 (0.6t
s.t E,666,061,017.'l9 8,7?5,577,206.25 {59.510.187.76 (0.6E
9.1.1 0.419.574.8E!t.& 5,765,920,937.{n 65it,6a4,9{E.0{ I 1.3{
---9-'i!:3------tI:r8,1(xl:29,0t 11at,r80,991.00 173.322.238.00 13.70
9.1.3 F..ehr-{r.-e--s.Lsl
9.1.1 Beban Suboldl
9.1.5 /aO1-49jt.520-OO - ?es;;lriffi l3$l TtTriAO Od (irg.50
Lt.6 Bsban Social
8.1.7 Beban Penvusutan dan AmorttBasi /O1.006.t8i1/09 E82889.27725 *_!!!1,!W.T (54"5?
'0.:i:6EEre-crvEl!?-!4rqrc--------- 3.930.000.00 (3.93tt.(Xrc.00 fi00,00
9..t-9 leban Laln-Lain 6,60i[,200.il .---------13!9!9$.ol (6,986,800.00 (55.4t
9.2 i-eBANTCAiISF-EH
,UMLAH BEBAT{ t-666.06t.0t7..c n7rlnl nR% t5s.5to_{87-74 lo-68
SURPLUS' (DEFISITI.L( aa_oag 613 205 2! tar6 ala.it? 2/ ?17
KESEHATAN HEWANKOTA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTADINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITASPER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
NOMOR Uralan 20tg 20t8
1 Ekuitas Awal 5,937,212,524.99 5,773,572,517.24
2 Surplus/defisit - LO (8,666,061 ,017.49 (8,099,546 ,205.25
3 R/K PPKD 8.335.197.544.00 7 .863.213.138.00
4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 389,973,075.00Koreksi Akm, Penysutan Pertama kaliKoreksi Hutang Tahun LaluMutasi Kurang AEat Tetap 389.973.075,00Mutasi Kurang Aset LainnyaKoreksi Nilai lnvestasi Non PermanenKoreksi Piutang Bunga Dana BergulirKoreksi penyisihan piutang lain-lain PAD yang sahKoreksi Kesalahan Pembukuan Aset TetapKoreksi Akumulasi Penyusutan AT-GB Tahun sebelumnyaKoreksi Aset Eksra Kompatabel
5 Ekuitas Akhir 5.606.349.051.50 5,937,212,524.99
Payakumbuh, 24 Januari 2020
khffier-m
2 1993022 011
PIt, KEP DAN KESEHATAN HEWANPULUH KOTA
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Talwn Anngaran 2019
BAB I
PENDAHULUAN
l.l Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
tahun 2008 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah yang menyatakan Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang
peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.
Tertuang didalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan
tugas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Petemakan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Peternakan;
c. Pelaksanaan evaluasidan pelaporan bidang Peternakan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.
Untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi tersebut, salah satu upaya
yang telah dilakukan adalah dengan memberdayakan secara optimal Sub
Bagian Keuangan yang berada pada Sekretariat Dinas. Adapun uraian tugas
pada Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anngaran 2019
a. Membantu sekretaris dalam melaksnakan tugas dalam urusan administrasi
keuangan;
b. Menyusun rencana dan program dan program kerja Sub Bagian Keuangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan u rusan kesekretariatan d ibidang administrasi keuangan ;
d. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
e. Mengusulkan nama bendahara di lingkup Dinas;
f . Membina dan mengawasi bendahara di lingkup Dinas;
g. Mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan
pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-
UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran
Langsung (SPP-LS) gaji dan urat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
barang dan jasa;
i. Melaksnakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan
Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup Dinas;
j. Melaksnakan verifikasi harian atas penerimaan dan verifikasi Surat
Pertanggungjawaban (SPJ);
k. Melaksnakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
l. Memantau pelasanaan/penggunaan anggaran belanja;
m. Melaporkan pelasanaan tugas kepada Sekretaris;
n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub
Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
Laporan Keuangan Disnak don Keswm LPK Tahun Anngaran 2019
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai tugas dan
fungsi.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai salah satu
bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2019
sehingga diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran di satuan kerja.
Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Realisasi Anggaran menyajikan
informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta
menunjukan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif
dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan
posisi keuangan (asset, kewajiban dan ekuitas dana) pertanggal laporan.
Laporan keuangan ini menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara
penuh kegiatan Dinas dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta
men unjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian laporan keuangan ini diharapkan dapat menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan.
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2A19
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah nomor. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan
Menteri dalam Negeri nomor. 59 tahun 2A07. Mengingat terdapat perbedaan
Laporan Keuangan Disnak don Keswan LPK Tahun Anngaran 2019
struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka untuk penyajian
laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi
dilakukan dengan menstransir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 adalah
seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :
1. Undang-Undang Dasar Rl 1945 sebagaimana telah diubah denganperubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang PerbendaharanNegara.
Undang-Undang Nomor. 15 tahun z$l;r- tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.
Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2AA4 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
7. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah
9. Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
l0.Permendagri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintah Berbasi Akrual Pada Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah
2.
3.
4.
6.
4
Laporan Keuangan Distwk dan Keswon LPK Tahun Anngaran 2019
12.Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang urusan Pemerintahyang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kotasebagaidaerah Otonomi
l3.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 65 tahun2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok danFungsi Seda Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2A18 TentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
l.SSistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan RealisasiAnggaran dan Neraca.
Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
l.3Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
2.1 Program
2.2 Kegiatan
2.3 Pencapaia Target Kinerja
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 lkhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
il.
ilt.
Inporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anngaran 2AI9
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan.
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Laporan Keuangan Daerah.
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan
V. PENJELASAN POS-POS KEUANGAN.
5.1 Penjelasan LRA.
5.1.1 Belanja Operasi
5.1.2 Belanja Modal
5.2 Penjelsan Neraca.
5.2.1 Aset
5.2.2 Kewajiban Ekuitas
5.2.3 Laporan Oparasional
5.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas
VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.
6.1 Kedudukan.
6.2 Struktur Organisasi.
6.3 Aspek strategis
VII. HAMBATAN DAN KENDALA
VIII. PENUTUP.
6
Laporan Keuongan Disnak dan Keswan LPK Taltun Anggman 2019
BAB II
PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA KEUANGAN
2. PERENCANAAN
2.1. PROGRAM
Sesuai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2A19, yang dituangkan dalam bentuk Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Tahun Anggaran 2A19 dengan menganggarkan
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan total dana
sebesar Rp.8.741 .246.791,00 Anggaran ini dialokasikan dalam bentuk belanja
langsung dan belanja tidak langsung.
Rencana kerja Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima
Puluh Kota dijabarkan dalam 11 (sebelas) program dengan rincian penganggaran
dan sbb:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.............. Rp. 722.581.380,002- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.. Rp. 190.000.000,003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Rp. 43.000.000,004. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp. 13.000.000,00
Program Peningkatan, Pengembangan Sistem5. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan... Rp. 42.807.500,006. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani...... Rp. 29.883.000,007. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan............. Rp. 34.823.000,008. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak..... Rp. 123.192.900,009. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan........ Rp. 849.921.600,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi10. Peternakan........ Rp. 139.350.000,001 1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan.............. Rp. 38.187.520,00
_ _ _ _ @ -!!!:!r!gy2':!gt d"! !:'* gl -r-l ! _lgh"r qesqlq UA_
2.2.KEGIATAN
Dari 11 (sebelas) Program Dinas dijabarkan dalam 30(Tiga puluh) kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Program lKegiatanAnggaran
(Rp)
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 722.581.380,00
1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.900.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik 55.800.000,00
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 191.700.000,00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.200.000,00
5 Penyediaan Alat tulis kantor &4.443.500,00
b Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 69.380.000,00
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 72.232.880,00
I Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanoan
2.160.000,00
I Penyediaan makanan dan minuman 40.423.000,00
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 201.340.000,00
JUiILAH 772.581.380,00
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Prograrn lKegiatanAnggaran
tRp)
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 190.000.000,00
1 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional190.000.000.00
JUMLAH 190.000.000,00
_ tgp-g! t9yyryP!4_!9!!:y!! !l{l4yt jt sssyt ?!!2
G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No :PrQgrarn lKggiatsn Anqcaran
fRnllc Program Peningkatan Disiplin Aparatur 43.000.000,00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya43.000.000,00
Jumlah 43.000.000,00
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
No P,rqr6rn:/Kegtatan{nooaran
(RplD Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatu r 13.000.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 13.000.000,00
Jumlah 13.000.000,00
E. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiandan
No Program /Kegiatan Ancqaran
(Rp)E Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kineria Keuangan42.807.500,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar RealisasiKinerja SKPD
36.072.000,00
2 Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun 6.735.500,00
Jumlah 42.807.500,00
F. Program Peningkatan Keseiahteraan Petani
No Program'/Kegiatan Anggaren
fRpl
F Program Peningkatan Keseiahteraan Petani 29.883.000,00
1 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 29.883.000,00
Jumlah 29.883.000,00
9
Laporan Keuangan Distwk dan Keswan LPK Tahun Anggaran 20 19
G. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Produksi Hasil Peternakan
No Program /Kegiatan Anggaran
{Ro}
G Program PemberdayaanPerkebunan Lapangan
Penyuluhan Pertanian/ 34.823.000,00
1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 34.823.000,00
Jumlah 34.823.000,00
H. Proqram Penceqahan dan Penanqqulancan Penval it Ternak
No Prograrn lKegiatan Anggaran(Rp)
H Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak
123.,l92.900,00
1 Pedataan Masalah Peternakan 49.882.900,00
2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menularternak
42.915.000,00
3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 3.000.000,00
4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 27.395.000,00
Jumlah 123.192.900,00
.P Pen
No Program /Kegiatan AnggaranfRp)
I Program Peni ngkatan Prod uksi Hasil Peternakan 849.921.600,00
1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 81.815.000,00
2 Pembibitan dan perawatan ternak 14.900.000,00
3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 653.065.000,00
4 Penelitian dan pengolah gizi dan pakan ternak 35.484.000,00
5 Pembelian dan Pendistribusian vaksin dan pakan temak 13.000.000,00
6 Pengembangan agribisnis peternakan 51.657.600,00
Jumlah 849.921.600,00
l0
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Talnm Anggman 201 9
J. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasi| ProduksiPeternakan
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasaran pasarproduksi hasil Peternakan
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Jumlah
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi PetemakanTepat Guna
Jumlah
1l
Laporan Keuangan Dimak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
Total realisasi belanja per 31 Desember 2019 yang terdiri dari belanja langsung
dan tidak Iangsung sebesar Rp.8.335.197.544,00 Tingkat penyerapan dana
sebesar 95,35% dari total anggaran sebesar Rp.8.741.246.791,00 Dari total
belanja di atas yang merupakan belanja tidak langsung sebesar
Rp.6.408.934.885,00 (98,38%) dari target anggaran sebesar Rp.6.514.499.891,00
Sementara untuk realisasi belanja langsung sebanyak Rp.{.926.262.659,00
(86,5 1 %) dari ketersed iaan a n gga ran Rp. 2.226.746.900,00
Rincian capaian target kinerja belanja langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan dapat dilihat sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
,t:|,;*!ls{i
t:ili,:l;,r;1i,1
i*iri,ii:irlll;!ffi:,.:,.t:.i:::...:!:..1',..::,,:t:.*..;.na.iiri,r:;:]..:,:rtl;il.i::ljl:!ri1'::;:i!.:i:i:;,',:i|.itt:;:::..,::i:i:i:,t,i.:]i,li:li::j;;:',i:lii,i.
:.:,,,;,.,i,r,r:.1i:i,'a:'r:i,.::l:i.::tti.get$
'iiililitWi:,:'*
AProgram PelayananAdministrasi Perkantoran 722.581.380,00 698.391.236,00 96,65 100,00
1Penyediaan jasa suratmenyurat 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 100,00
2Penyediaan jasakomunikasi, sumberdayaair, dan listrik 55.800.000,00 49.336.376,00 88,42 100,00
3Penyediaan jasaadministrasi keuanga 191.700.000,00 190.800.000,00 99,53 100,00
4 Penyediaan jasa kebersihankantor
18.200.000,00 18.200.000,00 100,00 100,00
5 Penyediaan Alat tulis kantor 64.443.500,00 64.443.260,00 100,00 100,00
6Penyediaan barang cetakandanPenooandaan
69.380.000,00 53.454.000,00 77,05 100,00
7Penyediaan peralatan danoerlenokaoan kantor
72.232.880,44 71.340.100,00 98,76 100,00
8Pennyediaan bahanbacaandan peraturan perundang-undanoan
2.160.000,00 2.160.000,00 100,00 100,00
I Penyediaan makanan danminuman 40.425.000,00 40.417.500,00 99,98 100,00
10Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 201.340.000,00 201.340.000,00 100,00 100,00
l2
Laporan Keuangan Disrnk dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
B. Proqram Peninqkatan Sa rana dan Prasarana Aoaratur
No Prggram lKegiatanAnggaran
{Rp}
RealisasiKeuancan Fisik
Rp. alo aa
B.Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
190.000.000,00 177.902.153,00 93,63 {00,00
1
Pemeliharaan rutinberkala kendaraandinas/ooerasiona
190.000.000,00 177.902.153,00 93,63 100,00
JUITILAH 190.000.000,00 177.942.153,0A 93,63 {00,00
c Disiplin Aparatur
No Prograrn,lKegiatanPlafan Dana
{Rp}Realisasi
Keuan an FisikRp. Vo ah
c Program PeningkatanDisiplin Aparatur 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 100,00
1 Pengadaan pakaian dinasdan perlengkapannya 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 100,00
Jumlah 43.000.000,00 43.000.000,00 100,00 100,00
D Prooram Peninqkatan Kapasitas Sumber Dava Aoaratur
No Progrum /Kgg{atanPlaion Dana
{RpJ
RealisasiKeuanqan Fisik
Rp. a/o a/o
D Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAoaratur
13.000.000,00 595.000,00 4,58 100,00
1 Pendidikan dan PelatihanFormal 13.000.000,00 595.000,00 4,58 100,00
Jumlah 13.000.000,00 595.000,00 4,58 100,00
13
Laporan Keuangan Di snak dan Ke sw an LP K Tahun Anggaran 2 A l 9
E Program Peningkatan, Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kineria dan Keuanqan
No Piogram /KegiatanAnggaran
(Rp)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp, ok ola
E Program Peningkatan,Pengembangan SistimPelaporan Gapaian KineriaKeuangan
42.807.500,00 42.238.000,00 98,67 100,00
1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan lkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
36.072.000,00 35.528.000,00 98,49 100,00
2 Penyusunan PelaporanKeuanqan Akhir Tahun 6.735.500,00 6.710.000,00 99,63 100,00
Jumlah 42.807.500,00 42.238.004,4O 99,67 {00,00
F. Proqram oeninokatan Keseiahteraan Petani
No Program lKggiatanAnggaran
(Rp)Realisasi
Keuanqan FisikRp. a/o o/a
F Program peningkatanKeseiahteraan Petani 29.883.000,00 29.880.500,00 99,99 100,00
1 Peningkatan KemampuanLembaga Tani 29.683.000,00 29.880.500,00 99,99 100,00
Jumlah 29.883.000,00 29.880.500,00 99,99 100,00
G.P Pemberdavaan Penvu I u han Pertan ian/Perkebu nan
No Program.fKegiatanAnggaran
(Rp)Realisasi
KeuanEan FisikRp. sh a/o
G Program PemberdayaanPenyuluhanPertanian/PerkebunanLapanqan
34.823.000,00 34.823.000,00 100,00 100,00
1 Peningkatan KemampuanLembaga Tani 34.823.000,00 34.823.000,00 100,00 100,00
Jumlah 34.823.000,00 34.823.000,00 100,00 100,00
l4
H. Proqram Penceqahan dan Penan akit Ternak
No Program /KegiatanAnggaran
(Rp)Realisasi
Keuanoan FisikRp, o/a o/o
H Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTernak
123.{92.900,00 121.276.900,00 98,44 100,00
1 Pedataan MasalahPeternakan 49.882.900,00 48.482.900,00 97,19 100,00
2 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak
42.915.000,00 42.339.000,00 98,66 100,00
3 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit Endemik 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00
4 Pengawasan perdaganganternak antar daerah 27.395.000,00 27.395.000,00 100,00 100,00
Jumlah 123.192.900,00 121.276.900,00 98,U 100,00
. Proqram Peninqkatan Produksi Hasil Peternakan
No Prqram /KegiatanAnggaran
(Rp)Realisasi
Keuancan FisikRn. a/a o/a
I Program PeningkatanProduksi Hasil Peternakan 849.921.600,00 600.6{8.350,00 70,67 94,49
1 Pembangunan sarana danprasarana Pembibitan Ternak 81.815.000,00 76.918.750,00 94,01 100,00
2 Pembibitan dan perawatanternak 14.900.000,00 14.885.000,00 99,90 100,00
3 Pendistribusian Bibit temakkepada Masyarakat 653.065.000,00 437.080.000,00 66,93 66,93
4 Penelitian dan pengolah gizidan pakan ternak 35.484.000,00 33.477.000,00 100,00 100,00
5 Pembelian danPendistribusian vaksin danpakan ternak
13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 100,00
o Pengembangan agribisnispeternakan 51.657.600,00 25.257.600,00 99,98 100,00
Jumlah 849.921.600,00 600.618.350,00 70,67 94,49
15
Laporan Keuongan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggaron 201 9
J. tan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
No Program /KegiatanAnggaran
{Rp}
Realisasi
Keuanqan l-lslKRo. aA o/o
J Program PeningkatanPemasaran Hasil ProduksiPeternakan
{39.350.000,00 139.350.000,00 ,l00,00 100,00
1 Pemeliharaan rutin/ berkalasarana dan prasaran pasaroroduksi hasil Peternakan
33.300.000,00 33.300.000,00 100,00 100,00
2 Promosi atas hasilproduksi petemakanunggulan daerah
106.050.000,00 106,050,000.00 100,00 100,00
Jumlah '139.350.000,00 139.350.000,00 100,00 100,00
K. Prooram Peninqkatan Penera Peternakan
No Program lKegiatanAnggaran
(Rp)Realisasi
Keuangan FisikRp- ofr o/o
K. Program PeningkatanPenerapan TeknologiPeternakan
38.187.520,00 38.187.520,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Sarana danPrasarana TeknologiPeternakan Tepat Guna
38.187.520,00 38.187.520,00 100,00 100,00
Jumlah 38.187.520,00 38.187.520,00 100,00 100,00
t6
Laporan Keuangan Disak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET
KINERJA KEUANGAN
3.1 lkhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1.1 Belanja
Total realisasi belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp.8.335.197.5M,40 Jumlah tersebut mencapai 95,35% dari anggaran yang
telah ditetapkan yaitu Rp.8,741.246.791,00 dengan rincian sebagai berikut:
l. Belanja
1'. Belanja Pegawai
Realisasi belanja Pegawai sebesar Rp 6.419.574.885,A0 dengan uraian
sebagai berikut;
a. Gaji dan tunjangan Rp.5.188.706.469,00
b. Tambahan penghasilan PNS... Rp.1.22A.228.416,00
c. Uang lembur. Rp. 10.640.000.00
d. Jumlah. Rp.6.419.574.885,00
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI20{9 otTI
1. BEI-ANJA OPERASI1.1 Belanja Pegawai 6.525.177.391,00 6.419.574.885,00 98,381.2 Belania Barano dan Jasa 1-541.059.000,00 1.453.965.039.00 9u1,351.3 Belania Hibah 614.152.520,00 401.692.520,00 65.41
Jumlah Belania Ooerasi 8.680.388.911.00 8.275.232.444.00 95,332. BEIANJA IJIODAL
2.1 Belania Peralatan dan Mesin 60.857.880,00 59.965.100.00 98.53Jumlah Belania ilodal 60.857.880.00 59.965,100.00 98.53
JUMLAH 8.741.246.791.00 8.335.197.544.00 95,35
l7
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Angaran 2019
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. {.'[53.965.039,00 mencakup seluruh
pembiayaan yang mendukung ter€painya program kegiatan yang ada pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi :
a. Belanja Bahan Pakai habis Rp.171.778.260,00
b. Belanja bahan / material Rp. 75.888.750,00
c. Belanja Jasa Kantor...... Rp.213.068.376,00
d. Belanja perawatan kendaraan bermotor. Rp.177.902.153,00
e. Belanja cetak dan penggandaan... .. Rp. 67.372.000,00
t. Belanja sewa sarana movilitas.. Rp. 20.000.000,00
g. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor.... Rp. 5.100.000,00
h. Belanja Makan dan Minum Rp. 71.445.000,00
i. Belanja pakain dinas dan atributnya . Rp 43.000.000,00
j. Belanja pakaian khusus hari-haritertentu... Rp 8.610.000,00
k. Belanja Perjalanan Dlnas Rp.395.995.000,00
l. Belanja Pemeliharaan.... Rp. 3.500.000,00
m. Belanja Jasa Konsultasi.. Rp 0,00
n. Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi, dan bimtek PNS Rp 28.355.500,00
o. Belanja Honorarium PNS.. Rp.171.950.000,00
Jumlah... Rp.1.453.965.039,00
3. Belanja Hibah sebesar Rp. 401.692.520,00 dengan uraian sebagai berikut:
a. Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat ."... ...Rp.401.692.520.00
Jumlah... ......Rp.40{.692.520,00
ll. Belanja ModalBelanja Modal yang terealisasi sebesar Rp. 59.965.100,00 merupakan
belanja modalperalatan dan mesin yang terdiri dari :
a. Belanja mdal pengadaan alat kantor...... Rp. 14.974.4AA,A0
b. Belanja modal pengadaan komputer ...... Rp. 33.240.700,00
c. Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat
pejabat.... Rp. 11.750.000.00
Jumlah".. Rp. 59.965.100,00
l8
Laporan Keuangan Distwk don Keswan LPK Tahun Angpran 2019
Barang-barang hasil pengadaan yang berasal dari belanja modal di
atas dikelompokkan sesuai dengan pembagian aset menurut jenisnya
yakni : Kelompok aset tanah, aset peralatan dan mesin, asset bangunan
gedung, aset jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian targetyang telah ditetapkan
Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terdapat
permasalahan dan hambatan yang begitu berarti dalam pelaksanaan
kegiatan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi keuangan yang mencapai
95,35% dan realisasi fisik 97,42o/a.
l9
Laporan Keuangan Disnak dan Keswon LPK Talun Anggaran 2019
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan
pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas dan belanja serta penyajian laporan
keuangan. Mengingat belum ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Kebijakan Akuntansi maka penyusunan laporan keuangan tahun 2019 mengacu
kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi dan
perlunya persiapan baik sarana maupun sumber daya manusia.
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka
Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2019 telah diserahkan pada
masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai
entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati Lima
Puluh Kota melalui Badan Keuangan.
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2A1A tentang
Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.
r Basis akuntansi yang digunakan dalam penyususan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 adalah basis kas untuk
pengakuan pendapatan-LM, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang
menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak
Laporan Keuangan Disnak don Keswan LPK Tahun Anggaran 201 9
pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas
Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto.
Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi
ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pernerintah Daerah. Belanja diakui pada saat
terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui
Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang
mem iliki fungsi perbendah araan.
Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis
akrual.
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umurn dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar, sumber daya ekonomi
pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aktiva dan hutang.
Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan operasional (Lo)
dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
21
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Talmn Anggaran 2019
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :
1. Kas
Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar
nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonvensi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada
tanggal neraca.
2. Piutang
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum
dilunasi.
3. lnvestasi Jangka Pendek
lnvestasi dalam bentuk surat berharga :
r Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi,
jasa bank, dan biaya lainnya.
e Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar
nilai wajar atau harga pasarnya.
lnvestasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,
misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
4. Persedian
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persedian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan.
5. lnvestasi Jangka Panjang
22
Iaporon Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggarun 2019
Secara umum, lnvestasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan
termasuk biaya tarnabahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh
kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (af cosf).
Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada
Perusahaan Daerah maupun Lembaga Keuangan dipengaruhi oleh
besaran persentase kepemilikan (saham) daritotal ekuitas dan hak kendali
atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase
kepemilikan melebihi 2A o/o dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali
signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas
dan jika tidak maka digunakan metode cost.
Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir,
disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan
(Net Realizable V al ue).
6. Tanah
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran
sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya
yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya
apraisal dan honor timlpanitia pengadaan.
7. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara
lain meliputi harga pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya
pengurusan lMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan
Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajarltaksiran pada saat
perolehan.
8. Peralatan dan Mesin
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahm Anggman 20 I 9
Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada
saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin
menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan,
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tesebut siap digunakan.
9. Jalan, lrigasidan Jaringan
Jalan, lrigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya
perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampaijalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai.
Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset
Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai
kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya
perizinan.Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset
tetap tesebut.
Kontruksi Dalam Pengerjaan
KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan
dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset
tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.
Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka
biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah
seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP
tersebut. Biaya kontruksi sec€rra swakelola diukur berdasarkan jumlah
uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
10.
11.
laporan Keuangan Disnak don Keswan LPK Ta|run Anggalar, 2019
Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak
kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :
1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum
dibayar pada tanggal pelaporan.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang
Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
1 Kebfiakan Akuntansi Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA
diakui pada saat:
1) Diterima direkening Kas Umum Daerah; atau
2) Diterima oleh SKPD; atau
3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan LO diakui pada saat :
23
3
laporan Keuangan Distwk dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan
emead; atau
2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak meneatat jurnlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Kebijakan Aku ntansi Belanja
Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Leblh dalam periode Tahun Anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan
pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi
yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi
oleh PPK-SKPD.
Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari
Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran
berdasarkan azas bruto.
Kebijakan Akuntansi Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
Beban diakui pada saat:
26
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahan Anggaran 2019
Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya
peralihan hak dari plhak lain ke pemerintah tanpa diakui keluamya kas dari
Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening
listrik seperti yang tertulis diatas.
Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsurnsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain
yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas
dalam kegiatan operasional pemerintah.
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa
Teriadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa teriadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau
amortisasi.
Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang te$adi selama periode
pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi
aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial
jasa.
27
Laporan Keuangan Dimak dan Keswan LPK Tahun Ang1aran 2019
BAB V
5.1. PENJELASAN NERACA
No Perkiraan
A ASET
I. ASET LANCAR
I Kas di Bendahara Penerima
Kas di bendahara penerimaan Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan per Desember 2019 dan2018 tidak ada karena tidak ada pos penerimaanpada tahun berjalan
2 Kas di Bendahara Pengeluaran
Tidak terdapat Kas pada bendahara pengeluaranper 31 Desember 2019 karena seluruh sisabelanja dalam bentuk TU dan UP sudah disetorke kas Daerah3 Piutang PaiakPiutang pajak Dinas Peternakan dan KesehatanHewan pada per 31 Desember 2019 dan 2018 tidakada
4 Piutang lainnya (Bunga dana bergulir)
Jumlah piutang lainnya (bunga dana bergulir)per 31 Desember 2019 tidak terjadi perubahankarena tidak ada perubahan angsuran daridebitur.
5. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah
Tahun20t9 (Rp) Tahun20{8 (Rp}
20,946,000.00 20,946,000.00
(20,683,500.00) (20,683,500.00)
Dengan rincian :
- Afni Husni- Feri Harianto- Erwin- lndafri- Suhirman- SY. DT. Majo Kayo- Edwar- Erizal- RRMC (Dt. Maruhun)- Batius- H. AmilJohan- Rusdianto- Benni
Jumlah
(6,000.00)(750,000.00)(780,000.00)(810,000.00)(s70,000.00)(780,000.00)(810,000.00)(390,000.00)
(15,000,000.00)
(67,500.00)(180,000.00)(270,000.00)(270.000.00)
(20,683,500.00)
28
Laporotz Keuongan Disnak dan Keswan LPK Tahun Angpran 2019
Perkiraan
E Bagian Lancaran Tagihan Penjualanr' Angsuran
Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuranpada dinas peternakan dan kesehatan hewanper Desember 2019 dan 2018 tidak ada
6 PesediaanJumlah persediaan per 31 Desember 2419terdiri dari :
- Alat Tulis Kantor (ATK)- Atat Kebersihan- BibiVfrozen- Alat Listrik- Peralatan Dokter Pakai Habis- Bahan kimia- Cetak Penggandaan
Perkiraan
II. INVESTASI JANGKA PANJANG
I lnvestasi Non Permanen Lainnya
Investasi non permanen lainnya per 31 Desember2019 tidak mengalami perubahan
Z Penyisihan lnvestasi non permanen lain
Jumlah Penyisihan INP per 31 Desember 2019
tidak mengalami perubahan dibanding dengan
tahun 2018.
3 Jumlah Bersih lnvestasi non Permanenlarnnya
Jumlah lnvestasi non Permanen lainnya per 31
Desember 2019 tidak mengalami perubahan.
Tahunz0lg {Rp} Tahun2018 (Rp}
69,156,495.00 53,259,500.00
4,888,245.001,063,500.O03,421,750.00
699,000.0011,964,000.0042,550,000.00
4,970,000.00
6,930,000.001,041,500.007,110,000.001,240,000.00
10,470,000.0026,468,000.00
Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018
49,560,750.00 49,560,750.00
115,000,000.00 115,000,000.00
(65,439,250.0O) (65,439,250.0O)
49,560,750.00 49,560,750.00
29
Laporun Keuangan Diyrak dan Keswan LPK Tahun Angpran 201 9
No
III ASET TETAP
Perkiraan
1 Tanah
Nilai Aset tanah yang dikuasai Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan merupakan tanah hak
guna bangunan (daftar aset tanah terlampir)
pada tahun 2A19 tidak mengalami perubahan
No Perkiraan2 Peralatan dan lilesinNilai aset peralatan dan mesin yang dikuasai oleh DinasPetemakan dan Kesehatan Hewan tahun 2A19mengalami penambahan sebesar Rp.54.360.900,00Penamabahan disebabkan karena adanya pengadaanmeja dan kursi kerja, printer, mesin absensi, Laptop,hardisk eksternaldengan rincian sebagai berikut :
* mutasi Tambah- 1 mesin absen elektronik '
- 2 buah laptop asus- 1 buah printer brother- 2 buah kursi pimpinan- 2 buah hardisk ekstemal- 1 buah printer brother- 2 buah printer canon- 4 buah meja kerja- 4 buah kursi kerja- 2 buah pembelian printer- 5 buah kursi rapatstaf
Jumlah.....
Mutasi kurangAset ekstar kompetabeltahun 2019 sebagai berikut :
Alat Kantor dan Rumah Tangga- 2 buah pembelian printer- 2 buah pembelian printer- 4 buah kursi kerja
Jumlah
" Mutasi Bercih
3 Gedungdan BangunanNilai aset Gedung dan bangunan yang dikuasai olehDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2019tidak mengalami penambahan dibanding dengan tahun2018 dengan rincian aset sebagai berikut :
* Gedung Kantor Dinas Peternakan 470,128,900.00* Bangunan Tempat parkir dan kanopi 50,248,000.00* Bangunan Pagar gedung Disnak 121,311,000.00* Gedung Kantor(Pos Keswan) 44,329,000.00* Gedung kantor (Pos tB) Tj.Pati 42,729,000.00
* Gedung kantor (Pos lB) Dangung 42,729,000.00Dangung
Tahun 20{9 Tahun 2018
5.809.152.242.82 5.809-182.212-52
1,364,450,000.00 ,l,364,450,000.00
t
Tahun 2019 Tahun 20185,212,228,2J95.00 5,157,967,395.00
14,974,400.0019,569,600.002,550,000.002,800,000.004,400,000.003,729,700.001,537,200.004,800,000.002,400,000.001,454,200.001 7En nnn nn
59,965,100.00
5,604,200.00
5,604,200.00
54.360.900.00
5,137,632,300-00 5,137,632,300.00
1,454,200.001,750,000.002,400,000.00
* Gedung kantor (Pos lB) Pekan Sabtu* Rehab Pos lB Gedung Situjuah
" Banguan Pabrik pakan mini
52,278,000.00
12,400,000.00
u,427,000.0030
Laporon Keuangan Disnak dan Keswon LPK Tahun Angaran 2019
Gedung kantor (Pos Keswan &lB)
Bangunan RPA
Gedung kantor (Pos Keswan &lB)
Breeding Center Gn. Omeh
Bangunan Pagar Pasar TernakSitujuahBangunan PasarTemak Situjuah
Nilai awal bangunan pasar temak
Gedung Kantor (Pos lB) Lareh SagoHalabanBangunan Kandang Situjuah
Kanopi pengunjung Pasar TemakSitujuahGedung Kantor(Pos lB) Taram
Gedung Kantor (Sekretariat lB)Jl.PahlawanBangunan Gedung Pos Keswan Tj.PatiBangunan Pagar pos KeswanTj.Pati
Bangunan Pos Keswan Pk. Sabtu
Bangunan Pos Keswan Pangkalan
Bangunan PAGAR Pos Keswan Luak
Pemasangan Teralis Jendela dan Pintul(antor Puskeswan UPT Wilayah ltPembangunan pagar Pos lB BukikSikumpa Kecamatan Lareh SagohalabanHibah Bangunan Gedung RumahKemasan di Pasar Dangung-Dangung
181,427,000.00
33,771,000.00
153,849,000.00
818,946,000.00
25,504,000.00
28,719,000.00
611,759,000.00
114,900,000.00
39,831,000.00
4,000,000.00
134,601,000.00
129,045,400.00
319,800,000.00
59,500,000.00
337,319,000.00
653,335,000.00
34,075,000.00
10,943,000.00
59,728,000.00
466,000,000.00
Total Gedung dan Bangunan ___t l-1L633.300.00.
Perkiraan
4 Jalan, lrigasi, dan Jaringan
Nilai aset Jalan, irigasi dan Jaringan yangdikuasai Dinas Peternakan dan KesehatanHewan per 31 Desembet 2019 tidak mengalamiperubahan
Aset Jalan, lrigasidan Jaringan terdiri dari:
Tahun 20lg Tahun 2O18
39,000,000.00 39,m0,000.00
" lnstalasi air buangan Pertanian(Jaringan air antar bangunan dalam
* Jaringan Telephon (diatas tanah)* Pemasangan lnstalasi Listrik
(distribusi)* Pemancar (peralatan )
Rp 12,000,000.00
Rp 600,000.00
Rp 11,400,000.00
Rp 15,000,000.00
Jumlah_Rp 39,fiX1,0&!.00_
31
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Taktn Angryran 2019
5 Aset Tetap Lainnya
Nilai aset tetap lainnya yang dikuasai DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan per 31
Desember 2019 tidak mengalami perubahan.Aset tetap lainnya tersebut terdiri dari:
6,f,8{6,000.00 64,816,000.00
* Buku pustaka
* Patung sapi* Patung sapi simental* Patung kambing PE
* Patung ayam broiler* Patung ayam petelur
* Tanaman pohon lindung pada arealpasar ternak
900,000.00
3,000,000.00
modal 14,000,000.00
&{,816,000.00
6 Konstruksi dalam pengeriaan
Pada Tahun 2019 dan 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak memilikikonstruksi dalam pengerjaan
40,000,000.00
2,000,000.00
996,000.00
880,000.00
1,300,000.00
840,000.00
900,000.00
**
*
Buku laporan data statistik
Buku laporan data statistik
Reklas masuk dari belanja
Total Gedung dan Bangunan
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin
Aset peralatan dan mesin yang dikuasai DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan per 1 Januari2019 diperoleh penyusutan dengan denganpenghitungan akumulasi penyusutan masing-masing sbb:
Peralatan dan Mesin Nilai perotehan akumulasi
{6,330,341,103.50}
(4,867,129,568.57)
(5,929,25,.,920.41'
(4,566,768,283.89)
" Alat angkut* alat bengkel dan ukur* Alat Pertanian* alat kantor dan rumah tangga* alat studio dan komunikasi
" Alat kedokteran* Alat laboratoriurn
Jumlah
1,e00,59e,850.00 (1,692,064,328.57)
2s,95s,0oo.Oo (24,@1,000,00)
r,oss,z22,s4s.@ (1,098,347,845.00)
t,4ot,4s7,24.oo (1,329,885,349.00)
177,28s,s00.00 (176,383.100.00)
,ts8274p4630 (1 56,1 51 ,5,[6.00)
470.sss./t00.00 (390'233'400.00)
5,23s,892,885.00 14,867,129,558.571
32
Laporan Keuangan Dinak dan Keswan LPK Tahun Anggran 2019
I Akumulasi penyusutan Gedung dan BangunanAset Gedung dan Bangunan yang dikuasai DinasPetemakan dan Kesehatan Hewan per 1 Januari2019 diperoleh penyusutan dengan penghitunganakumulasi penyusutan masang-masing sbb :
(1,451,646,534.93) (1,352,386,636.12)
AkumulasiPenvusutanGedung dan Bangunan
Total nilaiDerclehan
Gedung Ktr Disnak dan Keswan ( 4 kali 470,128,900.00* rehab)* Bangunan Tempat parkir dan kanopi* Bangunan Pagargedung Disnak
* Gdg Ktr(pos Keswan) Limbanang (1
kali rehab)Gedung kantor (pos lB) !.Pali ( 1 kali
* rehab)
* OOn Ktr (pos lB) Dangung2 (1 kali rehab)
Gedung kantor (pos lB) Pk. Sabtu(l kali. rehab)
* Rehab Pos lB &dung Situjuah
* Bangunan Pabrik pakan mini
Gdg ktr (pos Keswan/ l8) Limbanang(1 kalirehab)
Bangunan RPA
Gdg Ktr (pos Keswan &lB) Mungka (2 katirehab)
Breeding Center Gn. Orneh
Bangunan Pagar Pasar Temak Situjuah
Bangunan Pasar Temak Situjuah
Bangunan Pasar Ternak Situiuah( 2kali* rehab)
* Gedung Kantor(pos lB) L. Sago Halaban
' Bangunan Kandang Situjuah
* Kanopi pengunjung Pasar Temak Situjuah
* Gedung Kantor(pos lB) Taram
* Gedung Kantor(Sekretariat lB)Jl.Pahlawan
* Bangunan Gedung Pos Keswan Ti. Pati
* Bangunan Pagarpos Keswan Tj.Pati
* Bangunan PosKeswan Pk. Sabtu
' Bangunan Puskeswan UPT Wilayah VlPangkalan
* Bangunan pagar Puskeswan UPT Wilayahil
* Bangunan pagar Puskeswan UPT Wilayahil
' Pemasangan Teralis Jendela dan PintuKantor Fuskeswan UPT Wilayah ll
* Bangunan Gedung Rumah Kemasan diPasar Dangung-Dangung
Total Gedung dan Bangunan
50,248,000.00
121,311,000.00
44,329,000.00
42,729,440.04
42,729,090.A0
52,278,000.00
12,400,000.00
84,427,000.00
181,427,040.OO
33,771,000.00
153,849,000.00
818,946,000.00
25,504,000.00
28,719,000.00
611.759,000.00
114,900,000.00
39,831,000.00
4,000,000.00
134,601,000.00
129,045,400.00
319,800,000.00
59,500,000.00
337,319,000.00
653,335,000.00
34,075,000.00
59,728,000.00
10,943,000"00
466,000,000.00
(314,341,337.05)
g,au,72a.a0)(31,540,860.00)
(35,463,200.00)
(23,616,276.32)
(23,616,276.32)
(19,494,224.00)
(33,770,800.00)
(46,048,803.20)
(13,508,400.00)
(48,3s3,478.82)
(327,578,400.00)
(9,f 81,440.00)
(9,764,460.00)
(163,810,123.22)
(29,874,000.00)
(9,559,440.00)
(960,000.00)
(32,304,24s.OO)
(30,970,896.00)
(57,s64,000.00)
(9,520,000.00)
(53,971,040.00)
(65,333,500.00)
(3,407,500.00)
(875,440.00)
(3,583,680.00)
(46,600,000.00)
5.137.632.300.00 (1.451.646.53'[.931
33
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggarun 2019
Akumulasi penyusutan Jalan, lrigasi danJaringanAset Jalan, lrigasi dan Jaringan yang dikuasai
Disnak dan Keswan per 1 Januara 2019diperoleh penyusutan dengan denganpenghitungan akumulasi penyusutan masing-masing sbb:
Aset Nilai perolehan
(11,565,000.00) ({0,{00,000.00}
AkumulasiPenvusutan
* lnstalasiair buangan Pertanian(Jaringan air antar bangunan
* Jaringan Tetephon (di atas tanah)
Pemasangan lnstalasi Listrik" (distribusi )* Pemancar (peralatan )
Jumlah
12,000,000.00
600,000.00
11,400,000.00
15,000,000.00
(4,800,000.00)
(270,000.00)
(1,995,000.00)
(4,500,000.00)
No perkiraan
ASET LAIN-LAIN'1 Aset lainjainDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan per31 Desember 2019 tidak memiliki aset lain-lain.
No perkiraan
B. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
I Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Dinas peternakan dan kesehatan Hewan per 31
Desember 2019 tidak memiliki Utang PerhitunganFihak Ketiga (PFK)
2 Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah utang jangka pendek lainnya milik DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan perDesember 2A19 sebesar Rp.416.175,00 yangmerupakan biaya pemakaian air DinasPeternakan dan Keswan bulan Desember 2419
perkiraan
EKUITAS
Ekuitas Dinas Petemakan dan Kesehatan HewanRp.5.606.349.051,50.
39.000.000.00 ({1.565.000-001
Tahun 2019 Tahun 20rg
Tahun 2019 Tahun 2918
416,175.00 380,990.00
416,175.00 380,990.00
Tahun 2019 Tahun 2918
5,606,349,051.50 5,937,212,524.99
pada posisi 31 Desember 2019 adalah
34
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 201 9
5.2. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONALPENDAPATANPada tahun 2019 tidak ada pendapatan hibah.
Perkbaan
Pendapatan Hibah1 Bangunan Gedung rumah kemasan2 Kendaraan roda dua (2Unit)3 Peralatan Rumah Tangga
- Papan Data elektroniU Running Texs- Mesin Kemasan (1 Unit)- Komputer PC (1 unit)- Lap Top (1 unit)- Hand Phone (1Unit)
BEBANBeban Operasional pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.725.571.205,25 dapatdirinci sebgai berikut :
BEBAN OPERASI. LOilo Pertiran
Beban Pegawai
Beban Pegawai merupakan jumlah dari beban gaji dan tunjangan PNS,
Tambahan penghsilan PNS serta uang lembur PNS dan non PNSdengan masing-rnassing beban sebagai berikut:
1 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN. LO* Gaii Pokok PNS/ Uano Reoresentasi-LO
' Tunianoan Keluaroa-LO* Tunianqan Jabatan-LO' Tunianoan Funosional-LO* Tunianoan Funcsional Umum-LO*
Tunianoan Beras-LO' TunianoanPPMTunianoanKhusus-LO*
luran Jaminan Kecelakaan Keria dan Jaminan Kematian* Gaii Ketiqa Belas* Tunianqan Hari Rava
2 BEBAN TAMBAHAN PENGHASIIAN PNS - LO" Tambahan Penqhasilan berdasa*an beban ketia-Lo
3 UANGLEMBUR.LO* Uano LemburPN$LO
' Uanq LemburNon PNS-LO
No Pcrtiran
Beban Barang dan JasaBeban Barang dan iasa merupakan jumlah dari beban persediaan, bebanjasa, beban pemeliharaan, dan beban pedalanan dinas dalam tahun 2019.Total jumlah tersebut beban barang dan jasa adalah Rp.1.453.965.039,00yang dapat diurai sebagai berikut:1 BEBAN PERSEDIAAN
Beban Persediaan sejumlah Rp. '177.297.5@,00 berasal dari:
BEBAIII BAHAN PAT(AI HABII;- Beban alat tulis kantor-LO- Beban Belaniadokumen/administrasitender-LO- Beban alat listrik dan ebktronik ( lamou oiiar. batterv kerinq. kabel listrik)-- Beban oeranqko. materai dan benda oos lainnva-LO- Beban oeralatan kebersihan dan bahan oembersih-LO- Beban Bahan BakarMinvaUGas-LO- Beban penqisian tabunq oas (kebutuhan oenqobatan oasien)-LO- Beban peralatan/perlenqkaoan kantor pakai habis-LO- Beban Peralatan Dokter Pakai Habis-LO- Beban Penqharqaan ffrooi. olakat. tabanas. alat elektronik)-LO- Beban Bahan Dokur$entasi (tilm. vcd/dvd. cuci cetak. frarne)-LO- Beban Belania aht tulis / seminar kil D€serta-LO- Beban Belania soanduk. bendera. marawa. umbul-'umbul. lambano neoara-
Tahun aH$(Rp)
8,666,061,017.49
8,686,061,017.49Tahun 2019
t Rp)6,419,5?4,885.m
635,025,ilro.00
TahunArtS
{ Rp}636,025,0{n.00466,000,[email protected]
15,600,000.00
25,000,000.00112,325,[email protected]
9,800,0m.005,000,000.002,300,000.00
8,725,571,205.25
8,725,571,245.26Tahun 2{l{8
t Rp)5,765,929,937.00
5,188,706,469.003.307.760.000.00
185.q)2.140.006.383.065.00
31.79.462.00440.912.320.0041.9.7ffi.414.0O
1,220,228,416.001.220.22E.416.W
10,840,0{x}.007.727.400.@
2.913.000Tahun 2018
(Rpl1,438,103,229.{X}
236,740,015.00
{66,8{5,015.S}66.485.015.00
4_141_ff)[email protected].@
14.098.000.0051.5s0.000.00
7.875.000.0014.756.000.00
1.040.trn.00
4,860,252,739.003.'t21.325.700.OO
291.784.618.00186.430.000.00192.060.000"0073.080.000.m
190.4il.6@[email protected]
401.506.939.00400.38s.577.00
893,677,198.00893.677.19E.00
12,000,m0.(X112.000.000.00
Tdrun 2018t Rp)
t,264,780,991 .00
r77,297,500.00
t3s,254,qx'-0062.547.500.00
4.695.m0.003.441.000.00
12.818.000.0044.000.000.00
4.245.000.006.547.500.00
950.m0.00
35
Laporan Ketmngan Disnak dan Keswan LPK Talwn Angpran 2019
BEBAN PERSEOIAAT{ BAHAN'IIATERIAL- LO- Beban Bahan baku bangunan-LO- Beban Baharlbibit tanaman-Lo- Beban Bibit temak / ikan-LO- Beban Bahan obat-obatan-Lo- Beban Bahan kimia-LO- Beban Bahan Material Pameran-LO- Beban Bahan Material Keterampilan-LO- Beban kelengkapan kerja lapangan-LO- Beban Bahan Percontohan-LO- Beban Bahan Percobaan-LO- Beban Bahan Penguji Kendaraan-LO- Beban Bahan Makanan Temak-LO- Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dtrd, cuci cetak, frame)-LO
2,r:3E9At{.itAs[BEAAH JASA KANTOR
- Bebanjasatelepon-Lo- Beban jasa air-LO- Beban jasa listrik-LO- Belanja Jasa pengumuman lelangr/ pemenang lelang-LO- Beban jasa surat kabar/majalah-LO- Beban jasa kawaUfaksimili/internet-LO- Beban jasa pakeVpengiriman-LO- Beban jasa Sertifikat-LO- BebanjasaTransaksi Keuangan-LO- Beban jasa Lembaga (Ke4amaan, Kepegawaian, Kebudayaan,
Kebersihan, Pendidfl<anFLO- Beban Belanja Pendldikan (SPP)-LO- Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO- Bebanjasa Pembangunan Sistem Jaringan-LO- Beban jasa PenggantiTransportasi-LO- Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO- Beban Belanja Bulanan-LO- Beban jasa Laboratorium-LO- Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klbn-LO- Belanja Pemuda-LO- Belanja Olahraga-LO- BelanjaPariwisata-LO
SEBAN PREilI ASURAI{Si- Beban jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO- Beban jasa Asuransi Barang Milik Daerah-LO- Beban jasa Premi Asuransi Jiwa-LO- Beban jasa Pelayanan Kesehatan-Lo
BEBAN PERAWATAT{ KENDAMAN BERTTIOTOR- Bebanjasa JasaService-LO- Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO- Beban Belanja Bahan Bakar MinyaUGas dan pelumas-LO- Beban Belanja Jasa KIR-LO- Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO
BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN- Beban Belanja cetak-LO- Beban Belanja Penggandaan-LO- Beban JilidlCetak Non Cover-LO- Beban Buku- Beban belanja publikasi
BEBAN SEWA RIfiilATTGEOUNG'GUDANG'PARKIR- Beban Belanja sewa rumah jabatarlrumah dinas-LO- Beban Belanja sewa gedungl kantorrtempat-LO- Beban Belanja sewa ruang rapaUpertemuan-LO- Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambaUhanggar sarana mobilitas-
LO
BEBAN SEWA SARAilA IITOEILITAS- Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO
69,S,{p0.lx}
15,642,000.002,880,000.00
26,468,000.005,760,000.00
6,000,000.00950,000.00
7,500,000.00
4,500,000.0019s,[email protected]
..!$f,$QB?{{ :
83,783,56t.002,331,534,005,398,525.00
21,180,889-00
2,160,000.0016,860,613.00
168,000.00
38,043,flXt 00
s6,000.005,100,000.001,425,000.00
12,782,000.005,250,000.00
950,000.006,750,000.00
5,500,000.00190,s00.00
l_?:|€;. {*; ,;6.:78,892,528.(XI
2,528,286.0A4,121,254.@
20,665,480-00
3,000,000.0016,947,512"00
150,000.00
22,oso,0oo.o;4,500,000.00
9,134,[email protected]
177,902,t53.q17,896,5m-00
55,000,000.00102,999,653.00
135,000.0011,871,[email protected]
64402,(XXl.0021,125,000.0030,034,[email protected],743,000.00
8,500,000.00
20,qxt,{too.{x,20,000,000.00
19,230,000.0;4,500,000.00
7.750.000"00
157,599,163.006,845,000.00
50,000,000.0091,796,263.00
60,000.008,897,900.00
38,941,fiX!.0017,120,000.00
21,072,000.00749,[email protected]
20,000,000.0020,000,000.00
36
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Angaran 2019
BEBAN SEYI'A PERI.EHGKAPAH DAN PERALATAN KANTORBeban Belanja sewa meja kursi-LOBeban Belanja sewa tenda-LoBeban Belanja sewa pakaian adaUtradisional-LOBeban Belanja sewa sound system-LOBeban Belanja se$ra taman / bunga untuk taman hias-LOBeban Belanja sewa peralatan khusus-LOBeban Belanja Sewa Senjata Api-LO
BEEAN IIAKA!|AN DAI* MNI'nIA}IBelanja makanan dan minuman harian pegawai-LOBelanja makanan dan minuman rapat-LOBeban Belanja makanan dan minuman tamu-.LO
Beban Belanja rnakanan dan minuman pesertalPelatihan-LOBeban Belanja makanan dan minuman pasbn-LO
BEBAN PAKAI,AN DITIiAS DAN ATFIIBI,TNYABeban Pakaian Dnas KDFIM'KDHBelanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LOBelanja Pakaian Shil Lengkap (PSL)-LOBelanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO
EEBAN PAKAI,AI{ KER.}ABelanja Pakaian Kerja Lapangan-LO
BEBAI{ PAKAIAN K}IUSUS DAIII HARI-HARI TERTENTUBelanja pakaian KORPRI-LOBeban Belanja pakaian adat daerah-LOBelanja pakaian Olahraga-LOBeban Belania pakaian Paskibraka*LOBeban Belanja Pakaian Peserta-LO
HOtitoRARtuH t6t{ Pt{sBeban jasa Tenaga Ahli / lnstruktur / Buruh / Mekank / Mandor-LOBeban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapLOBeban Honorarium moderalor-LOBeban Honorariurn MC I Pembara Acara-LOBeban Honorarium Pembaca Doa I Pembaca Al Qu/an-LOBeban Honorarium Pemimpin Lagu-LOBeban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LOBeban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LOBeban Jasa Kebersihan Kantor-LOBeban jasa Pegavuai Harian Lepas-LOBeban Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LOBeban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LOBeban Belanja Jasa Konsultansi Pengalasan-LOBeban Belanja Jasa Konsultansi ApraisaFLOBeban Belanja Jasa Konsultansi Pendataan-LOBeban Honorarium Petugas Kebersihan-LOBeban Honorarium buruh/tukang/mekaniUmandor-LOBeban jasa Pengamanan Kantor (Securi$)-LOBeban jasa lnformasi/ Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak /Beban jasa pelayaan kesehatan-LoBeban Belanja Jasa Konsuhansi Apraisal-LOHONORARIUU PN{iBeban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LOBeban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LOBeban Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber-LOHonorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Penoguna Anggaran'LOHonorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) danPembantu PPK-LOHonorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK-LOHonorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO
5,100,000.00
1,6&),qX).00500,000.00
3,000,000.00
-
71,445,{m,m4S,000.00
44,980,ofr).0015,125,000.0010,4s0,000.00
490,000.@
43,(X10,(X,O.{X}
43,0@,oq].ff)
8,61o,o(xllx,
8,610,000.00
129,320,{n0.(X}23,520,000.00
99,600,000-@
5,000,000.@1,2@,000.00
2txt 3{8"5{Xr.00
3,S@,[email protected]
24,m,000.0012,900,000.00
103,850,000.00
23,400,000.00
4,9&l,ftl0.oo
9m,000.00500,000.00
3,500,[email protected]
:50,055,axL{x}
380,000.0037,732,2@.@2,433,000.009,900,000,@
210,000.00
17,100,q'0.0017,100,000.00
6,194{n0.00
6,19s,000.00
152ff0,000.0012,610,000.00
4,320,000.00
101,340,@0.0032.000,[email protected]
2,@0,000.00
209,589,500.005,[email protected]@.003,900,000.00
25,8@,S0.@11,400,000.00
98,750,000.00
23,400,000.00
37
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2Al 9
- Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO- Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga-LO- Beban kursus-kursus singkatl pelatihan-LO- Beban Belania sosialisasl-LO- Beban Belania bimbingan teknis-LO- Beban Honorarium Tenaoa Ahli/lnstruktur/Narasumber/Fasilisator-LO
:3..r8€A*XPEfI;I*{AfA*Xir,. ,,1, I :'... . i..i.:... '::.,r. ..',,. .', : '.:rr.r:r.:..... :i '
- Beban Belania Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO- Beban Belania Pemeliharan Jalan-LO- Beban Belania Pemeliharan Jembatan-LO- Beban Belania Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dindinq-LO- Beban Belania Pemeliharan AtaplLoteng-LO- Beban Belania Pemeliharaan Tempat Parkir-LO- Beban Belania Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen-LO- Beban Belania Pemeliharaan Peralatan dan Perlenokapan Kantor-LO- Beban Belania Pemeliharaan Jarinqan / lnstalasi-LO- Beban Belania Pemeliharaan Mesin Foqing-LO- Beban Belania Pemeliharaan PekarangarlTaman-LO
Beban Belania Pemeliharan Pagar-LO
4 BEEAII PERAL/ilUil{ Dll$AS- Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO- Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO- Beban perjalanan dinas luar negeri
5 BEBAN LAIN-I-AIT{- -;;; p""rr*rn penyishan investatasi non permanen (Dana Bergulir)
- Beban asetekstra kompatabel
6 BEBAN HIBAHBEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK ITASYAMKAT
- Beban Belania hibah kepada KelompoUanqqota masyarakat-Lo- Beban Belania Baranq/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada' Beban Belania hibah kepada kekompok tani-LO- Beban Belania hibah kepada kelompok perikanan-LO- Beban Belania Hibah yang kepada masyarakat-LO- Beban Belania Barang Untuk Pertanian-LO- Beban Belania Barang Untuk Kehutanan-Lo
_ Beban Belanja Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat-LOBEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYAMKATAN
- Beban Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO
- Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO
- Beban Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi-LO
7 BEBAN BAIITUAN SOSI,ALBEBAN BANTUAN $OSIAL KEPADAORGANISASI SOSIAL
- Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan KepadaMasyarakat-LO
- Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
direncanakan-LO- Beban Belanja bantuan sosial kepada individu danlatau keluarga yang tidak
direncanakan-LO- Beban Belanja Tidak Terduga-LO
q: @lirt PE$RFtr**,m*,i Rre t,' " '
:g:. gEBAt{ pE}{YISIHA*,F;{;1A6.,,,',',.. ,,,:'ir. : ,
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah
lS BGEll*,.{RAl.t$F€R :'' ':;,1...:, -: ' : : ., '.: . ': " ,'
- Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO
- Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAUN)-LO
- Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAKN)-LO
- Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik-LO.- Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO
3,000,000.00
[email protected],380,000.007,812,500.A0-
SSlF;0lB,S
3.500.000.00
39$ss;g!0.90186,065,000-00209,930,000.00
:.,15;f,O*;200&:
0.005,604,200.00
40t,ssa52&90,401,692,54r.00
401.692.520.00
{0J,6&J83J*g401,086,183.49
3,000,000.00
3,817.000.0033,822.500.00
'3;3110,0{l0IS
3,3oO,0oo.o;
$t$;04f;100.ff1159,490,000.00188,551,100.00
12.$91000,$l:10,591,000.00
2,000,000.00
795;4{F;0S,ff}795,450,000.00
795.450,000.00
8&i88q1?",25882,889,277.25
':3;9llO,SG.0O3,930,000.00
38
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
5.3. PENJELASAN I-APORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN
BEI.ANJA
BEI-ANJA OPERASI- Belanja Pegawai
Gajidan Tunjangan
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan 2)
- Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Umum
- Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
luran Jarninan Kecelakaan Kerja dan- Jaminan Kematian- GajiKetiga Belas
- Tunjangan Hariraya
Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
Uang lembur- Uang lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bahan PakaiHabis
- Belanja Bahan / Material
- Belanja Jasa Kantor
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas
- Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor/Rumah Tangga
- Belanja makanan dan minuman
Belanja Pengadaan Pakaian Dinasdan AtributnyaBelanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja PemeliharaanBelanja Jasa Konsultasi
Realisasi 2019 Realisasi 2018
8,335,,l97,544.00 7,963,2{3,139.00
8.275.232.W.44 7.854.963.r38.00
6,419,574,885.005,{88,706,469.00
3,307,760,000.00
302,409,068.00
181,860,000.00
208,970,000.00
73,055,000.00
185,902,140.00
6,383,065.00
31,7il,462.AA
440,912,320.00
449,700,414.00
1,224,228,416.W
1,22A,228,416.0A
10,640,000.00
10,640,000.00
Realisasi 2019 Realisasi 2018
A.
B.
1
5,765,929,937.004,860,252,739.00
3,121,325,700.00
291,784,619.00
186,430,000.00
192,060,000.00
73,080,000.00
190,46,4,600.00
3,215,305.00
401,506,939.00
400,385,577.00
893,677,198.00
893,6n,198.00
12,000,000.00
12,000,000.00
1,453,965,039.00
171,778,260.00
75,999,750.00
213,068,376,00
177,902,1533A
67,372,000.00
20,000,000.00
5,100,000.00
71,445,000.00
43,000,000.00
8,610,000.00
395,995,000.00
3,500,000.00
1,293,583,201.00
152,369,000.00
53,771,500.00
194,80r,738-00
157,599,163.00
38,941,000.00
20,000,000.00
4,900,000.00
50,655,200.00
17,100,000.00
6,195,000.00
u8,041,100.003,300,000.00
32,000,000.00
39
Laporan Ketmngan Disnak dsn Keswan LPK Tahun Ang4ran 2019
- Belanjakursus,pelatihan,soslalisasidanbimbingan 28,355,500.00 37,639,500.00teknis PNS
- Honorarium PNS
- Honorarium Non PNS
- Belanja Hibah- Belanja barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat /pihak ketiga
BE1ANJA MODAL
a. Belanja lf,odal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Pengadaan alat kantor lainnya (Mesinabsensi)
- Belanja Modal Pengadaan Komputer (Laptop,Hard isk eksternal, printer)
- Belanja Modal Pengadaan meja dan Kursi keria /rapat Pejabat
b. Belanja Modal Pengadaan Bangunangedung tempat keria
171,950,000.00 171,950,000.00
- 4,320,000.00
401,692,520.00 795,/$0,000.00401,692,520.00 795,450,000.00
Realisasi 2019 Realisasi 2018
59,965,100.00 8,250,000.00
59,965,100.00 8,250,(Xr0.00
14,974,4A4.AA 0.00
33,240,700.00 4,250,000.00
11,750,000.00 4,000,000.00
Realisasi 2019 Realisasi 2018
0.00
40
Laporon Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggman 2019
5.3. PENJELASAN I.APORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN
BELANJA
BELANJA OPERASI
- Belanja PegawaiGaji dan Tunjangan- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi- Tunjangan Keluarga- Tunjangan Jabatan 2)- Tunjangan Fungsional- Tunjangan Umum- Tunjangan Beras 1)
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus- luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan- GajiKetiga Belas- Tunjangan Hari raya
Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
Uang lembur- Uang lembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
2.1 Belanja Bahan Pakai HabisBelanja alat tulis kantorBelanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batterykering, kabellistrik)Belanja perangko, materaidan benda pos lainnyaBelanja peralatan kebersihan dan bahan pembersihBelanja bahan bakar minyak / gas sarana mobilitasBelanja peralatan/perlen gkapan kantor pakai habisBelanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul.Belanja peralatan dokter pakai habis
Belanja kelengkapan kerja lapangan
Jumlah realisasi
Realisasi 2019 Realisasi 20{8
8,335,197,544.00 7,936,419,139.00
8,27 5.232.44/..00 7 .828.168.138.00
6,419,574,885.00 5,765,929,937.005,188,706,469.00 4,960,252,739.00
3,307,760,000.00 3,121,325,700.00302,409,068.00 291,784,618.00181,860,000.00 196,430,000.00208,970,000.00 192,060,000.0073,055,000.00 73,080,000.00
185,902,140.00 190,464,600.006,383,065.00 3,215,305.00
31,754,462.00440,912324.44 401,506,939.00449,744,414.44 400,395,577.00
7,220,228,416.0A 993,677,{99.001,220,228,416.00 993,677,199.00
10,640,000.00 12,000,000.0010,640,000.00 12,000,000.00
Realisasi 2019 Realisasi 2018
1,453,965,039.00 1,266,788,201.00
171.778.260.00 152.369.000.00
A.
B.
{.
2.
4,443,260.003,600,000.00
6,900,000.0014,120,000.0051,550,000.00
7,875,000.001,040,000-00
16,250,000.00
6,000,000.00
64,217,500.005,585,000.00
3,441,000.0012,903,000.0044,000,000.00
4,245,000.00960,000.00
17,017,500.00
171,778,260.00 152,369,000.00
Belanja Barang Pakai habis dapat terlaksana 99,99%. Dana yang tersedia untuk belanjaBarang dan jasa yang tertuang dalam DPA Tahun 2019 sebesar Rp.171.778.500,00 telahterealisasi sebesar Rp.171 .778.260,A0 (99,99%) dan tidak terealisasi sejumlah Rp.240,00(0,01 %)
Belanja Barang Pakai Habis yang tidak terealisasi yaitu:
- Alat tulis kantor 240.00
Jumlah 24A.AA
4l
Laporan Keuangon Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
2.2 Belania Bahan I MabrialBelanja bahan/ bibit tanamanBelanja bibit ternaUikanBelanja bahan obat-obatanBelanja bahan kimiaBelanja bahan percontohanBelanja bahan pecobaan
Belanja bibit ternak/ikanBelanja bahan kimiaBelanja bahan pecobaanjumlah
Realisasi 2019 Realisasi 2018
75,888,750.00 53,771,500.00
0.0011,553,750.002,880,000.00
42,550,000.00950,000.00
7,500,000.00195,000.00
4,500,000.00
96,000.007,110,000.001,425,000.00
26,500,000.00950,000.00
6,750,000.00190,500.00
s,500,000.00Belanja bahan dokumentasi (film, VCDIDVD blank,Belanja bahan makanan ternakBelanja bahan/material pameran
Jumlah reallsasi5,760.000.00 5.250.000.00
75,888,750.00 53,771,500.00
Dari Anggaran yang tertuang pada DPA sebanyak Rp.81.535.000,00 terealisasi sebanyakRp.75.888,750,00 (93,08 %) dan tidak terealisasi sebanyak Rp.5.6a6.250,00 (6,92 7o)
Belanja bahan / material yang tidak terealisasi adalah:1,446,250.003,450,000.00
750.000.005,&16,250.00
Realisasi 20{9 Realisasi 20{82.3 Belanja Jasa Kantor 213,068,376.00 194,901,739.00
Belanja teleponBelanja airBelania listrikBelanja surat kabar/majalahBelanja kawaVfaksimili/intemetBelanja paket / pengirimanBelanja jasa informasi/promosi /peliputan mediaBelanja jasa pengganti transportasi
Belanja jasa akomodasi dan konsumsiBelanja iasa laboratoriumBelanja Jasa tenagaahlilinstruktu r/buru h/mekaniUmandorBelanja Jasa tenaga harian lepasBelanja jasa pelayanan kesehatan
Jumlah realisasi 213,068,376,00 194,801,738.00
Dari Anggaran yang tertuang pada DPA sebanyak Rp.220.0a8.000,00 terealisasi sebanyakRp.213.068.376,00 (96,83 o/o) dan tidak terealisasi sebanyak Rp.6.979.624,00 (3,17 o/o)
dana yang tidaktereatisasi adalah sebagai berikut:
2,331,534.005,363,340.00
21,180,999.002,160,000.00
16,860,613.00168,000.00
5,000,000.0022,050,000.00
4,500,000.009,134,000.00
23,520,000.00
99,600,000.001,200,000.00
2,528,286.004,080,460.00
20,665,480.003,000,000.00
16,947,512.00150,000.00
2,000,000.0019,230,000.00
4,500,000.007,750,000.00
12,610,000.00
101,340,000.00
Belanja teleponBelanja airBelanja listrikBelanja kawaUfaksimili/internetBelanja jasa pengganti transportasiBelanja jasa laboratoriumBelanja jasa pelayanan kesehatan
6,979,524,00Realisasibelanja telepon kurang 80% darianggaran yang tersedia
1,268,466.0036,660.00
4,019,111.001,139,387.00
160,000.0056,000.00
300,000.00
disebabkan karena :
42
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Angaran 2019
Belanja telepon untuk tahun 2019 dianggarkan berdasarkan realisasi belanja tahun anggaran2018, tetapidalam pelaksaannya tahun 2019 lebih kecildari anggaran yang telah tersedia danpenggunaan telepon pada tahun 2019 bisa lebih diirit lagidibandingkan tahun anggaran 2019.
Realisasi 2019 Realisasi 2018
2.4 Belania Perawatan KendaraantternotorBelanja Jasa ServiceBelanja Penggantlan Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas (untukBelanja Jasa KIRBelanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Jumlah realisasi
{77,902,153.00 {57,599,163.00
7,896,500.0055,000,000.00
102,999,653.00135,000.00
11.871.000.00
6,845,000.0050,000,000.00
91,796,263.0060,000.00
8.897.900.00177,902,153.04 157,599,163.00
Belanja Perawatan Kendaraan bermotor telah direalisasikan sebanyak Rp.177.9A2.153,00(93,63 o/o) dari ketersediaan dana sebanyak Rp.190.000.000,00 Sedang dana yang tidaktereal isasi sebnayak R p. 1 2. 097. 8 47,O0 (6,37 o/o\
Belania yang tidakterealisasi adalah sebagai berikut:
Belanja Jasa Service
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Jasa KIR
Belanja Surat Tanda Nomor
Jumlah
Z.S Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetakBelanja penggandaanBelanja penjilidan (non cetak cover)
Belanja publikasi
Belanja cetak
Belanja penggandaan
Belanja penjilidan (non cetak cover)
Belanja publikasi
Realisasi 2019 Realisasi 2018
67,372,OOA.A0 38,941,000.00
8,103,500.00
347.00
365,000.00
3,629,000.00
12,097,847.{Xl
26,095,000.0030,034,000.002,743,000.00
8,500,000.00
17,120,000.0021,072,000.00
749,000.00
Jumlah realisasi 67,372,000.00 39,941,000.00
Belanja cetak dan penggandaan telah terealisasi sebanyak Rp.67.372.000,00 (80,37o/o ) darianggaran sebesar Rp.83.830.000,00 Dana yang tidak terelisasi sejumlah Rp.16.458.000,00(1e,63% )Belanja yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut:
6,385,000.00
8,041,000.00
532,000.00
1,500.000.0016,458,000.00Jumlah
2.6 Belanja Sewa Sarana MobilitasBelanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Realisasi 2019 Realisasi 20{820,000,000.00 20.000.000.0020,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00Jumlah realisasi
43
Laporcn Ketnngan Distwk dan Keswan LPK Talwn Anggaran 2019
Belanja sewa sarana mobilitas telah tertealisasi Rp.20.000.000,00 (100yo) dari anggaran yang
telah disediakan dalam DPA 201 I sebanyak Rp.20.000.000,00.
Realisasi 2019 Realisasi 2018
^, Belanja Sewa Perlengkapan dan1'r Peralatan Kantor/Rumah TanggaBelanja meja kursiBelanja sewa tendaBelanja Sewa pakaian adaV tradisionalBelanja sewa taman/bunga untuk taman hias
Jumlah realisasi
5,100,000.00 4,900,000.00
0.001,600,000.00
500,000.00
0.00900,000.00500,000.00
Belanja sewa perelengkapan dan peralatan kantor/rumah tangga telah tertealisasiRp.5.100.000,00 (100olo) dari anggaran yang telah disediakan dalam DPA 2019 sebanyakRp.5.100.000,00.
Realisasi2019 Realisasi2018
2.9 Belanja makanan dan minuman
Belanja makanan dan minuman pegawaiBelanja rnakanan dan minuman rapatBelanja makanan dan minuman tamuBelanja makanan dan minuman pese(a pelatihan
Belanja makanan dan minuman pasienJumlah realisasi
71,445,000.00 50,655,200.00
Jumlah realisasi
2.{0 Belania Pakaian KeriaBelanja pakaian kerja lapangan
Jumlah realisasi
Belanja Pakaian Khusus Hari-hariTertentuBelanja Pakaian Peserta
3.000.000.00 3.500.000.005,100,000.00 4,900,000.00
400,000.00 380,000.0044,980,000.00 37,732,244.A015,125,000.00 2,433,000.0010,450,000.00 9,900,000.00
490,000.00 210,000.0071,445.000.00 50,655,200.00
43,000,0(X1.00 0.00
43,000,000.00 0.00
43,000,000.00 0.00
Realisasi 2019 Realisasi 2018
{7,100,000.0017,100,000.00
0.00 17,100,000.00
Realisasi 20{9 Realisaei 2018
8,610,000.00 11,400,000.00
8,610,000.00 11,400,000.00
8,610,000.00 11,400,000.00
Belanja makan minum telah terealisasi sebanyak Rp.71.445.000,00 (99,99 a/o) dan anggaranyang telah disediakan dalam DPA 2019 sebanyak Rp.71.455.000,00 Dana yang tidakterealisasi sejumlah Rp. 1 0. 000,00 (0,0 1
o/o).
Realisasi 2019 Realisasi 2018
? o Belania Pakaian Dinas danAfibutnyaBelanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
0.00
2.11
Jumlah realisasi
44
Laporan Keuangan Dimak dan Keswan LPK Talun Anggaran 2019
2,12 Belania Perialanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas dalam daerah
Jumlah
2.13 Belania kursus, pelatihan, sosialisasibimbinaan teknis PNSBelanja kursus-kursus singkaU pelatihanBelanja sosialisasiBelanja bimbingan teknis
Jumlah realisasi
2.15 Honorarium PNSHonorarium panitia pelaksnana kegiatanHonorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium panitia pemeriksa barang
Honorarfum PA dan KPAHonorarium PPI( Pembantu PPK SKPD
Honorarium PPTK dan pembantu PPTKHonorarium Bendahara, pembantu Bendahara
Jumlah realisasi
Honorarium PA dan KPAHonorarium PPTK dan pembantu
Realisasi 20{9 Realisasi 2018dan 28,355,500.00 37,639,500.00
9,163,000.00 0.0011,380,000.00 3,817,000.007,812,500.00 33,822,500.00
171.950.000.00 {71.950.000.005,700,000.003,900,000.003,000,000.00
25,800,000.0011,400,000.0098,750,000.00
Realisasi 2019 Realisasi 20{8395,995,000.00 348,041,{00.00
186,065,000.00 159,490,000.00
209,930,000.00 188,551,100.00
3,900,000.;03,000,000.00
24,900,000.0012,900,000.00
103,850,000.00
Jumlah realisasi 395,995,000.00 348,041,100.00Belanja Perjalanan Dinas telah terealisasisebanyak Rp.395.995.000,00 (99,39 o/o) dari danayang tersedia pada anggaran DPA 2019 sebesar Rp.398.440.000,00 dengan dana tersisasebanyak Rp.2.445.000,00 (0,61 %).
Belanja yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :
2,445,000.00
2,445,969.00
28,355,500.00 37,639,500.00
Belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS terealisasi sebanyakRp.28.355.500,00 (70,87%) dari dana yang tersedia pada anggamn DPA 2019 sebesarRp.40.01 2.500,00 dengan sisa dana sebesar Rp. 1 1 .657.000,00 (41,1 1o/o).
Realisasi belanja kursus-kursus singkaUpelatihan dibawah 807o disebab karena
Realisasi 20{9 Realisasi 2018
2.14 Belanja Pemeliharaan 3.500.000.00 3.300.000.00Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 3.500.000.00 3.300.000.00
Jumlah realieasi 3,500,000.00 3,300,000.00
BelanjaPemeliharaan telah terealisasi sebanyak Rp.3.500.000,00 (100,00%)dari dana yang
tersedia pada anggaran DPA sebesar Rp.3.500.000,00.
Realisasi 2019 Realisasi 2018
23,400,000.00 23,400,000.00
{7{,95{1,000.00 171,950,000.00
Honorarium PNS telah terealisasi sebanyak Rp. 171.950.000 (96,74 a/o| dari dana yangtersedia pada anggaran DPA 2019 sebesar Rp.177.750.000,00 dengan dana tersisa sebanyakRp. 5.800.000,00 (3,260lo).
Betanja yang tidak terealisasi adatah sebagai berikut :
900,000.004,900,000.00
Jumlah realisasi 5,800,000.00
45
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Talwn Angaran 2019
3.
2.{6 Honorarium Non PNSHonorarium pegawai honorerAidak tetap
Jumlah realisasi
Realisasi 2019 Realisasi 20{8
0.00 4,320,000.00
401,692,520.00 795./$0.000.00diserahkan lepaOa
0.0014974 400 00 nno
0.00
19,569,600.004,400,000.009,271,100.00
Realisasi 2019 Realisasi 2018Belanja Hibah BarangBelanja hibah barang yangMasyarakaUPihak ketiga
Jumlah anggaran 401,692,520.00 795,450,000.00
Belanja hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat terealisasi sebesarRp.401.692.520,00 (65,41a/o) dari ketersediaan dana sebesar Rp.614.152.520,00 Dana yangtida k terealisasi sebesa r Rp.21 2.460. 000, 00 (34,59a/o|
Realisasi dibawah 80 % karen a.................
BELANJA MODAL
Realisasi 2019 Realisasi 20183.1 BEtAilJA TIODAL PERALATAN DAN MESIN
3.1.1 Belanja Modal Pengadaan Alat KantorBelanja modalpengadaan alat kantor lainnya
Jumlah realisasi
59,965,1q'.00 8,250,000.00
14,974,400.0A
14,974,400.00
Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya terealisasi sebesar Rp-14.974.400,00 (9g,83o/o)dari anggaran yang tersedia pada DPA tahun 2019 sebesar Rp.15.000.000,00 Dana yangtidak terealisasi sebesar R p.25.600, 00 (0, 1 7olo)
Realisasi 2019 Realisasi 2018
3.{.2 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer uniU jaringanBelanja modal pengadaan peralatan mini komputerBelanja modal Pengadaan printer/ploter
Jumlah realisasi
33,240,700.00 4,250,000.00
4,250,000.;0
33,240,700.00 4,250,000.00
Belanja modal pengadaan komputer dapat terealisasi sejumlah Rp.33.240.700,00 (97,460lo)dari ketersediaan dana pada DPA 2019 Rp.34.107.880,00 yang tidak terealisasi sebesarRp.867. 1 80,A0 (2,544/a\
Realisasi 20{9 Realisasi 2018
3.1.3Belanja Modal Pengadaan meja dan Kursi kerja /rapat pejabat
Belanja modalPengadaan meja kerja pejabatBelanja modal Pengadaan kulsi kerja pejabatBelanja modal Pengadaan kursirapat pejabatBelanja modal Pengadaan kursi tami, kursi tunggu
11,750,000.00 4,000,000.00
4.
4,800,000.002,400,000.004,550,000.00
2,000,000.002,000,000.00
Belanja modal Pengadaan lemari, lemari arsip, filling - -Jumlah realisasi 11,750,000.00 4,000.000.00
Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerjal rapat pejabat dapat terealisasi sejumlahRp.11.750.000,00 ( 100,00 %) .
46
Laporan Keuangan Diyrok dan Keswan LPK Tahun Ang1aran 2019
9.2 BEIAruA MODAL GEDUIiIG DAN BANGUNAN
3.2.i ielanl:#;!", Pensadaan Bangunan gedung
Realisasi 20{9 Realisasi 2018
Pengadaan konstruksi
Jumlah realisasi
Belanja modal pengadaan pembangunan gedung kantor untuk tahun 2019Petemakan dan kesehatan Hewan tidak ada pengganggarannya pada DPA 2019.
pada Dinas
47
Laporon Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas memuat tentang :
1 Ekuitas Awal2 Surplus / defisit-LO3 R/K PPKD4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar5 Ekuitas Akhir
Hal tersebut di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:2019 2018
1 Ekuitas AwalEkuitas awal merupakan kekayaan bersih milik DinasPetemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima PuluhKota per 31 Desember 2418 sebesarRo. 5.937.2 12.524.99 vanq terdiri dari :
1 jumlah aset lancar
2 Jumlah lnvestasiJangka Paniang
3 Jumlah Aset Tetap
4 Jumlah aset lainnya
5 jumlah kewajiban
Jumlah Ekuitas
2 Surplus/defisit - LO
Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO per 31 Desember 2018 yaitusebesar Rp. (8. 078. 0 46.205,25)
3 R'K PPKD
RIK PPKD merupakan jurnlah belanja defisit dengan kaspada Bendahara pengeluaran dikurangi dengan piutangPFK. Untuk kondisi per 31 Desember 2018 sebesarRo.7.863.470.358.00.
a Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan' mendasar* KoreksiAkm. Fenysutan Pertama kali
Penyusutan akumulasi aset tetap pertama kali sampaidengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00
* Koreksi Hutang Tahun Lalu* Mutasi Kurang Aset Tetap* Mutasi kurang Aset Lainnya* Koreksi Piutang Tahun Lalu
" Koreksi Nilai Investasi Non PermanenKoreksi Akumulasi Penyusutan AT-GB Tahun
* sebelumnya* Koreksi penyisihan piutang laln-lain PAD yang sah* KoreksiAset Eksra Kompatabel
5,937,212,524.99 5J73,572,517.24
53,522,000.00
49,560,750.00
5,834,510,764.99
(380,990.00)
5,937,212,524.99
(8,666,m1,017.49)
28,609,000.00
60,151,750.00
5,685,151 ,967.24
(340,200.00)
5,773,572,517.24
(8,089,546,205.25)
8,666,061,017.49 7,863,213,138.00
378,473,075.00
378,473,075.0;
48
Asnak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
5 Ekuitas AkhirEkuitas Akhir merupakan kekayaan Dinas peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lima puluh Kota per 31Desember 2019 sebesar Rp.S.g37.212,99 yang terdiridari :
1 jumlah aset lancar2 Jumlah lnvestasi Jangka panjang3 Jumlah Aset Tetap4 Jumlah aset lainnya5 jumlah kewajiban
Jumlah Ekuitas
5,606,349,051.50 5,937,212,5U.99
69,419,995.0049,560,750.00
5,487,795,491.59
(416,175.00)
5,606,349,051.50
53,522,000.0049,560,750.00
5,834,510,764.99
(380,990.00)
5,937,212,524.99
49
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Tahun Anwaran 2019
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI{NFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
KerJa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan pelaksana urusan pemerintah
daerah di bidang Peternakan.
Dinas Peterkan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepela
Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
6.2 Susunan Organisaei
Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 65 tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program dan Pelaporan
c. Bidang Prasarana dan Sarana
- Seksi Lahan dan lrigasi
- Seksi Pakan
- Seksi Pembiayaan dan lnvestasi
50
Laporan Keuangan Disnak dan Keswan LPK Talun Anssaran 2019
d. Bidang Perbibitan dan produksi
- Seksi Perbibitan
- Seksi Ruminansia
- Seksi Non Ruminansia
e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
- Seksi Kesehatan Hewan
- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran
f. Bidang Penyuluhan
- Seksi Kelembagaan
- Seksi Ketenagaan
- Seksi Metode dan lnformasi
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional
6.3 Aspek Strategls
a. Sumberdaya ternak
- Populasiternak
Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi, hal ini dapat
dilihat dari data populasi ternak berikut ini:
51
Laporan Keuangan Disnak dan Keswot LPKTalwnAnsgaran 2019
ternak d Lima Puluh Kota tahun 2014 sld 20 INO
JENISTERNAK
Populasi Temak/ekor2011 2015 2016 2017 2018 2019 Ket
1. 2 4 5 6 7 8 I 91. Sapi Potong 34.833 34.808 35.494 36.043 39.6E9 43.353
2. Sapi Perah 't8 19 2E 47 47 4E
3 Kerbau 13.056 13.036 13.444 11.477 12.327 12.341
4. Kuda 100 80 82 75 82 95
5. Kambing 22.431 23.053 25.042 26.335 27.939 30.3't36. Ayam Buras 472.708 432.563 421.736 318.167 328.578 348.701
7. Ayam RasPetelur
4.895.914 s.061.375 4.978.625 6.349.407 7.450.450 7.474.47'l
c. Ayam Rastrerlanina
4.28C.039 5.445.233 7.911 .656 14.947.'100 15.110.500 16.469.528
9. Itik 190.157 186.934 190.705 121.568 132.088 139.756
10. BurungPuyuh
1.111.804 1.010484 972.675 u2.290 823.E19 656.316
- Produksi telur 2014-2019
Produksi Telur Ternak Unggas di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2014
s.d 2019 dapat dllihat pada tabel berikut ini:
ProduksiTelur tahun zAM s.d 2019
Ctt 1 kg telur ayam buras= 25 butir, 1 kg telur ayam ras=16 butir , 1 lkg itik = 15 butir
Memperhatikan tabel produksi telur diatas dapat dilihat bahwa terjadi
kenaikan dan ada juga penurunan produksi dari tahun ke tahun.
- Produksi daging 2014-2019
Produksi Daging berdasarkan jenis ternak dari tahun 2014 s.d tahun 2019
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
JenisTemak
Produksi Telur/kg
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7Ayam Buras 302.769,5 277.056,6 270j21,9 203.786 210.454,5 223.v3
^yenn xag E{,199,1U9,V 99,92.t.2U1,.t 94,2-3,751,
448,830.568 57,319,089,5 47,419,459
Itik 1.043.961,9 1.026.267,7 1.046.970,5 667.408 725.163,1 767,259
BurungPuyuh
1.133.326,1 1.030.693,7 992.128,5 1.096.494,9 723.724,0 754.016
52
Laporan Keuangan Distwk dan Keswan LPK Talwn An*aran 20 I 9
Froduksi daging tahun 2014-2019
No JenisTernak
Produksi Daging/Susu(sapi perah)per kg
2014 2015 20r6 2017 2018 2019
1 2 5 4 5 0 7 I1 Sapi Fotong 939.926 950,576.00 1.025.354,0 1.120.944,0 1.053.164,0 955.900
2. Sapi Perah
3, Kerbau 216.321,88 185,848.00 197.353,75 161.549,75 176.467,5 150.040
4. Kuda
5. Kambing 40.029,66 .10,500 29.919,78 73.3,t9,40 90.962,99 71.471
6. Ayam Buras 575.672,3 526,797.60 513.605,5 384.394,0 397.514,0 422.327
7. Ayam RasFa-lahrr
3.583.077,0 3,704.926.5 3.629.025,4 4,627.270,0 5.433.233,0 5.442.6',1E
E Ayam RasPedaoino
4.659.484,2 5,933,523.4 6.rt6.292,1 10.oo3.660,0
16.176.855,0 17.549.235
I Itik 111.812,3 109,917.20 1',t2.1U,5 71.482,0 77.068,0 82.176
10. BurungPuvuh
109.999,3 100,037.90 96.294,8 62.009,0 60.134,0 62.698
b. Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi yang bergunung (dengan
kelerengan lebih dari 40o/o) yaitu sekitar 56,50lo dari luas wilayah kabupaten,
sedangkan kelerengan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya
yaitu dibawah 40% sekitar 43,5o/o dari luas wilayah kabupaten. Topografi
daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang,
dan berbukit-bukit.Luas Kabupaten Lima Puluh Kota 335.430 Ha terletak
diketinggian 110 -791m diatas permukaan laut.
tuas lahan (dalam hektare) mcnurutienis penggunaan sebagai herikut;Jenis lahan Luas
HutanI indrrnn
114,66720,673
4,96220,12711,376
HutanWisata.........
HutanProdrrksi
Suaka Alam dan
a. Hutan produksitetapb. Hutan produksi terbatas
53
Laporot Ketnngan Disnak dut Keswan LPK Talatn Angaran 20 I 9
c. HUtan yang dapat dikonversiAreal penggunaan lain :
l. Lahan Basaha. Sawah irigasi produktifb. Sawah irigasitak produktifc. Sawah non irigasid. Rawa
14.0906,641't,555
221
Jenis lahan Luas- e. Kolam/tebaUembung- f. WaduUDanau
ll. Lahan Kering- a. Perkebunan- b. Permukiman/Perkarangan- c. lndustri= d. Pertambangan- e. Lahan Terlantar/Semak Belukar- f. Penggunaan lain
1,3201,814
38.1507,790
171395
54,52536,953
Jumlah/ Total 335,430
Dilihat dari ketersediaan lahan dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota
dari permukaan laut merupakan potensi dan prospek yang baik untuk
mengembangkan usaha-usaha peternakan. Pada saat ini kawasan
pengembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi dua,
disebelah selatan merupakan daerah pengembangan ternak besar berupa
sapi potong dan sapi perah, di sebelah utara merupakan wilayah
pengembangan ternak unggas. Berdasarkan kesesuaian dan daya dukung
lahan, wilayah potensial untuk pengembangan ternak besar adalah di
Kecamatan Akabiluru, Harau, Guguak, Luak, Halaban, Suliki, Bukik Barisan,
Gunuang Omeh, Kapur lX dan Pangkalan Koto Baru untuk ternak besar.
Sedangkan untuk unggas terutama ayam ras petelur dan ayam potong
dilokasikan di Kecamatan Mungka, Guguak dan Payakumbuh.
54
Laporan Keuangan Distukdan Keswan LPKTalwnAngaran 2019
c. Sumberdaya Manuasia
Aparatur Pemerintah di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lima Puluh Kota berjumlah 76 orang dengan uraian sebagai
berikut:
Jumlah Sumber Daya Aparatur keadaan 31 Desember 2019
NO JABATAN ESELONERING JUiILAH(orano) Ketemngan
1 2 3 4 51. Kepala dinas il.b
z. Sekretaris lll.a I
3. Kepala Bidang ilt.b 4
5. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian lV.a 17
6. Fungsional Pengawas Bibit Ternak
7. Fungsional Medis Veteriner 1
8, Fungsional Paramedis 3
9. Pelaksana 32
10. Fungsional Penyuluh 18
Jumlah 76
55
Keuangan Dknak dan Keswan LpK Tahun Anggaran 2019
BAB VII
HAMBATAN DAN KENDALA
Dari rearisasi anggaran Dinas peternakan dan Kesehatan HewanKabupaten Lima puruh Kota dapat terrihat bahwa peraksanaan programKegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat tertaksanadengan baik sesuia dengan target indikator kinerja yang direncanakan padaTahun Anggaran 2019.
Dirihat dari persentase rearisasi anggaran terdapat 4 (empat) kegiatanyang persentase nya tidak mencapai g0% yakni kegiatan penyediaan barangcetakan dan penggandaan, Pendidikan dan Pelatihan formal, pendistribusianbibit ternak kepada masyarakat dan Kegiatan pengembangan agribisnispeternakan.
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan rearisasianggarannya hanya mencapai Rp.53.454.000,00 (77,050/o) dari jumlah danayang tersedia Rp'69'380.000,00 kurangnya realisasi disebabkan karena terlalubesar anggaran cetak penggandaan pada Tahun Anggaran z01g biradibandingkan dengan Tahun Anggaran 201g.
Kegiatan pendidikan dan peratihan formar rearisasi anggaran hanyamencapai Rp.s95.000,00 (4,5ga/a) dari anggaran yang tersedia sebesarRp'13'000'000,00 Anggaran yang direncanakan untuk ASN Dinas peternakandan Kesehatan hewan untuk mengikuti kursus/pelatihan yang dibutuhkanuntuk menunjang kinerja Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapisampai dengan akhir tahun 2a1g tidak ada undangan untuk mengikutikegiatan dikrat atau peratihan yang dibutuhkan tersebut.
Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat realisasianggarannya hanya mencapai Rp.437.0g0.000,00 (66,93%) dari jumrah dana
56
Inporan Keuangan Dimak dan Keswan LPK Tahun Anggaran 20 I 9
yang tersedia Rp.653.065.000,00 kurangnya realisasi disebabkan karena
adanya 3 (tiga) kelompok yang tidak realisasi diantaranya :
1. Kelompok Rumpuik Mudo tidak realisasi karena Kelompok ini tidak
direkomendasi sebab kelompk ini tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan
persyaratan teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Kelompok Carano tidak realisasi karena menolak sebab kelompok tidak
aktif.
3. Kelompok Bundo Sepakat tidak realisasi karena kelompok ini tidak
ditemukan dilapangan
Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan realisasi anggarannya
hanya mencapai Rp.25.257.600,00 (48,89%) dari jumlah dana yang tersedia
Rp.51.657.600,00 kurangnya realisasi disebabkan karena Pembuatan aplikasi
dan konsep pemasaran berbasis internet dengan konsep e-commerce tidak
jadi dilaksanakan karena setelah melakukan konsultasi ke Dinas Komunikasi
dan informatika Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang tata kelola penyelenggaraan
e{ovemment di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk
pembuatan aplikasi berbasis intemet tidak perlu dipihak ketigakan karena
merupakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo . OPD teknis yang membutuhkan
Aplikasi memberikan Rencana aksi pelaksanaan e-govenmment sehingga
kegiatan pengembangan agribisnis peternakan realisasi dibawah 80ala.
57
Laporan Keuangan Disnakdan Kes'an LPK TahunAngqaran 2019
BAB VIII
PENUTUP
Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan
keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap
Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberikan
wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.
Untuk pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan tersebut maka pada
akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keunagan (CALK).
Dinas Peterkan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk
membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran.
Realisasi Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2419 tercatat sebesar Rp.8.335.197.1M,AA
atau 95,35% dari Jumlah dana yang dianggarkan sebesar
Rp.8.741 .246.791,00 dengan rincian sebagai berikut :
Dari rincian diatas dapat terlihat bahwa pelaksanaan Program Kegiatan
pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Heraran Kabupaten Lima Puluh Kota
tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik
58
NO URAIAN ANGGARAN REAL|SAS| 2019 o/o
1. BELANJA OPERASI1.1 Belanja Pegawai 6.525.177.391,00 6.419.s74.885,00 98.381.2 Belania Baranc dan Jasa 1.541.059.000.00 1.453.965.039,00 94,351.3 Belania Hibah 614.152.520,00 401.692.520.00 65.41
Jumlah Belania Operasi 8.680.388.911.00 8.275.232,444.00 95.352. BELANJA iIODAL
2.1 Belania Peralatan dan Mesin 60.857.880,00 59.965.100.00 98.53
Jumlah Belania llodal 60.857.880.00 59.965.100.00 98"53JUMLAH 8.741.246.791.00 8.335.197.544.0 95,35
Laporan Keuangan Disrwk dan Keswan LPK Tahun Anggaran 2019
sesuia dengan target indikator kinerja yang direncanakan pada Tahun
Anggaran 20'19.
59