17 Desa
76 Dusun
Luas wilayah
Kecamatan Modo 77,58 Km2
Terdiri Dari :
Batas Wilayah
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016
,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit
Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
Tugas dan Fungsinya .
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang
meliputi aspek :
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
“
➢ Pelayanan Bidang Kependudukan .
➢ Pelayanan Bidang Pertanahan
➢ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
➢ Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
➢ Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
➢ Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu
dan Organisasi Sosial.
➢ Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
➢ Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
➢ Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
➢ Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
➢ Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
➢ Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
➢ Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
➢ Rekomendasi Keterangan Waris.
➢ Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
➢ Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Modo
Kabupaten Lamongan
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Modo
Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
“
KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RENSTRA KECAMATAN MODO TAHUN 2016 - 2021
MISI 4MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATORINDEKS REFORMASI BIROKRASI
Visi :
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN :
1. MENINGKATKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI
KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN MODO;
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
TUJUAN 1: Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Di
Kecamatan
INDIKATOR :
Indeks kepuasan
masyarakat
Program
peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
Program
penyelengga raan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
TUJUAN 2 : Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
DesaYang Baik
INDIKATOR :
Jumlah desa
maju
SASARAN :
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
INDIKATOR:1. Persentase
rekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
tahun 2018
2. Persentase desa
yang sudah menerapkan Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
3. Prosentase Desa yang sudah menyusun
dokumen perencanaan penganggaran dan
pelaporan dengan benar dan tepat waktu.
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN MODO
INDIKATOR :
1. Prosentase capaian
layanan publik
kecamatan (PATEN)
2. Hasil survei kepuasan
masyarakat
Kegiatan :
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
KEGIATAN :
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
MISI 4
MEWUJUDKAN
REFORMASI
BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
Visi :
“TerwujudnyaLamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
“
SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
INDIKATOR : PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN
(PATEN)
KEPALA DAERAH
CAMAT
SEKCAM
KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
INDIKATOR : JUMLAH JENIS PELAYANAN
TARGET : 6 JENIS PELAYANAN
KASI
(ESELON 4)
TUJUAN : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
MODO
INDIKATOR : PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN (PATEN)
PROSES BISNIS
KECAMATAN MODO
VISI :
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
MISI :
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kecamatan
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik
SASARAN 1 :
Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada OPD
Kantor Kecamatan Modo
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Meningkatkan
SDM
Meningkatkan
Sarana Prasarana
Meningkatkan
Jaringan IT
BIMTEK/
Pelatihan SDM
Pembenahan dan
Pengadaan
Pembenahan dan
Peningkatan
Pelatihan Operator
PATEN Kecamatan
Pengadaan
Sarpras PATEN
Pembenahan Antena
/ Tower SIMDUK
SASARAN 2 :
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
Yang Baik
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
SDM
Sistem
Pemerintahan yang
baik dan akuntabel
Meningkatkan
Jaringan IT
BIMTEK/
Pelatihan SDM
Koordinasi /
Evaluasi
Pembenahan dan
Peningkatan
Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Desa
Penyuluhan dan
Monitoring Desa
Pemasangan Antena
“
Tujuan 1Indikator Kinerja
TujuanFormulasi Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 ( B ) 81,25
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
Jumlah capaian layanan
publik kecamatan
(PATEN)
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan sesuai
dengan SOP/ Jumlah
pelayanan 76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,2
5
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan FormulasiKondisi
Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang baik
Jumlah Desa Maju Jumlah Desa Maju
_________________________________ x 100 %
Jumlah desa
1 %
(1 Desa)
1 %
(1 desa)
SASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa
1. Persentase hasil koordinasi
bidang pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti tahun 2018
Jumlah hasil koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, dan pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
________________________ x 100 % Jumlah
koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan
sosial dan pembangunan fisik tahun 2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran dengan Berbasis
Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyerapkan
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________17_______ x 100 %
Jumlah desa 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3. prosentase Desa Yang sudah
menyusun dokumen
Perencanaan
penganggaran dan
pelaporan dengan benar
dan tepat waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen
Perencanaan penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
__________17_______ x 100 %
Jumlah desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
“
No Kinerja UtamaIndikator
Kinerja UtamaFormulasi Sumber Data
Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Prosentase Kepuasa
Responden terhadap
pelayanan di kecamatan
Modo
Dokumen IKM Sekretaris
Kecamatan
NoKinerja
Utama
Indikator
Kinerja UtamaFormulasi
Sumber
Data
Penanggung
Jawab
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggaraa
n pemerintahan
Desa
Persentase hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu
tahun
Persentase hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam
satu tahun
______________________________ x 100 %
Jumlah koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik
dalam satu tahun
Pelaksanaan
Kegiatan
Rakorcam
- Kasi Tata
Pemerintahan
- Kasi Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
- Kasi Ekonomi dan
Pembangunan
Prosentase desa yang
menerapkan anggaran
berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis
kinerja
________________________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan
Perdes
Kasi Tata
Pemerintahan
“
SK IKU
KEC. MODO 2018
“
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
MODO
Prosentase
capaian layanan
publik
kecamatan
(PATEN)
100% PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Hasil survei IKM 78,75 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
JUMLAH JenisPelayanan
6 Jenis 37,000,000.00
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN MODO
INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT
MELAKSANAKAN
SOSIALASI PELAYANAN
PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
SELURUH
SEKSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
MENINGKATNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK DI
KECAMATAN
MODO
PROSENTASE
CAPAIAN
LAYANAN
PUBLIK
KECAMATAN
(PATEN)
100% PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
PELAYANAN
ADMINISTRASI
TERPADU
KECAMATAN
JUMLAH JENIS
PELAYANANJENIS 6 37.000.000 SELUR
UH
SEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( 2 Kegiatan )
212.610.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4
Kegiatan )
290.000.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
( 1 Kegiatan )
15.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
( 1 Kegiatan )
18.800.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan )
10.000.000
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
( 1 Kegiatan )
37.000.000
7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan ( 6 Kegiatan )
140.000.000
Jumlah 723.410.000
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
MODO
Prosentase
capaian
pelayanan
publik
Kecamatan (
PATEN )
100% PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Hasil survei
IKM
78,75 Pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
Jumlah Jenis
Pelayanan6 jenis
pelaya
nan
37 jt
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 – KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN MODO
PROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN MODO
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 78,75
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 37.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis pelayanan
HASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPDCAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET AKHIR
RENSTRA (2018)
%
CAPAIAN
TAHUN 2018
TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA (%)
TARGET REALISASI % REALISASI
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan
Terselenggaranya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di
KECAMATAN MODO
100% 100% 0 0 100% 100%
Meningkatnya Peran Serta
Kepemudaan
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
di KECAMATAN MODO
100% 100% 0 0 80% 85%
Terciptanya Kondisi Wilayah
yang aman tertib, Nyaman
dan kondusif
Tercapainya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan di
KECAMATAN MODO
100% 100% 0 0 100% 100%
Adanya Peningkatan
Pelayanan kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan
kepada Masyarakat di KECAMATAN
MODO
100% 100% 0 0 93% 93%
Adanya Peningkatan Kualitas
Penyusunan APBD Desa
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
APBD Desa di KECAMATAN MODO
100% 100% 0 0 75% 100%
Adanya Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang baik di
KECAMATAN MODO
100% 100% 0 0 100% 100%
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perkantoran 119.050.000 0 0 %
Penyediaan Barang pakai habis perkantoran 93.560.000 0 0 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 45.000.000 0 0 %
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor 35.000.000 0 0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 180.000.000 0 0 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 0 0 %
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 15.000.000 0 0 %
4 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000 0 0 %
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 5.000.000 0 0 %
Penyusunan dokumen perencaan dan evaluasi 5.000.000 0 0 %
6. Program Peningkatan Kualitas pelayanan kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 37.000.000 0 0 %
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase
Realisasi
7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 0 0 %
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000 0 0 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000 0 0 %
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 0 0 %
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.000.000 0 0 %
Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 15.000.000 0 0 %
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
KECAMATAN MODO
Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 100 % 22,73 % 22,39 % - -
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
100 %
12 X
25 %
3 X
25 %
3 X
- -
2. Persentase desa
yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis
Kinerja
100% 100 % - - -
Monitoring Triwulan Tahun 2018
Lanjutan….. Monitoring Triwulan Tahun 2018
Capaian Kinerja Sasaran
Program Indikator Target
Realisasi RealisasiReal
isasi
Real
isasi Kegiatan Indikator Target
Realisasi
Tw I
Realisasi Realis
asi
Realis
asi Anggaran
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tw I Tw IITw
III
Tw
IVTw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil
survei
indeks
kepuasa
n
masyara
kat
78,75 25 - - Pelayana
n
Administr
asi
Terpadu
Kecamata
n
Jenis
Pelayan
an
6 Jenis
Pelayan
an
723 - - - 37..000 000.00 9.250.000 12.475.000 - -
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018
KECAMATAN MODO
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
KECAMATAN MODO
Prosentase capaian layanan publik kecamatan
(PATEN)100 %
PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4
Program :
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil survei
indeks
kepuasan
masyarakat
Kegiatan :Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Jumlah Jenis
Pelayanan6 Jenis
Melaksanakan
sosialasi
pelayanan publik
kepada
masyarakat
37.000.000 1.100 1.000 990 1.050
Sasaran 1 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Modo
Pemantauan Kinerja Tahun 2018 s/d Tribulan III
No Indikator Kinerja Target
Tribulan II
Realisasi Capaian
1 Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
78,75 - -
2 Prosentase Pelayanan Publik
Kecamatan (PATEN) yang
sesuai SOP
100 % 100 % 100 %
Dukungan Anggaran
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
ANGGARAN
Rp. 37.000.000
REALISASI
Rp. 37.000.000
100 %
Program :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sar Pras Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas SDA
5. Peningkatan Peng. Sis. Pel. Cap. Kin. Dan Keu.
No Indikator Kinerja TargetTribulan II
Realisasi Capaian
1 Porsentase Aparatur yang puas terhadap pelayanan
Administrasi Perkantoran
2 Porsentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
memadai/ layak fungsi
3 Porsentase Aparatur yang mematuhi jam dinas
sesuai ketentuan
4 Porsentase Aparatur yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
5 Porsentase dokumen perencanaan, laporan
keuangan, dan kinerja yang tersusun tepat waktu
CAPAIAN IKI : SEKRETARIS KECAMATAN
Kegiatan :
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Monitoring dan Evaluasi APBDes
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
No Indikator Kinerja TargetTribulan II
Realisasi Capaian
1 Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
6 Jenis 2 Jenis %
2 Jumlah desa yang di monev APBDesnya 17 Desa - -
3 Jumlah desa yang dibina dalam pemeliharaan
berkala program ADD
17 Desa - -
CAPAIAN IKI : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
No Indikator Kinerja TargetTribulan II
Realisasi Capaian
1 Menerima dan meneliti berkas pembuatan KTP
2 Menerima dan meneliti berkas pembuatan Kartu
Keluarga
3 Menerima dan meneliti berkas Pindah Tempat
4 Membantu menyiapkan rapat koordinasi Kepala
UPT/ Kepala Desa
5 Membantu menyiapkan laporan APBDes
6 Membantu menyiapkan bahan resume rapat
koordinasi Kepala UPT/ Kepala Desa
CAPAIAN IKI : PENGELOLA DATA KEPENDUDUKAN
By
By