1. Objetivo
Establecer los lineamientos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos e implementación de medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo, para las actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas en la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
2. Glosario
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica una invalidez o muerte1.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución2.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable3.
Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.31) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.25)4.
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada5.
Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente6.
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.7
Diagnóstico de condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:
1Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras Disposiciones en materia de Salud Ocupacional.2Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.3Ibid.4ISO 31000:2009. Herramienta para Evaluar la Gestión de Riesgos5Decreto 1530 de 1996. Artículo 1.Reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994.6Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.7Ibid.
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a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo
b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia
c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y
d) La organización y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos y psicosociales”.8
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autoreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.9
Diagnóstico de condiciones de salud: Resultado del procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.10
Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.11
Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinara en forma periódica las enfermedad que se consideran como laborales pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral conforme lo establecido en las normas legales vigentes.12
Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.13
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.14
8http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07 Decisión 584 Comunidad Andina de Naciones, Artículo 1, literal h) iii)9 Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.10 Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones.11Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.12 Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras Disposiciones en materia de Salud Ocupacional.13Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.14Ibid.
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Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.15
Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.16
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.17
Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.18
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.19
Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros.20
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.21
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.22
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.23
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional.24
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.25
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.26
15Ibid.16Ibid.17Resolución 1401/2007. Artículo 3. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.18Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.19Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.20Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.21Ibid.22 ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario23Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.24 Norma Técnica Colombiana OHSAS 18001.25Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.26Ibid.
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Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores.27
Valor Límite Permisible: Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. En Colombia, los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de Threshold Limit Values (TLV), establecida por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).28
3. Condiciones generales
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.
Este procedimiento aplica para todas las unidades operativas propias y tercerizadas de la Secretaría Distrital de Integración Social y debe realizarse con base en la Metodología de la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, tomando como base la ejecución de inspecciones previas de identificación de peligros, investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo y/o cambios en los procesos, procedimientos, en las unidades operativas a nivel de infraestructura y ejecución de actividades.
El delegado del Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo (Gestor de Talento humano, coordinador de Unidad Operativa, servidor que hace parte del equipo de SST), deberá tener en cuenta los criterios establecidos en este programa, para realizar la labor de identificar los peligros y valorar los riesgos, establecer los controles e implementar el plan de trabajo.
Los peligros en cada unidad operativa de la Entidad y de cada una de las dependencias, deben ser identificados y posteriormente, en la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración del Riesgos, deben ser valorados y evaluados, con el fin de definir su aceptabilidad y establecer las medidas de intervención y el plan de acción pertinente; para lo cual se deben determinar los niveles de deficiencia, exposición, probabilidad de ocurrencia y consecuencias, bajo los siguientes criterios:
27Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.28Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
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Nivel de Deficiencia: Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.29
Nivel de deficiencia
Valor de ND
Significado
Muy alto (MA) 10
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) comoposible la generación de incidentes, o la eficacia delconjunto de medidas preventivas existentes respecto alriesgo es nula no existe, o ambos
Alto (A) 6
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que puede(n) darlugar a consecuencias significativa(s) o la eficacia delconjunto de medidas preventivas existentes es baja, oambos
Medio (M) 2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar aconsecuencias poco significativa(s) o de menor importancia,o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existenteses moderada, o ambos.
Bajo (B)No se asigna valor
No se ha destacado anomalía destacable alguna, o laeficacia del conjunto de medidas preventivas existentes esalta, o ambos. El riesgo esta controlado.
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
Nivel de Exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.30
Nivel de exposiciónValor de
NESignificado
Continua (EC) 4La situación de exposición se presenta sin interrupción o variasveces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3La situación de exposición se presenta varias veces durante lajornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2La situación de exposición se presenta alguna vez durante lajornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN
Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
29Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.30Ibid.
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Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.31
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2
Nivel de Probabilidad Valor de NP
Muy alto (MA) Entre 40 y 24
Alto (A) Entre 20 y 10
Medio (M) Entre 8 y 6
Bajo (B) Entre 4 y 2
SignificadoSituación deficiente con exposición continua.Normalmente la materialización del riesgo ocurre confrecuenciaSituación deficiente con exposición frecuente uocasional, o bien situación muy deficiente con exposiciónocasional o esporádica.La materialización del riesgo es posible que sucedavarias veces durante la vida laboral Situación deficiente con exposición esporádica, o biensituación mejorable con exposición continuada ofrecuente. Situación mejorable con exposición ocasional oesporádica, o situación sin anomalía destacable concualquier nivel de exposición.No es esperable que se materialice el riesgo, aunquepuede ser concebible.
SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Niveles de probabilidad Nivel de exposición
Nivel de deficiencia (ND)
Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.32
Significado
Daños personalesMortal o catastrófico
(M) 100
Muerte(s)
Muy grave (MG) 60
Lesiones o enfermedades gravesirreparables (incapacidad permanente,parcial o invalidez).
Grave (G) 25Lesiones o enfermedades conincapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10Lesiones o enfermedades que norequieren incapacidad.
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS
NCNivel de
consecuencias
Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
31Ibid.32Ibid.
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Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de por el nivel de consecuencia.33
40 - 24 20 - 10 8 - 6. 4 - 2.
100I4000 - 2400
I2000 - 1000
I800 - 600
II 400 - 200
60 I2400 - 1440
I1200 - 600
II480 - 360
II 240III 120
25I 1000 - 600
II 500 - 250
II200 - 150
III 100 - 50
10 II400 - 240
II 200III 100
III 80 - 60
III 40IV 20
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
Nivel de riesgo NR = NP X NC
Nivel de probabilidad (NP)
Nivel de consecuenci
as (NC)
Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
I 4000 - 600Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajocontrol. Intervención Urgente.
II 500 - 150Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de360.
III 120 - 40Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la intervención y surentabilidad.
IV 20
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberíanconsiderar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobacionesperiódicas para asegurar que el riesgo es aún aceptable.
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGONivel de riesgo
Valor del NR Significado
Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
Una vez determinado el nivel de riesgo, se debe realizar el análisis de aceptabilidad del mismo, para lo cual se ha establecido la siguiente clasificación:
Nivel de Riesgo
Significado
I No Aceptable Situación crítica, corrección inmediataII Aceptable con control especifico Corregir medidas de controlIII Aceptable MejorableIV Aceptable Aceptable
33Ibid.
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Para los riesgos clasificados en nivel I y II, se deben establecer programas de gestión (Plan de intervención de peligros y riesgos prioritarios) o programas de vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo, según corresponda teniendo en cuenta las Dependencias que intervienen en la intervención.
3.1 Controles operacionales
Dentro de la identificación de peligros y valoración de riesgos en la Secretaria Distrital de Integración Social, se deben tener en cuenta todos aquellos peligros que puedan generar accidentes de trabajo o producir enfermedades laborales teniendo en cuenta la Metodología explicada anteriormente de la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45.
Tabla de Peligros GTC 45
Fuente: Guía Técnica Colombiana (GTC) 45, Segunda actualización.
Es responsabilidad de la Entidad a través del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementar controles operacionales que conlleven a la prevención
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de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para lo cual el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá implementar medidas para minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo tales como programas, procedimientos, manuales y estrategias que los servidores deben conocer y desarrollar diariamente, de igual manera en la inspección para la identificación de dichos peligros y posteriormente realizar la valoración del riesgo, es indispensable que se tengan en cuenta todos los programas, procedimientos, manuales y estrategias para establecer los controles y posteriormente proponer las medidas de control o intervención, los cuales deben quedar claros en el Formato Matriz de peligros y valoración del riesgo, Código FOR-TH-002.
Algunos de los programas oficializados por el Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo son:
Programa de orden y aseo PGR-TH-009: Destinado a establecer los criterios para mejorar y mantener las condiciones de organización, proporcionar herramientas que promuevan la generación de conductas que garanticen lugares de trabajo en condiciones óptimas, reflejadas en el bienestar del trabajador, la integridad, el cuidado de las instalaciones, la estética del lugar y el mejoramiento continuo del entorno laboral, brindando a nuestros funcionarios un Ambiente seguro y sano.
Dicho programa aborda la metodología de las 5S, con el fin de que se generen buenos hábitos como la organización, el orden, la limpieza, el control visual, y finalmente la disciplina y el hábito.
Por otra parte, en dicho programa se establecen los criterios de almacenamiento de sustancias químicas, alimentos y documentación, para lo cual el delegado por el Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo (Gestor de Talento humano, coordinador de Unidad Operativa, servidor que hace parte del equipo de SST) deberá tener en cuenta estos criterios de almacenamiento para identificar los peligros y valorar los riesgos, establecer los controles e implementar el plan de trabajo.
Programa de control y manejo seguro de sustancias químicas VP-GIGSO (Documento externo): Documento adoptado por la Entidad con el objetivo de controlar la exposición ocupacional de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Integración Social, al riesgo químico asociado a la manipulación de sustancias y productos químicos. Este programa establece criterios para el almacenamiento y manipulación de sustancias químicas de diferentes características y peligrosidad, se indican los productos químicos y sustancias utilizados en la Entidad, al igual que la clasificación toxicológica de los mismos.
Como apoyo a la identificación de peligros, se cuenta con el decálogo de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas el cual cuenta con recomendaciones a tener en cuenta para el almacenamiento y manipulación de sustancias químicas en las Unidades Operativas de la Secretaría, aplicables a las actividades de Servicios Generales, Preparación de Alimentos (limpieza y
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desinfección de utensilios), Mantenimiento y Tratamiento de Piscinas. Este decálogo se encuentra en la Intranet de la Entidad en el siguiente enlace: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2017intranet/secciontalentohumano/Dec%C3%A1logo%20Almacenamiento%20y%20Manipulaci%C3%B3n%20de%20Sustancias%20Qu%C3%ADmicas.pdf
Manual de mantenimiento M-BS-01: Este manual tiene por objetivo ser un documento de consulta que facilite el correcto uso y el adecuado mantenimiento de los elementos y materiales suministrados e instalados. Teniendo en cuenta este objetivo el delegado del Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo (Gestor de Talento humano, coordinador de Unidad Operativa, servidor que hace parte del equipo de SST), deberá aplicar el Formato de inspección locativa numeral 11, en el cual se debe identificar el estado de los equipos utilizados en las unidades operativas de la Entidad, y posterior a esta inspección dejar plasmado el resultado en la Matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, establecer los controles e implementar el plan de trabajo.
Así mismo se debe en el plan de trabajo dejar plasmada la necesidad de dar de baja los elementos y/o equipos que ya no son necesarios o que estén en mal estado con el fin de que el área encargada de dicho proceso aplique el procedimiento baja de bienes inservibles PCD-BS-020 establecido por la entidad.
Especificaciones de los elementos de protección individual: El delegado del Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo (Gestor de Talento humano, coordinador de Unidad Operativa, servidor que hace parte del equipo de SST), deberá dejar plasmado en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos FOR-TH-002, las actividades que requieran el uso de elementos de protección personal y generar la valoración de los riegos para dichas actividades en las cuales observe en el momento de la inspección el no uso o inadecuado uso de dichos elementos y establecer los controles adecuados para prevenir una enfermedad laboral o accidente de trabajo.
Para lo anterior tener en cuenta las especificaciones de los elementos de protección individual publicada en la intranet en el link: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2017intranet/secciontalentohumano/ESPECIFICACIONES%20DE%20ELEMENTOS%20DE%20PROTECCI%C3%93N.pdf); y la matriz general de equipos y elementos de protección personal publicada en el siguiente link: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2017intranet/secciontalentohumano/MATRIZ%20GENERAL%20Y%20EQUIPO%20DE%20ELEMENTOS%20DE%20PROTECCI%C3%93N.pdf
Controles operacionales inspección de vehículos: La Dependencia encargada (Apoyo logístico) de los Subcontratistas y empresas que brindan el servicio de transporte, deberá exigir el cumplimiento de los controles operacionales establecidos en el Plan de Seguridad Vial y sus anexos indicados por la SDIS, con el fin de brindar condiciones de seguridad para los conductores y servidores de la
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Entidad que hagan uso de los vehículos e informar su cumplimiento mensualmente al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2. Medidas de Intervención
Una vez identificados los peligros y valorados los riesgos, se deben definir las medidas para el tratamiento de los mismos, los cuales son de suma importancia que se establezcan en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos teniendo en cuenta la jerarquización de los controles los cuales son:
a) Eliminación.b) Sustitución.c) Controles de ingeniería. d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos.e) Equipos de protección personal.
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño). Tener en cuenta la ISO 45001:2018.
Eliminación
El objetivo de la eliminación de los controles es como su mismo nombre lo indica, eliminar todos los riesgos siempre y cuando sea posible. Se modifica el diseño para eliminar el peligro; por ejemplo, la introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual.
Sustitución
Para la sustitución, se deben buscar mecanismos de cambiar el peligro por otro que disminuya el riesgo de accidentalidad o enfermedad. Ejemplo: Se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales menos peligrosos o reducir la energía del sistema.
Controles de Ingeniería
De acuerdo con la inspección o identificación del peligro de aplican herramientas que minimicen el impacto de los peligros de seguridad e higiénicos, por empleo: instalar sistemas de ventilación, protección de máquinas, enclavamientos, aislamiento de sonidos, etc.
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Señalización/advertencias y/o controles administrativos.
Las señales de seguridad, la señalización de zonas peligrosas, señales luminiscentes, maracas de pasarelas peatonales, sirenas, alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, control de acceso, etiquetado, permisos de trabajo, etc. Estas hacen parte de las señales aplicadas para alertar a los servidores de la existencia de un peligro.
Equipos de protección personal
Son los elementos aplicados como último control que sirven para proteger al trabajador de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, o minimizar los efectos en caso de que ocurran. Ejemplo: gafas de seguridad, protección auditiva, protectores para la cara, arnés de seguridad, guantes, etc.
4. Descripción de actividades
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo
Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA).
6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento
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Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano a través del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Documentos asociados
FOR-TH-002 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos FOR-TH-003 Encuesta para la Identificación de Peligros FOR-BS-048 Formato acta FOR-BS-047 Formato Planilla de asistencia
8. Aprobación del Documento
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre Karen Giselle Galindo MolinaMaría Inés Torres PintoHarol Janson Callejas
Giovanni Arturo González ZapataJairo Andrés Revelo Molina
Cargo/RolContratista SST
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Gestor SIG Dependencia Gestión y Desarrollo de Talento Humano
Líder Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Director de Gestión Corporativa
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